Page 1
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 1 :
Tujuan :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017
1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan
keberdayaan masyarakat
Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%
2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan
Kebakaran
Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%
3 Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-
kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme,
dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%
4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta
meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun
adaptif terhadap perkembangan global
Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%
PROGRAM ANGGARAN (Rp.)
1 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 285,492,000
2 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 598,846,000
3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,098,118,400
4 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,990,478,000
5 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
117,853,000
6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
316,349,000
7 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 3,527,762,000
8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
90,000,000
9 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 514,594,400
10 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 649,224,600
11 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 250,270,000
12 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,853,190,000
13 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 375,000,000
PROGRAM ANGGARAN (Rp.)
14 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
1,744,794,000
15 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD 1,043,970,000
Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai
dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri
Indikator Tujuan : Nilai Peduli Hak Asasi Manusia : 78
Misi 1 Halaman 1 dari 9
Page 2
16 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 725,000,000
17 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1,643,680,000
18 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 25,000,000
19 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
394,600,000
20 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA 1,159,894,000
21 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5,374,510,700
22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5,492,990,500
23 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN 291,114,000
TOTAL ANGGARAN 30,562,730,600
Misi 1 Halaman 2 dari 9
Page 3
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 2 :
Tujuan 1 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi
Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%
a. Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi
Pemerintah Daerah
2,7 - 3,7%
b. Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online) 100%
3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang
berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
Persentase Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik 65-75%
Tujuan 2 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifiitas perencanaan dan
inovasi daerah. Nilai Pangripta B
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan
konstruktif
Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat Tindak lanjut audit internal
100%, audit ekternal 70%,
dan Aduan Masyarakat 100%
3 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan
good and clean governance
Indeks Profesionalitas ASN 72
4 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD 12%
Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung
ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses
informasi
2
2. Nilai Opini BPK : WTP
INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara komprehensif
Indikator Tujuan :
1. Indeks Reformasi Birokrasi : B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha
Indikator Tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : Baik
Misi 2 Halaman 2 dari 9
Page 4
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Persentase standardisasi pelayanan publik 60%
b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
(SAKIP)
B
6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan darah yang akuntable melalui tata kelola kerasipan
berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat.
Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%
PROGRAM PROGRAM ANGGARAN
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 986,481,100.00
8. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,306,432,000.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4,548,591,000
Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam
rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
5
INDIKATOR KINERJA
Misi 2 Halaman 3 dari 9
Page 5
Misi 2 Halaman 4 dari 9
Page 6
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 3 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
1 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas
iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah
Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T)
2 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah
serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib
administrasi berbasis akuntansi akrual
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah; 13-25%
(900-1000 Milyar)
3 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan
fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata 0.18%
4 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan
kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan
Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn
5 Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu
optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan 4,25-42,45%
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017a. Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75
b. Indeks Kualitas Udara 75-79
a. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan
b. Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Bannjir 37%
INDIKATOR
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta mewujudkan
harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.
2
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah
Indikator Tujuan : Angka Pertumbuhan Ekonomi : 6.30-6.85
Tujuan 2 : Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 59.5-66
INDIKATOR KINERJA
Misi 3 Halaman 4 dari 9
Page 7
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 20173 c. Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%
d. Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95%
e. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW 100%
4 Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu
layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung
lingkungan
Rasio Konektivitas Transportasi 0.28
5 Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90%
b. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 89%
a. Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US $) 5% (1.383.756,74)
b. Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM) 1,42%
(7136)
a. Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro dan kecil 0,66% (189.780)
b. Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315)
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 20171 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan
mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan
penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks
Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas
4,5-5%
a. Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh 10 ha
b. Persentase Rumah Layak Huni 85.75%
3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan
masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.
Indeks Pembangunan Desa 70.90
2
Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta
mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan
1
Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi
yang inovatif
3
INDIKATOR
INDIKATOR
Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha
yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara
berkelanjutan
2
Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan
peningkatan kualitas rumah layak huni.
