PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ............................................................................................................... …... i
Daftar Lampiran .................................................................................................... …... iii
Daftar Tabel .......................................................................................................... …... iv
Daftar Gambar ...................................................................................................... …... xii
Bab I Pendahuluan ............................................................................................ …... 1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ...................... …... 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ........................... …... 1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .................. …... 7
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target
Kinerja APBD ........................................................................................ …... 9
2.1 Ekonomi Makro ................................................................................ …... 9
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi……………………………………..…… 9
2.1.2 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)……………………..... 10
2.1.3 Inflasi……………………………………………………...……... 11
2.1.4 Tingkat Penganguaran Terbuka (TPT)………………...………… 11
2.1.5 Kemiskinan…………………………………………………...….. 13
2.16 Indek Pembangunan Manusia (IPM)…………………………...... 13
2.1.7 Rencana Targer Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan………...…. 14
2.2 Kebijakan Keuangan ......................................................................... …... 16
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah…………………………...……………. 16
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah……………………………...…. 18
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah………………………….... 20
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .................................... …... 21
2.3.1 Urusan Wajib……………………………........…………………. 22
2.3.2 Urusan Pilihan…………………………..........…………………. 22
2.3.3 Urusan Penunjang………………………………….......………... 22
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja KeuanganPemerintah Daerah .................... .... .. 23
3.1 Ikhtisar RealisasiPencapaian Target Kinerja Keuangan .... .... .... .... ..... 23
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan…………........…………………………. 24
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah……….........………………………. 31
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang
Telah Ditetapkan ............................................................................... ..... 35
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan……………………………......………... 35
3.2.2 Pengelolaan Belanja…………...............…………………………. 36
Bab IV Kebijakan Akutansi ................................................................................ ...... 39
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.... .... .... ........ 39
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari PenyusunanLaporan Keuangan…... 39
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan… 39
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang
Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ...................... .... .. 40
Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan .................................................... ...... 51
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-MasingPos-Pos Pelaporan Keuangan... 51
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ........ .... .. 51
5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LPSAL) .................................................................................. ....... 95
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
ii
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca ...................................................... ....... 99
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) ....................... .... .. 189
5.1.5 Penjelasan Pos-PosLaporan Arus Kas.... .... .... .... .... .... .... .... .... 226
5.1.6 PenjelasanPos-PosLaporanPerubahanEkuitas (LPE) .... .... .... …. 230
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul
Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan
Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas ............ .......
235
5.2.1 Penerapana Basis Akrual dan Basis Kas Pada Pendapatan.... ….... 235
5.2.2 Penerapana Basis Akrual dan Basis Kas Pada Neraca dan Kas
Pada Penerimaan Pembiayaan ................................................. ..... 240
5.2.3 Penerapana Basis Akrual Pada Beban dan Bais Kas Pada Belanja
dan Transfer ............................................................................. ..... 241
5.2.4 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada
Pengeluaran Pembiayaan ......................................................... ..... 251
Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah.. 252
6.1KondisiUmum Daerah ....................................................................... .... 252
6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis ....................................... .... 252
6.1.2 Penggunaan Lahan .................................................................. .... 254
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. .... 255
6.1.4 Konsisi Demografis ................................................................ .... 259
6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok ................................................... .... 262
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan.. 266
6.3.1 Peradilan Perdata ................................................................... .... 266
6.3.2 Peradilan Tata Usaha Negara .................................................. .... 266
Bab VII Penutup .................................................................................................... .... .. 268
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Lampiran
Lampiran I Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Lampiran II Konversi Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Barang
Diserahkan Masyarakat/Fihak Ketiga Ke Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)
Lampiran III Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
Lampiran IV Rincian Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019
Per Obyek Pajak
Lampiran V Rincian Bagi Hasil Retribusi Per Obyek Retribusi Kepada Pemerintah Desa
Tahun 2019
Lampiran VI Rincian Penggunaan Rekening Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran
2019
Lampiran VII Laporan Penyaluran Pencairan Dana Desa
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 ............................ 9
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2015
s/d 2019 ............................................................................................................ 10
Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan 2015 s/d 2019 ..................................... 10
Tabel 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 ........ 12
Tabel 5 Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 2019 ........................ 14
Tabel 6 Proyeksi Perekonomian Kab. Pacitan Tahun 2019 – 2021 .............................. 14
Tabel 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun
2015-2020 ......................................................................................................... 20
Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2015-
2020 .................................................................................................................. 38
Tabel 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun
2015-2020 ......................................................................................................... 21
Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 ....... 10
Tabel 11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ..................... 27
Tabel 12 arget dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 ................................. 28
Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ........................ 29
Tabel 14 Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 ................................................................... 29
Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun
Anggaran 2019 ................................................................................................. 29
Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 ............................ 34
Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 .......... 35
Tabel 18 Masa Manfaat Aset Tetap ................................................................................. 46
Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018 ..... 51
Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 51
Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 53
Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 56
Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 56
Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 57
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
v
Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2019 dan
Tahun 2018 ....................................................................................................... 58
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......................................................... 59
Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................................................................ 59
Tabel 28 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2019 dan
Tahun 2018 ....................................................................................................... 60
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2019 dan Tahun 2018 ...... 60
Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 60
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya
Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................................................................ 61
Tabel 32 Pendapatan Lain-Lain ....................................................................................... 61
Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2019 dan
Tahun 2018 ....................................................................................................... 62
Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018 ... 63
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan Tahun 2019 dan Tahun 2018 ...................................................... 64
Tabel 36 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 ............................................... 64
Tabel 37 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ................................................................... 64
Tabel 38 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ............................................................. 65
Tabel 39 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan .................................................. 65
Tabel 40 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) .......................................................... 65
Tabel 41 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) .................... 65
Tabel 42 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan ....................................................... 66
Tabel 43 Bagi Hasil dari Pertambangaan Minyak Bumi ................................................. 66
Tabel 44 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi ....................................................... 66
Tabel 45 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi .................................................... 67
Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 67
Tabel 47 Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................. 69
Tabel 48 Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan
Tahun 2018 ....................................................................................................... 70
Tabel 49 Transfer Pemerintah Propinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 73
Tabel 50 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019 ................. 74
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
vi
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun
2019 dan Tahun 2018 ....................................................................................... 74
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 ....... 75
Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018 ........................ 76
Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 77
Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 77
Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 78
Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja HibahTahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 79
Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 80
Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............ 80
Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 81
Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019
dan Tahun 2018 ................................................................................................ 82
Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun
2019 dan Tahun 2018 ....................................................................................... 82
Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun
2019 dan Tahun 2018 ....................................................................................... 84
Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019
dan Tahun 2018 ................................................................................................ 85
Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga ........................................................................ 86
Tabel 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 66
Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 88
Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2019 dan Tahun 2018.... 89
Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya &
Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................................ 90
Tabel 70 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ........................................................ 91
Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2019 dan Tahun 2018 ... 92
Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2019 dan
Tahun 2018 ....................................................................................................... 92
Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 92
Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun
2018 .................................................................................................................. 93
Tabel 75 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah .............................................. 93
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
vii
Tabel 76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018 ..................... 94
Tabel 77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018 ...... 94
Tabel 78 Laporan Realisasi JKN Dinas Kesehatan ......................................................... 101
Tabel 79 Rekapitulasi Belanja Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Satuan
Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2019 ....................................................... 103
Tabel80 Piutang Daerah Tahun 2019 ............................................................................. 110
Tabel 81 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2019 .................................................... 110
Tabel 82 Piutang Pajak Daerah ...................................................................................... 111
Tabel 83 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan ......................................... 112
Tabel 84 Piutang Retribusi .............................................................................................. 113
Tabel 85 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah ......................................................... 113
Tabel 86 Piutang Pokok-Perjanjian Pinjaman ................................................................. 115
Tabel 87 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong........................................... 115
Tabel 88 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman ....................................... 115
Tabel 89 Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin ............................................................ 116
Tabel 90 Piutang Bunga .................................................................................................. 116
Tabel 91 Piutang Bunga atas Pengembangan Modal Usaha Ternak ............................... 116
Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah ......................................................... 117
Tabel 93 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2019 ........................ 118
Tabel 94 Rekapitulasi Penyisihan Piutang ...................................................................... 119
Tabel 95 Rincian Per Obyek Penyisihan Piutang ............................................................ 120
Tabel 96 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai
Periode 31 Desember 2019 ............................................................................... 123
Tabel 97 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2018 .................. 124
Tabel 98 Daftar Obat Expired Date 2019 ........................................................................ 126
Tabel 99 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir .......................................................... 128
Tabel 100 NRV Investasi Dana Bergulir ........................................................................... 129
Tabel 101 Investasi Permanen ........................................................................................... 130
Tabel 102 Investasi Permanen pada BPD Jatim ................................................................ 130
Tabel 103 Investasi Permanen pada BPR Jatim ................................................................ 131
Tabel 104 Investasi Permanen pada PDAM ...................................................................... 131
Tabel 105 Rincian Investasi PDAM .................................................................................. 131
Tabel 106 Investasi Permanen pada PDAU ...................................................................... 132
Tabel 107 Rincian Investasi PDAU................................................................................... 132
Tabel 108 Mutasi Aset Tetap ............................................................................................ 134
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
viii
Tabel 109 Mutasi Tanah .................................................................................................... 135
Tabel 110 Mutasi Tanah Per SKPD .................................................................................. 135
Tabel 111 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin ..................................................................... 138
Tabel 112 Mutasi Peralatan dzn Mesin Per SKPD ............................................................. 138
Tabel 113 Aset Tetap Gedung dan Bangunan ................................................................... 148
Tabel 114 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD ........................................................ 148
Tabel 115 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan .............................................................. 153
Tabel 116 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD ........................................................ 153
Tabel 117 Aset Tetap Lainnya .......................................................................................... 158
Tabel 118 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD ........................................................ 158
Tabel 119 Konstruksi dalam Pengerjaan ........................................................................... 160
Tabel 120 Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019 ................................ 161
Tabel 121 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019 .................................................... 161
Tabel 122 Akumulasi Penyusutan ..................................................................................... 175
Tabel 123 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan ................................................. 175
Tabel 124 Aset Lainnya ..................................................................................................... 176
Tabel 125 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga ..................................................... 177
Tabel 126 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) ........................................ 179
Tabel 127 Aset Tidak Berwujud - Software ...................................................................... 180
Tabel 128 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ................................................... 182
Tabel 129 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan ................................................. 182
Tabel 130 Mutasi Aset Lain-lain 2019 .............................................................................. 183
Tabel 131 Kewajiban Jangka Pendek ................................................................................ 183
Tabel 132 Pendapatan Diterima Dimuka........................................................................... 184
Tabel 133 Utang Belanja ................................................................................................... 186
Tabel 134 Utang Belanja Jasa ........................................................................................... 186
Tabel 135 Utang Jangka Pendek Lainnya ......................................................................... 188
Tabel 136 Rincian Pendapatan - LO.................................................................................. 189
Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah ................................................................................... 189
Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah ................................................................................. 189
Tabel 139 Rincian Pajak Hotel .......................................................................................... 190
Tabel 140 Rincian Pajak Restoran .................................................................................... 190
Tabel 141 Rincian Pajak Hiburan - LO ............................................................................. 190
Tabel 142 Pajak Reklame - LO ......................................................................................... 191
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
ix
Tabel 143 Pendapatan Retribusi Daerah ........................................................................... 192
Tabel 144 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ................ 193
Tabel 145 Pendapatan Asli Daerah Lainnya ..................................................................... 193
Tabel 146 Rincian Pendapatan Bunga - LO ...................................................................... 194
Tabel 147 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO ............................................................ 194
Tabel 148 Rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO ................................................... 195
Tabel 149 Rincian Pendapatan BLUD - LO ...................................................................... 195
Tabel 150 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO ............................................. 195
Tabel 151 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP ............................................... 196
Tabel 152 Pendapatan Transfer ......................................................................................... 197
Tabel 153 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan .............................................. 198
Tabel 154 Rincian Bagi Hasil Pajak .................................................................................. 198
Tabel 155 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ...................................... 198
Tabel 156 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya .............................. 200
Tabel 157 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan ..................................... 201
Tabel 158 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ....................................................... 201
Tabel 159 Rincian Pendapatan Hibah - LO ....................................................................... 201
Tabel 160 Beban ................................................................................................................ 205
Tabel 161 Beban Pegawai ................................................................................................. 205
Tabel 162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan .................................................................. 205
Tabel 163 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS .................................................... 206
Tabel 164 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH .................................................................................................... 206
Tabel 165 Rincian Uang Lembur ...................................................................................... 207
Tabel 166 Beban Persediaan ............................................................................................. 207
Tabel 167 Rincian Beban Bahan Pakai Habis ................................................................... 208
Tabel 168 Rincian Beban Persediaan Bahan/Material ...................................................... 209
Tabel 169 Rincian Beban Makanan dan Minuman ........................................................... 210
Tabel 170 Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya ................................................. 210
Tabel 171 Rincian Belanja Pakaian Kerja ......................................................................... 211
Tabel 172 Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu ................................ 211
Tabel 173 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga ............... 211
Tabel 174 Beban Jasa ........................................................................................................ 212
Tabel 175 Beban Jasa Kantor ............................................................................................ 213
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
x
Tabel 176 Rincian Beban Premi Asuransi ......................................................................... 214
Tabel 177 Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor .............................................. 214
Tabel 178 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ...................................... 215
Tabel 179 Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ............................... 215
Tabel 180 Rincian Beban Jasa Konsultasi ......................................................................... 216
Tabel 181 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ..... 216
Tabel 182 Rincian Honorarium PNS ................................................................................. 216
Tabel 183 Rincian Honorarium Non PNS ......................................................................... 217
Tabel 184 Beban Pemeliharaan ......................................................................................... 219
Tabel 185 Beban Perjalanan Dinas .................................................................................... 219
Tabel 186 Beban Hibah ..................................................................................................... 219
Tabel 187 Beban Penyusutan dan Amortisasi ................................................................... 220
Tabel 188 Beban Penyusutan dan Amortisasi ................................................................... 221
Tabel 189 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan ............................................................. 221
Tabel 190 Beban Transfer ................................................................................................. 223
Tabel 191 Beban Lain - Lain ............................................................................................. 223
Tabel 192 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional .............................................. 224
Tabel 193 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO ...................................... 224
Tabel 194 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas ................................................................ 230
Tabel 195 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO ........................................ 235
Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada
LO ..................................................................................................................... 235
Tabel 197 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada
LO ..................................................................................................................... 236
Tabel 198 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan
pada LO ............................................................................................................ 236
Tabel 199 Penjelasan Selisih Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada
LO ..................................................................................................................... 237
Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO ............... 237
Tabel 201 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan pada LRA dan pada LO .............................................................. 238
Tabel 202 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
pada LRA dan pada LO ................................................................................... 238
Tabel 203 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
& Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO ................................................ 239
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
xi
Tabel 204 Rincian Selisih Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA
dan pada LO ..................................................................................................... 239
Tabel 205 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO ....................................................... 241
Tabel 206 Rincian Selisih SaldoBelanja Barang (Persediaan) pada LRA dan Beban
Persediaan pada LO .......................................................................................... 241
Tabel 207 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan Pakai Habis pada LRA dan Beban
Bahan Pakai Habis pada LO ............................................................................. 242
Tabel 208 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan/Material pada LRA dan Beban
Bahan/Material pada LO .................................................................................. 244
Tabel 209 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa ............. 246
Tabel 210 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor pada
LO ..................................................................................................................... 247
Tabel 211 Rincian Selisih Saldo Belanja Hibah pada LRA dan Beban Hibah pada
LO ..................................................................................................................... 250
Tabel 212 Pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan ................................... 252
Tabel 213 Luas Kawasan Pertanian................................................................................... 256
Tabel 214 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenias Kelamin
2014-2017 ......................................................................................................... 260
Tabel 215 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ......... 261
Tabel 216 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 .................................................................. 261
Tabel 217 Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018 ..................... 262
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 201 ......................... 9
Gambar 2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019 ................. ............ 11
Gambar 3 Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun
2015-2019 ............................................................................................... ............ 12
Gambar 4 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Pacitan Atas ........... 13
Gambar 5 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan tahun 2015 – 2019 .. ............ 13
Gambar 6 Peta Administratif Kabupaten Pacitan .................................................... ............ 253
Gambar 7 Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2017 ................................. ............ 260
Gambar 8 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 . ............ 262
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
1
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
I. PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai
peranan prediktif dan prospektif, meyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan
ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif,
lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun propinsi), dan
pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan
transparanasi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya
kepadanya dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomis, kewajiban dan ekuitas dana
Pemerintaha Kabupaten Pacitan.
2. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah
Kabupaten Pacitan dan perubahannya
3. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran daerah
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang
5. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD
6. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten
Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam
menyelenggarakan pemerintahan antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
2
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan
Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
3
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4972)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2018;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 59);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
4
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 123 Tahun 2018;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah
beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2006 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2007 Nomor 14);
46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3)
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
5
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
denganPeraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 201Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung
Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 18);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 9);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 5);
65. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RetribusiIzin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 2);
66. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Perturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 1);
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
6
67. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 PP Nomor 18);
68. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 1);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Tahun
2017 Nomor 6);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 8);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019;
83. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 43);
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
7
84. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2013 Nomor 11);
85. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Bergulir Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Tanaman Pangan Dan
Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013Nomor 39);
86. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);
87. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018Nomor 75);
88. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 41);
89. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019;
90. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 80);
91. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 91);
92. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 900/384/408.55/2018 tentang Pedoman Pelaporan
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 disusun berdasarkan
sistematika penulisan sebagaimana berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja
APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2.1.3 Inflasi
2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2.1.5 Kemiskinan
2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
2.1.7 Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan
2.2 Kebijakan Keuangan
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
2.3.1 Urusan Wajib
2.3.2 Urusan Pilihan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
8
2.3.3 Urusan Penunjang
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan
3.1.2 Pengelolaan Belanja
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan
3.2.2 Pengelolaan Belanja
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LPSAL)
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan
Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan
Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas
5.2.1 Penerapan Basis Akrual Dan Basis Kas Pada Pendapatan
5.2.2 Penerapan Basis Akrual Dan Basis Kas Pada Neraca Dan Kas Pada
Penerimaan Pembiayaan
5.2.3 Penerapan Basis Akrual Pada Beban Dan Basis Kas Pada Belanja
Dan Transfer
5.2.4 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca Dan Basis Kas Pada
Pengeluaran Pembiayaan.
Bab VI Penjelasan atas Informasi –Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
6.1 Kondisi Umum Daerah
6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis
6.1.2 Pengguna Lahan
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
6.1.4 Kondisi Demografi
6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok
6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan
6.3.1 Peradilan Perdana
6.3.2 Peradilan Tata usaha Negara
Bab VII Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
9
II. EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
2.1 Ekonomi Makro
Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan Pola Pertumbuhan yang
melambat mulai tahun 2016, dan mengalami perkembangan positif pada tahun 2018
mencapai angka 5,51% berlanjut pada tahun 2019 naik 0,01 digit pada posisi 5,52% hal ini
sebagaimana grafik berikut ini:
Grafik Gambar.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2015 s/d 2019
Sumber: BPS
Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020
Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di
seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan tertinggi di
capai oleh lapangan usaha Transportasi dan perdagangan, yaitu sebesar 8,72 persen. Dari
tujuhbelas lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan
yang positif, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen. Sementara
tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.
Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami kenaikan yang dominan
dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019
NO LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,84 3,25 1,17 1,90 -0,10
B Pertambangan dan Penggalian 3,84 4,03 5,63 4,34 2,36
C Industri Pengolahan 3,94 5,23 5,70 7,87 5,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,61 4,21 4,39 4,84 6,13
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang 4,35 4,50 6,44 5,40 5,79
F Konstruksi 4,60 5,64 7,83 7,93 8,38
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,43 6,45 7,55 7,00 7,65
H Transportasi dan Pergudangan 8,35 8,41 8,72 8,87 8,72
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 8,25 7,18 7,92 8,23 8,13
J Informasi dan Komunikasi 7,53 7,62 6,92 6,97 7,83
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,06 6,25 5,28 4,48 3,83
L Real Estat 5,10 5,34 3,91 4,23 5,01
M,N Jasa Perusahaan 6,15 6,18 5,53 6,34 6,83
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 5,24 5,32 2,22 4,16 3,39
P Jasa Pendidikan 6,66 6,38 3,99 5,24 7,26
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,62 4,74 5,39 6,84 7,26
R,S,T,U Jasa Lainnya 4,53 4,58 4,46 8,43 6,83
Produk Domestik Regional Bruto 5,10 5,21 4,98 5,51 5,08
2.1.2 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)
Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan
PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku.
Pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih
baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar
harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pacitan tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 2019
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB ADHB (Rp.Juta) 11.657,46 12.767,11 13.810,32 15.010,81 15.978,18
PDRB ADHK (Rp.Juta) 9.489,68 9.489,68 9.962,50 10.511,44 11.045,06
Sumber: Bappeda KabupatenPacitan, diolah
Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan 2015 s/d 2019
No LapanganUsaha 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan,
danPerikanan 3.528,94 3.800,48 3991,77 4218,85 4.314,94
B Pertambangan danPenggalian 680,99 733,60 791,03 877,33 919,87
C Industri Pengolahan 763,12 834,85 909,10 1007,81 1.089,67
D PengadaanListrikdanGas 3,31 3,63 4,25 4,64 5,01
E
PengadaanAir;Pengelolaan
Sampah, Limbah, danDaur
Ulang. 10,43 11,37 12,32 13,12 13,74
F Konstruksi 1.719,99 1.941,04 2.144,47 2.340,48 2.499,21
G
PerdaganganBesardanEceran;
Reparasi MobildanSepeda
Motor 1.866,55 2.112,01 2.349,83 2.618,66 2.842,91
H TransportasidanPergudangan 248,43 280,93 319,76 355,34 393,84
I PenyediaanAkomodasidan
Makan Minum 232,24 264,56 293,05 321,90 352,79
J Informasi danKomunikasi 624,69 690,31 751,99 805,69 879,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi 227,86 253,27 276,92 297,11 310,85
L Real Estat 177,96 192,24 204,96 223,89 240,80
M,N Jasa Perusahaan 30,87 34,34 37,61 41,64 45,66
O
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib 483,780 537,16 571,45 632,21 705,66
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
11
P Jasa Pendidikan 569,12 619,58 661,38 706,60 769,23
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 106,61 115,31 126,64 136,99 149,93
R,S,T,U Jasa Lainnya
315,69 342,44 363,81 408,56 444,46
Produk Domestik Bruto
11.590,63 12 767,11 13 810,32 15 010,81 15 978,18
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020
Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur
perekonomian Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mayoritas ditopang
oleh empat sektor utama yaitu sektor Pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi
dan industri pengolahan selain sektor lain yang secara pertumbuhan menunjukan
perkembangan yang baik meskipun kontribusinya terhadap PDRB belum dominan.
Berdasarkan Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan
kontribusi terhadap PDRB Kab. Pacitan pada tahun 2019 yaitu dari sektor Pertanian,
perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahanHal tersebut tidak jauh
berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat
sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pacitan dalam menopang
perekonomian secara makro.
2.1.3 Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan
harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya
beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan
gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika
pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap
antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan
masyarakat secara umum. Inflasi Kabupaten Pacitan masih di bawah dua digit yang berarti
kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan relatif masih stabil dan terkendali.
Perkembangan capaian inflasi Kabupaten Pacitan lebih detail selama tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut.
Grafik Gambar.2
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019
Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami
fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi mencapai 3,45 persen, lalu mengalami
penurunan pada tahun 2016 menjadi 3,11 persen sedangkan tahun 2017 mengalami
kenaikan menjadi 3,71 persen. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi
secara siknifikan sebesar 2,76 persen di bawah Propinsi dan Nasional. Sedangkan
di tahun kemarin 2019 mengalami penurunan lagi sehingga menjadi sebesar 2,61,
yang berarti inflasi di Kabupaten Pacitan semakin terkendali. Secara keseluruhan
inflasi di Kabupaten Pacitan masih terkendali selama lima tahun terakhir.
2.1.4 Tingkat Penganguaran Terbuka (TPT)
Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan
bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Selanjutnya
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
12
tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok
bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan
penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja
terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan
penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu
bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok
angkatan kerja.
Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pacitan tergolong rendah dan
mengalami fluktuasi selamabeberapatahunterakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat
pengangguranterbukamencapai 1,07 persen, pada akhirtahun 2016 mengalami kenaikan
sedikit menjadi 1,23 persen tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup
siknifikan menjadi sebesar 0,85 persen, dan tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi
1,43 pada tahun 2018 dandengan jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar
353.845 orang terdiri dari bekerja 348.768 orang (98,57%) Proporsi terbesar pengangguran
terbuka berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebesar 2.640 orang,
Sedangkan pada tahun 2019, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar 356.302
orang terdiri dari bekerja 352.913 orang (99,05%) dan pengangguran terbuka sebesar 3.389
orang (0,95%). Proporsi terbesar pengangguran terbuka berpendidikan terakhir Sekolah
Menengah Atas dan sederajat sebesar 2.407 orang. Jika dibandingkan kondisi tahun 2018,
tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 lebih rendah atau turun 0,48% dari 1,43% pada
tahun 2018 menjadi 0,95% pada tahun 2019.
Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang secara global dan Nasional yang
memang mengalami pasang surut yang berimbas pada ekonomi daerah Kabupaten Pacitan.
Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan
selama 2015-2019 dapat lihat pada Grafik di bawah ini.
Grafik Gambar.3
Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2015 - 2019
Di Kabupaten Kabupaten Pacitan mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja per lapangan usaha
selama tahun 2015 hingga 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, Kehutanan dan
Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
Konstruksi, Industri Pengolahan selanjutnya dapat ditampilkan pada Tabel sebagai berikut
Tabel 4Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019
Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 30,45 29,77 28,98 28,17 27,01
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
15,91 16,54 16,80 17,25 17,79
Konstruksi 15,13 15,20 15,57 15,63 15,64
Industri Pengolahan 6,71 6,54 6,60 6,73 6,82
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
13
2.1.5 Kemiskinan
Angka kemiskinan Kabupaten Pacitan masih berada di atas angka kemiskinan provinsi
maupun pusat, namun demikian dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Kondisi
ini menunjukkan bahwa kolaborasi program penanganan kemiskinan di Kabupaten antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten menunjukkan kinerja
yang positif. Sedangkan perkembangan angka kemiskinan periode 2015 sampai dengan
2019 dapat di lihat pada grafik berikut.
Grafik Gambar.4
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Pacitan Atas
Sumber : BPS Pacitan Tahun 2020
Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kabupaten
Pacitan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami trend menurun dari
16,68 di tahun 2016 turun menjadi 15,49% di tahun 2016 dan mengalami sedikit
pelambatan penurunan di tahun 2017 turun menjadi 15,42 dan tahun 2018 turun menjadi
14,19 serta di akhir tahun 2019 menurun lagi menjadi 13,67%. Jika di bandingkan dengan
kemiskinan tingkat nasional dan provinsi maka di Kabupaten Pacitan masih sangat jauh di
atasnya sehingga perlu kerja keras lagi untuk menunkan angka tersebut, hal ini dapat dilihat
pada grafik berikut.
Grafik Gambar.5
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan tahun 2015 – 2019
2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun
mengalamipeningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen
penyusun IPM, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah,
Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan tersebut
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
14
mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu
dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.
Tabel 5 Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 2019
Indeks Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
IPM 64,92 65,74 66,51 67,33 68,16
Umur Harapan Hidup 71,05 71,18 71,31 71,52 71,77
Harapan Lama Sekolah 11,94 12,19 12,41 12,61 12,62
Rata-rata Lama Sekolah 6,88 6,89 7,02 7,19 7,28
Pengeluaran per kapita (000 Rp) 7.686 8.048 8.288 8.527 9.033
Sumber : BPS Jatim Tahun 2020
2.1.7 Rencana Targer Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan
Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan
perkembangan kondisi perekonomian eksternal,karena kondisi perekonomian
daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun
global. Perkembangan kondisi perekonomian regional sangat terkait dengan kondisi
perekonomian provinsi, nasional maupun dunia. Oleh karena itu, dalam penentuan
arah kebijakan ekonomi daerah tentunya harus memperhatikan perkembangan dari
kondisi perekonomian eksternal daerah. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah
mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan dari kondisi, nasional
bahkan perekonomian global. Karena diyakini bahwa kondisi eksternal akan
memiliki pengaruh pada perekonomian Kabupaten Pacitan.
Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan ProvinsiJawa Timur,
maka prospek dan proyeksi perekonomian Kabupaten Pacitan pada tahun 2019-
2021 dapat dilihat dalam indikator ekonomi dibawah ini.
Tabel 6Proyeksi Perekonomian Kab. Pacitan Tahun 2019 – 2021
KETERANGAN Realisasi Proyeksi
2019**) 2020 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,52 5,78 4,5-5,5
PDRB ADHB (juta rupiah) 15.010.806,00 19.124.039,69 21.101.732,13
PDRB ADHK (juta rupiah) 10.511.441,00 11.787.666,16 12.473.674,88
PDRB per Kapita (juta rupiah) 28.774.000 34.201.553 37.622.338
TPT (%) 0,95 0,93 0,90
IPM 68,16 68,17 68,75
Kemiskinan 13,67 13,70 12,85
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan mewujudkan Visi dan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan yang pada tahun 2021 memasuki tahun
terakhir periode 2016 – 2021 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi
pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain :
1. Masih tingginya angka kemiskinan sehingga diperlukan sinergitas dan keterpaduan
program-program pembangunan agar angka kemiskinan terus dapat diturunkan,
terutama yang berdampak pada pengurangan beban dan peningkatan pendapatan
masyarakat miskin;
2. Kontribusi dari sektor ekonomi lokal masih rendah dan perlu mendapat perhatian untuk
terus dikembangkan dengan diiringi pembinaan, pendampingan serta permodalan.
3. Pelayanan publik kepada masyarakat di semua bidang masih perlu ditingkatkan;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
15
4. Penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan baik dari aspek akses maupun
mutu, sehingga akan berdampak pada meningkatkan rata-rata lama sekolah yang
merupakan salah satu indikator kualitas manusia (IPM);
5. Masih cukup tinggi tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi lahir di Kabupaten
Pacitan;
6. Diperlukan upaya peningkatan daya dukung lingkungan yang lebih memadahi dengan
upaya meningkatkan pengelolaan sampah, mempertahankan luasan RTH perkotaan, dan
mengendalikan pencemaran lingkungan;
7. Sarana prasarana publik sangat diperlukan sebagai dasar pelayanan publik dan
peningkatan daya saing di bidang ekonomi, khususnya potensi lokal yang ada di
Kabupaten Pacitan. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana publik melalui
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
Dengan melihat permasalahan tersebut maka maka prioritas pembangunan tahun 2020 adalah :
1. Layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik berbasis teknologi informasi
2. Ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan
3. Pengembangan sektor unggulan dan daya saing ekonomi
4. Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung sektor unggulan
5. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat
Sedangkan arah kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2020
sebagai berikut:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program diarahkan pada:
a. Penguatan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
b. Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
c. Pengembangan ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan,
program diarahkan pada:
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian,
pariwisata, industri dan perdagangan.
b. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata.
c. Pengembangan dan penguatan desa wisata.
3. Meningkatkan kesempatan kerja, program diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga
kerja.
4. Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian, program diarahkan kepada
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.
5. Menurunkan angka kemiskinan, program diarahkan pada:
a. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap permodalan sarana
prasarana produksi dan peningkatan kapasitas.
b. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar.
c. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.
6. Meningkatkan peran serta swasta, pelaku usaha dan lembaga masyarakat untuk
pengembangan ekonomi lokal. Program diarahkan pada:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
16
a. Peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dan pelaku usaha dalam
pemberdayaan masyarakat.
b. Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah-swasta masyarakat
2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan
strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran
belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran
dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana
lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar
kembali oleh Daerah.
Ada 3 (tiga) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan
penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pertama, sumber pendapatan yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kedua,
sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah
yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus. Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi
dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan
keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari
dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah masih terlalu kecil dibandingkan dengan dan transfer dari
Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam
pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung
kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan
belanja pembangunan yang sifat peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat
seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka
pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan
penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di
Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian
fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik
pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan
strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran
belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran
dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua
penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana
lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar
kembali oleh Daerah.
Ada 3 (tiga) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan
penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pertama, sumber pendapatan yang
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
17
berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kedua,
sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah
yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus. Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi
dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan
keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari
dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah masih terlalu kecil dibandingkan dengan dan transfer dari
Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam
pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung
kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan
belanja pembangunan yang sifat peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat
seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka
pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan
penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di
Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian
fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik
pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi.
2. Target Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam
menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapunkomponenpendapatan daerah Kab.
Pacitan adalah sebagai berikut.
Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019 dan APBD Kabupaten Pacitan 2020
Tabel 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020 (Dalam Rupiah)
No. Urut
Uraian Realisasi 2015
Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. PENDAPATAN DAERAH 1.519.674.445.518 2.570.284.617.417 1.655.537.179.548 1.788.495.524.090 1.718.881.931.375 1.715.234.364.165
1.1. Pendapatan Asli Daerah 126.449.078.416 342.575.850.088 202.090.671.761 185.153.427.758 199.044.387.517 194.706.585.466
1.1.1. Hasil Pajak Daerah 21.789.927.221 67.457.168.815 29.748.463.837 33.550.764.990 36.075.038.102 34.894.255.616
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 20.411.292.109 22.774.086.533 25.989.347.391 23.213.971.232 28.851.343.904
31.684.247.522
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.421.047.544 4.553.186.053 2.439.361.626 2.486.655.951 28.851.343.904 2.600.000.000
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
81.826.811.541 247.891.408.687 143.913.498.907 125.902.035.585 131.524.227.950 125.528.082.328
1.2. Dana Perimbangan 863.523.504.816 1.726.713.610.875 1.081.180.109.317 1.170.405.463.618 1.192.754.353.367 1.200.014.157.000
1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
53.312.201.816 76.715.573.584 52.713.507.009 99.006.905.287 81.796.889.037 61.816.911.000
1.2.2. Dana Alokasi Umum 714.847.233.000 1.172.557.802.000 793.715.346.000 793.715.346.000 817.563.878.000 831.684.712.000
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 95.364.070.000 477.440.235.291 234.751.256.308 277.683.212.331 293.393.586.330 306.512.534.000
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
436.624.385.100 500.995.156.453 372.266.398.470 432.936.632.714 327.083.190.491
320.513.621.699
1.3.1. Pendapatan Hibah 1.050.000 16.683.429.867 - 185.297.460.000 50.089.880.000 46.742.000.000
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
60.742.249.100 134.852.032.586 84.159.547.470 80.030.636.714 90.982.239.491
88.341.365.699
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
281.230.973.000 203.796.214.000 213.591.851.000 162.652.536.000 180.842.992.000 185.430.256.000
1.3.5. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
94.650.113.000 145.663.480.000 74.515.000.000 4.956.000.000 5.168.079.000 -
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
18
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi
belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020, secara umum komponen
belanja terdiri dari:
1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, serta Belanja Modal.
Kebijakan perencanaan belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam rangka
implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021kedalam dokumen RKPD
Tahun 2020 meliputi :
1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan,
tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil, uang representasi dan tunjanganpimpinan dan anggota DPRD, gaji dan
tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya
penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan,
tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai
negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan
tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya
penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri
Sipil termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan 14. Sementara dalam
perencanaan belanja pegawai diperhitungkan accres gaji yang disesuaikan dengan
kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
dan tunjangan keluarga;
2) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau
jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Uang dan barang yang
diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
3) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada indvidu, keluarga kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
4) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang
bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten atau pendapatan Kabupaten
kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
19
5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten Pacitan kepada
pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung
pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan;
6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Sedangkan kebijakan perencanaan belanja langsung yang dianggarkan dalam rangka
implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen RKPD
Tahun 2020 meliputi :
1. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah
memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di
daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas;
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah
yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah belanja modal untuk
meningkatkan asset daerah.
Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja
yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah.
Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat
sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan
pendapatan masyarakat.
Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2020 dengan prioritas
yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD ini, disamping itu keluaran dari
belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-
angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin
menurun.
Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban
harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.Dalam rangka
pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya
berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan, selanjutnya arah
pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:
a. Prioritas Pembangunan Daerah
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan
prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan
RKPD Tahun 2020 ini memprioritaskan pada bidang pertanian dan pariwisata sebagai
unggulan daerah.
b. Efisien dan Efektifitas Anggaran
RKPD tahun 2020 ini menerapkan prinsip penggunaan anggaran dan belanja daerah
secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dari penganggaran maupun
pelaksanaannya, dilaksanakan refocusing anggaran untuk meningkatkan pencapaian
target sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan pada
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
20
masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan
langsung dengan kepentingan masyarakat hal ini diikuti dengan peningkatan
kesejahteraan aparatur daerah dengan memberikan tunjangan kinerja.
c. Tolok ukur dan target kinerja
Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2018 dan APBD Kabupaten Pacitan 2020
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator hasil yang terukur yang dapat
dipertangungjawabkan pada akhir kegiatan. Penetapan target yang dibebankan pada
setiap program dan kegiatan harus dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Indikator
dan target kinerja meliputi, keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya perangkat daerah yang mengampunya, capaian tersebut diharapkan dapat
meningkatkan indikator program dan sasaran.
d. Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah
penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah.
Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.
Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA)
dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan
rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD
dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi
kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan
penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan
pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA).
Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak
dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana
cadangan.
Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020
No. Urut
Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Belanja 1.408.458.278.765 1.644.719.320.618 1.629.539.754.070 1.595.939.987.645 1.921.214.125.566 1.716.284.364.165
2.1. Belanja Tidak Langsung 921.154.743.893 999.917.047.413 970.051.810.279 968.381.424.996 1.161.549.922.426 1.094.215.526.289
2.1.1. Belanja Pegawai 675.833.545.402 696.547.418.733 613.359.536.719,00 622.125.985.893 653.790.730.071 712.208.683.880
2.1.2. Belanja Hibah 31.487.862.975 24.282.642.656 30.704.144.100,00 41.591.117.583 52.272.194.500 78.309.707.355
2.1.3. Belanja Bantuan Sosial 6.480.899.867 6.599.373.506 12.912.131.865,00 8.430.153.804 119.702.257.569 11.039.100.000
2.1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa
3.655.296.219 4.576.300.137 3.916.790.996,00 4.947.836.016 5.520.484.143 6.184.022.754
2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik
203.123.076.430 266.846.408.881 306.057.342.384,00 289.639.074.200 327.312.348.544 283.974.012.300
2.1.6. Belanja Tidak Terduga 574.063.000 864.903.500 3.101.864.215,00 1.647.257.500 2.951.907.599 2.500.000.000
2.2. Belanja Langsung 487.303.534.871 645.002.273.206 659.487.943.791 627.558.562.649 759.664.203.140 622.068.837.876
2.2.1. Belanja Pegawai 44.415.456.398 52.206.025.090 62.614.137.539,41 40.029.499.657 37.743.537.026 28.531.806.954
2.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 174.736.431.037 213.629.250.899 250.271.504.108,94 315.608.818.338 349.856.181.230 382.741.774.876
2.2.3. Belanja Modal 268.151.647.436 379.166.997.217 346.602.302.143,00 271.920.244.654 372.064.484.883 210.795.256.045
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
21
Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan Penyertaan
Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah
yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaanya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada
masyarakat berupa pemberian pinzaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi
kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.
Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen
pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas,
kebijakan pembiayaan daerah.
Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar
selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya
disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga
tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.
Tabel 9Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020
No. Urut
Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target Tahun Berjalan 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
3. PEMBIAYAAN 129.255.801.703 145.494.591.271 27.387.331.622 52.794.957.100 244.403.143.545
1.050.000.000
3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
129.255.801.703 146.444.591.271 28.337.331.622 53.394.957.100 245.353.143.545
1.450.000.000
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
146.414.491.270 146.414.491.271 28.306.481.622 53.384.757.100 245.350.493.545
2.500.000.000
3.1.2. Penerimaan piutang daerah 0 30.100.000 30.850.000 10.200.000 - -
3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
950.000.000 950.000.000 950.000.000 600.000.000 950.000.000
1.450.000.000
3.2.1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
950.000.000 950.000.000 950.000.000 600.000.000 950.000.000 1.450.000.000
Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2018 dan APBD Kabupaten Pacitan 2020
2.3 Indikator Pencapian Target Kirnerja Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013.Pada Tahun
Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri
dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan
Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang
diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2019 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TahunAnggaran 2019 yang diubahdengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73
Tahun 2019, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun
Anggaran 2019.
Target Kinerja APBD dijabarkan dalam setiap prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi masing-masing.Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari :
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
22
2.3.1 Urusan Wajib
Urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari bidang kewenangan
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari
urusan:
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman; Ketentraman; Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
dan Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang
terdiri dari urusan:
Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan;
Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan
Masyarakat Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan;
Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman
Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan;
dan Kearsipan.
2.3.2 Urusan Pilihan
Urusan Pilihan, yang terdiri dari urusan:
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral;
Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
2.3.3 Urusan Penunjang
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari urusan:
Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan
Pengembangan; dan Pemerintahan Umum.
Target Realisasi Keuangan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program
dan Kegiatan pada masing-masing SKPD se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019
dijelaskan dalam Lampiran I.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
23
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2019 yang
diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2019, maka secara umum mekanisme
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2019. Adapun ketentuan pertimbangan
yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran
2019 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Pergeseran I APBD tahun Anggaran 2019, Tanggal 26 Maret 2019
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019.
Beberapa hal yang mendasri adanya perubahan adalah:
- DAK berdasarkan Peraturan Presiden RI Tanggal 31 Desember 2018 Tentang rincian
APBN Tahun Anggaran 2019 dan Hasil Desk Perangkat Daerah dengan Kementerian
Teknis Terkait.
- DBHCHT berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahub 2018 Tentang
Alokasi DBHCHT.
- BKK berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor
903/17.515/201/2018 Tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Kabupaten/Kota.
- DAU Tambahan berdasarkan PMK No. 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran
DAU Tambahan dan SE No. 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan
Pebangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
KelurahanTahunAnggaran 2019.
- Usulan pergeseran antar rincian objek belanja dari Perangkat Daerah sesuai ketentuan pasal
160 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006.
b. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2019, Tanggal 14 November
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati pacitan
Nomor 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019
Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Beberapa hal yang
mendasari adanya perubahan adalah
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur/Bupati /Wali Kota, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
- Naskah Perjanjian Hibah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja antara Gubernur Jawa Timur
Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor
972/6403.21/101.1/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.
- Usulan pergeseran antar rincian obyek dari Perangkat Daerah sesuai ketentuan pasal 160
ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
24
c. Pergeseran III APBD Tahun Anggaran 2019, Tanggal 20 Mei 2020
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Pacitan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Peubahan APBD Tahun Anggaran 2020
- Koreksi Pemeriksaan LKPD terinci oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas kesalahan
penganggaran lokasi belanja bantuan keuangan ke desa yang tidak sesuai dengan
peruntukannya.
3.1.1 Pengelolaan Pendapatan
Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan atau semua penerimaan kas daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara
rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah
ditetapkan.
Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan guna
mengoptimalkan pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya
serangkaian upaya yang berkesinambungan antara pengelola program dan kegiatan yang
baik, disamping itu sektor peningkatan pelayanan publik masih menjadi landasan utama
dalam pencapaian target pendapatan daerah, sehingga ke depannya peningkatan pendapatan
daerah tidak semata-mata hanya menjadi opini akan tetapi merupakan pendapatan yang
terukur secara rasional dan dapat dicapai secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2019 menekankan pada
upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk
mendukung kemandirian daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga berupaya
membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah
pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan
tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri
dari :
1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
1.1 Pajak Daerah;
1.2 Retribusi Daerah;
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan meliputi :
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
2.2 Dana Alokasi Umum;
2.3 Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:
3.1 Hibah;
3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
25
3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
Selanjutnya guna memacu peningkatan PAD Kabupaten Pacitan telah dilakukan
serangkaian upaya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun
kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah;
2. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap obyek pajak dan retribusi;
3. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan pajak dan retribusi pada
masyarakat;
4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptannya efektifitas
dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan
kecepatan pelayanan;
5. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan obyek pajak maupun retribusi daerah;
6. Pendapatan lain – lain yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan
serta meningkatkan perluasan sumber–sumber pendapatan daerah;
7. Untuk dana Perimbangan dan pendapatan lain yang sah terus diupayakan dalam
bentuk koordinasi ke pusat dan provinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK,
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan;
8. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak
bertentangan dengan kebijakan investasi;
9. Pembinaan dan reward kepada Wajib Pajak terutama PBB yang tertib dalam
pelunasan pajak.
Berbagai kebijakan tersebut di atas dilakukan dengan dikandung maksud untuk
mewujudkan penerimaan daerah yang optimal. Kesinambungan program/kegiatan dalam
penyediaan sarana dan prasarana merupakan landasan utamadalam peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat. Sehingga pendapatan daerah adalah suatu perkiraan yang terukur
secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebesar
Rp1.776.962.391.760,44 dapat terealisasi sebesar Rp1.718.881.931.375,51 atau
mencapai 96,73 %, sehingga kurang target sebesar Rp58.080.460.384,93. Adapun
realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari:
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp199.044.387.517,51;
1.2 Dana Perimbangan sebesar Rp1.192.754.353.367,00; dan
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp327.083.190.491,00.
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu dioptimalkan kembali.
Sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah ditempuh serangkaian upaya
yaitu melalui perencanaan dan pengendalian, intensifikasi pemungutan, penggalian
potensi sumber-sumber pendapatan, dan pengawasan untuk meminimalisir tingkat
kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, dalam upaya guna meningkatkan sektor dana
transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan,
telah dilakukan langkah koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi. Faktor lain
yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah tingkat
kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi
daerah
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
26
Akan tetapi dalam rangka pemenuhan target APBD, realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2019 hanya tercapai 96,73 % dari total anggaran yang ditetapkan.
Pendapatan Asli Daerah tidak dapat memenuhi target dikarenakan pendapatan Lain-
lain PAD yang Sah tidak dapat tercapai secara masimal hal ini disebabkan
berkurangnya pendapatan hibah dari pemerintah yaitu Dana BOS, yaitu dari target
sebesar Rp50.623.000.000,00 terealisasi Rp50.089.880.000,00 atau sebesar 98,95%.
Artinya ada penurunan sebesar Rp533.120.000,00. Dana Perimbangan tidak dapat
memenuhi target dikarenakan terdapat realisasi Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan
Pajak dan Dana Alokasi Khusus yang memang ada pemotongan dari pemerintah pusat
menyesuaikan kondisi perekonomian secara nasional yang tidak menentu karena
ekonomi global yang belum stabil. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
mengalami pelampauan dari target APBD. Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar
Rp327.083.190.491,00 atau 105,35% dari anggaran yang ditetapkan.
Secara umum jika dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya Tahun Anggaran
2018 Rp1.788.495.524.090,47 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp1.718.881.931.375,51 mengalami penurunan realisasi sebesar
Rp69.613.592.714,963,89% atau 3.38%.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dan 2019, dapat
disajikan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dan 2019
(Dalam Rupiah)
NO Pendapatan
Tahun
Growth 2018 2019
Jumlah % Jumlah %
1 Pendapatan Asli Daerah 185.153.427.758,47 10,35 199.044.387.517,51 11,58 7,50
Hasil Pajak Daerah 33.550.764.990,20 1,88 36.075.038.102,63 2,10 7,52
Hasil Retribusi Daerah 23.213.971.232,03 1,30 28.851.343.904,50 1,68 24,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 2.486.655.951,10 0,14 2.593.777.560,31 0,15 4,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah 125.902.035.585,14 7,04 131.524.227.950,07 7,65 4,47
2 Dana Perimbangan 1.170.405.463.618,00 65,44 1.192.754.353.367,00 69,39 1,91
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 99.006.905.287,00 5,54 81.796.889.037,00 4,76 (17,38)
Dana Alokasi Umum 793.715.346.000,00 44,38 817.563.878.000,00 47,56 3,00
Dana Alokasi Khusus
277.683.212.331,00 15,53 293.393.586.330,00 17,07 5,66
3 Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah 432.936.632.714,00 24,21 327.083.190.491,00 19,03 (24,45)
Pendapatan Hibah 185.297.460.000,00 10,36 50.089.880.000,00 2,91 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi 80.030.636.714,00 4,47 90.982.239.491,00 5,29 13,68
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 162.652.536.000,00 9,09 180.842.992.000,00 10,52 11,18
Bantuan keuangan dari propinsi
atau pemerintah daerah lainnya 4.956.000.000,00 0,28 5.168.079.000,00 0,30 4,28
Jumlah 1.788.495.524.090,47 100,00 1.718.881.931.375,51 100,00 (3,89)
Keterangan: - % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah
- Growth : Pertumbuhan (persen) Tahun 2018 ke Tahun 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
27
Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari
pemerintah pusat dalam jumlah cukup besar yaitu Rp1.192.754.353.367,00 yang
meliputi:
1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
1.2 Dana Alokasi Umum
1.3 Dana Alokasi Khusus
Rp81.796.889.037,00
Rp817.563.878.000,00
Rp293.393.586.330,00
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah
masih sangat kecil yaitu sebesar Rp199.044.387.517,51 atau 11,58% dari seluruh
pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan
untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi
terciptanya kemandirian daerah agar tidak terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp1.718.881.931.375,51 atau mencapai 96,73% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp1.776.962.391.760,44 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)
No Pendapatan Target Realisasi Capaian
1 Pendapatan Asli Daerah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56
- Hasil Pajak Daerah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36
- Hasil Retribusi Daerah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88
-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60
2 Dana Perimbangan 1.266.585.818.611,00 1.192.754.353.367,00 94,17
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 132.622.677.536,00 81.796.889.037,00 61,68
- Dana Alokasi Umum 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 100,00
- Dana Alokasi Khusus 316.399.263.075,00 293.393.586.330,00 92,73
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 310.461.838.348,00 327.083.190.491,00 105,35
- Pendapatan Hibah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 123,24
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 180.842.992.000,00 180.842.992.000,00 100,00
-
Bantuan keuangan dari propinsi atau
pemerintah daerah lainnya 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100,00
Jumlah 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73
Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp199.044.387.517,51 atau
99,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp199.914.734.801,44. Realisasi
penerimaan PAD tersebut berasal dari :
2.1 Hasil Pajak Daerah Rp 36.075.038.102,63
2.2 Hasil Retribusi Daerah Rp 28.851.343.904,50
2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
Rp 2.593.777.560,31
2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Rp 131.524.227.950,07
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
28
Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
No Jenis Pajak Daerah Target Realisasi Capaian(%)
Pajak Hotel 555.000.000,00 572.121.371,00 103,08
1 Hotel Melati Tiga 330.000.000,00 334.335.152,00 101,31
2 Hotel Melati Dua 70.000.000,00 58.978.504,00 84,26
3 Hotel Melati Satu 120.000.000,00 148.170.765,00 123,48
4 Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan /
Hotel / Rumah Kos 35.000.000,00 30.636.950,00 87,53
Pajak Restoran 1.555.000.000,00 2.762.601.321,63 177,66
1 Restoran 95.000.000,00 140.118.417,00 147,49
2 Rumah Makan 60.000.000,00 105.380.500,00 175,63
3 Katering 1.400.000.000,00 2.517.102.404,63 179,79
Pajak Hiburan 77.558.000,00 71.948.829,00 92,77
1 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 47.000.000,00 37.352.000,00 79,47
2 Permainan Biliar 700.000,00 1.195.500,00 170,79
3 Permainan Ketangkasan 8.000.000,00 26.609.329,00 332,62
4 Pusat Kebugaran 2.000.000,00 3.022.000,00 151,10
5 Pertandingan Olahraga 19.858.000,00 3.770.000,00 18,98
Pajak Reklame 514.500.000,00 496.999.878,00 96,60
1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 451.000.000,00 432.362.338,00 95,87
2 Reklame Kain 55.000.000,00 54.755.040,00 99,55
3 Reklame Berjalan 8.500.000,00 9.882.500,00 116,26
Pajak Penerangan Jalan 11.500.000.000,00 12.624.100.123,00 109,77
1 Pajak Penerangan Jalan PLN 11.500.000.000,00 12.624.100.123,00 109,77
Pajak Parkir 49.000.000,00 61.592.138,00 125,70
1 Pajak Parkir 49.000.000,00 61.592.138,00 125,70
Pajak Air Tanah 60.000.000,00 66.904.028,00 111,51
1 Pajak Air Tanah. 60.000.000,00 66.904.028,00 111,51
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 82.000.000,00 115.043.561,00 140,30
1 Pajak Mineral bukan logam 65.000.000,00 93.725.561,00 144,19
2 Pajak Batuan (Non Sirtu) 17.000.000,00 21.318.000,00 125,40
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan 16.900.000.000,00 17.074.038.653,00 101,03
1 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 16.900.000.000,00 17.074.038.653,00 101,03
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 2.000.000.000,00 2.229.688.200,00 111,48
1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.000.000.000,00 2.229.688.200,00 111,48
Jumlah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36
Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
No Jenis Retribusi Daerah Target Realisasi Capaian(%)
Retribusi Jasa Umum 14.305.589.100,00 14.605.052.763,00 102,09
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 8.900.217.600,00 9.095.917.763,00 102,20
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 23.342.000,00 20.100.000,00 86,11
3 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1.870.529.500,00 1.961.264.500,00 104,85
4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.600.000.000,00 2.725.280.000,00 104,82
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 454.250.000,00 436.255.000,00 96,04
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
29
6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 7.250.000,00 7.250.000,00 100,00
7 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 450.000.000,00 358.985.500,00 79,77
Retribusi Jasa Usaha 13.108.344.595,00 13.877.434.665,00 105,87
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 371.120.000,00 668.072.140,00 180,02
2 Retribusi Tempat Pelelangan 722.096.595,00 316.569.525,00 43,84
3 Retribusi Terminal 51.748.000,00 50.608.000,00 97,80
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.600.000,00 3.363.000,00 210,19
5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 25.500.000,00 36.000.000,00 141,18
6 Retribusi Rumah Potong Hewan 16.260.000,00 16.610.000,00 102,15
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.920.020.000,00 12.786.212.000,00 107,27
Retribusi Perizinan Tertentu 629.014.687,00 368.856.476,50 58,64
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 580.014.687,00 355.276.476,50 61,25
2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol 30.000.000,00 0 0,00
3 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 0 1.050.000,00 0,00
4 Retribusi Izin Trayek 19.000.000,00 12.530.000,00 65,95
Jumlah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88
Tabel 14 Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
No Jenis Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Target Realisasi
Capaian
(%)
Bagian Laba atas penyertaan modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95
1 Bank Jatim 2.301.371.653,00 2.441.059.560,31 106,07
2 Bank Perkreditan Rakyat 123.805.000,00 152.718.000,00 123,35
Jumlah 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95
Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
No Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Target Realisasi
Capaian
(%)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
246.612.000,00
304.050.000,00 123,29
1 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29
Penerimaan Jasa Giro 600.000.000,00 609.494.736,28 101,58
1 Jasa Giro Kas Daerah 600.000.000,00 609.494.736,28 101,58
Pendapatan Bunga Deposito 17.076.725.788,01 21.767.387.808,81 127,47
1 Rekening Deposito pada BPD 10.922.725.788,01 14.421.883.560,07 132,04
2 Rekening Deposito Pada BRI 3.750.000.000,00 4.409.641.237,00 117,59
3 Rekening Deposito Pada BNI 1.504.000.000,00 1.705.760.272,00 113,41
4 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 250.000.000,00 291.801.369,80 116,72
5 Rekening Deposito pada Bank BTN 650.000.000,00 938.301.369,94 144,35
Pendapatan Denda Pajak 6.828.719,00 54.510.204,00 798,25
1 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 4.283.621,00 100,00
2 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 656.575,00 100,00
3 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 197.000,00 100,00
4 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 8.802.500,00 100,00
5 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 141.754,00 100,00
6 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 0,00 207.701,00 100,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
30
No Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Target Realisasi
Capaian
(%)
7 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan 0,00 1.799.216,00
100,00
8 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 6.828.719,00 38.421.837,00 562,65
Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000,00 8.273.620,00 827,36
1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.000.000,00 8.273.620,00 827,36
2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 450.000.000,00 508.144.802,89 112,92
1 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari
Kelompok Masyarakat 450.000.000,00 508.144.802,89 112,92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah 95.032.360.000,00 85.942.859.805,39 90,44
1 Lain - lain Pendapatan BLUD 94.500.000.000,00 85.343.723.691,39 90,31
2 Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama 532.360.000,00 599.136.114,00 112,54
3 Lain-lain Pendapatan Pariwisata 0,00 0,00 0,00
4 Sewa pabrik es tamperan 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 787.818.526,43 2.563.771.254,70 325,43
1 Pendapatan Lain-lain 576.020.446,43 2.132.778.674,70 370,26
2 Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama 211.798.080,00 430.992.580,00 203,49
Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP 21.952.206.733,00 19.765.735.718,00 90,04
1 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Pacitan 756.166.795,00 739.084.954,00 97,74
2 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Tanjungsari 1.468.362.076,00 1.653.711.341,00 112,62
3 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Kebonagung 730.146.343,00 791.217.789,00 108,36
4 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Ketro Wonojoyo 390.125.990,00 448.764.284,00 115,03
5 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Arjosari 1.238.893.974,00 1.150.851.086,00 92,89
6 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Kedungbendo 411.611.587,00 274.816.500,00 66,77
7 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Punung 649.425.653,00 558.070.721,00 85,93
8 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Gondosari 381.028.392,00 378.195.574,00 99,26
9 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Pringkuku 462.725.359,00 508.953.093,00 109,99
10 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Candi 373.244.178,00 356.527.564,00 95,52
11 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Donorojo 976.822.988,00 736.951.725,00 75,44
12 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Kalak 522.186.551,00 491.977.894,00 94,21
13 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Ngadirojo 1.025.424.012,00 994.322.100,00 96,97
14 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Wonokarto 378.030.058,00 341.503.780,00 90,34
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
31
No Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Target Realisasi
Capaian
(%)
15 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Tulakan 2.151.311.762,00 1.815.570.529,00 84,39
16 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Bubakan 977.054.950,00 1.009.972.186,00 103,37
17 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Sudimoro 683.830.335,00 639.173.226,00 93,47
18 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Sukorejo 399.727.447,00 361.343.100,00 90,40
19 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Tegalombo 2.562.268.386,00 1.687.410.804,00 65,86
20 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Gemaharjo 1.346.876.028,00 1.042.096.130,00 77,37
21 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Nawangan 1.329.238.568,00 1.170.580.656,00 88,06
22 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Pakisbaru 1.017.114.793,00 1.104.233.800,00 108,57
23 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Bandar 961.980.629,00 901.216.150,00 93,68
24 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Jeruk 758.609.879,00 609.190.732,00 80,30
Jumlah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60
3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
Secara definitif belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk
memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi
dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan
program-program pembangunan daerah.
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan
kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.
Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan
pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri,
pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang
penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini merupakan
wujud partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran
2018 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan
dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai konsekuensi
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun
2016, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi,
efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi
pendapatan maupun belanja.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
32
Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada
upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah
dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan
penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan
daerah.
Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman
Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya
meliputi:
1.1 Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan;
1.2 Belanja daerah dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
1.3 Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi
maupun terhadap masyarakat;
1.4 Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan
Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :
1.1 Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan
jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
1.2 Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam
peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
1.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penerapan
standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik
oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat;
1.4 Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan
daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan
Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah.
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Target belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp2.020.862.885.305,99 realisasinya mencapai Rp1.921.214.125.566,32 atau 95,07%
yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.161.549.922.426,00 dan belanja
langsung sebesar Rp759.664.203.140,32 sehingga terdapat penghematan belanja
daerah sebesar Rp99.648.759.739,67 atau 4,93% .
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
33
Dari kelompok Belanja Tidak Langsung selain dialokasikan untuk Belanja Pegawai
sebesar Rp678.930.309.845,39 dengan realisasi Rp653.790.730.071,00, pada tahun
anggaran 2019 juga dialokasikan untuk:
2.1 Belanja Hibah (dianggarkan sebesar Rp55.676.148.500,00 terealisasi sebesar
Rp52.272.194.500,00) yang diberikan secara selektif dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja Hibah diberikan
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan
non-profesional;
2.2 Belanja Bantuan Sosial (dianggarkan sebesar Rp121.563.600.000,00 terealisasi
sebesar Rp119.702.257.569,00) diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan,
rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut
sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi,
politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup
minimum;
2.3 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa (dianggarkan sebesar
Rp6.693.136.457,00 terealisasi sebesar Rp5.520.484.143,00), digunakan untuk
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja Bagi Hasil tersebut diarahkan sebagai
kompensasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan
Retribusi daerah yang masuk ke Pemerintah Daerah;
2.4 Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dan Partai Politik (dianggarkan
sebesar Rp328.369.284.109,00 terealisasi sebesar Rp327.312.348.544,00)
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau
khusus kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan
peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan
pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan
Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW,
bantuan Operasional BPD, bantuan semen, Purna Tugas Perangkat Desa,
bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;
2.5 Belanja Tidak Terduga (dianggarkan sebesar Rp3.742.500.000,00 terealisasi
sebesar Rp2.951.907.599,00) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk:
2.1 Belanja Pegawai (dianggarkan sebesar Rp40.182.103.000,00 terealisasi sebesar
Rp37.743.537.026,00) yaitu untuk pengeluaran honorarium/upah dalam
melaksanakan program dan kegiatan;
2.2 Belanja Barang dan Jasa (dianggarkan sebesar Rp392.194.312.755,94
terealisasi sebesar Rp349.856.181.230,80) digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
34
2.3 Belanja Modal (dianggarkan sebesar Rp393.511.490.638,66 terealisasi sebesar
Rp372.064.484.883,52) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja
langsung diarahkan pada:
2.1 Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas
pada kepentingan publik.
2.2 Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan
urusan pemerintahan.
2.3 Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai
dengan Prioritas Pembangunan Daerah.
2.4 Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung
menyentuh kepentingan masyarakat.
2.5 Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang
dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar,
isolasi wilayah serta lapangan kerja.
2.6 Melakukan efisiensi belanja, melalui:
2.6.1 Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
2.6.2 Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil
resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah
antisipasinya.
Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 secara rinci diuraikan dalam tabel
sebagai berikut.
Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
No. Jenis Belanja
Target Realisasi
Jumlah (Rp) Proporsi
(%) Jumlah (Rp)
Propor
si (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.194.974.978.911,39 59,13 1.161.549.922.426,00 60,46
1 Belanja Pegawai 678.930.309.845,39 33,60 653.790.730.071,00 34,03
2 Belanja Hibah 55.676.148.500,00 2,76 52.272.194.500,00 2,72
3 Belanja Bantuan Sosial 121.563.600.000,00 6,02 119.702.257.569,00 6,23
4 Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemdes 6.693.136.457,00 0,33 5.520.484.143,00 0,29
5
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan
Pemerintahan Desa Dan Partai Politik
328.369.284.109,00 16,25 327.312.348.544,00 17,04
6 Belanja Tidak Terduga 3.742.500.000,00 0,19 2.951.907.599,00 0,15
BELANJA LANGSUNG 825.887.906.394,60 40,87 759.664.203.140,32 39,54
1 Belanja Pegawai 40.182.103.000,00 1,99 37.743.537.026,00 1,96
2 Belanja Barang Dan Jasa 392.194.312.755,94 19,41 349.856.181.230,80 18,21
3 Belanja Modal 393.511.490.638,66 19,47 372.064.484.883,52 19,37
Jumlah 2.020.862.885.305,99 100 1.921.214.125.566,32 100
Keterangan : % Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
35
Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang
ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dapat disajikan
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019
(dalam Rupiah)
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
PENDAPATAN DAERAH 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73
1 Pendapatan Asli Daerah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56
2 Dana Perimbangan 1.266.585.818.611,00 1.192.754.353.367,00 94,17
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 310.461.838.348,00 327.083.190.491,00 105,35
BELANJA 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 95,07
1 Belanja tidak langsung 1.194.974.978.911,39 1.161.549.922.426,00 97,20
2 Belanja langsung 825.887.906.394,60 759.664.203.140,32 91,98
Surplus/ Defisit -243.900.493.545,55 -202.332.194.190,81 82,96
PEMBIAYAAN 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 100,21
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 100,00
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.450.000.000,00 950.000.000,00 65,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA ) 0,00 42.070.949.354,74 -
Sesuai target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD Tahun Anggaran 2019
telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran
sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA).Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang–
undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pacitan semaksimal mungkin.
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten
Pacitan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun, dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha mencari solusi-
solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan
solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut.
3.2.1 Pengelolaan Pendapatan
1. Permasalahan
Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:
1.1 Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola
Pajak Daerah;
1.2 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan Wajib
Pajak Daerah;
1.3 Data piutang tidak akurat;
1.4 Sistem self assessment memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam
melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;
1.5 Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut
kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;
1.6 Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap
kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan
pelaporan pajak daerah dengan benar.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
36
1.7 Belum tercukupinya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sebagai
juru sita pajak.
1.8 Belum tersedianya system dan mekanisme di bidang pajak daerah.
2. Solusi
Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah
dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:
2.1 Rekruitmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan
kapasitas SDM aparatur pengelola pajak daerah;
2.2 Pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pembelian sarana dan prasarana
pelayanan publik;
2.3 Memutakhirkan data piutang pajak daerah melalui program kegiatan pendataan
dan penilaian;
2.4 Sosialisasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara kontinu
bagi wajib pajak;
2.5 Pembenahan administrasi dan penyempurnaan regulasi pajak daerah; dan;
2.6 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
2.7 Mengusulkan diklat kompetensi aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan juru
sita pajak kepada BKPPD Kabupaten Pacitan;
2.8 Merencanakan studi tiru pelaksanaan dan mekanisme sidang pajak.
3.2.2 Pengelolaan Belanja
1. Permasalahan
Pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:
1.1 Adanya perubahan ketentuan aturan dari Pemerintah Pusat, yang
mengakibatkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya di daerah
khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer dari DAK;
1.2 Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS,
JKN dan BLUD), yang digunakan langsung dalam rangka pelaksanaan
kegiatan;
1.3 Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(Aplikasi Likin) dan jaringan online antar OPD. Hal ini dikarenakan proses
pembangunan Aplikasi tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu;
1.4 Alokasi belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar
alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas
belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;
1.5 Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing OPD;
1.6 Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan
yang relatif besar yang belum proposional dengan sumber-sumber pendapatan
yang tersedia;
1.7 Adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan
pagu alokasi bantuan keuangannya setelah Peraturan Daerah APBD Kabupaten
ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
1.8 Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
37
memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan
aset daerah.
2. Solusi
Sebagai upaya mengatasi permasalahan Belanja Daerah telah dilakukan
solusi/langkah-langkah sebagai berikut :
2.1 Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait
pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer;
2.2 Menetapkan rekening BOS, JKN dan BLUD menjadi bagian Rekening
Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Dana
Bos dan JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Belanja);
2.3 Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
2.3.1 Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan
aplikasi secara online antar OPD;
2.3.2 Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka
mengoptimalkan jaringan online antar OPD baik di server maupun
jaringannya;
2.3.3 Mendatangkan pihak ketiga yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi secara online antar
OPD;
2.4 Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan
pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui
Aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri
mengimplementasikan aplikasi tersebut;
2.5 Aktif mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam
Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam
implementasi dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;
2.6 Terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan perubahan peraturan perundang–
undangan yang berlaku serta menambah kapasitas jaringan online seluruh OPD
peraturan perundang–undangan yang berlaku;
2.7 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tentang
rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah
Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar bantuan tersebut
dapat segera dilaksanakan;
2.8 Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja
operasional guna untuk alokasi Belanja Modal, serta menyusun anggaran
belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap
pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat
dipertanggungjawabkan;
2.9 Dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja daerah hanya diperuntukan untuk
hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi
program dan kegiatan yang mendesak;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
38
2.10 Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan
umum serta strategi dan prioritas yang ditetapkan;
2.11 Dalam rangka peningkatan jumlah personil OPD yang memahami dan/atau
memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah,
ditempuh langkah–langkah sebagai berikut :
2.11.1 Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan
oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai pengelolaan keuangan
daerah maupun pengelolaan aset daerah;
2.11.2 Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola
keuangan di OPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah
Pusat maupun Provinsi, mengnai pengelolaan aset daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
39
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai
berikut:
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Organisasi Perangkat Daerah
(SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD).
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan
pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam
pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai
Satuan Kerja Perangkat daerah yang menerapkan Poloa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.
Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.Dalam hal ini entitas pelaporan
adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan.
Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup
laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan
lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem
pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).
Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk didalamnya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pacitan adalah:
1. Basis Kas
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi
yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dikeluarkan.
2. Basis Akrual.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan
timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari
Kas Daerah.
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian
atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
40
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang
terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa
tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat
diestimasi dengan andal.
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu
mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan
pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat
ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari
atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan
operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat
ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah.
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang
dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang
layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,
maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan.Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru
terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten PacitanTahun 2019 telah
mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Nomr 80 Tahun
2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintah daerah.
Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi
pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum (BLUD) pada Rumah Sakit Umum dr.
Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersediri dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:
1. Pendapatan - LRA
Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:
a) Diterima di Rekening Kas Daerah; atau
b) Diterima oleh SKPD; atau
c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
41
d) Diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS).
Pengakuan Pendapatannya diatur tersediri dalam petunjuk tenis di masing-masing SKPD yang
diberikan kewenangan dalam SP2B dan SP3B yang disahkan oleh PPKD
2. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatan untuk
operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan SP2B dan
SP3B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
3. Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun
pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran
kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO
merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik
yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan
ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi
pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions).
Pendapatan-LO diakui pada saat:
a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima
pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
5. Beban
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak
dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan
terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
6. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
42
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
1) Aset Lancar
Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.
Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah
dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang
transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah
daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak,
surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan
presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian
lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas
lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian
daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial
reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat
sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah
memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih
dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur
piutang dan estimasi prosentasi piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang
dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4
(empat) kriteria, yaitu:
a. Kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan; dan
d. Kualitas macet.
Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:
a. Piutang pajak;
b. Piutang retribusi; dan
c. Piutang selain pajak dan retribusi.
Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan
2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan
2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
43
1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
Kriteria kulitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan.
b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
Kriteria kulitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan.
b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi
yang menangani pengurusan piutang negara.
Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:
(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang
lancar;
(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
44
(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati
Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.
Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Pencatatan persediaan dilakukan dengan:
(1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan
kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan
setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-
update.
(2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat
Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi
penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang
yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.
Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
2) Investasi
Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi
jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau
kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi
menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi
permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen
sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang
dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah
daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya termasuk di dalamnya Dana Bergulir. Dana Bergulir
tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan
dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan
selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Secara teknis
pengelolaan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2018. Dana bergulir
diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi
Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan
dalam APBD atau APBD Perubahan. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca berdasarkan nilai
yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang dilaksanakan dengan mengurangkan
perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga
perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan
dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
45
berdasarkan jatuh temponya (aging schedule) untuk menentukan kualitas Dana Bergulir yang
dilakukan pada akhir periode pelaporan. Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai
berikut:
a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
1) Umur dana bergulir sampai dengan 1tahun; dan
2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan
2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan apabila penerima dana bergulir dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum
melakukan pelunasan;
2) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak
ada ahli waris;
3) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
4) Penerima/obyek dana bergulir mengalami kejadian luar biasa (force majeure).
Dari kriteria kualitas Dana Bergulir tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan
penyisihan dana bergulir dengan Besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagai berikut.
a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas
lancar;
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas
kurang lancar;
c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas
diragukan; dan
d. Kualitas macet, sebesar 100%(seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga,
dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka
panjang.Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi
bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak
dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk
pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning (tidak menghasilkan) atau
hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-
lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.Investasi dalam mata uang asing
dicatat berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca,
pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
46
3) Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2019 pada harga perolehan
yang terdiri dari:
a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
e. Aset Tetap Lainnya;
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah
alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah
metode garis lurus (straight line method). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan
dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.
Tabel 18 Masa Manfaat Aset Tetap
Kodefikasi Uraian Masa Manfaat
(Tahun)
1 3 ASET TETAP
1 3 2 Peralatan dan Mesin
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10
1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 10
1 3 2 03 Alat-Alat Bantu 10
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 8
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 3 8
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 10
1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tidak Bermotor 4
1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 4
1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4
1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20
1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 4
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 4
1 3 2 11 Alat Ukur 4
1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4
1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4
1 3 2 14 Alat Kantor 4
1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 4
1 3 2 16 Peralatan Komputer 4
1 3 2 17 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4
1 3 2 18 Alat Studio 4
1 3 2 19 Alat Komunikasi 4
1 3 2 20 Peralatan Pemancar 4
1 3 2 21 Alat Kedokteran 4
1 3 2 22 Alat Kesehatan 4
1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 4
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
47
1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 4
1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 4
1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4
1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 4
1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing
Laboratory (BATAM)
4
1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 4
1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 4
1 3 2 31 Senjata Api 4
1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 4
1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 4
1 3 3 Gedung dan Bangunan
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen 40
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen 25
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat 10
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen 40
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen 25
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat 10
1 3 3 03 Bangunan Menara 8
1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 8
1 3 3 05 Tugu Peringatan 8
1 3 3 06 Candi 8
1 3 3 07 Monumen/Bangunan Sejarah 8
1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 8
1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 8
1 3 3 10 Rambu-Rambu 8
1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu lintas Udara 8
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3 4 01 Jalan 8
1 3 4 02 Jembatan 8
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 8
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 8
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 8
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan
Bencana Alam
8
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 8
1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 8
1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 8
1 3 4 10 Bangunan Air 8
1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 8
1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 8
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 8
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 8
1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 8
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 8
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 8
1 3 4 18 Instalasi Gas 8
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 8
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 8
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
48
1 3 4 21 Jaringan Listrik 8
1 3 4 22 Jaringan Telepon 8
1 3 4 23 Jaringan Gas 8
1 3 5 Aset Tetap Lainnya 4
1 3 5 03 Barang-Barang Perpustakaan 4
1 3 5 04 Barang Bercorak Kebudayaan 4
1 3 5 05 Alat Olah Raga Lainnya 4
Untuk aset tetap yang mengalami perbaikan/renovasi, penentuan nilai penyusutannya
berdasarkan masa manfaat yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun
2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43
Tahun 2015.
4) Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan
aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan
Aset Lain-lain.
Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar
nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai
negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan
Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan
dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.
Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak
Berwujud meliputi perangkat lunak (software) komputer, lisensi dan waralaba (franchise), hak
cipta (copy right), paten, goodwill, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak
berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan
penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang
dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak
disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset
tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan
masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum
mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
49
Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan
Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun
Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah
yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang
digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), disamping yang dialihkan.
7. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul
antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajian pemerintah daerah juga terjadi
karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat
dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan
perundang-undangan.
1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan
Utang Jangka Pendek Lainnya.
2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar
negeri.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada
saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi
pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya.
Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban
tersebut.
Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan
belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun
luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap
akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat
sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir
periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka
panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.
8. Kewajiban Kontinjensi
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih
pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban
kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar
pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk
menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.
9. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
50
oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi
Aset Tetap, dan lain-lain.
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan,
Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan
Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan
konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.
10. Selisih Kurs
Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal
transaksi.Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah bank
sentral saat terjadinya transaksi.
Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam
mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.Selisih
penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal
neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
51
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan
pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos
yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran.
Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan
yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)
1. Pendapatan 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 1.788.495.524.090,47
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran
Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pada Tahun 2019, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar
Rp1.776.962.391.760,44 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.718.881.931.375,51
atau sebesar 96,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018,
realisasi pendapatan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp69.613.592.714,96
atau sebesar 3,89%.
Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2019 dijelaskan
pada tabel di bawah ini:
Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan Asli
Daerah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56 185.153.427.758,47 13.890.959.759,04
2 Pendapatan Transfer 1.526.424.656.959,00 1.469.747.663.858,00 96,29 1.418.044.636.332,00 51.703.027.526,00
3 Lain-lain Pendapatan
yang Sah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 185.297.460.000,00 (135.207.580.000,00)
Jumlah 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73 1.788.495.524.090,47 (69.613.592.714,96)
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada tahun 2019, anggaran PAD adalah sebesar Rp199.914.734.801,44 dan
realisasinya sebesar Rp199.044.387.517,51 atau sebesar 99,56%. Jika dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2018, realisasi PAD pada Tahun 2019 mengalami kenaikan
sebesar Rp13.890.959.759,04 atau sebesar 7,50%. Rincian anggaran dan realisasi
PAD Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan Pajak Daerah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36 33.550.764.990,20 2.524.273.112,43
2 Pendapatan Retribusi Daerah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88 23.213.971.232,03 5.637.372.672,47
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
52
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95 2.486.655.951,10 107.121.609,21
4 Lain-lain PAD yang Sah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60 125.902.035.585,14 5.622.192.364,93
Jumlah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56 185.153.427.758,47 13.890.959.759,04
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah Pada
Tahun 2019 dari target sebesar Rp199.914.734.801,44 dan realisasinya sebesar
Rp199.044.387.517,51 sehingga terjadi kurang dari target sebesar Rp870.347.283,93
atau 0,44 %.
Ketidaktercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi oleh
Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang pada Tahun 2019
hanya mencapai Rp131.524.227.950,07 atau 96,6% dari pagu anggaran sebesar
Rp136.153.551.766,44. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pacitan berdasarkan:
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 1 angka
6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1
angka 4 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Pasal 1 angka 6
menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1
angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
Pasal 1 angka7 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal 1
angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Pasal 1
angka 6 menyebutkan Instansi Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut
pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
53
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Pasal 1 angka 4 menyebutkanperangkat daerah adalah
perangkat daerah lingkup pemerintah daerah yang tugas pokok dan
fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan hasil pemisahan
dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Pacitan.
Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun
2019 adalah sebesar Rp36.075.038.102,63 atau sebesar 108,36% dari anggaran
yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah
tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pajak Hotel 555.000.000,00 572.121.371,00 103,08 589.788.146,00 (17.666.775,00)
2 Pajak Restoran 1.555.000.000,00 2.762.601.321,63 177,66 1.802.653.898,20 959.947.423,43
3 Pajak Hiburan 77.558.000,00 71.948.829,00 92,77 89.889.929,00 (17.941.100,00)
4 Pajak Reklame 514.500.000,00 496.999.878,00 96,60 542.878.738,00 (45.878.860,00)
5 Pajak Penerangan Jalan 11.500.000.000,00 12.624.100.123,00 109,77 11.988.893.690,00 635.206.433,00
6 Pajak Parkir 49.000.000,00 61.592.138,00 125,70 61.165.686,00 426.452,00
7 Pajak Air Tanah 60.000.000,00 66.904.028,00 111,51 64.461.602,00 2.442.426,00
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan 82.000.000,00 115.043.561,00 140,30 23.582.625,00 91.460.936,00
9 Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan 16.900.000.000,00 17.074.038.653,00 101,03 16.093.530.411,00 980.508.242,00
10 Pajak Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan 2.000.000.000,00 2.229.688.200,00 111,48 2.293.920.265,00 (64.232.065,00)
Jumlah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36 33.550.764.990,20 2.524.273.112,43
Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan self assessment system dan official
assessment system. Self assessment system memberikan kewenangan kepada
wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak
yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara self assessment system berlaku
untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan,
pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu
official assessment system, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta
pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.
Pajak yang dipungut menggunakan self assessment system antara lain pajak
hotel, pajak hiburan, pajak parkir, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.
Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat terealisasi secara optimal
disebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak yang berizin dan melakukan
penambangan. Sementara pajak reklame yang dipungut dengan official
assessment system yang tidak dapat terealisasi secara optimal karena adanya
beberapa obyek pajak reklame yang tidak dipasang lagi sehingga potensinya
mengalami penurunan.
Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar 47,33% atau sebesar
Rp17.074.038.653,00 diperoleh dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
54
dan Perkotaan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah
terbesar di Tahun 2019.
Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun
sebelumnya yaitu Tahun 2018, realisasi pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun
2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.524.273.112,43 atau 7,52% jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari
kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
sebesar Rp17.074.038.653,00 atau 47,33% serta Pajak Penerangan Jalan sebesar
Rp12.624.100.123,00 atau 34,49%. Realisasi Pajak Reklame mengalami
penurunan sebesar Rp45.878.860,00 atau 8,45% dari Tahun 2018 dikarenakan
beberapa obyek pajak yang tidak dipasang lagi sehingga potensinya mengalami
penurunan
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan
pada tahun 2019 adalah sebesar Rp28.851.343.904,50 atau sebesar 102,88%
dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.
Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
- Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi
Pemungut Retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut
retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah
diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dipungut oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, pasal 1
angka 4 Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2011
tentang retribusi pelayanan pasar, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi
pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala
Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan Pasar.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,pasal 1 angka 4
menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
55
instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk
memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pelaksanaSatuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau
melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.
Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan Kabupaten
Pacitan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah
instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk
memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten
Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi
pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala
Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan,
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi
Terminal, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah
instansi yang diserahi tugas untuk memungut retribusi.
- Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pasal 1 angka 5 menyebutkan
Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan
Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Khusus Parkir.
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh Dinas
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut retribusi
adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian Kabupaten
Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi
pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala
Daerah diserahi tugas untuk memungut RetribusiRumah Potong Hewan.
- Retribusi Tempat Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas
Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2017, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut retribusi
adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
56
Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1
angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang
sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol.
- Retribusi Izin Gangguan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pacitan, berdasarkan Peraturan sesuai Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut
retribusi adalah instansi yang dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas
untuk memungut Retribusi Izin Gangguan.
Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan,
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Trayek, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah
instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk
memungut Retribusi Izin Trayek.
Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Retribusi Jasa Umum 14.305.589.100,00 14.605.052.763,00 102,09 12.778.291.000,00 1.826.761.763,00
2 Retribusi Jasa Usaha 13.108.344.595,00 13.877.434.665,00 105,87 9.627.202.893,00 4.250.231.772,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu 629.014.687,00 368.856.476,50 58,64 808.477.339,03 (439.620.862,53)
Jumlah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88 23.213.971.232,03 5.637.372.672,47
1) Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum pada Tahun 2019 terealisasi sebesar
Rp14.605.052.763,00 atau sebesar 102,09% dari anggaran yang telah
ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum
pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1
Retribusi Pelayanan
Kesehatan
8.900.217.600,00 9.095.917.763,00 102,20 7.522.027.000,00 1.573.890.763,00
2 Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan 23.342.000,00 20.100.000,00 86,11 22.404.000,00 (2.304.000,00)
3 Retribusi Pelayanan Parkir di
tepi jalan umum 1.870.529.500,00 1.961.264.500,00 104,85 1.932.236.500,00 29.028.000,00
4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.600.000.000,00 2.725.280.000,00 104,82 2.294.206.500,00 431.073.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
57
5 Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor 454.250.000,00 436.255.000,00 96,04 417.465.000,00 18.790.000,00
6 Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran 7.250.000,00 7.250.000,00 100 7.250.000,00 0,00
7 Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi 450.000.000,00 358.985.500,00 79,77 582.702.000,00 (223.716.500,00)
Jumlah 14.305.589.100,00 14.605.052.763,00 102,09 12.778.291.000,00 1.826.761.763,00
Dari jumlah Realisasi Jasa Umum tersebut diatas, sebesar 62,28% atau
sebesar Rp9.095.917.763,00 diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan
yang merupakan pemberi konstribusi terbesar di Tahun 2019.
Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp2.725.280.000,00 atau
104,82% dari Anggaran, dan mengalami peningkatan realisasi sebesar
Rp431.073.500,00 dari tahun 2018.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan
sebesar Rp223.716.500,00 dan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan sebesar Rp2.304.000,00 dikarenakan. adanya
transisi regulasi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang
semula dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang selanjutnya akan dikelola
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan menurun sebesar Rp2.304.000,00 dikarenakan
adanya keberatan dari wajib retribusi tentang pungutan sampah yang ganda.
Hal ini disebabkan selain pungutan retribusi persampahan dari Pemerintah
Daerah, wajib retribusi juga bekerja sama dengan mitra pemungut sampah
lokal untuk memungut sampah dari rumah tangga ke TPS.
2) Retribusi Jasa Usaha
Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2019 adalah sebesar
Rp13.108.344.595,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp13.877.434.665,00 atau sebesar 105,87%. Rincian anggaran dan realisasi
pendapatan retribusi jasa usaha Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah 371.120.000,00 668.072.140,00 180,02 407.390.803,00 260.681.337,00
2 Retribusi Tempat Pelelangan 722.096.595,00 316.569.525,00 43,84 591.935.590,00 (275.366.065,00)
3 Retribusi Terminal 51.748.000,00 50.608.000,00 97,80 51.383.500,00 (775.500,00)
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.600.000,00 3.363.000,00 210,19 2.271.000,00 1.092.000,00
5 Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa 25.500.000,00 36.000.000,00 141,18 16.660.000,00 19.340.000,00
6 Retribusi Rumah Potong Hewan 16.260.000,00 16.610.000,00 102,15 17.125.000,00 (515.000,00)
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga 11.920.020.000,00 12.786.212.000,00 107,27 8.540.437.000,00 4.245.775.000,00
Jumlah 13.108.344.595,00 13.877.434.665,00 105,87 9.627.202.893,00 4.250.231.772,00
Retribusi jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di Tahun
2019 adalah retribusi tempat pelelangan dan retribusi terminal, Retribusi
Tempat Pelelangan hanya terealisasi sebesar 43,84% dari anggaran yang
telah ditetapkan dikarenakan adanya permasalahan benur di TPI Wawaran
yang mana nelayan lebih menguntungkan menangkap benur daripada
menangkap ikan sehingga capaian retribusi TPI Wawaran tidak tercapai.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
58
Disamping itu cuaca buruk yang melanda Pacitan sangat berpengaruh
terhadap hasil tangkapan di TPI Tamperan. Dari target anggaran retribusi
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tahun 2018 sebesar Rp722.096.595,00
terealisasi sebesar Rp316.569.525,00 atau 43,84%, TPI Tamperan
merupakan penghasil retribusi tertinggi.
Sementara retribusi terminal hanya terealisasi sebesar Rp50.608.000,00 atau
97,80% dari anggaran yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya
kesadaran pengemudi untuk masuk ke terminal tipe C.
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2019 adalah
sebesar Rp629.014.687,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp368.856.476,50 atau sebesar 58,64%. Rincian anggaran dan realisasi
pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.
Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan 580.014.687,00 355.276.476,50 61,25 645.701.089,03 (290.424.612,53)
2 Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Retribusi Izin Gangguan/
Keramaian 0,00 1.050.000,00 100 147.921.250,00 (146.871.250,00)
4 Retribusi Izin Trayek 19.000.000,00 12.530.000,00 65,95 14.855.000,00 (2.325.000,00)
Jumlah 629.014.687,00 368.856.476,50 58,64 808.477.339,03 (439.620.862,53)
Terdapat beberapa pendapatan dari retribusi perizinan tertentu yang tidak
terealisasi, diantarannya retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol yang tidak ada realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan .
Untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar
Rp355.276.476,50 atau 61,25% dari anggaran dan Retribusi Izin Trayek
hanya terealisasi sebesar Rp12.530.000,00 atau 65,95% dari pagu
anggaran dikarenakan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga
masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan
pribadi terutama kendaraan roda 2 (dua) sehingga kendaraan umum yang
bertrayek banyak beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi dan tidak
memperpanjang izin trayek.
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan
daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.593.777.560,31 atau
sebesar 106,95% dari anggaran yang telah ditetapkan.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan tahun 2019 adalah sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
59
Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1
Bagian Laba yang dibagikan
kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Bank Jatim
2.301.371.653,00 2.441.059.560,31 106,07 2.360.243.951,10 80.815.609,21
2
Bagian Laba yang dibagikan
kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Bank
Perkreditan Rakyat
123.805.000,00 152.718.000,00 123,35 126.412.000,00 26.306.000,00
Jumlah 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95 2.486.655.951,10 107.121.609,21
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT
Bank BPR Jatim merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah
Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2018. Pembagian dividen PT Bank Jatim
berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 99 Tanggal 26 April 2019,
sedangkan pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita
Acara RUPS Nomor 1 Tanggal 3 Mei 2019. Pembagian dividen dilakukan
sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan
terhadap kedua perusahaan tersebut.
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp131.524.227.950,07 atau sebesar 96,60% dari anggaran yang telah
ditetapkan.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di
lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dipungut oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan Bunga Deposito dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.
- Pendapatan denda pajak dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pacitan.
- Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD
- Lain lain pendapatan yang sah lainnya dipungut oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga,
Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pacitan.
Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29 0,00 304.050.000,00
2 Penerimaan Jasa Giro 600.000.000,00 609.494.736,28 101,58 571.732.554,41 37.762.181,87
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
60
3 Pendapatan Bunga 17.526.725.788,01 22.275.532.611,70 127,09 8.778.013.459,09 13.497.519.152,61
4 Pendapatan Denda Pajak 6.828.719,00 54.510.204,00 798,25 52.096.950,00 2.413.254,00
5 Pendapatan Dari
Pengembalian 1.000.000,00 8.273.620,00 827,36 944.639.463,00 (936.365.843,00)
6 Pendapatan BLUD 94.500.000.000,00 85.343.723.691,39 90,31 93.660.549.803,48 (8.316.826.112,09)
7 Lain-lain PAD yang Sah
Lainnya 23.272.385.259,43 22.928.643.086,70 98,52 21.895.003.355,16 1.033.639.731,54
Jumlah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60 125.902.035.585,14 5.622.192.364,93
Tabel 28 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi
2018
Kenaikan/
Penurunan
1 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29 0,00 304.050.000,00
Jumlah 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29 0,00 304.050.000,00
1) Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan di Tahun
2019 terealisasi sebesar Rp304.050.000,00 atau 123,29% merupakan
pendapatan dari hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan.
2) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada
giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro
bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga,
tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga
pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin
besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang
diberikan. Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah sejumlah Rp600.000.000,00
terealisasikan sebesar Rp609.494.736,28 atau 101,58%. Terjadi Peningkatan
sebesar Rp37.762.181,87 dibandingkan Tahun 2018.
3) Pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp22.275.532.611,70 atau 127,09%
dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan
Bunga Deposito BPD pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar
Rp21.767.387.808,81 dan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp508.144.802,89.
Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan Bunga Deposito 17.076.725.788,01 21.767.387.808,81 127,47 8.212.937.667,44 13.554.450.141,37
2 Pendapatan Bunga Dana Bergulir 450.000.000,00 508.144.802,89 112,92 565.075.791,65 (56.930.988,76)
Jumlah 17.526.725.788,01 22.275.532.611,70 127,09 8.778.013.459,09 13.497.519.152,61
4) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp54.510.204,00 atau sebesar
798,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan
denda pajak di Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi
2019 %
Realisasi
2018
Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 4.283.621,00 100 1.651.049,00 2.632.572,00
2 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 656.575,00 100 74.339,00 582.236,00
3 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 197.000,00 100 59.880,00 137.120,00
4 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 8.802.500,00 100 7.138.820,00 1.663.680,00
5 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 141.754,00 100 3.224.842,00 (3.083.088,00)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
61
6 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 207.701,00 100 231.298,00 (23.597,00)
7 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan 0,00 1.799.216,00 100 1.648.440,00 150.776,00
8 Pedapatan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 6.828.719,00 38.421.837,00 562,65 38.068.282,00 353.555,00
Jumlah 6.828.719,00 54.510.204,00 798,25 52.096.950,00 2.413.254,00
5) Pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp8.273.620,00 dari pagu
anggaran yang ditetapkan atau sebesar 827,36%. Terjadi penurunan sebesar
Rp936.365.843,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018.
6) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) terealisasi sebesar
Rp85.343.723.691,39 atau 90,31% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Adapun rincian rekening pendapatan BLUD terdiri dari :
- Pendapatan Jasa layanan sebesar Rp82.978.683.771,20
- Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00
- Hasil kerjasama dengan pihak lain sebesar Rp38.238.000,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD sebesar Rp2.326.801.920,19
Penurunan Pendapatan BLUD sebesar Rp8,316,826,112,09 dari tahun
anggaran 2018 dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran atas
pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Pembayaran klaim BPJS Kesehatan
Tahun 2019 yang sudah dibayarkan sampai dengan layanan bulan Agustus
2019. Sedangkan layanan September s/d Desember 2019 belum dilakukan
pembayaran dan diakui sebagai piutang.
7) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah lainnya terealisasi sebesar
Rp22.928.643.086,70 atau sebesar 98,52% dari anggaran yang telah
ditetapkan. Pendapatan Lain-lain PAD Yang sah lainnya merupakan
pendapatan yang diterima melalui RKUD Kabupaten Pacitan yang tidak
dapat digolongkan dalam kategori pendapatan asli daerah lainnya. Adapun
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar
Rp23.272.385.259,43 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 576.020.446,43 2.132.778.674,70 370,26 3.517.567.774,79 (1.384.789.100,09)
2 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 21.952.206.733,00 19.765.735.718,00 90,04 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63
3 Pendapatan dari Hasil Perjanjian
Kerjasama 744.158.080,00 1.030.128.694,00 138,43 882.693.180,00 147.435.514,00
Jumlah 23.272.385.259,43 22.928.643.086,70 98,52 21.895.003.355,16 1.033.639.731,54
Pendapatan lain-lain PAD yang Sah lainnya terealisasi sebesar
Rp2.132.778.674,70 atau 370,26% dari anggaran yang ditetapkan yang
meliputi :
Tabel 32 Pendapatan Lain-Lain
(dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi (Rp)
1 Pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya atas hasil temuan Inspektorat 160.750.282,44
2 Pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya atas hasil temuan BPK 1.048.551.076,26
3 Hasil penjualan kelapa dan pohon 6.350.000,00
4 Pengembalian Purna Tugas DPRD Periode 1999-2004 1.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
62
5 Hasil Penjualan aaet daerah yang dipisahkan (peralatan mesin) 31.076.400,00
6 Denda keterlambatan pembayaran profit sharing oleh PT El John 48.700.960,00
7 Pendapatan dari OTT parkir pasar hewan 627.000,00
8 Pendapatan dari kompensasi pembayaran potongan PFK 605.904.956,00
9 Pendapatan dari sewa gedung 3.000.000,00
10 Pendapatan dari BBI /penjualan benih ikan dan hasil tambak 32.070.000,00
11 Pendapatan dari sewa lahan kawasan pariwisata 194.748.000,00
Jumlah 2.132.778.674,70
Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan
jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan
pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Pacitan 756.166.795,00 739.084.954,00 97,74 670.744.384,00 68.340.570,00
2 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Tanjungsari 1.468.362.076,00 1.653.711.341,00 112,62 1.340.737.808,00 312.973.533,00
3 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Kebonagung 730.146.343,00 791.217.789,00 108,36 704.907.656,00 86.310.133,00
4 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo 390.125.990,00 448.764.284,00 115,03 327.823.144,00 120.941.140,00
5 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Arjosari 1.238.893.974,00 1.150.851.086,00 92,89 1.042.954.453,00 107.896.633,00
6 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Kedungbendo 411.611.587,00 274.816.500,00 66,77 253.683.980,00 21.132.520,00
7 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Punung 649.425.653,00 558.070.721,00 85,93 485.344.328,00 72.726.393,00
8 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Gondosari 381.028.392,00 378.195.574,00 99,26 301.865.903,00 76.329.671,00
9 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Pringkuku 462.725.359,00 508.953.093,00 109,99 413.021.939,00 95.931.154,00
10 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Candi 373.244.178,00 356.527.564,00 95,52 261.740.624,00 94.786.940,00
11 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Donorojo 976.822.988,00 736.951.725,00 75,44 704.426.700,00 32.525.025,00
12 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Kalak 522.186.551,00 491.977.894,00 94,21 381.365.484,00 110.612.410,00
13 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Ngadirojo 1.025.424.012,00 994.322.100,00 96,97 853.762.050,00 140.560.050,00
14 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Wonokarto 378.030.058,00 341.503.780,00 90,34 302.954.835,00 38.548.945,00
15 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Tulakan 2.151.311.762,00 1.815.570.529,00 84,39 1.630.897.001,37 184.673.527,63
16 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Bubakan 977.054.950,00 1.009.972.186,00 103,37 841.282.575,00 168.689.611,00
17 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Sudimoro 683.830.335,00 639.173.226,00 93,47 611.027.650,00 28.145.576,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
63
18 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Sukorejo 399.727.447,00 361.343.100,00 90,40 251.490.029,00 109.853.071,00
19 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Tegalombo 2.562.268.386,00 1.687.410.804,00 65,86 1.588.284.285,00 99.126.519,00
20 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Gemaharjo 1.346.876.028,00 1.042.096.130,00 77,37 969.443.658,00 72.652.472,00
21 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Nawangan 1.329.238.568,00 1.170.580.656,00 88,06 1.201.710.989,00 (31.130.333,00)
22 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Pakisbaru 1.017.114.793,00 1.104.233.800,00 108,57 739.741.550,00 364.492.250,00
23 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Bandar 961.980.629,00 901.216.150,00 93,68 949.138.250,00 (47.922.100,00)
24 Pendapatan Dana kapitasi JKN
FKTP Puskesmas Jeruk 758.609.879,00 609.190.732,00 80,30 666.393.125,00 (57.202.393,00)
Jumlah 21.952.206.733,00 19.765.735.718,00 90,04 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63
Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama merupakan pendapatan yang
dasar pemungutannya adalah kesepakatan dan perjanjian antar
Pemerintah Daerah dengan Fihak Ketiga. Pada Tahun 2019 terealisasi
sebesar Rp1.030.128.694,00 atau sebesar 138,43% dari target anggaran
APBD dan mengalami kenaikan sebesar Rp147.435.514,00 atau 16,70%
dibandingkan Tahun 2018.
1.2 Pendapatan Transfer
Anggaran pendapatan transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp1.526.424.656.959,00 dan
realisasinya Rp1.469.747.663.858,00 atau sebesar 96,29%. Jika dibandingkan dengan
realisasi pendapatan tahun 2018, realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami
kenaikan sebesar Rp51.703.027.526,00. Pendapatan Transfer ditangani oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD. Berikut ini merupakan rincian
anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan teransfer tahun 2019:
Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
1.109.591.427.611,00 1.045.809.355.927,00 94,25 1.170.405.463.618,00 (124.596.107.691,0
0)
2 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat - Lainnya 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 97,03 162.652.536.000,00 165.135.453.440,00
3
Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya
73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 123,24 80.030.636.714,00 10.951.602.777,00
4 Bantuan Keuangan 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100 4.956.000.000,00 212.079.000,00
JUMLAH 1.526.424.656.959,00 1.469.747.663.858,00 96,29 1.418.044.636.332,00 51.703.027.526,00
Realisasi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi.
Pada Tahun 2019 dari target sebesar Rp1.526.424.656.959,00 terealisasi sebesar
Rp1.469.747.633.858,00. Terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp51.703.027.526,00
dibandingkan tahun 2018. Adapun rincian dari Pendapatan Transfer terdiri dari :
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2019
terealisasi sebesar Rp1.045.809.355.927,00 atau sebesar 94,25% dari anggaran,
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
64
Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun
sebelumnya yaitu tahun 2018, mengalami penurunan sebesar
Rp124.596.107.691,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Dana Bagi Hasil Pajak 33.524.710.945,00 26.165.605.233,00 78,05 31.512.663.730,00 (5.347.058.497,00)
2 Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak (SDA) 99.097.966.591,00 55.631.283.804,00 56,14 67.494.241.557,00 (11.862.957.753,00)
3 Dana Alokasi Umum 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 100 793.715.346.000,00 23.848.532.000,00
4 Dana Alokasi Khusus 159.404.872.075,00 146.448.588.890,00 91,87 277.683.212.331,00 (131.234.623.441,00)
JUMLAH 1.109.591.427.611,00 1.045.809.355.927,00 94,25 1.170.405.463.618,00 (124.596.107.691,00)
1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp26.165.605.233,00 yang terdiri dari:
1.1) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 terealisasi sebesar
Rp7.419.336.024,00.
Tabel 36 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Pasal 21
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 140/ PMK.07/2019 Tentang Penetapan Kurang
Bayar dan Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Rincian Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
sampai dengan Tahun 2017
17.434.224,00
2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang Perubahan Rincian
Dana bagi hasil dan penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 7.401.901.800,00
Jumlah 7.419.336.024,00
Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar
Rp7.419.336.024,00. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp12.342.248.604,00 dan terealisasi sebesar
Rp7.419.336.024,00.
1.2) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp14.217.098.109,00
Tabel 37 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 12/PMK.07/2019 Tentang Rincian Dana bagi
hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2019 14.204.018.000,00
2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 140/ PMK.07/2019 Tentang Penetapan Kurang
Bayar dan Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
1.1 Rincian Kurang Bayar DBH CHT Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sampai dengan Tahun
2017 13.080.109,00
Jumlah 14.217.098.109,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp14.217.098.109,00 dan terealisasi sebesar Rp14.217.098.109,00.
1.3) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp4.529.171.100,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
65
Tabel 38 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang Perubahan
Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 4.529.171.100,00
Jumlah 4.529.171.100,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp6.965.364.232,00 dan terealisasi sebesar Rp4.529.171.100,00.
2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebesar Rp55.631.283.804,00
yang terdiri dari :
2.1) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp143.382.600,00.
Tabel 39 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang Perubahan
Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 143.382.600,00
Jumlah 143.382.600,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp379.068.379,00 dan terealisasi sebesar Rp143.382.600,00.
2.2) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) sebesar Rp82.575.500,00.
Tabel 40 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 82.575.500,00
Jumlah 82.575.500,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp117.965.000,00 dan terealisasi sebesar Rp82.575.500,00.
2.3) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar
Rp567.954.800,00.
Tabel 41 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 567.954.800,00
Jumlah 567.954.800,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp811.364.000,00 dan terealisasi sebesar Rp567.954.800,00.
2.4) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp590.155.800,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
66
Tabel 42 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Perikanan Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 590.155.800,00
Jumlah 590.155.800,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp1.082.777.671,00 dan terealisasi sebesar Rp590.155.800,00.
2.5) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar
Rp48.234.346.615,00.
Tabel 43 Bagi hasil dari Pertambangaan Minyak Bumi
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 77/PMK.07/2019 Tentang
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019
- Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 3.151.371.048,00
2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 167/PMK.07/2019 Tentang
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019
- Rincian Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak
Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 3.979.202.719,00
3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 40.324.156.400,00
- Penyelesaian KB DBH TA 2017 dan 2018 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan
Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 779.616.448,00
Jumlah 48.234.346.615,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp86.777.855.132,00 dan terealisasi sebesar Rp48.234.346.615,00.
2.6) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp5.978.092.816,00.
Tabel 44 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 77/PMK.07/2019 Tentang Penyaluran
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019
- Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 520.665.207,00
- Rincian Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak
Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 854.374.235,00
2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 4.435.662.000,00
3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Penyelesaian KB DBH TA 2017 dan 2018 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan
Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 167.391.374,00
Jumlah 5.978.092.816,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp9.895.197.409,00 dan terealisasi sebesar Rp5.978.092.816,00.
2.7) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp34.775.673,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
67
Tabel 45 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
No Dasar Alokasi (Rp)
1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang
Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019
- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019
23.617.300,00
- Rincian Penyelesaian KB DBH TA 2017 dan TA 2018 Sumber Daya Alam Panas
Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019
11.158.373,00
Jumlah 34.775.673,00
Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp33.739.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.775.673,00.
3) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp817.563.878.000,00
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 Lampiran XIV tentang Rincian Dana
Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp817.563.878.000,00. Dari
alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp817.563.878.000,00 terealisasi sesuai alokasi sebesar
Rp817.563.878.000,00.
Realisasi sebesar Rp Rp817.563.878.000,00 tidak termasuk didalamnya
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan
Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh pemerintah
Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp946.580.000,00 sesuai PMK Nomor
166/PMK.07/2019.
4) Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp146.448.588.890,00
Dana Alokasi Khusus tersebut realisasi dari pagu APBD sebesar
Rp159.404.872.075,00 terealisasi sebesar Rp146.448.588.890,00. Pada
Tahun 2019 struktur rincian rekening Dana Alokasi Khusus berbeda dengan
struktur rekening di Tahun 2019. Adapun penjelasannya sebagai berikut.
Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 DAK Bidang Kesehatan - LRA 25.568.887.000,00 19.538.018.087,00 76,41 0,00 19.538.018.087,00
2 DAK Bidang Pendidikan - LRA 16.444.700.000,00 15.346.644.450,00 93,32 0,00 15.346.644.450,00
3 Dana Alokasi Khusus - LRA 117.391.285.075,00 111.563.926.353,00 95,04 277.683.212.331,00 (166.119.285.978,00)
Jumlah 159.404.872.075,00 146.448.588.890,00 91,87 277.683.212.331,00 (131.234.623.441,00)
Dana Alokasi Khusus Terdiri dari :
4.1) DAK Bidang Kesehatan – LRA
DAK Bidang Kesehatan merupakan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
(BOKB). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan
sebesar Rp19.183.712.000,00 ditetapkan dalam APBD sebesar
Rp25.568.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.538.018.087,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
68
4.2) DAK Bidang Pendidikan – LRA
DAK Bidang Pendidikan terdiri dari :
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan
sebesar Rp12.477.000.000,00 ditetapkan dalam APBD sebesar
Rp12.477.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.378.944.450,00.
- Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan
sebesar Rp3.967.700.000,00. Ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp3.967,700.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp3.967.700.000,00.
4.3) Dana Alokasi Khusus - LRA
Dana Alokasi Khusus terdiri dari :
- Dana Alokasi Khusus Reguler
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota, Alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar
Rp86.482.074.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp86.479.391.204,00, dan terealisasi sebesar
Rp82.529.344.374,00 sehingga terjadi selisih kurang sebesar
Rp3.950.046.830,00.
- Dana Alokasi Khusus Penugasan
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar
Rp30.085.304.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran
2019 sebesar, Rp27.976.055.871,00 dan terealisasi sebesar
Rp26.102.877.779,00.
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan
sebesar Rp1.552.800.000,00 Ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp1.552.800.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.548.666.200,00.
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan
sebesar sebesar Rp470.000.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp470.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp470.000.000,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
69
- Dana Pelayanan Kepariwisataan
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018
Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik
menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan
sebesar sebesar Rp913.038.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp913.038.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp913.038.000,00.
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp327.787.989.440,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2019 merupakan Dana
Penyesuaian terdiri dari :
Tabel 47 Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Tunjangan Profesi Guru
PNSD - LRA 156.029.616.000,00 146.615.097.440,00 93,97 0,00 146.615.097.440,00
2 Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD - LRA 964.775.000,00 329.900.000,00 34,19 0,00 329.900.000,00
3 Dana Insentif Daerah - LRA 35.770.257.000,00 35.770.257.000,00 100,00 0,00 35.770.257.000,00
4 Dana penyesuaian - LRA 0,00 0,00 0,00 37.000.000.000,00 (37.000.000.000,00)
5 Dana Desa 145.072.735.000,00 145.072.735.000,00 100,00 125.652.536.000,00 19.420.199.000,00
Jumlah 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 97,03 162.652.536.000,00 165.135.453.440,00
1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 Lampiran XVI
tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar
Rp156.029.616.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp156.029.616.000,00 dan terealisasi sebesar Rp146.615.097.440,00
sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp9.414.518.560,00.
2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 Lampiran XVI
tentang Rincian Dana Alokasi Khusus non Fisik Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar
Rp964.775.000,00 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp964.775.000,00,
terealisasi sebesar Rp329.900.000,00.
3) Dana Insentif Daerah
Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2019 sebesar 100% dari pagu APBD
yaitu sebesar Rp35.770.257.000,00 Pagu dan Realisasi tersebut sesuai
dengan alokasi Dana Insentif Daerah ( DID ) untuk Kabupaten
Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No 129 Tahun
2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVII.
4) Dana Desa
Realisasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu
sebesar Rp145.072.735.000,00. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan
alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN
Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVIII.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
70
1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi sebesar Rp96.150.318.491,00
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2019 sebesar Rp
96.150.318.491,00 atau 1231,72% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi
tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp90.982.239.491,00
dan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp5.168.079.000,00.
Adapun rincian Transfer Pemerintah Propinsi adalah sebagai berikut.
1) Dana Bagi Hasil Pajak
Tabel 48 Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan
Bermotor 19.696.756.737,00 29.502.509.887,00 149,78 21.464.246.136,00 8.038.263.751,00
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor 8.930.950.474,00 12.483.245.663,00 139,78 10.480.537.266,00 2.002.708.397,00
3
Bagi Hasil dari Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor 16.059.955.828,00 20.492.715.917,00 127,60 16.707.622.679,00 3.785.093.238,00
4
Bagi Hasil dari Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan
172.067.984,00 255.935.781,00 148,74 207.769.690,00 48.166.091,00
5 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 28.968.036.325,00 28.247.832.243,00 97,51 31.170.460.943,00 (2.922.628.700,00)
Jumlah 73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 123,24 80.030.636.714,00 10.951.602.777,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
1.1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar
Rp29.502.509.887,00
Penerimaan tersebut berdasarkan :
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp4.190.671.579,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp5.238.339.474,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp5.238.339.474,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp3.696.383.369,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp6.408.881.254,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
71
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp4.729.894.737,00.
Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp19.696.756.737,00, dan terealisasi sebesar Rp29.502.509.887,00
1.2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar
Rp12.483.245.663.00
Penerimaan tersebut berdasarkan :
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp1.901.103.158,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp2.376.378.947,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp2.376.378.947,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp1.170.642.798,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp2.632.952.339,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp2.025.789.474,00.
Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.930.950.474,00
dan terealisasi sebesar Rp12.483.245.663,00.
1.3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar
Rp20.492.715.917,00
Penerimaan tersebut berdasarkan :
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp3.414.988.108,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp4.268.735.135,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
72
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp4.268.735.135,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp1.793.646.172,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp3.258.340.253,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp3.488.271.114,00.
Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.059.955.828,00
dan terealisasi sebesar Rp20.492.715.917,00.
1.4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan sebesar Rp255.935.781,00
Penerimaan tersebut berdasarkan :
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp37.542.107,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp46.927.634,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp46.927.634,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp35.074.333,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019
Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp49.240.389,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp40.223.684,00.
Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp172.067.984,00
dan terealisasi sebesar Rp255.935.781,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
73
1.5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok sebesar Rp28.247.832.243.00
Penerimaan tersebut berdasarkan :
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/788/KPTS/013/2018
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp6.494.315.706,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/257/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bagian Bulan Desember
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.862.580.337,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/258/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.700.757.202,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/369/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.831.194.523,00.
- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/551/KPTS/013/2019
Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.358.984.475,00.
Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp28.968.036.325,00 dan terealisasi sebesar Rp28.247.832.243,00.
Realisasi tersebut tidak termasuk didalamnya subsidi BPJS yang
dipotongkan langsung dari Pendapatan Bagi Hasil pajak Tahun 2019
berdasrkan Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Pacitan dengan
Kepala BPJS Kesehatan sebesar Rp7.335.857.602,00 sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
128/PMk.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok
sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor
188/551/KPTS/013/2019 Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Rokok Untuk Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2019
diterima pada Kas Daerah sebesar Rp4.181.891.594,00 pada tanggal
7 Pebruari 2020 dengan Nomor STS 00007/STS/4.02.00/01/2020
sehingga pada tahun 2019 ditetapkan sebagai Piutang Pendapatan
lainnya.
1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)
Bantuan Keuangan Tahun 2019 terealisasi Rp5.168.079.000,00 atau sebesar
100% dari pagu anggaran yang terdiri dari :
Tabel 49 Transfer Pemerintah Propinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Bantuan keuangan dari Provinsi 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100 4.956.000.000,00 212.079.000,00
Jumlah 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100 4.956.000.000,00 212.079.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
74
Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun
sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp212.079.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 50 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019
(dalam rupiah)
No Uraian Alokasi
1 Peningkatan Pendidikan 3.578.000.000,00
- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
(BPPDGS) 2.832.000.000,00
- BOP MADIN 100.000.000,00
- Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS :
- Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS 276.000.000,00
- - Jenjang Pendidikan TK 60.000.000,00
- - Jenjang Pendidikan SD 204.000.000,00
- - Jenjang Pendidikan SMP 96.000.000,00
- Pelaksaan Hari Aksara International Tingkat Propinsi 10.000.000,00
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.510.079.000,00
- Pemenuhan Honor Perawat 45 Orang Perawat Poskesdes 783.000.000,00
- Pemenuhan Honor 4 Orang Dokter Umum Puskesmas 120.000.000,00
- Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap
Standar 6.000.000,00
- Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Perawat Ponkesdes 39.150.000,00
- Pendampingan Poskestren 121.029.000,00
- Kunjungan konseling Kesehatan 315.900.000,00
- Pengembangan Taman Posyandu 125.000.000,00
4 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur
ke 74 Tahun 2019 50.000.000,00
5 Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat 30.000.000,00
Jumlah 5.168.079.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp50.623.000.000,00 realisasinya adalah sebesar Rp50.089.880.000,00 atau sebesar
98,95%. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2019,
yaitu:
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00 0,00 0,00 139.119.500.000,00 (139.119.500.000,00)
2 Hibah Dana BOS 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 46.177.960.000,00 3.911.920.000,00
Jumlah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 185.297.460.000,00 (135.207.580.000,00)
1.3.1. Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp50.089.880,00 atau sebesar
98,95% dari anggaran yang telah ditentukan, yaitu sebesar
Rp50.623.000.000,00.
1) Pendapata Hibah Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 0
Realisasi sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak terdapat pendapatan hibah dari
pemerintah pusat di tahun 2019. Terjadi penurunan realisasi sebesar
Rp139.119.500.000,00 dikarenakan pada Tahun 2018 terdapat Program
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
75
Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana atas
bencana banjir dampak Siklon Cempaka.
2) Pendapatan hibah Dana Bos sebesar Rp50.089.880.000,00 Realisasi
pendapatan dari dana BOS sebesar Rp50.089.880.000.00 atau sebesar
98,95%, yaitu bantuan keuangan yang diberikan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada sekolah-sekolah negeri guna
menunjang kegiatan operasionalnya.
Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah penerima
berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur
dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor
972/6403.21/101.1/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Naskah Perjanjian Hibah
BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar
Kabupaten Pacitan Nomor 972/7776.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember
2019 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur
dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor
972/7776.1.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember 2019.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 tanggal
28 September 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opersional
Sekolah dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018
Tentang Pedoman Pelaporan keuangan dana bantuan Operasional Sekolah,
pada Tahun 2019 Pendapatan Dana Bos Pada Satuan Pendidikan
dianggarkan dalam APBD pada Rekening pendapatan, kelompok lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis pendapatan Hibah Dana Bos, Rincian
Obyek Pendapatan Hibah Dana Bos pada PPKD. Pagu Anggaran Dana BOS
Pada Satuan Pendidikan dalam APBD Tahun 2019 sebesar
Rp50.623.000.000,00 dan terealisasi 98,95%.
Adapun beberapa rincian pendapatan hibah adalah:
Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan
1 Pemerintah 0,00 0,00 0,00 139.119.500.000,00 (139.119.500.000,00)
2 Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo
2.146.800.000,00 2.119.920.000,00 98,75 2.063.840.000,00 56.080.000,00
3 Hibah Dana BOS SD Kec. Punung
2.189.800.000,00 2.104.560.000,00 96,11 2.100.480.000,00 4.080.000,00
4 Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku
2.082.600.000,00 2.124.800.000,00 102,03 1.819.360.000,00 305.440.000,00
5 Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan
3.912.800.000,00 3.824.000.000,00 97,73 3.967.040.000,00 (143.040.000,00)
6 Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung
2.543.200.000,00 2.526.080.000,00 99,33 2.371.040.000,00 155.040.000,00
7 Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari
2.344.000.000,00 2.319.520.000,00 98,96 2.332.480.000,00 (12.960.000,00)
8 Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan
2.858.400.000,00 2.813.120.000,00 98,42 2.776.480.000,00 36.640.000,00
9 Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar
2.572.400.000,00 2.537.520.000,00 98,64 2.466.720.000,00 70.800.000,00
10 Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo
2.892.800.000,00 2.849.600.000,00 98,51 2.895.840.000,00 (46.240.000,00)
11 Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan
4.420.200.000,00 4.364.520.000,00 98,74 3.797.120.000,00 567.400.000,00
12 Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo
2.927.000.000,00 2.895.800.000,00 98,93 2.805.120.000,00 90.680.000,00
13 Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro
2.488.000.000,00 2.483.840.000,00 99,83 1.907.040.000,00 576.800.000,00
14 Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo
1.223.000.000,00 1.201.800.000,00 98,27 1.196.800.000,00 5.000.000,00
15 Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung
1.054.000.000,00 1.034.800.000,00 98,18 1.077.400.000,00 (42.600.000,00)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
76
16 Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku
838.000.000,00 845.200.000,00 100,86 766.200.000,00 79.000.000,00
17 Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan
2.903.000.000,00 2.883.000.000,00 99,31 2.376.000.000,00 507.000.000,00
18 Hibah Dana BOS SMP Kec. Kebonagung
950.000.000,00 950.400.000,00 100,04 971.600.000,00 (21.200.000,00)
19 Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari
1.030.000.000,00 1.030.400.000,00 100,04 1.064.800.000,00 (34.400.000,00)
20 Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan
1.272.000.000,00 1.271.200.000,00 99,94 1.135.200.000,00 136.000.000,00
21 Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar
1.068.000.000,00 1.049.600.000,00 98,28 1.100.000.000,00 (50.400.000,00)
22 Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo
889.000.000,00 890.600.000,00 100,18 933.800.000,00 (43.200.000,00)
23 Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan
2.185.000.000,00 2.153.800.000,00 98,57 1.566.800.000,00 587.000.000,00
24 Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo
2.332.000.000,00 2.326.800.000,00 99,78 1.778.200.000,00 548.600.000,00
25 Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro
1.501.000.000,00 1.489.000.000,00 99,20 908.600.000,00 580.400.000,00
Jumlah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 185.297.460.000,00 (135.207.580.000,00)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 dari sisi
pendapatan, konstribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai
Rp1.045.809.355.927,00 atau mencapai 60,84% dari total realisasi
pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang mencapai Rp2.593.777.560,31 atau 0,15%
dari total realisasi pendapatan.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar
Rp1.718.881.931.375,51 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk
penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan
langsung ke Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun
2019 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan sebesar
Rp145.072.735.000,00.
