EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018
Disampaikan pada
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Kesehatan Tahun 2018Jakarta, 4 Desember 2018
Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TUGAS POKOK(Permenkes No. 64 Tahun 2015)
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI(Permenkes No. 64 Tahun 2015)
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Penyusunan NSPK; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; di bidang:
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan
Tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan
Pelayanan kefarmasian
Produksi dan distribusi sediaan farmasi
Penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT)
Pengawasan alat kesehatan dan PKRT
JUMLAH SATUAN KERJA6
Kantor Pusat
34
Dekonsentrasi
PROGRAM KEFARMASIAN
DAN ALAT KESEHATAN
✓ Peningkatan Pelayanan Kefarmasian✓ Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan✓ Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT✓ Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan
PKRT✓ Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi
Kefarmasian✓ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian danAlat Kesehatan
PROGRAM/KEGIATANKefarmasian dan Alat Kesehatan
CAPAIAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANTRIWULAN III TAHUN 2018
90%
91.25%
88%
89%
90%
91%
92%
Persentase puskesmas denganketersediaan obat dan vaksin
esensial
Target Capaian
51
43
38
40
42
44
46
48
50
52
Jumlah bahan baku sediaan farmasiyang siap diproduksi di dalam
negeri, dan jumlah alat kesehatanyang diproduksi di dalam negeri
(kumulatif)
Target Capaian
86%
98.22%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
Persentase produk Alkes danPKRT di peredaran yang
memenuhi syarat
Target Capaian
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATANKEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANTRIWULAN III TAHUN 2018
NO. INDIKATOR TARGET CAPAIAN
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
1 % Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuaistandar
55% 55,05%
2 % rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
60% 58,09%
3 % kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas
35% 34,82%
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1 % puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 90% 91,25%
2 % Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
30% 29,01%
3 % Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
70% 82,88%
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT
1 Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri(kumulatif)
21 20
2 % penilaian pre market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices
82% 91,73%
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATANKEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATANTRIWULAN III TAHUN 2018
NO. INDIKATOR TARGET CAPAIAN
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT
1 % produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 86% 98,22%
2 % sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi carapembuatan yang baik (GMP/CPAKB)
70% 69,95%
Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalamnegeri (kumulatif)
30 23
2 Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obattradisional produksi dalam negeri (kumulatif)
6 3
3 % layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu 88% 95,23%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1 % layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu 90% 98,75%
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018PER KEWENANGAN
PROGRAMKEWENANGAN
SATKERPAGU REALISASI %
PROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN
DEKONSENTRASI 65.000.000.000 52.179.659.421 80,28
KANTOR PUSAT 5.020.797.091.000 2.695.310.172.440 53,68
