Top Banner

of 19

RKTS SDN 2 MCB JADI.doc

Oct 31, 2015

Download

Documents

Habibi Muhamad
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

SDN 2 MUARACIUJUNG BARAT

TAHUN 2008-2009

DISUSUN OLEH

KELOMPOK KERJA

RENCANA KERJA TAHUNAN SEKOLAH

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RANGKASBITUNG

2008LEMBAR PENGESAHANRangkasbitung, Juli 2008

Ketua Komite Kepala Sekolah

S U P O M O Hj.E.Rokajah,A.Ma.Pd

NIP. 480 039 624

Diketahui dan Disetujui

Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Rangkasbitung

Drs. H. R U S L I

NIP. 130 413 157

K A TA P E N G A N T A RRencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) adalah suatu rencana Kerja sekolah yang dibuat antara pihak sekolah bersama komite sekolah yang bertujuan untuk memfasilitasi, menjembatani dan melengkapi yang didalamnya membahas tentang Anggaran tahunan serta harapan, tantangan suatu sekolah dalam mengembangkan mutunya dalam hal pembelajaran serta didalamnya dapat menunjang sarana dan prasarana sekolah.

RKTS ini disusun sebagai acuan dalam mempermudah Evaluasi Kerja Kepala Sekolah dalam satu tahun serta dapat dijadikan acuan dalam Kegiatan sekolah.

RKTS ini, diharapkan menjadi RENSTRA Sekolah Jangka Pendek untuk menunjang pencapaian mutu pembelajaran, serta peran komite bagi sekolah.

Rangkasbitung, Juli 2008

Kepala Sekolah

Hj.E.Rokajah A.Ma.Pd

NIP. 480 039 624

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHUALAN

A.Tujuan dan mafaat RKTS

B. Landasan Hukum

BAB II PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS

A.Visi Sekolah

B.Misi Sekolah

C.Tujuan Sekolah

BAB III PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS

A.Sasaran

B.Program

C.Indikator Keberhasilan

D.Kegiatan

E.Penanggung Jawab

BAB IV PROGRAM / KEGIATAN OPERASIONAL

A.Sasaran

B.Program

C.Indikator Keberhasilan

D.Kegiatan

E.Penanggung Jawab

BAB V JADWAL PROGRAM /KEGIATAN TAHUNAN

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

BAB VII PENUTUP

KesimpulanLampiran-lampiran

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Tujuan Dan Manfaat RKTS

Pembinaan dan Kegiatan Sekolah Dasar telah di lakukan dengan berbagai upaya oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 14 tahun 1998 dan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005.

penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKTS) yang mana langkah awal kegiatan Pendidikan Sekolah di mulai dengan penyusunan RKTS sebagai petunjuk mau ke arah mana lembaga pendidikan yang kita isi ini dibawa.

Masing-masing permasalahan mempunyai kondisi yang berlainan oleh karena itu cara-cara penyelesaiannyapun berbeda. Berbagai permasalahan yang perlu diatasi dalam rangka mensukseskan wajib belajar adalah :

- Kegiatan Kompetensi Guru

Meningkatkan kualitras pembelajaran

Meningkatkan kualitas Siswa

Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan peran serta masyarakat dan komite sekolah

Isi RKTS yang di buat oleh SD Negeri 02 Muaraciujung Barat , rasanya masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan perbaikan di mana-mana. Oleh karena itu, kami mengharapkan sumbangan pemikiran atau kritikan yang Konstruktif dari masyarakat atau komita sekolah.

Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kita dari segala perbuatan yang tercela. Amin.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) adalah pedoman sekolah dalam menyusun program tahunan yang mana landasan hukumnya sebagai berikut :

1. Undang undan No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 8 dan pasal 48

2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 49 dan pasal 53

3. Permendiknas No.19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan pendidikan dalam Angka 4a poin 1 dan 2

4. Kepmendiknas 129 a Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Mimnimal BidangPendidikan

Dalam 3.1

BAB II

VISI,MISI DAN TUJUAN

A. VISI SEKOLAH :Membentuk Manusia Berakhlak Mulia, Jujur dan Berprestasi

B. MISI SEKOLAH :1. Membimbing siswa untuk giat beribadah agar menjadi manusia yang berakhlakmulia, jujur, berbudi pekerti untuk berkehidupan dalam masyarakat.

