Top Banner
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas Misi 1 : Tujuan : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat Persentase Penanganan Konflik Sosial 100% 2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60% 3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh- kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme, dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55% 4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100% PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 285,492,000 2 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 598,846,000 3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,098,118,400 4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,990,478,000 5 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 117,853,000 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 316,349,000 7 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 3,527,762,000 8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 90,000,000 9 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 514,594,400 10 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 649,224,600 11 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 250,270,000 12 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,853,190,000 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 PROGRAM ANGGARAN (Rp.) 14 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1,744,794,000 15 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,043,970,000 Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 78 Misi 1 Halaman 1 dari 9
22

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

Mar 17, 2019

Download

Documents

lenhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

Misi 1 :

Tujuan :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017

1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan

keberdayaan masyarakat

Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan

Kebakaran

Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%

3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-

kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme,

dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian

Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%

4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta

meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun

adaptif terhadap perkembangan global

Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%

PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 285,492,000

2 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 598,846,000

3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,098,118,400

4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,990,478,000

5 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

117,853,000

6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN

KEAMANAN

316,349,000

7 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 3,527,762,000

8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

90,000,000

9 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 514,594,400

10 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 649,224,600

11 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 250,270,000

12 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,853,190,000

13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000

PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

14 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN

MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

1,744,794,000

15 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,043,970,000

Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai

dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri

Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 78

Misi 1 Halaman 1 dari 9

Page 2: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

16 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 725,000,000

17 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,643,680,000

18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 25,000,000

19 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA

394,600,000

20 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA 1,159,894,000

21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,374,510,700

22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5,492,990,500

23 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN 291,114,000

TOTAL ANGGARAN 30,562,730,600

Misi 1 Halaman 2 dari 9

Page 3: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

Misi 2 :

Tujuan 1 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi

Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%

a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi

Pemerintah Daerah

2,7 - 3,7%

b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100%

3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang

berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 65-75%

Tujuan 2 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan

inovasi daerah. Nilai Pangripta B

2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan

konstruktif

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Tindak lanjut audit internal

100%, audit ekternal 70%,

dan Aduan Masyarakat 100%

3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan

good and clean governance

Indeks Profesionalitas ASN 72

4 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD 12%

Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung

ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses

informasi

2

2. Nilai Opini BPK : WTP

INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah secara komprehensif

Indikator Tujuan :

1. Indeks Reformasi Birokrasi : B

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik

Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha

Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : Baik

Misi 2 Halaman 2 dari 9

Page 4: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Persentase standardisasi pelayanan publik 60%

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

(SAKIP)

B

6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan

berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.

Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%

PROGRAM PROGRAM ANGGARAN

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 986,481,100.00

8. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,306,432,000.00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,548,591,000

Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam

rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

5

INDIKATOR KINERJA

Misi 2 Halaman 3 dari 9

Page 5: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

Misi 2 Halaman 4 dari 9

Page 6: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

Misi 3 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas

iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah

Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T)

2 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah

serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib

administrasi berbasis akuntansi akrual

Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 13-25%

(900-1000 Milyar)

3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan

fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0.18%

4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan

kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn

5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu

optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi

Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,25-42,45%

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017a. Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75

b. Indeks Kualitas Udara 75-79

a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan

b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 37%

INDIKATOR

1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan

harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

2

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah

Indikator Tujuan : Angka Pertumbuhan Ekonomi : 6.30-6.85

Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah

Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 59.5-66

INDIKATOR KINERJA

Misi 3 Halaman 4 dari 9

Page 7: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 20173 c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%

d. Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95%

e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 100%

4 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu

layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung

lingkungan

Rasio Konektivitas Transportasi 0.28

5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90%

b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 89%

a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 5% (1.383.756,74)

b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 1,42%

(7136)

a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,66% (189.780)

b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315)

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 20171 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan

mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan

penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks

Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas

4,5-5%

a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha

b. Persentase Rumah Layak Huni 85.75%

3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan

masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Desa 70.90

2

Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta

mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan

1

Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi

yang inovatif

3

INDIKATOR

INDIKATOR

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha

yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara

berkelanjutan

2

Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan

peningkatan kualitas rumah layak huni.

Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu

Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan : 12.75 - 11.75%

INDIKATOR

Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan

Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.50-5.20%

Misi 3 Halaman 5 dari 9

Page 8: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

Misi 3 Halaman 6 dari 9

Page 9: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas

Misi 4 :

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 84.00%

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.96%

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; 86.80%

d. Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13

a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 110

b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; 4.12

c. Angka Harapan Hidup 71.70-71.80

d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 65-75%

3 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,6

NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017

a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak

100%

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25

a. Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4

b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88%

2

Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap

perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan

Gender

Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas,

pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung

perlindungan finansial pendidikan

INDIKATOR KINERJA

Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk

didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 77.05-77.95

INDIKATOR KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.3-89.9

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

1

Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan

2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan

dasar lainnya.

Misi 4 Halaman 8 dari 9

Page 10: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

ANGGARANPROGRAM

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Gresik, Januari 2017

BUPATI GRESIK

Misi 4 Halaman 9 dari 9

Page 11: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 20171 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

dengan menguatkan peran dan keberdayaan

masyarakat

Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%

2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam

menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan

Kebakaran

Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%

3 Membangun partisipasi pemuda dalam

pembangunan daerah dengan menumbuh-

kembangkan budaya olahraga dan prestasi,

menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme,

dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian

Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%

4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak

mulia berlandaskan keluhuran budaya serta

meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan

budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif

terhadap perkembangan global

Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%

5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan

pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil yang akurat serta inovatif

berbasis teknologi

Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%

Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung

website resmi Pemerintah Daerah

2,7 - 3,7%

Persentase Ketersediaan Data Report Based

(Online)

100%

7 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang

berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

di Tingkat Kecamatan

65-75%

8 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah

melalui komprehensifiitas perencanaan dan

inovasi daerah.

Nilai Pangripta 3

9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

didukung pengawasan komprehensif dan

konstruktif

Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan

Masyarakat

Tindak lanjut audit internal

100%, audit ekternal 70%,

dan Aduan Masyarakat

100%

10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat

Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan

good and clean governance

Indeks Profesionalitas ASN 72%

11 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif

Persentase Produktivitas Perda Inisiatif

DPRD12%

Persentase standardisasi pelayanan publik 60%

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahan Daerah (SAKIP)

B

13 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

darah yang akuntable melalui tata kelola

kerasipan berbasis teknologi informasi dan

melindungi memori kolektif rakyat.

Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%

14 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas

kelembagaan perizinan dalam rangka

meningkatkan kuantitas iklim investasi dan

frekuensi usaha di Daerah

Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government

yang menjamin keterbukaan informasi didukung

ketersediaan dan validitas data sektoral yang

komprehensif serta perlindungan terhadap akses

informasi

12 Menghadirkan birokrasi yang mampu

menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas

dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 10 dari 22

Page 12: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 201715 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna

mendukung keberdayaan pembangunan dan

kemandirian daerah serta mewujudkan

penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan

yang akuntabel, transparan, dan tertib

administrasi berbasis akuntansi akrual

Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli

Daerah;

13-25%

(900-1000 Milyar)

16 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung

pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan

ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi,

berpromosi, dan berinteraksi dalam

pengembangan ekonomi kreatif

Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan

wisata

0.18%

17 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi

konsumsi pangan daerah didukung peningkatan

kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian

secara berkelanjutan

Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn

18 Mencapai swasembada produksi pengelolaan

perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan

dengan memacu optimalisasi kapasitas dan

kontinuitas inovasi

Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor

Perikanan

4,25-42,45%

Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75

Indeks Kualitas Udara 75-79

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan

Persentase Kemantapan Saluran

Pengendalian Bannjir

37%

Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%

Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95%

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

RTRW

100%

21 Menguatkan konektivitas transportasi antar

wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan,

ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana

prasarana penunjang transportasi, dan

mempertimbangkan daya dukung lingkungan

Rasio Konektivitas Transportasi 0.28

22 Mewujudkan kepastian hukum didukung

optimalisasi performance pelayanan pertanahan

Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90%

Persentase Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

89%

Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor

Barang/Komoditi (US $)

5% (1.383.756,74)

Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil

Menengah (IKM)

1,42%

(7136)

Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro

dan kecil

0,66% (189.780)

Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315)

24 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah

dengan memacu produktivitas perdagangan

dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya

saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil,

dan menengah secara berkelanjutan

25 Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan

menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan

Koperasi yang inovatif

19 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara

menyeluruh dan berkelanjutan

23 Membangun tenaga kerja yang berdaya saing

disertai peningkatan kualitas dan kapasitas

produktifitas serta mewujudkan harmonisasi

hubungan industrial yang selaras dengan

kondusifitas iklim ketenagakerjaan

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah

yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta

mewujudkan harmonisasi pembangunan

berlandaskan tata ruang.