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu
Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Kemiskinan : 12.75 - 11.75%
INDIKATOR
Tujuan 3 : Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan
Indikator Tujuan : Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka : 5.50-5.20%
Misi 3 Halaman 5 dari 9
Page 8
Misi 3 Halaman 6 dari 9
Page 9
VISI : Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera, dan Berkehidupan yang Berkualitas
Misi 4 :
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD); 84.00%
b. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat 98.96%
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederapat ; 86.80%
d. Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; 110
b. Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; 4.12
c. Angka Harapan Hidup 71.70-71.80
d. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD 65-75%
3 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca Indeks Minat Baca Daerah 1 : 6,6
NO SASARAN STRATEGIS TARGET 2017
a. Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak
100%
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25
a. Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4
b. Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88%
2
Tujuan 2 : Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap
perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan
Gender
Mewujudkan pendidikan dasar yang bekualitas berlandaskan peningkatan aksesibilitas,
pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan diukung
perlindungan finansial pendidikan
INDIKATOR KINERJA
Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk
didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 77.05-77.95
INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 89.3-89.9
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat
1
Tujuan 1 : Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui peguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan
2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, dan pemenuhan kebutuhan
dasar lainnya.
Misi 4 Halaman 8 dari 9
Page 10
ANGGARANPROGRAM
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Gresik, Januari 2017
BUPATI GRESIK
Misi 4 Halaman 9 dari 9
Page 11
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 20171 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
dengan menguatkan peran dan keberdayaan
masyarakat
Persentase Penanganan Konflik Sosial 100%
2 Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam
menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan
Kebakaran
Persentase Desa Tangguh Bencana 60.60%
3 Membangun partisipasi pemuda dalam
pembangunan daerah dengan menumbuh-
kembangkan budaya olahraga dan prestasi,
menguatkan jiwa kepemipinan dan pratiotisme,
dan menggunggah kreatifitas dalam kemandirian
Persentase Pemuda pelopor berprestasi 45-55%
4 Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak
mulia berlandaskan keluhuran budaya serta
meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan
budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif
terhadap perkembangan global
Persentase Kelestarian Cagar Budaya 100%
5 Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan
pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil yang akurat serta inovatif
berbasis teknologi
Persentase kepemilikan e-KTP 73.87%
Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung
website resmi Pemerintah Daerah
2,7 - 3,7%
Persentase Ketersediaan Data Report Based
(Online)
100%
7 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang
berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
di Tingkat Kecamatan
65-75%
8 Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah
melalui komprehensifiitas perencanaan dan
inovasi daerah.
Nilai Pangripta 3
9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
didukung pengawasan komprehensif dan
konstruktif
Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan
Masyarakat
Tindak lanjut audit internal
100%, audit ekternal 70%,
dan Aduan Masyarakat
100%
10 Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat
Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan
good and clean governance
Indeks Profesionalitas ASN 72%
11 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif
Persentase Produktivitas Perda Inisiatif
DPRD12%
Persentase standardisasi pelayanan publik 60%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan Daerah (SAKIP)
B
13 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
darah yang akuntable melalui tata kelola
kerasipan berbasis teknologi informasi dan
melindungi memori kolektif rakyat.