2. Membimbing siswa agar memiliki motivasi tinggi dalam belajar untuk membentuk Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang intelek dan berprestasi.

3. Menjalin kerjasama yang baik antara Sekolah dan Komite untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

C. TUJUAN SEKOLAH : 1. Menciptakan iklim belajar sekolah kondusif

2. Terbentuknya kekeluargaan yang baik di lingkungan sekolah antara masyarakat dengan dewan pendidik

3. Sekolah tempat membentuk manusia berakhlak mulia ,jujur,dan berprestasi

BAB III

PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

Rencana kerja tahunan sekolah yang memuat Program Kegiatan Strategis tahun 2008-2009 yang terdiri dari Sasaran, Program , Indikator keberhasilan , Kegiatan ,dan penanggung jawab. Maka Tim Penyusun memformulasikannya sebagai berikut :A. S A S A R A N : Dari sejumlah tantangan yang dirumuskan pada bab II maka dalam program / kegiatansekolah selanjutnya akan ditetapkan beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai semua mata pelajaran.

2. Pencapaian nilai :

Agama dari 6,74 menjadi 6,84.

PPKn dari 7,23 menjadi 7,20.

Bahasa Indonesia dari 8,16 menjadi 6,72.

Matematika dari 6,72 menjadi 4,49.

IPA dari 7,10 menjadi 5,38.

Katakes dari 7,16 7,11.

Penjaskes dari 7,23 menjadi 7,77.

Mulok dari 7,24 menjadi 6,68.

Bahasa Inggris dari 6,48 menjadi 6,67.

3. Pencapaian Juara :

- Pramuka dan PMR dari tingkat Kecamatan menjadi juara tingkat kabupaten.

- Paskibra dari tingkat Kecamatan menjadi juara Kabupaten.

- Drum Band dari tingkat Kabupaten menjadi tingkat Provinsi.

4. - Pencapaian prosentase siswa yang sangat lambat mencapai 2,16 %.

- Pencapaian prosentase siswa sangat cerdas mencapai 7,79 %.

5. Adanya kerja sama diantara pihak sekolah dan orang tua murid dalam proses Kegiatan Belajar mengajar.

6. Suasana Kegiatan Belajar Mengajar yang kondusif.

7. Memiliki ruang kelas yang memenuhi standar pendidikan.

8. Memiliki sumber dana yang tetap di luar dana BOS.

B. P R O G R A M : Dari sasaran yang dirumuskan diatas maka program sekolah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan mutu siswa melalui Kegiatan kompetensi guru

2. Peningkatan kalitas mutu guru

3. Peningkatan Sarana Pembelajaran

4. Sarana dan Prasarana

5. Peran Serta MasyarakatC. INDIKATOR KEBERHASILAN :1. Keberhasilan guru dalam mengikuti pelatihan mata pelajaran.

2. Hasil dari pelatihan 9 orang guru yang dilatih, semuanya memiliki kompetensi profesional dibidang masing-masing minimal 80 %.

3. Tiga bulan setelah diadakan pelatihan, rata-rata pada penyampaian KBM ada peningkatan.

4. Hasil kegiatan ekstrakurikuler siswa yang dillakukan siswa secara rutin, memiliki kemampuan untuk selalu siap mengikuti lomba.

5. Hasil perbaikan terhadap siswa yang sangat lamban mencapai 55.5%.

6. Hasil bimbingan teehadap siswa yang sangat cerdas mencapai 7.79%.

7. Hasil dari kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua murid menghasilkan hubungan yang harmonis, serta perkembangan belajar siswa dapat terpantau dengan baik.

8. Kelas tertata dengan baik, kelengkapan kelas seperti buku pelajaran untuk siswa, buku pegangan guru, peta, atlas, globe, kit IPA, kerangka dan alat olah raga dan seni tersedia.

