Halaman
iNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Daftar Isi .....................................................................................................................
Daftar Tabel ................................................................................................................
Daftar Grafik ...............................................................................................................
Daftar Boks ..................................................................................................................
Daftar Bagan ................................................................................................................
Daftar Matriks .............................................................................................................
Daftar Singkatan ..........................................................................................................
BAGIAN I RINGKASAN APBN TAHUN 2016
1. Pendahuluan ..........................................................................................................
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 .........................................................
3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016 .........................................................
4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 ........................................
5. Ringkasan Postur APBN Tahun 2016 ...................................................................
6 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur
APBN Tahun 2016 .................................................................................................
BAGIAN II APBN TAHUN 2016 DAN APBN JANGKA MENENGAH PERIODE 2017 - 2019
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................
1.1 Umum .....................................................................................................
1.2 Tantangan dan Sasaran Pokok Kebijakan Fiskal ...................................
1.2.1 APBN Tahun 2016 ........................................................................
1.2.2 APBN Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............................
Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi
Jangka Menengah Periode 2017-2019 ..................................................
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2016 ...................................................
2.1.1 Perekonomian Negara Maju ........................................................
2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang ............................................
2.1.3 Volume Perdagangan Dunia ........................................................
2.1.4 Harga Komoditas Dunia ...............................................................
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 ...............................
Daftar Isi
DAFTAR ISI
i
viii
xiii
xviii
xix
xxxxi
I-1
I-4
I-5
I-7
I-10
I-12
II.1-1
II.1-1
II.1-3
II.1-4
II.1-7
II.2-1
II.2-1
II.2-1
II.2-2
II.2-3II.2-4
II.2-4
Halaman
ii Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Daftar Isi
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ................................................................
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan .....................
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha .............
2.2.2 Inflasi ............................................................................................
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan .............................................................
2.2.4 Nilai Tukar Rupiah .......................................................................
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia ................................................
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi ......................................................
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....................................................
2.3.1 Ketenagakerjaan ...........................................................................
2.3.2 Kemiskinan ...................................................................................
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya ...............................
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019
Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............................
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 ...............
3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri ............................................................
3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan ....................................................
3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ......................................
3.1.2 Penerimaan Hibah ........................................................................
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Periode 2017-2019 .....
Bab 4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN
2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...............
4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016
4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ....................
4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..............
4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ................
4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ..........................
4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016 .................................
4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2017-2019 .........................................................................................................
II.2-4
II.2-5
II.2-6
II.2-9
II.2-10
II.2-11
II.2-12
II.2-12
II.2-13
II.2-13
II.2-14
II.2-15
II.2-16
II.3-1
II.3-1
II.3-1
II.3-2
II.3-11
II.3-23
II.3-24
II.4-1
II.4-1
II.4-2 II.4-18
II.4-19II.4-39
II.4-49
II.4-52
Halaman
iiiNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Daftar Isi
Bab 5 Kebijakan dan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ...................................................................................
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun 2016 .............................................................................................
5.1.1 Transfer ke Daerah ........................................................................
5.1.1.1 Dana Perimbangan ............................................................
5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum .........................................
5.1.1.1.1.1 Dana Bagi Hasil .................................
5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi Umum ..........................
5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus ........................................
5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik ....................
5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik ............
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah ........................................................
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .........................................................................
5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus ........................................
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .........................
5.1.2 Dana Desa ......................................................................................
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah ...............
Bab 6 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 ........................
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016 ..........
6.1.1 Defisit APBN ..................................................................................
6.1.2 Pembiayaan Anggaran ..................................................................
6.1.2.1 Pembiayaan Nonutang ......................................................
6.1.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ....................................
6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...............................
6.1.2.2 Pembiayaan Utang .............................................................
6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) ...............................
6.1.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto) ...............................
II.5-1
II.5-1
II.5-4
II.5-4
II.5-5II.5-5II.5-7
II.5-10
II.5-10
II.5-20
II.5-25
II.5-27
II.5-27
II.5-27
II.5-28
II.5-30
II.6-1
II.6-1
II.6-2
II.6-3
II.6-3
II.6-4
II.6-5
II.6-35
II.6-36II.6-38
Halaman
iv Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
6.1.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ...............................
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah ................
BAGIAN III RISIKO FISKAL
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................
1.1 Umum ......................................................................................................
1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal ...................................................................
1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal ........................................
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal .................................................................
2.1 Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .........................
2.1.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................
2.1.1.1 Sensitivitas APBN Tahun 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................................
2.1.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ........................
2.1.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro .................................................
2.1.2 Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara ...............................
2.1.2.1 Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak .........................
2.1.2.2 Pengeluaran Negara yang Diwajibkan (Mandatory Spending) ..........................................................................
2.1.2.3 Kualitas Belanja Negara ....................................................
2.1.3 Risiko Utang Pemerintah ..............................................................
2.1.3.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Pembiayaan Kembali .........................................................
2.1.3.2 Potensi Kekurangan (Shortage) Pembiayaan Melalui Utang .................................................................................
2.2 Risiko Kewajiban Penjaminan (Kontijensi) Pemerintah Pusat .................
2.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur ........................................................
2.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I ..............
2.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Daftar Isi
II.6-40
II.6-40
III.1-1
III.1-1
III.1-2
III.1-4
III.2-1
III.2-1
III.2-1
III.2-1
III.2-4
III.2-5
III.2-10
III.2-10
III.2-10
III.2-12
III.2-12
III.2-13
III.2-14
III.2-15
III.2-15
III.2-15
Halaman
vNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II .............
2.2.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum ..................................
2.2.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ................
2.2.1.5 Risiko Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ...........................................................................
2.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional, Program Pensiun, dan THT PNS .......................................................................................
2.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional ..................................
2.2.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri
2.2.3 Risiko Penugasan Khusus Ekspor ................................................
2.2.4 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS, dan LPEI) .............................................................................................
2.2.4.1 Bank Indonesia ................................................................
2.2.4.2 Lembaga Penjamin Simpanan ........................................
2.2.4.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..............................
2.3 Risiko Fiskal Tertentu ............................................................................
2.3.1 Risiko Bencana .............................................................................
2.3.2 Stabilisasi Harga Pangan ..............................................................
2.3.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .........................................
2.3.4 Risiko Transaksi Internasional (Defisit Neraca Perdagangan dan Free Trade Agreement) ................................................................
2.3.5 Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah ...............................................................
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal .....................................................................................
3.1 Mitigasi Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)....
3.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat ...........................
3.3 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu ..............................................................
BAGIAN IV PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA DAN DOMESTIK TAHUN 2010-2014 DAN OUTLOOK TAHUN 2015
Bab 1 Pendahuluan ..............................................................................................
Bab 2 Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 ....................................
III.2-16III.2-17
III.2-18
III.2-21
III.2-21
III.2-21
III.2-24
III.2-25
III.2-25
III.2-26
III.2-26
III.2-27
III.2-28
III.2-28
III.2-29
III.2-29
III.2-30
III.2-30
III.3-1
III.3-1
III.3-2
III.3-4
IV.1.1
IV.2-1
Daftar Isi
Halaman
vi Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
2.1 Perkembangan Dunia dan Regional ......................................................
2.2 Perekonomian Nasional .........................................................................
Bab 3 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010-2015 ...................
3.1 Pendapatan Dalam Negeri .....................................................................
3.1.1 Penerimaan Perpajakan ................................................................
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ....................................
3.2 Penerimaan Hibah ..................................................................................
Bab 4 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Periode 2010-2014 dan APBNP 2015 ................................................................................................
4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ....................................................................................
4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ......................................................................................
4.3 Perkembanagan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..................................................................................
4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .............................
4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ...............................
Bab 5 Perkembangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
2010 - 2015 ...................................................................................................
5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa .......................
5.2 Transfer ke Daerah .................................................................................
5.2.1 Dana Perimbangan ........................................................................
5.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) .....................................................
5.2.1.1.1 DBH Pajak ........................................................
5.2.1.1.2 DBH SDA ..........................................................
5.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) .............................................
5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) .............................................
5.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta .
5.2.2.1 Dana Otonomi Khusus ......................................................
5.2.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
5.2.3 Dana Transfer Lainnya .................................................................
IV.2-1
IV.2-5
IV.3.1
IV.3-1
IV.3-2
IV.3-11
IV.3-19
IV.4-1
IV.4-1
IV.4-3
IV.4-12
IV.4-12
IV.4-28
IV.5-1
IV.5-1
IV.5-2
IV.5-3
IV.5-4
IV.5-4
IV.5-7
IV.5-9
IV.5-10
IV.5-12
IV.5-12
IV.5-13
IV.5-14
Daftar Isi
Halaman
viiNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
5.2.3.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .............................
5.2.3.2 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah ............................
5.2.3.3 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah .................
5.2.3.4 Dana Insentif Daerah (DID) ............................................
5.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ................................................................................
5.3 Dana Desa ...............................................................................................
Bab 6 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 ..........................................................................................
6.1 Defisit APBN ...........................................................................................
6.2 Pembiayaan Anggaran ...........................................................................
6.2.1 Pembiayaan Nonutang ..................................................................
6.2.1.1 Perbankan Dalam Negeri ..................................................
6.2.1.2 Nonperbankan Dalam Negeri ...........................................
6.2.2 Pembiayaan Utang ........................................................................
6.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto) ..........................................
6.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)............................................
6.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto) ........................................
6.2.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah ...............................
Lampiran : Data Pokok APBN, 2010-2016
IV.5-14
IV.5-15
IV.5-16
IV.5-17
IV.5-18
IV.5-19
IV.6-1
IV.6-1
IV.6-2
IV.6-3
IV.6-4
IV.6-4
IV.6-17
IV.6-18
IV.6-22
IV.6-25
IV.6-26
Daftar Isi
Halaman
viii Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
DAFTAR TABEL
Daftar Tabel
Tabel I.1 Postur APBN, 2015 - 2016 ...................................................................
Tabel I.2 Sensitivitas APBN 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ...................................................................................................
Tabel II.1.1 Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah, 2017-2019 ........................
Tabel II.2.1 Perkembangan Inflasi Dunia ...............................................................
Tabel II.2.2 Outlook Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2016
Tabel II.2.3 Indikator Perekonomian Dunia ...........................................................
Tabel II.2.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019 ...............
Tabel II.3.1 Kebijakan Teknis Perpajakan 2016......................................................
Tabel II.3.2 Kegiatan Unggulan Perpajakan 2016 ..................................................
Tabel II.3.3 Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2016 .................................
Tabel II.3.4 Kebijakan Pendapatan SDA Migas 2016 .............................................
Tabel II.3.5 Kebijakan Pendapatan SDA Nonmigas 2016 ......................................
Tabel II.3.6 Perkembangan PNBP Lainnya 6 K/L Terbesar, 2015-2016 .....................
Tabel II.3.7 Kebijakan Yang Akan Ditempuh Untuk Mencapai Target PNBP 6 K/L Terbesar Tahun 2016 ...........................................................................
Tabel II.3.8 Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2017-2019 ...................................
Tabel II.3.9 Kebijakan Pendapatan Kepabeanan dan Cukai 2017-2019 .....................
Tabel II.4.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016 ..........................
Tabel II.4.2 Belanja Pemerintah Pusat, 2015-2016 ................................................
Tabel II.4.3 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ...........
Tabel II.4.4 Belanja K/L Per Kelompok Bidang Pemerintahan, 2015-2016 ..............
Tabel II.4.5 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Perekonomian ........
Tabel II.4.6 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ....................................................................
Tabel II.4.7 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....................................................................................
Tabel II.4.8 Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Bidang Kemaritiman ..........
Tabel II.4.9 Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana ............
Tabel II.4.10 Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2015-2016 .............................................................................................
Tabel II.4.11 Subsidi Nonenergi, APBNP 2015 dan APBN 2016 ...............................
I-11
I-13
II.1-9
II.2-4
II.2-8
II.2-17
II.2-19
II.3-3
II.3-4
II.3-5
II.3.13
II.3-14
II.3-18
II.3-19
II.3-25
II.3-26
II.4-2
II.4-19
II.4-21
II.4-23
II.4-25
II.4-28
II.4-32II.4-35
II.4-38
II.4-40
II.4-43
Halaman
ixNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Tabel II.4.12 Perbandingan Beberapa Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2016 ..............
Tabel II.4.13 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat, 2016 .....................................
Tabel II.4.14 Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2017-2019 ......
Tabel II.5.1 Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 .........
Tabel II.5.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2015-2016 ................................
Tabel II.5.3 Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2016 ...................................
Tabel II.6.1 Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2015-2016 ...................................
Tabel II.6.2 Pembiayaan Nonutang, 2015-2016 ....................................................
Tabel II.6.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, 2015-2016
Tabel II.6.4 Dana Investasi Pemerintah, 2015-2016 .............................................
Tabel II.6.5 PMN Kepada BUMN, 2015-2016 .......................................................
Tabel II.6.6 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Bulog ...............................
Tabel II.6.7 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) ...............................................................................................
Tabel II.6.8 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ...............................................................................
Tabel II.6.9 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) ..............................................................................
Tabel II.6.10 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pertani (Persero) ................
Tabel II.6.11 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ...............................................................................................
Tabel II.6.12 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ..............................................................................
Tabel II.6.13 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ...............................................................................................
Tabel II.6.14 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Tabel II.6.15 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Hutama Karya (Persero)
Tabel II.6.16 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk .........................................................................................................
Tabel II.6.17 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ........................................................................................
Tabel II.6.18 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Angkasa Pura II (Persero)
Tabel II.6.19 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Perumnas ......................
II.4-50
II.4-51
II.4-52
II.5-2
II.5-4
II.5-9
II.6-3
II.6-4
II.6-5
II.6-6
II.6-7
II.6-9
II.6-10
II.6-11
II.6-11
II.6-12
II.6-13
II.6-14
II.6-14
II.6-15
II.6-15
II.6-16
II.6-17II.6-17II.6-18
Daftar Tabel
Halaman
x Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Tabel II.6.20 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Amarta Karya (Persero) .
Tabel II.6.21 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ...............................................................................
Tabel II.6.22 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Pelindo III (Persero) ...........
Tabel II.6.23 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ...............................................................................................
Tabel II.6.24 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Barata Indonesia (Persero)
Tabel II.6.25 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Industri Kereta Api (Persero) ...............................................................................................
Tabel II.6.26 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk .........................................................................................................
Tabel II.6.27 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) ..............................................................................................
Tabel II.6.28 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia ..............................................................................................
Tabel II.6.29 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada PT Bahana Pembinaan Indonesia (Persero) ...............................................................................
Tabel II.6.30 PMN Kepada Organisasi/LKI, 2015-2016 ...........................................
Tabel II.6.31 Penyertaan Modal Negara Lainnya, 2015-2016 ...................................
Tabel II.6.32 Penggunaan dan Manfaat PMN Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ..............................................................................................
Tabel II.6.33 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara I
Tabel II.6.34 Penggunaan dan Manfaat PMN kepada PT Perkebunan Nusantara VIII ........................................................................................................
Tabel II.6.35 Alokasi Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2015-2016 ...........................
Tabel II.6.36 Pembiayaan Utang, 2015-2016 ............................................................
Tabel III.1.1 Ikhtisar Sumber Risiko Fiskal ..............................................................
Tabel III.2.1 Sensitivitas APBN 2016 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ....................................................................................................
Tabel III.2.2 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2010-2015 .......................................................................
