RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BLITAR
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana
Kerja ( Renja ) Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun 2016 dapat
tersusun.
Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar ini dimaksudkan agar
dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana
evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas
Porbudpar Kota Blitar.
Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja
memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Porbudpar Kota Blitar di tahun 2016
ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh
program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart
yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan
kinerja.
Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar
tahun 2016 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan.
Blitar, 16 Juni 2015
KEPALA DINAS PORBUDPAR
KOTA BLITAR
Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi. Pembina Tk. I
NIP. 196912221990031006
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….............
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........
1.1 LATAR BELAKANG …………………………………………........
1.2 LANDASAN HUKUM .....……………………………………........
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......…………………………………....
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………….........
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR
TAHUN 2015..........................................................................
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA OLAH
RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...............................
2.2 ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PORBUDPAR ............................
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN ……….......
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL ......
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR
KOTA BLITAR ........................................................................
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................
BAB IV. PENUTUP ..............................................................................
4.1 KESIMPULAN .................................................................
4.2 HARAPAN ........................................................................
4.3 KAIDAH PELAKSANAAN ..................................................
i
ii
1
1
1
2
2
3
3
14
17
17
17
18
36
36
36
37
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah
yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang
perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah.
Penerapan perencanaan yang juga sebagai sarana untuk mencapai
tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar,
merupakan kumpulan/ himpunan penjabaran pedoman dalam
implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian
yang ada lingkungan Dinas Porbudpar.
Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan
Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang
sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas
Porbudpar karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan
pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau
standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur
kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di
Dinas Porbudpar.
1.2 LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun
2016 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
a. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang
kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun
2013.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 2
d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 27 Juni
2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda,
Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen
yang lebih atas dan panduan bagi bidang-bidang pemuda, olahraga,
kebudayaan dan pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan
menetapkan fokus kegiatan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:
1. Untuk menentukan perumusan kebijakan kebutuhan yang
diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang
dan mendatang.
2. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi sehingga sebagai sebuah sistem dapat terjaga
konsistensinya.
3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Porbudpar
sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan
berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika
penyusunan Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar.
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Porbudpar tahun 2015
Bab ini menjelaskan tentang kegiatan Dinas Porbudpar tahun
2015
Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan rencana
kegiatan dengan pembiayaannya tahun anggaran 2016.
Bab IV : PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan serta harapan dari penyusunan
Perencanaan Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR
TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan
dan Pariwisata
Pelaksanaan program Dinas Porbudpar sebagaimana dalam
Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2015 terdiri dari 14 (empat
belas) program diantaranya:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan,
4. Pengembangan Nilai Budaya,
5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata,
6. Pengembangan Destinasi Pariwisata,
7. Pengelolaan Kekayaan Budaya,
8. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan,
9. Pengembangan Kemitraan,
10. Pengelolaan Keragaman Budaya,
11. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda,
12. Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga,
13. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga,