9. Semua guru mampu mengoprasional media pembelajaran yang tersedia.

10. Mempunyai empat ruang kelas, satu ruang perpustakaan, satu ruang UKS dan satu ruang guru / Kepala Sekolah.

11. Memiliki dana tetap untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

D. K E G I A T A N

Dari indikator keberhasilan yang telah dirumuskan di atas maka kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah mencangkup :

1. Pelatihan mata pelajaran

2. Pelatihan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama melalui KKG

3. Pelatihan kompetensi profesional guru Bahasa Indonesia

4. Pelatihan kompetensi profesional guru PPKN

5. Pelatihan kompetensi profesional guru IPA

6. Pelatihan kompetensi profesional guru KERTAKES

7. Pelatihan kompetensi profesional guru PENJAS

8. Pelatihan kompetensi profesional guru MULOK

9. Pelatihan kompetensi profesional guru Bahasa Inggris

10. Kegiatan ekstrakulikuler PMR dan Pramuka setiap hari jumat sore

11. Kegiatan ekstrakulikuler Paskibraka setiap hari sabtu sore

12. Kegiatan ekstrakulikuler Drumband setiap hari minggu pagi

13. Kegiatan bimbingan yang di lakukan guru untuk mencapai target siswa yang lamban hingga 0.15%

14. Kegiatan bimbingan yang dilakukan guru untuk mencapai target siswa yang cerdas hingga 7.79% kegiatan ekstrakulikuler

15. Mengadakan jadwal kunjungan kerumah (Home Visit) secara berkala.

16. Pengadaan buku pelajaran untuk Siswa

17. Pengadaan buku pegangan Guru

18. Pengadaan Peta

19. Pengadaan Atlas

20. Pengadaan Globe

21. Pengadaan KIT IPA

22. Pengadaan alat alat Olah Raga

23. Pengadaan alat alat Kesenian

24. Membuat Proposal yang ditujukan pada Pemerintah Daerah

25. Mengajukan bantuan Dana pada Orang Tua Murid

26. Menggalakan kropak Sekolah / Amal

27. Membuat kantin Sekolah

28. Mengadakan rapat Komite.

E. Penanggung jawab Kegiatan

ProgramPenanggung jawab

1. Pelatihan mata pelajaranKepala Sekolah & Guru

2.Pelatihan kompetensi Profesional GuruKepala Sekolah & Guru

3.Pelatihan Kegiatan EkstrakurikulerKepala Sekolah & Guru serta Komite

4.Kegiatan Bimbingan siswaKepala Sekolah & Guru

5.Kunjungan Home VisitKepala Sekolah & Guru

6.Pengadaan Buku SiswaKepala Sekolah & Guru Serta Komite

7.Pembuatan ProposalKepala Sekolah & Guru Serta Komite

8.Kegiatan KomiteKepala Sekolah & Guru Serta Komite

BAB IV

PROGRAM / KEGIATAN OPERASIONAL

Program kegiatan yang secara kontinu di lakukan sekolah berdasarkan kebutuhan tahunan dalam rangka meningkatakan kualiatas pendidikan dilingkungan sendiri.untuk itu kami uraikan sebagai berikut :

SasaranProgramKegiatanIndikator KeberhasilanPenanggung jawab

Guru-guru serta kepala sekolah1.Program Kegiatan Kompetensi Profesional GuruPelatihan serta pemanfaatan KKG untuk meningkatkan kualitas guru-guru dan melanjutkan pendidikan bagi guru-guru yang belum S-1 Lima guru yang pendidikan D-II Melanjutkan Ke S-1. Dua Guru mengikuti Sertifikasi Kepala Sekolah & Guru

Siswa dan Lulusan yang berkualitas2.Peningkatan Kualitas PembelajaranPenggunaan Metoda Pembelajaran Yang Variatif ( PAKEMM),adanya UTS,UASBN dan Tes FormatifSemakin rendah siswa tinggal Kelas,Lulusan Seratus PersenKepala Sekolah & Guru

Kelengkapan peralatan serta ruangan baik3.Peningkatan Sarana dan PrasaranaMemberikan Proposal bantun kepada Instansi terkait,serta mengundang alumni.Alat peraga semakin lengkap dan ruang kelas semakin baikKepala Sekolah & Guru

Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi4.Meningkatkan peran serta masyarakat dan komite sekolahRapat orang tua siswa dengan komite sekolah yang teragendakan secara kontinuBanyaknya tawaran dari orang tua untuk membantu kegiatan di sekolah Kepala Sekolah & Guru serta Komite Sekolah

Penanggung jawab Program

ProgramPenanggung jawab

1.Pengembangan Kreatifitas GuruKepala Sekolah dan Guru

2.Pengembangan Kurikulum dan kegiatan pembelajaranKepala Sekolah dan Guru

3.Pengembangan Besaran SekolahKepala Sekolah dan Guru serta Komite

4.Peningkatan Kualifikasi dan Profesionalisme guruKepala Sekolah dan Guru

5.Penambahan dan perbaikan sarana dan prasaranaKepala Sekolah dan Guru serta Komite

6.Pendanaan SekolahKepala Sekolah dan Guru serta Komite

7. Kegiatan RapatKepala Sekolah dan Guru

8.Program K 3Kepala Sekolah dan Guru serta Komite

9.Belanja PegawaiKepala Sekolah dan Guru

10.Belanja Barang Habis PakaiKepala Sekolah dan Guru

11.Langganan Daya dan jasaKepala Sekolah dan Guru

12.KBMKepala Sekolah dan Guru

13.KesiswaanKepala Sekolah dan Guru

14. Pemberdayaan Komite SekolahKepala Sekolah dan Guru serta Komite

BAB V

JADWAL PROGRAM / KEGIATAN TAHUNANJadwal kegiatan program ini akan efektif apabila semua komponen yang terlibat dalam bidang pendidikan ikut sesuai dengan kapasitas masing masing .

P R O G R A M2008/2009

Semester ISemester II

1.1 Pelatihan mata pelajaran :

Pelatihan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama

Pelatihan kompetensi profesional guru Bahasa Indonesia

Pelatihan kompetensi profesional guru PPKn

Pelatihan kompetensi profesional guru IPA

Pelatihan kompetensi profesional guru Kertakes

Pelatihan kompetensi profesional guru Penjas

Pelatihan kompetensi profesional guru Mulok

Pelatihan kompetensi profesional guru Bahasa Inngris

1.2 Mengadakan pelatihan kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler PMR dan Pramuka setiap hari Jumat sore

Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka setiap hari Sabtu sore

Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband setiap hari Minggu pagi

1.3 Mengadakan Bimbel

Kegiatan bimbingan yang dilakukan guru untuk mencapai target siswa yang lamban hingga 0 %

Kegiatan bimbingan yang dilakukan guru untuk mencapai siswa yang cerdas hingga 3,97 %

1.4 Mengadakan jadwal kunjungan ke rumah (Home Visit) secara berkala

1.5 Pengadaan buku :

Pengadaan buku pelajaran untuk siswa

- Pengadaan buku pegangan guru

- Pengadaan Peta

- Pengadaan Atlas

- Pengadaan Globe

- Pengadaan KIT IPA

- Pengadaan alat alat Olah Raga

- Pengadaan alat alat Kesenian

1.6 Pengumpulan Dana :

- Membuat Proposal yang ditujukan pada Pemrintahan

Daerah

- Mengajukan Bantuan dana pada orang tua murid

- Menggalakan Kropak sekolah/ Amal

- Membuat kantin sekolah

BAB VI

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

Rencana ini memuat anggaran secar garis besar dan mudah untuk di baca oleh stoholder pendidikan dalam upaya mengetahui berapa kekurangan dana yang dibutuhkan.

PendapatanBelanja

NoUraianJumlahNoUraianJumlah

1BantuanIProgram Kegiatan

1.1 BOS60.198.0001.Pelatihan24.900.000

1.2 Pemerintah Kabupaten2.844.0002.Pengadaan Buku19.084.000

1.3 Pemerintah Propinsi3.Rehabilitasi Ruang Kelas0

1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)4.Pembangunan Musholla50.000.000