Tabel III.2.3 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2017-2019 .........................................
Tabel III.2.4 Perkembangan Risiko Utang Pemerintah, 2010-2015 ...............................
II.6-19
II.6-19
II.6-20
II.6-21
II.6-22
II.6-22
II.6-23
II.6-24
II.6-24
II.6-25
II.6-27
II.6-30
II.6-31
II.6-31
II.6-32
II.6-35
II.6-36
III.1-3
III.2-3
III.2-3
III.2-4
III.2-14
Daftar Tabel
Halaman
xiNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Tabel III.2.5 Rasio Klaim Sektor PBPU dan Non PBPU ...........................................
Tabel III.2.6 Rasio Klaim Program Ketenagakerjaan ...............................................
Tabel III.2.7 Rincian Pembayaran UPSL ..................................................................
Tabel III.2.8 Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia, 2010-2014 ...............................
Tabel IV.1.1 Ringkasan APBN, 2010-2015 ...............................................................
Tabel IV.2.1 Indikator Perekonomian Dunia ...........................................................
Tabel IV.2.2 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha, 2010-2014 ...
Tabel IV.3.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2010-2015 .................................
Tabel IV.3.2 Perkembangan Pendapatan PPh Migas, 2010-2015 ...............................
Tabel IV.3.3 Perkembangan Pendapatan PPh Nonmigas, 2010-2015 ...........................
Tabel IV.3.4 Perkembangan Pendapatan PPN dan PPnBM, 2010-2015 ......................
Tabel IV.3.5 Perkembangan Pendapatan PBB, 2010-2015 ......................................
Tabel IV.3.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan Cukai, 2010-2015 .......................
Tabel IV.3.7 Perkembangan Pendapatan Pajak Lainnya, 2010-2015 .............................
Tabel IV.3.8 Perkembangan Pajak Perdagangan Internasional ,2010-2015 ...............
Tabel IV.3.9 Perkembangan PNBP 6 K/L Besar, 2010-2015 ...................................
Tabel IV.4.1 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010-2014 Bidang Perekonomian ................................................................
Tabel IV.4.2 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010-2014 Bidang Kesejahteraan Rakyat .....................................................
Tabel IV.4.3 Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010-2014 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....................................
Tabel IV.4.4 Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2010-2014 ...............................
Tabel IV.4.5 Perkembangan Harga Enceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2015 .
Tabel IV.4.6 Parameter Subsidi Pangan, 2010-2015 ...............................................
Tabel IV.5.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2010-2015 ............
Tabel IV.5.2 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2010-2015 ..................................
Tabel IV.5.3 Perkembangan Penerimaan PBB-P2, 2011-2014 ...............................
Tabel IV.5.4 Sumber PNBP Yang Dibagihasilkan ...................................................
Tabel VI.6.1 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2015 .............
Tabel IV.6.2 Perkembangan Pembiayaan Nonutang, 2010-2015 ...............................
III.2-22
III.2-23
III.2-24
III.2-30
IV.1-4IV.2-1
IV.2-7
IV.3-1
IV.3-5
IV.3-5
IV.3-6
IV.3-7
IV.3-8
IV.3-9
IV.3-9
IV.3-17
IV.4-17
IV.4-20
IV.4-23
IV.4-25
IV.4-33
IV.4-35IV.5-2IV.5-3
IV.5-6
IV.5-7
IV.6-3
IV.6-4
Halaman
xii Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Tabel IV.6.3 Perkembangan Realisasi Privatisasi, 2010-2015 .................................
Tabel IV.6.4 Perkembangan Dana Investasi Pemerintah, 2010 - 2015 ........................
Tabel IV.6.5 Perkembangan PMN Kepada BUMN, 2010-2015 ...............................
Tabel IV.6.6 Perkembangan PMN kepada Organisasi/LKI, 2011-2015 ......................
Tabel IV.6.7 Perkembangan PMN Lainnya, 2010-2015 ..........................................
Tabel IV.6.8 Perkembangan Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2015 ..........
Tabel IV.6.9 Perkembangan Pembiayaan Utang, 2010-2015 ...................................
Tabel IV.6.10 Perkembangan Realisasi Penerbitan SBN, 2010-2015 .............................
Tabel IV.6.11 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN Tradable, 2010-2015 .
Tabel IV.6.12 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2010-2015 ..........................................................................
Tabel IV.6.13 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 20102015 ....................................................................................
IV.6-5
IV.6-8
IV.6-10
IV.6-11
IV.6-11IV.6-16
IV.6-17
IV.6-19
IV.6-21
IV.6.27
IV.6-27
Halaman
xiiiNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
DAFTAR GRAFIK
Daftar Grafik
Grafik II.2.1 Perkembangan Ekonomi Global, 2013 - 2016 ....................................
Grafik II.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju (%), 2013-2016 ..............................
Grafik II.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang, 2013-2016 ......................
Grafik II.2.4 Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia, 2013-2016 ...........................
Grafik II.2.5 Pertumbuhan Ekspor-Impor Dunia, 2013-2016 ................................
Grafik II.2.6 Inflasi 2010-2016 ................................................................................
Grafik II.2.7 Suku Bunga SPN 3 Bulan 2011-2016 ..................................................
Grafik II.2.8 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS, 2010-2016 ...............................
Grafik II.2.9 Perkembangan dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka, 2011-2016 .....................................................................................................
Grafik II.2.10 Perkembangan dan Target Angka Kemiskinan ,2011-2016 ....................
Grafik II.3.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2015 -2016.....................................
Grafik II.3.2 Pendapatan Pajak Penghasilan, 2015-2016 ........................................
Grafik II.3.3 Pendapatan Pajak Penghasilan Nonmigas, 2015-2016 .............................
Grafik II.3.4 Pendapatan PPN dan PPnBM, 2015-2016 ..........................................
Grafik II.3.5 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2015-2016 ...............................
Grafik II.3.6 Pendapatan Cukai, 2015-2016 ............................................................
Grafik II.3.7 Pendapatan Pajak Lainnya, 2015-2016 ..............................................
Grafik II.3.8 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2015-2016 ....................
Grafik II.3.9 Penerimaan SDA Migas, 2015-2016 ...................................................
Grafik II.3.10 Penerimaan SDA Nonmigas, 2015-2016 ............................................
Grafik II.3.11 Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2015-2016 .....................................
Grafik II.3.12 PNBP Lainnya, 2015-2016 ..................................................................
Grafik II.3.13 Pendapatan BLU, 2015-2016 ..............................................................
Grafik II.3.14 Penerimaan Hibah, 2015-2016 ...........................................................
Grafik II.3.15 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2017-2019 .........
Grafik II.3.16 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2017-2019 ..................................
Grafik II.3.17 Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2017-2019 ..................
Grafik II.4.1 Komposisi Belanja K/L Per Bidang Pemerintahan Tahun 2016 ............
Grafik II.4.2 Belanja K/L Per Kelompok Bidang Pemerintahan, 2015-2016 ..............
II.2-1
II.2-2
II.2-3
II.2-3
II.2-3
II.2-10
II.2-10
II.2-11
II.2-13
II.2-14
II.3-6
II.3-6
II.3-6
II.3-8
II.3-8
II.3-9
II.3-9
II.3-10
II.3-12
II.3-13
II.3-17
II.3-18
II.3-23
II.3-23
II.3-27
II.3-28
II.3-30
II.4-22
II.4-22
Halaman
xiv Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Grafik II.4.3 Belanja Pemerintah Pusat, 2016-2019 ...............................................
Grafik II.5.1 Proyeksi Jangka Menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017-2019 ............................................................................................
Grafik II.6.1 PMN Kepada BUMN Dalam APBN Tahun 2016 Menurut Program Prioritas ................................................................................................
Grafik II.6.2 Rincian PMN Untuk Program Kedaulatan Pangan ...............................
Grafik II.6.3 Rincian PMN Untuk Program Infrastruktur dan Maritim ......................
Grafik II.6.4 Rincian PMN Untuk Program Pengembangan Industri Strategis ........
Grafik II.6.5 Rincian PMN Untuk Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional ...............................................................................................
Grafik II.6.6 Perkembangan dan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2010-2019 ............................................................................................
Grafik II.6.7 Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2019 ............................................................................................
Grafik III.2.1 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Portofolio BUMN Terhadap Perubahan Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2016 ......................
Grafik III.2.2 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Untuk BUMN Sektor Keuangan .............................................................................................
Grafik III.2.3 Hasil Analisis Model Macro Stress Test Untuk BUMN Nonsektor Keuangan .............................................................................................
Grafik III.2.4 Belanja Wajib dan Belanja Tidak Wajib Tahun 2010-2015 .....................
Grafik III.2.5 Ruang Fiskal Dalam Pagu Indikatif Tahun 2011-2015 ..............................
Grafik III.2.6 Pembayaran Manfaat Pensiun PNS dan TNI/POLRI, 2010-2015 .........
Grafik III.2.7 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas LPS, dan Cadangan Klaim Penjaminan, 2011-2015 ....................................
Grafik III.2.8 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI, 2010-2015 ..................................................................................
Grafik III.2.9 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam Tahun, 2010-2015 ...............................................................................
Grafik III.2.10 Kinerja Penyaluran KPR-FLPP, 2011-2015 ........................................
Grafik IV.2.1 Pertumbuhan Investasi Negara-negara Berkembang Asia ....................
Grafik IV.2.2 Indeks Harga Pangan Dunia ...............................................................
Grafik IV.2.3 Harga Beras Internasional ..................................................................
Grafik IV.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....................................................
Daftar Grafik
II.4-52
II.5-31
II.6-8
II.6-8
II.6-12
II.6-21
II.6-23
II.6-40
II.6-41
III.2-6
III.2-7
III.2-8
III.2-11
III.2-12
III.2-24
III.2-26
III.2-27
III.2-28
III.2-31
IV.2-4
IV.2-5
IV.2-5IV.2-6
Halaman
xvNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Grafik IV.2.5 Perkembangan Inflasi, 2010-2015 ......................................................
Grafik IV.2.6 Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan, 2011-2015 ...............................
Grafik IV.2.7 Perkembangan Nilai Tukuar Rupiah Terhadap Dolar AS,2010-2015
Grafik IV.2.8 Perkembangan Minyak Mentah Internasional, 2010-2015 ....................
Grafik IV.2.9 Lifting Minyak Mentah Indonesia, 2010-2015 ..................................
Grafik IV.210 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka .................
Grafik IV.2.11 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2010 s.d. Februari 2015 ................................................................................
Grafik IV.2.12 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan ...............................
Grafik IV.3.1 Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2010-2015 ..................
Grafik IV.3.2 Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Dalam Negeri, 2010-2014 .
Grafik IV.3.3 Perkembangan Volume Impor dan Bea Masuk, 2010-2014 ...................
Grafik IV.3.4 Perkembangan Harga CPO Internasional dan Pendapatan Bea Keluar, 2010-2014 ............................................................................................
Grafik IV.3.5 Komposisi PNBP, 2010-2015 ..............................................................
Grafik IV.3.6 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.3.7 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2010-2015 .......................
GrAfik IV.3.8 Kinerja Keuangan BUMN, 2010-2014 ................................................
Grafik IV.3.9 Perkembangan Pendapatan Bagian Laba BUMN, 2010-2015 ................
Grafik VI.3.10 Perkembangan PNBP Lainnya, 2010-2015 ........................................
Grafik IV.3.11 Perkembangan Pendapatan BLU, 2010-2015 ....................................
Grafik IV.3.12 Perkembangan Penerimaan Hibah, 2010-2015 .................................
Grafik IV.4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2010-2015 ......................................................................................................
Grafik IV.4.2 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, 2010-2015 .............................
Grafik IV.4.3 Perkembangan Belanja K/L, 2010-2015 ............................................
Grafik IV.4.4 Perkembangan Belanja K/L Bidang Perekonomian, 2010-2014 ...........
Grafik IV.4.5 Perkembangan Belanja K/L Bidang Kesra, 2010-2014 .............................
Grafik IV.4.6 Perkembangan Belanja K/L Bidang Polhukam, 2010-2014 ...................
Grafik IV.4.7 Perkembangan Belanja BA BUN, 2010-2015 .....................................
Grafik IV.4.8 Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang,
IV.2-8
IV.2-11
IV.2-12
IV.2-14
IV.2-15
IV.2-17
IV.2-17
IV.2-18
IV.3-3
IV.3-4IV.3-10
IV.3-11
IV.3-11
IV.3-13
IV.3-14
IV.3-15
IV.3-16
IV.3-16
IV.3-18IV.3-19
IV.4-3
IV.4-12
IV.4-14
IV.4-15
IV.4-18
IV.4-22
IV.4-28
Daftar Grafik
Halaman
xvi Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
2010-2015 ............................................................................................
Grafik IV.4.9 Perkembangan Way Lelang SPN 3 Bulan Periode 2011-2015 .................
Grafik IV.4.10 Perkembangan Program Pengelolaan Subsidi, 2010-2015 .....................
Grafik IV.4.11 Perkembangan Belanja Subsidi Energi,2010-2015 ...............................
Grafik IV.4.12 Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.4.13 Perkembangan Subsidi Nonenergi, 2010-2015 ..................................
Grafik IV.4.14 Program Pengelolaan Hibah Negara, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.5.1 Perkembangan Dana Perimbangan, 2010-2015 .................................
Grafik IV.5.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.5.3 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Menurut Provinsi, 2014-2015 ................
Grafik IV.5.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.5.5 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi, 2014-2015 ..
Grafik IV.5.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.5.7 Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi, 2014-2015 ...............................
Grafik IV.5.8 Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.5.9 Peta Dana Alokasi Khusus Se-Provinsi Di Indonesia, 2014-2015 ..........
Grafik IV.5.10 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, 2010-2015 ...............................................................
Grafik IV.5.11 Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, 2010-2015 ...............................................................
Grafik VI.5.12 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2013-2015 ...............................
Grafik IV.5.13 Perkembangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2011-2015 ...........
Grafik IV.5.14 Perkembangan Dana Tunjangan Profesi Guru, 2011-2015 ....................
Grafik IV.5.15 Peta Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Se-Provinsi di Indonesia, 2010-2014 ............................................................................................
Grafik IV.5.16 Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru, 2010-2015 ...........
Grafik IV.5.17 Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2010-2015 ...............................
Grafik IV.5.18 Peta Dana Insentif Daerah Se-Provinsi di Indonesia, 2014-2015 ..........
Grafik IV.5-19 Perkembangan Dana P2D2, 2012-2015 ..............................................
Grafik IV.6.1 Perkembangan Defisit APBN, 2010-2015 ...........................................
Grafik IV.6.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Privatisasi BUMN, 2010-2015
IV.4-29
IV.4-30
IV.4-31
IV.4-32
IV.4-32
IV.4-34
IV.4-38
IV.5-4
IV.5-4
IV.5-5
IV.5-8
IV.5-8
IV.5-9
IV.5-10IV.5-11
IV.5-12
IV.5-13
IV.5-13
IV.5-14
IV.5-15
IV.5-16
IV.5-16
IV.5-17
IV.5-17
IV.5-18
IV.5-18
IV.6-2IV.6-5
Daftar Grafik
Halaman
xviiNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
Grafik IV.6.3 Perkembangan Realisasi Hasil Pengelolaan Aset, 2010-2015 ................