TOTAL 5.085.797.091.000 2.747.489.831.861 54,02
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
DEKONSENTRASI PUSAT FARMALKES
80.2853.68 54.02
REALISASI BELUM REALISASI
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018PER SATKER (PUSAT)
PROGRAM SATKER PAGU REALISASI %
PROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN
SEKRETARIAT DITJEN FARMALKES 93.974.989.000 65.667.978.982 69,88DIT. PELAYANAN KEFARMASIAN 23.974.310.000 16.226.353.144 67,68DIT. PENILAIAN ALKES DAN PKRT 32.461.468.000 17.840.845.450 54,96DIT. TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
4.797.172.275.000 2.560.619.452.952 53,38
DIT. PENGAWASAN ALKES DAN PKRT 26.955.330.000 15.872.019.550 58,88DIT. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
46.258.719.000 19.083.522.362 41,25
TOTAL 5.020.797.091.000 2.695.310.172.440 53,68
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Setditjen Yanfar Penalkes Oblik Wasalkes Prodisfar
69.88 67.6854.96 53.38 58.88
41.25
% REALISASI %BELUM REALISASI
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJATAHUN 2018PER SATKER (DEKONSENTRASI)
PROGRAM SATKER PAGU REALISASI %% PREDIKSI REALISASI
% REALISASIOUTPUT
PROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN
DINKES PROV MALUKU UTARA 1.746.443.000 1.633.436.000 93,53 95,38 97,81
DINKES PROV BALI 1.754.304.000 1.622.777.049 92,50 96,15 99,93
DINKES PROV BENGKULU 1.778.883.000 1.642.088.800 92,31 92,31 97,88
DINKES PROV KALIMANTAN SELATAN 1.933.151.000 1.773.350.348 91,73 97,81 97,08
DINKES PROV JAMBI 1.905.782.000 1.731.566.906 90,86 90,86 13,82
DINKES PROV SULAWESI TENGAH 2.058.050.000 1.822.442.869 88,55 98,34 39,37
DINKES PROV LAMPUNG 2.166.227.000 1.917.715.313 88,53 99,62 41,37
DINKES PROV D.I. YOGYAKARTA 1.392.216.000 1.229.185.366 88,29 97,88 72,32
DINKES PROV SULAWESI UTARA 2.103.552.000 1.834.063.000 87,19 98,37 90,12
DINKES PROV SULAWESI SELATAN 2.562.703.000 2.218.138.965 86,55 96,73 97,52
DINKES PROV NUSA TENGGARA TIMUR 2.406.386.000 2.071.368.959 86,08 97,43 58,82
DINKES PROV ACEH 2.136.330.000 1.826.512.194 85,50 92,06 89,97
DINKES PROV PAPUA 2.315.412.000 1.961.830.080 84,73 84,73 11,11
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARANTAHUN 2018PER SATKER (DEKONSENTRASI)
PROGRAM SATKER PAGU REALISASI %% PREDIKSI REALISASI
% REALISASIOUTPUT
PROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN
DINKES PROV KALIMANTAN TENGAH 1.890.295.000 1.572.684.465 83,20 95,09 90,33
DINKES PROV GORONTALO 1.470.985.000 1.201.284.876 81,67 95,88 99,06
DINKES PROV SUMATERA SELATAN 1.854.045.000 1.495.447.312 80,66 93,81 18,90
DINKES PROV DKI JAKARTA 2.332.338.000 1.866.638.197 80,03 89,96 62,36
DINKES PROV SULAWESI TENGGARA 1.981.358.000 1.576.980.926 79,59 95,05 61,75
DINKES PROV SUMATERA UTARA 2.242.026.000 1.770.938.066 78,99 94,44 61,93
DINKES PROV KALIMANTAN TIMUR 1.812.271.000 1.427.036.461 78,74 89,39 87,82
DINKES PROV NUSA TENGGARA BARAT 1.639.004.000 1.290.189.766 78,72 92,43 79,45
DINKES PROV KALIMANTAN BARAT 1.661.922.000 1.306.226.000 78,60 92,42 95,74
DINKES PROV JAWA BARAT 1.328.088.000 1.040.729.555 78,36 95,25 80,69
DINKES PROV SULAWESI BARAT 1.035.534.000 805.968.350 77,83 96,45 88,94
DINKES PROV BANTEN 1.312.201.000 1.018.955.029 77,65 90,65 64,30
DINKES PROV SUMATERA BARAT 2.260.374.000 1.685.994.027 74,59 74,59 94,36
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARANTAHUN 2018PER SATKER (DEKONSENTRASI)
PROGRAM SATKER PAGU REALISASI %% PREDIKSI REALISASI
% REALISASIOUTPUT
PROGRAM KEFARMASIANDAN ALAT KESEHATAN
DINKES PROV BANGKA BELITUNG 1.803.826.000 1.319.824.500 73,17 92,47 107,61
DINKES PROV KEPULAUAN RIAU 1.632.348.000 1.176.882.750 72,10 89,88 99,76
DINKES PROV MALUKU 1.724.412.000 1.211.661.784 70,27 92,74 96,91
DINKES PROV KALIMANTAN UTARA 1.303.972.000 915.957.802 70,24 98,00 19,97