Persentase Capaian Alih Media Arsip 80%
14 Memajukan kualitas layanan dan kapasitas
kelembagaan perizinan dalam rangka
meningkatkan kuantitas iklim investasi dan
frekuensi usaha di Daerah
Pertumbuhan Realisasi Investasi 24,12% (Rp.31,45 T)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
6 Mewujudkan penyelenggaraan e-Government
yang menjamin keterbukaan informasi didukung
ketersediaan dan validitas data sektoral yang
komprehensif serta perlindungan terhadap akses
informasi
12 Menghadirkan birokrasi yang mampu
menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas
dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan
Halaman 10 dari 22
Page 12
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 201715 Meningkatkan pendapatan asli daerah guna
mendukung keberdayaan pembangunan dan
kemandirian daerah serta mewujudkan
penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan
yang akuntabel, transparan, dan tertib
administrasi berbasis akuntansi akrual
Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah;
13-25%
(900-1000 Milyar)
16 Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung
pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan
ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi,
berpromosi, dan berinteraksi dalam
pengembangan ekonomi kreatif
Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan
wisata
0.18%
17 Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi
konsumsi pangan daerah didukung peningkatan
kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian
secara berkelanjutan
Rasio Ketersediaan Pangan Utama 194 Kg/Kpt/Thn
18 Mencapai swasembada produksi pengelolaan
perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan
dengan memacu optimalisasi kapasitas dan
kontinuitas inovasi
Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor
Perikanan
4,25-42,45%
Indeks Kualitas Air Sungai 51.5-55.75
Indeks Kualitas Udara 75-79
Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan 84,81% Jalan
Persentase Kemantapan Saluran
Pengendalian Bannjir
37%
Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi 25.23%
Persentase Akses Air Bersih/Minum 75.95%
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
RTRW
100%
21 Menguatkan konektivitas transportasi antar
wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan,
ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana
prasarana penunjang transportasi, dan
mempertimbangkan daya dukung lingkungan
Rasio Konektivitas Transportasi 0.28
22 Mewujudkan kepastian hukum didukung
optimalisasi performance pelayanan pertanahan
Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan 100%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67.90%
Persentase Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
89%
Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor
Barang/Komoditi (US $)
5% (1.383.756,74)
Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil
Menengah (IKM)
1,42%
(7136)
Angka Pertumbuhan Komulatif usaha mikro
dan kecil
0,66% (189.780)
Angka Pertumbuhan Koperasi sehat 3,62% (315)
24 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
dengan memacu produktivitas perdagangan
dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya
saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil,
dan menengah secara berkelanjutan
25 Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan
menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan
Koperasi yang inovatif
19 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara
menyeluruh dan berkelanjutan
23 Membangun tenaga kerja yang berdaya saing
disertai peningkatan kualitas dan kapasitas
produktifitas serta mewujudkan harmonisasi
hubungan industrial yang selaras dengan
kondusifitas iklim ketenagakerjaan
Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah
yang berkelanjutan,dan berdaya saing serta
mewujudkan harmonisasi pembangunan
berlandaskan tata ruang.
20
Halaman 11 dari 22
Page 13
26 Menghadirkan peningkatan kualitas layanan
sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan
merata dengan mendekatkan jangkauan layanan
kepada masyarakat dan keberdayaan
partisipatoris serta penguatan penanggulangan
kemiskinan secara menyeluruh.
Persentase penanganan terhadap jumlah
PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial,
penyandang disabilitas
4,5-5%
Halaman 12 dari 22
Page 14
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017Luas Penurunan kawasan permukiman
kumuh
10 ha
Persentase Rumah Layak Huni 85.75%
28 Mewujudkan pembangunan desa yang
berkelanjutan menuju kemandirian ditopang
peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintahan desa yang professional,
optimalisasi perekonomian desa, dan
keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta
penguatan penanggulangan kemiskinan secara
menyeluruh.
Indeks Pembangunan Desa 70.90
Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);84.00%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan
Sederajat98.96%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
sederajat ;86.80%
Angka Rata-rata lama sekolah 9.05-9.13
Angka Kematian Ibu per 100.000
kelahiran hidup;110
Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup;4.12
Angka Harapan Hidup 71.70-71.80
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
layanan RSUD65-75%
31 Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi
budaya gemar membaca
Indeks Minat Baca Daerah1 : 6,6
Persentase penyelesaian penanganan
aduan terhadap Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak
100%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.75-63.25
Angka laju pertumbuhan penduduk 0.6-1.4
Persentase Prevalensi peserta KB Aktif; 88%
ANGGARAN (Rp.)