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)
2. Belanja 1.685.800.464.739,99 1.588.381.292.879,32 1.301.353.077.428,74
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 sebesar
Rp1.588.381.292.879,32 atau sebesar 94,22% dari anggaran Belanja Daerah yang telah
ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.685.800.464.739,99. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp287.028.215.450,58
atau sebesar 22,06%. Rincian anggaran dan Belanja Daerah tahun 2019, yaitu:
Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Operasi 1.288.546.474.101,33 1.213.364.900.396,80 94,17 1.027.785.575.274,94 185.579.325.121,86
2 Belanja Modal 393.511.490.638,66 372.064.484.883,52 94,55 271.920.244.653,80 100.144.240.229,72
3 Belanja Tidak Terduga 3.742.500.000,00 2.951.907.599,00 78,88 1.647.257.500,00 1.304.650.099,00
Jumlah 1.685.800.464.739,99 1.588.381.292.879,32 94,22 1.301.353.077.428,74 287.028.215.450,58
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
77
2.1 Belanja Operasi
Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar
Rp1.213.364.900.396,80 atau sebesar 94,17% dari anggaran dengan rincian
sebagaimana tabel di bawah.
Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Pegawai 689.107.274.845,39 663.684.837.971,00 96,31 626.987.073.193,00 36.697.764.778,00
2 Belanja Barang dan Jasa 422.199.450.755,94 377.705.610.356,80 89,46 350.777.230.694,94 26.928.379.661,86
3 Belanja Hibah 55.676.148.500,00 52.272.194.500,00 93,89 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00
4 Belanja Bantuan Sosial 121.563.600.000,00 119.702.257.569,00 98,47 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00
Jumlah 1.288.546.474.101,33 1.213.364.900.396,80 94,17 1.027.785.575.274,94 185.579.325.121,86
Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp185.579.325.121,86 atau
sebesar 18,06% dari Tahun 2018. Kenaikan realisasi terbesar terdapat pada komponen
Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Operasi yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah,
dan Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.1.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp663.684.837.971,00 atau sebesar 96,31
% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar 3,67% merupakan penghematan
anggaran tahun 2019 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun,
meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 (dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
650.533.965.405,39 630.187.179.276,00 96,87 608.174.808.676,00 22.012.370.600,00
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
19.968.055.000,00 15.242.440.330,00 76,33 6.056.629.021,00 9.185.811.309,00
3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.806.500.000,00 5.806.496.000,00 100 5.640.000.000,00 166.496.000,00
4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1.664.652.900,00 1.652.579.500,00 99,27 1.543.410.000,00 109.169.500,00
5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
957.136.540,00 902.034.965,00 94,24 711.138.196,00 190.896.769,00
6 Uang Lembur 3.605.785.000,00 3.398.889.650,00 94,26 4.861.087.300,00 (1.462.197.650,00)
7 Belanja BOS 6.571.180.000,00 6.495.218.250,00 98,84 0,00 6.495.218.250,00
Jumlah 689.107.274.845,39 663.684.837.971,00 96,31 626.987.073.193,00 36.697.764.778,00
Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp36.697.764.778,00 atau 5,85%
dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, kenaikan
realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 terbesar pada Belanja
Tambahan Penghasilan PNS yang mencapai Rp9.185.811.309,00 atau 151,67%.
Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tersebut di atas
terdapat realisasi belanja pegawai Bos sebesar Rp6.495.218.250,00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mencapai
Rp377.705.610.356,80 atau sebesar 89,46% dari anggaran sebesar
Rp422.199.450.755,94. Terjadi penghematan belanja sebesar 10,54%
merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
78
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan
sebesar Rp26.928.379.661,86 atau 7,68% dari Tahun Anggaran 2018 karena
menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang
menjadi prioritas pembangunan. Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa
sebagaimana tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Barang Jasa BLUD
Rumah Sakit sebesar Rp77.811.837.916,76 , Honorariun Pengelola Dana BLUD
sebesar Rp4.707.851.964,00 dan Belanja Barang dan Jasa Bos sebesar
Rp28.237.768.785,00.
Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.
Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Bahan Pakai Habis 16.655.132.331,20 15.653.564.007,50 93,99 22.055.876.308,00 (6.402.312.300,50)
2 Belanja Bahan/Material 14.519.851.702,27 13.564.519.274,94 93,42 12.618.126.752,00 946.392.522,94
3 Belanja Jasa Kantor 68.876.577.948,67 64.196.132.556,60 93,20 53.461.662.263,24 10.734.470.293,36
4 Belanja Premi Asuransi 11.238.554.879,00 2.988.575.731,00 26,59 868.616.355,42 2.119.959.375,58
5 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 4.529.703.156,00 3.970.273.642,00 87,65 6.633.241.891,00 (2.662.968.249,00)
6 Belanja Cetak dan
Penggandaan 10.374.744.009,00 10.077.402.656,00 97,13 14.972.096.916,00 (4.894.694.260,00)
7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir 1.169.310.000,00 1.001.828.350,00 85,68 820.123.388,00 181.704.962,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.009.209.000,00 941.218.400,00 93,26 1.204.995.950,00 (263.777.550,00)
9 Belanja Sewa Alat Berat 10.000.000,00 9.999.000,00 99,99 19.992.500,00 (9.993.500,00)
10 Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan Kantor 1.768.011.000,00 1.676.133.970,00 94,80 1.435.058.887,00 241.075.083,00
11 Belanja Makanan dan
Minuman 19.609.910.750,00 17.940.764.431,00 91,49 21.875.587.052,00 (3.934.822.621,00)
12 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya 1.168.772.500,00 1.012.431.850,00 86,62 1.069.616.500,00 (57.184.650,00)
13 Belanja Pakaian Kerja 1.081.790.000,00 1.070.359.175,00 98,94 795.256.640,00 275.102.535,00
14 Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu 2.210.309.500,00 2.157.052.736,00 97,59 2.658.065.509,00 (501.012.773,00)
15 Belanja Perjalanan Dinas 73.789.111.050,40 63.490.228.147,00 86,04 57.215.283.098,00 6.274.945.049,00
16 Belanja Pemeliharaan 9.508.124.848,40 9.268.176.177,00 97,48 8.967.498.046,00 300.678.131,00
17 Belanja Jasa Konsultansi 3.022.880.000,00 2.961.546.625,00 97,97 3.166.229.000,00 (204.682.375,00)
18
Belanja Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
22.150.952.150,00 20.619.366.691,00 93,09 17.770.721.904,72 2.848.644.786,28
19 Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS 222.000.000,00 220.000.000,00 99,10 145.000.000,00 75.000.000,00
20
Belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.189.720.000,00 1.482.290.000,00 46,47 1.639.530.500,00 (157.240.500,00)
21 Honorarium PNS 23.533.908.000,00 22.199.560.662,00 94,33 25.506.043.700,00 (3.306.483.038,00)
22 Honorarium Non PNS 1.655.046.000,00 1.515.302.300,00 91,56 5.390.905.600,00 (3.875.603.300,00)
23 Belanja Barang Jasa BLUD
Rumah Sakit 86.000.000.000,00 77.811.837.916,76 90,48 78.436.011.181,86 (624.173.265,10)
24 Honorarium Pengelolaan Dana
BLUD 5.500.000.000,00 4.707.851.964,00 85,60 4.271.463.056,70 436.388.907,30
25
Belanja Rumah Tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
459.000.000,00 438.920.100,00 95,63 401.058.586,00 37.861.514,00
26 Belanja Jasa Profesi 10.271.980.500,00 8.492.505.209,00 82,68 7.379.169.110,00 1.113.336.099,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
79
27 Belanja Barang dan Jasa BOS 28.674.851.431,00 28.237.768.785,00 98,48 0,00 28.237.768.785,00
Jumlah 422.199.450.755,94 377.705.610.356,80 89,46 350.777.230.694,94 26.928.379.661,86
Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas terdapat Belanja
Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang dianggarkan
sebesar Rp22.150.952.150,00 dan terealisasi sebesar
Rp20.619.366.691,00 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016, harus dikonversi ke Belanja Hibah sebesar Anggaran
Rp18.747.848.650,00 realisasi Rp17.522.390.391,00 dan dikonversi ke Belanja
Bantuan Sosial sebesar Anggaran Rp3.403.103.500,00 realisasi
sebesar Rp3.096.976.300,00
Adapun format konversi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam lampiran II dan
Rincian Jenis Belanja Barang Yang akan Diserahkan Pada Masyarakat/Fihak
Ketiga Per Satuan Kerja disajikan dalam lampiran III.
2.1.3 Belanja Hibah
Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp52.272.194.500,00 atau
sebesar 93,89% dari anggaran sebesar Rp55.676.148.500,00 dan mengalami
kenaikan sebesar Rp10.681.076.917,00 atau 25,68% dari tahun sebelumnya
sebesar Rp41.591.117.583,00.
Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja HibahTahun 2019 dan Tahun 2018
(Dalam Rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Hibah kepada
Organisasi Kemasyarakatan 55.676.148.500,00 52.272.194.500,00 93,89 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00
Jumlah 55.676.148.500,00 52.272.194.500,00 93,89 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00
Adapun pelaksanaan Belanja Hibah di Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2019 diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor :
188.45/131/KPTS/408.12/2019 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat
Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/688/KPTS/408.12/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/408.12/2019 dan terakhir dengan Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45/1335/KPTS/408.12/2019.
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2019,
Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp119.702.257.569,00 atau 98,47%
dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Bantuan Sosial tidak dapat
terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan
masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2019
adalah sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
80
Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Bantuan Sosial
kepada Masyarakat. 121.563.600.000,00 119.702.257.569,00 98,47 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00
Jumlah 121.563.600.000,00 119.702.257.569,00 98,47 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun
Anggaran 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar
Rp111.272.103.765,00 atau 1.319,93% dari tahun lalu dikarenakan
menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang
menjadi prioritas.
Pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Bantuan Sosial tersebut pada
pelaksanaannya dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat
yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar memenuhi kebutuhan hidup
minimumnya. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/132/KPTS/408.12/2019 tentang Penggunaan dan Besaran, serta
Perangkat daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45/689/KPTS/408.12/2019 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2019 dan terakhir
dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1336/KPTS/408.12/2019.
2.2 Belanja Modal
Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah
pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah
masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Anggaran Belanja Modal tahun 2019 adalah sebesar Rp372.064.484.883,52,
sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp393.511.490.638,66 atau sebesar 94,55%..
Penghematan belanja modal sebesar 5,45% merupakan sisa kontrak menyesuaikan
volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2018,
realisasi Belanja Modal pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
Rp100.144.240.229,72 atau 36,83% dikarenakan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2019.
Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Modal Tanah 8.290.935.000,00 7.403.905.650,00 89,30 6.468.481.402,00 935.424.248,00
2 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 46.352.266.889,66 41.939.694.568,00 90,48 28.591.287.540,00 13.348.407.028,00
3 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 119.730.699.809,00 112.242.189.820,52 93,75 76.720.809.153,00 35.521.380.667,52
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan 198.267.723.500,00 191.062.012.582,00 96,37 141.088.651.327,14 49.973.361.254,86
5 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya 20.869.865.440,00 19.416.682.263,00 93,04 19.051.015.231,66 365.667.031,34
Jumlah 393.511.490.638,66 372.064.484.883,52 94,55 271.920.244.653,80 100.144.240.229,72
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
81
Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp372.064.484.883,52, yang tidak dikapitalisasi
menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum
yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp5.064.454.143,14 atau 1,36%.
Diantara realisasi Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi
Belanja Modal Bos sebesar Rp 13.501.225.114,00 yang terdiri dari pelatan mesin Bos
sebesar Rp6.998.660.844,00 dan Aset tetap Lainnya sebesar Rp6.502.564.270,00 serta
Belanja Modal BLUD sebesar Rp3.237.688.832,00 yang dipergunakan untuk Belanja
Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp2.627.449.952,00, Belanja Modal Gedung
tempat Kerja BLUD sebesar Rp316.136.431,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan BLUD sebesar Rp294.102.449,00.
2.2.1 Belanja Modal Tanah
Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat
Besar Darat 140.000.000,00 138.600.000,00 99,00 89.100.000,00 49.500.000,00
2 Belanja modal Pengadaan Alat-alat
Bantu 2.631.345.000,00 2.570.346.000,00 97,68 0,00 2.570.346.000,00
3 Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor 4.673.500.000,00 3.308.645.720,00 70,80 3.107.224.720,00 201.421.000,00
4 Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak Bermotor 3.255.000,00 3.135.000,00 96,31 229.877.500,00 (226.742.500,00)
5 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin 919.760.000,00 862.898.800,00 93,82 332.680.703,00 530.218.097,00
6 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 520.110.000,00 500.617.860,00 96,25 507.745.500,00 (7.127.640,00)
7 Belanja Modal Pengadaan Alat
Pengolahan 431.065.000,00 406.769.000,00 94,36 656.654.550,00 (249.885.550,00)
8 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.609.612.240,00 2.240.412.224,00 85,85 2.815.719.090,00 (575.306.866,00)
9 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 1.827.078.800,00 1.670.849.038,00 91,45 1.948.326.112,00 (277.477.074,00)
10 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.326.950.250,00 6.077.372.899,00 96,06 5.235.521.559,00 841.851.340,00
11 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.274.218.650,00 1.197.781.016,00 94,00 1.308.889.150,00 (111.108.134,00)
12 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 1.072.517.378,00 955.750.157,00 89,11 1.342.778.810,00 (387.028.653,00)
13 Belanja Modal Pengadaan Alat
Komunikasi 85.503.000,00 78.608.500,00 91,94 179.108.000,00 (100.499.500,00)
14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Pemancar 264.750.000,00 213.560.600,00 80,67 400.950.000,00 (187.389.400,00)
15 Belanja Modal Pengadaan Alat
Kedokteran 8.970.126.667,77 8.185.998.260,00 91,26 7.397.012.123,00 788.986.137,00
16 Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium 978.299.999,89 811.376.560,00 82,94 266.048.400,00 545.328.160,00
17 Belanja Modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktik Sekolah 5.659.865.800,00 5.657.397.090,00 99,96 2.677.590.323,00 2.979.806.767,00
18 Belanja Modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan 87.500.000,00 60.915.000,00 69,62 96.061.000,00 (35.146.000,00)
19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BOS 7.876.809.104,00 6.998.660.844,00 88,85 0,00 6.998.660.844,00
Jumlah 46.352.266.889,66 41.939.694.568,00 90,48 28.591.287.540,00 13.348.407.028,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
82
Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada tahun 2019 sebesar
Rp7.403.905.650,00 atau 89,30% dari target anggaran. Realisasi belanja modal
tanah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp935.424.248,00 atau
14,46%.
Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
Pengguna Lain 0,00 0,00 0,00 2.176.580.340,00 (2.176.580.340,00)
2 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Gedung 7.770.935.000,00 6.890.394.300,00 88,67 2.253.212.600,00 4.637.181.700,00
3 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk
Bangunan bukan Gedung 520.000.000,00 513.511.350,00 98,75 2.038.688.462,00 (1.525.177.112,00)
Jumlah 8.290.935.000,00 7.403.905.650,00 89,30 6.468.481.402,00 935.424.248,00
Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah tahun 2019 semuanya
dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar
Rp7.403.905.650,00 atau 100,00%.
2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2019 adalah sebesar
Rp41.939.694.568,00 atau 90,48% dari target anggaran yang dirincian sebagai
berikut:
Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar
Rp41.939.694.568,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah
sebesar Rp39.662.119.105,91 atau 94,57% sedangkan realisasi sebesar
Rp2.277.575.462,09 atau 5,43% dinonkapitalisasi.
2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 terealisasi sebesar
Rp112.242.189.820,52 atau sebesar 93,75% dari anggaran yang telah
ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan
adalah sebagai berikut.
Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
A Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja 95.381.381.718,00 89.724.530.763,53 94,07 55.186.087.953,00 34.538.442.810,53
1 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor 30.394.551.000,00 27.255.994.551,00 89,67 28.201.009.110,00 (945.014.559,00)
2 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 542.401.000,00 (542.401.000,00)
3 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Kesehatan 17.948.560.468,00 16.664.012.952,53 92,84 489.961.500,00 16.174.051.452,53
4
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
38.380.329.250,00 37.537.169.190,00 97,80 19.504.477.427,00 18.032.691.763,00
5
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Olah
Raga
375.000.000,00 374.076.092,00 99,75 376.330.000,00 (2.253.908,00)
6
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
8.110.500.000,00 7.748.644.978,00 95,54 6.038.009.916,00 1.710.635.062,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
83
7
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Kios
Pedagang
145.500.000,00 144.633.000,00 99,40 33.899.000,00 110.734.000,00
8 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan BOS 26.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B Belanja modal Pengadaan
Bangunan Menara 217.900.000,00 205.801.000,00 94,45 13.830.000,00 191.971.000,00
1 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Menara 102.900.000,00 102.533.000,00 99,64 13.830.000,00 88.703.000,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi
/ Pembelian Tempat Tanaman 15.000.000,00 3.745.500,00 24,97 0,00 3.745.500,00
3 Belanja modal Sarana dan
Prasarana Persampahan 100.000.000,00 99.522.500,00 99,52 0,00 99.522.500,00
C Belanja modal Pengadaan
Bangunan Bersejarah 0,00 0,00 0,00 4.943.287.600,00 (4.943.287.600,00)
1
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
Monumen
0,00 0,00 0,00 4.943.287.600,00 (4.943.287.600,00)
D Belanja modal Pengadaan Tugu
Titik Kontrol/Pasti 520.000.000,00 488.067.248,00 93,86 408.046.000,00 80.021.248,00
1 Belanja modal Pengadaan
Tugu/Tanda Batas 520.000.000,00 488.067.248,00 93,86 408.046.000,00 80.021.248,00
E Belanja Modal Pengadaan Rambu-
Rambu 292.100.000,00 275.264.300,00 94,24 285.916.400,00 (10.652.100,00)
1
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Rambu-
Rambu
292.100.000,00 275.264.300,00 94,24 285.916.400,00 (10.652.100,00)
F Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Lainnya 23.319.318.091,00 21.548.526.508,99 92,41 15.883.641.200,00 5.664.885.308,99
1
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Tempat
Wisata
10.824.580.280,00 10.113.634.270,00 93,43 9.479.391.000,00 634.243.270,00
2
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Fasilitas
Sanitasi
556.429.000,00 539.361.368,00 96,93 281.000.000,00 258.361.368,00
3 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian MCK 5.241.911.000,00 5.225.989.450,00 99,70 671.912.000,00 4.554.077.450,00
4
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Tempat
Pengolah Sampah
3.750.000.000,00 2.896.107.413,00 77,23 1.004.475.000,00 1.891.632.413,00
5
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Kolam
584.000.000,00 579.899.500,00 99,30 631.504.000,00 (51.604.500,00)
6 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Taman 1.825.000.000,00 1.763.091.547,00 96,61 3.199.345.800,00 (1.436.254.253,00)
7
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Tempat Parkir
169.197.811,00 106.640.835,36 63,03 343.450.000,00 (236.809.164,64)
8 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Pagar/Gapura 368.200.000,00 323.802.125,63 87,94 272.563.400,00 51.238.725,63
Jumlah 119.730.699.809,00 112.242.189.820,52 93,75 76.720.809.153,00 35.521.380.667,52
Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 sebesar
Rp112.242.189.820,52 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah
sebesar Rp110.383.463.979,47 atau 98,34% sedangkan realisasi sebesar
Rp1.858.725.841,05 atau 1,66% dinonkapitalisasi.
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut termasuk belanja untuk
memperolah aset yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas
Lingkungan Hidup sebesar Rp422.961.368,00, Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp690.243.950,00 dan Dinas Pekerjaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
84
Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp910.745.500,00 karena adanya
kesalahan penganggaran.
2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp141.088.651.327,14 atau sebesar 96,37% dari anggaran yang
ditetapkan yang terdiri dari:
Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
A Belanja Modal Pengadaan Jalan 126.142.602.000,00 121.559.002.116,00 96,37 100.059.074.012,00 21.499.928.104,00
1 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan 102.374.602.000,00 98.147.481.010,00 95,87 84.125.297.662,00 14.022.183.348,00
2 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan Lingkungan 23.768.000.000,00 23.411.521.106,00 98,50 15.933.776.350,00 7.477.744.756,00
B Belanja Modal Pengadaan
Jembatan 26.944.155.000,00 26.159.096.341,00 97,09 8.740.506.000,00 17.418.590.341,00
1 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jembatan Gantung 564.000.000,00 422.602.042,00 74,93 198.946.000,00 223.656.042,00
2
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jembatan
Penyeberangan di Atas Air
26.380.155.000,00 25.736.494.299,00 97,56 8.541.560.000,00 17.194.934.299,00
C Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Irigasi 31.423.672.500,00 30.414.284.768,00 96,79 19.801.705.696,14 10.612.579.071,86
1 Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Irigasi 28.339.992.500,00 27.412.662.332,00 96,73 17.288.755.350,00 10.123.906.982,00
2
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Drainase
3.083.680.000,00 3.001.622.436,00 97,34 2.512.950.346,14 488.672.089,86
D Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Pasang Surut 941.875.000,00 918.316.608,00 97,50 868.499.000,00 49.817.608,00
1 Belanja modal Pengadaan
Bangunan Waduk 941.875.000,00 918.316.608,00 97,50 868.499.000,00 49.817.608,00
E
Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana
Alam
5.679.450.000,00 5.369.421.372,00 94,54 3.534.486.100,00 1.834.935.272,00
1 Belanja Modal Konstruksi
Pengaman Sungai 5.679.450.000,00 5.369.421.372,00 94,54 3.534.486.100,00 1.834.935.272,00
F Belanja Modal Pengadaan
Bangunan Air Bersih/Baku 55.000.000,00 0,00 0,00 19.900.000,00 (19.900.000,00)
1 Belanja Modal Konstruksi Sumur
Bor/Gas 55.000.000,00 0,00 0,00 19.900.000,00 (19.900.000,00)
G Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Air Minum Bersih 0,00 0,00 0,00 14.313.100,00 (14.313.100,00)
1 Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Air 0,00 0,00 0,00 14.313.100,00 (14.313.100,00)
2 Belanja Modal Pengadaan Lampu
Hias Jalan 0,00 0,00 0,00 250.000,00 (250.000,00)
3 Belanja Modal Pengadaan Lampu
Hias Taman 5.000.000,00 0,00 0,00 9.047.500,00 (9.047.500,00)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
85
4 Belanja Modal Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Umum 749.000.000,00 744.762.564,00 99,43 828.547.000,00 (83.784.436,00)
5 Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Listrik 59.500.000,00 59.393.300,00 99,82 33.333.000,00 26.060.300,00
6 Belanja Modal Pengadaan
Instalasi Telepon 0,00 0,00 0,00 10.690.289,00 (10.690.289,00)
I Belanja Modal Pengadaan
Jaringan Air Minum 6.267.469.000,00 5.837.735.513,00 93,14 7.168.299.630,00 (1.330.564.117,00)
1 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air Bersih 6.267.469.000,00 5.837.735.513,00 93,14 7.168.299.630,00 (1.330.564.117,00)
Jumlah 198.267.723.500,00 191.062.012.582,00 96,37 141.088.651.327,14 49.973.361.254,86
Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2019 sebesar
Rp191.062.012.582,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah
sebesar Rp191.062.012.582,00 atau 100,00%.
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut termasuk belanja
untuk memperolah aset yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar
Rp25.174.445.861,00 karena adanya kesalahan penganggaran.
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun 2019 terealisasi sebesar
Rp19.416.682.263,00, atau 93,04% dari target anggaran yang terdiri dari:
Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Modal Pengadaan
Buku 7.327.000.000,00 7.273.291.561,00 99,27 9.526.074.911,00 (2.252.783.350,00)
2 Belanja Modal Pengadaan
Barang-Barang Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 30.228.325,00 (30.228.325,00)
3 Belanja Modal Pengadaan
Barang Bercorak Kebudayaan 2.136.250.000,00 2.125.790.900,00 99,51 1.219.709.100,00 906.081.800,00
4 Belanja Modal Pengadaan
Tanaman 20.500.000,00 20.500.000,00 100,00 10.102.500,00 10.397.500,00
5 Belanja Modal BLUD 3.515.000.000,00 3.237.688.832,00 92,11 8.125.090.395,66 (4.887.401.563,66)
6 Belanja Modal Software 258.375.000,00 256.846.700,00 99,41 139.810.000,00 117.036.700,00
7 Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya BOS 7.612.740.440,00 6.502.564.270,00 85,42 0,00 6.502.564.270,00
Jumlah 20.869.865.440,00 19.416.682.263,00 93,04 19.051.015.231,66 365.667.031,34
Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar
Rp19.416.682.263,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya
adalah sebesar Rp18.488.529.423,00 atau 95,22% sedangkan realisasi
Rp928.152.840,00 atau 4,78% dinonkapitalisasi.
2.3 BelanjaTidak Terduga
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp2.951.907.599,00 atau 78,88% dari anggaran sebesar Rp3.742.500.000,00 Adapun
rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
86
Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga
(dalam rupiah)
No Uraian Realisasi
1
Pencairan dana Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Tanah
Longsor dan Banjir di Wilayah Kab. Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45 / 663 / KPTS / 408.12 / 2019
921.758.700,00
- Pembuatan talud pengamanan SDN 3 Tulakan Kec. Tulakan Th. 2019 72.000.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SDN 1 Wonosidi Kec. Tulakan Th. 2019 71.986.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SDN 2 Wonosidi Kec. Tulakan Th. 2019 72.000.000,00
- Pembuautan talud dan pagar SDN 2 Mendolo Lor Kec. Punung Th. 2019 54.000.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SDN 1 Glinggangan Kec. Pringkuku Th 2019 89.934.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SDN 1 Katipugal Kec. Kebonagung Th 2019 53.850.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SDN 4 Tokawi Kec. Nawangan Th 2019 53.919.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SMPN 4 Tegalombo Kec. Tegalombo Th 2019 89.595.000,00
- Pembuatan talud dan pagar pengamanan SMP PGRI Kebonagung Kec. Kebonagung Th 2019
- Pembuatan talud dan pagar pengamanan SMPN 1 Kebonagung Kec. Kebonagung Th 2019 62.896.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SMPN 4 Tulakan Kec. Tulakan Th 2019 67.495.000,00
- Pembuatan talud pengamanan SMPN 6 Sudimoro Kec. Sudimoro Th 2019 53.838.000,00
- Pembayaran Serah Terima Pekerjaan dari CV CIPTA PRIMA Pacitan Th.2019 (DIKNAS) 26.900.000,00
- Pembayaran Serah Terima Pekerjaan dari CV RANCANG BANGUN PERSADA Pacitan
Th.2019 (DIKNAS) 35.800.000,00
- Pembayaran honorarium Tim Teknis/supervisi Kab.Pacitan Th.2019 3.600.000,00
- Pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran,pejabat pembuat komitmen,pejabat
pengadaan dan Bend.pengeluaran pembantu Kab.Pacitan Th.2019 9.000.000,00
- Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor di Kab.Pacitan Th.2019
(DIKNAS) 89.915.000,00
- Pencairan dana Tak Terduga untuk Belanja ATK kegiatan penanganan Darurat Akibat Bencana
Banjir Dan Tanah longsor di Kab.Pacitan Th.2019 15.030.700,00
2 Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan (Sesuai Surat
Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 658 / KPTS / 408.12 / 2019) 85.528.600,00
- Posko penanggulangan bencana, penanganan evakuasi masyarakat berdampak, dan
pembersihan jalan protokol 44.810.100,00
- Pembelian bahan makanan untuk kebutuhan dapur umum pengungsi 6.118.000,00
- Pengerahan personil pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana banjir dan
pembersihan jalan protokol dan fasilitas umum 12.734.500,00
- Pengerahan personil Dinas Kesehatan untuk pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana
banjir 3.408.000,00
- Pengerahan personil Dinas Pertanian untuk pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana
banjir 3.408.000,00
- Pengerahan personil Kecamatan untuk pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana
banjir 15.050.000,00
3
Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kecamatan
Tegalombo, Ngadirojo, Sudimoro, Nawangan, Bandar (Sesuai Surat Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45 / 653 / KPTS / 408.12 / 2019)
589.363.000,00
- Penanganan terputusnya jembatan gantung Tosari Desa Kemuning 31.860.000,00
- Penanganan terputusnya jembatan gantung Desa Gedangan 32.125.000,00
- Penanganan badan jalan rusak Sukorejo-Klepu lokasi Km 14+500 Desa Karangmulyo Kec.
Sudimoro 157.187.000,00
- Penanganan ruas jalan rusak Cangkring - Sembowo lokasi Km 3+500 Desa Wonodadi Kulon
Kec. Ngadirojo 198.288.000,00
- Penanganan ruas jalan rusak Nawangan-Ngunut lokasi Km 2+300 Desa Sempu Kec. Nawangan 115.000.000,00
- Penanganan darurat pembuatan timbunan tanah dengan menggunakan alat berat di Tegalombo
- Ploso, Sempu - Gromo, jalan ke Dusun Grogol Desa Tahunan dan Jalan Jeruk - Bandar 65.000.000,00
- Pengembalian Anggaran Belanja Tidak Terduga Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor
(DINAS PU PR) (10.097.000,00)
4 Penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor untuk (Penangananan Darurat
Rehabilitasi Intake Daerah Irigasi Kabupaten Pacitan Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan 56.331.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
87
Nomor 188.45 / 664 / KPTS / 408.12 / 2019)
- Mlati kanan di Desa Mlati Kec. Arjosari 29.480.000,00
- Kedungsapi di Desa Jetis Kidul Kec. Arjosari 27.340.000,00
- Pengembalian Mlati kanan di Desa Mlati Kec. Arjosari (262.000,00)
- Pengembalian Kedungsapi di Desa Jetis Kidul Kec. Arjosari (227.000,00)
5
Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk penanganan darurat
jembatan Degel Desa Ngreco Kec. Tegalombo Kab. Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45 / 940 / KPTS / 408.12 / 2019)
56.000.000,00
- Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk penanganan darurat
jembatan Degel Desa Ngreco Kec. Tegalombo Kab. Pacitan 56.500.000,00
- Pengembalian kelebihan Belanja Tidak Terduga akibat banjir dan tanah longsor (PUPR) (500.000,00)
6 Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Kabupaten Pacitan di Kabupaten
Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1280 / KPTS / 408.12 / 2019) 410.434.433,00
- biaya perawatan di rumah sakit 49.429.433,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Kabupaten Pacitanyang di rawat di
Rumah Sakit Umum Pacitan 35.428.181,00
- Pembayaran biaya pasien Hepatitis A yang di rawat di RSUD dr.Darsono Kab.Pacitan Tahun
2019 14.001.252,00
- Biaya perawatan di puskesmas 295.405.000,00
- Pengajuan klaim kasus HEPATITIS A perawatan pasien di Puskesmas Wonokarto Ngadirojo
Th.2019 5.440.000,00
- Pengajuan klaim kasus HEPATITIS A perawatan pasien di Puskesmas Tulakan Kec.Tulakan
Th.2019 945.000,00
- Pengajuan klaim kasus HEPATITIS A perawatan pasien di Puskesmas Ngadirojo Kecamatan
Ngadirojo Th.2019 231.820.000,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Puskesmas Ketrowonojoyo
Kabupaten Pacitan Th 2019 905.000,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Kecamatan Tegalombo Kabupaten
Pacitan Th 2019 1.360.000,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Puskesmas Sukorejo Kabupaten
Pacitan Th 2019 14.480.000,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Puskesmas Sudimoro Kabupaten
Pacitan Th 2019 38.755.000,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Kabupaten Pacitan Th.2019 1.700.000,00
- Operasional dinas kesehatan 65.600.000,00
- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A yang ditangani DINKES Kabupaten
Pacitan Th.2019 65.600.000,00
- Pengiriman air bersih untuk penganganan KLB Hepatitis A
7
Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak pembayaran tagihan
rekening listrik penerangan jalan umum di kabupaten Pacitan ( Sesuai Surat Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1688 / KPTS / 408.12 / 2019)
832.491.866,00
- Pencairan dana Belanja Tak Terduga pembayaran rekening PJU Bln NOPEMBER Th.2019 506.384.158,00
- Pencairan dana Belanja Tak Terduga pembayaran rekening PJU Bln DESEMBER Th.2019 326.107.708,00
Jumlah 2.951.907.599,00
Terjadi kenaikan realisasi yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi
tahun lalu yaitu sebesar Rp1.304.650.099,00 atau 79,20% karena adanya
Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak
pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum di Kabupaten
Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1688 / KPTS /
408.12 / 2019) sebesar Rp832.491.866,00.
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)
3. Transfer 335.062.420.566,00 332.832.832.687,00 294.586.910.216,00
Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp332.832.832.687,00
atau sebesar 99,33% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
88
Rp38.245.922.471,00 atau sebesar 12,98% dari Tahun 2018. Realisasi tersebut
berupa realisasi bagi hasil pendapatan ke desa dan bantuan keuangan dengan
penjelasan sebagai berikut :
Tabel 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Bagi Hasil Pajak 3.998.214.012,37 3.591.658.857,00 89,83 3.219.891.853,00 371.767.004,00
2 Bagi Hasil Retribusi 2.694.922.444,63 1.928.825.286,00 71,57 1.727.944.163,00 200.881.123,00
3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 289.639.074.200,00 (289.639.074.200,00)
4 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 328.369.284.109,00 327.312.348.544,00 99,68 0,00 327.312.348.544,00
JUMLAH 335.062.420.566,00 332.832.832.687,00 99,33 294.586.910.216,00 38.245.922.471,00
3.1 Transfer Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp3.591.658.857,00 atau sebesar 89,83%
dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp371.767.004,00 atau sebesar
11,55% dari Tahun 2018. Rincian Bagi Hasil Pajak masing-masing kecamatan adalah
sebagai berikut.
Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa 3.219.891.853,00 (3.219.891.853,00)
2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan 483.053.792,91 435.631.481,00 90,18 0,00 435.631.481,00
3
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan
Kebonagung
441.409.230,77 387.748.568,00 87,84 0,00 387.748.568,00
4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari 398.172.517,11 344.996.218,00 86,64 0,00 344.996.218,00
5 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku 318.958.915,55 296.657.813,00 93,01 0,00 296.657.813,00
6 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Punung 316.466.632,27 283.618.700,00 89,62 0,00 283.618.700,00
7 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo 292.865.036,50 259.500.242,00 88,61 0,00 259.500.242,00
8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di KecamatanTegalombo 271.865.474,82 246.709.942,00 90,75 0,00 246.709.942,00
9 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo 413.647.306,75 372.014.795,00 89,94 0,00 372.014.795,00
10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan 386.282.225,12 348.178.583,00 90,14 0,00 348.178.583,00
11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro 245.056.689,12 226.276.381,00 92,34 0,00 226.276.381,00
12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan 231.264.903,42 212.642.869,00 91,95 0,00 212.642.869,00
13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar 199.171.288,03 177.683.265,00 89,21 0,00 177.683.265,00
JUMLAH 3.998.214.012,37 3.591.658.857,00 89,83 0,00 3.591.658.857,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
89
Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019 diatur dalam
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara perhitungan dan
penyaluran dana bagi hasilpajak daerah kabupaten pacitan kepadapemerintah desa
Adapun rincian per obyek pajak di masing-masing desa dapat dijelaskan dalam
lampiran IV
3.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi
Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.928.825.286,00 atau sebesar 71,57%
dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp200.881.123,00 atau
sebesar 11,63% dari Tahun 2018. Dari realisasi tersebut diatas sebesar
Rp356.778.740,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan dan
sebesar Rp1.572.046.573 merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Desa. Realisasi tersebut terdiri dari :
Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
kepada Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 1.400.126.723,00
-
1.400.126.723,00
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir
Berlangganan. 366.194.170,00 356.778.740,00 97,43 327.817.440,00 28.961.300,00
3
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Pacitan 213.689.324,27 153.344.357,00 71,76 0,00 153.344.357,00
4
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Kebonagung 184.675.933,69 128.251.908,00 69,45 0,00 128.251.908,00
5
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Arjosari 260.521.164,57 158.674.540,00 60,91 0,00 158.674.540,00
6
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Pringkuku 174.893.118,63 133.814.860,00 76,51 0,00 133.814.860,00
7
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Punung 367.802.946,63 232.408.701,00 63,19 0,00 232.408.701,00
8
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Donorojo 393.986.741,12 250.251.770,00 63,52 0,00 250.251.770,00
9
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
KecamatanTegalombo 107.291.399,61 75.429.178,00 70,30 0,00 75.429.178,00
10
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Ngadirojo 195.827.468,18 131.710.928,00 67,26 0,00 131.710.928,00
11
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Tulakan 159.624.585,16 115.711.280,00 72,49 0,00 115.711.280,00
12
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Sudimoro 97.197.865,10 68.571.980,00 70,55 0,00 68.571.980,00
13
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Nawangan 91.698.099,59 65.373.481,00 71,29 0,00 65.373.481,00
14
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Bandar 81.519.628,08 58.503.563,00 71,77 0,00 58.503.563,00
JUMLAH 2.694.922.444,63 1.928.825.286,00 71,57 1.727.944.163,00 200.881.123,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
90
Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019 sebesar
Rp1.572.046.546,00 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 tahun 2015
tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil retribusidaerah kepada
pemerintah desa Adapun rincian per obyek retribusi di masing-masing desa dapat
dijelaskan dalam lampiran V.
3.3 Transfer Bantuan Keuangan
Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar
Rp327.312.348.544,00 atau sebesar 99,68% dari anggaran dan mengalami kenaikan
sebesar Rp37.673.274.344,00 atau sebesar 13,01% dari Tahun 2018. Realisasi sebesar
Rp327.312.348.544,00 terdiri dari atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik terealisasi sebesar Rp996.040.990,00 atau 100,01%. melebihi anggaran
sebesar Rp92.435,00 atau 0,01%, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
sebesar Rp326.316.307.554,00 atau 99,68% dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing kecamatan
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/130/KPTS/408.12/2019 Tentang Penerima dan Besaran, serta Perangkat
Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/1337/KPTS/408.12/2019.
Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Transfer Bantuan Keuangan
ke Desa 0,00 0,00 0 288.655.396.000,00
-
288.655.396.000,00
2 Belanja Bantuan Kepada
Partai Politik 995.948.555,00 996.040.990,00 100,01 983.678.200,00 12.362.790,00
3
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Donorojo
18.635.938.083,00 18.605.938.083,00 99,84 0,00 18.605.938.083,00
4
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Punung
26.225.430.170,00 26.187.930.170,00 99,86 0,00 26.187.930.170,00
5
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Pringkuku
22.464.958.344,00 22.452.509.344,00 99,94 0,00 22.452.509.344,00
6
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Pacitan
32.044.825.893,00 31.571.725.893,00 98,52 0,00 31.571.725.893,00
7
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Kebonagung
34.912.321.232,00 34.901.321.232,00 99,97 0,00 34.901.321.232,00
8
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Arjosari
25.743.771.467,00 25.733.771.467,00 99,96 0,00 25.733.771.467,00
9
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Nawangan
31.132.589.401,00 31.082.733.401,00 99,84 0,00 31.082.733.401,00
10
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Bandar
19.195.786.122,00 19.095.760.122,00 99,48 0,00 19.095.760.122,00
11
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Tegalombo
23.089.500.260,00 22.937.430.260,00 99,34 0,00 22.937.430.260,00
12
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Tulakan
38.081.573.826,00 37.795.347.826,00 99,25 0,00 37.795.347.826,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
91
13
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Ngadirojo
35.151.938.525,00 35.264.537.525,00 100,32 0,00 35.264.537.525,00
14
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa di
Kecamatan Sudimoro
20.694.702.231,00 20.687.302.231,00 99,96 0,00 20.687.302.231,00
Jumlah 328.369.284.109,00 327.312.348.544,00 99,68 289.639.074.200,00 37.673.274.344,00
Di dalam realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp326.316.307.554,00 termasuk
didalamnya terdapat realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan rincian
sebagaimana lampiran VI.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan
Jawa Timur pada LKPD Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa kesalahan
penganggaran lokasi belanja bantuan keuangan ke desa yang tidak sesuai dengan
peruntukannya dan kesalahan penyerapan SP2D. Untuk kesalahan penganggaran telah
dilakukan pergeseran anggaran dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun
2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 44 Tahun 2019. Dan untuk kesalahan penyerapan SP2D yang menyebabkan
kekebihan belanja akan segera ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah
melalui akun pendapatan lain-lain.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar
Rp995.948.555,00 terealisasi sebesar Rp996.040.990,00 atau atau 100,01%. melebihi
anggaran sebesar Rp92.435,00 atau 0,01%. Pelaksanaan pemberian Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik menyesuaikan jumlah perolehan suara pada
pemilihan umum Tahun 2019 dan tidak mengacu pada Keputusan Bupati Pacitan
Nomor 188.45/106/KPTS/408.12/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2019.
Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp332.832.832.687,00 tidak termasuk didalamnya Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa (Dana Desa) sebesar Rp145.072.735.000,00 yang merupakan dana dari
Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah untuk disalurkan
langsung ke desa-desa. Dari nilai SP2D tersebut, sebesar Rp141.220.070.897,64
terealisasi pada Tahun Anggaran 2019 dan sebesar Rp3.852.664.102,36 menjadi
SiLPA pada masing-masing desa. Adapun rincian penggunaan Dana Desa Tahun
Anggran 2019 sebagaimana terdapat pada lampiran VII.
Tabel 70 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(dalam rupiah)
No Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Jumlah
Kursi Realisasi Keterangan
1 Partai DEMOKRAT 14 319.558.420,00
2 Partai GOLKAR 9 166.911.000,00
3 Partai PDI Perjuangan 6 138.013.070,00
4 Partai NASDEM 2 66.789.190,00
5 Partai HANURA 3 69.742.370,00
6 Partai GERINDRA 2 56.690.990,00
7 Partai Amanat Nasional 2 27.966.650,00
8 Partai Persatuan Pembangunan 2 47.833.300,00
9 Partai Keadilan Sejahtera 2 69.515.680,00
10 Partai Kebangkitan Bangsa 5 33.020.320,00
Jumlah 47 996.040.990,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
92
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)
4. Surplus / Defisit
LRA (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) 192.555.536.445,73
Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2019 sebesar
Rp(202.332.194.190,81) dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73 1.788.495.524.090,47 (69.613.592.714,96)
2 Belanja dan Transfer 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 95,07 1.595.939.987.644,74 325.274.137.921,58
Surplus (Defisit) (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) 82,96 192.555.536.445,73 (394.887.730.636,54)
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)
5. Pembiayaan
Netto 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 52.794.957.099,82
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan
maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara
penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam
periode tahun anggaran tertentu.
Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2019 adalah sebesar
Rp244.403.143.545,55 atau sebesar 100,21% dari anggaran sebesar
Rp243.900.493.545,55 dan naik sebesar 362,93% dari realisasi tahun lalu, yaitu
dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Penerimaan Pembiayaan 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 100 53.394.957.099,82 191.958.186.445,73
2 Pengeluaran pembiayaan 1.450.000.000,00 950.000.000,00 65,52 600.000.000,00 350.000.000,00
Pembiayaan Netto 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 100,21 52.794.957.099,82 191.608.186.445,73
5.1 Penerimaan Pembiayaan
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp245.353.143.545,55 atau 100,001% dari anggaran dan mengalami kenaikan
sebesar Rp191.958.186.445,73 atau 359,51% dari tahun sebelumnya, dengan rincian
sebagai berikut.
Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Penggunaan SiLPA
Tahun Sebelumnya 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 100 53.384.757.099,82 191.965.736.445,73
2 Penerimaan Kembali
Piutang 0,00 2.650.000,00 100 10.200.000,00 (7.550.000,00)
Jumlah 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 100 53.394.957.099,82 191.958.186.445,73
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
93
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp245.350.493.545,55 merupakan
penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Tahun Anggaran 2018 dan terealisasi
sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut pada Tahun
Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 359,59% jika dibandingkan tahun
sebelumnya. Adapun Penerimaan Kembali Piutang sebesar Rp2.650.000,00
merupakan penerimaan Piutang atas Perjanjian Pinjaman (pokok piutang revolping)
pada Dinas Pertanian.
5.2 Pengeluaran Pembiayaan
Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp950.000.000,00
atau sebesar 65,52% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019
berupa Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Investasi
Non Permanen Lainnya yang terdiri dari:
Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1
Penyertaan Modal/
Investasi Pemerintah
Daerah
1.100.000.000,00 600.000.000,00 54,55 600.000.000,00 0,00
2 Pengeluaran Investasi
Non Permanen Lainnya 350.000.000,00 350.000.000,00 100 0,00 350.000.000,00
Jumlah 1.450.000.000,00 950.000.000,00 65,52 600.000.000,00 350.000.000,00
5.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Realisasi Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah sebesar
Rp600.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 75 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Bank Perkreditan Rakyat 300.000.000,00
2 Perusahaan Daerah Air Minum 300.000.000,00
3 Perusahaan Daerah Aneka Usaha -
Jumlah 600.000.000,00
Penyertaan Modal pada PT BPR Jawa Timur berdasarkan pada Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa
Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00
setiap tahun dan realisasi pada tahun ini telah sesuai dengan peraturan daerah
yang mengaturnya. Sedangkan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air
Minum berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2
Juli 2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp50.000.000,00
setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2019, realisasi penyertaan modal pada
PDAM sebesar Rp300.000.000,00.
5.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Bergulir Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro)Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp350.000.000,00 atau
100,00% dari anggaran yang ditetapkan . Dana tersebut dialokasikan oleh
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat . Dalam pelaksanaannya
pemerintah daerah memberikan bantuan modal secara bergulir yang dikelola
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
94
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), KelompokSimpan Pinjam Masyarakat dan Koperasi.
Anggaran TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2019
(Rp)
Realisasi TA 2018
(Rp)
6. Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
(SiLPA)
0,00 42.070.949.354,74 245.350.493.545,55
Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2019 sebesar Rp42.070.949.354,74 dengan perhitungan sebagai
berikut:
Tabel 76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan
1 Pendapatan 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73 1.788.495.524.090,47 (69.613.592.714,96)
2 Belanja dan Transfer 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 95,07 1.595.939.987.644,74 325.274.137.921,58
3 Surplus/Defisit (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) 82,96 192.555.536.445,73 (394.887.730.636,54)
4 Pembiayaan Netto 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 100,21 52.794.957.099,82 191.608.186.445,73
SILPA 0,00 42.070.949.354,74 0,00 245.350.493.545,55 (203.279.544.190,81)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp42.070.949.354,74 tersebut terdiri dari.
Tabel 77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018
(dalam Rupiah)
No Uraian Jumlah Kas 2019 Jumlah Kas 2018
1 Kas Di Kas Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30
2 Kas Di Bendahara Penerimaan 32.073.827,00 79.555.883,00
3 Kas Di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
4 Kas Di BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56
5 Kas di Bendahara Kapitasi JKN 2.407.346.090,63 4.835.223.150,69
6 Kas di Bendahara Dana BOS 1.995.189.826,00 139.521.975,00
8 Utang Pajak (113.847.146,00) (113.847.146,00)
SiLPA LRA 42.070.949.354,74 245.350.493.545,55
Nilai SiLPA sebesar Rp42.070.949.354,74 tidak termasuk di dalamnya saldo
Kas Lainnya sebesar Rp289.921,12 yang merupakan hasil perhitungan
penerimaan dan pengeluaran kas pada entitas teknis selama tahun 2019 yang
merupakan sisa kas dari Dana Sosial Bantuan Peduli Banjir dan Tanah Longsor
yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitann sebagai pengaruh penerapan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02
tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
yang telah diberlakukan sejak tahun 2014.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
95
5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran
dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan
terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan
Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau
SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup
ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya.
1. SAL Awal
Tahun 2019 Tahun 2018
(Rp) (Rp)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal 245.350.493.545,55
53.384.757.099,82
Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp245.350.493.545,55 merupakan Saldo
Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018, yang terdiri dari:
SiLPA BEBAS:
Rp 69.085.339.408,30
SiLPA TERIKAT :
Rp176.265.154.137,25
BLUD Rp 13.592.570.006,56
JKN Rp 4.835.223.150,69
BOS Rp 139.521.975,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp 1.298.028.132,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) :
- Dana Tunjangan Profesi Guru
PNS Daerah (TPGPNSD) Rp 9.433.474.480,00
- Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Rp 618.475.000,00
- Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD (BOP
PAUD)
Rp 1.098.055.550,00
- Dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dan Bantuan
Operasional Keluarga
Berencana (BOKB)
Rp 6.030.868.913,00
- Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan Rp 4.133.800,00
Bantuan Keuangan Rp 95.303.130,00
Hibah Pemerintah Pusat Rp 139.119.500.000,00
Jumlah SiLPA
Rp 245.350.493.545,55
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Tahun 2019 Tahun 2018
(Rp) (Rp)
Penggunaan SAL Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan 245.350.493.545,55
53.384.757.099,82
Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA
tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai
Rp245.350.493.545,55 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2019 yang berasal
dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah tahun 2018
yang terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
96
Pelampauan Pendapatan
Pelampauan penerimaan PAD Rp 19.993.949.669,47
Pajak Daerah Rp 2.680.964.740,20
Retribusi Daerah Rp 704.236.273,03
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Rp 0,1
Lain-Lain PAD yang sah Rp 16.608.748.656,14
Pelampauan penerimaan Dana
Perimbangan
Rp 18.918.400.618,00
Bagi Hasil Pajak Rp (5.241.612.270,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber
Daya Alam
Rp 28.915.973.557,00
Dana Alokasi Khusus Rp (4.755.960.669,00)
Pelampauan penerimaan Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Rp (4.329.674.043,00)
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Rp (4.329.674.043,00)
Rp 34.582.676.244,47
Sisa Penghematan Belanja Rp
Belanja Pegawai Rp 17.525.469.051,94
Belanja Barang dan Jasa Rp 141.055.409.550,83
Belanja Hibah Rp 3.210.165.317,00
Belanja Bantuan Sosial Rp 1.291.318.196,00
Transfer Bagi Hasil Pajak 278.812.038,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi 587.039.846,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
lainnya dan Bantuan Keuangan
Rp 1.820.171.535,00
Belanja Belanja Tidak Terduga Rp 852.742.500,00
Belanja Modal 41.786.489.266,31 Rp 208.407.617.301,08
Pelampauan Penerimaan
Pembiayaan
Pelampauan Penerimaan Piutang
Daerah
Rp 10.200.000,00
Rp 10.200.000,00
Penghematan Pengeluaran
Pembiayaan
Penghematan Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah
Rp 2.350.000.000,00
Rp 2.350.000.000,00
Jumlah
Rp 245.350.493.545,55
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan
Tahun 2019 Tahun 2018
(Rp) (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SilPA) 42.070.949.354,74
245.350.493.545,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berjalan senilai Rp42.070.949.354,74 , Sisa lebih/kurang pembiayaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
97
tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto tahun
berjalan.
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Tahun 2019 Tahun 2018
(Rp) (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya 113.847.146,00
0,00
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp113.87.146,00.
5. SAL Akhir
Tahun 2019 Tahun 2018
(Rp) (Rp)
SAL Akhir 42.184.796.500,74
245.350.493.545,55
Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah
Kabupaten Pacitan untuk perione yang berakhir 31 Desember 2019. Sal Akhir diperoleh
dari SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi
kesalahan tahun sebelumnya dan lain-lain.
Adapun rincian Silpa terdiri dari:
SiLPA BEBAS Rp13.290.477.244,92
SiLPA TERIKAT : Rp28.780.472.109,82
BLUD Rp 13.178.914.985,19
JKN Rp 2.407.346.090,63
BOS Rp 1.995.189.826,00
Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau
Rp 1.666.832.326,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) :
- Dana Tunjangan Profesi
Guru PNS Daerah
(TPGPNSD)
Rp 81.899.000,00
- Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD
(TAMSIL PNSD)
Rp 522.875.000,00
- Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
(BOP PAUD)
Rp 1.186.308.250,00
- Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
Rp 407.285.000,00
- Dana Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) dan
Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
(BOKB)
Rp 4.843.051.783,00
- Dana Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
Rp 23.929.115,00
- Dana Peningkatan
Kapasitas Koperasi dan
Rp 13.037.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
98
UKM
- Dana Pelayanan
Kepariwisataan
Rp 104.962.000,00
- Bantuan Keuangan Rp 240.408.380,00
- Hibah Pemerintah Pusat Rp 2.085.173.804,00
- DAU Tambahan Rp 23.259.050,00
Jumlah SiLPA Rp42.070.949.354,74
Koreksi kesalahan
pembebanan Utang Pihak
Ketiga / Kompensasi PPh 21
tahun 2018
Rp 113.847.146,00
SAL Akhir Rp42.184.796.500,74
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
99
5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
1. Aset
Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp2.349.171.640.733,09 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset
Tetap dan Aset Lainnya.
1.1 Aset lancar
Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp134.663.163.690,80 terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan, dengan penjelasan
sebagai berikut.
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Aset Lancar 134.663.163.690,79 282.489.615.704,84
31 Desember 2019
Rp
31 Desember 2018
Rp
Kenaikan/
Penurunan
1.1.1. Kas di Kas
Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30 (202.293.679.960,38)
1.1.2.
Kas di
Bendahara
Penerimaan
32.073.827,00 79.555.883,00 (47.482.056,00)
1.1.3. Kas di BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56 (366.172.965,37)
1.1.4.
Kas di
Bendahara
Kapitasi JKN
2.407.346.090,63 4.835.223.150,69 (2.427.877.060,06)
1.1.5.
Kas di
Bendahara Dana
BOS
1.995.189.826,00 139.521.975,00 1.855.667.851,00
1.1.6. Kas Lainnya 45.904.715,12 79.357.834,12 (33.453.119,00)
1.1.7. Piutang Pajak
Daerah 2.416.066.091,00 2.300.422.173,00 115.643.918,00
1.1.8. Piutang
Retribusi 2.064.344.511,37 1.689.717.356,87 374.627.154,50
1.1.9
Piutang Lain-
lain PAD yang
Sah
21.168.723.393,42 13.522.008.710,70 7.646.714.682,72
1.1.10
Piutang Transfer
Pemerintah
Pusat-Dana
Perimbangan
26.200.965.442,00 0,00 26.200.965.442,00
1.1.11
Piutang Transfer
Pemerintah
Daerah Lainnya
4.181.891.594,00 6.494.315.706,00 (2.312.424.112,00)
1.1.12
Penyisihan
Piutang
Pendapatan
(4.451.773.395,08 ) (3.965.120.929,31) (486.652.465,77)
1.1,13 Persediaan 40.852.244.838,22 16.904.574.161,61 23.947.670.676,61
Jumlah Aset Lancar 134.663.163.690,79 282.489.615.704,54 (147.826.452.013,75)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
100
Kas dan Setara Kas
Nilai Aset Lancar sejumlah Rp136.906.567.367,68 yang merupakan saldo Kas dan
Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.230.701.215,86 yang merupakan
saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bendahara
Kapitasi JKN, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai
berikut.
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
1.1.1 Kas di Kas Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30 (202.293.679.960,38)
1.1.2 Kas di Bendahara
Penerimaan 32.073.827,00 79.555.883,00 (47.482.056,00)
1.1.3 Kas di BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56 (366.172.965,37)
1.1.4 Kas di Bendahara
Kapitasi JKN 2.407.346.090,63 4.835.223.150,69 (2.427.877.060,06)
1.1.5 Kas di Bendahara Dana
BOS 1.995.189.826,00 139.521.975,00 1.855.667.851,00
1.1.6 Kas Lainnya 45.904.715,12 79.357.834,12 (33.453.119,00)
Jumlah Kas dan Bank 42.230.701.215,86 245.543.698.525,67 (203.312.997.309,81)
1.1.1 Kas di Kas Daerah
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30 (202.293.679.960,38)
Kas di Kas Daerah sebesar Rp24.603.345.598,92 merupakan saldo bank yang
terdiri dari:
Kas di Rekening PT Bank Jatim, Tbk. Rp 24.603.343.669,93
- Rekening Giro Rp 24.603.343.669,93
Rekening Giro 021100216.6 Rp 24.603.343.669,93
Kas di Rekening PT Bank Mandiri, Tbk.
1.112,70
- Rekening Giro Rp 1.112,70
Rekening Giro 171-00-0080487-5 Rp 1.112,70
Kas di Rekening PT Bank BTN, Tbk.
816,29
- Rekening Giro Rp 816,29
Rekening Giro 01112-01-30-
000002-9 Rp 816,29
Saldo Bank Rp 24.603.345.598,92
1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/
(Rp) (Rp) Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara
Penerimaan 32.073.827,00 79.555.883,00 (47.482.056,00)
Pada akhir periode Tahun Anggaran 2019, Kas di Bendahara Penerimaan
bersaldo Rp32.073.827,00. Saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan
(deposit in transit) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD karena pada
tanggal 31 Desember 2019 setelah jam 12.00 WIB, bank tidak dapat
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
101
melakukan pembukuan pada hari yang sama pada BLUD RSUD sesuai jadwal
operasional bank.
1.1.3 Kas di BLUD
31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/Penurunan
(Rp) (Rp) (Rp)
Kas di Bendahara
BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56 (366.172.965,37)
Kas di BLUD RSUD posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp13.146.841.158,19
tersimpan pada:
1) Kas BLUD pada PT Bank Jatim, Tbk. dengan rincian sebagai berikut.
(1) Rekening Jasa Giro dengan Nomor Rekening 021.101.3613 saldo
Rp146.841.158,19;
(2) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet
374851 tanggal 22 Januari 2019 saldo sebesar Rp7.500.000.000,00;
(3) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet
457497 tanggal 06 Desember 2019 saldo sebesar
Rp2.500.000.000,00.
2) Kas BLUD pada BTN (Persero), Tbk. dengan rincian sebagai berikut.
(1) Rekening penampungan dengan No Rekening 0067-01-001219-30-3
sebesar Rp0,00 karena sudah disetor ke Rek Kas BLUD PT Bank
Jatim Tbk.;
(2) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet A
1862727 tanggal 24 April 2019 saldo sebesar Rp3.000.000.000,00.
1.1.4 Kas di Bendahara JKN
31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/
(Rp) (Rp) Penurunan (Rp)
Kas di Bendahara
JKN
2.407.346.090,63 4.835.223.150,69 (2.427.877.060,06)
Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan merupakan Kas FKTP
posisi 31 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi.
Saldo Kas di Bendahara JKN sejumlah Rp2.407.346.090,63 tersebut tersimpan
pada rekening FKTP, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 78 Laporan Realisasi JKN Dinas Kesehatan
(dalam rupiah)
NAMA FKTP SALDO AWAL
JANUARI S/D DESEMBER TOTAL
PENDAPATAN
S/D DESEMBER
BELANJA S/D
DESEMBER SILPA
PENDAPATAN JASA GIRO AUTO DEBET
JASA GIRO
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
PACITAN
232.530.926,00 739.253.000,00 3.367.860,00 (3.535.906,00) 739,084,954.00 851.568.108,00 120.047.772,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
TANJUNGSARI
69.588.650,00 1.654.000.200,00 2.450.434,00 (2.739.293,00) 1,653,711,341.00 1.651.789.679,00 71.510.312,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
102
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
KEBONAGUNG
134.037.443,00 791.319.300,00 1.902.895,00 (2.004.406,00) 791,217,789.00 827.251.630,00 98.003.602,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
KETROWONOJOYO
23.635.920,00
448.767.774,00 631.604,00 (635.094,00) 448,764,284.00 446.027.766,00 26.372.438,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
ARJOSARI
369.939.274,00 1.151.285.502,00 5.914.035,00 (6.348.451,00) 1,150,851,086.00 1.396.183.770,00 124.606.590,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
KEDUNGBENDO
48.797.811,00 274.855.087,00 544.790,00 (583.377,00) 274,816,500.00 303.649.580,00 19.964.731,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
PUNUNG
153.950.653,00 558.236.150,00 2.319.367,00 (2.484.796,00) 558,070,721.00 689.762.458,00 22.258.916,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
GONDOSARI
32.597.816,00 378.206.925,00 590.889,00 (602.240,00) 378,195,574.00 392.451.093,00 18.342.297,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
PRINGKUKU
33.087.390,00
508.992.100,00
671.817,00
(710.824,00)
508,953,093.00
524.143.155,00
17.897.328,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
CANDI
31.942.502,00 356.527.925,00 666.749,00 (667.110,00) 356,527,564.00 351.831.984,00 36.638.082,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
DONOROJO
307.257.988,09 736.951.725,00 0,00 0,00 736,951,725.00 1.027.145.320,00 17.064.393,09
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
KALAK
58.646.974,89 491.977.894,00 0,00 0,00 491,977,894.00 549.396.035,00 1.228.833,89
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
NGADIROJO
169.442.011,86 994.322.100,00 0,00 0,00 994,322,100.00 1.029.253.341,38 134.510.770,48
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
WONOKARTO
36.066.458,16 341.503.780,00 0,00 0,00 341,503,780.00 358.263.637,36 19.306.600,80
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
TULAKAN
548.567.762,00 1.815.570.529,00 0,00 0,00 1,815,570,529.00 2.062.434.922,00 301.703.369,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
BUBAKAN
148.172.350,28 1.009.972.186,00 0,00 0,00 1,009,972,186.00 1.056.397.224,46 101.747.311,82
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
SUDIMORO
168.755.066,28 639.173.226,00 0,00 0,00 639,173,226.00 532.911.809,00 275.016.483,28
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
16.177.871,20 361.343.100,00 0,00 0,00 361,343,100.00 363.800.695,73 13.720.275,47
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
103
PUSKESMAS
SUKOREJO
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
TEGALOMBO
871.313.386,00 1.687.814.350,00 14.814.469,00 (15.218.015,00) 1,687,410,804.00 1.976.499.118,00 582.225.072,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
GEMAHARJO
317.425.028,00 1.042.362.050,00 4.796.435,00 (5.062.355,00) 1,042,096,130.00 1.327.092.230,00 32.428.928,00
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
NAWANGAN
488.261.568,09 1.170.580.656,00 0,00 0,00 1,170,580,656.00 1.501.437.573,60 157.404.650,49
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
PAKISBARU
271.507.792,84 1.104.233.800,00 0,00 0,00 1,104,233,800.00 1.278.937.029,00 96.804.563,84
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
BANDAR
295.680.628,93 901.216.150,00 0,00 0,00 901,216,150.00 1.113.311.848,16 83.584.930,77
Pendapatan Dana
Kapitasi JKN FKTP
PUSKESMAS
JERUK
7.839.879,07 609.190.732,00 0,00 0,00 609,190,732.00 582.072.771,37 34.957.839,70
JUMLAH 4.835.223.150,69 19.767.656.241,00 38.671.344,00 (40.591.867,00) 19,765,735,718.00 22.193.612.778,06 2.407.346.090,63
Saldo Kas di Bendahara JKN sebesar Rp2.407.346.090,63, termasuk di
dalamnya terdapat pendapatan jasa giro PT BNI (Persero) Tbk. yang belum di-
autodebet ke rekening kas daerah sebesar Rp1.539.417,00.
1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS
31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/
Penurunan
(Rp) (Rp) (Rp)
Kas di Bendahara
Dana BOS 1.995.189.826,00 139.521.975,00 1.855.667.851,00
Saldo kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana BOS pada posisi 31
Desember 2019. Saldo Kas BOS Tahun 2019 sebesar Rp1.995.189.826,00
terdiri dari saldo tunai sebesar Rp842.554.480,00 dan saldo bank sebesar
Rp1.152.635.346,00.
Dari nilai tersebut tidak termasuk didalamnya utang PFK dari Kegiatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp45.829.355,00 dimana
penggolongannya masuk Kas Lainnya. Rincian saldo Kas di Bendahara Dana
BOS di Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dapat diuraikan sebagai
berikut.
Tabel 79 Rekapitulasi Belanja Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
NO NPSN LEMBAGA STATUS SALDO BOS
2018
SALDO TAHUN
2019
RINCIAN SALDO
TUNAI BANK
139.521.975 1.995.189.826 842.554.480 1.152.635.346
1 20511530 SD NEGERI 1 GEMBONG 0211030054 53.000 19.000 19.000 -
2 20511526 SD NEGERI 1 GUNUNGSARI 0211030071 - 3.652.100 3.332.100 320.000
3 20511409 SD NEGERI 1 JETISKIDUL 0211030119 - 2.914.300 2.914.300
4 20511390 SD NEGERI 1 KARANGREJO 0211030178 - 4.446.200 4.446.200
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
104
5 20511396 SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO 0211030194 - 15.206.200 9.672.200 5.534.000
6 20510876 SD NEGERI 1 MLATI 0211030232 494.870 2.240.000 - 2.240.000
7 20510779 SD NEGERI 1 SEDAYU 0211030275 24.000 4.915.100 4.915.100
8 20511058 SD NEGERI 1 TEMON 0211030291 - 640.000 - 640.000
9 20511490 SD NEGERI 2 BORANG 0211030020 14.000 3.830.100 3.830.100 -
10 20511529 SD NEGERI 2 GEMBONG 0211030062 - 4.869.200 4.869.200
11 20511515 SD NEGERI 2 GUNUNGSARI 0211030089 39.000 6.691.000 6.691.000
12 20511408 SD NEGERI 2 JETISKIDUL 0211030127 - 3.499.000 3.499.000
13 20511415 SD NEGERI 2 KARANGGEDE 0211030143 - 2.278.000 2.278.000
14 20511389 SD NEGERI 2 KARANGREJO 0211030186 - 6.810.000 6.810.000
15 20510875 SD NEGERI 2 MLATI 0211030241 5.000 5.694.200 5.694.200
16 20511057 SD NEGERI 2 TEMON 0211030305 - 7.170.400 6.210.400 960.000
17 20511514 SD NEGERI 3 GUNUNGSARI 0211030097 - 4.804.300 4.804.300
18 20510874 SD NEGERI 3 MLATI 0211030259 - 5.211.900 5.211.900
19 20511288 SD NEGERI ARJOSARI 0211030003 814.336 385.236 385.236 -
20 20511482 SD NEGERI GAYUHAN 0211030038 19.000 15.221.300 9.121.300 6.100.000
21 20511536 SD NEGERI GEGERAN 0211030046 - 7.640.000 5.720.000 1.920.000
22 20555441 SD NEGERI JATIMALANG 0211030101 - 1.660.400 1.660.400
23 20555439 SD NEGERI MANGUNHARJO 0211030216 - 4.897.900 4.897.900
24 20510927 SD NEGERI PAGUTAN 0211030267 - 8.002.100 8.002.100
25 20511026 SD NEGERI TREMAS 0211030330 1.648.000 - -
26 20555440 SD NEGERI 1 BANDAR 0211030348 - 2.880.000 - 2.880.000
27 20511257 SD NEGERI 1 BANGUNSARI 0211030381 - 14.830.000 14.830.000
28 20511523 SD NEGERI 1 JERUK 0211030411 200.600 5.931.525 5.931.525
29 20511459 SD NEGERI 1 KLEDUNG 0211030461 - 9.120.000 9.120.000
30 20510863 SD NEGERI 1 NGUNUT 0211030496 - 800.000 - 800.000
31 20510896 SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG 0211030534 - 1.920.000 - 1.920.000
32 20511031 SD NEGERI 1 TUMPUK 0211030585 125 - -
33 20511037 SD NEGERI 1 WATUPATOK 0211030615 - 4.160.000 - 4.160.000
34 20511274 SD NEGERI 2 BANGUNSARI 0211030399 930.000 479.000 - 479.000
35 20511522 SD NEGERI 2 JERUK 0211030429 308.600 4.021.300 4.021.300
36 20511458 SD NEGERI 2 KLEDUNG 0211030470 120.000 477.000 3.500 473.500
37 20510904 SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG 0211030542 - 470.700 470.700
38 20511260 SD NEGERI 3 BANDAR 0211030364 - 14.561.000 1.441.000 13.120.000
39 20511521 SD NEGERI 3 JERUK 0211030437 198.000 23.157.900 23.157.900
40 20511457 SD NEGERI 3 KLEDUNG 0211030488 16.600 - -
41 20510905 SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG 0211030551 - 1.705.800 1.705.800
42 20511040 SD NEGERI 3 TUMPUK 0211030607 60.000 - -
43 20511520 SD NEGERI 4 JERUK 0211030445 - 950.100 950.100
44 20510913 SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG 0211030569 60.000 11.234.000 11.234.000
45 20511258 SD NEGERI 5 BANDAR 0211030372 2.050.000 417.750 417.750
46 20511519 SD NEGERI 5 JERUK 0211030453 511.700 4.837.200 4.837.200
47 20511469 SD NEGERI 1 DONOROJO 0211030704 - 6.000 6.000
48 20511478 SD NEGERI 1 GEDOMPOL 0211030739 - 218 218
49 20551732 SD NEGERI 1 KLEPU 0211030801 2.975.700 4.815.300 4.455.300 360.000
50 20510784 SD NEGERI 1 SEKAR 0211030861 - 7.413.400 6.133.400 1.280.000
51 20510812 SD NEGERI 1 SUKODONO 0211030917 - 17.093.500 - 17.093.500
52 20511499 SD NEGERI 2 CEMENG 0211030682 546.500 2.597.200 2.597.200
53 20511477 SD NEGERI 2 GEDOMPOL 0211030747 - 320.000 320.000
54 20511404 SD NEGERI 2 KALAK 0211030798 50.730 960.000 - 960.000
55 20511431 SD NEGERI 2 KLEPU 0211030810 - 3.131.500 3.131.500
56 20510778 SD NEGERI 2 SAWAHAN 0211030852 - 208 - 208
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
105
57 20510838 SD NEGERI 2 SENDANG 0211030895 54.000 - -
58 20510820 SD NEGERI 2 SUKODONO 0211030925 - 2.159.800 2.159.800
59 20511467 SD NEGERI 3 DONOROJO 0211030721 - 5.101.100 5.101.100
60 20511466 SD NEGERI 3 GEDOMPOL 0211030755 - 892.001 639.980 252.021
61 20511428 SD NEGERI 4 KLEPU 0211030836 640.000 1.920.000 - 1.920.000
62 20511537 SD NEGERI 1 GEMBUK 0211030992 - 640.000 - 640.000
63 20511384 SD NEGERI 1 KATIPUGAL 0211031069 - 960.000 - 960.000
64 20510804 SD NEGERI 1 PUNJUNG 0211031174 - 38.000.000 - 38.000.000
65 20510774 SD NEGERI 1 PURWOASRI 0211031191 - 722.400 82.400 640.000
66 20510769 SD NEGERI 1 SANGGRAHAN 0211031212 12.504.000 - -
67 20510833 SD NEGERI 1 SIDOMULYO 0211031239 - 6.450.000 6.450.000
68 20511094 SD NEGERI 1 WONOGONDO 0211031263 - 2.913.600 2.913.600
69 20511069 SD NEGERI 1 WORAWARI 0211031280 - 320.000 - 320.000
70 20511483 SD NEGERI 2 GAWANG 0211030984 - 1.432.000 - 1.432.000
71 20511401 SD NEGERI 2 KARANGNONGKO 0211031051 1.232 57.347.154 347.154 57.000.000
72 20511383 SD NEGERI 2 KATIPUGAL 0211031077 - 3.595.200 3.275.200 320.000
73 20511446 SD NEGERI 2 KETEPUNG 0211031107 - 1.600.000 - 1.600.000
74 20511463 SD NEGERI 2 KETRO 0211031115 - 889.800 889.800
75 20511424 SD NEGERI 2 KLESEM 0211031140 - 4.515.000 4.515.000
76 20510803 SD NEGERI 2 PUNJUNG 0211031182 - 202 - 202
77 20510773 SD NEGERI 2 PURWOASRI 0211031204 40.750 56.000 56.000
78 20510842 SD NEGERI 2 SIDOMULYO 0211031247 - 3.280.000 3.280.000
79 20511068 SD NEGERI 2 WORAWARI 0211031298 - 640.000 - 640.000
80 20510850 SD NEGERI 3 SIDOMULYO 0211031255 - 1.054.300 1.054.300
81 20511419 SD NEGERI KALIPELUS 0211031018 - 320.000 - 320.000
82 20511400 SD NEGERI KEBONAGUNG 0211031085 2.500.000 64.820 64.820
83 20511543 SD NEGERI 1 GONDANG 0211031301 566.500 4.830.000 4.830.000
84 20511422 SD NEGERI 1 JETIS LOR 0211031336 112.849 - -
85 20510891 SD NEGERI 1 NAWANGAN 0211031395 2.049.500 - -
86 20510900 SD NEGERI 1 PENGGUNG 0211031506 - 7.517.000 7.517.000
87 20510781 SD NEGERI 1 SEMPU 0211031549 - 13.732.825 13.732.825
88 20511542 SD NEGERI 2 GONDANG 0211031310 - 960.000 - 960.000
89 20511411 SD NEGERI 2 JETIS LOR 0211031344 - 5.399.886 5.399.650 236
90 20510868 SD NEGERI 2 NGROMO 0211031450 - 640.000 - 640.000
91 20510780 SD NEGERI 2 SEMPU 0211031557 158.464 - -
92 20511030 SD NEGERI 2 TOKAWI 0211031590 - 5.468.000 5.468.000
93 20511410 SD NEGERI 3 JETIS LOR 0211031352 - 224 - 224
94 20510887 SD NEGERI 3 NAWANGAN 0211031417 - 1.920.000 - 1.920.000
95 20510867 SD NEGERI 3 NGROMO 0211031468 - 960.000 - 960.000
96 20510897 SD NEGERI 4 PENGGUNG 0211031531 - 1.600.000 - 1.600.000
97 20511028 SD NEGERI 4 TOKAWI 0211031611 - 320.000 - 320.000
98 20510885 SD NEGERI 5 NAWANGAN 0211031433 750.000 2.063.700 2.063.700
99 20511267 SD NEGERI 1 BODAG 0211031620 2.061.000 - -
100 20511381 SD NEGERI 1 BOGOHARJO 0211031646 - 6.590.400 4.786.600 1.803.800
101 20511513 SD NEGERI 1 HADILUWIH 0211031701 - 15.955.700 15.471.700 484.000
102 20511511 SD NEGERI 1 HADIWARNO 0211031727 - 1.920.000 - 1.920.000
103 20510872 SD NEGERI 1 NGADIROJO 0211031743 - 320.000 - 320.000
104 20510925 SD NEGERI 1 PAGEREJO 0211031786 - 1.920.000 - 1.920.000
105 20511046 SD NEGERI 1 TANJUNGPURO 0211031891 - 5.034.700 5.034.700
106 20511099 SD NEGERI 1 WONOASRI 0211031930 - 9.994.200 9.994.200
107 20511089 SD NEGERI 1 WONODADIKULON 0211031956 - 2.592.700 2.592.700
108 20511085 SD NEGERI 1 WONODADIWETAN 0211031999 - 5.816.100 5.816.100
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
106
109 20511200 SD NEGERI 1 WONOSOBO 0211032049 - 2.859.000 2.859.000
110 20511256 SD NEGERI 2 BODAG 0211031638 - 6.141.100 6.141.100
111 20511506 SD NEGERI 2 BOGOHARJO 0211031654 - 3.251.400 - 3.251.400
112 20511512 SD NEGERI 2 HADILUWIH 0211031719 - 3.928.100 3.928.100
113 20510871 SD NEGERI 2 NGADIROJO 0211031751 - 5.438.700 5.438.700
114 20510922 SD NEGERI 2 NOGOSARI 0211031778 - 2.880.000 - 2.880.000
115 20510926 SD NEGERI 2 PAGEREJO 0211031794 - 1.381.600 1.381.600
116 20510841 SD NEGERI 2 SIDOMULYO 0211031824 - 4.867.000 4.867.000
117 20511096 SD NEGERI 2 WONOASRI 0211031948 - 1.475.200 1.475.200
118 20510934 SD NEGERI 3 PAGEREJO 0211031808 - 12.504.600 12.504.600
119 20510849 SD NEGERI 3 SIDOMULYO 0211031832 - 7.435.400 5.835.400 1.600.000
120 20510848 SD NEGERI 4 SIDOMULYO 0211031859 - 15.784.800 15.464.800 320.000
121 20510847 SD NEGERI 5 SIDOMULYO 0211031867 - 4.105.000 4.105.000
122 20511501 SD NEGERI CANGKRING 0211031662 - 1.453.500 1.453.500
123 20511203 SD NEGERI WIYORO 0211031913 - 6.248.500 6.248.500
124 20511391 SD NEGERI 1 KAYEN 0211032146 - 2.493.800 2.493.800
125 20510909 SD NEGERI 1 PLOSO 0211032073 1.844.000 18.297.400 18.297.400
126 20510771 SD NEGERI 1 SAMBONG 0211032235 16.000 17.900 17.900
127 20510786 SD NEGERI 1 SEDENG 0211032251 - 51.748 51.748
128 20510846 SD NEGERI 1 SIRNOBOYO 0211032294 283.750 5.034.300 5.034.300
129 20511050 SD NEGERI 1 TAMBAKREJO 0211032341 340.500 2.356.582 1.076.582 1.280.000
130 20511263 SD NEGERI 2 BALEHARJO 0211032103 - 21.768 21.768
131 20511392 SD NEGERI 2 KAYEN 0211032154 - 45.200 45.200
132 20510770 SD NEGERI 2 SAMBONG 0211032243 - 1.600.000 - 1.600.000
133 20510785 SD NEGERI 2 SEDENG 0211032260 - 1.600.000 - 1.600.000
134 20510845 SD NEGERI 2 SIRNOBOYO 0211032308 - 7.915.100 7.915.100
135 20511049 SD NEGERI 2 TAMBAKREJO 0211032359 - 3.270.500 3.270.500
136 20510844 SD NEGERI 3 SIRNOBOYO 0211032316 163.607 32.940 32.940
137 20511276 SD NEGERI ARJOWINANGUN 0211032081 232.400 21.820.000 76.800 21.743.200
138 20555436 SD NEGERI BANGUNSARI 0211032111 133.400 16.337.550 16.337.550
139 20511394 SD NEGERI KEMBANG 0211032162 394.000 9.900.570 8.620.570 1.280.000
140 20510894 SD NEGERI MENADI 0211032383 745.385 - -
141 20510877 SD NEGERI MENTORO 0211032171 429.075 - -
142 20510892 SD NEGERI NANGGUNGAN 0211032065 641.350 - -
143 20510921 SD NEGERI PACITAN 0211032189 11.000 52.026.810 927.310 51.099.500
144 20510794 SD NEGERI PONGGOK 0211032201 - 8.000.000 8.000.000
145 20510805 SD NEGERI PUCANGSEWU 0211032219 9.199 498.400 498.400
146 20510782 SD NEGERI SEMANTEN 0211032278 - 50.000 50.000
147 20510836 SD NEGERI SIDOHARJO 0211032286 634.787 11.617.800 11.617.068 732
148 20510825 SD NEGERI SUMBERHARJO 0211032332 657.160 12.850 12.850
149 20511044 SD NEGERI TANJUNGSARI 0211032367 1.379.000 825.891 825.891
150 20511505 SD NEGERI 1 CANDI 0211032391 - 3.725.700 3.725.700
151 20511473 SD NEGERI 1 DADAPAN 0211032448 - 7.084.196 6.520.996 563.200
152 20511471 SD NEGERI 1 DERSONO 0211032456 - 6.909.150 6.909.150
153 20511546 SD NEGERI 1 GLINGGANGAN 0211032481 - 18.963.000 - 18.963.000
154 20510902 SD NEGERI 1 PELEM 0211032545 - 9.298.730 9.298.730
155 20510793 SD NEGERI 1 PRINGKUKU 0211032596 91.000 477.000 - 477.000
156 20510815 SD NEGERI 1 SUGIHWARAS 0211032626 - 6.791.400 6.791.400
157 20511062 SD NEGERI 1 TAMANASRI 0211032642 - 7.450.100 6.170.100 1.280.000
158 20511504 SD NEGERI 2 CANDI 0211032405 - 2.643.500 2.003.500 640.000
159 20511474 SD NEGERI 2 DADAPAN 0211032430 - 7.569.060 7.569.060
160 20511545 SD NEGERI 2 GLINGGANGAN 0211032499 - 239.000 221.000 18.000
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
107
161 20510903 SD NEGERI 2 PELEM 0211032553 - 4.534.100 4.054.100 480.000
162 20510792 SD NEGERI 2 PRINGKUKU 0211032600 - 4.834.600 4.834.600
163 20510814 SD NEGERI 2 SUGIHWARAS 0211032634 - 3.843.400 3.843.400
164 20511051 SD NEGERI 2 TAMANASRI 0211032651 - 6.531.000 3.651.000 2.880.000
165 20511472 SD NEGERI 3 DERSONO 0211032472 130.000 1.300 1.300
166 20511544 SD NEGERI 3 GLINGGANGAN 0211032502 - 3.694.000 3.694.000
167 20510901 SD NEGERI 3 PELEM 0211032561 - 6.504.500 6.504.500
168 20510800 SD NEGERI 3 PRINGKUKU 0211032588 - 7.732.500 7.732.500
169 20511502 SD NEGERI 4 CANDI 0211032421 - 1.103.900 1.103.900
170 20555437 SD NEGERI NGADIREJAN 0211032537 44.700 7.323.313 7.323.313
171 20510843 SD NEGERI SOBO 0211032618 - 4.829.960 4.829.960
172 20511038 SD NEGERI WATUKARUNG 0211032669 348.200 6.740.000 - 6.740.000
173 20511494 SD NEGERI 1 BOMO 0211032677 1.835.600 4.809.300 4.809.300
174 20510881 SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL 0211032774 381.400 88.000 88.000
175 20510911 SD NEGERI 1 PITON 0211032812 - 6.200 6.200
176 20510907 SD NEGERI 1 PLOSO 0211032839 306.000 1.820.600 380.600 1.440.000
177 20510832 SD NEGERI 1 SOOKA 0211032928 2.600 22.000 22.000
178 20511054 SD NEGERI 1 TINATAR 0211032944 189.000 42.960.000 - 42.960.000
179 20511493 SD NEGERI 2 BOMO 0211032685 - 71.700 71.700
180 20510880 SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL 0211032782 29.000 864 - 864
181 20510910 SD NEGERI 2 PITON 0211032821 480.000 2.560.000 - 2.560.000
182 20510895 SD NEGERI 2 PLOSO 0211032847 89.000 37.000 37.000
183 20510791 SD NEGERI 2 PUNUNG 0211032871 90.000 9.000 9.000
184 20511043 SD NEGERI 2 TINATAR 0211032952 - 320.000 320.000
185 20511527 SD NEGERI 3 GONDOSARI 0211032723 50.000 - -
186 20510790 SD NEGERI 3 PUNUNG 0211032880 615.715 1.121.928 481.928 640.000
187 20510788 SD NEGERI 4 PUNUNG 0211032898 244.380 2.823.500 263.500 2.560.000
188 20510775 SD NEGERI 6 PUNUNG 0211032901 5.400 - -
189 20511039 SD NEGERI WARENG 0211032979 - 7.900 7.900
190 20510819 SD NEGERI 1 GUNUNGREJO 0211032987 - 7.352.000 - 7.352.000
191 20511449 SD NEGERI 1 KARANGMULYO 0211033002 615.000 4.468.200 4.468.200
192 20511451 SD NEGERI 1 KETANGGUNG 0211033029 - 53.295.800 - 53.295.800
193 20511442 SD NEGERI 1 KLEPU 0211033053 - 3.200.000 - 3.200.000
194 20510932 SD NEGERI 1 PAGERKIDUL 0211033070 - 3.006.200 - 3.006.200
195 20510930 SD NEGERI 1 PAGERLOR 0211033096 - 35.124.300 3.124.300 32.000.000
196 20511495 SD NEGERI 1 SEMBOWO 0211033126 - 2.644.200 - 2.644.200
197 20510830 SD NEGERI 1 SUDIMORO 0211033142 2.000.000 22.412.900 1.532.900 20.880.000
198 20510828 SD NEGERI 1 SUMBEREJO 0211033193 - 9.155.500 - 9.155.500
199 20510816 SD NEGERI 2 GUNUNGREJO 0211032995 - 5.120.000 - 5.120.000
200 20511450 SD NEGERI 2 KETANGGUNG 0211033037 - 7.886.200 6.878.200 1.008.000
201 20537132 SD NEGERI 2 KLEPU 0211033061 - 3.318.500 1.398.500 1.920.000
202 20510931 SD NEGERI 2 PAGERKIDUL 0211033088 - 64.000.000 - 64.000.000
203 20510929 SD NEGERI 2 PAGERLOR 0211033100 - 4.200.224 4.200.000 224
204 20511426 SD NEGERI 2 SEMBOWO 0211033134 - 815.826 815.600 226
205 20510818 SD NEGERI 2 SUDIMORO 0211033151 - 56.000.000 - 56.000.000
206 20511427 SD NEGERI 3 KLEPU 0211033045 - 1.549.500 1.549.500
207 20510928 SD NEGERI 3 PAGERLOR 0211033118 308.000 6.589.600 4.585.400 2.004.200
208 20510817 SD NEGERI 3 SUDIMORO 0211033169 - 53.342.900 5.342.900 48.000.000
209 20511535 SD NEGERI 1 GEMAHARJO 0211033231 - 7.374.600 5.454.600 1.920.000
210 20510855 SD NEGERI 1 NGRECO 0211033380 - 6.000.000 - 6.000.000
211 20510801 SD NEGERI 1 PUCANGOMBO 0211033479 480.000 8.058.100 7.098.100 960.000
212 20510824 SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU 0211033525 640.000 3.792.000 3.792.000
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
108
213 20511387 SD NEGERI 2 KASIHAN 0211033291 - 640.000 - 640.000
214 20511398 SD NEGERI 2 KEBONDALEM 0211033339 - 1.280.000 - 1.280.000
215 20510854 SD NEGERI 2 NGRECO 0211033398 - 9.300 9.300
216 20511053 SD NEGERI 2 TEGALOMBO 0211033584 509.000 - -
217 20511533 SD NEGERI 3 GEMAHARJO 0211033258 640.000 - -
218 20511465 SD NEGERI 3 KEMUNING 0211033363 45.200 1.342 1.342
219 20510853 SD NEGERI 3 NGRECO 0211033401 230.000 7.247.100 5.647.100 1.600.000
220 20510798 SD NEGERI 3 PLOSO 0211033461 400.000 - -
221 20511532 SD NEGERI 4 GEMAHARJO 0211033266 69.200 1.233.300 1.233.300
222 20511060 SD NEGERI 4 TEGALOMBO 0211033592 - 5.156.600 5.156.600
223 20510806 SD NEGERI 5 PUCANGOMBO 0211033517 - 2.600.000 2.600.000
224 20510870 SD NEGERI 6 NGRECO 0211033436 - 329.200 9.200 320.000
225 20511489 SD NEGERI 1 BUBAKAN 0211033614 880.000 614.800 614.800
226 20511475 SD NEGERI 1 GASANG 0211033649 - 320.000 320.000
227 20511509 SD NEGERI 1 JATIGUNUNG 0211033665 - 14.708.400 965.400 13.743.000
228 20511518 SD NEGERI 1 JETAK 0211033703 480.000 - -
229 20511412 SD NEGERI 1 KALIKUNING 0211033720 - 10.361.000 9.401.000 960.000
230 20511454 SD NEGERI 1 KETRO 0211033771 1.000 18.834.900 254.900 18.580.000
231 20511432 SD NEGERI 1 KLUWIH 0211033835 32.000 94.900 94.900
232 20510858 SD NEGERI 1 NGLARAN 0211033908 320.000 - -
233 20510919 SD NEGERI 1 PADI 0211033967 - 640.000 - 640.000
234 20511025 SD NEGERI 1 TULAKAN 0211033991 28.200 2.721.800 2.704.800 17.000
235 20511084 SD NEGERI 1 WONOSIDI 0211034041 - 12.449.300 12.449.300
236 20511488 SD NEGERI 2 BUBAKAN 0211033622 18.718 1.280.000 - 1.280.000
237 20511508 SD NEGERI 2 JATIGUNUNG 0211033673 - 3.607.400 - 3.607.400
238 20511507 SD NEGERI 2 JETAK 0211033711 - 19.028.000 - 19.028.000
239 20511413 SD NEGERI 2 KALIKUNING 0211033738 - 17.511.600 - 17.511.600
240 20511440 SD NEGERI 2 LOSARI 0211033860 - 1.920.000 - 1.920.000
241 20511024 SD NEGERI 2 TULAKAN 0211034009 - 4.008.200 7.000 4.001.200
242 20511090 SD NEGERI 2 WONOANTI 0211034033 - 320.000 320.000
243 20511083 SD NEGERI 2 WONOSIDI 0211034050 - 1.785.800 171.800 1.614.000
244 20511516 SD NEGERI 3 JATIGUNUNG 0211033681 - 4.904.200 - 4.904.200
245 20511421 SD NEGERI 3 KALIKUNING 0211033746 - 926.300 926.300
246 20511462 SD NEGERI 3 KETRO 0211033801 - 4.136.000 4.136.000
247 20510856 SD NEGERI 3 NGLARAN 0211033924 - 960.000 - 960.000
248 20511023 SD NEGERI 3 TULAKAN 0211034017 - 4.210.300 1.700 4.208.600
249 20511082 SD NEGERI 3 WONOSIDI 0211034068 - 2.334.300 2.334.300
250 20511517 SD NEGERI 4 JATIGUNUNG 0211033690 - 653.000 - 653.000
251 20511420 SD NEGERI 4 KALIKUNING 0211033754 - 6.244.400 5.604.400 640.000
252 20511461 SD NEGERI 4 KETRO 0211033819 - 15.447.000 15.447.000
253 20511439 SD NEGERI 4 LOSARI 0211033878 - 136.300 136.300
254 20511071 SD NEGERI 4 WONOSIDI 0211034076 - 14.000 - 14.000
255 20511460 SD NEGERI 5 KETRO 0211033827 40.000 - -
256 20511070 SD NEGERI 5 WONOSIDI 0211034084 - 4.305.100 898.100 3.407.000
257 20511496 SD NEGERI BUNGUR 0211033631 62.950 7.115.400 7.115.400
258 20510961 SMP NEGERI 1 ARJOSARI 0211034092 47.988.700 1.000.000 - 1.000.000
259 20510959 SMP NEGERI 1 DONOROJO 0211034173 3.018.700 13.268.250 13.268.250
260 20510967 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 0211034211 274.600 10.149.200 7.349.200 2.800.000
261 20510968 SMP NEGERI 1 NAWANGAN 0211034246 1.210.800 916.327 - 916.327
262 20510937 SMP NEGERI 1 NGADIROJO 0211034289 5.297.988 18.016.556 431.556 17.585.000
263 20510976 SMP NEGERI 1 PACITAN 0211034335 339.300 17.740.000 - 17.740.000
264 20510974 SMP NEGERI 1 PUNUNG 0211034416 347.900 77.078 77.078
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
109
265 20510973 SMP NEGERI 1 SUDIMORO 0211034441 - 388.471 317.471 71.000
266 20511021 SMP NEGERI 1 TEGALOMBO 0211034505 - 1.600.000 1.600.000
267 20511009 SMP NEGERI 1 TULAKAN 0211034556 273.300 14.643.000 - 14.643.000
268 20510972 SMP NEGERI 2 ARJOSARI 0211034106 6.498.515 22.725.346 22.725.346
269 20510971 SMP NEGERI 2 BANDAR 0211034149 - 61.860 61.860
270 20510970 SMP NEGERI 2 DONOROJO 0211034181 600 - -
271 20510969 SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG 0211034220 467.800 - -
272 20510958 SMP NEGERI 2 NAWANGAN 0211034254 - 220.078.116 36.078.116 184.000.000
273 20510957 SMP NEGERI 2 NGADIROJO 0211034297 31.944 576.626 576.626
274 20510956 SMP NEGERI 2 PACITAN 0211034343 30.855 16.400.000 - 16.400.000
275 20510945 SMP NEGERI 2 PRINGKUKU 0211034394 724.742 3.429.577 592.577 2.837.000
276 20510944 SMP NEGERI 2 PUNUNG 0211034424 783.116 1.653.218 1.653.218
277 20510943 SMP NEGERI 2 SUDIMORO 0211034459 118.579 179.187 100.187 79.000
278 20549692 SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU
ATAP
0211034122 - 6.878.700 6.878.700
279 20510940 SMP NEGERI 3 BANDAR 0211034157 201.000 9.141.715 415 9.141.300
280 20573297 SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU
ATAP
0211034238 - 18.600 18.600
281 20510938 SMP NEGERI 3 NAWANGAN 0211034262 2.431.000 - -
282 20510946 SMP NEGERI 3 NGADIROJO 0211034301 964.731 26.832.884 8.362.084 18.470.800
283 20510947 SMP NEGERI 3 PACITAN 0211034351 51.150 - -
284 20510955 SMP NEGERI 3 PRINGKUKU 0211034408 169.528 7.143.430 4.047.064 3.096.366
285 20510954 SMP NEGERI 3 PUNUNG 0211034432 261.898 483.694 483.694
286 20510953 SMP NEGERI 3 SUDIMORO 0211034467 - 32.000 - 32.000
287 20510952 SMP NEGERI 3 TEGALOMBO 0211034521 2.138.676 19.454.790 15.854.790 3.600.000
288 20510951 SMP NEGERI 3 TULAKAN 0211034572 318.860 38.274 38.274
289 20573295 SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU
ATAP
0211034114 - 2.788.100 2.788.100
290 20540380 SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU
ATAP
0211034203 - 1.831.400 631.400 1.200.000
291 20510950 SMP NEGERI 4 NAWANGAN
0211034271 34.095 497 497
292 20540381 SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU
ATAP
0211034319 11.143.500 5.269.800 5.269.800
293 20510949 SMP NEGERI 4 PACITAN 0211034360 398.294 49.058.700 624.100 48.434.600
294 20549693 SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU
ATAP
0211034475 - 24.075.000 - 24.075.000
295 20573296 SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU
ATAP
0211034530 - 4.469.000 4.469.000
296 20510948 SMP NEGERI 4 TULAKAN 0211034581 26.252 7.023.643 643 7.023.000
297 20557251 SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU
ATAP
0211034327 154.000 7.395.100 195.100 7.200.000
298 20570232 SMP NEGERI 5 PACITAN SATU ATAP 0211034378 63.720 53.016 - 53.016
299 69766201 SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU
ATAP
0211034548 - 5.503.700 5.503.700
300 69831500 SMP NEGERI 6 SUDIMORO 0211034491 533.900 5.519.420 266.420 5.253.000
JUMLAH 139.521.975 1.995.189.826 842.554.480 1.152.635.346
1.1.6 Kas Lainnya
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Kas lainnya 45.904.715,12 79.357.834,12 (33.453.119,00)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
110
Akun kas lainnya adalah posisi dana yang ada pada entitas teknis, yang
merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana
alokasi pembiayaan kegiatan, tanpa melalui mekanisme APBD. Saldo Kas
Lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp45.904.715,12 yang terdiri dari:
1) Utang PFK dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp45.829.355,00 dengan rincian sebagai berikut.
- PPN : Rp 11.514.708,00
- PPh 21 : Rp 17.626.275,00
- PPh22 : Rp 717.547,00
- PPh23 : Rp 4.439.145,00
- Pajak Daerah /SSPD Rp 11.531.680,00
Total : Rp 45.829.355,00
2) Kas lainnya yang ada pada entitas teknis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
yang merupakan sisa kas dari Dana Bantuan Peduli Banjir dan Tanah
Longsor di Tahun 2017 sebesar Rp75.360,12, dengan rincian:
- Kas Tunai : Rp 28.400,00
- Rekening BRI : Rp 0,00
- Rekening BPD Jatim : Rp 46.960,12
Total Kas Lainnya : Rp 75,360,12
Piutang Daerah
Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari
entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Saldo piutang bersih per 31 Desember 2019 sebesar
Rp56.031.991.031,79 dengan perhitungan sebagai berikut.
Tabel 80 Piutang Daerah Tahun 2019
(dalam rupiah)
Jenis Piutang 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/ Penurunan
(Rp) (Rp) (Rp)
Piutang Pajak 2.416.066.091,00 2.300.422.173,00 115.643.918,00
Piutang Retribusi 2.064.344.511,37 1.689.717.356,87 374.627.154,50
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 21.168.723.393,42 13.522.008.710,70 7.646.714.682,72
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan 26.200.965.442,00 0,00 26.200.965.442,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya 4.181.891.594,00 6.494.315.706,00 (2.312.424.112,00)
Jumlah Piutang Bersih 56.031.991.031,79 24.006.463.946,57 32.025.527.085,22
Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Tabel 81 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2019
(dalam rupiah)
Jenis Piutang Saldo Per
31 Des 2018
Penambahan Piutang Pengurangan Piutang
Saldo Per
31 Des 2019
Koreksi
Tahun
Lalu
Penambahan/
Reklasifikasi
Koreksi
Tahun
Lalu
Pembayaran dan
Reklasifikasi
Piutang Pajak 2.300.422.173,00 0,00 268.124.864,00 0,00 152.480.946,00 2.416.066.091,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
111
Piutang Retribusi 1.689.717.356,87 0,00 1034043300 0,00 659416145,5 2.064.344.511,37
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 13.522.008.710,70 0,00 19.523.482.821,93 0,00 11.876.768.139,21 21.168.723.393,42
Piutang Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan 0 0,00 26.200.965.442,00 0,00 0 26.200.965.442,00
Piutang Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya 6.494.315.706,00 0,00 4.181.891.594,00 0,00 6.494.315.706,00 4.181.891.594,00
Jumlah Piutang Bersih 24.006.463.946,57 0,00 51.208.508.021,93 0,00 19.182.980.936,71 56.031.991.031,79
Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2019 dapat
dijelaskan sebagai berikut.
1.1.7 Piutang Pajak
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Piutang Pajak 2.416.066.091,00 2.300.422.173,00 115.643.918,00
Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp2.416.066.091,00 berada di Badan
Pendapatan Daerah yang terdiri dari:
Tabel 82 Piutang Pajak Daerah
(dalam rupiah)
No Uraian Saldo Akhir 2018 Koreksi
Saldo Awal Pelunasan 2019 Penambahan 2019
Saldo Akhir
2019
1 Piutang Pajak Hotel 7.803.500,00 0,00 5.168.500,00 5.551.980,00 8.186.980,00
2 Piutang Pajak Restoran 15.132.000,00 0,00 10.029.500,00 13.324.500,00 18.427.000,00
3 Piutang Pajak Hiburan 6.254.050,00 0,00 2.884.050,00 5.872.150,00 9.242.150,00
4 Piutang Pajak Reklame 4.302.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.302.000,00
5 Piutang Pajak Parkir 414.375,00 0,00 237.000,00 213.825,00 391.200,00
6 Piutang Pajak Air Tanah 2.240.028,00 0,00 1.872.548,00 2.235.940,00 2.603.420,00
7
Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
2.264.276.220,00 0,00 131.289.348,00 240.926.469,00 2.373.913.341,00
TOTAL 2.300.422.173,00 0,00 152.480.946,00 268.124.864,00 2.416.066.091,00
Saldo Piutang Pajak sebesar Rp2.416.066.091,00 di Tahun 2019, mengalami
kenaikan sebesar Rp115.643.918,00 atau 5,03% dibandingkan Tahun 2018.
Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal tahun 2018 Rp2.300.422.173,00
dikurangi pelunasan sebesar Rp152.480.946,00 dan penambahan piutang
Tahun 2019 sebesar Rp268.124.864,00.
Saldo piutang pajak sebesar Rp2.416.066.091,00 didominasi oleh piutang
pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebesar Rp2.373.913.341,00 atau 98,26%
dari total piutang.
Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti
dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah
Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-
1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat
selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang
yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada
nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00, sementara pada database
SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00
sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut
disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data
piutang.
Sampai dengan 31 Desember 2019, saldo piutang PBB-P2 tercatat sejumlah
Rp2.373.913.341,00, sementara pada database SISMIOP masih terdapat data
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
112
piutang sejumlah Rp7.079.737.635,00 sehingga terdapat selisih
sejumlah Rp4.705.824.294,00.
Terkait pemutakhiran data piutang sampai dengan tahun 2019, masih dalam
tahap penyusunan database dengan pemutakiran data SISMIOP dengan
harapan ke depan tidak ada selisih data piutang antara Berita Acara Serah
Terima dan data SISMIOP.
Tabel 83 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
(dalam rupiah)
TAHUN
PAJAK
KONDISI PER 1 JANUARI 2014 KONDISI PER 31 DESEMBER 2019
BA - 15/WPJ.24/
KP.14/2014 Rp
DATABASE
SISMIOP SELISIH SALDO PIUTANG
DATABASE
SISMIOP SELISIH
1 2 3 4 5 6 7
2019 240.926.469,00 245.110.416,00 4.183.947,00
2018 272.694.943,00 230.894.514,00 (41.800.429,00)
2017 268.200.662,00 285.107.920,00 16.907.258,00
2016 235.094.947,00 242.438.646,00 7.343.699,00
2015 197.465.436,00 217.268.509,00 19.803.073,00
2014 171.900.625,00 183.393.401,00 11.492.776,00
2013 240.101.172,00 2.277.815.183,00 2.037.714.011,00 155.914.807,00 163.933.793,00 8.018.986,00
2012 170.191.557,00 170.191.557,00 0,00 141.644.705,00 143.467.502,00 1.822.797,00
2011 309.988.483,00 309.988.483,00 0,00 224.919.967,00 215.433.358,00 (9.486.609,00)
2010 1.002.353,00 1.002.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 1.180.860,00 1.180.860,00 0,00 241.835,00 241.835,00 0,00
2008 98.679,00 98.679,00 0,00 98.679,00 98.679,00 0,00
2007 84.567.000,00 1.327.280.315,00 1.242.713.315,00 84.567.000,00 1.327.280.315,00 1.242.713.315,00
2006 56.914.000,00 549.778.043,00 492.864.043,00 56.914.000,00 549.778.043,00 492.864.043,00
2005 75.650.000,00 885.185.071,00 809.535.071,00 75.650.000,00 885.185.071,00 809.535.071,00
2004 17.000,00 455.844.225,00 455.827.225,00 17.000,00 455.844.225,00 455.827.225,00
2003 - 643.619.733,00 643.619.733,00 0 643.619.733,00 643.619.733,00
sd. 2002 247.723.000,00 1.290.641.675,00 1.042.918.675,00 247.662.266,00 1.290.641.675,00 1.042.979.409,00
2002 69.341.791,00 69.341.791,00 69.341.791,00 69.341.791,00
2001 311.497.292,00 311.497.292,00 311.497.292,00 311.497.292,00
2000 251.511.235,00 251.511.235,00 251.511.235,00 251.511.235,00
1999 198.325.522,00 198.325.522,00 198.325.522,00 198.325.522,00
1998 216.614.526,00 216.614.526,00 216.614.526,00 216.614.526,00
1997 193.261.963,00 193.261.963,00 193.261.963,00 193.261.963,00
1996 45.648.050,00 45.648.050,00 45.648.050,00 45.648.050,00
1995 0,00 0,00 0,00 0,00
1994 4.441.296,00 4.441.296,00 4.441.296,00 4.441.296,00
JUMLAH 1.187.434.104,00 7.912.626.177,00 6.725.192.073,00 2.373.913.341,00 7.079.737.635,00 4.705.824.294,00
1.1.8 Piutang Retribusi
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan
Piutang Retribusi 2.064.344.511,37 1.689.717.356,87 374.627.154,50
Jumlah Piutang Retribusi sebesar Rp2.064.344.511,37 tersebut terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
113
Tabel 84 Piutang Retribusi
(dalam rupiah)
No Uraian Saldo Akhir 2018 Koreksi
Saldo Awal Pelunasan 2018
Penambahan
per 31 Des 2018 Saldo Akhir 2019
1 Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan
544.395.000,00
-
544.395.000,00
705.718.000,00
705.718.000,00
2
Piutang Retribusi
Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum
-
-
-
77.097.000,00
77.097.000,00
3
Piutang Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
163.140.000,00
-
20.291.000,00
247.929.000,00
390.778.000,00
4
Piutang Retribusi
Pemakaian Kekayaan
Daerah
392.900,00
-
392.900,00
-
-
5 Piutang Retribusi
Tempat Pelelangan
558.883.931,00
-
50.000.000,00
-
508.883.931,00
6 Piutang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
316.530.275,87
-
43.287.245,50
3.299.300,00
276.542.330,37
7 Piutang Retribusi Izin
Gangguan
106.375.250,00
-
1.050.000,00
-
105.325.250,00
Total 1.689.717.356,87 - 659.416.145,50 1.034.043.300,00 2.064.344.511,37
Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp2.064.344.511,37 di tahun 2019, mengalami
kenaikan sebesar Rp374.627.154,50 atau 22,17% dibandingkan tahun 2018
yaitu Rp1.689.717.356,87, pelunasan piutang sebesar Rp659.416.145,50 dan
penambahan piutang sebesar Rp1.034.300,00 dikurangi pelunasan sebesar
Rp659.416.145,50.
1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/ Penurunan
(Rp)
Piutang Lain-lain
PAD Yang Sah
21.168.723.393,42 13.522.008.710,70 7.646.714.682,72
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp21.168.723.393,42 terdiri
atas:
Tabel 85 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah
(dalam rupiah)
No Uraian Saldo Akhir 2018
Koreksi
Saldo
Awal
Pelunasan 2019 Penambahan 2019 Saldo Akhir 2019
1 Piutang Jasa Giro 0,00 0,00 0,00 42.402.825,53 42.402.825,53
2 Piutang Bunga
Deposito 60.547.984,90 0,00 60.547.984,90 8.698.630,14 8.698.630,14
3 Piutang Denda Pajak
(BAPENDA) 887.831.471,70 0,00 15.576.484,80 116.949.210,06 989.204.196,96
4
Piutang dari
Pengembalian
487.918.953,00 0,00 487.918.953,00 325.000.000,00 325.000.000,00
5
Piutang BLUD
(RSUD)
11.368.369.681,00 0,00 41.677.654.576,00 48.993.961.819,00 18.684.676.924,00
6
Piutang Hasil
Pengelolaan Dana
Bergulir (Koperasi
dan Usaha Mikro)
353.240.869,68 0,00 508.144.802,89 494.300.000,00 339.396.066,79
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
114
7
Piutang Lain-Lain
PAD yang Sah
Lainnya
364.099.750,00 0,00 7.830.000,00 423.075.000,00 779.344.750,00
- Piutang Revolving-
Pertanian 55.760.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 53.110.000,00
-
Piutang Perjanjian
Kerjasama (Pabrik
Es)-Perikanan
15.696.000,00 0,00 0,00 0,00 15.696.000,00
- Hasil Perjanjian Kerja
Sama -BPKAD 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00 423.075.000,00 423.075.000,00
- Anggota DPRD
1999-2004 288.463.750,00 0,00 1.000.000,00 0,00 287.463.750,00
TOTAL 13.522.008.710,28 0,00 42.757.672.801,59 50.404.387.484,73 21.168.723.393,42
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp21.168.723.393,42 di tahun
2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.646.714.682,72 atau 56,55% yang
berasal dari saldo awal tahun 2018 sebesar Rp13.522.008.710,70, pelunasan
sebesar Rp42.757.672.801,59, dan adanya penambahan piutang per 31
Desember 2019 sebesar Rp50.404.387.484,73.
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan yang sangat
signifikan dikarenakan adanya penambahan Piutang BLUD-RSUD sebesar
Rp48.993.961.819,00 di tahun 2019.
Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:
(1) Piutang Jasa Giro pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp42.402.825,52 yang terdiri dari Piutang Piutang Jasa Giro PT
BANK JATIM merupakan Jasa Giro Bulan Desember 2019 yang
dipindahbukukan pada awal bulan berikutnya.
(2) Piutang bunga Deposito pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah sebesar Rp8.698.630,14 yang terdiri dari Piutang Deposito PT
BANK MANDIRI (Persero), Tbk. sebesar Rp8.698.630,14 merupakan
kurang bayar penerimaan bunga deposito di bulan Desember 2019 atas
bilyet 171-02-0022745-5 senilai Rp1.506.849,32 dan Bilyet 171-02-
0033388-1 senilai Rp7.191.780,82.
(3) Piutang denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar
Rp989.204.196,96. Piutang tersebut merupakan piutang atas sanksi
administrasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang
bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
(4) Berdasar hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, terdapat
Piutang dari Pengembalian sebesar Rp325.000.000,00 yang merupakan
piutang atas kelebihan penyerapan SP2D pada Belanja Bantuan Keuangan
ke Desa.
(5) Piutang BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp18.684.676.924,00
merupakan piutang lain-lain. Piutang BLUD merupakan klaim atau hak
yang dimiliki RSUD atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien,
yang belum diterima secara kas per 31 Desember 2019. Piutang BLUD
RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 diakui sebesar
Rp18.684.676.924,00 yang terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
115
Piutang pasien umum pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp106.742.393,00 dengan rincian sebagai berikut.
- Pasien umum pelayanan s.d tahun 2017 sebesar Rp48.321.675,00.
- Pasien umum pelayanan tahun 2018 sebesar Rp11.684.354,00.
- Pasien umum dalam perawatan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp46.736.364,00.
Piutang pasien BPJS (JKN) untuk klaim layanan s.d Desember 2019
sebesar Rp18.459.491.136,00.
Piutang pasien Jasa Raharja untuk klaim layanan sampai dengan
Desember 2019 sebesar Rp17.604.460,00.
Piutang pasien BPJS Tenaga Kerja untuk klaim layanan sampai dengan
bulan Desember 2019 sebesar Rp.100.838.935,00.
(6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp339.396.066,79. Piutang tersebut
merupakan piutang bunga atas dana bergulir koperasi dari tahun 2002 s.d
2018.
(7) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp374.969.750,00
terdiri atas:
Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian) sebesar
Rp53.110.000,00 pada Dinas Pertanian yang terdiri atas:
- Piutang Pokok Pinjaman sebesar Rp52.030.000,00.
Tabel 86 Piutang Pokok-Perjanjian Pinjaman
Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas
Pertanian
Saldo Piutang
31 Des 2018
(Rp)
Mutasi Saldo Piutang
31 Des 2018
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong 11.580.000,00 0,00 1.850.000,00 9.730.000,00
Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi
Kereman
19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00
Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin 24.100.000,00 0,00 800.000,00 23.300.000,00
Jumlah 54.680.000,00 0,00 2.650.000,00 52.030.000,00
Piutang atas Perjanjian Pinjaman berupa Pengembangan Modal
Usaha Ternak Sapi Potong senilai Rp9.730.000,00 dengan rincian
tabel berikut.
Tabel 87 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong
No Nama Kelompok Alamat Saldo Piutang (Rp)
1 Karya Mulya Ds. Mentoro Kec. Pacitan 750.000,00
2 Suka Aku Bina Lestari Ds. Sambong Kec. Pacitan 8.980.000,00
Jumlah 9.730.000,00
Piutang atas Perjanjian Pinjaman pada Kelompok Pengembangan
Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp19.000.000,00
dengan rincian sebagaimana tabel berikut.
Tabel 88 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman
No. Nama Kelompok Alamat Saldo Piutang (Rp)
1 Paguyuban Ternak Sapi Ds. Kembang Kec. Pacitan 19.000.000,00
Jumlah 19.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
116
Piutang Atas Perjanjian berupa Penguatan Modal Usaha Gerdu
Taskin senilai Rp23.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 89 Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin
No. Nama Kelompok Alamat Saldo Piutang (Rp)
1
2
Gemah Ripah I
Gemah Ripah II
Ds. Bangun Sari Kec. Pacitan
Ds. Bangun Sari Kec. Pacitan
15.700.000,00
7.600.000,00
Jumlah 23.300.000,00
- Piutang Bunga sebesar Rp1.080.000,00
Jumlah piutang bunga tersebut dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 90 Piutang Bunga
Piutang Bunga
Saldo Piutang
31 Des 2018
(Rp)
Mutasi Saldo Piutang
31 Des 2019(Rp) Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Dinas Pertanian 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00
Piutang bunga pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.080.000,00
merupakan piutang bunga atas pinjaman untuk pengembangan
modal usaha ternak dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 91 Piutang Bunga atas Pengembangan Modal Usaha Ternak
No Nama Kelompok Saldo Piutang (Rp)
1 Suka Aku Bina Lestari (Sapi Potong) 1.080.000,00
Jumlah 1.080.000,00
Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (Pabrik Es) yang diakui pada
Dinas Perikanan sebesar Rp15.696.000,00. Piutang tersebut sesuai
Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pabrik Es di Lingkungan
Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:
Perjanjian Nomor: 523/1155/408.31/2015 dan Nomor:
003/05/KNM/X/2015 atas nama Aleng Sumanto (Ketua KUB Mutiara
Tamperan) senilai Rp15.696.000,00.
Piutang Hasil Perjanjian Kerjasama sebesar Rp423.075.000,00 yang
diakui pada BPKAD yang terdiri dari:
- Piutang atas sewa Kios Pacitan sebesar Rp200.000,00.
- Piutang atas sewa Aset Pemda untuk PDAM sebesar
Rp37.000.000,00 selama 2 Tahun yaitu 2018 dan 2019.
- Piutang atas Kontribusi Tetap Tahunan Perjanjian Kerjasama
dengan El Jhon Tahun 2019-2020 sebesar Rp385.875.000,00 yang
dibayarkan pada pemerintah daerah pada tanggal 31 Januari 2020.
Piutang Pendapatan Lainnya (Purna Tugas Anggota DPRD) yang
diakui pada BPKAD sebesar Rp287.463.750,00 merupakan tagihan
kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa tahun
1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti.
1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Piutang Transfer
Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan
26.200.965.442,00 0,00 26.200.965.442,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
117
Jumlah Piutang Tranfer Pemerintah Pusat-Perimbangan sejumlah
Rp26.200.965.442,00 terdiri atas:
Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah
(dalam rupiah)
No Uraian Saldo Akhir 2018 Koreksi
Saldo Awal Pelunasan 2019 Penambahan 2019 Saldo Akhir 2019
1 Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 5.058.645.647,00 5.058.645.647,00
2
Piutang Bagi Hasil
Bukan Pajak/Sumber
Daya Alam
0,00 0,00 0,00 21.142.319.795,00 21.142.319.795,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200.965.442,00
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Terinci oleh BPK RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur terkait dengan PMK 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang
Bayar DBH Pajak Tahun 2018 sebesar Rp13.128.469.431,00 telah ditransfer
lunas ke Kas Daerah tanggal 23 dan 24 April 2020, sedangkan PMK
36/PMK.07/2020 tentang Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2019 (covid-19)
senilai Rp13.072.496.011,00 telah ditransfer ke Kas Daerah tanggal 24 April
2020 sebesar Rp1.088.234.638,00 dan sisanya sebesar Rp11.984.261.373,00.
1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Piutang Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya
4.181.891.594,00
6.494.315.706,00
(2.312.424.112,00)
Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp4.181.891.594,00 di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar
Rp2.312.424.112,00 atau (35,61)% dibandingkan tahun 2018. Saldo tersebut
berasal dari saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun
2018 sebesar Rp6.494.315.706,00 dikurangi pelunasan sebesar
Rp6.494.315.706,00. Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya sebesar Rp4.181.891.594,00 di tahun 2019 merupakan Piutang
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Pengakuan piutang tersebut berdasarkan
pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2020
tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk
Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun
Anggaran 2019, alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten Pacitan
yang belum diterima sampai dengan akhir 2019 sebesar Rp4.181.891.594,00.
1.1.12 Penyisihan Piutang Pendapatan
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Penyisihan Piutang (4.451.773.395,08) (3.965.120.929,31) (486.652.465,77)
Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati
Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang
diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan
Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
118
Piutang Pajak:
1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun
dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, Penyisihan 0,5%,
2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2
tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat
Tanggihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,
3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari > 2 tahun -
5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua Terbit belum melunasi, penyisihan 50%,
4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 5
tahun dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan
Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.
Piutang Retribusi:
1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1
bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan
0,5%,
2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3
bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tanggihan Pertama
belum dilunasi, penyisihan 10%,
3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan
– 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%,
4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12
bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan
Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.
Selain Pajak dan Retribusi:
1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
waktu jatuh tempo, Penyisihan 0,5%,
2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan
terhitung sejak tanggal Surat Taggihan Pertama belum dilunasi,
penyisihan 10%,
3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan
terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan
50%,
4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu 1
bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan
diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara,
penyisihan 100%.
Penyisihan Piutang Tahun 2018 dirinci sebagaimana tabel berikut:
Tabel 93 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2019
(dalam rupiah)
No Jenis Piutang Penyisihan Piutang (Rp)
1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah (1.541.338.960,63)
2 Penyisihan Piutang Retribusi (998.165.195,87)
3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (1.891.359.780,61)
4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (20.909.457,97)
Jumlah (4.451.773.395,08)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
119
Penyisihan piutang sebesar Rp(4.451.773.395,08) diperkirakan tidak dapat
tertagih berdasarkan umur Piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek
penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut
dirinci sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 94 Rekapitulasi Penyisihan Piutang
(dalam rupiah)
NO JENIS PIUTANG POKOK
KATEGORI KUALITAS PIUTANG
LANCAR KRG.