14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga,
Anggaran Belanja pada tahun 2015 bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar
Rp. 15.199.704.047,- (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).
Anggaran Tahun 2015 itu terdiri dari Belanja langsung Dinas sebesar
Rp. 11.549.842.680,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus
Delapan Puluh Rupiah), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 3.649.861.367 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam
Puluh Tujuh Rupiah).
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 4
merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 5
Kode Program
/
Kegiatan
Uraian
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD
pada s/d Tahun 2016
Kinerja Renja SKPD sampai dengan
Renja SKPD Tahun
lalu
Target Kinerja
dan Anggaran Renja SKPD
Tahun
Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang
Dievaluasi
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja yang
dievaluasi (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra
SKPD s/d
Tahun 2015
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggara
n
Renstra SKPD
s/d Tahun
2015 (%)
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+1
0 12=11/6*
100 13=5+11
14=13/4*100%
01 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Terpenuhiny
a Pemenuhan
kebutuhan administrasi perkantoran
selama 12 bulan
1.796.733.597 1.260.136.1
11
1.297.661.20
0
01 01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
100
%
1.105.126 12
bln
1.470.000 1.825.000 262,120 227.358 730.000 489.478 26,82
01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
60
bln
931.820.351 12
bln
308.698.608 240.544.000 29.344.737 57.247.030 42.713.499
86.591.767 36
01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
60
bln
162.984.019 490.604.392 618.134.000 89.200.000 152.463.418 241.663.418 39,09
01 10 Penyediaan Alat
Tulis Kantor
100
%
123.524.934 34.587.752 34.504.150 2.354.400 14.887.000 17.241.400 49,97
01 11 Penyediaan
Barang Cetakan Dan Penggandaan
100
%
60.584.126 21.961.400 15.407.000 3.226.650 3.846.300 7.072.950 45,91
01 12 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Peneranga
n Bangunan Kantor
100
%
38.215.266 28.683.709 37.962.650 8.052.800 10.856.600 18.909.400 49,81
01 14 Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
100
%
39.872.955 19.804.200 17.390.200 3.918.100 3.912.550 7.830.650 45,03
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 6
01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
10 x
1825 eks
26.523.030 6.240.000 11.280.000 940.000 2.820.000 3.760.000 33,33
01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
100%
28.180.719 18.367.500 17.040.000 535.500 535.500 3,14
01 18 Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
100
%
383.923.070 115.953.550 303.574.200 16.984.457 16.984.457 5,59
01 19 Penyediaan Jasa
Perkantoran
0 0 213.765.000 -
02 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Rasio
Gedung kantor
dalam kondisi baik
3.966.745.525 889.079.551 817.116.080
02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
0 0 0 0
02 10 Pengadaan Mebelair
0 0 67.887.500 52.032.800
02 11 Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
10
unit AC, 5
pompa
air, 5 netbook,
5 kame
ra, 20
tape
136.494.143 338.652.247 298.915.600 139.050.000 139.050.000 46,52
02 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
20
kali
70.100.921 321.039.504 119.831.530
02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasiona
l
20
kali
158.466.816 99.713.300 132.392.900 4.277.669 33.868.606 38.146.275 28,81
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 7
02 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
20
kali
4.052.422 10.130.500 -
02 29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mebelair
20
kali
11.730.915 728.000 3.456.000
02 30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
20
kali
115.585.154 35.632.500 126.177.500 41.988.000 41.988.000 33,28
02 31 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman Kantor
12 bl - 15.296.000 84.309.750 11.511.750 11.511.750 13,65
02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
120 m²
639.877.765 -
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Tersusunya dokumen pelaporan
45.752.227 10.058.465 31.473.050
06 01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
35
dokumen
45.752.227 10.058.465 31.473.050 10.959.850 10.959.850 34,82
URUSAN PARIWISATA
15 PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
Prosentase
peningkatan
pengemban
gan nilai budaya
75% 1.105.126.250 242.663.700 207.190.100
15 05 Pemberian
Dukungan, Penghargaan Dan
Kerjasama di Bidang Budaya
260
kali
1.105.126.250 242.663.700 207.190.100 117.832.500 117.832.500
56,87
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 8
15 PROGRAM
PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
Prosentase
peningkatan jumlah
kunjungan wisata
60% 1.917.018.307 560.462.300 636.636.600
15 03 Pengembangan jaringan
kerjasama
promosi
pariwisata
Jumlah peserta
study
banding
Obyek Daya Tarik Wisata
(ODTW) ke daerah lain untuk
pelaku wisata
400 oran
g
862.025.000 196.138.000 195.839.000 20.438.500 2.048.400 22.486.900 11,48
15 05 Pelaksanaan
promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Frekuensi
pelaksanaan promosi pariwisata
melalui festival dan
AWN
10
even dan
3412
5 eks medi
a
439.993.307 312.748.000 440.797.600 6.172.250 149.217.212 155.389.462 35,25
15 07 Pengembangan statistik kepariwisataan
Pembuatan profile pariwisata
Kota Blitar, pembuatan
database pariwisata
4 keg 615.000.000 51.576.300 -
15 04 Koordinasi dengan
sektor pendukung pariwisata
Frekuensi
pelaksanaan koordinasi sektor
pendukung pariwisata
- - -
1.
19.
11.