Grafik IV.6.4 Perkembangan Realisasi Investasi Pemerintah, 2010-2015 ...................
Grafik IV.6.5 Perkembangan Realisasi PMN, 2010-2015 ........................................
Grafik IV.6.6 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Untuk Dana Bergulir, 2010-2015 ......................................................................................................
Grafik IV.6.7 Perkembangan Realisasi Alokasi Pembiayaan DPPN, 2010-2015 .........
Grafik IV.6.8 Perkembangan SBN, 2010-2015 .........................................................
Grafik IV.6.9 Perkembangan Penerbitan SBN Domestik dan Outstanding SBN Domestik, 2010-2015 ...........................................................................
Grafik IV.6.10 Perkembangan Penerbitan SBN Valas dan Outstanding SBN Valas, 2010-2015 ............................................................................................
Grafik IV.6.11 Perkembangan Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto, 2010-2015
Grafik IV.6.12 Perkembangan Penarikan Penerusan Pinjaman, 2010-2015 .................
Grafik IV.6.13 Perkembangan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, 2010-2015 ...............
Grafik IV.6.14 Perkembangan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri ...............................
Grafik IV.6.15 Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2010-2015
IV.6-7
IV.6-8
IV.6-9
IV.6-12
IV.6-14
IV.6-18
IV.6-20
IV.6-21
IV.6-22IV.6-24
IV.6-24
IV.6-25
IV.6-26
Daftar Grafik
Halaman
xviii Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
DAFTAR BOKS
Boks II.3.1 Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ...................................................................................
Baks II.3.2 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak .............................................
Boks II.3.3 Pembentukan Dana Pendukung Sawit (CPO Supporting Fund /CSF) ...
Boks II.4.1 Anggaran Kedaulatan Pangan .................................................................
Boks II.4.2 Anggaran Infrastruktur ...........................................................................
Boks II.4.3 Pemenuhan 5 Persen Anggaran Kesehatan ............................................
Boks II.4.4 Anggaran Pendidikan ..............................................................................
Boks II.4.5 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Program Jaminan Kesehatan Tahun 2014-2015 dan Proyeksi Tahun 2016 ..............................
Boks II.4.6 Program Sejuta Rumah Tahun 2016 .......................................................
Boks II.6.1 PMN Kepada BUMN ...............................................................................
Boks III.2.1 Risiko Fiskal dari Percepatan Pembangunan Proyek Infrastruktur ...........
Boks III.2.2 Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur ............................................................................................
Boks III.3.1 Penyediaan Fasilitas Penjaminan Infrastruktur Melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonensia (Persero) ........................................................
II.3-2
II.3-7
II.3-11
II.4-5
II.4-8
II.4-11
II.4-14
II.4-16II.4-44
II.6-25
III.2-9
III.2-19
III.3-2
Daftar Boks
Halaman
xixNota Keuangan dan APBN Tahun 2016
DAFTAR BAGAN
Daftar Bagan
Bagan II.4.1 Strategi Pembangunan Nasional ............................................................ II.4-20
Halaman
xx Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016
DAFTAR MATRIKS
Matriks II.4.1 Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 .......................... II.4-57
Daftar Matriks
xxiNota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
1 3T : Tertinggal, Terluar dan Terdepan2 AD : Alokasi Dasar3 ADB : Asian Development Bank4 AIF : ASEAN Infrastructure Fund5 AKI : Angka Kematian Ibu6 ALM : Asset Liability Management7 Almatsus : Alat Material Khusus 8 Alutsista : Alat Utama Sistem Senjata9 APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah10 APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara11 APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan12 APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah13 APK : Angka Partisipasi Kasar14 APM : Angka Partisipasi Murni15 ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations 16 ASN : Aparatur Sipil Negara17 ATM : Average Time to Maturity 18 ATR : Average Time to Refix19 BA-BUN : Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara20 BA-K/L : Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga21 BBI : Balai Benih Ikan22 BBM : Bahan Bakar Minyak23 BDRS : Bank Darah Rumah Sakit24 BI : Bank Indonesia25 BIG : Badan Informasi Geospasial26 BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 27 BLSM : Bantuan Langsung Sementara Masyarakat28 BLU : Badan Layanan Umum29 BLUP3H : BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan30 BLUPPP : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan 31 BMP : Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri32 BMP SBSN : Batas Maksimal Penerbitan SBSN33 BOG : Board of Governor34 BOK : Bantuan Operasional Kesehatan35 BOS : Bantuan Operasional Sekolah36 BOSDA : Bantuan Operasional Sekolah Daerah
DAFTAR SINGKATAN
xxii Nota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
37 BPD : Bank Pembangunan Daerah 38 BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan39 BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial40 BPJT : Badan Pengatur Jalan Tol41 BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia42 BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan43 BPP : Belanja Pemerintah Pusat44 BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional45 BPS : Badan Pusat Statistik46 BRT : Bus Rapid Transit47 BSF : Bond Stabilization Framework48 BSM : Bantuan Siswa Miskin49 BUMN : Badan Usaha Milik Negara50 BUMNIS : Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis 51 BUN : Bendahara Umum Negara52 BUPI : Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur53 CDS : Credit Default Swap54 CF : Celah Fiskal55 CGIF : Credit Guarantee and Investment Facility56 CHT : Cukai Hasil Tembakau57 CJPP : Central Java Power Plant58 CMP : Crisis Management Protocol59 COD : Commercial Operation Date60 CPI : Climate Policy Initiative61 CPNSD : Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah62 CPO : Crude Price Oil63 DAK : Dana Alokasi Khusus64 DAS : Daerah Aliran Sungai65 DAU : Dana Alokasi Umum66 DBH : Dana Bagi Hasil67 DI : Daerah Istimewa68 DID : Dana Insentif Daerah69 DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran70 DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 71 DOB : Daerah Otonom Baru72 DPD : Dewan Perwakilan Daerah
xxiiiNota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
73 DPPN : Dana Pengembangan Pendidikan Nasional74 DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia75 DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah76 EBA : Efek Beragun Aset77 EBT : Energi Baru dan Terbarukan78 ESDM : Energi dan Sumber Daya Mieneral79 EUR : Euro80 FDG : Fasilitas Dana Geothermal81 FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 82 FR : Fixed Rate83 Frek-RHS : Frekuensi – Right Hand Side84 GCI : General Capital Increase85 GKG : Gabah Kering Giling86 GMTN : Global Medium Term Note87 HLN : Hibah Luar Negeri88 HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu89 HPA : Hasil Pengelolaan Aset90 IBRD : International Bank for Reconstruction and Development91 ICD : The Islamic Corporation for the Development of Private Sector92 ICP : Indonesian Crude Oil Price93 ICU : Intensive Care Unit94 IDA : International Development Association95 IDB : Islamic Development Bank96 IDR : Indonesian Rupiah97 IEG : Infrastructure Enhancement Grant98 IFAD : International Fund for Agricultural Development99 IFC : International Finance Corporation100 IFW : Indeks Fiskal dan Wilayah101 IFWT : Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis102 IGD : Instalasi Gawat Darurat103 IICE : Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition104 IJP : Imbal Jasa Penjaminan105 IJR : Ijarah Fixed Rate106 IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi107 IMF : International Monetary Fund108 IMO : Infrastructure, Maintenance, and Operation109 IPA : Imbalan Pengelolaan Aset
xxiv Nota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
110 IPK : Imbalan Pengelolaan Kinerja111 IPL : Instalasi Pengendalian Limbah112 IPM : Indeks Pembangunan Manusia113 IPP : Independent Power Producer114 IRCo : International Rubber Consortium Company Limited115 IT : Indeks Teknis116 IUD : Intra Uterine Davice117 JBIC : Japan Bank for International Cooperation118 JHT : Jaminan Hari Tua119 JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja120 JKM : Jaminan Kematian121 JKN : Jaminan Kesehatan Nasional122 JP : Jaminan Pensiun123 JPY : Japanese Yen124 K/L : Kementerian Negara/Lembaga 125 KB : Keluarga Berencana126 KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi127 KIP : Kredit Investasi Pemerintah128 KKD : Kemampuan Keuangan Daerah129 KL : Kilo Liter130 KMK : Keputusan Menteri Keuangan131 KMS : Kilo Meter Sirkuit132 KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan133 KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung134 KPHP : Kesatuan Pengelola Hutan Produksi135 KPR : Kredit Perumahan Rakyat136 KPS : Kontrak Production Sharing137 KSN : Kawasan Strategis Nasional138 KUMKM : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah139 KUR : Kredit Usaha Rakyat140 LKI : Lembaga Keuangan Internasional141 LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat142 LKSA : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak143 LPDB : Lembaga Pengelola Dana Bergulir144 LPDB KUMKM : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah145 LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
xxvNota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
146 LPEI : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia147 LPKD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah148 LPPMHP : Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan149 LPS : Lembaga Penjaminan Simpanan150 LRA : Laporan Realisasi Anggaran151 LRF : Land Revolving Fund152 mboepd : million barrel oil equivalent per day, satuan lifting gas setara dengan
juta barel minyak per hari153 MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah154 MDGs : Millenium Development Goals155 MEF : Minimum Essential Force156 MFF : Mitigation Fiscal Freamework157 migas : minyak bumi dan gas alam158 MK : Mahkamah Konstitusi159 MKJP : Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang160 MP3EI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia161 MP3KI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia162 MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat163 MRT : Mass Rapid Transit164 MRV : Measuring, Reporting, and Verification165 MT : Metrik Ton166 MTBF : Medium Term Budget Framework167 MTEF : Medium-Term Expenditure Framework168 MW : Mega Watt169 NIK : Nomor Induk Kependudukan170 NOL : No Objection Letter171 NPG : Non Performing Guarantee172 NRW : Non Revenue Water173 OKKPD : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah174 ON : Obligasi Negara175 ORI : Obligasi Negara Ritel176 OTSUS : Otonomi Khusus177 OVOP : One Village One Product178 P2D2 : Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi179 P4S : Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial180 PAD : Pendapatan Asli Daerah
xxvi Nota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
181 PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini182 PBB : Pajak Bumi dan Bangunan183 PBI : Penerima Bantuan Iuran184 PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja185 PBS : Project Based Sukuk186 PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum187 PDB : Produk Domestik Bruto188 PDF : Project Development Facility189 PDN : Pinjaman Dalam Negeri190 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto191 PDS : Project Development Services192 Pemda : Pemerintah Daerah 193 Perpres : Peraturan Presiden194 PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri195 PIP : Pusat Investasi Pemerintah196 PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama197 PKB : Penyuluh Keluarga Berencana198 PKH : Program Keluarga Harapan199 PKPS : Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham200 PKP-SPM : Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal201 PKSN : Pusat Kegiatan Strategi Nasional202 PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana203 PLN : Pinjaman Luar Negeri204 PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air205 PLTHS : Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin206 PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro207 PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi208 PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya209 PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap210 PMK : Peraturan Menteri Keuangan211 PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial212 PMN : Penyertaan Modal Negara213 PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto214 PMU : Pendidikan Menengah Universal215 PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak216 PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat217 PNS : Pegawai Negeri Sipil
xxviiNota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
218 PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah219 Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia220 POPB : Per Orang Per Bulan221 PP : Peraturan Pemerintah222 PPh : Pajak Penghasilan 223 PPK : Perusahaan Penjamin KUR224 PPLKB : Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana225 PPN : Pajak Pertambahan Nilai226 PPP : Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta227 PPSDMK : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan228 PRIM : Provincial Road Improvement and Maintenance229 PSO : Public Service Obligation230 PT : Perseroan Terbatas231 PT BPUI : PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia232 PT DI : PT Dirgantara Indonesia233 PT HK : PT Hutama Karya 234 PT Inalum : PT Indonesia Asahan Aluminium235 PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)236 PT PLN (Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)237 PT PPA (Persero) : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)238 PT SMF : PT Sarana Multigriya Finansial239 PT SMI : PT Sarana Multi Infrastuktur 240 PUPN : Panitia Urusan Piutang Negara241 Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat242 RA : Raudatul Athfal243 RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca244 RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca245 RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara246 Rasio Utang FX : Rasio Utang Foreign Exchange247 Raskin : beras untuk masyarakat miskin248 RDI : Rekening Dana Investasi249 REPO : Repurchase Agreement250 RKA-KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga251 RKP : Rencana Kerja Pemerintah252 RKUD : Rekening Keuangan Umum Daerah253 Rp : Rupiah254 RPH : Rumah Potong Hewan
xxviii Nota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
255 RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional256 RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional257 RS : Rumah Sakit258 RTR : Rencana Tata Ruang259 RTS : Rumah Tangga Sasaran260 RUU : Rancangan Undang-undang261 SAL : Saldo Anggaran Lebih262 Satker : Satuan Kerja263 SBN : Surat Berharga Negara264 SBSN : Surat Berharga Syariah Negara265 SBSN PBS : Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk266 SCI : Selected Capital Increase267 SDA : Sumber Daya Alam268 SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia269 SEC : Securities and Exchange Commission270 SETDA : Sekretariat Daerah271 SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan272 SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran273 SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran274 SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional275 SLA : Subsidiary Loan Agreement276 SOP : Standard Operating Procedure277 SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum278 SPM : Standar Pelayanan Minimum279 SPN : Surat Perbendaharaan Negara280 SPNS : Surat Perbendaharaan Negara Syariah281 SR : Sambungan Rumah282 SRG : Sistem Resi Gudang283 SUKRI : Sukuk Ritel284 SUP : Surat Utang Pemerintah285 TA : Tahun Anggaran286 THT : Tabungan Hari Tua287 TNI : Tentara Nasional Indonesia288 TPG : Tunjangan Profesi Guru289 TUN : Tata Usaha Negara290 UKM : Usaha Kecil dan Menengah291 UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
xxixNota Keuangan dan APBN 2016
Daftar Singkatan
292 UNDP : United Nation Development Programme293 UPSL : Unfunded Past Service Liability294 UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah295 USD : United States Dollar296 UTD : Unit Transfusi Darah297 UU : Undang-undang298 UUD 1945 : Undang-undang Dasar 1945299 Valas : Valuta Asing300 VGF : Viability Gap Fund301 VR : Variable Rate302 WASAP-D : Water and Sanitation Program - Subprogram D303 WNI : Warga Negara Indonesia304 WPOPDN : Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri305 ZC : Zero Coupon Bonds
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-1
RINGKASAN APBN TAHUN 2016
1. PendahuluanSebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayah berupa laut dan memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam melakukan pembangunan yang berkualitas di segala dimensi. Kondisi geografis dan demografis tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antarpenduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan timur, serta antara kota-kota dan kota-desa. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), yang dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan melalui rencana kerja pemerintah (RKP).