LANCAR DIRAGUKAN MACET
1 PIUTANG PAJAK 2.416.066.091,00 268.124.864,00 284.344.298,00 704.066.045,00 1.159.530.884,00
1 Piutang Pajak Hotel 8.186.980,00 5.551.980,00 565.000,00 2.070.000,00 0,00
2 Piutang Pajak Restoran 18.427.000,00 13.324.500,00 3.867.500,00 1.235.000,00 0,00
3 Piutang Pajak Hiburan 9.242.150,00 5.872.150,00 3.370.000,00 0,00 0,00
4 Piutang Pajak Reklame 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00 0,00 0,00
5 Piutang Pajak Parkir 391.200,00 213.825,00 177.375,00 0,00 0,00
6 Piutang Pajak Air Tanah 2.603.420,00 2.235.940,00 367.480,00 0,00 0,00
7 PBB-P2 2.373.913.341,00 240.926.469,00 272.694.943,00 700.761.045,00 1.159.530.884,00
2 PIUTANG RETRIBUSI 2.064.344.511,37 1.033.356.900,00 0,00 75.978.400,00 955.009.211,37
1 Piutang Retribusi
Pelayanan Kesehatan 705.718.000,00 705.718.000,00 0,00 0,00 0,00
2
Piutang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum
77.097.000,00 77.097.000,00 0,00 0,00 0,00
3
Piutang Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
390.778.000,00 247.929.000,00 0,00 75.292.000,00 67.557.000,00
4
Piutang Retribusi
Pemakaian Kekayaan
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Piutang Retribusi
Tempat Pelelangan 508.883.931,00 0,00 0,00 0,00 508.883.931,00
6 Piutang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan 276.542.330,37 2.612.900,00 0,00 686.400,00 273.243.030,37
7 Piutang Retribusi Izin
Gangguan 105.325.250,00 0,00 0,00 0,00 105.325.250,00
3 PIUTANG LAIN-LAIN
PAD YANG SAH 21.168.723.393,42 19.373.631.771,67 0,00 1.200.000,00 1.793.891.621,75
1 Piutang Jasa Giro 42.402.825,53 42.402.825,53 0,00 0,00 0,00
2 Piutang Bunga Deposito 8.698.630,14 8.698.630,14 0,00 0,00 0,00
3 Piutang Denda Pajak
(PBB P2 - BAPENDA) 989.204.196,96 0,00 0,00 0,00 989.204.196,96
4 Piutang dari
Pengembalian 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Piutang BLUD (RSUD) 18.684.676.924,00 18.592.955.316,00 0,00 0,00 91.721.608,00
6
Piutang Hasil
Pengelolaan Dana
Bergulir (Koperasi dan
Usaha Mikro)
339.396.066,79 0,00 0,00 1.200.000,00 338.196.066,79
7
Piutang Lain-Lain PAD
yang Sah Lainnya
779.344.750,00 404.575.000,00 0,00 0,00 374.769.750,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
120
- Piutang Revolving-
Pertanian 53.110.000,00 0,00 0,00 0,00 53.110.000,00
-
Piutang Perjanjian
Kerjasama (Pabrik Es)-
Perikanan
15.696.000,00 0,00 0,00 0,00 15.696.000,00
-
Hasil Perjanjian Kerja
Sama – BPKAD
423.075.000,00 404.575.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00
- Anggota DPRD 1999-
2004 287.463.750,00 0,00 0,00 0,00 287.463.750,00
4 PIUTANG TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT 26.200.965.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Piutang Bagi Hasil Pajak 5.058.645.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Piutang Bagi Hasil
Bukan Pajak/Sumber
Daya Alam
21.142.319.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
PIUTANG TRANSFER
PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 0,00 0,00 0,00
1 Bagi Hasil Pajak Provinsi 4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PIUTANG 56.031.991.031,79 24.857.005.129,67 284.344.298,00 781.244.445,00 3.908.431.717,12
Tabel 95 Rincian Per Obyek Penyisihan Piutang
(dalam rupiah)
NO JENIS PIUTANG POKOK KATEGORI KUALITAS PIUTANG
LANCAR KRG. LANCAR DIRAGUKAN MACET
1 PIUTANG PAJAK 2.416.066.091,00 268.124.864,00 284.344.298,00 704.066.045,00 1.159.530.884,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 1.541.338.960,62 1.340.624,32 28.434.429,80 352.033.022,50 1.159.530.884,00
NRV Piutang 874.727.130,38 266.784.239,68 255.909.868,20 352.033.022,50 -
1 Piutang Pajak Hotel 8.186.980,00 5.551.980,00 565.000,00 2.070.000,00 -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 1.119.259,90 27.759,90 56.500,00 1.035.000,00 -
NRV Piutang 7.067.720,10 5.524.220,10 508.500,00 1.035.000,00 -
2 Piutang Pajak Restoran 18.427.000,00 13.324.500,00 3.867.500,00 1.235.000,00 -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 1.070.872,50 66.622,50 386.750,00 617.500,00 -
NRV Piutang 17.356.127,50 13.257.877,50 3.480.750,00 617.500,00 -
3 Piutang Pajak Hiburan 9.242.150,00 5.872.150,00 3.370.000,00 - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 366.360,75 29.360,75 337.000,00 - -
NRV Piutang 8.875.789,25 5.842.789,25 3.033.000,00 - -
4 Piutang Pajak Reklame 3.302.000,00 - 3.302.000,00 - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 330.200,00 - 330.200,00 - -
NRV Piutang 2.971.800,00 - 2.971.800,00 - -
5 Piutang Pajak Parkir 391.200,00 213.825,00 177.375,00 - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 18.806,63 1.069,13 17.737,50 - -
NRV Piutang 372.393,38 212.755,88 159.637,50 - -
6 Piutang Pajak Air Tanah 2.603.420,00 2.235.940,00 367.480,00 - -
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
121
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 47.927,70 11.179,70 36.748,00 - -
NRV Piutang 2.555.492,30 2.224.760,30 330.732,00 - -
7 PBB-P2 2.373.913.341,00 240.926.469,00 272.694.943,00 700.761.045,00 1.159.530.884,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 1.538.385.533,15 1.204.632,35 27.269.494,30 350.380.522,50 1.159.530.884,00
NRV Piutang 835.527.807,86 239.721.836,66 245.425.448,70 350.380.522,50 -
2 PIUTANG RETRIBUSI 2.064.344.511,37 1.033.356.900,00 - 75.978.400,00 955.009.211,37
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 998.165.195,87 5.166.784,50 - 37.989.200,00 955.009.211,37
NRV Piutang 1.066.179.315,50 1.028.190.115,50 - 37.989.200,00 -
1 Piutang Retribusi Pelayanan
Kesehatan 705.718.000,00 705.718.000,00 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 3.528.590,00 3.528.590,00 - - -
NRV Piutang 702.189.410,00 702.189.410,00 - - -
2 Piutang Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum 77.097.000,00 77.097.000,00 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 385.485,00 385.485,00 - - -
NRV Piutang 76.711.515,00 76.711.515,00 - - -
3
Piutang Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
390.778.000,00 247.929.000,00 - 75.292.000,00 67.557.000,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 106.442.645,00 1.239.645,00 - 37.646.000,00 67.557.000,00
NRV Piutang 284.335.355,00 246.689.355,00 - 37.646.000,00 -
4 Piutang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah - - - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan - - - - -
NRV Piutang - - - - -
5 Piutang Retribusi Tempat
Pelelangan 508.883.931,00 - - - 508.883.931,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 508.883.931,00 - - - 508.883.931,00
NRV Piutang - - - - -
6 Piutang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan 276.542.330,37 2.612.900,00 - 686.400,00 273.243.030,37
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 273.599.294,87 13.064,50 - 343.200,00 273.243.030,37
NRV Piutang 2.943.035,50 2.599.835,50 - 343.200,00 -
7 Piutang Retribusi Izin
Gangguan 105.325.250,00 - - - 105.325.250,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 105.325.250,00 - - - 105.325.250,00
NRV Piutang - - - - -
3 PIUTANGLAIN-LAIN PAD
YANG SAH 21.168.723.393,42 19.373.631.771,67 - 1.200.000,00 1.793.891.621,75
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
122
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 1.891.359.780,61 96.868.158,86 - 600.000,00 1.793.891.621,75
NRV Piutang 19.277.363.612,81 19.276.763.612,81 - 600.000,00 -
1 Piutang Jasa Giro 42.402.825,53 42.402.825,53 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 212.014,13 212.014,13 - - -
NRV Piutang 42.190.811,40 42.190.811,40 - - -
2 Piutang Bunga Deposito 8.698.630,14 8.698.630,14 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 43.493,15 43.493,15 - - -
NRV Piutang 8.655.136,99 8.655.136,99 - - -
3 Piutang Denda Pajak (PBB
P2 - BAPENDA) 989.204.196,96 - - - 989.204.196,96
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 989.204.196,96 - - - 989.204.196,96
NRV Piutang - - - - -
4 Piutang dari Pengembalian 325.000.000,00 325.000.000,00 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 1.625.000,00 1.625.000,00 - - -
NRV Piutang 323.375.000,00 323.375.000,00 - - -
5 Piutang BLUD (RSUD) 18.684.676.924,00 18.592.955.316,00 - - 91.721.608,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 184.686.384,58 92.964.776,58 - - 91.721.608,00
NRV Piutang 18.499.990.539,42 18.499.990.539,42 - - -
6
Piutang Hasil Pengelolaan
Dana Bergulir (Koperasi dan
Usaha Mikro)
339.396.066,79 - - 1.200.000,00 338.196.066,79
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 338.796.066,79 - - 600.000,00 338.196.066,79
NRV Piutang 600.000,00 - - 600.000,00 -
7 Piutang Lain-Lain PAD yang
Sah Lainnya 779.344.750,00 404.575.000,00 - - 374.769.750,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 376.792.625,00 2.022.875,00 - - 374.769.750,00
NRV Piutang 402.552.125,00 402.552.125,00 - - -
- Piutang Revolving-Pertanian 53.110.000,00 - - - 53.110.000,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 53.110.000,00 - - - 53.110.000,00
NRV Piutang - - - - -
-
Piutang Perjanjian
Kerjasama (Pabrik Es)-
Perikanan
15.696.000,00 - - - 15.696.000,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 15.696.000,00 - - - 15.696.000,00
NRV Piutang - - - - -
- Hasil Perjanjian Kerja Sama
- BPKAD 423.075.000,00 404.575.000,00 - - 18.500.000,00
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 20.522.875,00 2.022.875,00 - - 18.500.000,00
NRV Piutang 402.552.125,00 402.552.125,00 - - -
- Anggota DPRD 1999-2004 287.463.750,00 - - - 287.463.750,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
123
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 287.463.750,00 - - - 287.463.750,00
NRV Piutang - - - - -
4 PIUTANG TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT 26.200.965.442,00 - - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan - - - - -
NRV Piutang - - - - -
1 Piutang Bagi Hasil Pajak 5.058.645.647,00 - - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan - - - - -
NRV Piutang - - - - -
2 Piutang Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam 21.142.319.795,00 - - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan - - - - -
NRV Piutang - - - - -
5
PIUTANG TRANSFER
PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 20.909.457,97 20.909.457,97 - - -
NRV Piutang 4.160.982.136,03 4.160.982.136,03 - - -
1 Bagi Hasil Pajak Provinsi 4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 - - -
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 20.909.457,97 20.909.457,97 - - -
NRV Piutang 4.160.982.136,03 4.160.982.136,03 - - -
TOTAL PIUTANG 56.031.991.031,79 24.857.005.129,67 284.344.298,00 781.244.445,00 3.908.431.717,12
%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jml Penyisihan 4.451.773.395,07 124.285.025,65 28.434.429,80 390.622.222,50 3.908.431.717,12
NRV Piutang 51.580.217.636,72 24.732.720.104,02 255.909.868,20 390.622.222,50 -
1.1.13 Persediaan
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Persediaan 40.852.244.838,22 16.904.574.161,61 23.947.670.376,61
Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp40.852.244.838,22. Persediaan dicatat dengan metode perpetual,
yaitu setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan
dicatat dalam kartu barang.
Stok persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan hasil stock
opname fisik dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 96 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2019
(dalam rupiah)
No. Nama SKPD
SALDO MUTASI SALDO
AWAL 1/1/2019 s/d 31/12/2019 AKHIR
Jumlah Harga Bertambah Berkurang
Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Harga
1 Dinas Pendidikan 12.829.630,00 23.890.618.678,00 23.895.937.838,00 7.510.470,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
124
2 Dinas Kesehatan 9.070.449.134,03 15.909.631.543,94 17.755.048.189,56 7.225.032.488,41
3 Rumah Sakit Umum Daerah 5.901.193.288,68 38.946.171.921,00 37.943.823.032,15 6.903.542.177,53
4 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 5.142.000,00 2.743.749.067,00 506.029.645,00 2.242.861.422,00
5 Bappeda 0,00 593.472.336,00 593.472.336,00 0,00
6 Dinas Perhubungan 8.500.000,00 926.819.887,28 877.832.415,28 57.487.472,00
7 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 227.868.299,00 227.868.299,00 0,00
8 Dinas Lingkungan Hidup 187.270.800,00 1.725.817.318,00 1.290.655.500,00 622.432.618,00
9 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 439.231.207,40 1.311.778.430,10 1.448.276.323,40 302.733.314,10
10 DPPKB dan PPPA 961.190.748,00 1.024.540.002,00 1.412.414.778,00 573.315.972,00
11 Dinas Sosial 0,00 642.317.482,00 642.317.482,00 0,00
12 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 558.984.690,00 558.984.690,00 0,00
13 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 86.079.605,00 1.194.161.070,71 1.181.782.704,71 98.457.971,00
14 Dinas Pariwisata Kepemudaan
dan Olah Raga 7.413.862,50 898.430.512,33 898.584.374,83 7.260.000,00
15 Badan Kesatuan Bangsa, Politik 0,00 272.970.120,00 272.970.120,00 0,00
16 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 216.505.800,00 216.505.800,00 0,00
17 BPBD 0,00 245.880.000,00 245.880.000,00 0,00
18 Sekretariat Daerah 18.812.200,00 3.025.271.965,00 3.039.540.615,00 4.543.550,00
19 Sekretariat DPRD 2.057.169.169,00 2.057.169.169,00 0,00
20 BPKAD 33.247.500,00 1.686.402.663,00 1.654.570.313,00 65.079.850,00
21 Bappenda 139.014.260,00 781.586.529,00 691.656.898,32 228.943.890,68
22 Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 0,00 295.797.041,00 295.797.041,00 0,00
23 Inspektorat 1.050.650,00 113.518.394,00 113.769.344,00 799.700,00
24 Badan Kepegawaian,Pendidikan
dan Pelatihan 1.782.275,00 532.309.640,00 532.369.799,00 1.722.116,00
25 Dinas PMPTSP 0,00 162.040.440,00 162.040.440,00 0,00
26 Kantor Kecamatan Pacitan 0,00 1.057.059.136,00 1.057.059.136,00 0,00
27 Kantor Kecamatan Kebonagung 0,00 98.015.500,00 98.015.500,00 0,00
28 Kantor Kecamatan Tulakan 0,00 105.404.680,00 105.404.680,00 0,00
29 Kantor Kecamatan Ngadirojo 0,00 74.850.250,00 74.850.250,00 0,00
30 Kantor Kecamatan Sudimoro 0,00 39.017.500,00 39.017.500,00 0,00
31 Kantor Kecamatan Arjosari 0,00 118.045.840,00 118.045.840,00 0,00
32 Kantor Kecamatan Tegalombo 0,00 133.025.800,00 133.025.800,00 0,00
33 Kantor Kecamatan Nawangan 0,00 149.144.500,00 149.144.500,00 0,00
34 Kantor Kecamatan Bandar 0,00 105.107.840,00 105.107.840,00 0,00
35 Kantor Kecamatan Pringkuku 0,00 80.557.000,00 80.557.000,00 0,00
36 Kantor Kecamatan Punung 0,00 107.620.500,00 107.620.500,00 0,00
37 Kantor Kecamatan Donorojo 0,00 48.085.200,00 48.085.200,00 0,00
38 Dinas Pangan 0,00 1.118.066.700,00 1.117.732.861,50 333.838,50
39 Dinas PMD 0,00 653.323.851,00 653.323.851,00 0,00
40 Dinas Perpustakaan 0,00 150.386.950,00 150.386.950,00 0,00
41 Dinas Pertanian 1.528.410,00 10.478.916.611,00 10.477.739.021,00 2.706.000,00
42 Dinas Perkim dan Pertanahan 0,00 23.176.457.840,00 847.262.850,00 22.329.194.990,00
43 Dinas Perikanan 29.838.591,00 2.748.425.947,00 2.599.977.540,00 178.286.998,00
Jumlah 16.904.574.161,61 140.425.324.643,36 116.477.653.966,75 40.852.244.838,22
Tabel 97 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2018
(dalam rupiah)
No Satuan Kerja Persediaan (Rp)
A Alat Tulis Kantor (ATK) 313.663.309,10
1 Dinas Pendidikan 1.635.150,00
2 Dinas Kesehatan 18.428.200,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 78.573.701,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.437.650,00
5 Dinas Lingkungan Hidup 3.247.750,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
125
6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 155.267.892,10
7 Dinas Pertanian 2.706.000,00
8 Dinas Perikanan 149.000,00
9 Sekretariat Daerah 4.543.550,00
10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 36.343.450,00
11 Inspektorat 799.700,00
12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 1.531.266,00
B Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 102.086.293,00
1 Dinas Pendidikan 4.338.675,00
2 Dinas Kesehatan 693.000,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 40.713.431,00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.400,00
5 Dinas Perhubungan 56.339.787,00
C Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 197.265.911,00
1 Dinas Pendidikan 1.536.645,00
2 Dinas Kesehatan 6.641.160,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah 44.068.176,00
4 Dinas Lingkungan Hidup 144.980.000,00
5 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 39.930,00
D Bahan Baku Bangunan 41.155.605,00
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 41.155.605,00
E Obat-obatan 13.443.963.483,14
1 Dinas Kesehatan 7.155.360.028,41
2 Rumah Sakit Umum Daerah 5.744.103.199,73
3 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 544.500.255,00
F Bahan Kimia 905.083.039,30
1 Dinas Kesehatan 24.824.800,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 880.258.239,30
G Bahan Makanan Pokok 20.170.058,50
1 Rumah Sakit Umum Daerah 19.836.220,00
2 Dinas Pangan 333.838,50
H Suku Cadang Sarana Mobilitas 7.463.500,00
1 Dinas Lingkungan Hidup 7.463.500,00
I Bibit Ikan 36.322.998,00
1 Dinas Perikanan 36.322.998,00
J Materai 213.000,00
1 Dinas Kesehatan 39.000,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 174.000,00
K Bahan Cetakan 320.444.341,00
1 Dinas Kesehatan 19.046.300,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 85.724.644,00
3 Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil 147.465.422,00
4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 28.736.400,00
5 Badan Pendapatan Daerah 39.280.725,00
6 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 190.850,00
L Karcis 210.449.216,68
1 Dinas Perhubungan 1.147.685,00
2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.378.366,00
2 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 7.260.000,00
3 Badan Pendapatan Daerah 189.663.165,68
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
126
M Barang Lainnya 25.253.964.083,50
1 Rumah Sakit Umum Daerah 10.090.566,50
2 Dinas Lingkungan Hidup 466.741.368,00
3 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 28.775.787,00
4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 44.924.000,00
5 Dinas Perikanan 141.815.000,00
6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 22.329.194.990,00
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.232.422.372,00
Total Persediaan 40.852.244.838,22
Persediaan karcis pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga berasal dari
pengadaan karcis pada Badan Pendapatan Daerah.
Persediaan barang lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang merupakan asset yang akan diserahkan ke
masyarakat yang di anggarkan pada belanja modal senilai
Rp25.170.173.730,00.
Pesediaan barang lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dianggarkan pada belanja barang dan jasa senilai Rp28.775.787,00 dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan merupakan saldo tahun lalu.
Persediaan sebesar Rp41.119.123.062,94 tidak termasuk didalamnya obat
expired dengan rincian sebagai berikut.
- Obat Expired Date di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
sebesar Rp57.543.692,36.
- Obat Expired di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebesar
Rp587.425.932,86 yang berada di GFK sebesar Rp285.692.429,00 dan
sebesar Rp301.733.503,86 berada di 24 UPT Puskesmas.
Adapun rincian obat expired dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 98 Daftar Obat Expired Date 2019
(dalam rupiah)
NO. Uraian DAK JKN TOTAL
A DINAS KESEHATAN 535.426.221,15 51.999.711,71 587.425.932,86
TOTAL ED PUSKESMAS 249.733.792,15 51.999.711,71 301.733.503,86
1 ARJOSARI 7.517.081,00 0,00 7.517.081,00
2 BANDAR 12.233.613,00 1.830.050,00 14.063.663,00
3 BUBAKAN 8.762.801,00 0,00 8.762.801,00
4 CANDI 22.679.622,00 148.752,00 22.828.374,00
5 DONOROJO 11.974.552,33 1.658.615,15 13.633.167,48
6 GEMAHARJO 4.718.618,00 631.620,00 5.350.238,00
7 GONDOSARI 7.756.010,00 36.000,00 7.792.010,00
8 JERUK 3.301.114,00 1.892.603,00 5.193.717,00
9 KALAK 3.363.061,00 0,00 3.363.061,00
10 KEBONAGUNG 14.981.476,42 0,00 14.981.476,42
11 KEDUNGBENDO 7.341.357,00 945.075,00 8.286.432,00
12 KETROWONOJOYO 5.380.017,00 0,00 5.380.017,00
13 NAWANGAN 16.607.318,00 0,00 16.607.318,00
14 NGADIROJO 6.956.472,00 33.451.841,00 40.408.313,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
127
15 PACITAN 506.336,00 0,00 506.336,00
16 PAKIS BARU 4.022.414,88 1.021.340,00 5.043.754,88
17 PRINGKUKU 18.197.256,00 4.092.546,00 22.289.802,00
18 PUNUNG 10.684.018,30 9.900,00 10.693.918,30
19 SUDIMORO 5.188.314,00 717.150,00 5.905.464,00
20 SUKOREJO 2.503.656,00 203.880,00 2.707.536,00
21 TANJUNGSARI 7.391.540,00 636.341,20 8.027.881,20
22 TEGALOMBO 13.624.752,00 4.209.123,36 17.833.875,36
23 TULAKAN 38.190.263,02 259.875,00 38.450.138,02
24 WONOKARTO 15.852.129,20 255.000,00 16.107.129,20
GFK 285.692.429,00 0,00 285.692.429,00
B RSUD KABUPATEN PACITAN 0,00 0,00 57.543.692,36
JUMLAH (A+B) 535.426.221,15 51.999.711,71 644.969.625,22
Obat Expired telah dikeluarkan dari laporan stock opname dan telah
dilaporkan tersendiri oleh Kepala Instalasi Obat mengetahui Pengurus Barang
untuk dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun
ketentuan-ketentuan yang mendasari proses penghapusan obat expired adalah
sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian.
4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004
tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1121/Menkes/ SK/XII/2008
tentang Pedoman Tehnis Pengadaan Obat Program Publik dan Perbekes
untuk Pelayanan Kesehatan Dasar.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 189/Menkes/ SK/III/2006
tentang Kebijkan Obat Program Nasional.
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pacitan.
1.2 Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019
sebesar Rp57.852.628.107,59 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada
BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta
kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayakan masyarakat yang terdiri dari:
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Investasi Jangka Panjang
Non Permanen 8.552.742.264,71 8.415.515.950,65 137.226.314,06
Investasi Jangka Panjang
Permanen 49.299.885.842,88 27.042.955.339,88 22.256.930.503,00
Jumlah 57.852.628.107,59 35.458.471.290,53 22.394.156.817,06
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
128
1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Dana Bergulir 9.849.133.800,00 9.499.133.800,00 350.000.000,00
Dana Bergulir diragukan
tertagih
(1.296.391.535,29) (1.083.617.849,35) (212.773.685,94)
Jumlah 8.552.742.264,71 8.415.515.950,65 137.226.314,06
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31
Desember 2019 berupa Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
sebesar Rp9.849.133.800,00 dan Penyisihannya (Dana Bergulir Diragukan Tertagih)
sebesar (Rp1.269.391.535,29).
Tabel 99 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir
(dalam rupiah)
No Th
Sasaran
Jumlah (Rp) Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Usaha Kecil Mikro
Unit Rp Unit Rp Unit Rp
1 2002 10 200.000.000,00 10 100.000.000,00 66 329.700.000,00 629.700.000,00
2 2003 30 400.000.000,00 10 63.000.000,00 110 320.000.000,00 783.000.000,00
3 2004 15 300.000.000,00 5 50.000.000,00 100 458.000.000,00 808.000.000,00
4 2005 5 150.000.000,00 5 50.000.000,00 86 480.000.000,00 680.000.000,00
5 2006 7 285.000.000,00 10 100.000.000,00 92 478.000.000,00 863.000.000,00
6 2007 10 368.000.000,00 17 465.000.000,00 181 1.315.000.000,00 2.148.000.000,00
7 2008 - - 50 50.000.000,00 40 180.000.000,00 230.000.000,00
8 2009 79 125.000.000,00 3 45.000.000,00 27 152.000.000,00 322.000.000,00
9 2010 - - - - 29 585.433.800,00 585.433.800,00
10 2011 4 70.000.000,00 2 20.000.000,00 31 260.000.000,00 350.000.000,00
11 2012 8 298.000.000,00 13 52.000.000,00 - - 350.000.000,00
12 2013 5 120.000.000,00 1 25.000.000,00 30 205.000.000,00 350.000.000,00
13 2014 1 10.000.000,00 - - 55 340.000.000,00 350.000.000,00
14 2015 5 135.000.000,00 1 20.000.000,00 40 195.000.000,00 350.000.000,00
15 2016 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 60 320.000.000,00 350.000.000,00
16 2017 3 80.000.000,00 29 270.000.000,00 350.000.000,00
17 2018 - - - - - - -
18 2019 - - - - - - 350.000.000,00
Jumlah 183 2.556.000.000,00 128 1.055.000.000,00 976 5.888.133.800,00 9.849.133.800,00
Dana Bergulir Koperasi yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut
berupa kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah , Kelompok Simpan Pinjam
Masyarakat dan Koperasi yang berasal dari Bantuan Perkuatan Modal Bergulir dari
tahun 2002 s/d 2019 sebesar Rp9.849.133.800,00. Penambahan Investasi Non
Permanen Tahun 2019 sebesar Rp350.000.000,00.
Adapun sasaran dari Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dari tahun 2002 s/d
2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Dana Bergulir Koperasi, yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar
Rp9.849.133.800,00 terdapat pada:
1) Rekening Bank yaitu rekening Giro Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada
Bank Jatim Nomor Rekening 0211016370 sebesar Rp1.323.248.850,00;
2) Nasabah sebesar Rp8.525.884.950,00.
Penyisihan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Penyisihan
Dana Bergulir dibentuk sebesar nilai Dana Bergulir yang diperkirakan tidak dapat
tertagih berdasarkan umur. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir Pemerintah Daerah
dilakukan dengan ketentuan:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
129
1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan
masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0.5%,
2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 3 tahun dan
terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum
dilunasi, penyisihan 10%,
3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 tahun - 5 tahun
dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
Terbit belum melunasi, penyisihan 50%,
4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 5 tahun dan
jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan
pelunasan, penyisihan 100%.
Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih sebesar (Rp1.296.391.535,30) yang
pelaporannya pada Neraca PPKD dan teknisnya dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro merupakan penyisihan terhadap Investasi Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan yang posisinya berada pada nasabah sebesar Rp Rp8.525.884.950,00
dengan rincian sebagai berikut.
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir
kategori lancar
Rp 30.994.495,31
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir
kurang lancar (10%)
Rp 100.625.563,24
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir
kategori diragukan (50%)
Rp 155.958.779,61
- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir
kategori macet (100%)
Rp 1.008.812.697,14
Adapun NRV atas investasi dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tabel 100 NRV Investasi Dana Bergulir
(dalam rupiah)
Uraian Total
Kategori Investasi Dana Bergulir
Lancar
(0 s/d 1 Th)
Krg Lancar
(>1 s/d 3 Th)
Diragukan
(>3 s/d 5 Th)
Macet
(> 5 Th)
Jumlah Investasi Non
Permanen 8.525.884.950,38 6.198.899.061,67 1.006.255.632,35 311.917.559,22 1.008.812.697,14
% Penyisihan 0,50% 10% 50% 100%
Jumlah Penyisihan (1.296.391.535,30) (30.994.495,31) (100.625.563,24) (155.958.779,61) (1.008.812.697,14)
NRV atas Investasi Dana
Bergulir di Nasabah 7.229.493.415,08 6.167.904.566,36 905.630.069,11 155.958.779,61 0,00
1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Investasi Permanen 49.299.885.842,88 27.042.955.339,88 22.256.930.503,00
Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar
Rp49.299.885.842,88 terdiri dari saldo awal tahun 2018 sebesar
Rp27.042.955.339,88, koreksi atas selisih nilai investasi permanen pada
PDAM yang seharusnya tercatat dengan kepemilikan 100% (LK PDAM)
sebesar Rp21.656.930.503,00 ditambah penyertaan modal tahun 2019
sebesar Rp600.000.000,00. Adapun rincian investasi permanen tahun 2019
dapat dijelaskan sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
130
Tabel 101 Investasi Permanen
(dalam rupiah)
Investasi
Permanen
Saldo 31
Desember 2018
(Rp)
Koreksi Saldo Awal
(Rp)
Penambahan
(Rp) Pengurangan (Rp)
Saldo 31
Desember 2019
(Rp)
BPD Jatim 13.380.067.750,00 0,00 0,00 0,00 13.380.067.750,00
BPR Jatim 3.825.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 4.125.000.000,00
PDAM 9.466.304.823,20 21.656.930.503,00 300.000.000,00 0,00 31.423.235.326,20
Perusda Aneka
Usaha 371.582.766,68
0,00 0,00 0,00 371.582.766,68
Jumlah 27.042.955.339,88 21.656.930.503,00 600.000.000,00 0,00 49.299.885.842,88
Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan
menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (cost method) dan metode
ekuitas (equity method). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan
modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten
Pacitan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim
dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun
2019 sebesar 0,92%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat
sebesar harga perolehannya. Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk
pencatatan penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Aneka
Usaha dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar
100%.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada
Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada
PDAM dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00
Tabel 102 Investasi Permanen pada BPD Jatim
(dalam rupiah)
Investasi
Permanen
Saldo 31 Des
2018 (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
BPD Jatim 13.380.067.750,00 0,00 0,00 13.380.067.750,00
Jumlah 13.380.067.750,00 0,00 0,00 13.380.067.750,00
Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang
menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan
dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dan mulai berlaku pada
APBD tahun 2011, tidak mengatur initial investment dan jangka waktu
dalam pelaksanaannya.
Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (Initial Public
Offering) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, maka mekanisme
pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO,
pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek. Namun
demikian, untuk tahun 2015 ketersediaan modal pada Bank Jatim masih
mencukupi, sehingga belum menerbitkan saham untuk dijual. Adapun
kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 53.520.271 lembar saham.
2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
131
Tabel 103 Investasi Permanen pada BPR Jatim
(dalam rupiah)
Investasi
Permanen
Saldo 31 Des 2018
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
BPR Jatim 3.825.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.125.000.000,00
Jumlah 3.825.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.125.000.000,00
Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya
penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun.
Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur initial investment dan jangka
waktu dalam pelaksanaannya.
Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2019 sebesar
Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar
Rp3.825.000.000,00 dan penambahan investasi tahun 2019 sebesar
Rp300.000.000,00. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah
sejumlah 38.250 lembar saham.
3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar
Rp31.423.235.326,20
Tabel 104 Investasi Permanen pada PDAM
(dalam rupiah)
Investasi
Permanen
Saldo
31 Des 2018
(Rp)
Koreksi Saldo
Awal (Rp)
Penambahan
(Rp) Pengurangan
Saldo
31 Des 2019 (Rp)
PDAM 9.466.304.823,20 21.656.930.503,00 300.000.000,00 0 31.423.235.326,20
Jumlah 9.466.304.823,20 21.656.930.503,00 300.000.000,00 0 31.423.235.326,20
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli
2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar
Rp50.000.000,00 setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur
initial investment dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.
Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan
Tahun 2019 sebesar Rp31.423.235.326,20 yang terdiri dari saldo awal
sebesar Rp9.466.304.823,20 dan penambahan investasi Tahun 2019 sebesar
Rp300.000.000,00 dan koreksi atas selisih nilai investasi permanen pada
PDAM yang seharusnya tercatat dengan kepemilikan 100% (LK PDAM)
sebesar Rp21.656.930.503,00.
Adapun rincian penambahan Penyertaan Modal PDAM dari Tahun 2008 s/d
2019 dirinci sebagaimana tabel berikut.
Tabel 105 Rincian Investasi PDAM
(dalam rupiah)
Tahun Penambahan Modal Laba/Rugi yang
Diperhitungkan SaldoInvestasi
saldo 2007 Rp 6.374.304.823,20 Rp 6.374.304.823,20
2008 Rp 250.000.000,00 Rp 6.624.304.823,20
2009 Rp 822.000.000,00 Rp 7.446.304.823,20
2010 Rp 100.000.000,00 Rp 7.546.304.823,20
2011 Rp 100.000.000,00 Rp (5.103.266.911,04) Rp 2.543.037.912,16
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
132
2012 Rp 100.000.000,00 Rp (2.643.037.912,16) Rp -
2013 Rp 420.000.000,00 Rp 420.000.000,00
2014 Rp 100.000.000,00 Rp 520.000.000,00
2015 Rp 300.000.000,00 Rp 820.000.000,00
2016 Rp 300.000.000,00 Rp 1.120.000.000,00
2017 Rp 300.000.000,00 Rp 1.420.000.000,00
koreksi Rp 7.746.304.823,20
Rp 9.166.304.823,20
2018 Rp 300.000.000,00
Rp 9.466.304.823,20
2019 Rp 300.000.000,00
Rp 9.766.304.823,20
koreksi Rp 21.656.930.503,00 Rp 31.423.235.326,20
4) Investasi Permanen pada PDAU sebesar Rp371.582.766,68
Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tahun
2019 sebesar Rp371.582.766,68. Nilai tersebut didasarkan pada laporan
unaudited tahun 2018 PDAU sebesar Rp371.582.766,68.
Tabel 106 Investasi Permanen pada PDAU
(dalam rupiah)
Investasi
Permanen
Saldo 31 Des 2018
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo 31 Des 2019
(Rp)
Perusda Aneka Usaha 371.582.766,68 0,00 0,00 371.582.766,68
Jumlah 371.582.766,68 0,00 0,00 371.582.766,68
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan pada pasal 12
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada
Perusahaan Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000.000,00 dalam
jangka waktu paling singkat 4 (empat) Tahun Anggaran terhitung sejak
tahun berdirinya Perusahaan Daerah.
Sampai dengan Tahun 2019, modal disetor Pemerintah Daerah sebesar
Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 107 Rincian Investasi PDAU
(dalam rupiah)
Tahun Penambahan Modal Laba/Rugi yang
Diperhitungkan Saldo Investasi
2010 Rp 500.000.000,00
Rp 500.000.000,00
2011 Rp 500.000.000,00 Rp (553.255.422,38) Rp 446.744.577,62
2012 Rp 0,00 Rp (24.195.881,20) Rp 422.548.696,42
2013 Rp 0,00 Rp (14.217.918,74) Rp 408.330.777,68
2014 Rp 0,00 Rp (23.419.499,00) Rp 384.911.278,68
2015 Rp 0,00 Rp (2.818.437,00) Rp 382.092.841,68
2016 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 382.092.841,68
2017 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 382.092.841,68
2018 Rp 0,00 Rp (10.510.075,00) Rp 371.582.766,68
2019 - - Rp 371.582.766,68
Penyajian saldo investasi jangka panjang permanen didasarkan pada saldo
ekuitas pada laporan keuangan PDAU tahun 2018 unaudited sebesar
Rp371.582.766,68.
Berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2019 oleh KAP
Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan menyimpulkan bahwa Perusahaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
133
Daerah Aneka Usaha sisa modal per 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut.
1 Kas Rp 54.851,00
2 Bank Rp 2.466.067,00
3 Piutang Rp 4.800.000,00
4 Biaya Dibayar Dimuka Rp 1.500.000,00
5 Aset Tetap (nilai wajar) Rp 32.500.000,00
6 Aset Lain-lain Rp 20.025.637,00
Jumlah Rp 61.346.555,00
Kondisi tersebut menggambarkan situasi yang diragukan kelangsungan
usahanya, ditandai dengan beberapa indikasi antara lain:
(1) Modal yang semakin menurun
Defisit yang dialami perusahaan menggambarkan kondisi pengelolaan
yang kurang baik dengan terbukti turunnya ekuitas awal sebesar 94%,
sesuatu kondisi dimana perusahaan mengalami financial distress.
Modal Awal Rp 1.000.000.000,00
Defisit Rp (938.683.445,00)
Sisa Modal Rp 61.346.555,00
(2) Ketidakmampuan manajemen
Indikasi yang paling mudah dengan melihat kondisi yang selalu merugi
menunjukkan pengelolaan usaha yang kurang professional. Suatu
bisnis akan gagal karena kualifikasi personalia pihak manajemen yang
kurang bagus dan kurangnya kemampuan, pengalaman, keterampilan
serta kurang inisiatif sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya
tujuan perusahaan.
(3) Lemahnya pengendalian internal
Dengan pendekatan cost matching concept against revenue dimana
suatu beban harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pendapatan,
namun indikasi tidak terjadi evaluasi atas beban pada setiap periode
yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan usaha
periode berikutnya.
(4) Hilangnya manajemen kunci
Tidak adanya penanggung jawab utama atas pengelolaan usaha karena
pada tahun terakhir kebijakan ditangani oleh Bendahara PDAU
menjadikan perusahaan tidak dapat berjalan secara stratejik.
(5) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan
Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dalam rangka
menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan belum ditetapkan dalam
Peraturan Direktur (SK Direktur). Sampai saat ini, hanya terdapat
peraturan direksi tentang Kontrak Kerja Pegawai yang ditetapkan
melalui SK Direksi. Selama tahun 2015-2018 tidak ada rapat rutin
yang dilaksanakan secara berkala.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
134
Rekomendasi Audit Laporan Keuangan PDAU oleh Kantor Akuntan
Publik Tahun 2019 oleh KAP Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan
terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah
sebagai berikut.
Berdasarkan penilaian kembali atas modal usaha PDAU hanya berkisar
6,1% serta ketiadaan manajemen yang berkualitas, tidak tersedianya
perencanaan bisnis dan pengendalian manajemen yang jelas maka
disarankan untuk:
- Menghentikan operasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Pacitan.
- Membuka kembali satuan usaha baru dengan perencanaan bisnis
yang jelas, manajemen yang jelas serta didukung dengan
pendanaan, profesionalitas dan integritas pengelolanya.
1.3 Aset Tetap
Aset Tetap 31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
2.016.956.793.554,43 1.811.483.758.331,65
Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.016.956.793.554,43 dengan
perhitungan sebagai berikut.
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 Rp 3.067.005.185.147,82
Penambahan Tahun 2019 Rp 575.839.524.049,59
Jumlah Rp 3.642.844.709.197,41
Pengurangan Tahun 2019 Rp (182.580.997.845,86)
Aset Tetap per 31 Desember 2019 Rp 3.460.263.711.351,55
Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 Rp (1.443.306.917.797,12)
Saldo per 31 Desember 2019 Rp 2.016.956.793.554,43
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 meliputi tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap
Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.
Tabel 108 Mutasi Aset Tetap
(dalam rupiah)
NO GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
TANAH 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02
1 Tanah 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02
PERALATAN DAN MESIN 395.815.833.130,86 65.596.254.708,51 27.041.433.649,86 434.370.654.189,51
2 Alat-Alat Besar 23.652.015.323,00 5.563.600.141,00 1.936.231.700,00 27.279.383.764,00
3 Alat Angkutan 84.631.463.418,90 10.494.564.845,00 6.894.046.966,00 88.231.981.297,90
4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.547.251.944,00 2.085.904.160,00 1.070.097.300,00 10.563.058.804,00
5 Alat Pertanian 5.006.584.860,00 411.269.000,00 176.777.200,00 5.241.076.660,00
6 Alat Kantor dan Alat Rumah
Tangga 111.806.293.345,39 28.578.285.808,51 4.721.447.037,34 135.663.132.116,56
7 Alat Studio dan Alat
Komunikasi 20.588.208.486,93 2.219.764.277,00 810.606.661,15 21.997.366.102,78
8 Alat Kedokteran 105.539.096.777,42 8.702.926.498,00 4.867.272.673,37 109.374.750.602,05
9 Alat Laboratorium 34.343.720.715,22 7.189.665.574,00 6.558.277.112,00 34.975.109.177,22
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
135
10 Alat Keamanan 701.198.260,00 350.274.405,00 6.677.000,00 1.044.795.665,00
GEDUNG DAN BANGUNAN 781.971.141.726,64 133.100.410.150,87 60.893.576.906,95 854.177.974.970,56
11 Bangunan Gedung 766.994.514.073,53 131.556.329.071,49 60.411.586.906,95 838.139.256.238,07
12 Monumen/Bangunan
Bersejarah 14.976.627.653,11 1.544.081.079,38 481.990.000,00 16.038.718.732,49
JALAN, IRIGASI DAN
JARINGAN 1.377.714.461.729,70 265.528.048.037,11 85.475.101.474,39 1.557.767.408.292,42
13 Jalan dan Jembatan 993.698.980.512,44 193.565.626.878,93 58.547.334.806,39 1.128.717.272.584,98
14 Bangunan Air 183.789.339.096,29 53.186.431.925,18 12.683.679.049,00 224.292.091.972,47
15 Instalasi 34.896.908.374,00 7.447.438.377,00 14.242.942.619,00 28.101.404.132,00
16 Jaringan 165.329.233.746,97 11.328.550.856,00 1.145.000,00 176.656.639.602,97
ASET TETAP LAINNYA 60.773.222.810,60 19.473.222.463,00 4.179.799.972,00 76.066.645.301,60
17 Buku dan Barang-barang
Perpustakaan 52.282.355.822,30 17.325.931.563,00 3.980.491.822,00 65.627.795.563,30
18 Barang Bercorak Kebudayaan
dan Alat Olah Raga Lainnya 7.338.575.688,30 2.126.790.900,00 173.133.250,00 9.292.233.338,30
19 Hewan/Tanaman 1.152.291.300,00 20.500.000,00 26.174.900,00 1.146.616.400,00
KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44
20 Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44
21 AKUMULASI PENYUSUTAN (1.255.521.426.816,17) (210.140.309.061,69) (22.354.818.080,74) (1.443.306.917.797,12)
JUMLAH ASET TETAP 1.811.483.758.331,65 365.699.214.987,90 160.226.179.765,12 2.016.956.793.554,43
Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan entry data dan
penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi. Saldo dan mutasi dari
masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 tersebut di atas, dapat
dijelaskan sebagai berikut.
1.3.1 Tanah
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Tanah 501.428.577.662,02 436.813.701.925,40
Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan
yang terdiri dari:
Tabel 109 Mutasi Tanah
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Tanah 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02
JUMLAH 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02
Dengan rincian mutasi aset tanah per SKPD sebagai berikut.
Tabel 110 Mutasi Tanah Per SKPD
(dalam rupiah)
SKPD SALDO AWAL
(Rp)
BERTAMBAH
(Rp)
BERKURANG
(Rp)
SALDO AKHIR
(Rp)
Dinas Pendidikan 25.579.689.685,00 - 210.950.000,00 25.368.739.685,00
Dinas Kesehatan 4.525.877.625,00 - - 4.525.877.625,00
Rumah Sakit Umum Daerah 8.698.386.000,00 - - 8.698.386.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.617.867.949,00 20.878.276.000,00 - 27.496.143.949,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan 10.037.807.584,00 7.403.905.650,00 - 17.441.713.234,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
136
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 120.000.000,00 - - 120.000.000,00
Dinas Sosial 2.556.890.000,00 - - 2.556.890.000,00
Dinas Pangan 437.500.000,00 - - 437.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 1.844.871.300,00 - - 1.844.871.300,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
896.725.000,00 - - 896.725.000,00
Dinas Perhubungan 7.009.101.062,00 - - 7.009.101.062,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 256.700.000,00 2.262.044.012,00 - 2.518.744.012,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 375.000.000,00 - - 375.000.000,00
Dinas Perpustakaan 472.650.000,00 - - 472.650.000,00
Dinas Perikanan 540.110.000,00 - - 540.110.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 85.853.976.967,00 935.505.000,00 244.060.442,93 86.545.421.524,07
Dinas Pertanian 19.136.068.750,00 - - 19.136.068.750,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 432.244.012,00 - 151.744.012,00 280.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 162.695.277.555,45 35.551.928.529,55 1.269.204.000,00 196.978.002.085,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah 493.250.000,00 - - 493.250.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 150.000.000,00 - - 150.000.000,00
Inspektorat 261.100.000,00 - - 261.100.000,00
Sekretariat Daerah 52.864.221.257,95 - 540.870.000,00 52.323.351.257,95
Sekretariat DPRD 2.007.850.000,00 - - 2.007.850.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 392.250.000,00 - - 392.250.000,00
Kecamatan Donorojo 290.000.000,00 - - 290.000.000,00
Kecamatan Punung 796.250.000,00 - - 796.250.000,00
Kecamatan Pringkuku 57.500.000,00 - - 57.500.000,00
Kecamatan Pacitan 36.220.662.178,00 45.000,00 - 36.220.707.178,00
Kecamatan Kebonagung 300.000.000,00 - - 300.000.000,00
Kecamatan Arjosari 297.000.000,00 - - 297.000.000,00
Kecamatan Nawangan 237.450.000,00 - - 237.450.000,00
Kecamatan Bandar 181.950.000,00 - - 181.950.000,00
Kecamatan Tegalombo 772.600.000,00 - - 772.600.000,00
Kecamatan Tulakan 354.100.000,00 - - 354.100.000,00
Kecamatan Ngadirojo 2.717.400.000,00 - - 2.717.400.000,00
Kecamatan Sudimoro 333.375.000,00 - - 333.375.000,00
JUMLAH 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02
Sedangkan mutasi aset tanah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.
Tanah
Saldo Awal
Rp 436.813.701.925,40
Penambahan
Rp 67.031.704.191,55
Pengadaan Rp 7.403.905.650,00
Reklas dari Bangun Guna Serah
Rp 945.750.000,00
Mutasi Masuk Rp 151.744.012,00
Hibah Masuk Rp 2.920.000.000,00
Kurang Catat Rp 55.610.304.529,55
Pengurangan
Rp 2.416.828.454,93
Lebih Catat Rp 2.021.024.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
137
Mutasi Keluar Rp 151.744.012,00
Hibah Keluar Rp 244.060.442,93
Saldo Akhir
Rp 501.428.577.662,02
Penambahan nilai tanah selama tahun 2019 berasal dari :
1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan senilai Rp7.403.905.650,00.
2) Reklas tambah tanah dari Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer
(BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
sebelumnya digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu senilai
Rp945.750.000,00 yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
3) Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT Esrandev
Co., Ltd berakhir pada bulan Juni yang disertai dengan penyerahan aset
milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor 021/SK-ES/10/2019; 028/618/408.55/2019.
4) Mutasi masuk tanah senilai Rp151.744.012,00 ke Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro.
5) Hibah masuk tanah hasil tukar menukar dengan Kementrian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senilai
Rp2.920.000.000,00 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
yang sebenarnya nilai ekonominya setara atau sama dari sisi potensi
ekonominya dan hasil penilaiannya, yang di tuangkan dalam Berita Acara
Nomor 1060/PKT,01.01/VI/2019; 028/561/408.55/2019.
6) Kurang Catat tanah karena terjadi kekuarangan nilai aset tanah berdasarkan
hasil appraisal Scofindo senilai Rp55.610.304.529,55 ada pada:
(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai
Rp20.878.276.000,00 yang merupakan hasil invetarisasi yang di
lakukan, ditemukan bukti hibah tahun 2002 dari Dinas Irigasi dan
Pengairan Propinsi Jawa Timur Tahun 2002.
(2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp2.110.300.000,00 atas nilai
aset tanah Balai Latihan Kerja Sertifikat Nomor AK 268226. Nilai
diperoleh dari hasil apparisal Scofindo 2004 dengan nilai yang tercatat
sebelumnya sebesar Rp256.700.000,00 menjadi nilai baru sebesar
Rp2.367.000.000,00.
(3) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga senilai
Rp935.505.000,00 dengan rincian kurang catat :
- tanah gasibu senilai Rp45.000,00 yang sebelumnya nilai tanah
tercatat sebesar Rp908.505.000,00 menjadi nilai baru sebesar
Rp908.550.000,00.
- tanah pariwisata serta tanah kantor senilai Rp935.460.000,00 yang
sebelumnya nilai tanah tercatat sebesar Rp103.940.000,00 menjadi
nilai baru sebesar Rp1.039.400.000,00.
(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai
Rp31.686.178.529,55 yang terdiri dari kurang catat atas tanah hasil
tukar menukar dengan SBY sebesar Rp5.496.520.000,00 dan sebesar
Rp26.189.658.529,55 merupakan penyesuaian nilai termasuk nilai
Rp1,00 atas tanah irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
138
Nomor 188.45/1071/KPTS/408.12/2019 tentang Penetapan Nilai
Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Hibah.
(5) Kecamatan Pacitan senilai Rp45.000,00 dengan nilai yang tercatat
sebelumnya sebesar Rp82.205.000,00 menjadi nilai baru sebesar
Rp82.250.000,00.
Sedangkan pengurangan tanah selama tahun 2019 berasal dari :
1) Lebih Catat tanah senilai Rp2.021.024.000,00 pada Dinas Pendidikan
sebesar Rp210.950.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp1.269.204.000,00 dan pada Sekretariat Daerah
Rp540.870.000,00 yang merupakan koreksi atas nilai tanah.
2) Mutasi keluar tanah senilai Rp151.744.012,00 dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
3) Hibah keluar Tanah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar
Rp244.060.442,93 ke Polsek Resort Pacitan dengan sertifikat HP 43 AK
268227.
1.3.2 Peralatan dan Mesin
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Peralatan dan Mesin 434.370.654.189,51 395.815.833.130,86
Tabel 111 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Alat-Alat Besar 23.652.015.323,00 4.790.254.141,00 1.162.885.700,00 27.279.383.764,00
Alat Angkutan 84.631.463.418,90 10.492.000.845,00 6.891.482.966,00 88.231.981.297,90
Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.547.251.944,00 1.435.704.160,00 419.897.300,00 10.563.058.804,00
Alat Pertanian 5.006.584.860,00 406.769.000,00 172.277.200,00 5.241.076.660,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga 111.806.293.345,39 28.535.845.870,50 4.679.007.099,33 135.663.132.116,56
Alat Studio dan Alat Komunikasi 20.588.208.486,93 2.143.335.872,00 734.178.256,15 21.997.366.102,78
Alat Kedokteran 105.539.096.777,42 8.473.874.249,00 4.638.220.424,37 109.374.750.602,05
Alat Laboratorium 34.343.720.715,22 6.526.726.550,00 5.895.338.088,00 34.975.109.177,22
Alat Keamanan 701.198.260,00 350.274.405,00 6.677.000,00 1.044.795.665,00
JUMLAH 395.815.833.130,86 63.154.785.092,50 24.599.964.033,85 434.370.654.189,51
Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.
Tabel 112 Mutasi Peralatan dzn Mesin Per SKPD
(dalam rupiah)
SKPD SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Dinas Pendidikan 72.736.701.734,43 23.665.191.111,00 7.331.571.018,00 89.070.321.827,43
Dinas Kesehatan 70.431.593.923,16 8.343.917.373,00 2.865.023.784,09 75.910.487.512,07
Rumah Sakit Umum Daerah 103.342.603.688,81 10.585.144.964,00 5.352.653.696,61 108.575.094.956,20
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 13.933.974.176,00 2.340.285.960,00 805.357.700,00 15.468.902.436,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan 1.719.614.043,00 83.613.400,00 79.915.000,00 1.723.312.443,00
Satuan Polisi Pamong Praja 3.504.152.647,75 1.920.865.000,00 150.014.000,00 5.275.003.647,75
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 3.891.353.540,00 1.402.291.192,00 168.847.500,00 5.124.797.232,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
139
Dinas Sosial 1.486.029.750,00 93.294.800,00 8.635.000,00 1.570.689.550,00
Dinas Pangan 1.796.245.743,00 90.535.600,00 535.525.318,00 1.351.256.025,00
Dinas Lingkungan Hidup 12.285.163.295,00 1.033.035.079,00 1.138.556.600,00 12.179.641.774,00
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 2.867.711.907,00 186.375.220,00 323.192.260,00 2.730.894.867,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 1.118.570.945,00 56.177.000,00 - 1.174.747.945,00
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, dan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
6.287.042.020,00 160.502.730,51 208.567.500,00 6.238.977.250,51
Dinas Perhubungan 4.255.958.147,00 506.821.300,00 15.000.000,00 4.747.779.447,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 3.757.756.128,00 656.560.060,00 3.460.000,00 4.410.856.188,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.481.051.094,00 123.479.500,00 15.966.500,00 2.588.564.094,00
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.723.713.656,09 126.983.600,00 18.250.000,00 1.832.447.256,09
Dinas Perpustakaan 1.890.405.886,00 625.271.290,00 47.231.364,00 2.468.445.812,00
Dinas Perikanan 5.702.521.390,00 180.157.200,00 80.249.200,00 5.802.429.390,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olah Raga 2.581.485.939,00 684.825.000,00 269.317.558,01 2.996.993.380,99
Dinas Pertanian 7.583.650.196,80 547.858.827,00 11.880.000,00 8.119.629.023,80
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 2.751.721.678,00 2.243.290.550,00 661.645.000,00 4.333.367.228,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 2.426.975.494,00 458.003.500,00 311.944.000,00 2.573.034.994,00
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah 15.355.492.633,00 3.826.670.853,00 3.769.357.613,00 15.412.805.873,00
Badan Pendapatan Daerah 2.540.473.441,69 214.795.100,00 60.796.426,00 2.694.472.115,69
Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah 2.553.396.094,00 415.925.500,00 339.213.500,00 2.630.108.094,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 1.119.388.862,00 217.552.500,00 81.300.000,00 1.255.641.362,00
Inspektorat 1.812.003.017,00 465.385.123,00 247.833.628,00 2.029.554.512,00
Sekretariat Daerah 20.233.330.167,15 2.360.241.900,00 1.957.987.251,15 20.635.584.816,00
Sekretariat DPRD 7.140.585.863,00 802.079.800,00 6.765.000,00 7.935.900.663,00
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik 1.248.366.933,00 76.508.550,00 63.233.333,00 1.261.642.150,00
Kecamatan Donorojo 823.773.563,33 36.992.000,00 1.800.000,00 858.965.563,33
Kecamatan Punung 972.609.152,33 65.457.900,00 3.480.000,00 1.034.587.052,33
Kecamatan Pringkuku 835.121.155,00 79.730.571,00 - 914.851.726,00
Kecamatan Pacitan 2.664.657.580,00 233.697.071,00 35.464.000,00 2.862.890.651,00
Kecamatan Kebonagung 1.150.337.543,00 126.020.571,00 - 1.276.358.114,00
Kecamatan Arjosari 1.069.379.305,00 76.840.571,00 - 1.146.219.876,00
Kecamatan Nawangan 814.625.388,33 32.952.000,00 - 847.577.388,33
Kecamatan Bandar 748.651.542,33 85.544.771,00 14.107.500,00 820.088.813,33
Kecamatan Tegalombo 909.421.163,33 96.691.700,00 12.870.000,00 993.242.863,33
Kecamatan Tulakan 1.081.371.988,33 94.150.400,00 16.680.400,00 1.158.841.988,33
Kecamatan Ngadirojo 1.244.267.905,00 105.223.000,00 27.742.000,00 1.321.748.905,00
Kecamatan Sudimoro 942.582.812,00 69.314.571,00 - 1.011.897.383,00
JUMLAH 395.815.833.130,86 65.596.254.708,51 27.041.433.649,86 434.370.654.189,51
Sedangkan mutasi aset peralatan dan mesin terjadi karena penyesuaian sebagai
berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
140
Peralatan dan Mesin
Saldo Awal
Rp 395.815.833.130,86
Penambahan
Rp 65.596.254.708,51
Pengadaan Rp 41.939.694.568,00
Aset dari Belanja Barang Jasa
Rp 80.291.400,00
Mutasi Masuk Rp 4.870.560.227,00
Hibah Masuk Rp 4.957.276.210,00
Kurang Catat Rp 64.836.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 13.683.596.303,51
Pengurangan
Rp 27.041.433.649,86
Koreksi/Reklas Aset Rp 7.784.571.364,01
ExtracompTabel Rp 3.050.674.154,09
Reklas ke Persediaan Rp 29.920.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 8.602.627.473,76
Lebih Catat Rp 1.347.178.533,00
Penghapusan Rp 833.939.398,00
Mutasi Keluar Rp 4.870.560.227,00
Hibah Keluar Rp 521.962.500,00
Saldo Akhir
Rp 434.370.654.189,51
Penambahan nilai Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 berasal dari:
1) Pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp41.939.694.568,00
pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 15.874.277.018,00
Dinas Kesehatan 7.037.004.651,00
Rumah Sakit Umum Daerah 5.686.429.596,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
2.089.785.960,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
83.613.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja 125.715.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 58.881.600,00
Dinas Sosial 75.199.800,00
Dinas Pangan 85.585.600,00
Dinas Lingkungan Hidup 336.259.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 176.391.840,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
56.177.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
129.285.200,00
Dinas Perhubungan 506.821.300,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 600.656.060,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 114.459.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
116.983.600,00
Dinas Perpustakaan 279.634.100,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
141
Dinas Perikanan 134.522.200,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga
321.992.000,00
Dinas Pertanian 518.466.600,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.532.091.050,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 127.648.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
2.667.980.520,00
Badan Pendapatan Daerah 206.545.100,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
120.389.500,00
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
52.552.500,00
Inspektorat 144.930.123,00
Sekretariat Daerah 1.457.497.900,00
Sekretariat DPRD 379.264.800,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 76.508.550,00
Kecamatan Donorojo 13.000.000,00
Kecamatan Punung 48.465.900,00
Kecamatan Pringkuku 55.260.000,00
Kecamatan Pacitan 170.457.500,00
Kecamatan Kebonagung 101.550.000,00
Kecamatan Arjosari 52.370.000,00
Kecamatan Nawangan 15.960.000,00
Kecamatan Bandar 61.074.200,00
Kecamatan Tegalombo 49.654.000,00
Kecamatan Tulakan 77.158.400,00
Kecamatan Ngadirojo 76.351.000,00
Kecamatan Sudimoro 44.844.000,00
Jumlah 41.939.694.568,00
2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai
Rp80.291.400,00 pada Dinas Pendidikan senilai Rp66.761.400,00 dan pada
Dinas Lingkungan Hidup dari Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih senilai Rp13.530.000,00.
3) Mutasi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp4.870.560.227,00 untuk
Peralatan Mesin pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 21.921.000,00
Dinas Kesehatan 282.681.768,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 249.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja 4.500.000,00
Dinas Sosial 9.460.000,00
Dinas Pangan 4.950.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 194.948.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 45.094.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 9.020.000,00
Dinas Perikanan 17.200.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 290.233.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15.312.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 330.355.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 996.384.333,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
142
Daerah
Badan Pendapatan Daerah 8.250.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 293.490.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah 165.000.000,00
Inspektorat 320.455.000,00
Sekretariat Daerah 898.715.000,00
Sekretariat DPRD 416.050.000,00
Kecamatan Donorojo 23.992.000,00
Kecamatan Punung 16.992.000,00
Kecamatan Pringkuku 24.470.571,00
Kecamatan Pacitan 36.190.571,00
Kecamatan Kebonagung 24.470.571,00
Kecamatan Arjosari 24.470.571,00
Kecamatan Nawangan 16.992.000,00
Kecamatan Bandar 24.470.571,00
Kecamatan Tegalombo 47.037.700,00
Kecamatan Tulakan 16.992.000,00
Kecamatan Ngadirojo 16.992.000,00
Kecamatan Sudimoro 24.470.571,00
Jumlah 4.870.560.227,00
4) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp4.957.276.210,00 pada Dinas
Pendidikan senilai Rp1.440.041.928,00 dari APBN; pada Satuan Polisi
Pamong Praja senilai Rp1.756.000.000,00; pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Rp1.343.409.592,00; pada Dinas Perpustakaan senilai
Rp345.637.190,00 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai
Rp72.187.500,00.
5) Kurang Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp64.836.000,00 pada Dinas
Lingkungan Hidup senilai Rp57.486.000,00 berupa Gerobak Sampah dan
pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.350.000,00 berupa
sepeda motor.
6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Peralatan dan Mesin senilai
Rp13.683.596.303,51 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 6.262.189.765,00
Dinas Kesehatan 1.024.230.954,00
Rumah Sakit Umum Daerah 4.898.715.368,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 1.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja 34.650.000,00
Dinas Sosial 8.635.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 430.812.079,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.983.380,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
31.217.530,51
Dinas Komunikasi dan Informatika 3.460.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 10.000.000,00
Dinas Perikanan 28.435.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 72.600.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
143
Dinas Pertanian 29.392.227,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 623.700.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 162.306.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 2.046.000,00
Sekretariat Daerah 4.029.000,00
Sekretariat DPRD 6.765.000,00
Kecamatan Pacitan 27.049.000,00
Kecamatan Ngadirojo 11.880.000,00
Jumlah 13.683.596.303,51
Adapun pengurangan nilai Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 berasal
dari:
1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Peralatan dan Mesin senilai
Rp7.784.571.364,01 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 4.856.860.272,00
Dinas Kesehatan 1.772.316.954,00
Rumah Sakit Umum Daerah 309.111.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 1.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja 34.650.000,00
Dinas Sosial 8.635.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.983.380,00
Dinas Komunikasi dan Informatika 3.460.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 10.000.000,00
Dinas Perikanan 28.435.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 74.150.558,01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 623.700.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 2.046.000,00
Sekretariat Daerah 4.029.000,00
Sekretariat DPRD 6.765.000,00
Kecamatan Pacitan 27.049.000,00
Kecamatan Ngadirojo 11.880.000,00
Jumlah 7.784.571.364,01
2) Merupakan Extracomptable senilai Rp3.050.674.154,09 pada SKPD
sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 1.754.085.546,00
Dinas Kesehatan 732.409.330,09
Rumah Sakit Umum Daerah 62.928.450,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 7.920.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja 20.416.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.677.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 34.650.000,00
Dinas Perhubungan 15.000.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 15.966.500,00
Dinas Perikanan 26.039.200,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah 23.397.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
144
Raga
Dinas Pertanian 11.880.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.432.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.039.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 48.367.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 946.000,00
Inspektorat 10.113.628,00
Sekretariat Daerah 197.192.600,00
Kecamatan Donorojo 1.800.000,00
Kecamatan Punung 3.480.000,00
Kecamatan Pacitan 8.415.000,00
Kecamatan Bandar 14.107.500,00
Kecamatan Tegalombo 12.870.000,00
Kecamatan Tulakan 16.680.400,00
Kecamatan Ngadirojo 15.862.000,00
Jumlah 3.050.674.154,09
3) Reklas aset tetap Peralatan dan Mesin ke persediaan pada Dinas
Lingkungan Hidup berupa Mesin Press senilai Rp29.920.000,00.
4) Reklas aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai
Rp8.602.627.473,76 merupakan barang-barang rusak/yang akan
dihibahkan, namun sampai akhir periode pelaporan belum terbit SK
Penghapusan yaitu pada SKPD sebagai berikut.
Rumah Sakit Umum Daerah 4.779.682.278,61
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 795.937.700,00
Dinas Lingkungan Hidup 987.989.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 313.208.880,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
139.267.500,00
Dinas Perpustakaan 47.231.364,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 342.632.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 220.198.500,00
Sekretariat Daerah 976.479.651,15
Jumlah 8.602.627.473,76
5) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp1.347.178.533,00 merupakan
Alat Angkutan pada Dinas Pendidikan senilai Rp663.125.200,00 dan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp684.053.333,00.
6) Penghapusan Aset Tetap untuk Peralatan dan Mesin senilai
Rp833.939.398,00 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli
2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas
Pangan sebesar Rp535.525.318,00 dan untuk Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sebesar Rp298.414.080,00.
7) Mutasi keluar senilai Rp4.870.560.227,00 untuk Peralatan Mesin pada
SKPD sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
145
Dinas Pendidikan 57.500.000,00
Dinas Kesehatan 360.297.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah 200.931.768,00
Satuan Polisi Pamong Praja 94.948.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 162.170.500,00
Dinas Lingkungan Hidup 85.997.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
69.300.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 8.250.000,00
Dinas Perikanan 25.775.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 171.770.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34.513.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 305.905.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 1.953.843.700,00
Badan Pendapatan Daerah 60.796.426,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 116.023.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah 81.300.000,00
Inspektorat 237.720.000,00
Sekretariat Daerah 780.286.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 63.233.333,00
Jumlah 4.870.560.227,00
8) Hibah Keluar Peralatan dan Mesin senilai Rp521.962.500,00 sesuai dengan
Lampiran III Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/KPTS/1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan berupa Theodolit senilai Rp79.915.000,00 dan
sebesar Rp442.047.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah berupa alat angkutan.
Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut.
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu
Saldo Awal
Rp 23.652.015.323,00
Penambahan
Rp 5.563.600.141,00
Pengadaan Rp 2.708.946.000,00
Aset dari Belanja
Barang Jasa Rp 2.033.500,00
Mutasi Masuk Rp 49.527.500,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 2.803.093.141,00
Pengurangan
Rp 1.936.231.700,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 773.346.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 1.113.358.200,00
Mutasi Keluar Rp 49.527.500,00
Saldo Akhir
Rp 27.279.383.764,00
Alat Angkutan
Saldo Awal
Rp 84.631.463.418,90
Penambahan
Rp 10.494.564.845,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
146
Pengadaan Rp 3.311.780.720,00
Mutasi Masuk Rp 4.179.818.533,00
Hibah Masuk Rp 2.935.565.592,00
Kurang Catat Rp 64.836.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 2.564.000,00
Pengurangan
Rp 6.894.046.966,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 309.111.200,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 594.837.200,00
Lebih Catat Rp 1.347.178.533,00
Penghapusan Rp 21.054.000,00
Mutasi Keluar Rp 4.179.818.533,00
Hibah Keluar Rp 442.047.500,00
Saldo Akhir
Rp 88.231.981.297,90
Alat Bengkel dan Alat
Ukur
Saldo Awal
Rp 9.547.251.944,00
Penambahan
Rp 2.085.904.160,00
Pengadaan Rp 1.363.516.660,00
Hibah Masuk Rp 72.187.500,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 650.200.000,00
Pengurangan
Rp 1.070.097.300,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 845.198.300,00
Extracomptable Rp 430.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 144.554.000,00
Hibah Keluar Rp 79.915.000,00
Saldo Akhir
Rp 10.563.058.804,00
Alat Pertanian
Saldo Awal
Rp 5.006.584.860,00
Penambahan
Rp 411.269.000,00
Pengadaan Rp 406.769.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 4.500.000,00
Pengurangan
Rp 176.777.200,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 28.435.000,00
Extracomptable Rp 51.614.200,00
Reklas ke Persediaan Rp 29.920.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 66.808.000,00
Saldo Akhir
Rp 5.241.076.660,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
Saldo Awal
Rp 111.806.293.345,39
Penambahan
Rp 28.578.285.808,51
Pengadaan Rp 18.185.076.021,00
Aset dari Belanja
Barang Jasa Rp 20.305.000,00
Mutasi Masuk Rp 572.617.210,00
Hibah Masuk Rp 1.661.005.928,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 8.139.281.649,51
Pengurangan
Rp 4.721.447.037,34
Koreksi/Reklas Aset Rp 42.439.938,01
Extracomptable Rp 1.920.882.919,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 1.514.095.072,33
Penghapusan Rp 671.411.898,00
Mutasi Keluar Rp 572.617.210,00
Saldo Akhir
Rp 135.663.132.116,56
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
147
Alat Studio dan Alat Komunikasi
Saldo Awal
Rp 20.588.208.486,93
Penambahan
Rp 2.219.764.277,00
Pengadaan Rp 1.247.919.257,00
Mutasi Masuk Rp 2.640.000,00
Hibah Masuk Rp 37.167.190,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 932.037.830,00
Pengurangan
Rp 810.606.661,15
Koreksi/Reklas Aset Rp 76.428.405,00
Extracomptable Rp 25.755.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 564.309.756,15
Penghapusan Rp 141.473.500,00
Mutasi Keluar Rp 2.640.000,00
Saldo Akhir
Rp 21.997.366.102,78
Alat Kedokteran
Saldo Awal
Rp 105.539.096.777,42
Penambahan
Rp 8.702.926.498,00
Pengadaan Rp 8.185.998.260,00
Mutasi Masuk Rp 65.956.984,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 450.971.254,00
Pengurangan
Rp 4.867.272.673,37
Koreksi/Reklas Aset Rp 229.052.249,00
Extracomptable Rp 321.443.195,09
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 4.250.820.245,28
Mutasi Keluar Rp 65.956.984,00
Saldo Akhir
Rp 109.374.750.602,05
Alat Laboratorium
Saldo Awal
Rp 34.343.720.715,22
Penambahan
Rp 7.189.665.574,00
Pengadaan Rp 6.468.773.650,00
Aset dari Belanja
Barang Jasa Rp 57.952.900,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 662.939.024,00
Pengurangan
Rp 6.558.277.112,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 5.480.560.272,00
Extracomptable Rp 723.871.840,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 353.845.000,00
Saldo Akhir
Rp 34.975.109.177,22
Alat Keamanan
Saldo Awal
Rp 701.198.260,00
Penambahan
Rp 350.274.405,00
Pengadaan Rp 60.915.000,00
Hibah Masuk Rp 251.350.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 38.009.405,00
Pengurangan
Rp 6.677.000,00
Extracomptable Rp 6.677.000,00
Saldo Akhir
Rp 1.044.795.665,00
1.3.3 Gedung dan Bangunan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Gedung dan Bangunan 854.177.974.970,56 781.971.141.726,64
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
148
Jumlah tersebut merupakan gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten
Pacitan yang terdiri dari:
Tabel 113 Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Bangunan Gedung 766.994.514.073,53 131.556.329.071,49 60.411.586.906,95 838.139.256.238,07
Monumen/Bangunan
Bersejarah 14.976.627.653,11 1.544.081.079,38 481.990.000,00 16.038.718.732,49
JUMLAH 781.971.141.726,64 133.100.410.150,87 60.893.576.906,95 854.177.974.970,56
Dengan rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per SKPD sebagai berikut.
Tabel 114 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD
(dalam rupiah)
SKPD SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Dinas Pendidikan 346.182.960.095,09 43.489.917.072,97 12.629.050.393,00 377.043.826.775,06
Dinas Kesehatan 69.547.267.288,55 10.372.611.336,52 4.355.796.186,17 75.564.082.438,90
Rumah Sakit Umum Daerah 57.700.989.265,26 16.602.417.215,00 5.404.972.293,16 68.898.434.187,10
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 16.576.932.444,32 15.723.232.175,00 22.595.288.407,85 9.704.876.211,47
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
351.128.226,00 785.695.746,00 690.243.950,00 446.580.022,00
Satuan Polisi Pamong Praja 609.873.661,02 - - 609.873.661,02
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 316.454.860,00 - - 316.454.860,00
Dinas Sosial 1.643.130.000,00 226.570.945,00 - 1.869.700.945,00
Dinas Pangan 747.372.500,00 695.317.243,64 - 1.442.689.743,64
Dinas Lingkungan Hidup 10.723.493.647,07 5.181.682.828,00 1.974.567.608,00 13.930.608.867,07
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 2.708.752.192,00 29.895.000,00 14.737.000,00 2.723.910.192,00
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 1.188.461.257,00 104.048.615,00 - 1.292.509.872,00
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, dan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
5.254.211.687,67 728.337.600,00 39.556.412,56 5.942.992.875,11
Dinas Perhubungan 10.017.832.715,00 275.264.300,00 59.207.000,00 10.233.890.015,00
Dinas Komunikasi dan
Informatika - - - -
Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro 13.149.618.709,00 1.641.840.856,36 - 14.791.459.565,36
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2.593.999.557,24 202.932.000,00 - 2.796.931.557,24
Dinas Perpustakaan 2.178.788.642,76 - - 2.178.788.642,76
Dinas Perikanan 14.831.681.715,00 1.142.584.575,00 579.899.500,00 15.394.366.790,00
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah
Raga
75.379.845.736,64 12.337.148.727,38 5.017.950.874,98 82.699.043.589,04
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
149
Dinas Pertanian 15.922.288.997,02 1.643.551.748,00 131.925.227,00 17.433.915.518,02
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 65.523.853.107,53 7.748.644.978,00 2.087.239.314,23 71.185.258.771,30
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 4.711.285.313,00 - - 4.711.285.313,00
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 15.856.825.451,50 2.000.623.866,00 4.206.416.000,00 13.651.033.317,50
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
1.902.473.670,00 2.580.994.145,00 853.525.740,00 3.629.942.075,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 322.236.911,00 - - 322.236.911,00
Inspektorat 268.877.400,00 192.070.700,00 - 460.948.100,00
Sekretariat Daerah 15.698.038.680,11 4.832.854.809,00 - 20.530.893.489,11
Sekretariat DPRD 7.702.699.612,00 108.306.374,00 - 7.811.005.986,00
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik 670.432.850,00 - - 670.432.850,00
Kecamatan Donorojo 1.930.902.947,92 652.955.400,00 127.054.000,00 2.456.804.347,92
Kecamatan Punung 1.347.329.526,76 207.608.379,00 - 1.554.937.905,76
Kecamatan Pringkuku 1.926.582.947,26 94.601.000,00 - 2.021.183.947,26
Kecamatan Pacitan 6.656.624.430,07 1.456.079.947,00 - 8.112.704.377,07
Kecamatan Kebonagung 1.120.580.809,00 449.030.000,00 - 1.569.610.809,00
Kecamatan Arjosari 2.020.185.017,67 - - 2.020.185.017,67
Kecamatan Nawangan 1.032.709.660,00 - - 1.032.709.660,00
Kecamatan Bandar 936.635.344,48 642.058.169,00 - 1.578.693.513,48
Kecamatan Tegalombo 1.686.891.408,18 - - 1.686.891.408,18
Kecamatan Tulakan 1.244.177.373,56 103.246.600,00 - 1.347.423.973,56
Kecamatan Ngadirojo 1.363.402.582,96 - 126.147.000,00 1.237.255.582,96
Kecamatan Sudimoro 423.313.487,00 848.287.800,00 - 1.271.601.287,00
JUMLAH 781.971.141.726,64 133.100.410.150,87 60.893.576.906,95 854.177.974.970,56
Sedangkan mutasi aset gedung dan bangunan terjadi karena penyesuaian
sebagai berikut.
Gedung dan Bangunan
Saldo Awal
Rp 781.971.141.726,64
Penambahan
Rp 133.100.410.150,87
Pengadaan Rp 112.242.189.820,52
Aset dari Belanja
Barang Jasa Rp 248.141.500,00
Mutasi Masuk Rp 16.443.209.872,00
Hibah Masuk Rp 329.695.000,00
Kurang Catat Rp 1.734.269.796,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 2.102.904.162,35
Pengurangan
Rp 60.893.576.906,95
Koreksi/Reklas Aset Rp 31.662.460.833,39
ExtracompTabel Rp 2.042.101.537,05
Reklas ke Persediaan Rp 3.345.627.690,00
Reklas ke Aset Lain-
lain Rp 2.911.231.000,00
Penghapusan Rp 4.247.145.974,51
Mutasi Keluar Rp 16.443.209.872,00
Hibah Keluar Rp 241.800.000,00
Saldo Akhir
Rp 854.177.974.970,56
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
150
Penambahan nilai Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 berasal dari:
1) Pengadaan belanja modal Gedung dan Bangunan senilai
Rp112.242.189.820,52 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 42.247.783.690,00
Dinas Kesehatan 10.372.611.336,52
Rumah Sakit Umum Daerah 16.602.417.215,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 15.284.681.927,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan 690.243.950,00
Dinas Sosial 74.640.945,00
Dinas Lingkungan Hidup 5.181.682.828,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29.895.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
728.337.600,00
Dinas Perhubungan 275.264.300,00
Dinas Perikanan 894.443.075,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 10.487.710.362,00
Dinas Pertanian 1.424.332.748,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.748.644.978,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 199.499.866,00
Jumlah 112.242.189.820,52
Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Konstruksi berasal dari
penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan,
serta administrasi proyek.
2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp248.141.500,00 pada Dinas Perikanan berupa Bangunan MCK
dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
3) Mutasi masuk senilai Rp16.443.209.872,00 untuk Gedung dan Bangunan
pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Sosial 151.930.000,00
Dinas Pangan 695.317.243,64
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 104.048.615,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1.641.840.856,36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 202.932.000,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 1.200.055.834,00
Dinas Pertanian 116.686.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 162.306.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 2.580.994.145,00
Inspektorat 192.070.700,00
Sekretariat Daerah 4.832.854.809,00
Sekretariat DPRD 108.306.374,00
Kecamatan Donorojo 652.955.400,00
Kecamatan Punung 207.608.379,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
151
Kecamatan Pringkuku 94.601.000,00
Kecamatan Pacitan 1.456.079.947,00
Kecamatan Kebonagung 449.030.000,00
Kecamatan Bandar 642.058.169,00
Kecamatan Tulakan 103.246.600,00
Kecamatan Sudimoro 848.287.800,00
Jumlah 16.443.209.872,00
4) Hibah Masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp329.695.000,00 pada Dinas
Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dari Bank Jatim CSR berupa Kios
Souvenir Pancer Door.
5) Kurang Catat Gedung dan Bangunan senilai Rp1.734.269.796,00 yaitu
sebesar Rp1.638.818.000,00 merupakan Bangunan Ex Pacitan Hotel yang
tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
di Reklas ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Pemindahtanganan (Penjualan
- Non Lelang) dan sebesar Rp95.451.796,00 merupakan MCK yang tercatat
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai
Rp2.102.904.162,35 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 1.242.133.382,97
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 438.550.248,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 319.687.531,38
Dinas Pertanian 102.533.000,00
Jumlah 2.102.904.162,35
Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 berasal
dari:
1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai
Rp31.662.460.833,39 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 10.937.740.534,00
Dinas Kesehatan 2.784.638.156,25
Rumah Sakit Umum Daerah 5.404.972.293,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 6.253.144.281,85
Dinas Lingkungan Hidup 438.824.866,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
31.217.530,51
Dinas Perikanan 579.899.500,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 4.937.792.444,62
Dinas Pertanian 131.925.227,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 162.306.000,00
Jumlah 31.662.460.833,39
2) Merupakan Extracomptable senilai Rp2.042.101.537,05 pada SKPD
sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 1.691.309.859,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 283.245.796,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
152
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
8.338.882,05
Dinas Perhubungan 59.207.000,00
Jumlah 2.042.101.537,05
3) Aset tetap Gedung dan Bangunan yang di reklas ke Persediaan sejumlah
Rp3.345.627.690,00 karena akan dihibahkan yang pada akhir periode
pelaporan SK Hibah/Penghapusan belum terbit sehingga masih tercatat
sebagai persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebesar Rp2.232.422.372,00; pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp690.243.950,00 dan pada Dinas
Lingkungan Hidup sebesar Rp422.961.368,00.
4) Aset tetap Gedung dan Bangunan yang di reklas ke Aset lain-lain sejumlah
Rp2.911.231.000,00 merupakan barang-barang rusak/yang akan dihibahkan
namun sampai akhir periode pelaporan belum terbit SK Penghapusan yaitu
pada SKPD sebagai berikut :
Dinas Lingkungan Hidup 1.004.475.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14.737.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 1.638.818.000,00
Kecamatan Donorojo 127.054.000,00
Kecamatan Ngadirojo 126.147.000,00
Jumlah 2.911.231.000,00
5) Penghapusan Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai
Rp4.247.145.974,51 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/1141/ 408.12/2019 tanggal 25 Juli
2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas
Kesehatan sebesar Rp1.329.358.029,92; Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olah Raga sebesar Rp80.158.430,36; Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebesar Rp1.984.103.774,23 dan pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp853.525.740,00.
6) Mutasi keluar senilai Rp16.443.209.872,00 untuk Gedung dan Bangunan
pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 13.826.475.958,00
Dinas Lingkungan Hidup 108.306.374,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 103.135.540,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 2.405.292.000,00
Jumlah 16.443.209.872,00
7) Hibah Keluar Gedung dan Bangunan senilai Rp241.800.000,00 sesuai
dengan Lampiran III Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/KPTS/1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas Kesehatan.
Adapun rincian mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut.
Bangunan Gedung
Saldo Awal
Rp 766.994.514.073,53
Penambahan
Rp 131.556.329.071,49
Pengadaan Rp 111.966.925.520,52
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
153
Aset dari Belanja Barang
Jasa Rp 248.141.500,00
Mutasi Masuk Rp 16.035.163.872,00
Hibah Masuk Rp 329.695.000,00
Kurang Catat Rp 1.734.269.796,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 1.242.133.382,97
Pengurangan
Rp 60.411.586.906,95
Koreksi/Reklas Aset Rp 31.662.460.833,39
ExtracompTabel Rp 1.982.894.537,05
Reklas ke Persediaan Rp 3.345.627.690,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 2.896.494.000,00
Penghapusan Rp 4.247.145.974,51
Mutasi Keluar Rp 16.035.163.872,00
Hibah Keluar Rp 241.800.000,00
Saldo Akhir
Rp 838.139.256.238,07
Monumen/Bangunan
Bersejarah
Saldo Awal
Rp 14.976.627.653,11
Penambahan
Rp 1.544.081.079,38
Pengadaan Rp 275.264.300,00
Mutasi Masuk Rp 408.046.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 860.770.779,38
Pengurangan
Rp 481.990.000,00
ExtracompTabel Rp 59.207.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 14.737.000,00
Mutasi Keluar Rp 408.046.000,00
Saldo Akhir
Rp 16.038.718.732,49
1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.557.767.408.292,42 1.377.714.461.729,70
Rincian jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut.
Tabel 115 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Jalan dan Jembatan 993.698.980.512,44 193.565.626.878,93 58.547.334.806,39 1.128.717.272.584,98
Bangunan Air 183.789.339.096,29 53.186.431.925,18 12.683.679.049,00 224.292.091.972,47
Instalasi 34.896.908.374,00 7.447.438.377,00 14.242.942.619,00 28.101.404.132,00
Jaringan 165.329.233.746,97 11.328.550.856,00 1.145.000,00 176.656.639.602,97
JUMLAH 1.377.714.461.729,70 265.528.048.037,11 85.475.101.474,39 1.557.767.408.292,42
Dengan rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per SKPD sebagai
berikut.
Tabel 116 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD
(dalam rupiah)
SKPD SALDO AWAL
(Rp)
BERTAMBAH
(Rp)
BERKURANG
(Rp)
SALDO AKHIR
(Rp)
Dinas Pendidikan 15.348.072.907,58 10.257.135.718,00 1.145.000,00 25.604.063.625,58
Dinas Kesehatan 1.108.928.052,00 1.007.662.077,25 - 2.116.590.129,25
Rumah Sakit Umum Daerah 9.281.215.030,00 188.213.307,16 - 9.469.428.337,16
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
154
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 1.188.658.629.979,69 167.144.210.763,00 17.337.598.320,39 1.338.465.242.422,30
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan 10.197.112.601,00 34.367.029.939,00 29.014.115.869,00 15.550.026.671,00
Satuan Polisi Pamong Praja 33.980.650,00 - - 33.980.650,00
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 9.822.215.000,00 27.156.187.132,00 36.978.402.132,00 -
Dinas Sosial 28.826.000,00 - - 28.826.000,00
Dinas Pangan 69.314.500,00 - - 69.314.500,00
Dinas Lingkungan Hidup 1.890.413.822,00 281.000.000,00 553.987.213,00 1.617.426.609,00
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, dan
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak
71.925.000,00 - - 71.925.000,00
Dinas Perhubungan 15.418.644.794,00 6.214.083.907,00 744.762.564,00 20.887.966.137,00
Dinas Komunikasi dan
Informatika 548.990.300,00 - - 548.990.300,00
Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro 155.084.000,00 12.500.000,00 - 167.584.000,00
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
15.300.000,00 - - 15.300.000,00
Dinas Perpustakaan 1.363.500,00 - - 1.363.500,00
Dinas Perikanan 23.285.875.198,00 1.636.079.500,00 309.994.000,00 24.611.960.698,00
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga 10.715.707.637,47 4.416.660.847,70 - 15.132.368.485,17
Dinas Pertanian 84.730.491.265,06 12.847.284.846,00 522.803.876,00 97.054.972.235,06
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 19.999.650,00 - - 19.999.650,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 23.851.000,00 - - 23.851.000,00
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah 4.146.607.952,90 - - 4.146.607.952,90
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
57.712.600,00 - - 57.712.600,00
Sekretariat Daerah 599.118.550,00 - - 599.118.550,00
Sekretariat DPRD 95.852.840,00 - - 95.852.840,00
Kecamatan Pacitan 1.356.228.900,00 - 12.292.500,00 1.343.936.400,00
Kecamatan Ngadirojo 33.000.000,00 - - 33.000.000,00
JUMLAH 1.377.714.461.729,70 265.528.048.037,11 85.475.101.474,39 1.557.767.408.292,42
Sedangkan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan terjadi karena penyesuaian
sebagai berikut.
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Awal
Rp 1.377.714.461.729,70
Penambahan
Rp 265.528.048.037,11
Pengadaan Rp 191.062.012.582,00
Mutasi Masuk Rp 37.282.716.371,00
Hibah Masuk Rp 4.724.558.779,00
Kurang Catat Rp 1.817.419.249,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 30.641.341.056,11
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
155
Pengurangan
Rp 85.475.101.474,39
Koreksi/Reklas Aset Rp 25.749.897.563,39
Reklas ke Persediaan Rp 21.780.766.040,00
Reklas ke Aset Lain-
lain Rp 281.000.000,00
Penghapusan Rp 180.471.500,00
Mutasi Keluar Rp 37.282.716.371,00
Hibah Keluar Rp 200.250.000,00
Saldo Akhir
Rp 1.557.767.408.292,42
Penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2019 berasal dari:
1) Pengadaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai
Rp191.062.012.582,00 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Kesehatan 46.893.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 124.242.248.516,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan 25.174.445.861,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.937.697.495,00
Dinas Perhubungan 744.762.564,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 12.500.000,00
Dinas Perikanan 1.056.180.000,00
Dinas Pertanian 12.847.284.846,00
Jumlah 191.062.012.582,00
Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Kontruksi berasal dari
penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan,
serta administrasi proyek.
2) Mutasi masuk senilai Rp37.282.716.371,00 untuk jalan, irigasi dan jaringan
pada Dinas Pendidikan sebesar Rp218.489.637,00 dan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.064.226.734,00.
3) Hibah masuk jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4.724.558.779,00 pada
Dinas Perhubungan berupa Jaringan Listrik.
4) Kurang catat jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.817.419.249,00 pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5) Reklas tambah antar aset tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan senilai
Rp30.641.341.056,11 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 10.038.646.081,00
Dinas Kesehatan 960.768.777,25
Rumah Sakit Umum Daerah 188.213.307,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 5.837.735.513,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan 7.375.164.829,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 218.489.637,00
Dinas Lingkungan Hidup 281.000.000,00
Dinas Perhubungan 744.762.564,00
Dinas Perikanan 579.899.500,00
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga 4.416.660.847,70
Jumlah 30.641.341.056,11
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
156
Adapun pengurangan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2019
berasal dari:
1) Reklas kurang antar aset tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan senilai
Rp25.749.897.563,39 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 1.145.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 17.137.348.320,39
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan 7.375.164.829,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 218.489.637,00
Dinas Lingkungan Hidup 272.987.213,00
Dinas Perhubungan 744.762.564,00
Jumlah 25.749.897.563,39
2) Reklas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke persediaan karena akan
dihibahkan yang pada akhir periode pelaporan SK Hibah/Penghapusan
belum terbit sehingga masih tercatat sebagai persediaan senilai
Rp21.780.766.040,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sebesar Rp21.638.951.040,00 dan pada Dinas Perikanan sebesar
Rp141.815.000,00.
3) Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang di reklas ke Aset lain-lain
sejumlah Rp281.000.000,00 berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) Ternak yang akan dihibahkan ke Desa namun sampai akhir periode
pelaporan belum terbit SK Penghapusan sehingga dicatat sebagai aset lain-
lain pada Dinas Lingkungan Hidup.
4) Penghapusan Aset Tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan senilai
Rp180.471.500,00 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/ 1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli
2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas
Perikanan sebesar Rp168.179.000,00 berupa Jembatan Beton dan pada
Kecamatan Pacitan sebesar Rp12.292.500,00 berupa Instalasi Listrik.
5) Mutasi keluar senilai Rp37.282.716.371,00 untuk jalan, irigasi dan jaringan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp36.759.912.495,00
dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp522.803.876,00.
6) Hibah keluar jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp200.250.000,00 pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Embung Air.
Adapun rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.
Jalan dan Jembatan
Saldo Awal
Rp 993.698.980.512,44
Penambahan
Rp 193.565.626.878,93
Pengadaan Rp 147.718.098.457,00
Mutasi Masuk Rp 32.334.481.858,00
Kurang Catat Rp 1.817.419.249,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 11.695.627.314,93
Pengurangan
Rp 58.547.334.806,39
Koreksi/Reklas Aset Rp 6.894.181.213,39
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
157
Reklas ke Persediaan Rp 19.150.492.735,00
Penghapusan Rp 168.179.000,00
Mutasi Keluar Rp 32.334.481.858,00
Saldo Akhir
Rp 1.128.717.272.584,98
Bangunan Air
Saldo Awal
Rp 183.789.339.096,29
Penambahan
Rp 53.186.431.925,18
Pengadaan Rp 36.702.022.748,00
Mutasi Masuk Rp 4.948.234.513,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 11.536.174.664,18
Pengurangan
Rp 12.683.679.049,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 4.623.921.231,00
Reklas ke Persediaan Rp 2.630.273.305,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 281.000.000,00
Mutasi Keluar Rp 4.948.234.513,00
Hibah Keluar Rp 200.250.000,00
Saldo Akhir
Rp 224.292.091.972,47
Instalasi
Saldo Awal
Rp 34.896.908.374,00
Penambahan
Rp 7.447.438.377,00
Pengadaan Rp 6.641.891.377,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 805.547.000,00
Pengurangan
Rp 14.242.942.619,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 14.230.650.119,00
Penghapusan Rp 12.292.500,00
Saldo Akhir
Rp 28.101.404.132,00
Jaringan
Saldo Awal
Rp 165.329.233.746,97
Penambahan
Rp 11.328.550.856,00
Hibah Masuk Rp 4.724.558.779,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 6.603.992.077,00
Pengurangan
Rp 1.145.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 1.145.000,00
Saldo Akhir
Rp 176.656.639.602,97
1.3.5 Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Aset Tetap Lainnya 76.066.645.301,60 60.773.222.810,60
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
158
Tabel 117 Aset Tetap Lainnya
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Buku dan Barang-barang Perpustakaan 52.282.355.822,30 17.325.931.563,00 3.980.491.822,00 65.627.795.563,30
Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat
Olah Raga Lainnya
7.338.575.688,30 2.126.790.900,00 173.133.250,00 9.292.233.338,30
Hewan/Tanaman 1.152.291.300,00 20.500.000,00 26.174.900,00 1.146.616.400,00
JUMLAH 60.773.222.810,60 19.473.222.463,00 4.179.799.972,00 76.066.645.301,60
Dengan rincian mutasi aset tetap lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:
Tabel 118 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD
(dalam rupiah)
SKPD SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Dinas Pendidikan 58.428.456.297,30 15.525.279.431,00 614.014.440,00 73.339.721.288,30
Dinas Kesehatan 7.500.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 7.500.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah 535.000,00 3.237.688.832,00 3.237.688.832,00 535.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 97.800.000,00 - - 97.800.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan
69.048.000,00 - - 69.048.000,00
Dinas Lingkungan Hidup 59.016.000,00 - - 59.016.000,00
Dinas Perpustakaan 394.114.413,30 414.537.500,00 - 808.651.913,30
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah
Raga
482.009.700,00 - - 482.009.700,00
Dinas Pertanian 810.810.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 810.810.000,00
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 4.985.000,00 - - 4.985.000,00
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah - 48.950.000,00 48.950.000,00 -
Badan Pendapatan Daerah - 80.021.700,00 80.021.700,00 -
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
39.640.000,00 74.800.000,00 88.800.000,00 25.640.000,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 4.346.400,00 - - 4.346.400,00
Sekretariat Daerah 282.119.000,00 47.685.000,00 66.065.000,00 263.739.000,00
Sekretariat DPRD 48.618.000,00 - - 48.618.000,00
Kecamatan Donorojo 2.180.000,00 - - 2.180.000,00
Kecamatan Pringkuku 250.000,00 - - 250.000,00
Kecamatan Pacitan 38.045.000,00 - - 38.045.000,00
Kecamatan Sudimoro 3.750.000,00 - - 3.750.000,00
JUMLAH 60.773.222.810,60 19.473.222.463,00 4.179.799.972,00 76.066.645.301,60
Sedangkan mutasi aset tetap lainnya terjadi karena penyesuaian sebagai
berikut.
Aset Tetap Lainnya
Saldo Awal
Rp 60.773.222.810,60
Penambahan
Rp 19.473.222.463,00
Pengadaan Rp 19.416.682.263,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
159
Aset dari Belanja
Barang Jasa Rp 3.717.000,00
Hibah Masuk Rp 52.823.200,00
Pengurangan
Rp 4.179.799.972,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 3.766.538.872,00
ExtracompTabel Rp 207.689.400,00
Reklas ke Software Rp 154.821.700,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 50.750.000,00
Saldo Akhir
Rp 76.066.645.301,60
Penambahan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2019 berasal dari:
1) Pengadaan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp19.416.682.263,00
pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 15.521.562.431,00
Dinas Kesehatan 23.760.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah 3.237.688.832,00
Dinas Perpustakaan 361.714.300,00
Dinas Pertanian 20.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 48.950.000,00
Badan Pendapatan Daerah 80.021.700,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 74.800.000,00
Sekretariat Daerah 47.685.000,00
JUMLAH 19.416.682.263,00
2) Pengakuan aset tetap lainnya dari Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp3.717.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa Buku, Peta dan Alat
Kesenian dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
3) Hibah Masuk aset tetap lainnya senilai Rp52.823.200,00 pada Dinas
Perpustakaan dari PERPUS NASIONAL RI berupa Buku Perpustakaan.
Adapun pengurangan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2019 berasal dari:
1) Reklas kurang antar aset tetap untuk aset tetap lainnya senilai
Rp3.766.538.872,00 pada SKPD sebagai berikut.
Dinas Pendidikan 505.090.040,00
Dinas Kesehatan 23.760.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah 3.237.688.832,00
Jumlah 3.766.538.872,00
2) Merupakan Extracomptable senilai Rp207.689.400,00 pada SKPD sebagai
berikut.
Dinas Pendidikan 108.924.400,00
Dinas Pertanian 20.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 48.950.000,00
Sekretariat Daerah 29.315.000,00
Jumlah 207.689.400,00
3) Aset Tetap lainnya dari Belanja Modal Software di reklas ke software
senilai Rp154.821.700,00 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar
Rp80.021.700,00 dan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah sebesar Rp4.800.000,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
160
4) Aset Tetap lainnya di reklas ke Aset lain-lain senilai Rp50.750.000,00
merupakan barang-barang yang rusak namun sampai akhir periode
pelaporan belum terbit SK Penghapusan sehingga dicatat sebagai aset lain-
lain pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar
Rp14.000.000,00 berupa Alat Musik dan pada Sekretariat Daerah sebesar
Rp36.750.000,00 berupa lukisan.
Adapun rincian mutasi Aset Tetap lainnya sebagai berikut :
Buku dan Barang-barang Perpustakaan
Saldo Awal
Rp 52.282.355.822,30
Penambahan
Rp 17.325.931.563,00
Pengadaan Rp 17.270.391.363,00
Aset dari Belanja Barang
Jasa Rp 2.717.000,00
Hibah Masuk Rp 52.823.200,00
Pengurangan
Rp 3.980.491.822,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 3.747.405.122,00
ExtracompTabel Rp 78.265.000,00
Reklas ke Software Rp 154.821.700,00
Saldo Akhir
Rp 65.627.795.563,30
Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya
Saldo Awal
Rp 7.338.575.688,30
Penambahan
Rp 2.126.790.900,00
Pengadaan Rp 2.125.790.900,00
Aset dari Belanja Barang
Jasa Rp 1.000.000,00
Pengurangan
Rp 173.133.250,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 13.458.850,00
ExtracompTabel Rp 108.924.400,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 50.750.000,00
Saldo Akhir
Rp 9.292.233.338,30
Hewan/Tanaman
Saldo Awal
Rp 1.152.291.300,00
Penambahan
Rp 20.500.000,00
Pengadaan Rp 20.500.000,00
Pengurangan
Rp 26.174.900,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 5.674.900,00
Extracomptable Rp 20.500.000,00
Saldo Akhir
Rp 1.146.616.400,00
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan
36.452.450.935,44
13.916.823.824,62
Tabel 119 Konstruksi dalam Pengerjaan
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44
JUMLAH 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44
Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
161
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Awal
Rp 13.916.823.824,62
Penambahan
Rp 25.109.884.498,55
Koreksi/Reklas Aset Rp 25.109.884.498,55
Pengurangan
Rp 2.574.257.387,73
Koreksi/Reklas Aset Rp 2.574.257.387,73
Saldo Akhir
Rp 36.452.450.935,44
Saldo Awal senilai Rp13.916.823.824,62 tersebut berada pada Satuan Kerja :
Tabel 120 Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019
(dalam rupiah)
NO OPD URAIAN JUMLAH
1 DINAS PENDIDIKAN Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung : Rp 1.242.133.382,97
SMP 1 Tulakan Rp 576.323.357,51
SMP N 1 Tegalombo Rp 576.098.225,46
SDN Bodag 1 Rp 89.711.800,00
2 RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :
Gedung Kantor
Rp 483.219.650,00
3 DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan : Rp 8.532.393.951,68
Jembatan Gunungsari Rp 2.114.313.728,68
Jembatan Giwang - Bolang ( Dsn.
Gedangan Ds. Ketro ) Rp 102.798.000,00
Jembatan Gantung dsn.Kraket
Ds.Wonodadi Wetan Rp 198.946.000,00
Jembatan Gegeran Rp 1.760.517.777,00
Jembatan Gunungsari Tahap II Rp 4.355.818.446,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung : Rp 3.659.076.839,97
Gedung Kantor Dinas PUPR Tahap - 1 Rp 1.332.124.004,76
Gedung Kelurahan Pacitan
Gedung ex Kantor Camat Ngadirojo
Rp 2.180.367.635,21
Rp 146.585.200,00
JUMLAH Rp 13.916.823.824,62
Saldo akhir senilai Rp36.452.450.935,44 berada pada SKPD sebagai berikut.
Tabel 121 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019
(dalam rupiah)
NO OPD URAIAN JUMLAH
1 DINAS KESEHATAN Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja : Rp 2.595.715.379,00
Gedung Kantor Dinas Kesehatan
2 RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :
Gedung Rawat Inap Rp 4.348.063.300,00
3 DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan : Rp 23.527.084.113,68
Jembatan Gunungsari Rp 2.114.313.728,68
Jembatan Giwang - Bolang ( Dsn.
Gedangan Ds. Ketro ) Rp 102.798.000,00
Jembatan Gantung dsn.Kraket
Ds.Wonodadi Wetan Rp 198.946.000,00
Jembatan Gegeran Rp 1.760.517.777,00
Jembatan Gunungsari Tahap II Rp 4.355.818.446,00
Pembangunan Jembatan Gunungsari
Tahap III (2019) Rp 12.594.330.780,00
Pembangunan Jembatan Gegeran Tahap
II (2019) Rp 2.297.823.382,00
Rehabilitasi Jembatan Gantung Kraket
Desa Wonodadi di Wetan (2019) Rp 102.536.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
162
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung : Rp 5.778.593.519,21
Gedung Kelurahan Pacitan Rp 2.180.367.635,21
Gedung ex Kantor Camat Ngadirojo Rp 146.585.200,00
Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan
Tahap-2 (2019) Rp 3.250.176.084,00
Rehabilitasi EX Kantor Camat Ngadirojo
Tahap - 2 (2019) Rp 201.464.600,00
4 DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :
Lapangan Olah Raga - Ploso Rp 202.994.623,55
JUMLAH Rp 36.452.450.935,44
Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 sebesar
Rp36.452.450.935,44 terdiri dari:
1) Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan sejumlah
Rp2.595.715.379,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melaksanakan Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.750.000.000,00
bersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) yang direncanakan untuk
pekerjaan Pondasi dan Beton dengan realisasi sebesar Rp2.595.715.379,00
yang terdiri dari:
(1) Fisik sebesar Rp2.501.059.079,00 dengan SPK 16/PPK-
DAU/Dinkes/VII/2019 tanggal 16/07/2019 penyedia jasa CV. Anugrah
Tirta Arta jangka waktu 16/07/2019 s/d 15/12/2019 dengan CCO
05/CCO/PPK.DAU/DINKES/ VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
Pembayaran dilakukan melalui uang muka sebesar Rp750.317.724,00
dengan SP2D Nomor 09879/SP2D/LS/2019 tanggal 14/08/2019 dan
pekerjaan 100% sebesar Rp1.750.741.355,00 dengan nomor SP2D
23149/SP2D/LS/2019 tanggal 19/12/2019.
(2) Perencanaan sebesar Rp39.539.500,00 dengan SPK 04/PPK-
Dau/Dinkes/III/2019 tanggal 28/03/2019 penyedia jasa CV. Citra Lintas
Bumi jangka waktu 28/03/2019 s/d 24/04/2019.
(3) Pengawasan sebesar Rp39.859.600,00 dengan SPK 18/PPK-
DAU/Dinkes/VII/2019 tanggal 18/07/2019 penyedia jasa CV. Mustika
Cendana Engineering jangka waktu 18/07/2019 s/d 15/12/2019.
(4) Administrasi pekerjaan sebesar Rp15.257.200,00 :
Honor Tim Teknis Rp 4.700.000,00 Tonny Setyo N, ST dkk
Honor PPK Rp 6.000.000,00 Muh Jamhari, SKM
Honor PPBJ Rp 300.000,00 Nunuk Irawati, S.Si, Apt
Honor PPHP Rp 200.000,00 Sutarjo, SKM, MM
Honor PPHP Rp 1.250.000,00 Sutarjo, SKM, MM dkk
Cetak & Penggandaan Rp 990.000,00 Manunggal Copy Center
ATK Rp 1.817.200,00 Manunggal Copy Center
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan sampai
dengan akhir tahun 2019 belum selesai dikerjakan, hal tersebut
dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan gedung
ini. Pada tahun 2020 telah dianggarkan untuk kelanjutan pekerjaan
gedung Dinas Kesehatan melalui Kegiatan Pembangunan gedung kantor
dengan Pagu Rp1.194.463.937,00, akan tetapi dengan adanya Pandemi
Covid-19 anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan Pandemi
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
163
Covid-19. Untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kantor Dinas
Kesehatan pada tahun 2021 direncanakan pada Rancangan Awal Renja
tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan diharapkan pembangunan
akan selesai pada tahun 2021.
2) Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja RSUD dr. Darsono
pada tahun 2019 sebesar Rp4.348.063.300,00 dengan rincian sebagai
berikut.
Saldo awal KDP gedung tempat kerja sebesar Rp483.219.650,00. Perolehan
2019 sebesar Rp3.864.843.650,00
- Fisik konstruksi Rp 3.721.804.400,00
- Perencanaan Rp 48.774.000,00
- Pengawasan Rp 44.768.350,00
- Administrasi Pekerjaan Rp 49.496.900,00
Pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Umum dr. Darsono pada
tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dari dana
BHP/BP Pusat. Pembangunan gedung rawat inap tersebut direncanakan
digunakan untuk ruang perawatan penyakit jantung dan pembuluh darah
dengan realisasi sebesar Rp5.819.543,650,00.
Rincian realisasi kegiatan tersebut terdiri atas beberapa SPK yaitu
(1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 06ADM/
PPK_APBD_RI/VII/2019 senilai Rp5.676.504.400,00 dengan penyedia
jasa CV. Adhimas Sejati tanggal 16 Juli 2019. Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan ini selama 150 hari mulai tanggal 16 Juli 2019
sampai dengan tanggal 12 Desember 2019. Pembayaran kepada
Penyedia dilakukan dua kali yaitu pembayaran uang muka sebesar
Rp1.135.300.880,00 dengan SP2D Nomor 10050/SP2D/LS/ 2019
tanggal 15 Agustus 2019 dan pembayaran 100% atas pekerjaan sebesar
Rp4.541.203.520,00 dengan SP2D Nomor 24526/SP2D/LS/2019
tanggal 26 Desember 2019. Rincian dari SPK ini terbagi ke dalam 2
jenis aset yaitu:
- Fisik Konstruksi sebesar Rp 3.721.804.400,00
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.954.700.000,00
(2) Perencanaan sebesar Rp48.774.000,00 dengan SPK
04/PPK_APBD_RI/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 penyedia jasa CV.
Matriks jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari mulai 19 Pebruari s.d
18 Maret 2019. Pembayaran perencanaan dengan SP2D Nomor
04176/SP2D/LS/2019 tanggal 10 Mei 2019.
(3) Pengawasan sebesar Rp44.768.350,00 dengan SPK
04/PPK_RI_PGWS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 penyedia jasa CV.
Citra Lintas Bumi jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari 16 Juli
2019 s.d 12 Desember 2019. Pembayaran pengawasan dengan SP2D
Nomor 23858/SP2D/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019.
(4) Administrasi Pekerjaan sebesar Rp49.496.900,00 dengan rincian sebagai
berikut.
ATK Rp 791.500,00 Aneka Harapan
Honor Rp 41.965.000,00 RSUD dr. Darsono
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
164
Konsumsi Rp 1.844.700,00 Kantin Husada
Lembur Rp 2.985.000,00 RSUD dr. Darsono
Penggandaan Rp 1.910.700,00 Aneka Harapan
Pembangunan gedung rawat inap sampai dengan akhir tahun 2019 masih
belum selesai dikerjakan. Penyelesaian pembangunan gedung tersebut
direncanakan pada tahun 2020 melalui kegiatan yang sama dengan pagu
anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan sumber dana dari
BHP/BP Pusat.
3) Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sebesar Rp29.305.677.632,89 dapat dijelaskan sebagai berikut.
(1) Pembangunan Jembatan Gunungsari
Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Gunungsari dengan
anggaran sebesar Rp2.050.000.000,00 bersumber dari APBD Tahun
Anggaran 2017 yang dipergunakan untuk pekerjaan pondasi tiang
pancang dengan realisasi sebesar Rp2.114.313.728,68.
Nilai KDP sebesar Rp2.114.313.728,68 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 2.014.134.000,00
- Perencanaan : Rp 49.800.000,00
- Pengawasan : Rp 49.500.000,00
- AP : Rp 879.728,68
Rp 2.114.313.728,68
Dengan perincian sebagai berikut :
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.4/2047/PPK.BM2/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017
penyedia jasa CV. SAMUDRA INDAH jangka waktu pelaksanaan
tanggal 20 Juli 2017 s.d 16 Nopember 2017 dengan nilai kontrak
Rp2.014.134.000,00 dengan CCO Nomor 602.4/4217/PPK.BM2/X/2017
tanggal 16 Oktober 2017.
Dengan rincian pembayaran 30% uang muka Pekerjaan Nomor SP2D
06343/SP2D/LS/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar
Rp604.240.200,00 dan pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D
11248/SP2D/LS/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar
Rp1.409.893.800,00.
Perencanaan:
SPK 602.4/121/PPK-BM2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 penyedia
jasa CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 20
Februari 2017 s.d 21 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar
Rp49.800.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
04214/SP2D/LS/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp49.800.000,00.
Pengawasan :
SPK 602.4/1397/PPK-BM2/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 penyedia jasa
CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 5 Juni
2017 s.d 1 Nopember 2017 dengan nilai kontrak sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
165
Rp49.500.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
12916/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebesar
Rp49.500.000,00.
Administrasi Pekerjaan terdiri dari honor sebesar Rp879.728,68.
(2) Pembangunan Jembatan Giwang – Bolang (Dsn. Gedangan Desa Ketro)
Pembangunan Jembatan Giwang Bolang (Dsn. Gedangan Desa Ketro)
dengan anggaran sebesar Rp103.000.000,00 bersumber dari APBD
Tahun Anggaran 2018 yang direncanakan untuk pekerjaan abutment
dengan realisasi sebesar Rp102.798.000,00.
Nilai KDP sebesar Rp102.798.000,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 98.673.000,00
- Perencanaan : Rp 0,00
- Pengawasan : Rp 4.125.000,00
- AP : Rp 0,00
Rp 102.798.000,00
Dengan perincian sebagai berikut:
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.4/5010/PPK.BM1/X/2018 tanggal 2 Oktober
2018 penyedia jasa CV. WANITA KARYA jangka waktu pelaksanaan
tanggal 2 Oktober 2018 s.d 30 Nopember 2018 dengan nilai kontrak
Rp98.673.000,00.
Dengan rincian pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D
19325/SP2D/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar
Rp98.673.000,00.
Pengawasan teknis terdiri dari biaya perjalanan dinas sebesar
Rp4.125.000,00.
(3) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kraket Desa
Wonodadi Wetan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kraket Desa
Wonodadi Wetan dengan anggaran sebesar Rp198.946.000,00
bersumber dari APBD yang direncanakan untuk pekerjaan abutment dan
counterweight dengan realisasi sebesar Rp198.946.000,00.
Nilai KDP sebesar Rp198.946.000,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 198.946.000,00
- Perencanaan : Rp 0,00
- Pengawasan : Rp 0,00
- AP : Rp 0,00
Rp 198.946.000,00
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.4/842/PPK.BM1/IV/2018 tanggal 10 April 2018
penyedia jasa CV. ALEXANDER AGUNG jangka waktu pelaksanaan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
166
tanggal 10 April 2018 s.d 8 Juli 2018 dengan nilai kontrak
Rp198.946.000,00 dengan CCO Nomor 602.4/971/PPK.BM1/IV/2018
tanggal 13 April 2018.
Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D
03572/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp59.683.800,00
dan pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D 14316/SP2D/LS/2018
tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp139.262.200,00.
(4) Pembangunan Jembatan Gegeran (Kegiatan Pembangunan Jembatan)
Pembangunan Jembatan Gegeran dengan anggaran sebesar
Rp2.000.000.000,00 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 yang
direncanakan untuk pekerjaan pondasi bore pile dengan realisasi sebesar
Rp1.760.517.777,00.
Nilai KDP sebesar Rp1.760.517.777,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 1.701.718.000,00
- Perencanaan : Rp 30.841.444,00
- Pengawasan : Rp 20.400.333,00
- AP : Rp 7.558.000,00
Rp 1.760.517.777,00
Dengan perincian sebagai berikut:
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.4/11487/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018
penyedia jasa CV. HIJAU TEDUH jangka waktu pelaksanaan tanggal 7
Juni 2018 s.d 13 Nopember 2018 dengan nilai kontrak
Rp1.701.718.000,00 dengan CCO Nomor
602.4/1628/PPK.BM2/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.
Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D
06831/SP2D/LS/2018 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp510.515.400,00
dan pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D 17035/SP2D/LS/2018
Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.191.202.600,00.
Perencanaan:
SPK 602.4/111/PPK.BM2/2018 tanggal 21 Februari 2018 penyedia jasa
CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 23 Maret
2018 s.d 21 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar
Rp44.000.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
05292/SP2D/LS/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp44.000.000,00
karena terdiri dari 3 jembatan sehingga jembatan Gegeran realisasi
perencanaan teknisnya sebesar Rp30.841.444,00.
Pengawasan :
SPK 602.4/1113/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 penyedia jasa
CV. METROTAMA KONSULTAN jangka waktu pelaksanaan tanggal
5 Juni 2018 s.d 21 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar
Rp44.406.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar
Rp44.406.000,00 karena terdiri dari 3 jembatan sehingga jembatan
Gegeran realisasi perencanaan teknisnya sebesar Rp20.400.333,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
167
Administrasi Pekerjaan terdiri dari honor senilai Rp7.558.000,00.
(5) Jembatan Gunungsari Tahap II
Tahun 2018 pembangunan Jembatan Gunungsari Tahap II dengan
anggaran sebesar Rp4.506.550.000,00 bersumber dari APBD tahun 2017
untuk pekerjaan bangunan bawah yaitu pilar dan abutment dengan
realisasi sebesar Rp4.355.818.446,00.
Nilai KDP sebesar Rp4.355.818.446,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 4.248.712.000,00
- Perencanaan : Rp 46.981.999,00
- Pengawasan : Rp 52.566.447,00
- AP : Rp 7.558.000,00
Rp 4.355.818.446,00
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.2/1329/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018
penyedia jasa PT. RATNA jangka waktu pelaksanaan tanggal 20 Juli
2018 s.d 16 Nopember 2018 dengan nilai kontrak Rp4.248.712.000,00
dengan CCO Nomor 602.4/4217/PPK.BM2/X/2018 tanggal 16 Oktober
2018.
Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D
06359/SP2D/LS/2018 tanggal 9 Juli 2018 sebesar Rp849.742.400,00,
50% Pekerjaan Nomor SP2D 13334/SP2D/LS/2018 tanggal 7 November
2018 sebesar Rp1.699.484.800,00 dan pembayaran 100% Pekerjaan
Nomor SP2D 19196/SP2D/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar
Rp1.699.484.800,00.
Perencanaan:
SPK 602.4/111/PPK.BM2/2018 tanggal 21 Februari 2018 penyedia jasa
CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 23 Maret
2018 s.d 21 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar
Rp44.000.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
05292/SP2D/LS/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar
Rp44.000.000,00 serta perjalanan dinas dan lembur sebesar
Rp46.981.999,00.
Pengawasan :
SPK 602.4/1113/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 penyedia jasa
CV. METROTAMA KONSULTAN jangka waktu pelaksanaan tanggal
5 Juni 2018 s.d 21 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar
Rp44.406.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar
Rp44.406.000,00 ditambah perjalanan dinas sebagai penunjang
pengawasan sebesar Rp52.566.447,00.
Administrasi Pekerjaan terdiri dari honor senilai Rp7.558.000,00.
(6) Pembangunan Jembatan Gunungsari Tahap III (2019)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
168
Pembangunan Jembatan Gunungsari Tahap III (2019) dengan anggaran
sebesar Rp12.700.000.000,00 bersumber dari APBD tahun 2019 untuk
pekerjaan pengadaan dan pemasangan balok girder PCI beton pratekan
dengan realisasi sebesar Rp12.594.330.780,00.
Nilai KDP sebesar Rp12.594.330.780,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 12.528.487.730,00
- Perencanaan : Rp 21.562.050,00
- Pengawasan : Rp 44.281.000,00
Rp 12.594.330.780,00
Dengan perincian sebagai berikut:
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.4/2173/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019
penyedia jasa PT. RATNA jangka waktu pelaksanaan tanggal 17 Juli
2019 s.d 2 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp12.528.487.730,00
dengan CCO Nomor 602.4/4217/PPK.BM2/X/2017 tanggal 16 Oktober
2017.
Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D
08652/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp2.505.697.546,00,
pembayaran 50% Pekerjaan Nomor SP2D 13583/SP2D/LS/2019 tanggal
9 Oktober 2019 sebesar Rp5.011.395.092,00 dan pembayaran 100%
Pekerjaan Nomor SP2D 24588/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Desember
2019 sebesar Rp5.011.395.092,00.
Perencanaan:
SPK 602.4/129/PPK.BM2//II/2019 tanggal 21 Februari 2019 penyedia
jasa CV. TOTO KARYA SEKAWAN jangka waktu pelaksanaan
tanggal 21 Februari s.d 22 April 2019 dengan nilai kontrak dengan
pembayaran pekerjaan 100% Nomor 04702/SP2D/LS/2019 tanggal 21
Mei 2019. Untuk Jembatan Gunungsari perencanaan teknis ditambah
lembur sebagai penunjang Rp21.562.050,00.
Pengawasan :
SPK 602.4/2176/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 penyedia jasa
CV. MAHAKARYA UTAMA jangka waktu pelaksanaan tanggal 17
Juli 2019 s.d 13 Desember 2019 dengan nilai kontrak dengan
pembayaran pekerjaan 100% Nomor 18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19
Desember 2018 ditambah perjalanan dinas, lembur, alat tulis kantor
sebagai penunjang pengawasan sebesar Rp44.281.000,00.
(7) Pembangunan Jembatan Gegeran Tahap II (2019)
Pembangunan Jembatan Gegeran Tahap II (2019) dengan anggaran
sebesar Rp2.369,800.000 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019
yang direncanakan untuk pekerjaan sayap jembatan kanan kiri dan pilar
5 buah dengan realisasi sebesar Rp2.297.823.382,00.
Nilai KDP sebesar Rp2.297.823.382,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari :
- Fisik : Rp 2.232.505.332,00
- Perencanaan : Rp 21.562.050,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
169
- Pengawasan : Rp 43.756.000,00
Rp 2.297.823.382,00
Dengan perincian sebagai berikut:
Pekerjaan Fisik:
Kontrak Nomor 602.4/2172/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019
penyedia jasa CV. SURYA TIGA PILARTAMA jangka waktu
pelaksanaan tanggal 17 Juli 2019 s.d 13 Desember 2019 dengan nilai
kontrak Rp2.232.505.332,00 dengan CCO Nomor
602.4/1628/PPK.BM2/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.
Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D
09263/SP2D/LS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebesar
Rp669.751.599,00, pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D
24587/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar
Rp1.562.753.733,00.
Perencanaan:
SPK 602.4/129/PPK.BM2//II/2019 tanggal 21 Februari 2019 penyedia
jasa CV. TOTO KARYA SEKAWAN jangka waktu pelaksanaan
tanggal 21 Februari 2019 s.d 22 April 2019 dengan nilai kontrak
sebesar Rp39.094.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
04702/SP2D/LS/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp39.094.000,00.
Perencanaan teknis ditambah lembur sebagai penunjang sebesar
Rp21.562.050,00.
Pengawasan :
SPK 602.4/2176/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 penyedia jasa
CV. MAHAKARYA UTAMA jangka waktu pelaksanaan tanggal 17
Juli 2019 s.d 13 Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar
Rp39.468.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar
Rp44.406.000,00 ditambah perjalanan dinas sebagai penunjang
pengawasan sebesar Rp43.756.000,00.
(8) Rehabilitasi Jembatan Kraket Desa Wonodadi Wetan Desa Wonodadi
Wetan (2019)
Rehabilitasi Jembatan Kraket Desa Wonodadi Wetan (2019) dengan
anggaran sebesar Rp102.536.000,00 bersumber dari APBD yang
direncanakan untuk pekerjaan counterweight dan pasangan batu dengan
realisasi sebesar Rp102.536.000,00.
Nilai KDP sebesar Rp102.536.000,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari :
- Fisik : Rp 102.536.000,00
- Perencanaan : Rp 0,00
- Pengawasan : Rp 0,00
- AP : Rp 0,00
Rp 102.536.000,00
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
170
Kontrak Nomor 602.4/3254/PPK.BM1/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019
penyedia jasa CV. ALEXANDER AGUNG jangka waktu pelaksanaan
tanggal 25 Juni 2019 s.d 22 September 2019 dengan nilai kontrak
Rp102.536.000,00.
Dengan rincian pembayaran :
Uang Muka Pekerjaan Nomor SP2D 07780/SP2D/LS/2019 Tanggal 6
Juli 2019 sebesar Rp30.760.800,00, pembayaran 100% Pekerjaan
Nomor SP2D 15148/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Oktober 2019 sebesar
Rp71.775.200,00.