18
PROGRAM
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Prosentase
peningkatan wawasan kebangsaan
dan nilai - nilai luhur
kebangsaan
Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah
dan Hari Besar nasional
- -
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 9
16 PROGRAM
PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
Prosentase
peningkatan jumlah
destinasi pariwisata
yang representatif
50% 10.858.000.000 3.212.371.500 3.998.106.700
16 06 Pengembangan
daerah tujuan pariwisata
Prosentase
pelaksanaan Festival
wisata kuliner
100
%
44.612.459 3.212.371.500 3.998.106.700 44.000.750 246.054.800 290.055.550 7,25
16 01 Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan
Luas lahan tanah yang
digunakan untuk parkir
dan jumlah lahan parkir MBK dan
Sumber Udel, Luas
lahan tanah yang
digunakan untuk parkir
dan jumlah lahan parkir
MBK dan Sumber Udel
dan Pembanguna
n lahan parkir MBK
dan Water Park Sumber
Udel
144 ru,
71 ru dan
2 unit
4.100.000.000 -
-
16 PROGRAM
PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA
Frekuensi
pelestarian budaya
khas Kota Blitar
3
macam
even
1.607.129.849 390.759.480 772.113.600
16 01 Fasilitasi Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Frekuensi Pelaksanaan
Grebeg Pancasila
5 keg 497.306.813 185.273.500 190.671.500 44.765.000 44.765.000 23,48
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 10
16 06 Pengembangan
Kebudayaan Dan Pariwisata
Frekuensi
pelaksanaan Haul Bung
Karno
5
kali
971.682.255 179169980,0
0
508.687.100 20.804.126 20.804.126 4,09
16 07 Pengembangan
Nilai Dan Geografi Sejarah
Frekuensi
pelaksanaan Drama
Kolosal
PETA
5 keg 138.140.781 26.316.000 72.755.000 14.875.000 37.455.300 52.330.300 71,93
16 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
155.640.000 887.705.900
16 10 Pembinaan kegiatan
Kepemudaan
155.640.000 887.705.900 406.223.297 70.635.000 476.858.297 53,72
17 PROGRAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Prosentase
peningkatan promosi
wisata Kota Blitar
60% 2.060.049.042 225.093.500 334.147.000
17 07 Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
Frekuensi Pemilihan
Kangmas Diajeng,
pengiriman dan
pemberdayaan Duta
Wisata kangmas
Diajeng
5 keg,
75 kali
pengirima
n
1.007.773.145 214.247.500 334.147.000 17.749.950 65.649.154 83.399.104 24,96
17 09 Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanan
ya penarikan pajak dan
retribusi daerah
1740
obyek
201.525.297 - -
17 10 Fasilitasi Pemungut Pajak
dan Retribusi Sektor Pariwisata
Jumlah sasaran
penarikan pajak dan
retribusi daerah
348 obye
k
10.846.000 -
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 11
Pengembangan
dan penguatan litbang,
kebudayaan dan pariwisata
Jumlah
dokumen penguatan
penelitian dan
pengembangan kebudayaan
dan pariwisata
2
dokumen
615.000.000 - -
Fasilitasi
pembentukan forum komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan
budaya
Fasilitasi
temu pelaku wisata
24
kali
235.750.000 - -
17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN
BUDAYA
Jumlah penyelenggaraan ragam
dan event budaya di
Kota Blitar
45% 1.243.929.434 686.999.920 1.047.472.650
17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah
Jumlah Inventarisasi festival
permainan rakyat,
Jumlah pengembang
an kesenian daerah
2 keg.
61.500.000 - -
17 04 Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Jumlah pelaksanaan
pengiriman duta seni ke
TMII Jakarta
5 keg 552.563.125 - -
17 05 Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya
daerah
Jumlah
pelaksanaan keikutsertaa
n dalam festival seni
budaya
25
keg
363.310.225 192.314.000 376.481.000 16.857.951 949.600 17.807.551 4,73
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 12
17 06 Seminar dalam
rangka revitalisasi dan reaktualisasi
budaya lokal
Frekuensi
pemeliharaan
peninggalan sejarah
(Makam Aryo Blitar, Monumen
PETA, Pangeranan,
Pesanggrahan
Joyodigdan)
2
keg.
82.000.000 -
17 10 Pelestarian
Petilasan Dan Adat
Jumlah
fasilitasi pembinaan
pendukung pariwisata
5
keg
184.556.084 196.724.000 180.523.000 51.206.000 51.206.000 28,37
17 11 Promosi Seni Budaya dan
Pameran Produk Unggulan
Jumlah pelaksanaan
pengiriman duta seni ke
TMII Jakarta dan pentas
seni di pekan
wisata nasional.
297.961.920 490.468.650 134.550.000 134.550.000 27,43
17 PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Jumlah penumbuhan
kewirausaahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
27.562.500 39.178.500
17 02 Pelatihan
Keterampilan bagi
pemuda
frekuensi
pelatihan
ketrampilan bagi pemuda
27.562.500 39.178.500
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 13
19 PROGRAM
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
MANAJEMEN OLAH RAGA
Jumlah
organisasi yang
memiliki sertifikat
standart mutu organisasi
olahraga dari
pemerintahan kota
12.843.000 20.022.700
19 01 Peningkatan Mutu Organisasi Dan
Tenaga keolahragaan
Jumlah organisasi
yang berstandart
mutu
12.843.000 20.022.700
20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKAT
AN OLAH RAGA
Jumlah Pembinaan Pemasyarak
atan Olahraga
253.959.500 443.764.000
20 14 Pembinaan
olahraga yang berkembang di masyarakat
253.959.500 443.764.000 19.866.750 19.866.750 4,48
21 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA OLAH RAGA
572.029.483 1.017.254.600
21 06 Pemeliharaan Rutin/berkala
Sarana Dan Prasarana
Olahraga
572.029.483 1.017.254.600 20.722.637 253.939.312 274.661.949 27
Jumlah 15.056.658.700 8.499.659.010 11.549.842.680 688.616.811
1.716.131.573
2.404.748.384
20,82
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 14
2.2 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak dapat terlepas dari
isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud
antara lain :
2.2.1 Sekretariat
a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk
melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan
sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.
b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan
hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang
terjadi di Bidang Kawasan Wisata dimana keterbatasan
petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif
pegawai di bidang Kawasan Wisata melebihi jam kerja
seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya
digantikan dengan hak yang lain.