Jumlah93.984.000

IIDana Komite :II1. Belanja Barang & Jasa4.706.000

Bantuan Masyarakat9.050.0001.1 Belanja Pegawai0

1.2 Belanja Barang72.142.000

1.3 Langganan Daya & Jasa4.120.000

Jumlah80.968.000

III2.Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

2.1 Evaluasi0

2.2 Kegiatan Rapat5.600.000

2.3 Biaya Perjalanan Dinas944.000

2.4 Belanja Pemeliharaan6.000.000

2.5 Perayaan Hari Besar0

IIILain-lainJumlah12.544.000

Donatur

Jumlah72.547.000 Jumlah187.496.000

Perhitungan Surplus

PERHITUNGAN SURPLUS / DEFISIT DANA TUNAI :2008 / 2009

Total Dana Yang Akan Diterima72.547.000

Total Biaya Yang Akan Dikeluarkan (1)187.496.000

Surplus (Defisit) Dana Tunai114.949.000

Rangkasbitung,Juli 2008

Kepala Sekolah

Hj. E. ROKAJAH

Nip.480039624Rencana Biaya dan Pendanaan dalam 1 (Satu) TahunNo.Program Kegiatan dan OperasionalSatTotal 1 Tahun

VolJml. Biaya

AProgram / Kegiatan

1.Pelatihan PAKEM

1.1Matematika2.900.0002.900.000

1.2IPA4.355.0004.355.000

1.3Tematik1.710.0001.710.000

1.4Pakem4.780.0004.780.000

1.5Perpustakaan635.000635.000

1.6BTA1.140.0001.140.000

1.7UKS1.310.0001.310.000

1.8Dokcil2.050.0002.050.000

1.9Komputer2.460.0002.460.000

1.10Kesenian2,640.0002,640.000

1.11Manajemen920.000920.000

Jumlah24.900.00024.900.000

IIPengadaan Buku

2.1PAI3.799.0003.799.000

2.2B.Indonesia2.832.0002.832.000

.23IPS2.810.0002.810.000

2.4Matematika1.908.0001.908.000

2.5Penjasakes2.155.0002.155.000

2.6Bahasa Sunda2.180.0002.180.000

2.7Kaset Bahasa Inggris1.400.0001.400.000

Jumlah9.084.0009.084.000

IIIBelanja Pemeliharaan

3.1Pengecatan3.000.0003.000.000

3.2Rehab Kursi dan Lemari3.000.003.000.00

Jumlah6.000.0006.000.000

2.2Belanja Habis Pakai

2.2.1Kertas Kopi20.00020.000

2.2.2Amplop Besar125.000125.000

2.2.3Amplop Kecil32.00032.000

2.2.4Kwitansi 140.000140.000

2.2.5Materai Rp. 3.000150.000150.000

2.2.6Materai Rp. 6.000220.000220.000

2.2.7Lem Kecil 15.00015.000

2.2.8Lem Besar Fox24.00024.000

2.2.9Tinta Komputer282.000282.000

2.2.10Jangka Kayu35.00035.000

2.2.11Penggaris Kayu30.00030.000

2.2.12Lak Ban Bening Besar18.00018.000

2.2.13Penghapus White Board190.000190.000

2.2.14Kapur Putih475.000475.000

No.Program Kegiatan dan OperasionalSatTotal 1 Tahun

VolJml. Biaya

2.2.15Kapur Warna160.000160.000

2.2.16Spidol Besar185.000185.000

2.2.17Spidol White Board200.000200.000

2.2.18Spidol Kecil 120.000120.000

2.2.19Tipe-X84.00084.000

2.2.20Paku Payung10.00010.000

2.2.21Pensil 25.00025.000

2.2.22Pulpen 220.000220.000

2.2.23Penggaris Plastik 30cm36.00036.000

2.2.24Penggaris Plastik60cm40.00040.000

2.2.25Foto Copy382.000382.000

Jumlah3.148.0003.148.000

2.3Daya Dan Jasa

2.3.1Listrik1.200.0001.200.000

2.3.2Telepon1.120.0001.120.000

2.3.3Media Cetak1.800.0001.800.000

Jumlah4.120.0004.120.000

IV.Pembangunan Musollah50.000.00050.000.000

Jumlah50.000.00050.000.000

Total Program