I
5,126,825,600
1,757,672,000
100,000,000
71,000,000
1,310,000,000
480,159,500
41,717,071,740
445,798,850
69,256,693,600
1,016,454,600
II
7,714,988,950
3,344,070,350
382,665,700
3,765,990,000
16,867,800,000
33 Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran,
pertambahan, dan laju pertumbuhan
penduduk didukung optimalisasi program
29 Mewujudkan pendidikan dasar yang
bekualitas berlandaskan peningkatan
aksesibilitas, pemerataan kesempatan
belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik
dan kependidikan diukung perlindungan
finansial pendidikan
30 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
masyarakat
32 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
kualitas keluarga dalam rangka perlindungan
terhadap perempuan dan anak serta
mewujudkan pembangunan berlandaskan
kesetaraan dan keadilan Gender
27 Mendorong percepatan pengentasan lingkungan
kumuh didukung kemudahan akses terhadap
perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak
huni.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas /
Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
PROGRAM
Urusan Pendidikan
Urusan Kesehatan
URUSAN WAJIB
Halaman 13 dari 22
Page 15
2,687,989,850
20,811,554,550
10,933,230,000
467,500,000
1,355,701,250
ANGGARAN (Rp.)
64,774,863,000
10,417,500,000
1,485,000,000
44,467,000,000
145,000,000,000
10,000,000,000
III
1,228,840,000
2,248,983,050
456,205,000
444,504,000
172,458,932,877
12,537,799,385
26,916,566,000
1,492,801,000
46,187,944,303
24,296,230,165
21,940,406,664
13,571,889,173
9,469,936,000
3,024,516,400
62,894,709,162
19,372,144,139
787,575,200
50,000,000
189,341,400
366,903,000
IV
260,000,000
415,000,000
40,000,000
19,258,841,775
7,096,832,800
3,568,532,000
3,437,250,000
938,999,200
3,246,417,000
V
3,943,445,800
4,860,751,000
100,000,000
99,479,000
2,990,478,000
117,853,000
316,349,000
3,527,762,000
514,594,400
649,224,600
250,270,000
Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Program Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaaan Masyarakat
Program Kesehatan Lingkungan, Kerja Dan Olah Raga
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Program Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pengendalian Banjir
Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Minum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Program Pengembangan Dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis
Program Pengembangan Dan Pembangunan Gedung Negara
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Lingkungan Sehat Permukiman
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Pengembangan Permukiman
Program Pengembangan Rumah Swadaya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Rumah Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana
Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal
PROGRAM
Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Halaman 14 dari 22
Page 16
VI
681,842,400
682,000,000
53,843,000
1,076,933,600
491,030,500
224,500,000
70,207,000
36,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Urusan Sosial
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Halaman 15 dari 22
Page 17
ANGGARAN (Rp.)
1,350,550,200
690,000,000
VII
792,960,000
732,415,000
135,000,000
4,237,242,000
862,583,000
1,291,239,800
539,150,000
VIII
534,426,000
741,000,000
10,000,000
99,826,000
1,362,827,700
3,738,127,500
119,350,000
668,975,200
500,562,000
IX
301,000,000
170,000,000
40,000,000
35,880,760,400
X
413,796,000
323,384,000
95,881,035
15,125,358,000
638,796,800
156,000,000
1,018,983,965
100,000,000
8,739,950,000
800,000,000
XI
986,481,100
2,159,073,100
114,000,000
1,732,199,800
488,264,600
1,102,045,000
3,642,681,000
XIII
310,418,000
316,600,000
27,000,000
1,137,937,400
805,581,000
516,150,800
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
PROGRAM
Urusan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Informasi Pasar Kerja Dan Peningkatan Produktifitas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Urusan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Sejahtera
Program Pengendalian Penduduk
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
KeuanganProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Dan Inovasi Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Halaman 16 dari 22
Page 18
1,412,673,800
XIV
1,581,070,000
3,121,080,000
273,400,000
ANGGARAN (Rp.)