2.2.2 Bidang Pemuda dan Olah Raga
a. Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,
b. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih
banyak dalam pembangunan Kota Blitar.
c. Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah
dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi
anak jalanan dan kenakalan remaja.
d. Perlunya lapangan bulu tangkis yang berstadart nasional.
e. Perlu penanganan lebih serius terkait sarana prasarana
olah raga kususnya lapangan sirkuit,
f. Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.
g. Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat ini
masih dilakukan 3 SKPD, untuk pemeliharaan dilakukan
oleh Dinas Porbudpar, untuk ijin penggunaan dilakukan
oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/
penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/ Dispenda.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 15
2.2.3 Bidang Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi
Kreatif
a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis
antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.
b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan,
rumah makan dan pub belum berstandarisasi dan belum
mempunyai tanda daftar usaha pariwisata.
c. Pariwisata di Kota Blitar belum memiliki payung hukum.
d. Di Kota Blitar ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi
masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk
ekonomi kreatif.
e. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi
kreatif.
f. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada.
2.2.4 Bidang Kebudayaan
a. Regulasi terkait pengembangan nilai budaya belum diatur
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan
b. Pemahaman Masyarakat tentang nilai- nilai budaya yang
masih rendah.
c. Membangun kerjasama dengan Stakeholder (Perusahaan yang
ada di Kota Blitar) seperti dengan Hotel, dan Lokasi tempat
wisata masih sangat terbatas
d. kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk
mengembangkan Apresiasi Seni Budaya
e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan
kebudayaan daerah.
f. Perlu intensitas penyelenggaraan pameran lukisan/karya seni
rupa lainnya.
g. Optimalisasi tugas Dewan Kesenian.
2.2.5 Kawasan Wisata
a. Terlalu banyak nya pengguna kios yang berada di utara
makam sehingga mengakibatkan kondisi usaha tidak
representatif.
b. Perlunya penataan Kawasan Istana Gebang untuk lahan
parkir bis/pengunjung.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 16
c. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan
kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama
tinggal).
2.2.6 Asset Porbudpar
Masih banyaknya status asset yang secara fisik berada di
Disporbudpar dan secara administrasi di SKPD lain.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 17
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN
3.1 . TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, disebutkan bahwa melalui
Pariwisata Kota Blitar harus memiliki prospek yang kompetitif
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik beratkan pada
strategi pengembangan obyek wisata terutama wisata sejarah,
sekaligus mewujudkan citra Kota Blitar sebagai Kota Wisata
Kebangsaan.
Dengan demikian upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan
di Kota Blitar dari tahun ke tahun lebih berkualitas, tepat sasaran
dan terukur.
Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan
yang akan dilakukan adalah :
1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka
mengoptimalkan layanan pada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pariwisata yang mengarah pada
optimalisasi kinerja obyek wisata.
3. Memasyarakatkan Olah Raga dan Mewujudkan Pemuda yang
Berkualitas
4. Menggali, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan
keragaman budaya
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah
ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas
Porbudpar Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan
rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah,
kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam
kurun waktu tertentu.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 18
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TARGET TAHUN 2016
1. Meningkatnya
kompetensi dan
profesionalitas
pemuda dan olahraga
Meningkatnya
kualitas pemuda
dan peran serta
kepemudaan
Prosentase jumlah
pemuda berprestasi yang
di bina
40%
Meningkatnya
olahraga dan
pengelolaan
sarana prasaeana
olahraga
Prosentase peningkatan
jumlah organisasi
olahraga (klub OR)
30%
2. Menguatnya budaya
dan tradisi lokal
sebagai bagian dari
upaya mewujudkan
kearifan lokal yang
berwawasan
kebangsaan
Meningkatnya
pelestarian
sejarah, seni
budaya dan
kearifan lokal
Prosentase jumlah
kelompok seni budaya
lokal
65%
Survey kepuasan
terhadap
penyelenggaraan gelar
seni budaya lokal di kota
Blitar
Baik
3. Meningkatnya
kontribusi sektor jasa
dan pariwisata
Meningkatnya
daya tarik wisata
kebangsaan
Prosentase peningkatan
jumlah wisatawan
3,41%
Prosentase peningkatan
nilai PDRB sektor hotel
dan restoran
0,13%
Lama tinggal wisatawan 0,5%
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Porbudpar Kota Blitar
berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Porbudpar Kota Blitar
yang berlaku dua tahunan, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan
2021.
Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program
dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007, maka dalam
pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan
tersebut. Akan tetapi untuk memperjelas kegiatan riil yang dilakukan
didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan, sebagai
berikut:
1. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari
beberapa kegiatan antara lain:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 19
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
10) Penyediaan Makanan dan Minuman;
11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri
dari beberapa kegiatan antara lain:
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3) Pengadaan Mebelair;
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor;
8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair;
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan, kegiatannya:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar
nasional
e. Program Pengembangan Nilai Budaya
Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di
Bidang Budaya.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 20
f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
2) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;
3) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di
luar negeri;
4) Pelatihan pemandu wisata terpadu.
g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata;
Pengembangan daerah tujuan pariwisata;
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta
pengawasan standardisasi
h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2) Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan kegiatan Kepemudaan
j. Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan dan penguatan informasi dan database;
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata;
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata;
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
2) Pelestarian Petilasan Dan Adat
3) Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 21
l. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Keterampilan bagi pemuda
m. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi
pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga;
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
n. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga
Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana
Olahraga.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator
Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari
terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat
diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung
aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja
Dinas Porbudpar Kota Blitar.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 22
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar
Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraaan Maju Tahun 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya
kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
12 bulan 2.084.760.000 0 0 12 bulan 2.130.025.000 0 0
2 4 2.04.01 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan benda pos, paket pengiriman barang
Dinas Porbudpar
174 lembar, 40
paket
2.000.000 0 0 174 lembar, 40 paket
2.500.000 0 0
2 4 2.04.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Frekuensi pembayaran rekening telepon, air listrik dan internet untuk dinas, kawasan
wisata, gedung olah raga, gedung kesenian, sirkuit.
Dinas Porbudpar
12 bulan, 4 jenis
rekening
552.000.000 0 0 12 bulan, 4 jenis
rekening
580.000.000 0 0
2 4 2.04.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor dan KIR
Dinas Porbudpar
2 jenis 6.500.000 0 0 2 jenis 7.000.000 0 0
2 4 2.04.01 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keamanan dan Kenyamanan serta kebersihan kantor,
gedung kesenian dan aryo blitar 6 orang, kawasan wisata 40 orang, GOR 20 orang
Dinas Porbudpar
11 objek 1.228.860.000 0 0 11 objek 1.230.000.000 0 0
2 4 2.04.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pembelian ATK Dinas Porbudpar
70 jenis 36.000.000 0 0 70 jenis 37.800.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 23
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Porbudpar
70 buku, 50 set, 25.000
lembar
16.400.000 0 0 70 buku, 50 set, 25.000
lembar
16.900.000 0 0
2 4 2.04.01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan instalasi / komponen listrik
Dinas Porbudpar
48 buah, 27 jenis
10.000.000 0 0 48 buah, 27 jenis
10.500.000 0 0
2 4 2.04.01 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan serta
pengisian gas
Dinas Porbudpar
37 jenis 18.000.000 0 0 37 jenis 20.000.000 0 0
2 4 2.04.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan surat kabar, majalah dan buku
pengetahuan
Dinas Porbudpar
4 Jenis 21.500.000 0 0 4 Jenis 22.575.000 0 0
2 4 2.04.01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyedian makanan dan minuman rapat-
rapat dan tamu dinas
Dinas Porbudpar
2 jenis, 12 bulan
18.500.000 0 0 2 jenis, 12 bulan
19.000.000 0 0
2 4 2.04.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Frekuensi perjalanan dinas untuk eselon
II,III,IV dan staf
Luar Daerah
55 kali 175.000.000 0 0 55 kali 183.750.000 0 0
2 4 2.04.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA
APARATUR
Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
60% 968.487.500 0 0 50% 668.718.000 0 0
2 4 2.04.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Penyediaan AC dan CCTV
Dinas Porbudpar
2 Jenis 33.000.000 0 0 1 Jenis 12.000.000 0 0
2 4 2.04.01 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Penyediaan laptop, PC, printer, HT, mesin penghancur kertas,
umbul-umbul, kelengkapan komputer, white board,
Dinas Porbudpar
6 jenis 177.000.000 0 0 6 jenis 183.750.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 24
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 2 10 Pengadaan Meubelair Penyediaan almari/arsip perpustakaan dan meja
kerja dan kursi eselon IV, meja + kursi kerja staf, kursi lipat chitose, almari & tempat tidur &
meja kursi sofa istana gebang.