(9) Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan (Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor)
Tahun 2018
Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung
Kelurahan Pacitan dengan anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 yang
bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 yang
dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan realisasi sebesar
Rp2.115.600.000,00.
Nilai KDP sebesar Rp2.180.367.635,21 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari:
- Fisik : Rp 2.115.600.000,00
- Perencanaa : Rp 49.675.000,00
- Pengawasan : Rp 0,00
- AP : Rp 15.092.635,21
Rp 2.180.367.635,21
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
Nomor Kontrak 641.6/868/CK-TB/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018
penyedia jasa CV. Dewangga jangka waktu selama 150 hari tanggal 8
Juni 2018 s/d 4 Nopember 2018 dengan nilai kontrak
Rp2.115.600.000,00 dengan CCO Nomor 641.6/1051/CK-TB/VIII/2018
tanggal 2 Agustus 2018.
Dengan rincian pembayaran:
Uang muka pekerjaan Nomor SP2D 06822/SP2D/LS/2018 Tanggal 12
Juli 2018 sebesar Rp634.680.000,00, pembayaran 50% pekerjaan
Nomor SP2D 10099/SP2D/LS/2019 tanggal 10 September 2018 sebesar
Rp740.460.000,00 dan pembayaran 100% pekerjaan dengan Nomor
SP2D 14681/SP2D/LS/2018 tanggal 30 Nopember 2018 sebesar
Rp740.460.000,00.
Perencanaan:
Nomor Kontrak 641.6/072/CK-TB/I/2018 tanggal 24 Januari 2018
penyedia jasa CV. Duta Indah jangka waktu selama 30 hari tanggal 24
Januari 2018 s.d 22 Februari 2018 dengan Nilai kontrak
Rp49.675.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
03093/SP2D/LS/2017 tanggal 27 April 2018 sebesar Rp49.675.000,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
171
Biaya AP2T:
Nilai AP2T 1. Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan
Rp15.092.635,21.
Pengawasan:
Dilaksanakan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pacitan.
Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan sampai dengan tahun 2018
belum selesai, karena direncanakan secara bertahap, yang rencananya
akan dilaksanakan selama 3 tahap, yaitu Tahun 2018 dengan pagu
anggaran Rp2.250.000.000,00; Tahun 2019 dengan pagu anggaran
Rp3.570.000.000,00 dan Tahun 2020 dengan pagu anggaran
Rp6.240.000.000,00.
Tahun 2019
Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung
Kelurahan Pacitan Tahap-2 dengan anggaran sebesar
Rp3.570.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan
Tahun 2019 yang dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan
realisasi sebesar Rp3.061.846.784,00.
Nilai KDP sebesar Rp3.250.176.084,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari :
- Fisik : Rp 3.061.846.784,00
- Perencanaa : Rp 98.513.800,00
- Pengawasan : Rp 49.453.800,00
- AP : Rp 40.361.700,00
Rp 3.250.176.084,00
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
Nomor Kontrak 641.6/1401/CK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 penyedia
jasa CV. Sarang Teknik jangka waktu selama 60 hari tanggal 26 Juli
2019 s.d 23 Desember 2019 dengan Nilai kontrak Rp3.061.846.784,00
dengan CCO Nomor 641.6/1825/CK/IX/2019 tanggal 10 September
2019.
Dengan rincian pembayaran :
Uang Muka Pekerjaan Nomor SP2D 09688/SP2D/LS/2019 Tanggal 12
Agustus 2019 sebesar Rp918.554.035, pembayaran 50% pekerjaan
dengan Nomor SP2D 14851/SP2D/LS/2019 tanggal 28 Oktober 2019
sebesar Rp1.071.646.375,00 dan pembayaran 100% pekerjaan dengan
Nomor SP2D24527/SP2D/LS/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar
Rp1.071.646.375,00.
Perencanaan:
Nomor Kontrak 641.6/226/CK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
penyedia jasa CV. Citras Lintas Bumi jangka waktu selama 60 hari
tanggal 11 Februari - 11 April 2109 dengan nilai kontrak
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
172
Rp98.513.800,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
03218/SP2D/LS/2019 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp98.513.800,00.
Pengawasan:
Nomor Kontrak 641.6/1408/CK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019
penyedia jasa CV. Hera Mandiri jangka waktu selama 150 hari
tanggal 26 Juli - 22 Desember 2019 dengan nilai kontrak
Rp49.453.800,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor
23943/SP2D/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar
Rp49.453.800,00.
Biaya AP2T :
Nilai AP2T . Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2
Rp40.361.700,00.
Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2 sampai dengan
tahun 2019 belum selesai, karena direncanakan secara bertahap, yang
rencananya akan dilaksanakan selama 3 tahap, yaitu Tahun 2018
dengan pagu anggaran Rp2.250.000.000,00; Tahun 2019 dengan pagu
anggaran Rp3.570.000.000,00 dan Tahun 2020 dengan pagu anggaran
Rp5.975.000.000,00.
(10) Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo
Tahun 2018
Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Ex. Kantor
Camat Ngadirojo dengan anggaran sebesar Rp145.000.000,00 yang
bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 yang
dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan realisasi sebesar
Rp146.585.200,00.
Nilai KDP sebesar Rp146.585.200,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari :
- Fisik : Rp 144.552.000,00
- Perencanaa : Rp 0,00
- Pengawasan : Rp 0,00
- AP : Rp 2.033.200,00
Rp 146.585.200,00
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
Nomor Kontrak 641.6/1252.1/CK-TB/X/2018 tanggal 15 Oktober
2018 penyedia jasa CV. ANDAKA jangka waktu selama 60 hari
tanggal 15 Oktober 2018 s.d 13 Desember 2018 dengan nilai kontrak
Rp 144.552.000,00.
Dengan rincian pembayaran:
Uang Muka Pekerjaan Nomor SP2D 13864/SP2D/LS/2018 Tanggal 15
Nopember 2018 sebesar Rp43.365.600,00 dan pembayaran 100%
pekerjaan dengan Nomor SP2D 18669/SP2D/LS/2018 tanggal 19
Desember 2018 sebesar Rp101.186.400,00.
Biaya AP2T:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
173
Nilai AP2T 3. Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo Rp
2.033.200,00.
Perencanaan dan Pengawasan:
Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pacitan.
Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo sampai dengan tahun 2018
belum selesai, karena direncanakan secara bertahap, yang rencananya
menyesuaikan pemenuhan anggaran APBD Kabupaten Pacitan.
Tahun 2019
Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Ex. Kantor
Camat Ngadirojo Tahap 2 dengan anggaran sebesar Rp195.000.000,00
yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 yang
dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan realisasi sebesar
Rp194.550.000,00.
Nilai KDP sebesar Rp201.464.600,00 sebagaimana dimaksud diatas
terdiri dari :
- Fisik : Rp 194.550.000,00
- Perencanaa : Rp 0,00
- Pengawasan : Rp 0,00
- AP : Rp 6.914.600,00
Rp 201.464.600,00
Dengan perincian sebagai berikut.
Pekerjaan Fisik:
Nomor Kontrak 641.6/2209/CK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
penyedia jasa CV. ANDAKA jangka waktu selama 90 hari tanggal 16
September 2019 s.d 15 Desember 2019 dengan Nilai kontrak
Rp194.550.000,00.
Dengan rincian pembayaran:
Pembayaran 100% pekerjaan dengan Nomor SP2D
22243/SP2D/LS/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebesar
Rp194.550.000,00.
Biaya AP2T :
Nilai AP2T . Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo Tahap 2
Rp6.914.600,00.
Perencanaan dan Pengawasan:
Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pacitan.
Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo sampai dengan tahun 2019
belum selesai, karena direncanakan secara bertahap dan menyesuaikan
kemampuan anggaran APBD Kabupaten Pacitan.
4) Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata Rp202.994.623,55
dapat dijelaskan sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
174
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan
melaksanakan kegiatan Pengurukan Lapangan Sepak Bola di Kelurahan
Ploso berupa pengurukan tanah yang semula lahan persawahan yang akan
digunakan untuk lapangan sepak bola di Kel. Ploso, realisasi sebesar
Rp202.994.623,55 yang terdiri dari:
Pekerjaan Fisik
Nomor SPK 640/05/OR-ULSP/PPBJ/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019
dengan penyedia jasa CV. BIMA RAYA jangka waktu tgl 23 Oktober 2019
s.d 22 Desember 2019 Pembayaran 100% dilakukan setelah serah terima
pekerjaan sebesar Rp196.369.130,00 dengan SP2D Nomor 24425/SP2D/
LS/2019 tanggal 23 Desember 2019.
Perencanaan dan Pengawasan
Nilai perencanaan dan pengawasan sebesar Rp6.625.493,55 dijelaskan
sebagai berikut :
(1) Pekerjaan perencanaan dikerjakan oleh penyedia jasa CV.
MATRIKS sebesar Rp3.975.297,33 dengan SPK Nomor
06/Perc.P.Sarpras.OR/PPK/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019
jangka waktu tgl 16 Agustus 2019 s.d 30 Agustus 2019 pembayaran
dilakukan setelah selesai pekerjaan sebesar Rp3.975.297,33 dengan
SP2D Nomor 13440/SP2D/LS/2019 tanggal 08 Oktober 2019. Output
perencanaan berupa dokumen Perencanaan Pengurukan Lapangan
Sepak Bola di Kelurahan Ploso dan Perencanaan Pembangunan Tribun
Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pucangsewu.
(2) Pekerjaan Pengawasan dikerjakan oleh penyedia jasa CV. DUTA
INDAH sebesar Rp2.650.196,22 dengan SPK Nomor 05/Pgws.OR-
1/PPK/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 jangka waktu tgl 23 Oktober
2019 s.d 22 Desember 2019 pembayaran dilakukan setelah selesai
pekerjaan sebesar Rp2.650.196,22 dengan SP2D Nomor
20343/SP2D/LS/2019 tanggal 11 Desember 2019. Output Pengawasan
berupa dokumen Pengawasan Pengurukan Lapangan Sepak Bola di
Kelurahan Ploso dan Pengawasan Pengadaan Tribun Lapangan Sepak
Bola Kel. Pucangsewu.
1.3.7 Akumulasi Penyusutan
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Akumulasi Penyusutan (1.443.306.917.797,12) (1.255.521.426.816,17)
Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut,
metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain tanah dan konstruksi
dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan
buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan
diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak
dapat digunakan atau mati.
Berdasarkan ketentuan di atas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai
berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
175
Tabel 122 Akumulasi Penyusutan
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Akumulasi Penyusutan (1.255.521.426.816,17) (210.150.104.478,37) (22.364.613.497,42) (1.443.306.917.797,12)
Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.
Tabel 123 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan
(dalam rupiah)
KODE GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
KIB A TANAH - - - -
Tanah - - - -
KIB B PERALATAN DAN MESIN (298.913.009.139,88) (39.293.138.369,51) (13.463.592.337,34) (324.742.555.172,05)
Alat-Alat Besar dan Alat Bantu (13.605.913.675,07) (1.760.751.200,76) (829.509.283,34) (14.537.155.592,49)
Alat Angkutan (56.828.502.902,01) (7.895.305.890,18) (4.071.114.113,91) (60.652.694.678,28)
Alat Bengkel dan Alat Ukur (8.272.891.807,56) (625.076.819,15) (173.485.145,83) (8.724.483.480,88)
Alat Pertanian (4.173.941.651,44) (481.499.971,06) (66.808.000,00) (4.588.633.622,50)
Alat Kantor dan Alat Rumah
Tangga
(82.938.567.618,48) (13.899.101.352,45) (2.826.464.614,88) (94.011.204.356,05)
Alat Studio dan Alat
Komunikasi
(15.840.568.079,55) (2.094.789.141,09) (784.069.220,93) (17.151.287.999,71)
Alat Kedokteran (86.038.898.672,05) (10.765.139.314,88) (4.316.584.729,28) (92.487.453.257,65)
Alat Laboratorium (30.591.683.432,05) (1.531.713.692,33) (395.557.229,17) (31.727.839.895,21)
Alat Keamanan (622.041.301,67) (239.760.987,61) - (861.802.289,28)
KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN (229.331.337.372,32) 49.566.149.036,52 (6.672.797.514,80) (173.092.390.821,00)
Bangunan Gedung (223.122.803.951,24) 50.818.214.656,29 (6.232.692.111,35) (166.071.897.183,60)
Monumen/Bangunan
Bersejarah
(6.208.533.421,08) (1.252.065.619,77) (440.105.403,45) (7.020.493.637,40)
KIB D JALAN, IRIGASI DAN
JARINGAN
(722.127.432.819,85) (219.668.309.894,33) (1.914.929.432,78) (939.880.813.281,40)
Jalan dan Jembatan (513.683.831.381,65) (190.018.341.529,58) (927.420.565,10) (702.774.752.346,13)
Bangunan Air (84.922.402.232,74) (19.376.747.583,19) (928.925.635,37) (103.370.224.180,56)
Instalasi (17.748.473.586,22) 515.732.934,75 (57.038.232,30) (17.175.702.419,17)
Jaringan (105.772.725.619,24) (10.788.953.716,31) (1.545.000,01) (116.560.134.335,54)
KIB E ASET TETAP LAINNYA (5.149.647.484,12) (754.805.251,05) (313.294.212,50) (5.591.158.522,67)
Buku dan Barang-barang
Perpustakaan
- - - -
Barang Bercorak Kebudayaan
dan Alat Olah Raga Lainnya
(5.149.647.484,12) (754.805.251,05) (313.294.212,50) (5.591.158.522,67)
Hewan/Tanaman
- - - -
KIB F KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
- - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - -
JUMLAH AKUMULASI
PENYUSUTAN
(1.255.521.426.816,17) (210.150.104.478,37) (22.364.613.497,42) (1.443.306.917.797,12)
Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset
sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
176
AKUMULASI PENYUSUTAN
Saldo Awal
Rp (1.255.521.426.816,17)
Penambahan
Rp (281.079.890.270,99)
Beban Penyusutan Rp (203.615.438.482,90)
Mutasi Masuk Rp (3.773.007.756,12)
Hibah Masuk Rp (1.130.775.566,28)
Kurang Catat Rp (1.559.026.279,20)
Koreksi/Reklas Aset Rp (71.001.642.186,49)
Pengurangan
Rp (93.294.399.290,04)
Koreksi/Reklas Aset Rp (75.887.227.764,82)
Reklas ke Persediaan Rp (296.183.742,24)
Reklas ke Aset Lain-
lain Rp (9.433.455.602,93)
Lebih Catat Rp (1.294.671.883,00)
Penghapusan Rp (2.060.931.499,26)
Mutasi Keluar Rp (3.773.007.756,12)
Hibah Keluar Rp (548.921.041,67)
Saldo Akhir
Rp (1.443.306.917.797,12)
1.4 Aset Lainnya
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Aset Lainnya 139.699.055.380,28 140.494.600.998,25
Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 sebesar
Rp139.699.055.380,28 terdiri dari:
Tabel 124 Aset Lainnya
(dalam rupiah)
NO GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 25.453.277.700,00 - 945.750.000,00 24.507.527.700,00
1 Kerjasama Pemanfaatan 23.146.466.900,00 - - 23.146.466.900,00
2 Bangun guna serah 2.306.810.800,00 - 945.750.000,00 1.361.060.800,00
Aset Tidak Berwujud 784.489.901,60 640.702.511,20 173.555.800,00 1.251.636.612,80
3 Aset Tidak Berwujud Lainnya 2.779.286.050,00 1.143.616.800,00 297.264.000,00 3.625.638.850,00
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak
Berwujud (1.994.796.148,40) (502.914.288,80) (123.708.200,00) (2.374.002.237,20)
Aset Lain-lain 114.256.833.396,65 2.454.786.670,83 2.771.729.000,00 113.939.891.067,48
5 Aset Lain-lain 114.256.833.396,65 2.454.786.670,83 2.771.729.000,00 113.939.891.067,48
JUMLAH ASET LAINNYA 140.494.600.998,25 3.095.489.182,03 3.891.034.800,00 139.699.055.380,28
Aset lainnya tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.
1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:
1. Kerja Sama Operasi ( KSO )
Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah
Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk
kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama
Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta
Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng
Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
177
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tatacara
Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria.
Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan
penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor
188.45/920/KPTS/408.21/2013.
Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013
dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober
2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta
Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga
tahun dan profit sharing sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga
berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal
Rp15.000.262.000,00.
Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31
Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang
dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022
Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan
senilai sebagai berikut.
- Ex Cotage Happy
Bay
Rp 420.433.000,00
- Bangunan dan
fasilitas lainnya
Rp 4.500.908.900,00
- Tanah seluas
135.001 m2
Rp 18.225.125.000,00
Total Rp 23.146.466.900,00
Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m2
Rp135.000,00.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan
bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala
Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/ 408.21/2013,
sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar
Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.
Tabel 125 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
(dalam rupiah)
No Nama Barang Jumlah Harga (Rp)
1 Tanah Lingkungan Teleng Ria 1 18.225.125.000,00
2 Cottage happy bay 1 420.433.000,00
3 Ruang pamer produk wisata 1 165.502.000,00
4 Amusement park 1 172.165.000,00
5 Gazebo 1 Amusement park 1 1.215.000,00
6 Gazebo 2 Amusement park 1 1.215.000,00
7 Gazebo 3 Amusement park 1 1.518.000,00
8 Gazebo 4 Amusement park 1 1.518.000,00
9 Gazebo 5 Amusement park 1 1.215.000,00
10 Gazebo 6 Amusement park 1 1.215.000,00
11 Gazebo 7 Amusement park 1 911.000,00
12 Gazebo 8 Amusement park 1 911.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
178
13 Gazebo 9 Amusement park 1 2.733.000,00
14 Gedung Baywatch 1 32.510.000,00
15 Joglo 1 18.539.000,00
16 Kamar bilas 1 1 8.929.000,00
17 Kamar bilas 2 1 8.929.000,00
18 Kios pasar ikan masak 1 95.999.000,00
19 Kios pertokoan 1 101.404.000,00
20 Loket wisata air 1 15.544.000,00
21 Masjid 1 160.231.000,00
22 Mushola wisata air 1 6.716.000,00
23 Panggung sanggar budaya 1 371.018.000,00
24 Bangunan pengolah sampah 1 11.733.000,00
25 Ruang pertemuan, toilet dan mushola 1 539.807.000,00
26 Shelter tipe 1 10 57.590.000,00
27 Shelter tipe 2 1 8.337.000,00
28 Shelter tipe 3 1 13.410.000,00
29 Toilet 1 35.198.000,00
30 Toilet wisata air 1 4.762.000,00
31 Tribune 1 76.518.000,00
32 Kolam renang dewasa 1 769.675.000,00
33 Kolam renang anak 1 264.276.900,00
34 Kolam bermain 1 254.813.000,00
35 Loket water park 1 213.601.000,00
36 Mushola water park 1 69.959.000,00
37 Toilet water park 1 33.545.000,00
38 Kios pedagang kaki lima 1 1 166.685.000,00
39 Kios pedagang kaki lima 2 1 49.624.000,00
40 Area parkir 1 277.856.000,00
41 Pintu gerbang dan loket 1 43.904.000,00
42 Waterboom 1 424.600.000,00
43 Air mancur 1 15.078.000,00
Jumlah 52 23.146.466.900,00
2. Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)
Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) sebesar
Rp1.361.060.800,00 merupakan:
- Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas aset tanah
sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik
rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna. Kerjasama dimulai
dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten
Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT
antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan
Indonesia Sejahtera Nomor181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor
022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh
lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun.
Kemudian diubah dengan adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor
33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09
September 2009 s.d
09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun
yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per
tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
179
perjanjian di-adendum dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH
Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian
Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam
Bentuk Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer). Kerjasama
Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia
Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka
pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan
rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu
meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan
PAD yang di hasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu
perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah
Daerah.
- Pengurangan Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas
aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 milik Pemerintah Kabupaten
Pacitan yang sebelumnya digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah
Tingkat II Pacitan dengan PT Esrandev Co. Ltd Nomor
556.2/6869/418.13/1989 dan Nomor 023/SK-ES/4542/1989, kedua
belah pihak bekerja sama dalam bidang pengembangan dan pembinaan
industri pariwisata dengan jangka waktu perjanjian selama 30 tahun
terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian (27 Juni 1989).
Perjanjian tersebut diubah dengan Perjanjian Kerja Sama Antara
Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Esrandev Co. LTD tentang
Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan
Pariwisata di Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Addendum II Nomor 556.2/6869/418.13/1989 Nomor
023/SKES/4542/1989. Berdasarkan perjanjian terakhir, besarnya sewa
sebesar Rp4.000.000,00 per tahun yang dibayarkan setiap tahun sekali
paling lambat tiap tanggal 31 Desember pada tahun berjalan mulai tahun
2010. Kerjasama Pemerintah daerah dengan PT Esrandev Co.
LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan
Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Pacitan diharap ke depan bisa menjadi
daerah tujuan wisata dengan fasilitas perhotelan yang memadai.
Perjanjian berakhir pada tahun 2019. Setelah perjanjian berakhir dan
tidak diperpanjang lagi maka kontruksi yang berada diatas pemerintah
daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Tabel 126 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)
(dalam rupiah)
NO SKPD
Saldo Awal
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo Akhir
(Rp)
Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai
1 Bangun Guna Serah/Build
Operate Transfer (BOT)
atas aset tanah milik
Pemerintah Kabupaten
Pacitan yang digunakan
oleh PT Putra Pacitan
Indonesia Sejahtera
sebagai Pabrik rokok
yang bermitra dengan PT
HM Sampoerna
1 1.361.060.800,00 - - - - 1 1.361.060.800,00
2 Bangun Guna Serah/Build 1 945.750.000,00 - - 1 945.750.000,00 0 -
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
180
Operate Transfer (BOT)
atas aset tanah milik
Pemerintah Kabupaten
Pacitan yang digunakan
oleh Hotel Pacitan/Wisma
Rahayu
JUMLAH 2.306.810.800,00 - 945.750.000,00 1.361.060.800,00
1.4.2 Aset Tidak Berwujud Lainnya
Jumlah Aset Tidak Berwujud lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp3.625.638.850,00 berupa software antara lain:
Tabel 127 Aset Tidak Berwujud - Software
(dalam rupiah)
NO SKPD Saldo Awal
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo Akhir
(Rp)
1 Dinas Pendidikan 604.468.286,00 - - 604.468.286,00
2 Dinas Kesehatan 135.960.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 135.960.000,00
3 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang - 99.870.100,00 - 99.870.100,00
4 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah 50.000.000,00 - - 50.000.000,00
5 Dinas Komunikasi dan Informatika 247.500.000,00 786.900.000,00 - 1.034.400.000,00
6 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 99.111.264,00 - - 99.111.264,00
7 Dinas Perikanan 17.820.000,00 - - 17.820.000,00
8 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga 46.794.000,00 - - 46.794.000,00
9 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan 149.999.300,00 - - 149.999.300,00
10 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah 83.886.000,00 - - 83.886.000,00
11 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah 633.390.000,00 48.950.000,00 48.950.000,00 633.390.000,00
12 Badan Pendapatan Daerah - 80.021.700,00 28.897.000,00 51.124.700,00
13 Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah 544.015.200,00 74.800.000,00 - 618.815.200,00
14 Sekretariat Daerah 166.342.000,00 29.315.000,00 195.657.000,00 -
JUMLAH 2.779.286.050,00 1.143.616.800,00 297.264.000,00 3.625.638.850,00
Adapun mutasi aset tidak berwujud – software karena penyesuaian sebagai
berikut.
SOFTWARE
Saldo Awal
Rp 2.779.286.050,00
Penambahan
Rp 1.143.616.800,00
Pengadaan Belanja Modal Rp 256.846.700,00
Pengadaan Belanja Barang
dan Jasa Rp 786.900.000,00
Koreksi/Reklas Aset Rp 99.870.100,00
Pengurangan
Rp 297.264.000,00
Extracomptable Rp 130.922.000,00
Reklas ke Aset Lain-lain Rp 166.342.000,00
Saldo Akhir
Rp 3.625.638.850,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
181
Penambahan nilai aset tidak berwujud – software selama tahun 2019 berasal
dari:
(1) Pengadaan Belanja Modal Software yang memenuhi batas kapitalisasi
dan diakui sebagai software senilai Rp256.846.700,00 pada SKPD
sebagai berikut.
Dinas Kesehatan 23.760.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 48.950.000,00
Badan Pendapatan Daerah 80.021.700,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah 74.800.000,00
Sekretariat Daerah 29.315.000,00
Jumlah 256.846.700,00
(2) Pengadaan Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai software karena
memenuhi kriteria senilai Rp786.900.000,00 pada Dinas Komunikasi dan
Informatika berupa Aplikasi Terintegrasi Lik In. Dari Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp352.600.000,00, Belanja
Akomodasi sebesar Rp53.100.000,00 dan dari Belanja Honorarium
Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp381.200.000,00.
(3) Reklas aset dari Bangunan Gedung ke Software karena untuk belanja
modal pengadaan konstruksi gedung di realisasikan menjadi software
senilai Rp99.870.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang.
Sedangkan pengurangan nilai aset tidak berwujud – software selama tahun
2019 berasal dari:
(1) Extracomptable yaitu software dari belanja modal pengadaan software di
bawah batas kapitalisasi senilai Rp130.922.000,00 terdapat pada SKPD
sebagai berikut.
Dinas Kesehatan 23.760.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
48.950.000,00
Badan Pendapatan Daerah 28.897.000,00
Sekretariat Daerah 29.315.000,00
Jumlah 130.922.000,00
(2) Reklas software ke Aset Lain-lain karena usulan penghapusan yang
hingga akhir periode pelaporan belum terbit SK Penghapusan terdapat
pada Sekretariat Daerah senilai Rp166.342.000,00.
1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Akumulasi Amortisasi
Aset Tidak Berwujud (2.374.002.237,20) (1.994.796.148,40)
Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode amortisasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut,
metode yang di gunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat yang
tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5
tahun.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
182
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi
sebagai berikut.
Tabel 128 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
(dalam rupiah)
GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
AKUMULASI AMORTISASI
ASET TIDAK BERWUJUD (1.994.796.148,40) (502.914.288,80) (123.708.200,00) (2.374.002.237,20)
Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per SKPD sebagai berikut.
Tabel 129 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan
(dalam rupiah)
NO SKPD Saldo Awal
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo Akhir
(Rp)
1 Dinas Pendidikan (472.392.070,00) (78.790.216,00) - (551.182.286,00)
2 Dinas Kesehatan (42.394.000,00) (27.192.000,00) - (69.586.000,00)
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang - (19.974.020,00) - (19.974.020,00)
4 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (10.000.000,00) (10.000.000,00) - (20.000.000,00)
5 Dinas Komunikasi dan Informatika (99.000.000,00) (206.880.000,00) - (305.880.000,00)
6 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (95.466.758,40) (1.822.252,80) - (97.289.011,20)
7 Dinas Perikanan (7.128.000,00) (3.564.000,00) - (10.692.000,00)
8 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga (18.717.600,00) (9.358.800,00) - (28.076.400,00)
9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (59.999.720,00) (29.999.860,00) - (89.999.580,00)
10 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (53.499.600,00) (15.193.200,00) - (68.692.800,00)
11 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (583.392.000,00) (29.998.000,00) - (613.390.000,00)
12 Badan Pendapatan Daerah - (10.224.940,00) - (10.224.940,00)
13 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah (429.098.200,00) (59.917.000,00) - (489.015.200,00)
14 Sekretariat Daerah (123.708.200,00) - (123.708.200,00) -
JUMLAH (1.994.796.148,40) (502.914.288,80) (123.708.200,00) (2.374.002.237,20)
Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset
sebagai berikut.
Akumulasi amortisasi aset tidak berujud
Saldo Awal
Rp (1.994.796.148,40)
Penambahan
Rp (502.914.288,80)
Beban Amortisasi Rp (502.914.288,80)
Pengurangan
Rp (123.708.200,00)
Reklas ke Aset Lain-lain Rp (123.708.200,00)
Saldo Akhir
Rp (2.374.002.237,20)
1.4.4 Aset Lain-lain
Jumlah Aset Lain-lain Tahun 2019 sebesar Rp113.939.891.067,48 dengan
rincian mutasi sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
183
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
ASET LAIN-LAIN 114.256.833.396,65 113.939.891.067,48
Aset lain-lain disebabkan karena adanya aset tetap yang akan di hapus karena
rusak/tidak layak pakai/direvitalisasi atau akan dihibahkan kepada pihak ketiga
namun sampai akhir periode pelaporan belum terdapat SK Bupati tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah. Aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku.
Dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 130 Mutasi Aset Lain-lain 2019
(dalam rupiah)
NO SATKER Saldo Awal
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo Akhir
(Rp)
1 Rumah Sakit Umum Daerah - 167.850.833,33 - 167.850.833,33
2 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3.479.912.408,40 - - 3.479.912.408,40
3 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
108.005.191.988,25 - - 108.005.191.988,25
4 Dinas Lingkungan Hidup - 1.614.645.520,83 - 1.614.645.520,83
5 Dinas Perpustakaan - 330.916,67 - 330.916,67
6 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
2.771.729.000,00 434.637.700,00 2.771.729.000,00 434.637.700,00
7 Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
- 1.588.125,00 - 1.588.125,00
8 Sekretariat Daerah - 42.633.800,00 - 42.633.800,00
9 Kecamatan Donorojo - 101.643.200,00 - 101.643.200,00
10 Kecamatan Ngadirojo - 91.456.575,00 - 91.456.575,00
JUMLAH 114.256.833.396,65 2.454.786.670,83 2.771.729.000,00 113.939.891.067,48
2. Kewajiban
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp9.019.800.175,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek:
31 Desember 2019
(Rp)
31 Desember 2018
(Rp)
Kenaikan/
Penurunan (Rp)
Utang Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK)
45.829.355,00
192.915.059,00
(147.085.704,00)
Pendapatan Diterima
Dimuka
1.089.313.121,95
742.945.340,68
346.367.781,27
Utang Belanja
6.526.474.958,05
2.991.652.700,00
3.534.822.258,06
Utang Jangka Pendek
Lainnya
1.358.182.740,00
1.112.862.659,20
245.320.080,80
Jumlah 9.019.800.175,00 5.040.375.758,88 3.979.424.416,13
Tabel 131 Kewajiban Jangka Pendek
(dalam rupiah)
Kewajiban Jangka Pendek Saldo 31 Desember
2018 (Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo 31
Desember 2019
(Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 192.915.059,00 45.829.355,00 192.915.059,00 45.829.355,00
Pendapatan Diterima Di Muka 742.945.340,68 648.095.085,42 301.727.304,15 1.089.313.121,95
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
184
Utang Belanja 2.991.652.700,00 6.526.474.958,05 2.991.652.700,00 6.526.474.958,05
utang Jangka Pendek Lainnya 1.112.862.659,20 1.358.182.740,00 1.112.862.659,20 1.358.182.740,00
JUMLAH 5.040.375.758,88 6.335.366.126,47 4.599.157.722,35 9.019.800.175,00
2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp45.829.355,00 merupakan
Utang PFK dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar
Rp45.829.355,00 dengan rincian sebagai berikut.
- PPN : Rp 11.514.708
- PPh 21 : Rp 17.626.275
- PPh 22 : Rp 717.547
- PPh 23 : Rp 4.439.144
- Pajak Daerah /SSPD Rp 11.531.680
Total : Rp 45.829.355
2.2 Pendapatan Diterima Dimuka
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.089.313.121,95 dapat dijelaskan
sebagai berikut.
Tabel 132 Pendapatan Diterima Dimuka
(dalam rupiah)
No Uraian Pendapatan Saldo
31 Des 2018 Pengurangan Penambahan
Saldo
31 Des 2019
1 Pajak Reklame
Papan/Billboard/Videotron/Megatron 4.830.476,08 4.830.476,08 180.576.334,62 180.576.334,62
2 Pajak Reklame Kain 2.925.964,08 2.925.964,08 8.175.040,19 8.175.040,19
3 Pajak Reklame Berjalan 5.393.405,84 5.393.405,84 5.926.400,10 5.926.400,10
4 Pendapatan Bunga Dana Bergulir 252.916.666,68 165.150.000,00 345.304.166,67 433.070.833,34
5 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD 1.777.168,95 1.777.168,95 18.819.000,00 18.819.000,00
6 Pendapatan dari Hasil Perjanjian
Kerjasama 475.101.659,06 121.650.289,20 89.294.143,84 442.745.513,69
TOTAL 742.945.340,68 301.727.304,16 648.095.085,42 1.089.313.121,95
2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame
Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada BAPENDA sebesar
Rp180.576.334,62
Saldo Awal sebesar Rp4.830.476,08, terdapat pengurangan menjadi
Pendapatan LO sebesar Rp4.830.476,08 serta penambahan tahun ini sebesar
Rp180.576.334,62 dan menjadi saldo akhir tahun.
2.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada BAPENDA
sebesar Rp8.175.040,19
Saldo Awal sebesar Rp2.925.964,08 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada
Tahun 2019 sebesar Rp2.925.964,08 dan penambahan tahun ini sebesar
Rp8.175.040,19 menjadi saldo akhir tahun.
2.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada BAPENDA
sebesar Rp5.926.400,10
Saldo Awal sebesar Rp5.393.405,84, seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada
Tahun 2019 sebesar Rp5.393.405,84 dan penambahan tahun ini sebesar
Rp5.926.400,10 menjadi saldo akhir tahun.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
185
2.2.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp433.070.833,34
Saldo Awal sebesar Rp252.916.666,68, terdapat pengurangan menjadi
Pendapatan LO sebesar Rp165.150.000,00 dan penambahan tahun ini sebesar
Rp345.304.166,67 sehingga menjadi saldo akhir tahun menjadi
Rp433.070.833,34.
2.2.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada
RSUD sebesar Rp18.819.000,00
Saldo Awal sebesar Rp1.777.168,95, seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada
Tahun 2019 sebesar Rp1.777.168,95, dan penambahan tahun ini sebesar
Rp18.819.000,00 menjadi saldo akhir tahun.
2.2.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian
Kerjasama pada BPKAD sebesar Rp442.745.513,69
Saldo Awal sebesar Rp475.101.659,06, terdapat pengurangan menjadi
Pendapatan LO sebesar Rp121.650.289,20 serta penambahan tahun ini sebesar
Rp89.294.143,84 sehingga menjadi saldo akhir tahun sebesar
Rp442.745.513,69. Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM
Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode tahun 2015 pendapatan
diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah
tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba
sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah
Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh
PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.
(a) Tahun 1995 Rp 5.000.000,00
(b) Tahun 1996 Rp 7.500.000,00
(c) Tahun 1997 Rp 7.300.000,00
(d) Tahun 2000 Rp 2.000.000,00
(e) Tahun 2002 Rp 5.000.000,00
(f) Tahun 2003 Rp 12.500.000,00
(g) Tahun 2004 Rp 15.000.000,00
(h) Tahun 2005 Rp 20.000.000,00
(i) Tahun 2006 Rp 25.000.000,00
(j) Tahun 2007 Rp 35.000.000,00
(k) Tahun 2008 Rp 45.000.000,00
(l) Tahun 2009 Rp 45.000.000,00
(m) Tahun 2010 Rp 5.000.000,00
Jumlah s/d 2010 Rp 229.300.000,00
Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/ 2011 pembayaran
uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur
oleh:
1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa
pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
186
2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari
2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air
Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diintruksikan agar
membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80%
dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik
PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan
tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan
investasi kembali.
3) Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan. Sampai dengan
posisi per 31 Desember 2019.
2.3 Utang Belanja
Utang belanja sebesar Rp6.526.474.958,06 merupakan beban Tahun 2019 yang
masih terhutang, yang terdiri dari:
Tabel 133 Utang Belanja
(dalam rupiah)
No Uraian Pendapatan Saldo 31
Desember 2018 Pengurangan Penambahan
Saldo 31
Desember 2019
1 Utang Belanja Barang dan
Jasa
Utang Belanja Jasa 21.256.147,00 21.256.147,00 895.348.862,00 895.348.862,00
Utang Belanja Barang dan
Jasa BLUD - RSUD 2.970.396.553,00 2.970.396.553,00 5.631.126.096,05 5.631.126.096,05
Jumlah 2.991.652.700,00 2.991.652.700,00 6.526.474.958.06 6.526.474.958,05
2.3.1 Utang Belanja Jasa
Utang Belanja Jasa sebesar Rp895.348.862,00 dapat dijelaskan sebagaimana
tabel di bawah ini :
Tabel 134 Utang Belanja Jasa
(dalam rupiah)
No SKPD telepon listrik Total Utang Jasa
1 Bappeda 1.848.400,00 6.748.467,00 8.596.867,00
2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
97.330,00 6.342.987,00 6.440.317,00
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 106.379,00 4.334.908,00 4.441.287,00
4 BPKAD 1.909.980,00 20.754.196,00 22.664.176,00
5 Dinas Kesehatan 9.562.261,00 45.489.152,00 55.051.413,00
6 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.934.419,00 8.944.660,00 10.879.079,00
7 Dinas Pangan 101.892,00 2.449.337,00 2.551.229,00
8 Dinas Perikanan 1.139.585,00 2.644.880,00 3.784.465,00
9 Dinas Perpustakaan 787.908,00 10.551.529,00 11.339.437,00
10 Dinas Pertanian 1.780.444,00 10.865.143,00 12.645.587,00
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
341.657,00 3.103.744,00 3.445.401,00
12 Dinas PPKB dan PPPA 3.274.991,00 3.640.128,00 6.915.119,00
13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
774.118,00 6.620.702,00 7.394.820,00
14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 388.983,00 1.665.250,00 2.054.233,00
15 Dinas Sosial 2.528.762,00 5.177.635,00 7.706.397,00
16 Dinas Perhubungan 57.865,00 507.359.276,00 507.417.141,00
17 Dinas Pariwisata - 8.261.357,00 8.261.357,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
187
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.949.300,00 16.081.517,00 18.030.817,00
19 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
513.924,00 3.621.541,00 4.135.465,00
20 Dinas Lingkungan Hidup 1.708.532,00 4.523.752,00 6.232.284,00
21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 361.990,00 8.923.423,00 9.285.413,00
22 Kecamatan Arjosari 655.360,00 - 655.360,00
23 Kecamatan Donorojo 132.900,00 461.167,00 594.067,00
24 Kecamatan Kebonagung 337.004,00 51.402,00 388.406,00
25 Kecamatan Nawangan 30.500,00 208.766,00 239.266,00
26 Kecamatan Ngadirojo 25.660,00 780.323,00 805.983,00
27 Kecamatan Pacitan 191.110,00 1.600.326,00 1.791.436,00
28 Kecamatan Pringkuku 378.160,00 79.549,00 457.709,00
29 Kecamatan Punung 472.250,00 439.722,00 911.972,00
30 Kecamatan Tegalombo 401.500,00 - 401.500,00
31 Kecamatan Tulakan 314.000,00 257.559,00 571.559,00
32 Kecamatan Sudimoro 51.350,00 578.000,00 629.350,00
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 511.097,00 2.171.961,00 2.683.058,00
34 RSUD Dr Darsono 2.302.611,00 143.191.809,00 145.494.420,00
35 Satpol PP 683.124,00 5.121.254,00 5.804.378,00
36 Sekretariat DPRD 2.898.243,00 11.749.851,00 14.648.094,00
Total 40.553.589,00 854.795.273,00 895.348.862,00
2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD-RSUD
Sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD - RSUD sebesar
Rp5.631.126.096.05 terdiri dari:
1 Utang Pihak Ketiga Rp 3.256.068.634,05
Utang Obat Rp 1.678.652.391,55
Utang Gas Medis Rp 116.533.120,00
Utang BHP Farmasi Rp 856.688.018,10
Utang BHP Laboratorium Rp 318.966.795,40
Utang Mamin Pasien Rp 11.499.822,00
Utang Embalace Rp 9.600.000,00
Utang Cetakan Rekam Medis Rp 11.440.000,00
Utang Darah Rp 101.572.000,00
Utang Jasa Pemeriksaan Rp 25.996.740,00
Utang Jasa Pihak Ketiga Rp 15.000.000,00
Utang Pemeliharaan Alat Kedokteran Rp 51.040.000,00
Utang Pemeliharaan Alat Kantor Rp 15.636.500,00
Utang Pemeliharaan Jaringan Rp 42.873.160,00
Utang Bahan Bakar Ambulance Rp 570.087,00
2 Jasa Yang Masih Harus Dibayar Rp 2.375.057.462,00
Biaya Jasa Langganan Telepon Rp 2.302.611,00
Biaya Jasa Kebersihan Rp 98.734.688,00
Biaya Jasa Langganan Listrik Rp 143.191.809,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
188
Biaya Jasa Langganan Air Rp 426.230,00
Biaya Pelayanan Rp 2.124.866.624,00
Biaya Jasa Langganan Internet Rp 5.535.500,00
TOTAL Rp 5.631.126.096,05
2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp1.358.182.740,00 dapat dijelaskan
sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 135 Utang Jangka Pendek Lainnya
(dalam rupiah)
No Uraian Utang Saldo 31
Desember 2018 Pengurangan Penambahan
Saldo 31
Desember 2019
2.4.1 Utang Bagi Hasil pajak ke Desa 668.908.512,00 668.908.512,00 684.770.165,00 684.770.165,00
2.4.2 Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa 443.954.147,20 443.954.147,20 659.535.115,00 659.535.115,00
2.4.3
Utang Parkir Berlangganan kepada
Dinas Pendapatan Jatim dan Polres
Pacitan
13.877.460,00 13.877.460,00
Jumlah 1.112.862.659,20 1.112.862.659,20 1.358.182.740,00 1.358.182.740,00
2.4.1 Utang Bagi Hasil pajak
Terdapat penambahan utang Bagi Hasil pajak sejumlah Rp684.770.165,00 pada
Tahun 2019 sebesar yang berasal dari kurang bayar triwulan 4.
2.4.2. Uatng Bagi Hasil Retribusi
Terdapat penambahan utang Bagi Hasil Retribusi sejumlah Rp659.535.115,00
pada Tahun 2019 sebesar yang berasal dari kurang bayar triwulan 4.
2.4.3 Utang Parkir Berlangganan
Piutang Retribusi Parkir Berlangganan yang belum ditransfer kepada Dinas
Pendapatan Jatim dan Polres Pacitan sampai tanggal Neraca sebesar
Rp13.877.460,00.
3. Ekuitas
31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Ekuitas 2.340.151.840.558,09 2.264.886.070.566,09
Ekuitas Dana merupakan selisih antara total aset dengan total utang. Ekuitas Dana
Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.340.151.840.558,09.
Saldo akhir tersebut merupakan penambahan Rp75.265.769.992,00 dari saldo akhir ekuitas
2018 yang terdiri dari:
Surplus pada LO selama tahun berjalan Rp (6.820.141.949,56)
Koreksi Atas Ekuitas Awal Rp 82.085.911.941,56
Jumlah Rp 75.265.769.992,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
226
5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total
dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2019 adalah
Rp169.732.290.692,71.
1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.718.881.931.375,51
yang terdiri dari:
1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah Rp 36.075.038.102,63
1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah Rp 28.851.343.904,50
1.1.3 Penerimaan Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Rp 2.593.777.560,31
1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Rp 131.524.227.950,07
1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rp 26.165.605.233,00
1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Rp 55.631.283.804,00
1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum Rp 817.563.878.000,00
1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Rp 146.448.588.890,00
1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian Rp 327.787.989.440,00
1.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Rp 90.982.239.491,00
1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Rp 5.168.079.000,00
1.1.12 Penerimaan Hibah Rp 50.089.880.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Rp 1.718.881.931.375,51
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp5.168.079.000,00 sebagaimana
tersebut di atas merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi.
1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi
Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.549.149.640.682,80
yang terdiri dari:
1.2.1 Pembayaran Pegawai Rp 663.684.837.971,00
1.2.2 Pembayaran Barang Rp 377.705.610.356,80
1.2.3 Pembayaran Hibah Rp 52.272.194.500,00
1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial Rp 119.702.257.569,00
1.2.5 Pembayaran Tidak Terduga Rp 2.951.907.599,00
1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rp 3.593.693.730,00
1.2.7 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Rp 1.926.790.413,00
1.2.8 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Rp 327.312.348.544,00
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 1.549.149.640.682,80
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
227
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp327.312.348.544,00
merupakan pembayaran Bantuan Keuangan.
Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada ahun anggaran
2018 sebesar Rp464.475.781.099,53, tahun 2019 sebesar Rp169.732.290.692,71
mengalami penurunan sebesar Rp294.743.490.406,82.
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran
2019 adalah Rp(373.014.484.883,52). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini
akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain
Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah
investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan
investasi.
2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi
Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi adalah
sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:
2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi
Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah Rp 373.014.484.883,52
dengan rincian sebagai berikut.
2.2.1 Perolehan Tanah Rp 7.403.905.650,00
2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin Rp 41.939.694.568,00
2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan Rp 112.242.189.820,52
2.2.4 Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp 191.062.012.582,00
2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya Rp 19.416.682.263,00
2.2.6 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 600.000.000,00
2.2.7 Pengeluaran Pembelian Investasi Non
Permanen Rp 350.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Rp 373.014.484.883,52
Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu
sebesar Rp272.520.244.653,80, tahun ini sebesar Rp373.014.484.883,52 mengalami
peningkatan sebesar Rp100.494.240.229,72.
3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang
jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang
jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan
Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2019 adalah sebesar
Rp2.650.000,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Piutang Revolping.
3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan
Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan
adalah sebesar Rp0,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
228
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran
2019, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp113.847.146,00. Selisih
sebesar Rp113.847.146,00 karena adanya koreksi kesalahan pembebanan utang pihak
ketiga (Utang PPh 21) pada tahun lalu (Koreksi Ekuitas Awal). Jumlah total tersebut
didapat dari:
4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris yang merupakan arus kas dari
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp115.940.663.752,45 yang
terdiri dari:
- Potongan PFK dari belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar
Rp52.060.803.840,00 berupa potongan PFK 2% Gaji PNSD, PFK 2%
Pembayaran Gaji Terusan PNSD, PFK 3% IJK Pemkab/Kota, PFK 8% Gaji
PNSD, Tabungan Wajib Perumahan, Tunjangan JKK, Tunjangan JKM.
- Potongan Pajak Atas Belanja Langsung sebesar Rp63.879.859.912,45 yang
terdiri Pajak-Pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, PPh Final
Lainnya.
4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp116.054.510.898,45 yang
terdiri dari:
- Pembayaran potongan perhitungan fihak ketiga Tahun 2019.
- Koreksi kesalahan pembebanan utang pihak ketiga tahun lalu sebesar
Rp113.847.146,00.
5. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas)
Saldo akhir kas di laporan arus kas sebesar Rp 42.070 899.354,74 yang terdiri dari
saldo awal kas tahun 2018 sebesar Rp245.464.340.691,55 ditambah kenaikan
(penurunan) kas tahun 2019 sebesar Rp(203.393.441.336,81).
Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD ) terdiri dari:
5.1 Kas di Kas Daerah Rp 24.603.345.598,92
5.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp 32.073.827,00
5.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
5.4 Kas di BLUD Rp 13.146.841.158,19
5.5 Kas di Bendahara JKN Rp 2.407.346.090,63
5.6 Kas di Bendahara Dana Bos Rp 1.995.189.826,00
Saldo Akhir Kas Rp 42.184.796.500,74
Saldo akhir kas di laporan Arus Kas sebesar Rp42.184.796.500,74, sama dengan saldo
kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp42.184.7230.701.215,86 dan Kas
di Neraca sebesar Rp42.230.701.215,86 serta SAL Akhir sebesar
Rp42.184.796.500,74.
Perbedaan Saldo Akhir Kas dengan Kas Di Neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
- Terdapat selisih sebesar Rp45.904.715,12 antara Kas di Neraca dengan Saldo
Akhir di Laporan Arus Kas dikarenakan pada Laporan Neraca memperhitungkan
adanya Saldo Kas yang bukan merupakan komponen SiLPA sebesar
Rp45.904.715,12 yang merupakan sisa kas dari Dana Bantuan Peduli Banjir dan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
229
Tanah Longsor Tahun 2017 pada posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp75.360,12
dan sebesar Rp45.829.355,00 merupakan Utang PFK dari kegiatan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Sedangkan perbedaan Saldo Akhir Kas dengan SILPA tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
- Terdapat selisih sebesar Rp113.847.146,00 antara Saldo Akhir Kas di Laporan
Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)
disebabkan karena adanya kompensasi PPh 21 tahun 2018.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
230
5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Ekuitas dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas tahun 2019
sebesar Rp2.340.151.840.558,09 terdiri dari:
Tabel 194 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas
(dalam rupiah)
URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018
(Rp) (Rp)
Ekuitas 2.264.886.070.566,09 2.022.722.585.700,82
Surplus/Defisit - LO (6.820.141.949,56) 243.898.925.191,57
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
82.085.911.941,56 (1.735.440.326,30)
JUMLAH 2.340.151.840.558,09 2.264.886.070.566,09
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas
adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan
tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.
Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Ekuitas Awal
Ekuitas Awal sebesar Rp2.264.886.070.566,09 merupakan saldo akhir ekuitas tahun
2018 pada Neraca Audited tahun 2018.
2. Surplus/Defisit LO
Surplus/Defisit LO pada tahun 2019 sebesar (Rp6.820.141.949,56) merupakan nilai
defisit pada Laporan Operasional tahun 2019 yang mengurangi nilai ekuitas pada
Neraca Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2019 yang berasal dari:
- Pendapatan Asli Daerah Rp 207.298.563.164,82
- Pendapatan Transfer Rp 1.349.510.050.188,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 66.140.704.832,71
Jumlah Pendapatan Rp 1.622.949.318.185,53
Jumlah Beban Rp 1.623.788.122.837,56
- Surplus/Defisit dari Operasi
Rp (838.804.652,03)
- Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (3.029.429.698,53)
- Pos Luar Biasa
Rp (2.951.907.599,00)
Surplus/Defisit – LO Rp (6.820.141.949,56)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah
Daerah tahun 2019, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari
koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sejumlah
Rp82.085.911.941,56 terdiri dari:
Koreksi penambahan dan pengurangan ekuitas terdapat pada:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
231
3.1 KOREKSI PENYUSUTAN DAN ASET
1. DINAS PENDIDIKAN Rp2.987.605.089,82
a. Koreksi Lebih Catat Tanah dan
Alat Angkutan senilai
Rp874.075.200,00. Nilai
Rp220.601.900,00 merupakan
nilai buku aset tersebut
Rp (220.601.900,00)
b. Koreksi atas Penyesuaian
Akumulasi Penyusutan senilai
Rp3.210.097.398,00
Rp 3.210.097.398,00
c. Koreksi Penyusutan atas
Reklas KDP ke Aset Tetap dan
Kapitalisasi Aset Gedung
SMPN I Tegalombo senilai
Rp62.500,00
Rp (62.500,00)
d. Koreksi Penyusutan atas
Reklas KDP ke Aset Tetap dan
Kapitalisasi Aset SMPN I
Tulakan senilai Rp135.416,67
Rp (135.416,67)
e. Koreksi Penyusutan atas
Reklas KDP ke Aset Tetap dan
Kapitalisasi Aset Gedung SD
Bodag 1 senilai
Rp1.692.491,51
Rp (1.692.491,51)
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Rp22.492.185.767,83
a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap
karena Penyesuaian jenis
barang sesuai Hasil
Inventarisasi senilai
Rp1.558.099.208,53
Rp 1.558.099.208,53
b. Koreksi Reklas Aset Tetap
berupa Bangunan Gedung
Kantor menjadi golongan
persediaan yang rencananya
akan dihibahkan senilai
Rp2.232.422.372,00. Nilai
sebesar Rp55.810.559,30
merupakan akumulasi
penyusutan gedung tersebut.
Rp 55.810.559,30
c. Koreksi Kurang Catat Tanah
senilai Rp20.878.276.000,00
Rp20.878.276.000,00
3. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Rp 1.833.076.698,74
a. Koreksi Kurang Catat berupa
Jalan dan Bangunan senilai
Rp1.912.871.045,00. Nilai
sebesar Rp1.592.703.515,80
merupakan nilai buku aset
tersebut.
Rp 1.592.703.515,80
b. Koreksi Reklas Aset Tetap
berupa Bangunan Gedung,
Jalan, Jembatan, dan Bangunan
Air menjadi golongan
persediaan yang rencananya
akan dihibahkan senilai
Rp22.569.568.172,94. Nilai
sebesar Rp240.373.182,94
merupakan akumulasi
Rp 240.373.182,94
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
232
penyusutan aset tersebut
4. DINAS SOSIAL Rp 2.215.645,83
a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap
atas Kapitalisasi Penggabungan
Aset berupa Gedung senilai
Rp2.215.645,83
Rp 2.215.645,83
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 55.090.750,00
a. Koreksi Kurang Catat Gerobag
senilai Rp57.486.000,00. Nilai
sebesar Rp55.090.750,00
merupakan nilai buku gerobag.
Rp 55.090.750,00
6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
Rp 519.750,00
a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap
atas Kapitalisasi Penggabungan
Aset berupa Gedung senilai
Rp519.750,00
Rp 519.750,00
7. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
Rp 927.831.950,56
a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap
atas Kapitalisasi Penggabungan
Aset senilai Rp9.391.144,01
Rp (9.391.144,01)
b. Koreksi Kurang Catat Tanah
senilai Rp935.505.000,00
Rp 935.505.000,00
c. Koreksi Reklas Aset Tetap
Berupa Bangunan Gedung Dan
Tempat Kerja Lainnya Kode
11.1 menjadi Jalan Khusus
kode 13. Nilai Rp1.718.094,57
merupakan akumulasi
penyusutan yang belum diakui
sebelumnya.
Rp 1.718.094,57
8. DINAS PERTANIAN Rp 57.312.908,96
a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap
atas Kapitalisasi Penggabungan
Aset berupa Gedung senilai
Rp57.312.908,96
Rp 57.312.908,96
9. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (PPKD)
Rp21.656.930.503,00
a. Koreksi atas selisih nilai
investasi permanen pada
PDAM yang seharusnya
tercatat dengan kepemilikan
100% (LK PDAM) sebesar
Rp21.656.930.503,00
Rp21.656.930.503,00
10. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rp30.765.564.854,55
a. Koreksi atas Reklas Aset Tetap
Berupa Gedung yang
sebelumnya kode 11.1 Ke
Partisi kode 6. Nilai
Rp18.259.425,00 merupakan
akumulasi penyusutan yang
belum diakui sebelumnya.
Rp (18.259.425,00)
b. Koreksi Lebih Catat (Tukar
Menukar) atas Tanah SBY
senilai Rp407.704.000,00
Rp (407.704.000,00)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
233
c. Koreksi Lebih Catat Kendaraan
senilai Rp684.053.333,00. Nilai
sebesar Rp42.854.750,00
merupakan nilai Buku
Kendaraan
Rp (42.854.750,00)
d. Koreksi Kurang Catat
Bangunan Pacitan Hotel senilai
1.638.818.000,00. Nilai sebesar
Rp4.097.045.00,00 merupakan
nilai buku Bangunan
Rp 409.704.500,00
e. Koreksi Kurang Catat atas
Tanah senilai
Rp26.042.658.554,55
Rp26.042.658.554,55
f. Koreksi Kurang Catat (Tukar
Menukar) atas Tanah SBY
senilai Rp5.496.520.000,00
Rp 5.496.520.000,00
g. Koreksi LebihTanah Bangunan
Puskesmas/Posyandu senilai
Rp61.500.000,00 dan Tanah
Kebun sebesar
Rp800.000.000,00
Rp (861.500.000,00)
h. Koreksi Kurang Catat Tanah
Bangunan Pendidikan dan
Latihan (Sekolah) senilai
Rp146.999.975,00
Rp 146.999.975,00
11. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
Rp (32.520.000,00)
a. Koreksi Tahun Perolehan
Kendaraan Dinas, data
sebelumnya tahun 2012 yang
benar tahun 2002. Nilai sebesar
Rp32.520.000,00 merupakan
akumulasi penyusutan yang
belum diakui sebelumnya.
Rp (32.520.000,00)
12. SEKRETARIAT DAERAH Rp (540.870.000,00)
a. Koreksi Lebih Catat atas tanah
senilai Rp540.870.000,00
Rp (540.870.000,00)
13. KECAMATAN DONOROJO Rp 38.142.650,00
a. Koreksi Penyusutan karena
ganti kode barang untuk alat
angkutan sebesar
Rp38.142.650,00
Rp 38.142.650,00
14. KECAMATAN PUNUNG Rp 79.540.899,63
a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap
atas Kapitalisasi Penggabungan
Aset berupa Gedung senilai
Rp79.540.899,63
Rp 79.540.899,63
15. KECAMATAN PACITAN Rp 45.000,00
a. Koreksi Kurang Catat atas
Tanah senilai Rp45.000,00
Rp 45.000,00
16. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Rp 2.110.300.000,00
a. Koreksi Kurang Catat Tanah
senilai Rp2.110.300.000,00
Rp 2.110.300.000,00
3.2 KOREKSI PIUTANG DAN
PENDAPATAN
1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Rp 1.773.000,00
a. Koreksi Ekuitas Atas
Pendapatan LO Sewa ATM
Rp 1.773.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
234
Rp1.773.000,00
2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Rp 25.238.280,06
a. Koreksi atas Penambahan
Piutang Pendapatan Dari
Perjanjian Kerjasama 2018
(PDAM) senilai
Rp18.500.000,00
Rp 18.500.000,00
b. Koreksi karena Pengurangan
Pendapatan Diterima Dimuka
sebesar Rp6.738.280,06
Rp 6.738.280,06
3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (PPKD)
Rp (487.918.953,42)
a. Koreksi pengakuan pendapatan
oleh BPKAD atas penerimaan
piutang atas pengembalian
belanja tahun 2018 - Dinas
Pertanian sebesar
Rp14.617.042,50
Rp (14.617.042,50)
b. Koreksi pengakuan pendapatan
oleh BPKAD atas penerimaan
piutang pengembalian belanja
tahun 2018 - Dinas Kesehatan
Rp (90.278.102,25)
c. Koreksi pengakuan pendapatan
oleh BPKAD atas penerimaan
piutang pengembalian belanja
tahun 2018 - Dinas PU
Rp (207.866.056,76)
d. Koreksi pengakuan pendapatan
oleh BPKAD atas penerimaan
piutang pengembalian belanja
tahun 2018 - Dinas Lingkungan
Hidup
Rp (14.483.583,93)
e. Koreksi pengakuan pendapatan
oleh BPKAD atas penerimaan
piutang pengembalian belanja
tahun 2018 - Dinas Pariwisata
Rp (160.674.167,98)
3.3 KOREKSI UTANG
1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (PPKD)
Rp 113.847.146,00
a. Koreksi pengakuan utang PFK
tahun 2018 sebesar
Rp113.847.146,00
Rp 113.847.146,00
JUMLAH KOREKSI ATAS EKUITAS AWAL Rp82.085.911.941,56
4. Ekuitas Akhir
Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp2.340.151.840.558,09 mengalami
kenaikan sebesar Rp75.265.769.992,00 jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar
Rp2.264.886.070.566,09.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
235
5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan
Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan
Penerapan Basis Kas
5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas pada Pendapatan
Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan saldo
Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan
Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal
ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui
pada saat:
a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah
diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang
(realizable).
Pada Tahun 2019, Pendapatan-LRA sebesar Rp1.718.881.931.375,51 sedangkan pada
Pendapatan-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar
Rp1.623.179.747.552,61. Selisih sebesar Rp95.702.183.822,90 terdiri dari:
Tabel 195 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 199.044.387.517,51 207.298.563.164,82 (8.254.175.647,31)
2 Pendapatan Transfer 1.469.747.663.858,00 1.349.510.050.188,00 120.237.613.670,00
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 50.089.880.000,00 66.140.704.832,71 (16.050.824.832,71)
4 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 230.429.367,08 (230.429.367,08)
Jumlah 1.718.881.931.375,51 1.623.179.747.552,61 95.702.183.822,90
Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah
Rp93.447.506.760,70 adalah:
1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.254.175.647,31 terdiri dari:
Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Pendapatan Pajak Daerah 36.075.038.102,63 36.009.154.091,72 65.884.010,91
2 Pendapatan Retribusi Daerah 28.851.343.904,50 29.225.971.059,00 (374.627.154,50)
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.593.777.560,31 2.593.777.560,31 0,00
4 Lain-lain PAD Yang Sah 131.524.227.950,07 139.469.660.453,79 (7.945.432.503,72)
Jumlah 199.044.387.517,51 207.298.563.164,82 (8.254.175.647,31)
1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah
Selisih Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp65.884.010,91 dijelaskan
sebagaimana tabel berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
236
Tabel 197 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Pengurangan
Piutang
(Pengakuan
LRA)
Penambahan
Pendapatan
Diterima Dimuka
(Pengakuan
LRA)
Penambahan
Piutang
(Pengakuan
LO)
Pengurangan
Pendapatan
Diterima Dimuka
(Pengakuan LO)
Total Selisih
1 Pajak Hotel 5.168.500,00 0,00 (5.551.980,00) 0,00 (383.480,00)
2 Pajak Restoran 10.029.500,00 0,00 (13.324.500,00) 0,00 (3.295.000,00)
3 Pajak Hiburan 2.884.050,00 0,00 (5.872.150,00) 0,00 (2.988.100,00)
4 Pajak Reklame 1.000.000,00 194.677.774,91 0,00 (13.149.846,00) 182.527.928,91
5 Pajak Parkir 237.000,00 0,00 (213.825,00) 0,00 23.175,00
6 Pajak Air Tanah 1.872.548,00 0,00 (2.235.940,00) 0,00 (363.392,00)
7
Pajak Bumi &
Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan
131.289.348,00 0,00 (240.926.469,00) 0,00 (109.637.121,00)
Jumlah 152.480.946,00 194.677.774,91 (268.124.864,00) (13.149.846,00) 65.884.010,91
Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan piutang tahun lalu sebesar
Rp152.480.946,00 diakui sebagai Pendapatan pada LRA saja karena pengakuan
Pendapatan pada LO nya pada tahun lalu.
Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp194.677.774,91, karena
penerimaan kasnya di tahun 2019 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun
berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan
Pendapatan LO nya pada tahun berikutnya.
Adapun penambahan Piutang sebesar Rp268.124.864,00 diakui sebagai
Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan
LRA nya pada saat kas diterima).
Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp13.149.846,00,
Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika ada penerimaan kas, sedangkan
pada tahun 2019 diakui sebagai Pendapatan LO.
1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah
Selisih Retribusi Daerah sebesar Rp374.627.154,50 dijelaskan sebagaimana tabel
berikut.
Tabel 198 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Pengurangan
Piutang
(Transaksi LRA)
Penambahan
Piutang
(Transaksi LO)
Total Selisih
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 544.395.000,00 (705.718.000,00) (161.323.000,00)
2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0,00 (77.097.000,00) (77.097.000,00)
2 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 20.291.000,00 (247.929.000,00) (227.638.000,00)
3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 392.900,00 0,00 392.900,00
4 Retribusi Tempat Pelelangan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 43.287.245,50 (3.299.300,00) 39.987.945,50
6 Retribusi Izin Gangguan 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
Jumlah 659.416.145,50 (1.034.043.300,00) (374.627.154,50)
Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar
Rp659.416.145,50 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan
Pendapatan LO nya pada tahun lalu. Sedangkan penambahan Piutang sebesar
Rp1.034.043.300,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya
belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya pada saat kas diterima).
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
237
1.3 Selisih Lain-lain PAD yang Sah
Selisih Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp7.945.432.503,72 dijelaskan
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 199 Penjelasan Selisih Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Pengurangan
Piutang
(Transaksi LRA)
Penambahan
Pendapatan
Diterima Dimuka
(Transaksi LRA)
Penambahan
Piutang (Transaksi
LO)
Pengurangan
Pendapatan
Diterima Dimuka
(Transaksi LO)
Koreksi
Pengurangan
atas Pendapatan
Tahun Lalu
(Transaksi LO)
Total Selisih
1 Penerimaan Jasa
Giro 0,00 0,00 (42.402.825,53) 0,00 0,00 (42.402.825,53)
2 Pendapatan
Bunga 74.392.787,79 345.304.166,67 (8.698.630,14) (165.150.000,00) 0,00 245.848.324,32
3 Pendapatan
Denda Pajak 15.576.484,80 0,00 (116.949.210,06) 0,00 0,00 (101.372.725,26)
4 Pendapatan dari
Pengembalian 0,00 0,00 (325.000.000,00) 0,00 0,00 (325.000.000,00)
5 Pendapatan BLUD 11.368.369.681,00 18.819.000,00 (18.684.676.924,00) (1.777.168,95) 1.773.000,00 (7.297.492.411,95)
6 Lain-lain PAD
yang Sah Lainnya 5.180.000,00 89.294.143,84 (404.575.000,00) (114.912.009,14) 0,00 (425.012.865,30)
Jumlah 11.463.518.953,59 453.417.310,51 (19.582.302.589,73) (281.839.178,09) 1.773.000,00 (7.945.432.503,72)
Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar
Rp11.463.518.953,59 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan
Pendapatan LO-nya pada tahun lalu.
Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp453.417.310,51, karena
penerimaan kasnya di tahun 2019 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun
berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan
Pendapatan LO-nya pada tahun berikutnya.
Adapun penambahan Piutang sebesar Rp19.582.302.589,73 diakui sebagai
Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan
LRA-nya pada saat kas diterima).
Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp281.839.178,09,
Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika ada penerimaan kas, sedangkan
pada tahun 2019 diakui sebagai Pendapatan LO.
Koreksi Pengurangan atas Pendapatan Tahun Lalu sebesar Rp1.773.000,00 diakui
pada Pendapatan LO. Hal ini terjadi karena pada tahun ini RSUD menerima kas
berupa Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD, namun diantara penerimaan kas
tersebut terdapat pembayaran pendapatan sewa untuk tahun 2018 yang belum
diakui.
2. Selisih Pendapatan Transfer
Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp120.237.613.670,00 terdiri dari:
Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan 1.045.809.355.927,00 1.035.140.534.632,00 10.668.821.295,00
2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 327.787.989.440,00 220.531.621.177,00 107.256.368.263,00
3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya &
Bantuan Keuangan 96.150.318.491,00 93.837.894.379,00 2.312.424.112,00
Jumlah 1.469.747.663.858,00 1.349.510.050.188,00 120.237.613.670,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
238
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar
Rp10.668.821.295,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 201 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Perbedaan
Kelompok
Rekening (Ada di
LRA)
Jasa Premi
Asuransi yang
dipotong langsung
dari pendapatan
(Transaksi LO)
Penambahan
Piutang
(Transaksi LO)
Total Selisih
1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 (5.058.645.647,00) (5.058.645.647,00)
2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber
Daya Alam) 0,00 0,00 (21.142.319.795,00) (21.142.319.795,00)
3 Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 (946.580.000,00) 0,00 (946.580.000,00)
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) : 37.816.366.737,00 0,00 0,00 37.816.366.737,00
DAK Bidang Kesehatan 19.538.018.087,00 0,00 0,00
DAK Bidang Pendidikan 15.346.644.450,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus 2.931.704.200,00 0,00 0,00
Jumlah 37.816.366.737,00 (946.580.000,00) (26.200.965.442,00) 10.668.821.295,00
Terdapat pengakuan Pendapatan LO atas Jasa Premi Asuransi untuk BPJS yang
dipotong langsung dari penerimaan transfer DAU tahun 2019 sebesar
Rp946.580.000,00. Pengakuan Pendapatan tersebut tidak pada LRA karena tidak
ada penerimaan kas/aliran kas masuk secara langsung. Pada rincian Pendapatan
DAK, terdapat perbedaan rincian rekening pada LRA dan LO. Rincian rekening
yang jumlah saldonya sebesar Rp37.816.366.737,00 sebagaimana tabel di atas
merupakan rincian rekening DAK pada LRA sedangkan pada LO masuk dalam
rincian rekening Dana Penyesuaian. Adapun penambahan piutang sebesar
Rp26.200.965.442,00 mengakibatkan saldo pendapatan pada LO lebih besar dari
saldo pendapatan LRA-nya.
2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar
Rp107.256.368.263,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 202 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Rekening LRA Perbedaan Kelompok
Rekening (Ada di LO) Total Selisih
1 Dana Penyesuaian 145.072.735.000,00 (37.816.366.737,00) 107.256.368.263,00
Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 0,00 (11.378.944.450,00)
Dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB)
0,00 (19.538.018.087,00)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Dan
Ketenagakerjaan
0,00 (470.000.000,00)
Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan 0,00 (1.548.666.200,00)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan 0,00 (3.967.700.000,00)
Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,00 (913.038.000,00)
Dana Desa 145.072.735.000,00 0,00
Jumlah 145.072.735.000,00 (37.816.366.737,00) 107.256.368.263,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
239
Pada rincian Pendapatan Dana Penyesuaian, terdapat perbedaan rincian rekening
pada LRA dan LO. Rincian rekening yang jumlah saldonya sebesar
Rp37.816.366.737,00 sebagaimana tabel di atas, merupakan rincian rekening
Dana Penyesuaian pada LO sedangkan pada LRA masuk dalam rincian rekening
DAK.
Khusus untuk Dana Desa sebesar Rp145.072.735.000,00, pengakuannya hanya
pada LRA.
2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan sebesar
Rp5.023.433.490,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 203 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Pengurangan Piutang
(Transaksi LRA)
Penambahan
Piutang (Transaksi
LO)
Total Selisih
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.494.315.706,00 (4.181.891.594,00) 2.312.424.112,00
Jumlah 6.494.315.706,00 (4.181.891.594,00) 2.312.424.112,00
Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar
Rp6.494.315.706,00 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan
Pendapatan LO nya pada tahun lalu. Adapun penambahan Piutang sebesar
Rp4.181.891.594,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya
belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya pada saat kas diterima).
3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp16.050.824.832,71 terdiri dari:
Tabel 204 Rincian Selisih Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 50.089.880.000,00 61.944.912.539,38 (11.855.032.539,38)
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 3.871.592.210,00 (3.871.592.210,00)
3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri 0,00 324.200.083,33 (324.200.083,33)
JUMLAH 50.089.880.000,00 66.140.704.832,71 (16.050.824.832,71)
3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah sebesar Rp11.855.032.539,38 merupakan
penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap sebagaimana dijelaskan pada
Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 1.3.1 Pendapatan Hibah -
1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO. Pengakuan Pendapatan tersebut
hanya pada LO, karena bersifat non kas.
3.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp3.871.592.210,00 merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang
Persediaan sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
(LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -
1.3.1 Pendapatan Hibah - 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya.
Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
240
3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
sebesar Rp324.200.083,33 merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset
Tetap sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
(LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -
1.3.1 Pendapatan Hibah - 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena
bersifat non kas.
4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp230.429.367,08 merupakan
pendapatan dari penyisihan piutang awal yang dilunasi pada tahun 2019. Cadangan
penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui beban pada tahun lalu. Karena terdapat
pengurangan/angsuran pada tahun ini, penyisihan piutang tak tertagih yang sudah
dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA sebesar
Rp1.718.881.931.375,51 dengan saldo Pendapatan dan Surplus dari Kegiatan Non
Operasional pada LO sebesar Rp1.625.759.424.614,81 terdapat selisih senilai
Rp93.122.506.760,70 yang dirinci:
1. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) Rp 18.769.731.751,09
2. Penambahan Piutang Rp (53.847.004.851,93)
3. Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Rp (294.989.024,09)
4. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Rp 648.095.085,42
5. Penambahan Aset berupa Barang (Persediaan dan Aset
Tetap)
Rp (16.050.824.832,71)
6. Transfer Dana Desa (Transaksi LRA & tidak masuk
LO)
Rp 182.889.101.737,00
7. Jasa Premi Asuransi/Pemotongan langsung untuk BPJS
(Transaksi LO & tidak masuk LRA)
Rp (38.762.946.737,00)
8. Koreksi Ekuitas Awal atas Penerimaan Pendapatan
Sewa Tahun Lalu
Rp 1.773.000,00
9. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp (230.429.367,08)
Jumlah Rp 93.122.506.760,70
Sedangkan Pendapatan LRA yang seluruhnya berupa Kas secara otomatis berpengaruh
terhadap penerimaan Kas tahun berjalan sebesar Rp1.718.881.931.375,51.
5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan
Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan
tampak pada:
1. Penambahan Kas karena adanya SILPA Tahun Lalu sebesar Rp245.350.493.545,55
dan
2. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) sebesar Rp2.650.000,00 dari
Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Piutang Revolping (Pertanian).
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
241
5.2.3 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan Basis Kas Pada Belanja dan Transfer
Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual Pada Belanja akan tampak pada perbedaan saldo
pengeluaran berupa saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan Beban dan Defisit Non Operasional pada Laporan Operasional (LO).
Belanja dan Transfer pada LRA sebesar Rp1.921.214.125.566,32 sedangkan Beban dan
Defisit Non Operasional pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.629.999.889.502,17.
Selisih sebesar Rp291.214.236.064,15 terdiri dari:
Tabel 205 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Pegawai 663.684.837.971,00 663.684.837.971,00 0,00
2 Barang/Jasa (Khusus Persediaan) 82.287.805.151,44 88.024.192.864,68 (5.736.387.713,24)
3 Barang/Jasa (Khusus Jasa) 222.659.400.881,36 225.854.913.158,20 (3.195.512.276,84)
4 Pemeliharaan 9.268.176.177,00 9.020.034.677,00 248.141.500,00
5 Perjalanan Dinas 63.490.228.147,00 63.490.228.147,00 0,00
6 Hibah 52.272.194.500,00 55.703.075.401,26 (3.430.880.901,26)
7 Bantuan Sosial 119.702.257.569,00 119.702.257.569,00 0,00
8 Modal 372.064.484.883,52 0,00 372.064.484.883,52
9 Penyusutan 0,00 204.819.324.008,52 (204.819.324.008,52)
10 Transfer 332.832.832.687,00 188.005.417.767,80 144.827.414.919,20
11 Lain- lain 0,00 5.483.841.273,10 (5.483.841.273,10)
12 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
0,00 3.259.859.065,61 (3.259.859.065,61)
13 Luar Biasa/Tak Terduga 2.951.907.599,00 2.951.907.599,00 0,00
Jumlah 1.921.214.125.566,32 1.629.999.889.502,17 291.214.236.064,15
1. Selisih Belanja Barang (Khusus Persediaan) dengan Beban Persediaan
Selisih Beban Persediaan/Belanja Barang (Khusus Persediaan) sebesar
Rp5.736.387.713,24 terdiri dari:
Tabel 206 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Persediaan) pada LRA dan Beban Persediaan pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Bahan Pakai Habis 15.653.564.007,50 15.440.460.429,80 213.103.577,70
2 Bahan/Material 13.564.519.274,94 19.057.094.527,06 (5.492.575.252,12)
3 Penggantian Suku Cadang & Perawatan
Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional 2.063.123.314,00 2.064.874.814,00 (1.751.500,00)
4 Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 760.365.179,00 760.365.179,00 0,00
5 Cetak 7.446.258.493,00 7.901.423.031,82 (455.164.538,82)
6 Makanan dan Minuman 17.940.764.431,00 17.940.764.431,00 0,00
7 Pakaian Dinas dan Atributnya 1.012.431.850,00 1.012.431.850,00 0,00
8 Pakaian Kerja 1.070.359.175,00 1.070.359.175,00 0,00
9 Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.157.052.736,00 2.157.052.736,00 0,00
10 Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/ Pihak Ketiga 20.619.366.691,00 20.619.366.691,00 0,00
Jumlah 82.287.805.151,44 88.024.192.864,68 (5.736.387.713,24)
1.1 Selisih Belanja dan Beban Bahan Pakai Habis
Selisih Beban/Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp213.103.577,70 dijelaskan
sebagaimana tabel di bawah:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
242
Tabel 207 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan Pakai Habis pada LRA dan Beban Bahan Pakai Habis pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Pengurangan
Persediaan Awal
(Pengakuan LO)
Persediaan Awal
yang Dihibahkan/
Tidak Digunakan
(Pengakuan LO)
Sisa Persediaan
Akhir
(Pengakuan LO)
Total Selisih
1 Alat tulis kantor (101.098.594,40) 0,00 235.089.608,10 133.991.013,70
2 Alat listrik dan elektronik ( lampu
pijar, battery kering) (6.784.900,00) 0,00 61.372.862,00 54.587.962,00
3 Perangko, materai dan benda pos
lainnya 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
4 Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih (146.419.720,00) 13.530.000,00 153.197.735,00 20.308.015,00
5 Peralatan Penunjang Kesehatan (24.598.200,00) 0,00 28.775.787,00 4.177.587,00
Jumlah (278.901.414,40) 13.530.000,00 478.474.992,10 213.103.577,70
Pengurangan (pengggunaan) persediaan awal berupa:
1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp101.098.594,40 pada OPD:
1. Dinas Pendidikan Rp 4.313.430,00
2. Dinas Kesehatan Rp 9.150.177,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Rp 4.788.000,00
4. Badan Penaggulangan Bencana Daerah Rp 0.00
5. Dinas Lingkungan Hidup Rp 1.065.800,00
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 53.832.002,40
7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga
Rp 475.200,00
8. Dinas Pertanian Rp 1.528.410,00
9. Dinas Perikanan Rp 130.075,00
10. Sekretariat Daerah Rp 2.312.200,00
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Rp 20.895.600,00
12. Inspektorat Rp 1.050.650,00
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Rp 1.557.050,00
2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) sebesar
Rp6.784.900,00 pada OPD:
1. Dinas Pendidikan Rp 3.945.700,00
2. Dinas Kesehatan Rp 2.765.200,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Rp 74.000,00
3. Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar
Rp146.419.720,00 pada OPD:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
243
1. Dinas Pendidikan Rp 4.570.500,00
2. Dinas Kesehatan Rp 3.722.720,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan PU Rp 280.000,00
4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 137.665.000,00
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Rp 181.500,00
4. Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp24.598.200,00 pada OPD:
1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, & Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
Rp 24.598.200,00
Jumlah Rp 278.901.414,40
menambah Beban dan tidak berpengaruh pada saldo belanja pada LRA-nya
karena penggunaan ini bersifat non kas dan hasil belanja tahun lalu.
Dari saldo awal Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, senilai
Rp13.530.000,00 oleh Dinas Lingkungan Hidup dimutasi ke OPD lain dan
direklas menjadi Aset Tetap, sehingga tidak menambah Beban pada LO-nya
selama tahun 2019.
Belanja Barang tahun 2019 yang masih menjadi sisa persediaan akhir tahun
sebesar Rp478.474.992,10 yang terdiri dari:
1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp235.089.608,10 pada OPD :
1. Dinas Pendidikan Rp 1.635.150,00
2. Dinas Kesehatan Rp 18.428.200,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Rp 10.437.650,00
4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 3.247.750,00
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 155.267.892,10
6. Dinas Pertanian Rp 2.706.000,00
7. Dinas Perikanan Rp 149.000,00
8. Sekretariat Daerah Rp 4.543.550,00
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Rp 36.343.450,00
10. Inspektorat Rp 799.700,00
11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Rp 1.531.266,00
2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
sebesar Rp61.372.862,00 pada OPD :
1. Dinas Pendidikan Rp 4.338.675,00
2. Dinas Kesehatan Rp 693.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp 1.400,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
244
Ruang
4. Dinas Perhubungan Rp 56.339.787,00
3. Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebesar
Rp153.197.735,00 pada OPD :
1. Dinas Pendidikan Rp 1.536.645,00
2. Dinas Kesehatan Rp 6.641.160,00
3. Dinas Lingkungan Hidup Rp 144.980.000,00
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Rp 39.930,00
4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar
Rp39.000,00 pada OPD :
1. Dinas Kesehatan Rp 39.000,00
5. Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp28.775.787,00 pada OPD :
1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Rp 28.775.787,00
Jumlah Rp 478.474.992,10
mengurangi Beban pada LO-nya, karena pada waktu pembelian sudah dicatat
sebagai Beban Persediaan.
1.2 Selisih Belanja dan Beban Bahan/Material
Selisih Beban/Belanja Bahan/Material sebesar Rp5.492.575.252,12 dapat
dijelaskan sebagaimana tabel berikut.
Tabel 208 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan/Material pada LRA dan Beban Bahan/Material pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Pengurangan
Persediaan Awal
(Pengakuan LO)
Pengurangan
Persediaan dari
Hibah
(Pengakuan LO)
Sisa Persediaan
Akhir
(Pengakuan LO)
Sisa Persediaan
Akhir dari Hibah
(Pengakuan LO)
Total Selisih
1 Bahan obat-obatan (9.985.472.885,03) (2.849.355.291,00) 7.699.860.283,41 (389.380.480,00) (5.524.348.372,62)
2 Bahan kimia 0,00 0,00 24.824.800,00 0,00 24.824.800,00
3 Bahan Makanan 0,00 0,00 333.838,50 0,00 333.838,50
4 Bibit Ikan dan Pakan (29.708.516,00) 0,00 36.322.998,00 0,00 6.614.482,00
Jumlah (10.015.181.401,03) (2.849.355.291,00) 7.761.341.919,91 (389.380.480,00) (5.492.575.252,12)
Pengurangan (Pengggunaan) persediaan awal menambah Beban dan tidak
berpengaruh pada saldo belanja pada LRA sebesar Rp10.015.181.401,03, yang
terdiri dari:
1. Persediaan Bahan obat-obatan Rp 9.985.472.885,03
1. Dinas Kesehatan Rp 9.049.061.837,03
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, PP & PA
Rp 936.411.048,00
2. Persediaan Bibit Ikan Rp 29.708.516,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
245
1. Dinas Perikanan Rp 29.708.516,00
Jumlah Rp 10.015.181.401,0
3
Penggunaan persediaan dari hibah masuk dari Pemerintah Provinsi pada OPD
Dinas Kesehatan sebesar Rp2.849.355.291,00. Dari Penerimaan Hibah Obat-
Obatan senilai Rp3.482.211.730,00, dimutasi ke RSUD sebesar
Rp632.856.439,00.
Menjadi sisa persediaan akhir yang mengurangi Beban sebesar
Rp7.761.341.919,91.
1. Persediaan Bahan obat-obatan Rp 7.699.860.283,41
1. Dinas Kesehatan Rp 7.155.360.028,41
2. Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, PP & PA
Rp 544.500.255,00
2. Persediaan Bahan kimia Rp 24.824.800,00
1. Dinas Kesehatan Rp 24.824.800,00
3. Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 333.838,50
1. Dinas Pangan Rp 333.838,50
4. Persediaan Bibit Ikan Rp 36.322.998,00
1. Dinas Perikanan Rp 36.322.998,00
Jumlah Rp 7.761.341.919,91
Dari total sisa persediaan obat-obatan (selain pada OPD RSUD) sebesar
Rp7.699.860.283,40, mengurangi beban persediaannya adalah sebesar
Rp7.761.341.919,91 karena selisihnya sebesar Rp389.380.480,00 merupakan sisa
persediaan hibah masuk Pemerintah Provinsi pada OPD Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, & Pemberdayaan Perempuan & PA (bukan dari
belanja tahun 2019).
1.3 Selisih Belanja dan Beban Penggantian Suku Cadang & Perawatan
Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
Selisih Belanja Penggantian Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional dengan Beban Penggantian Suku Cadang sebesar
Rp1.751.500,00 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan:
1.3.1 Pengurangan (pengggunaan) persediaan awal yang menambah Beban pada
LO-nya dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA-nya sebesar
Rp9.215.000,00,
1.3.2 Pengeluaran kas atas Belanja Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional menjadi sisa persediaan akhir yang mengurangi Beban
pada LO-nya sebesar Rp7.463.500,00.
1.4 Selisih Belanja dan Beban Cetak
Selisih Belanja dan Beban Cetak sebesar Rp455.164.538,82 dapat dijelaskan
bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara Belanja Cetak dengan Beban
Cetak karena:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
246
1.4.1 Pengurangan (pengggunaan) persediaan awal yang menambah Beban dan
tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA sebesar Rp574.678.452,50,
1.4.2 Pengurangan (penggunaan) persediaan dari hibah masuk dari Pemerintah
Pusat pada OPD Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil sebesar
Rp325.655.000,00 yang menambah Beban dan tidak berpengaruh pada
saldo Belanja LRA,
1.4.3 Pengeluaran kas atas Belanja Cetak menjadi sisa persediaan akhir sebesar
Rp445.168.913,68, sehingga tidak menjadi beban tahun ini.
2. Selisih Belanja Barang (Khusus Jasa) dengan Beban Jasa
Selisih Belanja Barang (Khusus Jasa) dengan Beban Jasa sebesar Rp3.195.512.276,84
terdiri dari:
Tabel 209 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Beban/Belanja Jasa Kantor 64.196.132.556,60 65.017.339.832,60 (821.207.276,00)
2 Beban/Belanja Premi Asuransi 2.988.575.731,00 3.935.155.731,00 (946.580.000,00)
3 Beban/Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 1.146.785.149,00 1.146.785.149,00 0,00
4 Beban/Belanja Penggandaan 2.631.144.163,00 2.631.144.163,00 0,00
5 Beban/Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.001.828.350,00 1.001.828.350,00 0,00
6 Beban/Belanja Sewa Sarana Mobilitas 941.218.400,00 941.218.400,00 0,00
7 Beban/Belanja Sewa Alat Berat 9.999.000,00 9.999.000,00 0,00
8 Beban/Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 1.676.133.970,00 1.676.133.970,00 0,00
9 Beban/Belanja Jasa Konsultansi 2.961.546.625,00 2.961.546.625,00 0,00
10 Beban/Belanja Beasiswa Pendidikan
PNS 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00
11 Beban/Belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.482.290.000,00 1.482.290.000,00 0,00
12 Honorarium PNS 22.199.560.662,00 21.818.360.662,00 381.200.000,00
13 Honorarium Non PNS 1.515.302.300,00 1.515.302.300,00 0,00
14
Beban/Belanja Barang Jasa BLUD
Rumah Sakit & Honorarium Pengelolaan
Dana BLUD
82.519.689.880,76 84.751.693.281,60 (2.232.003.400,84)
15
Beban/Belanja Kelengkapan dan
Kebutuhan Harian Rumah Tangga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
438.920.100,00 438.920.100,00 0,00
16 Belanja/Beban Barang dan Jasa BOS 28.237.768.785,00 28.167.290.385,00 70.478.400,00
17 Jasa Profesi/JasaTenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber 8.492.505.209,00 8.139.905.209,00 352.600.000,00
Jumlah 222.659.400.881,36 225.854.913.158,20 (3.195.512.276,84)
2.1 Belanja dan Beban Jasa Kantor
Selisih Belanja dan Beban Jasa Kantor sebesar Rp821.207.276,00 dapat
dijelaskan sebagaimana tabel berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
247
Tabel 210 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian
Pelunasan
Utang Tahun
Lalu
(Pengakuan
LRA)
Penambahan
Utang
(Pengakuan
LO)
Beban
Dikapitalisasi
(Pengakuan
LRA)
Beban dari
Dana Sosial
Bantuan Peduli
Banjir dan
Tanah Longsor
(Pengakuan LO)
Total Selisih
1 Belanja telepon 677.000,00 (40.553.589,00) 0,00 0,00 (39.876.589,00)
2 Belanja listrik 19.016.147,00 (854.795.273,00) 0,00 0,00 (835.779.126,00)
3 Belanja
kawat/faksimili/internet 1.563.000,00 0,00 0,00 0,00 1.563.000,00
4 Belanja Jasa Transaksi
Keuangan 0,00 0,00 0,00 (214.561,00) (214.561,00)
5 Belanja Akomodasi 0,00 0,00 53.100.000,00 0,00 53.100.000,00
Jumlah 21.256.147,00 (895.348.862,00) 53.100.000,00 (214.561,00) (821.207.276,00)
Terdapat realisasi Belanja LRA tahun 2019 sebesar Rp21.256.147,00 yang
digunakan untuk pembayaran Utang Belanja Jasa berupa Belanja Telepon sebesar
Rp677.000,00 Belanja Listrik sebesar Rp19.016.147,00 dan Belanja
Kawat/Faksimili/Internet sebesar Rp1.563.000,00 yang mengurangi Beban pada
LO-nya.
Pengakuan penambahan utang merupakan transaksi non kas (tidak berpengaruh
pada saldo belanja LRA) dan hanya menambah Beban pada LO sebesar
Rp895.348.862,00 yang terdiri dari Utang Belanja Telepon sebesar
Rp40.553.589,00 dan Belanja Listrik sebesar Rp854.795.273,00.
Adapun pengeluaran Kas Lainnya dari Dana Sosial Bantuan Peduli Banjir dan
Tanah Longsor berupa Beban Jasa Transaksi Keuangan hanya berpengaruh pada
LO (menambah beban) karena dana tersebut tidak dianggarkan dalam APBD.
2.2 Beban/Belanja Premi Asuransi
Selisih Belanja dan Beban Premi Asuransi sebesar Rp946.580.000,00 merupakan
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan yang dipotong langsung dari transfer DAU
untuk BPJS yang mengakibatkan penerimaan kas (Pendapatan LRA) berkurang
sebesar pemotongan tersebut.
2.3 Honorarium PNS
Selisih Honorarium PNS sebesar Rp381.200.000,00 merupakan belanja
Honorarium PNS yang kapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud berupa Software
Lik In, sehingga tidak menambah Beban LO, akan tetapi menambah Aset di
Neraca.
2.4 Belanja dan Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit
Selisih Belanja dan Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar
Rp2.232.003.400,84 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih
antara:
2.4.1 Pengurangan (penggunaan) persediaan awal RSUD (yang menambah
Beban pada LO dan tidak berpengaruh pada Belanja LRA) sebesar
Rp5.858.523.608,38 yang terdiri dari penggunaan:
1. Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 67.616.204,00
2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik
(lampu pijar, battery kering) Rp 58.932.541,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
248
3. Persediaan Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih Rp 42.114.146,00
4. Persediaan Bahan obat-obatan Rp 4.380.328.958,38
5. Persediaan Bahan kimia Rp 1.131.599.999,00
6. Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 12.425.051,00
7. Persediaan Bahan Cetakan Rp 157.740.819,00
8. Persediaan Barang La innya.. Rp 7.765.890,00
Jumlah Rp 5.858.523.608,38
2.4.2 Penggunaan Persediaan Obat-Obatan hibah masuk dari Pemerintah
Provinsi yang diterima oleh OPD Dinas Kesehatan kemudian dimutasi ke
RSUD sebesar Rp632.856.439,00. Dari mutasi tersebut yang digunakan
oleh RSUD senilai Rp631.236.186,00, sehingga menambah Beban Barang
Jasa BLUD Rumah Sakit dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA.
2.4.3 Pengeluaran kas atas Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit yang
menjadi sisa persediaan akhir sebesar Rp6.903.542.177,53 dan tidak
menjadi beban tahun ini terdiri dari:
1. Persediaan Bahan Pakai Habis Rp 163.529.308,00
Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 78.573.701,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik
(lampu pijar, battery kering)
Rp 40.713.431,00
Persediaan Perangko, materai dan
benda pos lainnya
Rp 174.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Rp 44.068.176,00
2. Persediaan Bahan/Material Rp 6.644.197.659,03
Persediaan Bahan obat-obatan Rp 5.744.103.199,73
Persediaan Bahan kimia Rp 880.258.239,30
Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 19.836.220,00
3. Persediaan Barang Lainnya Rp 95.815.210,50
Persediaan Bahan Cetakan Rp 85.724.644,00
Persediaan Barang La innya.. Rp 10.090.566,50
Jumlah Aset Lancar Rp 6.903.542.177,53
2.4.4 Pengeluaran kas atas Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit yang
menjadi sisa persediaan akhir kedaluwarsa dan dihapus dari Aset Lancar
senilai Rp14.943.759,06 sehingga mengurangi Beban Barang Jasa BLUD
Rumah Sakit tahun 2019.
2.4.5 Terdapat realisasi Belanja LRA tahun 2019 sebesar Rp2.970.396.553,00
yang digunakan untuk pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
tahun 2018 yang mengurangi Beban pada LO-nya.
2.4.6 Penambahan Utang tahun 2019 yang menambah Beban pada LO dan tidak
mempengaruhi Belanja LRA sebesar Rp5.631.126.096,05 yang terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
249
1. Utang Pihak Ketiga : Rp 3.256.068.634,05
Utang Obat Rp 1.678.652.391,55
Utang Gas Medis Rp 116.533.120,00
Utang BHP Farmasi Rp 856.688.018,10
Utang BHP Laboratorium Rp 318.966.795,40
Utang Mamin Pasien Rp 11.499.822,00
Utang Embalace Rp 9.600.000,00
Utang Cetakan Rekam Medis Rp 11.440.000,00
Utang Darah Rp 101.572.000,00
Utang Jasa Pemeriksaan Rp 25.996.740,00
Utang Jasa Pihak Ketiga Rp 15.000.000,00
Utang Pemeliharaan Alat Kedokteran Rp 51.040.000,00
Utang Pemeliharaan Alat Kantor Rp 15.636.500,00
Utang Pemeliharaan Jaringan Rp 42.873.160,00
Utang Bahan Bakar Ambulance Rp 570.087,00
2. Jasa Yang Masih Harus Dibayar: Rp 2.375.057.462,00
Biaya Jasa Langganan Telepon Rp 2.302.611,00
Biaya Jasa Kebersihan Rp 98.734.688,00
Biaya Jasa Langganan Listrik Rp 143.191.809,00
Biaya Jasa Langganan Air Rp 426.230,00
Biaya Pelayanan Rp 2.124.866.624,00
Biaya Jasa Langganan Internet Rp 5.535.500,00
Jumlah Rp 5.631.126.096,05
2.5 Belanja dan Beban Barang dan Jasa BOS
Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp70.478.400,00
merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.
2.6 Jasa Profesi/JasaTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Selisih Jasa Profesi/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar
Rp352.600.000,00 merupakan merupakan Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber yang kapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud berupa
Software Lik In, sehingga tidak menambah Beban LO, akan tetapi menambah
Aset di Neraca.
3. Selisih Belanja Barang (Khusus Pemeliharaan) dan Beban Pemeliharaan
Selisih Belanja Barang (Khusus Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebesar
Rp248.141.500,00. Selisih tersebut merupakan selisih pada Beban Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan karena adanya kapitalisasi Aset Tetap oleh Dinas Perikanan.
4. Selisih Belanja dan Beban Hibah
Selisih Belanja dengan Beban Hibah sebesar Rp3.430.880.901,26 yang terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
250
Tabel 211 Rincian Selisih Saldo Belanja Hibah pada LRA dan Beban Hibah pada LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih
1 Beban/Belanja Hibah kepada Pemerintah 0,00 483.846.901,26 (483.846.901,26)
2 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 0,00 2.771.729.000,00 (2.771.729.000,00)
3 Beban/Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0,00 175.305.000,00 (175.305.000,00)
4 Beban/Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan 52.272.194.500,00 52.272.194.500,00 0,00
Jumlah 52.272.194.500,00 55.703.075.401,26 (3.430.880.901,26)
Selisih tersebut merupakan pengakuan hibah keluar berupa Aset Tetap yang tidak
dicatat dalam LRA sebagaimana berikut.
4.1 Selisih Beban Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp483.846.901,26 merupakan
hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Polres, Kodim dan Kantor Pertanahan
berupa aset tetap.
4.2 Selisih Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD sebesar
Rp2.771.729.000,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada
PDAM berupa aset lain-lain.
4.3 Selisih Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar
Rp175.305.000,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa
Bangunan Gedung Kesehatan yang secara teknis diserahkan oleh Dinas
Kesehatan.
5. Belanja Modal
Belanja Modal sebesar Rp372.064.484.883,52 hanya terdapat pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA). Belanja tersebut dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang
berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp367.021.949.844,38
selisihnya sebesar Rp5.042.535.039,14 tidak dikapitalisasi.
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.819.324.008,52 hanya terdapat pada
Laporan Operasional. Pengakuan beban penyusutan bersifat non kas, sehingga tidak
ada dalam LRA.
7. Selisih Belanja dan Beban Transfer
Selisih Belanja Transfer dengan Beban Transfer sebesar Rp144.827.414.919,20 dapat
dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara Belanja Transfer dengan
Beban Transfer karena adanya pengakuan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD
yaitu pada Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp145.072.735.000,00, yang
mengakibatkan penambahan saldo belanja pada LRA dan tidak menambah saldo
Beban pada LO.
Tahun 2019 terdapat realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Desa sebesar Rp668.908.512,00 dan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada
Pemerintahan Desa sebesar Rp443.954.147,20 yang digunakan untuk pembayaran
Utang Transfer tahun lalu yang mengurangi Beban pada LO-nya.
Adapun penambahan utang beban yang mengakibatkan nilai Beban LO lebih besar
dari Belanja LRA-nya sebesar Rp1.358.182.740,00 telah dijelaskan pada Penjelasan
Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - 2. Beban - 2.9 Beban Transfer.
8. Beban Lain-lain
Beban Lain-lain hanya terdapat pada LO sebesar Rp5.483.841.273,10. Pengakuan
beban Lain- lain bersifat non kas, sehingga tidak ada dalam LRA. Beban tersebut
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
251
terdiri dari Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp228.884.281,96 dan Beban
Lain-lain sebesar Rp5.254.956.991,14 yang terdiri dari extracomptable dari Belanja
Modal dan Hibah Masuk APBN sebesar Rp5.229.491.991,14 dan penggunaan sisa
persediaan lainnya tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar
Rp25.465.000,00.
9. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hanya terdapat pada LO sebesar
Rp3.259.859.065,61. Yang terdiri dari:
9.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 59.233.692,36
9.2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp 3.200.625.373,25
Jumlah Rp 3.259.859.065,61
9.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pengakuan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar
Rp59.233.692,36 tersebut merupakan defisit atas penghapusan persediaan obat
expired.
9.2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pengakuan Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp3.200.625.373,25
merupakan penghapusan Aset Tetap sebesar nilai buku.
5.2.4 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan
Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan akan
tampak pada penambahan Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp350.000.000,00 dan penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp600.000.000,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
189
5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
Kegiatan Operasional
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
1. Pendapatan-LO 1.622.949.318.185,53 1.694.007.813.977,69
Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pada tahun 2019, pendapatan LO sebesar Rp1.622.949.318.185,53. Jika dibandingkan
dengan pendapatan tahun lalu sebesar Rp1.694.007.813.977,69 tahun ini mengalami
penurunan sebesar Rp71.058.495.792,16 atau sebesar 4,19%.
Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2019 di jelaskan sebagaimana
tabel berikut.
Tabel 136 Rincian Pendapatan-LO
(dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan
%
1 Pendapatan Asli Daerah 207.298.563.164,82 191.487.553.946,32 15.811.009.218,50 8,26
2 Pendapatan Transfer 1.349.510.050.188,00 1.291.110.146.853,00 58.399.903.335,00 4,52
3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 66.140.704.832,71 211.410.113.178,37 (145.269.408.345,66) (68,71)
Jumlah 1.622.949.318.185,53 1.694.007.813.977,69 (71.058.495.792,16) (4,19)
1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp207.298.563.164,82
mengalami kenaikan sebesar Rp15.811.009.218,50 atau 8,26% dari tahun
sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu
Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dijelaskan
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan
%
1 Pendapatan Pajak Daerah 36.009.154.091,72 33.808.343.662,89 2.200.810.428,83 6,51
2 Pendapatan Retribusi Daerah 29.225.971.059,00 23.196.692.033,00 6.029.279.026,00 25,99
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2.593.777.560,31 2.486.655.951,10 107.121.609,21 4,31
4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 139.469.660.453,79 131.995.862.299,33 7.473.798.154,46 5,66
Jumlah 207.298.563.164,82 191.487.553.946,32 15.811.009.218,50 8,26
Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp36.009.154.091,72 berdasarkan obyek
pendapatan terdiri dari:
Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pajak Hotel-LO 572.504.851,00 586.476.146,00 (13.971.295,00) (2,38)
2 Pajak Restoran-LO 2.765.896.321,63 1.806.801.398,20 959.094.923,43 53,08
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
190
3 Pajak Hiburan-LO 74.936.929,00 95.076.979,00 (20.140.050,00) (21,18)
4 Pajak Reklame-LO 314.471.949,09 622.741.642,69 (308.269.693,60) (49,50)
5 Pajak Penerangan Jalan-LO 12.624.100.123,00 11.988.893.690,00 635.206.433,00 5,30
6 Pajak Parkir-LO 61.568.963,00 61.580.061,00 (11.098,00) (0,02)
7 Pajak Air Tanah-LO 67.267.420,00 66.061.630,00 1.205.790,00 1,83
8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 115.043.561,00 23.582.625,00 91.460.936,00 387,83
9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan-LO 17.183.675.774,00 16.263.209.226,00 920.466.548,00 5,66
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)-LO 2.229.688.200,00 2.293.920.265,00 (64.232.065,00) (2,80)
Jumlah 36.009.154.091,72 33.808.343.662,89 2.200.810.428,83 6,51
1) Pajak Hotel
Pajak Hotel pada tahun 2019 sebesar Rp572.504.851,00 terdiri dari:
Tabel 139 Rincian Pajak Hotel
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Hotel - LO 541.711.901,00 552.354.646,00 (10.642.745,00) (1,93)
2 Losmen - LO 30.792.950,00 34.121.500,00 (3.328.550,00) (9,75)
Jumlah 572.504.851,00 586.476.146,00 (13.971.295,00) (2,38)
Pendapatan Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp13.971.295,00
atau 2,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2) Pajak Restoran
Pajak Restoran pada tahun 2019 sebesar Rp2.765.896.321,63 terdiri dari:
Tabel 140 Rincian Pajak Restoran
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Restoran - LO 141.155.917,00 153.220.902,00 (12.064.985,00) (7,87)
2 Rumah Makan - LO 107.638.000,00 91.903.000,00 15.735.000,00 17,12
3 Jasa Boga/ Katering - LO 2.517.102.404,63 1.561.677.496,20 955.424.908,43 61,18
Jumlah 2.765.896.321,63 1.806.801.398,20 959.094.923,43 53,08
Terdapat peningkatan Pendapatan Pajak Restoran-LO sebesar
Rp959.094.923,43 atau 53,08 % dibandingkan dengan Tahun 2018.
3) Pajak Hiburan-LO
Pajak Hiburan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp74.936.929,00 terdiri dari:
Tabel 141 Rincian Pajak Hiburan - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO 40.352.000,00 55.026.316,00 (14.674.316,00) (26,67)
2 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO 1.195.500,00 393.000,00 802.500,00 204,20
3 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,
Permainan Ketangkasan - LO 26.617.429,00 22.880.163,00 3.737.266,00 16,33
4 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan
Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO 3.002.000,00 2.774.000,00 228.000,00 8,22
5 Pertandingan Olahraga - LO 3.770.000,00 14.003.500,00 (10.233.500,00) (73,08)
Jumlah 74.936.929,00 95.076.979,00 (20.140.050,00) (21,18)
Terdapat penurunan pendapatan Pajak Hiburan-LO sebesar
Rp20.140.050,00 atau 21,18% dibandingkan dengan Tahun 2018.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
191
4) Pajak Reklame-LO
Pajak Reklame-LO pada tahun 2019 sebesar Rp314.471.949,09 terdiri
dari:
Tabel 142 Pajak Reklame - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pajak Reklame Papan Billboard / Videotron
/ Megatron - LO 255.616.479,38 579.330.813,04 (323.714.333,66) (55,88)
2 Pajak Reklame Kain - LO 49.505.963,81 35.946.687,70 13.559.276,11 37,72
3 Pajak Reklame Berjalan - LO 9.349.505,90 7.464.141,95 1.885.363,95 25,26
Jumlah 314.471.949,09 622.741.642,69 (308.269.693,60) (49,50)
Terdapat penurunan Pendapatan Pajak Reklame-LO sebesar
Rp308.269.693,60 atau 49,50% dibandingkan dengan Tahun 2018.
5) Pajak Penerangan Jalan-LO
Pajak Penerangan Jalan-LO pada tahun 2019 sebesar
Rp12.624.100.123,00 mengalami kenaikan sebesar Rp635.206.433,00
atau 5,30% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.988.893.690,00.
6) Pajak Parkir-LO
Pajak Parkir-LO pada tahun 2019 sebesar Rp61.568.963,00 mengalami
penurunan sebesar Rp11.098,00 atau 0,02% jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp61.580.061,00.
7) Pajak Air Tanah-LO
Pajak air tanah-LO pada tahun 2019 sebesar Rp67.267.420,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp1.205.790,00 atau 1,83% jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp66.061.630,00.
8) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO
Pajak mineral bukan logam batuan-LO pada tahun 2019 sebesar
Rp115.043.561,00 mengalami kenaikan sebesar Rp91.460.936,00 atau
387,83% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar
Rp23.582.625,00.
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada tahun 2019
sebesar Rp17.183.675.774,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp920.466.548,00 atau 5,66% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, yaitu sebesar Rp16.263.209.226,00.
10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO pada tahun 2019
sebesar Rp2.229.688.200,00 mengalami penurunan sebesar
Rp64.232.065,00 atau 2,80% jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.293.920.265,00.
Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 47,72% atau sebesar
Rp17.183.675.774,00 diperoleh dari objek Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan
pajak daerah terbesar di Tahun 2019.
Adapun kenaikan sebesar Rp3.709.292.500,97 tidak terlepas dari kontribusi
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
192
kenaikan penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 43,58% dari total kenaikan
pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 mengalami
penurunan terbesar yaitu sebesar 49,50% dari penerimaan tahun 2018.
Dari penerimaan kas (pendapatan LRA) Pajak Daerah sejumlah
Rp36.075.038.102,63, terdapat penerimaan Piutang Pajak tahun lalu sebesar
Rp152.480.946,00, dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar
Rp194.677.774,91, sehingga penerimaan kas yang menjadi Pendapatan Pajak
Daerah - LO tahun ini sejumlah selisihnya yaitu Rp35.727.879.381,72. Adapun
Pendapatan Pajak Daerah - LO non kas sejumlah Rp281.274.710,00 berupa
penambahan piutang sebesar Rp268.124.864,00 dan Pendapatan Diterima
Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar
Rp13.149.846,00.
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp29.225.971.059,00 berdasarkan
obyek pendapatan terdiri dari:
Tabel 143 Pendapatan Retribusi Daerah
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.257.240.763,00 7.803.299.000,00 1.453.941.763,00 18,63
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan 20.100.000,00 22.404.000,00 (2.304.000,00) (10,28)
3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum 2.038.361.500,00 1.932.236.500,00 106.125.000,00 5,49
4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.725.280.000,00 2.253.206.500,00 472.073.500,00 20,95
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 436.255.000,00 417.465.000,00 18.790.000,00 4,50
6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00
7 Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi 586.623.500,00 636.485.000,00 (49.861.500,00) (7,83)
8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 667.679.240,00 407.390.803,00 260.288.437,00 63,89
9 Retribusi Tempat Pelelangan 266.569.525,00 382.176.195,00 (115.606.670,00) (30,25)
10 Retribusi Terminal 50.608.000,00 51.383.500,00 (775.500,00) (1,51)
11 Retribusi Tempat Khusus Parkir 3.363.000,00 2.271.000,00 1.092.000,00 48,08
12 Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa 36.000.000,00 16.660.000,00 19.340.000,00 116,09
13 Retribusi Rumah Potong Hewan 16.610.000,00 17.125.000,00 (515.000,00) (3,01)
14 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 12.786.212.000,00 8.540.437.000,00 4.245.775.000,00 49,71
15 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 315.288.531,00 692.047.535,00 (376.759.004,00) (54,44)
16 Retribusi Izin Trayek 12.530.000,00 14.855.000,00 (2.325.000,00) (15,65)
Jumlah 29.225.971.059,00 23.196.692.033,00 6.029.279.026,00 25,99
Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 44,35% dihasilkan
dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang totalnya mencapai
Rp12.786.212.000,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya
yaitu Tahun 2018, Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar
Rp6.029.279.026,00 atau 25,99%. Kenaikan terbesar pada Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga yaitu sebesar 70,42% dari total kenaikan Pendapatan
Retribusi Daerah.
Dari penerimaan kas (pendapatan LRA) Retribusi Daerah sejumlah
Rp28.851.343.904,50, terdapat penerimaan piutang Retribusi Daerah tahun
lalu sebesar Rp659.416.145,50, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
193
pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu Rp28.191.927.759,00. Adapun
pendapatan non kas sejumlah Rp1.034.043.300,00 merupakan penambahan
piutang tahun ini.
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar
Rp2.593.777.560,31 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda
(deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang
terdiri dari:
Tabel 144 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan
%
1 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- Bank Jatim 2.441.059.560,31 2.360.243.951,10 80.815.609,21 3,42
- Bank Perkreditan Rakyat 152.718.000,00 126.412.000,00 26.306.000,00 20,81
Jumlah 2.593.777.560,31 2.486.655.951,10 107.121.609,21 4,31
Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2019 sebesar 94,11% dihasilkan dari objek penerimaan Bagian Laba
atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.441.059.560,31.
Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018,
pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami peningkatan sebesar
Rp107.121.609,21 atau 4,31%. Namun, kenaikan penerimaan Bagian Laba
yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp26.306.000,00 atau 20,81% dari tahun
sebelumnya lebih besar dibandingkan kenaikan penerimaan Bagian Laba yang
dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim.
Penerimaan sebesar Rp2.593.777.560,31 tersebut merupakan penerimaan kas
yang menjadi pendapatan tahun ini.
1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp139.469.660.453,79
berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari:
Tabel 145 Pendapatan Asli Daerah Lainnya
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan - LO 304.050.000,00 0,00 304.050.000,00 -
2 Penerimaan Jasa Giro - LO 651.897.561,81 571.732.554,41 80.165.007,40 14,02
3 Pendapatan Bunga - LO 22.029.684.287,38 8.242.417.483,64 13.787.266.803,74 167,27
4 Pendapatan Denda Pajak - LO 155.882.929,26 172.494.038,64 (16.611.109,38) (9,63)
5 Pendapatan dari Pengembalian -
LO 333.273.620,00 944.639.463,00 (611.365.843,00) (64,72)
6 Pendapatan BLUD - LO 92.641.216.103,34 100.213.803.541,47 (7.572.587.438,13) (7,56)
7 Lain-lain PAD yang Sah - LO 3.587.920.234,00 4.356.032.817,80 (768.112.583,80) (17,63)
8 Pendapatan JKN - LO 19.765.735.718,00 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63 12,98
Jumlah 139.469.660.453,79 131.995.862.299,33 7.473.798.154,46 5,66
1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO pada tahun
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
194
2019 sebesar Rp304.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar atau
100,00% dibandingkan tahun 2018.
2) Penerimaan Jasa Giro - LO
Penerimaan Jasa Giro - LO pada tahun 2019 sebesar Rp651.897.561,81
mengalami kenaikan sebesar Rp80.165.007,40 atau 14,02% dibandingkan
tahun 2018 yaitu sebesar Rp571.732.554,41. Dari penerimaan tersebut,
terdapat penerimaan kas sebesar Rp609.494.736,28 dan penambahan
piutang sebesar Rp42.402.825,53.
3) Pendapatan Bunga - LO
Pendapatan Bunga - LO pada tahun 2019 sebesar Rp22.029.684.287,38
yang terdiri dari:
Tabel 146 Rincian Pendapatan Bunga - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Bunga Deposito - LO 21.715.538.454,05 8.081.513.058,31 13.634.025.395,74 168,71
2 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO 314.145.833,33 156.453.333,33 157.692.500,00 100,79
3 Pendapatan Bunga Lainnya - LO 0,00 4.451.092,00 (4.451.092,00) (100,00)
Jumlah 22.029.684.287,38 8.242.417.483,64 13.787.266.803,74 167,27
Terdapat kenaikan sebesar Rp13.787.266.803,74 atau 167,27%
dibandingkan tahun 2018.
4) Pendapatan Denda Pajak - LO
Pendapatan Denda Pajak - LO pada tahun 2019 sebesar Rp155.882.929,26
yang terdiri dari:
Tabel 147 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO 4.283.621,00 1.651.049,00 2.632.572,00 159,45
2 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO 656.575,00 74.339,00 582.236,00 783,22
3 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO 197.000,00 59.880,00 137.120,00 228,99
4 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO 8.802.500,00 7.138.820,00 1.663.680,00 23,30
5 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO 141.754,00 3.224.842,00 (3.083.088,00) (95,60)
6 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO 207.701,00 231.298,00 (23.597,00) (10,20)
7 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan - LO 1.799.216,00 1.648.440,00 150.776,00 9,15
8 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 139.794.562,26 158.465.370,64 (18.670.808,38) (11,78)
Jumlah 155.882.929,26 172.494.038,64 (16.611.109,38) (9,63)
Terdapat penurunan sebesar Rp16.611.109,38 atau 9,63% dibandingkan
tahun 2018.
5) Pendapatan dari Pengembalian - LO
Pendapatan dari Pengembalian - LO pada tahun 2019 sebesar
Rp333.273.620,00 yang terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
195
Tabel 148 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO
(dalam rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO 8.273.620,00 826.439.463,00 (818.165.843,00) (99,00)
2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan Dinas - LO 0,00 118.200.000,00 (118.200.000,00) (100,00)
3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan - LO 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 -
Jumlah 333.273.620,00 944.639.463,00 (611.365.843,00) (64,72)
Terdapat penurunan sebesar Rp611.365.843,00 atau 64,72% dibandingkan
tahun 2018. Dari penerimaan tersebut, terdapat penerimaan kas sebesar
Rp8.273.620,00 dan penambahan piutang sebesar Rp325.000.000,00.
6) Pendapatan BLUD - LO
Pendapatan BLUD - LO pada tahun 2019 sebesar Rp92.641.216.103,34
yang terdiri dari:
Tabel 149 Rincian Pendapatan BLUD - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 90.293.091.014,20 93.314.408.244,80 (3.021.317.230,60) (3,24)
2 Pendapatan Hibah BLUD - LO 0,00 4.778.112.024,99 (4.778.112.024,99) (100,00)
3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO 19.423.168,95 48.356.990,00 (28.933.821,05) (59,83)
4 Pendapatan BLUD Lainnya-LO 2.328.701.920,19 2.072.926.281,68 255.775.638,51 12,34
Jumlah 92.641.216.103,34 100.213.803.541,47 (7.572.587.438,13) (7,56)
Terdapat penurunan sebesar Rp7.572.587.438,13 atau 7,56%
dibandingkan tahun 2018.
7) Lain-lain PAD yang Sah - LO
Lain-lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2019 sebesar
Rp3.587.920.234,00 yang terdiri dari:
Tabel 150 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Lain - lain PAD yang Sah Lainnya-LO 2.131.778.674,70 3.514.217.774,79 (1.382.439.100,09) (39,34)
2 Pendapatan dari Hasil Perjanjian
Kerjasama 1.456.141.559,30 841.815.043,01 614.326.516,29 72,98
Jumlah 3.587.920.234,00 4.356.032.817,80 (768.112.583,80) (17,63)
Terdapat penurunan sebesar Rp768.112.583,80 atau 17,63% dibandingkan
tahun 2018. Dari penerimaan tersebut di atas, terdapat penerimaan kas
sebesar Rp3.162.907.368,70, untuk pelunasan piutang tahun lalu sebesar
Rp5.180.000,00 dan pendapatan diterima dimuka sebesar
Rp89.294.143,84, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak tahun ini
sebesar Rp3.068.433.224,86. Adapun penerimaan non kas berupa
penambahan piutang sebesar Rp404.575.000,00 dan pengurangan
pendapatan diterima di muka sebesar Rp114.912.009,14.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
196
8) Pendapatan JKN - LO
Pendapatan JKN - LO pada tahun 2019 sebesar Rp19.765.735.718,00
merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap
bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut
merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan yang
terdiri dari:
Tabel 151 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
(dalam rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Pacitan 739.084.954,00 670.744.384,00 68.340.570,00 10,19
2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Tanjungsari 1.653.711.341,00 1.340.737.808,00 312.973.533,00 23,34
3 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Kebonagung 791.217.789,00 704.907.656,00 86.310.133,00 12,24
4 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Ketro Wonojoyo 448.764.284,00 327.823.144,00 120.941.140,00 36,89
5 pendapatan Dana Kapitasi jkn fktp
puskesmas Arjosari 1.150.851.086,00 1.042.954.453,00 107.896.633,00 10,35
6 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Kedungbendo 274.816.500,00 253.683.980,00 21.132.520,00 8,33
7 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Punung 558.070.721,00 485.344.328,00 72.726.393,00 14,98
8 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Gondosari 378.195.574,00 301.865.903,00 76.329.671,00 25,29
9 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Pringkuku 508.953.093,00 413.021.939,00 95.931.154,00 23,23
10 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Candi 356.527.564,00 261.740.624,00 94.786.940,00 36,21
11 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Donorojo 736.951.725,00 704.426.700,00 32.525.025,00 4,62
12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Kalak 491.977.894,00 381.365.484,00 110.612.410,00 29,00
13 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Ngadirojo 994.322.100,00 853.762.050,00 140.560.050,00 16,46
14 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Wonokarto 341.503.780,00 302.954.835,00 38.548.945,00 12,72
15 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Tulakan 1.815.570.529,00 1.630.897.001,37 184.673.527,63 11,32
16 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Bubakan 1.009.972.186,00 841.282.575,00 168.689.611,00 20,05
17 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Sudimoro 639.173.226,00 611.027.650,00 28.145.576,00 4,61
18 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Sukorejo 361.343.100,00 251.490.029,00 109.853.071,00 43,68
19 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Tegalombo 1.687.410.804,00 1.588.284.285,00 99.126.519,00 6,24
20 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Gemaharjo 1.042.096.130,00 969.443.658,00 72.652.472,00 7,49
21 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Nawangan 1.170.580.656,00 1.201.710.989,00 (31.130.333,00) (2,59)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
197
22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Pakisbaru 1.104.233.800,00 739.741.550,00 364.492.250,00 49,27
23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Bandar 901.216.150,00 949.138.250,00 (47.922.100,00) (5,05)
24 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
Puskesmas Jeruk 609.190.732,00 666.393.125,00 (57.202.393,00) (8,58)
Jumlah 19.765.735.718,00 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63 12,98
Terdapat kenaikan sebesar Rp2.270.993.317,63 atau 12,98%
dibandingkan tahun 2018.
Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya pada Tabel 146 di atas,
sebesar 66,42% dihasilkan dari objek penerimaan pendapatan dari BLUD yang
total penerimaannya mencapai Rp92.642.989.103,34. Secara keseluruhan,
dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018,
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar
Rp7.473.798.154,46 atau 5,66%. Kenaikan yang paling signifikan adalah
kenaikan pada Pendapatan Bunga - LO.