Dalam periode tahun 2010—2014, yang merupakan tahapan RPJMN kedua, pembangunan ekonomi difokuskan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam kurun waktu tersebut, indikator-indikator capaian pembangunan menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga 5,8 persen dan 5,1 persen di tahun 2013 dan 2014, meskipun dalam kurun waktu tahun 2010—2014 tersebut secara rata-rata mampu tumbuh 6,0 persen. Perlambatan tersebut terutama karena kinerja investasi yang tumbuh sebesar 8,5 persen pada tahun 2010 turun menjadi hanya sebesar 4,1 persen pada tahun 2014. Hal ini karena permintaan ekspor yang menurun serta moderasi konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekspor menurun dari sebesar 15,3 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,0 persen pada tahun 2014. Penurunan ekspor tersebut terutama disebabkan oleh turunnya permintaan dari emerging markets dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Sementara itu, inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 7,0 persen di tahun 2010 menjadi 8,4 persen di tahun 2014, setelah sempat turun menjadi 4,3 persen di tahun 2012. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus terdepresiasi, dari Rp9.087 per dolar Amerika Serikat di tahun 2010 melemah menjadi Rp11.878 per dolar Amerika Serikat di tahun 2014. Kondisi ekonomi tersebut diantisipasi pemerintah dengan melakukan ekspansi pada sisi belanja yang terlihat dari kenaikan persentase defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari 0,7 persen di tahun 2010, menjadi 2,3 persen di tahun 2014. Tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal tersebut tercermin antara lain dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,4 persen di tahun 2010 menjadi 5,9 persen di tahun 2014, serta tingkat kemiskinan yang dapat ditekan dari 13,3 persen di tahun 2010 menjadi 11,3 persen di tahun 2014.
Selanjutnya, dalam tahun 2015 yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015—2019), Pemerintah mengajukan APBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung
Ringkasan APBN Tahun 2016Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016I-2
pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawa Cita dan Trisakti. Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian di tahun 2015, asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2015 sebagai berikut. Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBNP tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,7 persen (yoy), inflasi diperkirakan 5,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rata-rata diperkirakan Rp12.500 per dolar Amerika Serikat (AS), rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 6,2 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 60 dolar Amerika Serikat per barel, serta rata-rata lifting minyak mentah dan gas masing-masing ditargetkan 825 ribu barel per hari dan 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.761.642,8 miliar dan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp1.984.149,7 miliar. Dengan kondisi tersebut, defisit tahun anggaran 2015 diperkirakan mencapai 1,9 persen dari PDB atau sebesar Rp222.506,9 miliar. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan anggaran yang direncanakan sebesar Rp242.515,0 miliar dari pembiayaan dalam negeri dan sebesar negatif Rp20.008,1 miliar dari pembiayaan luar negeri (neto).
Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI baru merumuskan dan menyusun APBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. Selain itu, APBN tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik bagi Pemerintah Pusat dan daerah dalam berbagai program pembangunan nasional. Tahun 2016 juga merupakan tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, yang dalam periode ini pembangunan difokuskan pada “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat”. Berdasarkan fokus tersebut, Pemerintah mengupayakan pembangunan yang menyentuh segala aspek berbangsa dan bernegara dengan menjabarkannya dalam program prioritas Kabinet Kerja yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan tersebut memuat sektor-sektor prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015—2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP tahun 2016.
Perkembangan ekonomi global tetap akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2016. Meskipun di tahun 2016 perekonomian dunia dan negara berkembang diperkirakan meningkat, namun peningkatan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: (1) kondisi perekonomian global yang masih dibayangi kondisi moderasi pertumbuhan negara mitra dagang utama Indonesia; (2) ketidakpastian prospek kebijakan moneter di Amerika Serikat; dan (3) ketidakpastian pergerakan harga komoditas dunia. Setelah Yunani dinyatakan gagal bayar atas utang IMF senilai 1,5 miliar euro pada 1 Juli 2015 dan menggelar referendum pada 5 Juli 2015, yang intinya 61 persen rakyatnya menolak syarat utang baru yang ditetapkan Troika (Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa), banyak pihak berpikir bahwa Yunani akan dikeluarkan dari Eurozone dan berujung pada krisis besar serta berkepanjangan di Yunani. Namun, berdasarkan weekly economic and financial report 29 Juni—5 Juli 2015, kondisi Yunani diyakini tidak berdampak secara langsung dan tidak siginifikan bagi Indonesia. Hal ini karena Yunani bukan investor utama di Indonesia dan bukan merupakan mitra dagang utama. Meskipun demikian, Pemerintah tetap perlu memerhatikan perkembangan yang ada
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-3
dan mengantisipasi dampak tidak terduga dari sentimen pasar atas krisis ini. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan tinggi dan berkeadilan adalah: (1) terbatasnya kapasitas produksi nasional terkait relatif rendahnya produktivitas; (2) relatif rendahnya daya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN; serta (3) mendesaknya kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri.
Dengan memerhatikan capaian-capaian RPJMN kedua 2010—2014, keberlanjutan RKP tahun 2015, tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin dihadapi, dan sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019 dalam menjaga kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis, tema RKP tahun 2016 adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Selanjutnya, tema RKP 2016 dan pencapaiannya akan diterjemahkan dalam kebijakan fiskal dan postur APBN tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, proses serta mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan APBN tahun 2016 mengacu pada Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, penyusunan RAPBN tahun 2016 mengacu pada RKP tahun 2016 dan kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2016 antara Pemerintah dengan DPR RI, untuk kemudian dibahas bersama Pemerintah dan DPR RI untuk ditetapkan menjadi APBN tahun 2016.
Di tengah tantangan perekonomian global dan nasional, serta target-target program prioritas Kabinet Kerja, APBN tahun 2016 menghadapi tantangan sebagai berikut: (1) upaya mengarahkan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran; (2) fiscal space yang tersedia masih perlu ditingkatkan untuk menopang belanja produktif prioritas; (3) belanja yang bersifat mengikat perlu dikendalikan; (4) perlu pengendalian keseimbangan primer; dan (5) pola dan penyerapan anggaran yang produktif perlu ditingkatkan.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka APBN sebagai instrumen fiskal harus direncanakan agar senantiasa efisien dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan (pertumbuhan dan kesejahteraan) dengan tetap mengendalikan risiko, dan menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. Strategi untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui pendisiplinan pengelolaan fiskal dengan membuat target fiskal, baik pada sisi pendapatan (tax ratio), belanja (belanja produktif), maupun pembiayaan (primary balance, defisit, dan rasio utang). Upaya tersebut dimaksudkan agar pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam pencapaian target jangka menengah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan postur APBN.
Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2016 melalui cara-cara sebagai berikut: (1) memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan outcome program dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja; (2) mengendalikan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, antara lain, belanja perjalanan dinas dan konsinyering; (3) meningkatkan peranan aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian negara dan lembaga (K/L) dalam melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
Ringkasan APBN Tahun 2016Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016I-4
(4) penerapan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih baik; dan (5) penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja.
Pada akhirnya, cita-cita luhur untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara hanya dapat dicapai melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kesenjangan dan potensi konflik di akar rumput dieliminasi melalui upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, sejalan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, serta produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah kunci sukses untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun, segala upaya maksimal tersebut harus disempurnakan dengan melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan restorasi sosial Indonesia. Dengan demikian, program Pemerintah melalui Kabinet Kerja dapat terwujud selaras dengan Nawa Cita.
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016Berdasarkan World Economic Outlook Oktober 2015 yang dikeluarkan IMF, perekonomian global tahun 2015 diperkirakan tumbuh 3,1 persen, lebih rendah dari tahun 2014 yaitu 3,4 persen. Pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh perbaikan kinerja perekonomian negara maju, sedangkan perekonomian negara berkembang masih mengalami perlambatan. Perbaikan kinerja negara maju tersebut, antara lain, ditopang oleh kebijakan dalam memicu konsumsi dan investasi di Amerika Serikat, perbaikan ekonomi di Eropa yang ditandai dengan perbaikan di sisi permintaan domestik dan inflasi yang mulai terjadi, serta perbaikan dalam investasi yang menopang pertumbuhan di Jepang. Sementara itu, perekonomian negara berkembang diperkirakan melambat dari 4,6 persen di tahun 2014 menjadi 4,0 persen di tahun 2015. Perlambatan ekonomi ini sebagai dampak dari lebih rendahnya harga komoditas dan kondisi keuangan eksternal yang mengalami pengetatan. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menguat menjadi 3,6 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diharapkan meningkat menjadi 4,5 persen. Peningkatan ini bergantung dari perbaikan kondisi ekonomi di sejumlah negara yang tengah mengalami krisis, termasuk Rusia, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Kinerja perekonomian dunia tersebut diperkirakan masih akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016, termasuk Indonesia.
Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2016, terdiri atas tujuh indikator utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; (2) inflasi sebesar 4,7 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.900 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (Indonesia’s Crude Price/ICP) sebesar 50 per dolar Amerika Serikat; (6) lifting minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel per hari; dan (7) lifting gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015—2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2016, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global.
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-5
3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016APBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, (2) meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global, serta (3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, strategi yang dipilih adalah memperkuat stimulus fiskal, yang akan ditempuh baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis ditujukan untuk mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi belanja negara, langkah yang ditempuh dalam meningkatkan ruang fiskal adalah: (1) optimalisasi pendapatan; (2) melanjutkan efisiensi subsidi; (3) efisiensi belanja; dan (4) pengendalian earmarking dan belanja wajib. Selain itu, langkah yang juga ditempuh dari sisi belanja negara adalah meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur termasuk kedaulatan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas perekonomian. Di sisi pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang ditempuh antara lain untuk (1) mengarahkan agar pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan (creative financing).
Berkenaan dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negara terus diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Secara umum, kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) adalah: (1) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional melalui pemberian fasilitas perpajakan dan penyempurnaan kebijakan hilirisasi sektor industri tertentu; (4) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai etil alkohol-minuman mengandung etil alkohol (EA-MMEA); dan (5) melaksanakan berbagai kebijakan teknis di bidang pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 2016 melalui kebijakan, antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), antara lain melalui peningkatan perkiraan lifting dan pencapaian targetnya; (2) penyesuaian tarif produksi/royalti, renegosiasi kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi sektor SDA nonmigas; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi
Ringkasan APBN Tahun 2016Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016I-6
diiringi dengan penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi; (4) penyesuaian tarif pengenaan PNBP dan peningkatan kualitas pengelola PNBP perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan; (5) meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung program prioritas pemerintah; dan (6) terus melakukan perbaikan pelayanan badan layanan umum (BLU) kepada masyarakat.
Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 pada dasarnya diarahkan agar APBN lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Kebijakan tersebut ditempuh melalui sepuluh kebijakan utama, yang terdiri atas: (1) mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, serta kemaritiman; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara, antara lain penerapan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur, dan antisipasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di luar Jawa dan kawasan timur dan pengembangan bantuan tunai bersyarat; (6) menguatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta perbaikan kebijakan dan regulasi; (7) memenuhi amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah (peningkatan DAK fisik secara signifikan) dan dana desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi belanja K/L serta pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (9) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian perekonomian, antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal.
Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seiring dengan penerapan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Tujuan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi (local taxing power), serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya melalui upaya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Di samping itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah yang diupayakan proporsional, adil, dan akuntabel dalam perhitungan dan distribusinya. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun kedua dialokasikannya dana desa dalam APBN. Sejalan dengan konsep Nawa Cita dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa.
Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah di tahun 2016 adalah: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah untuk meningkatkan
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-7
nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas yang aman; (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui obligasi ritel; (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), perumahan murah, dan pendidikan; (5) memprioritaskan skema kerja sama pemerintah swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.
4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, RKP tahun 2016 merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari upaya pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program K/L, lintas kementerian negara, kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RKP tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2016 selain memerhatikan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini program-program pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tema RKP tahun 2016 ditetapkan: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.
Selain itu, sejak periode pemerintahan Kabinet Kerja, Pemerintah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Kesembilan agenda tersebut kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu; dan (4) Program-program Quick Wins. Tiga Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RKP tahun 2016 sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMN tahap ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut.
Dimensi Pembangunan Manusia. Dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita, yang meliputi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.
Ringkasan APBN Tahun 2016Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016I-8
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Nawa Cita dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Meskipun seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per kapita penduduk, namun konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah tumbuh sangat rendah, sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Oleh karena itu, melalui dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.
Sebagai penjabaran tema RKP 2016 di atas, maka disusunlah strategi pembangunan yang memuat sektor-sektor prioritas atas dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta kondisi perlu tersebut. Sasaran pembangunan untuk masing-masing sektor prioritas dalam RKP tahun 2016, dapat diintisarikan sebagai berikut.
Sasaran dimensi pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Sasaran pada bidang pendidikan meliputi: (1) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,5 tahun; (2) rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun adalah 95,1 persen; (3) prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B adalah 58,8 persen; (4) persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah 76,5 persen; (5) persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah 71,8 persen; (6) persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah 79,1 persen; (7) persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B adalah 56,6 persen; (8) Rasio APK SMP/MTs antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,87; (9) Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,58; (10) angka partisipasi PAUD adalah 70,85 persen; (11) angka partisipasi murni SD/MI adalah 91,79 persen; (12) angka partisipasi kasar SD/MI/sederajat adalah 111,14 persen; (13) angka partisipasi murni SMP/MTs/sederajat adalah 80,87 persen; (14) angka partisipasi kasar SMP/MTs/sederajat adalah 104,47 persen; (15) angka partisipasi murni SMA/MA/SMK adalah 60,84 persen; dan (16) angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/Sederajat adalah 85,51 persen.
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-9
Selanjutnya, sasaran pembangunan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 245 kabupaten/kota; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 700 kecamatan: (4) jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,4 juta jiwa; (5) jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 2.000 Puskesmas; (6) persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5 persen; dan (7) persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,6 persen. Bidang perumahan memiliki sasaran antara lain rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak 76,1 persen, akses sanitasi layak 66,3 persen, pengurangan 30 persen kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 hektar, dan angka kekurangan tempat tinggal sebesar 6,5 juta. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental adalah untuk Kedaulatan Politik, yaitu mantapnya proses konsolidasi demokrasi, efektifnya penegakan hukum, dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan kepada hukum dan aturan; untuk Kemandirian Ekonomi, yaitu menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, Pemerintah, dan masyarakat; dan untuk Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara berdasarkan Pancasila, serta menguatnya karakter dan jati diri bangsa.
Sasaran pada dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri. Sasaran sektor kedaulatan pangan berupa peningkatan produksi dalam negeri dengan didukung pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi. Adapun produksi dalam negeri terutama berfokus pada produksi padi (76,2 juta ton), jagung (21,4 juta ton), kedelai (1,8 juta ton), gula (3, 3 juta ton), daging sapi dan kerbau (0,59 juta ton), dan produksi ikan (14,8 juta ton). Sasaran kedaulatan energi dan ketenagalistrikan ditujukan untuk memenuhi rasio elektrifikasi 90,15 persen dan konsumsi listrik per kapita sebesar 985 kWh. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan produksi sumber daya energi minyak dan gas bumi, serta batubara; peningkatan penggunaan dalam negeri gas bumi dan batu bara; pembangunan sarana dan prasarana energi antara lain meliputi floating storage regasification unit (FSRU)/regasification unit/LNG terminal (2 unit); akumulasi panjang jaringan pipa gas (10.296 km); pembangunan SPBG (30 unit); serta jaringan gas kota (121 ribu sambungan rumah) dan pembangunan kilang minyak bumi. Sasaran sektor kemaritiman ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pada tahun 2016, target sektor kelautan adalah peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan mencapai 73 persen dan peningkatan luas kawasan konservasi laut menjadi 17,1 juta hektar. Sasaran sektor pariwisata adalah wisatawan manca negara (12 juta orang), wisatawan Nusantara (260 juta kunjungan), dan devisa sebesar Rp172,0 triliun. Selain itu, sasaran pembangunan inklusif pariwisata adalah meningkatnya partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Sementara itu, sasaran sektor industri meliputi pertumbuhan sektor industri (6,9 persen) dan kontribusi terhadap PDB (21,3 persen). Sektor pariwisata juga memiliki sasaran untuk membangun 100 techno park di kabupaten/kota dan science park di tingkat provinsi sampai dengan tahun 2019.