Dinas Porbudpar
3 jenis 268.350.000 0 0 2 jenis 50.000.000 0 0
2 4 2.04.01 2 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan gedung
kantor, gedung kesenian
Dinas
Porbudpar
2 tempat 75.000.000 0 0 Pemeliha
raan gedung kantor, gedung
kesenian, taman kantor
3 tempat 78.750.000 0 0
2 4 2.04.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas 4 mobil dan 1 sepeda motor
Dinas Porbudpar
3 Jenis 128.500.000 0 0 2 jenis 134.750.000 0 0
2 4 2.04.01 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan AC, CCTV, Pemeliharaan taman kantor
Dinas Porbudpar
2 jenis 40.960.000 0 0 2 jenis 43.008.000 0 0
2 4 2.04.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer, laptop,
printer, sound system, mesin ketik, alat kesenian, jaringan internet, karpet,
korden, finger print, HT, pompa air;
Dinas Porbudpar
15 jenis 116.177.500 0 0 15 jenis 160.960.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 25
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pemeliharaan almari, meja kerja, kursi
Dinas Porbudpar
3 jenis 4.500.000 0 0 3 jenis 5.500.000 0 0
2 4 2.04.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi pagar dan taman kantor
Dinas Porbudpar
1 lokasi 125.000.000 0 0 - 0 0 0
2 4 2.04.01 5 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur
memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
20% 122.500.000 0 0 1:02 145.000.000 0 0
2 4 2.04.01 5 6 Peningkatan ketrampilan
dan profesionalisme
Peningkatan
Profesionalisme Aparatur/ Outbound
Dinas
Porbudpar
1 kali 100.000.000 0 0 1 kali 120.000.000 0 0
2 4 2.04.01 5 11 Fasilitasi keperansertaan
pada even daerah dan hari besar nasional
Jumlah even yang
diikuti
Dinas
Porbudpar
3 even, 3
jenis
22.500.000 0 0 3 even, 3
jenis
25.000.000 0 0
2 4 2.04.01 6 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase dokumen perencanaan dan
pelaporan SKPD yang tersusun
100% 62.000.000 0 0 1:01 30.000.000 0 0
2 4 2.04.01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Terpenuhinya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD penyusunan RKA dan DPA SKPD, RENSTRA/SOP, LAKIP, Profil/ Selayang
Pandang Dinas Porbudpar, LPPD, LKPJ, IKM, RENJA, Neraca, Catatan Akhir Laporan
Keuangan (CALK)
Dinas Porbudpar
9 Macam 62.000.000 0 0 9 Macam 30.000.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 26
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 17 2.04.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
Jumlah pembinaan bidang kebudayaan
8 jenis kegiatan
315.000.000 0 0 8 jenis kegiatan
315.500.000 0 0
1 17 2.04.01 15 5 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang
Budaya
Jumlah pemberian penghargaan Kelompok Seni Budaya meliputi
Parade jaranan, Lomba teater pelajar, Pentas seni even khusus, Festival /Lomba karya
tari antar SLTA/ Sanggar, Pekan Budaya Kota Blitar, Pentas Seni Tradisional Tk. Propinsi,
Festival musik jalanan dan Pameran Lukisan.
Dinas Porbudpar
8 jenis, 10 group/
kelompok,
10 SLTA, 5 kali, 20
kelompok, 1 kali, 2
kelompok, 15
kelompok
315.000.000 0 0 7 jenis, 10
group/
kelompok, 10
SLTA, 5 kali, 20
kelompok, 1 kali, 2 kelompok
315.500.000 0 0
1 17 2.04.01 16 PROGRAM
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Terselenggaranya
Pelestarian Budaya dan Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar
100% 330.500.000 0 0 100% 347.025.000 0 0
1 17 2.04.01 16 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya penyelenggaraan pelestarian Upacara Budaya Grebeg
Pancasila; Jumlah perserta Sarasehan seni pertunjukan di Kota Blitar ( Kesenian
Jaranan)
Dinas Porbudpar
2 jenis kegiatan
250.500.000 0 0 2 jenis kegiatan
263.025.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 27
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 17 2.04.01 16 7 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah
Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan nilai
dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal PETA dan
Dialog sejarah/Bedah Buku
Dinas Porbudpar
2 jenis kegatan
80.000.000 0 0 1 jenis 84.000.000 0 0
1 17 2.04.01 17 PROGRAM
PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
Jumlah
penyelenggaraan ragam dan event budaya di Kota Blitar
100% 1.297.800.000 0 0 100% 1.097.550.000 0 0
1 17 2.04.01 17 5 Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah
Jumlah keperansertaan
festival seni budaya di luar daerah; Jumlah penyelenggaraan
Festival Seni Budaya di Kota Blitar.
