PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KEMATAN BRONDONG 1 S istem A kuntabilitas K inerja I nstansi P emerintahan DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT BRONDONG SARIONO,SH.MM
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEMATAN BRONDONG
1
S istem
A kuntabilitas
K inerja
I nstansi
P emerintahan
DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
GAMBARAN UMUM SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP 2018
INOVASI OPD
SAKIP 2018
GAMBARAN UMUM
OPD KECAMATAN BRONDONG
3
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. POTENSI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
SAKIP 2018
4
Gambaran umum Kecamatan Brondong
KECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK
DIBELAHAN UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA KABUPATEN LAMONGAN,
BERADA PADA KOORDINAT ANTARA 06° 53’ 30,81’’ – 7° 23’6’’ LINTANG SELATAS
DAN 112° 17’ 01,22’’ – 112° 33’12’’ BUJUR TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH
SEBAGAI BERIKUT :
SAKIP 2018
Wilayah Kecamatan Brondong terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN.
Jumlah Penduduk di Wilayah KecamatanBrondong Per 31 Maret 2018 kurang lebihsebanyak 76.208 Jiwa terdiri dari.
-Laki – laki : 36.920 Jiwa
-Perempuan : 39.288 Jiwa
-Jumlah KK : 20.849 KK
5
9 DESA 1 KELURAHAN23 DUSUN
2 LINGKUNGAN57 RW-262 RT
SAKIP 2018
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
untuk menangani urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
SAKIP 2018
7
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan Tugas dan Fungsinya .
SAKIP 2018
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
SAKIP 2018
JENIS – JENIS PELAYANAN
DI KECAMATAN BRONDONG
9
➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .
➢ Pelayanan Bidang Pertanahan
➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
➢ Rekomendasi SKCK.
➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan
Organisasi Sosial.
➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
➢ Rekomendasi Keterangan Waris.
➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
SAKIP 2018
10
CAMAT
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SAKIP 2018
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 ADALAH BERJUMLAH 38 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUS
PNS : 28
NON PNS : 10
Camat : 1 Orang
Sekcam : 1 Orang
Kasi : 4 Orang
Kasubbag Umum : 1 Orang
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan : 1 Orang
Staf status PNS : 5 Orang
Sekdes : 7 Orang
Tenaga Kontrak. Banpol PP : 1 Orang
Staf Dinas Pendapatan Daerah : 1 Orang
Tenaga Kontrak : 9 Orang
Pegawai Kantor Kelurahan Brondong : 7 Orang
PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
Jumlah 0 2 6 7
SAKIP 2018
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
DI KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2017
A. BERDASARKAN STATUS
- SMP : 1 Orang
- SMA : 15 Orang
- S-1: 7 Orang
- S-2: 5 Orang
- TKK : 10 Orang
B. JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 33 Orang
PEREMPUAN : 5 Orang LAKI-LAKI
PEREMPUAN
PENDIDIKAN
58%23%
10% 9%
Sales
SMP
SMA
S-1
S-2
SAKIP 2018
DATA PEJABAT STRUKTURAL
UNIT KERJA ESELON GOLONGAN
IV/a IV/b III/a III/b I II III IV
CAMAT 1 1
SEKRETARIS KECAMATAN 1 1
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
1 1
KASUBAG UMUM 1 1
KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1
KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 1
KASI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
1 1
KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
1 1
LURAH 1 1
SEKRETARIS KELURAHAN 1 1
KASI PEMERINTAHAN 1 1
KASI EKBANG 1 1
KASI KESSOS 1 1
JUMALH 5 6 1 1 11 2
SAKIP 2018
14
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
SAKIP 2018
1. RENCANA STRATEGIS 2016 -2021
2. RENJA TAUN 2018
3. IKU DAN IKI TAHUN 2018
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
5. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
6. RENCANA AKSI 2018
7. SOP PENGUKURAN KINERJA
8. MONITORING KINERJA
9. LAPORAN KINERJA
SAKIP 2018
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
16
KECAMATAN BRONDONG
SAKIP 2018
17
VISI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
SAKIP 2018
18
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA
DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
KECAMATAN
BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
SAKIP 2018
19
TUJUAN KECAMATAN BRONDONG
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi
ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SAKIP 2018
20
RENSTRA KECAMATAN BRONDONG
TAHUN 2016-2021
MISI : 4
Mewujudkan Reformasi birokrasi
bagi pemenuhan pelayanan publik
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
VISI“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
KETERKAITAN RPJMD KAB.LAMONGAN TH. 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA KEC. BRONDONG TH. 2016 - 2021
TUJUAN :
1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN 1
Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
SASARAN 2
Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
21
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021
VISI“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera danBerdaya Saing”
MISI : 4
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi
pemenuhan
pelayanan publik
SASARAN
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Publik
TUJUAN 1MENINGKATKAN
KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN
DI KECAMATAN
INDIKATORINDEK KEPUASAN
MASYARAKAT
TUJUAN 2TERWUJUDNYA TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
DESA YANG BAIK
INDIKATORJUMLAH DESA MAJU
SASARANMENINGKATNYA PELAYANAN
PUBLIK DI KECAMATAN
INDIKATOR1. Prosentase capaian
layanan publik
kecamatan (PATEN)
2. Hasil survei kepuasan
masyarakat
PROGRAMPENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATANPelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
( PATEN )
SASARANMENINGKATNYA KOORDINASI
PEMERINTAHAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR
1. Persentase Rekomendasi hasil
koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti dalam satu
tahun
2. Persentase desa yang sudah
menyusun Anggaran dengan
Berbasis Kinerja ( ABK )
3. Prosentase Desa yang sudah
menyusun dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu.
PROGRAMPENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN
1. Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
2. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan.
3. Pengendalian Keamanan
Lingkungan.
4. Monitoring dan Evaluasi
APBDes dan Perdes.
5. Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
6. Forum Kelembagaan RT/Rw.
7. Fasilitas Kemiskinan.
22
MATRIK RENSTRA KECAMATAN BRONDONG
TAHUN 2016-2021
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Jumlah Responden yang
puas terhadap pelayanan
di kecamatan
---------------- x 100 %
Jumlah Responden
77,25 / ( B ) 81,25 / ( B )
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Prosentase
Capaian
Layanan Publik.
Jumlah capaian
layanan publik yang
dilaksanakan
---------------- x 100 %
Jumlah pelayanan di
kecamatan
7.0
00
7-2
50
7.5
00
7.7
50
8.0
00
8.2
50
8.5
00
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
2. Hasil Survei
Kepauasan Masyarakat.
Jumlah Responden
yang puas terhadap
pelayanan di
kecamatan
---------------- x 100 %
Jumlah Responden
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
PROGRAMINDIKATOR
PROGRAMFORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitas
pelayanan kecamatan
Prosentase
pealyanan paten
sesuai SOP
Jumlah pelayanan
yang dilaksanakan
sesuai dengan
SOP/ Jumlah
pelayanan
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
23
KEPALA DAERAH
C A M A T
TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
DI KECAMATANINDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
BRONDONGINDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat..
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SOP.
KASI
(ESELON 4)
SEKRETARIS KECAMATAN
KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
TARGET : 1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.500 layanan
. 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat B ( 77,25 % )
SAKIP 2018
24
POHON KINERJA
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SOP.
KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
.
1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.948 pelayanan ( 105,97% )
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. B ( 77,25 %)
RP. 44.000.000
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
Proses
Pencapaian
Output
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
BRONDONG
INDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
SAKIP 2018
25
Tujuan 2 Indikator Tujuan FormulasiKondisiAwal
KondisiAkhir
Renstra
Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik
Prosentase Desa dengan katagori maju Jumlah desa dengan katagori maju______________________________ x 100 % Jumlah desa
100 % 100 %
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik dalam satu tahun
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
2. Persentase desa
yang sudah
menyusun Anggaran
dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa 10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
3. prosentase Desa Yang
sudah menyusun
dokumen
Perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan
benar dan tepat
waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun
dokumen Perencanaan
penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
_________________ x 100 %
Jumlah desa 10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
26
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Kecamatan
Prosentase Jumlah
koordinasi dan Pembinaan
di bidang pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
Jumlah koordinasi
dan Pembinaan di
bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang
ditindaklanjutidalam satu tahun
_______ x 100
Jumlah semua
koordinasi danPembinaan
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
SAKIP 2018
27
KEPALA
DAERAH
TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan publik
INDIKATOR : Indeks reformasi birokrasi
SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan
pemerintahan Desa
INDIKATOR SASARAN : Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
CAMAT
TUJUAN 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
INDIKATOR : Jumlah Desa Maju
SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR SASARAN :
1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan
fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK )
3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
PROGRAM : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
INDIKATOR : Prosentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu
tahun
SEKCAM
KASI ESELON IV
KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR KINERJA : Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan
TARGET CAPAIAN KINERJA : 3 kali kegiaan
KEBUTUHAN DANA : Rp. 11.000.000,-
28
POHON KINERJA
Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
3 Kali Kegiatan
Rp. 11.000.000
29
Indikator Kinerja Utama
&
Indikator Kinerja
Individu
SAKIP 2018
30
KEPUTUSAN CAMAT BRONDONG
NOMOR : 065/02/KEP/413.307/2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT BRONDONG
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021,
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 ) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
Kabupaten Lamongan tahun 2012 ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
31
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;
KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal
tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .
KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Brondong
Pada tanggal : 3 Pebruari 2018
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Lamongan
CAMAT BRONDONG
TTD
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
32
Lampiran : Keputusan Camat Brondong
Nomor : 065/28/KEP/413.307/2018
Tanggal : 3 pebruari 2018
1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani Urusan Otonomi Daerah
dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja
Kecamatan.
2. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat
memiliki Fungsi :
a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
f. Pelaksanaan Urusan Program ;
g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja
di Tingkat Kecamatan ; dan
h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan olrh Bupati terkait dengan Tugas
dan Fungsi .
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
33
Instansi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan.
Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan
Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan Tugas dan Fungsinya .PEJABAT
ESELON III
SAKIP 2018
34
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke - 4(empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten LamonganTahun 2016-2021.
MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Kecamatan Brondong dalam rangka mendukung pencapaian misi ke - 4 ditetapkan 2 ( Dua ) tujuan
yaitu:
MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan 1 :
MeningkatkanKepuasan Masyarakatterhadap pelayanandi Kecamatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).
MeningkatnyaKualitasPelayanan Publikdi Kecamatan
1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
RENSTRA Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
35
No Kinerja Utama IndikatorKinerja Utama
Formulasi SumberData
PenanggungJawab
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
Jumlah capaian layanan publik yang dilaksanakan---------------- x 100 %Jumlah pelayanan di kecamatan
Jumlah Respondenyang puas terhadappelayanan di kecamatan---------------- x 100 %Jumlah Responden
Regester pelayanan
DokumenIKM
Camat
SAKIP 2018
36
KEPALA DAERAH
C A M A T
TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
DI KECAMATANINDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
BRONDONGINDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat..
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SOP.
KASI
(ESELON 4)
SEKRETARIS KECAMATAN
KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
TARGET : 1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.500 layanan
. 2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat B ( 77,25 % )
37
POHON KINERJA
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE PELAYANAN PATEN SESUAI SOP.
KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
.
1. Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan 7.948 pelayanan ( 105,97% )
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat. B ( 77,25 %)
RP. 44.000.000
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
Proses
Pencapaian
Output
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
BRONDONG
INDIKATOR : 1. Prosentase Capaian Layanan Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
38
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisiAkhir
Renstra
Terwujudnyatata kelola
pemerintahandesa yang baik
Prosentase Desa dengan katagori maju
Jumlah desa dengan katagori maju______________________________ x 100
% Jumlah desa
100 %100 %
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik dalam satu tahun
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
2. Persentase desa
yang sudah
menyusun Anggaran
dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa 10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
3. prosentase Desa Yang
sudah menyusun
dokumen
Perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan
benar dan tepat
waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun
dokumen Perencanaan
penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
_________________ x 100 %
Jumlah desa 10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
39
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahanDesa
1. Prosentase
Jumlah koordinasi
dan Pembinaan di
bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang ditindaklanjutidalam satu tahun
Jumlah koordinasi dan
Pembinaan di bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
______________ x 100
Jumlah semua koordinasidan Pembinaan
Laporan dari semua Kasi
Semua Kasi
2. Prosentase desa
yang sudah
menyusun Anggaran
dengan BerbasisKinerja
Jumlah desa yang sudah
menyusun Anggranan
dengan berbasis kinerja
______________ x 100 Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan Perdes
KasiPemerintahan
3. Prosentase Desa
Yang sudah
menyusun dokumen
Perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan
benar dan tepatwaktu
Jumlah desa yang sudah
menyusun dokumen
Perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan benar
dan tepat waktu
______________ x 100Jumlah desa
Dokumen
Pengembang
an sistem
pelaporan
capaian
kinerja dankeuangan
Kasubag
Keuangan dan Perlengkapan
40
KEPALA
DAERAH
TUJUAN : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan publik
INDIKATOR : Indeks reformasi birokrasi
SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan
pemerintahan Desa
INDIKATOR SASARAN : Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
CAMAT
TUJUAN 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
INDIKATOR : Jumlah Desa Maju
SASARAN : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
INDIKATOR SASARAN :
1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan
fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja ( ABK )
3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
PROGRAM : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan
INDIKATOR : Prosentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu
tahun
SEKCAM
KASI ESELON IV
KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
INDIKATOR KINERJA : Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan
TARGET CAPAIAN KINERJA : 3 kali kegiaan
KEBUTUHAN DANA : Rp. 11.000.000,-
41
POHON KINERJA
Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sasaran : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
3 Kali Kegiatan
Rp. 11.000.000
42
Indikator Kinerja
Individu
43
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
SEKRETARIS CAMAT KEC. BRONDONG
UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan,
Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan
dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,
Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada
seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat
menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Kecamatan , dan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
.
PEJABAT
ESELON III
SAKIP 2018
44
NO SASARAN PROGRAM INDIKATORPROGRAM
FORMULASI SUMBER DATA
1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Prosentase unit kerja internalyang terlayani dengan baik..
Jumlah aparatur OPD yang puasterhadap pelayanan administrasiperkantoran-------------------------- x 100%Jumlah Aparatur OPD
DPA
2 Meningkatnya saranaprasarana yangmemadahi
Prosentase sarana prasaranaaparatur dengan kondisi baik .
Jumlah sarana prasarana yang layakfungsi-------------------------- x 100%Jumlah seluruh sarana prasarana
DPA
3 Meningkatkan disiplinaparatur kecamatanbrondong.
Prosentase aparatur yangdisiplin.
Jumlah Aparatur OPD yang disiplin-------------------------- x 100%Jumlah semua Aparatur OPD
DPA
4 Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur
Prosentase PeningkatanSumber Daya Aparatur yangbaik
Jumlah Aparatur yang mengikutipendidikan dan pelatihan formal-------------------------- x 100%Jumlah semua Aparatur OPD
DPA
5 Tersusunya laporan kinerja,Laporan Akuntansikeuangan, Asset danPenyusunan DokumenPerencanaan danEvaluasi tepat waktu.
Prosentase jumlah laporankinerja, laporan Akutansikeuangan, Asset dan Jumlahpenyusunan dokumenperencanaan dan evaluasitepat waktu,
Jumlah laporan kinerja, laporan Akutansi keuangan, Asset dan Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu,-------------------------- x 100%Jumlah seluruh dokumen yang harusdilaporkan
DPA
6 Terselenggaranya
pelayanan administrasiterpadu di kecamatanbrondong
- Prosentase capaian layanan
publik
- Nilai Indek KepuasanMasyarakat ( IKM ).
Jumlah capaian layanan publik yang
dilaksanakan-------------------------- x 100 %Jumlah pelayanan di kecamatan
Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan-------------------------- x 100 %Jumlah Responden
DPA
45
7 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraanpemerintahan Desa
Prosentase Koordinasi dan
Pembinaan bidang
Pemerintahan,
Perekonomian dan
Pembangunan ,
Pemberdayaan Masyarakatdan Desa .
Jumlah hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, yang
ditindk lanjuti dalam satu tahun
________________x 100 %
Jumlah semua koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, dan
Pembangunan, Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
DPA
SAKIP 2018
46
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
KECAMATAN BRONDONG
UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
angka1 mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan , monitoring dan evaluasi,
serta
pelaporan kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;
b. Menyusun perencanaan kinerja program dan kegiatan kecamatan ;
c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan
kecamatan
d. Menyusun laporan kinerja proram dan kegiatan kecamatan ;
e. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan ;
f. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;
g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset kecamatan ;
h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset kecamatan dan ;
i. Mekasanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang
tugasnya.
PEJABAT
ESELON IV
SAKIP 2018
47
NOSASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA
1 Penyusunanlaporan keuangansecara berkala
Jumlah dokumenlaporan keuangansecara berkala yangtersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen
DPA
2 Penyusunandokumenperencanaan danevaluasi
Jumlah Penyusunandokumenperencanaan danevaluasi yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasiyang tersusun--------------------------- x 100Jumlah Dokumen
DPA
SAKIP 2018
48
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai
tugas :
a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan
Dinas Kecamatan ;
b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata
Kearsipan ;
c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;
d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;
e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;
f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;
g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kecamatan ;
h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha
Peningkatan
Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PEJABAT
ESELON IV
SAKIP 2018
49
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasakomunikasi, sumberdaya air dan listriktepat waktu
Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik yang terbayar...............................x 100Jumlah rekening jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
DPA
2 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah servisperalatan danperlengkapan kantoryang dilaksanakan
Jumlah peralatan danperlengkapan kantor yangdiservis...............................x 100Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor
DPA
3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas / operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas
/ operasional
---------------------------x 100
Jumlah Kendaraan
DPA
4 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah jenis Alat Tulis
( ATK ) kantor yang
dicukupi
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK )
kantor yang dicukupi
-------------------------- x 100
Jumlah jenis ATK
DPA
SAKIP 2018
50
5 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Jumlah jenis barangcetakan danpenggandaan selamasatu tahun
Jumlah jenis barang cetakandan penggandaanYang tercukupi-------------------------- x 100Jumlah jenis barang cetakandan penggandaan
DPA
6 Penyediaan
Komponen InstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor
Jumlah jenis komponen
instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yangtercukupi-------------------------- x 100Jumlah jenis komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
DPA
7 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang-undanganselama satu tahun
Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan yang tercukupi-------------------------- x 100Jumlah jenis bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
DPA
8 Penyediaan Makanandan Minuman
Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat
Jumlah penyediaanmakanan dan minumanrapat------------------------- x 100Jumlah rapat
DPA
9 Penyediaan JasaAdministrasi/TeknisKegiatan
Jumlah jasa tenagaadministrasi / Tekniskegiatan
Jumlah jasa tenagaadministrasi / Teknis kegiatan------------------------- x 100Jumlah Tenaga Teknik
DPA
51
10 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah unit peralatangedung kantor
Jumlah unit peralatan gedung
kantor
-------------------------- x 100Jumlah ASN
DPA
11 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yangdicukupi
Jumlah meubelair yang dicukupi
-------------------------- x 100Jumlah ASN
DPA
12 Pemeliharaan
Rutin/Berkala GedungKantor
Jumlah perbaikan dan
pemeliharaan / rutin berkalagedung kantor
Jumlah perbaikan dan
pemeliharaan / rutin berkala
gedung kantor
-------------------------- x 100Jumlah gedung kondisi baik
DPA
13 Pemeliharaan
Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan
rutin / berkala kendaraandinas / operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional
------------------------- x 100Jumlah Kendaraan Dinas
DPA
14 Rehabilitasi sedang/berat
pendopo dan gedungkantor kecamatan
Jumlah Unit rehbailitasi
sedang/berat pendopo dangedung kantor brondong
Jumlah Unit rehbailitasi
sedang/berat pendopo dan
gedung kantor brondong
-------------------------- x 100Jumlah Gedung yang direhab
DPA
15 Pengadaan Pakaian Dinasberserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yangdisediakan
Jumlah pakaian dinas yang
disediakan
--------------------------- x 100Jumlah ASN
DPA
16 Aplikasi pelayanan
administrasi terpadukecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang
dilaksanakan
--------------------------- x 100
Jumlah Jenis Pelayanan
DPA
52
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Tata Pemerintahan Kec. BrondongPEJABAT
ESELON IV
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Tata Pemerintahan
(1). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah unsur pelaksana
teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawh
danbertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris ;
(b). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas :
1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical
di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminisrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
5. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /
atau kelurahan ;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah ;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau lurah ;
8. Melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat ;
9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;
10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /
atau kelurahan dan ;
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kecamatan Brondong, Januari 2017
53
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
Prosentase desa yang
menerapkan anggaran berbasis
kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang
menerapkan anggaran
berbasis kinerja
_________________ x 100
Jumlah desa
DPA
2 Menfasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur
pemerintahan desa / kelurahanJumlah pembinaan aparatur
pemerintahan desa /
kelurahan yang terlaksana
--------------------------- x 100
Jumlah pembinaan aparatur
pemerintahan desa /
kelurahan
DPA
3 Forum kegiatan
kelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatan pelayanan
masyarakat tingkat Rt / RwJumlah pembinaan
peningkatan pelayanan
masyarakat tingkat Rt / Rw
--------------------- x 100
Jumlah RT / RW
DPA
SAKIP 2018
54
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Brondong
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Brondong
PEJABAT
ESELON IV
(1). Seksi Pemberdyaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur
pelaklasana teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat melaui Sekretaris.