Dari penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah Lainnya sejumlah
Rp131.524.227.950,07, terdapat penerimaan piutang Pendapatan Asli Daerah
Lainnya tahun lalu sebesar Rp11.463.518.953,59, Pendapatan Diterima
Dimuka sebesar Rp453.417.310,51 dan penerimaan kas tahun ini untuk
pembayaran sewa tahun lalu yang belum diakui sebagai piutang (koreksi atas
ekuitas awal) sebesar Rp1.773.000,00, sehingga penerimaan kas yang menjadi
hak pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu Rp119.605.518.685,97.
Adapun pendapatan non kas sejumlah Rp19.864.141.767,82 berupa
penambahan piutang sebesar Rp19.582.302.589,73, Pendapatan Diterima
Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar
Rp281.839.178,09.
1.2 Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer senilai Rp1.349.510.050.188,00 dirinci sebagaimana tabel
berikut:
Tabel 152 Pendapatan Transfer
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan 1.035.140.534.632,00 981.901.618.658,00 53.238.915.974,00 5,42
2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 220.531.621.177,00 225.503.844.960,00 (4.972.223.783,00) (2,20)
3 Transfer Pemerintah Provinsi dan
Bantuan Keuangan 93.837.894.379,00 83.704.683.235,00 10.133.211.144,00 12,11
Jumlah 1.349.510.050.188,00 1.291.110.146.853,00 58.399.903.335,00 4,52
Pendapatan Transfer pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
Rp58.399.903.335,00 atau 4,52% dibandingkan tahun 2018.
Pendapatan Transfer terdiri dari:
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan senilai
Rp1.008.939.569.190,00 menurut obyek penerimaan terdiri atas:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
198
Tabel 153 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Dana Bagi Hasil Pajak 31.224.250.880,00 31.512.663.730,00 (288.412.850,00) (0,92)
2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 76.773.603.599,00 67.494.241.557,00 9.279.362.042,00 13,75
3 Dana Alokasi Umum 818.510.458.000,00 793.715.346.000,00 24.795.112.000,00 3,12
4 Dana Alokasi Khusus 108.632.222.153,00 89.179.367.371,00 19.452.854.782,00 21,81
Jumlah 1.035.140.534.632,00 981.901.618.658,00 53.238.915.974,00 5,42
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah
Rp1.035.140.534.632,00 tersebut terdiri dari:
1) Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp31.224.250.880,00
yang terdiri dari:
Tabel 154 Rincian Bagi Hasil Pajak
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
10.975.704.255,00 12.577.226.044,00 (1.601.521.789,00) (12,73)
2 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO 14.641.872.106,00 13.428.481.000,00 1.213.391.106,00 9,04
3 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO 5.606.674.519,00 5.506.956.686,00 99.717.833,00 1,81
Jumlah 31.224.250.880,00 31.512.663.730,00 (288.412.850,00) (0,92)
Terdapat penurunan sebesar Rp288.412.850,00 atau 0,92% dibandingkan
tahun 2018. Penerimaan kas sebesar Rp26.165.605.233,00 dan berupa
piutang (berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 atas Kurang Bayar
DBH Pajak Tahun 2018 dan PMK 36/PMK.07/2020 atas Kurang Bayar
DBH Pajak Tahun 2019 (covid-19) sebesar Rp5.058.645.647,00.
2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar
Rp76.773.603.599,00 terdiri dari:
Tabel 155 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya
Hutan – LO 213.400.733,00 252.145.215,00 (38.744.482,00) (15,37)
2 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-
Rent) – LO 82.575.500,00 27.941.900,00 54.633.600,00 195,53
3 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan
Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO 567.954.800,00 814.447.240,00 (246.492.440,00) (30,26)
4 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil
Perikanan - LO 764.460.992,00 701.234.591,00 63.226.401,00 9,02
5 Bagi Hasil dari Pertambangan
Minyak Bumi - LO 48.234.346.615,00 62.568.101.586,00 (14.333.754.971,00) (22,91)
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi - LO 5.978.092.816,00 3.099.167.031,00 2.878.925.785,00 92,89
7 Bagi Hasil dari Pertambangan
Panas Bumi - LO 38.789.197,00 31.203.994,00 7.585.203,00 24,31
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
199
8 Bagi Hasil dari Pertambangan Migas 20.053.263.438,00 0,00 20.053.263.438,00 #DIV/0!
9 Bagi Hasil Dari Pertambangan
MINERBA 840.719.508,00 0,00 840.719.508,00 #DIV/0!
Jumlah 76.773.603.599,00 67.494.241.557,00 9.279.362.042,00 13,75
Terdapat kenaikan sebesar Rp9.279.362.042,00 atau 13,75%
dibandingkan tahun 2018. Penerimaan kas sebesar Rp55.631.283.804,00
dan berupa piutang (berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 atas
Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2018 dan PMK 36/PMK.07/2020 atas
Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2019 (covid-19) sebesar Rp
21.142.319.795,00.
3) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum tahun 2019 sebesar Rp818.510.458.000,00,
mengalami kenaikan sebesar Rp24.795.112.000,00 atau 3,12%
dibandingkan dengan tahun 2018. Penerimaan tahun 2019 tersebut
merupakan penerimaan kas sebesar Rp817.563.878.000,00 dan
pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan
Kesehatan (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan
Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah) sebesar
Rp946.580.000,00.
4) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 sebesar Rp108.632.222.153,00
merupakan Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdiri dari:
- Dana Alokasi Khusus Reguler Rp 82.529.344.374,00
- Dana Alokasi Khusus Penugasan Rp 26.102.877.779,00
Jumlah Rp 108.632.222.153,00
Dari penerimaan kas (LRA) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.045.809.355.927,00 terdapat perbedaan kelompok pendapatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) pada Pendapatan LO nya sejumlah
Rp37.816.366.737,00 yang terdiri dari:
- DAK Bidang Kesehatan Rp 19.538.018.087,00
- DAK Bidang Pendidikan Rp 15.346.644.450,00
- Dana Alokasi Khusus Rp 2.931.704.200,00
Jumlah Rp 37.816.366.737,00
Sehingga penerimaan kas Pendapatan LO sebesar Rp1.007.992.989.190,00.
Adapun penerimaan non kas terdiri dari :
- Jasa Premi Asuransi yang dipotong
langsung dari transfer Dana Alokasi
Umum (DAU)
Rp 946.580.000,00
- Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Rp 5.058.645.647,00
- Penambahan Piutang Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam)
Rp 21.142.319.795,00
Jumlah Rp 27.147.545.442,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
200
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya senilai Rp220.531.621.177,00
merupakan Dana Penyesuaian tahun 2019 yang terdiri dari:
Tabel 156 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO 146.615.097.440,00 151.657.457.286,00 (5.042.359.846,00) (3,32)
2 Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD - LO 329.900.000,00 762.300.000,00 (432.400.000,00) (56,72)
3 Dana Insentif Daerah - LO 35.770.257.000,00 0,00 35.770.257.000,00 -
4 Dana Penyesuaian - LO 0,00 37.000.000.000,00 (37.000.000.000,00) (100,00)
5 Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 11.378.944.450,00 12.897.552.000,00 (1.518.607.550,00) (11,77)
6
Dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dan Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB)
19.538.018.087,00 21.818.345.786,00 (2.280.327.699,00) (10,45)
7
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil & Menengah &
Ketenagakerjaan
470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 -
8 Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan 1.548.666.200,00 1.368.189.888,00 180.476.312,00 13,19
9 Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan 3.967.700.000,00 0,00 3.967.700.000,00 -
10 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913.038.000,00 0,00 913.038.000,00 -
Jumlah 220.531.621.177,00 225.503.844.960,00 (4.972.223.783,00) (2,20)
Terdapat penurunan sebesar Rp4.972.223.783,00 atau 2,20% dibandingkan
tahun 2018.
Dari penerimaan kas (LRA) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar
Rp327.787.989.440,00 menjadi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (LO)
sebesar Rp220.531.621.177,00, karena Dana Desa sebesar
Rp145.072.735.000,00 tidak diakui dalam LO. Adapun selisih lebih pada
pendapatan Dana Penyesuaian - LO terjadi karena perbedaan kelompok pada
rekening:
- Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
Rp 11.378.944.450,00
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB)
Rp 19.538.018.087,00
- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Dan
Ketenagakerjaan
Rp 470.000.000,00
- Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Rp 1.548.666.200,00
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
Rp 3.967.700.000,00
- Dana Pelayanan Kepariwisataan Rp 913.038.000,00
Jumlah Rp 37.816.366.737,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
201
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan senilai
Rp93.837.894.379,00 yang terdiri atas:
Tabel 157 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 88.669.815.379,00 78.748.683.235,00 9.921.132.144,00 12,60
2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan
Keuangan 5.168.079.000,00 4.956.000.000,00 212.079.000,00 4,28
Jumlah 93.837.894.379,00 83.704.683.235,00 10.133.211.144,00 12,11
1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 sebesar Rp88.669.815.379,00,
mengalami kenaikan sebesar Rp9.921.132.144,00 atau 12,60%
dibandingkan Tahun 2018. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2019 tersebut merupakan penerimaan berupa kas sebesar
Rp84.487.923.785,00 dan penerimaan non kas sebesar
Rp4.181.891.594,00 merupakan penambahan piutang tahun ini.
2) Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp5.168.079.000,00 merupakan
penerimaan berupa Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Dibandingkan dengan Tahun 2018, tahun ini
mengalami kenaikan sebesar Rp212.079.000,00 atau 4,28%.
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 senilai Rp66.140.704.832,71
yang terdiri dari:
Tabel 158 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Hibah - LO 66.140.704.832,71 211.153.603.831,69 (145.012.898.998,98) (68,68)
2 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 256.509.346,68 (256.509.346,68) (100,00)
Jumlah 66.140.704.832,71 211.410.113.178,37 (145.269.408.345,66) (68,71)
1.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp66.140.704.832,71 merupakan pendapatan
hibah yang terdiri dari:
Tabel 159 Rincian Pendapatan Hibah - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 61.944.912.539,38 208.079.396.936,69 (146.134.484.397,31) (70,23)
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
Lainnya - LO 3.871.592.210,00 1.017.147.345,00 2.854.444.865,00 280,63
3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta dalam Negeri - LO 324.200.083,33 1.567.304.400,00 (1.243.104.316,67) (79,31)
4 Pendapatan Hibah dari kelompok
masyarakat/perorangan - LO 0,00 489.755.150,00 (489.755.150,00) (100,00)
Jumlah 66.140.704.832,71 211.153.603.831,69 (145.012.898.998,98) (68,68)
1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
202
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO tahun 2019 sebesar
Rp61.944.912.539,38 merupakan pendapatan hibah berupa barang dari
Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut.
- Dinas Pendidikan
- Peralatan Studio Visual Rp 28.200.000,00
- Komputer Lainnya Rp 173.520.000,00
- Peralatan Personal Komputer Rp 205.871.928,00
- Personal Komputer Rp 897.600.000,00
- Komputer Unit/Jaringan Rp 134.850.000,00
Jumlah Rp 1.440.041.928,00
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Kendaraan Bermotor Khusus Rp 1.756.000.000,00
- Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan
Rp (14.633.333,33)
Jumlah Rp 1.741.366.666,67
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kendaraan Bermotor Khusus Rp 348.969.500,00
- Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Khusus
Rp 173.250.000,00
- Meubelair Rp 220.594.000,00
- Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan
Rp (312.837.800,00)
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
Dan Rumah Tangga
Rp (220.594.000,00)
Rp 209.381.700,00
- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 53.747.592,00
- Alat Angkut Apung Bermotor
Penumpang
Rp 153.895.500,00
- Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Penumpang
Rp 141.603.000,00
- Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan
Rp (335.809.194,00)
Rp 13.436.898,00
- Laser Rp 251.350.000,00
- Akumulasi Penyusutan Alat
Keamanan Dan Perlindungan
Rp (125.675.000,00)
Rp 125.675.000,00
Jumlah Rp 348.493.598,00
- Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
Persediaan Bahan Cetakan Rp 325.655.000,00
Jumlah Rp 325.655.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
203
- Dinas Perhubungan
Jaringan Listrik Lainnya Rp 4.724.558.779,00
Jumlah Rp 4.724.558.779,00
- Dinas Perpustakaan
- Peralatan Studio Visual Rp 8.967.190,00
- Peralatan Komputer Mainframe Rp 775.000,00
- Personal Komputer Rp 9.095.000,00
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)
Rp 18.700.000,00
- Umum Rp 52.823.200,00
- Kendaraan Bermotor Khusus Rp 308.100.000,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Studio
Dan Komunikasi
Rp (2.428.613,96)
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
Dan Rumah Tangga
Rp (7.737.708,33)
- Akumulasi Penyusutan Alat
Angkutan
Rp (33.377.500,00)
Jumlah Rp 354.916.567,71
- Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
Hutan Untuk Penggunaan Khusus Rp 2.920.000.000,00
Jumlah Rp 2.920.000.000,00
Jumlah Rp 11.855.032.539,38
dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp50.089.880.000,00 yang
terdiri dari:
- Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo Rp 2.119.920.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Punung Rp 2.104.560.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku Rp 2.124.800.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan Rp 3.824.000.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung Rp 2.526.080.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari Rp 2.319.520.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan Rp 2.813.120.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar Rp 2.537.520.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo Rp 2.849.600.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan Rp 4.364.520.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo Rp 2.895.800.000,00
- Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro Rp 2.483.840.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo Rp 1.201.800.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung Rp 1.034.800.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku Rp 845.200.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
204
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan Rp 2.883.000.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec.
Kebonagung
Rp 950.400.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari Rp 1.030.400.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan Rp 1.271.200.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar Rp 1.049.600.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo Rp 890.600.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan Rp 2.153.800.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo Rp 2.326.800.000,00
- Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro Rp 1.489.000.000,00
Jumlah Rp 50.089.880.000,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah
penerima berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur
Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan
Nomor 972/6403.21/101.1/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Naskah
Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor
972/7776.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan Naskah
Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala
Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor
972/7776.1.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember 2019.
2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar
Rp3.871.592.210,00 merupakan pendapatan hibah berupa Persediaan
Bahan Obat-Obatan pada:
- Dinas Kesehatan Rp 3.482.211.730,00
- Dinas Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Rp 389.380.480,00
Jumlah Rp 3.871.592.210,00
3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
sebesar Rp324.200.083,33 merupakan pendapatan hibah berupa CSR dari
Bank Jatim ke Kawasan Pancer Door.
4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp0,00
mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp89.755.150,00.
1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO sebesar Rp0,00 mengalami penurunan
dibandingkan tahun lalu sebesar Rp256.509.346,68 yang merupakan
penyesuaian saldo investasi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
2. Beban 1.623.788.122.837,56 1.425.247.057.965,28
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban. Pada tahun 2019 beban terealisasi sebesar Rp1.623.788.122.837,56.
Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.425.247.057.965,28 tahun ini
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
205
mengalami kenaikan sebesar Rp198.541.064.872,28 atau sebesar 13,93%. Beban tersebut
terdiri dari:
Tabel 160 Beban
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan
%
1 Beban Pegawai 663.684.837.971,00 626.999.253.193,00 36.685.584.778,00 5,85
2 Beban Persediaan 88.024.192.864,68 95.150.726.707,78 (7.126.533.843,10) (7,49)
3 Beban Jasa 225.854.913.158,20 188.807.139.596,40 37.047.773.561,80 19,62
4 Beban Pemeliharaan 9.020.034.677,00 8.954.574.298,00 65.460.379,00 0,73
5 Beban Perjalanan Dinas 63.490.228.147,00 57.230.036.598,00 6.260.191.549,00 10,94
6 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 -
7 Beban Subsidi 0,00 7.014.391.692,00 (7.014.391.692,00) (100,00)
8 Beban Hibah 55.703.075.401,26 45.248.033.129,61 10.455.042.271,65 23,11
9 Beban Bantuan Sosial 119.702.257.569,00 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00 1.319,93
10 Beban Penyusutan 204.819.324.008,52 212.821.300.784,88 (8.001.976.776,36) (3,76)
11 Beban Transfer 188.005.417.767,80 170.047.236.875,20 17.958.180.892,60 10,56
12 Beban Lain-lain 5.483.841.273,10 4.544.211.286,41 939.629.986,69 20,68
Jumlah 1.623.788.122.837,56 1.425.247.057.965,28 198.541.064.872,28 13,93
2.1 Beban Pegawai
Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp663.684.837.971,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp36.685.584.778,00 atau 5,85% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan
dengan Tahun 2018, kenaikan belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 terbesar pada
Beban Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan penurunan terjadi pada Uang
Lembur.
Tabel 161 Beban Pegawai
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Gaji dan Tunjangan 630.187.179.276,00 608.174.808.676,00 22.012.370.600,00 3,62
2 Beban Tambahan Penghasilan PNS 15.242.440.330,00 6.056.629.021,00 9.185.811.309,00 151,67
3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan
Anggota DPRD serta KDH/WKDH 5.806.496.000,00 5.640.000.000,00 166.496.000,00 2,95
4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.652.579.500,00 1.543.410.000,00 109.169.500,00 7,07
5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 902.034.965,00 711.138.196,00 190.896.769,00 26,84
6 Uang Lembur 3.398.889.650,00 4.873.267.300,00 (1.474.377.650,00) (30,25)
7 Beban BOS 6.495.218.250,00 0,00 6.495.218.250,00 -
JUMLAH 663.684.837.971,00 626.999.253.193,00 36.685.584.778,00 5,85
2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan
Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2019 sebesar Rp630.187.179.276,00 yang
terdiri dari:
Tabel 162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 363.463.893.844,90 351.356.380.066,00 12.107.513.778,90 3,45
2 Tunjangan Keluarga - LO 32.328.954.551,20 31.462.379.825,00 866.574.726,20 2,75
3 Tunjangan Jabatan - LO 8.569.283.020,00 8.958.128.000,00 (388.844.980,00) (4,34)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
206
4 Tunjangan Fungsional - LO 24.189.144.192,90 24.293.850.005,00 (104.705.812,10) (0,43)
5 Tunjangan Fungsional Umum - LO 4.807.009.000,00 4.909.829.000,00 (102.820.000,00) (2,09)
6 Tunjangan Beras - LO 16.224.603.975,00 16.736.252.425,00 (511.648.450,00) (3,06)
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 2.142.427.776,00 1.595.515.852,00 546.911.924,00 34,28
8 Pembulatan Gaji - LO 4.978.216,00 4.755.073,00 223.143,00 4,69
9 Iuran Jaminan Kesehatan - LO 10.261.763.515,00 9.930.947.852,00 330.815.663,00 3,33
10 Uang Paket - LO 79.506.000,00 76.482.000,00 3.024.000,00 3,95
11 Tunjangan Badan Musyawarah - LO 21.345.450,00 25.029.900,00 (3.684.450,00) (14,72)
12 Tunjangan Komisi - LO 43.665.300,00 51.521.400,00 (7.856.100,00) (15,25)
13 Tunjangan Badan Anggaran - LO 21.345.450,00 25.029.900,00 (3.684.450,00) (14,72)
14 Tunjangan Badan Kehormatan - LO 6.546.750,00 7.856.100,00 (1.309.350,00) (16,67)
15 Tunjangan Perumahan - LO 3.815.300.000,00 3.693.000.000,00 122.300.000,00 3,31
16 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO 376.110.000,00 0,00 376.110.000,00 -
17 Tunjangan Profesi Guru - LO 155.966.672.920,00 146.446.555.600,00 9.520.117.320,00 6,50
18 Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan
Kerja - LO 2.991.805.365,00 3.527.766.178,00 (535.960.813,00) (15,19)
19 Tunjangan Reses 892.500.000,00 1.260.000.000,00 (367.500.000,00) (29,17)
20 Tunjangan Transportasi 3.790.800.000,00 3.596.400.000,00 194.400.000,00 5,41
21 Dana Operasional 176.400.000,00 201.600.000,00 (25.200.000,00) (12,50)
22 Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 13.123.950,00 15.529.500,00 (2.405.550,00) (15,49)
Jumlah 630.187.179.276,00 608.174.808.676,00 22.012.370.600,00 3,62
Terdapat kenaikan sebesar Rp22.012.370.600,00 atau 3,62% dari Tahun 2018.
2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS
Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2019 sebesar Rp15.242.440.330,00
yang terdiri dari:
Tabel 163 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Tambahan Penghasilan berdasarkan
beban kerja - LO 14.816.940.330,00 5.082.529.021,00 9.734.411.309,00 191,53
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan
kelangkaan profesi - LO 0,00 220.200.000,00 (220.200.000,00) (100,00)
3 Tambahan Penghasilan Guru - LO 425.500.000,00 753.900.000,00 (328.400.000,00) (43,56)
Jumlah 15.242.440.330,00 6.056.629.021,00 9.185.811.309,00 151,67
Terdapat kenaikan sebesar Rp9.185.811.309,00 atau 151,67% dari Tahun
2018.
2.1.3 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
Tahun 2019 sebesar Rp5.806.496.000,00 yang terdiri dari:
Tabel 164 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
dan Anggota DPRD - LO 5.250.000.000,00 5.040.000.000,00 210.000.000,00 4,17
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
207
2 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO 556.496.000,00 600.000.000,00 (43.504.000,00) (7,25)
Jumlah 5.806.496.000,00 5.640.000.000,00 166.496.000,00 2,95
Terdapat kenaikan sebesar Rp166.496.000,00 atau 2,95% dari Tahun 2018.
2.1.4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp1.652.579.500,00.
Terdapat kenaikan sebesar Rp109.169.500,00 atau 7,07 % dari Tahun 2018.
2.1.5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp902.034.965,00.
Terdapat kenaikan sebesar Rp190.896.769,00 atau 26,84 % dari Tahun 2018.
2.1.6 Uang Lembur
Uang Lembur Tahun 2019 sebesar Rp3.398.889.650,00 yang terdiri dari:
Tabel 165 Rincian Uang Lembur
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Uang Lembur PNS - LO 3.064.030.650,00 4.433.037.300,00 (1.369.006.650,00) (30,88)
2 Uang Lembur Non PNS - LO 334.859.000,00 440.230.000,00 (105.371.000,00) (23,94)
Jumlah 3.398.889.650,00 4.873.267.300,00 (1.474.377.650,00) (30,25)
Terdapat penurunan sebesar Rp1.474.377.650,00 atau 30,25% dari Tahun
2018.
2.1.7 Beban BOS
Beban BOS Tahun 2019 sebesar Rp6.495.218.250,00 merupakan beban
pegawai yang pendanaannya berasal dari penerimaan Dana BOS. Adapun
dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 - 7791 tanggal 28
September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opersional Sekolah
dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 Tentang
Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2.2 Beban Persediaan
Beban Persediaan Tahun 2019 senilai Rp88.024.192.864,68 terdiri dari:
Tabel 166 Beban Persediaan
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Bahan Pakai Habis 15.440.460.429,80 22.157.169.028,60 (6.716.708.598,80) (30,31)
2 Beban Persediaan Bahan/
Material 19.057.094.527,06 15.385.972.022,90 3.671.122.504,16 23,86
3 Beban Penggantian Suku
Cadang 2.064.874.814,00 2.200.993.010,00 (136.118.196,00) (6,18)
4 Beban Bahan Bakar
Minyak/Gas dan pelumas 760.365.179,00 3.260.393.596,00 (2.500.028.417,00) (76,68)
5 Beban Cetak 7.901.423.031,82 7.423.948.644,56 477.474.387,26 6,43
6 Beban Makanan dan Minuman 17.940.764.431,00 21.875.587.052,00 (3.934.822.621,00) (17,99)
7 Beban Pakaian Dinas dan
Atributnya 1.012.431.850,00 1.069.616.500,00 (57.184.650,00) (5,35)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
208
8 Belanja Pakaian Kerja 1.070.359.175,00 819.300.440,00 251.058.735,00 30,64
9 Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu 2.157.052.736,00 2.658.065.509,00 (501.012.773,00) (18,85)
10
Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
20.619.366.691,00 18.299.680.904,72 2.319.685.786,28 12,68
Jumlah 88.024.192.864,68 95.150.726.707,78 (7.126.533.843,10) (7,49)
Terdapat penurunan saldo Beban Persediaan sebesar Rp7.126.533.843,10 atau 7,49%
dari tahun lalu. Penurunan terbesar terjadi pada Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas, yaitu sebesar 76,68%.
Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan, Belanja Pakaian Kerja mengalami
kenaikan sebesar 30,64% dari tahun lalu. Belanja Pakaian Kerja terdiri dari:
1. Beban pakaian kerja lapangan Rp 725.208.675,00
2. Beban Kelengkapan Pakaian Kerja Rp 345.150.500,00
Jumlah Rp 1.070.359.175,00
2.2.1 Beban Bahan Pakai Habis
Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2019 sebesar Rp15.440.460.429,80 yang
terdiri dari:
Tabel 167 Rincian Beban Bahan Pakai Habis
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Persediaan alat tulis kantor 8.069.700.938,30 15.361.008.433,60 (7.291.307.495,30) (47,47)
2 Beban Persediaan dokumen/
administrasi tender 4.340.000,00 6.000.000,00 (1.660.000,00) (27,67)
3 Beban Persediaan alat listrik dan
elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.125.889.496,00 1.771.104.859,00 (645.215.363,00) (36,43)
4 Beban Persediaan perangko, materai
dan benda pos lainnya 202.732.650,00 510.432.755,00 (307.700.105,00) (60,28)
5 Beban Persediaan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih 1.323.083.998,00 2.774.298.707,00 (1.451.214.709,00) (52,31)
6 Beban Persediaan Bahan Bakar
Minyak/Gas 3.243.638.419,50 153.946.250,00 3.089.692.169,50 2.006,99
7 Beban Persediaan pengisian tabung
pemadam kebakaran 24.687.000,00 12.287.000,00 12.400.000,00 100,92
8 Beban Persediaan pengisian isi tabung
gas 121.224.975,00 297.182.400,00 (175.957.425,00) (59,21)
9 Beban Persediaan Peralatan
Penunjang Kesehatan 722.773.143,00 577.009.195,00 145.763.948,00 25,26
10 Beban Persediaan Pengadaan blanko
Cek/Giro 11.490.000,00 62.071.000,00 (50.581.000,00) (81,49)
11 Beban Persediaan Dokumentasi/
Dekorasi 590.899.810,00 630.109.429,00 (39.209.619,00) (6,22)
13 Beban Barang Pasca MOW/MOP 0,00 1.719.000,00 (1.719.000,00) (100,00)
Jumlah 15.440.460.429,80 22.157.169.028,60 (6.716.708.598,80) (30,31)
Terjadi penurunan sebesar Rp6.716.708.598,80 atau 30,31% dari Tahun 2018.
2.2.2 Beban Persediaan Bahan/Material
Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2019 sebesar Rp19.057.094.527,06 yang terdiri dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
209
Tabel 168 Rincian Beban Persediaan Bahan/Material
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Persediaan bahan
baku bangunan 1.543.747.880,00 2.179.069.435,00 (635.321.555,00) (29,16)
2 Beban Persediaan bahan/bibit
tanaman 367.459.200,00 699.796.150,00 (332.336.950,00) (47,49)
3 Beban Persediaan bibit ternak 0,00 200.000,00 (200.000,00) (100,00)
4 Beban Persediaan bahan
obat-obatan 12.168.752.272,56 6.960.221.904,90 5.208.530.367,66 74,83
5 Beban Persediaan bahan
kimia 806.748.926,00 711.924.390,00 94.824.536,00 13,32
6 Beban Persediaan Makanan
Pokok 2.254.246.111,50 348.559.680,00 1.905.686.431,50 546,73
7 Beban Persediaan Tropy/
Piagam/Hadiah 313.081.900,00 267.873.230,00 45.208.670,00 16,88
8 Beban Persediaan Pakan
Ternak 354.310.000,00 12.302.000,00 342.008.000,00 2.780,10
9 Beban Persediaan Bahan
Pupuk 107.008.299,00 159.208.030,00 (52.199.731,00) (32,79)
10
Beban Persediaan Bibit Ikan
dan Pakan
154.127.518,00 834.028.000,00 (679.900.482,00) (81,52)
11 Beban Persediaan Bahan
Baku Perikanan 26.842.640,00 189.136.370,00 (162.293.730,00) (85,81)
12 Beban Persediaan Bahan
Baku Industri 0,00 2.499.970,00 (2.499.970,00) (100,00)
13
Beban Persediaan Bahan
Praktik/Peraga/Pelatihan/
Diklat
508.536.380,00 2.127.188.129,00 (1.618.651.749,00) (76,09)
14 Beban Persediaan Peralatan
Industri 18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 #DIV/0!
15 Beban Persediaan Induk Ikan 12.787.500,00 62.784.734,00 (49.997.234,00) (79,63)
16
Beban Persediaan Bingkai/
Figura Lambang/Logo/
Lukisan/Hiasan Dinding
16.225.000,00 128.799.500,00 (112.574.500,00) (87,40)
17 Beban Persediaan Souvenir 405.070.900,00 482.316.500,00 (77.245.600,00) (16,02)
18 Beban Bahan Baku
Peternakan 0,00 220.064.000,00 (220.064.000,00) (100,00)
Jumlah 19.057.094.527,06 15.385.972.022,90 3.671.122.504,16 23,86
Terjadi kenaikan sebesar Rp3.671.122.504,16 atau 23,86% dari Tahun 2018.
2.2.3 Beban Penggantian Suku Cadang
Beban Penggantian Suku Cadang Tahun 2019 sebesar Rp2.064.874.814,00
mengalami penurunan sebesar Rp136.118.196,00 atau 6,18% dari Tahun 2018.
2.2.4 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun 2019 sebesar
Rp760.365.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.028.417,00 atau
76,68% dari Tahun 2018. Beban ini berasal dari pembelian/belanja APBD
selama Tahun 2019.
2.2.5 Beban Cetak
Beban Cetak Tahun 2019 sebesar Rp7.901.423.031,82 mengalami kenaikan
sebesar Rp477.474.387,26 atau 6,43% dari Tahun 2018.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
210
2.2.6 Beban Makanan dan Minuman
Beban Makanan dan Minuman Tahun 2019 sebesar Rp17.940.764.431,00,
mengalami penurunan sebesar Rp3.934.822.621,00 atau 17,99% dari Tahun
2018. Beban Makanan dan Minuman terdiri dari:
Tabel 169 Rincian Beban Makanan dan Minuman
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban makanan dan minuman
harian pegawai 947.039.040,00 2.500.968.041,00 (1.553.929.001,00) (62,13)
2 Beban makanan dan minuman
rapat 15.444.914.366,00 6.066.997.280,00 9.377.917.086,00 154,57
3 Beban makanan dan minuman
tamu 1.043.504.175,00 1.226.354.750,00 (182.850.575,00) (14,91)
4 Beban makanan dan minuman
pelatihan 359.294.400,00 9.097.356.333,00 (8.738.061.933,00) (96,05)
5 Beban makanan dan minuman
pasien 146.012.450,00 1.655.787.317,00 (1.509.774.867,00) (91,18)
6 Beban Makan Minum Kegiatan 0,00 1.328.123.331,00 (1.328.123.331,00) (100,00)
Jumlah 17.940.764.431,00 21.875.587.052,00 (3.934.822.621,00) (17,99)
Beban Makanan dan Minuman tersebut berasal dari pembelian/belanja APBD
selama Tahun 2019.
2.2.7 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2019 sebesar Rp1.012.431.850,00
mengalami penurunan sebesar Rp57.184.650,00 atau 5,35% dari tahun 2018,
yang terdiri dari:
Tabel 170 Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
(Dalam Rupiah
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban pakaian Dinas KDH
dan WKDH 28.435.000,00 9.680.000,00 18.755.000,00 193,75
2 Beban Pakaian Sipil Harian
(PSH) 180.412.100,00 148.320.000,00 32.092.100,00 21,64
3 BebanPakaian Sipil Lengkap
(PSL) 209.394.900,00 158.180.000,00 51.214.900,00 32,38
4 Beban Pakaian Dinas Harian
(PDH) 337.623.100,00 526.583.500,00 (188.960.400,00) (35,88)
5 Beban Pakaian Dinas
Upacara (PDU) 99.330.000,00 88.473.000,00 10.857.000,00 12,27
6 Beban Pakaian Sipil Resmi
(PSR) 157.236.750,00 138.380.000,00 18.856.750,00 13,63
Jumlah 1.012.431.850,00 1.069.616.500,00 (57.184.650,00) (5,35)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tersebut berasal dari pembelian/belanja
APBD selama Tahun 2019.
2.2.8 Belanja Pakaian Kerja
Beban Pakaian Kerja Tahun 2019 sebesar Rp1.070.359.175,00, mengalami
kenaikan sebesar Rp251.058.735,00 atau 30,64% dari tahun lalu, yang terdiri
dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
211
Tabel 171 Rincian Belanja Pakaian Kerja
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban pakaian kerja lapangan 725.208.675,00 671.627.040,00 53.581.635,00 7,98
2 Beban Kelengkapan Pakaian Kerja 345.150.500,00 147.673.400,00 197.477.100 133.73
Jumlah 1.070.359.175,00 819.300.440,00 251.058.735 30.64
Beban Pakaian Kerja tersebut berasal dari pembelian/belanja APBD selama
Tahun 2019.
2.2.9 Belanja Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu
Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2019 sebesar
Rp2.157.052.736,00, mengalami penurunan sebesar Rp501.012.773,00 atau
18,85% dari tahun 2018, yang terdiri dari:
Tabel 172 Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban pakaian KORPRI 5.025.000,00 14.740.000,00 (9.715.000,00) (65,91)
2 Beban pakaian adat daerah 278.497.950,00 150.524.000,00 127.973.950,00 85,02
3 Beban pakaian batik
tradisional 827.128.550,00 945.581.539,00 (118.452.989,00) (12,53)
4 Beban pakaian olahraga 1.046.401.236,00 1.547.219.970,00 (500.818.734,00) (32,37)
Jumlah 2.157.052.736,00 2.658.065.509,00 (501.012.773,00) (18,85)
Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu tersebut berasal dari
pembelian/belanja APBD selama Tahun 2019.
2.2.10 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2019
sebesar Rp20.619.366.691,00, mengalami kenaikan sebesar
Rp2.319.685.786,28 atau 12,68% dari tahun 2018 yang terdiri dari:
Tabel 173 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga
(Dalam Rupiah)
No Uraian 2019 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Masyarakat 3.096.976.300,00 5.543.291.720,00 (2.446.315.420,00) (44,13)
2
Beban Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
17.522.390.391,00 12.756.389.184,72 4.766.001.206,28 37,36
Jumlah 20.619.366.691,00 18.299.680.904,72 2.319.685.786,28 12,68
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tersebut
berasal dari pembelian/belanja APBD selama Tahun 2019.
Dari pengeluaran kas (belanja) sebesar Rp82.287.805.151,44, sampai dengan akhir
tahun masih menjadi sisa persediaan senilai Rp8.303.068.845,69 yang terdiri dari:
- Beban Persediaan alat tulis kantor Rp 235.089.608,10
- Beban Persediaan alat listrik dan elektronik
(lampu pijar, battery kering)
Rp 61.372.862,00
- Beban Persediaan perangko, materai dan
benda pos lainnya
Rp 39.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
212
- Beban Persediaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
Rp 153.197.735,00
- Beban Persediaan Peralatan Penunjang
Kesehatan
Rp 28.775.787,00
- Beban Persediaan bahan obat-obatan Rp 7.310.479.803,41
- Beban Persediaan bahan kimia Rp 24.824.800,00
- Beban Persediaan bibit ikan dan pakan Rp 36.322.998,00
- Beban Persediaan Makanan Pokok Rp 333.838,50
- Beban Penggantian Suku Cadang Rp 7.463.500,00
- Beban Cetak Rp 445.168.913,68
Jumlah Rp 8.303.068.845,69
Sedangkan yang dihibahkan senilai Rp13.530.000,00, sehingga pengeluaran kas yang
menjadi beban persediaan sebesar Rp73.971.206.305,75.
Transaksi non kas yang menjadi beban persediaan tahun ini sebesar
Rp14.052.986.558,93 yang dirinci sebagaimana berikut.
1) Pengggunaan sisa persediaan tahun lalu senilai Rp10.877.976.267,93 yang terdiri
dari:
- Beban Persediaan alat tulis kantor Rp (101.098.594,40)
-
Beban Persediaan alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, battery kering)
Rp (6.784.900,00)
-
Beban Persediaan peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
Rp (146.419.720,00)
-
Beban Persediaan Peralatan Penunjang
Kesehatan
Rp (24.598.200,00)
- Beban Persediaan bahan obat-obatan Rp (9.985.472.885,03)
- Beban Persediaan bibit ikan dan pakan Rp (29.708.516,00)
- Beban Penggantian Suku Cadang Rp (9.215.000,00)
- Beban Cetak Rp (574.678.452,50)
Jumlah Rp (10.877.976.267,93)
2) Penggunaan persediaan dari hibah masuk senilai Rp3.175.010.291,00.
2.3 Beban Jasa
Belanja Jasa Tahun 2019 mencapai Rp225.854.913.158,20. Terjadi kenaikan sebesar
Rp37.047.773.561,80 atau 19,62% dari Tahun 2018. Beban Jasa tersebut dirinci
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 174 Beban Jasa
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Jasa Kantor 65.017.339.832,60 53.427.616.119,24 11.589.723.713,36 21,69
2 Beban Premi Asuransi 3.935.155.731,00 858.241.755,42 3.076.913.975,58 358,51
3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 1.146.785.149,00 1.166.651.285,00 (19.866.136,00) (1,70)
4 Beban Penggandaan 2.631.144.163,00 7.249.033.740,00 (4.617.889.577,00) (63,70)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
213
5 Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang /
Parkir 1.001.828.350,00 821.623.388,00 180.204.962,00 21,93
6 Beban Sewa Sarana Mobilitas 941.218.400,00 1.205.995.950,00 (264.777.550,00) (21,96)
7 Beban Sewa Alat Berat 9.999.000,00 19.992.500,00 (9.993.500,00) (49,99)
8 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor 1.676.133.970,00 1.435.058.887,00 241.075.083,00 16,80
9 Beban Jasa Konsultasi 2.961.546.625,00 3.166.229.000,00 (204.682.375,00) (6,46)
10 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 220.000.000,00 145.000.000,00 75.000.000,00 51,72
11 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS 1.482.290.000,00 1.639.530.500,00 (157.240.500,00) (9,59)
12 Honorarium PNS 21.818.360.662,00 25.506.043.700,00 (3.687.683.038,00) (14,46)
13 Honorarium Non PNS 1.515.302.300,00 5.390.905.600,00 (3.875.603.300,00) (71,89)
14 Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat 0,00 1.142.900.000,00 (1.142.900.000,00) (100,00)
15 Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit 84.751.693.281,60 77.852.089.475,74 6.899.603.805,86 8,86
16 Beban Barang dan Jasa BOS 28.167.290.385,00 0,00 28.167.290.385,00 #DIV/0!
17 Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah 438.920.100,00 41.070.686,00 397.849.414,00 968,69
18
Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian
Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
0,00 324.456.000,00 (324.456.000,00) (100,00)
19 Beban Sarana dan Prasarana Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 35.531.900,00 (35.531.900,00) (100,00)
20 Beban Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 8.139.905.209,00 7.379.169.110,00 760.736.099,00 10,31
Jumlah 225.854.913.158,20 188.807.139.596,40 37.047.773.561,80 19,62
2.3.1 Beban Jasa Kantor
Beban Jasa Kantor Tahun 2019 sebesar Rp65.017.339.832,60 yang terdiri dari:
Tabel 175 Beban Jasa Kantor
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Jasa telepon 682.295.263,00 752.197.147,00 (69.901.884,00) (9,29)
2 Beban Jasa air 149.425.680,00 443.346.672,00 (293.920.992,00) (66,30)
3 Beban Jasa listrik 8.928.327.432,00 8.726.211.854,00 202.115.578,00 2,32
4 Beban Jasa surat kabar/majalah 287.708.454,00 426.441.800,00 (138.733.346,00) (32,53)
5 Beban Jasa kawat/faksimili/internet 992.207.463,00 1.572.453.798,00 (580.246.335,00) (36,90)
6 Beban Jasa paket/pengiriman 1.477.900,00 1.256.500,00 221.400,00 17,62
7 Beban Jasa Sertifikasi 44.500.000,00 126.275.870,00 (81.775.870,00) (64,76)
8 Beban Jasa Transaksi Keuangan 214.561,00 29.191.617,00 (28.977.056,00) (99,26)
9 Beban Jasa administrasi pemungutan Pajak
daerah dan PBB 78.975.000,00 60.050.000,00 18.925.000,00 31,52
10 Beban Jasa administrasi penyelesaian perkara 20.300.000,00 24.315.000,00 (4.015.000,00) (16,51)
11 Beban Software 0,00 96.430.000,00 (96.430.000,00) (100,00)
12 Beban Pemasangan iklan 1.023.756.950,00 1.026.695.435,00 (2.938.485,00) (0,29)
13 Beban Layanan Kesehatan 16.025.298.768,60 14.910.721.149,40 1.114.577.619,20 7,48
14 Beban Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta
Tanah 55.017.900,00 0,00 55.017.900,00 #DIV/0!
15 Beban Jasa Media 310.003.851,00 242.424.400,00 67.579.451,00 27,88
16 Beban Akomodasi 316.974.386,00 408.020.480,00 (91.046.094,00) (22,31)
17 Beban Jasa Loundry 52.294.665,00 70.601.450,00 (18.306.785,00) (25,93)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
214
18 Beban Jasa Medis/Paramedis 2.333.902.443,00 2.154.125.000,00 179.777.443,00 8,35
19 Beban Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah
Dinas 946.296.407,44 917.167.112,44 29.129.295,00 3,18
20 Beban Jasa Cleaning Service 766.153.824,28 652.847.840,46 113.305.983,82 17,36
21 Beban Jasa Teknis 22.153.275.448,28 14.196.343.605,78 7.956.931.842,50 56,05
22 Beban Jasa Pihak Ketiga 8.454.128.126,00 5.366.626.838,16 3.087.501.287,84 57,53
23 Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 353.000.000,00 172.600.000,00 180.400.000,00 104,52
24 Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 334.550.000,00 323.019.000,00 11.531.000,00 3,57
25 Beban Uang untuk di berikan kepada siswa /
pelajar 580.582.000,00 578.214.000,00 2.368.000,00 0,41
26 Beban Jasa Profesi 102.000.000,00 11.500.000,00 90.500.000,00 786,96
27 Belanja Biaya Retribusi 24.673.310,00 138.539.550,00 (113.866.240,00) (82,19)
Jumlah 65.017.339.832,60 53.427.616.119,24 11.589.723.713,36 21,69
Terjadi kenaikan sebesar Rp11.589.723.713,36 atau 21,69% dari tahun
sebelumnya.
2.3.2 Beban Premi Asuransi
Beban Premi Asuransi Tahun 2019 sebesar Rp3.935.155.731,00 yang terdiri
dari:
Tabel 176 Rincian Beban Premi Asuransi
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 3.703.861.091,00 695.777.411,42 3.008.083.679,58 432,33
2 Beban Premi Asuransi Kecelakaan 227.131.215,00 162.464.344,00 64.666.871,00 39,80
3 Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan 4.163.425,00 0,00 4.163.425,00
Jumlah 3.935.155.731,00 858.241.755,42 3.076.913.975,58 358,51
Terjadi kenaikan sebesar Rp3.076.913.975,58 atau 358,51% dari tahun
sebelumnya. Beban Premi Asuransi tersebut berasal dari belanja APBD
selama Tahun 2019.
2.3.3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2019 sebesar
Rp1.146.785.149,00 yang terdiri dari:
Tabel 177 Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Jasa Service 749.494.399,00 802.601.935,00 (53.107.536,00) (6,62)
2 Beban Jasa KIR 3.395.000,00 3.765.000,00 (370.000,00) (9,83)
3 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 393.895.750,00 360.284.350,00 33.611.400,00 9,33
Jumlah 1.146.785.149,00 1.166.651.285,00 (19.866.136,00) (1,70)
Terjadi penurunan sebesar Rp19.866.136,00 atau 1,70% dari tahun
sebelumnya. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor tersebut berasal dari
belanja APBD selama Tahun 2019.
2.3.4 Beban Penggandaan
Beban Penggandaan Tahun 2019 sebesar Rp2.631.144.163,00. Terjadi
penurunan sebesar Rp4.617.889.577,00 atau 63,70% dari tahun sebelumnya
yaitu sebesar Rp7.249.033.740,00. Beban Penggandaan tersebut berasal dari
belanja APBD selama Tahun 2019.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
215
2.3.5 Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2019 sebesar
Rp1.001.828.350,00 yang terdiri dari:
Tabel 178 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas 77.550.000,00 60.550.000,00 17.000.000,00 28,08
2 Beban sewa gedung/ kantor/tempat 406.985.400,00 329.586.450,00 77.398.950,00 23,48
3 Beban sewa ruang rapat/pertemuan 182.657.950,00 104.905.000,00 77.752.950,00 74,12
4 Beban Sewa Tanah 334.635.000,00 326.581.938,00 8.053.062,00 2,47
Jumlah 1.001.828.350,00 821.623.388,00 180.204.962,00 21,93
Terjadi kenaikan sebesar Rp180.204.962,00 atau 21,93% dari tahun
sebelumnya. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir berasal dari belanja
APBD selama Tahun 2019.
2.3.6 Beban Sewa Sarana Mobilitas
Beban Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2019 sebesar Rp941.218.400,00. Terjadi
penurunan sebesar Rp264.777.550,00 atau 21,96% dari tahun sebelumnya
yaitu sebesar Rp1.205.995.950,00. Beban Sewa Sarana Mobilitas berasal dari
belanja APBD selama Tahun 2019.
2.3.7 Beban Sewa Alat Berat
Beban Sewa Alat Berat Tahun 2019 sebesar Rp9.999.000,00. Terjadi
penurunan sebesar Rp9.993.500,00 atau 49,99% dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp 19.992.500,00. Beban Sewa Alat Berat berasal dari belanja APBD
selama tahun 2019.
2.3.8 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2019 sebesar
Rp1.676.133.970,00 yang terdiri dari:
Tabel 179 Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban sewa meja kursi 120.953.400,00 119.455.859,00 1.497.541,00 1,25
2 Beban sewa komputer dan printer 209.082.500,00 183.727.500,00 25.355.000,00 13,80
3 Beban sewa proyektor 0,00 640.000,00 (640.000,00) (100,00)
4 Beban sewa generator 15.345.000,00 23.410.000,00 (8.065.000,00) (34,45)
5 Beban sewa tenda 405.021.700,00 397.234.300,00 7.787.400,00 1,96
6 Beban sewa pakaian adat/tradisional 171.377.500,00 103.502.000,00 67.875.500,00 65,58
7 Beban Sewa Sound System 417.690.965,00 250.522.788,00 167.168.177,00 66,73
8 Beban sewa panggung 156.077.465,00 172.697.960,00 (16.620.495,00) (9,62)
9 Beban Sewa Dekorasi dan
Perlengkapannya 166.344.970,00 164.608.480,00 1.736.490,00 1,05
10 Beban Sewa Genset 14.240.470,00 19.020.000,00 (4.779.530,00) (25,13)
11 Beban Sewa Alat Pemotong 0,00 240.000,00 (240.000,00) (100,00)
Jumlah 1.676.133.970,00 1.435.058.887,00 241.075.083,00 16,80
Terjadi kenaikan sebesar Rp241.075.083,00 atau 16,80% dari tahun
sebelumnya. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor berasal dari
belanja APBD selama Tahun 2019.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
216
2.3.9 Beban Jasa Konsultasi
Beban Jasa Konsultasi Tahun 2019 sebesar Rp2.961.546.625,00.
Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.166.229.000,00, tahun ini
mengalami penurunan sebesar Rp204.682.375,00 atau 6,46%. Beban tersebut
berasal dari belanja APBD selama tahun 2019. Beban tersebut terdiri dari:
Tabel 180 Rincian Beban Jasa Konsultasi
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 551.621.800,00 136.366.000,00 415.255.800,00 304,52
2 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 1.602.733.825,00 2.667.300.000,00 (1.064.566.175,00) (39,91)
3 Beban Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 0,00 62.498.000,00 (62.498.000,00) (100,00)
4 Beban Jasa Konsultasi 807.191.000,00 300.065.000,00 507.126.000,00 169,01
Jumlah 2.961.546.625,00 3.166.229.000,00 (204.682.375,00) 6.46
2.3.10 Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Beban Beasiswa Pendidikan PNS tahun ini sebesar Rp220.000.000,00.
Dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp145.000.000,00, tahun ini mengalami
kenaikan sebesar Rp75.000.000,00 atau sebesar 51,72%. Beban tersebut
berasal dari belanja APBD selama tahun 2019.
2.3.11 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS tahun 2019
sebesar Rp1.482.290.000,00. Jika dibandingkan dengan beban yang sama
tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.639.530.500,00, tahun ini mengalami penurunan
Rp157.240.500,00 atau sebesar 9,59%. Beban tersebut berasal dari belanja
APBD selama tahun 2019. Beban tersebut terdiri dari:
Tabel 181 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban kursus-kursus
singkat/ pelatihan 1.053.029.500,00 1.103.605.500,00 (50.576.000,00) (4,58)
2 Beban sosialisasi 0,00 37.483.000,00 (37.483.000,00) (100,00)
3 Beban bimbingan teknis 429.260.500,00 498.442.000,00 (69.181.500,00) (13,88)
Jumlah 1.482.290.000,00 1.639.530.500,00 (157.240.500,00) (9,59)
2.3.12 Honorarium PNS
Honorarium PNS Tahun 2019 sebesar Rp22.199.560.662,00, terdiri dari:
Tabel 182 Rincian Honorarium PNS
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.607.678.662,00 24.987.122.200,00 (3.379.443.538,00) (13,52)
2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 513.332.000,00 499.931.500,00 13.400.500,00 2,68
3 Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 13.750.000,00 18.990.000,00 (5.240.000,00) (27,59)
4 Honorarium Penilik 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 -
Jumlah 22.199.560.662,00 25.506.043.700,00 (3.306.483.038,00) (12.96)
Terjadi penurunan sebesar Rp3.306.483.038,00 atau 12.96% dari tahun
sebelumnya. Honorarium PNS berasal dari belanja APBD selama tahun 2019.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
217
2.3.13 Honorarium Non PNS
Honorarium Non PNS tahun 2019 sebesar Rp1.515.302.300,00 yang terdiri
dari:
Tabel 183 Rincian Honorarium Non PNS
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 934.816.500,00 2.735.959.400,00 (1.801.142.900,00) (65,83)
2 Upah Tenaga Harian 580.485.800,00 2.552.946.200,00 (1.972.460.400,00) (77,26)
3 Upah Tenaga Borongan 0,00 102.000.000,00 (102.000.000,00) (100,00)
Jumlah 1.515.302.300,00 5.390.905.600,00 (3.875.603.300,00) (71,89)
Terjadi penurunan sebesar Rp3.875.603.300,00 atau 71,89% dari tahun
sebelumnya. Honorarium Non PNS berasal dari belanja APBD selama tahun
2019.
2.3.14 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2019 sebesar
Rp0,00. Tahun 2018 terdapat beban sebesar Rp1.142.900.000,00 yang berasal
dari Dana Sosial Bantuan Bencana.
2.3.15 Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit
Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit tahun 2019 sebesar
Rp84.751.693.281,60. Terjadi kenaikan sebesar Rp6.899.603.805,86 atau
8,86% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp77.852.089.475,74.
2.3.16 Beban Barang dan Jasa BOS
Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2019 sebesar Rp28.167.290.385,00. Beban
ini berasal dari penggunaan Dana BOS, khususnya dalam pengadaan barang
dan jasa BOS. Tahun 2018 beban ini dirinci sesuai rekening beban
penggunaannya. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta
pertanggungjawaban Dana BOS berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 971 - 7791 tanggal 28 September 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opersional Sekolah dan Surat Edaran
Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 tentang Pedoman Pelaporan
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2.3.17 Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019
sebesar Rp438.920.100,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp397.849.414,00 atau
968,69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp41.070.686,00. Beban Kesehatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berasal dari belanja APBD selama
tahun 2019.
2.3.18 Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00. Tahun ini tidak ada beban
terkait. Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 sebesar Rp324.456.000,00.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
218
2.3.19 Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun
2019 sebesar Rp0,00. Tahun ini tidak ada beban terkait. Tahun 2018 Beban
Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rp35.531.900,00.
2.3.20 Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tahun 2019 sebesar
Rp8.492.505.209,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.113.336.099,00 atau
15,09% dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.379.169.110,00. Beban Jasa
Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari belanja APBD selama tahun
2019.
Dari pengeluaran kas (belanja) sebesar Rp222.659.400.881,36 digunakan untuk:
1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp2.991.652.700,00 dengan rincian:
- Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit Rp 2.970.396.553,00
- Beban Jasa telepon Rp 677.000,00
- Beban Jasa listrik Rp 19.016.147,00
- Beban Jasa kawat/faksimili/internet Rp 1.563.000,00
Jumlah Rp 2.991.652.700,00
2) Pembelian barang persediaan dari belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit yang
sampai dengan akhir tahun masih menjadi persediaan, yaitu sebesar
Rp6.903.542.177,53.
3) Penghapusan barang persediaan dari belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit
hasil pembelian tahun ini, yaitu sebesar Rp14.943.759,06.
4) Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp857.378.400,00, yaitu
dari belanja:
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 381.200.000,00
- Beban Akomodasi Rp 53.100.000,00
- Beban Barang dan Jasa BOS Rp 70.478.400,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
Narasumber.
Rp 352.600.000,00
Jumlah Rp 857.378.400,00
Sehingga yang menjadi beban tahun ini sebesar Rp211.891.883.844,77. Adapun
transaksi non kas yang menambah beban jasa kantor senilai Rp13.963.029.313,43
yang terdiri dari:
1) Penggunaan sisa persediaan tahun lalu senilai Rp5.858.523.608,38 menjadi Beban
Barang Jasa BLUD Rumah Sakit.
2) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari hibah masuk pada RSUD senilai
Rp631.236.186,00.
3) Penambahan utang yang terdiri dari:
- Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit Rp 5.631.126.096,05
- Beban Jasa telepon Rp 40.553.589,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
219
- Beban Jasa listrik Rp 854.795.273,00
Jumlah Rp 6.526.474.958,05
4) Jasa transaksi keuangan sebesar Rp214.561,00 yang dipotong langsung dari saldo
bank Kas Lainnya pada Dinas Sosial.
5) Jasa premi asuransi kesehatan sebesar Rp946.580.000,00 yang dipotong langsung
dari penerimaan transfer DAU.
2.4 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp9.020.034.677,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp65.460.379,00 atau 0,73% jika dibandingkan tahun lalu sebesar
Rp8.954.574.298,00. Beban pemeliharaan tersebut terdiri dari:
Tabel 184 Beban Pemeliharaan
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan /
Penurunan %
1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.716.115.768,00 2.189.964.582,00 (473.848.814,00) (21,64)
2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.888.849.694,00 4.063.700.680,00 (1.174.850.986,00) (28,91)
3 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.415.069.215,00 2.700.909.036,00 1.714.160.179,00 63,47
Jumlah 9.020.034.677,00 8.954.574.298,00 65.460.379,00 0,73
Dari pengeluaran kas (belanja) sebesar Rp9.268.176.177,00, dikapitalisasi sebesar
Rp248.141.500,00 yaitu pada Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan. Sehingga
yang menjadi beban tahun ini sebesar selisihnya yaitu Rp9.020.034.677,00.
2.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar Rp63.490.228.147,00 yang terdiri dari:
Tabel 185 Beban Perjalanan Dinas
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban perjalanan dinas dalam daerah 23.249.824.758,00 19.610.475.900,00 3.639.348.858,00 18,56
2 Beban perjalanan dinas luar daerah 40.137.344.778,00 37.619.560.698,00 2.517.784.080,00 6,69
3 Beban perjalanan dinas luar negeri 103.058.611,00 0,00 103.058.611,00 -
Jumlah 63.490.228.147,00 57.230.036.598,00 6.260.191.549,00 10,94
Terjadi kenaikan sebesar Rp6.260.191.549,00 atau 10,94% jika dibandingkan tahun
lalu sebesar Rp57.230.036.598,00.
2.6 Beban Subsidi
Terjadi penurunan sebesar Rp7.014.391.692,00 atau 100% dari tahun lalu.
2.7 Beban Hibah
Beban Hibah tahun 2019 sebesar Rp55.703.075.401,26 mengalami kenaikan sebesar
Rp10.455.042.271,65 atau 23,11% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp45.248.033.129,61. Beban tersebut terdiri dari:
Tabel 186 Beban Hibah
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Hibah kepada Pemerintah 483.846.901,26 2.830.847.394,12 (2.347.000.492,86) (82,91)
2 Beban Hibah kepada Perusahaan
Daerah/BUMD 2.771.729.000,00 0,00 2.771.729.000,00 -
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
220
3 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 175.305.000,00 826.068.152,49 (650.763.152,49) (78,78)
4 Beban Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan 52.272.194.500,00 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00 25,68
Jumlah 55.703.075.401,26 45.248.033.129,61 10.455.042.271,65 23,11
2.7.1 Beban Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp483.846.901,26 merupakan
hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Polres, Kodim dan Kantor Pertanahan
berupa aset tetap.
2.7.2 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD sebesar
Rp2.771.729.000,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada
PDAM berupa aset lain-lain.
2.7.3 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp175.305.000,00
merupakan merupakan hibah Pemerintah Kabupaten berupa Bangunan
Gedung Kesehatan yang secara teknis diserahkan oleh Dinas Kesehatan.
2.7.4 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar
Rp52.272.194.500,00 merupakan belanja hibah dari pengeluaran kas yang
diatur dalam dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/131/KPTS/408.12/2019 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat
Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/688/KPTS/408.12/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/ 408.12/2019 dan terakhir dengan Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45/1335/KPTS/408.12/2019.
2.8 Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial tahun 2019 sebesar Rp119.702.257.569,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp111.272.103.765,00 atau 1.319,93% dibandingkan dengan beban
tahun lalu sebesar Rp8.430.153.804,00. Kenaikan Beban Bantuan Sosial tahun 2019
merupakan kenaikan beban terbesar dibandingkan beban yang lain. Beban tersebut
merupakan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam
Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2019 tentang
Penggunaan dan Besaran, serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan
Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/689/KPTS/ 408.12/2019 tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2019 dan terakhir
dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1336/KPTS/408.12/2019.
2.9 Beban Penyusutan
Beban Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp204.819.324.008,52 mengalami penurunan
sebesar Rp8.001.976.776,36 atau 3,76% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu
yaitu sebesar Rp212.821.300.784,88. Beban Penyusutan tahun ini terdiri atas:
Tabel 187 Beban Penyusutan dan Amortisasi
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan
%
1 Beban Penyusutan dan Amortisasi
204.118.352.771,69 212.213.196.643,17 (8.094.843.871,48) (3,81)
2 Beban Penyisihan Piutang 700.971.236,83 608.104.141,71 92.867.095,12 15,27
Jumlah 204.819.324.008,52 212.821.300.784,88 (8.001.976.776,36) (3,76)
2.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.118.352.771,69 yang terdiri
dari:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
221
Tabel 188 Beban Penyusutan dan Amortisasi
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 502.914.288,80 399.073.768,80 103.840.520,00 26,02
2 Beban Penyusutan Aset Tetap. 203.615.438.482,89 211.814.122.874,37 (8.198.684.391,48) (3,87)
Jumlah 204.118.352.771,69 212.213.196.643,17 (8.094.843.871,48) (3,81)
Terdapat penurunan sebesar Rp8.094.843.871,48 atau 3,81% dari tahun
sebelumnya.
Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut merupakan alokasi yang sistematis
atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dan aset tidak
berwujud berupa Software selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2.9.2 Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp700.971.236,83 merupakan
pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai
piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp164.339.278,38 atau 18,99% dari
tahun sebelumnya.
Beban penyisihan piutang pendapatan tersebut terdiri dari:
Tabel 189 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 222.610.459,94 209.700.731,49 12.909.728,45 6,16
2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 119.597.565,35 108.725.459,19 10.872.106,16 10,00
3 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 257.206.372,50 (257.206.372,50) (100,00)
4 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 337.853.753,57 257.206.373,50 80.647.380,07 31,36
5 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya 20.909.457,97 32.471.578,53 (11.562.120,56) (35,61)
Jumlah 700.971.236,83 865.310.515,21 (164.339.278,38) (18,99)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2019, merupakan pembebanan atas
penyisihan piutang tak tertagih pada :
1) Piutang Pajak Hotel Rp 909.434,90
2) Piutang Pajak Restoran Rp 928.035,00
3) Piutang Pajak Hiburan Rp 349.510,75
4) Piutang Pajak Reklame Rp 18.240,00
5) Piutang Pajak Parkir Rp 17.919,75
6) Piutang Pajak Air Tanah Rp 46.090,30
7) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan Rp 220.341.229,24
Jumlah Rp 222.610.459,94
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019, merupakan pembebanan atas
penyisihan piutang tak tertagih pada:
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
222
1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 3.528.590,00
2) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum
Rp 385.485,00
3) Piutang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Rp 72.287.685,00
4) Piutang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan
Rp 43.395.805,35
Jumlah Rp 119.597.565,35
Beban Penyisihan Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019,
merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:
1) Piutang Jasa Giro Rp 212.014,13
2) Piutang Bunga deposito Rp 43.493,15
3) Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA) Rp 131.351.050,26
4) Piutang dari Pengembalian Rp 1.625.000,00
5) Piutang BLUD (RSUD) Rp 136.147.709,91
6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
(Koperasi dan Usaha Mikro)
Rp 47.951.611,12
7) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Rp 20.522.875,00
Jumlah Rp 337.853.753,57
Beban Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun
2019, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada Bagi
Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp20.909.457,97.
2.10 Beban Transfer
Beban Transfer tahun 2019 sebesar Rp188.005.417.767,80 mengalami kenaikan
sebesar Rp17.958.180.892,60 atau 10,56% jika dibandingkan dengan beban tahun
lalu sebesar Rp170.047.236.875,20. Beban Transfer tersebut terdiri dari:
Tabel 190 Beban Transfer
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 3.609.555.383,00 3.888.800.365,00 (279.244.982,00) (7,18)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan Desa 3.609.555.383,00 3.888.800.365,00 (279.244.982,00) (7,18)
2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi
Daerah 2.156.248.840,80 2.171.898.310,20 (15.649.469,40) (0,72)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi
Daerah kepada Pemerintahan Desa 1.785.592.640,80 1.844.080.870,20 (58.488.229,40) (3,17)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi
Parkir Berlangganan 370.656.200,00 327.817.440,00 42.838.760,00 13,07
3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa 181.243.572.554,00 163.002.860.000,00 18.240.712.554,00 11,19
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Desa 181.243.572.554,00 163.002.860.000,00 18.240.712.554,00 11,19
4 Beban Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya 996.040.990,00 983.678.200,00 12.362.790,00 1,26
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
223
Beban Transfer Bantuan kepada Partai
Politik 996.040.990,00 983.678.200,00 12.362.790,00 1,26
Jumlah 188.005.417.767,80 170.047.236.875,20 17.958.180.892,60 10,56
Beban sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pengeluaran kas sebesar
Rp332.832.832.687,00 yang dianggarkan dalam APBD dikurangi pengeluaran kas
untuk pembayaran utang transfer tahun lalu sebesar Rp1.112.862.659,20 dan Dana
Desa sebesar Rp145.072.735.000,00.
Transaksi non kas yang menjadi beban transfer yaitu penambahan utang sebesar
Rp1.358.182.740,00 yang terdiri dari:
- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir
Berlangganan
Rp (13.877.460,00)
- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Desa.
Rp (684.770.165,00)
- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
Kepada Pemerintahan Desa
Rp (659.535.115,00)
Jumlah Rp (1.358.182.740,00)
2.11 Beban Lain-lain
Beban Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp5.483.841.273,10 yang terdiri dari:
Tabel 191 Beban Lain - Lain
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Beban Penyisihan Dana Bergulir 228.884.281,96 105.602.584,96 123.281.697,00 116,74
2 Beban Lain-lain 5.254.956.991,14 4.438.608.701,45 816.348.289,69 18,39
Jumlah 5.483.841.273,10 4.544.211.286,41 939.629.986,69 20,68
Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp4.544.211.286,41, tahun ini mengalami
kenaikan sebesar Rp939.629.986,69 atau 20,68%.
2.11.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp228.884.281,97 merupakan
pembebanan atas penyisihan dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung
berdasarkan jatuh temponya (aging schedule) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2019.
2.11.2 Beban Lain-lain sebesar Rp5.254.956.991,14 merupakan Extracomptable dari
Belanja Modal dan Hibah Masuk APBN sebesar Rp5.229.491.991,14 dan
penggunaan sisa persediaan lainnya tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup
sebesar Rp25.465.000,00.
Kegiatan Non Operasional
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
1. Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non Operasional
(3.029.429.698,53) (23.214.573.320,84)
Selama tahun 2019 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar
Rp3.029.429.698,53. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp23.214.573.320,84,
tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp20.185.143.622,31. Defisit tersebut merupakan
selisih dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Defisit dari Kegiatan Non
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
224
Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 192 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya – LO 230.429.367,08 485.881.024,07 (255.451.656,99) (52,57)
2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya – LO 3.259.859.065,61 23.700.454.344,91 (20.440.595.279,30) (86,25)
Jumlah (3.029.429.698,53) (23.214.573.320,84) 20.185.143.622,31 (86,95)
1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019 sebesar
Rp230.429.367,08. Surplus tersebut merupakan Pendapatan dari Penyisihan Piutang
tahun 2018 yang dilunasi selama tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar Rp485.881.024,07, tahun ini mengalami penurunan sebesar
Rp255.451.656,99 atau 52,57%.
1.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.259.859.065,61
dibandingkan tahun lalu sebesar Rp23.700.454.344,91, tahun ini mengalami
penurunan sebesar Rp20.440.595.279,30 atau 86,25%.
Tabel 193 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
(Dalam Rupiah)
No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/
Penurunan %
1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya - LO 59.233.692,36 20.548.187,50 38.685.504,86 188,27
2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 3.200.625.373,25 23.679.906.157,41 (20.479.280.784,16) (86,48)
Jumlah 3.259.859.065,61 23.700.454.344,91 (20.440.595.279,30) (86,25)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit atas penghapusan
persediaan yang telah rusak dan expired. Adapun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
merupakan transaksi penghapusan aset tetap dan aset tetap yang sebelumnya telah
direklas ke aset lain-lain terlebih dahulu sebelum terbit Surat Keputusan Bupati
Pacitan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
Pos Luar Biasa
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)
1. Beban Luar Biasa 2.951.907.599,00 1.647.257.500,00
Pos tersebut merupakan pengeluaran kas untuk Beban Luar Biasa sebesar
Rp2.951.907.599,00. Penurunan sebesar Rp1.304.650.099,00 atau 79,20%, jika
dibandingkan dengan beban tahun lalu yaitu sebesar Rp1.647.257.500,00 karena
menyesuaikan kejadian bencana alam/kebutuhan mendesak di wilayah Kabupaten Pacitan.
Penggunaan Beban Luar Biasa pada tahun 2019 diantaranya:
1. Pencairan dana Belanja Tak Terduga untuk Penanganan
Darurat Akibat Bencana Tanah Longsor dan Banjir di
Wilayah Kab. Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45/663/KPTS/408.12/2019
Rp 921.758.700,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
225
2. Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah
Longsor di Kab. Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati
Pacitan Nomor 188.45/658/KPTS/408.12/2019)
Rp 85.528.600,00
3. Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah
Longsor di wilayah Kecamatan Tegalombo, Ngadirojo,
Sudimoro, Nawangan, Bandar (Sesuai Surat Keputusan
Bupati Pacitan Nomor 188.45/653/KPTS/ 408.12/2019)
Rp 589.363.000,00
4. Penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah
longsor untuk (Penangananan Darurat Rehabilitasi
Intake Daerah Irigasi Kabupaten Pacitan Sesuai Surat
Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/664/KPTS/
408.12/2019)
Rp 56.331.000,00
5. Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah
Longsor untuk penanganan darurat jembatan Degel Desa
Ngreco Kec. Tegalombo Kab. Pacitan (Sesuai Surat
Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/
940/KPTS/408.12/2019)
Rp 56.000.000,00
6. Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis
A di Kabupaten Pacitan di Kabupaten Pacitan (Sesuai
Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/1280/KPTS/ 408.12/2019)
Rp 410.434.433,00
7. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk
keadaan mendesak pembayaran tagihan rekening listrik
penerangan jalan umum di kabupaten Pacitan (Sesuai
Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/
1688/KPTS/408.12/2019)
Rp 832.491.866,00
Jumlah Rp 2.951.907.599,00
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
252
VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
6.1 Kondisi Umum Daerah
6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis
Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak
di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana
diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950
Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta.
Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166
Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu161,61
Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Kecamatan dengan luas wilayah
paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian
wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 212 pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan
No Kecamatan Jumlah Desa Luas Kecamatan
1 Donorojo 12 109,09
2 Punung 13 108,81
3 Pringkuku 13 132,93
4 Pacitan 25 77,11
5 Kebonagung 19 124,85
6 Arjosari 17 117,06
7 Nawangan 9 124,06
8 Bandar 8 117,34
9 Tegalombo 11 149,26
10 Tulakan 16 161,62
11 Ngadirojo 18 95,91
12 Sudimoro 10 71,86
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 07º 55’ - 08º 17’ Lintang Selatan
110º dan 55’ - 111º 25’ Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di sebelah selatan Pulau
Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan ada tujuh wilayah kecamatan
yang memiliki pesisir sepanjang kurang lebih 70,1 km. Adapun dari sisi ketinggian
wilayah, Kabupaten Pacitan masuk dataran rendah sampai pegunungan dengan
ketinggiannya mencapai 1231 meter dari permukaan laut yang sebagian besar berupa bukit,
gunung, dan jurang terjal.
Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar untuk pertanian, luasnya
mencapai kurang lebih 9,38% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk
kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kabupaten
Pacitan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten PacitanTahun 2009-2028.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
253
Gambar 6 Peta Administratif Kabupaten Pacitan
Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten
Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan.
Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat
terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut.
1) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km2 atau 4 % dari luas wilayah
Kabupaten Pacitan;
2) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km2 atau 10 % dari luas
wilayah Kabupaten Pacitan;
3) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km2 atau 24 % dari
luas wilayah Kabupaten Pacitan;
4) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km2 atau 52 % dari luas
wilayah Kabupaten Pacitan;
5) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km2 atau 10 % dari luas
wilayah Kabupaten Pacitan.
Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 5 daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Grindulu,
DAS Baksoko, DAS Lorog, DAS Pagotan, dan DAS Bawur. Luas DAS kurang lebih 1.500
km2 dengan panjang kurang lebih 52 km. Berdasarkan keadaan alamnya dimana sebagian
besar berupa perbukitan, sumber air di Kabupaten Pacitan relatif kecil. Sumber air terdapat
di daerah-daerah dataran di sepanjang sungai yang mengalir arah Utara ke Selatan, dan di
sepanjang pantai.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
254
Iklim Kabupaten Pacitan adalah tropis tipe Monsoon dengan 2 musim yaitu Musim Hujan
(MH) berlangsung dari bulan Oktober – April dan Musim Kemarau (MK) dari bulan Mei –
September. Pada musim hujan, curah hujan bulanan lebih dari 150 mm/bulan (151 – 511
mm/bln) sedangkan pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm/bln (33 – 90
mm/bln). Suhu udara berkisar antara 22,6oC – 32,1
oC dengan suhu udara rata-rata adalah
28oC. Kelembaban udara tahunan berkisar antara 68%-96% dengan kelembaban rata-rata
77%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan
Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm3.
Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas
masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah
sebagai berikut.
- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha
6.1.2 Penggunaan Lahan
Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas
masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah
sebagai berikut:
1. Tanah ladang : 20,42% atau 28.386,37 Ha
2. Pemukiman penduduk : 11,70% atau 16.254,76 Ha
3. Hutan : 2,99% atau 4.153,21 Ha
4. Sawah : 21,62% atau 30.045,55 Ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 43,28% atau 60.146,27 Ha
Sementara itu rencana pola ruang bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan
kawasan budidaya, dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut.
1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut :
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri
1) Kawasan Hutan Lindung;
2) Kawasan Karst.
b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :
1) Kawasan sempadan pantai;
2) Kawasan sempadan sungai;
3) Kawasan sekitar mata air;
4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
1) Kawasan Cagar Alam;
2) Kawasan Cagar Budaya.
d. Kawasan Rawan Bencana Alam
1) Kawasan rawan gempa bumi;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
255
2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
3) Kawasan gelombang pasang tsunami;
4) Kawasan rawan banjir.
e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas :
1) Kawasan ruang terbuka hijau;
2) Kawasan terumbu karang.
2. Kawasan Budidaya, terdiri atas :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. Kawasan peruntukan pertanian;
d. Kawasan peruntukan perikanan;
e. Kawasan peruntukan pertambangan;
f. Kawasan peruntukan industri;
g. Kawasan peruntukan pariwisata;
h. Kawasan peruntukan permukiman;
i. Kawasan peruntukan lainnya.
6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Pacitan maka wilayah yang memiliki potensi
untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut.
1. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pacitan dengan luas 13.033 ha (9,38%)
dari luas wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi pertanian dengan pengairan
menggunakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non
PU, dan tadah hujan (Tabel.T-II.2). Kawasan peruntukan pertanian yang
menggunakan irigasi teknis berlokasi di Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung,
Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, dan Ngadirojo. Kawasan peruntukan
pertanian yang menggunakan irigasi setengah teknis berlokasi di Kecamatan
Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo,
Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan pertanian yang
menggunakan irigasi sederhana berlokasi di Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan,
Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.
Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi desa/non PU berlokasi di
Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan
Sudimoro. Kawasan yang menggunakan sawah tadah hujan berlokasi di Kecamatan
Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo,
Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Sesuai dengan Undang-
Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
ditetapkan mengenai lahan pertanian berkelanjutan dengan kriteria:
a. Lahan beririgasi;
b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/atau;
c. Lahan tidak beririgasi.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
256
Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan
perencanaan yang dilakukan pada:
a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan
c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:
a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan
b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam dan di luar kawasan pertanian
pangan berkelanjutan
c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan
pertanian pangan berkelanjutan
Tabel 213 Luas Kawasan Pertanian
No Kecamatan
Luas Lahan Pertanian
Irigasi
Teknis
Irigasi
Setengah
teknis
Irigasi
Sederhana
Irigasi Desa
/non PU
Tadah
Hujan Lainnya
1 Donorojo - 8 - - 83 54
2 Punung 105 55 32 - 562 -
3 Pringkuku - 57 95 11 319 -
4 Pacitan 94 243 190 15 664 -
5 Kebonagung 155 251 - 787 575 -
6 Arjosari 246 303 86 - 240 -
7 Tegalombo 137 187 165 - 728 -
8 Nawangan 223 294 315 - 848 251
9 Bandar - 460 642 34 277 264
10 Tulakan 157 102 325 15 828 353
11 Ngadirojo 291 165 175 30 75 -
12 Sudimoro - 97 140 15 210 -
TOTAL 1.408 2.222 2.165 907 5.409 922
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
Kawasan peruntukan pertanian tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu budidaya
tanaman pangan, holtikultura, buah-buahan, dan bio farmaka; budidaya peruntukan
peternakan; dan peruntukan perkebunan.
1) Kawasan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Buah-buahan, dan Bio Farmaka
Kawasan budidaya tanaman pangan dan holtikultura dikelompokkan menjadi
kelompok palawija, kelompok hortikultura/sayuran, kelompok pertanian padi sawah,
kelompok buah-buahan, dan kelompok bio farmaka. Kawasan pengembangan palawija
berada di lahan dataran rendah dengan kemiringan < 15%. Sedangkan kawasan
pengembangan tanaman sayuran berada di lahan dataran tinggi dengan kemiringan
<15% dan berhawa sejuk. Kawasan budidaya pertanian padi sawah berada di dataran
datar sampai berombak, yang memilki sumber air mencukupi. Kelompok buah-buahan
dan bio farmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan.
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman pangan dan Holtikultura, Buah-
buahan, dan Bio Farmaka adalah:
a) Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo yang merupakan kawasan agropolitan,
diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian,
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
257
jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing,
mangga, pisang, salak, sukun, jahe gajah dan janggelan (bio farmaka).
b) Kecamatan Ngadirojo, Sudimoro diunggulkan untuk pengembangan tanaman
melinjo, durian, dukuh, pepaya, jeruk jambu biji, rambutan, sawo, nanas, manggis,
nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak dan sukun;
c) Kecamatan Pacitan diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo.
d) Kecamatan Punung, Donorojo, Pringkuku diunggulkan untuk pengembangan
tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo,
manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak dan sukun.
e) Kecamatan Kebonagung, Arjosari, Tulakan diunggulkan untuk pengembangan
tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo,
manggis, nangka,alpukat, sirsak, belimbing.
2) Kawasan Peruntukan Peternakan
Kawasan peruntukan peternakan menyebar pada seluruh wilayah di Kabupaten
Pacitan. Kawasan peruntukan peternakan dikelompokkan menjadi dua kawasan
pengembangan, yaitu kawasan pengembangan ternak kerbau dan kawasan
pengembangan ternak sapi, kambing, dan domba.
Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan ternak kerbau adalah di lahan
dataran rendah, topografi datar 0-8%, dekat sumber air dan banyak sumber hijauan
pakan ternak. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah beberapa desa di
Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Punung dan Kecamatan
Pringkuku.
Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan peternakan sapi, kambing, dan
domba adalah di lahan kering, hawanya tidak terlalu panas, banyak sumber hijauan
pakan ternak dan bukan daerah endemis antrax.
3) Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan menyebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten
Pacitan. Kawasan ini menempati lereng bergelombang hingga agak berbukit. Lokasi
pengembangan kawasan perkebunan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten
Pacitan. Komoditi perkebunan yang ada dan sangat prospektif untuk dikembangkan
dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:
a) Tanaman semusim: kapas,
b) Tanaman tahunan: kelapa, panili, cengkeh, kopi, kakao.
Lokasi pengembangan kawasan perkebunan:
a) Kapas: Donorojo, Punung
b) Kelapa, getah pinus: Bandar, Ngadirojo
c) Kelapa: Pacitan, Punung, Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Sudimoro, Arjosari
d) Cengkeh: Kebonagung, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, Bandar, Ngadirojo,
Sudimoro
e) Kopi: Kebonagung, Nawangan, Bandar, Ngadirojo
f) Kakao: Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo
2. Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya tambak dan kolam. Lokasi
Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau terletak di pesisir pantai dan bukan ekosistem
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
258
hutan bakau. Sedangkan lokasi Kawasan Budidaya Air Tawar terletak pada daerah
yang mempunyai potensi air yang cukup untuk usaha budidaya, tekstur tanah halus,
dan kualitas air baik. Kawasan peruntukan perikanan berlokasi di sebagian wilayah
Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Arjosari, Pringkuku,
Tegalombo, Nawangan dan Bandar. Potensi pengembangan budidaya perikanan
tambak juga terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Pacitan yang termasuk ke dalam
kawasan sempadan pantai yang termasuk ke dalam daerah rawan tsunami.
3. Kawasan Peruntukan Industri
Industri yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah industri yang
mendukung kegiatan pertanian (terutama di kawasan agropolitan), pariwisata,
perikanan, pertambangan dan industri rumah tangga. Lokasi yang diperbolehkan untuk
dibangun sebagai kawasan peruntukan industri adalah daerah yang memiliki
kemiringan lereng sekitar 0-8% dari kecamatan-kecamatan berikut ini:
1) Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, dengan salah satu industri yang prospektif
dikembangkan adalah industri produksi sale pisang dan batik tulis.
2) Kecamatan Donorojo dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan
adalah industri produksi sale pisang, produksi batu aji/batu mulia, industri gula
merah, dan pengolahan hasil tambang.
3) Kecamatan Punung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan
adalah industri produksi sale pisang, produksi mainan anak yang terbuat dari kayu
jati, dan pengolahan hasil tambang.
4) Kecamatan Kebonagung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan
adalah industri produksi sale pisang, produksi keramik/gerabah seni dan industri
gula merah.
5) Kecamatan Pacitan dan Ngadirojo dengan industri yang prospektif dikembangkan
adalah industri produksi sale pisang, batik tulis, dan industri pengolahan ikan.
6) Kecamatan Nawangan dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan
adalah industri pendukung hasil pertanian dan produksi sale pisang serta produksi
anyaman bambu.
7) Kecamatan Arjosari dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan
adalah industri pendukung hasil pertaniandan pengolahan hasil tambang.
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kabupaten Pacitan merupakan kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata
sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun
Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Kawasan yang
berpotensi wisata tersebut seperti obyek wisata pantai, goa, sejarah dan arkeologis,
budaya dan obyek wisata pemandian.
Rencana perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan
adalah:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan difokuskan pada pertama
penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai bagi pengembangan
pariwisata di masing-masing kawasan wisata. Fokus kedua penguatan kapasitas
masyarakat sebagai tuan rumah di destinasi wisata dan pelestarian sumber daya
wisata dan lingkungan di daya tarik wisata.
2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
259
Pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Pacitan, fokus pada
pengembangan media promosi yang dipergunakan, baik secara elektronik (IT)
ataupun non elektronik dan pengembangan citra kepariwisataan Pacitan sebagai
destinasi wisata yang unik, aman, nyaman.
3) Pengembangan Industri Pariwisata
Pengembangan industri pariwisata Kabupaten Pacitan fokus pada pengembangan
kemitraan antar para pelaku industri wisata dalam rangka menunjang destinasi
Pacitan.
4) Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
Pengembangan kelembagaan pariwisata Kabupaten Pacitan fokus pada
pengembangan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten
Pacitan.
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah kawasan wisata
alam. Kawasan wisata alam terdiri atas daya tarik wisata goa, wisata air, dan wisata
pantai. Wisata goa yang menjadi andalan di Kabupaten Pacitan adalah Goa Gong
dan Goa Tabuhan di Kecamatan Punung. Wisata air yang menjadi daya tarik di
Kabupaten Pacitan adalah wisata pemandian air hangat “Tirto Husodo” di
Kecamatan Arjosari. Wisata pantai yang menjadi ikon Kabupaten Pacitan adalah
Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo, Pantai Srau dan Pantai Watukarung di
Kecamatan Pringkuku, Pantai Buyutan di Kecamatan Donorojo, Pantai Taman di
Kecamatan Ngadirojo, dan Pantai Pancer Door di Kecamatan Pacitan.
5. Kawasan Peruntukan Permukiman
Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Pacitan memiliki
kecenderungan berkembang secara linier, diantaranya permukinan di sepanjang jalur
kolektor primer. Permukiman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu permukiman
perdesaan dan permukiman perkotaan. Permukiman perkotaan merupakan
permukiman yang sebagian besar kegiatannya bukan pertanian dan ini terletak di
Kecamatan Pacitan. Selain itu juga diperkirakan adanya desa-desa yang akan tumbuh
pesat akibat adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yaitu desa-desa di
Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan
Ngadirojo yang dilalui oleh JLS.
6. Potensi Sosial Budaya
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pacitan sebagian besar diwarnai
oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara
tradisional seperti Tetaken, Labuh Laut, Ceprotan, Mantu Kucing, Baritan, Pethik
Pari, Tangkepan, Entas-entas, Sutononggo, Adu Kelapa dan Kirab Pusaka Hari Jadi
Kabupaten Pacitan. Seni Tradisional seperti Rontek, Kethek Ogleng, Wayang Beber,
Jaranan Pegon, dan Senthewere. Peninggalan budaya di Kabupaten Pacitan seperti
Makam Setroketipo, Makam Kanjeng Jimat, Makam Buwono Keling, Makam Syeh
Brubuh, Museum Geopark, dan Laboratorim Prasejarah di Kecamatan Punung.
Berkenaan dengan hal di atas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau
melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala
dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan
yang perlu diperhatikan.
6.1.4 Kondisi Demografi
Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah
penduduk di Kabupaten Pacitan selama 4 tahun terakhir yang disajikan sebagaimana tabel
berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
260
Tabel 214 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenias Kelamin 2014-2017
Usia
(Tahun)
2014 2015 2016 2017
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
0-4 18.487 17.568 36.055 18.140 19.292 35.432 18.949 17.954 36.903 18.986 17.982 36.968
5-9 19.214 18.155 37.369 19.041 17.985 37.026 19.510 18.430 37.940 19.548 28.457 38.005
10-14 21.351 20.099 41.450 21.136 19.898 41.034 21.800 20.490 42.290 21.843 20.522 42.365
0-14 59.052 55.822 114.874 58.317 57.175 113.492 60.259 56.874 117.133 60.377 56.961 117.338
% 22,02 19,84 20,91 21,69 20,13 20,79 22.60 26.74 24.43 22,35 20,11 21,20
15-19 20.111 18.003 38.114 20.036 17.887 37.923 20.272 18.223 38.495 20.312 18.251 38.563
20-24 17.051 17.357 34.408 17.066 17.299 34.365 17.153 17.521 34.674 17.183 17.548 34.731
25-29 16.003 16.865 32.868 15.873 16.689 32.562 16.315 17.263 33.578 16.345 17.288 33.633
30-34 15.416 16.777 32.193 15.172 16.488 31.660 15.745 17.109 32.854 15.775 17.135 32.910
35-39 18.837 20.829 39.666 18.646 20.702 39.348 19.207 21.131 40.338 19.245 21.164 40.409
40-44 21.173 22.390 43.563 21.028 22.233 43.261 21.441 22.681 44.122 21.484 22.723 44.207
45-49 21.268 22.547 43.815 21.387 22.664 44.051 21.263 22.542 43.805 21.309 22.585 43.894
50-54 19.058 21.145 40.203 19.329 21.602 40.931 15.973 20.829 39.802 19.016 20.873 39.889
55-59 17.548 17.696 35.244 17.960 18.339 36.299 17.228 17.107 34.335 17.271 17.143 34.414
60-64 13.746 14.291 28.055 14.356 14.954 24.310 13.250 13.897 27.147 13.285 13.928 27.213
15-64 180.211 187.900 368.129 180.853 188.857 364.710 177.847 118.303 366.150 181.225 188.638 369.863
% 67,20 66,80 67,00 67,26 66,48 66,80 66.70 55.62 76.39 67,07 66,61 66,84
65 ke
atas 28.902 37.576 66.478 29.726 38.058 67.784 28.510 37.514 66.024 28.590 37.597 66.187
% 10,78 13,36 12,10 11,05 13,40 12,41 10.69 17.63 13.77 10,58 13,28 11,96
Jumlah 268.165 281.298 549.481 268.896 284.090 545.986 266.616 212.691 479.307 270.192 283.196 553.388
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
Berdasarkan data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan 2018, jumlah
penduduk pertengahan tahun 2014 mencapai 549.481 jiwa dan pada tahun 2017 mencapai
553.388 jiwa atau mencatat rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2016-2017 sekitar
0,20%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi
penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya cenderung turun, dari 67% dari total
penduduk pada tahun 2014 menjadi 66,84% pada tahun 2017, sedangkan pada penduduk
kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung meningkat dari 20,91%
dari total penduduk pada tahun 2014 menjadi sekitar 21,20% pada tahun 2017. Struktur
penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.
Gambar 7 Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2017
Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2017
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
261
Piramida penduduk stasioner tersebut bermakna jumlah penduduk pada tiap kelompok
umur di Kabupaten Pacitan hampir sama. Hal ini juga menunjukkan tingkat kelahiran dan
kematian penduduk relatif rendah sebagai bukti berhasilnya program kesehatan dan
pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan peduduk tipe stasioner
cenderung konstan atau tetap, sebagaimana terdapat di negara-negara maju. Jumlah
penduduk paling tinggi terdapat pada kelompok umur 45-49 tahun yang merupakan usia
produktif. Adapun distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Pacitan, dapat
dilihat pada tabel T.II.6 sebagai berikut.
Tabel 215 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017
No Kecamatan Jumlah Penduduk
Total Laki-Laki Perempuan
1 Donorojo 16.396 18.140 34.536
2 Punung 15.932 17.501 33.433
3 Pringkuku 14.274 15.715 29.989
4 Pacitan 39.258 41.349 80.607
5 Kebonagung 20.384 21.620 42.004
6 Arjosari 19.136 20.175 39.311
7 Nawangan 22.271 23.241 45.512
8 Bandar 21.393 21.687 43.080
9 Tegalombo 24.398 25.202 49.600
10 Tulakan 38.580 39.374 77.954
11 Ngadirojo 22.785 23.660 46.445
12 Sudimoro 15.385 15.532 30.917
Kab.Pacitan 270.192 283.196 553.388
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada
penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15
tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan
kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang
dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap
oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
Disisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai
bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga,
sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan
kesehatan fisik (cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut
lapangan usaha pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 216 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017
Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Pertanian 228.860 66,28 201.770 57,69 n/a n/a 196.345 56,21
Pertambangan dan
Penggalian 1.561 0,45 4.389 1,25 n/a n/a 1.476 0,42
Industri 30.112 8,72 45.490 13,01 n/a n/a 33.781 9,67
Listrik, Gas dan Air bersih 419 0,12 421 0,12 n/a n/a 677 0,19
Konstruksi 16.742 4,85 13.793 3,94 n/a n/a 33.029 9,46
Perdagangan, Hotel dan
Restoran 34.474 9,98 44.837 12,82 n/a n/a 40.853 11,70
Angkutan dan Tele-
komunikasi 5.459 1,58 4.711 1,35 n/a n/a 3.705 1,06
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
262
Bank, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 3.255 0,94 2.871 0,82 n/a n/a 5.473 1,57
Jasa-jasa 24.388 7,06 31.477 9,00 n/a n/a 33.941 9,72
Jumlah 345.270 100 349.759 100 n/a n/a 349.280 100
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian adalah yang terbesar, lebih
dari separuh penduduk yang bekerja bertumpu pada sektor ini. Jika dibandingkan dengan
lapangan usaha atau sektor ekonomi lain (seperti sektor Industri, Perdagangan dan Jasa-
jasa), sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini.
Gambar 8 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui
pada tabel berikut.
Tabel 217 Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018
No Tingkat Pendidikan Tahun
2014 2015 2016* 2017 2018
1 Tidak/ Belum Sekolah, Tidak/
BelumTamat SD/ MI 115.329 95.809 n/a 144.627 141.351
(%) 24,28 16,58 n/a 24,84 23,90
2 Tamat SD/ MI 174.421 44.395 n/a 225.109 230.594
(%) 36,72 7,68 n/a 38,66 38,99
3 SLTP (SMP/ MTs) 100.465 232.601 n/a 112.714 114.942
(%) 21,15 40,26 n/a 19,36 19,44
4 SLTA (SMU/ SMK/ MA) 64.059 110.015 n/a 78.528 82.083
(%) 13,49 19,04 n/a 13,49 13,88
5 D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/PT) 20.678 79.773 n/a 21.297 22.420
(%) 4,35 6,44 n/a 3,66 3,79
Jumlah 474.952 562.593 n/a 582.275 591.390
(%) 100 100 n/a 100 100
Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan
kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
263
pemerintah pusat yang dilimpahkan kedaerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas
pembantuan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemerintah
Kabupaten Pacitan memiliki struktur organisasi pemerintah daerah sebagai berikut.
1. Bupati Pacitan;
2. Sekretaris Daerah Pacitan;
3. Wakil Bupati Pacitan;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
6. Asisten Administrasi Umum;
7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;
8. Bagian Hukum;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
10. Bagian Perekonomian;
11. Bagian Pembangunan;
12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Bagian Umum;
14. Bagian Organisasi;
15. Bagian Hubungan Masyarakat;
15. Dinas Pendidikan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Rumah Sakit UmumDaerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);
18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Dinas Sosial;
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
22. Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Dinas Perhubungan;
25. Dinas Lingkungan Hidup;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak;
28. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
264
32. Dinas Komunikasi dan Informatika;
33. Dinas Perpustakaan ;
34. Dinas Pangan;
35. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
36. Dinas Pertanian;
37. Dinas Perikanan;
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Sekretariat Daerah;
40. Sekretariat DPRD;
41. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
42. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
43. Inspektorat;
44. Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah;
45. Badan Pendapatan Daerah;
46. Kecamatan Donorojo;
47. Kecamatan Punung;
48. Kecamatan Pringkuku;
49. Kecamatan Pacitan;
50. Kecamatan Kebonagung;
51. Kecamatan Arjosari;
52. Kecamatan Nawangan;
53. Kecamatan Bandar;
54. Kecamatan Tegalombo;
55. Kecamatan Tulakan;
56. Kecamatan Ngadirojo;
57. Kecamatan Sudimoro;
58. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
59. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
60. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:
1. Dua (2) Sekretariat, yaitu:
a) Sekretariat Daerah;
b) Sekretariat DPRD;
2. Satu (1) Inspektorat:
a) Inspektorat
3. Enam (6) Badan, yaitu:
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
265
b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d) Badan Pendapatan Daerah;
e) Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Dua Puluh (20) Dinas, yaitu:
a) Dinas Pendidikan;
b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
c) Dinas Kesehatan;
d) Dinas Sosial;
e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak;
f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h) Satuan Polisi Pamong Praja
i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
j) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
o) Dinas Perhubungan;
p) Dinas Lingkungan Hidup;
q) Dinas Pangan;
r) Dinas Perikanan;
s) Dinas Pertanian;
t) Dinas Perpustakaan.
5. Satu (1) Lembaga Lain, yaitu:
a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dua Belas (12) Kecamatan, yaitu:
a) Kecamatan Pacitan;
b) Kecamatan Kebonagung;
c) Kecamatan Pringkuku;
d) Kecamatan Punung;
e) Kecamatan Donorojo;
f) Kecamatan Tulakan;
g) Kecamatan Ngadirojo;
h) Kecamatan Sudimoro;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
266
i) Kecamatan Arjosari;
j) Kecamatan Tegalombo;
k) Kecamatan Nawangan;
l) Kecamatan Bandar.
7. Satu (1) RSUD
a) RSUD dr. Darsono
Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan
melakukan langkah-langkah antara lain:
1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Pengelolaan Kawasan Khusus;
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk
sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019.
Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2018 adalah perkara tanah
lokasi pembangunan Pasar Tulakan (Tanah Pekarangan seluas ± sekitar 1.225 M2, dengan
Sertipikat Hak Milik No: 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak: J Tasman) antara Pemerintah
Kabupaten Pacitan dengan Pemilik Sertifikat tanah tersebut. Terhadap perkara tersebut prosesnya
melalui 2 (dua) jalur pengadilan, yaitu:
6.3.1 Pengadilan Perdata
1. Perkara Perdata Nomor 4/Pdt/2017/PN.Pct yang didaftarkan pada tanggal
16 Juni 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan;
2. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam perkara ini sebagai tergugat;
3. Sebagai penggugat adalah Joko Prabanto d.k.k. (pemegang sertifikat atas tanah);
4. Terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pacitan, Pemerintah
Kabupaten Pacitan diputus Kalah;
5. Atas Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan sudah diputus, Pemerintah
Kabupaten Pacitan diputus KALAH;
6. Atas putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya, Pemerintah Kabupaten Pacitan
mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan telah mendapatkan Putusan Kasasi
Nomor 434 K/Pdt/2019 tanggal 28 Maret 2019, Pemerintah Kabupaten Pacitan
diputus kalah.
6.3.2 Pengadilan Tata Usaha Negara
1. Perkara Nomor 03/ G/2018/ PTUN.Sby;
2. Penggugat dalam perkara ini adalah Pedagang, sedangkan Pemerintah Kabupaten
Pacitan sebagai penggugat intervensi;
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
267
3. Tergugat dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
4. Objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Bungur yang diterbitkan pada
tanggal 27-12-1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27-12-1967 seluas 1225
m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi ) atas nama J. TASMAN, yang
terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
5. Terhadap perkara TUN tersebut telah diputus ditingkat I oleh Pengadilan Tata Usaha
Surabaya, dengan putusan Pemerintah Kabupaten Pacitan KALAH;
6. Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya tersebut, Pemerintah Kabupaten
Pacitan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Tinggi Usaha, dan sudah diputus
Pemerintah Kabupaten Pacitan KALAH;
7. Atas putusan Pengadilan Tata Tinggi Usaha tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan
tidak mengajukan Kasasi, sehingga untuk perkara TUN sekarang sudah berkekuatan
hukum tetap (incracht).
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019
268
VII PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja
yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan
percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.
Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah
Kabupaten Pacitan Tahun 2019 telah dapat dipenuhi, meskipun recana tersebut belum sepenuhnya
tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan selama ini
akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan
berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan
kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan
Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak
menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada
periode berikutnya. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerinth Kabupaten
Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 ini
disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pacitan pada umumnya.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
565.854.550.311,24 231.483.010.582,94 328.412.071.880,66 1.125.749.632.774,84 547.333.757.289,00 204.801.612.772,30 311.421.890.523,52 1.063.557.260.584,82 -62.192.372.190,02 -5,52
1.01 Pendidikan 468.425.737.328,54 46.809.805.431,00 76.557.241.544,00 591.792.784.303,54 455.218.391.602,00 45.794.266.819,00 73.577.931.139,00 574.590.589.560,00 -17.202.194.743,54 -2,91
1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan 468.425.737.328,54 46.809.805.431,00 76.557.241.544,00 591.792.784.303,54 455.218.391.602,00 45.794.266.819,00 73.577.931.139,00 574.590.589.560,00 -17.202.194.743,54 -2,91
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.225.000,00 6.047.455.000,00 0 6.611.680.000,00 559.635.000,00 5.693.700.744,00 0 6.253.335.744,00 -358.344.256,00 -5,42
1.01.1.01.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
534.400.000,00 5.877.280.000,00 0 6.411.680.000,00 529.810.000,00 5.528.175.444,00 0 6.057.985.444,00 -353.694.556,00 -5,52
1.01.1.01.01.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 9.150.000,00 25.850.000,00 0 35.000.000,00 9.150.000,00 25.497.450,00 0 34.647.450,00 -352.550,00 -1,01
1.01.1.01.01.01.21 Pengelolaan Administrasi Aset 20.675.000,00 144.325.000,00 0 165.000.000,00 20.675.000,00 140.027.850,00 0 160.702.850,00 -4.297.150,00 -2,6
1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
725.000,00 3.910.000,00 1.402.865.000,00 1.407.500.000,00 725.000,00 3.643.090,00 1.358.299.100,00 1.362.667.190,00 -44.832.810,00 -3,19
1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 475.000,00 0 307.025.000,00 307.500.000,00 475.000,00 0 293.884.600,00 294.359.600,00 -13.140.400,00 -4,27
1.01.1.01.01.02.10 Pengadaan Mebeleur 250.000,00 3.910.000,00 95.840.000,00 100.000.000,00 250.000,00 3.643.090,00 95.200.000,00 99.093.090,00 -906.910,00 -0,91
1.01.1.01.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0 0 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0 0 969.214.500,00 969.214.500,00 -30.785.500,00 -3,08
1.01.1.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.200.000,00 39.800.000,00 0 45.000.000,00 5.200.000,00 39.743.250,00 0 44.943.250,00 -56.750,00 -0,13
1.01.1.01.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
5.200.000,00 39.800.000,00 0 45.000.000,00 5.200.000,00 39.743.250,00 0 44.943.250,00 -56.750,00 -0,13
1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 39.375.000,00 4.676.352.500,00 510.935.000,00 5.226.662.500,00 34.650.000,00 4.625.662.350,00 507.376.750,00 5.167.689.100,00 -58.973.400,00 -1,13
1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 32.700.000,00 467.275.000,00 0 499.975.000,00 29.150.000,00 461.486.650,00 0 490.636.650,00 -9.338.350,00 -1,87
1.01.1.01.01.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
3.050.000,00 90.837.500,00 0 93.887.500,00 3.050.000,00 89.845.800,00 0 92.895.800,00 -991.700,00 -1,06
1.01.1.01.01.15.68 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 2.450.000,00 23.350.000,00 0 25.800.000,00 2.450.000,00 22.369.750,00 0 24.819.750,00 -980.250,00 -3,8
1.01.1.01.01.15.69 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
(DAK)
0 134.400.000,00 27.600.000,00 162.000.000,00 0 108.945.750,00 27.146.000,00 136.091.750,00 -25.908.250,00 -16
1.01.1.01.01.15.70 Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD 1.175.000,00 3.960.490.000,00 483.335.000,00 4.445.000.000,00 0 3.943.014.400,00 480.230.750,00 4.423.245.150,00 -21.754.850,00 -0,49
1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
6.673.705.000,00 32.263.144.131,00 72.446.298.544,00 111.383.147.675,00 6.576.093.250,00 31.745.201.206,00 69.517.497.744,00 107.838.792.200,00 -3.544.355.475,00 -3,18
1.01.1.01.01.16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 5.200.000,00 625.300.000,00 0 630.500.000,00 3.800.000,00 610.212.000,00 0 614.012.000,00 -16.488.000,00 -2,62
1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa 3.450.000,00 121.088.300,00 0 124.538.300,00 3.450.000,00 117.290.800,00 0 120.740.800,00 -3.797.500,00 -3,05
Jenis Belanja
Jumlah
Lampiran 1
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.01.1.01.01.16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 3.430.000,00 35.170.000,00 0 38.600.000,00 3.430.000,00 28.397.000,00 0 31.827.000,00 -6.773.000,00 -17,6
1.01.1.01.01.16.79 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dan
Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (Fls2N) SD
Dan SMP
3.425.000,00 213.743.000,00 0 217.168.000,00 3.425.000,00 193.678.200,00 0 197.103.200,00 -20.064.800,00 -9,24
1.01.1.01.01.16.80 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Madrasah
Diniyah (BK)
13.450.000,00 86.550.000,00 0 100.000.000,00 13.450.000,00 86.550.000,00 0 100.000.000,00 0 0
1.01.1.01.01.16.81 Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK) 0 0 31.267.843.000,00 31.267.843.000,00 0 0 30.704.973.006,00 30.704.973.006,00 -562.869.994,00 -1,8
1.01.1.01.01.16.82 Olympiade MIPA SD/SMP 7.700.000,00 119.176.000,00 0 126.876.000,00 3.850.000,00 105.026.000,00 0 108.876.000,00 -18.000.000,00 -14,2
1.01.1.01.01.16.85 Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah 21.400.000,00 616.543.000,00 0 637.943.000,00 10.250.000,00 606.970.631,00 0 617.220.631,00 -20.722.369,00 -3,25
1.01.1.01.01.16.87 Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP 2.595.000,00 29.205.000,00 0 31.800.000,00 2.595.000,00 27.992.400,00 0 30.587.400,00 -1.212.600,00 -3,81
1.01.1.01.01.16.88 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan
Dasar
6.571.180.000,00 28.674.851.431,00 15.516.490.544,00 50.762.521.975,00 6.495.218.250,00 28.237.768.785,00 13.501.225.114,00 48.234.212.149,00 -2.528.309.826,00 -4,98
1.01.1.01.01.16.89 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Dasar 37.575.000,00 285.622.400,00 0 323.197.400,00 32.500.000,00 282.136.800,00 0 314.636.800,00 -8.560.600,00 -2,65
1.01.1.01.01.16.90 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Dasar
4.300.000,00 1.455.895.000,00 25.661.965.000,00 27.122.160.000,00 4.125.000,00 1.449.178.590,00 25.311.299.624,00 26.764.603.214,00 -357.556.786,00 -1,32
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 146.400.000,00 679.760.000,00 2.197.143.000,00 3.023.303.000,00 113.450.000,00 656.859.914,00 2.194.757.545,00 2.965.067.459,00 -58.235.541,00 -1,93
1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan 1.750.000,00 38.250.000,00 0 40.000.000,00 0 35.750.000,00 0 35.750.000,00 -4.250.000,00 -10,6
1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 8.700.000,00 72.300.000,00 0 81.000.000,00 6.850.000,00 71.926.000,00 0 78.776.000,00 -2.224.000,00 -2,75
1.01.1.01.01.18.12 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 10.400.000,00 194.900.000,00 0 205.300.000,00 6.200.000,00 179.068.514,00 0 185.268.514,00 -20.031.486,00 -9,76
1.01.1.01.01.18.14 Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (
HAI )
0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 9.990.000,00 0 9.990.000,00 -10.000,00 -0,1
1.01.1.01.01.18.16 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 22.800.000,00 128.200.000,00 0 151.000.000,00 10.850.000,00 124.379.400,00 0 135.229.400,00 -15.770.600,00 -10,4
1.01.1.01.01.18.22 Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal 70.850.000,00 27.550.000,00 20.000.000,00 118.400.000,00 67.000.000,00 27.550.000,00 19.866.600,00 114.416.600,00 -3.983.400,00 -3,36
1.01.1.01.01.18.24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Non Formal (DAK)
21.300.000,00 8.700.000,00 2.177.143.000,00 2.207.143.000,00 17.400.000,00 8.631.000,00 2.174.890.945,00 2.200.921.945,00 -6.221.055,00 -0,28
1.01.1.01.01.18.25 Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan (DAK)
10.600.000,00 199.860.000,00 0 210.460.000,00 5.150.000,00 199.565.000,00 0 204.715.000,00 -5.745.000,00 -2,73
1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
147.770.000,00 1.582.460.000,00 0 1.730.230.000,00 145.650.000,00 1.512.734.765,00 0 1.658.384.765,00 -71.845.235,00 -4,15
1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 12.900.000,00 428.364.800,00 0 441.264.800,00 12.900.000,00 393.699.800,00 0 406.599.800,00 -34.665.000,00 -7,86
1.01.1.01.01.20.03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi
Standar Kompetensi
62.120.000,00 480.515.200,00 0 542.635.200,00 60.000.000,00 480.329.400,00 0 540.329.400,00 -2.305.800,00 -0,42
1.01.1.01.01.20.04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (kkg) 7.500.000,00 145.100.000,00 0 152.600.000,00 7.500.000,00 142.598.550,00 0 150.098.550,00 -2.501.450,00 -1,64
1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program
Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan
21.900.000,00 314.810.000,00 0 336.710.000,00 21.900.000,00 282.610.700,00 0 304.510.700,00 -32.199.300,00 -9,56
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.01.1.01.01.20.11 Pengembangan Sistem Perencanaan Dan
Pengendalian Program Profesi Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan
43.350.000,00 213.670.000,00 0 257.020.000,00 43.350.000,00 213.496.315,00 0 256.846.315,00 -173.685,00 -0,07
1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 128.685.000,00 1.516.923.800,00 0 1.645.608.800,00 127.339.050,00 1.516.721.500,00 0 1.644.060.550,00 -1.548.250,00 -0,09
1.01.1.01.01.22.06 Pembinaan Komite Sekolah 7.450.000,00 131.200.000,00 0 138.650.000,00 7.450.000,00 131.173.200,00 0 138.623.200,00 -26.800,00 -0,02
1.01.1.01.01.22.07 Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen
Pendidikan
29.775.000,00 632.183.800,00 0 661.958.800,00 29.075.000,00 632.134.800,00 0 661.209.800,00 -749.000,00 -0,11
1.01.1.01.01.22.09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 55.135.000,00 244.865.000,00 0 300.000.000,00 54.489.050,00 244.825.500,00 0 299.314.550,00 -685.450,00 -0,23
1.01.1.01.01.22.10 Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan 8.150.000,00 116.850.000,00 0 125.000.000,00 8.150.000,00 116.812.900,00 0 124.962.900,00 -37.100,00 -0,03
1.01.1.01.01.22.11 Penyusunan Profil Pendidikan 15.350.000,00 154.650.000,00 0 170.000.000,00 15.350.000,00 154.621.500,00 0 169.971.500,00 -28.500,00 -0,02
1.01.1.01.01.22.12 Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin
(BSM)
12.825.000,00 237.175.000,00 0 250.000.000,00 12.825.000,00 237.153.600,00 0 249.978.600,00 -21.400,00 -0,01
1.02 Kesehatan 78.183.803.779,00 165.196.530.691,94 48.267.195.336,66 291.647.529.807,60 73.911.811.015,00 140.700.777.182,30 43.006.804.930,52 257.619.393.127,82 -34.028.136.679,78 -11,7
1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 51.908.891.281,00 76.184.032.691,94 20.974.418.336,66 149.067.342.309,60 48.708.719.495,00 60.528.051.335,54 17.480.269.287,52 126.717.040.118,06 -22.350.302.191,54 -15
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.820.000,00 916.855.000,00 0 1.161.675.000,00 232.584.000,00 889.529.807,00 0 1.122.113.807,00 -39.561.193,00 -3,41
1.02.1.02.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
225.200.000,00 847.800.000,00 0 1.073.000.000,00 212.979.000,00 820.747.107,00 0 1.033.726.107,00 -39.273.893,00 -3,66
1.02.1.02.01.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 19.620.000,00 69.055.000,00 0 88.675.000,00 19.605.000,00 68.782.700,00 0 88.387.700,00 -287.300,00 -0,32
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.125.000,00 210.200.000,00 2.853.000.000,00 3.066.325.000,00 2.325.000,00 207.120.350,00 2.697.387.379,00 2.906.832.729,00 -159.492.271,00 -5,2
1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0 0 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0 0 2.595.715.379,00 2.595.715.379,00 -154.284.621,00 -5,61
1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.600.000,00 11.725.000,00 103.000.000,00 116.325.000,00 1.600.000,00 11.623.250,00 101.672.000,00 114.895.250,00 -1.429.750,00 -1,23
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.275.000,00 73.725.000,00 0 75.000.000,00 475.000,00 72.700.000,00 0 73.175.000,00 -1.825.000,00 -2,43
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
250.000,00 124.750.000,00 0 125.000.000,00 250.000,00 122.797.100,00 0 123.047.100,00 -1.952.900,00 -1,56
1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.750.000,00 23.250.000,00 0 50.000.000,00 26.510.000,00 23.082.400,00 0 49.592.400,00 -407.600,00 -0,82
1.02.1.02.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
26.750.000,00 23.250.000,00 0 50.000.000,00 26.510.000,00 23.082.400,00 0 49.592.400,00 -407.600,00 -0,82
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 60.215.000,00 2.999.349.204,00 740.000.000,00 3.799.564.204,00 47.430.000,00 2.984.318.317,00 121.316.000,00 3.153.064.317,00 -646.499.887,00 -17
1.02.1.02.01.15.08 Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang
Farmasi Kabupaten
19.320.000,00 245.680.000,00 25.000.000,00 290.000.000,00 19.130.000,00 239.505.140,00 25.000.000,00 283.635.140,00 -6.364.860,00 -2,19
1.02.1.02.01.15.09 Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis
Pakai) di Kab/Kota
33.960.000,00 2.745.604.204,00 0 2.779.564.204,00 27.200.000,00 2.743.193.177,00 0 2.770.393.177,00 -9.171.027,00 -0,33
1.02.1.02.01.15.10 Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau
Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
Kab/Kota
6.935.000,00 8.065.000,00 715.000.000,00 730.000.000,00 1.100.000,00 1.620.000,00 96.316.000,00 99.036.000,00 -630.964.000,00 -86,4
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.527.255.000,00 58.468.403.616,94 6.754.150.204,66 66.749.808.821,60 1.436.108.662,00 44.308.855.884,54 5.095.418.303,52 50.840.382.850,06 -15.909.425.971,54 -23,8
1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 49.220.000,00 605.580.000,00 0 654.800.000,00 48.075.000,00 601.962.671,00 0 650.037.671,00 -4.762.329,00 -0,73
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
400.000,00 149.600.000,00 0 150.000.000,00 400.000,00 149.506.225,00 0 149.906.225,00 -93.775,00 -0,06
1.02.1.02.01.16.15 Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas 345.685.000,00 8.485.878.600,00 0 8.831.563.600,00 339.286.662,00 8.070.016.841,00 0 8.409.303.503,00 -422.260.097,00 -4,78
1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Daerah
5.150.000,00 79.580.000,00 15.270.000,00 100.000.000,00 5.150.000,00 78.999.090,00 14.933.900,00 99.082.990,00 -917.010,00 -0,92
1.02.1.02.01.16.20 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan masyarakat
77.800.000,00 22.200.000,00 0 100.000.000,00 65.950.000,00 21.436.783,00 0 87.386.783,00 -12.613.217,00 -12,6
1.02.1.02.01.16.21 Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN 235.550.000,00 19.812.999.677,94 6.738.880.204,66 26.787.429.882,60 173.072.000,00 16.940.056.374,54 5.080.484.403,52 22.193.612.778,06 -4.593.817.104,54 -17,2
1.02.1.02.01.16.24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK) 813.450.000,00 18.370.262.000,00 0 19.183.712.000,00 804.175.000,00 15.734.209.300,00 0 16.538.384.300,00 -2.645.327.700,00 -13,8
1.02.1.02.01.16.27 Jaminan Kesehatan Nasional 0 8.155.807.339,00 0 8.155.807.339,00 0 901.738.000,00 0 901.738.000,00 -7.254.069.339,00 -88,9
1.02.1.02.01.16.29 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah dan /atau Pembayaran Iuran Kesehatan
bagi Pekerja yang Terkena PHK
0 2.786.496.000,00 0 2.786.496.000,00 0 1.810.930.600,00 0 1.810.930.600,00 -975.565.400,00 -35
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
57.400.000,00 2.061.964.000,00 0 2.119.364.000,00 49.950.000,00 1.998.136.325,00 0 2.048.086.325,00 -71.277.675,00 -3,36
1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 725.000,00 244.275.000,00 0 245.000.000,00 725.000,00 233.232.575,00 0 233.957.575,00 -11.042.425,00 -4,51
1.02.1.02.01.19.06 Peningkatan promosi dan pemberdayaan
masyarakat
32.825.000,00 1.559.775.000,00 0 1.592.600.000,00 28.875.000,00 1.545.375.000,00 0 1.574.250.000,00 -18.350.000,00 -1,15
1.02.1.02.01.19.07 Pengembangan Desa Siaga 550.000,00 35.185.000,00 0 35.735.000,00 550.000,00 17.815.000,00 0 18.365.000,00 -17.370.000,00 -48,6
1.02.1.02.01.19.13 Pengembangan Taman Posyandu 400.000,00 124.600.000,00 0 125.000.000,00 400.000,00 113.809.750,00 0 114.209.750,00 -10.790.250,00 -8,63
1.02.1.02.01.19.14 Pendampingan Poskestren 22.900.000,00 98.129.000,00 0 121.029.000,00 19.400.000,00 87.904.000,00 0 107.304.000,00 -13.725.000,00 -11,3
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.980.000,00 549.584.000,00 0 552.564.000,00 1.300.000,00 534.872.640,00 0 536.172.640,00 -16.391.360,00 -2,97
1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
2.330.000,00 53.670.000,00 0 56.000.000,00 650.000,00 52.211.500,00 0 52.861.500,00 -3.138.500,00 -5,6
1.02.1.02.01.20.08 Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil 650.000,00 48.350.000,00 0 49.000.000,00 650.000,00 43.638.500,00 0 44.288.500,00 -4.711.500,00 -9,62
1.02.1.02.01.20.10 Penurunan Stunting 0 447.564.000,00 0 447.564.000,00 0 439.022.640,00 0 439.022.640,00 -8.541.360,00 -1,91
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 69.725.000,00 290.275.000,00 0 360.000.000,00 69.685.000,00 288.595.275,00 0 358.280.275,00 -1.719.725,00 -0,48
1.02.1.02.01.21.05 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 5.700.000,00 89.300.000,00 0 95.000.000,00 5.700.000,00 88.697.360,00 0 94.397.360,00 -602.640,00 -0,63
1.02.1.02.01.21.06 Pengembangan Kabupaten Sehat 39.675.000,00 85.325.000,00 0 125.000.000,00 39.635.000,00 85.017.395,00 0 124.652.395,00 -347.605,00 -0,28
1.02.1.02.01.21.07 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat
24.350.000,00 115.650.000,00 0 140.000.000,00 24.350.000,00 114.880.520,00 0 139.230.520,00 -769.480,00 -0,55
1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
66.340.000,00 3.885.278.871,00 1.187.626.000,00 5.139.244.871,00 66.135.000,00 3.604.538.318,00 1.107.099.385,00 4.777.772.703,00 -361.472.168,00 -7,03
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk 325.000,00 199.675.000,00 0 200.000.000,00 325.000,00 166.357.200,00 0 166.682.200,00 -33.317.800,00 -16,7
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 9.250.000,00 290.750.000,00 0 300.000.000,00 9.165.000,00 286.490.931,00 0 295.655.931,00 -4.344.069,00 -1,45
1.02.1.02.01.22.12 Pemberantasan Penyakit Menular 2.725.000,00 197.275.000,00 0 200.000.000,00 2.725.000,00 196.376.950,00 0 199.101.950,00 -898.050,00 -0,45
1.02.1.02.01.22.22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
2.725.000,00 222.275.000,00 0 225.000.000,00 2.725.000,00 215.361.700,00 0 218.086.700,00 -6.913.300,00 -3,07
1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan
Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif
0 358.500.000,00 0 358.500.000,00 0 326.891.300,00 0 326.891.300,00 -31.608.700,00 -8,82
1.02.1.02.01.22.24 Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai
Pengendalian Penyakit
51.315.000,00 2.616.803.871,00 1.187.626.000,00 3.855.744.871,00 51.195.000,00 2.413.060.237,00 1.107.099.385,00 3.571.354.622,00 -284.390.249,00 -7,38
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 206.235.000,00 4.236.315.000,00 11.500.000,00 4.454.050.000,00 171.230.000,00 3.771.727.003,00 10.906.500,00 3.953.863.503,00 -500.186.497,00 -11,2
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehtan
29.050.000,00 170.950.000,00 0 200.000.000,00 17.220.000,00 153.218.845,00 0 170.438.845,00 -29.561.155,00 -14,8
1.02.1.02.01.23.03 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar
Standar Pelayanan Kesehatan
23.700.000,00 55.300.000,00 0 79.000.000,00 23.700.000,00 54.964.000,00 0 78.664.000,00 -336.000,00 -0,43
1.02.1.02.01.23.07 Pengembangan Standarisasi Puskesmas 48.710.000,00 332.290.000,00 11.500.000,00 392.500.000,00 45.100.000,00 325.267.213,00 10.906.500,00 381.273.713,00 -11.226.287,00 -2,86
1.02.1.02.01.23.10 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi
Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap
Plus
0 824.000.000,00 0 824.000.000,00 0 633.126.197,00 0 633.126.197,00 -190.873.803,00 -23,2
1.02.1.02.01.23.11 Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes 0 1.633.950.000,00 0 1.633.950.000,00 0 1.542.988.931,00 0 1.542.988.931,00 -90.961.069,00 -5,57
1.02.1.02.01.23.12 Peningkatan SDM Kesehatan 102.075.000,00 325.925.000,00 0 428.000.000,00 82.510.000,00 271.970.260,00 0 354.480.260,00 -73.519.740,00 -17,2
1.02.1.02.01.23.13 Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan 2.700.000,00 77.300.000,00 0 80.000.000,00 2.700.000,00 75.882.925,00 0 78.582.925,00 -1.417.075,00 -1,77
1.02.1.02.01.23.14 Akreditasi Puskesmas 0 616.600.000,00 0 616.600.000,00 0 568.008.410,00 0 568.008.410,00 -48.591.590,00 -7,88
1.02.1.02.01.23.15 Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga
Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
0 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0 146.300.222,00 0 146.300.222,00 -53.699.778,00 -26,9
1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
21.345.000,00 10.408.000,00 9.428.142.132,00 9.459.895.132,00 0 1.887.875,00 8.448.141.720,00 8.450.029.595,00 -1.009.865.537,00 -10,7
1.02.1.02.01.25.37 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Puskesmas Non Afirmasi dan Pendukungnya
0 0 4.169.160.000,00 4.169.160.000,00 0 0 3.533.815.441,00 3.533.815.441,00 -635.344.559,00 -15,2
1.02.1.02.01.25.38 Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi 12.955.000,00 10.408.000,00 812.340.000,00 835.703.000,00 0 1.887.875,00 771.846.000,00 773.733.875,00 -61.969.125,00 -7,42
1.02.1.02.01.25.40 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
8.390.000,00 0 4.446.642.132,00 4.455.032.132,00 0 0 4.142.480.279,00 4.142.480.279,00 -312.551.853,00 -7,02
1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Lansia
600.000,00 24.600.000,00 0 25.200.000,00 600.000,00 24.485.400,00 0 25.085.400,00 -114.600,00 -0,45
1.02.1.02.01.30.09 Pelayanan Kesehatan Lansia 600.000,00 24.600.000,00 0 25.200.000,00 600.000,00 24.485.400,00 0 25.085.400,00 -114.600,00 -0,45
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
32.900.000,00 2.507.550.000,00 0 2.540.450.000,00 27.850.000,00 1.890.901.741,00 0 1.918.751.741,00 -621.698.259,00 -24,5
1.02.1.02.01.32.04 Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK 0 2.291.000.000,00 0 2.291.000.000,00 0 1.678.880.566,00 0 1.678.880.566,00 -612.119.434,00 -26,7
1.02.1.02.01.32.05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan
Anak
32.250.000,00 153.800.000,00 0 186.050.000,00 27.200.000,00 149.716.175,00 0 176.916.175,00 -9.133.825,00 -4,91
1.02.1.02.01.32.06 Pembinaan kesehatan anak dan remaja 650.000,00 62.750.000,00 0 63.400.000,00 650.000,00 62.305.000,00 0 62.955.000,00 -445.000,00 -0,7
1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono 26.274.912.498,00 89.012.498.000,00 27.292.777.000,00 142.580.187.498,00 25.203.091.520,00 80.172.725.846,76 25.526.535.643,00 130.902.353.009,76 -11.677.834.488,24 -8,19
1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 2.718.916.000,00 0 2.718.916.000,00 0 2.179.000.000,00 0 2.179.000.000,00 -539.916.000,00 -19,9
1.02.1.02.02.16.25 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 0 2.718.916.000,00 0 2.718.916.000,00 0 2.179.000.000,00 0 2.179.000.000,00 -539.916.000,00 -19,9
1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
42.120.000,00 11.192.000,00 21.852.817.000,00 21.906.129.000,00 11.447.500,00 5.458.900,00 20.376.519.232,00 20.393.425.632,00 -1.512.703.368,00 -6,91
1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah
Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang
Tunggu Dan Lain-lain)
29.250.000,00 4.044.000,00 974.308.000,00 1.007.602.000,00 2.270.000,00 2.700.450,00 800.611.200,00 805.581.650,00 -202.020.350,00 -20,1
1.02.1.02.02.26.32 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit
Kab/Kota
0 0 10.398.527.000,00 10.398.527.000,00 0 0 9.453.482.720,00 9.453.482.720,00 -945.044.280,00 -9,09
1.02.1.02.02.26.38 Pembangunan Gedung Rawat Inap 0 0 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0 0 5.819.543.650,00 5.819.543.650,00 -180.456.350,00 -3,01
1.02.1.02.02.26.40 Pengadaan Alat Kesehatan 4.290.000,00 2.362.000,00 993.348.000,00 1.000.000.000,00 2.620.000,00 730.150,00 991.933.300,00 995.283.450,00 -4.716.550,00 -0,47
1.02.1.02.02.26.41 Penyediaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas
Kesehatan
4.290.000,00 2.392.000,00 1.493.318.000,00 1.500.000.000,00 3.800.000,00 755.650,00 1.488.552.239,00 1.493.107.889,00 -6.892.111,00 -0,46
1.02.1.02.02.26.42 Pengurukan dan Pematangan Lahan 0 0 500.000.000,00 500.000.000,00 0 0 481.199.900,00 481.199.900,00 -18.800.100,00 -3,76
1.02.1.02.02.26.43 Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Sakit 0 0 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0 0 848.190.945,00 848.190.945,00 -151.809.055,00 -15,2
1.02.1.02.02.26.44 Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 4.290.000,00 2.394.000,00 493.316.000,00 500.000.000,00 2.757.500,00 1.272.650,00 493.005.278,00 497.035.428,00 -2.964.572,00 -0,59
1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.300.000,00 232.182.000,00 0 233.482.000,00 800.000,00 171.971.380,00 0 172.771.380,00 -60.710.620,00 -26
1.02.1.02.02.28.05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan
Paramedis
1.300.000,00 232.182.000,00 0 233.482.000,00 800.000,00 171.971.380,00 0 172.771.380,00 -60.710.620,00 -26
1.02.1.02.02.38 Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD 5.500.000.000,00 86.000.000.000,00 3.515.000.000,00 95.015.000.000,00 4.707.851.964,00 77.811.837.916,76 3.237.688.832,00 85.757.378.712,76 -9.257.621.287,24 -9,74
1.02.1.02.02.38.01 Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan 5.500.000.000,00 86.000.000.000,00 3.515.000.000,00 95.015.000.000,00 4.707.851.964,00 77.811.837.916,76 3.237.688.832,00 85.757.378.712,76 -9.257.621.287,24 -9,74
1.02.1.02.02.39 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang
Kesehatan
23.850.000,00 50.208.000,00 1.924.960.000,00 1.999.018.000,00 16.987.500,00 4.457.650,00 1.912.327.579,00 1.933.772.729,00 -65.245.271,00 -3,26
1.02.1.02.02.39.03 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/
Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
23.850.000,00 50.208.000,00 1.924.960.000,00 1.999.018.000,00 16.987.500,00 4.457.650,00 1.912.327.579,00 1.933.772.729,00 -65.245.271,00 -3,26
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.025.242.170,00 7.657.075.000,00 148.312.779.500,00 161.995.096.670,00 5.727.396.238,00 7.277.148.581,00 141.616.716.403,00 154.621.261.222,00 -7.373.835.448,00 -4,55
1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.025.242.170,00 7.657.075.000,00 148.312.779.500,00 161.995.096.670,00 5.727.396.238,00 7.277.148.581,00 141.616.716.403,00 154.621.261.222,00 -7.373.835.448,00 -4,55
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.314.000,00 1.138.768.500,00 0 1.537.082.500,00 383.200.500,00 929.652.086,00 0 1.312.852.586,00 -224.229.914,00 -14,6
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.03.1.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
398.314.000,00 1.138.768.500,00 0 1.537.082.500,00 383.200.500,00 929.652.086,00 0 1.312.852.586,00 -224.229.914,00 -14,6
1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
33.075.000,00 52.107.500,00 15.770.700.000,00 15.855.882.500,00 32.875.000,00 50.816.332,00 14.177.155.139,00 14.260.846.471,00 -1.595.036.029,00 -10,1
1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 30.900.000,00 0 10.985.750.000,00 11.016.650.000,00 30.900.000,00 0 9.610.000.291,00 9.640.900.291,00 -1.375.749.709,00 -12,5
1.03.1.03.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.400.000,00 2.882.500,00 301.900.000,00 306.182.500,00 1.200.000,00 1.817.000,00 291.285.960,00 294.302.960,00 -11.879.540,00 -3,88
1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 775.000,00 49.225.000,00 0 50.000.000,00 775.000,00 48.999.332,00 0 49.774.332,00 -225.668,00 -0,45
1.03.1.03.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0 0 1.978.550.000,00 1.978.550.000,00 0 0 1.860.241.882,00 1.860.241.882,00 -118.308.118,00 -5,98
1.03.1.03.01.02.46 Pembangunan Sarana Gedung Kantor 0 0 2.504.500.000,00 2.504.500.000,00 0 0 2.415.627.006,00 2.415.627.006,00 -88.872.994,00 -3,55
1.03.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45.750.000,00 48.950.000,00 0 94.700.000,00 45.750.000,00 41.900.300,00 0 87.650.300,00 -7.049.700,00 -7,44
1.03.1.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
45.750.000,00 48.950.000,00 0 94.700.000,00 45.750.000,00 41.900.300,00 0 87.650.300,00 -7.049.700,00 -7,44
1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.400.000,00 0 19.659.600.000,00 19.680.000.000,00 20.400.000,00 0 19.066.390.537,00 19.086.790.537,00 -593.209.463,00 -3,01
1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan Jalan 0 0 4.418.600.000,00 4.418.600.000,00 0 0 4.174.236.375,00 4.174.236.375,00 -244.363.625,00 -5,53
1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan 20.400.000,00 0 15.241.000.000,00 15.261.400.000,00 20.400.000,00 0 14.892.154.162,00 14.912.554.162,00 -348.845.838,00 -2,29
1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
50.201.000,00 2.249.119.000,00 1.308.680.000,00 3.608.000.000,00 44.930.000,00 2.230.158.641,00 1.238.697.681,00 3.513.786.322,00 -94.213.678,00 -2,61
1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 0 0 732.625.000,00 732.625.000,00 0 0 722.144.150,00 722.144.150,00 -10.480.850,00 -1,43
1.03.1.03.01.16.05 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 10.200.000,00 449.800.000,00 0 460.000.000,00 5.700.000,00 444.191.075,00 0 449.891.075,00 -10.108.925,00 -2,2
1.03.1.03.01.16.06 Normalisasi saluran drainase 24.468.000,00 1.570.532.000,00 0 1.595.000.000,00 23.816.000,00 1.561.491.815,00 0 1.585.307.815,00 -9.692.185,00 -0,61
1.03.1.03.01.16.07 Operasional penyediaan sarana prasarana
sanitasi
15.533.000,00 228.787.000,00 0 244.320.000,00 15.414.000,00 224.475.751,00 0 239.889.751,00 -4.430.249,00 -1,81
1.03.1.03.01.16.08 Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota 0 0 576.055.000,00 576.055.000,00 0 0 516.553.531,00 516.553.531,00 -59.501.469,00 -10,3
1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
72.160.000,00 1.777.040.000,00 49.677.758.000,00 51.526.958.000,00 65.700.000,00 1.749.273.500,00 47.641.862.412,00 49.456.835.912,00 -2.070.122.088,00 -4,02
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 46.200.000,00 0 26.413.630.000,00 26.459.830.000,00 46.200.000,00 0 25.316.139.259,00 25.362.339.259,00 -1.097.490.741,00 -4,15
1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 0 0 1.354.000.000,00 1.354.000.000,00 0 0 1.194.341.993,00 1.194.341.993,00 -159.658.007,00 -11,8
1.03.1.03.01.18.06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 21.460.000,00 1.678.540.000,00 0 1.700.000.000,00 17.400.000,00 1.655.069.000,00 0 1.672.469.000,00 -27.531.000,00 -1,62
1.03.1.03.01.18.07 Inspeksi Kondisi Jalan 2.250.000,00 55.750.000,00 0 58.000.000,00 1.050.000,00 52.789.000,00 0 53.839.000,00 -4.161.000,00 -7,17
1.03.1.03.01.18.08 Inspeksi Kondisi Jembatan 2.250.000,00 42.750.000,00 0 45.000.000,00 1.050.000,00 41.415.500,00 0 42.465.500,00 -2.534.500,00 -5,63
1.03.1.03.01.18.09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 0 0 21.910.128.000,00 21.910.128.000,00 0 0 21.131.381.160,00 21.131.381.160,00 -778.746.840,00 -3,55
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.03.1.03.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
37.325.000,00 360.330.000,00 1.839.345.000,00 2.237.000.000,00 37.245.000,00 330.894.550,00 1.798.500.000,00 2.166.639.550,00 -70.360.450,00 -3,15
1.03.1.03.01.23.04 Pengadaan Alat-alat Berat 2.700.000,00 7.955.000,00 1.839.345.000,00 1.850.000.000,00 2.700.000,00 950.000,00 1.798.500.000,00 1.802.150.000,00 -47.850.000,00 -2,59
1.03.1.03.01.23.06 Pengadaan Alat-alat Ukur Dan Bahan
Labolatorium Kebinamargaan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Bera 33.925.000,00 216.075.000,00 0 250.000.000,00 33.845.000,00 202.062.150,00 0 235.907.150,00 -14.092.850,00 -5,64
1.03.1.03.01.23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Ukur Dan
Bahan Labolatorium Kebinamargaan
700.000,00 136.300.000,00 0 137.000.000,00 700.000,00 127.882.400,00 0 128.582.400,00 -8.417.600,00 -6,14
1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
34.675.000,00 776.325.000,00 20.177.000.000,00 20.988.000.000,00 30.175.000,00 754.372.835,00 19.270.379.536,00 20.054.927.371,00 -933.072.629,00 -4,45
1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi 6.875.000,00 687.125.000,00 0 694.000.000,00 6.875.000,00 668.270.835,00 0 675.145.835,00 -18.854.165,00 -2,72
1.03.1.03.01.24.22 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi 0 0 6.123.475.000,00 6.123.475.000,00 0 0 5.998.804.500,00 5.998.804.500,00 -124.670.500,00 -2,04
1.03.1.03.01.24.24 Pembangunan Jaringan Irigasi 0 0 2.022.400.000,00 2.022.400.000,00 0 0 1.982.840.500,00 1.982.840.500,00 -39.559.500,00 -1,96
1.03.1.03.01.24.25 Perencanaan Aset Irigasi (PAI) 800.000,00 89.200.000,00 0 90.000.000,00 800.000,00 86.102.000,00 0 86.902.000,00 -3.098.000,00 -3,44
1.03.1.03.01.24.27 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan
Rawa (DAK)
0 0 4.426.915.000,00 4.426.915.000,00 0 0 4.182.634.653,00 4.182.634.653,00 -244.280.347,00 -5,52
1.03.1.03.01.24.28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) 27.000.000,00 0 7.604.210.000,00 7.631.210.000,00 22.500.000,00 0 7.106.099.883,00 7.128.599.883,00 -502.610.117,00 -6,59
1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
11.900.000,00 29.800.000,00 6.434.125.000,00 6.475.825.000,00 11.750.000,00 28.756.000,00 6.101.376.480,00 6.141.882.480,00 -333.942.520,00 -5,16
1.03.1.03.01.26.01 Pembangunan Embung Dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
0 0 941.875.000,00 941.875.000,00 0 0 918.316.608,00 918.316.608,00 -23.558.392,00 -2,5
1.03.1.03.01.26.05 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air
Lainnya
200.000,00 29.800.000,00 0 30.000.000,00 200.000,00 28.756.000,00 0 28.956.000,00 -1.044.000,00 -3,48
1.03.1.03.01.26.08 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan
tanggul sungai
11.700.000,00 0 4.166.950.000,00 4.178.650.000,00 11.550.000,00 0 3.903.530.193,00 3.915.080.193,00 -263.569.807,00 -6,31
1.03.1.03.01.26.09 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air
dan badan-badan sungai
0 0 1.325.300.000,00 1.325.300.000,00 0 0 1.279.529.679,00 1.279.529.679,00 -45.770.321,00 -3,45
1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
0 0 7.184.380.000,00 7.184.380.000,00 0 0 6.748.481.013,00 6.748.481.013,00 -435.898.987,00 -6,07
1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah 0 0 916.911.000,00 916.911.000,00 0 0 910.745.500,00 910.745.500,00 -6.165.500,00 -0,67
1.03.1.03.01.27.10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
perdesaan
0 0 2.509.562.000,00 2.509.562.000,00 0 0 2.500.898.523,00 2.500.898.523,00 -8.663.477,00 -0,35
1.03.1.03.01.27.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan (DAK)
0 0 1.399.888.000,00 1.399.888.000,00 0 0 1.333.445.347,00 1.333.445.347,00 -66.442.653,00 -4,75
1.03.1.03.01.27.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 0 0 2.358.019.000,00 2.358.019.000,00 0 0 2.003.391.643,00 2.003.391.643,00 -354.627.357,00 -15
1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
25.375.000,00 4.625.000,00 520.000.000,00 550.000.000,00 0 4.625.000,00 488.067.248,00 492.692.248,00 -57.307.752,00 -10,4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.03.1.03.01.29.03 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 25.375.000,00 4.625.000,00 0 30.000.000,00 0 4.625.000,00 0 4.625.000,00 -25.375.000,00 -84,6
1.03.1.03.01.29.04 Pembangunan Tugu Batas 0 0 520.000.000,00 520.000.000,00 0 0 488.067.248,00 488.067.248,00 -31.932.752,00 -6,14
1.03.1.03.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan
26.100.000,00 37.500.000,00 25.741.191.500,00 25.804.791.500,00 26.100.000,00 37.469.200,00 25.085.806.357,00 25.149.375.557,00 -655.415.943,00 -2,54
1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan 3.600.000,00 0 25.741.191.500,00 25.744.791.500,00 3.600.000,00 0 25.085.806.357,00 25.089.406.357,00 -655.385.143,00 -2,55
1.03.1.03.01.30.09 Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan
Perdesaan
22.500.000,00 37.500.000,00 0 60.000.000,00 22.500.000,00 37.469.200,00 0 59.969.200,00 -30.800,00 -0,05
1.03.1.03.01.35 Program Perencanaan Tata Ruang 64.360.000,00 721.790.000,00 0 786.150.000,00 63.880.000,00 682.606.038,00 0 746.486.038,00 -39.663.962,00 -5,05
1.03.1.03.01.35.02 Penetapan Kebijakan Tentang Rdtrk, Rtrk, Dan
Rtbl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.35.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tentang Rencana Tata Ruang
1.950.000,00 48.050.000,00 0 50.000.000,00 1.950.000,00 47.803.800,00 0 49.753.800,00 -246.200,00 -0,49
1.03.1.03.01.35.04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 51.060.000,00 498.940.000,00 0 550.000.000,00 50.580.000,00 463.515.238,00 0 514.095.238,00 -35.904.762,00 -6,53
1.03.1.03.01.35.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.35.07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan
Lingkungan
11.350.000,00 174.800.000,00 0 186.150.000,00 11.350.000,00 171.287.000,00 0 182.637.000,00 -3.513.000,00 -1,89
1.03.1.03.01.35.16 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang RDTR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.36 Program Pemanfaatan Ruang 4.150.000,00 121.530.000,00 0 125.680.000,00 750.000,00 100.554.820,00 0 101.304.820,00 -24.375.180,00 -19,4
1.03.1.03.01.36.05 Survey Dan Pemetaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.36.10 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau
(P2KH)
4.150.000,00 121.530.000,00 0 125.680.000,00 750.000,00 100.554.820,00 0 101.304.820,00 -24.375.180,00 -19,4
1.03.1.03.01.37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.500.000,00 339.190.000,00 0 389.690.000,00 50.500.000,00 336.069.279,00 0 386.569.279,00 -3.120.721,00 -0,8
1.03.1.03.01.37.01 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03.1.03.01.37.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 8.000.000,00 206.740.000,00 0 214.740.000,00 8.000.000,00 205.193.950,00 0 213.193.950,00 -1.546.050,00 -0,72
1.03.1.03.01.37.09 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 42.500.000,00 132.450.000,00 0 174.950.000,00 42.500.000,00 130.875.329,00 0 173.375.329,00 -1.574.671,00 -0,9
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.233.251.306,70 2.145.879.460,00 26.327.198.000,00 31.706.328.766,70 2.998.415.203,00 1.852.819.537,00 25.948.303.211,00 30.799.537.951,00 -906.790.815,70 -2,86
1.04.1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3.233.251.306,70 2.145.879.460,00 26.327.198.000,00 31.706.328.766,70 2.998.415.203,00 1.852.819.537,00 25.948.303.211,00 30.799.537.951,00 -906.790.815,70 -2,86
1.04.1.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.314.000,00 372.748.000,00 0 490.062.000,00 115.260.000,00 357.290.729,00 0 472.550.729,00 -17.511.271,00 -3,57
1.04.1.04.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
117.314.000,00 372.748.000,00 0 490.062.000,00 115.260.000,00 357.290.729,00 0 472.550.729,00 -17.511.271,00 -3,57
1.04.1.04.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
650.000,00 65.113.460,00 84.198.000,00 149.961.460,00 400.000,00 64.051.850,00 83.613.400,00 148.065.250,00 -1.896.210,00 -1,26
1.04.1.04.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000,00 15.513.460,00 84.198.000,00 99.961.460,00 250.000,00 14.985.600,00 83.613.400,00 98.849.000,00 -1.112.460,00 -1,11
1.04.1.04.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 400.000,00 49.600.000,00 0 50.000.000,00 150.000,00 49.066.250,00 0 49.216.250,00 -783.750,00 -1,57
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.04.1.04.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.040.000,00 23.606.000,00 0 33.646.000,00 10.024.000,00 23.444.500,00 0 33.468.500,00 -177.500,00 -0,53
1.04.1.04.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
10.040.000,00 23.606.000,00 0 33.646.000,00 10.024.000,00 23.444.500,00 0 33.468.500,00 -177.500,00 -0,53
1.04.1.04.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 150.035.000,00 608.692.500,00 0 758.727.500,00 126.353.000,00 514.173.354,00 0 640.526.354,00 -118.201.146,00 -15,6
1.04.1.04.01.16.01 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan
Perumahan
36.585.000,00 90.998.500,00 0 127.583.500,00 24.828.000,00 81.734.100,00 0 106.562.100,00 -21.021.400,00 -16,5
1.04.1.04.01.16.08 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak
layak huni (RTLH)
68.325.000,00 327.119.000,00 0 395.444.000,00 58.692.000,00 275.416.904,00 0 334.108.904,00 -61.335.096,00 -15,5
1.04.1.04.01.16.09 Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Permukiman (DAK)
45.125.000,00 190.575.000,00 0 235.700.000,00 42.833.000,00 157.022.350,00 0 199.855.350,00 -35.844.650,00 -15,2
1.04.1.04.01.17 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
60.522.000,00 1.075.719.500,00 23.620.000.000,00 24.756.241.500,00 35.097.000,00 893.859.104,00 23.295.191.461,00 24.224.147.565,00 -532.093.935,00 -2,15
1.04.1.04.01.17.07 Pembangunan Jalan Lingkungan 0 0 21.145.000.000,00 21.145.000.000,00 0 0 20.842.022.756,00 20.842.022.756,00 -302.977.244,00 -1,43
1.04.1.04.01.17.08 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 16.350.000,00 961.156.000,00 0 977.506.000,00 10.245.000,00 795.590.400,00 0 805.835.400,00 -171.670.600,00 -17,6
1.04.1.04.01.17.09 Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum 0 0 2.475.000.000,00 2.475.000.000,00 0 0 2.453.168.705,00 2.453.168.705,00 -21.831.295,00 -0,88
1.04.1.04.01.17.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan
Keuangan Desa
18.474.000,00 54.673.500,00 0 73.147.500,00 17.938.000,00 53.549.136,00 0 71.487.136,00 -1.660.364,00 -2,27
1.04.1.04.01.17.12 Operasional Program Kotaku 25.698.000,00 59.890.000,00 0 85.588.000,00 6.914.000,00 44.719.568,00 0 51.633.568,00 -33.954.432,00 -39,7
1.04.1.04.01.18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang
Sarana Prasarana Permukiman
0 0 2.623.000.000,00 2.623.000.000,00 0 0 2.569.498.350,00 2.569.498.350,00 -53.501.650,00 -2,04
1.04.1.04.01.18.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/ Prasarana
Pendukung Pariwisata
0 0 2.623.000.000,00 2.623.000.000,00 0 0 2.569.498.350,00 2.569.498.350,00 -53.501.650,00 -2,04
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
6.842.023.790,00 6.951.830.000,00 28.796.532.500,00 42.590.386.290,00 6.458.019.173,00 6.483.448.744,00 27.122.294.095,00 40.063.762.012,00 -2.526.624.278,00 -5,93
1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 5.106.479.272,00 2.080.857.500,00 126.115.000,00 7.313.451.772,00 4.897.409.813,00 2.048.469.637,00 125.715.000,00 7.071.594.450,00 -241.857.322,00 -3,31
1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.000.500,00 500.670.000,00 82.265.000,00 677.935.500,00 93.538.500,00 487.531.768,00 82.265.000,00 663.335.268,00 -14.600.232,00 -2,15
1.05.1.05.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
95.000.500,00 500.670.000,00 82.265.000,00 677.935.500,00 93.538.500,00 487.531.768,00 82.265.000,00 663.335.268,00 -14.600.232,00 -2,15
1.05.1.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.750.000,00 306.250.000,00 0 310.000.000,00 3.750.000,00 305.484.080,00 0 309.234.080,00 -765.920,00 -0,25
1.05.1.05.01.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 3.750.000,00 306.250.000,00 0 310.000.000,00 3.750.000,00 305.484.080,00 0 309.234.080,00 -765.920,00 -0,25
1.05.1.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18.200.000,00 11.800.000,00 0 30.000.000,00 18.200.000,00 11.798.500,00 0 29.998.500,00 -1.500,00 -0,01
1.05.1.05.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
18.200.000,00 11.800.000,00 0 30.000.000,00 18.200.000,00 11.798.500,00 0 29.998.500,00 -1.500,00 -0,01
1.05.1.05.01.15 Program Peningkatan Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
504.600.000,00 175.960.000,00 0 680.560.000,00 504.600.000,00 173.965.389,00 0 678.565.389,00 -1.994.611,00 -0,29
1.05.1.05.01.15.01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
495.600.000,00 2.960.000,00 0 498.560.000,00 495.600.000,00 2.180.000,00 0 497.780.000,00 -780.000,00 -0,16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.05.1.05.01.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.400.000,00 79.600.000,00 0 82.000.000,00 2.400.000,00 79.600.000,00 0 82.000.000,00 0 0
1.05.1.05.01.15.28 Penertiban perizinan 6.600.000,00 58.400.000,00 0 65.000.000,00 6.600.000,00 57.525.389,00 0 64.125.389,00 -874.611,00 -1,35
1.05.1.05.01.15.35 Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan
Ketertiban
0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 34.660.000,00 0 34.660.000,00 -340.000,00 -0,97
1.05.1.05.01.16 Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban
dan Pencegahan Tindak Kriminal
19.425.000,00 151.075.000,00 0 170.500.000,00 13.850.000,00 149.267.250,00 0 163.117.250,00 -7.382.750,00 -4,33
1.05.1.05.01.16.03 Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda 9.275.000,00 68.725.000,00 0 78.000.000,00 6.000.000,00 68.213.000,00 0 74.213.000,00 -3.787.000,00 -4,86
1.05.1.05.01.16.05 Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan PERDA 6.000.000,00 64.000.000,00 0 70.000.000,00 3.700.000,00 62.906.250,00 0 66.606.250,00 -3.393.750,00 -4,85
1.05.1.05.01.16.06 Pemberdayaan PPNS 4.150.000,00 18.350.000,00 0 22.500.000,00 4.150.000,00 18.148.000,00 0 22.298.000,00 -202.000,00 -0,9
1.05.1.05.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
8.850.000,00 571.638.000,00 0 580.488.000,00 8.650.000,00 558.748.850,00 0 567.398.850,00 -13.089.150,00 -2,25
1.05.1.05.01.19.15 Pengamanan Daerah 8.400.000,00 417.088.000,00 0 425.488.000,00 8.400.000,00 405.949.800,00 0 414.349.800,00 -11.138.200,00 -2,62
1.05.1.05.01.19.16 Operasional dan Pembinaan LINMAS 450.000,00 99.550.000,00 0 100.000.000,00 250.000,00 98.301.800,00 0 98.551.800,00 -1.448.200,00 -1,45
1.05.1.05.01.19.17 Operasional dan Pembinaan SAR LINMAS 0 55.000.000,00 0 55.000.000,00 0 54.497.250,00 0 54.497.250,00 -502.750,00 -0,91
1.05.1.05.01.27 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
209.000.000,00 363.464.500,00 43.850.000,00 616.314.500,00 209.000.000,00 361.673.800,00 43.450.000,00 614.123.800,00 -2.190.700,00 -0,36
1.05.1.05.01.27.02 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan PBK 0 59.150.000,00 8.850.000,00 68.000.000,00 0 59.044.000,00 8.800.000,00 67.844.000,00 -156.000,00 -0,23
1.05.1.05.01.27.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pemadam Kebakaran (PMK)
4.100.000,00 259.214.500,00 35.000.000,00 298.314.500,00 4.100.000,00 258.199.800,00 34.650.000,00 296.949.800,00 -1.364.700,00 -0,46
1.05.1.05.01.27.16 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam
Kebakaran (PMK)
204.900.000,00 45.100.000,00 0 250.000.000,00 204.900.000,00 44.430.000,00 0 249.330.000,00 -670.000,00 -0,27
1.05.1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.735.544.518,00 4.870.972.500,00 28.670.417.500,00 35.276.934.518,00 1.560.609.360,00 4.434.979.107,00 26.996.579.095,00 32.992.167.562,00 -2.284.766.956,00 -6,48
1.05.1.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.850.000,00 394.107.500,00 25.417.500,00 468.375.000,00 47.900.000,00 374.044.142,00 24.066.600,00 446.010.742,00 -22.364.258,00 -4,77
1.05.1.05.02.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
48.850.000,00 394.107.500,00 25.417.500,00 468.375.000,00 47.900.000,00 374.044.142,00 24.066.600,00 446.010.742,00 -22.364.258,00 -4,77
1.05.1.05.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 13.600.000,00 0 13.600.000,00 0 12.661.000,00 0 12.661.000,00 -939.000,00 -6,9
1.05.1.05.02.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
0 13.600.000,00 0 13.600.000,00 0 12.661.000,00 0 12.661.000,00 -939.000,00 -6,9
1.05.1.05.02.22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
883.850.000,00 4.463.265.000,00 28.645.000.000,00 33.992.115.000,00 767.300.000,00 4.048.273.965,00 26.972.512.495,00 31.788.086.460,00 -2.204.028.540,00 -6,48
1.05.1.05.02.22.01 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
0 36.700.000,00 0 36.700.000,00 0 34.525.000,00 0 34.525.000,00 -2.175.000,00 -5,93
1.05.1.05.02.22.14 Bantuan rekonstruksi pasca bencana 808.325.000,00 3.705.765.000,00 28.610.000.000,00 33.124.090.000,00 696.550.000,00 3.341.438.700,00 26.937.697.495,00 30.975.686.195,00 -2.148.403.805,00 -6,49
1.05.1.05.02.22.23 Peralatan Perlengkapan Penanggulangan
Bencana
0 0 35.000.000,00 35.000.000,00 0 0 34.815.000,00 34.815.000,00 -185.000,00 -0,53
1.05.1.05.02.22.25 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana 0 120.000.000,00 0 120.000.000,00 0 111.754.000,00 0 111.754.000,00 -8.246.000,00 -6,87
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.05.1.05.02.22.26 Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana 13.500.000,00 118.000.000,00 0 131.500.000,00 13.500.000,00 114.165.000,00 0 127.665.000,00 -3.835.000,00 -2,92
1.05.1.05.02.22.27 Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan
Bencana
0 102.800.000,00 0 102.800.000,00 0 101.695.000,00 0 101.695.000,00 -1.105.000,00 -1,07
1.05.1.05.02.22.28 Fasilitasi Forum PRB 0 66.800.000,00 0 66.800.000,00 0 63.615.765,00 0 63.615.765,00 -3.184.235,00 -4,77
1.05.1.05.02.22.30 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
(JITU PASNA)
0 62.300.000,00 0 62.300.000,00 0 57.805.000,00 0 57.805.000,00 -4.495.000,00 -7,22
1.05.1.05.02.22.31 Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan
Pasca Bencana
4.425.000,00 37.900.000,00 0 42.325.000,00 0 28.373.500,00 0 28.373.500,00 -13.951.500,00 -33
1.05.1.05.02.22.32 Penanganan Masalah Bencana Alam 0 168.980.000,00 0 168.980.000,00 0 151.177.000,00 0 151.177.000,00 -17.803.000,00 -10,5
1.05.1.05.02.22.33 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 57.600.000,00 44.020.000,00 0 101.620.000,00 57.250.000,00 43.725.000,00 0 100.975.000,00 -645.000,00 -0,63
1.06 Sosial 3.144.491.937,00 2.721.890.000,00 151.125.000,00 6.017.506.937,00 3.019.724.058,00 2.693.151.909,00 149.840.745,00 5.862.716.712,00 -154.790.225,00 -2,57
1.06.1.06.01 Dinas Sosial 3.144.491.937,00 2.721.890.000,00 151.125.000,00 6.017.506.937,00 3.019.724.058,00 2.693.151.909,00 149.840.745,00 5.862.716.712,00 -154.790.225,00 -2,57
1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.975.000,00 789.525.000,00 92.500.000,00 967.000.000,00 84.860.000,00 769.886.699,00 92.014.945,00 946.761.644,00 -20.238.356,00 -2,09
1.06.1.06.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
84.975.000,00 789.525.000,00 92.500.000,00 967.000.000,00 84.860.000,00 769.886.699,00 92.014.945,00 946.761.644,00 -20.238.356,00 -2,09
1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15.670.000,00 18.880.000,00 0 34.550.000,00 15.654.000,00 18.879.120,00 0 34.533.120,00 -16.880,00 -0,05
1.06.1.06.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
15.670.000,00 18.880.000,00 0 34.550.000,00 15.654.000,00 18.879.120,00 0 34.533.120,00 -16.880,00 -0,05
1.06.1.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
96.990.000,00 658.010.000,00 0 755.000.000,00 95.640.000,00 655.894.350,00 0 751.534.350,00 -3.465.650,00 -0,46
1.06.1.06.01.15.23 Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 12.510.000,00 320.375.000,00 0 332.885.000,00 12.510.000,00 319.629.200,00 0 332.139.200,00 -745.800,00 -0,22
1.06.1.06.01.15.24 Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian
Bantuan bagi Masyarakat Miskin
84.180.000,00 226.950.000,00 0 311.130.000,00 82.830.000,00 225.921.650,00 0 308.751.650,00 -2.378.350,00 -0,76
1.06.1.06.01.15.25 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan
Kejuangan
0 36.500.000,00 0 36.500.000,00 0 36.173.700,00 0 36.173.700,00 -326.300,00 -0,89
1.06.1.06.01.15.26 Pemberdayaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial
300.000,00 74.185.000,00 0 74.485.000,00 300.000,00 74.169.800,00 0 74.469.800,00 -15.200,00 -0,02
1.06.1.06.01.16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
150.982.000,00 1.045.218.000,00 34.300.000,00 1.230.500.000,00 147.956.000,00 1.039.414.950,00 33.871.700,00 1.221.242.650,00 -9.257.350,00 -0,75
1.06.1.06.01.16.42 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 33.950.000,00 116.050.000,00 0 150.000.000,00 33.950.000,00 115.429.570,00 0 149.379.570,00 -620.430,00 -0,41
1.06.1.06.01.16.43 Fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 44.312.000,00 149.688.000,00 6.000.000,00 200.000.000,00 44.296.000,00 149.266.810,00 5.919.100,00 199.481.910,00 -518.090,00 -0,26
1.06.1.06.01.16.44 Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Anak 15.450.000,00 127.550.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 14.450.000,00 126.258.570,00 6.794.100,00 147.502.670,00 -2.497.330,00 -1,66
1.06.1.06.01.16.47 Penanggulangan Bencana Alam Berbasis
Masyarakat
0 102.000.000,00 0 102.000.000,00 0 101.993.800,00 0 101.993.800,00 -6.200,00 -0,01
1.06.1.06.01.16.48 Penanggulangan dan Penanganan Bencana Sosial 0 64.475.000,00 0 64.475.000,00 0 61.653.660,00 0 61.653.660,00 -2.821.340,00 -4,38
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
1.06.1.06.01.16.49 Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan
Sosial
30.850.000,00 284.375.000,00 3.800.000,00 319.025.000,00 29.200.000,00 283.754.620,00 3.795.000,00 316.749.620,00 -2.275.380,00 -0,71
1.06.1.06.01.16.50 Penguatan Program Keluarga Harapan 26.420.000,00 201.080.000,00 17.500.000,00 245.000.000,00 26.060.000,00 201.057.920,00 17.363.500,00 244.481.420,00 -518.580,00 -0,21
1.06.1.06.01.20 Program Pembinaan eks-Penyandang Penyakit
Sosial (eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
20.318.000,00 100.632.000,00 7.000.000,00 127.950.000,00 20.318.000,00 99.764.965,00 6.794.100,00 126.877.065,00 -1.072.935,00 -0,84
1.06.1.06.01.20.04 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 20.318.000,00 100.632.000,00 7.000.000,00 127.950.000,00 20.318.000,00 99.764.965,00 6.794.100,00 126.877.065,00 -1.072.935,00 -0,84
1.06.1.06.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
13.050.000,00 109.625.000,00 17.325.000,00 140.000.000,00 13.050.000,00 109.311.825,00 17.160.000,00 139.521.825,00 -478.175,00 -0,34
1.06.1.06.01.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku
Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2.325.000,00 31.250.000,00 0 33.575.000,00 2.325.000,00 31.147.550,00 0 33.472.550,00 -102.450,00 -0,31
1.06.1.06.01.21.24 Pengembangan Pelayanan Kesos 2.325.000,00 28.007.000,00 0 30.332.000,00 2.325.000,00 27.899.250,00 0 30.224.250,00 -107.750,00 -0,36
1.06.1.06.01.21.27 Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial 7.925.000,00 26.012.000,00 8.700.000,00 42.637.000,00 7.925.000,00 26.011.325,00 8.635.000,00 42.571.325,00 -65.675,00 -0,15
1.06.1.06.01.21.28 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 475.000,00 24.356.000,00 8.625.000,00 33.456.000,00 475.000,00 24.253.700,00 8.525.000,00 33.253.700,00 -202.300,00 -0,6
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
33.110.745.256,00 44.735.775.600,00 19.980.016.300,00 97.826.537.156,00 30.881.154.830,00 42.459.731.203,00 17.586.177.534,00 90.927.063.567,00 -6.899.473.589,00 -7,05
2.01 Tenaga Kerja 71.500.000,00 1.128.500.000,00 0 1.200.000.000,00 71.500.000,00 1.124.761.000,00 0 1.196.261.000,00 -3.739.000,00 -0,31
2.01.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 71.500.000,00 1.128.500.000,00 0 1.200.000.000,00 71.500.000,00 1.124.761.000,00 0 1.196.261.000,00 -3.739.000,00 -0,31
2.01.2.11.01.15 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas
Tenaga Kerja
9.250.000,00 190.750.000,00 0 200.000.000,00 9.250.000,00 189.705.500,00 0 198.955.500,00 -1.044.500,00 -0,52
2.01.2.11.01.15.15 Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui
Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
0 75.000.000,00 0 75.000.000,00 0 74.705.500,00 0 74.705.500,00 -294.500,00 -0,39
2.01.2.11.01.15.17 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
0 30.000.000,00 0 30.000.000,00 0 29.750.000,00 0 29.750.000,00 -250.000,00 -0,83
2.01.2.11.01.15.18 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 39.500.000,00 0 39.500.000,00 -500.000,00 -1,25
2.01.2.11.01.15.19 Penetapan Upah Minimum Kabupaten 9.250.000,00 45.750.000,00 0 55.000.000,00 9.250.000,00 45.750.000,00 0 55.000.000,00 0 0
2.01.2.11.01.16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Ketenagakerjaan
62.250.000,00 937.750.000,00 0 1.000.000.000,00 62.250.000,00 935.055.500,00 0 997.305.500,00 -2.694.500,00 -0,27
2.01.2.11.01.16.03 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi
Tenaga Kerja dan Masyarakat
0 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0 198.790.000,00 0 198.790.000,00 -1.210.000,00 -0,61
2.01.2.11.01.16.04 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
62.250.000,00 737.750.000,00 0 800.000.000,00 62.250.000,00 736.265.500,00 0 798.515.500,00 -1.484.500,00 -0,19
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
29.420.000,00 650.430.100,00 1.500.000,00 681.350.100,00 29.060.000,00 641.901.196,00 1.499.300,00 672.460.496,00 -8.889.604,00 -1,3
2.02.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
29.420.000,00 650.430.100,00 1.500.000,00 681.350.100,00 29.060.000,00 641.901.196,00 1.499.300,00 672.460.496,00 -8.889.604,00 -1,3
2.02.2.08.01.16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender Dan Anak
9.070.000,00 139.501.000,00 0 148.571.000,00 9.010.000,00 139.492.600,00 0 148.502.600,00 -68.400,00 -0,05
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.02.2.08.01.16.05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender Dan Anak
3.075.000,00 49.183.000,00 0 52.258.000,00 3.075.000,00 49.183.000,00 0 52.258.000,00 0 0
2.02.2.08.01.16.18 Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 1.075.000,00 51.642.000,00 0 52.717.000,00 1.075.000,00 51.633.600,00 0 52.708.600,00 -8.400,00 -0,02
2.02.2.08.01.16.21 Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE) 4.920.000,00 38.676.000,00 0 43.596.000,00 4.860.000,00 38.676.000,00 0 43.536.000,00 -60.000,00 -0,14
2.02.2.08.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan
Perlindungan Perempuan
5.375.000,00 129.865.000,00 1.500.000,00 136.740.000,00 5.375.000,00 125.471.541,00 1.499.300,00 132.345.841,00 -4.394.159,00 -3,21
2.02.2.08.01.17.10 Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak
2.150.000,00 69.533.000,00 1.500.000,00 73.183.000,00 2.150.000,00 65.390.541,00 1.499.300,00 69.039.841,00 -4.143.159,00 -5,66
2.02.2.08.01.17.12 Peningkatan SDM Tim Pokja PPTPPO
(Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang)
1.075.000,00 16.380.000,00 0 17.455.000,00 1.075.000,00 16.130.000,00 0 17.205.000,00 -250.000,00 -1,43
2.02.2.08.01.17.13 Evaluasi, Monitoring dan Tindak Lanjut Kasus
Perempuan dan Anak
0 14.680.000,00 0 14.680.000,00 0 14.679.120,00 0 14.679.120,00 -880 -0,01
2.02.2.08.01.17.14 Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan
dan Anak
2.150.000,00 29.272.000,00 0 31.422.000,00 2.150.000,00 29.271.880,00 0 31.421.880,00 -120 0
2.02.2.08.01.18 Program Peningkatan Peran Serta Dan
Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
14.975.000,00 381.064.100,00 0 396.039.100,00 14.675.000,00 376.937.055,00 0 391.612.055,00 -4.427.045,00 -1,12
2.02.2.08.01.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 13.900.000,00 289.755.000,00 0 303.655.000,00 13.600.000,00 285.763.205,00 0 299.363.205,00 -4.291.795,00 -1,41
2.02.2.08.01.18.09 Bimbingan Ketrampilan dan Managemen Usaha
Bagi Perempuan
1.075.000,00 91.309.100,00 0 92.384.100,00 1.075.000,00 91.173.850,00 0 92.248.850,00 -135.250,00 -0,15
2.03 Pangan 2.297.420.103,00 2.554.294.000,00 87.928.500,00 4.939.642.603,00 2.172.949.146,00 2.478.572.355,00 85.585.600,00 4.737.107.101,00 -202.535.502,00 -4,1
2.03.2.03.01 Dinas Pangan 2.297.420.103,00 2.554.294.000,00 87.928.500,00 4.939.642.603,00 2.172.949.146,00 2.478.572.355,00 85.585.600,00 4.737.107.101,00 -202.535.502,00 -4,1
2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.225.000,00 557.015.000,00 87.928.500,00 756.168.500,00 107.715.000,00 541.459.990,00 85.585.600,00 734.760.590,00 -21.407.910,00 -2,83
2.03.2.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
111.225.000,00 488.695.000,00 87.928.500,00 687.848.500,00 107.715.000,00 474.291.590,00 85.585.600,00 667.592.190,00 -20.256.310,00 -2,94
2.03.2.03.01.01.39 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Ketahanan Pangan
0 68.320.000,00 0 68.320.000,00 0 67.168.400,00 0 67.168.400,00 -1.151.600,00 -1,69
2.03.2.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.350.000,00 39.289.000,00 0 45.639.000,00 6.305.000,00 39.155.800,00 0 45.460.800,00 -178.200,00 -0,39
2.03.2.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
6.350.000,00 39.289.000,00 0 45.639.000,00 6.305.000,00 39.155.800,00 0 45.460.800,00 -178.200,00 -0,39
2.03.2.03.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 55.202.500,00 1.957.990.000,00 0 2.013.192.500,00 53.937.500,00 1.897.956.565,00 0 1.951.894.065,00 -61.298.435,00 -3,04
2.03.2.03.01.15.01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 275.000,00 88.035.000,00 0 88.310.000,00 275.000,00 87.059.200,00 0 87.334.200,00 -975.800,00 -1,1
2.03.2.03.01.15.04 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 11.975.000,00 646.508.000,00 0 658.483.000,00 11.975.000,00 597.982.900,00 0 609.957.900,00 -48.525.100,00 -7,37
2.03.2.03.01.15.05 Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa 275.000,00 111.995.000,00 0 112.270.000,00 275.000,00 111.281.800,00 0 111.556.800,00 -713.200,00 -0,64
2.03.2.03.01.15.06 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 165.000,00 41.205.000,00 0 41.370.000,00 165.000,00 40.866.800,00 0 41.031.800,00 -338.200,00 -0,82
2.03.2.03.01.15.07 Peningkatan Mutu Pangan 300.000,00 86.625.000,00 0 86.925.000,00 300.000,00 86.351.780,00 0 86.651.780,00 -273.220,00 -0,31
2.03.2.03.01.15.08 Peningkatan Keamanan Pangan 4.620.000,00 122.242.000,00 0 126.862.000,00 4.530.000,00 121.669.375,00 0 126.199.375,00 -662.625,00 -0,52
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.03.2.03.01.15.09 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Pokok 420.000,00 22.256.000,00 0 22.676.000,00 420.000,00 22.005.900,00 0 22.425.900,00 -250.100,00 -1,1
2.03.2.03.01.15.10 Pemantauan dan Analisis Rantai Pasokan dan
Pemasaran Pangan
275.000,00 23.653.000,00 0 23.928.000,00 275.000,00 23.606.150,00 0 23.881.150,00 -46.850,00 -0,2
2.03.2.03.01.15.11 Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan
(NBM)
12.220.000,00 21.300.000,00 0 33.520.000,00 12.020.000,00 21.016.000,00 0 33.036.000,00 -484.000,00 -1,44
2.03.2.03.01.15.12 Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan
712.500,00 167.849.000,00 0 168.561.500,00 712.500,00 165.793.300,00 0 166.505.800,00 -2.055.700,00 -1,22
2.03.2.03.01.15.13 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
550.000,00 119.039.000,00 0 119.589.000,00 550.000,00 118.172.000,00 0 118.722.000,00 -867.000,00 -0,72
2.03.2.03.01.15.14 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 240.000,00 21.250.000,00 0 21.490.000,00 240.000,00 20.867.350,00 0 21.107.350,00 -382.650,00 -1,78
2.03.2.03.01.15.18 Analisis Ketahanan Pangan Daerah 10.230.000,00 49.690.000,00 0 59.920.000,00 9.255.000,00 48.875.800,00 0 58.130.800,00 -1.789.200,00 -2,99
2.03.2.03.01.15.19 Optimalisasi Lahan Pekarangan 11.900.000,00 314.094.000,00 0 325.994.000,00 11.900.000,00 311.008.150,00 0 322.908.150,00 -3.085.850,00 -0,95
2.03.2.03.01.15.20 Analisis Distribusi Pangan 220.000,00 36.574.000,00 0 36.794.000,00 220.000,00 36.450.400,00 0 36.670.400,00 -123.600,00 -0,34
2.03.2.03.01.15.22 Penyuluhan Pangan 825.000,00 85.675.000,00 0 86.500.000,00 825.000,00 84.949.660,00 0 85.774.660,00 -725.340,00 -0,84
2.04 Pertanahan 99.744.000,00 370.354.400,00 8.290.935.000,00 8.761.033.400,00 89.496.000,00 339.458.670,00 7.403.905.650,00 7.832.860.320,00 -928.173.080,00 -10,6
2.04.1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
99.744.000,00 370.354.400,00 8.290.935.000,00 8.761.033.400,00 89.496.000,00 339.458.670,00 7.403.905.650,00 7.832.860.320,00 -928.173.080,00 -10,6
2.04.1.04.01.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
99.744.000,00 370.354.400,00 8.290.935.000,00 8.761.033.400,00 89.496.000,00 339.458.670,00 7.403.905.650,00 7.832.860.320,00 -928.173.080,00 -10,6
2.04.1.04.01.16.01 Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan
Dan Pemanfaatan Tanah
41.400.000,00 0 8.290.935.000,00 8.332.335.000,00 36.600.000,00 0 7.403.905.650,00 7.440.505.650,00 -891.829.350,00 -10,7
2.04.1.04.01.16.03 Penyusunan Data Base Pertanahan 22.060.000,00 175.936.400,00 0 197.996.400,00 20.710.000,00 175.178.100,00 0 195.888.100,00 -2.108.300,00 -1,06
2.04.1.04.01.16.04 Penyelesaian Sengketa Pertanahan 10.859.000,00 55.444.000,00 0 66.303.000,00 10.848.000,00 27.571.850,00 0 38.419.850,00 -27.883.150,00 -42,1
2.04.1.04.01.16.05 Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah 18.765.000,00 116.714.000,00 0 135.479.000,00 14.678.000,00 114.718.220,00 0 129.396.220,00 -6.082.780,00 -4,49
2.04.1.04.01.16.06 Sosialisasi dan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah 6.660.000,00 22.260.000,00 0 28.920.000,00 6.660.000,00 21.990.500,00 0 28.650.500,00 -269.500,00 -0,93
2.05 Lingkungan Hidup 5.944.716.473,00 5.318.979.000,00 6.837.979.000,00 18.101.674.473,00 5.653.733.391,00 5.077.139.496,00 5.517.941.828,00 16.248.814.715,00 -1.852.859.758,00 -10,2
2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.944.716.473,00 5.318.979.000,00 6.837.979.000,00 18.101.674.473,00 5.653.733.391,00 5.077.139.496,00 5.517.941.828,00 16.248.814.715,00 -1.852.859.758,00 -10,2
2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.846.000,00 783.559.000,00 131.250.000,00 1.144.655.000,00 222.902.000,00 709.446.056,00 120.395.000,00 1.052.743.056,00 -91.911.944,00 -8,03
2.05.2.05.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
229.846.000,00 783.559.000,00 131.250.000,00 1.144.655.000,00 222.902.000,00 709.446.056,00 120.395.000,00 1.052.743.056,00 -91.911.944,00 -8,03
2.05.2.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.290.000,00 20.710.000,00 0 40.000.000,00 17.288.000,00 17.818.600,00 0 35.106.600,00 -4.893.400,00 -12,2
2.05.2.05.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
19.290.000,00 20.710.000,00 0 40.000.000,00 17.288.000,00 17.818.600,00 0 35.106.600,00 -4.893.400,00 -12,2
2.05.2.05.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
30.450.000,00 2.889.850.000,00 4.895.729.000,00 7.816.029.000,00 28.575.000,00 2.840.819.001,00 3.599.805.281,00 6.469.199.282,00 -1.346.829.718,00 -17,2
2.05.2.05.01.15.02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
0 0 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0 0 2.896.107.413,00 2.896.107.413,00 -853.892.587,00 -22,8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.05.2.05.01.15.04 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
30.450.000,00 2.889.850.000,00 285.700.000,00 3.206.000.000,00 28.575.000,00 2.840.819.001,00 280.736.500,00 3.150.130.501,00 -55.869.499,00 -1,74
2.05.2.05.01.15.13 Pengolahan Sampah (DAK) 0 0 860.029.000,00 860.029.000,00 0 0 422.961.368,00 422.961.368,00 -437.067.632,00 -50,8
2.05.2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup
62.225.000,00 713.775.000,00 36.000.000,00 812.000.000,00 54.800.000,00 659.944.182,00 34.650.000,00 749.394.182,00 -62.605.818,00 -7,71
2.05.2.05.01.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura 29.275.000,00 240.725.000,00 0 270.000.000,00 22.200.000,00 221.297.382,00 0 243.497.382,00 -26.502.618,00 -9,82
2.05.2.05.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 800.000,00 136.200.000,00 0 137.000.000,00 800.000,00 125.564.100,00 0 126.364.100,00 -10.635.900,00 -7,76
2.05.2.05.01.16.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
400.000,00 64.600.000,00 0 65.000.000,00 400.000,00 61.784.100,00 0 62.184.100,00 -2.815.900,00 -4,33
2.05.2.05.01.16.10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/superkasih 400.000,00 79.600.000,00 0 80.000.000,00 400.000,00 72.705.000,00 0 73.105.000,00 -6.895.000,00 -8,62
2.05.2.05.01.16.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
5.750.000,00 143.250.000,00 36.000.000,00 185.000.000,00 5.400.000,00 137.003.800,00 34.650.000,00 177.053.800,00 -7.946.200,00 -4,3
2.05.2.05.01.16.28 Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten
Pacitan
25.600.000,00 49.400.000,00 0 75.000.000,00 25.600.000,00 41.589.800,00 0 67.189.800,00 -7.810.200,00 -10,4
2.05.2.05.01.17 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber
Daya Alam
106.000.000,00 336.000.000,00 0 442.000.000,00 88.975.000,00 306.568.165,00 0 395.543.165,00 -46.456.835,00 -10,5
2.05.2.05.01.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 8.200.000,00 76.800.000,00 0 85.000.000,00 8.200.000,00 71.743.600,00 0 79.943.600,00 -5.056.400,00 -5,95
2.05.2.05.01.17.08 Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda 97.800.000,00 259.200.000,00 0 357.000.000,00 80.775.000,00 234.824.565,00 0 315.599.565,00 -41.400.435,00 -11,6
2.05.2.05.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
18.915.000,00 476.085.000,00 1.775.000.000,00 2.270.000.000,00 16.865.000,00 447.191.492,00 1.763.091.547,00 2.227.148.039,00 -42.851.961,00 -1,89
2.05.2.05.01.24.05 Penataan Rth 0 0 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0 0 1.763.091.547,00 1.763.091.547,00 -11.908.453,00 -0,67
2.05.2.05.01.24.06 Pemeliharaan Rth 18.075.000,00 426.925.000,00 0 445.000.000,00 16.200.000,00 400.025.992,00 0 416.225.992,00 -28.774.008,00 -6,47
2.05.2.05.01.24.11 Pengelolaan Taman Kehati 840.000,00 49.160.000,00 0 50.000.000,00 665.000,00 47.165.500,00 0 47.830.500,00 -2.169.500,00 -4,34
2.05.2.05.01.25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang
Lingkungan Hidup
1.000.000,00 99.000.000,00 0 100.000.000,00 800.000,00 95.352.000,00 0 96.152.000,00 -3.848.000,00 -3,85
2.05.2.05.01.25.02 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup
bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DHBCHT)
1.000.000,00 99.000.000,00 0 100.000.000,00 800.000,00 95.352.000,00 0 96.152.000,00 -3.848.000,00 -3,85
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2.527.338.407,00 2.289.840.000,00 210.190.000,00 5.027.368.407,00 2.392.939.914,00 2.226.084.883,00 206.286.840,00 4.825.311.637,00 -202.056.770,00 -4,02
2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.527.338.407,00 2.289.840.000,00 210.190.000,00 5.027.368.407,00 2.392.939.914,00 2.226.084.883,00 206.286.840,00 4.825.311.637,00 -202.056.770,00 -4,02
2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.100.000,00 602.700.000,00 64.200.000,00 780.000.000,00 106.155.000,00 555.650.588,00 63.437.000,00 725.242.588,00 -54.757.412,00 -7,02
2.06.2.06.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
113.100.000,00 602.700.000,00 64.200.000,00 780.000.000,00 106.155.000,00 555.650.588,00 63.437.000,00 725.242.588,00 -54.757.412,00 -7,02
2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.500.000,00 2.500.000,00 0 25.000.000,00 22.415.000,00 2.500.000,00 0 24.915.000,00 -85.000,00 -0,34
2.06.2.06.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
22.500.000,00 2.500.000,00 0 25.000.000,00 22.415.000,00 2.500.000,00 0 24.915.000,00 -85.000,00 -0,34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.06.2.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 337.170.000,00 1.684.640.000,00 145.990.000,00 2.167.800.000,00 323.315.000,00 1.667.934.295,00 142.849.840,00 2.134.099.135,00 -33.700.865,00 -1,55
2.06.2.06.01.15.07 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses
Masyarakat
3.900.000,00 26.100.000,00 0 30.000.000,00 3.900.000,00 25.934.900,00 0 29.834.900,00 -165.100,00 -0,55
2.06.2.06.01.15.13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
15.920.000,00 59.080.000,00 0 75.000.000,00 15.920.000,00 59.066.600,00 0 74.986.600,00 -13.400,00 -0,02
2.06.2.06.01.15.14 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 7.800.000,00 77.200.000,00 0 85.000.000,00 7.800.000,00 77.119.800,00 0 84.919.800,00 -80.200,00 -0,09
2.06.2.06.01.15.36 Pengadaan Perangkat Cetak KIA 1.150.000,00 1.350.000,00 47.500.000,00 50.000.000,00 1.050.000,00 1.347.700,00 46.999.840,00 49.397.540,00 -602.460,00 -1,2
2.06.2.06.01.15.42 Sosialisasi Pelayanan dan Laporan Pencatatan
Sipil
11.800.000,00 23.200.000,00 0 35.000.000,00 11.800.000,00 22.606.500,00 0 34.406.500,00 -593.500,00 -1,7
2.06.2.06.01.15.46 Penataan dan Pengelolaan Dokumen
Kependudukan
7.500.000,00 62.500.000,00 10.000.000,00 80.000.000,00 5.500.000,00 59.141.010,00 9.460.000,00 74.101.010,00 -5.898.990,00 -7,37
2.06.2.06.01.15.47 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)
0 75.000.000,00 0 75.000.000,00 0 74.910.850,00 0 74.910.850,00 -89.150,00 -0,12
2.06.2.06.01.15.48 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK) 245.350.000,00 522.153.000,00 0 767.503.000,00 234.575.000,00 516.861.571,00 0 751.436.571,00 -16.066.429,00 -2,09
2.06.2.06.01.15.49 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK) 14.650.000,00 672.647.000,00 0 687.297.000,00 14.420.000,00 668.732.865,00 0 683.152.865,00 -4.144.135,00 -0,6
2.06.2.06.01.15.50 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) (DAK)
14.100.000,00 98.900.000,00 0 113.000.000,00 13.350.000,00 96.719.550,00 0 110.069.550,00 -2.930.450,00 -2,59
2.06.2.06.01.15.51 Konsolidasi Data Kependudukan dan Peralatan
SIAK
15.000.000,00 21.510.000,00 88.490.000,00 125.000.000,00 15.000.000,00 21.191.900,00 86.390.000,00 122.581.900,00 -2.418.100,00 -1,93
2.06.2.06.01.15.52 Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggaraan
Pelayanan ADMINDUK
0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 44.301.049,00 0 44.301.049,00 -698.951,00 -1,55
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.790.759.049,00 3.017.350.000,00 56.750.000,00 5.864.859.049,00 2.702.893.714,00 2.981.913.316,00 56.177.000,00 5.740.984.030,00 -123.875.019,00 -2,11
2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.790.759.049,00 3.017.350.000,00 56.750.000,00 5.864.859.049,00 2.702.893.714,00 2.981.913.316,00 56.177.000,00 5.740.984.030,00 -123.875.019,00 -2,11
2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.961.000,00 496.345.600,00 56.750.000,00 623.056.600,00 69.436.000,00 483.349.575,00 56.177.000,00 608.962.575,00 -14.094.025,00 -2,26
2.07.2.07.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
69.961.000,00 496.345.600,00 56.750.000,00 623.056.600,00 69.436.000,00 483.349.575,00 56.177.000,00 608.962.575,00 -14.094.025,00 -2,26
2.07.2.07.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
400.000,00 15.735.000,00 0 16.135.000,00 393.500,00 15.700.500,00 0 16.094.000,00 -41.000,00 -0,25
2.07.2.07.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
400.000,00 15.735.000,00 0 16.135.000,00 393.500,00 15.700.500,00 0 16.094.000,00 -41.000,00 -0,25
2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
43.810.000,00 289.019.000,00 0 332.829.000,00 43.495.000,00 280.202.350,00 0 323.697.350,00 -9.131.650,00 -2,74
2.07.2.07.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
5.450.000,00 71.505.500,00 0 76.955.500,00 5.450.000,00 68.173.020,00 0 73.623.020,00 -3.332.480,00 -4,33
2.07.2.07.01.15.15 Peningkatan Peran Kader Pemberdayaan
Masyarakat
4.555.000,00 48.933.000,00 0 53.488.000,00 4.555.000,00 47.919.160,00 0 52.474.160,00 -1.013.840,00 -1,9
2.07.2.07.01.15.22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pemberdayaan Masyarakat
23.250.000,00 54.145.000,00 0 77.395.000,00 22.975.000,00 53.786.640,00 0 76.761.640,00 -633.360,00 -0,82
2.07.2.07.01.15.23 Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur 5.375.000,00 24.625.000,00 0 30.000.000,00 5.375.000,00 24.317.500,00 0 29.692.500,00 -307.500,00 -1,03
2.07.2.07.01.15.24 Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPM/LPMD)
5.180.000,00 89.810.500,00 0 94.990.500,00 5.140.000,00 86.006.030,00 0 91.146.030,00 -3.844.470,00 -4,05
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
35.080.000,00 358.407.000,00 0 393.487.000,00 35.080.000,00 357.388.800,00 0 392.468.800,00 -1.018.200,00 -0,26
2.07.2.07.01.16.02 Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa 6.570.000,00 50.282.000,00 0 56.852.000,00 6.570.000,00 50.234.600,00 0 56.804.600,00 -47.400,00 -0,08
2.07.2.07.01.16.09 Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Pengembangan
Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan
840.000,00 19.130.000,00 0 19.970.000,00 840.000,00 18.839.800,00 0 19.679.800,00 -290.200,00 -1,45
2.07.2.07.01.16.18 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Perdesaan dan Gelar TTG
1.060.000,00 102.946.000,00 0 104.006.000,00 1.060.000,00 102.643.000,00 0 103.703.000,00 -303.000,00 -0,29
2.07.2.07.01.16.21 Pembinaan Pengembangan Penghidupan
Berkelanjutan (P2B)
160.000,00 17.272.000,00 0 17.432.000,00 160.000,00 17.198.000,00 0 17.358.000,00 -74.000,00 -0,42
2.07.2.07.01.16.22 Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) 4.400.000,00 12.522.000,00 0 16.922.000,00 4.400.000,00 12.453.900,00 0 16.853.900,00 -68.100,00 -0,4
2.07.2.07.01.16.23 Pemberdayaan KRTP dalam Usaha Ekonomi
Produktif
22.050.000,00 156.255.000,00 0 178.305.000,00 22.050.000,00 156.019.500,00 0 178.069.500,00 -235.500,00 -0,13
2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
70.185.000,00 626.728.000,00 0 696.913.000,00 67.685.000,00 625.031.330,00 0 692.716.330,00 -4.196.670,00 -0,6
2.07.2.07.01.17.01 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
56.000.000,00 458.296.000,00 0 514.296.000,00 53.700.000,00 457.594.390,00 0 511.294.390,00 -3.001.610,00 -0,58
2.07.2.07.01.17.22 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
14.185.000,00 168.432.000,00 0 182.617.000,00 13.985.000,00 167.436.940,00 0 181.421.940,00 -1.195.060,00 -0,65
2.07.2.07.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
93.179.000,00 585.814.500,00 0 678.993.500,00 89.159.000,00 584.620.680,00 0 673.779.680,00 -5.213.820,00 -0,77
2.07.2.07.01.18.10 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan
dan Administrasi Desa
8.570.000,00 61.189.000,00 0 69.759.000,00 8.570.000,00 61.072.680,00 0 69.642.680,00 -116.320,00 -0,17
2.07.2.07.01.18.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa
61.850.000,00 116.803.500,00 0 178.653.500,00 58.150.000,00 115.990.600,00 0 174.140.600,00 -4.512.900,00 -2,53
2.07.2.07.01.18.12 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 19.750.000,00 155.110.000,00 0 174.860.000,00 19.750.000,00 155.077.450,00 0 174.827.450,00 -32.550,00 -0,02
2.07.2.07.01.18.13 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
3.009.000,00 252.712.000,00 0 255.721.000,00 2.689.000,00 252.479.950,00 0 255.168.950,00 -552.050,00 -0,22
2.07.2.07.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di
Perdesaan
131.905.000,00 645.300.900,00 0 777.205.900,00 130.275.000,00 635.620.081,00 0 765.895.081,00 -11.310.819,00 -1,46
2.07.2.07.01.19.02 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 131.905.000,00 645.300.900,00 0 777.205.900,00 130.275.000,00 635.620.081,00 0 765.895.081,00 -11.310.819,00 -1,46
2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2.698.000.562,00 7.996.298.900,00 938.400.000,00 11.632.699.462,00 2.556.004.206,00 6.377.284.255,00 856.123.500,00 9.789.411.961,00 -1.843.287.501,00 -15,9
2.08.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.698.000.562,00 7.996.298.900,00 938.400.000,00 11.632.699.462,00 2.556.004.206,00 6.377.284.255,00 856.123.500,00 9.789.411.961,00 -1.843.287.501,00 -15,9
2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.870.000,00 416.432.500,00 7.600.000,00 492.902.500,00 62.567.000,00 400.858.499,00 7.584.500,00 471.009.999,00 -21.892.501,00 -4,44
2.08.2.08.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
68.870.000,00 416.432.500,00 7.600.000,00 492.902.500,00 62.567.000,00 400.858.499,00 7.584.500,00 471.009.999,00 -21.892.501,00 -4,44
2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
525.000,00 76.475.000,00 0 77.000.000,00 250.000,00 75.781.848,00 0 76.031.848,00 -968.152,00 -1,26
2.08.2.08.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 525.000,00 29.475.000,00 0 30.000.000,00 250.000,00 28.942.600,00 0 29.192.600,00 -807.400,00 -2,69
2.08.2.08.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
0 47.000.000,00 0 47.000.000,00 0 46.839.248,00 0 46.839.248,00 -160.752,00 -0,34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.08.2.08.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 15.800.400,00 0 15.800.400,00 0 15.770.025,00 0 15.770.025,00 -30.375,00 -0,19
2.08.2.08.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
0 15.800.400,00 0 15.800.400,00 0 15.770.025,00 0 15.770.025,00 -30.375,00 -0,19
2.08.2.08.01.15 Program Keluarga Berencana 169.386.000,00 3.745.247.500,00 930.800.000,00 4.845.433.500,00 165.245.000,00 2.196.995.983,00 848.539.000,00 3.210.779.983,00 -1.634.653.517,00 -33,7
2.08.2.08.01.15.01 Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi
Bagi Keluarga Miskin
386.000,00 49.614.000,00 0 50.000.000,00 0 49.547.707,00 0 49.547.707,00 -452.293,00 -0,9
2.08.2.08.01.15.02 Pelayanan Kie 0 15.048.000,00 10.000.000,00 25.048.000,00 0 15.003.600,00 10.000.000,00 25.003.600,00 -44.400,00 -0,18
2.08.2.08.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 2.400.000,00 13.463.000,00 0 15.863.000,00 2.400.000,00 13.268.000,00 0 15.668.000,00 -195.000,00 -1,23
2.08.2.08.01.15.07 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan
Program KB (DAK)
26.200.000,00 283.000.000,00 920.800.000,00 1.230.000.000,00 23.645.000,00 273.176.235,00 838.539.000,00 1.135.360.235,00 -94.639.765,00 -7,69
2.08.2.08.01.15.10 Peningkatan Kapasitas Kader Tribina 0 18.515.000,00 0 18.515.000,00 0 18.506.000,00 0 18.506.000,00 -9.000,00 -0,05
2.08.2.08.01.15.11 Bantuan Operasional KB (DAK) 140.400.000,00 3.337.175.000,00 0 3.477.575.000,00 139.200.000,00 1.801.361.941,00 0 1.940.561.941,00 -1.537.013.059,00 -44,2
2.08.2.08.01.15.12 Fasilitasi Kelompok Paguyuban KB Pria 0 16.053.500,00 0 16.053.500,00 0 14.353.500,00 0 14.353.500,00 -1.700.000,00 -10,6
2.08.2.08.01.15.13 Fasilitasi Kampung KB 0 12.379.000,00 0 12.379.000,00 0 11.779.000,00 0 11.779.000,00 -600.000,00 -4,85
2.08.2.08.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0 31.570.000,00 0 31.570.000,00 0 31.506.000,00 0 31.506.000,00 -64.000,00 -0,2
2.08.2.08.01.16.01 Advokasi Dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (krr)
0 9.890.000,00 0 9.890.000,00 0 9.890.000,00 0 9.890.000,00 0 0
2.08.2.08.01.16.02 Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi
Masyarakat
0 21.680.000,00 0 21.680.000,00 0 21.616.000,00 0 21.616.000,00 -64.000,00 -0,3
2.08.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 10.200.000,00 185.873.000,00 0 196.073.000,00 7.500.000,00 132.949.500,00 0 140.449.500,00 -55.623.500,00 -28,4
2.08.2.08.01.17.01 Pelayanan Konseling Kb 0 14.525.000,00 0 14.525.000,00 0 14.025.000,00 0 14.025.000,00 -500.000,00 -3,44
2.08.2.08.01.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Kb 0 110.486.000,00 0 110.486.000,00 0 109.846.000,00 0 109.846.000,00 -640.000,00 -0,58
2.08.2.08.01.17.04 Pelayanan Kb Medis Operasi 10.200.000,00 60.862.000,00 0 71.062.000,00 7.500.000,00 9.078.500,00 0 16.578.500,00 -54.483.500,00 -76,7
2.08.2.08.01.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri
36.300.000,00 3.469.441.500,00 0 3.505.741.500,00 33.900.000,00 3.469.163.400,00 0 3.503.063.400,00 -2.678.100,00 -0,08
2.08.2.08.01.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
Peduli Kb
18.600.000,00 3.332.156.500,00 0 3.350.756.500,00 16.200.000,00 3.332.114.900,00 0 3.348.314.900,00 -2.441.600,00 -0,07
2.08.2.08.01.18.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 0 89.691.000,00 0 89.691.000,00 0 89.543.500,00 0 89.543.500,00 -147.500,00 -0,16
2.08.2.08.01.18.05 Pengelolahan data dan Informasi KB 4.800.000,00 12.603.000,00 0 17.403.000,00 4.800.000,00 12.534.000,00 0 17.334.000,00 -69.000,00 -0,4
2.08.2.08.01.18.15 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelompok BKB,
BKR, BKL, dan UPPKS (Pos Daya)
12.900.000,00 34.991.000,00 0 47.891.000,00 12.900.000,00 34.971.000,00 0 47.871.000,00 -20.000,00 -0,04
2.08.2.08.01.20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi Dan Konseling KRR
0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 0
2.08.2.08.01.20.01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan
Konseling Kkr
0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 0
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.08.2.08.01.23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
0 28.325.000,00 0 28.325.000,00 0 27.125.000,00 0 27.125.000,00 -1.200.000,00 -4,24
2.08.2.08.01.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga Di Kecamatan
0 28.325.000,00 0 28.325.000,00 0 27.125.000,00 0 27.125.000,00 -1.200.000,00 -4,24
2.08.2.08.01.24 Program Pengembangan Model Operasional
BKB Posyandu Paud
0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 0
2.08.2.08.01.24.01 Pengkajian Pengembangan Model Operasional
BKB posyandu-padu
0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 0
2.09 Perhubungan 3.517.629.562,00 7.462.038.200,00 1.565.881.300,00 12.545.549.062,00 3.367.224.588,00 7.448.339.630,00 1.526.848.164,00 12.342.412.382,00 -203.136.680,00 -1,62
2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 3.517.629.562,00 7.462.038.200,00 1.565.881.300,00 12.545.549.062,00 3.367.224.588,00 7.448.339.630,00 1.526.848.164,00 12.342.412.382,00 -203.136.680,00 -1,62
2.09.2.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.556.000,00 533.237.000,00 0 719.793.000,00 184.556.000,00 531.131.181,00 0 715.687.181,00 -4.105.819,00 -0,57
2.09.2.09.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
186.556.000,00 453.237.000,00 0 639.793.000,00 184.556.000,00 451.343.311,00 0 635.899.311,00 -3.893.689,00 -0,61
2.09.2.09.01.01.40 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 80.000.000,00 0 80.000.000,00 0 79.787.870,00 0 79.787.870,00 -212.130,00 -0,27
2.09.2.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 0 0
2.09.2.09.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 0 0
2.09.2.09.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.100.000,00 23.900.000,00 0 37.000.000,00 13.100.000,00 23.676.000,00 0 36.776.000,00 -224.000,00 -0,61
2.09.2.09.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
13.100.000,00 23.900.000,00 0 37.000.000,00 13.100.000,00 23.676.000,00 0 36.776.000,00 -224.000,00 -0,61
2.09.2.09.01.15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
4.200.000,00 5.391.196.200,00 0 5.395.396.200,00 2.700.000,00 5.386.950.951,00 0 5.389.650.951,00 -5.745.249,00 -0,11
2.09.2.09.01.15.11 Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan 1.700.000,00 177.500.000,00 0 179.200.000,00 1.700.000,00 175.218.000,00 0 176.918.000,00 -2.282.000,00 -1,27
2.09.2.09.01.15.12 Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan 2.500.000,00 5.213.696.200,00 0 5.216.196.200,00 1.000.000,00 5.211.732.951,00 0 5.212.732.951,00 -3.463.249,00 -0,07
2.09.2.09.01.16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
1.000.000,00 276.000.000,00 0 277.000.000,00 1.000.000,00 275.397.735,00 0 276.397.735,00 -602.265,00 -0,22
2.09.2.09.01.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 750.000,00 174.250.000,00 0 175.000.000,00 750.000,00 174.011.735,00 0 174.761.735,00 -238.265,00 -0,14
2.09.2.09.01.16.05 Pemeliharaan Traffic Light (APILL) 250.000,00 101.750.000,00 0 102.000.000,00 250.000,00 101.386.000,00 0 101.636.000,00 -364.000,00 -0,36
2.09.2.09.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 83.385.000,00 690.115.000,00 450.000.000,00 1.223.500.000,00 82.835.000,00 687.754.789,00 432.080.000,00 1.202.669.789,00 -20.830.211,00 -1,7
2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat
Menggunakan Angkutan
17.400.000,00 107.600.000,00 0 125.000.000,00 16.900.000,00 107.012.702,00 0 123.912.702,00 -1.087.298,00 -0,87
2.09.2.09.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna
Keselamtan Penumpang
4.600.000,00 366.200.000,00 450.000.000,00 820.800.000,00 4.600.000,00 365.473.026,00 432.080.000,00 802.153.026,00 -18.646.974,00 -2,27
2.09.2.09.01.17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum Di Jalan Raya
38.435.000,00 101.265.000,00 0 139.700.000,00 38.435.000,00 100.938.500,00 0 139.373.500,00 -326.500,00 -0,23
2.09.2.09.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan
Angkutan
0 58.000.000,00 0 58.000.000,00 0 57.614.300,00 0 57.614.300,00 -385.700,00 -0,67
2.09.2.09.01.17.15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan
Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan
Umum Teladan
600.000,00 29.400.000,00 0 30.000.000,00 600.000,00 29.226.261,00 0 29.826.261,00 -173.739,00 -0,58
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.09.2.09.01.17.18 Pengumpulan data base Bidang Perhubungan 22.350.000,00 27.650.000,00 0 50.000.000,00 22.300.000,00 27.490.000,00 0 49.790.000,00 -210.000,00 -0,42
2.09.2.09.01.18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Perhubungan
0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.940.974,00 0 49.940.974,00 -59.026,00 -0,12
2.09.2.09.01.18.05 Koordinasi Dalam Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.940.974,00 0 49.940.974,00 -59.026,00 -0,12
2.09.2.09.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
50.570.000,00 497.590.000,00 1.046.140.000,00 1.594.300.000,00 44.370.000,00 493.488.000,00 1.025.026.864,00 1.562.884.864,00 -31.415.136,00 -1,97
2.09.2.09.01.19.05 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan
Lalu Lintas
1.200.000,00 58.100.000,00 0 59.300.000,00 1.200.000,00 57.984.000,00 0 59.184.000,00 -116.000,00 -0,2
2.09.2.09.01.19.06 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum
(PJU)
2.170.000,00 415.290.000,00 5.040.000,00 422.500.000,00 2.170.000,00 411.461.000,00 5.000.000,00 418.631.000,00 -3.869.000,00 -0,92
2.09.2.09.01.19.07 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 21.200.000,00 9.800.000,00 749.000.000,00 780.000.000,00 15.000.000,00 9.690.600,00 744.762.564,00 769.453.164,00 -10.546.836,00 -1,35
2.09.2.09.01.19.08 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman
Lalu Lintas
26.000.000,00 14.400.000,00 292.100.000,00 332.500.000,00 26.000.000,00 14.352.400,00 275.264.300,00 315.616.700,00 -16.883.300,00 -5,08
2.10 Komunikasi dan Informatika 3.392.691.642,00 3.243.095.000,00 600.980.000,00 7.236.766.642,00 2.816.500.979,00 3.168.761.525,00 581.406.060,00 6.566.668.564,00 -670.098.078,00 -9,26
2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.392.691.642,00 3.243.095.000,00 600.980.000,00 7.236.766.642,00 2.816.500.979,00 3.168.761.525,00 581.406.060,00 6.566.668.564,00 -670.098.078,00 -9,26
2.10.2.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.820.000,00 738.396.000,00 0 821.216.000,00 81.565.000,00 722.789.680,00 0 804.354.680,00 -16.861.320,00 -2,05
2.10.2.10.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
82.820.000,00 738.396.000,00 0 821.216.000,00 81.565.000,00 722.789.680,00 0 804.354.680,00 -16.861.320,00 -2,05
2.10.2.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.500.000,00 0 125.900.000,00 127.400.000,00 1.500.000,00 0 124.643.200,00 126.143.200,00 -1.256.800,00 -0,99
2.10.2.10.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000,00 0 125.900.000,00 127.400.000,00 1.500.000,00 0 124.643.200,00 126.143.200,00 -1.256.800,00 -0,99
2.10.2.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
48.750.000,00 157.635.000,00 0 206.385.000,00 48.730.000,00 156.147.000,00 0 204.877.000,00 -1.508.000,00 -0,73
2.10.2.10.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
48.750.000,00 157.635.000,00 0 206.385.000,00 48.730.000,00 156.147.000,00 0 204.877.000,00 -1.508.000,00 -0,73
2.10.2.10.01.20 Program Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika
531.420.000,00 1.771.915.000,00 443.380.000,00 2.746.715.000,00 429.410.000,00 1.720.162.623,00 425.364.560,00 2.574.937.183,00 -171.777.817,00 -6,25
2.10.2.10.01.20.02 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 501.940.000,00 586.070.000,00 0 1.088.010.000,00 399.935.000,00 577.950.007,00 0 977.885.007,00 -110.124.993,00 -10,1
2.10.2.10.01.20.03 Peningkatan Layanan Akses Teknologi
Informatika
7.160.000,00 182.190.000,00 265.850.000,00 455.200.000,00 7.160.000,00 173.162.978,00 262.812.960,00 443.135.938,00 -12.064.062,00 -2,65
2.10.2.10.01.20.05 Pengembangan e-gov 21.745.000,00 972.155.000,00 177.530.000,00 1.171.430.000,00 21.740.000,00 938.009.638,00 162.551.600,00 1.122.301.238,00 -49.128.762,00 -4,19
2.10.2.10.01.20.06 Fasilitasi Pelayanan Bidang Komunikasi dan
Informatika
575.000,00 31.500.000,00 0 32.075.000,00 575.000,00 31.040.000,00 0 31.615.000,00 -460.000,00 -1,43
2.10.2.10.01.21 Program Penyebarluasan Informasi Publik dan
kerjasama media massa
85.750.000,00 575.149.000,00 31.700.000,00 692.599.000,00 84.396.000,00 569.662.222,00 31.398.300,00 685.456.522,00 -7.142.478,00 -1,03
2.10.2.10.01.21.01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
5.025.000,00 189.374.000,00 0 194.399.000,00 5.025.000,00 188.747.544,00 0 193.772.544,00 -626.456,00 -0,32
2.10.2.10.01.21.02 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat
Penyuluhan Bagi Masyarakat
68.000.000,00 239.928.000,00 3.700.000,00 311.628.000,00 66.691.000,00 238.061.870,00 3.700.000,00 308.452.870,00 -3.175.130,00 -1,02
2.10.2.10.01.21.03 Penyebarluasan Informasi Melalui media cetak
dan elektronik
12.725.000,00 145.847.000,00 28.000.000,00 186.572.000,00 12.680.000,00 142.852.808,00 27.698.300,00 183.231.108,00 -3.340.892,00 -1,79
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.049.592.175,00 1.798.615.000,00 127.210.000,00 4.975.417.175,00 2.933.065.818,00 1.789.112.483,00 126.959.500,00 4.849.137.801,00 -126.279.374,00 -2,54
2.11.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3.049.592.175,00 1.798.615.000,00 127.210.000,00 4.975.417.175,00 2.933.065.818,00 1.789.112.483,00 126.959.500,00 4.849.137.801,00 -126.279.374,00 -2,54
2.11.2.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.580.000,00 537.900.000,00 0 600.480.000,00 62.030.000,00 533.515.697,00 0 595.545.697,00 -4.934.303,00 -0,82
2.11.2.11.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
62.580.000,00 537.900.000,00 0 600.480.000,00 62.030.000,00 533.515.697,00 0 595.545.697,00 -4.934.303,00 -0,82
2.11.2.11.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 95.000.000,00 95.000.000,00 0 0 94.750.500,00 94.750.500,00 -249.500,00 -0,26
2.11.2.11.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 95.000.000,00 95.000.000,00 0 0 94.750.500,00 94.750.500,00 -249.500,00 -0,26
2.11.2.11.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.400.000,00 19.700.000,00 0 25.100.000,00 5.400.000,00 19.678.240,00 0 25.078.240,00 -21.760,00 -0,09
2.11.2.11.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
5.400.000,00 19.700.000,00 0 25.100.000,00 5.400.000,00 19.678.240,00 0 25.078.240,00 -21.760,00 -0,09
2.11.2.11.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang
Kondusif
4.250.000,00 51.250.000,00 0 55.500.000,00 4.250.000,00 51.150.000,00 0 55.400.000,00 -100.000,00 -0,18
2.11.2.11.01.15.12 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 4.250.000,00 51.250.000,00 0 55.500.000,00 4.250.000,00 51.150.000,00 0 55.400.000,00 -100.000,00 -0,18
2.11.2.11.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
17.645.000,00 413.795.000,00 32.210.000,00 463.650.000,00 17.645.000,00 411.353.750,00 32.209.000,00 461.207.750,00 -2.442.250,00 -0,53
2.11.2.11.01.16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 7.145.000,00 146.855.000,00 0 154.000.000,00 7.145.000,00 144.838.000,00 0 151.983.000,00 -2.017.000,00 -1,31
2.11.2.11.01.16.11 Pameran Produk Unggulan 3.800.000,00 65.850.000,00 0 69.650.000,00 3.800.000,00 65.772.000,00 0 69.572.000,00 -78.000,00 -0,11
2.11.2.11.01.16.12 Pemanfatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM
dan Koperasi sebagai Penunjang Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT)
6.700.000,00 201.090.000,00 32.210.000,00 240.000.000,00 6.700.000,00 200.743.750,00 32.209.000,00 239.652.750,00 -347.250,00 -0,14
2.11.2.11.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro
104.950.000,00 596.870.000,00 0 701.820.000,00 87.050.000,00 594.515.240,00 0 681.565.240,00 -20.254.760,00 -2,89
2.11.2.11.01.17.12 Fasilitasi Dana Bergulir 36.525.000,00 102.295.000,00 0 138.820.000,00 33.225.000,00 101.495.390,00 0 134.720.390,00 -4.099.610,00 -2,95
2.11.2.11.01.17.16 Perluasan Akses Permodalan 12.925.000,00 60.075.000,00 0 73.000.000,00 11.325.000,00 59.364.900,00 0 70.689.900,00 -2.310.100,00 -3,16
2.11.2.11.01.17.17 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM 55.500.000,00 434.500.000,00 0 490.000.000,00 42.500.000,00 433.654.950,00 0 476.154.950,00 -13.845.050,00 -2,83
2.11.2.11.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
19.350.000,00 179.100.000,00 0 198.450.000,00 19.350.000,00 178.899.556,00 0 198.249.556,00 -200.444,00 -0,1
2.11.2.11.01.18.04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman
Perkoperasian
700.000,00 23.100.000,00 0 23.800.000,00 700.000,00 23.100.000,00 0 23.800.000,00 0 0
2.11.2.11.01.18.10 Pembinaan kelembagaan koperasi 12.600.000,00 76.000.000,00 0 88.600.000,00 12.600.000,00 76.000.000,00 0 88.600.000,00 0 0
2.11.2.11.01.18.11 Diklat Teknis Perkoperasian 3.100.000,00 52.950.000,00 0 56.050.000,00 3.100.000,00 52.749.556,00 0 55.849.556,00 -200.444,00 -0,36
2.11.2.11.01.18.12 Penilaian Kesehatan KSP/USP 2.950.000,00 27.050.000,00 0 30.000.000,00 2.950.000,00 27.050.000,00 0 30.000.000,00 0 0
2.12 Penanaman Modal 3.595.183.479,00 1.004.966.000,00 119.350.000,00 4.719.499.479,00 3.169.046.062,00 988.831.774,00 116.983.600,00 4.274.861.436,00 -444.638.043,00 -9,42
2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3.595.183.479,00 1.004.966.000,00 119.350.000,00 4.719.499.479,00 3.169.046.062,00 988.831.774,00 116.983.600,00 4.274.861.436,00 -444.638.043,00 -9,42
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.12.2.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.725.000,00 486.107.000,00 119.350.000,00 701.182.000,00 95.725.000,00 475.445.219,00 116.983.600,00 688.153.819,00 -13.028.181,00 -1,86
2.12.2.12.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
95.725.000,00 486.107.000,00 119.350.000,00 701.182.000,00 95.725.000,00 475.445.219,00 116.983.600,00 688.153.819,00 -13.028.181,00 -1,86
2.12.2.12.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.400.000,00 16.600.000,00 0 45.000.000,00 28.400.000,00 16.599.555,00 0 44.999.555,00 -445 0
2.12.2.12.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
28.400.000,00 16.600.000,00 0 45.000.000,00 28.400.000,00 16.599.555,00 0 44.999.555,00 -445 0
2.12.2.12.01.15 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama
Investasi
55.490.000,00 207.288.000,00 0 262.778.000,00 55.490.000,00 207.138.000,00 0 262.628.000,00 -150.000,00 -0,06
2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan
Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
46.390.000,00 68.673.000,00 0 115.063.000,00 46.390.000,00 68.541.200,00 0 114.931.200,00 -131.800,00 -0,11
2.12.2.12.01.15.10 Penyelenggaraanpameran Investasi 9.100.000,00 138.615.000,00 0 147.715.000,00 9.100.000,00 138.596.800,00 0 147.696.800,00 -18.200,00 -0,01
2.12.2.12.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan
Realisasi Investasi
80.715.000,00 294.971.000,00 0 375.686.000,00 80.715.000,00 289.649.000,00 0 370.364.000,00 -5.322.000,00 -1,42
2.12.2.12.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan
Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
125.000,00 26.600.000,00 0 26.725.000,00 125.000,00 26.600.000,00 0 26.725.000,00 0 0
2.12.2.12.01.16.10 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
6.200.000,00 22.031.000,00 0 28.231.000,00 6.200.000,00 22.030.500,00 0 28.230.500,00 -500 0
2.12.2.12.01.16.11 Penatalaksanaan Penyelenggaraan PTSP 46.940.000,00 130.980.000,00 0 177.920.000,00 46.940.000,00 128.878.500,00 0 175.818.500,00 -2.101.500,00 -1,18
2.12.2.12.01.16.12 Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan 0 92.810.000,00 0 92.810.000,00 0 89.590.000,00 0 89.590.000,00 -3.220.000,00 -3,47
2.12.2.12.01.16.13 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
Non Perizinan yang Terintegrasi
27.450.000,00 22.550.000,00 0 50.000.000,00 27.450.000,00 22.550.000,00 0 50.000.000,00 0 0
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 76.462.500,00 1.125.876.500,00 381.255.000,00 1.583.594.000,00 65.230.000,00 1.114.708.620,00 380.170.092,00 1.560.108.712,00 -23.485.288,00 -1,48
2.13.3.02.01 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 76.462.500,00 1.125.876.500,00 381.255.000,00 1.583.594.000,00 65.230.000,00 1.114.708.620,00 380.170.092,00 1.560.108.712,00 -23.485.288,00 -1,48
2.13.3.02.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 42.845.000,00 539.025.000,00 0 581.870.000,00 39.625.000,00 535.304.238,00 0 574.929.238,00 -6.940.762,00 -1,19
2.13.3.02.01.16.11 Pembinaan Kepemudaan 42.845.000,00 539.025.000,00 0 581.870.000,00 39.625.000,00 535.304.238,00 0 574.929.238,00 -6.940.762,00 -1,19
2.13.3.02.01.20 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan
Olahraga
33.617.500,00 586.851.500,00 381.255.000,00 1.001.724.000,00 25.605.000,00 579.404.382,00 380.170.092,00 985.179.474,00 -16.544.526,00 -1,65
2.13.3.02.01.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat
Daerah
10.250.000,00 242.534.500,00 0 252.784.500,00 5.745.000,00 241.059.600,00 0 246.804.600,00 -5.979.900,00 -2,37
2.13.3.02.01.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di
Masyarakat
2.917.500,00 242.128.000,00 0 245.045.500,00 2.010.000,00 239.279.782,00 0 241.289.782,00 -3.755.718,00 -1,53
2.13.3.02.01.20.19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 20.450.000,00 102.189.000,00 381.255.000,00 503.894.000,00 17.850.000,00 99.065.000,00 380.170.092,00 497.085.092,00 -6.808.908,00 -1,35
2.14 Statistik 81.440.000,00 230.760.000,00 0 312.200.000,00 81.440.000,00 229.891.636,00 0 311.331.636,00 -868.364,00 -0,28
2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 81.440.000,00 230.760.000,00 0 312.200.000,00 81.440.000,00 229.891.636,00 0 311.331.636,00 -868.364,00 -0,28
2.14.2.10.01.15 Program Pengembangan
Data/informasi/statistik Daerah
81.440.000,00 230.760.000,00 0 312.200.000,00 81.440.000,00 229.891.636,00 0 311.331.636,00 -868.364,00 -0,28
2.14.2.10.01.15.01 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik
Daerah
15.500.000,00 193.925.000,00 0 209.425.000,00 15.500.000,00 193.199.836,00 0 208.699.836,00 -725.164,00 -0,35
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.14.2.10.01.15.05 Penyusunan Data Statistik Sektoral 65.940.000,00 36.835.000,00 0 102.775.000,00 65.940.000,00 36.691.800,00 0 102.631.800,00 -143.200,00 -0,14
2.15 Persandian 2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59
2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59
2.15.2.10.01.15 Program Penyelenggaraan Persandian Daerah 2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59
2.15.2.10.01.15.01 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian
dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian
2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59
2.16 Kebudayaan 121.100.000,00 4.964.186.000,00 66.000.000,00 5.151.286.000,00 118.475.000,00 4.915.499.200,00 65.692.000,00 5.099.666.200,00 -51.619.800,00 -1
2.16.1.01.01 Dinas Pendidikan 121.100.000,00 4.964.186.000,00 66.000.000,00 5.151.286.000,00 118.475.000,00 4.915.499.200,00 65.692.000,00 5.099.666.200,00 -51.619.800,00 -1
2.16.1.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 22.200.000,00 1.825.890.000,00 45.000.000,00 1.893.090.000,00 22.200.000,00 1.821.078.900,00 44.880.000,00 1.888.158.900,00 -4.931.100,00 -0,26
2.16.1.01.01.15.05 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan
Kerjasama Di Bidang Budaya
22.200.000,00 1.825.890.000,00 45.000.000,00 1.893.090.000,00 22.200.000,00 1.821.078.900,00 44.880.000,00 1.888.158.900,00 -4.931.100,00 -0,26
2.16.1.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 63.650.000,00 454.306.000,00 21.000.000,00 538.956.000,00 61.025.000,00 436.924.700,00 20.812.000,00 518.761.700,00 -20.194.300,00 -3,75
2.16.1.01.01.16.07 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah 60.200.000,00 368.800.000,00 21.000.000,00 450.000.000,00 57.575.000,00 352.243.700,00 20.812.000,00 430.630.700,00 -19.369.300,00 -4,3
2.16.1.01.01.16.11 Pendukungan Pengelolaan Museum Dan Taman
Budaya Di Daerah
3.450.000,00 85.506.000,00 0 88.956.000,00 3.450.000,00 84.681.000,00 0 88.131.000,00 -825.000,00 -0,93
2.16.1.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 35.250.000,00 2.683.990.000,00 0 2.719.240.000,00 35.250.000,00 2.657.495.600,00 0 2.692.745.600,00 -26.494.400,00 -0,97
2.16.1.01.01.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya
Daerah
18.350.000,00 2.394.890.000,00 0 2.413.240.000,00 18.350.000,00 2.369.376.100,00 0 2.387.726.100,00 -25.513.900,00 -1,06
2.16.1.01.01.17.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya
Daerah
16.900.000,00 289.100.000,00 0 306.000.000,00 16.900.000,00 288.119.500,00 0 305.019.500,00 -980.500,00 -0,32
2.17 Perpustakaan 2.797.947.304,00 1.282.080.000,00 664.820.000,00 4.744.847.304,00 2.642.996.012,00 1.265.732.625,00 630.568.400,00 4.539.297.037,00 -205.550.267,00 -4,33
2.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan 2.797.947.304,00 1.282.080.000,00 664.820.000,00 4.744.847.304,00 2.642.996.012,00 1.265.732.625,00 630.568.400,00 4.539.297.037,00 -205.550.267,00 -4,33
2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.106.000,00 722.505.000,00 94.820.000,00 930.431.000,00 109.802.000,00 710.874.380,00 93.676.000,00 914.352.380,00 -16.078.620,00 -1,73
2.17.2.17.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
113.106.000,00 722.505.000,00 94.820.000,00 930.431.000,00 109.802.000,00 710.874.380,00 93.676.000,00 914.352.380,00 -16.078.620,00 -1,73
2.17.2.17.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23.700.000,00 19.625.000,00 0 43.325.000,00 23.670.000,00 19.619.450,00 0 43.289.450,00 -35.550,00 -0,08
2.17.2.17.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
23.700.000,00 19.625.000,00 0 43.325.000,00 23.670.000,00 19.619.450,00 0 43.289.450,00 -35.550,00 -0,08
2.17.2.17.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
148.475.000,00 539.950.000,00 570.000.000,00 1.258.425.000,00 146.630.000,00 535.238.795,00 536.892.400,00 1.218.761.195,00 -39.663.805,00 -3,15
2.17.2.17.01.15.15 Pelayanan perpustakaan 105.150.000,00 179.825.000,00 155.000.000,00 439.975.000,00 104.630.000,00 179.600.750,00 154.875.350,00 439.106.100,00 -868.900,00 -0,2
2.17.2.17.01.15.20 Pelayanan Perpustakaan Keliling 700.000,00 64.300.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00 700.000,00 64.286.950,00 9.990.200,00 74.977.150,00 -22.850,00 -0,03
2.17.2.17.01.15.21 Pembinaan Perpustakaan 13.500.000,00 121.700.000,00 0 135.200.000,00 13.175.000,00 120.270.695,00 0 133.445.695,00 -1.754.305,00 -1,3
2.17.2.17.01.15.22 Pengembangan Minat Budaya Baca 12.625.000,00 170.625.000,00 0 183.250.000,00 11.625.000,00 167.725.400,00 0 179.350.400,00 -3.899.600,00 -2,13
2.17.2.17.01.15.23 Pengadaan Perangkat Pelayanan Perpustakaan 0 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0 175.178.100,00 175.178.100,00 -24.821.900,00 -12,4
2.17.2.17.01.15.24 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 16.500.000,00 3.500.000,00 205.000.000,00 225.000.000,00 16.500.000,00 3.355.000,00 196.848.750,00 216.703.750,00 -8.296.250,00 -3,69
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
2.18 Kearsipan 16.950.000,00 214.962.500,00 10.837.500,00 242.750.000,00 15.750.000,00 209.519.850,00 10.780.000,00 236.049.850,00 -6.700.150,00 -2,76
2.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan 16.950.000,00 214.962.500,00 10.837.500,00 242.750.000,00 15.750.000,00 209.519.850,00 10.780.000,00 236.049.850,00 -6.700.150,00 -2,76
2.18.2.17.01.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi
Kearsipan
12.300.000,00 116.212.500,00 0 128.512.500,00 12.300.000,00 112.744.800,00 0 125.044.800,00 -3.467.700,00 -2,7
2.18.2.17.01.15.08 Pembinaan Arsip Desa 650.000,00 80.815.500,00 0 81.465.500,00 650.000,00 79.909.450,00 0 80.559.450,00 -906.050,00 -1,11
2.18.2.17.01.15.09 Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah 11.650.000,00 35.397.000,00 0 47.047.000,00 11.650.000,00 32.835.350,00 0 44.485.350,00 -2.561.650,00 -5,44
2.18.2.17.01.16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian
Dokumen/arsip Daerah
4.650.000,00 98.750.000,00 10.837.500,00 114.237.500,00 3.450.000,00 96.775.050,00 10.780.000,00 111.005.050,00 -3.232.450,00 -2,83
2.18.2.17.01.16.02 Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 3.050.000,00 62.750.000,00 0 65.800.000,00 3.050.000,00 61.544.650,00 0 64.594.650,00 -1.205.350,00 -1,83
2.18.2.17.01.16.05 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1.600.000,00 36.000.000,00 10.837.500,00 48.437.500,00 400.000,00 35.230.400,00 10.780.000,00 46.410.400,00 -2.027.100,00 -4,18
3 URUSAN PILIHAN 23.027.944.594,00 31.358.393.102,00 38.309.434.158,00 92.695.771.854,00 22.143.960.693,00 29.488.846.555,00 36.605.997.767,00 88.238.805.015,00 -4.456.966.839,00 -4,81
3.01 Kelautan dan Perikanan 2.710.475.615,00 5.287.006.000,00 2.100.840.000,00 10.098.321.615,00 2.615.554.381,00 5.221.231.176,00 2.085.145.275,00 9.921.930.832,00 -176.390.783,00 -1,75
3.01.3.01.01 Dinas Perikanan 2.710.475.615,00 5.287.006.000,00 2.100.840.000,00 10.098.321.615,00 2.615.554.381,00 5.221.231.176,00 2.085.145.275,00 9.921.930.832,00 -176.390.783,00 -1,75
3.01.3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.066.000,00 660.032.000,00 16.000.000,00 792.098.000,00 116.059.000,00 649.759.463,00 15.235.200,00 781.053.663,00 -11.044.337,00 -1,39
3.01.3.01.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
116.066.000,00 660.032.000,00 16.000.000,00 792.098.000,00 116.059.000,00 649.759.463,00 15.235.200,00 781.053.663,00 -11.044.337,00 -1,39
3.01.3.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.900.000,00 20.350.000,00 6.000.000,00 36.250.000,00 9.900.000,00 20.242.596,00 5.412.000,00 35.554.596,00 -695.404,00 -1,92
3.01.3.01.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
9.900.000,00 20.350.000,00 6.000.000,00 36.250.000,00 9.900.000,00 20.242.596,00 5.412.000,00 35.554.596,00 -695.404,00 -1,92
3.01.3.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 42.670.000,00 1.698.406.000,00 1.362.440.000,00 3.103.516.000,00 42.225.000,00 1.675.965.550,00 1.352.370.275,00 3.070.560.825,00 -32.955.175,00 -1,06
3.01.3.01.01.20.03 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 26.500.000,00 1.209.739.000,00 60.000.000,00 1.296.239.000,00 26.425.000,00 1.192.216.410,00 58.994.000,00 1.277.635.410,00 -18.603.590,00 -1,44
3.01.3.01.01.20.07 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) 1.550.000,00 150.256.000,00 394.440.000,00 546.246.000,00 1.450.000,00 149.427.200,00 392.070.575,00 542.947.775,00 -3.298.225,00 -0,6
3.01.3.01.01.20.24 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)
3.475.000,00 54.906.000,00 490.000.000,00 548.381.000,00 3.475.000,00 54.328.140,00 486.388.200,00 544.191.340,00 -4.189.660,00 -0,76
3.01.3.01.01.20.25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan
Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan
9.325.000,00 167.300.000,00 316.000.000,00 492.625.000,00 9.325.000,00 166.235.800,00 313.704.500,00 489.265.300,00 -3.359.700,00 -0,68
3.01.3.01.01.20.26 Optimalisasi pelayanan kesehatan ikan dan
lingkungan
550.000,00 25.630.000,00 18.500.000,00 44.680.000,00 300.000,00 25.389.000,00 18.392.000,00 44.081.000,00 -599.000,00 -1,34
3.01.3.01.01.20.27 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 1.270.000,00 90.575.000,00 83.500.000,00 175.345.000,00 1.250.000,00 88.369.000,00 82.821.000,00 172.440.000,00 -2.905.000,00 -1,66
3.01.3.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 36.200.000,00 1.331.720.000,00 374.400.000,00 1.742.320.000,00 36.200.000,00 1.324.736.500,00 372.598.000,00 1.733.534.500,00 -8.785.500,00 -0,5
3.01.3.01.01.21.23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan
Usaha Skala Kecil Masyarakat Nelayan
21.000.000,00 791.000.000,00 0 812.000.000,00 21.000.000,00 787.665.000,00 0 808.665.000,00 -3.335.000,00 -0,41
3.01.3.01.01.21.24 Optimalisasi pendataan perikanan tangkap 0 86.130.000,00 0 86.130.000,00 0 86.130.000,00 0 86.130.000,00 0 0
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
3.01.3.01.01.21.25 Restocking ikan dan pembinaan Pokmaswas 400.000,00 193.790.000,00 0 194.190.000,00 400.000,00 192.000.000,00 0 192.400.000,00 -1.790.000,00 -0,92
3.01.3.01.01.21.26 Peningkatan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan 14.800.000,00 260.800.000,00 374.400.000,00 650.000.000,00 14.800.000,00 258.941.500,00 372.598.000,00 646.339.500,00 -3.660.500,00 -0,56
3.01.3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan
Pemasaran Produksi Perikanan
84.845.000,00 758.405.000,00 16.000.000,00 859.250.000,00 74.700.000,00 752.266.067,00 15.083.800,00 842.049.867,00 -17.200.133,00 -2
3.01.3.01.01.23.11 Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan 7.925.000,00 268.160.000,00 0 276.085.000,00 7.925.000,00 267.165.150,00 0 275.090.150,00 -994.850,00 -0,36
3.01.3.01.01.23.13 Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 14.500.000,00 115.176.000,00 0 129.676.000,00 13.800.000,00 114.409.507,00 0 128.209.507,00 -1.466.493,00 -1,13
3.01.3.01.01.23.14 Promosi Produk Perikanan 50.770.000,00 357.857.000,00 2.000.000,00 410.627.000,00 41.325.000,00 353.479.410,00 2.000.000,00 396.804.410,00 -13.822.590,00 -3,37
3.01.3.01.01.23.19 Inventarisasi dan identifikasi pengolahan hasil
perikanan
11.650.000,00 17.212.000,00 14.000.000,00 42.862.000,00 11.650.000,00 17.212.000,00 13.083.800,00 41.945.800,00 -916.200,00 -2,14
3.01.3.01.01.27 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perikanan
150.479.000,00 818.093.000,00 326.000.000,00 1.294.572.000,00 147.234.000,00 798.261.000,00 324.446.000,00 1.269.941.000,00 -24.631.000,00 -1,9
3.01.3.01.01.27.01 Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan
Perikanan
11.700.000,00 117.630.000,00 0 129.330.000,00 11.700.000,00 117.105.000,00 0 128.805.000,00 -525.000,00 -0,41
3.01.3.01.01.27.02 Fasilitasi Bidang Kelautan dan Perikanan 20.650.000,00 67.750.000,00 291.000.000,00 379.400.000,00 20.650.000,00 67.645.500,00 289.446.000,00 377.741.500,00 -1.658.500,00 -0,44
3.01.3.01.01.27.04 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas
Tanah Masyarakat Perikanan
2.500.000,00 34.035.000,00 0 36.535.000,00 1.900.000,00 22.115.000,00 0 24.015.000,00 -12.520.000,00 -34,3
3.01.3.01.01.27.10 Penyusunan profil desa pesisir dan kelembagaan
KUB dan Pokmaswas
24.400.000,00 54.150.000,00 0 78.550.000,00 24.400.000,00 53.901.600,00 0 78.301.600,00 -248.400,00 -0,32
3.01.3.01.01.27.11 Pemberdayaan nelayan melalui peningkatan
kapasitas dan kelembagaan KUB
17.064.000,00 80.350.000,00 0 97.414.000,00 17.039.000,00 80.169.400,00 0 97.208.400,00 -205.600,00 -0,21
3.01.3.01.01.27.12 Bimbingan teknis peningkatan SDM pengelola
tempat pelelangan ikan
6.550.000,00 103.450.000,00 0 110.000.000,00 6.450.000,00 103.218.000,00 0 109.668.000,00 -332.000,00 -0,3
3.01.3.01.01.27.13 Pemberdayaan pengelolaan tempat pelelangan
ikan
67.615.000,00 360.728.000,00 35.000.000,00 463.343.000,00 65.095.000,00 354.106.500,00 35.000.000,00 454.201.500,00 -9.141.500,00 -1,97
3.02 Pariwisata 4.541.783.363,00 6.016.222.480,00 11.144.580.280,00 21.702.586.123,00 4.266.815.533,00 5.818.591.857,00 10.429.532.270,00 20.514.939.660,00 -1.187.646.463,00 -5,47
3.02.3.02.01 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 4.541.783.363,00 6.016.222.480,00 11.144.580.280,00 21.702.586.123,00 4.266.815.533,00 5.818.591.857,00 10.429.532.270,00 20.514.939.660,00 -1.187.646.463,00 -5,47
3.02.3.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.791.000,00 911.054.000,00 300.000.000,00 1.349.845.000,00 133.726.000,00 891.037.437,00 296.098.000,00 1.320.861.437,00 -28.983.563,00 -2,15
3.02.3.02.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
138.791.000,00 911.054.000,00 300.000.000,00 1.349.845.000,00 133.726.000,00 891.037.437,00 296.098.000,00 1.320.861.437,00 -28.983.563,00 -2,15
3.02.3.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33.886.000,00 9.658.000,00 0 43.544.000,00 33.850.000,00 9.634.500,00 0 43.484.500,00 -59.500,00 -0,14
3.02.3.02.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
33.886.000,00 9.658.000,00 0 43.544.000,00 33.850.000,00 9.634.500,00 0 43.484.500,00 -59.500,00 -0,14
3.02.3.02.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 20.950.000,00 917.575.000,00 20.000.000,00 958.525.000,00 18.800.000,00 906.587.914,00 19.800.000,00 945.187.914,00 -13.337.086,00 -1,39
3.02.3.02.01.15.03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi
Pariwisata
1.950.000,00 215.730.000,00 0 217.680.000,00 1.500.000,00 214.366.500,00 0 215.866.500,00 -1.813.500,00 -0,83
3.02.3.02.01.15.09 Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di
Luar Negeri
18.300.000,00 603.020.000,00 20.000.000,00 641.320.000,00 16.600.000,00 596.999.600,00 19.800.000,00 633.399.600,00 -7.920.400,00 -1,24
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
3.02.3.02.01.15.10 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam
Pemasaran Pariwisata
700.000,00 98.825.000,00 0 99.525.000,00 700.000,00 95.221.814,00 0 95.921.814,00 -3.603.186,00 -3,62
3.02.3.02.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 147.322.000,00 4.177.935.480,00 10.824.580.280,00 15.149.837.760,00 89.432.000,00 4.011.332.006,00 10.113.634.270,00 14.214.398.276,00 -935.439.484,00 -6,17
3.02.3.02.01.16.09 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata
38.650.000,00 638.252.500,00 0 676.902.500,00 7.850.000,00 621.176.800,00 0 629.026.800,00 -47.875.700,00 -7,07
3.02.3.02.01.16.13 Pengembangan Ekonomi Kreatif 5.150.000,00 291.227.500,00 0 296.377.500,00 4.500.000,00 289.285.000,00 0 293.785.000,00 -2.592.500,00 -0,87
3.02.3.02.01.16.14 Penataan Daya Tarik Wisata (DAK) 0 0 4.978.311.000,00 4.978.311.000,00 0 0 4.486.388.780,00 4.486.388.780,00 -491.922.220,00 -9,88
3.02.3.02.01.16.15 Pengembangan Destinasi Pariwisata 0 0 5.846.269.280,00 5.846.269.280,00 0 0 5.627.245.490,00 5.627.245.490,00 -219.023.790,00 -3,75
3.02.3.02.01.16.16 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2.847.000,00 356.338.680,00 0 359.185.680,00 2.847.000,00 354.043.000,00 0 356.890.000,00 -2.295.680,00 -0,64
3.02.3.02.01.16.17 Pengembangan Industri Pariwisata 23.190.000,00 128.608.800,00 0 151.798.800,00 9.750.000,00 122.598.800,00 0 132.348.800,00 -19.450.000,00 -12,8
3.02.3.02.01.16.18 Peningkatan Kelembagaan Pariwisata 67.650.000,00 1.840.305.000,00 0 1.907.955.000,00 57.100.000,00 1.808.258.406,00 0 1.865.358.406,00 -42.596.594,00 -2,23
3.02.3.02.01.16.19 Peningkatan kualitas tata kelola destinasi
pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku
usaha kepariwisataan (DAK)
9.835.000,00 923.203.000,00 0 933.038.000,00 7.385.000,00 815.970.000,00 0 823.355.000,00 -109.683.000,00 -11,8
3.03 Pertanian 9.959.837.098,00 14.552.015.622,00 15.361.238.878,00 39.873.091.598,00 9.710.063.791,00 13.152.220.086,00 14.810.584.194,00 37.672.868.071,00 -2.200.223.527,00 -5,52
3.03.3.03.01 Dinas Pertanian 9.959.837.098,00 14.552.015.622,00 15.361.238.878,00 39.873.091.598,00 9.710.063.791,00 13.152.220.086,00 14.810.584.194,00 37.672.868.071,00 -2.200.223.527,00 -5,52
3.03.3.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.631.000,00 2.078.108.122,00 636.791.878,00 3.033.531.000,00 308.162.000,00 1.835.469.275,00 574.839.600,00 2.718.470.875,00 -315.060.125,00 -10,4
3.03.3.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
318.631.000,00 2.078.108.122,00 636.791.878,00 3.033.531.000,00 308.162.000,00 1.835.469.275,00 574.839.600,00 2.718.470.875,00 -315.060.125,00 -10,4
3.03.3.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.800.000,00 18.200.000,00 0 45.000.000,00 26.332.700,00 16.880.000,00 0 43.212.700,00 -1.787.300,00 -3,97
3.03.3.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
26.800.000,00 18.200.000,00 0 45.000.000,00 26.332.700,00 16.880.000,00 0 43.212.700,00 -1.787.300,00 -3,97
3.03.3.03.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/perkebunan
66.805.000,00 3.412.062.500,00 14.416.247.000,00 17.895.114.500,00 64.445.000,00 3.116.231.300,00 13.931.501.844,00 17.112.178.144,00 -782.936.356,00 -4,38
3.03.3.03.01.18.14 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Pertanian/Perkebunan
1.120.000,00 48.880.000,00 0 50.000.000,00 1.120.000,00 47.913.000,00 0 49.033.000,00 -967.000,00 -1,93
3.03.3.03.01.18.15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan
0 0 12.256.527.500,00 12.256.527.500,00 0 0 12.189.610.596,00 12.189.610.596,00 -66.916.904,00 -0,55
3.03.3.03.01.18.16 Rehabilitasi Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan
0 0 601.472.500,00 601.472.500,00 0 0 598.304.000,00 598.304.000,00 -3.168.500,00 -0,53
3.03.3.03.01.18.17 Pendampingan dan Pengembangan Prasarana,
Sarana Pertanian (PPSP)
23.285.000,00 131.715.000,00 0 155.000.000,00 22.645.000,00 114.761.400,00 0 137.406.400,00 -17.593.600,00 -11,4
3.03.3.03.01.18.18 Pembangunan Sumber-sumber Air Meliputi
Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam) / Embung /
Dam Parit / Pintu Air / Long Storage
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.03.3.03.01.18.19 Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan
Usaha Tani dan Jalan Produksi)
0 686.117.500,00 0 686.117.500,00 0 672.898.900,00 0 672.898.900,00 -13.218.600,00 -1,93
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
3.03.3.03.01.18.20 Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan
Sarana Pendukung Penyuluhan
4.750.000,00 0 755.250.000,00 760.000.000,00 4.750.000,00 0 670.303.585,00 675.053.585,00 -84.946.415,00 -11,2
3.03.3.03.01.18.22 Pembangunan Balai/Instalasi Pembibitan dan
Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan
(RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana
Pendukungnya
3.000.000,00 0 802.997.000,00 805.997.000,00 1.500.000,00 0 473.283.663,00 474.783.663,00 -331.213.337,00 -41,1
3.03.3.03.01.18.23 Pembangunan /Perbaikan Sumber-Sumber Air 34.650.000,00 2.545.350.000,00 0 2.580.000.000,00 34.430.000,00 2.280.658.000,00 0 2.315.088.000,00 -264.912.000,00 -10,3
3.03.3.03.01.19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/perkebunan
35.080.000,00 1.704.020.000,00 271.300.000,00 2.010.400.000,00 31.980.000,00 1.642.108.541,00 267.392.750,00 1.941.481.291,00 -68.918.709,00 -3,43
3.03.3.03.01.19.03 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/perkebunan
400.000,00 49.600.000,00 0 50.000.000,00 400.000,00 45.715.000,00 0 46.115.000,00 -3.885.000,00 -7,77
3.03.3.03.01.19.37 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 5.400.000,00 104.600.000,00 0 110.000.000,00 5.400.000,00 97.755.400,00 0 103.155.400,00 -6.844.600,00 -6,22
3.03.3.03.01.19.38 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 2.100.000,00 41.900.000,00 0 44.000.000,00 1.300.000,00 40.396.375,00 0 41.696.375,00 -2.303.625,00 -5,24
3.03.3.03.01.19.39 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 225.000,00 34.775.000,00 0 35.000.000,00 225.000,00 33.884.750,00 0 34.109.750,00 -890.250,00 -2,54
3.03.3.03.01.19.40 Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi
Pertanian serta Pengembangan Kawasan
8.400.000,00 181.600.000,00 0 190.000.000,00 8.400.000,00 169.420.350,00 0 177.820.350,00 -12.179.650,00 -6,41
3.03.3.03.01.19.41 Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
7.330.000,00 72.670.000,00 0 80.000.000,00 7.330.000,00 70.267.189,00 0 77.597.189,00 -2.402.811,00 -3
3.03.3.03.01.19.42 Pengembangan Pupuk Organik 2.650.000,00 62.350.000,00 0 65.000.000,00 2.500.000,00 53.808.250,00 0 56.308.250,00 -8.691.750,00 -13,4
3.03.3.03.01.19.43 Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan
Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan
Holtikultura