Dinas
Porbudpar
8 jenis
kegiatan
385.000.000 0 0 8 jenis
kegiatan
356.250.000 0 0
1 17 2.04.01 17 10 Pelestarian Petilasan Dan Adat
Jumlah Pengiriman duta seni JKPI; Jumlah
Pemeliharaan tempat petilasan dan adat; Jumlah Pemeliharaan Alat Kesenian dan
asesoris, pakaian Upacara Budaya/adat; Frekuensi Pemeliharaan area /kawasan
Petilasan dan adat; terlaksananya Launcing Gedung Kesenian
Dinas Porbudpar
4 jenis kegiatan
412.800.000 0 0 2 jenis kegiatan
216.300.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 28
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 17 2.04.01 17 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan
Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya
dan pameran produk unggulan ke luar daerah
Dinas Porbudpar
4 kegiatan 500.000.000 0 0 3 kegiatan
525.000.000 0 0
1 18 2.04.01 15 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Prosentase Organisasi Kepemudaan yang dibina
100% 500.000.000 0 0 100% 600.000.000 0 0
1 18 2.04.01 15 10 Pembinaan kegiatan
Kepemudaan
Jumlah pembinaan
kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan,
Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Pendataan potensi pemuda,
Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda
Dinas
Porbudpar
6 jenis
kegiatan
500.000.000 0 0 6 jenis
kegiatan
600.000.000 0 0
1 18 2.04.01 16 PROGRAM
PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP
PEMUDA
Prosentase jumlah
pemuda trampil
10% 200.000.000 0 0 12% 250.000.000 0 0
1 18 2.04.01 16 2 Pelatihan Keterampilan bagi pemuda
frekuensi pelatihan ketrampilan bagi
pemuda meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro,
pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon
Dinas Porbudpar
5 jenis kegiatan
200.000.000 0 0 5 jenis kegiatan
250.000.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 29
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 18 2.04.01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAH RAGA
Jumlah Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga
100% 530.000.000 0 0 100% 660.000.000 0 0
1 18 2.04.01 17 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit
bola voli
Dinas Porbudpar
1 kali 30.000.000 0 0 1 kali 60.000.000 0 0
1 18 2.04.01 17 14 Pembinaan olahraga
yang berkembang di masyarakat
Jumlah pembinaan
pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pemberian bantuan alat
olahraga, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan
fasilitasi FORMI
Dinas
Porbudpar
5 jenis
kegiatan
500.000.000 0 0 5 jenis
kegiatan
600.000.000 0 0
1 18 2.04.01 18 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH
RAGA
Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana
olah raga
1:01 1.225.000.000 0 0 1:01 1.740.000.000 0 0
1 18 2.04.01 18 6 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana
Dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga
yang dipelihara
Dinas Porbudpar
5 lokasi 1.225.000.000 0 0 5 lokasi 1.740.000.000 0 0
2 4 2.04.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
Prosentase peningkatan jumlah
kunjungan wisata
1:04 725.000.000 0 0 1:04 745.000.000 0 0
2 4 2.04.01 15 3 Pengembangan jaringan kerjasama promosi
pariwisata
Terlaksananya study lapangan pelaku wisata
ke Jawa Tengan (Kerajinan Batik & Ukir)
Dinas Porbudpar
1 kegiatan 125.000.000 0 0 1 kegiatan
130.000.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 30
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 15 4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Terlaksananya pertemuan rutin Kelompok Sadar Wisata,
Payukandi dan Saka Pariwisata, PHRI, Paguyuban Becak, Pengadaan pakaian
untuk Saka Pariwisata
Dinas Porbudpar
2 kegiatan 50.000.000 0 0 2 kegiatan
55.000.000 0 0
2 4 2.04.01 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Terlaksananya promosi melalui pameran
Majapahit Travel Fair, Semarang Expo dan Jakarta Expo, Parekraf Expo Mataram,
Pembuatan Kalender dan boklet, perbaikan panggung reklame, promosi melalui media
elektronik, Bando Pariwisata, Hari Jadi Kota Blitar sebagai media promosi
pariwisata, Promo wisata melalui Anugerah Wisata Jatim, Running Text Info
pariwista, festival wisata kuliner dan festival makan khas jawa timur
Dinas Porbudpar
14 kegiatan
475.000.000 0 0 15 kegiatan
480.000.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 31
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu
Terlaksananya kursus pembandu bagi pemandu wisata, kang
mas diajeng, saka pariwisata, polisi pariwisata dan PHRI serta sertifikasi
pemandu wisata, pokdarwis dan pelaku wisata.