(2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan
kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kleurahan dan kecamatan
2. Melakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun
swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
kecamatan ;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbgai kegiatan pembrdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik
yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
4. Melakuka tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang – undangan ;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial,
dan ;
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SAKIP 2018
55
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATOR
SUMBER
DATA
1 Pembinaan organisasi
kepemudaan
Jumlah pembinaan
organisasi kepemudaan
yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan
organisasi kepemudaan
yang dilaksanakan dalam
satu tahun
----------------------------- x 100
Jumlah pembinaan
DPA
2 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang
mendapatkan fasilitas
kemiskinan
Jumlah Desa yang
mendapatkan fasilitas
kemiskinan dalam satu
tahun
----------------------------- x 100
Jumlah desa
DPA
SAKIP 2018
56
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Brondong
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Brondong
PEJABAT
ESELON IV
(1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah unsur
pelaksanaan teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
(2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :
1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau
Tentara asional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk
mewujudka ketenraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
3. Melaporkan pelaksnan pembinan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
penerapan peraturan perundang – undangan ;
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang –undangan and / atau Kepolisian egara Republik Indonesia ;
6. Melaporkan pelaksanan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah
kecamatan ;
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
57
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBE
R DATA
1 Pengendalian keamanan
lingkungan
Jumlah pembinaan politik
dan linmas yang
dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik
dan linmas yang
dilaksanakan dalam satu
tahun
------------------------- x 100
Jumlah pembinaan
DPA
SAKIP 2018
58
Indikator Kinerja Individu Tahun 2018
Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Brondong
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Brondong
PEJABAT
ESELON IV
(1). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah unsur
pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
(2). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam aayat 1, mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan data bidng ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan melalui simber daya alam
(Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) , bina usaha ( Industri, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Priwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal),
Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;
2. Melaukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat
kecamatan ;
4. Menyiapkan bahan fasilitas, rekomendasi, dan perizinan di tingkat kecamatan ;
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di
bidang pemeliharan prasarna dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan ;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalm pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
di
tingakat kecamatan ;
7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan ;
8. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat kecamatan ;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan ; dan;11
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SAKIP 2018
59
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBE
R DATA
1 Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Prosentase Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan musrenbang yang
dilaksanakan
----------------------------- x 100
Jumlah kegiatan
DPA
SAKIP 2018
60
RENCANA KERJA
( RENJA )
TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
SAKIP 2018
61
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
capaian
kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6
6.1.1.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja
Internal yang terlayani
dengan baik
Kec.Brondong 100% 314.820.000
6.1.1.1.1 Penyediaan Jasa
Perkantoran
1. Jumlah rekening jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
tepat waktu
Kec.Brondong 2 Rekening 42.000.000
2. Jumlah servis peralatan
dan perlengkapan
kantor yang
dilaksanakan
Kec.Brondong 6 Jenis 19.800.000
3. Jumlah unit jasa
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas / operasional
Kec.Brondong 1 Unit Mobil 1.650.000
4. Jumlah jasa tenaga
administrasi / Teknis
kegiatan
Kec.Brondong 9 Orang 79.048.000
62
RENCANA KINERJA TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG
1 2 3 4 5 6
6.1.1.1.2 Penyediaan Barang
Pakai Habis
Perkantoran
5. Jumlah jenis Alat Tulis
( ATK ) kantor yang
dicukupi
Kec.Brondong 46 Jenis 70.000.100
6. Jumlahg jenis barang
cetakan dan
penggandaan
Kec.Brondong 11 Jenis 44.000.000
7. Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kec.Brondong 10 Jenis 7.457.900
8. Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kec.Brondong 3 Jenis 6.864.000
9. Jumlah bulan penyediaan
makanan dan minuman
rapat
Kec.Brondong 1.444
Kotak Nasi,
200 Kotak
Snack,
175 dos Air
mineral
44.000.000
6.1.1.2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana
Kec.Brondong 100% 707.642.000
6.1.1.2.3 1. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Jumlah Unit Peralatan
Gedung Kantor dan
Jumlah Meubeler yang
dicukupi
Kec.Brondong 16 Unit 111.642.000
6.1.1.2.4 2. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Perbaikan dan
Pemeliharaan/Rutin berkala
Gedung Kantor
Kec.Brondong 7 Paket 77.000.000
63
1 2 3 4 5 6
6.1.1.2.6 3. Pembangunan
Lantai 2 Gedung
Kantor
Jumlah 2 Unit Kamar Mandi,
1 Unit Tempat Wudhu, dan
Kramik Lantai 2
Kec.Brondong 1 Paket 175.000.000
4. Rehabilitasi
Sedang/Berat
Pendopo
Kecamatan
Jumlah Unit Rehabilitasi
Sedang/Berat Pendopo
Kecamatan
Kec.Brondong 1 Unit 300.000.000
6.1.1.2.7 5. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Unit Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kec.Brondong 1 Unit Mobil, 6
Unit Sepeda
Motor
44.000.000
6.1.1.3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur yang
disiplin
Kec.Brondong 100% 20.000.000
6.1.1.3.2 Pengadaan Pakaian
Dinas besrta
kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang
disediakan
Kec.Brondong 35 Stel 20.000.000
6.1.1.4 Program Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur
Prosentase Peningkatan
Sumber Daya Aparatur yang
baik
Kec.Brondong 100% 18.800.000
6.1.1.4.1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kec.Brondong 2 Orang 18.800.000
64
1 2 3 4 5 6
6.1.1.6 Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Prosentase Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan tepat
waktu
Kec.Brondong 100% 10.000.000
6.1.1.6.1 1. Penyusunan
Pelaporan
Keuangan secara
berkala
Jumlah Penyusunan
Pelaporan Keuangan secara
berkala yang dilaporkan
Kec.Brondong 22 Laporan 5.000.000
6.1.1.6.2 2. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang tersusun
Kec.Brondong 5 Dokumen 5.000.000
6.1.1.15 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
Prosentase Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
Kec.Brondong 100% 44.000.000
6.1.1.15.2 Pelayanan
Administrasi Terpau
Kecamatan
Jumlah jenis pelayanan Kec.Brondong 20 Jenis 44.000.000
Lanjutan
65
1 2 3 4 5 6
6.1.1.17 Program Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Prosentase Jumlah
koordinasi dan
Pembinaan di Bidang
Pemerintahan,
Keamanan dan
Ketertiban, Sosial dan
Pembangunan di wilayah
Kec.Brondong 100% 192.082.000
6.1.1.17.1 1. Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan yang
dilaksanakan
Kec.Brondong 3 Kegiatan 11.000.000
6.1.1.17.2 2. Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Jumlah Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
yang dilaksanakan
Kec.Brondong 3 Kegiatan 11.000.000
6.1.1.17.3 3. Pengendalian
keamanan lingkungan
Jumlah Pembinaan
Polituik dan Linmas yang
dilaksanakan
Kec.Brondong 3 Kegiatan 33.924.000
6.1.1.17.4 4. Monitoring dan Evaluasi
APBD Desa dan Perdes
Jumlah Desa
melaksanakan Anggaran
berbasis Kinerja ( ABK )
Kec.Brondong 9 Desa 66.000.000
6.1.1.17.5 5. Fasilitasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Pembinaan
Aparatur Pemerintahan
Desa / Kelurahan
Kec.Brondong 9 Desa dan
1 Kelurahan
14.850.000
66
1 2 3 4 5 6
6.1.1.17.6 6. Forum Kelembagaan RT
/ RW
Jumlah Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Tingkat RT/RW
Kec.Brondong 42 Rt/7 RW 38.808.000
6.1.1.17.7 7. Fasilitasi Kemiskinan Jumlah Desa yang
mendapat fasilitas
kemiskinan
Kec.Brondong 9 Desa
dan 1
Kelurahan
16.500.000
Jumlah Pagu : Rp. 1.153.358.000,00 1.307.344.000
SAKIP 2018
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPA
67
KONSISTENSI RENJA
TERHADAP DPA
68
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
di kecamatan
1. Prosentase
Capaian
Layanan
Publik.
2. Hasil Survei
Kepauasan
Masyarakat
7.500
pem
ohon
77,25
% (B)
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan
Paten
sesuai SOP
100% Pelayanan
Admiistrasi
Terpadu
Kecamatan
1. Jumlah
Capaian
Layanan
Publik.
2. Hasil Survei
Kepauasan
Masyarakat
7.500
pemo
hon
77,25
% (B)
44.000.000
UTUSANPEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.001 – PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN BRONDONG
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Prosentase Pelayanan Paten sesuai SOP 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 44.000.000
KELUARAN 1. Jumlah Capaian Layanan Publik.2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat
7.500 pemohon77,25 % (B)
HASIL Prosentase Capaian Layanan Publik, dan Hasil Survei Kepausan Masyarakat
100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
69
SasaranIndikator
Kinerja
Tar
get
Program Kegiatan
AnggaranUraian Indikator
Tar
getUaraian Indikator Target
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Desa
Prosentase
koordinasi dan
Pembinaan di
bidang
Pemerintahan ,
Ketentraman
dan Ketertiban,
Perekonimian
dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
100
%
Penyeleng
garaan
Pemerintah
an dan
Pembangu
nan
Kecamata
n
Prosentase
koordinasi dan
Pembinaan di
bidang
Pemerintahan ,
Ketentraman
dan Ketertiban,
Perekonimian
dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
100
%
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah
koordinasi
Musyawar
ah
perencan
aan
pembang
unan
3 kali
kegia
tan
11.000.000
TAHUN ANGGARAN 2018
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
LOKASI KECAMATAN BRONDONG
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban,
Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 11.000.000
KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan
HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban,
Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 %
70
SasaranIndikator
Kinerja
Tar
get
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Desa
Prosentase
desa yang
menerapka
n anggaran
berbasis
kinerja
( ABK )
100
%
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kecamatan
Prosentase
koordinasi dan
Pembinaan di
bidang
Pemerintahan ,
Ketentraman dan
Ketertiban,
Perekonimian
dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
100
%
Monitoring
dan Evaluasi
APBDes dan
Perdes
Jumlah Desa
yang
menerapka
n anggaran
berbasis
kinerja
( ABK )
9 Desa 66.000.000
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.17.004 – MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES
LOKASI KECAMATAN BRONDONG
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan
Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 66.000.000
KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 9 Desa
HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
71
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG
72
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
OPD KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SARIONO,SH.MM
Jabatan : Camat Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : FADELI, SH,MM
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Brondong , 3 Pebruari 2018
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
73
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
MISI 4 TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan
Reformasi
Birokrasi bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan 1 :
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan diKecamatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik diKecamatan
1. Prosentase Capaian Layanan
Publik.
2. Hasil Survei Kepauasan Masyarakat.
7.500
Pemohon
B77,25%
Tujuan 2 :
Terwujudnya
Tata Kelola
PemerintahanDesa yang baik.
Jumlah Desa Maju. Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan dan
PenyelenggaraanPemerintahan Desa.
1. Persentase Rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
2. Persentase desa yang sudah
menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja (
ABK )
3. Prosentase Desa yang sudah
menyusun dokumen
perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
100%
9 Desa
9 Desa
74
PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Brondong , 3 Pebruari 2018
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 314.820.000
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 532.642.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000
4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18.800.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 2 Kegiatan )
10.000.000
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 44.000.000
7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )
192.082.000
Jumlah 1.132.344.000
75
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD.MM
Jabatan : Sekretaris Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SARIONO, SH,MM
Jabatan : Camat Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
SEKRETARIS KECAMATAN
Drs.MOCH.MACHFUD.MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
76
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayanidengan baik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasaranayang memadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengankondisi baik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparaturkecamatan brondong.
Prosentase aparatur yang disiplin. 35 ANS
4 Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur
Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparaturyang baik
2 Orang
5 Tersusunya laporan kinerja, Laporan
Akuntansi keuangan, Asset dan
Penyusunan Dokumen Perencanaandan Evaluasi tepat waktu.
Prosentase jumlah laporan kinerja, laporan
Akutansi keuangan, Asset dan Jumlah
penyusunan dokumen perencanaan danevaluasi tepat waktu,
22 Laporan
5 Dokumen
6 Terselenggaranya pelayanan
administrasi terpadu di kecamatanbrondong
Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B
77.25
7 Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan penyelenggaraanpemerintahan Desa
Prosentase Koordinasi dan Pembinaan bidang
Pemerintahan, Perekonomian dan PembangunanPemberdayaan Masyarakat dan Desa .
100 %
77
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs.MOCH.MACHFUD.MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 314.820.000 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 532.642.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.800.000 APBD
4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 20.000.000 APBD
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.000 APBD
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 44.000.000 APBD
7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
192.082.000 APBD
Jumlah 1.132.344.000 APBD
78
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SE
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 pebruari 2018
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SE
Penata Tk.I
Nip. 19740420 200604 1 016
79
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Tersusunya laporan kinerja, Laporan
Akuntansi keuangan, Asset dan
Penyusunan Dokumen Perencanaan danEvaluasi tepat waktu.
Jumlah laporan kinerja, laporan Akutansikeuangan, Asset tepat waktu.
22 Lap
Jumlah Penyusunan dokumenperencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala 5.000.000 APBD
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5.000.000 APBD
Jumlah 10.000.000 APBD
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 pebruari 2018
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SE
Penata Tk.I
Nip. 19740420 200604 1 016
80
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : ZAINAL ARIFIN
Jabatan : Kasubag Umum Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFIN
Penata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
81
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik tepat waktu
2 Rekening
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yangdilaksanakan
6 Jenis
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas / operasional
1 Unit Mobil
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 9 Orang
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 46 Jenis
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
10 Jenis
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga
3 Jenis
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 1.444 Kotak
Nasi
- 200 Kotak
Snack
- 175 Dos Air
2 Meningkatnya saranaprasarana yang memadahi
Jumlah unit peralatan gedung kantor dan Jumlahmeubelair yang dicukupi
7 Unit
11 Unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkalagedung kantor
7 Paket
82
2 Meningkatnya sarana prasaranayang memadahi
Jumlah unit peralatan gedung kantor danJumlah meubelair yang dicukupi
7 Unit
11 Unit
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutinberkala gedung kantor
7 Paket
Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 GedungKantor
1 Unit
Jumlah unit rehabilitasi rutin / berkala pendopoKecamatan Brondong
1 Unit
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil
6 Unit
Sepedamotor
3 Meningkatnya disiplin aparaturkecamatan brondong.
Jumlah pakaian dinas yang disediakan 35 Stel
4 Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur
Jumlah ANS yang mengikuti Pendidikan danPelatihan formal
2 Orang
5 Meningkatnya pelayanan
administrasi terpadu di kecamatanbrondong
Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Pelayanan
83
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
Penyediaan Jasa Perkantoran 142.498.000 APBD
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000 APBD
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.800.000 APBD
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
1.650.000 APBD
4 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 79.048.000 APBD
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran. 172.322.000 APBD
5 Penyediaan Alat Tulis ( ATK ) Kantor 70.000.100 APBD
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.000.000 APBD
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7.457.900 APBD
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Uangan 6.864.000 APBD
9 Penyediaan makanan dan minuman rapat 44.000.000 APBD
Sarana Dan Prasarana Aparatur 532.642.000 APBD
10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 111.642.000 APBD
11 Pemeliharaan / Rutin / Berkala Gedung Kantor 77.000.000 APBD
12 Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor 0 PAK/APBD
13 Rehbailitasi Sedang / Berat Pendopo Kecamatan Brondong 300.000.000 APBD
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 44.000.000 APBD
Disiplin Aparatur 20.000.000 APBD
15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 20.000.000 APBD
Sumber Daya Aparatur 18.800.000 APBD
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 APBD
Peningkatan Kualitas Pelayan Kecamatan 44.000.000 APBD
17 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 44.000.000 APBD
930.262.000 APBD
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFIN
Penata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
84
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MUJIANTO,SE.MM
Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SARIONO, SH,MM
Jabatan : Camat Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MM
Penata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
85
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraanPemerintahan Desa
Jumlah koordinasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yangdilaksanakan
3 kali kegiatan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan
11.000.000 APBD
Jumlah 11.000.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MM
Penata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
86
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUMBER,SH
Jabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SARIONO, SH,MM
Jabatan : Camat Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
87
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Keamanan
dan KenyamananLingkungan
jumlah pembinaan politik danlinmas yang dilaksanakan.