4.200.000,00 50.800.000,00 0 55.000.000,00 2.100.000,00 50.017.300,00 0 52.117.300,00 -2.882.700,00 -5,24
3.03.3.03.01.19.44 Pengembangan Tanaman Perkebunan
Pendukung Kawasan Agropolitan
450.000,00 99.550.000,00 0 100.000.000,00 450.000,00 99.070.000,00 0 99.520.000,00 -480.000,00 -0,48
3.03.3.03.01.19.46 Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi
Tanaman Perkebunan
1.400.000,00 923.700.000,00 271.300.000,00 1.196.400.000,00 1.400.000,00 899.640.541,00 267.392.750,00 1.168.433.291,00 -27.966.709,00 -2,34
3.03.3.03.01.19.47 Optimalisasi Sumber Daya dan Sarana Prasarana
Pengendalian OPT Perkebunan
2.525.000,00 82.475.000,00 0 85.000.000,00 2.475.000,00 82.133.386,00 0 84.608.386,00 -391.614,00 -0,46
3.03.3.03.01.21 Program Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
8.490.000,00 241.510.000,00 0 250.000.000,00 8.490.000,00 237.589.500,00 0 246.079.500,00 -3.920.500,00 -1,57
3.03.3.03.01.21.02 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak
8.490.000,00 241.510.000,00 0 250.000.000,00 8.490.000,00 237.589.500,00 0 246.079.500,00 -3.920.500,00 -1,57
3.03.3.03.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 59.575.000,00 5.458.525.000,00 36.900.000,00 5.555.000.000,00 53.275.000,00 4.715.463.560,00 36.850.000,00 4.805.588.560,00 -749.411.440,00 -13,5
3.03.3.03.01.22.03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 50.200.000,00 4.859.800.000,00 0 4.910.000.000,00 50.200.000,00 4.192.834.300,00 0 4.243.034.300,00 -666.965.700,00 -13,6
3.03.3.03.01.22.08 Pengembangan Agribisnis Pertenakan 8.650.000,00 476.350.000,00 0 485.000.000,00 2.350.000,00 406.079.300,00 0 408.429.300,00 -76.570.700,00 -15,8
3.03.3.03.01.22.14 Pengembangan Inseminasi Buatan 725.000,00 62.375.000,00 36.900.000,00 100.000.000,00 725.000,00 56.709.960,00 36.850.000,00 94.284.960,00 -5.715.040,00 -5,72
3.03.3.03.01.22.15 Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan
(BAH) Yang ASUH
0 60.000.000,00 0 60.000.000,00 0 59.840.000,00 0 59.840.000,00 -160.000,00 -0,27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
3.03.3.03.01.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Petemakan
5.450.000,00 312.550.000,00 0 318.000.000,00 4.845.000,00 308.491.900,00 0 313.336.900,00 -4.663.100,00 -1,47
3.03.3.03.01.24.02 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
1.825.000,00 246.175.000,00 0 248.000.000,00 1.225.000,00 243.601.200,00 0 244.826.200,00 -3.173.800,00 -1,28
3.03.3.03.01.24.04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Peternakan Tepat Guna
3.625.000,00 66.375.000,00 0 70.000.000,00 3.620.000,00 64.890.700,00 0 68.510.700,00 -1.489.300,00 -2,13
3.03.3.03.01.29 Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha
Perkebunan
27.710.000,00 407.290.000,00 0 435.000.000,00 25.960.000,00 380.395.460,00 0 406.355.460,00 -28.644.540,00 -6,58
3.03.3.03.01.29.02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 9.660.000,00 115.340.000,00 0 125.000.000,00 9.660.000,00 107.481.950,00 0 117.141.950,00 -7.858.050,00 -6,29
3.03.3.03.01.29.03 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
6.125.000,00 128.875.000,00 0 135.000.000,00 5.975.000,00 118.100.510,00 0 124.075.510,00 -10.924.490,00 -8,09
3.03.3.03.01.29.04 Penyuluh dan Pendampingan bagi
Pertanian/Perkebunan
11.925.000,00 163.075.000,00 0 175.000.000,00 10.325.000,00 154.813.000,00 0 165.138.000,00 -9.862.000,00 -5,64
3.03.3.03.01.30 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 30.250.000,00 919.750.000,00 0 950.000.000,00 30.250.000,00 899.590.550,00 0 929.840.550,00 -20.159.450,00 -2,12
3.03.3.03.01.30.03 Penanganan Panen dan Pasca Panen 20.600.000,00 309.400.000,00 0 330.000.000,00 20.600.000,00 307.917.800,00 0 328.517.800,00 -1.482.200,00 -0,45
3.03.3.03.01.30.04 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan
Petani
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.03.3.03.01.30.05 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good
Agricultural Practices (GAP) Tembakau melalui
Pemberian Pupuk ZK pada Tanaman Tembakau
5.150.000,00 214.850.000,00 0 220.000.000,00 5.150.000,00 214.516.000,00 0 219.666.000,00 -334.000,00 -0,15
3.03.3.03.01.30.06 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani
Tembakau
4.500.000,00 395.500.000,00 0 400.000.000,00 4.500.000,00 377.156.750,00 0 381.656.750,00 -18.343.250,00 -4,59
3.04 Energi dan Sumberdaya Mineral 0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65
3.04.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65
3.04.2.12.01.18 Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral
0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65
3.04.2.12.01.18.01 Fasilitasi Ijin ESDM 0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65
3.05 Perdagangan 318.225.000,00 2.953.726.000,00 9.530.000.000,00 12.801.951.000,00 314.100.000,00 2.932.886.447,00 9.111.201.978,00 12.358.188.425,00 -443.762.575,00 -3,47
3.05.3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 318.225.000,00 2.953.726.000,00 9.530.000.000,00 12.801.951.000,00 314.100.000,00 2.932.886.447,00 9.111.201.978,00 12.358.188.425,00 -443.762.575,00 -3,47
3.05.3.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen Dan
Pengamanan Perdagangan
80.100.000,00 422.145.000,00 1.419.500.000,00 1.921.745.000,00 78.125.000,00 414.757.000,00 1.362.557.000,00 1.855.439.000,00 -66.306.000,00 -3,45
3.05.3.06.01.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan
Jasa
34.800.000,00 85.195.000,00 0 119.995.000,00 33.475.000,00 85.055.000,00 0 118.530.000,00 -1.465.000,00 -1,22
3.05.3.06.01.15.05 Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang
UTTP
26.300.000,00 225.950.000,00 0 252.250.000,00 26.300.000,00 218.862.000,00 0 245.162.000,00 -7.088.000,00 -2,81
3.05.3.06.01.15.07 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 19.000.000,00 111.000.000,00 0 130.000.000,00 18.350.000,00 110.840.000,00 0 129.190.000,00 -810.000,00 -0,62
3.05.3.06.01.15.08 Pengembangan Sarana dan Prasarana Metrologi
Legal
0 0 1.419.500.000,00 1.419.500.000,00 0 0 1.362.557.000,00 1.362.557.000,00 -56.943.000,00 -4,01
3.05.3.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
66.325.000,00 554.881.000,00 7.780.500.000,00 8.401.706.000,00 66.325.000,00 550.853.846,00 7.421.427.412,00 8.038.606.258,00 -363.099.742,00 -4,32
3.05.3.06.01.18.03 Pengambangan Pasar Dan Distribusi Barang /
Produk
41.100.000,00 183.750.000,00 0 224.850.000,00 41.100.000,00 182.337.700,00 0 223.437.700,00 -1.412.300,00 -0,63
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
3.05.3.06.01.18.06 Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi
Perdagangan
3.150.000,00 256.825.000,00 0 259.975.000,00 3.150.000,00 255.012.146,00 0 258.162.146,00 -1.812.854,00 -0,7
3.05.3.06.01.18.08 Revitalisasi pasar Daerah 22.075.000,00 114.306.000,00 7.780.500.000,00 7.916.881.000,00 22.075.000,00 113.504.000,00 7.421.427.412,00 7.557.006.412,00 -359.874.588,00 -4,55
3.05.3.06.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan
Asongan
5.400.000,00 41.200.000,00 0 46.600.000,00 4.600.000,00 40.340.700,00 0 44.940.700,00 -1.659.300,00 -3,56
3.05.3.06.01.19.02 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin
Pedagang Kakilima Dan Asongan
5.400.000,00 41.200.000,00 0 46.600.000,00 4.600.000,00 40.340.700,00 0 44.940.700,00 -1.659.300,00 -3,56
3.05.3.06.01.23 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perdagangan dan Jasa
151.200.000,00 1.858.300.000,00 330.000.000,00 2.339.500.000,00 149.850.000,00 1.850.118.201,00 327.217.566,00 2.327.185.767,00 -12.314.233,00 -0,53
3.05.3.06.01.23.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah 24.600.000,00 1.097.700.000,00 330.000.000,00 1.452.300.000,00 24.600.000,00 1.094.423.151,00 327.217.566,00 1.446.240.717,00 -6.059.283,00 -0,42
3.05.3.06.01.23.03 Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah 126.600.000,00 760.600.000,00 0 887.200.000,00 125.250.000,00 755.695.050,00 0 880.945.050,00 -6.254.950,00 -0,71
3.05.3.06.01.24 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang
Perdagangan
15.200.000,00 77.200.000,00 0 92.400.000,00 15.200.000,00 76.816.700,00 0 92.016.700,00 -383.300,00 -0,41
3.05.3.06.01.24.01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang
Dilekati/ Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran
atau Tempat Penjualan Eceran
6.300.000,00 36.100.000,00 0 42.400.000,00 6.300.000,00 35.940.700,00 0 42.240.700,00 -159.300,00 -0,38
3.05.3.06.01.24.02 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang
Dilekati /Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati
Pita Bekas/ Pita Palsu di Peredaran atau Tempat
Penjualan Eceran
8.900.000,00 41.100.000,00 0 50.000.000,00 8.900.000,00 40.876.000,00 0 49.776.000,00 -224.000,00 -0,45
3.06 Perindustrian 5.497.623.518,00 2.401.919.000,00 172.775.000,00 8.072.317.518,00 5.237.426.988,00 2.216.918.989,00 169.534.050,00 7.623.880.027,00 -448.437.491,00 -5,56
3.06.3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.497.623.518,00 2.401.919.000,00 172.775.000,00 8.072.317.518,00 5.237.426.988,00 2.216.918.989,00 169.534.050,00 7.623.880.027,00 -448.437.491,00 -5,56
3.06.3.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.568.000,00 830.499.000,00 0 1.015.067.000,00 179.881.000,00 822.703.032,00 0 1.002.584.032,00 -12.482.968,00 -1,23
3.06.3.06.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
184.568.000,00 830.499.000,00 0 1.015.067.000,00 179.881.000,00 822.703.032,00 0 1.002.584.032,00 -12.482.968,00 -1,23
3.06.3.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 0 172.775.000,00 172.775.000,00 0 0 169.534.050,00 169.534.050,00 -3.240.950,00 -1,88
3.06.3.06.01.02.11 Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor 0 0 172.775.000,00 172.775.000,00 0 0 169.534.050,00 169.534.050,00 -3.240.950,00 -1,88
3.06.3.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.600.000,00 28.400.000,00 0 45.000.000,00 16.600.000,00 28.317.600,00 0 44.917.600,00 -82.400,00 -0,18
3.06.3.06.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
16.600.000,00 28.400.000,00 0 45.000.000,00 16.600.000,00 28.317.600,00 0 44.917.600,00 -82.400,00 -0,18
3.06.3.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil Dan
Menengah
8.480.000,00 950.520.000,00 0 959.000.000,00 8.480.000,00 878.601.157,00 0 887.081.157,00 -71.918.843,00 -7,5
3.06.3.06.01.16.07 Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten
Pacitan
0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 44.723.000,00 0 44.723.000,00 -5.277.000,00 -10,6
3.06.3.06.01.16.08 Pembinaan Industri Kecil Menengah 6.030.000,00 681.970.000,00 0 688.000.000,00 6.030.000,00 628.412.480,00 0 634.442.480,00 -53.557.520,00 -7,78
3.06.3.06.01.16.10 Pengembangan Produk Unggulan 0 177.000.000,00 0 177.000.000,00 0 171.436.277,00 0 171.436.277,00 -5.563.723,00 -3,14
3.06.3.06.01.16.12 Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan
Intelektual Bagi Industri Kecil dan Menengah
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
3.06.3.06.01.16.13 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia pada Industri Hasil Tembakau
Skala Kecil
2.450.000,00 41.550.000,00 0 44.000.000,00 2.450.000,00 34.029.400,00 0 36.479.400,00 -7.520.600,00 -17,1
3.06.3.06.01.20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang
Perindustrian
63.500.000,00 592.500.000,00 0 656.000.000,00 59.150.000,00 487.297.200,00 0 546.447.200,00 -109.552.800,00 -16,7
3.06.3.06.01.20.02 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi
Tenaga Kerja dan Masyarakat
63.500.000,00 433.500.000,00 0 497.000.000,00 59.150.000,00 342.806.800,00 0 401.956.800,00 -95.043.200,00 -19,1
3.06.3.06.01.20.03 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat 0 159.000.000,00 0 159.000.000,00 0 144.490.400,00 0 144.490.400,00 -14.509.600,00 -9,13
3.06.3.06.01.20.04 Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/
Kelompok Masyarakat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.07 Transmigrasi 0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11
3.07.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11
3.07.2.11.01.18 Program fasilitasi transmigrasi 0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11
3.07.2.11.01.18.01 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 97.119.172.684,15 84.617.133.471,00 6.809.968.300,00 704.590.943.521,15 91.175.394.285,00 73.105.990.700,50 6.450.419.059,00 678.490.996.399,50 -26.099.947.121,65 -3,7
4.01 Perencanaan 4.393.081.264,00 4.797.648.000,00 135.495.000,00 9.326.224.264,00 4.220.099.796,00 4.720.168.619,00 127.648.500,00 9.067.916.915,00 -258.307.349,00 -2,77
4.01.4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.393.081.264,00 4.797.648.000,00 135.495.000,00 9.326.224.264,00 4.220.099.796,00 4.720.168.619,00 127.648.500,00 9.067.916.915,00 -258.307.349,00 -2,77
4.01.4.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.450.000,00 825.469.650,00 0 902.919.650,00 77.450.000,00 807.244.443,00 0 884.694.443,00 -18.225.207,00 -2,02
4.01.4.01.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
77.450.000,00 825.469.650,00 0 902.919.650,00 77.450.000,00 807.244.443,00 0 884.694.443,00 -18.225.207,00 -2,02
4.01.4.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.750.000,00 12.000.000,00 135.495.000,00 150.245.000,00 1.950.000,00 12.000.000,00 127.648.500,00 141.598.500,00 -8.646.500,00 -5,75
4.01.4.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.750.000,00 12.000.000,00 135.495.000,00 150.245.000,00 1.950.000,00 12.000.000,00 127.648.500,00 141.598.500,00 -8.646.500,00 -5,75
4.01.4.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.145.000,00 19.795.000,00 0 51.940.000,00 32.070.000,00 19.695.000,00 0 51.765.000,00 -175.000,00 -0,34
4.01.4.01.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
32.145.000,00 19.795.000,00 0 51.940.000,00 32.070.000,00 19.695.000,00 0 51.765.000,00 -175.000,00 -0,34
4.01.4.01.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat Tumbuh
0 105.660.000,00 0 105.660.000,00 0 104.781.000,00 0 104.781.000,00 -879.000,00 -0,83
4.01.4.01.01.18.05 Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di KSCT 0 105.660.000,00 0 105.660.000,00 0 104.781.000,00 0 104.781.000,00 -879.000,00 -0,83
4.01.4.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 944.528.000,00 1.415.020.750,00 0 2.359.548.750,00 898.300.000,00 1.378.216.176,00 0 2.276.516.176,00 -83.032.574,00 -3,52
4.01.4.01.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD 408.158.000,00 121.563.000,00 0 529.721.000,00 398.605.000,00 120.772.190,00 0 519.377.190,00 -10.343.810,00 -1,95
4.01.4.01.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 84.300.000,00 349.839.900,00 0 434.139.900,00 84.300.000,00 328.078.350,00 0 412.378.350,00 -21.761.550,00 -5,01
4.01.4.01.01.21.14 Pengumpulan dan analisis data perencanaan
pembangunan daerah
65.620.000,00 109.780.000,00 0 175.400.000,00 65.250.000,00 107.993.878,00 0 173.243.878,00 -2.156.122,00 -1,23
4.01.4.01.01.21.17 Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Daerah
72.060.000,00 66.240.000,00 0 138.300.000,00 71.970.000,00 64.716.150,00 0 136.686.150,00 -1.613.850,00 -1,17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.01.4.01.01.21.20 Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil
Daerah
60.385.000,00 91.639.900,00 0 152.024.900,00 33.010.000,00 89.131.829,00 0 122.141.829,00 -29.883.071,00 -19,7
4.01.4.01.01.21.21 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
92.300.000,00 192.675.000,00 0 284.975.000,00 88.600.000,00 189.859.921,00 0 278.459.921,00 -6.515.079,00 -2,29
4.01.4.01.01.21.23 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
7.300.000,00 244.078.450,00 0 251.378.450,00 7.300.000,00 240.808.900,00 0 248.108.900,00 -3.269.550,00 -1,3
4.01.4.01.01.21.25 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Berbasis Kewilayahan
93.580.000,00 100.029.500,00 0 193.609.500,00 90.815.000,00 98.740.058,00 0 189.555.058,00 -4.054.442,00 -2,09
4.01.4.01.01.21.28 Penyusunan Perubahan RPJMD 2016-2021 60.825.000,00 139.175.000,00 0 200.000.000,00 58.450.000,00 138.114.900,00 0 196.564.900,00 -3.435.100,00 -1,72
4.01.4.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
138.750.000,00 869.345.000,00 0 1.008.095.000,00 136.950.000,00 862.521.000,00 0 999.471.000,00 -8.624.000,00 -0,86
4.01.4.01.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi
82.100.000,00 184.950.000,00 0 267.050.000,00 80.300.000,00 184.378.500,00 0 264.678.500,00 -2.371.500,00 -0,89
4.01.4.01.01.22.09 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
38.850.000,00 175.600.000,00 0 214.450.000,00 38.850.000,00 175.100.000,00 0 213.950.000,00 -500.000,00 -0,23
4.01.4.01.01.22.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
17.800.000,00 50.915.000,00 0 68.715.000,00 17.800.000,00 50.015.000,00 0 67.815.000,00 -900.000,00 -1,31
4.01.4.01.01.22.11 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka
regulasi pembangunan bidang ekonomi
0 200.115.000,00 0 200.115.000,00 0 198.378.500,00 0 198.378.500,00 -1.736.500,00 -0,87
4.01.4.01.01.22.12 Penyusunan Data Base Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
0 257.765.000,00 0 257.765.000,00 0 254.649.000,00 0 254.649.000,00 -3.116.000,00 -1,21
4.01.4.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 300.980.000,00 785.380.000,00 0 1.086.360.000,00 279.730.000,00 776.243.200,00 0 1.055.973.200,00 -30.386.800,00 -2,8
4.01.4.01.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Dan Budaya
112.500.000,00 135.229.000,00 0 247.729.000,00 105.900.000,00 133.671.600,00 0 239.571.600,00 -8.157.400,00 -3,29
4.01.4.01.01.23.05 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya
24.200.000,00 129.871.000,00 0 154.071.000,00 17.500.000,00 126.398.500,00 0 143.898.500,00 -10.172.500,00 -6,6
4.01.4.01.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan bidang sosial budaya
8.900.000,00 129.794.000,00 0 138.694.000,00 950.000,00 128.662.500,00 0 129.612.500,00 -9.081.500,00 -6,55
4.01.4.01.01.23.07 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka
regulasi pembangunan bidang sosial budaya
350.000,00 102.305.000,00 0 102.655.000,00 350.000,00 101.768.500,00 0 102.118.500,00 -536.500,00 -0,52
4.01.4.01.01.23.11 Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka
Regulasi Penanggulangan Kemiskinan
117.650.000,00 278.946.000,00 0 396.596.000,00 117.650.000,00 276.507.100,00 0 394.157.100,00 -2.438.900,00 -0,61
4.01.4.01.01.23.12 Penyusunan indikator daerah di bidang sosial
budaya
37.380.000,00 9.235.000,00 0 46.615.000,00 37.380.000,00 9.235.000,00 0 46.615.000,00 0 0
4.01.4.01.01.24 Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber
Daya Alam
156.575.000,00 764.977.600,00 0 921.552.600,00 151.775.000,00 759.467.800,00 0 911.242.800,00 -10.309.800,00 -1,12
4.01.4.01.01.24.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
81.475.000,00 171.683.200,00 0 253.158.200,00 76.675.000,00 171.424.900,00 0 248.099.900,00 -5.058.300,00 -2
4.01.4.01.01.24.05 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan
pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
58.800.000,00 39.794.400,00 0 98.594.400,00 58.800.000,00 39.764.400,00 0 98.564.400,00 -30.000,00 -0,03
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.01.4.01.01.24.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan
pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
16.300.000,00 46.115.000,00 0 62.415.000,00 16.300.000,00 45.833.000,00 0 62.133.000,00 -282.000,00 -0,45
4.01.4.01.01.24.07 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka
regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
0 254.105.000,00 0 254.105.000,00 0 251.979.000,00 0 251.979.000,00 -2.126.000,00 -0,84
4.01.4.01.01.24.08 Penyusunan Data Base Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
0 253.280.000,00 0 253.280.000,00 0 250.466.500,00 0 250.466.500,00 -2.813.500,00 -1,11
4.02 Keuangan 12.859.473.726,00 8.314.789.571,00 3.464.453.000,00 540.683.385.363,00 12.526.488.314,00 8.158.799.718,00 3.202.997.186,00 531.647.477.573,00 -9.035.907.790,00 -1,67
4.02.4.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah(PPKD)
0 0 0 516.044.669.066,00 0 0 0 174.926.359.668,00 -341.118.309.398,00 -66,1
4.02.4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.026.976.367,00 5.967.579.571,00 3.175.528.000,00 16.170.083.938,00 6.869.737.311,00 5.844.754.684,00 2.916.430.386,00 15.630.922.381,00 -539.161.557,00 -3,33
4.02.4.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.842.000,00 1.337.192.950,00 0 1.587.034.950,00 246.384.000,00 1.279.967.475,56 0 1.526.351.475,56 -60.683.474,44 -3,82
4.02.4.02.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
209.692.000,00 1.302.342.950,00 0 1.512.034.950,00 206.315.000,00 1.245.698.075,56 0 1.452.013.075,56 -60.021.874,44 -3,97
4.02.4.02.01.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 40.150.000,00 34.850.000,00 0 75.000.000,00 40.069.000,00 34.269.400,00 0 74.338.400,00 -661.600,00 -0,88
4.02.4.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
40.959.500,00 367.579.500,00 732.028.000,00 1.140.567.000,00 39.872.400,00 356.759.641,00 725.806.000,00 1.122.438.041,00 -18.128.959,00 -1,59
4.02.4.02.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 34.459.500,00 24.079.500,00 732.028.000,00 790.567.000,00 33.436.400,00 23.905.900,00 725.806.000,00 783.148.300,00 -7.418.700,00 -0,94
4.02.4.02.01.02.58 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Gedung/ Kantor
6.500.000,00 343.500.000,00 0 350.000.000,00 6.436.000,00 332.853.741,00 0 339.289.741,00 -10.710.259,00 -3,06
4.02.4.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.125.000,00 187.100.000,00 0 197.225.000,00 10.122.000,00 186.475.900,00 0 196.597.900,00 -627.100,00 -0,32
4.02.4.02.01.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 10.125.000,00 187.100.000,00 0 197.225.000,00 10.122.000,00 186.475.900,00 0 196.597.900,00 -627.100,00 -0,32
4.02.4.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
66.450.000,00 62.560.750,00 0 129.010.750,00 65.082.000,00 61.592.955,00 0 126.674.955,00 -2.335.795,00 -1,81
4.02.4.02.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
66.450.000,00 62.560.750,00 0 129.010.750,00 65.082.000,00 61.592.955,00 0 126.674.955,00 -2.335.795,00 -1,81
4.02.4.02.01.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.524.393.000,00 4.013.146.371,00 2.443.500.000,00 9.981.039.371,00 3.500.815.000,00 3.959.958.712,44 2.190.624.386,00 9.651.398.098,44 -329.641.272,56 -3,3
4.02.4.02.01.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
38.340.000,00 182.390.000,00 0 220.730.000,00 38.310.000,00 181.991.877,00 0 220.301.877,00 -428.123,00 -0,19
4.02.4.02.01.17.19 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi
Pembukuan Pembiayaan
72.100.000,00 192.880.000,00 0 264.980.000,00 69.752.000,00 189.480.668,43 0 259.232.668,43 -5.747.331,57 -2,17
4.02.4.02.01.17.20 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan
Daerah
372.600.000,00 95.058.150,00 0 467.658.150,00 371.400.000,00 93.496.682,86 0 464.896.682,86 -2.761.467,14 -0,59
4.02.4.02.01.17.21 Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
129.075.000,00 52.522.250,00 0 181.597.250,00 129.020.000,00 52.384.980,00 0 181.404.980,00 -192.270,00 -0,11
4.02.4.02.01.17.23 Sosialisasi Raperda APBD dan Raperda Perubahan
APBD
3.400.000,00 38.500.000,00 0 41.900.000,00 3.400.000,00 38.425.000,00 0 41.825.000,00 -75.000,00 -0,18
4.02.4.02.01.17.24 Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD 141.646.000,00 321.091.250,00 0 462.737.250,00 141.584.000,00 316.026.703,00 0 457.610.703,00 -5.126.547,00 -1,11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.02.4.02.01.17.36 Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD 35.400.000,00 163.600.000,00 0 199.000.000,00 33.825.000,00 161.316.977,00 0 195.141.977,00 -3.858.023,00 -1,94
4.02.4.02.01.17.37 Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos 207.945.000,00 85.206.696,00 50.000.000,00 343.151.696,00 205.279.000,00 80.581.900,00 48.950.000,00 334.810.900,00 -8.340.796,00 -2,43
4.02.4.02.01.17.40 Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan IWP 34.800.000,00 29.162.500,00 0 63.962.500,00 34.782.000,00 29.142.650,00 0 63.924.650,00 -37.850,00 -0,06
4.02.4.02.01.17.42 Penyusunan Raperda tentang APBD dan
Raperbup tentang Penjabaran APBD
1.009.970.000,00 523.810.000,00 0 1.533.780.000,00 999.447.000,00 522.581.267,43 0 1.522.028.267,43 -11.751.732,57 -0,77
4.02.4.02.01.17.43 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan
APBD
50.100.000,00 392.032.000,00 0 442.132.000,00 50.035.000,00 387.276.504,00 0 437.311.504,00 -4.820.496,00 -1,09
4.02.4.02.01.17.44 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus
54.555.000,00 48.099.000,00 0 102.654.000,00 54.434.000,00 48.025.556,00 0 102.459.556,00 -194.444,00 -0,19
4.02.4.02.01.17.45 Penataan Sistem dan Pengelolaan Kas Daerah 49.520.000,00 84.227.500,00 0 133.747.500,00 49.510.000,00 81.785.400,00 0 131.295.400,00 -2.452.100,00 -1,83
4.02.4.02.01.17.46 Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Evaluasi
SPJ Fungsional
29.094.000,00 52.779.500,00 0 81.873.500,00 27.124.000,00 50.547.250,00 0 77.671.250,00 -4.202.250,00 -5,13
4.02.4.02.01.17.47 Pemantapan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
53.395.000,00 373.367.500,00 0 426.762.500,00 53.359.000,00 370.905.262,00 0 424.264.262,00 -2.498.238,00 -0,59
4.02.4.02.01.17.48 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Yang Sah
33.930.000,00 50.953.125,00 0 84.883.125,00 33.906.000,00 50.905.450,00 0 84.811.450,00 -71.675,00 -0,08
4.02.4.02.01.17.49 Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah
28.118.000,00 43.474.750,00 0 71.592.750,00 28.084.000,00 42.143.703,00 0 70.227.703,00 -1.365.047,00 -1,91
4.02.4.02.01.17.50 Penyusunan Perumusan Kebijakan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
49.070.000,00 151.492.750,00 0 200.562.750,00 49.017.000,00 149.438.500,00 0 198.455.500,00 -2.107.250,00 -1,05
4.02.4.02.01.17.51 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan
Keuangan Daerah
165.925.000,00 101.318.750,00 0 267.243.750,00 165.852.000,00 101.004.682,00 0 266.856.682,00 -387.068,00 -0,14
4.02.4.02.01.17.52 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
22.950.000,00 70.304.750,00 0 93.254.750,00 22.895.000,00 69.908.750,00 0 92.803.750,00 -451.000,00 -0,48
4.02.4.02.01.17.53 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset/ Barang
Daerah
584.985.000,00 321.113.400,00 0 906.098.400,00 584.701.000,00 306.624.263,72 0 891.325.263,72 -14.773.136,28 -1,63
4.02.4.02.01.17.54 Pendayagunaan Aset Daerah 327.050.000,00 514.212.500,00 230.000.000,00 1.071.262.500,00 326.950.000,00 511.276.001,00 229.496.866,00 1.067.722.867,00 -3.539.633,00 -0,33
4.02.4.02.01.17.55 Sertifikasi Aset Daerah 12.950.000,00 103.025.000,00 0 115.975.000,00 12.950.000,00 102.165.410,00 0 115.115.410,00 -859.590,00 -0,74
4.02.4.02.01.17.57 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 17.475.000,00 22.525.000,00 2.163.500.000,00 2.203.500.000,00 15.199.000,00 22.523.275,00 1.912.177.520,00 1.949.899.795,00 -253.600.205,00 -11,5
4.02.4.02.02 Badan Pendapatan Daerah 5.832.497.359,00 2.347.210.000,00 288.925.000,00 8.468.632.359,00 5.656.751.003,00 2.314.045.034,00 286.566.800,00 8.257.362.837,00 -211.269.522,00 -2,49
4.02.4.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.910.000,00 406.328.700,00 84.000.000,00 585.238.700,00 92.053.000,00 379.094.967,00 83.795.800,00 554.943.767,00 -30.294.933,00 -5,18
4.02.4.02.02.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
94.910.000,00 406.328.700,00 84.000.000,00 585.238.700,00 92.053.000,00 379.094.967,00 83.795.800,00 554.943.767,00 -30.294.933,00 -5,18
4.02.4.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 59.000.000,00 0 59.000.000,00 0 58.950.000,00 0 58.950.000,00 -50.000,00 -0,08
4.02.4.02.02.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 59.000.000,00 0 59.000.000,00 0 58.950.000,00 0 58.950.000,00 -50.000,00 -0,08
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.02.4.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
34.570.000,00 10.430.000,00 0 45.000.000,00 34.270.000,00 10.392.350,00 0 44.662.350,00 -337.650,00 -0,75
4.02.4.02.02.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
34.570.000,00 10.430.000,00 0 45.000.000,00 34.270.000,00 10.392.350,00 0 44.662.350,00 -337.650,00 -0,75
4.02.4.02.02.34 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.094.385.000,00 1.871.451.300,00 204.925.000,00 3.170.761.300,00 1.084.932.000,00 1.865.607.717,00 202.771.000,00 3.153.310.717,00 -17.450.583,00 -0,55
4.02.4.02.02.34.01 Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi Daerah
17.855.000,00 61.350.000,00 0 79.205.000,00 17.850.000,00 61.339.700,00 0 79.189.700,00 -15.300,00 -0,02
4.02.4.02.02.34.12 Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pajak Daerah
97.475.000,00 109.955.000,00 153.800.000,00 361.230.000,00 97.435.000,00 109.707.820,00 151.646.300,00 358.789.120,00 -2.440.880,00 -0,68
4.02.4.02.02.34.13 Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak
Daerah
370.850.000,00 547.254.800,00 0 918.104.800,00 368.200.000,00 543.755.908,00 0 911.955.908,00 -6.148.892,00 -0,67
4.02.4.02.02.34.14 Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah 335.470.000,00 342.185.500,00 0 677.655.500,00 332.180.000,00 342.080.000,00 0 674.260.000,00 -3.395.500,00 -0,5
4.02.4.02.02.34.15 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak
Daerah
68.975.000,00 329.555.000,00 51.125.000,00 449.655.000,00 67.710.000,00 328.494.965,00 51.124.700,00 447.329.665,00 -2.325.335,00 -0,52
4.02.4.02.02.34.16 Pengadaan Karcis Daerah 33.320.000,00 257.018.000,00 0 290.338.000,00 33.042.000,00 256.120.724,00 0 289.162.724,00 -1.175.276,00 -0,4
4.02.4.02.02.34.17 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan
Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah
41.040.000,00 98.820.400,00 0 139.860.400,00 40.290.000,00 98.817.000,00 0 139.107.000,00 -753.400,00 -0,54
4.02.4.02.02.34.18 Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi
Pendapatan Daerah
129.400.000,00 125.312.600,00 0 254.712.600,00 128.225.000,00 125.291.600,00 0 253.516.600,00 -1.196.000,00 -0,47
4.03 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11.253.244.580,00 5.759.162.000,00 196.034.000,00 17.208.440.580,00 8.704.563.360,00 5.341.707.183,00 195.189.500,00 14.241.460.043,00 -2.966.980.537,00 -17,2
4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
11.253.244.580,00 5.759.162.000,00 196.034.000,00 17.208.440.580,00 8.704.563.360,00 5.341.707.183,00 195.189.500,00 14.241.460.043,00 -2.966.980.537,00 -17,2
4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.516.000,00 518.310.000,00 121.034.000,00 746.860.000,00 101.319.000,00 507.459.217,00 120.389.500,00 729.167.717,00 -17.692.283,00 -2,37
4.03.4.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
107.516.000,00 518.310.000,00 121.034.000,00 746.860.000,00 101.319.000,00 507.459.217,00 120.389.500,00 729.167.717,00 -17.692.283,00 -2,37
4.03.4.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22.542.000,00 19.458.000,00 0 42.000.000,00 22.409.000,00 17.707.115,00 0 40.116.115,00 -1.883.885,00 -4,49
4.03.4.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
22.542.000,00 19.458.000,00 0 42.000.000,00 22.409.000,00 17.707.115,00 0 40.116.115,00 -1.883.885,00 -4,49
4.03.4.03.01.29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
196.355.000,00 3.776.890.000,00 0 3.973.245.000,00 171.115.000,00 3.530.705.989,00 0 3.701.820.989,00 -271.424.011,00 -6,83
4.03.4.03.01.29.02 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns
Daerah
43.750.000,00 624.915.000,00 0 668.665.000,00 24.450.000,00 613.676.986,00 0 638.126.986,00 -30.538.014,00 -4,57
4.03.4.03.01.29.03 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn
Fungsi Bagi Pns Daerah
16.450.000,00 446.255.000,00 0 462.705.000,00 11.875.000,00 440.139.487,00 0 452.014.487,00 -10.690.513,00 -2,31
4.03.4.03.01.29.04 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns
Daerah
5.750.000,00 79.250.000,00 0 85.000.000,00 5.750.000,00 71.619.200,00 0 77.369.200,00 -7.630.800,00 -8,98
4.03.4.03.01.29.06 Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara
(ASN)
128.865.000,00 698.410.000,00 0 827.275.000,00 128.200.000,00 694.749.616,00 0 822.949.616,00 -4.325.384,00 -0,52
4.03.4.03.01.29.07 Pelatihan Prajabatan dan Latsar CPNS Daerah 1.540.000,00 1.928.060.000,00 0 1.929.600.000,00 840.000,00 1.710.520.700,00 0 1.711.360.700,00 -218.239.300,00 -11,3
4.03.4.03.01.30 Program Pembinaan Dan Pengembangan
Aparatur
487.096.000,00 1.444.504.000,00 75.000.000,00 2.006.600.000,00 449.238.000,00 1.285.834.862,00 74.800.000,00 1.809.872.862,00 -196.727.138,00 -9,8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.03.4.03.01.30.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS 194.314.000,00 559.304.000,00 0 753.618.000,00 181.996.000,00 438.951.377,00 0 620.947.377,00 -132.670.623,00 -17,6
4.03.4.03.01.30.31 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
(SIMPEG)
18.320.000,00 90.440.000,00 0 108.760.000,00 14.766.000,00 90.002.220,00 0 104.768.220,00 -3.991.780,00 -3,67
4.03.4.03.01.30.32 Pembinaan PNS dan Non PNS 41.191.000,00 131.509.000,00 0 172.700.000,00 38.688.000,00 128.716.555,00 0 167.404.555,00 -5.295.445,00 -3,07
4.03.4.03.01.30.33 Penanganan Kasus–kasus Pelanggaran Disiplin 12.444.000,00 28.056.000,00 0 40.500.000,00 11.844.000,00 25.885.340,00 0 37.729.340,00 -2.770.660,00 -6,84
4.03.4.03.01.30.37 Administrasi Kepegawaian 18.085.000,00 24.915.000,00 0 43.000.000,00 17.835.000,00 23.236.455,00 0 41.071.455,00 -1.928.545,00 -4,48
4.03.4.03.01.30.38 Pemeliharaan Arsip Pegawai 6.882.000,00 20.450.000,00 0 27.332.000,00 6.677.000,00 16.867.400,00 0 23.544.400,00 -3.787.600,00 -13,9
4.03.4.03.01.30.42 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
7.490.000,00 114.510.000,00 0 122.000.000,00 7.469.000,00 110.541.530,00 0 118.010.530,00 -3.989.470,00 -3,27
4.03.4.03.01.30.43 Fasilitasi Administrasi Jabatan 73.284.000,00 116.716.000,00 0 190.000.000,00 65.330.000,00 114.576.900,00 0 179.906.900,00 -10.093.100,00 -5,31
4.03.4.03.01.30.44 Fasilitasi Identitas Pegawai dan Pelaporan Data
Kepegawaian
4.836.000,00 55.454.000,00 0 60.290.000,00 4.412.000,00 50.142.850,00 0 54.554.850,00 -5.735.150,00 -9,51
4.03.4.03.01.30.45 Fasilitasi Pemberhentian Pegawai 10.072.000,00 54.928.000,00 0 65.000.000,00 9.854.000,00 53.772.900,00 0 63.626.900,00 -1.373.100,00 -2,11
4.03.4.03.01.30.46 Fasilitasi SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 33.620.000,00 79.280.000,00 75.000.000,00 187.900.000,00 31.750.000,00 69.593.080,00 74.800.000,00 176.143.080,00 -11.756.920,00 -6,26
4.03.4.03.01.30.47 Fasilitasi Kepangkatan 35.204.000,00 114.296.000,00 0 149.500.000,00 31.042.000,00 110.804.165,00 0 141.846.165,00 -7.653.835,00 -5,12
4.03.4.03.01.30.48 Penyusunan Pengembangan Pola Karir PNS 7.730.000,00 22.270.000,00 0 30.000.000,00 6.375.000,00 21.449.300,00 0 27.824.300,00 -2.175.700,00 -7,25
4.03.4.03.01.30.49 Fasilitasi Profesi ASN 23.624.000,00 32.376.000,00 0 56.000.000,00 21.200.000,00 31.294.790,00 0 52.494.790,00 -3.505.210,00 -6,26
4.04 Penelitian dan Pengembangan 2.851.570.666,00 2.926.350.000,00 52.650.000,00 5.830.570.666,00 2.721.815.384,00 2.351.268.817,00 52.552.500,00 5.125.636.701,00 -704.933.965,00 -12,1
4.04.4.04.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.851.570.666,00 2.926.350.000,00 52.650.000,00 5.830.570.666,00 2.721.815.384,00 2.351.268.817,00 52.552.500,00 5.125.636.701,00 -704.933.965,00 -12,1
4.04.4.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.050.000,00 321.325.600,00 52.650.000,00 489.025.600,00 114.550.000,00 313.364.447,00 52.552.500,00 480.466.947,00 -8.558.653,00 -1,75
4.04.4.04.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
115.050.000,00 321.325.600,00 52.650.000,00 489.025.600,00 114.550.000,00 313.364.447,00 52.552.500,00 480.466.947,00 -8.558.653,00 -1,75
4.04.4.04.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.900.000,00 15.037.500,00 0 28.937.500,00 11.888.000,00 14.963.866,00 0 26.851.866,00 -2.085.634,00 -7,21
4.04.4.04.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
13.900.000,00 15.037.500,00 0 28.937.500,00 11.888.000,00 14.963.866,00 0 26.851.866,00 -2.085.634,00 -7,21
4.04.4.04.01.34 Program Kelitbangan / Inovasi Daerah 597.050.000,00 2.589.986.900,00 0 3.187.036.900,00 556.350.000,00 2.022.940.504,00 0 2.579.290.504,00 -607.746.396,00 -19,1
4.04.4.04.01.34.01 Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan
Teknologi
68.850.000,00 489.850.000,00 0 558.700.000,00 64.850.000,00 488.684.650,00 0 553.534.650,00 -5.165.350,00 -0,92
4.04.4.04.01.34.03 Pengkajian Aktual Bidang Sosial dan
Pemerintahan
17.700.000,00 56.850.300,00 0 74.550.300,00 17.700.000,00 56.849.560,00 0 74.549.560,00 -740 0
4.04.4.04.01.34.04 Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
17.700.000,00 53.545.400,00 0 71.245.400,00 17.700.000,00 52.726.400,00 0 70.426.400,00 -819.000,00 -1,15
4.04.4.04.01.34.06 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan 135.600.000,00 85.479.000,00 0 221.079.000,00 135.600.000,00 80.322.585,00 0 215.922.585,00 -5.156.415,00 -2,33
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.04.4.04.01.34.07 Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan 78.900.000,00 364.172.900,00 0 443.072.900,00 66.100.000,00 290.563.900,00 0 356.663.900,00 -86.409.000,00 -19,5
4.04.4.04.01.34.08 Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 104.400.000,00 636.527.900,00 0 740.927.900,00 100.200.000,00 597.498.000,00 0 697.698.000,00 -43.229.900,00 -5,83
4.04.4.04.01.34.09 Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.04.4.04.01.34.10 Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan 43.000.000,00 172.000.000,00 0 215.000.000,00 43.000.000,00 171.997.600,00 0 214.997.600,00 -2.400,00 0
4.04.4.04.01.34.12 Penerapan Bidang Sosial dan Pemerintahan 24.500.000,00 166.831.900,00 0 191.331.900,00 24.500.000,00 163.541.500,00 0 188.041.500,00 -3.290.400,00 -1,72
4.04.4.04.01.34.13 Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi 23.900.000,00 475.040.000,00 0 498.940.000,00 4.800.000,00 31.067.000,00 0 35.867.000,00 -463.073.000,00 -92,8
4.04.4.04.01.34.14 Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa 68.400.000,00 58.935.000,00 0 127.335.000,00 67.800.000,00 58.934.870,00 0 126.734.870,00 -600.130,00 -0,47
4.04.4.04.01.34.15 Penjurnalan Hasil Kelitbangan 14.100.000,00 30.754.500,00 0 44.854.500,00 14.100.000,00 30.754.439,00 0 44.854.439,00 -61 0
4.05 Pemerintahan Umum 65.761.802.448,15 62.819.183.900,00 2.961.336.300,00 131.542.322.648,15 63.002.427.431,00 52.534.046.363,50 2.872.031.373,00 118.408.505.167,50 -13.133.817.480,65 -9,98
4.05.4.05.01 Inspektorat Daerah 4.079.261.101,00 2.313.079.000,00 146.250.000,00 6.538.590.101,00 3.916.740.284,00 2.026.662.397,50 144.930.123,00 6.088.332.804,50 -450.257.296,50 -6,89
4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.778.000,00 608.798.000,00 146.250.000,00 904.826.000,00 148.547.000,00 571.101.848,50 144.930.123,00 864.578.971,50 -40.247.028,50 -4,45
4.05.4.05.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
149.778.000,00 608.798.000,00 146.250.000,00 904.826.000,00 148.547.000,00 571.101.848,50 144.930.123,00 864.578.971,50 -40.247.028,50 -4,45
4.05.4.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18.314.000,00 20.486.000,00 0 38.800.000,00 12.448.000,00 17.123.412,00 0 29.571.412,00 -9.228.588,00 -23,8
4.05.4.05.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
18.314.000,00 20.486.000,00 0 38.800.000,00 12.448.000,00 17.123.412,00 0 29.571.412,00 -9.228.588,00 -23,8
4.05.4.05.01.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
663.279.000,00 803.756.000,00 0 1.467.035.000,00 612.761.000,00 617.086.001,00 0 1.229.847.001,00 -237.187.999,00 -16,2
4.05.4.05.01.20.12 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14.693.000,00 30.257.000,00 0 44.950.000,00 14.643.000,00 29.455.424,00 0 44.098.424,00 -851.576,00 -1,89
4.05.4.05.01.20.13 Review Dokumen Rencana dan Pembangunan
Anggaran Tahunan Daerah
99.772.000,00 14.318.000,00 0 114.090.000,00 80.540.000,00 13.625.730,00 0 94.165.730,00 -19.924.270,00 -17,5
4.05.4.05.01.20.15 Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP Perangkat
Daerah
19.033.000,00 43.581.000,00 0 62.614.000,00 18.783.000,00 43.474.451,00 0 62.257.451,00 -356.549,00 -0,57
4.05.4.05.01.20.17 Penanganan Izin Perceraian bagi PNS 15.000.000,00 10.785.000,00 0 25.785.000,00 12.750.000,00 6.885.000,00 0 19.635.000,00 -6.150.000,00 -23,9
4.05.4.05.01.20.19 Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah 176.450.000,00 346.523.000,00 0 522.973.000,00 165.746.000,00 196.018.675,00 0 361.764.675,00 -161.208.325,00 -30,8
4.05.4.05.01.20.20 Pemutakhiran TLHP 35.736.000,00 70.764.000,00 0 106.500.000,00 33.404.000,00 66.007.739,00 0 99.411.739,00 -7.088.261,00 -6,66
4.05.4.05.01.20.21 Monitoring dan Evaluasi TLHP 12.169.000,00 32.052.000,00 0 44.221.000,00 1.825.000,00 14.187.000,00 0 16.012.000,00 -28.209.000,00 -63,8
4.05.4.05.01.20.22 Pemeriksaan Desa 220.820.000,00 189.180.000,00 0 410.000.000,00 219.210.000,00 185.939.500,00 0 405.149.500,00 -4.850.500,00 -1,18
4.05.4.05.01.20.24 Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan
Integritas
64.026.000,00 46.336.000,00 0 110.362.000,00 60.304.000,00 45.839.312,00 0 106.143.312,00 -4.218.688,00 -3,82
4.05.4.05.01.20.25 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah
5.580.000,00 19.960.000,00 0 25.540.000,00 5.556.000,00 15.653.170,00 0 21.209.170,00 -4.330.830,00 -17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.01.21 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
10.700.000,00 498.587.000,00 0 509.287.000,00 10.700.000,00 473.795.423,00 0 484.495.423,00 -24.791.577,00 -4,87
4.05.4.05.01.21.04 Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan 3.800.000,00 296.200.000,00 0 300.000.000,00 3.800.000,00 283.662.000,00 0 287.462.000,00 -12.538.000,00 -4,18
4.05.4.05.01.21.05 Pelatihan Pengembangan APIP 6.900.000,00 202.387.000,00 0 209.287.000,00 6.900.000,00 190.133.423,00 0 197.033.423,00 -12.253.577,00 -5,85
4.05.4.05.01.22 Program Penataan Dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
6.429.000,00 58.571.000,00 0 65.000.000,00 5.697.000,00 55.950.500,00 0 61.647.500,00 -3.352.500,00 -5,16
4.05.4.05.01.22.02 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan
6.429.000,00 58.571.000,00 0 65.000.000,00 5.697.000,00 55.950.500,00 0 61.647.500,00 -3.352.500,00 -5,16
4.05.4.05.01.24 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
49.221.000,00 322.881.000,00 0 372.102.000,00 48.560.000,00 291.605.213,00 0 340.165.213,00 -31.936.787,00 -8,58
4.05.4.05.01.24.04 Operasionalisasi Saber Pungli 32.424.000,00 261.516.000,00 0 293.940.000,00 32.208.000,00 233.602.013,00 0 265.810.013,00 -28.129.987,00 -9,57
4.05.4.05.01.24.05 Penanganan Pengaduan Masyarakat 16.797.000,00 61.365.000,00 0 78.162.000,00 16.352.000,00 58.003.200,00 0 74.355.200,00 -3.806.800,00 -4,87
4.05.4.05.02 Bupati/Wakil Bupati 709.503.604,00 0 0 709.503.604,00 718.728.384,00 0 0 718.728.384,00 9.224.780,00 1,3
4.05.4.05.04 Sekretariat Daerah 12.874.992.534,00 18.167.762.000,00 1.559.040.000,00 32.601.794.534,00 12.436.455.778,00 17.093.616.612,00 1.505.182.900,00 31.035.255.290,00 -1.566.539.244,00 -4,81
4.05.4.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.731.000,00 4.352.585.000,00 6.280.000,00 4.784.596.000,00 405.680.000,00 3.937.866.547,00 5.749.800,00 4.349.296.347,00 -435.299.653,00 -9,1
4.05.4.05.04.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
391.693.000,00 4.314.820.000,00 6.280.000,00 4.712.793.000,00 373.080.000,00 3.900.253.047,00 5.749.800,00 4.279.082.847,00 -433.710.153,00 -9,2
4.05.4.05.04.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 34.038.000,00 37.765.000,00 0 71.803.000,00 32.600.000,00 37.613.500,00 0 70.213.500,00 -1.589.500,00 -2,21
4.05.4.05.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
29.765.000,00 371.165.000,00 1.226.420.000,00 1.627.350.000,00 26.740.000,00 337.169.271,00 1.175.774.200,00 1.539.683.471,00 -87.666.529,00 -5,39
4.05.4.05.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 2.400.000,00 90.600.000,00 93.000.000,00 0 2.375.000,00 86.559.300,00 88.934.300,00 -4.065.700,00 -4,37
4.05.4.05.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 57.005.000,00 189.995.000,00 247.000.000,00 0 55.720.500,00 184.812.100,00 240.532.600,00 -6.467.400,00 -2,62
4.05.4.05.04.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 23.165.000,00 52.260.000,00 608.325.000,00 683.750.000,00 20.140.000,00 52.060.000,00 574.622.800,00 646.822.800,00 -36.927.200,00 -5,4
4.05.4.05.04.02.10 Pengadaan Mebeleur 6.600.000,00 5.500.000,00 337.500.000,00 349.600.000,00 6.600.000,00 5.500.000,00 329.780.000,00 341.880.000,00 -7.720.000,00 -2,21
4.05.4.05.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas/operasional
0 254.000.000,00 0 254.000.000,00 0 221.513.771,00 0 221.513.771,00 -32.486.229,00 -12,8
4.05.4.05.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 350.552.000,00 0 350.552.000,00 0 344.550.200,00 0 344.550.200,00 -6.001.800,00 -1,71
4.05.4.05.04.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 350.552.000,00 0 350.552.000,00 0 344.550.200,00 0 344.550.200,00 -6.001.800,00 -1,71
4.05.4.05.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
119.625.000,00 380.711.000,00 0 500.336.000,00 116.831.000,00 373.115.950,00 0 489.946.950,00 -10.389.050,00 -2,08
4.05.4.05.04.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
29.880.000,00 170.120.000,00 0 200.000.000,00 29.839.000,00 167.488.300,00 0 197.327.300,00 -2.672.700,00 -1,34
4.05.4.05.04.06.04 Penguatan Reformasi Birokrasi 24.120.000,00 104.716.000,00 0 128.836.000,00 23.180.000,00 102.543.225,00 0 125.723.225,00 -3.112.775,00 -2,42
4.05.4.05.04.06.07 Fasilitasi Pelaksanaan Gelar Budaya Kerja 7.000.000,00 63.000.000,00 0 70.000.000,00 6.200.000,00 61.922.050,00 0 68.122.050,00 -1.877.950,00 -2,68
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.04.06.08 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 28.275.000,00 8.425.000,00 0 36.700.000,00 27.675.000,00 8.405.375,00 0 36.080.375,00 -619.625,00 -1,69
4.05.4.05.04.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
30.350.000,00 34.450.000,00 0 64.800.000,00 29.937.000,00 32.757.000,00 0 62.694.000,00 -2.106.000,00 -3,25
4.05.4.05.04.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
209.375.000,00 5.949.035.000,00 120.450.000,00 6.278.860.000,00 191.254.000,00 5.540.920.313,00 120.120.000,00 5.852.294.313,00 -426.565.687,00 -6,79
4.05.4.05.04.16.02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Departemen/ Lembaga Pemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
0 338.500.000,00 0 338.500.000,00 0 280.440.209,00 0 280.440.209,00 -58.059.791,00 -17,2
4.05.4.05.04.16.06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah Lainnya
0 1.590.960.000,00 0 1.590.960.000,00 0 1.411.401.182,00 0 1.411.401.182,00 -179.558.818,00 -11,3
4.05.4.05.04.16.07 Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
64.300.000,00 2.276.260.000,00 0 2.340.560.000,00 55.099.000,00 2.156.285.527,00 0 2.211.384.527,00 -129.175.473,00 -5,52
4.05.4.05.04.16.08 Pelayanan Keprotokolan 45.350.000,00 205.950.000,00 0 251.300.000,00 45.345.000,00 200.707.230,00 0 246.052.230,00 -5.247.770,00 -2,09
4.05.4.05.04.16.09 Pelayanan Kehumasan 98.725.000,00 1.488.365.000,00 120.450.000,00 1.707.540.000,00 90.810.000,00 1.443.118.665,00 120.120.000,00 1.654.048.665,00 -53.491.335,00 -3,13
4.05.4.05.04.16.10 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur 1.000.000,00 49.000.000,00 0 50.000.000,00 0 48.967.500,00 0 48.967.500,00 -1.032.500,00 -2,07
4.05.4.05.04.25 Program Peningkatan Kerjasama Daerah 48.100.000,00 220.900.000,00 0 269.000.000,00 42.600.000,00 198.349.422,00 0 240.949.422,00 -28.050.578,00 -10,4
4.05.4.05.04.25.05 Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha/
Lembaga
8.450.000,00 115.550.000,00 0 124.000.000,00 6.550.000,00 104.114.622,00 0 110.664.622,00 -13.335.378,00 -10,8
4.05.4.05.04.25.06 Peningkatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 39.650.000,00 105.350.000,00 0 145.000.000,00 36.050.000,00 94.234.800,00 0 130.284.800,00 -14.715.200,00 -10,2
4.05.4.05.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
206.050.000,00 620.370.000,00 24.380.000,00 850.800.000,00 198.300.000,00 604.086.800,00 24.354.000,00 826.740.800,00 -24.059.200,00 -2,83
4.05.4.05.04.26.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
24.000.000,00 117.800.000,00 0 141.800.000,00 18.840.000,00 117.709.000,00 0 136.549.000,00 -5.251.000,00 -3,7
4.05.4.05.04.26.10 Penyusunan Produk Hukum Daerah 16.760.000,00 108.240.000,00 0 125.000.000,00 16.640.000,00 108.120.200,00 0 124.760.200,00 -239.800,00 -0,19
4.05.4.05.04.26.11 Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan
Penyelesaian Perkara Hukum
35.150.000,00 136.850.000,00 0 172.000.000,00 33.980.000,00 123.620.550,00 0 157.600.550,00 -14.399.450,00 -8,37
4.05.4.05.04.26.12 Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum (SJDIH)
47.600.000,00 103.720.000,00 24.380.000,00 175.700.000,00 47.200.000,00 102.059.100,00 24.354.000,00 173.613.100,00 -2.086.900,00 -1,19
4.05.4.05.04.26.13 Penyusunan Produk Hukum Peraturan 65.780.000,00 122.520.000,00 0 188.300.000,00 64.895.000,00 121.414.650,00 0 186.309.650,00 -1.990.350,00 -1,06
4.05.4.05.04.26.14 Penyusunan Produk Hukum Ketetapan 16.760.000,00 31.240.000,00 0 48.000.000,00 16.745.000,00 31.163.300,00 0 47.908.300,00 -91.700,00 -0,19
4.05.4.05.04.34 Program Penataan Ketatalaksanaan Dan
Pelayanan Publik
32.270.000,00 246.730.000,00 21.000.000,00 300.000.000,00 32.235.000,00 243.500.600,00 20.516.000,00 296.251.600,00 -3.748.400,00 -1,25
4.05.4.05.04.34.01 Peningkatan pelayanan publik 32.270.000,00 246.730.000,00 21.000.000,00 300.000.000,00 32.235.000,00 243.500.600,00 20.516.000,00 296.251.600,00 -3.748.400,00 -1,25
4.05.4.05.04.35 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
95.035.000,00 259.965.000,00 0 355.000.000,00 86.669.000,00 242.947.135,00 0 329.616.135,00 -25.383.865,00 -7,15
4.05.4.05.04.35.01 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur
Negara
0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 42.225.250,00 0 42.225.250,00 -2.774.750,00 -6,17
4.05.4.05.04.35.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan
Pemerintah Daerah
65.845.000,00 114.155.000,00 0 180.000.000,00 64.943.000,00 104.246.660,00 0 169.189.660,00 -10.810.340,00 -6,01
4.05.4.05.04.35.03 Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit
Kerja Kelembagaan
29.190.000,00 100.810.000,00 0 130.000.000,00 21.726.000,00 96.475.225,00 0 118.201.225,00 -11.798.775,00 -9,08
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.04.36 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH Bidang Pemerintahan Umum
111.370.000,00 393.070.000,00 38.560.000,00 543.000.000,00 106.165.000,00 387.435.533,00 38.467.000,00 532.067.533,00 -10.932.467,00 -2,01
4.05.4.05.04.36.01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
83.300.000,00 339.140.000,00 38.560.000,00 461.000.000,00 79.420.000,00 337.304.362,00 38.467.000,00 455.191.362,00 -5.808.638,00 -1,26
4.05.4.05.04.36.02 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan 28.070.000,00 53.930.000,00 0 82.000.000,00 26.745.000,00 50.131.171,00 0 76.876.171,00 -5.123.829,00 -6,25
4.05.4.05.04.37 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
Dan Evaluasi Bidang Pembangunan
765.775.000,00 1.491.649.000,00 73.050.000,00 2.330.474.000,00 759.675.000,00 1.472.471.987,00 71.360.300,00 2.303.507.287,00 -26.966.713,00 -1,16
4.05.4.05.04.37.01 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pembangunan
33.300.000,00 157.780.000,00 0 191.080.000,00 33.050.000,00 156.575.746,00 0 189.625.746,00 -1.454.254,00 -0,76
4.05.4.05.04.37.02 Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan
60.475.000,00 134.395.000,00 0 194.870.000,00 59.708.000,00 128.495.366,00 0 188.203.366,00 -6.666.634,00 -3,42
4.05.4.05.04.37.03 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan
44.450.000,00 161.550.000,00 0 206.000.000,00 43.436.000,00 156.351.311,00 0 199.787.311,00 -6.212.689,00 -3,02
4.05.4.05.04.37.04 Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui
Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)
501.850.000,00 358.624.000,00 0 860.474.000,00 500.400.000,00 358.264.662,00 0 858.664.662,00 -1.809.338,00 -0,21
4.05.4.05.04.37.05 Sinkronisasi dan penyebarluasan strategi
pengadaan barang dan jasa
29.000.000,00 67.300.000,00 0 96.300.000,00 27.500.000,00 67.227.450,00 0 94.727.450,00 -1.572.550,00 -1,63
4.05.4.05.04.37.06 Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa
melalui implementasi e-procurement
22.200.000,00 103.900.000,00 0 126.100.000,00 21.700.000,00 103.867.850,00 0 125.567.850,00 -532.150,00 -0,42
4.05.4.05.04.37.07 Penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan
barang dan jasa
0 96.150.000,00 55.050.000,00 151.200.000,00 0 95.913.356,00 54.970.300,00 150.883.656,00 -316.344,00 -0,21
4.05.4.05.04.37.08 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis
Biaya
74.500.000,00 411.950.000,00 18.000.000,00 504.450.000,00 73.881.000,00 405.776.246,00 16.390.000,00 496.047.246,00 -8.402.754,00 -1,67
4.05.4.05.04.38 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Dan
Monitoring Bidang Perekonomian
118.040.000,00 885.910.000,00 0 1.003.950.000,00 111.360.000,00 850.632.535,00 0 961.992.535,00 -41.957.465,00 -4,18
4.05.4.05.04.38.01 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang
Perekonomian
16.310.000,00 415.740.000,00 0 432.050.000,00 15.410.000,00 407.595.155,00 0 423.005.155,00 -9.044.845,00 -2,09
4.05.4.05.04.38.02 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Pangan, Pertanian dan Perikanan
24.900.000,00 51.500.000,00 0 76.400.000,00 21.900.000,00 47.146.335,00 0 69.046.335,00 -7.353.665,00 -9,63
4.05.4.05.04.38.03 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan
17.700.000,00 136.800.000,00 0 154.500.000,00 17.700.000,00 115.807.400,00 0 133.507.400,00 -20.992.600,00 -13,6
4.05.4.05.04.38.04 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal,
BUMD dan Perbankan
59.130.000,00 223.870.000,00 0 283.000.000,00 56.350.000,00 222.982.055,00 0 279.332.055,00 -3.667.945,00 -1,3
4.05.4.05.04.38.05 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0 58.000.000,00 0 58.000.000,00 0 57.101.590,00 0 57.101.590,00 -898.410,00 -1,55
4.05.4.05.04.39 Program Koordinasi, Fasilitasi, Dan Monitoring
Bidang Kesejahteraan Rakyat
21.425.000,00 458.575.000,00 15.500.000,00 495.500.000,00 16.745.000,00 457.699.252,00 15.491.500,00 489.935.752,00 -5.564.248,00 -1,12
4.05.4.05.04.39.01 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga
13.275.000,00 251.725.000,00 0 265.000.000,00 10.200.000,00 251.553.286,00 0 261.753.286,00 -3.246.714,00 -1,23
4.05.4.05.04.39.09 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
2.450.000,00 137.050.000,00 0 139.500.000,00 2.045.000,00 136.776.229,00 0 138.821.229,00 -678.771,00 -0,49
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.04.39.10 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
pembangunan bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja
dan Trasnsmigrasi
5.700.000,00 69.800.000,00 15.500.000,00 91.000.000,00 4.500.000,00 69.369.737,00 15.491.500,00 89.361.237,00 -1.638.763,00 -1,8
4.05.4.05.04.40 Program Peningkatan Kerukunan Umat
Beragama
59.690.000,00 1.497.910.000,00 33.400.000,00 1.591.000.000,00 43.165.000,00 1.428.075.471,00 33.350.100,00 1.504.590.571,00 -86.409.429,00 -5,43
4.05.4.05.04.40.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
16.020.000,00 68.980.000,00 0 85.000.000,00 11.780.000,00 59.941.450,00 0 71.721.450,00 -13.278.550,00 -15,6
4.05.4.05.04.40.03 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Mental Spiritual 43.670.000,00 1.428.930.000,00 33.400.000,00 1.506.000.000,00 31.385.000,00 1.368.134.021,00 33.350.100,00 1.432.869.121,00 -73.130.879,00 -4,86
4.05.4.05.04.44 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
dan Evaluasi Bidang Pemerintahan
76.125.000,00 496.635.000,00 0 572.760.000,00 74.957.000,00 486.905.811,00 0 561.862.811,00 -10.897.189,00 -1,9
4.05.4.05.04.44.01 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan
19.500.000,00 188.000.000,00 0 207.500.000,00 18.400.000,00 186.779.600,00 0 205.179.600,00 -2.320.400,00 -1,12
4.05.4.05.04.44.02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
43.550.000,00 155.210.000,00 0 198.760.000,00 43.505.000,00 150.777.100,00 0 194.282.100,00 -4.477.900,00 -2,25
4.05.4.05.04.44.03 Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan
Desa
13.075.000,00 153.425.000,00 0 166.500.000,00 13.052.000,00 149.349.111,00 0 162.401.111,00 -4.098.889,00 -2,46
4.05.4.05.04.45 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 88.000.000,00 192.000.000,00 0 280.000.000,00 71.650.000,00 187.889.785,00 0 259.539.785,00 -20.460.215,00 -7,31
4.05.4.05.04.45.02 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada
Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
88.000.000,00 192.000.000,00 0 280.000.000,00 71.650.000,00 187.889.785,00 0 259.539.785,00 -20.460.215,00 -7,31
4.05.4.05.05 Sekretariat DPRD 20.571.540.998,15 31.008.218.700,00 393.784.500,00 51.973.544.198,15 19.933.645.537,00 22.472.982.418,00 379.264.800,00 42.785.892.755,00 -9.187.651.443,15 -17,7
4.05.4.05.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.691.000,00 3.558.806.000,00 393.784.500,00 4.110.281.500,00 143.938.000,00 3.124.502.874,00 379.264.800,00 3.647.705.674,00 -462.575.826,00 -11,3
4.05.4.05.05.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
157.691.000,00 3.558.806.000,00 393.784.500,00 4.110.281.500,00 143.938.000,00 3.124.502.874,00 379.264.800,00 3.647.705.674,00 -462.575.826,00 -11,3
4.05.4.05.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 272.600.000,00 0 272.600.000,00 0 252.590.600,00 0 252.590.600,00 -20.009.400,00 -7,34
4.05.4.05.05.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
0 272.600.000,00 0 272.600.000,00 0 252.590.600,00 0 252.590.600,00 -20.009.400,00 -7,34
4.05.4.05.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
105.350.000,00 120.321.000,00 0 225.671.000,00 66.935.000,00 106.264.840,00 0 173.199.840,00 -52.471.160,00 -23,3
4.05.4.05.05.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
105.350.000,00 120.321.000,00 0 225.671.000,00 66.935.000,00 106.264.840,00 0 173.199.840,00 -52.471.160,00 -23,3
4.05.4.05.05.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
207.000.000,00 27.056.491.700,00 0 27.263.491.700,00 112.530.000,00 18.989.624.104,00 0 19.102.154.104,00 -8.161.337.596,00 -29,9
4.05.4.05.05.15.01 Rapat-rapat Paripurna 15.520.000,00 320.728.000,00 0 336.248.000,00 14.180.000,00 294.177.500,00 0 308.357.500,00 -27.890.500,00 -8,29
4.05.4.05.05.15.02 Kegiatan Reses 54.540.000,00 707.947.500,00 0 762.487.500,00 33.700.000,00 698.393.950,00 0 732.093.950,00 -30.393.550,00 -3,99
4.05.4.05.05.15.03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam Daerah dan Luar Daerah
34.200.000,00 21.382.248.100,00 0 21.416.448.100,00 27.600.000,00 16.896.266.523,00 0 16.923.866.523,00 -4.492.581.577,00 -21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.05.15.04 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota
DPRD
14.400.000,00 3.999.100.000,00 0 4.013.500.000,00 8.400.000,00 649.926.101,00 0 658.326.101,00 -3.355.173.899,00 -83,6
4.05.4.05.05.15.08 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.000.000,00 313.275.000,00 0 351.275.000,00 9.300.000,00 216.895.380,00 0 226.195.380,00 -125.079.620,00 -35,6
4.05.4.05.05.15.09 Publikasi Kegiatan DPRD 27.300.000,00 235.680.000,00 0 262.980.000,00 19.350.000,00 143.021.000,00 0 162.371.000,00 -100.609.000,00 -38,3
4.05.4.05.05.15.12 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 23.040.000,00 97.513.100,00 0 120.553.100,00 0 90.943.650,00 0 90.943.650,00 -29.609.450,00 -24,6
4.05.4.05.05.15.23 Penyusunan Raperda Inisiatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.05.4.05.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.500.530.785,00 2.132.630.000,00 80.000.000,00 5.713.160.785,00 3.316.236.458,00 2.026.838.041,00 76.508.550,00 5.419.583.049,00 -293.577.736,00 -5,14
4.05.4.05.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.450.000,00 454.550.000,00 0 525.000.000,00 69.975.000,00 438.723.901,00 0 508.698.901,00 -16.301.099,00 -3,1
4.05.4.05.06.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
70.450.000,00 454.550.000,00 0 525.000.000,00 69.975.000,00 438.723.901,00 0 508.698.901,00 -16.301.099,00 -3,1
4.05.4.05.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0 3.200.000,00 56.800.000,00 60.000.000,00 0 3.176.500,00 53.851.050,00 57.027.550,00 -2.972.450,00 -4,95
4.05.4.05.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 3.200.000,00 56.800.000,00 60.000.000,00 0 3.176.500,00 53.851.050,00 57.027.550,00 -2.972.450,00 -4,95
4.05.4.05.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.720.000,00 13.280.000,00 0 40.000.000,00 25.320.000,00 13.266.500,00 0 38.586.500,00 -1.413.500,00 -3,53
4.05.4.05.06.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian
kinerja Perangkat Daerah
26.720.000,00 13.280.000,00 0 40.000.000,00 25.320.000,00 13.266.500,00 0 38.586.500,00 -1.413.500,00 -3,53
4.05.4.05.06.41 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.192.350.000,00 1.097.900.000,00 23.200.000,00 2.313.450.000,00 1.145.000.000,00 1.015.666.690,00 22.657.500,00 2.183.324.190,00 -130.125.810,00 -5,62
4.05.4.05.06.41.17 Pemantapan Pelaksanaan HAM 18.775.000,00 63.464.500,00 0 82.239.500,00 18.475.000,00 59.204.550,00 0 77.679.550,00 -4.559.950,00 -5,54
4.05.4.05.06.41.18 Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan 13.875.000,00 235.325.000,00 0 249.200.000,00 10.575.000,00 209.686.320,00 0 220.261.320,00 -28.938.680,00 -11,6
4.05.4.05.06.41.19 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 7.200.000,00 100.390.000,00 0 107.590.000,00 7.200.000,00 97.658.100,00 0 104.858.100,00 -2.731.900,00 -2,54
4.05.4.05.06.41.20 Pembinaan Pembauran Kebangsaan 1.775.000,00 56.225.000,00 0 58.000.000,00 1.775.000,00 52.645.450,00 0 54.420.450,00 -3.579.550,00 -6,17
4.05.4.05.06.41.21 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 842.700.000,00 38.150.000,00 0 880.850.000,00 830.250.000,00 36.192.000,00 0 866.442.000,00 -14.408.000,00 -1,64
4.05.4.05.06.41.22 Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Peredaran Narkoba
26.400.000,00 175.797.000,00 4.350.000,00 206.547.000,00 16.650.000,00 169.054.700,00 4.213.000,00 189.917.700,00 -16.629.300,00 -8,05
4.05.4.05.06.41.23 Pelatihan Kader Bela Negara 1.950.000,00 38.050.000,00 0 40.000.000,00 1.950.000,00 34.897.800,00 0 36.847.800,00 -3.152.200,00 -7,88
4.05.4.05.06.41.24 Satgas Revolusi Mental 1.475.000,00 23.525.000,00 0 25.000.000,00 1.475.000,00 19.022.000,00 0 20.497.000,00 -4.503.000,00 -18
4.05.4.05.06.41.25 Kewaspadaan Dini di Daerah 33.400.000,00 233.110.500,00 18.850.000,00 285.360.500,00 31.000.000,00 209.930.250,00 18.444.500,00 259.374.750,00 -25.985.750,00 -9,11
4.05.4.05.06.41.26 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing (NGO)
186.000.000,00 42.663.000,00 0 228.663.000,00 172.400.000,00 37.609.250,00 0 210.009.250,00 -18.653.750,00 -8,16
4.05.4.05.06.41.27 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
(PAKEM)
58.800.000,00 91.200.000,00 0 150.000.000,00 53.250.000,00 89.766.270,00 0 143.016.270,00 -6.983.730,00 -4,66
4.05.4.05.06.42 Program Pendidikan Politik Masyarakat 381.300.000,00 563.700.000,00 0 945.000.000,00 377.700.000,00 556.004.450,00 0 933.704.450,00 -11.295.550,00 -1,2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.06.42.06 Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada
Parpol
46.200.000,00 43.000.000,00 0 89.200.000,00 45.100.000,00 42.800.000,00 0 87.900.000,00 -1.300.000,00 -1,46
4.05.4.05.06.42.07 Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai
politik
2.950.000,00 84.290.000,00 0 87.240.000,00 2.950.000,00 83.544.800,00 0 86.494.800,00 -745.200,00 -0,85
4.05.4.05.06.42.08 Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan 4.900.000,00 25.441.500,00 0 30.341.500,00 4.900.000,00 25.048.500,00 0 29.948.500,00 -393.000,00 -1,3
4.05.4.05.06.42.09 Forum Lintas Partai Politik 2.950.000,00 44.182.000,00 0 47.132.000,00 2.950.000,00 43.196.800,00 0 46.146.800,00 -985.200,00 -2,09
4.05.4.05.06.42.10 Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 3.200.000,00 133.587.500,00 0 136.787.500,00 3.200.000,00 132.992.700,00 0 136.192.700,00 -594.800,00 -0,43
4.05.4.05.06.42.12 Pembinaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
31.800.000,00 67.079.000,00 0 98.879.000,00 29.300.000,00 64.387.650,00 0 93.687.650,00 -5.191.350,00 -5,25
4.05.4.05.06.42.13 Dukungan Kelancaran Pemilu 289.300.000,00 166.120.000,00 0 455.420.000,00 289.300.000,00 164.034.000,00 0 453.334.000,00 -2.086.000,00 -0,46
4.05.4.05.07 Kecamatan Donorojo 1.838.078.277,00 525.150.000,00 13.000.000,00 2.376.228.277,00 1.692.606.756,00 419.315.993,00 13.000.000,00 2.124.922.749,00 -251.305.528,00 -10,6
4.05.4.05.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.150.000,00 221.943.000,00 13.000.000,00 268.093.000,00 33.150.000,00 172.750.793,00 13.000.000,00 218.900.793,00 -49.192.207,00 -18,4
4.05.4.05.07.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
33.150.000,00 221.943.000,00 13.000.000,00 268.093.000,00 33.150.000,00 172.750.793,00 13.000.000,00 218.900.793,00 -49.192.207,00 -18,4
4.05.4.05.07.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
0 303.207.000,00 0 303.207.000,00 0 246.565.200,00 0 246.565.200,00 -56.641.800,00 -18,7
4.05.4.05.07.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 47.400.000,00 0 47.400.000,00 0 31.244.200,00 0 31.244.200,00 -16.155.800,00 -34,1
4.05.4.05.07.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 41.280.000,00 0 41.280.000,00 0 41.280.000,00 0 41.280.000,00 0 0
4.05.4.05.07.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 34.425.000,00 0 34.425.000,00 0 33.793.750,00 0 33.793.750,00 -631.250,00 -1,83
4.05.4.05.07.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
0 46.902.000,00 0 46.902.000,00 0 24.392.250,00 0 24.392.250,00 -22.509.750,00 -48
4.05.4.05.07.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 47.400.000,00 0 47.400.000,00 0 39.492.500,00 0 39.492.500,00 -7.907.500,00 -16,7
4.05.4.05.07.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 44.200.000,00 0 44.200.000,00 0 36.351.500,00 0 36.351.500,00 -7.848.500,00 -17,8
4.05.4.05.07.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
0 41.600.000,00 0 41.600.000,00 0 40.011.000,00 0 40.011.000,00 -1.589.000,00 -3,82
4.05.4.05.08 Kecamatan Punung 1.748.543.191,00 423.775.000,00 48.900.000,00 2.221.218.191,00 1.681.646.564,00 417.349.479,00 48.465.900,00 2.147.461.943,00 -73.756.248,00 -3,32
4.05.4.05.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.325.000,00 200.050.000,00 26.900.000,00 258.275.000,00 31.325.000,00 193.785.179,00 26.900.000,00 252.010.179,00 -6.264.821,00 -2,43
4.05.4.05.08.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
31.325.000,00 200.050.000,00 26.900.000,00 258.275.000,00 31.325.000,00 193.785.179,00 26.900.000,00 252.010.179,00 -6.264.821,00 -2,43
4.05.4.05.08.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
61.800.000,00 223.725.000,00 22.000.000,00 307.525.000,00 61.800.000,00 223.564.300,00 21.565.900,00 306.930.200,00 -594.800,00 -0,19
4.05.4.05.08.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
29.500.000,00 37.000.000,00 0 66.500.000,00 29.500.000,00 36.967.800,00 0 66.467.800,00 -32.200,00 -0,05
4.05.4.05.08.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 46.675.000,00 0 46.675.000,00 0 46.675.000,00 0 46.675.000,00 0 0
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.08.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
8.100.000,00 35.650.000,00 0 43.750.000,00 8.100.000,00 35.642.500,00 0 43.742.500,00 -7.500,00 -0,02
4.05.4.05.08.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
4.700.000,00 27.050.000,00 8.250.000,00 40.000.000,00 4.700.000,00 27.018.500,00 8.105.300,00 39.823.800,00 -176.200,00 -0,44
4.05.4.05.08.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
5.700.000,00 29.150.000,00 2.750.000,00 37.600.000,00 5.700.000,00 29.148.000,00 2.750.000,00 37.598.000,00 -2.000,00 -0,01
4.05.4.05.08.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8.100.000,00 26.400.000,00 5.500.000,00 40.000.000,00 8.100.000,00 26.400.000,00 5.355.300,00 39.855.300,00 -144.700,00 -0,36
4.05.4.05.08.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5.700.000,00 21.800.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00 5.700.000,00 21.712.500,00 5.355.300,00 32.767.800,00 -232.200,00 -0,7
4.05.4.05.09 Kecamatan Pringkuku 1.562.358.774,00 475.326.000,00 55.260.000,00 2.092.944.774,00 1.490.955.149,00 474.720.443,00 55.260.000,00 2.020.935.592,00 -72.009.182,00 -3,44
4.05.4.05.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.550.000,00 194.109.000,00 55.260.000,00 287.919.000,00 38.550.000,00 193.503.443,00 55.260.000,00 287.313.443,00 -605.557,00 -0,21
4.05.4.05.09.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
38.550.000,00 194.109.000,00 55.260.000,00 287.919.000,00 38.550.000,00 193.503.443,00 55.260.000,00 287.313.443,00 -605.557,00 -0,21
4.05.4.05.09.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
1.464.000,00 281.217.000,00 0 282.681.000,00 1.464.000,00 281.217.000,00 0 282.681.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 39.775.000,00 0 39.775.000,00 0 39.775.000,00 0 39.775.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 41.800.000,00 0 41.800.000,00 0 41.800.000,00 0 41.800.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 62.130.000,00 0 62.130.000,00 0 62.130.000,00 0 62.130.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
1.464.000,00 23.783.000,00 0 25.247.000,00 1.464.000,00 23.783.000,00 0 25.247.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 33.869.000,00 0 33.869.000,00 0 33.869.000,00 0 33.869.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 46.520.000,00 0 46.520.000,00 0 46.520.000,00 0 46.520.000,00 0 0
4.05.4.05.09.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
0 33.340.000,00 0 33.340.000,00 0 33.340.000,00 0 33.340.000,00 0 0
4.05.4.05.10 Kecamatan Pacitan 5.025.244.291,00 4.072.295.000,00 175.345.000,00 9.272.884.291,00 4.762.051.469,00 3.958.984.289,00 170.457.500,00 8.891.493.258,00 -381.391.033,00 -4,11
4.05.4.05.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.975.000,00 1.030.580.000,00 86.945.000,00 1.190.500.000,00 72.975.000,00 974.605.358,00 86.884.500,00 1.134.464.858,00 -56.035.142,00 -4,71
4.05.4.05.10.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
72.975.000,00 1.030.580.000,00 86.945.000,00 1.190.500.000,00 72.975.000,00 974.605.358,00 86.884.500,00 1.134.464.858,00 -56.035.142,00 -4,71
4.05.4.05.10.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
443.550.000,00 3.041.715.000,00 88.400.000,00 3.573.665.000,00 389.876.000,00 2.984.378.931,00 83.573.000,00 3.457.827.931,00 -115.837.069,00 -3,24
4.05.4.05.10.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
75.825.000,00 57.825.000,00 0 133.650.000,00 68.225.000,00 57.476.720,00 0 125.701.720,00 -7.948.280,00 -5,95
4.05.4.05.10.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
8.700.000,00 100.400.000,00 0 109.100.000,00 8.700.000,00 100.089.000,00 0 108.789.000,00 -311.000,00 -0,29
4.05.4.05.10.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
6.225.000,00 78.775.000,00 0 85.000.000,00 6.225.000,00 78.668.700,00 0 84.893.700,00 -106.300,00 -0,13
4.05.4.05.10.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
4.225.000,00 19.875.000,00 0 24.100.000,00 4.225.000,00 19.799.500,00 0 24.024.500,00 -75.500,00 -0,31
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.10.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
6.225.000,00 43.775.000,00 0 50.000.000,00 6.225.000,00 43.673.800,00 0 49.898.800,00 -101.200,00 -0,2
4.05.4.05.10.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11.200.000,00 84.000.000,00 19.800.000,00 115.000.000,00 10.851.000,00 83.970.000,00 19.690.000,00 114.511.000,00 -489.000,00 -0,43
4.05.4.05.10.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6.225.000,00 52.175.000,00 0 58.400.000,00 6.225.000,00 51.886.800,00 0 58.111.800,00 -288.200,00 -0,49
4.05.4.05.10.43.08 Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah 25.425.000,00 112.975.000,00 0 138.400.000,00 25.225.000,00 110.965.000,00 0 136.190.000,00 -2.210.000,00 -1,6
4.05.4.05.10.43.09 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.05.4.05.10.43.10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pacitan 39.700.000,00 482.510.000,00 12.600.000,00 534.810.000,00 39.475.000,00 477.879.000,00 11.802.000,00 529.156.000,00 -5.654.000,00 -1,06
4.05.4.05.10.43.11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pucangsewu
42.700.000,00 355.438.000,00 19.000.000,00 417.138.000,00 42.700.000,00 344.023.811,00 18.248.000,00 404.971.811,00 -12.166.189,00 -2,92
4.05.4.05.10.43.12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Baleharjo
44.700.000,00 415.763.000,00 13.000.000,00 473.463.000,00 44.700.000,00 385.548.850,00 11.417.000,00 441.665.850,00 -31.797.150,00 -6,72
4.05.4.05.10.43.13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ploso 44.700.000,00 469.050.000,00 17.000.000,00 530.750.000,00 44.700.000,00 463.417.300,00 16.158.000,00 524.275.300,00 -6.474.700,00 -1,22
4.05.4.05.10.43.14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Sidoharjo
46.700.000,00 443.438.000,00 7.000.000,00 497.138.000,00 46.700.000,00 441.267.450,00 6.258.000,00 494.225.450,00 -2.912.550,00 -0,59
4.05.4.05.10.43.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pacitan
16.200.000,00 20.728.000,00 0 36.928.000,00 6.900.000,00 20.725.000,00 0 27.625.000,00 -9.303.000,00 -25,2
4.05.4.05.10.43.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pucangsewu
16.200.000,00 138.400.000,00 0 154.600.000,00 7.200.000,00 138.400.000,00 0 145.600.000,00 -9.000.000,00 -5,82
4.05.4.05.10.43.17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Belaharjo
16.200.000,00 83.400.000,00 0 99.600.000,00 7.200.000,00 83.400.000,00 0 90.600.000,00 -9.000.000,00 -9,04
4.05.4.05.10.43.18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Ploso
16.200.000,00 24.788.000,00 0 40.988.000,00 7.200.000,00 24.788.000,00 0 31.988.000,00 -9.000.000,00 -22
4.05.4.05.10.43.19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Sidoharjo
16.200.000,00 58.400.000,00 0 74.600.000,00 7.200.000,00 58.400.000,00 0 65.600.000,00 -9.000.000,00 -12,1
4.05.4.05.11 Kecamatan Kebonagung 1.548.311.875,00 463.680.000,00 108.250.000,00 2.120.241.875,00 1.483.411.927,00 452.072.057,00 101.550.000,00 2.037.033.984,00 -83.207.891,00 -3,92
4.05.4.05.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.870.000,00 322.535.000,00 10.000.000,00 365.405.000,00 32.870.000,00 311.528.557,00 10.000.000,00 354.398.557,00 -11.006.443,00 -3,01
4.05.4.05.11.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
32.870.000,00 322.535.000,00 10.000.000,00 365.405.000,00 32.870.000,00 311.528.557,00 10.000.000,00 354.398.557,00 -11.006.443,00 -3,01
4.05.4.05.11.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
8.400.000,00 141.145.000,00 98.250.000,00 247.795.000,00 8.400.000,00 140.543.500,00 91.550.000,00 240.493.500,00 -7.301.500,00 -2,95
4.05.4.05.11.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 1.050.000,00 25.950.000,00 27.000.000,00 0 1.049.000,00 24.550.000,00 25.599.000,00 -1.401.000,00 -5,19
4.05.4.05.11.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 34.964.000,00 0 34.964.000,00 -36.000,00 -0,1
4.05.4.05.11.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 25.000.000,00 0 25.000.000,00 0 24.991.000,00 0 24.991.000,00 -9.000,00 -0,04
4.05.4.05.11.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
3.800.000,00 18.745.000,00 25.250.000,00 47.795.000,00 3.800.000,00 18.467.500,00 23.900.000,00 46.167.500,00 -1.627.500,00 -3,41
4.05.4.05.11.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 13.350.000,00 17.050.000,00 30.400.000,00 0 13.190.000,00 16.050.000,00 29.240.000,00 -1.160.000,00 -3,82
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.11.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.500.000,00 26.460.000,00 17.050.000,00 46.010.000,00 2.500.000,00 26.367.000,00 16.050.000,00 44.917.000,00 -1.093.000,00 -2,38
4.05.4.05.11.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.100.000,00 21.540.000,00 12.950.000,00 36.590.000,00 2.100.000,00 21.515.000,00 11.000.000,00 34.615.000,00 -1.975.000,00 -5,4
4.05.4.05.12 Kecamatan Arjosari 1.770.181.859,00 486.570.000,00 53.930.000,00 2.310.681.859,00 1.659.820.894,00 478.485.023,00 52.370.000,00 2.190.675.917,00 -120.005.942,00 -5,19
4.05.4.05.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.300.000,00 217.441.000,00 21.400.000,00 279.141.000,00 40.300.000,00 211.292.233,00 20.740.000,00 272.332.233,00 -6.808.767,00 -2,44
4.05.4.05.12.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
40.300.000,00 217.441.000,00 21.400.000,00 279.141.000,00 40.300.000,00 211.292.233,00 20.740.000,00 272.332.233,00 -6.808.767,00 -2,44
4.05.4.05.12.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
2.500.000,00 269.129.000,00 32.530.000,00 304.159.000,00 2.500.000,00 267.192.790,00 31.630.000,00 301.322.790,00 -2.836.210,00 -0,93
4.05.4.05.12.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 33.571.000,00 10.000.000,00 43.571.000,00 0 33.249.590,00 9.600.000,00 42.849.590,00 -721.410,00 -1,66
4.05.4.05.12.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 47.730.000,00 0 47.730.000,00 0 46.832.900,00 0 46.832.900,00 -897.100,00 -1,88
4.05.4.05.12.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 43.571.000,00 0 43.571.000,00 0 43.499.800,00 0 43.499.800,00 -71.200,00 -0,16
4.05.4.05.12.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
2.500.000,00 36.074.000,00 0 38.574.000,00 2.500.000,00 35.847.750,00 0 38.347.750,00 -226.250,00 -0,59
4.05.4.05.12.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 41.041.000,00 2.530.000,00 43.571.000,00 0 40.896.050,00 2.530.000,00 43.426.050,00 -144.950,00 -0,33
4.05.4.05.12.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 33.571.000,00 10.000.000,00 43.571.000,00 0 33.394.500,00 9.800.000,00 43.194.500,00 -376.500,00 -0,86
4.05.4.05.12.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
0 33.571.000,00 10.000.000,00 43.571.000,00 0 33.472.200,00 9.700.000,00 43.172.200,00 -398.800,00 -0,92
4.05.4.05.13 Kecamatan Nawangan 1.767.962.097,00 524.415.000,00 15.960.000,00 2.308.337.097,00 1.675.136.050,00 516.567.713,00 15.960.000,00 2.207.663.763,00 -100.673.334,00 -4,36
4.05.4.05.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.556.000,00 249.314.000,00 15.960.000,00 326.830.000,00 61.556.000,00 242.546.713,00 15.960.000,00 320.062.713,00 -6.767.287,00 -2,07
4.05.4.05.13.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
61.556.000,00 249.314.000,00 15.960.000,00 326.830.000,00 61.556.000,00 242.546.713,00 15.960.000,00 320.062.713,00 -6.767.287,00 -2,07
4.05.4.05.13.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
18.600.000,00 275.101.000,00 0 293.701.000,00 18.600.000,00 274.021.000,00 0 292.621.000,00 -1.080.000,00 -0,37
4.05.4.05.13.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 46.991.000,00 0 46.991.000,00 0 46.991.000,00 0 46.991.000,00 0 0
4.05.4.05.13.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 45.500.000,00 0 45.500.000,00 0 45.500.000,00 0 45.500.000,00 0 0
4.05.4.05.13.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 37.010.000,00 0 37.010.000,00 0 37.010.000,00 0 37.010.000,00 0 0
4.05.4.05.13.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
18.600.000,00 21.900.000,00 0 40.500.000,00 18.600.000,00 21.400.000,00 0 40.000.000,00 -500.000,00 -1,23
4.05.4.05.13.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 42.100.000,00 0 42.100.000,00 0 42.100.000,00 0 42.100.000,00 0 0
4.05.4.05.13.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 46.100.000,00 0 46.100.000,00 0 45.700.000,00 0 45.700.000,00 -400.000,00 -0,87
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.13.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
0 35.500.000,00 0 35.500.000,00 0 35.320.000,00 0 35.320.000,00 -180.000,00 -0,51
4.05.4.05.14 Kecamatan Bandar 1.565.116.912,00 419.100.000,00 61.400.000,00 2.045.616.912,00 1.477.421.828,00 418.269.360,00 61.074.200,00 1.956.765.388,00 -88.851.524,00 -4,34
4.05.4.05.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.550.000,00 127.350.000,00 44.100.000,00 210.000.000,00 37.350.000,00 126.928.160,00 43.996.700,00 208.274.860,00 -1.725.140,00 -0,82
4.05.4.05.14.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
38.550.000,00 127.350.000,00 44.100.000,00 210.000.000,00 37.350.000,00 126.928.160,00 43.996.700,00 208.274.860,00 -1.725.140,00 -0,82
4.05.4.05.14.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
61.750.000,00 291.750.000,00 17.300.000,00 370.800.000,00 61.750.000,00 291.341.200,00 17.077.500,00 370.168.700,00 -631.300,00 -0,17
4.05.4.05.14.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
29.400.000,00 68.300.000,00 17.300.000,00 115.000.000,00 29.400.000,00 68.143.250,00 17.077.500,00 114.620.750,00 -379.250,00 -0,33
4.05.4.05.14.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 34.966.250,00 0 34.966.250,00 -33.750,00 -0,1
4.05.4.05.14.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 45.800.000,00 0 45.800.000,00 0 45.744.150,00 0 45.744.150,00 -55.850,00 -0,12
4.05.4.05.14.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
3.550.000,00 31.450.000,00 0 35.000.000,00 3.550.000,00 31.346.800,00 0 34.896.800,00 -103.200,00 -0,29
4.05.4.05.14.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.981.500,00 0 49.981.500,00 -18.500,00 -0,04
4.05.4.05.14.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 14.400.000,00 30.600.000,00 0 45.000.000,00 14.400.000,00 30.598.400,00 0 44.998.400,00 -1.600,00 0
4.05.4.05.14.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
14.400.000,00 30.600.000,00 0 45.000.000,00 14.400.000,00 30.560.850,00 0 44.960.850,00 -39.150,00 -0,09
4.05.4.05.15 Kecamatan Tegalombo 1.556.388.382,00 473.150.000,00 49.700.000,00 2.079.238.382,00 1.425.353.184,00 472.843.025,00 49.654.000,00 1.947.850.209,00 -131.388.173,00 -6,32
4.05.4.05.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.550.000,00 215.892.000,00 40.900.000,00 307.342.000,00 50.550.000,00 215.767.825,00 40.854.000,00 307.171.825,00 -170.175,00 -0,06
4.05.4.05.15.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
50.550.000,00 215.892.000,00 40.900.000,00 307.342.000,00 50.550.000,00 215.767.825,00 40.854.000,00 307.171.825,00 -170.175,00 -0,06
4.05.4.05.15.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
51.000.000,00 257.258.000,00 8.800.000,00 317.058.000,00 51.000.000,00 257.075.200,00 8.800.000,00 316.875.200,00 -182.800,00 -0,06
4.05.4.05.15.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
8.400.000,00 43.200.000,00 4.400.000,00 56.000.000,00 8.400.000,00 43.155.150,00 4.400.000,00 55.955.150,00 -44.850,00 -0,08
4.05.4.05.15.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
4.950.000,00 55.050.000,00 0 60.000.000,00 4.950.000,00 55.004.225,00 0 59.954.225,00 -45.775,00 -0,08
4.05.4.05.15.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
7.500.000,00 12.500.000,00 0 20.000.000,00 7.500.000,00 12.495.000,00 0 19.995.000,00 -5.000,00 -0,03
4.05.4.05.15.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
4.950.000,00 31.608.000,00 0 36.558.000,00 4.950.000,00 31.580.875,00 0 36.530.875,00 -27.125,00 -0,07
4.05.4.05.15.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
8.400.000,00 39.600.000,00 0 48.000.000,00 8.400.000,00 39.590.850,00 0 47.990.850,00 -9.150,00 -0,02
4.05.4.05.15.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8.400.000,00 48.600.000,00 0 57.000.000,00 8.400.000,00 48.575.700,00 0 56.975.700,00 -24.300,00 -0,04
4.05.4.05.15.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8.400.000,00 26.700.000,00 4.400.000,00 39.500.000,00 8.400.000,00 26.673.400,00 4.400.000,00 39.473.400,00 -26.600,00 -0,07
4.05.4.05.16 Kecamatan Tulakan 2.189.408.451,00 463.033.200,00 77.516.800,00 2.729.958.451,00 2.052.767.717,00 460.646.654,00 77.158.400,00 2.590.572.771,00 -139.385.680,00 -5,11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.131.000,00 210.611.200,00 45.218.800,00 336.961.000,00 80.877.000,00 209.042.154,00 45.093.400,00 335.012.554,00 -1.948.446,00 -0,58
4.05.4.05.16.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
81.131.000,00 210.611.200,00 45.218.800,00 336.961.000,00 80.877.000,00 209.042.154,00 45.093.400,00 335.012.554,00 -1.948.446,00 -0,58
4.05.4.05.16.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
28.550.000,00 252.422.000,00 32.298.000,00 313.270.000,00 28.550.000,00 251.604.500,00 32.065.000,00 312.219.500,00 -1.050.500,00 -0,34
4.05.4.05.16.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 40.505.000,00 9.495.000,00 50.000.000,00 0 40.148.900,00 9.487.500,00 49.636.400,00 -363.600,00 -0,73
4.05.4.05.16.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 55.000.000,00 0 55.000.000,00 0 54.780.350,00 0 54.780.350,00 -219.650,00 -0,4
4.05.4.05.16.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 32.000.000,00 3.000.000,00 35.000.000,00 0 31.975.750,00 2.997.500,00 34.973.250,00 -26.750,00 -0,08
4.05.4.05.16.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
4.950.000,00 28.020.000,00 0 32.970.000,00 4.950.000,00 27.854.600,00 0 32.804.600,00 -165.400,00 -0,5
4.05.4.05.16.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
3.100.000,00 38.900.000,00 8.000.000,00 50.000.000,00 3.100.000,00 38.879.900,00 7.920.000,00 49.899.900,00 -100.100,00 -0,2
4.05.4.05.16.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 17.400.000,00 37.600.000,00 0 55.000.000,00 17.400.000,00 37.569.600,00 0 54.969.600,00 -30.400,00 -0,06
4.05.4.05.16.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.100.000,00 20.397.000,00 11.803.000,00 35.300.000,00 3.100.000,00 20.395.400,00 11.660.000,00 35.155.400,00 -144.600,00 -0,41
4.05.4.05.17 Kecamatan Ngadirojo 1.978.464.216,00 389.700.000,00 77.000.000,00 2.445.164.216,00 1.856.448.638,00 385.261.679,00 76.351.000,00 2.318.061.317,00 -127.102.899,00 -5,2
4.05.4.05.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.250.000,00 198.750.000,00 52.000.000,00 300.000.000,00 49.160.000,00 194.661.629,00 51.601.000,00 295.422.629,00 -4.577.371,00 -1,53
4.05.4.05.17.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
49.250.000,00 198.750.000,00 52.000.000,00 300.000.000,00 49.160.000,00 194.661.629,00 51.601.000,00 295.422.629,00 -4.577.371,00 -1,53
4.05.4.05.17.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
63.750.000,00 190.950.000,00 25.000.000,00 279.700.000,00 63.550.000,00 190.600.050,00 24.750.000,00 278.900.050,00 -799.950,00 -0,29
4.05.4.05.17.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
9.000.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00 52.000.000,00 9.000.000,00 17.939.000,00 24.750.000,00 51.689.000,00 -311.000,00 -0,6
4.05.4.05.17.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
2.000.000,00 26.000.000,00 0 28.000.000,00 2.000.000,00 25.990.000,00 0 27.990.000,00 -10.000,00 -0,04
4.05.4.05.17.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
14.100.000,00 20.900.000,00 0 35.000.000,00 14.100.000,00 20.873.950,00 0 34.973.950,00 -26.050,00 -0,07
4.05.4.05.17.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
3.850.000,00 26.150.000,00 0 30.000.000,00 3.650.000,00 26.097.500,00 0 29.747.500,00 -252.500,00 -0,84
4.05.4.05.17.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
12.300.000,00 27.700.000,00 0 40.000.000,00 12.300.000,00 27.601.850,00 0 39.901.850,00 -98.150,00 -0,25
4.05.4.05.17.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 12.300.000,00 42.700.000,00 0 55.000.000,00 12.300.000,00 42.663.350,00 0 54.963.350,00 -36.650,00 -0,07
4.05.4.05.17.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10.200.000,00 29.500.000,00 0 39.700.000,00 10.200.000,00 29.434.400,00 0 39.634.400,00 -65.600,00 -0,17
4.05.4.05.18 Kecamatan Sudimoro 1.475.915.101,00 481.300.000,00 46.000.000,00 2.003.215.101,00 1.423.000.814,00 459.431.180,00 44.844.000,00 1.927.275.994,00 -75.939.107,00 -3,79
4.05.4.05.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 202.544.000,00 38.000.000,00 271.744.000,00 31.200.000,00 184.698.030,00 37.344.000,00 253.242.030,00 -18.501.970,00 -6,81
4.05.4.05.18.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
31.200.000,00 202.544.000,00 38.000.000,00 271.744.000,00 31.200.000,00 184.698.030,00 37.344.000,00 253.242.030,00 -18.501.970,00 -6,81
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/
Kegiatan Berkurang
Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jenis Belanja
Jumlah
Kode
Anggaran Realisasi
%Jenis Belanja
Jumlah
4.05.4.05.18.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
1.500.000,00 278.756.000,00 8.000.000,00 288.256.000,00 1.500.000,00 274.733.150,00 7.500.000,00 283.733.150,00 -4.522.850,00 -1,57
4.05.4.05.18.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan
0 22.600.000,00 8.000.000,00 30.600.000,00 0 22.262.000,00 7.500.000,00 29.762.000,00 -838.000,00 -2,74
4.05.4.05.18.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan
Daerah, Pemuda dan Olahraga
0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 0
4.05.4.05.18.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
0 42.350.000,00 0 42.350.000,00 0 42.145.000,00 0 42.145.000,00 -205.000,00 -0,48
4.05.4.05.18.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Monitoring Musrenbang Desa
1.500.000,00 33.806.000,00 0 35.306.000,00 1.500.000,00 31.754.400,00 0 33.254.400,00 -2.051.600,00 -5,81
4.05.4.05.18.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan
0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 44.023.250,00 0 44.023.250,00 -976.750,00 -2,17
4.05.4.05.18.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.876.500,00 0 49.876.500,00 -123.500,00 -0,25
4.05.4.05.18.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 39.672.000,00 0 39.672.000,00 -328.000,00 -0,82
JUMLAH 719.112.412.845,39 392.194.312.755,94 393.511.490.638,66 2.020.862.885.305,99 691.534.267.097,00 349.856.181.230,80 372.064.484.883,52 1.921.214.125.566,32 -99.648.759.739,67 -4,93
Lampiran 2
ANGGARAN SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
ANGGARAN SETELAH
KONVERSI
REALISASI SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
REALISASI SETELAH
KONVERSI
Pendapatan Pajak Daerah 33.293.058.000,00 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 36.075.038.102,63
Pendapatan Retribusi Daerah 28.042.948.382,00 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 28.851.343.904,50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.425.176.653,00 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 2.593.777.560,31
Lain-lain PAD Yang Sah 136.153.551.766,44 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 131.524.227.950,07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 199.914.734.801,44 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 199.044.387.517,51
- -
- -
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - -
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 33.524.710.945,00 33.524.710.945,00 26.165.605.233,00 26.165.605.233,00
Dana Alokasi Umum (DAU) 99.097.966.591,00 99.097.966.591,00 55.631.283.804,00 55.631.283.804,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 159.404.872.075,00 159.404.872.075,00 146.448.588.890,00 146.448.588.890,00
1.109.591.427.611,00 1.109.591.427.611,00 1.045.809.355.927,00 1.045.809.355.927,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - -
Dana Otonomi Khusus - -
Dana Penyesuaian 337.837.383.000,00 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 327.787.989.440,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 337.837.383.000,00 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 327.787.989.440,00
TAHUN ANGGARAN 2019
KONVERSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 (BARANG DISERAHKAN MASYARAKAT/FIHAK KETIGA KE BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL)
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang dianggarkan sebesar Rp 22.150.952.150,00dan terealisasi sebesar Rp 20.619.366.691,00 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, dikonversi ke Belanja Hibah sebesar Anggaran Rp 18.747.848.650,00 realisasi Rp 17.522.390.391,00 dan dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial
sebesar Anggaran Rp 3.403.103.500,00 realisasi sebesar Rp 3.096.976.300,00
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, proses konversi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2019 disajikan sebagaimana format berikut
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KONVERSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN TRANSFER
ANGGARAN SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
ANGGARAN SETELAH
KONVERSI
REALISASI SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
REALISASI SETELAH
KONVERSIURAIAN
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 73.827.767.348,00 73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 90.982.239.491,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan) 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 78.995.846.348,00 78.995.846.348,00 96.150.318.491,00 96.150.318.491,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.526.424.656.959,00 1.526.424.656.959,00 1.469.747.663.858,00 1.469.747.663.858,00
- -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 50.623.000.000,00 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 50.089.880.000,00
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya - - - -
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 50.623.000.000,00 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 50.089.880.000,00
1.776.962.391.760,44 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 1.718.881.931.375,51
- -
- -
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 689.107.274.845,39 689.107.274.845,39 663.684.837.971,00 663.684.837.971,00
Belanja Barang 422.199.450.755,94 (22.150.952.150,00) 400.048.498.605,94 377.705.610.356,80 (20.619.366.691,00) 357.086.243.665,80
Bunga - -
Subsidi - - - -
Hibah 55.676.148.500,00 18.747.848.650,00 74.423.997.150,00 52.272.194.500,00 17.522.390.391,00 69.794.584.891,00
Bantuan Sosial 121.563.600.000,00 3.403.103.500,00 124.966.703.500,00 119.702.257.569,00 3.096.976.300,00 122.799.233.869,00
Jumlah Belanja Operasi 1.288.546.474.101,33 - 1.288.546.474.101,33 1.213.364.900.396,80 - 1.213.364.900.396,80
- -
Belanja Tanah 8.290.935.000,00 8.290.935.000,00 7.403.905.650,00 7.403.905.650,00
Belanja Peralatan dan Mesin 46.352.266.889,66 46.352.266.889,66 41.939.694.568,00 41.939.694.568,00
Belanja Gedung dan Bangunan 119.730.699.809,00 119.730.699.809,00 112.242.189.820,52 112.242.189.820,52
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 198.267.723.500,00 198.267.723.500,00 191.062.012.582,00 191.062.012.582,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 20.869.865.440,00 20.869.865.440,00 19.416.682.263,00 19.416.682.263,00
Jumlah Belanja Modal 393.511.490.638,66 393.511.490.638,66 372.064.484.883,52 372.064.484.883,52
BELANJA MODAL
JUMLAH PENDAPATAN DAN TRANSFER
BELANJA
ANGGARAN SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
ANGGARAN SETELAH
KONVERSI
REALISASI SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
REALISASI SETELAH
KONVERSIURAIAN
- -
Belanja Tak Terduga 3.742.500.000,00 3.742.500.000,00 2.951.907.599,00 2.951.907.599,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 3.742.500.000,00 3.742.500.000,00 2.951.907.599,00 2.951.907.599,00
JUMLAH BELANJA 1.685.800.464.739,99 - 1.685.800.464.739,99 1.588.381.292.879,32 - 1.588.381.292.879,32
- -
- -
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA DAN BANTUAN KEUANGAN
Bagi Hasil Pajak 3.998.214.012,37 3.998.214.012,37 3.593.693.730,00 3.593.693.730,00
Bagi Hasil Retribusi 2.694.922.444,63 2.694.922.444,63 1.926.790.413,00 1.926.790.413,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan 328.369.284.109,00 328.369.284.109,00 327.312.348.544,00 327.312.348.544,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa 335.062.420.566,00 335.062.420.566,00 332.832.832.687,00 332.832.832.687,00
- -
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.020.862.885.305,99 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 1.921.214.125.566,32
SURPLUS/DEFISIT (243.900.493.545,55) (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) (202.332.194.190,81)
- -
- -
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - -
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - 2.650.000,00 2.650.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah / Lainnya
Jumlah Penerimaan 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 245.353.143.545,55
- -
BELANJA TAK TERDUGA
TRANSFER
PEMBIAYAAN
ANGGARAN SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
ANGGARAN SETELAH
KONVERSI
REALISASI SEBELUM
KONVERSIKONVERSI
REALISASI SETELAH
KONVERSIURAIAN
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan - -
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah / Lainnya - -
Pengeluaran Investasi Non Permanen 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
Jumlah Pengeluaran 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 950.000.000,00 - 950.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 243.900.493.545,55 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - - - 42.070.949.354,74 - 42.070.949.354,74
Lampiran 3
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
1 DINAS PENDIDIKAN KAB.
PACITAN
15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 25.000.000,00 25.000.000,00 24.987.000,00 24.987.000,00 13.000,00
Buku -Buku untuk 64 lembaga PAUD (3.072 eks)
PAUD - PANDIK - MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN-AKU
CINTA INDONESIA-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - REKREASI KE TAMAN-MENGHIAS KELAS-
BUKU PENDIDIKAN KARAKTER DEMOKRATIS (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - HADIAH BINTANG-BATAL BERENANG-
TERTIB DI JALAN RAYA-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER
DISIPLIN (64 Eks)
608.000,00 608.000,00
PAUD - PANDIK - BUKU BERGAMBAR UNTUK NITA-GEMAR
MEMBACA-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER GEMAR MEMBACA
(64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - BERMAIN CONGKLAK DENGAN JUJUR-
KEJUJURAN ATAN-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER JUJUR (64
Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - LOMBA MENYUSUN BALOK-SEPEDA BARU
ANI-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER KERJA KERAS (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - VAS BUNGA UNTUK IBU GURU-ISTANAKU-
BUKU PENDIDIKAN KARAKTER KREATIF (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - TIWI BERSIAP SEKOLAH-MENGANCINGKAN
BAJU-RAPI ITU MENYENANGKAN-PENDIDIKAN KARAKTER (64
Eks)
608.000,00 608.000,00
PAUD - PANDIK - MEMBUANG SAMPAH DI TEMPAT SAMPAH-
MERAWAT TANAMAN-AYO HEMAT AIR-PENDIDIKAN
KARAKTER (64 Eks)
608.000,00 608.000,00
PAUD - PANDIK - KAK RINA YANG BAIK HATI-SAMPAH
MEMBAWA BERKAH-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI
SOSIAL (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - CERITA KEBAIKAN-SERI PENGAYAAN
PEMBELAJARAN-PENGAYAAN NILAI-NILAI AGAMA DAN
MORAL (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - DOMBI INGIN LEBIH BAIK (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD - PENGAYAAN - MENJADI TEMAN YANG BAIK (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
PAUD - PANDIK - KUE DONAT BUATAN NIKI-BERMAIN KACA
PEMBESAR-PERGI KE PASAR-SINAR MATA KUCING (64 Eks)
608.000,00 608.000,00
PAUD - PANDIK - RAYAN PANDAI BERSYUKUR-MARI BERDOA-
BUKU PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - MARI BERLOMBA-BEKERJA SAMA-BUKU
PENDIDIKAN KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - RISA DAN MAINAN ZAKI-RISA
MELAKSANAKAN TUGAS-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER
TANGGUNG JAWAB (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - KITA ANAK INDONESIA-CITA-CITAKU-BUKU
PENDIDIKAN KARAKTER TOLERANSI (64 Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PENGAYAAN - AKU ANAK MANDIRI (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - AKU BERBEDA (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - BANJIR DI KAMPUNG BERU (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD - PENGAYAAN - BATU MENANGIS (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD SD - PENGAYAAN - BERLIBUR KE PESISIR (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD SD - PENGAYAAN - BUKIT KELAM (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - BURUNG GAGAK DAN SEBUAH
KENDI (64 Eks)
512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - FUGU SI IKAN BUNTAL (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - GIGA DAN GOGI (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD - PENGAYAAN - KATAK DAN TIKUS (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD - PENGAYAAN - KURA-KURA DAN ANGSA (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD SD - PENGAYAAN - LALANG BELAJAR BERLADANG (64
Eks)
524.800,00 524.800,00
PAUD SD - PENGAYAAN - LOMBA SAYURAN HEBAT (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD SD - PENGAYAAN - PERAHU MAINAN (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD SD - PENGAYAAN - PETUALANGAN RARA DAN OTAN
(64 Eks)
512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - RAKA DAN BURUNG KENARI (64
Eks)
512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - SI REPORTER KECIL (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD SD - PENGAYAAN - SULTAN DOMAS (64 Eks) 518.400,00 518.400,00
PAUD - PENGAYAAN - TANAMAN AJAIB (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD - PENGAYAAN - TERIMA KASIH TEMANKU (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
PAUD SD - PENGAYAAN - TERJEBAK LUMPUR ISAP (64 Eks) 512.000,00 512.000,00
PAUD - PANDIK - APEL PELANGI UNTUK SINGA (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD - PENGAYAAN - KEMBALIKAN KALUNGKU (64 Eks) 576.000,00 576.000,00
PAUD - PENGAYAAN - KUDA PAK OGI (64 Eks) 576.000,00 576.000,00
PAUD - PANDIK - MEMBACA CERITA BERGAMBAR (64 Eks) 448.000,00 448.000,00
PAUD - PANDIK - POHON KURMA SAUDAGAR KAYA (64 Eks) 518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - RABIAH SI PENJUAL SUSU YANG JUJUR (64
Eks)
518.400,00 518.400,00
PAUD - PANDIK - TEMAN BARU DI PEKARANGAN (64 Eks) 524.800,00 524.800,00
PAUD - PANDIK - SIKAP BAIK DAN MULIA (64 Eks) 294.400,00 294.400,00
PAUD - PANDIK - MENGGAMBAR ALAT TRANSPORTASI (64
Eks)
438.650,00 438.650,00
PAUD SD - PANDIK - MEMBENTUK GENERASI CERDAS &
BERKARAKTER (2 Eks)
17.150,00 17.150,00
0,00
15.70 Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 3.948.175.000,00 3.948.175.000,00 3.930.760.900,00 3.930.760.900,00 17.414.100,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. PUTRA
HARAPAN
133.013.693,26 133.013.693,26
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. PUTRA TIRTA
HUSADA
121.259.512,50 121.259.512,50
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. ATARMAZIE 121.326.297,62 121.326.297,62
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. AMONG
PUTRO
121.181.596,53 121.181.596,53
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH PAUD. SIDO
SEHAT 1
121.270.643,36 121.270.643,36
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. HAPAN
BANGSA
120.936.717,77 120.936.717,77
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. SINAR REMAJA 121.304.035,92 121.304.035,92
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. BHAKTI
PERTIWI
121.259.512,50 121.259.512,50
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH PAUD. SABDA
PUTRA
120.992.372,03 120.992.372,03
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH POS PAUD BINA
INSANI
121.048.026,30 121.048.026,30
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. MARDI SIWI 55.375.993,64 55.375.993,64
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. WIYATA
BHAKTI
120.992.372,03 120.992.372,03
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD KB. HANDAYANI 77.693.353,89 77.693.353,89
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS MULIA 77.693.353,89 77.693.353,89
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS KUSUMA 122.161.111,60 122.161.111,60
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. YOGA WIYATA 77.749.008,15 77.749.008,15
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. HARAPAN BANGSA 76.580.268,59 76.580.268,59
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. WIYATA MANDALA 77.637.699,62 77.637.699,62
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS MUDA 77.693.353,89 77.693.353,89
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD KB. PUTRA HARAPAN 110.751.987,28 110.751.987,28
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD PAUD. AL FIRDAUS 85.930.185,10 85.930.185,10
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS BHAKTI 166.684.523,57 166.684.523,57
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD KB. AN NUR 77.582.045,36 77.582.045,36
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD POS PAUD BINA INSANI 77.526.391,09 77.526.391,09
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. NGUDI UTAMI 77.359.428,30 77.359.428,30
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. KASIH
IBU
55.476.171,32 55.476.171,32
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. PELITA
BANGSA
55.417.177,80 55.417.177,80
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. TUNAS
MULIA
49.921.875,67 49.921.875,67
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. YOGA
KEDATON II
44.412.103,44 44.412.103,44
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS PAUD. AL
FIRDAUS
77.582.045,36 77.582.045,36
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. MUTIARA
BUNDA
57.134.668,41 57.134.668,41
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. KASIH
IBU
44.245.140,65 44.245.140,65
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. MARDI
PUTRA II
44.261.836,93 44.261.836,93
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. BERINGIN
SAKTI
44.234.009,79 44.234.009,79
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. TUNAS
KUSUMA
41.506.950,81 41.506.950,81
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. TUNAS
BUDHI
77.637.699,62 77.637.699,62
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. BUDI
LUHUR
66.353.240,86 66.353.240,86
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. PRATIWI 40.349.342,10 40.349.342,10
PEMBANGUNAN REHABILITASI SEDANG BERAT SARANA AIR
BERSIH DAN SANITASI KB. BIMA SAKTI
33.247.857,89 33.247.857,89
PEMBANGUNAN REHABILITASI SEDANG BERAT SARANA AIR
BERSIH DAN SANITASI TK. SUNU WIYATA
33.281.250,45 33.281.250,45
PEMBANGUNAN TAMAN LAPANGAN UPACARA DAN
FASILITAS PARKIR TK. MARDI SISWA
29.796.180,38 29.796.180,38
PEMBANGUNAN TAMAN LAPANGAN UPACARA DAN
FASILITAS PARKIR PAUD KASIH IBU
29.719.377,49 29.719.377,49
Rehabilitasi sedang berat gedung sekolah KB INTAN PERMATA 100.009.601,05 100.009.601,05
Rehabilitasi PAK KB. Loka Putra 38.745.386,18 38.745.386,18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa/APE LUAR 0,00 0,00 0,00
TK. INDRAJAYA 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. AMONG PUTRA I 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. AMONG PUTRA III 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. KARTIKA IV 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. TAMAN PUTRA 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. TUNAS PUTRA ARJOWINANGUN 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. PUTRA HARAPAN MENADI 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. MARSUDI RINI DESA PUNUNG 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. SUNU WIYATA GUNUNGSARI 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. MEKAR SARI PLOSO PACITAN 15.161.300,00 15.161.300,00
TK. PUTRA DHARMA TAMBAK REJO 15.161.300,00 15.161.300,00
TK LOKA PUTRA 15.169.000,00 15.169.000,00
TAMAN POSYANDU TUNAS PUTRA ARJOWINANGUN 15.169.000,00 15.169.000,00
KB TIRTA HUSADA 15.161.300,00 15.161.300,00
KB PUTRA HARAPAN GUNUNGSARI 15.169.000,00 15.169.000,00
KB BUDI LUHUR 15.184.100,00 15.184.100,00
PAUD BINA INSANI KARANGMULYO 15.161.300,00 15.161.300,00
0,00
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Balok 100pcs 75.000.000,00 75.000.000,00
74.250.000,00 74.250.000,00 750.000,00
(100 box x @Rp. 742.500,--)
Pengadaan mebeluer sekolah/PAUD
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
TK PUTRA DHARMA
Loker 9 Pintu 3.685.000,00 3.685.000,00
Lemari 5 Rak 2.860.000,00 2.860.000,00
Kursi Hadap 4.180.000,00 4.180.000,00
Rak Majalah / Pajang 3.905.000,00 3.905.000,00
Meja Guru 2.805.000,00 2.805.000,00
TK AMONG PUTRO 0,00
Loker 9 Pintu 7.370.000,00 7.370.000,00
Lemari 5 Rak 2.860.000,00 2.860.000,00
Kursi Hadap 536.250,00 536.250,00
Rak Majalah / Pajang 3.905.000,00 3.905.000,00
Meja Guru 2.805.000,00 2.805.000,00
TK MEKARSARI 0,00
Loker 9 Pintu 7.370.000,00 7.370.000,00
Lemari 5 Rak 2.860.000,00 2.860.000,00
Kursi Hadap 536.250,00 536.250,00
Rak Majalah / Pajang 3.905.000,00 3.905.000,00
Meja Guru 2.805.000,00 2.805.000,00
16.90 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 999.000.000,00 999.000.000,00 995.516.590,00 995.516.590,00 3.483.410,00
Rehabilitasi Sedang Berat SMP IT Ma arif Bandar 197.964.050,00 197.964.050,00
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SDIT Tawakal Kecamatan
Ngadirojo
153.778.700,00 153.778.700,00
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek Sekolah SMP
PGRI Bandar
165.595.550,00 165.595.550,00
Pembangunan Pagar dan Talud SMP PGRI Bandar 110.420.750,00 110.420.750,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMPIT Ar Rahmah
Kecamatan Pacitan
172.664.800,00 172.664.800,00
Pembangunan Pagar Dan Talud SMP PGRI Kebonagung 41.889.700,00 41.889.700,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Nurul Yaqin Kecamatan
Ngadirojo
153.203.040,00 153.203.040,00
18.05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 20.000.000,00 20.000.000,00 19.943.000,00 19.943.000,00 57.000,00
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
-Sarung Tangan (60 potong @ 8000 ) = 480000 480.000,00 480.000,00
-rafia (61 potong @ 1000 ) = 61000 61.000,00 61.000,00
-isi gas elpiji (59 buah @ 18000 ) = 1062000 1.062.000,00 1.062.000,00
-Cap stempel (2 buah @ 155000 ) = 310000 310.000,00 310.000,00
-Larutan Daun Teh (91 buah @ 10000 ) = 910000 910.000,00 910.000,00
-Abu gosok (91 kg @ 10000 ) = 910000 910.000,00 910.000,00
-Garam Kasar (91 kg @ 10000 ) = 910000 910.000,00 910.000,00
-semen bata merah (150 kg @ 20000 ) = 3000000 3.000.000,00 3.000.000,00
-telur bebek (2100 butir @ 3000 ) = 6300000 6.300.000,00 6.300.000,00
-tempat telur (150 buah @ 40000 ) = 6000000 6.000.000,00 6.000.000,00
15.05 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di
Bidang Budaya
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 1.484.000.000,00 1.484.000.000,00 1.481.508.900,00 1.481.508.900,00 2.491.100,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Untuk Sanggar BIMA 74.910.000,00 74.910.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Desa Jlubang 44.935.000,00 44.935.000,00
Pengadaan Perangkat Alat Hadroh Untuk Yayasan Baktiku
Padamu Sumberharjo
17.985.000,00 17.985.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Desa Nglaran
Tulakan
44.935.000,00 44.935.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Paguyuban
Sawunggaling Nawangan
44.935.000,00 44.935.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Slendro Untuk Paguyuban Condro
Wanoro Nawangan
99.825.000,00 99.825.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Desa Ploso Punung 99.880.000,00 99.880.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Untuk Desa Sukorejo Sudimoro
sangar setyo Laras
44.770.000,00 44.770.000,00
PengadaanAlat Hadroh untuk yayasan Insan Al Amin Hadiluwih 17.985.000,00 17.985.000,00
PengadaanAlat Hadroh untuk TPA AL Amin Kembang 19.679.000,00 19.679.000,00
PengadaanAlat Hadroh untuk Kelompok Nurul Jannah Kayen 19.965.000,00 19.965.000,00
Pengadaan alat musik untuk Sangar Andantino 49.940.000,00 49.940.000,00
Pengadaan alat musik Karang Taruna Sinar Remaja Wiyoro 47.850.000,00 47.850.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Paguyuban Sinanggit
Cokro Laras Donorojo
99.880.000,00 99.880.000,00
Pengadaan alat musik Desa Kembang 39.930.000,00 39.930.000,00
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Slendro Paguyuban
Kembang Laras Iromo Gedangan Tegalombo
99.935.000,00 99.935.000,00
Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Slendro Paguyuban Madyo
Ratri Ds Wonosidi
99.935.000,00 99.935.000,00
Pengadaan alat musik untuk Desa Mangunharjo 69.795.000,00 69.795.000,00
Pengadaan alat musik Paguyuban Budoyo Madyo Laras Desa
Wonosidi
49.967.500,00 49.967.500,00
Pengadaan alat Reyog Paguyuban Wahyu Budoyo Desa Belah
Donorojo
44.907.500,00 44.907.500,00
Pengadaan alat Reyog Paguyuban Lasasati Ds Sumberharjo 44.907.500,00 44.907.500,00
Pengadaan alat musik untuk Padepokan Gubuk Seni Pacitan 49.940.000,00 49.940.000,00
Pengadaan alat musik untuk Puyuban Pudak Laras Ds Kebonsari
Punung
24.915.000,00 24.915.000,00
Pembangunan Makam/Petilasan Ki Buono Keling 198.315.000,00 198.315.000,00
Pembangunan Makam/Petilasan Ki Bekel 31.487.400,00 31.487.400,00
6.476.175.000,00 0,00 6.476.175.000,00 6.452.716.390,00 0,00 6.452.716.390,00 23.458.610,00
2 DINAS KESEHATAN
Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 400.000,00
Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat
- Belanja Cetakan Jamban 5 paket
Pusk Bubakan 3
Pusk Kalak 1
Pusk pringkuku 1
40.000.000,00 40.000.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 400.000,00
3 DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB.
PACITAN
Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 163.719.000,00 163.719.000,00 36.281.000,00
-Semen/PC Wilayah Barat 3768 zak 200.000.000,00 200.000.000,00 163.719.000,00 163.719.000,00 36.281.000,00
(Donorojo,Punung,Pringkuku) -
Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan -
J U M L A H
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 275.000.000,00 275.000.000,00 229.459.450,00 229.459.450,00 45.540.550,00
-Semen/PC Wilayah Tengah 5281 zak 275.000.000,00 275.000.000,00 229.459.450,00 229.459.450,00 45.540.550,00
(Pacitan,Arjosari,Kebonagung)
Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 165.718.000,00 165.718.000,00 34.282.000,00
-Semen/PC Wilayah Utara 3814 zak 200.000.000,00 200.000.000,00 165.718.000,00 165.718.000,00 34.282.000,00
(Nawangan,Bandar,Tegalombo)
Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 275.000.000,00 275.000.000,00 225.548.950,00 225.548.950,00 49.451.050,00
-Semen/PC Wilayah Timur 5191 zak 275.000.000,00 275.000.000,00 225.548.950,00 225.548.950,00 49.451.050,00
(Tulakan,Ngadirojo,Sudimoro)
950.000.000,00 950.000.000,00 784.445.400,00 784.445.400,00 165.554.600,00
4 DINAS SOSIAL
PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 217.000.000 217.000.000 216.264.200 216.264.200 735.800
- BAHAN RABAT JALAN
Semen PC (707 ZAK x @ Rp 50.000,00) 35.350.000 35.350.000
Pasir (45,36 M3x @ Rp 250.000,00) 11.340.000 11.340.000
Batu pecah 1/2 - 1 (57,76 M3 x @ Rp 372.000,00) 21.486.720 21.486.720
Batu pecah 2 - 3 (38,51 M3 x @ Rp 360.000,00) 13.863.600 13.863.600
Kayu perancah (4,49 M3 x @ Rp 1.700.000,00) 7.633.000 7.633.000
Paku (67,32 Kg x @ Rp 13.000,00) 875.160 875.160
Jumlah 90.548.480 90.548.480
PPN 10 % 9.054.848 9.054.848
Jumlah Total 99.603.328 99.603.328
Dibulatkan 99.603.000 99.603.000
-
- PAKET SEMBAKO (260 Paket x @ Rp 400.000,00) 104.000.000 104.000.000
Beras (5.200 Kg x @ Rp 11.000,00) 57.200.000 57.200.000
Gula Pasir (410 Kg x @ Rp 14.000,00) 5.740.000 5.740.000
Susu (410 Kaleng x @ Rp 11.000,00) 4.510.000 4.510.000
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
Minyak Goreng (520 Liter x @ Rp 13.500,00) 7.020.000 7.020.000
Mie Instan Rebus (260 Doz x @ Rp 83.000,00) 21.580.000 21.580.000
Kecap Tanggung (260 Botol x @ Rp 13.000,00) 3.380.000 3.380.000
Saos (150 Botol x @ Rp 7.000,00) 1.050.000 1.050.000
Kopi Kapal Api Tanggung (110 Bungkus x @ Rp 14.500,00) 1.595.000 1.595.000
The Dandang (550 Kg x @ Rp 3.500,00) 1.925.000 1.925.000
Jumlah 104.000.000 104.000.000
-
- TAS SEMBAKO (260 Buah x @ Rp 50.000,00) 13.000.000 13.000.000
Tas (260 buah x @ Rp 45.450,00) 11.817.000 11.817.000
PPn 10 % 1.181.700 1.181.700
Jumlah Total 12.998.700 12.998.700
Kembali ke KASDA 11 September 2019. 337.500 337.500
-
PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN
KEJUANGAN-
Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 4.900.000 4.900.000 - 4.900.000 4.900.000 -
Beras (210 Kg x @ Rp 11.000,00) 2.310.000 2.310.000
Gula (28 Kg x @ Rp 13.750,00) 385.000 385.000
Susu (28 Kaleng x @ Rp 11.000,00) 308.000 308.000
Kacang Hijau (14 Kg x @ Rp 20.000,00) 280.000 280.000
Jumlah 3.283.000 3.283.000
-
Selimut (14 Buah x @ Rp 65.000,00) 910.000 910.000
Handuk (14 Buah x @ Rp 40.000,00) 560.000 560.000
Jumlah 1.470.000 1.470.000
PPn 10 % 147.000 147.000
Jumlah Total 1.617.000 1.617.000
-
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis
Masyarakat-
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 54.245.000 54.245.000 - 54.245.000 54.245.000 -
- Beras (3600 kg x @ Rp. 11.000,00) 39.600.000 39.600.000
- Gula (360 kg x @ Rp. 14.000,00) 5.040.000 5.040.000
- Minyak Goreng (360 liter x @ Rp. 13.100,00) 4.716.000 4.716.000
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Mie Instans (2160 bngkus x @ Rp. 2.150,00) 4.644.000 4.644.000 - -
- Tas Kresek (7 pack x @ Rp. 35.000,00) 245.000 245.000 -
-
FASILITASI DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000 - 74.850.000,00 74.850.000 150.000
Pengadaan Bibit Ternak Kambing Betina -
- Jenis : Betina -
- Umur : ± 12 Bulan -
- Tinggi : ± 65 Cm - - -
- Panjang Telinga : ± 15 Cm - - - -
- Mata : Bersinar -
-
FASILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 42.500.000,00 42.500.000 - 41.521.000,00 41.521.000 979.000
1. Belanja Paket Bantuan Permakanan Bagi anak Yatim Piatu dan
Cacat :- 31.551.000,00 31.551.000,00
- Susu Cair ( 1.040 Kotak @4.500,- ) - 4.680.000,00 4.680.000,00
- Gula ( 260 Kg @14.000,- ) - 3.640.000,00 3.640.000,00
- Kacang Ijo ( 260 Kg @20.500,- ) - 5.330.000,00 5.330.000,00
- Biskuit Kelapa ( 260 Bungkus @7.500,- ) - 1.950.000,00 1.950.000,00
- Biskuit Wafer ( 260 Bungkus @9.000,- ) - 2.340.000,00 2.340.000,00
- Biskuit Krim ( 260 Bungkus @18.500,- ) - 4.810.000,00 4.810.000,00
- Telur Asin ( 1.040 Butir @3.500,- ) - 3.640.000,00 3.640.000,00
- Buah Apel ( 260 Buah @5.000,- ) - 1.300.000,00 1.300.000,00
- Buah Jeruk ( 780 Buah @2.750,- ) - 2.145.000,00 2.145.000,00
- Tas ( 260 Buah @6.000,- ) - 1.560.000,00 1.560.000,00
- PPn % Tas - 156.000,00 156.000,00
- -
2. Belanja Paket Bantuan Barang Kebutuhan Sehari-hari Kepada
ABH dan Anak Korban Kekerasan :- 9.970.000,00 9.970.000 9.970.000-
- Beras ( 200 Kg @12.500,- ) - 2.500.000,00 2.500.000,00
- Minyak ( 80 Liter @13.500,- ) - 1.080.000,00 1.080.000,00
- Gula ( 80 Kg @14.250,- ) - 1.140.000,00 1.140.000,00
- Wafer ( 20 Kaleng @33.000,- ) - 660.000,00 660.000,00
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Biskuit ( 20 Kaleng @38.000,- ) - 760.000,00 760.000,00
- Teh ( 40 Box @10.500,- ) - 420.000,00 420.000,00
- Krim Kental Manis ( 40 Kaleng @10.500,- ) - 420.000,00 420.000,00
- Kopi Bubuk ( 20 Kantong @23.500,- ) - 470.000,00 470.000,00
- Sabun Mandi ( 200 Buah @5.000,- ) - 1.000.000,00 1.000.000,00
- Sabun Cuci ( 20 Kg @45.000,- ) - 900.000,00 900.000,00
- Tas ( 20 Buah @31.000,- ) - 620.000,00 620.000,00
-
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 31.500.000,00 31.500.000 31.005.000,00 31.005.000 495.000
Belanja Paket Bantuan Permakanan Bagi PMKS Lansia di Luar
Panti :-
31.005.000,00 31.005.000,00
- Beras ( 900 Kg @11.500,- ) - 10.350.000,00 10.350.000,00
- Minyak ( 180 Liter @13.500,- ) - 2.430.000,00 2.430.000,00
- Gula ( 180 Kg @14.250,- ) - 2.565.000,00 2.565.000,00
- Mie ( 90 Dus @13.000,- ) - 1.170.000,00 1.170.000,00
- Teh ( 90 Boks @10.500,- ) - 945.000,00 945.000,00
- Krim Kental Manis ( 180 Kaleng @10.500,- ) - 1.890.000,00 1.890.000,00
- Kopi Bubuk ( 180 Kantong @22.500,- ) - 4.050.000,00 4.050.000,00
- Krupuk ( 90 Kg @18.500,- ) - 1.665.000,00 1.665.000,00
- Kecap ( 90 Botol @16.500,- ) - 1.485.000,00 1.485.000,00
- Tas ( 90 Buah @45.000,- ) - 4.050.000,00 4.050.000,00
- PPn % Tas - 405.000,00 405.000,00
- - -
PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00 25.000.000 24.625.000,00 24.625.000 375.000
Belanja Paket Bantuan Permakanan bagi Penyandang Tuna
Sosial Eks Psikotik- 24.625.000,00 24.625.000,00
- Beras ( 1.000 Kg @11.300,- ) - 11.300.000,00 11.300.000,00
- Minyak ( 100 Liter @13.500,- ) - 1.350.000,00 1.350.000,00
- Gula ( 100 Kg @14.250,- ) - 1.425.000,00 1.425.000,00
- Mie Instan ( 50 Dus @89.000,- ) - 4.450.000,00 4.450.000,00
- Teh ( 50 Boks @10.500,- ) - 525.000,00 525.000,00
- Krim Kental Manis ( 100 Kaleng @10.500- ) - 1.050.000,00 1.050.000,00
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Kopi Bubuk ( 50 Kantong @22.500- ) - 1.125.000,00 1.125.000,00
- Krupuk ( 50 Kg @18.500- ) - 925.000,00 925.000,00
- Kecap ( 50 Botol @16.500- ) - 825.000,00 825.000,00
- Tas ( 50 Buah @30.000,- ) - 1.500.000,00 1.500.000,00
- PPn % Tas - 150.000,00 150.000,00
- 450.145.000 450.145.000 - 447.410.200 447.410.200 2.734.800
5 DINAS PANGAN KAB.
PACITAN
Peningkatan Mutu Pangan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 - 15.972.000,00 15.972.000,00 28.000,00
-Siller (40 buah x @ Rp. 399.300,00) 16.000.000,00 16.000.000,00 15.972.000,00 15.972.000,00 28.000,00
- -
Penanganan Daerah Rawan Pangan - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 64.900.000,00 64.900.000,00 - 64.449.000,00 64.449.000,00 451.000,00
-Ayam Buras Jantan (110 ekor x @ Rp. 89.900,00) 64.900.000,00 64.900.000,00 64.449.000,00 64.449.000,00 451.000,00
-Ayam Buras Betina (440 ekor x @ Rp. 79.900,00) - -
-Pakan , Bekatul (3.960 kg x @ Rp. 4.900,00) - -
- -
Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga 60.000.000,00 60.000.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 600.000,00
-Gabah (12.000 kg x @ Rp. 4.950,00) 60.000.000,00 60.000.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 600.000,00
- - -
Optimalisasi Lahan Pekarangan - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 172.689.000,00 172.689.000,00 170.336.100,00 170.336.100,00 2.352.900,00
-Benih Tanaman, Ternak, Green House 172.689.000,00 172.689.000,00 170.336.100,00 170.336.100,00 2.352.900,00
(3 Paket KRPL @ Rp. 56.778.700,00) - - -
- - -
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 58.500.000,00 58.500.000,00 56.842.500,00 56.842.500,00 1.657.500,00
-Makanan Tambahan u/ Anak Sekolah 58.500.000,00 58.500.000,00 56.842.500,00 56.842.500,00 1.657.500,00
(9.750 Bungkus x @ Rp. 5.830,00) - -
-
232.689.000,00 139.400.000,00 372.089.000,00 229.736.100,00 137.263.500,00 366.999.600,00 5.089.400,00
JUMLAH
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
6 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 204.000.000,00 204.000.000,00 193.820.000,00 193.820.000,00 10.180.000,00
Gerobak Dorong (Arco) : 15 buah 9.000.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 300.000,00
Mesin Potong Rumput : 15 buah 45.000.000,00 45.000.000,00 35.520.000,00 35.520.000,00 9.480.000,00
Belanja Gerobak Sampah Dorong : 25 buah 75.000.000,00 75.000.000,00 74.800.000,00 74.800.000,00 200.000,00
Belanja Gerobak Sampah Dorong : 25 buah 75.000.000,00 75.000.000,00 74.800.000,00 74.800.000,00 200.000,00
- - -
Pemeliharaan RTH - - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 26.000.000,00 26.000.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 700.000,00
Cat (10 buh x 5 lokasi) 6.000.000,00 6.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 500.000,00
Pot bunga 5.000.000,00 5.000.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 50.000,00
Para para (3 buah 5 lokasi) 15.000.000,00 15.000.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 150.000,00
-
230.000.000,00 230.000.000,00 219.120.000,00 219.120.000,00 10.880.000,00
7 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. PACITAN
Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 -
-Sembako (366 Paket x @ Rp. 250.000,00) 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 -
- - -
Pemberdayaan KRTP dalam Usaha Ekonomi Produktif - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 100.000.000,00 100.000.000,00 99.906.400,00 99.906.400,00 93.600,00
- Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat (40 Paket x @ Rp.