Dinas Porbudpar
5 jenis pelaku wisata
75.000.000 0 0 5 jenis pelaku wisata
80.000.000 0 0
2 4 2.04.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang representatif
19 Destinasi
20.842.150.000 0 0 1:04 54.176.000.000 0 0
2 4 2.04.01 16 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Pengembangan obyek wisata agro blimbing Karangsari dan Joglo
Sanggar di Kelurahan Tanggung
Dinas Porbudpar
2 paket 300.000.000 0 0 2 paket 350.000.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 32
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
Pembangunan Kios Souvenir Utara MBK; Perluasan Area Parkir di
PIPP Pemeliharaan Pengecatan kantor PIPP dan Anjungan; Pemeliharaan MBK (
Gapura, taman, masjid dan pemlituran); Pembuatan Pagar Istana Gebang;
Pemeliharaan rumah induk, balai kesenian green house dan pagar; Pengadaan Tanah Jalan
Menuju Goa Maria 60 ru; Pembuatan pagar keliling makam di Kel. Gedog 200 m;
Pembuatan Paseban tempat ritual di Kel. Gedog; Pemindahan Jenazah ke makam di
Kel. Gedog; Pembuatan rumah baliho di Istana Gebang dan PIPP;
Dinas Porbudpar
9 macam 19.537.150.000 0 0 5 macam 19.537.150.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 33
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 16 6 Pengembangan daerah tujuan pariwisata
- Frekuensi pengembangan daerah tujuan pariwisata
berupa : Pencetakan buku sejarah Bung Karno, buku tamu, leflat; Spanduk, bener,
stiker Istana Gebang; Lembur PNS dan Non PNS; Pengajian akbar dan Solawat, Haul bung
Karno; - Penyediaan Kebutuhan operasional kawasan wisata (meliputi : Penyediaan
alat listrik kawasan wisata, alat alat rumah tangga, bahan bahan pembersih dll).
Dinas Porbudpar
5 macam 980.000.000 0 0 5 macam 1.029.000.000 0 0
2 4 2.04.01 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta
pengawasan standardisasi
Terlaksananya sosialiasi PP No. 52 Th. 2012 tentang sertifikasi
kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata
Dinas Porbudpar
1 kegiatan 25.000.000 0 0 1 kegiatan
25.000.000 0 0
2 4 2.04.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Prosentase peningkatan kemitraaan, promosi, pariwisata dengan
pelaku wisata
15% 938.500.000
0 0 1:04 1.018.925.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 34
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 2.04.01 17 1 Pengembangan dan penguatan informasi dan database
Database usaha jasa pariwisata (hotel, penginapan, rumah
singgah, restoran, rumah makan, spa, salon, karaoke, biro perjalanan dll)
Dinas Porbudpar
1 kegiatan 30.000.000 0 0 1 kegiatan
30.000.000 0 0
2 4 2.04.01 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah pendukung pelaksanaan kegiatan kemitraan pariwisata;
Jumlah pertemuan pelaku wisata, penghargaan bunga tabur, makan minum
tamu vip, hiburan kesenian tradisional dan elektone penyambutan
wisatawan, Polisi Wisata.
Dinas Porbudpar
5 macam 608.500.000 0 0 5 macam 638.925.000 0 0
2 4 2.04.01 17 7 Pengembangan sumber
daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Terlaksananya pameran
Foto tentang distinasi pariwisata kota blitar, Pemilihan Duta Wisata Kangmas Diajeng Kota
Blitar Tahun 2016, Pemberdayaan Duta Wisata KD ke berbagai daerah, Pengiriman
Duta Wisata ke pemilihan Raka Raki Jatim dan Pembinaan Insan Pariwisata, Saka
Pariwisata dan Polisi Pariwisata
Dinas
Porbudpar
5 kegiatan 300.000.000 0 0 5
kegiatan
350.000.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 35
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD PROV
APBN APBD APBD PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 30.141.697.500 0 0 63.923.743.000 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 36
BAB IV
PENUTUP
Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas
Porbudpar Tahun 2016, penyelenggaraan kegiatan Dinas Porbudpar
diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari
uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik
beberapa hal sebagai berikut:
4.1 KESIMPULAN
1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen
perencanaan Dinas Porbudpar yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi
kebijaksanaan, program dan kegiatan.
2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016 merupakan
arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4.2 HARAPAN
1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota
Blitar ini, diharapkan seluruh Perangkat Dinas Porbudpar dapat
menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-
program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas
Porbudpar Kota Blitar ini dalam pelaksanaannya membutuhkan
upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh
perangkat Dinas Porbudpar dan berbagai pihak terkait agar dapat
berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar
dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas
Porbudpar Kota Blitar.
RENCANA KERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 37
4.3 KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Tahun 2016 ini akan dapat terwujud jika seluruh
perangkat Dinas Porbudpar berkomitmen, berperan serta mendukung
terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada
kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua
kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana
Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016. Amiin.
Blitar, 16 Juni 2015
KEPALA DINAS PORBUDPAR
KOTA BLITAR
Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi.
Pembina Tk. I NIP. 196912221990031006