3 kali kegiatan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 33.924.000 APBD
Jumlah 33.924.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
88
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUDARTO,SH
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SARIONO, SH,MM
Jabatan : Camat Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
89
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya peran sertakepemudaan di kecamatan
jumlah pembinaan OrganisasiKepemudaan yang dilaksanakan.
3 kali pembinaan
2 Mengkoordinasikan Fasilitaskemiskinan
Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 9 Desa
1 Kelurahan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 11.000.000 APBD
2 Fasilitas Kemiskinan 16.500.000 APBD
Jumlah 27.500.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
90
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : NURUL KHUMAIDAH,SH. MM
Jabatan : Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SARIONO, SH,MM
Jabatan : Camat Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
NURUL KHUMAIDAH,SH.MM
Penata
Nip. 19710807 200112 2 002
91
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang menerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
9 desa
2 Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan
Desa
12 Kali
3 Meningkatnya Koordinasi di bidang
pelayanan masyarakat di lingkungan
RT / RW
Jumlah Koordinasi di bidang pelayanan
masyarakat di lingkungan RT / RW
42 Rt / 7 Rw
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 66.000.000 APBD
2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 14.850.000 APBD
3 Forum Kegiatan Kelembagaan RT / RW 38.808.000 APBD
Jumlah 119.658.000 APBD
PIHAK KEDUA
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
NURUL KHUMAIDAH,SH.MM
Penata
Nip. 19710807 200112 2 002
92
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUYATIN
Jabatan : Staf Kasubag Umum Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : ZAINAL ARIFIN
Jabatan : KASUBAG UMUM Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUA
KASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFIN
Penata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SUYATIN
Juru
Nip. 19730901 200801 2 006
93
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS
1 Melaksanakan kebersihan ruang kantor dan merapikan peralatan kerja setiap hari kerja
2 Melayani kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas terkait dengan kebutuhan perlengkapan danperalatan kantor setiap hari kerja
3 Mengantar surat atau naska dinas lain sesuai alamat tujuan dengan disertai lembar pengantar ataubuku ekspdisi
4 Mengatur dan merapikan meja kursi dan peralatan serta alat tulis kantor menjelang akhir jam kerja agarpelaksanaan kerja berlangsung dengan tertib
5 Merlaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Umum sesuai dengan tugasdan fungsinya
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUA
KASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFIN
Penata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SUYATIN
Juru
Nip. 19730901 200801 2 006
94
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MULIYANI,SH.MM
Jabatan : Staf Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SE
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUA
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SE
Penata Tk.I
Nip. 19740420 200604 1 016
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
MULIYANI
Nip. 19670208 198504 1 001
95
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS
1 Membantu menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran
keuangan
2 Membantu melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak –
haknya ;
3 Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
4 Membantu melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
5 Membantu melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
6 Membatu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;
7 Membatu melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang - barang kantor ;
8 Membantu melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MM
Pembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUA
KASUBAG KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SE
Penata Tk.I
Nip. 19740420 200604 1 016
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
MULIYANI
Nip. 19670208 198504 1 001
96
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : SUYOKO
Jabatan : Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUDARTO,SH
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SUYOKO
Nip. 19721204 200010 1 001
97
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS
1 Mempelajari data bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan klasifikasi untuk di buat konsep telaahan
2 Menyusun telaahan data bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk atasan
3 Menyiapkan konsep dan data guna pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruahan unit kerja baik pemerintahmaupn swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
4 Menyiapkan data guna pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahKecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
5 Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
6 Menyiapkan konsep pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
7 Mempelajari data bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan klasifikasi untuk di buat konsep telaahan
8 Menyusun telaahan data bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan pedoman dan petunjuk atasan
9 Membantu memberikan pembinaan dan nmendorong masyarakat untuk iku serta dalam pelaksanaan pembangunanlingkupkecamatan dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan
10 Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
11 Menyiapkan konsep dan data pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial
12 Menyiapkan konsep pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesejahtraan sosial di wilayah kerja Kecamatan
13 Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Camat
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SH
Penata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
SUYOKO
Nip. 19721204 200010 1 001
98
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : BUDI RIYATNO
Jabatan : Staf Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : MUJIANTO,SE.MM
Jabatan : Kasi Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MM
Penata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
BUDI RIYATNO
Nip. 19690703 200112 1 003
99
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS
1 Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi
sumber daya alam ( Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan ),
Bina Usaha ( Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan
Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman modal ) Pertambangan , Energi dan Lingkunganhidup.
2 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah di bidangpenyelenggaraan kegiatan perekonomi dan perijinan di tingkat Kecamatan.
3 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomidan perijinan.
4 Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perijinan di tingkat kecamatan
5 Menyusun dan mengetik konsep analisa bidang perekonomian dan perijinan sesuai denganketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan kebijakasanaan
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MM
Penata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
BUDI RIYATNO
Nip. 19690703 200112 1 003
100
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini.
N a m a : MAS’UDI
Jabatan : Staf Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : SUMBER,SH
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggungjawab pihak pertama.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER,SH
Penata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
MAS’UDI
Nip. 19720304 200901 1 003
101
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS
1 Mencatat informasi yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) sesuai dengan ketentuanyang berlaku
2 Mempelajari informasi / data yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) untuk dilakukanpenyusunan informasi data
3 Menyusun dan mengetik informasi / data yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) untukkemudahan diteruskannya informasi oleh atasan
4 Mengirim informasi / data atas perintah atasan melalui sarana Radio ( RDG ) sesuai denganketentuan yang berlaku
5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tramtibum sesuai dengan tugas danfungsinya
MENGETAHUI
CAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
Pembina Tk.I
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER,SH
Penata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
Brondong, 3 Pebruari 2018
PIHAK PERTAMA
MAS’UDI
Nip. 19720304 200901 1 003
102
REALISASI CAPAIAN
KINERJA
TAHUN 2018
SAMPAI TRIBULAN I
103
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
SAMPAI TRIBULAN I
NO. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan
anggaran Renja PD Tahun
Tahun 2018 yang dievaluasi
REALISASI CAPAIAN
KINERJA PADA TRIBULAN
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
yang dievaluasi
( % )TARGET ANGGARAN TRIBULAN I ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
aparatur OPD yang
puas tehadap
pelayanan adm.
perkantoran
100 % 314.820.000 48,97 % 77.363.500 48,97 %
Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Perkantoran
1. Jumlah rekening
tagihan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
2 Rekening 42.000.000 25 % 10.500.000 25 %
2. Jumlah servis
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
6 Jenis 19.800.000 25 % 4.950.000 25 %
3. Jumlah unit jasa
pemeliharaan
dan perijinan
kendaraan
Dinas/operasion
al
1 Unit Mobil 1.650.000 0 0 0
4. Jumlah jasa
tenaga
administrasi /
Tehnik Kegiatan
9 Orang 79.048.000 23,01 % 18.193.000 23,01 %
104
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan :
Penyediaan Barang
Pakai Habis
Perkantoran.
5. Jumlah jenis alat
kantor ( ATK
) yang dicukupi
46 Jenis 70.000.000 25 % 17.500.000 25 %
6. Jumlah jenis
barang cetakan
,
penggadaanda
n penjilidan
Kantor
11 Jenis 44.000.000 25 % 11.000.000 25 %
7. Jumlah jenis
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an bangunan
Kantor
10 Jenis 7.457.000 50 % 3.728.500 50 %
8. Jumlah jenis
bahan bacaan
dan peraturaqn
perundang -
undangan
3 Jenis 6.864.000 25 % 1.716.000 25 %
9. Jumlah jenis
Makanan dan
Minuman Rapat
- 1.444
Kotak Nasi
- 200
Kotak
Snack
- 175 Dos
Air Mineral
44.000.000 22,21 % 9.776.000 22,21 %
105
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Program :
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
100 % 532.642.000 4,95 % 26.403.500 4,95 %
Kegiatan :Pengadaan Perlengkapandan Peralatan Kantor
1. Jumlah Unit
Perlengkapan danPeralatan Kantor.
2. Jumlah Unit
Kebutuhan
Meubeler di
Kecamatan danKelurahan
7 Unit
9 Unit
111.642.000 0 0 0
Kegiatan :Pemeliharaan
rutin/berkala gudungkantor
Jumlah perbaikan dan
pemeliharaan
rutin/berkala bangunangedung kantor
7 Paket 77.000.000 20 % 15.400.000 20 %
Kegiatan :Rehabilitasi sedang / beratgedung kantor Kecamatan
Jumlah Unit Rehabilitasi
sedang / berat Pendopokantor Kecamatan
1 Unit 300.000.000 0 0 0
Kegiatan :Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah unit pemeliharaan
rutin/berkala kendaraandinas/operasional
- 1 Unit Mobil
- 6 Unit
Sepeda
Motor
44.000.000 25 % 11.003.500 25 %
106
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Program :
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Apartur yang
disiplin.
100 % 20.000.000 0 0 0
Kegiatan :
Pengadaan
pakaian dinas dan
perlengkapannya
Terpenuhinya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
35 ASN 20.000.000 0 0 0
4. Program :
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100 % 18.800.000 100 % 18.800.000 100 %
Kegiatan :
Pendidikan Dan
Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Pendidikan Dan
Pelatihan Formal
2 Orang 18.800.000 2 Orang 18.800.000 100 %
5. Program :
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
prosentase Jumlah
Domumen
Perencanaan
Laporan Kinerja
dan Laporan
Keuangan
100 % 10.000.000 0 0 0
Kegiatan :
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan secara
berkala
jumlah laporan
kinerja dan
laporan Akutansi
keuangan dan
Asset tepat waktu.
22
laporan
keuangan
dan asset
5.000.000 0 0 0
Kegiatan :Penyusunan
dokumen
perencanaan dan
evaluasi
Jumlah dokumen
perencanaan dan
evaluasi yang
tersusun
5 Dok 5.000.000 0 0 0
107
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Program :
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
1. Prosentase Capaian
Layanan Publik.
2. Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
7.500
pelayanan
77,25
B
44.000.000 27,78 % 12.225.000 27,78 %
Kegiatan :
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
1. Jumlah capaian
pelayanan
masyarakat yang
terlayanai dengan
baik.
2. Jumlah responden
yang puas
terhadap
pelayanan di
kecamatan
7.500
pelayanan
77,25
B
44.000.000 27,78 % 12.225.000 27,78 %
7. Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan.