Sasaran pembangunan dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri atas pembangunan antarkelompok pendapatan dan pembangunan antarwilayah. Pembangunan antarkelompok pendapatan ditujukan untuk mencapai sasaran perlindungan sosial bagi penduduk kurang
Ringkasan APBN Tahun 2016Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016I-10
mampu, antara lain dengan kepesertaan jaminan kesehatan (89,3 persen) dan akses terhadap layanan keuangan (11,88 persen), pengembangan penghidupan berkelanjutan, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal, peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja, dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Selanjutnya, sasaran pembanguan antarwilayah adalah pemerataaan pembangunan melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan/wilayah pinggiran, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan. Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional meliputi Sumatera (24,4 persen), Jawa (56,5 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,5 persen), Kalimantan (9,3 persen), Sulawesi (4,9 persen), dan Maluku-Papua (2,4 persen). Pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sementara itu, pencapaian sasaran yang lain, yaitu: pengembangan kawasan perbatasan, antara lain melalui pengembangan pusat ekonomi perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN); pembanguan daerah tertinggal antara lain melalui pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal (68,49); pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, antara lain melalui kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa (7 kawasan); dan pembangunan kawasan perkotaan, antara lain melalui menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada.
Sasaran pembangunan yang merupakan Kondisi Perlu meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Sasaran di bidang kepastian dan penegakan hukum diukur, antara lain melalui indikator indeks perilaku anti korupsi (3,8) di tahun 2016. Di bidang keamanan dan ketertiban, sasaran pembangunan yang ingin dicapai, antara lain meliputi penanganan penyalahgunaan narkoba, penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan, dan pengembangan pertahanan negara. Sasaran di bidang politik dan demokrasi meliputi persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia (100 persen), peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme (30 persen), persentase perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat (75 persen), dan indeks penyelesaian kasus warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum indonesia (BHI) di luar negeri (40,1). Untuk tata kelola dan reformasi birokrasi, sasaran yang hendak dicapai, antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayan publik, opini WTP atas laporan keuangan, dan instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B).
5. Ringkasan Postur APBN Tahun 2016Postur APBN tahun 2016 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2016, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp1.822.545,8 miliar, naik 3,5 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2015. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.546.664,6 miliar atau naik 3,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, PNBP ditetapkan mencapai Rp273.849,4 miliar, naik 1,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 84,9 persen dari total pendapatan negara.
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-11
Di lain pihak, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp2.095.724,7 miliar, naik 5,6 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2015. Belanja negara di tahun 2016 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325.551,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp784.125,7 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp541.425,7 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770.173,3 miliar. Alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati alokasi anggaran belanja K/L adalah bentuk komitmen pemerintah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penyumbang persentase kenaikan terbesar dalam transfer ke daerah dan dana desa adalah alokasi anggaran untuk dana transfer khusus dan dana desa, antara lain dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan ke DAK, dan pemenuhan roadmap dana desa yang dalam tahun 2016 dialokasikan paling sedikit 6 persen.
Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2016, belanja pemerintah pusat terbesar menurut fungsi adalah fungsi ekonomi, yaitu sebesar 27,2 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 72,8 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dikarenakan perubahan dan penyesuaian pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015, tentang Klasifikasi Anggaran. Sebagai konsekuensi atas penyesuaian tersebut terdapat beberapa kebijakan dalam fungsi yang lain, seperti program subsidi energi dan non energi diklasifikasikan ke dalam fungsi ekonomi.
Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau 2,15 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2015 sebesar 1,90 persen. Defisit APBN tahun 2016 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272.780,7 miliar dan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) sebesar Rp398,2 miliar. Ringkasan postur APBN tahun 2015-2016 disajikan pada Tabel I.1 berikut.
2016
APBNP APBN
A. PENDAPATAN NEGARA 1.761.642,8 1.822.545,8 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.758.330,9 1.820.514,1
1. Penerimaan Perpajakan 1.489.255,5 1.546.664,6 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 269.075,4 273.849,4
II. PENDAPATAN HIBAH 3.311,9 2.031,8
B. BELANJA NEGARA 1.984.149,7 2.095.724,7 I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.319.549,0 1.325.551,4
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga 795.480,4 784.125,7 2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga 524.068,6 541.425,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 664.600,7 770.173,3 1. Transfer ke Daerah 643.834,5 723.191,2 2. Dana Desa 20.766,2 46.982,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER (66.776,0) (88.238,2) D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) (222.506,9) (273.178,9)
% Defisit terhadap PDB (1,90) (2,15)
E. PEMBIAYAAN (I+II) 222.506,9 273.178,9 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 242.515,0 272.780,7
1. Perbankan Dalam Negeri 4.785,4 5.498,3 2. Non Perbankan Dalam Negeri 237.729,6 267.282,3
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (20.008,1) 398,2 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48.647,0 75.091,9 2. Penerusan Pinjaman (SLA) (4.471,9) (5.909,7) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (64.183,2) (68.784,0)
Sumber: Kementerian Keuangan
URAIAN
TABEL I.1POSTUR APBN, 2015 - 2016
(miliar rupiah)2015
Ringkasan APBN Tahun 2016Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016I-12
6. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN Tahun 2016Besaran asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun postur APBN tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 terhadap postur APBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas.
Variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur APBN tahun 2016 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan perpajakan dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut menyebabkan peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan penerimaan perpajakan masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu berupa pengurangan defisit anggaran. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan tingkat inflasi juga berpengaruh positif terhadap postur APBN, karena dampak kenaikan pada pendapatan negara lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Namun, dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan pendapatan negara masih lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total berdampak positif terhadap postur APBN yaitu mengurangi defisit anggaran.
Perubahan ICP memengaruhi besaran APBN terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Kenaikan ICP berdampak positif terhadap penerimaan migas, namun kenaikan ini masih jauh lebih besar daripada kenaikan DBH migas, sehingga secara total kenaikan ICP akan berdampak pada pengurangan defisit APBN. Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan gas bumi akan memengaruhi besaran APBN pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu pendapatan PPh migas, PNBP SDA migas, dan DBH migas.
Sebaliknya, variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga menambah defisit APBN.
Angka sensitivitas APBN tahun 2016 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran defisit APBN tahun 2016. Meskipun demikian, postur APBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan
Ringkasan APBN Tahun 2016 Bagian I
Nota Keuangan dan APBN 2016 I-13
pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur APBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2016 dirangkum dalam Tabel I.2.
A. Pendapatan Negara 1,1 - 1,5 7 ,6 - 10,3 - - 3,7 - 4,9 3,4 - 3,9 1,6 - 3,0 a. Penerimaan Perpajakan 1 ,1 - 1 ,5 7 ,6 - 1 0,3 - - 2 ,0 - 2,4 0,8 - 0,8 0,2 - 0,4 b. PNBP - - - - - - - - 1 ,7 - 2,5 2,7 - 3 ,1 1 ,4 - 2 ,6
B. Belanja Negara 0,1 - 0,5 2,5 - 3,9 1,4 - 1,7 2,2 - 3,4 2,6 - 3,8 0,5 - 1,0 a. Belanja Pemerintah Pusat 0,0 - 0,1 0,7 - 1 ,3 1 ,4 - 1 ,7 1 ,4 - 2,2 1 ,8 - 2 ,6 0,1 - 0,3 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0,1 - 0,4 1 ,8 - 2 ,6 - - - 0,8 - 1 ,2 0,7 - 1 ,2 0,4 - 0,8
C. Surplus/(Defisit) Anggaran 1,0 - 1,0 5,1 - 6,4 (1,7) - (1,4) 1,5 - 1,5 0,1 - 0,9 1,1 - 2,0
D. Pem biay aan - - - (0,5) - 0,3 - -
Kelebihan/(Kekurangan) Pem biay aan
1,0 - 1,0 5,1 - 6,4 (1,7) - (1,4) 0,9 - 1,8 0,1 - 0,9 1,1 - 2,0
Sumber: Kementerian Keuangan
+10rb
Tabel I.2SENSITIVITAS APBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)
URAIAN
Pertum buhan
Ekonom i ↑ Inflasi ↑ SPN ↑ Nilai T ukar
Rupiah ↑ ICP ↑ Lifting ↑
+0,1% +1% +1% +Rp100/USD +USD1
Bagian II
II.1-1
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 UmumTahun 2016 merupakan tahun pertama yang proses perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi akan dilakukan sepenuhnya oleh Kabinet Kerja. Perencanaan dan penganggaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yaitu ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dimaksud, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan dan upaya, yaitu: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari sembilan agenda (Nawa Cita) yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Strategi tersebut terdiri dari empat bagian utama, yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016.
RKP tahun 2016 merupakan RKP tahun kedua dari pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian negara/lembaga (K/L), lintas kementerian, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mengacu pada rencana tujuan yang akan dicapai Pemerintah pada tahun 2016, maka tema RKP tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut; “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.
Di samping itu, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2016, yang selanjutnya digunakan Pemerintah sebagai salah satu acuan dalam menyusun APBN tahun 2016. Dalam KEM dan PPKF
Bab 1: Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016II.1-2
Bagian II
tahun 2016 tersebut, disampaikan bahwa perkiraan kondisi perekonomian nasional masih akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk mulai membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) dan moderasi perekonomian Tiongkok. Perekonomian beberapa negara maju lainnya pada beberapa tahun terakhir belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Hal tersebut ditandai dengan masih lambatnya pemulihan Kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat, dan perekonomian Jepang yang belum menunjukkan gejala perbaikan. Sementara itu, dalam periode yang sama terjadi penurunan permintaan dunia, yang diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sebagai dampak ketidakpastian rencana kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral AS. Namun demikian, perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2015.
Sejalan dengan pergerakan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 diperkirakan juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dari sisi eksternal, perbaikan tersebut disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan dunia, naiknya harga komoditas internasional, dan kebijakan Pemerintah yang mendorong ekspor. Dari sisi internal (permintaan domestik), perbaikan disebabkan oleh investasi yang mulai tumbuh yang diantaranya disebabkan oleh naiknya harga komoditas global, dan adanya pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang cukup besar, serta didukung oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi.
Dari sisi stabilitas perekonomian, inflasi pada tahun 2015 mendapat tekanan dari barang yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah (administered prices) dan bahan pangan yang harganya bergejolak (volatile food). Berdasarkan realisasi sampai dengan semester I tahun 2015 dan berbagai upaya strategis Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, sampai dengan akhir tahun 2015 inflasi diperkirakan lebih rendah dari asumsinya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, untuk tahun 2016 diperkirakan laju inflasi lebih terkendali karena Pemerintah akan terus mengawasi dan berupaya mengamankan stok, pasokan, serta kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok. Selain itu, untuk menjaga inflasi, koordinasi Pusat dan daerah akan terus ditingkatkan melalui forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Sejalan dengan dinamika perekonomian global, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sampai dengan akhir tahun 2015 diperkirakan mengalami tekanan sehingga realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS per akhir tahun 2015 berpotensi mengalami depresiasi dari asumsi dalam APBNP tahun 2015. Penguatan ekonomi di AS menjadi salah satu faktor pendorong fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dengan arah yang cenderung melemah. Pada tahun 2016, prospek dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih akan dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Membaiknya perekonomian negara AS dan kepastian kenaikan suku bunga AS diperkirakan mengurangi fluktuasi likuiditas di pasar global. Namun masih melemahnya kondisi perekonomian Tiongkok serta belum pulihnya kondisi perekonomian di Eropa diperkirakan masih berisiko menimbulkan tekanan terhadap pelemahan ekonomi global. Dalam hal nilai tukar, bauran kebijakan akan diarahkan untuk meredam timbulnya fluktuasi nilai tukar yang antara lain ditempuh melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta monitoring terhadap arus modal dan ketersediaan valas di pasar domestik, pengawasan kebutuhan valas khususnya oleh BUMN, dan langkah-langkah
Bagian II
II.1-3
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
menjaga keseimbangan neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang akan ditempuh melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Mencermati perkembangan terkini dari perekonomian global maupun domestik, dalam tahun 2016 tantangan yang harus dihadapi diperkirakan cukup berat. Beberapa tantangan global tersebut antara lain: (1) kondisi ketidakpastian dan tren perlambatan kinerja perekonomian Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia yang akan berdampak pada kinerja perekonomian nasional; (2) ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju khususnya di Amerika Serikat terkait rencana kenaikan suku bunga The Fed, yang berpotensi berdampak pada kondisi likuiditas domestik; (3) volatilitas harga komoditas yang berpotensi memengaruhi kinerja ekspor; dan (4) implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berpotensi berdampak pada kompetisi global yang semakin ketat khususnya di kawasan ASEAN.
Selain itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2016 mencakup (1) upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (2) kurang optimalnya kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh daya dukung infrastruktur yang kurang memadai; (3) dinamika ketenagakerjaan, kesenjangan kompetensi dan pasar tenaga kerja serta daya saing ketenagakerjaan dalam menghadapi kompetisi global; (4) kedaulatan pangan dan energi; (5) penguasaan teknologi dan inovasi; (6) pendalaman pasar keuangan; (7) kesenjangan pendapatan antarkelompok dan antarwilayah; dan (8) masih terjadinya defisit neraca transaksi berjalan.
1.2 Tantangan dan Sasaran Pokok Kebijakan FiskalKebijakan fiskal adalah instrumen Pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan hal tersebut melalui antara lain: (1) mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; (2) menjaga keseimbangan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, konservasi terhadap lingkungan, dan stabilisasi ekonomi makro; (3) memperkuat daya tahan fiskal agar mempunyai kemampuan yang handal dalam menjaga terlaksananya program prioritas dan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika perekonomian; dan (4) mendorong pengelolaan fiskal yang senantiasa mempertimbangkan aspek kehati-hatian, pengendalian risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Selain itu, Pemerintah juga dihadapkan pada beberapa tantangan dalam mewujudkan kondisi fiskal yang berkualitas, sehat, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah: (1) masih terbatasnya ruang fiskal dalam rangka mendukung pembiayaan program-program prioritas pembangunan nasional; (2) perlunya penguatan kualitas belanja untuk mewujudkan APBN yang sehat dan produktif; (3) perlunya pengendalian keseimbangan primer; dan (4) perlunya penguatan pola penyerapan anggaran. Selain itu, tantangan lainnya adalah mendorong penerapan creative financing, serta upaya untuk meningkatkan peran daerah dan BUMN dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan kebijakan fiskal mutlak diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan.
