Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) A Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 1,774,146,663 100% 1,867,203,663 100% 1,874,103,663 100% 1,880,703,663 100% 1,887,203,663 100% Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100% 15,000,000 100% 16,000,000 100% 17,000,000 100% 18,000,000 100% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 6 Dokumen 10,000,000 6 Dokumen 10,500,000 6 Dokumen 11,000,000 6 Dokumen 11,500,000 6 Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 3 Dokumen 5,000,000 3 Dokumen 5,500,000 3 Dokumen 6,000,000 3 Dokumen 6,500,000 3 Dokumen Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Administrasi Umum 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100% 6,600,000 100% 7,000,000 100% 7,400,000 100% 7,800,000 100% Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 Paket 6,600,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 7,400,000 1 Paket 7,800,000 1 Paket Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Administrasi Umum 100% 59,743,000 100% 61,800,000 100% 64,300,000 100% 66,500,000 100% 68,600,000 100% Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 23,400,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 26,000,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2021 - 2026 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel Indikator Sasaran Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas pelayanan Kecamatan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 20
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
7 Buah 66,900,000 7 Buah 66,900,000 7 Buah 67,400,000 7 Buah 67,900,000 7 Buah 68,400,000 7 Buah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganFasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tujuan SasaranIndikator Sasaran
Indikator KinerjaProgram, Kegiatan dan Sub
Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah Peralatandan Mesin Lainnyadalam kondisi baik
- 12 Buah 7,550,000 12 Buah 8,050,000 12 Buah 8,550,000 12 Buah 9,050,000 12 Buah
Jumlah GedungKantor danBangunan Lainnyadalam kondisi baik
3 Gedung
15,850,000 3 Gedung
15,850,000 3 Gedung 16,350,000 3 Gedung 16,850,000 3 Gedung 17,350,000 3 Gedung
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Perdes dan Perkades
8 Desa 10,000,000 8 Desa 10,500,000 8 Desa 11,000,000 8 Desa 11,500,000 8 Desa
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan
8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa
Jumlah Dokumen Usulan Pembangunan
8 Dokumen
8,000,000 8 Dokumen
8,000,000 8 Dokumen
8,000,000 8 Dokumen
8,000,000 8 Dokumen
8,000,000 8 Dokumen
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Tujuan SasaranIndikator Sasaran
Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Rp. 1,893,703,663 Kec.
Sariwangi
19,000,000 Kec. Sariwangi
12,000,000 Kec. Sariwangi
7,000,000 Kec. Sariwangi
1,602,853,663 Kec. Sariwangi
1,602,853,663 Kec. Sariwangi
8,200,000 Kec. Sariwangi
8,200,000 Kec. Sariwangi
70,700,000 Kec. Sariwangi
27,000,000 Kec. Sariwangi
Lokasi2026
8,700,000 Kec. Sariwangi
Rp. 6,500,000 Kec.
Sariwangi
6,700,000 Kec. Sariwangi
21,800,000 Kec. Sariwangi
63,850,000 Kec. Sariwangi
63,850,000 Kec. Sariwangi
32,800,000 Kec. Sariwangi
16,400,000 Kec. Sariwangi
16,400,000 Kec. Sariwangi
96,300,000 Kec. Sariwangi
68,900,000 Kec. Sariwangi
Lokasi2026
9,550,000 Kec. Sariwangi
17,850,000 Kec. Sariwangi
Rp.
84,850,000 Kec. Sariwangi
39,000,000 Kec. Sariwangi
29,000,000 Kec. Sariwangi
10,000,000 Kec. Sariwangi
17,500,000 Kec. Sariwangi
17,500,000 Kec. Sariwangi
Lokasi2026
16,750,000 Kec. Sariwangi
16,750,000 Kec. Sariwangi
Rp. 11,600,000 Kec.
Sariwangi
11,600,000 Kec. Sariwangi
76,000,000 Kec. Sariwangi
76,000,000 Kec. Sariwangi
76,000,000 Kec. Sariwangi
25,000,000 Kec. Sariwangi
Lokasi2026
25,000,000 Kec. Sariwangi
25,000,000 Kec. Sariwangi
Rp. 28,000,000 Kec.
Sariwangi
28,000,000 Kec. Sariwangi
12,000,000 Kec. Sariwangi
8,000,000 Kec. Sariwangi
8,000,000 Kec. Sariwangi
Lokasi2026
Kondisi Kondisi
Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir1.1. 1.1.1 Meningkatnya
kualitas pelayanan Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
83.99 84,46 84,71 84,97 85,22 85,48 85,74 85,74
1.1.2 Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1. Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional
Sasaran Indikator Sasaran
Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Sariwangi Kabupaten TasikmalayaPeriode : 2021 - 2026