Persentase koordinasi
dan Pembinaan bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100 % 192.082.000 25,22 % 48.455.000 25,22 %
Kegiatan :Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan yang
dilaksanakan
3 Kegiatan 11.000.000 46,13 % 5.075.000 46,13 %
108
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan :Pembinaan
organisasi
kepemudaan
Jumlah pembinaan
organisasi kepemudaan
yang dilaksanakan
3 Kegiatan
11.000.000
0 0 0
Kegiatan :Pengendalian
keamanan
lingkungan
Jumlah pembinaan politik
dan linmas yang
dilaksanakan
3 Kegiatan 33.924.000 24,83 % 8.425.000 24,83 %
Kegiatan :Monitoring Dan
Evaluasi APBDes
Dan Perdes
Jumlah desa yang
menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
9 Desa 66.000.000 25,11 % 16.575.000 25,11 %
Kegiatan :Fasilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah pembinaan
aparatur pemerintahan
desa / kelurahan
12
Pembinaan
14.850.000 24,44 % 3.630.000 24,44 %
Kegiatan :Forum Kegiatan
Kelembagaan Rt /
Rw
Jumlah pembinaan
peningkatan pelayanan
masyarakat tingkat Rt /
Rw
42 RT /
7 RW
38.808.000 25,35 % 9.840.000 25,35 %
Kegiatan :Fasulitas Kemiskinan Jumlah Desa / kelurahan
ang mendapatkan
fasilitas kemiskinan dalam
satu tahun
10 Desa 16.500.000 29,75 % 4.910.000 29,75 %
Jumlah 1.132.344.000 16,18 % 183.247.000 16,18 %
109
SOPPENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2018.
110
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
Jalan Raya Sedayulawas Brondong Kode Pos 62263
Tlp. ( 0322 ) 661150 E.Mail [email protected].
Website:www.lamongankab.go.id
Nomor SOP 800/ 25 /413.307/20178
Tanggal Pembuatan 3 Pebruari 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkanoleh Camat Brondong
Nama SOP Pengukuran Kinerja Kecamatan
Brondong
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi
Pemerintah
2. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.
3. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
Atas Implementasi SAKIP
Tim Pemantauan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Renja
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Penyusunan Laporan Kinerja Perttanggung Jawaban ( LKPJ )
5. Penyusunan Lapaoran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
( LPPD )
Mesin Ceklog, Presensi, Alat Tulis dan Perangkat Komputer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Penyusunan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. 1. Perjanjian Kinerja
2. Data Capaian Kinerja
SOP PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BRONDONG.
111
NO URAIAN PROSEDUR /
AKTIVITAS
PENGUKURAN KINERJA
PELAKSANA MUTU DOKUMEN KET.
SEKRETARIS KASUBAG
UMUM
SEK. TIM
SAKIP
ANGGOTA TIM
SAKIP
PERSYARATAN
KELENGKAPAN
WAKTU OUTPUT
1 Memerintahkan untuk membuat
pengukuran kinerja
Surat masuk 10 menit Deposisi
pimpinan
2 Sek Tim memberikan arahan
anggota tim sakip untuk
membuat pengukuran kinerja
Deposisi dan
arahan
20 menit masukan dan
arahan
3 Tim Sakip membuat pengukuran
Kinerja bekerjasama dengan
pengolah data
Bahan masukan
pengukuran
kinerja dari sek
tim sakip
berdasarkan data
tahun sebelumnya
1 hari bahan data
kinerja dari
masing-
masing
kepala bagian
SOP
rapat
internal
4 Angota Tim merumuskan draf
dokumen kinerja
bahan masukan
data kinerja dari
masing-masing
sub.bagian
1 hari draf dokumen
kinerja yang
siap diajukan
ke kasubbag.
5 Memeriksa dan mempelajari
kembali hasil input data
pengkuran kinerja jika setuju
diparaf, jika tidak setuju
diserahkan kembali kepada
anggota tim untuk diperbaiki
Draf dokumen
penetapan kinerja
1 hari Draf dokumen
penetapan
kinerja
6 Menerima dan mendatangani
Dokumen Capaian Kinerja
Draf dokumen
penetapan kinerja
yng siap diajukan
ke kasubbag.
1 hari Dokumen
penetapan
kinerja yang
sudah ditanda
tangani
7 Mengagenkan, menggandakan
dan mendistribusika /
pengiriman dokumen
pengukuran kinerja
Dokumen
Pengukuran
kinerja yang
sudah di
tandatangani
30 menit penggandaan
dan
pengiriman
SOP PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN BRONDONG.
112
113
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
PROGRAM
K E G I A T A NPENCAPAIAN
TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Program : PelayananAdministrasiPerkantoran
Kegiatan :PenyediaanJasaPerkantoran
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terbayarnya tagihan Jasa komunikasi sumber daya Air dan Listrik
Outcome :
1. Jumlah Rekening jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
Rp.
Rekening
Rekening
42.000.000
2
2
42.000.000
2
2
100 %.
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.
Outcome :
2. Jumlah servis Peralatan dan PerlengkapanKantor .
Rp.
Kali
Kali
19.800.000
6
6
19.00.000
6
6
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.
Outcome :
3. Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas / operasional.
Rp.
Unit Mobil
Unit Mobil
1.650.000
1
1
1.650.000
1
1
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan jasaadministrasi/teknis kegiatan.
Outcome :
4. Jumlah tenaga administrasi ./ teknik kegiatan
Rp.
Orang
Orang
79.048.000
9
9
79.048.000
9
9
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :PenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran.
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor
Outcome :
5. Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
70.000.000
46
46
70.000.000
46
46
100 %
100 %
100 %
APBD
114
PROGRAM
K E G I A T A NPENCAPAIAN
TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya barang cetakan dan penggandaankantor
Outcome :
6. Jumlah barang cetakan dan penggandaanKantor
Rp.
Jenis
Jenis
44.000.000
11
11
44.000.000
11
11
100%
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Outcome :
7. Jumlah kebutuhan komponen instalansi listrik,penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
7.457.000
10
10
7.547.000
10
10
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang – undangan.
Outcome :
7. Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang – undangan
Rp.
Jenis
Jenis
6.864.000
3
3
6.864.000
3
3
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kebutuhan makan dan minumrapat
Outcome :
8. Jumlah kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
1.444
Kotak Nasi,
200 Kotak
Snac, 175
Dos Air Mineral
44.000.000
60 Kali
1.444
Kotak
Nasi, 200
Kotak
Snac, 175
Dos Air Mineral
44.000.000
60 Kali
1.444
Kotak
Nasi, 200
Kotak
Snac, 175
Dos Air Mineral
100 %
100 %
100 %
APBD
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
115
PROGRAM
K E G I A T A NPENCAPAIAN
TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Sarana dan
PrasaranaAparatur
Kegiatan :Pengadaan
Perlengkapan
dan PeralatanKantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pengadaan peralatan gedungkantor.
Outcome :
1. Jumlah Unit Perlengkapan dan Peralatan Kantor.
2. Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler di Kecamatandan Kelurahan
Rp.
Unit
Unit
Unit
111.642.000
16
79
111.642.000
16
7
9
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :Pemeliharaan
rutin/berkalagudung kantor
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkalaugedung kantor
Outcome :
2. Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor
Rp.
Unit
Unit
77.000.000
7
7
77.000.000
7
7
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :Rehabilitasi
sedang / berat
Pendopo kantorKecamatan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat Pendopkantor Kecamatan Brondong
Outcome :
3. Jumlah unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopkantor Kecamatan Brondong
Rp.
Kali
Unit
300.000.000
1 Unit
1 Unit
300.000.000
1 Unit
1 Unit
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraandinas/operasional
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Outcome :
4. Jumlah kondisi yang baik kendaraandinas/operator
Rp.
Kali
Unit
44.000.000
1 Mobil
6 Motor
1 Mobil
6 Motor
44.000.000
1 Mobil
6 Motor
1 Mobil
6 Motor
100 %
100 %
100 %
APBD
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
116
PROGRAM
K E G I A T A NPENCAPAIAN
TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan
pakaian
dinas dan
perlengkapan
nya
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas dan
Perlengkapannya.
Outcome :
1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Rp.
Stel
Stel
20.000.000
35 Stel
35 Stel
20.000.000
35 Stel
5 Stel
100 %
100 %
100 %
APBD
Program :
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Kegiatan :
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Formal
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan
Formal
Outcome :
1. Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Rp.
Stel
Stel
18.800.000
2 Orang
2 Orang
18.800.000
2 Orang
2 Orang
100 %
100 %
100 %
APBD
Program :
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
secara
berkala
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Outcome :
1. Jumlah laporan kinerja dan laporan
Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000
22 laporan
keuangan
dan asset
22 laporan
keuangan
dan asset
5.000.000
22 laporan
keuangan
dan asset
22 laporan
keuangan
dan asset
100 %
100 %
100 %
APBD
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan evaluasi
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Outcome :
2. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
yang tersusun
Rp.
Dokumen
Dokumen
5.000.000
5
5
5.000.000
5
5
100 %
100 %
100 %
APBD
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
117
PROGRAM
K E G I A T A NPENCAPAIAN
TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Program :PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
Kegiatan :Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya kualitas pelayanan publik dikecamatan
Outcome :
1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik.
2. Jumlah responden yang puas terhadappelayanan di kecamatan
Rp.
Pelayanan IKM
Pelayanan
IKM
44.000.000
-7.500 - 77,25% (B)
-7.500
- 77,25% (B)
44.000.000
-7.500 - 77,25% (B)
-7.500
- 77,25% (B)
100 %
100 %
100 %
100%
APBD
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggara
an
Pemerintahan
danPembangunan
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pemabngunan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya perencanaan pembangunandesa
Outcome :
1. Jumlah Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan yangdilaksanakan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
11.000.000
3
3
11.000.000
3
3
100 %
100 %
100 %
APBD
Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pembinaan Peran SertaKepemudaan
Outcome :
2. Jumlah pembinaan organisasi kepemudaanyang dilaksanakan
Rp.
Pembinaan
Pembinaan
11.000.000
3
3
11.000.000
3
3
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :Pengendalian keamananlingkungan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan lingkungan
Outcome :
2. Jumlah pembinaan politik dan linmas yangdilaksanakan
Rp.
Pembinaan
Pembinaan
33.924.000
3
3
33.924.000
3
3
100 %
100 %
100 %
APBD
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
118
PROGRAM
K E G I A T A NPENCAPAIAN
TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan :
Monitoring
Dan Evaluasi
APBDes Dan
Perdes
Input :
Tersediannya Dana
Output :
Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi APBDes
Dan Perdes
Outcome :
4. Jumlah desa yang menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
Rp.
Desa
Desa
66.000.000
9
9
66.000.000
9
9
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :
Fasilitas
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Desa
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terselenggaranya Pembinaan Aparatur
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Outcome :
5. Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan
desa / kelurahan
Rp.
Desa
Desa
14.850.000
10
10
14.850.000
10
10
100
100
100
APBD
Kegiatan :
Forum
Kegiatan
Kelembagaan
Rt / Rw
Input :
Terlaksananya
Output :
Terealisasinya Forum kegiatan kelenmbagaan Rt /
Rw
Outcome :
6. Jumlah pembinaan peningkatan
pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
Rp.
Rt / Rw
Rt / Rw
38.808.000
42 Rt / 7 Rw
42 Rt / 7 Rw
38.808.000
42 Rt / 7 Rw
42 Rt / 7 Rw
100 %
100 %
100 %
APBD
Kegiatan :
Fasulitas
Kemiskinan
Input :
Tersedianya dana
Output :
Terealisasinya Fasilitasi kemiskinan
Outcome :
7. Jumlah Desa / kelurahan ang
mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam
satu tahun
Rp.