BKegiatan Operasional331.951.200331.951.200

1Belanja Pegawai9.800.0009.800.000

Jumlah341.751.200341.751.200

IIBelanja Barang

2.1ATK

2.1.1Kertas Folio30.00030.000

2.1.2Kerta HVS148.000148.000

2.1.3Kertas Kopi20.00020.000

2.1.4Kertas Manila30.00030.000

2.1.5Kertas Warna30.00030.000

2.1.6Kertas Tulis Folio360.000360.000

2.1.7Buku Kuarto220.000220.000

2.1.8Buku Tulis Kecil350.000350.000

2.1.9Buku Ekspedisi--

2.1.10Map Snal Hekter30.00030.000

2.1.11Map Biasa15.00015.000

2.1.12Map Plastik45.00045.000

2.1.13Box file75.00075.000

2.1.14Pun Pins24.00024.000

2.1.15Pita Mesin Tik8.0008.000

2.1.16Hekter90.00090.000

2.1.17Kawat Hekter9.0009.000

2.1.18Gunting 30.00030.000

2.1.19Pisau Cutter20.00020.000

2.1.20Penghapus Pensil24.00024.000

Jumlah1.558.0001.558.000

No.Program Kegiatan dan OperasionalSatTotal 1 Tahun

VolJml. Biaya

2.4Kegiatan Belajar

2.4.1Ulangan Harian5.540.0005.540.000

2.4.2Ulangan Umum 5.660.0005.660.000

2.4.3UAS/UAN3.200.0003.200.000

2.4.4Praktek /KTK1.860.0001.860.000

Jumlah16.260.00016.260.000

2.5Kegiatan Kesiswaan

2.5.1Lomba - lomba6.500.0006.500.000

2.5.2Pramuka3.200.0003.200.000

2.5.3PMR/UKS4.140.0004.140.000

2.5.4Pencaksilat3.200.0003.200.000

2.5.5Keagamaan 3.800.0003.800.000

2.5.6Kesenian3.800.0003.800.000

2.5.7Bimbel3.000.0003.000.000

2.5.8Penjaskes2.800.0002.800.000

2.5.9DramBand5.400.0005.400.000

Jumlah35.240.00035.240.000

2.6Penyelenggara Perpustakaan

2.6.1PAI3.799.0003.799.000

2.6.2B.Indonesia3.832.0003.832.000

2.6.3IPS2.810.0002.810.000

2.6.4Matematika2.908.0002.908.000

2.6.5Penjasakes2.555.0002.555.000

2.6.6Bahasa Sunda2.180.0002.180.000

2.6.7Kaset Bahasa Inggris1.400.0001.400.000

Jumlah19.084.00019.084.000

IIIPemeliharaan

1Pengecatan3.000.0003.000.000

2Rehab Kursi ,Kelas3.000.0003.000.000

3Jumlah6.000.0006.000.000

IVBelanja lain-lain

Peningkatan Profesional Guru/Kepsek7.920.0007.920.000

1Penerimaan Murid Baru585.000585.000

2Pembelian Alat Olah Raga910.000910.000

3KKG4.200.0004.200.000

4Rapat Intera Sekolah2.700.0002.700.000

5KKKS1.200.0001.200.000

6Rapat Komite/Orang Tua Murid1.000.0001.000.000

7Alat Kesenian900.000900.000

No.Program Kegiatan dan OperasionalSatTotal 1 Tahun

VolJml. Biaya

8Alat Kesehatan250.000250.000

9Alat Upacara500.000500.000

10PHBI1.500.0001.500.000

11PHBN2.000.0002.000.000

12HUT PGRI250.000250.000

Jumlah49.596.00049.596.000

Total Program156.906.000156.906.000

BAB VII

PENUTUPKesimpulan : Dengan telah selesainya RKTS yang dibuat oleh Tim semoga apa yang ada di dalamnya dapat menjadi acuan oleh sekolah untuk melangkah dalam rangka :

- peningkatan kualitas Pembelajaran

- kelengkapan alat peraga

- kesejahteraan guru-guru

- serta peningkata sarana dan prasarana.

- Makin terlibat Komite Dalam Kegiatan Sekolah

Semoga apa yang direncanakan mendapat dukungan dari semua pihak serta mendapat lindungan dari Allah SWT. Aamiin.

RKTS