Bab 1: Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016II.1-4
Bagian II
Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, menjaga keselarasan program dan agenda pembangunan nasional, serta mendukung upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka APBN tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016. Pada dasarnya, RKP tahun 2016 adalah RKP tahun kedua dalam RPJMN 2015-2019, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang akan dihadapi, serta selaras dengan tema RKP tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas“, maka Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal pada tahun 2016 yaitu ”Penguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Arah kebijakan fiskal tersebut akan ditempuh melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan peran APBN dalam perekonomian, penghimpunan pendapatan negara baik perpajakan maupun PNBP secara optimal, serta peningkatan efisiensi dan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa, termasuk dengan melanjutkan dan mempertajam program-program prioritas di tahun 2015, memenuhi anggaran kesehatan sebesar lima persen dari APBN, dan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal.
1.2.1 APBN Tahun 2016Dengan memerhatikan berbagai tantangan dalam perekonomian yang diperkirakan terjadi, maka tahun 2016 merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran. Permasalahan keterbatasan ruang fiskal yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja yang sifatnya wajib (mandatory spending), memerlukan upaya-upaya riil efisiensi belanja negara dengan tanpa mengganggu capaian sasaran prioritas pembangunan. Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan optimalisasi pendapatan negara untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Sementara itu, permasalahan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun, akan diminimalkan oleh Pemerintah melalui pengembangan sistem penganggaran terintegrasi, dimulai dari proses pengalokasian hingga pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis, serta dengan melakukan proses penyerahan dokumen anggaran sebelum dimulainya tahun anggaran. Proses pelaksanaan kegiatan juga akan didorong agar lebih cepat, melalui perbaikan aturan proses lelang yang memungkinkan pelaksanaan penyiapan lelang dilakukan pada tahun sebelumnya dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DIPA, sehingga kegiatan sudah dapat dilakukan pada awal tahun.
Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas APBN, penciptaan iklim investasi yang kondusif namun juga ramah terhadap lingkungan, penguatan fiscal buffer, serta pengelolaan keuangan negara yang fleksibel dan bijaksana. Sama pentingnya dengan hal tersebut adalah perumusan kebijakan fiskal senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan
Bagian II
II.1-5
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
pelayanan publik, percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional, dan peningkatan perlindungan sosial.
Arah kebijakan fiskal dalam tahun 2016 tersebut, selanjutnya akan dituangkan ke dalam kebijakan dan alokasi APBN tahun 2016, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, dengan memperhitungkan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016. Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik terkini serta perkiraan realisasi tahun 2015, maka asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar perhitungan besaran-besaran APBN tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diharapkan mencapai sekitar 5,3 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2016 dijaga pada kisaran 4,7 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak relatif stabil pada level sekitar Rp13.900 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan pada tingkat 5,5 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 60 dolar Amerika Serikat per barel. Keenam, lifting minyak mentah sekitar 830 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.
Selanjutnya, arah kebijakan dalam APBN tahun 2016 dapat dikelompokkan dalam pokok-pokok kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pertama, pokok-pokok kebijakan dalam bidang pendapatan negara adalah: (1) kebijakan perpajakan diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai; (4) peningkatan lifting minyak mentah dan gas yang bersumber dari optimalisasi sumber migas yang sudah ada dan peningkatan investasi di lapangan baru; (5) penyesuaian target dividen Pemerintah atas laba BUMN sektor perminyakan, pertambangan, dan perkebunan sesuai dengan kondisi ekonomi makro terkini; (6) perbaikan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam termasuk mineral dan batubara, perikanan, dan kehutanan; dan (7) penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenis PNBP).
Kedua, pada sisi belanja negara, pokok-pokok kebijakan pada tahun 2016 diarahkan agar belanja negara semakin efisien, produktif, dan berkualitas, serta melakukan penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan utama akan ditempuh untuk memperkuat belanja Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: (1) mendukung pelaksanaan berbagai program dan sarana pembangunan seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, serta kemaritiman; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara antara lain melalui pengendalian belanja operasional, dan penajaman belanja nonoperasional; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, termasuk mempertahankan kesejahteraan aparatur; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional serta ketertiban umum melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di kawasan timur dan di luar Jawa. Selain itu juga melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat; (6) meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan (baik dari sisi demand maupun supply) dan ketenagakerjaan, termasuk
Bab 1: Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016II.1-6
Bagian II
perbaikan kebijakan dan regulasinya; (7) memenuhi amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan lima persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; (8) menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan dan penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah dimulai tahun 2015; (9) menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal.
Di samping memperkuat belanja Pemerintah Pusat, dalam tahun 2016 juga akan ditempuh kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan menyelaraskan desentralisasi fiskal dengan: (1) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sehingga mendekati alokasi Belanja K/L; (2) meningkatkan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana insentif daerah (DID) termasuk dengan mengalihkan alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di K/L ke dana transfer khusus; dan (3) pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Mengacu pada UU No. 6 tahun 2014, serta sesuai dengan konsep Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, maka pengalokasian dan pemanfaatan Dana Desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa. Untuk mencapai hal tersebut, maka alokasi Dana Desa tahun 2016 mengacu pada “Road Map” Dana Desa 2015-2019 yang dituangkan dalam PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menggariskan pemenuhan secara bertahap sehingga dana desa mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah pada tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tahun 2016 dana desa dialokasikan sebesar 6,5 persen dari dan di luar transfer ke daerah. Dana desa tersebut merupakan bagian pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan terus mendorong pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
Ketiga, sejalan dengan rencana kebijakan pendapatan negara dan belanja negara pada tahun 2016 tersebut, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2016 adalah: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang Pemerintah dalam batas yang aman; (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel; (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah, dan pendidikan; (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.
Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi makro domestik dan internasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, berbagai target pembangunan, maupun berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, maka secara ringkas besaran APBN tahun 2016, adalah sebagai berikut: target pendapatan negara mencapai Rp1.822.545,8 miliar dan pagu belanja negara mencapai Rp2.095.724,7 miliar. Dengan demikian, APBN tahun 2016 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar 2,15 persen terhadap
Bagian II
II.1-7
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
PDB, yang akan dibiayai dengan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp272.780,7 miliar dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp398,2 miliar.
1.2.2 APBN Jangka Menengah Periode 2017-2019Selanjutnya, sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta untuk mengukur kemampuan fiskal dalam jangka menengah, maka dilakukan pula penyusunan proyeksi APBN jangka menengah, baik kebijakan maupun besarannya. Penyusunan kerangka APBN jangka menengah tersebut dilakukan dengan mengacu dan mengantisipasi perkembangan dan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya perkiraan indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN. Selain itu, APBN jangka menengah juga harus memperhitungkan berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi dan sosial yang akan dihadapi dalam jangka menengah ke depan. Sesuai visi dan misi pembangunan nasional dalam RPJPN dan RPJMN, kebijakan dan besaran APBN jangka menengah disusun untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Tantangan pembangunan nasional dalam jangka menengah di bidang perekonomian diperkirakan masih terkait dengan persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Selain itu, risiko pasar keuangan dalam negeri, ketidakseimbangan neraca pembayaran, serta peningkatan daya saing ekonomi merupakan tantangan pada sisi internal. Tantangan lain dari sisi internal adalah menjaga keseimbangan pembangunan antardaerah, baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sementara itu, tantangan lingkungan perekonomian global dalam jangka menengah antara lain risiko gejolak harga komoditas di pasar global, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); dan pelaksanaan agenda pembangunan global pasca-2015. Dalam menghadapi tantangan tersebut, serta memerhatikan perkiraan kinerja perekonomian dunia dan domestik, maka APBN dalam jangka menengah diharapkan tetap menjalankan peran sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam hal ini, APBN jangka menengah diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka menengah dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya
Bab 1: Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016II.1-8
Bagian II
melalui perluasan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan, sehingga pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan terus mengalami peningkatan, termasuk upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan bukan pajak yang lain. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam negeri tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan visi Trisakti. Selain itu, kemampuan melakukan mobilisasi sumber-sumber pendapatan yang optimal juga akan memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah untuk menjalankan pembangunan.
Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada upaya untuk meningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif, sehingga secara efektif mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan, maka Pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan dan keamanan. Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa difokuskan untuk mendorong pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah dan antardaerah, serta penguatan kemandirian daerah. Selain itu, ke depan kebijakan transfer ke daerah akan lebih dioptimalkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berasal dari daerah dan pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan strategi jangka menengah yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan negara dan kualitas belanja negara, maka diharapkan kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran mengalami perbaikan. Keseimbangan primer diharapkan akan membaik dan menjadi positif pada tahun 2019, sementara defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, secara ringkas mengenai Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2017 – 2019 disajikan dalam Tabel II.1.1.
Lebih lanjut mengenai uraian secara mendetail mengenai postur APBN tahun 2016 dan RAPBN Jangka Menengah 2017-2019 disajikan pada bab-bab berikutnya.
Bagian II
II.1-9
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
2017 2018 2019
1. Pendapatan Negara dan Hibah (%) 14,9 15,3 15,7
2. Belanja Negara (%) 16,7 16,9 16,9
3. Keseimbangan Primer (%) (0,4) (0,2) 0,2
4. Surplus/Defisit Anggaran (%) (1,8) (1,5) (1,2)
5. Pembiayaan Anggaran (%) 1,8 1,5 1,2Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.1.1
No. UraianTahun
PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2017-2019(persen t a se t erh a da p PDB)
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-1
BAB 2 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN TAHUN
2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2016Berdasarkan proyeksi World Economic Outlook (WEO), yang dirilis oleh IMF pada bulan Oktober 2015, pertumbuhan ekonomi global tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,6 persen, lebih tinggi dari proyeksi pencapaian tahun 2015 sebesar 3,1 persen. Secara umum, angka proyeksi yang lebih baik ini menunjukkan adanya potensi perbaikan perekonomian global di tahun 2016. Pertumbuhan di negara maju diproyeksikan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan perekonomian global. Perbaikan pertumbuhan di negara maju diperkirakan akan terus berlanjut didorong oleh perbaikan kondisi perekonomian Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Sementara itu, pertumbuhan negara-negara berkembang diperkirakan masih di bawah tingkat yang diharapkan, meskipun relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dalam tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang diperkirakan mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 4,0 persen. Sejumlah risiko seperti tren perlambatan perekonomian Tiongkok, masih rendahnya harga komoditas global, serta kondisi pasar keuangan global yang semakin ketat menjadi beberapa penyebab belum optimalnya pertumbuhan negara-negara berkembang.
2.1.1 Perekonomian Negara MajuKinerja perekonomian negara-negara maju diprediksi akan kembali menguat dan membantu menopang pertumbuhan ekonomi global. Hal ini juga erat kaitannya dengan proyeksi pencapaian pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Walaupun terdapat beberapa risiko dan pelemahan pertumbuhan pada beberapa indikator Amerika Serikat, momentum positif pergerakan perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016. Berdasarkan WEO IMF bulan Juli 2015, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2016 diperkirakan sebesar 2,8 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2015 sebesar 2,6 persen. Adanya indikasi peningkatan kinerja sektor manufaktur Amerika Serikat menjadi faktor penting prospek pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat dimasa depan. Namun demikian, risiko terjadinya apresiasi berlebih pada mata uang dolar Amerika Serikat juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat.
Sama halnya dengan perekonomian Amerika Serikat, proses pemulihan perekonomian Eropa juga diperkirakan akan berlanjut di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada
1 ,41 ,8
2,02,4
5,04,6
4,0
4,5
3,4 3,43,1
3,6
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015f 2016f
%, y
oy
GRAFIK II.2.1PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL
2013-2016
Negara Maju AS Dunia
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2015
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-2
tahun 2016 diperkirakan sebesar 1,6 persen, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 1,5 persen. Kondisi pemulihan ekonomi Eropa ini, antara lain didukung oleh kebijakan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang melaksanakan kebijakan pelonggaran moneter (quantitative easing). Kebijakan tersebut direncanakan berjalan sampai akhir September 2016, dan dapat diperpanjang hingga perekonomian Eropa mendekati target inflasi sekitar 2,0 persen.
Selanjutnya, perekonomian Jepang di tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 1,0 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,6 persen. Upaya Bank Sentral Jepang (BOJ) mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter di tahun 2015 untuk mendukung pertumbuhan dan menciptakan inflasi diperkirakan akan membantu mendorong positifnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Namun perekonomian Jepang masih dihadapkan pada berbagai risiko seperti pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan penjualan retail yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Terlepas dari berbagai potensi pertumbuhan di 2016, perekonomian negara-negara maju tetap akan menghadapi berbagai tantangan. Turunnya jumlah angkatan kerja yang disebabkan oleh
perkembangan kondisi demografi menjadi salah satu risiko pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kanada, Jerman, dan Jepang adalah negara yang diperkirakan paling merasakan perubahan angkatan kerja ini. Selain itu, kawasan Eropa juga masih dihadapkan pada beberapa risiko seperti deflasi, peningkatan defisit fiskal, dan rasio utang yang relatif tinggi. Masih belum meratanya kondisi ekonomi di negara anggota Eurozone menjadi tantangan tambahan, terutama kaitannya dengan nilai mata uang dan pasar keuangan.
2.1.2 Perekonomian Negara BerkembangPertumbuhan ekonomi di negara berkembang pada tahun 2016 diperkirakan akan kembali mengalami penguatan, dimana diperkirakan tumbuh sekitar 4,5 persen, naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,0 persen. Prospek kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang akan bergantung pada kinerja beberapa negara emerging utama seperti BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) dan negara-negara berkembang di kawasan Asia, khususnya ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura). Meskipun lebih baik dibandingkan dengan perkiraan kinerja tahun sebelumnya, prospek kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016 akan dihadapkan pada tantangan yang cukup berat khususnya terkait tren perlambatan ekonomi di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Moderasi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2016 seiring dengan proses re-balancing struktur ekonomi Tiongkok. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan kembali mengalami perlambatan di tahun 2016 ke level 6,3 persen. Dengan semakin tingginya keterkaitan hubungan ekonomi antarnegara serta semakin besarnya skala ekonomi Tiongkok, proyeksi perlambatan Tiongkok tentunya dapat memberikan pengaruh negatif pada negara-negara berkembang di kawasan.
-0,3
1 ,5 1 ,6
0,9
2,4
-0,1
1 ,5
2,6
0,6
1 ,6
2,8
1 ,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Eropa Amerika Serikat Jepang
% Y
oY
GRAFIK II.2.2PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA MAJU (%)
2013-2016
2013 2014 2015f 2016f
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2015
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-3
Selain faktor moderasi ekonomi Tiongkok, prospek ekonomi di negara-negara berkembang juga dihadapkan pada tantangan terkait perkembangan harga komoditas global. Kecenderungan penurunan harga komoditas global dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak negatif pada beberapa negara berkembang, khususnya yang banyak mengandalkan ekspor komoditas primer. Selanjutnya, fenomena Super Dollar yakni kecenderungan menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang regional juga menjadi tantangan tersendiri bagi prospek ekonomi di negara-negara berkembang.
Satu kondisi yang dapat memberikan potensi pada pertumbuhan perekonomian wilayah Asia, khususnya negara-negara di Asia Tenggara adalah mulai diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Adanya MEA diharapkan akan membantu kawasan Asia Tenggara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari membesarnya skala ekonomi (economic of scale). IMF memperkirakan pertumbuhan kawasan ASEAN-5 di tahun 2016 akan tumbuh sebesar 4,9 persen, lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 4,6 persen.