Desa
Desa
16.500.000
10
10
16.500.000
10
10
100
100
100
APBD
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
119
RENCANA AKSI
TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
120
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN BRONDONG
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN
( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRIW
ULAN
1
TRIW
ULAN
2
TRIW
ULAN
3
TRIW
ULAN
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
aparatur OPD yang
puas tehadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 % Program :
pelayanan
administrasi
perkantoran
Prosentase
aparatur OPD yang
puas tehadap
pelayanan adm.
perkantoran
100 % Melaksanakan
pelayanan
administrasi
perkantoran tepat
waktu
314.820.000 V V V V
Kegiatan :Penyediaan Jasa
perkantoran
1.Jumlah Rekening
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air
dan Linstrik
2 Rekening Melaksanakan
pembayaran jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
42.000.000 V V V V
2. Jumlah jenis
servis peralatan
dan
perlengkapan
kantor yang
dilaksanakan
6 Unit Melaksanakan servis
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang rusak
19.800.000 V V V V
3. Jumlah Unit Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
dinas/operasional
1 Unit mobil Melaksanakan
pembayaran pajak
kendaraan
Dinas/operasional
1.650.000 V
4. Jumlah tenaga
administrasi/teknis
kegiatan yang
dicukupi
9 Orang Terpenuhinya tenaga
administrasi/teknis
kegiatan
79.048.000 V V V V
Kegiatan :
Penyediaan Barang
Pakai Habis
5. Jumlah item Alat
Tulis ( ATK )
kantor yang
dicukupi
46 Item Pembelian kebutuhan
Alat Tulis Kantor
70.000.000 V V V V
121
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN
( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRIW
ULAN
1
TRIW
ULAN
2
TRIW
ULAN
3
TRIW
ULAN
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah Item
barang cetakandan penggandaan
11 Item melaksanakan
pesanan barang
cetakan danpenggadaan
44.000.000 V V V V
Jumlah Item
komponen
instalasi
listrik/peneranganbangunan kantor
10 Item Pembelian
Komponen Instalasi
Listrik/Peneranganbangunan Kantor
7.457.000 V V
Jumlah jenis
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
6 Jenis Menyediakan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang -undangan
6.864.000 V V V V
Jumlah
Penyediaan
makanan dan
minuman rapatdan tamu
- 1.444
Kotak
Nasi
- 200 Kotak
Snack
- 175 Dos
Air
Menyediakan
Makanan danMinuman Rapat
44.000.000 V V V V
2 Meningkatkan
Kualitas
Sarana dan
PrasaranaAparatur
prosentase
Jumlah Prasarana
Aparatur dengankondisi baik
100 % Program :
Peningkatan Sarana
dan PrasaranaAparatur
prosentase
Jumlah
Prasarana
Aparatur dengankondisi baik
100 % Terjaganya
sarana dan
prasarana dengankondisi baik
532.642.000
Kegiatan :Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Jumlah unit
Perlengkapan dan
peralatan gedung
kantor yangdicukupi
16 Unit Pengadaan
Perlengkapan dan
peralatan gedung
Kantor
111.642.000 V V
122
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN
( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRIW
ULAN
1
TRIW
ULAN
2
TRIW
ULAN
3
TRIW
ULAN
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah perbaikan
dan pemeliharaan
/ rutin berkala
gedung kantor
7 Unit Melaksanakan
pemeliharaan
kualitas bangunan
gedung kantor
77.000.000 V V V V
Kegiatan :
Rehabilitasi Sedang /
Berat Gedung Kantor
Kecamatan
Jumlah Unit
Rehabilitasi
Sedang / Berat
Pendopo Kantor
Kecamatan
1 Unit Melaksanakan
Rehabilitasi
Sedang / Berat
Pendopo Kantor
Kecamatan
300.000.000 V V V
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit
Kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
1 Unit Mobil
6 Unit
Sepeda
motor
Melaksanakan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
44.000.000 V V V V
3. Meningkatkan
Disiplin
Aparatur
prosentase
Apartur yang
disiplin
100 %
Program :
Peningkatan Disiplin
Aparatur
prosentase
Apartur yang
disiplin
100 % Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
kelengkapannya
20.000.000 V
Kegiatan :
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian
Dinas beserta
kelengkapannya
bagi PNS
35 Stel Pengadaan
Pakaian Dinas
beserta
kelengkapannya
20.000.000 V
4. Meningkatkan
Kualitas
Sumber Daya
Aparatur
prosentase
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 % Program :
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
prosentase
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 % Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
18.800.000 V
Kegiatan :
Pendidikan Dan
Pelatihan FormalJumlah Aparatur
yang mengikuti
Pendidikan danPelatihan
2 Orang Melaksanakan
Pendidikan danPelatihan di Batam
18.800.000 V
123
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN
( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRIW
ULAN
1
TRIW
ULAN
2
TRIW
ULAN
3
TRIW
ULAN
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Meningkatkan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
prosentase
Jumlah Domumen
Perencanaan
Laporan Kinerja
dan Laporan
Keuangan
100 % Program :
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
prosentase
Jumlah
Domumen
Perencanaan
Laporan Kinerja
dan Laporan
Keuangan
100 % Membuat
Domumen
Perencanaan
Laporan Kinerja
dan Laporan
Keuangan
10.000.000 V V V V
Kegiatan :
Penyusunan laporan
keuangan secara
berkala
jumlah laporan
kinerja dan
laporan Akutansi
keuangan dan
Asset tepat waktu.
22
laporan
keuangan
dan asset
Menyusun laporan
kinerja dan laporan
Akutansi keuangan
dan Asset tepat
waktu.
5.000.000 V V V V
Kegiatan :
Penyusunan dokumen
perencanaan dan
evaluasi
Jumlah dokumen
perencanaan dan
evaluasi yang
tersusun
5 Dok Membuat dokumen
perencanaan dan
evaluasi
5.000.000 V V V V
6. Meningkatnya
Kulitas
Pelayanan
public di
kecamatan
1. Prosentase
Capaian
Layanan Publik.
2. Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
7.948
pelayana
n
76,25
B
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
1. Jumlah
Capaian
Layanan
Publik.
2. Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
7.948
pelayanan
76,25
B
1. Meningkatkan
pelayanai
masyarakat
2. Melaksanakan
penyebaran
Responden
kepada
masyarakat
44.000.000 V V V V
Kegiatan :
Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
1. Jumlah capaian
pelayanan
masyarakat
yang terlayanai
dengan baik.
2. Jumlah
responden yang
puas terhadap
pelayanan di
kecamatan
7.948
pelayanan
77,25
B
1. Meningkatkan
pelayanai
masyarakat
2. Melaksanakan
penyebaran
Responden
kepada
masyarakat
44.000.000 V V V V
124
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN
( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRIW
ULAN
1
TRIW
ULAN
2
TRIW
ULAN
3
TRIW
ULAN
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggar
aan
pemerintahan
Desa
Persentase
koordinasi dan
Pembinaan
bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian
dan
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100% Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan.
Persentase
koordinasi dan
Pembinaan
bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian
dan
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, yang
ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100 % Melaksanakan
Koordinasi dan
Pembinaan
bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian
dan
Pembangunan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa,
192.082.000 V V V V
Kegiatan :
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
yang dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan
kegiatan
Musrenbang
11.000.000 V V
Kegiatan :
Pembinaan organisasi
kepemudaanJumlah pembinaan
organisasi
kepemudaan yang
dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan
pembinaan
kepemudaan
11.000.000 V V
Kegiatan :
Pengendalian
keamanan lingkunganJumlah pembinaan
politik dan linmas
yang dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan
pembinaan politik
dan linmas
33.924.000 V V V V
Kegiatan :
Monitoring Dan
Evaluasi APBDes Dan
Perdes
Prosentase desa
yang menerapkan
anggaran berbasis
kinerja ( ABK )
9 Desa Melakukan
Monitoring Dan
Evaluasi APBDes
Dan Perdes
66.000.000 V V V V
125
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN
( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRIW
ULAN
1
TRIW
ULAN
2
TRIW
ULAN
3
TRIW
ULAN
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Kegiatan :
Fasilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah pembinaan
aparatur
pemerintahan
desa / kelurahan
12
Pembinaan
Melaksanakan
pembinaan bagi
aparatur
pemerintahan desa
14.850.000 V V V V
Kegiatan :
Forum Kegiatan
Kelembagaan Rt / RwJumlah pembinaan
peningkatan
pelayanan
masyarakat tingkat Rt / Rw
42 RT /
7 RWMelaksanakan
pembinaan
peningkatan
pelayanan
masyarakat tingkat Rt / Rw
38.808.000 V V V V
Kegiatan :
Fasulitas Kemiskinan Jumlah Desa /
kelurahan ang
mendapatkan
fasilitas
kemiskinan dalam
satu tahun
10 Desa Menfasilitasi desa /
kelurahan yang mendapatkan
16.500.000 V V V V
JUMLAH 1.132.344.000 V V V V
126
MONITORING
RENCANA AKSI
TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
127
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x
100 %
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
aparatur OPD
yang puas
tehadap
pelayanan adm.
perkantoran
100 % 314.820.000 48,97 % 77.363.500 53,06
%
83.055.500 49,66 % 78.205.500 48,27 % 76.195.500 100 % 314.820.000 100 %
Kegiatan :
Penyediaan
Jasa
Perkantoran
Jumlah
Penyediaan Jasa
Perkantoran
yang terlayani
100 % 142.498.000 23,6 % 33.643.000 28,16
%
40.135.000 24,76 % 35.285.000 23,46 % 33.435.000 100 % 142.498.000 100 %
Jumlah rekening
tagihan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
2 Rekening 42.000.000 25 % 10.500.000 25 % 10.500.000 25 % 10.500.000 25 % 10.500.000 100 % 42.000.000 100 %
Jumlah servis
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
6 Jenis 19.800.000 25 % 4.950.000 25 % 4.950.000 25 % 4.950.000 25 % 4.950.000 100 % 19.800.000 100 %
Jumlah unit jasa
pemeliharaan dan
perijinan
kendaraan
Dinas/operasional
1 Unit Mobil 1.650.000 0 0 0 0 100 1.650.000 0 0 100 % 1.650.000 100 %
Jumlah jasa
tenaga
administrasi /
Tehnik Kegiatan
9 Orang 79.048.000 23,01 % 18.193.000 31,22
%
24.685.000 23 % 18.185.000 25 % 17.985.000 100 % 79.048.000 100 %
MONITORING RENCANA AKSI TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
128
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Kegiatan :
Penyediaan
Barang Pakai
HabisPerkantoran.
Jumlah
Penyediaan
Barang Pakai
Habis
Perkantoranyang terlayani.
100 % 172.322.000 25,37 %
43.720.500 24,90 %
42.920.500 24,90 %
42.920.500 24,81 %
42.760.500 100 % 172.322.000 100 %
Jumlah jenis alat
kantor (
ATK ) yangdicukupi
46 Jenis 70.000.000 25 % 17.500.000 25 % 17.500.000 25 % 17.500.000 25 % 17.500.000 100 % 70.000.000 100 %
Jumlah jenis
barang cetakan ,
penggadaandan
penjilidanKantor
11 Jenis 44.000.000 25 % 11.000.000 24,6 %
10.824.000 24,6 % 10.824.000 25,8 % 11.352.000 100 % 44.000.000 100 %
Jumlah jenis
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an bangunanKantor
10 Jenis 7.457.000 50 % 3.728.500 0 0 50 % 3.728.500 0 0 100 % 7.457.000 100 %
Jumlah jenis
bahan bacaan
dan peraturaqn
perundang -undangan
3 Jenis 6.864.000 25 % 1.716.000 25 % 1.716.000 25 % 1.716.000 25 % 1.716.000 100 % 6.864.000 100 %
Jumlah jenis
Makanan danMinuman Rapat
- 1.444 Kotak Nasi
- 200
Kotak Snack
- 175 Dos Air Mineral
44.000.000 22,21 %
9.776.000 29,27 %
12.880.500 20,8 %
9.152.000 27,71 %
12.192.500 100 % 44.000.000 100 %
129
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program :
Peningkatan
Sarana dan
PrasaranaAparatur
Prosentase
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Sarana danPrasarana
100 % 532.642.000 4,95 %
26.403.500 23,83 %
126.978.500 46,44 %
247.394.000 24,75 %
131.866.000 100 % 532.642.000 100 %
Kegiatan :
Pengadaan
Perlengkapan
dan PeralatanKantor
1. Jumlah Unit
Perlengkapan
dan Peralatan
Kantor.