2.500.000,00)
100.000.000,00 100.000.000,00 99.906.400,00 99.906.400,00 93.600,00
- - -
191.500.000,00 191.500.000,00 191.406.400,00 191.406.400,00 93.600,00
8 DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN
PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN
PROGRAM KB ( DAK )
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Pihak ketiga
54.000.000,00 - 54.000.000,00 50.292.000,00 50.292.000,00 3.708.000,00
-Genre Kit ( 12 buah x @ Rp. 4.500,00) 54.000.000,00 54.000.000,00 50.292.000,00 50.292.000,00 3.708.000,00
- - -
J U M L A H
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 46.800.000,00 - 46.800.000,00 46.777.500,00 46.777.500,00 22.500,00
-Blender (60 Buah x @ Rp. 89.900,00) 24.000.000,00 24.000.000,00 -
-Pengepres Tahu (60 Buah x @ Rp. 380.000,00) 22.800.000,00 22.800.000,00 -
- - -
- - -
100.800.000,00 - 100.800.000,00 97.069.500,00 97.069.500,00 3.730.500,00
9 DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2019
28.120.000,00 28.120.000,00 28.116.000,00 28.116.000,00 4.000,00
Kompor Gas Regulator 20 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 -
Siler UK. 20 20 unit 20 bh 3.500.000,00 3.500.000,00 -
Oven Roti 20bh 3.000.000,00 3.000.000,00 -
Baskom Plastik 20 bh 1.060.000,00 1.060.000,00 -
Timbangan Roti 20 bh 2.200.000,00 2.200.000,00 -
Mixer 20 bh 3.000.000,00 3.000.000,00 -
Pisau 20 bh 800.000,00 800.000,00 -
- - -
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2019
33.900.000,00 33.900.000,00 33.880.000,00 33.880.000,00 20.000,00
Mesin Jahit 20 unit 28.000.000,00 28.000.000,00 -
Gunting Jahit 20 bh 1.320.000,00 1.320.000,00 -
Penggaris 20 bh 800.000,00 800.000,00 -
Meteran/Pita Ukur 20 bh 160.000,00 160.000,00 -
Skala 20 bh 100.000,00 100.000,00 -
Redo 20 bh 120.000,00 120.000,00 -
Pendedel 20 bh 140.000,00 140.000,00 -
Pemotong Benang 20 bh 160.000,00 160.000,00 -
- - -
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan
Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya
Manusia di Kabupaten Pacitan Tahun 2019
7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 -
Beras 5 kg 50 kg 500.000,00 500.000,00 - 500.000,00
Mukena 10 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
Sajadah 10 bh 600.000,00 600.000,00 - 600.000,00
Sarung 10 bh 750.000,00 750.000,00 - 750.000,00
Al-quran 10 bh 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00
Benih terong 10bh 350.000,00 350.000,00 - 350.000,00
Benih cabai 10 bh 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00
Benih jagung Bizi2 10 bh 950.000,00 950.000,00 - 950.000,00
Benih kangkung 10 bh 300.000,00 300.000,00 - 300.000,00
Benih padi 10 bh 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00
Benih kacang panjang 10 bh 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00
- - -
Pelatihan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2019 - - -
Handsailer SP 30.01 Double Leopards 16 bh 12.000.000,00 12.000.000,00 11.760.000,00 11.760.000,00 240.000,00
- - -
81.320.000,00 81.320.000,00 - 81.056.000,00 81.056.000,00 264.000,00
10 DINAS PERPUSTAKAAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
- Bantuan komputer (untuk 2 desa) 15.000.000,00 15.000.000,00 14.850.000 14.850.000,00 150.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00 - 14.850.000,00 14.850.000,00 150.000,00
11
DINAS PERIKANAN KAB.
PACITAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala
Kecil Masyarakat Nelayan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 790.000.000,00 790.000.000,00 786.665.000,00 786.665.000,00 3.335.000,00
- Pengadaan Cool Box 120.000.000,00 120.000.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 650.000,00
- Pengadaan Life Jacket 130.000.000,00 130.000.000,00 129.360.000,00 129.360.000,00 640.000,00
- Pengadaan Kapal Perikanan Beserta Mesin 200.000.000,00 200.000.000,00 199.540.000,00 199.540.000,00 460.000,00
- Pekerjaan Pengadaan Jaring Gill Net 160.000.000,00 160.000.000,00 159.225.000,00 159.225.000,00 775.000,00
- Pekerjaan Pengadaan Pancing Rawai 180.000.000,00 180.000.000,00 179.190.000,00 179.190.000,00 810.000,00
- - -
Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 63.600.000,00 63.600.000,00 62.944.000,00 62.944.000,00 656.000,00
J U M L A H
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Pengadaan Sarana Budidaya UPR 63.600.000,00 63.600.000,00 62.944.000,00 62.944.000,00 656.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala
Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 160.000.000,00 160.000.000,00 159.735.800,00 159.735.800,00 264.200,00
- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 160.000.000,00 160.000.000,00 159.735.800,00 159.735.800,00 264.200,00
Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 904.490.000,00 904.490.000,00 897.658.610,00 897.658.610,00 6.831.390,00
1. Pengadaan Bantuan Benih dan Pakan Nila untuk Penguatan
Kelompok
118.760.000,00 118.760.000,00 (118.760.000,00)
2. Pengadaan Bantuan Benih dan Pakan Lele untuk Penguatan
Kelompok
94.088.500,00 94.088.500,00 (94.088.500,00)
3. Pengadaan Bibit Rumput Laut 23.760.000,00 23.760.000,00 (23.760.000,00)
4. Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Nila 60.593.500,00 60.593.500,00 (60.593.500,00)
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana APP 29.114.800,00 29.114.800,00 (29.114.800,00)
6. Pengadaan Benih dan Pakan Kerapu 74.580.000,00 74.580.000,00 (74.580.000,00)
7. Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Lele 72.619.800,00 72.619.800,00 (72.619.800,00)
8. Belanja Mesin Pengaduk Pakan 12.342.000,00 12.342.000,00 (12.342.000,00)
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Sidat 48.714.600,00 48.714.600,00 (48.714.600,00)
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Patin 10.879.000,00 10.879.000,00 (10.879.000,00)
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Gurami 37.115.100,00 37.115.100,00 (37.115.100,00)
12. Pengadaan Benih dan Pellet Pakan Udang Vanname 47.520.000,00 47.520.000,00 (47.520.000,00)
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Tambak 137.544.000,00 137.544.000,00 (137.544.000,00)
14. Pengadaan Bantuan Benih dan Pakan Lele untuk Penguatan
Kelompok
70.908.750,00 70.908.750,00 (70.908.750,00)
15. Pengadaan Benih dan Pakan Kolam Sekolah 5.939.560,00 5.939.560,00 (5.939.560,00)
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aquaponik 53.179.000,00 53.179.000,00 (53.179.000,00)
1.918.090.000,00 1.918.090.000,00 1.907.003.410,00 1.907.003.410,00 11.086.590,00
12 DINAS PERTANIAN Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 2.406.000.000,00 2.406.000.000,00 2.178.000.000,00 0,00 2.178.000.000,00 228.000.000,00
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Dam Parit (19 paket x @ Rp. 114.000.000,00) 2.166.000.000,00 2.166.000.000,00 1.938.000.000,00 1.938.000.000,00 228.000.000,00
- Irigasi Tanah Dangkal (6 paket x @ Rp. 40.000.000,00) 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani 0,00 0,00 0,00
dan Jalan Produksi) 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 686.117.500,00 686.117.500,00 672.893.400,00 672.893.400,00 13.224.100,00
- Pembangunan JUT (4 paket) 686.117.500,00 686.117.500,00 672.893.400,00 672.893.400,00 13.224.100,00
0,00 0,00 0,00
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan 41.600.000,00 41.600.000,00 37.720.000,00 0,00 37.720.000,00 3.880.000,00
- Pengadaan bibit alpukat (800 batang) 0,00 0,00 0,00
- Pengadaan bibit durian (800 batang) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 55.000.000,00 55.000.000,00 48.345.000,00 0,00 48.345.000,00 6.655.000,00
- Pengadaan bibit jagung hibrida (1.100 kg) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 10.000.000,00 10.000.000,00 9.075.000,00 0,00 9.075.000,00 925.000,00
- Pengadaan bibit alpukat (500 batang) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Anti Proverty Program (APP) Perkebunan 6.500.000 6.500.000,00 6.470.750 0 6.470.750,00 29.250,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00
- Gunting pangkas 65 buah 6.500.000 6.500.000,00 6.470.750 6.470.750,00 29.250,00
0,00 0,00 0,00
Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta
Pengembangan Kawasan
127.500.000,00127.500.000,00
119.409.500,00 0,00119.409.500,00 8.090.500,00
- Pengadaan alat penepung (1 unit) 17.500.000,00 17.500.000,00 16.901.500,00 16.901.500,00 598.500,00
- Pengadaan alat pengepres janggelan 75.400.000,00 75.400.000,00 70.180.000,00 70.180.000,00 5.220.000,00
- Pengadaan gunting pangkas (80 buah) 9.600.000,00 9.600.000,00 9.328.000,00 9.328.000,00 272.000,00
- Pengadaan bibit jeruk (1.259 batang) 25.000.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00
0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian
OPT Tanaman Pangan dan Holtikultura
16.800.000,00
16.800.000,00
16.749.150,00 0,00
16.749.150,00 50.850,00
- Pengadaan sarana pengembangan agensia hayati (3 paket)
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
Pendukung Kawasan Agropolitan (PKA) 91.125.000 91.125.000,00 90.675.000 0 90.675.000,00 450.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00
- Belanja Bibit Tanaman Kopi 4.500 Batang 34.875.000 34.875.000,00 34.492.500 34.492.500,00 382.500,00
- Belanja Pupuk Organik 45.000 Kg 56.250.000 56.250.000,00 56.182.500 56.182.500,00 67.500,00
0,00 0,00 0,00
Peremajaan, Intensifikasi dan rehabilitasi Tan.Perkebunan 430.837.500 430.837.500,00 429.050.441 0 429.050.441,00 1.787.059,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00
- Pupuk organik Intensifikasi Tanaman Kakao dan Kopi 129.070 Kg 161.337.500 161.337.500,00 160.859.941 160.859.941,00 477.559,00
- Pupuk organik cair untuk Tanaman Kakao 70 liter 7.000.000 7.000.000,00 6.968.500 6.968.500,00 31.500,00
0,00 0,00 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00
-Belanja Bibit Tanaman Kelapa 9.750 batang 97.500.000 97.500.000,00 97.012.500 97.012.500,00 487.500,00
-Belanja Bibit Tanaman Kopi 1000 batang 10.000.000 10.000.000,00 9.950.000 9.950.000,00 50.000,00
-Belanja Bibit Tanaman Vanili 2.500 batang 50.000.000 50.000.000,00 49.875.000 49.875.000,00 125.000,00
-Belanja Pupuk Organik rehab tanaman kelapa dan vanili dan kopi 20 kg 25.000.000 25.000.000,00 24.640.000 24.640.000,00 360.000,00
0,00 0,00 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00
-Unit Pengolahan Hasil (UPH) kakao 25.000.000 25.000.000,00 24.750.000 24.750.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00
-Gunting Galah 275 Buah 55.000.000 55.000.000,00 54.994.500 54.994.500,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 4.030.264.650 780.172.500 4.810.437.150 3.494.203.800 652.198.200 4.146.402.000 664.035.150
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat
4.030.264.650 780.172.500 4.810.437.150 3.494.203.800 652.198.200 4.146.402.000 664.035.150
- Ternak Kambing Lokal - - -
(510 ekor x @ Rp 1.250.000) 765.000.000 765.000.000 637.500.000 637.500.000 127.500.000
- Bahan Obat-Obatan 15.172.500 15.172.500 14.698.200 14.698.200 474.300
Obat Cacing (510 bolus x @ Rp 11.000) - - -
Salep Mata (510 tube x @ Rp 8.470) - - -
Ear Tag (510 buah x @ Rp 9.900) - - -
- - -
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 4.030.264.650 4.030.264.650 3.494.203.800 3.494.203.800 536.060.850
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Ternak Sapi Perah - - -
(20 ekor x @ Rp 15.980.000) 395.000.000 395.000.000 319.600.000 319.600.000 75.400.000
- Ternak Sapi Potong - - -
(120 ekor x @ Rp 12.687.500) 1.800.000.000 1.800.000.000 1.522.500.000 1.522.500.000 277.500.000
- Ternak Kambing PE - - -
(65 ekor x@ Rp 2.950.000 ) 195.000.000 195.000.000 191.750.000 191.750.000 3.250.000
- Ternak Kambing PE - - -
(45 ekor x @ Rp 2.970.000) 135.000.000 135.000.000 133.650.000 133.650.000 1.350.000
- Ternak Kambing Lokal - - -
(830 ekor x @ Rp 1.297.000) 1.245.000.000 1.245.000.000 1.076.510.000 1.076.510.000 168.490.000
- Ternak Kambing Boer Jantan - - -
(5 ekor x @ Rp 7.480.000) 37.500.000 37.500.000 37.400.000 37.400.000 100.000
- Ternak Kambing Boer Betina - - -
(20 ekor x @ Rp 3.580.000) 72.000.000 72.000.000 71.600.000 71.600.000 400.000
Bahan Obat-Obatan 103.878.750 103.878.750 95.048.800 95.048.800 8.829.950
- Multivitamin + ATP - - -
(60 botol x 2 Rp 175.000) - - -
- Antihistamin - - -
(60 vial x @ Rp 52.000) - - -
- Ruborantia - - -
(60 vial x @ Rp 36.000) - - -
- Antipiretik - - -
(60 vial x @ Rp 55.000) - - -
- Ektoparasit Spray - - -
(60 buah x @ Rp 170.000) - - -
- Ektoparasit Injeksi - - -
(60 botol x@ Rp 495.000) - - -
- Obat Cacing - - -
(1.040 bolus x @ Rp 9.500) - - -
- Salep Mata - - -
(1.040 tube x @ Rp 7.700) - - -
- Ear tag - - -
(1.060 buah x @ Rp 9.000) - - -
Karpet ternak & Complete Feed 46.885.900 46.885.900 46.145.000 46.145.000 740.900
- Karpet ternak - - -
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
(20 buah x @ Rp 545.000) - - -
- Complete Feed - - -
(6.900 kg x @ Rp 4.500) - - -
- - -
Pengembangan Agribisnis Peternakan - - -
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 465.725.000 465.725.000 397.523.500 397.523.500 68.201.500
- Generator 60.000.000 60.000.000 - 60.000.000
- Cooling Unit 197.500.000 197.500.000 197.450.000 197.450.000 50.000
Karpet Ternak & Tong Plastik 22.000.000 22.000.000 21.890.000 21.890.000 110.000
- Karpet Ternak - - -
(20 buah x @ Rp 545.000) - - -
- Tong Plastik - - -
(50 buah x @ Rp 50.000) - - -
- Perencanaan Rumah Cooling Unit - - -
(1 paket x @ Rp 4.345.000) 4.500.000 4.500.000 4.345.000 4.345.000 155.000
- Pembangunan Rumah Cooling Unit - - -
(1 paket x @ Rp 158.323.000) 159.000.000 159.000.000 158.323.000 158.323.000 677.000
- Pengawasan Rumah Cooling Unit - - -
(1 paket x @ Rp 2.810.500) 3.000.000 3.000.000 2.810.500 2.810.500 189.500
- Show Case - - -
(3 unit x @ Rp 4.235.000) 19.725.000 19.725.000 12.705.000 12.705.000 7.020.000
- - -
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat
Guna - - -
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 240.125.000 240.125.000 239.021.700 239.021.700 1.103.300
- Perencanaan Pembangunan Kandang Ternak Sapi - - -
(1 paket x @ Rp 5.507.700) 5.700.000 5.700.000 5.507.700 5.507.700 192.300
- Pembangunan Kandang Ternak Sapi Desa Gemaharjo - - -
(1 paket x @ Rp 94.593.000) 95.000.000 95.000.000 94.593.000 94.593.000 407.000
- Pembangunan Kandang Ternak Sapi Desa Tahunan - - -
(1 paket x @ Rp 94.589.000) 95.000.000 95.000.000 94.589.000 94.589.000 411.000
- Pengawasan Pembangunan Kandang Ternak Sapi - - -
(1 paket x @ Rp 3.707.000) 3.800.000 3.800.000 3.707.000 3.707.000 93.000
Indigofera & Rumput Odot - - -
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
- Indigofera - - -
(7.500 batang x @ Rp 2.750) 20.625.000 20.625.000 20.625.000 20.625.000 -
- Rumput Odot - - -
(20.000 stek x @ Rp 1.000) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 -
- - -
Penanganan Panen dan Pasca Panen 258.000.000 258.000.000 256.520.000 256.520.000 1.480.000
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat - - -
- Belanja Mesin Perajang 8 Buah 68.000.000 68.000.000 67.320.000 67.320.000 680.000
- Belanja Widig 10.000 Lembar 190.000.000 190.000.000 189.200.000 189.200.000 800.000
- - -
Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural
Practices (GAP) Tembakau 195.000.000 195.000.000 194.766.000 194.766.000 234.000
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat - - -
- Belanja Pupuk ZK 13.000 Kg 195.000.000 195.000.000 194.766.000 194.766.000 234.000
- - -
- - -
Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 323.500.000 323.500.000 305.156.750 305.156.750 18.343.250
- Belanja Pompa Air dan Perlengkapannya 15 Unit 112.500.000 112.500.000 108.170.250 108.170.250 4.329.750
- Belanja Sungkup 450 Kg 36.000.000 36.000.000 35.986.500 35.986.500 13.500
- Cultivator 10 Unit 175.000.000 175.000.000 161.000.000 161.000.000 14.000.000
- - -
- - -
9.384.094.650 780.172.500 10.164.267.150 8.495.579.991 652.198.200 9.147.778.191 1.016.488.959
13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPembinaan Industri Kecil Menengah
KABUPATEN PACITAN
Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat 182.360.000,00 182.360.000 - 176.033.000,00 176.033.000 6.327.000,00
- -
- Belanja Sarana Produksi Grindulu Mapan 182.360.000,00 182.360.000 - 176.033.000,00 176.033.000 6.327.000,00
- - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga 126.000.000,00 126.000.000 121.165.000,00 - 121.165.000 4.835.000,00
- - -
- Belanja Sarana Produksi Peralatan Kopi 86.000.000,00 86.000.000 81.455.000,00 - 81.455.000 4.545.000,00
- Belanja Sarana Produksi Minyak Goreng 40.000.000,00 40.000.000 39.710.000,00 - 39.710.000 290.000,00
- - -
126.000.000,00 182.360.000,00 308.360.000,00 121.165.000,00 176.033.000,00 297.198.000 11.162.000,00
J U M L A H
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
-
14 BALITBANGDA KAB.
PACITAN
Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 19.731.250,00 19.731.250,00 268.750,00
- Mesin Pemarut Empon-Empon (1 buah x @ Rp 2.800.000,00) 20.000.000,00 20.000.000,00 - 19.731.250,00 19.731.250,00 268.750,00
- Alat Pemeras Empon-Empon (1 buah x @ Rp 3.700.000,00) - - -
- Open Gas Satu Pintu (1 buah x @ Rp 3.450.000,00) - - -
- Mesin Penepung (1 buah x @ Rp 4.500.000,00) - - -
- Wajan Besar (2 buah x @ Rp 700.000,00) - - -
- Kompor Gas Komersil (2 buah x @ Rp 700.000,00) - - -
- - -
Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 70.000.000,00 70.000.000,00 - 69.872.000,00 69.872.000,00 128.000,00
-Bibit Tanaman Buah Naga (800 buah x @ Rp 79.400,00) 70.000.000,00 70.000.000,00 69.872.000,00 69.872.000,00 128.000,00
Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00
- - -
280.000.000,00 90.000.000,00 370.000.000,00 - 89.603.250,00 89.603.250,00 280.396.750,00
15 SETDA Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Mental Spiritual
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 - 74.965.000,00 74.965.000,00 35.000,00
- Hewan Qurban ( Sapi ) 1 ekor X Rp35.750.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 74.965.000,00 74.965.000,00 35.000,00
- Hewan Qurban ( Kambing ) 12 ekor X Rp2.700.000,00 -
-
-
75.000.000,00 75.000.000,00 - 74.965.000,00 74.965.000,00 35.000,00
-
16 BADAN PENANGGULANGAN Penanganan Masalah Bencana Alam -
BENCANA DAERAH KAB.
PACITAN
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 44.990.000,00 44.990.000,00 - 44.990.000,00 44.990.000,00 -
J U M L A H
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
-Beras kemasan 5kg (220 zak x @ Rp. 75.000,00) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 -
-Minyak Goreng kemasan 1kg (440 zak x @ Rp. 20.000,00) 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 -
-Gula Pasir kemasan 1kg (440 zak x @ Rp. 20.000,00) 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 -
-Kecap Manis (220 botol x @ Rp. 22.000,00) 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 -
-Sarden (220 botol x @ Rp. 15.000,00) 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 -
-Mie Instan (1.100 botol x @ Rp. 2.500,00) 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 -
- -
- -
44.990.000,00 44.990.000,00 - 44.990.000,00 44.990.000,00 -
-
17 KECAMATAN PACITAN KAB.
PACITAN
Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 19.960.600,00 19.960.600,00 39.400,00
-Semen PC berSNI (40Kg) (400 zak x @Rp. 50.000,00) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 9.980.300,00 9.980.300,00 19.700,00
-Semen PC berSNI (40Kg) (400 zak x @Rp. 50.000,00) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 9.980.300,00 9.980.300,00 19.700,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baleharjo - - -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 17.500.000,00 17.500.000,00 - 17.481.750,00 17.481.750,00 18.250,00
-beras 17.500.000,00 17.500.000,00 - 17.481.750,00 17.481.750,00 18.250,00
-minyak goreng
-gula pasir
-supermie
-tas
-buku tulis
-tempat pensil
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacitan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 20.728.000,00 20.728.000,00 20.725.000,00 20.725.000,00 3.000,00
-Pembangunan kanopi posyandu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -
-Pemeliharaan jalan lingkungan kelurahan 10.728.000,00 10.728.000,00 10.725.000,00 10.725.000,00 3.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pucangsewu
J U M L A H
HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)
BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI
SISA
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00
-Pembangunan saluran drainase 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00
-Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baleharjo -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 83.400.000,00 83.400.000,00 83.400.000,00 83.400.000,00
-Pembangunan posyandu 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00
-Pembangunan halaman poskeskel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 24.788.000,00 24.788.000,00 24.788.000,00 24.788.000,00
-Pembangunan posyandu 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
-Sarana dan prasarana lingkungan 12.788.000,00 12.788.000,00 12.788.000,00 12.788.000,00
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidoharjo -
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00
-Pembangunan rabat jalan 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00
-
-
363.216.000,00 363.216.000,00 363.155.350,00 363.155.350,00 60.650,00
18.747.848.650,00 3.403.103.500,00 22.150.952.150,00 17.522.390.391,00 3.096.976.300,00 20.619.366.691,00 1.531.585.459,00 TOTAL PEMDA
J U M L A H
Lampiran 4
KECAMATAN /
DESAPAJAK
HOTEL
PAJAK
RESTORAN
PAJAK
HIBURAN
PAJAK
REKLAMEPPJ
PAJAK
AIR TANAH
PAJAK
PARKIR
PAJAK
MBLBPHTB PBB
1 2 4 5 6 7 8
TOTAL SEMUA 69.217.926,19 223.677.093,28 9.648.309,71 48.794.848,12 1.269.327.238,03 8.173.429,55 12.487.718,60 12.206.280,16 245.983.986,11 1.692.125.027,18 3.591.641.856,92
I. KEC. PACITAN 7.923.442,87 27.060.363,25 1.799.525,66 5.885.555,68 153.337.403,04 1.591.123,95 1.505.801,18 2.090.339,00 35.685.556,89 198.750.365,46 435.629.476,98
1 Desa Kembang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.682.911,29 10.500.784,42 22.027.936,78
2 Desa Sukoharjo 357.266,14 1.313.261,16 66.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.263.111,42 20.508.173,78
3 Desa Kayen 357.266,14 1.330.781,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 61.949,52 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.167.156,42 22.433.361,98
4 Desa Sirnoboyo 357.266,14 1.322.381,16 62.732,50 294.277,78 7.666.870,15 70.539,28 75.290,06 44.216,95 1.593.021,29 10.022.282,42 21.508.877,74
5 Desa Arjowinangun 816.926,14 1.586.221,16 640.088,14 294.277,78 7.666.870,15 200.402,64 75.290,06 44.216,95 3.623.922,29 11.017.268,42 25.965.483,74
6 Desa Bangunsari 384.946,14 1.553.001,16 165.292,50 294.277,78 7.666.870,15 413.934,32 75.290,06 44.216,95 2.179.133,29 13.198.506,42 25.975.468,78
7 Desa Sedeng 357.266,14 1.370.021,16 82.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 3.239.779,29 9.635.304,42 22.808.084,78
8 Desa Sumberharjo 450.986,14 1.313.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 52.324,72 75.290,06 44.216,95 1.615.521,29 9.081.962,42 20.646.163,18
9 Desa Tanjung Sari 383.706,14 1.408.701,16 71.692,50 294.277,78 7.666.870,15 85.830,32 75.290,06 1.250.216,95 3.249.321,29 11.503.832,42 25.989.738,78
10 Desa Menadi 527.886,30 1.348.541,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 49.457,04 75.290,06 44.216,95 1.464.821,29 8.287.487,42 19.809.580,66
11 Desa Mentoro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 93.025,36 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.361.969,42 22.641.730,82
12 Desa Purworejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 65.959,52 75.290,06 44.216,95 1.439.091,29 9.884.486,42 21.191.451,98
13 Desa Nanggungan 357.266,14 1.365.501,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 62.758,12 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.822.768,42 21.124.502,58
14 Desa Widoro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.423.361,29 9.373.826,42 20.641.428,78
15 Desa Semanten 357.266,14 1.328.621,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.541.421,29 9.216.283,42 20.617.305,78
16 Desa Sambong 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.968.902,42 21.197.964,78
17 Desa Banjarsari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 54.006,32 75.290,06 44.216,95 1.430.481,29 8.751.519,42 20.037.921,78
18 Desa Bolosingo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.502.092,42 19.731.154,78
19 Desa Ponggok 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.176.666,42 20.405.728,78
20 Desa Tambak Rejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.509.021,29 9.014.154,42 20.367.416,78
II KEC. KEBONAGUNG 6.788.056,58 25.146.102,09 963.917,52 5.591.277,90 145.670.532,88 827.248,79 1.430.511,12 840.122,05 26.572.084,60 173.918.711,03 387.748.564,56
1 Desa Plumbungan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.724.546,42 19.953.608,78
2 Desa Karangnongko 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.579.120,42 17.808.182,78
3 Desa Kalipelus 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.304.198,42 20.533.260,78
4 Desa Katipugal 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.594.239,42 20.823.301,78
5 Desa Klesem 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.585.301,29 6.570.429,42 17.999.971,78
6 Desa Sidomulyo 357.266,14 1.357.201,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.422.473,42 24.695.475,78
7 Desa Wora-Wari 357.266,14 1.320.581,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.415.366,42 20.651.748,78
8 Desa Mantren 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.439.555,42 20.668.617,78
9 Desa Gawang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.424.821,29 9.186.589,42 20.455.651,78
10 Desa Karanganyar 357.266,14 1.327.781,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.570.429,42 17.814.011,78
11 Desa Kebonagung 357.266,14 1.345.461,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.779.348,42 19.040.610,78
12 Desa Purwoasri 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 65.375,12 75.290,06 44.216,95 1.404.821,29 8.844.911,42 20.117.022,58
13 Desa Banjarjo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.612.636,42 18.841.698,78
14 Desa Gembuk 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.234.123,42 21.463.185,78
15 Desa Sanggrahan 357.266,14 1.320.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.973.598,42 21.210.220,78
16 Desa Punjung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.642.022,42 19.871.084,78
17 Desa Wonogondo 357.266,14 1.361.501,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.435.913,42 20.713.215,78
18 Desa Ketepung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.406.232,42 21.635.294,78
19 Desa Ketro 357.266,14 1.353.621,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.182.976,42 23.452.398,78
RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 PER OBYEK PAJAK
NO
RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019
TOTAL
KECAMATAN /
DESAPAJAK
HOTEL
PAJAK
RESTORAN
PAJAK
HIBURAN
PAJAK
REKLAMEPPJ
PAJAK
AIR TANAH
PAJAK
PARKIR
PAJAK
MBLBPHTB PBB
NO
RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019
TOTAL
III KEC. ARJOSARI 6.073.524,31 22.483.859,76 862.452,52 5.002.722,33 130.336.792,58 822.403,36 1.279.931,00 751.688,15 24.427.212,01 152.956.244,19 344.996.830,20
1 Desa Mlati 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.461.703,42 21.690.765,78
2 Desa Sedayu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.415.101,42 20.644.163,78
3 Desa Tremas 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.451.071,29 8.814.773,42 20.110.085,78
4 Desa Arjosari 357.266,14 1.396.761,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 72.844,32 75.290,06 44.216,95 1.876.821,29 8.861.942,42 20.697.022,78
5 Desa Gunungsari 357.266,14 1.344.141,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.812.084,42 20.072.026,78
6 Desa Pagutan 357.266,14 1.317.461,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 81.724,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.273.087,42 20.545.747,78
7 Desa Gembong 357.266,14 1.320.421,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 53.280,72 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.096.016,42 20.343.193,18
8 Desa Borang 357.266,14 1.336.021,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.841.206,42 19.093.028,78
9 Desa Gegeran 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 64.311,92 75.290,06 44.216,95 1.540.821,29 8.661.051,42 20.068.099,38
10 Desa Kedungbendo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.310.096,42 20.539.158,78
11 Desa Mangunharjo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.589.048,42 17.818.110,78
12 Desa Jetis Kidul 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.365.147,42 19.594.209,78
13 Desa Temon 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.809.191,42 24.038.253,78
14 Desa Jati Malang 357.266,14 1.323.181,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.424.821,29 8.940.302,42 20.219.284,78
15 Desa Gayuhan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.576.969,42 17.806.031,78
16 Desa Karangrejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.510.762,42 18.739.824,78
17 Desa Karanggede 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.515.821,29 11.617.759,42 22.977.821,78
IV KEC. PRINGKUKU 12.903.610,48 20.279.445,59 723.522,51 3.825.611,19 98.194.861,97 574.771,54 978.770,77 3.884.342,79 18.861.642,83 136.431.242,50 296.657.822,18
1 Desa Watukarung 8.616.416,86 4.468.291,64 80.732,50 294.277,78 7.666.870,15 58.004,56 75.290,06 44.216,95 1.879.007,29 9.143.011,42 32.326.119,22
2 Desa Dersono 357.266,14 1.323.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.481.200,42 20.720.262,78
3 Desa Sugihwaras 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.500.183,42 19.729.245,78
4 Desa Jlubang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.774.451,42 21.003.513,78
5 Desa Candi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 15.981.543,42 27.210.605,78
6 Desa Poko 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.166.796,42 21.395.858,78
7 Desa Dadapan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 51.177,52 75.290,06 44.216,95 1.488.751,29 8.707.963,42 20.049.806,98
8 Desa Pringkuku 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.312.985,42 23.542.047,78
9 Desa Sobo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.332.477,42 19.561.539,78
10 Desa Ngadirejan 357.266,14 1.355.281,16 84.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.645.671,29 10.754.113,42 22.320.045,78
11 Desa Glinggangan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.534.460,42 20.763.522,78
12 Desa Pelem 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 6.192.420,15 42.326,32 75.290,06 3.353.739,39 1.384.821,29 12.577.235,42 25.641.370,22
13 Desa Tamanasri 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.164.820,42 22.393.882,78
V KEC. PUNUNG 4.644.459,76 17.559.595,11 779.522,51 3.825.611,19 99.730.519,97 610.090,90 978.770,77 574.820,35 19.372.208,83 135.543.071,50 283.618.670,90
1 Desa Bomo 357.266,14 1.322.781,16 50.732,50 294.277,78 7.728.078,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.071.177,42 22.370.967,78
2 Desa Sooko 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 50.502,32 75.290,06 44.216,95 1.444.821,29 8.498.448,42 19.795.686,78
3 Desa Punung 357.266,14 1.731.941,16 170.732,50 294.277,78 7.666.870,15 93.999,12 75.290,06 44.216,95 1.511.193,29 13.290.095,42 25.235.882,58
4 Desa Mendolo Kidul 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.730.406,42 19.959.468,78
5 Desa Mendolo Lor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.259.060,42 22.488.122,78
6 Desa Kendal 357.266,14 1.344.701,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.998.640,42 20.259.142,78
7 Desa Piton 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.163.157,42 21.392.219,78
8 Desa Wareng 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 2.567.981,29 10.122.813,42 22.535.035,78
9 Desa Mantren 357.266,14 1.340.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.870.337,42 21.126.959,78
10 Desa Ploso 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 14.435.578,42 25.664.640,78
11 Desa Gondosari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.936.153,42 21.165.215,78
12 Desa Tinatar 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.461.229,42 20.690.291,78
13 Desa Kebonsari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.705.973,42 20.935.035,78
KECAMATAN /
DESAPAJAK
HOTEL
PAJAK
RESTORAN
PAJAK
HIBURAN
PAJAK
REKLAMEPPJ
PAJAK
AIR TANAH
PAJAK
PARKIR
PAJAK
MBLBPHTB PBB
NO
RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019
TOTAL
VI KEC. DONOROJO 4.966.410,42 15.910.383,77 597.998,90 3.476.069,35 90.042.476,66 587.864,78 893.049,52 510.097,46 17.689.193,74 124.790.707,07 259.464.251,66
1 Desa Widoro 299.682,93 1.099.610,98 39.941,39 239.013,72 5.706.904,99 34.621,31 64.858,87 23.711,01 1.214.839,50 3.901.017,42 12.624.202,11
2 Desa Sawahan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.900.610,42 20.129.672,78
3 Desa Kalak 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.397.705,42 21.626.767,78
4 Desa Sendang 1.094.066,14 1.584.941,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 129.980,32 75.290,06 44.216,95 1.442.141,29 9.411.972,42 21.794.488,78
5 Desa Klepu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.803.716,42 23.032.778,78
6 Desa Gedompol 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.433.509,42 22.662.571,78
7 Desa Cemeng 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.474.267,42 22.703.329,78
8 Desa Gendaran 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.771.806,42 21.000.868,78
9 Desa Sukodono 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.914.821,29 9.938.340,42 21.697.402,78
10 Desa Sekar 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.555.356,42 22.784.418,78
11 Desa Donorojo 357.266,14 1.406.481,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 2.038.821,29 12.559.716,42 24.535.998,78
12 Desa Belah 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.642.688,42 24.871.750,78
VII KEC. TULAKAN 5.716.258,17 21.085.338,60 973.720,02 4.708.444,55 122.669.922,43 677.221,05 1.204.640,94 707.471,20 22.157.140,71 168.277.821,76 348.177.979,43
1 Desa Jetak 357.266,14 1.313.261,16 212.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.221.444,42 21.612.506,78
2 Desa Nglaran 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.577.709,42 22.806.771,78
3 Desa Wonoanti 357.266,14 1.323.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.808.088,42 22.047.710,78
4 Desa Padi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.455.595,42 21.684.657,78
5 Desa Kluwih 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.330.365,42 19.559.427,78
6 Desa Bungur 357.266,14 1.375.861,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.261.781,42 20.553.443,78
7 Desa Tulakan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.206.521,42 20.435.583,78
8 Desa Jatigunung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.151.446,42 22.380.508,78
9 Desa Kalikuning 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.269.804,42 24.498.866,78
10 Desa Gasang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.375.548,42 19.604.610,78
11 Desa Ngile 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.867.786,42 21.096.848,78
12 Desa Bubakan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.599.156,42 20.828.218,78
13 Desa Losari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.639.564,42 20.868.626,78
14 Desa Ngumbul 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.844.098,42 21.073.160,78
15 Desa Wonosidi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.637.331,42 22.866.393,78
16 Desa Ketro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 15.031.579,42 26.260.641,78
VIII KEC. NGADIROJO 6.576.050,44 23.867.640,93 993.385,02 5.297.000,12 138.003.662,73 834.232,88 1.355.221,06 795.905,10 27.856.137,30 166.435.558,61 372.014.794,18
1 Desa Sidomulyo 437.626,14 1.362.061,16 90.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 3.444.175,29 12.600.707,42 26.058.283,78
2 Desa Hadiwarno 357.266,14 1.364.061,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 59.065,52 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.254.498,42 20.551.099,98
3 Desa Tanjungpuro 357.266,14 1.319.661,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 47.155,92 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.121.290,42 20.361.582,38
4 Desa Hadiluwih 357.266,14 1.322.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.479.929,42 19.718.711,78
5 Desa Pagerejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.729.539,42 21.958.601,78
6 Desa Wiyoro 422.166,14 1.357.741,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 93.116,72 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.271.039,42 20.660.272,18
7 Desa Ngadirojo 357.266,14 1.355.961,16 90.932,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.293.014,42 21.604.976,78
8 Desa Bogoharjo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.353.761,42 19.582.823,78
9 Desa Cokrokembang 357.266,14 1.339.301,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 2.254.821,29 11.618.208,42 23.743.310,78
10 Desa Bodag 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.356.391,42 19.585.453,78
11 Desa Tanjunglor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.717.281,42 19.946.343,78
12 Desa Nogosari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.658.519,42 19.887.581,78
13 Desa Cangkring 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.551.897,42 18.780.959,78
14 Desa Wonodadi Kulon 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.748.771,42 20.977.833,78
15 Desa Wonodadi Wetan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.178.867,42 19.407.929,78
16 Desa Wonokarto 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.033.738,42 20.262.800,78
17 Desa Wonoasri 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.515.906,42 19.744.968,78
18 Desa Wonosobo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.952.196,42 19.181.258,78
KECAMATAN /
DESAPAJAK
HOTEL
PAJAK
RESTORAN
PAJAK
HIBURAN
PAJAK
REKLAMEPPJ
PAJAK
AIR TANAH
PAJAK
PARKIR
PAJAK
MBLBPHTB PBB
NO
RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019
TOTAL
IX KEC. SUDIMORO 3.572.661,36 13.361.891,63 525.325,01 2.942.777,84 76.668.701,52 423.263,15 752.900,59 442.169,50 13.848.212,95 113.738.475,23 226.276.378,77
1 Desa Pager Kidul 357.266,14 1.313.261,16 68.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.980.035,42 22.227.097,78
2 Desa Pager Lor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.788.712,42 22.017.774,78
3 Desa Sukorejo 357.266,14 1.535.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 27.182.768,42 38.634.550,78
4 Desa Sudimoro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.866.055,42 21.095.117,78
5 Desa Ketanggung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.258.000,42 20.487.062,78
6 Desa Klepu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.367.690,42 20.596.752,78
7 Desa Gunungrejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.565.909,42 19.794.971,78
8 Desa Karang Mulyo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.306.043,42 20.535.105,78
9 Desa Sembowo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.894.439,42 19.123.501,78
10 Desa Sumberejo 357.266,14 1.319.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.528.820,42 21.764.442,78
X KEC. TEGALOMBO 3.929.927,49 14.501.712,79 566.487,51 3.237.055,63 84.335.571,67 485.445,47 828.190,65 857.636,45 15.892.634,24 122.066.277,65 246.700.939,54
1 Desa Kebondalem 357.266,14 1.317.021,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 62.182,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.755.882,42 20.008.560,78
2 Desa Gedangan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.287.223,42 19.516.285,78
3 Desa Ngreco 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.400.959,42 21.630.021,78
4 Desa Kasihan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.266.424,42 22.495.486,78
5 Desa Pucangombo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.507.659,42 24.736.721,78
6 Desa Gemaharjo 357.266,14 1.353.701,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 415.466,95 1.626.141,29 14.318.494,42 26.200.566,78
7 Desa Ploso 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.408.808,42 23.637.870,78
8 Desa Tegalombo 357.266,14 1.324.901,16 59.162,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.540.421,29 10.289.374,42 21.694.106,78
9 Desa Kemuning 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.151.178,42 22.380.240,78
10 Desa Tahunan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.226.916,42 23.455.978,78
11 Desa Tahunan Baru 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.647.501,29 9.453.356,42 20.945.098,78
XI KEC. NAWANGAN 3.265.395,22 11.870.630,46 456.592,51 2.648.500,06 69.001.831,37 398.676,36 677.610,53 397.952,55 12.543.391,65 111.382.295,80 212.642.876,51
1 Desa Gondang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.464.821,29 11.832.232,42 23.141.294,78
2 Desa Mujing 357.266,14 1.334.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.727.035,42 23.977.817,78
3 Desa Sempu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.676.944,42 21.906.006,78
4 Desa Nawangan 357.266,14 1.342.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 48.163,12 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.800.487,42 23.064.946,58
5 Desa Tokawi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 14.299.633,42 25.528.695,78
6 Desa Jetis Lor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.911.055,42 22.140.117,78
7 Desa Penggung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 14.552.665,42 25.781.727,78
8 Desa Pakis Baru 407.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 54.229,04 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.488.374,42 23.779.339,50
9 Desa Ngromo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.093.867,42 23.322.929,78
XII KEC. BANDAR 2.858.129,09 10.550.129,30 405.860,01 2.354.222,27 61.334.961,21 341.087,32 602.320,47 353.735,60 11.078.570,36 87.834.256,38 177.713.272,01
1 Desa Petung Sinarang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.230.462,42 20.459.524,78
2 Desa Ngunut 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.809.340,42 22.038.402,78
3 Desa Bandar 357.266,14 1.331.501,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.866.595,42 23.113.897,78
4 Desa Kledung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.772.502,42 23.001.564,78
5 Desa Tumpuk 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.756.609,42 20.985.671,78
6 Desa Watupatok 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.571.207,42 22.800.269,78
7 Desa Bangunsari 357.266,14 1.319.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 44.803,12 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.540.211,42 20.777.750,58
8 Desa Jeruk 357.266,14 1.333.061,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.287.327,42 24.536.189,78
Lampiran 5
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
244.518.127,60 957.376.064,18 370.152.381,83 1.572.046.573,61
KECAMATAN PACITAN 38.920.708,63 69.826.966,77 44.596.684,44 153.344.359,83
1 Desa Kembang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
2 Desa Sukoharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
3 Desa Kayen 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
4 Desa Sirnoboyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
5 Desa Arjowinangun 12.974.896,43 3.491.348,34 2.229.834,22 18.696.078,99
6 Desa Bangunsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
7 Desa Sedeng 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
8 Desa Sumberharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
9 Desa Tanjungsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
10 Desa Menadi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
11 Desa Mentoro 2.867.496,43 3.491.348,34 2.229.834,22 8.588.678,99
12 Desa Purworejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
13 Desa Nanggungan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
14 Desa Widoro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
15 Desa Semanten 3.766.036,43 3.491.348,34 2.229.834,22 9.487.218,99
16 Desa Sambong 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
17 Desa Banjarsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
18 Desa Bolosingo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
19 Desa Ponggok 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
20 Desa Tambakrejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
- - - -
KECAMATAN KEBONAGUNG 21.584.312,20 66.335.618,43 42.366.850,22 130.286.780,84
1 Desa Plumbungan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
2 Desa Karangnongko 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
3 Desa Kalipelus 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
TOTAL SEMUA
RINCIAN BAGI HASIL RETRIBUSI PER OBYEK RETRIBUSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
1
I.
II.
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
4 Desa Katipugal 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
5 Desa Klesem 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
6 Desa Sidomulyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
7 Desa Worawari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
8 Desa Mantren 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
9 Desa Gawang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
10 Desa Karanganyar 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
11 Desa Kebonagung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
12 Desa Purwoasri 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
13 Desa Banjarejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
14 Desa Gembuk 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
15 Desa Sanggrahan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
16 Desa Punjung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
17 Desa Wonogondo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
18 Desa Ketepung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
19 Desa Ketro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
- - - -
KECAMATAN ARJOSARI 24.034.679,33 96.732.681,75 37.907.181,77 158.674.542,86
1 Desa Mlati 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
2 Desa Sedayu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
3 Desa Tremas 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
4 Desa Arjosari 5.858.416,43 3.491.348,34 2.229.834,22 11.579.598,99
5 Desa Gunungsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
6 Desa Pagotan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
7 Desa Gembong 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
8 Desa Borang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
9 Desa Gegeran 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
10 Desa Kedungbendo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
11 Desa Mangunharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
12 Desa Jetis Kidul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
13 Desa Temon 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
14 Desa Jatimalang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
III.
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
15 Desa Gayuhan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
16 Desa Karangrejo 1.136.016,43 40.871.108,34 2.229.834,22 44.236.958,99
17 Desa Karanggede 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
- - - -
KECAMATAN PRINGKUKU 15.635.013,61 89.192.008,40 28.987.842,88 133.814.864,89
1 Desa Watukarung 1.136.016,43 30.894.228,34 2.229.834,22 34.260.078,99
2 Desa Dersono 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
3 Desa Sugihwaras 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
4 Desa Jlubang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
5 Desa Candi 1.136.016,43 19.892.948,34 2.229.834,22 23.258.798,99
6 Desa Poko 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
7 Desa Dadapan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
8 Desa Pringkuku 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
9 Desa Sobo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
10 Desa Ngadirejan 2.002.816,43 3.491.348,34 2.229.834,22 7.723.998,99
11 Desa Glinggangan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99
12 Desa Pelem 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
13 Desa Tamanasri 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN PUNUNG 27.926.393,61 173.459.608,40 28.987.831,88 230.373.833,89
1 Desa Bomo 1.136.016,43 125.739.148,34 2.229.833,22 129.104.997,99
2 Desa Sooko 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Punung 10.929.936,43 3.491.348,34 2.229.833,22 16.651.117,99
4 Desa Mendolo Kidul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
5 Desa Mendolo Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Kendal 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Piton 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Wareng 1.136.016,43 9.315.628,34 2.229.833,22 12.681.477,99
9 Desa Mantren 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
10 Desa Ploso 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
11 Desa Gondosari 4.500.276,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.221.457,99
12 Desa Tinatar 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
IV.
V.
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
13 Desa Kebonsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN DONOROJO 17.186.077,18 206.307.700,06 26.757.998,66 250.251.775,90
1 Desa Widoro 1.136.016,43 9.058.028,34 2.229.833,22 12.423.877,99
2 Desa Sawahan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Kalak 1.136.016,43 3.516.348,34 2.229.833,22 6.882.197,99
4 Desa Sendang 1.136.016,43 162.311.188,34 2.229.833,22 165.677.037,99
5 Desa Klepu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Gedompol 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Cemeng 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Gendaran 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
9 Desa Sukodono 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
10 Desa Sekar 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
11 Desa Donorojo 4.689.896,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.411.077,99
12 Desa Belah 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN TULAKAN 22.137.502,90 55.861.573,41 35.677.331,55 113.676.407,87
1 Desa Jetak 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
2 Desa Nglaran 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Wonoanti 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
4 Desa Padi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
5 Desa Kluwih 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Bungur 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Tulakan 5.097.256,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.818.437,99
8 Desa Jatigunung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
9 Desa Kalikuning 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
10 Desa Gasang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
11 Desa Ngile 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
12 Desa Bubakan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
13 Desa Losari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
14 Desa Ngumbul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
15 Desa Wonosidi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
VI.
VII.
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
16 Desa Ketro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN NGADIROJO 26.620.135,76 66.988.670,09 40.136.997,99 133.745.803,85
1 Desa Sidomulyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
2 Desa Hadiwarno 1.136.016,43 7.635.748,34 2.229.833,22 11.001.597,99
3 Desa Tanjungpuro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
4 Desa Hadiluwih 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
5 Desa Pagerejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Wiyoro 7.307.856,43 3.491.348,34 2.229.833,22 13.029.037,99
7 Desa Ngadirojo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Bogoharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
9 Desa Cokrokembang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
10 Desa Bodag 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
11 Desa Tanjung Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
12 Desa Nogosari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
13 Desa Cangkring 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
14 Desa Wonodadi Kulon 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
15 Desa Wonodadi Wetan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
16 Desa Wonokarto 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
17 Desa Wonoasri 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
18 Desa Wonosobo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN SUDIMORO 11.360.164,31 34.913.483,38 22.298.332,22 68.571.979,92
1 Desa Pager Kidul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
2 Desa Pager Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Sukorejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
4 Desa Sudimoro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
5 Desa Ketanggung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Klepu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Gunung Rejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Karang Mulyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
9 Desa Sembowo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
VIII.
IX.
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
10 Desa Sumberejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN TEGALOMBO 12.496.180,74 38.404.831,72 24.528.165,44 75.429.177,91
1 Desa Kebondalem 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
2 Desa Gedangan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Ngreco 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
4 Desa Kasihan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
5 Desa Pucangombo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Gemaharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Ploso 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Tegalombo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
9 Desa Kemuning 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
10 Desa Tahunan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
11 Desa Tahunan Baru 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN NAWANGAN 13.882.847,88 31.422.135,05 20.068.499,00 65.373.481,92
1 Desa Gondang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
2 Desa Mujing 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Sempu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
4 Desa Nawangan 4.794.716,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.515.897,99
5 Desa Tokawi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
6 Desa Jetis Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Penggung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Pakis Baru 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
9 Desa Ngromo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
- - - -
KECAMATAN BANDAR 12.734.111,45 27.930.786,71 17.838.665,77 58.503.563,93
1 Desa Petungsinarang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
2 Desa Ngunut 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
3 Desa Bandar 4.781.996,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.503.177,99
4 Desa Kledung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
5 Desa Tumpuk 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
XII.
X.
XI.
RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA
RETRIBUSI NON PASAR
DAN PARIWISATATOTAL
NO KECAMATAN/DESA
PENYALURAN TAHUN 2019
6 Desa Watupatok 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
7 Desa Bangunsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
8 Desa Jeruk 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pacitan nomor 17 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil retribusi daerah
kepada pemerintah desa, Pasal 3 Angka 2 menyebutkan bahwa Dasar yang dipakai untuk menghitung potensi dan/atau keterlibatan masing-masing desa
sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, adalah realisasi pendapatan yang bersumber dari:
a. Retribusi pelayanan pasar; dan
b. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Selain retribusi tersebut, penghitung bagi hasilnya tidak berdasarkan potensi tetapi realiasi x 10% langsung dibagi ke 166 desa
Lampiran 6
KEC. PACITAN
NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA KAYEN 556.200.000,00 498.416.824,00 758.020.545,00 1.812.637.369,00
2 DESA ARJOWINANGUN 1.050.200.000,00 446.691.031,00 724.454.765,00 2.221.345.796,00
3 DESA SEDENG 1.232.555.000,00 518.066.283,00 773.796.624,00 2.524.417.907,00
4 DESA PONGGOK 299.100.000,00 534.890.854,00 829.561.372,00 1.663.552.226,00
5 DESA KEMBANG 363.600.000,00 523.304.795,00 800.426.198,00 1.687.330.993,00
6 DESA WIDORO 289.375.000,00 442.392.107,00 734.475.207,00 1.466.242.314,00
7 DESA MENADI 91.200.000,00 464.886.096,00 749.533.250,00 1.305.619.346,00
8 DESA TANJUNG SARI 80.000.000,00 473.289.208,00 734.210.785,00 1.287.499.993,00
9 DESA MENTORO 162.200.000,00 474.734.715,00 760.765.177,00 1.397.699.892,00
10 DESA SAMBONG 173.435.000,00 612.237.797,00 891.756.048,00 1.677.428.845,00
11 DESA BANJARSARI 66.200.000,00 448.779.298,00 739.832.619,00 1.254.811.917,00
12 DESA BANGUNSARI 1.046.200.000,00 526.941.824,00 766.202.769,00 2.339.344.593,00
13 DESA SEMANTEN 213.210.000,00 461.998.594,00 733.318.939,00 1.408.527.533,00
14 DESA PURWOREJO 83.900.000,00 467.558.050,00 764.927.806,00 1.316.385.856,00
15 DESA SUMBEREJO 116.200.000,00 446.677.318,00 742.207.888,00 1.305.085.206,00
16 DESA BOLOSINGO 88.485.000,00 457.791.118,00 746.536.339,00 1.292.812.457,00
17 DESA SIRNOBOYO 82.345.000,00 505.738.981,00 766.196.841,00 1.354.280.822,00
18 DESA SUKOHARJO 201.200.000,00 460.580.225,00 747.864.620,00 1.409.644.845,00
19 DESA TAMBAKREJO 16.200.000,00 482.579.161,00 769.578.148,00 1.268.357.309,00
20 DESA NANGGUNGAN 340.905.000,00 479.942.118,00 757.853.556,00 1.578.700.674,00
JUMLAH 6.552.710.000,00 9.727.496.397,00 15.291.519.496,00 31.571.725.893,00
KEC. KEBONAGUNG
NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA KALIPELUS 256.535.000,00 513.758.418,00 790.048.973,00 1.560.342.391,00
2 DESA KARANGANYAR 1.446.080.000,00 516.301.264,00 786.371.139,00 2.748.752.403,00
3 DESA KATIPUGAL 206.395.000,00 522.246.211,00 790.168.253,00 1.518.809.464,00
4 DESA KLESEM 510.975.000,00 563.183.572,00 842.228.953,00 1.916.387.525,00
5 DESA SIDOMULYO 797.910.000,00 643.408.242,00 814.172.625,00 2.255.490.867,00
6 DESA WORAWARI 456.710.000,00 554.105.177,00 816.577.813,00 1.827.392.990,00
7 DESA GAWANG 1.038.790.000,00 513.155.213,00 790.464.133,00 2.342.409.346,00
8 DESA PURWOASRI 240.030.000,00 474.700.240,00 743.343.588,00 1.458.073.828,00
9 DESA BANJAREJO 147.095.000,00 464.331.876,00 762.253.792,00 1.373.680.668,00
10 DESA GEMBUK 516.200.000,00 576.204.559,00 853.048.124,00 1.945.452.683,00
11 DESA SANGGRAHAN 603.060.000,00 541.201.848,00 807.561.694,00 1.951.823.542,00
12 DESA PUNJUNG 153.355.000,00 526.719.113,00 800.651.782,00 1.480.725.895,00
13 DESA WONOGONDO 590.750.000,00 497.154.480,00 771.025.861,00 1.858.930.341,00
14 DESA KETEPUNG 1.008.210.000,00 543.344.593,00 789.145.246,00 2.340.699.839,00
15 DESA MANTREN 86.770.000,00 488.998.226,00 768.793.992,00 1.344.562.218,00
16 DESA KARANGNONGKO 87.435.000,00 529.219.442,00 795.132.162,00 1.411.786.604,00
17 DESA PLUMBUNGAN 36.200.000,00 500.161.516,00 806.325.782,00 1.342.687.298,00
18 DESA KETRO 1.612.910.000,00 594.462.030,00 828.669.892,00 3.036.041.922,00
19 DESA KEBONAGUNG 54.815.000,00 413.379.830,00 719.076.578,00 1.187.271.408,00
JUMLAH 9.850.225.000,00 9.976.035.850,00 15.075.060.382,00 34.901.321.232,00
KEC. ARJOSARI
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA ARJOSARI 407.010.000,00 432.932.491,00 719.996.042,00 1.559.938.533,00
2 DESA BORANG 815.000.000,00 534.514.813,00 861.978.551,00 2.211.493.364,00
3 DESA GAYUHAN 101.635.000,00 490.966.682,00 769.930.767,00 1.362.532.449,00
4 DESA GEGERAN 55.915.000,00 465.320.777,00 784.249.704,00 1.305.485.481,00
5 DESA GEMBONG 116.200.000,00 532.782.082,00 891.370.941,00 1.540.353.023,00
6 DESA GUNUNGSARI 41.200.000,00 489.026.238,00 766.211.600,00 1.296.437.838,00
7 DESA JATI MALANG 177.200.000,00 491.091.609,00 789.377.518,00 1.457.669.127,00
8 DESA KARANGGEDE 151.200.000,00 699.098.797,00 982.600.390,00 1.832.899.187,00
9 DESA KEDUNGBENDO 107.000.000,00 538.401.528,00 810.357.749,00 1.455.759.277,00
10 DESA MANGUNHARJO 50.000.000,00 499.690.931,00 827.724.911,00 1.377.415.842,00
11 DESA MLATI 107.235.000,00 542.315.475,00 788.806.082,00 1.438.356.557,00
12 DESA PAGUTAN 150.250.000,00 493.236.866,00 780.569.189,00 1.424.056.055,00
13 DESA SEDAYU 246.455.000,00 564.561.548,00 810.117.920,00 1.621.134.468,00
14 DESA TEMON 78.180.000,00 686.207.100,00 1.033.969.825,00 1.798.356.925,00
15 DESA JETIS KIDUL 26.200.000,00 503.874.181,00 814.020.190,00 1.344.094.371,00
16 DESA KARANGREJO 20.760.000,00 559.390.496,00 801.213.578,00 1.381.364.074,00
17 DESA TREMAS 43.560.000,00 487.136.702,00 795.728.194,00 1.326.424.896,00
JUMLAH 2.695.000.000,00 9.010.548.316,00 14.028.223.151,00 25.733.771.467,00
KEC. TULAKAN
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA JETAK 791.670.000,00 622.799.474,00 961.148.255,00 2.375.617.729,00
RINCIAN PENGGUNAAN REKENING BANTUAN KEUANGAN KE DESA TAHUN ANGGARAN 2019
NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
2 DESA NGLARAN 592.870.000,00 634.186.848,00 894.345.127,00 2.121.401.975,00
3 DESA WONOANTI 984.634.000,00 618.461.865,00 869.418.525,00 2.472.514.390,00
4 DESA PADI 339.630.000,00 675.910.577,00 1.001.247.998,00 2.016.788.575,00
5 DESA KLUWIH 490.410.000,00 492.755.630,00 778.729.800,00 1.761.895.430,00
6 DESA BUNGUR 657.385.000,00 560.347.272,00 794.596.340,00 2.012.328.612,00
7 DESA JATIGUNUNG 766.685.000,00 691.489.775,00 902.729.593,00 2.360.904.368,00
8 DESA GASANG 246.200.000,00 509.118.006,00 800.696.869,00 1.556.014.875,00
9 DESA KALIKUNING 753.050.000,00 882.143.614,00 1.348.826.452,00 2.984.020.066,00
10 DESA NGILE 866.395.000,00 629.476.960,00 956.519.357,00 2.452.391.317,00
11 DESA BUBAKAN 828.200.000,00 660.234.746,00 959.317.056,00 2.447.751.802,00
12 DESA LOSARI 830.200.000,00 660.852.656,00 977.477.323,00 2.468.529.979,00
13 DESA NGUMBUL 1.282.230.000,00 647.924.736,00 1.005.401.489,00 2.935.556.225,00
14 DESA WONOSIDI 1.035.900.000,00 699.645.237,00 1.000.400.194,00 2.735.945.431,00
15 DESA KETRO 1.082.730.000,00 797.447.976,00 996.705.178,00 2.876.883.154,00
16 DESA TULAKAN 801.610.000,00 559.192.378,00 856.001.520,00 2.216.803.898,00
JUMLAH 12.349.799.000,00 10.341.987.750,00 15.103.561.076,00 37.795.347.826,00
KEC. DONOROJO
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA BELAH 497.835.000,00 591.641.275,00 796.613.962,00 1.886.090.237,00
2 DESA SEKAR 408.115.000,00 570.426.887,00 834.993.161,00 1.813.535.048,00
3 DESA GEDOMPOL 174.660.000,00 643.808.136,00 846.392.934,00 1.664.861.070,00
4 DESA SAWAHAN 15.755.000,00 510.210.909,00 787.243.927,00 1.313.209.836,00
5 DESA KLEPU 109.925.000,00 671.839.401,00 850.216.053,00 1.631.980.454,00
6 DESA CEMENG 127.765.000,00 611.323.500,00 826.376.837,00 1.565.465.337,00
7 DESA KALAK 26.415.000,00 597.356.821,00 837.966.453,00 1.461.738.274,00
8 DESA DONOROJO 71.200.000,00 591.518.715,00 778.723.464,00 1.441.442.179,00
9 DESA GENDARAN 156.200.000,00 508.154.173,00 769.279.428,00 1.433.633.601,00
10 DESA SENDANG 70.000.000,00 587.722.722,00 909.547.161,00 1.567.269.883,00
11 DESA SUKODONO 31.200.000,00 577.669.252,00 798.176.164,00 1.407.045.416,00
12 DESA WIDORO 23.885.000,00 574.586.350,00 821.195.398,00 1.419.666.748,00
JUMLAH 1.712.955.000,00 7.036.258.141,00 9.856.724.942,00 18.605.938.083,00
KEC. SUDIMORO
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA PAGER LOR 601.405.000,00 585.422.010,00 829.865.732,00 2.016.692.742,00
2 DESA PAGER KIDUL 468.090.000,00 568.104.781,00 799.587.548,00 1.835.782.329,00
3 DESA SUKOREJO 136.200.000,00 521.724.628,00 773.748.042,00 1.431.672.670,00
4 DESA KETANGGUNG 564.035.000,00 548.330.841,00 864.518.575,00 1.976.884.416,00
5 DESA KLEPU 539.240.000,00 550.427.457,00 931.582.441,00 2.021.249.898,00
6 DESA SEMBOWO 739.405.000,00 520.625.331,00 1.154.524.009,00 2.414.554.340,00
7 DESA KARANGMULYO 681.845.000,00 566.991.222,00 1.136.160.630,00 2.384.996.852,00
8 DESA GUNUNGREJO 271.815.000,00 520.535.885,00 843.701.001,00 1.636.051.886,00
9 DESA SUMBEREJO 584.620.000,00 562.377.875,00 794.040.454,00 1.941.038.329,00
10 DESA SUDIMORO 1.560.965.000,00 611.524.294,00 855.889.475,00 3.028.378.769,00
JUMLAH 6.147.620.000,00 5.556.064.324,00 8.983.617.907,00 20.687.302.231,00
KEC. TEGALOMBO
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA GEMAHARJO 55.650.000,00 687.117.037,00 940.614.616,00 1.683.381.653,00
2 DESA KASIHAN 332.395.000,00 878.139.012,00 1.214.990.735,00 2.425.524.747,00
3 DESA KEMUNING 365.080.000,00 752.736.989,00 1.289.915.798,00 2.407.732.787,00
4 DESA NGRECO 337.565.000,00 767.274.722,00 1.387.289.048,00 2.492.128.770,00
5 DESA PLOSO 962.075.000,00 856.516.234,00 1.451.403.287,00 3.269.994.521,00
6 DESA PUCANGOMBO 451.570.000,00 788.605.514,00 1.340.500.791,00 2.580.676.305,00
7 DESA TAHUNAN 374.785.000,00 658.530.795,00 1.133.594.738,00 2.166.910.533,00
8 DESA GEDANGAN 37.785.000,00 509.618.452,00 850.661.184,00 1.398.064.636,00
9 DESA KEBONDALEM 125.395.000,00 538.476.264,00 845.122.782,00 1.508.994.046,00
10 DESA TAHUNAN BARU 42.945.000,00 560.464.899,00 848.253.438,00 1.451.663.337,00
11 DESA TEGALOMBO 31.200.000,00 607.878.797,00 913.280.128,00 1.552.358.925,00
JUMLAH 3.116.445.000,00 7.605.358.715,00 12.215.626.545,00 22.937.430.260,00
KEC. BANDAR
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA BANDAR 897.835.000,00 750.598.165,00 1.006.139.995,00 2.654.573.160,00
2 DESA BANGUNSARI 786.200.000,00 693.149.783,00 1.055.291.030,00 2.534.640.813,00
3 DESA JERUK 1.337.870.000,00 838.183.778,00 1.066.028.599,00 3.242.082.377,00
4 DESA KLEDUNG 306.200.000,00 637.019.336,00 1.009.472.040,00 1.952.691.376,00
5 DESA NGUNUT 826.200.000,00 683.539.931,00 933.272.177,00 2.443.012.108,00
6 DESA PETUNGSINARANG 176.119.000,00 764.598.460,00 1.299.799.677,00 2.240.517.137,00
7 DESA TUMPUK 196.200.000,00 685.726.816,00 1.404.723.847,00 2.286.650.663,00
8 DESA WATU PATOK 187.325.000,00 617.137.902,00 937.129.586,00 1.741.592.488,00
JUMLAH 4.713.949.000,00 5.669.954.171,00 8.711.856.951,00 19.095.760.122,00
NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
KEC. NAWANGAN
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA GONDANG 1.048.190.000,00 648.874.439,00 963.133.231,00 2.660.197.670,00
2 DESA JETIS LOR 1.439.770.000,00 670.068.025,00 1.068.595.835,00 3.178.433.860,00
3 DESA MUJING 1.371.215.000,00 789.983.308,00 1.411.307.230,00 3.572.505.538,00
4 DESA NAWANGAN 1.734.450.000,00 708.471.780,00 1.037.342.496,00 3.480.264.276,00
5 DESA NGROMO 1.218.105.000,00 624.352.359,00 928.122.498,00 2.770.579.857,00
6 DESA PAKISBARU 1.279.964.000,00 702.783.254,00 1.084.823.564,00 3.067.570.818,00
7 DESA PENGGUNG 2.428.055.000,00 829.457.378,00 1.328.120.230,00 4.585.632.608,00
8 DESA SEMPU 841.200.000,00 774.512.299,00 1.372.638.456,00 2.988.350.755,00
9 DESA TOKAWI 2.677.725.000,00 816.249.483,00 1.285.223.536,00 4.779.198.019,00
JUMLAH 14.038.674.000,00 6.564.752.325,00 10.479.307.076,00 31.082.733.401,00
KEC. PRINGKUKU
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA POKO 301.200.000,00 526.991.253,00 774.160.676,00 1.602.351.929,00
2 DESA PELEM 891.200.000,00 581.732.506,00 810.746.401,00 2.283.678.907,00
3 DESA NGADIREJAN 666.445.000,00 565.764.390,00 781.071.072,00 2.013.280.462,00
4 DESA TAMANASRI 461.200.000,00 578.189.991,00 861.742.621,00 1.901.132.612,00
5 DESA GLINGGANGAN 282.685.000,00 547.258.178,00 819.066.446,00 1.649.009.624,00
6 DESA CANDI 289.860.000,00 628.193.071,00 821.466.493,00 1.739.519.564,00
7 DESA DERSONO 429.390.000,00 647.202.736,00 878.402.634,00 1.954.995.370,00
8 DESA WATU KARUNG 521.200.000,00 508.231.186,00 762.039.622,00 1.791.470.808,00
9 DESA SUGIHWARAS - 494.604.093,00 748.416.850,00 1.243.020.943,00
10 DESA JLUBANG 208.440.000,00 546.329.367,00 809.666.916,00 1.564.436.283,00
11 DESA DADAPAN 20.000.000,00 534.382.446,00 782.151.104,00 1.336.533.550,00
12 DESA SOBO 53.120.000,00 468.843.332,00 762.847.739,00 1.284.811.071,00
13 DESA PRINGKUKU 684.241.000,00 585.839.876,00 818.187.345,00 2.088.268.221,00
JUMLAH 4.808.981.000,00 7.213.562.425,00 10.429.965.919,00 22.452.509.344,00
KEC. PUNUNG
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA PUNUNG 1.038.650.000,00 579.574.653,00 768.055.822,00 2.386.280.475,00
2 DESA GONDOSARI 951.590.000,00 587.146.342,00 862.464.654,00 2.401.200.996,00
3 DESA KENDAL 441.455.000,00 461.876.414,00 744.919.142,00 1.648.250.556,00
4 DESA PITON 326.200.000,00 526.462.228,00 787.256.150,00 1.639.918.378,00
5 DESA BOMO 343.700.000,00 576.810.660,00 798.684.548,00 1.719.195.208,00
6 DESA SOOKA 368.700.000,00 519.654.565,00 773.757.729,00 1.662.112.294,00
7 DESA TINATAR 854.820.000,00 545.860.457,00 824.371.262,00 2.225.051.719,00
8 DESA KEBONSARI 318.700.000,00 500.093.044,00 790.295.630,00 1.609.088.674,00
9 DESA PLOSO 1.782.040.000,00 649.534.647,00 881.491.126,00 3.313.065.773,00
10 DESA MENDOLO KIDUL 287.070.000,00 490.974.008,00 768.362.091,00 1.546.406.099,00
11 DESA MENDOLO LOR 1.208.700.000,00 522.568.469,00 781.298.540,00 2.512.567.009,00
12 DESA WARENG 516.310.000,00 491.353.807,00 753.041.367,00 1.760.705.174,00
13 DESA MANTREN 444.550.000,00 541.006.330,00 778.531.485,00 1.764.087.815,00
JUMLAH 8.882.485.000,00 6.992.915.624,00 10.312.529.546,00 26.187.930.170,00
KEC. NGADIROJO
NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH
1 DESA SIDOMULYO 786.200.000,00 632.902.161,00 837.993.390,00 2.257.095.551,00
2 DESA HADIWARNO 483.000.000,00 552.406.837,00 771.319.461,00 1.806.726.298,00
3 DESA PAGEREJO 1.687.815.000,00 605.596.953,00 878.011.427,00 3.171.423.380,00
4 DESA BOGOHARJO 213.805.000,00 500.523.889,00 792.808.972,00 1.507.137.861,00
5 DESA COKROKEMBANG 662.270.000,00 510.771.078,00 763.182.466,00 1.936.223.544,00
6 DESA BODAG 346.135.000,00 515.525.505,00 859.467.716,00 1.721.128.221,00
7 DESA TANJUNG LOR 360.000.000,00 507.330.395,00 813.808.829,00 1.681.139.224,00
8 DESA NOGOSARI 921.200.000,00 504.802.431,00 839.870.900,00 2.265.873.331,00
9 DESA WONODADI KULON 1.916.200.000,00 608.903.599,00 963.269.659,00 3.488.373.258,00
10 DESA WONODADI WETAN 376.510.000,00 491.033.654,00 795.408.490,00 1.662.952.144,00
11 DESA WONOKARTO 819.895.000,00 535.136.015,00 787.311.257,00 2.142.342.272,00
12 DESA WONOSOBO 598.010.000,00 518.104.013,00 813.758.485,00 1.929.872.498,00
13 DESA WONOASRI 852.350.000,00 537.584.112,00 828.793.335,00 2.218.727.447,00
14 DESA CANGKRING 120.280.000,00 447.077.151,00 752.134.043,00 1.319.491.194,00
15 DESA HADILUWIH 335.000.000,00 473.586.890,00 786.540.498,00 1.595.127.388,00
16 DESA WIYORO 420.584.000,00 433.467.448,00 716.035.042,00 1.570.086.490,00
17 DESA TANJUNG PURO 168.685.000,00 460.738.929,00 793.858.685,00 1.423.282.614,00
18 DESA NGADIROJO 290.135.000,00 486.230.456,00 791.169.354,00 1.567.534.810,00
JUMLAH 11.358.074.000,00 9.321.721.516,00 14.584.742.009,00 35.264.537.525,00
86.226.917.000,00 95.016.655.554,00 145.072.735.000,00 326.316.307.554,00 TOTAL
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 DONOROJO 1 WidoroNOMOR: 02184/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-03-19164.239.079,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19328.478.159,00
NOMOR:
17282/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
328.478.160,00 821.195.398,00 821.195.000,00 398,00 100,00%
2 SawahanNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19157.448.785,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19314.897.570,00
NOMOR:
17293/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
314.897.572,00 787.243.927,00 774.947.901,00 12.296.026,00 98,44%
3 KalakNOMOR: 02844/SP2D/LS/2019
TANGGAL 11-04-19167.593.290,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19335.186.581,00
NOMOR:
17357/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
335.186.582,00 837.966.453,00 729.396.300,00 108.570.153,00 87,04%
4 SendangNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19181.909.432,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19363.818.864,00
NOMOR:
17283/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
363.818.865,00 909.547.161,00 909.547.000,00 161,00 100,00%
5 KlepuNOMOR: 02844/SP2D/LS/2019
TANGGAL 11-04-19170.043.210,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19340.086.421,00
NOMOR:
17355/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
340.086.422,00 850.216.053,00 842.436.950,00 7.779.103,00 99,09%
6 GedompolNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19169.278.586,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19338.557.173,00
NOMOR:
17300/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
338.557.175,00 846.392.934,00 846.386.750,00 6.184,00 100,00%
7 CemengNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19165.275.367,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19330.550.734,00
NOMOR:
172965/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
330.550.736,00 826.376.837,00 826.376.750,00 87,00 100,00%
8 GendaranNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19153.855.885,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19307.711.771,00
NOMOR:
17292/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
307.711.772,00 769.279.428,00 769.279.250,00 178,00 100,00%
9 SukodonoNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19159.635.232,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19319.270.465,00
NOMOR:
17297/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
319.270.467,00 798.176.164,00 798.176.000,00 164,00 100,00%
10 SekarNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19166.998.632,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19333.997.264,00
NOMOR:
17296/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
333.997.265,00 834.993.161,00 834.993.000,00 161,00 100,00%
11 DonorojoNOMOR: 02048/SP2D/LS/2019
TANGGAL 22-03-19155.744.692,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19311.489.385,00
NOMOR:
17294/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
311.489.387,00 778.723.464,00 767.792.000,00 10.931.464,00 98,60%
12 BelahNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019
TANGGAL 18-04-19159.322.792,00
NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19318.645.584,00
NOMOR:
17299/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
318.645.586,00 796.613.962,00 771.944.000,00 24.669.962,00 96,90%
2 PRINGKUKU 1 DersonoNOMOR: 01045/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19175.680.526,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19351.361.053,00
NOMOR:
17241/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
351.361.055,00 878.402.634,00 869.902.634,00 8.500.000,00 99,03%
2 SugihwarasNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19149.683.370,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19299.366.740,00
NOMOR:
17249/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
299.366.740,00 748.416.850,00 703.409.300,00 45.007.550,00 93,99%
Lampiran 7
LAPORAN PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2019
ALOKASI KE DESA
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
3 WatukarungNOMOR: 02185/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-03-19152.407.924,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19304.815.848,00
NOMOR:
17246/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
304.815.850,00 762.039.622,00 745.194.000,00 16.845.622,00 97,79%
4 JlubangNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19161.933.383,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19323.866.766,00
NOMOR:
17243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
323.866.767,00 809.666.916,00 791.019.000,00 18.647.916,00 97,70%
5 CandiNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19164.293.298,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19328.586.597,00
NOMOR:
17247/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
328.586.598,00 821.466.493,00 792.905.500,00 28.560.993,00 96,52%
6 PokoNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19154.832.135,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19309.664.270,00
NOMOR:
17270/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
309.664.271,00 774.160.676,00 722.202.177,59 51.958.498,41 93,29%
7 DadapanNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19156.430.220,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19312.860.441,00
NOMOR:
17242/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
312.860.443,00 782.151.104,00 767.115.000,00 15.036.104,00 98,08%
8 PringkukuNOMOR: 02462/SP2D/LS/2019
TANAGGAL 04-04-19163.637.469,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19327.274.938,00
NOMOR:
17251/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
327.274.938,00 818.187.345,00 777.575.000,00 40.612.345,00 95,04%
9 SoboNOMOR: 01045/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19152.569.547,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19305.139.095,00
NOMOR:
17206/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
305.139.097,00 762.847.739,00 711.495.800,00 51.351.939,00 93,27%
10 NgadirejanNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19156.214.214,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19312.428.428,00
NOMOR:
17244/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
312.428.430,00 781.071.072,00 758.108.500,00 22.962.572,00 97,06%
11 GlingganganNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19163.813.289,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19327.626.578,00
NOMOR:
17245/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
327.626.579,00 819.066.446,00 819.066.000,00 446,00 100,00%
12 PelemNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19162.149.280,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19324.298.560,00
NOMOR:
17250/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
324.298.561,00 810.746.401,00 776.245.500,00 34.500.901,00 95,74%
13 TamanasriNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19172.348.524,00
NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19344.697.048,00
NOMOR:
172498/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
344.697.049,00 861.742.621,00 855.454.850,00 6.287.771,00 99,27%
3 PUNUNG 1 BomoNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19159.736.909,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19319.473.819,00
NOMOR: 17228
/SP2D/LS/2019 TANGGAL 19-
11-19
319.473.820,00 798.684.548,00 776.933.790,00 21.750.758,00 97,28%
2 SookaNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19154.751.545,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19309.503.091,00
NOMOR:
17239/SP2D/LS/2019 TAN
GGAL 19-11-19
309.503.093,00 773.757.729,00 768.524.474,15 5.233.254,85 99,32%
3 PunungNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19153.611.164,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19307.222.328,00
NOMOR:
17238/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
307.222.330,00 768.055.822,00 763.075.400,00 4.980.422,00 99,35%
4 Mendolo KidulNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19153.672.418,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19307.344.836,00
NOMOR:
17233/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
307.344.837,00 768.362.091,00 749.658.100,00 18.703.991,00 97,57%
5 PitonNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19157.451.230,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19314.902.460,00
NOMOR:
17235/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
314.902.460,00 787.256.150,00 772.368.225,00 14.887.925,00 98,11%
6 KendalNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19148.983.828,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19297.967.656,00
NOMOR:
17230/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
297.967.658,00 744.919.142,00 731.290.074,00 13.629.068,00 98,17%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
7 WarengNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19150.608.273,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19301.216.546,00
NOMOR:
17240/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
301.216.548,00 753.041.367,00 716.173.700,00 36.867.667,00 95,10%
8 MantrenNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19155.706.297,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19311.412.594,00
NOMOR:
17231/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
311.412.594,00 778.531.485,00 775.701.450,00 2.830.035,00 99,64%
9 Mendolo LorNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19156.259.708,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19312.519.416,00
NOMOR:
17234/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
312.519.416,00 781.298.540,00 718.115.600,00 63.182.940,00 91,91%
10 PlosoNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19176.298.225,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19352.596.450,00
NOMOR:
17237/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
352.596.451,00 881.491.126,00 804.792.950,00 76.698.176,00 91,30%
11 GondosariNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19172.492.930,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19344.985.861,00
NOMOR:
17232/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
344.985.863,00 862.464.654,00 835.539.588,00 26.925.066,00 96,88%
12 KebonsariNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19158.059.126,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19316.118.252,00
NOMOR:
17236/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
316.118.252,00 790.295.630,00 760.269.950,00 30.025.680,00 96,20%
13 TinatarNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19164.874.252,00
NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19329.748.504,00
NOMOR:
17478/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
329.748.506,00 824.371.262,00 790.281.762,00 34.089.500,00 95,86%
4 PACITAN 1 KembangNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19160.085.239,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19320.170.479,00
NOMOR:
17285/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
320.170.480,00 800.426.198,00 749.694.000,00 50.732.198,00 93,66%
2 SukoharjoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19149.572.924,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19299.145.848,00
NOMOR:
17633/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
299.145.848,00 747.864.620,00 590.724.140,00 157.140.480,00 78,99%
3 KayenNOMOR: 01697/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19151.604.109,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19303.208.218,00
NOMOR:
17284/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
303.208.218,00 758.020.545,00 748.920.545,00 9.100.000,00 98,80%
4 SirnoboyoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19153.239.368,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19306.478.736,00
NOMOR:
17270/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
306.478.737,00 766.196.841,00 758.904.500,00 7.292.341,00 99,05%
5 ArjowinangunNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19144.890.953,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19289.781.906,00
NOMOR:
17275/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
289.781.906,00 724.454.765,00 692.941.500,00 31.513.265,00 95,65%
6 BangunsariNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19153.240.553,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19306.481.107,00
NOMOR:
17290/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
306.481.109,00 766.202.769,00 771.205.500,00 -5.002.731,00 100,65%
7 SedengNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19154.759.324,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19309.518.649,00
NOMOR:
17280/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
309.518.651,00 773.796.624,00 772.596.624,00 1.200.000,00 99,84%
8 SumberharjoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19148.441.577,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19296.883.155,00
NOMOR:
17277/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
296.883.156,00 742.207.888,00 719.662.100,00 22.545.788,00 96,96%
9 TanjungsariNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19146.842.157,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19293.684.314,00
NOMOR:
17273/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
293.684.314,00 734.210.785,00 727.055.000,00 7.155.785,00 99,03%
10 MenadiNOMOR: 01697/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19149.906.650,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19299.813.300,00
NOMOR:
17278/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
299.813.300,00 749.533.250,00 713.553.250,00 35.980.000,00 95,20%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
11 MentoroNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19152.153.035,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19304.306.070,00
NOMOR:
17272/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
304.306.072,00 760.765.177,00 739.272.000,00 21.493.177,00 97,17%
12 PurworejoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19152.985.561,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19305.971.122,00
NOMOR:
17281/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
305.971.123,00 764.927.806,00 764.927.800,00 6,00 100,00%
13 NanggunganNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19151.570.711,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19303.141.422,00
NOMOR:
17271/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
303.141.423,00 757.853.556,00 723.057.980,00 34.795.576,00 95,41%
14 WidoroNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19146.895.041,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19293.790.082,00
NOMOR:
17274/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
293.790.084,00 734.475.207,00 717.475.200,00 17.000.007,00 97,69%
15 SemantenNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19146.663.787,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19293.327.575,00
NOMOR:
17291/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
293.327.577,00 733.318.939,00 712.335.050,00 20.983.889,00 97,14%
16 SambongNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19178.351.209,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19356.702.419,00
NPOMOR:
17276/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
356.702.420,00 891.756.048,00 767.822.000,00 123.934.048,00 86,10%
17 BanjarsariNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19147.966.523,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19295.933.047,00
NOMOR:
17289/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
295.933.049,00 739.832.619,00 539.579.188,00 200.253.431,00 72,93%
18 BolosingoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19149.307.267,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19298.614.535,00
NOMOR:
17288/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
298.614.537,00 746.536.339,00 727.471.050,00 19.065.289,00 97,45%
19 PonggokNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19165.912.274,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19331.824.548,00
NOMOR:
17286/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
331.824.550,00 829.561.372,00 725.595.200,00 103.966.172,00 87,47%
20 TambakrejoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19153.915.629,00
NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19307.831.259,00
NOMOR:
17287/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
307.831.260,00 769.578.148,00 747.452.504,00 22.125.644,00 97,12%
5 KEBONAGUNG 1 PlumbunganNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19161.265.156,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19322.530.312,00
NOMOR:
17267/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
322.530.314,00 806.325.782,00 803.231.598,00 3.094.184,00 99,62%
2 KarangnongkoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19159.026.432,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19318.052.864,00
NOMOR:
17479/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
318.052.866,00 795.132.162,00 750.922.000,00 44.210.162,00 94,44%
3 KalipelusNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19158.009.794,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19316.019.589,00
NOMOR:
17269/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
316.019.590,00 790.048.973,00 770.854.053,00 19.194.920,00 97,57%
4 KaranganyarNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19157.274.227,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19314.548.455,00
NOMOR:
17254/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
314.548.457,00 786.371.139,00 743.880.000,00 42.491.139,00 94,60%
5 KatipugalNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19158.033.650,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19316.067.301,00
NOMOR:
17268/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
316.067.302,00 790.168.253,00 788.390.000,00 1.778.253,00 99,77%
6 KlesemNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19168.445.790,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19336.891.581,00
17253/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19336.891.582,00 842.228.953,00 841.875.000,00 353.953,00 99,96%
7 SidomulyoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19162.834.525,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19325.669.050,00
NOMOR:
17266/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
325.669.050,00 814.172.625,00 811.013.000,00 3.159.625,00 99,61%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
8 WorawariNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19163.315.562,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19326.631.125,00
NOMOR:
17256/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
326.631.126,00 816.577.813,00 816.572.500,00 5.313,00 100,00%
9 MantrenNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19153.758.798,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19307.517.596,00
NOMOR:
17264/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
307.517.598,00 768.793.992,00 758.297.426,90 10.496.565,10 98,63%
10 GawangNOMOR: 02044/SP2D/LS/2019
TANGGAL 22-03-19158.092.826,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19316.185.653,00
NOMOR:
17257/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
316.185.654,00 790.464.133,00 789.755.900,00 708.233,00 99,91%
11 KebonagungNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19143.815.315,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19287.630.631,00
NOMOR:
17263/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
287.630.632,00 719.076.578,00 719.071.600,00 4.978,00 100,00%
12 PurwoasriNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19148.668.717,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19297.337.435,00
NOMOR:
17255/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
297.337.436,00 743.343.588,00 731.713.000,00 11.630.588,00 98,44%
13 BanjarjoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19152.450.758,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19304.901.516,00
NOMOR:
17260/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
304.901.518,00 762.253.792,00 745.061.500,00 17.192.292,00 97,74%
14 GembukNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19170.609.624,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19341.219.249,00
NOMOR:
17262/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
341.219.251,00 853.048.124,00 852.000.000,00 1.048.124,00 99,88%
15 SanggrahanNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19161.512.338,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19323.024.677,00
NOMOR:
17252/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
323.024.679,00 807.561.694,00 806.000.000,00 1.561.694,00 99,81%
16 PunjungNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19160.130.356,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19320.260.712,00
NOMOR:
17265/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
320.260.714,00 800.651.782,00 776.652.757,00 23.999.025,00 97,00%
17 WonogondoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19154.205.172,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19308.410.344,00
NOMOR:
172598/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
308.410.345,00 771.025.861,00 771.025.700,00 161,00 100,00%
18 KetepungNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19157.829.049,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19315.658.098,00
NOMOR:
17259/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
315.658.099,00 789.145.246,00 788.420.000,00 725.246,00 99,91%
19 KetroNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019
TANGGAL 14-03-19165.733.978,00
NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19331.467.956,00
NOMOR:
17261/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
331.467.958,00 828.669.892,00 752.299.250,00 76.370.642,00 90,78%
6 ARJOSARI 1 MlatiNOMOR: 01112/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19157.761.216,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19315.522.432,00
NOMOR:
17219/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
315.522.434,00 788.806.082,00 748.360.028,00 40.446.054,00 94,87%
2 SedayuNOMOR: 02674/SP2D/LS/2019
TANGGAL 08-03-19162.023.584,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19324.047.168,00
NOMOR:
17220/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
324.047.168,00 810.117.920,00 759.175.000,00 50.942.920,00 93,71%
3 TremasNOMOR: 02045/SP2D/LS/2019
TANGGAL 22-03-19159.145.638,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19318.291.277,00
NOMOR:
17227/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
318.291.279,00 795.728.194,00 766.729.000,00 28.999.194,00 96,36%
4 ArjosariNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019
TANGGAL 20-02-19143.999.208,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19287.998.416,00
NOMOR:
17202/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
287.998.418,00 719.996.042,00 717.496.042,00 2.500.000,00 99,65%
5 GunungsariNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019
TANGGAL 20-02-19153.242.320,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19306.484.640,00
NOMOR:
17226/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
306.484.640,00 766.211.600,00 741.211.120,00 25.000.480,00 96,74%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
6 PagutanNOMOR: 02038/SP2D/LS/2019
TANGGAL 22-03-19156.113.837,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19312.227.675,00
NOMOR:
17225/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
312.227.677,00 780.569.189,00 725.846.000,00 54.723.189,00 92,99%
7 GembongNOMOR: 01698/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19178.274.188,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19356.548.376,00
NOMOR:
172254/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
356.548.377,00 891.370.941,00 856.250.000,00 35.120.941,00 96,06%
8 BorangNOMOR: 01698/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19172.395.710,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19344.791.420,00
NOMOR:
17223/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
344.791.421,00 861.978.551,00 844.658.551,00 17.320.000,00 97,99%
9 GegeranNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019
TANGGAL 20-02-19156.849.940,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19313.699.881,00
NOMOR:
17222/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
313.699.883,00 784.249.704,00 779.355.004,00 4.894.700,00 99,38%
10 KedungbendoNOMOR: 01698/SP2D/LS/2019
TANGGAL 13-03-19162.071.549,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19324.143.099,00
NOMOR:
17221/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
324.143.101,00 810.357.749,00 789.942.749,00 20.415.000,00 97,48%
11 MangunharjoNOMOR: 02038/SP2D/LS/2019
TANGGAL 22-03-19165.544.982,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19331.089.964,00
NOMOR:
17177/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
331.089.965,00 827.724.911,00 689.800.000,00 137.924.911,00 83,34%
12 Jetis kidulNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019
TANGGAL 20-02-19162.804.038,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19325.608.076,00
NOMOR:
17178/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
325.608.076,00 814.020.190,00 804.115.555,00 9.904.635,00 98,78%
13 TemonNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019
TANGGAL 20-02-19206.793.965,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19413.587.930,00
NOMOR:
17185/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
413.587.930,00 1.033.969.825,00 1.033.200.000,00 769.825,00 99,93%
14 KaranggedeNOMOR: 01112/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19196.520.078,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19393.040.156,00
NOMOR:
17181/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
393.040.156,00 982.600.390,00 980.042.000,00 2.558.390,00 99,74%
15 GayuhanNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019
TANGGAL 20-02-19153.986.153,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19307.972.306,00
NOMOR:
17183/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
307.972.308,00 769.930.767,00 736.025.767,00 33.905.000,00 95,60%
16 KarangrejoNOMOR: 02674/SP2D/LS/2019
TANGGAL 08-03-19160.242.715,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19320.485.431,00
NOMOR:
17182/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
320.485.432,00 801.213.578,00 762.350.000,00 38.863.578,00 95,15%
17 JatimalangNOMOR: 02045/SP2D/LS/2019
TANGGAL 22-03-19157.875.503,00
NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19315.751.007,00
NOMOR:
17184/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
315.751.008,00 789.377.518,00 744.398.000,00 44.979.518,00 94,30%
7 NAWANGAN 1 GondangNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19192.626.646,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19385.253.292,00
NOMOR:
17103/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
385.253.293,00 963.133.231,00 947.724.500,00 15.408.731,00 98,40%
2 MujingNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19282.261.446,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19564.522.892,00
NOMOR:
17101/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
564.522.892,00 1.411.307.230,00 1.411.307.200,00 30,00 100,00%
3 SempuNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19274.527.691,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19549.055.382,00
NOMOR:
17096/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
549.055.383,00 1.372.638.456,00 1.372.638.000,00 456,00 100,00%
4 NawanganNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19207.468.499,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19414.936.998,00
NOMOR:
17100/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
414.936.999,00 1.037.342.496,00 1.037.342.000,00 496,00 100,00%
5 TokawiNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19257.044.707,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19514.089.414,00
NOMOR:
17176/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
514.089.415,00 1.285.223.536,00 1.285.223.536,00 0,00 100,00%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
6 Jetis LorNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19213.719.167,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19427.438.334,00
NOMOR:
17102/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
427.438.334,00 1.068.595.835,00 1.068.550.000,00 45.835,00 100,00%
7 PenggungNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19265.624.046,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19531.248.092,00
NOMOR:
17097/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
531.248.092,00 1.328.120.230,00 1.328.120.000,00 230,00 100,00%
8 Pakis BaruNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19216.964.712,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19433.929.425,00
NOMOR:
17098/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
433.929.427,00 1.084.823.564,00 1.083.170.750,00 1.652.814,00 99,85%
9 NgromoNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19185.624.499,00
NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19371.248.999,00
NOMOR:
17099/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
371.249.000,00 928.122.498,00 927.794.600,00 327.898,00 99,96%
8 BANDAR 1 PetungsinarangNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19259.959.935,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19519.919.870,00
NOMOR:
17171/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
519.919.872,00 1.299.799.677,00 1.283.185.275,00 16.614.402,00 98,72%
2 NgunutNOMOR: 01242/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19186.654.435,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19373.308.870,00
NOMOR:
17172/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
373.308.872,00 933.272.177,00 925.471.000,00 7.801.177,00 99,16%
3 BandarNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19201.227.999,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19402.455.998,00
NOMOR:
17164/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
402.455.998,00 1.006.139.995,00 1.003.587.725,00 2.552.270,00 99,75%
4 KledungNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19201.894.408,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19403.788.816,00
NOMOR:
17173/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
403.788.816,00 1.009.472.040,00 1.003.600.000,00 5.872.040,00 99,42%
5 TumpukNOMOR: 01110/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19280.944.769,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19561.889.538,00
NOMOR:
17170/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
561.889.540,00 1.404.723.847,00 1.317.643.500,00 87.080.347,00 93,80%
6 WatupatokNOMOR: 01242/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19187.425.917,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19374.851.834,00
NOMOR:
17169/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
374.851.835,00 937.129.586,00 929.183.600,00 7.945.986,00 99,15%
7 BangunsariNOMOR: 01110/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19211.058.206,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19422.116.412,00
NOMOR:
17175/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
422.116.412,00 1.055.291.030,00 1.040.522.626,00 14.768.404,00 98,60%
8 JerukNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19213.205.719,00
NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19426.411.439,00
NOMOR:
17174/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
426.411.441,00 1.066.028.599,00 1.056.234.200,00 9.794.399,00 99,08%
9 TEGALOMBO 1 KebondalemNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19169.024.556,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19338.049.112,00
NOMOR:
17154/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
338.049.114,00 845.122.782,00 840.136.000,00 4.986.782,00 99,41%
2 GedanganNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19170.132.236,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19340.264.473,00
NOMOR:
17157/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
340.264.475,00 850.661.184,00 847.694.000,00 2.967.184,00 99,65%
3 NgrecoNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19277.457.809,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19554.915.619,00
NOMOR:
17152/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
554.915.620,00 1.387.289.048,00 1.368.659.400,00 18.629.648,00 98,66%
4 KasihanNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19242.998.147,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19485.996.294,00
NOMOR:
17155/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
485.996.294,00 1.214.990.735,00 1.181.666.170,00 33.324.565,00 97,26%
5 PucangomboNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19268.100.158,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19536.200.316,00
NOMOR:
17150/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
536.200.317,00 1.340.500.791,00 1.082.597.040,00 257.903.751,00 80,76%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
6 GemaharjoNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19188.122.923,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19376.245.846,00
NOMOR:
17156/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
376.245.847,00 940.614.616,00 909.284.000,00 31.330.616,00 96,67%
7 PlosoNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19290.280.657,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19580.561.314,00
NOMOR:
17151/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
580.561.316,00 1.451.403.287,00 1.365.540.550,00 85.862.737,00 94,08%
8 TegalomboNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19182.656.025,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19365.312.051,00
NOMOR:
17147/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
365.312.052,00 913.280.128,00 912.970.285,00 309.843,00 99,97%
9 KemuningNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19257.983.159,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19515.966.319,00
NOMOR:
17153/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
515.966.320,00 1.289.915.798,00 1.213.593.260,00 76.322.538,00 94,08%
10 TahunanNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19226.718.947,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19453.437.895,00
NOMOR:
17149/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
453.437.896,00 1.133.594.738,00 1.102.765.000,00 30.829.738,00 97,28%
11 Tahunan BaruNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19169.650.687,00
NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19339.301.375,00
NOMOR:
17148/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
339.301.376,00 848.253.438,00 839.403.000,00 8.850.438,00 98,96%
10 TULAKAN 1 JetakNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19192.229.651,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19384.459.302,00
NOMOR:
17209/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
384.459.302,00 961.148.255,00 958.809.100,00 2.339.155,00 99,76%
2 NglaranNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19178.869.025,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19357.738.050,00
NOMOR:
17217/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
357.738.052,00 894.345.127,00 894.345.000,00 127,00 100,00%
3 WonoantiNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19173.883.705,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19347.767.410,00
NOMOR:
17180/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
347.767.410,00 869.418.525,00 869.418.525,00 0,00 100,00%
4 PadiNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19200.249.599,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19400.499.199,00
NOMOR:
17216/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
400.499.200,00 1.001.247.998,00 1.001.247.500,00 498,00 100,00%
5 KluwihNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19155.745.960,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19311.491.920,00
NOMOR:
17212/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
311.491.920,00 778.729.800,00 713.166.800,00 65.563.000,00 91,58%
6 BungurNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19158.919.268,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19317.838.536,00
NOMOR:
17205/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
317.838.536,00 794.596.340,00 764.004.529,00 30.591.811,00 96,15%
7 TulakanNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19171.200.304,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19342.400.608,00
NOMOR:
17218/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
342.400.608,00 856.001.520,00 853.418.000,00 2.583.520,00 99,70%
8 JatigunungNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19180.545.918,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19361.091.837,00
NOMOR:
17208/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
361.091.838,00 902.729.593,00 893.102.800,00 9.626.793,00 98,93%
9 GasangNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19160.139.373,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19320.278.747,00
NOMOR:
17207/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
320.278.749,00 800.696.869,00 797.776.800,00 2.920.069,00 99,64%
10 KalikuningNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19269.765.290,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19539.530.580,00
NOMOR:
17219/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
539.530.582,00 1.348.826.452,00 1.344.239.513,00 4.586.939,00 99,66%
11 NgileNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19191.303.871,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19382.607.742,00
NOMOR:
17214/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
382.607.744,00 956.519.357,00 956.519.357,00 0,00 100,00%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
12 BubakanNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19191.863.411,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19383.726.822,00
NOMOR:
17353/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
383.726.823,00 959.317.056,00 957.545.400,00 1.771.656,00 99,82%
13 LosariNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19195.495.464,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19390.990.929,00
NOMOR:
17213/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
390.990.930,00 977.477.323,00 977.468.850,00 8.473,00 100,00%
14 NgumbulNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19201.080.297,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19402.160.595,00
NOMOR:
17215/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
402.160.597,00 1.005.401.489,00 998.689.400,00 6.712.089,00 99,33%
15 WonosidiNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19200.080.038,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19400.160.077,00
NOMOR:
17148/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
400.160.079,00 1.000.400.194,00 999.200.000,00 1.200.194,00 99,88%
16 KetroNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19199.341.035,00
NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19398.682.071,00
NOMOR:
17211/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
398.682.072,00 996.705.178,00 996.685.000,00 20.178,00 100,00%
11 NGADIROJO 1 SidomulyoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19167.598.678,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19335.197.356,00
NOMOR:
17194/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
335.197.356,00 837.993.390,00 829.730.500,00 8.262.890,00 99,01%
2 HadiwarnoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19154.263.892,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19308.527.784,00
NOMOR:
17190/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
308.527.785,00 771.319.461,00 767.104.800,00 4.214.661,00 99,45%
3 TanjungpuroNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19158.771.737,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19317.543.474,00
NOMOR:
17196/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
317.543.474,00 793.858.685,00 782.255.000,00 11.603.685,00 98,54%
4 HadiluwihNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19157.308.099,00
NOMOR: 173541/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19314.616.199,00
NOMOR:
17354/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
314.616.200,00 786.540.498,00 775.981.000,00 10.559.498,00 98,66%
5 PagerejoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19175.602.285,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19351.204.570,00
NOMOR:
17193/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
351.204.572,00 878.011.427,00 862.580.250,00 15.431.177,00 98,24%
6 WiyoroNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19143.207.008,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19286.414.016,00
NOMOR:
17197/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
286.414.018,00 716.035.042,00 689.856.050,00 26.178.992,00 96,34%
7 NgadirojoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19158.233.870,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19316.467.741,00
NOMOR:
17109/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
316.467.743,00 791.169.354,00 789.598.550,00 1.570.804,00 99,80%
8 BogoharjoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19158.561.794,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19317.123.588,00
NOMOR:
17187/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
317.123.590,00 792.808.972,00 781.476.120,00 11.332.852,00 98,57%
9 CokrokembangNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19152.636.493,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19305.272.986,00
NOMOR:
17188/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
305.272.987,00 763.182.466,00 755.765.000,00 7.417.466,00 99,03%
10 BodagNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19171.893.543,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19343.787.086,00
NOMOR:
17187/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
343.787.087,00 859.467.716,00 856.872.500,00 2.595.216,00 99,70%
11 TanjunglorNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19162.761.765,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19325.523.531,00
NOMOR:
17195/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
325.523.533,00 813.808.829,00 745.897.000,00 67.911.829,00 91,66%
12 NogosariNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19167.974.180,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19335.948.360,00
NOMOR:
17192/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
335.948.360,00 839.870.900,00 789.723.700,00 50.147.200,00 94,03%
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
13 CangkringNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19150.426.808,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19300.853.617,00
NOMOR:
17104/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
300.853.618,00 752.134.043,00 738.497.050,00 13.636.993,00 98,19%
14 Wonodadi WetanNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19159.081.698,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19318.163.396,00
NOMOR:
17200/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
318.163.396,00 795.408.490,00 762.087.500,00 33.320.990,00 95,81%
15 Wonodadi KulonNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19192.653.931,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19385.307.863,00
NOMOR:
17199/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
385.307.865,00 963.269.659,00 942.201.375,00 21.068.284,00 97,81%
16 WonokartoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19157.462.251,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19314.924.502,00
NOMOR:
17201/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
314.924.504,00 787.311.257,00 770.821.450,00 16.489.807,00 97,91%
17 WonosoboNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19162.751.697,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19325.503.394,00
NOMOR:
17203/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
325.503.394,00 813.758.485,00 813.008.800,00 749.685,00 99,91%
18 WonoasriNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019
TANGGAL 12-03-19165.758.667,00
NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19331.517.334,00
NOMOR:
17198/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
331.517.334,00 828.793.335,00 797.503.650,00 31.289.685,00 96,22%
12 SUDIMORO 1 PageRkidulNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19159.917.509,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19319.835.019,00
NOMOR:
17162/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
319.835.020,00 799.587.548,00 797.570.800,00 2.016.748,00 99,75%
2 PagerlorNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19165.973.146,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19331.946.292,00
NOMOR:
17163/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
331.946.294,00 829.865.732,00 812.365.500,00 17.500.232,00 97,89%
3 SukorejoNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19154.749.608,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19309.499.216,00
NOMOR:
17159/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
309.499.218,00 773.748.042,00 754.778.200,00 18.969.842,00 97,55%
4 SudimoroNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19171.177.895,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19342.355.790,00
NOMOR:
17160/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
342.355.790,00 855.889.475,00 853.965.000,00 1.924.475,00 99,78%
5 KetanggungNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19172.903.715,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19345.807.430,00
NOMOR:
17166/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
345.807.430,00 864.518.575,00 851.902.000,00 12.616.575,00 98,54%
6 KlepuNOMOR: 01241/SP2D/LS/2019
TANGGAL 01-03-19186.316.488,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19372.632.976,00
NOMOR:
17165/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
372.632.977,00 931.582.441,00 903.814.000,00 27.768.441,00 97,02%
7 SembowoNOMOR: 01043/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19230.904.801,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19461.809.603,00
NOMOR: 17161/P2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19 461.809.605,00 1.154.524.009,00 1.127.127.000,00 27.397.009,00 97,63%
8 KarangmulyoNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-02-19227.232.126,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19454.464.252,00
NOMOR:
17163/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
454.464.252,00 1.136.160.630,00 1.127.850.400,00 8.310.230,00 99,27%
9 GunungrejoNOMOR: 01043/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19168.740.200,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19337.480.400,00
NOMOR:
1`7165/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
337.480.401,00 843.701.001,00 834.347.000,00 9.354.001,00 98,89%
10 SumberejoNOMOR: 01043/SP2D/LS/2019
TANGGAL 27-02-19158.808.090,00
NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019
TANGGAL 02-07-19317.616.181,00
NOMOR:
17158/SP2D/LS/2019
TANGGAL 19-11-19
317.616.183,00 794.040.454,00 793.022.454,00 1.018.000,00 99,87%
TOTAL 29.014.546.936,00 58.029.093.935,00 58.029.094.129,00 145.072.735.000,00 141.220.070.897,64 3.852.664.102,36
NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALOKASI KE DESA
PAGU 29.014.546.936,00 58.029.093.935,00 58.029.094.129,00 145.072.735.000,00