DINKES PROV JAWA TIMUR 2.322.388.000 1.629.050.547 70,15 85,14 67,66
DINKES PROV JAWA TENGAH 2.619.348.000 1.786.543.500 68,21 85,54 92,13
DINKES PROV RIAU 1.990.154.000 1.349.295.100 67,80 92,59 45,94
DINKES PROV PAPUA BARAT 2.523.672.000 1.446.894.559 57,33 84,51 7,05
TOTAL 65.000.000.000 52.179.659.421 80,28 92,76 72,89
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
1 Prov <60%2 Prov
60%- 70%31 Prov >70%
9 Prov <60%5 Prov
60%- 70%20 Prov >70%
A N G G A R A N
K I N E R J A
TARGET DAN REALISASI OUTPUT DEKONSENTRASITAHUN 2018PER PROVINSI
480
386
328 320
804
267
524
239
162188
674
253
517
386327 317
787
261
511
232
157 180
636
233
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
BABEL(107,61%)
BALI(99,93%)
KEPRI(99,76%)
GORONTALO(99,06%)
KALSEL(97,88%)
MALUT(97,81%)
SULSEL(97,52%)
JAMBI(97,08%)
KALTARA(96,91%)
KALBAR(95,74%)
SUMBAR(94,36%)
JATENG(92,13%)
Target Realisasi
Sumber: Aplikasi SMART, 23 November 2018
Pelaporan Satker 07 Dekon Farmalkes dalam aplikasi e-monev DJA / Aplikasi SMART
14 provinsi
Output < 70%
20 provinsi
Output > 70%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
-
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
160,000,000,000
180,000,000,000
200,000,000,000
REALISASI DAK FISIK sd Nov 2018 vs % PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT Tw.III
ALOKASI REALISASI % PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
70,54%
55,12%
53,34%
26,96%
25,88%
39,35%
32,14%
18,00%
29,13%
29,85%
24,09%
2,88%
8,38%47,29%
44,99%
38,07%
24,63%
52,06%
33,79%
19,56%
18,36%
30,32%
32,61%19,07%
35,89%
31,73%
36,86%
20,91%
9,99%
38,18%
24,67%
24,71%
50,54%
Target Nasional 90%
Target Nasional 70%
24.63%
70.54%
32.14%
44.99%
52.06%
18.00%
29.13%26.96%
36.86%35.89%
53.34%
39.35%38.07%
47.29%
38.18%
20.91%
25.88%24.67%
33.79%
19.56%
31.73%
50.54%
24.71%
9.99%
24.09%
30.32%
8.38%
19.07%
32.61%
55.12%
18.36%
29.85%
2.88%0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
Realisasi DAK Fisik vs IFK sesuai standar
ALOKASI REALISASI % MANAJEMEN IF SESUAI STANDAR %REALISASI
49.5%48.9%48.8%46.5%
45.0%44.9%44.5%44.2%41.4%
38.8%38.2%37.3%37.3%36.4%35.7%34.9%34.7%34.1%33.0%32.3%32.2%30.8%
28.1%27.3%24.5%
22.5%22.1%
17.7%15.5%
11.8%9.7% 9.4%
7.9%
63.8%
84.3%86.9%
100.0%
83.0%
100.0%
93.8%
100.0%97.7%
100.0%
90.1%
95.8%97.2%
81.8%
89.8%89.8%
85.9%
93.6%95.3%
73.3%
66.7%
100.0%
82.7%
97.8%97.4%98.9%98.9%
85.9%88.1%
96.1%97.2%
83.5%82.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
REALISASI DAK NON FISIK vs % PUSK dgn KETERSEDIAAN
ALOKASI REALISASI % Realisasi % Pusk Ketersediaan
Target Nasional 90%
TANTANGAN
Terlambatnya penetapan SK KPA/pengelola kegiatan
→menunggu kebijakan kepala daerah baru
Adanya revisi karena perubahan menu dekon
•PMK yang baru terkait revisi (dalam 1 output) yang mengharuskan perlu persetujuan eselon I
Sisa anggaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan enggan dilaksanakan sehingga penyerapan tidak maksimal
Sulitnya integrasi antar program dalam integrasi PISPK
Sistem monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan yang baik dandilaksanakan untuk dimanfaatkan dalam perencanaan selanjutnya
Perlunya reward and punishment?
Upaya Percepatan Penyerapan Dekon
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi
Surat Sesditjen Farmalkes kepada Kadinkes Provinsi
•untuk mempercepat pelaporan pelaksanaan periode triwulan III 2018.
pelaporan kegiatan /output
dekonsentrasi yang belum terlaksana
dan tercapai
•percepatan penyerapan sebelum T.A. 2018 berakhir.
Evaluasi danreviu anggaran
Dekon Farmalkes
(16-20 Okt)
• inventarisasi permasalahan, solusi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan
meningkatkan performance pengelolaan program dalam pencapaian target yang telah ditentukan