2. Jumlah Unit
Kebutuhan
Meubeler di
Kecamatandan Kelurahan
7 Unit
9 Unit
111.642.000 0 0 0,51 % %
575.000 99,49 %
111.067.000 0 0 100 % 111.642.000 100 %
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkalagudung kantor
Jumlah perbaikan
dan
pemeliharaan
rutin/berkala
bangunangedung kantor
7 Paket 77.000.000 20 % 15.400.000 20 % 15.400.000 30 % 23.100.000 30 % 23.100.000 100 % 77.000.000 100 %
Kegiatan :
Rehabilitasi
sedang / berat
gedung kantorKecamatan
Jumlah Unit
Rehabilitasi
sedang / berat
Pendopo kantorKecamatan
1 Unit 300.000.000 0 0 33,33 %
100.000.000 33,33 %
100.000.000 33,33 %
100.000.000 100 % 300.000.000 100 %
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah unit
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraandinas/operasional
- 1 Unit Mobil
- 6 Unit
Sepeda
Motor
44.000.000 25 % 11.003.500 25 % 11.003.500 30,06 13.227.000 19,94 8.766.000 100 % 44.000.000 100 %
130
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program :
Peningkatan
DisiplinAparatur
Prosentase
Apartur yangdisiplin.
100 % 20.000.000 0 0 0 0 100 % 20.000.000 0 0 100 % 20.000.000 100 %
Kegiatan :
Pengadaan
pakaian dinas
dan
perlengkapannya
Terpenuhinya
pakaian dinas
besertakelengkapannya
35 ASN 20.000.000 0 0 0 0 100 % 20.000.000 0 0 100 % 20.000.000 100 %
Program :
Peningkatan
Kapasitas
Sumber DayaAparatur
Prosentase
Peningkatan
Kapasitas
Sumber DayaAparatur
100 % 18.800.000 100 % 18.800.000 0 0 0 0 0 0 100 % 18.800.000 100 %
Kegiatan :
Pendidikan Dan
PelatihanFormal
Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Pendidikan DanPelatihan Formal
2 Orang 18.800.000 100 % 18.800.000 0 0 0 0 0 0 100 % 18.800.000 100 %
Program :
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja danKeuangan
prosentase
Jumlah
Domumen
Perencanaan
Laporan Kinerja
dan LaporanKeuangan
100 % 10.000.000 0 0 0 0 100 % 10.000.000 0 0 100 % 10.000.000 100 %
Kegiatan :
Penyusunan
Pelaporan
Keuangansecara berkala
jumlah laporan
kinerja dan
laporan Akutansi
keuangan dan
Asset tepatwaktu.
22
laporan
keuangan dan asset
5.000.000 0 0 0 0 100 % 5.000.000 0 0 100 % 5.000.000 100 %
Kegiatan :
Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan evaluasi
Jumlah dokumen
perencanaan dan
evaluasi yangtersusun
5 Dok 5.000.000 0 0 0 0 100 % 5.000.000 0 0 100 % 5.000.000 100 %
131
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program :
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
1. Prosentase
Capaian
Layanan
Publik.
2. Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
7.500
pelayanan
77,25
B
44.000.000 27,78 %
12.225.000 51,93 %
22.850.000 20,28 %
8.925.000 0 0 100 % 44.000.000 100 %
Kegiatan :
Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
1. Jumlah
capaian
pelayanan
masyarakat
yang
terlayanai
dengan baik.
2. Jumlah
responden
yang puas
terhadap
pelayanan di kecamatan
7.500
pelayanan
77,25B
44.000.000 27,78 %
12.225.000 51,93 %
22.850.000 20,28 %
8.925.000 0 0 100 % 44.000.000 100 %
132
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came )
Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x 100
%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Program :
Penyelenggara
an
Pemerintahan
dan
PembangunanKecamatan.
Persentase
koordinasi
dan
Pembinaan
bidang
pemerintaha
n,
ketentraman
dan
ketertiban,
perekonomia
n dan
Pembanguna
n
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa,
yang
ditindaklanju
ti dalam satu
tahun
100 % 192.082.000 25,22 %
48.455.000 24,30 %
46.680.000 28,49 %
54.730.000 21,97 %
42.217.000 100 % 192.082.000 100 %
Kegiatan :
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
yangdilaksanakan
3 Kegiatan 11.000.000 46,13 %
5.075.000
.
53,87 %
5.925.000 0 0 0 0 100 % 11.000.000 100 %
Kegiatan :
Pembinaan
organisasi
kepemudaan
Jumlah
pembinaan
organisasi
kepemudaan
yangdilaksanakan
3 Kegiatan
11.000.000
0 0 3,31 %
365.000 96,69 %
10.635.000 0 0 100 % 11.000.000 100 %
133
Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
( out came ) Kegiatan
( out put )
Target Kinerja dan anggaran
Renja OPD Tahun Berjalan
( Tahun 2018 ) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja OPD
yang dievaluasi
Tingkat
Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran
Renja yang
dievaluasi
( % )
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+5+6+7 9 = 8 / 3 x
100 %
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rp
Kegiatan :
Pengendalia
n keamanan
lingkungan
Jumlah pembinaan
politik dan linmasyang dilaksanakan
3Kegiatan
33.924.000 24,83 % 8.425.000 24,98 % 8.475.000 24,98 %
8.475.000 25,20 %
8.549.000 100 %
33.924.000 100 %
Kegiatan :
Monitoring
Dan Evaluasi
APBDes Dan
Perdes
Prosentase desa
yang menerapkan
anggaran berbasis
kinerja ( ABK )
9 Desa 66.000.000 25,11 % 16.575.000 25,43 % 16.785.000 25,61 %
16.905.000 23,84 %
15.735.000 100 %
66.000.000 100 %
Kegiatan :
Fasilitas
Penyelengga
raan
Pemerintaha
n Desa
Jumlah pembinaan
aparatur
pemerintahan desa/ kelurahan
12
Pembinaan
14.850.000 24,44 % 3.630.000 24,44 % 3.630.000 26,36 %
3.915.000 24,74 %
3.675.000 100 %
14.850.000 100 %
Kegiatan :
Forum
Kegiatan
Kelembagaa
n Rt / Rw
Jumlah pembinaan
peningkatan
pelayanan
masyarakat tingkat Rt / Rw
42 RT /
7 RW
38.808.000 25,35 % 9.840.000 25,35 % 9.840.000 25,35 %
9.840.000 23,93 %
9.288.000 100 %
38.808.000 100 %
Kegiatan :
Fasulitas
KemiskinanJumlah Desa /
kelurahan ang
mendapatkan
fasilitas kemiskinan
dalam satu tahun
10 Desa 16.500.000 29,75 % 4.910.000 10,06 % 1.660.000 30,06 %
4.960.000 30,12 %
4.970.000 100 %
16.500.000 100 %
JUMLAH 1.132.344.000 16,18 % 183.247.000 24,68 % 279.564.00037,02 %
419.254.50022,10 %
250.278.500100 %
1.132.344.000 100 %
134
I N O V A S IBIDANG PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN
135
STRATEGI INOVASI
KUALITAS /JENIS
PERUBAHAN
CAKUPAN MANFAAT
KEJELASAN TAHAPAN
(RENCANA AKSI)
PEMETAAN
STAKEHOLDER
BARU
ADOPSI &
MODIFIKASI
( AREA & FOKUS
RPP )
Output & outcome
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
Kuantitas & kualitas
pemangku
kepentingan
LEARNING PRODUCT : KEBIJAKAN STRATEGIS ORGANISASI BERKINERJA TINGGI
Kreatifitas
136
Proses pelayanan administrasi umum di kecamatan Brondong
kurang optimaal, untuk pelayanan kependudukan dibutuhkan
waktu kurang lebih 1 bulan.
Belum terpenuhinya standaart SOP pelayanan yang sudah ditetapkan dikecamatan
Belum terpenuhinya sarana praasarana yang berstandart ( jaringaninternet, sofwere, hardwere , ruang pelayanan dan mebelair )
Kurangnya SDM yang menguasai IT
Fungsi kecamatan dalam hal perijinan ( IMB, ijin usaha ) sebatasmemberikan rekomendasi. Perijinan dilaksanaakan DPM PTSA sehinggaprosesnya lambat.
Adanya Biro jasa sehingga proses pelayanan di kecamatan terkesanbirokrasinya rumit, biaya mahal.
137
KONDISI YANG DIINGINKAN
- Terpenuhinya kualitas akses jaringat online desa/kelurahan
dengan kecamaatan, kecmataan dengan OPD terkait untuk
meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
TARGET OUTPUT KINERJA
Output Kinerja Aksi/kegiatan Bobot 100 %
Target 100 %
1. Melaksanakan rapat koordinasi 10 1oo
2. Menyusun SOP 5 100
3. Membentuk Tim Tehnis Pelayanan Bertasbih 10 100
4. Mengangkat tenaga Operator , administrator 10 100
5. Bintek Operator dan administrator 5 100
6. Pengadaan sarana sosialisasi 5 100
7. Sosialisasi pelayanan Bertasbih 10 100
8. Pengadaan Komputer dan Mebelair 20 100
9. Uji coba pelayanan Bertasbih 20 100
10. Persiapan program Mobilling 5 100
TOTAL 100 %
Jangka
PendekJangka
Pendek 2
bulan
TARGET OUTPUT KINERJA
Output Kinerja Aksi/kegiatan Bobot
100 %
Target
100 %
Tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan Bertasbih
25 1oo
Pelaksanaan pelayanan kependudukan
secara Mobilling
25 100
Meningkatkan peran OPD kecamatan
dengan data yang falid ,terstruktur dan ling
dengan OPD terkait secara online
25 100
Implementasi pelayanan administrasi umum
kecamatan Bertasbih didukung anggaran
yang berkelanjutan
25 100
TOTAL 100
Jangka
Menengah
dan
Panjang
Tersedianya pengembangan akses jaringan pelayanan
Bertasbih yang terkonek ds/kelurahan dg kecamatan dan
kecamatan dg OPD terkait
OUTPUT & OUTCOME
Output
Outcome
Output
Terbentuknya Tim Tehnis Pelayanan administrasi umum
kecamatan “Bertasbih” didukung SDM, serta
penganggaran yang berkelanjutan
INOVASI PELAYANAN “ BERTASBIH “
KEGIATAN 1
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Rapat
Koordinasi
dengan
stakeholder
Menyamaka
n persepsi
dan
merumuskan
kebijakan
dan
tahapan
Proper
Mionggu ke
1 bln Juni
2017 di
kantor
kecamatan
2 Juni
2017
Menjelaskan
tujuan
pelayanan
Bertasbih,
menyamakan
program
pelayanan publik
dg OPD
Projek leder
Dukcapil
DinPMPTSP
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Undangan
Daftar hadir
Notulen
Foto
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 2
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Menyusun
SOP
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Standart
acuhan bagi
Tim
pelaksana
program
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu ke
1 bln Juni
2017 di
kantor
kecamatan
3 – 5
Juni 2017
Menyusun draf
SOP pelayanan
publik sesuai
kewenangan
Camat (Perbup
No.35 th.2014)
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Undangan
Daftar hadir
Notulen
Draf SOP
Foto
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 3
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Membentuk
Tim Tehnis
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Terbentukny
aTim Tehnis
dg
pembagian
Tupoksi
dalam
pelaksana
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu ke
1 bln Juni
2017 di
kantor
kecamatan
6 Juni
2017
Rapat
membentuk Tim
tehnis dg
pembagian
tugas tim serta
merencanakan
kebutuhan
anggaran
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Staf
Undangan
Daftar hadir
Notulen
SK Camat
Foto
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 4
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Mengangkat
tenaga
Operator
dan
Administrator
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Terpenuhiny
a kebutuhan
tambahan
tenaga
pelaksana
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu ke II
bln Juni 2017
di kantor
kecamatan
6 -9 Juni
2017
Verifikasi berkas
permohonan
dan menerbitkan
Surat Perjanjian
Kontrak Kerja
serta
memberikan
surat tugas dari
Camat
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Staf
SK Camat
Surat Tugas
Foto
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 5
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Bintek
Operator
dan
Administrator
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Meningkatka
n SDM
tenaga
pelaksana
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu
ke III bln
Juni 2017 di
Pemkab
Lamongan
dan kantor
kecamata
n
19 , 21
Juni 2017
di Din
Infokom
dan kantor
kecamata
n
Pembekalan
materi
administrasi dan
tehnis Pelayanan
Paten dari Tim
Kabupaten
Projek leder
Sekcam
Operator
Administrator
Staf
SK Camat
Surat Tugas
Foto
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 6
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Pengadaan
sarana
Sosialisasi
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Memenuhi
kebutuhan
alat
sosialisasi
pelaksana
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu
ke III bln
Juni 2017
16 – 18
Juni 2017
Pembuatan
bener, pamflet,
leaflet sebagai
sarana sosialisasi
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Staf
Bener
Pamflet
Leaflet
Foto
INOVASI PELAYANAN”BERTASBIH”
KEGIATAN 7
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Sosialisasi
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Memberikan
pemahaman
kepada aparat
dan
masyarakat
program
pelaksana
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu
ke IV bln
Juni 2017
21 -23
Juni 2017
Sosialisasi
dilaksanakan di
pendopo
kecamatan
dihadiri
kades/lurah,
perangkat ds
UPT dinas Instansi
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Staf
-Undangan
-Daftar
hadir
-Peserta
memahami
pelayanan
Bertasbih
-Foto
INOVASI PELAYANAN”BERTASBIH”
KEGIATAN 8
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Pengadaan
Sarpras
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Memenuhi
kebutuhan
komputer,
mebelair dalam
pelaksana
Pelayanan
Bertasbih
Mionggu
ke I bln
Juli 2017
1 – 7 Juni
2017
Pengadaan
Komputer,
mebelair melalui
rekanan sesuai
RKA kecamatan
tahun 2017
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Rekanan
-Surat
Pesanan
-Serah Terima
barang
- Foto
INOVASI PELAYANAN BERTASBIH
KEGIATAN 9
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Uji Coba
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Pengenalan
dan praktek
aplikasi
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Mionggu
ke IV bln
Juli dan
minggu
ke I, II
Agustus
2017
24-30 Juli
2017
1-14
Agustus
2017
Uji coba
terlaksana
lancar. Proses
pelayanan bln 1
sd bln 3 butuh
waktu 1 – 2 bln.