2.1.3 Volume Perdagangan DuniaSetelah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014, memasuki tahun 2015 volume perdagangan dunia diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh sebesar 3,3 persen pada tahun 2015, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh sebesar 3,2 persen. Peningkatan pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan berlanjut di tahun 2016 menjadi 4,1 persen, seiring dengan perbaikan pertumbuhan perekonomian negara maju dan kemungkinan kenaikan harga komoditas internasional. Walaupun proyeksi pertumbuhan volume perdagangan diperkirakan mengalami kenaikan, namun perbaikan aktivitas perdagangan tersebut masih dihadapkan pada risiko dari dampak penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terutama terkait instabilitas perekonomian di negara berkembang.
5,1
7 ,7
6,9
4,6
7 ,3
7 ,3
4,6
6,87 ,3
4,9
6,3
7 ,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
ASEAN 5 Tiongkok India
% Y
oY
GRAFIK II.2.3PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG
2013-2016
2013 2014 2015f 2016f
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2015
3,3 3,3 3,2
4,1
0
1
2
3
4
5
2013 2014 2015f 2016f
%, y
oy
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2015
GRAFIK II.2.4PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA
2013 - 2016
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2013 2014 2015f 2016f
%, y
oy
Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2015
GRAFIK II.2.5PERTUMBUHAN EKSPOR-IMPOR DUNIA
2013 - 2016
Ekspor Neg. Maju Impor Neg. Maju
Ekspor Neg. Berkembang Impor Neg. Berkembang
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-4
2.1.4 Harga Komoditas DuniaPerbaikan ekonomi dan permintaan global secara umum diharapkan akan kembali meningkatkan tingkat konsumsi dan aktivitas produksi yang pada akhirnya mendorong kebutuhan sumber energi untuk kegiatan produksi. Hal ini diperkirakan turut mendorong permintaan komoditas yang selanjutnya akan memengaruhi harga komoditas dunia. Menurut proyeksi dari World Bank, harga komoditas dunia untuk pertanian, energi, dan logam diperkirakan akan tetap menurun di tahun 2015 ini dikarenakan banyaknya pasokan dan berkurangnya permintaan industri, namun diperkirakan membaik di sepanjang tahun 2016 dan selanjutnya.
IMF memperkirakan laju inflasi global di tahun 2016 mencapai 3,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,3 persen. Kondisi ini didorong oleh kenaikan laju inflasi di negara maju dari 0,3 persen di tahun 2015 menjadi 1,2 persen di tahun 2016. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah dalam beberapa periode terakhir telah menjadi salah satu isu penting di negara-negara maju seperti Jepang dan Kawasan Eropa.
Menyikapi hal ini otoritas moneter di negara-negara tersebut kemudian menyiapkan berbagai kebijakan stimulus untuk mendorong perekonomian. Hal ini akan berimbas dengan naiknya tekanan inflasi global pada tahun 2016. Di sisi lain, inflasi di negara berkembang diperkirakan mengalami perlambatan di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya dari 5,6 persen di tahun 2015 menjadi 5,1 persen di tahun 2016. Semakin baiknya struktur perekonomian dan
efektifnya kebijakan-kebijakan moneter di negara-negara berkembang menjadi salah satu faktor pendukung moderasi perkembangan inflasi di negara berkembang.
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 20162.2.1 Pertumbuhan EkonomiPada tahun 2016, kinerja perekonomian nasional diperkirakan relatif lebih baik dibanding tahun 2015. Perbaikan ekonomi nasional ditopang baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor yang kondusif mendorong penguatan ekonomi nasional. Sementara dari sisi domestik, terjaganya laju inflasi serta berbagai kebijakan Pemerintah yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik.
Perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2016 diperkirakan didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat terkait dengan terjaganya inflasi dan kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat. Sementara itu, peningkatan belanja infrastruktur dalam tahun 2015 yang akan berlanjut di tahun 2016
2013 2014 2015*) 2016*)
Dunia 3,9 3,5 3,3 3,4
Negara Maju 1,4 1,4 0,3 1,2
Negara Berkembang 5,9 5,1 5,6 5,1Sumber: IMF, World Economic Outlook , Oktober 201 5*) = angka proy eksi
Keterangan
TABEL II.2.1 PERKEMBANGAN INFLASI DUNIA
(Persen, YoY)
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-5
diharapkan dapat mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Penguatan kinerja PMTB juga diharapkan didukung oleh kebijakan-kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, termasuk kebijakan insentif perpajakan. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya lingkungan eksternal, kinerja ekspor juga diharapkan mengalami perbaikan.
Penguatan kinerja di tahun 2016 juga diharapkan berasal dari sektor industri pengolahan seiring dengan membaiknya permintaan global dan sektor konstruksi sejalan dengan komitmen Pemerintah mendorong peningkatan belanja infrastruktur secara signifikan. Peningkatan belanja infrastruktur ini juga diharapkan akan mendorong kinerja sektor transportasi dan pergudangan.
Meskipun demikian, dalam tahun 2016, prospek kinerja ekonomi nasional juga diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat khususnya terkait risiko ketidakpastian pasar keuangan dan prospek ekonomi global, terutama Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan nasional serta prospeknya ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,3 persen.
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut PenggunaanDari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu meningkatkan keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan kebijakan struktural terutama yang terkait dengan pengembangan sentra produksi dan tata niaga bahan pangan pokok guna mencegah gejolak kenaikan harga. Pemerintah juga berupaya mendorong penguatan daya beli masyarakat melalui kebijakan penyesuaian PTKP dari Rp24,3 juta menjadi Rp36 juta. Selain itu, upaya peningkatan daya beli masyarakat juga didukung oleh perluasan cakupan dan paket manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenegakerjaan, khususnya untuk penduduk rentan dan pekerja informal. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 5,1 persen.
Selanjutnya, komponen PMTB yang mencakup sekitar 33 persen dalam pembentukan PDB tahun 2016 diperkirakan tumbuh sekitar 6,2 persen. Penguatan kinerja pertumbuhan PMTB tahun 2016 terutama didukung oleh lingkungan eksternal yang lebih kondusif, kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah, dan kebijakan insentif perpajakan. Terkait kebijakan perbaikan iklim investasi dan usaha, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah diantaranya (1) penguatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha yang dilakukan melalui harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, (2) penyederhanaan prosedur investasi dan usaha baik di pusat maupun daerah, (3) peningkatan kualitas layanan investasi untuk meningkatkan transparansi, (4) pengembangan sistem insentif investasi baik fiskal maupun nonfiskal, (5) koordinasi dalam pendirian Forum Investasi, (6) peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, dan (7) peningkatan persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi.
Sementara itu, peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah dilakukan melalui penambahan alokasi belanja modal dalam APBN, penguatan kebijakan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana transfer khusus (dh. DAK) dan dana desa, penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan termasuk melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), serta program penjaminan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-6
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah di tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional melalui peningkatan konektivitas nasional, ketahanan energi dan perumahan pemukiman. Peningkatan konektivitas nasional diarahkan melalui pegembangan jalan nasional dan provinsi, pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan, bandara, jalur kereta api, dan peningkatan kapasitas pelabuhan utama untuk mendukung tol laut. Peningkatan ketahanan energi dilaksanakan melalui pembangunan waduk baru dan jaringan irigasi, penambahan kapasitas pembangkit listrik dan pembangunan energi baru terbarukan. Sementara itu, pembangunan perumahan pemukiman diarahkan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak melalui penyediaan bangunan baru dan peningkatan kualitas hunian. Guna mendukung penguatan kinerja investasi dalam negeri, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan diantaranya melalui tax allowance, tax holiday, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Kinerja ekspor-impor pada tahun 2016 diperkirakan akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi global dan kenaikan harga beberapa komoditas. Perbaikan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, diprediksi akan mendorong permintaan dan kinerja ekspor Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan peluang peningkatan aktivitas perdagangan internasional, Pemerintah akan membuka pasar ekspor baru, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan fasilitas ekspor untuk mendorong permintaan terhadap produk Indonesia. Strategi yang dilakukan Pemerintah antara lain (1) pengembangan fasilitas ekspor dan pengelolaan impor yang efektif, (2) pemantapan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor utama, (3) peningkatan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor prospektif, serta (4) pengembangan produk ekspor potensial.
Selain itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi sektor industri dalam rantai nilai tambah global (global value chain) dan jaringan produksi global (global production network) yang berorientasi ekspor sebagai upaya untuk memperluas tujuan ekspor dan meningkatkan daya saing produk. Pemerintah juga akan meningkatkan promosi ekspor terutama pada tekstil dan produk tekstil, alas kaki, produk elektronik, dan furnitur ke negara yang diperkirakan sudah mengalami pemulihan ekonomi seperti Amerika Serikat dan India. Dari sisi impor, kebijakan diarahkan pada upaya untuk menarik investor guna menumbuhkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku sehingga akan mendorong perbaikan neraca perdagangan. Fasilitas perdagangan dengan sistem on-line juga akan dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan perizinan. Dengan memerhatikan faktor-faktor dan strategi Pemerintah tersebut, kinerja ekspor pada tahun 2016 diprediksi akan tumbuh sebesar 2,2 persen, sementara impor akan tumbuh 2,0 persen.
2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan UsahaDari sisi lapangan usaha, secara umum, kinerja semua sektor diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2016, seiring dengan membaiknya prospek ekonomi global yang diperkirakan meningkatkan permintaan atas produk dari Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan juga masih menjadi pendorong dari kinerja sektoral. Selain itu, beberapa bauran kebijakan juga telah dipersiapkan guna meningkatkan kinerja pertumbuhan dari seluruh sektor usaha.
Laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2016 diperkirakan ditopang terutama oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi yang mencakup sekitar 57 persen dari total pembentukan PDB. Sektor industri pengolahan yang berkontribusi sekitar 21 persen
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-7
dari total pembentukan PDB, diperkirakan tumbuh sekitar 5,4 persen, yang didukung oleh meningkatnya permintaan pasar baik global maupun domestik seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian dunia. Selain itu, kebijakan peningkatan belanja infrastruktur Pemerintah juga diharapkan berdampak positif pada kinerja sektor industri pengolahan pada tahun 2016.
Mengingat sektor industri pengolahan merupakan sektor yang cukup strategis terkait penciptaan nilai tambah yang tinggi serta penyerapan tenaga kerja formal yang lebih besar, maka Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor ini. Upaya-upaya tersebut di antaranya: (1) pengembangan perwilayahan industri; (2) peningkatan populasi industri; dan (3) peningkatan daya saing dan produktivitas.
Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan dengan fokus pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan berbagai skema pendanaan antara swasta dan Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur utama, infrastruktur pendukung bagi tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan bagi pekerja. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan jumlah usaha industri dilakukan melalui investasi baik dalam bentuk investasi domestik maupun investasi asing yang diarahkan pada industri pengolahan bernilai tambah tinggi, industri penghasil kebutuhan pasar domestik dan menyerap banyak tenaga kerja, industri penghasil bahan baku yang terintegrasi dengan jaringan produksi global, serta pembinaan industri kecil dan menengah agar terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri juga terus diupayakan melalui revitalisasi permesinan industri, pembinaan klaster industri, peningkatan penguasaan teknologi dan pengembangan produk baru oleh industri domestik, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas perjanjian dan kerjasama internasional.
Sementara itu, sektor pertanian yang menyumbang sekitar 13,7 persen, diperkirakan tumbuh 4,1 persen dalam tahun 2016. Dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertanian dan seiring dengan upaya mencapai sasaran kedaulatan pangan, beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perluasan areal tanam, optimasi dan rehabilitasi lahan kritis, penciptaan sarana dan prasarana irigasi melalui pembangunan waduk dan jaringan irigasi, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dan pemberian fasilitas pupuk bersubsidi. Pada tahun 2016, Pemerintah akan terus menambah pembangunan waduk baru.
Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki kontribusi sebesar 13 persen, dalam tahun 2016 diperkirakan mampu tumbuh 3,4 persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik ekspor dan impor maupun perdagangan antarwilayah. Beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan tersebut antara lain terkait perbaikan sistem logistik rantai pasok nasional (prasarana jalan, pelabuhan, dan pergudangan), penurunan dwelling time, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi bahan pokok, pengembangan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif, dan peningkatan perlindungan konsumen.
Sektor lain yang diharapkan menyumbang cukup signifikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 adalah sektor konstruksi. Dalam tahun 2016, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sekitar 8,2 persen, terutama didorong oleh keberlanjutan percepatan pembangunan infrastruktur, yang telah dimulai sejak tahun 2015. Beberapa proyek percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor konstruksi antara lain pembangunan konstruksi pembangkit tenaga listrik 35 GW selama lima tahun (target 4,2
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-8
GW pada tahun 2016), program pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta pembangunan dan rehabilitasi waduk dan saluran irigasi.
Sementara itu, upaya peningkatan kegiatan perekonomian nasional masih dihadapkan pada terbatasnya kinerja sektor pertambangan. Dalam beberapa kuartal terakhir, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang negatif akibat terbatasnya investasi baru di bidang pertambangan, serta perkembangan harga komoditas pertambangan di pasar internasional yang cenderung turun. Dalam tahun 2016, sektor pertambangan diharapkan tumbuh sebesar 0,3 persen, sejalan dengan mulai meningkatnya investasi pengolah hasil tambang (smelter).
Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi yang selama ini mampu tumbuh di atas 10 persen, diperkirakan akan tumbuh 9,9 persen yang didorong oleh meningkatnya kegiatan layanan data berbasis elektronik yang didukung oleh semakin banyaknya pengguna layanan seluler, broadband, layanan data, internet, dan televisi berbayar. Kebijakan pada sektor ini diarahkan pada percepatan penyediaan akses komunikasi dan informatika terutama di wilayah perbatasan negara, tertinggal, terpencil, dan terluar untuk menutup kesenjangan antarwilayah, penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial, serta pengembangan infrastruktur internet berkecepatan tinggi (pita lebar) untuk meningkatkan daya saing.
Selain sektor-sektor unggulan tersebut di atas, beberapa sektor lain yang diharapkan dapat tumbuh stabil dan mendukung perekonomian nasional di tahun 2016 adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Outlook pertumbuhan ekonomi berdasarkan penggunaan dan sektor lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel II.2.2.
2016*Pertumbuhan Ekonomi 5,5Sisi PengeluaranKonsumsi Rumah Tangga 5,1Konsumsi LNPRT 3,0Konsumsi Pemerintah 5,7PMTB 7,3Ekspor Barang dan Jasa 2,5Impor Barang dan Jasa 2,2Sektor Lapangan UsahaPertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,2Pertambangan dan Penggalian 0,2Industri Pengolahan 5,7Pengadaan Listrik dan Gas 5,6Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,0Konstruksi 7,0Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,8Transportasi dan Pergudangan 8,0Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,0Informasi dan Komunikasi 10,1Jasa Keuangan dan Asuransi 5,0Real Estate 5,3Jasa Perusahaan 9,0Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,4Jasa Pendidikan 7,2Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,0Jasa Lainnya 6,5* Per kir a a nSu m ber : Ba ppen a s, Kem en keu
TABEL II.2.2OUTLOOK PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN LAPANGAN USAHA 2016
(persen, YoY)
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-9
2.2.2InflasiKondisi ekonomi global yang diperkirakan masih menghadapi beberapa risiko menjadi salah satu penyebab inflasi yang berasal dari faktor eksternal. Sementara itu, harga komoditas energi di pasar global diperkirakan belum akan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Faktor lain yang memengaruhi laju inflasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dinamika rupiah masih akan dipengaruhi oleh faktor fundamentalnya dan kondisi stabilitas sektor keuangan global dan regional. Dengan stabilitas sektor keuangan global yang diperkirakan menuju ke titik normal pada tahun 2016, maka capital inflow emerging market akan berkurang seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian negara-negara maju. Sementara itu, faktor eksternal dari sisi penawaran berasal dari konstelasi geopolitik global yaitu eskalasi ketegangan politik negara-negara produsen energi yang berdampak kekhawatiran pasar akan kecukupan pasokan energi. Dengan demikian, faktor imported inflation diperkirakan berperan moderat pada pergerakan laju inflasi tahun 2016.