20

Halaman 11 dari 22

Page 13: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

26 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan

sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan

merata dengan mendekatkan jangkauan layanan

kepada masyarakat dan keberdayaan

partisipatoris serta penguatan penanggulangan

kemiskinan secara menyeluruh.

Persentase penanganan terhadap jumlah

PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial,

penyandang disabilitas

4,5-5%

Halaman 12 dari 22

Page 14: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017Luas Penurunan kawasan permukiman

kumuh

10 ha

Persentase Rumah Layak Huni 85.75%

28 Mewujudkan pembangunan desa yang

berkelanjutan menuju kemandirian ditopang

peningkatan kapasitas kelembagaan

pemerintahan desa yang professional,

optimalisasi perekonomian desa, dan

keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta

penguatan penanggulangan kemiskinan secara

menyeluruh.

Indeks Pembangunan Desa 70.90

Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);84.00%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan

Sederajat98.96%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

sederajat ;86.80%

Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13

Angka Kematian Ibu per 100.000

kelahiran hidup;110

Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran

hidup;4.12

Angka Harapan Hidup 71.70-71.80

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

layanan RSUD65-75%

31 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi

budaya gemar membaca

Indeks Minat Baca Daerah1 : 6,6

Persentase penyelesaian penanganan

aduan terhadap Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak

100%

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25

Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4

Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88%

ANGGARAN (Rp.)

I

5,126,825,600

1,757,672,000

100,000,000

71,000,000

1,310,000,000

480,159,500

41,717,071,740

445,798,850

69,256,693,600

1,016,454,600

II

7,714,988,950

3,344,070,350

382,665,700

3,765,990,000

16,867,800,000

33 Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran,

pertambahan, dan laju pertumbuhan

penduduk didukung optimalisasi program

29 Mewujudkan pendidikan dasar yang

bekualitas berlandaskan peningkatan

aksesibilitas, pemerataan kesempatan

belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan diukung perlindungan

finansial pendidikan

30 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan

masyarakat

32 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan

kualitas keluarga dalam rangka perlindungan

terhadap perempuan dan anak serta

mewujudkan pembangunan berlandaskan

kesetaraan dan keadilan Gender

27 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan

kumuh didukung kemudahan akses terhadap

perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak

huni.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas /

Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Non Formal

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

PROGRAM

Urusan Pendidikan

Urusan Kesehatan

URUSAN WAJIB

Halaman 13 dari 22

Page 15: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

2,687,989,850

20,811,554,550

10,933,230,000

467,500,000

1,355,701,250

ANGGARAN (Rp.)

64,774,863,000

10,417,500,000

1,485,000,000

44,467,000,000

145,000,000,000

10,000,000,000

III

1,228,840,000

2,248,983,050

456,205,000

444,504,000

172,458,932,877

12,537,799,385

26,916,566,000

1,492,801,000

46,187,944,303

24,296,230,165

21,940,406,664

13,571,889,173

9,469,936,000

3,024,516,400

62,894,709,162

19,372,144,139

787,575,200

50,000,000

189,341,400

366,903,000

IV

260,000,000

415,000,000

40,000,000

19,258,841,775

7,096,832,800

3,568,532,000

3,437,250,000

938,999,200

3,246,417,000

V

3,943,445,800

4,860,751,000

100,000,000

99,479,000

2,990,478,000

117,853,000

316,349,000

3,527,762,000

514,594,400

649,224,600

250,270,000

Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat

Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program Pengendalian Banjir

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis

Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Lingkungan Sehat Permukiman

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Pengembangan Permukiman

Program Pengembangan Rumah Swadaya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal

PROGRAM

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Halaman 14 dari 22

Page 16: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

VI

681,842,400

682,000,000

53,843,000

1,076,933,600

491,030,500

224,500,000

70,207,000

36,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Urusan Sosial

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Halaman 15 dari 22

Page 17: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

ANGGARAN (Rp.)