Pada bln Juni –
Juli : 2 minggu.
Pada bln Agustus
sampai sekarang
: 1 hari selesai
(One Day Proses)
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Operator
Administrator
- Fc Register
- Hasil
Proses
pelayanan
- Foto
- Kepuasan
- masyarak
at
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 10
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Peraiapan
Mobilling
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Menyamakan
program dg
Dispendukcapil
terkait jadwal
dan
perlengkapan
Mobilling
pelayanan
Bertasbih ke
desa/kelurahan
Minggu
ke IV
Agustus
2017
15 Agustus
2017
Kesepakatan
Pelaksanaan
mobilling
memanfaatkan
momen Hari
Natal Tahun Baru
dan momen Hari
Raya
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Operator
Administrator
- Undangan
- Daftar hadir
- Foto
INOVASI PELAYANAN “BERTASBIH”
KEGIATAN 11
Kegiatan Tujuan Rencana Realisasi Pelaksanaan Stakeholder Output
Tindak lanjut
dan evaluasi
Pelayanan
administrasi
umum
kecamatan
Bertasbih
Mengetahui
kelemahan
dan
permasalahan
untuk
mendapatkan
solusi
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
Bertasbih
Minggu
ke I dan
II Agustus
2017
1 – 4
Agustus
2017
Evaluasi
dilakukan
sekcam setiap
ahir hari kerja
dilaporkan
Camat untuk
ditindak lanjuti
peningkatan
kinerja
pelayanan
Bertasbih
Projek leder
Sekcam
Kasi
Kasubbag
Operator
Administrator
- Laporan
- Sekcam
- Foto
152
JENIS PELAYANAN PATENsesuai dengan kewenangan kecamatan diantaranya
➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .
➢ Pelayanan Bidang Pertanahan
➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
➢ Rekomendasi SKCK.
➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan
Organisasi Sosial.
➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
➢ Rekomendasi Keterangan Waris.
➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
153
PROSEDUR / DIAGRAM ALUR PELAYNAN DI KECAMATAN BRONDONG :
NoUraian Kegiatan
Alur Pelayanan
WaktuPemohon
Petugas
Loket
Kepala
Seksi
Operator
Kumputer
Sekretaris
kecamatanCamat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket :
- Loket 1, untuk bidang perizinan
- Loket 2, untuk bidang non perizinan
Pemrosesan
diselesaikan dalam
waktu 1 (satu) hari,
kecuali yang
memerlukan
verifikasi lapangan
diselesaikan
maksimal 4 (empat)
hari
2 Petugas loket :
- Mencatat nomor pendaftaran berkas
- Memberikan resi pendaftaran
- Memeriksa kelengkapan persyaratan
- Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- Berkas LENGKA P dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah
- Menginformasikan kpd pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila
diperlukan)
3 Kepala Seksi :
- Melakukan verifikasi lapangan
- Memproses penerbitan izin/rekomendasi/lainnya
- Menghitung retribusi izin
4 Operator Komputer :
- Mencetak surat keputusan izin/rekomendasi/lainnya
- Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
5 Kepala Seksi :
- Mengkoreksi dan memaraf suratizin/rekomendasi/
lainnya
- Meneruskan ke SEKCAM
6 SEKCAM :
- Mengkoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/
lainnya
- Meneruskan ke CAMAT
7 CAMAT menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya
8 - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke
petugas loket, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip).
- Petugas loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan
setelah sebelumnya pemohon membayar retribusi izin
- Pemohon mengisi quesioner tingkat kepuasan pelayanan Daftar
Pemeriksaan Persyaratan Tidak lengkap - Penerbitan draft
izin/rekomendasi
- SKRD Lengkap Koreksi dan paraf Penerbitan Izin
Daftar
Tidak Lengkap
Pemeriksaan Persyaratan
Lengkap
Verifikasi Lapangan( Bila Diperlukan )
- Penerbitan Draft Izin / Rekomendasi
- SKRD
Koreksi dan Paraf
Tanggapan Kualitas
Pelayanan
- Penyerahan- Pembayaran
Retribusi
- Penomeran- Arsib
Penerbitan Izin / Rekomendasi
154
RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN :
1. PETUGAS LOKET I
1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang perizinan
2) .Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.
3) .Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.
4) .Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.
5) .Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.
6) .Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.
7) .Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).
2. PETUGAS LOKET II :
1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan
2) . Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.
3) . Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.
4) . Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.
5) . Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.
6) . Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.
7) . Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).
155
3. PETUGAS LOKET III :
1). Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sejenisnya kepada pemohon
(untuk izin yang dipungut retribusi).
2). Meminta bukti pembayaran retribusi kepada pemohon (untuk izin yang dipungut retribusi)
sebagai dasar penyerahan izin.
3). Menyerahkan produk pelayanan (izin/rekomendasi/lainnya) secara langsung kepada
pemohon.
4). Menerbitkan tanda bukti penyerahan izin.
5). Bersamaan dengan penyerahan izin, menyerahkan questioner tingkat kepuasan pelayanan
untuk diisi dan diserahkan kembali oleh pemohon.
Lanjutan
156
5. PENGAWAS / PENANGGUNGJAWAB HARIAN
1). Mengawasi dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di ruang
pelayanan berjalan tertib, aman, nyaman dan lancar.
2). Memastikan kinerja petugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
3). Memberikan arahan teknis bagi petugas pelayanan dan mencarikan solusi apabila ada
permasalahan yang muncul dan tidak dapat ditangani oleh petugas pelayanan.
4). Menjadi penghubung antara petugas pelayanan dengan Kepala Seksi terkait selaku
pengolah.
Lanjutan4. CUSTOMER SERVICE :
1). Memberikan seluruh informasi pelayanan yang dibutuhkan pemohon secara jelas, lengkap
dan akurat.
2). Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pemohon yang
membutuhkan.
3). Melayani, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang disampaikan
secara langsung maupun melalui kotak pengaduan.
157
KESIMPULAN
Pelayanan publik di Kecamatan Brondong telah dilaksanakan sesuai dengan Standart
Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga masyarakat terlayani dengan baik, Out Put pelayanan yang
dilaksanakan selama tahun 2016. Pemohon e-KTP sebanyak 2.664, KK sebanyak 3.673, Surat
Keterangan Pindah Penduduk sebanyak 431 Jiwa dan Surat Keterangan Datang sebanyak 448 Jiwa,
Rekom ijin IMB dan HO sebanyak 54
Lanjutan
Brondong, 12 April 2017
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MM
Pembina Tk I
NIP. 19640615 199003 1 023
158
POHON KINERJA
TAHUN 2018KECAMATAN BRONDONG
159
Program
2018
Program :
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
ESELON III ESELON IV INPUT
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Menigkatnya
Efektifitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Dan Tertib
Admionistrasi
Prosentase
aparatur OPD
yang puas
tehadap
pelayanan
adm.
perkantoranTarget 100 %
Penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya Air dan Listrik
Terealisasinya Penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terealisasinya jasa pemeliharaan
dan prijinan kendaraan
dinas/operasional.
Terealisasinya penyediaan alat
tulis kantor
Terealisasinya barang cetakan
dan penggandaan kantor
Terealisasinya Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Terealisasinya Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
Terealisasinya Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang – undangan
Terealisasinya kebutuhan makan
dan minum rapat
Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan
kantor yang dilaksanakan
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas / operasional
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang
dicukupi
Jumlahg jenis barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan makanan
dan minuman rapat
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis
kegiatan
Target
2 Rekening
Rp. 42.000.000
Target
6 Unit
Rp. 19.800.000
Target
1 Unit Mobil
Rp. 1.650.000
Target
46 Jenis
Rp. 70.000.000
Target
11 Jenis
Rp. 44.000.000
Target
10 Jenis
Rp. 7.457.000
Target
3 Jenis
Rp. 6.864.000
Target
1.444 kotak nasi
200 Sneck
175 Dos Air
Rp. 44.000.000
Target
9 orang
Rp. 79.048.000
POHON KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN BRONDONG
Anggaran Rp. 314.820.000
160
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana
aparatur
Prosentase
pengadaan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Target 100 %
Target 100 %
Prosentase
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Meningkatnya
Disiplin
Aparatur
Kecamatan
Pengadaan pakaian dinas
besertaperlengkapan
nya
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
Meningkatnya
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Prosentase
Laporan
Capaian
Kinerja Dan
Keuangan
Tepat Waktu
Target 100 %
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan semesteran
yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun
yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi yang tersusun
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target
35 Stel
Rp. 20.000.000
Target
25 Dok
Rp. 5.000.000
Target
7 Dok
Rp. 5.000.000
Target
8 Dok
Rp. 5.000.000
Target
5 Dok
Rp. 15.000.000
Kegiatan :Pengadaan Perlengkapan danPeralatan Kantor
1. Jumlah Unit Perlengkapan dan PeralatanKantor.
2. Jumlah Unit Kebutuhan Meubeler diKecamatan dan Kelurahan
7 Unit9 Unit
111.642.000
Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkalagudung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkalabangunan gedung kantor
7 Paket 77.000.000
Kegiatan :Rehabilitasi sedang / beratgedung kantor Kecamatan
Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopokantor Kecamatan
1 Unit 300.000.000
Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
- 1 Unit Mobil- 6 Unit
Sepeda Motor
44.000.000
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN
161
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
dan Perencanaan
serta
Pengendalian
Pembangunan
Prosentase
jumlah
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
Pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban
sosial dan
pembangunan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan
organisasi kepemudaan
Terlaksannya Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBDes
Terselenggaranya Pembinaan
Aparatur Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Adanya Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun
desa
Terpenuhinya Pelayanan terhadap
Rt - Rw
Terselenggaranya Fasilitas
Kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang
dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi
kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang
dilaksanakan
Jumlah peran serta lembaga dan
organisasi masyarakat
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan
desa / kelurahan
Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan
brondong
Jumlah peningkatan pelayanan
masyarakat tingkat Rt / Rw
Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan
Target
77,25.
Rp. 40.000.000
Target
3. Kegiatan Rp. 10.000.000
Target
3. Kegiatan Rp. 10.000.000
Target
3.
Pembinaan
Rp. 30.840.000
Target
9 Desa. Rp. 60.840.000
Target
9 Desa.
1 Kel
Rp. 13.500.000
Target
42 RT. Rp. 441.000.000
Target
42 RT/7
Rw.
Rp. 35.280.000
Target
9 Desa.
1 Kel
Rp. 15.000.000
162
WEBSITE SAKIP TAHUN 2017
KECAMATAN BRONDONG
163
WEBSITE RENSTRA TAHUN 2017- 2021
KECAMATAN BRONDONG
Kecamatan Brondong, Januari 2017