Top Banner
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ Р. И. Марков О РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
15

О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

Jan 14, 2015

Download

Economy & Finance

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ Р. И. Марков

О РЕАЛИЗАЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

Page 2: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014

… Первая из задач Министерства финансов – это обеспечение устойчивости бюджетной системы, сбалансированности бюджета. Д.А.Медведев

Во исполнение поручения Президента РФ от 11.09.2013 № Пр-2193 в Ленинградской области разработан План мероприятий мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ленинградской области на 2014 год

Page 3: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 3 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014

Page 4: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 4 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014

Page 5: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 5

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.2014 № 156-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ,

ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД»

1

2

3

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Page 6: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 6

2014 2015 2016 2013 2017

1

2

3

КФ

КЭРиИД ООО «Невская трубопроводная компания»

4 СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОТКАЗА ОТ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДОГОВОРАМИ

КФ

10 ВСТРЕЧ ПО ВОПРОСУ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ

ПЛАТЕЖЕЙ В 2014 ГОДУ, А ТАКЖЕ ПЕРСПЕКТИВ ИХ

УВЕЛИЧЕНИЯ В 2015 ГОДУ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПРИМОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Page 7: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 7

2014 6 2013 7

1

2

3

КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ : ПРОВЕДЕНЫ ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫБОРГСКОГО И ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ. (СНИЖЕНИЕ НЕДОИМКИ ЗА ПОЛГОДА - 6 МЛН.РУБ.)

ВЕДЕТСЯ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ СОЗДАННЫХ В МО ПО НЕПЛАТЕЖАМ, (СНИЖЕНИЕ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА 2013 ГОД - 295,6 МЛН РУБ., ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА – 195,8 МЛН РУБ.)

ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ («ТЕНЕВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) ПРИ УФНС ПО ЛЕНОБЛАСТИ И В ДВУХ КОМИССИЯХ ПО ВОПРОСАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Page 8: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 8

2015 2016 2013 2017

ТРЕБУЕТСЯ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ПУНКТЫ С 1.13.1 ПО 1.13.10 СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА 01.07.2014 К РАЗРАБОТКЕ ДОРОЖНЫХ КАРТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ НЕ ПРИСТУПИЛИ (9 ГРБС)

ПУНКТ 1.17 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ АРЕНДЫ ГОСИМУЩЕСТВА СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ КУГИ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ

ПУНКТ 1.19 УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ (ПРИВАТИЗАЦИИ) ГОСИМУЩЕСТВА СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА КУГИ ПРОДАЖА (ПРИВАТИЗАЦИЯ) НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ

РАЗРАБОТКА «ДОРОЖНЫХ КАРТ» ПО РОСТУ ДОХОДОВ

1

2

3

Page 9: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 9

2014 2015 2016 2013

1

2

3

ПУНКТ 2.8 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛЕНОБЛАСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА НА 01.07.2014 ОТ ОИВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕ ПОСТУПИЛО (комитет по соцзащите, комитет по здравоохранению)

НЕ ПРОИЗОШЛО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ПУНКТ 2.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ – I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА НА 01.07.2014 ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НЕ ПРОВЕДЕНА

Page 10: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 10

2014 2015 2016 2013 2017

1

2

3

НЕ ПРОИЗОШЛА ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 01.01.2013 ВСЕГО: 188

НА 01.01.2014 ВСЕГО: 220

НА 01.07.2014 ВСЕГО: 228

110 63

15

Казенные

Бюджетные

Автономные

112 92

16

120 92

16

ПРИНЯТЫ В ОБЛ. СОБСТВЕННОСТЬ: ЛИКВИДИРОВАНО: СОЗДАНО:

32 3 4 4

0 5

(Здравоохр.) (Образ.)

Выступающий
Заметки для презентации
188 188
Page 11: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 11

2014 2015 2016 2013 2017

1

2

3

СОЗДАНЫ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2013 году: В 2014 году:

2 ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ И ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КГУ «ОХРАНА»

КГУ «ЛЕНОБЛТРАНС»

КГУ «ОБЪЕКТ 58»

ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ИТОГО РАСХОДЫ: 231,1 млн руб. 682,8 млн руб.

(по 8 учреждениям)

Выступающий
Заметки для презентации
188 188
Page 12: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 12

2014 2015 2016 2013 2017

1

2

3

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСДОЛГА

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

В СВЯЗИ С ВОЗВРАТОМ КРЕДИТОВ УМЕНЬШЕНЫ АССИГНОВАНИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА НА 262,6 МЛН РУБ. (27,1 % )

СНИЖЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА ЕЖЕГОДНО НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ГОДАМ

СОКРАЩЕНИЕ ГОСДОЛГА В 2014 ГОДУ НА 2,2 МЛРД РУБ. ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2014 – 2016 ГГ. НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10% СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Page 13: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 13 НАЛИЧИЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ) ЗА 2013 ГОД.

ВСЕГО ВИДОВ СУБСИДИЙ

ИСПОЛНЕНО ЗА 2013 ГОД (МЛН РУБ.)

ПРЕДСТАВЛЕНО НА САЙТЕ

КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 46 5 032,6 46

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 3 1 375,1 0

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 1 358,1 4

КОМИТЕТ ПО ЖКХ И ТРАНСПОРТУ 4 522,0 2 КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 4 221,1 0

Page 14: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 14 ВЫВОДЫ:

1.ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В ЗАПЛАНИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ

2. НОВЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ

3. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО: - УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСИМУЩЕСТВА - ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ - ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ НА ОСНОВЕ

КРИТЕРИЕВ НУЖДАЕМОСТИ - СНИЖЕНИЮ ГОСДОЛГА

4. ОТВЕТСТВЕНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В III КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Page 15: О реализации в первом полугодии 2014 года плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!