91,350,000
573,300,600
363,008,000
2,021,762,000
1,873,731,250
1,272,500,000
196,778,000
6,975,770,950
XV
1,306,432,000
329,500,000
40,000,000
161,193,000
1,621,330,000
433,928,500
197,694,500
355,126,900
XVI
1,739,989,300
1,328,500,000
40,000,000
3,006,000,000
1,033,000,000
XVII
608,696,000
800,380,000
150,000,000
200,000,000
2,226,975,375
679,972,500
1,075,000,000
1,621,490,000
XVIII
333,694,400
181,000,000
50,000,000
1,853,190,000
375,000,000
1,744,794,000
XIX
859,290,500
325,592,500
101,635,000
1,043,970,000
25,000,000
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan Perhubungan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
PROGRAM
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Urusan Komunikasi Dan Informatika
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Pengembangan E-Government
Program Kerjasama Informasi
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
KeuanganProgram Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan Penanaman Modal
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengembangan Iklim, Promosi Dan Data Dan Informasi Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pelayanan Perizinan Usaha Dan Perizinan Tertentu
Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan Dan Lingkungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan, Pengembangan Kebijakan Dan
Manajemen, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
KeuanganProgram Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan
Halaman 17 dari 22
Page 19
394,600,000
1,159,894,000
XX
670,187,950
705,904,700
61,544,000
2,078,422,900
142,423,500
Program Pengembangan Nilai Budaya Dan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Dan Kekayaan Budaya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
Program Pelayanan Kearsipan Daerah
Halaman 18 dari 22
Page 20
ANGGARAN (Rp.)
31,264,000
96,339,000
XXI
49,479,655,058
19,135,502,525
1,542,723,800
2,012,502,530
4,893,250,000
47,500,000
3,081,539,100
362,500,000
280,600,000
3,893,447,319
2,015,320,500
2,350,571,000
2,322,295,400
2,889,240,000
2,543,453,000
5,516,638,250
1,840,369,500
2,003,055,700
2,071,339,100
1,085,900,000
3,072,425,000
853,114,000
4,542,124,948
1,635,258,800
1,730,833,327
4,669,033,800
1,274,259,000
388,833,700
6,977,981,600
1,884,345,600
850,000,000
53,071,899,000
7,949,570,000
604,070,400
6,542,864,000
929,796,900
1,550,523,000
499,944,300
XXII
554,192,800
471,200,000
47,500,000
2,575,444,400
1,376,279,500
1,941,000,000
3,974,392,000
1,885,983,500
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan, Aset,
Dan Barang Daerah
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Fasilitasi Kehumasan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
PROGRAM
Urusan Pemerintahan Umum
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Program Penguatan Pengawasan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Program Peningkatan Pendapatan PBB Dan BPHTB
Program Peningkatan Pelayanan Dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Aset Dan Barang Daerah
Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara
Program Pembinaan Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
Program Mutasi Dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
Programdata Formasi Dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
Program Pelayanan Administrasi Keuangan
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan DPRD Dengan Masyarakat
Program Koordinasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Pelayanan Publik
Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset Dan Perekonomian Desa
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Urusan Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Program Penelitian Dan Pengembangan
Halaman 19 dari 22
Page 21
535,726,500
I
726,951,000
412,074,000
45,758,800
URUSAN PILIHAN
Program Pengembangan Data Dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Urusan Perikanan
Halaman 20 dari 22
Page 22
ANGGARAN (Rp.)
158,650,000
200,000,000
2,375,459,000
331,054,650
878,521,000
1,375,447,100
699,046,750
II
1,470,067,300
1,605,555,000
11,476,000
193,152,000
1,273,068,000
607,748,675
280,297,000
198,872,600
625,335,000
275,483,000
242,322,000
5,343,355,000
100,000,000
284,258,390
50,440,000
206,050,000
855,297,000
75,000,000
III
725,000,000
1,643,680,000
IV
435,000,000
280,000,000
258,200,000
6,327,776,700
V
196,488,000
1,104,703,300
146,484,000
Gresik, Januari 2017
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
Program Pemberdayaan Kelompok Tani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Horikultura
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Pasar
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
PROGRAM
Urusan Pertanian
Urusan Pariwisata
Urusan Perdagangan
Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan Lapangan
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
Halaman 21 dari 22