1,350,550,200

690,000,000

VII

792,960,000

732,415,000

135,000,000

4,237,242,000

862,583,000

1,291,239,800

539,150,000

VIII

534,426,000

741,000,000

10,000,000

99,826,000

1,362,827,700

3,738,127,500

119,350,000

668,975,200

500,562,000

IX

301,000,000

170,000,000

40,000,000

35,880,760,400

X

413,796,000

323,384,000

95,881,035

15,125,358,000

638,796,800

156,000,000

1,018,983,965

100,000,000

8,739,950,000

800,000,000

XI

986,481,100

2,159,073,100

114,000,000

1,732,199,800

488,264,600

1,102,045,000

3,642,681,000

XIII

310,418,000

316,600,000

27,000,000

1,137,937,400

805,581,000

516,150,800

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

PROGRAM

Urusan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Sejahtera

Program Pengendalian Penduduk

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Pertanahan

Urusan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

KeuanganProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Dan Inovasi Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Halaman 16 dari 22

Page 18: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

1,412,673,800

XIV

1,581,070,000

3,121,080,000

273,400,000

ANGGARAN (Rp.)

91,350,000

573,300,600

363,008,000

2,021,762,000

1,873,731,250

1,272,500,000

196,778,000

6,975,770,950

XV

1,306,432,000

329,500,000

40,000,000

161,193,000

1,621,330,000

433,928,500

197,694,500

355,126,900

XVI

1,739,989,300

1,328,500,000

40,000,000

3,006,000,000

1,033,000,000

XVII

608,696,000

800,380,000

150,000,000

200,000,000

2,226,975,375

679,972,500

1,075,000,000

1,621,490,000

XVIII

333,694,400

181,000,000

50,000,000

1,853,190,000

375,000,000

1,744,794,000

XIX

859,290,500

325,592,500

101,635,000

1,043,970,000

25,000,000

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Perhubungan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan

PROGRAM

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Urusan Komunikasi Dan Informatika

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Pengembangan E-Government

Program Kerjasama Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

KeuanganProgram Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu

Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan

Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

KeuanganProgram Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Urusan Kebudayaan

Program Pengembangan Kemitraan

Halaman 17 dari 22

Page 19: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

394,600,000

1,159,894,000

XX

670,187,950

705,904,700

61,544,000

2,078,422,900

142,423,500

Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pelayanan Kearsipan Daerah

Halaman 18 dari 22

Page 20: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

ANGGARAN (Rp.)

31,264,000

96,339,000

XXI

49,479,655,058

19,135,502,525

1,542,723,800

2,012,502,530

4,893,250,000

47,500,000

3,081,539,100

362,500,000

280,600,000

3,893,447,319

2,015,320,500

2,350,571,000

2,322,295,400

2,889,240,000

2,543,453,000

5,516,638,250

1,840,369,500

2,003,055,700

2,071,339,100

1,085,900,000

3,072,425,000

853,114,000

4,542,124,948

1,635,258,800

1,730,833,327

4,669,033,800

1,274,259,000

388,833,700

6,977,981,600

1,884,345,600

850,000,000

53,071,899,000

7,949,570,000

604,070,400

6,542,864,000

929,796,900

1,550,523,000

499,944,300

XXII

554,192,800

471,200,000

47,500,000

2,575,444,400

1,376,279,500

1,941,000,000

3,974,392,000

1,885,983,500

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset,

Dan Barang Daerah

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Fasilitasi Kehumasan Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

PROGRAM

Urusan Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Program Peningkatan Pendapatan PBB Dan BPHTB

Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah

Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara

Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara

Programdata Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Program Pelayanan Administrasi Keuangan

Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat

Program Koordinasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Pelayanan Publik

Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Perekonomian Desa

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Urusan Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Penelitian Dan Pengembangan

Halaman 19 dari 22

Page 21: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

535,726,500

I

726,951,000

412,074,000

45,758,800

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Data Dan Informasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Urusan Perikanan

Halaman 20 dari 22

Page 22: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH … · 13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000 ... 1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan

ANGGARAN (Rp.)

158,650,000

200,000,000

2,375,459,000

331,054,650

878,521,000

1,375,447,100

699,046,750

II

1,470,067,300

1,605,555,000

11,476,000

193,152,000

1,273,068,000

607,748,675

280,297,000

198,872,600

625,335,000

275,483,000

242,322,000

5,343,355,000

100,000,000

284,258,390

50,440,000

206,050,000

855,297,000

75,000,000

III

725,000,000

1,643,680,000

IV

435,000,000

280,000,000

258,200,000

6,327,776,700

V

196,488,000

1,104,703,300

146,484,000

Gresik, Januari 2017

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD

Program Pemberdayaan Kelompok Tani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Program Perlindungan Tanaman Perkebunan

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Pasar

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

PROGRAM

Urusan Pertanian

Urusan Pariwisata

Urusan Perdagangan

Urusan Perindustrian

Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Halaman 21 dari 22