Di samping itu, pada tahun 2016 juga terdapat potensi faktor internal inflasi yang berasal dari administered price, faktor musiman, dan iklim yang diperkirakan mendominasi pergerakan inflasi. Kebijakan terkait harga komoditas diatur Pemerintah yang dimaksud adalah reformasi subsidi energi antara lain tarif tenaga listrik (TTL) dan LPG, guna mengarahkan penggunaan subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Demikian pula faktor musiman seperti panen raya, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru sekolah, serta kondisi iklim seperti El Nino yang berpotensi memundurkan waktu tanam bahkan gagal panen karena kekeringan.
Dalam rangka pencapaian sasaran inflasi sekaligus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka diperlukan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Oleh karena itu, selain melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya, Pemerintah juga akan berupaya untuk meminimalisasi gejolak harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar domestik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Upaya dari sisi produksi pada dasarnya sejalan dengan langkah-langkah Pemerintah dalam mendukung pencapaian kedaulatan pangan.
Sementara itu, upaya yang dilakukan Pemerintah dari sisi distribusi antara lain penataan jalur distribusi dan sistem logistik nasional, pembangunan pasar tradisional, pemantauan dan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar serta penetapan dan penyimpanan bahan pokok dan barang strategis, pengendalian impor pangan melalui penegakan regulasi, serta program dukungan lain terkait dengan implementasi program pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi. Adapun dari sisi konsumsi, upaya yang akan dilakukan Pemerintah antara lain percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, penguatan pengawasan keamanan pangan, pengembangan kawasan mandiri pangan, serta promosi, advokasi, dan kampanye untuk konsumsi ikan. Kemudian, untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah dalam ketiga jenis aktivitas ekonomi tersebut, maka Pemerintah juga melakukan antisipasi gangguan ketahanan pangan antara lain pengembangan asuransi pertanian, pengembangan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan, serta penyaluran bantuan pangan pada saat terjadi bencana alam.
Peran Pemerintah dalam pengendalian inflasi juga tampak melalui komitmen untuk tetap menyediakan alokasi anggaran dan dana cadangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Tujuan jangka panjang alokasi anggaran tersebut adalah meningkatkan
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-10
produksi dan ketersediaan pasokan bahan pangan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sementara tujuan jangka pendek pengalokasian dana cadangan adalah untuk mengantisipasi gejolak yang ditimbulkan oleh kelangkaan pasokan bahan pangan sebagai akibat bencana alam, gangguan distribusi baik akibat cuaca maupun aktivitas pasar, serta mendukung operasi pasar dan penyediaan beras untuk rakyat miskin.
Pemerintah terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memilah dan memilih kebijakan dengan pertimbangan dampak inflasi, efek psikologis dan tingkat kesejahteraan masyarakat (terutama masyarakat miskin), serta tekanan pada perekonomian demi keberlanjutan fiskal dan pembangunan ke depan. Pemerintah menyadari bahwa faktor-faktor kepastian besaran (magnitude), waktu pelaksanaan (timing), kejelasan aturan hukum yang melandasi kebijakan, serta sosialisasi dan dukungan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan dalam meredam tekanan ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil akan terus ditingkatkan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran Pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Sementara dalam kaitannya dengan ekspektasi inflasi, Pemerintah menyadari perlunya perbaikan upaya-upaya sosialisasi kebijakan untuk lebih memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi tersebut dan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam pengendalian inflasi, laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen atau berada pada kisaran rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 persen. Perkembangan laju inflasi disajikan dalam GrafikII.2.6.
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan akan berpotensi mendapat tekanan dari dampak kenaikan suku bunga The Fed fund rate (FFR) di Amerika Serikat. Namun demikian, tekanan tersebut diperkirakan lebih moderat dibandingkan tekanan pada tahun 2015. Dari sisi domestik, salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan suku bunga SPN adalah laju inflasi yang diperkirakan berada pada tingkat yang cukup stabil.
Pada sisi lain, berbagai strategi kebijakan seperti financial inclusion dan financial deepening akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi insentif penurunan suku bunga dalam negeri. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan akan menjadi faktor positif guna mengurangi tekanan dan turut menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memerhatikan faktor-faktor yang ada, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 5,5 persen.
7 ,0
3,83,7
8,18,4
5,04,7
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
2016APBN
%, y
oy
GRAFIK II.2.6INFLASI, 2010-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik
4,8
3,2
4,5
5,8
6,2
5,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
2011 2012 2013 2014 2015APBNP
2016APBN
%, y
oy
GRAFIK II.2.7SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2016
Sumber: Bank In donesia
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-11
2.2.4 Nilai Tukar RupiahPergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2016 diperkirakan berpotensi mengalami tekanan, terutama yang bersumber dari kondisi perekonomian global. Namun demikian, tekanan tersebut diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan tekanan yang terjadi pada tahun 2015, seiring dengan bauran kebijakan fiskal, moneter, maupun sistem keuangan dalam memperbaiki kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Kinerja nilai tukar rupiah tahun 2016 diperkirakan masih akan menghadapi beberapa tantangan, terutama bersumber dari dampak normalisasi tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat. Timeline pelaksanaan normalisasi tersebut akan sangat menentukan kondisi likuiditas global, serta dalam derajat tertentu akan memengaruhi kondisi likuiditas pada perekonomian domestik. Dengan kondisi pasar keuangan domestik yang masih berkembang serta tingkat kepemilikan asing di aset keuangan domestik yang cukup tinggi, maka Indonesia akan menghadapi risiko keluarnya dana asing (capital outflow). Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, minat investor asing terhadap aset keuangan Indonesia masih relatif tinggi, yang tercermin dari kondisi oversubscribe penjualan obligasi global Pemerintah, serta peningkatan credit outlook oleh lembaga rating Standard & Poor’s, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah melalui perbaikan kinerja neraca pembayaran.
Komitmen Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan struktural akan berdampak pada perbaikan fundamental dalam rangka mendukung penguatan stabilitas dan kinerja pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah tersebut di lakukan melalui koordinasi dan sinergi yang baik antara Pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas jasa keuangan, di antaranya dalam bentuk perbaikan struktur pasar valuta asing, reformasi kebijakan subsidi energi, dan perbaikan neraca jasa antara lain melalui upaya penguatan industri galangan kapal nas ional . Kebi jakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan nilai tukar rupiah.
Upaya yang dilakukan dari sisi sektor keuangan adalah dengan cara meningkatkan penyaluran kredit melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial, relaksasi kebijakan di sektor jasa keuangan, serta pemutakhiran peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Sementara itu, bauran kebijakan moneter dalam kerangka pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan perluasan akses terhadap jasa keuangan (financial inclusion) serta manajemen risiko likuiditas melalui peningkatan efektivitas transaksi lindung nilai (hedging) diharapkan juga dapat menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan Indonesia. Pendalaman pasar finansial diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan melalui sektor keuangan, baik melalui sektor perbankan maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan pasar modal, sehingga diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kemampuan sektor keuangan di dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
9.0858.779
9.380
10.451
11 .878
12.50013.400
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
2016APBN
Ru
pia
h/U
SD
GRAFIK II.2.8NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AS
2010-2016
Sumber: Bank In donesia
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-12
Dengan upaya-upaya tersebut dan adanya sinergi kebijakan fiskal, moneter, jasa keuangan dan sektor riil, serta adanya akselerasi implementasi program yang telah ada saat ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, upaya lainnya yang dapat mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkualitas dapat juga dilakukan melalui peningkatan output perekonomian, menarik masuknya arus modal asing, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tersedianya alternatif sumber pembiayaan pembangunan, serta stabilitas harga, terutama harga aset finansial.
Sementara itu, arus dana asing yang tetap terjaga di tengah partisipasi investor domestik, diharapkan dapat turut mendorong akselerasi perekonomian. Selain itu, pemulihan perekonomian global yang lebih cepat, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, serta Jepang, diharapkan akan mendorong kinerja ekspor. Faktor-faktor pendukung tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di tahun 2016 diperkirakan akan berada pada level Rp13.900 per dolar Amerika Serikat.
2.2.5 Harga Minyak Mentah IndonesiaPemulihan ekonomi dunia yang terus berlanjut pada tahun 2016 diperkirakan akan mendorong permintaan energi, khususnya minyak dunia. OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia sampai dengan akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 1,4 persen, yaitu dari 92,6 juta barel per hari pada tahun 2015 menjadi 93,9 juta barel per hari pada tahun 2016. Di sisi lain, pasokan minyak dunia diperkirakan masih mampu mencukupi permintaan yang meningkat meskipun pasokan non-OPEC diperkirakan mengalami sedikit peningkatan. Pasokan non-OPEC tumbuh menjadi sebesar 0,3 juta barel per hari, dengan pasokan utama berasal dari Amerika Serikat dan Amerika Latin. Terjaganya pasokan minyak dunia juga akan didukung oleh ekspor minyak mentah Iran sebagai dampak kesepakatan nuklir Iran. Selain faktor permintaan dan pasokan, di tahun 2016 risiko geopolitik baik di kawasan produsen maupun konsumen masih akan berdampak terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, perkiraan harga minyak mentah Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada kisaran harga 50 dolar Amerika Serikat per barel.
2.2.6 Lifting Minyak dan Gas BumiLifting minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan produksi minyak bumi, karena sebagian besar sumur-sumur yang beroperasi saat ini adalah sumur tua, sementara kegiatan investasi di sektor migas masih rendah akibat tingginya biaya eksplorasi. Untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi, Pemerintah terus mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas untuk terus meningkatkan tingkat produksinya dengan melakukan langkah dan kebijakan antara lain: (1) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (2) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (3) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas nonkonvensional seperti CBM dan shale gas; dan (4) penerapan enhanced oil recovery (EOR) untuk lapangan produksi yang berpotensi. Sementara itu, proyek andalan migas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi tahun 2016 adalah Lapangan Banyu Urip (Jawa Timur), Lapangan Bukit Tua (lepas pantai Jawa Timur), Lapangan YY (lepas pantai utara Jawa Barat) dan Lapangan Bunyu (Kalimantan Timur). Dengan melihat perkembangan tersebut, secara kumulatif, lifting minyak dan gas
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-13
bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.985 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi lifting minyak sebesar 830 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat2.3.1 KetenagakerjaanSebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2016, sasaran kuantitatif bidang ketenagakerjaan adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,2-5,5 persen. Sedangkan sasaran utama di bidang ketenagakerjaan adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan investasi produktif. Sasaran utama dalam meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja antara lain: (1) peningkatan jumlah pekerja formal; (2) peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan terhadap goncangan ekonomi; (3) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan wirausaha yang mendapatkan sertifikasi; (4) peningkatan keterampilan masyarakat rentan yang ditandai dengan meningkatnya akses masyarakat rentan untuk mendapatkan keterampilan praktis; (5) peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha; (6) tersedianya infrastruktur pelayanan informasi pasar tenaga kerja yang efektif mengacu kepada praktik terbaik internasional; dan (7) peningkatan pemahaman pekerja dan pemberi kerja atas prinsip kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.
Untuk mendukung pencapaian TPT 2016 tersebut, arah kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan ditetapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global; (2) memperluas akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif, yang utamanya ditujukan kepada pekerja rentan, pencari kerja, tenaga kerja muda, dan setengah penganggur; (3) mendukung penciptaan iklim investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak; dan (4) meningkatkan kualitas pekerja melalui pengembalian pekerja anak ke dalam sistem pendidikan.
Pemerintah menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam menurunkan TPT. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Perlambatan ekonomi menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif, memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, dan pelemahan ekspor nonmigas disertai tuntutan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja. Selama periode 2011-2013, penciptaan lapangan kerja mengalami penurunan dibandingkan periode 2007-2010. Namun pada tahun 2014, lapangan pekerjaan kembali meningkat. Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah, diharapkan penyerapan tenaga kerja akan dapat ditingkatkan sehingga sasaran penurunan TPT tahun 2016 dapat dicapai.
5,8
5,55,5
5,25
5,5
6
6,5
7
Feb Agu Feb Agu Feb Agu Feb Agu APBNP APBN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
per
sen
GRAFIK II.2.9PERKEMBANGAN DAN T ARGET TINGKAT
PENGANGGURAN T ERBUKA2011-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik
2015 Feb15,81
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-14
2.3.2 KemiskinanPemerintah telah menetapkan sasaran angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 9,0-10,0 persen. Arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, pengembangan penghidupan berkelanjutan, serta perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, strategi di bidang kemiskinan yang akan dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2016 antara lain: (1) meningkatkan akses penduduk miskin terhadap lapangan kerja yang berkualitas melalui penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong tumbuhnya industri padat karya, penyediaan fasilitas informasi pasar kerja di daerah-daerah terutama daerah kantong pengangguran, peningkatan akses kepada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan, peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan lembaga pelatihan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, pelatihan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi, pembangunan perumahan untuk buruh terutama di kawasan industri; (2) menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif melalui pengembangan dan perluasan cakupan skema uang elektronik (UNIK) untuk penyaluran bantuan sosial, peningkatan komplementaritas bantuan tunai bersyarat dan lainnya, pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan (Pusat Kesejahteraan Sosial dan Desa Sejahtera Mandiri), perluasan akses terhadap pengembangan usaha bersama, pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, perluasan cakupan dan paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal, penguatan peran kelembagaan sosial, penguatan penyaluran program raskin dengan perbaikan pada kualitas beras, skema penyaluran, dan menggunakan basis data terpadu yang telah dimutakhirkan; (3) mengarusutamakan pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengarusutamaan berbagai sektor dan pengembangan potensi lokal, pembinaan dan pendampingan yang intensif, pengembangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dan kelembagaan sosial-ekonomi lokal; dan (4) menyempurnakan efektivitas perluasan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan melalui penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan insentif kinerja bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar, pengembangan sistem data real time dan terpadu untuk mendukung identifikasi dan target.
Di samping strategi tersebut, di tahun 2016 Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang sudah berjalan seperti raskin, akses kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), akses pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), dan pemberian uang tunai bersyarat.
10,510,0
9,5 9
8
9
10
11
12
13
Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep APBNP APBN
2011 2012 2013 2014 2015 2016
per
sen
GRAFIK II.2.10PERKEMBANGAN DAN T ARGET ANGKA KEMISKINAN
2011-2016
Sumber: Badan Pusat Statistik
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-15
Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, tingkat kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota di atas rata-rata nasional dimana tingkat pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar cukup rendah. Kondisi geografis tidak sama antar wilayah sehingga mempersulit akses penduduk miskin terhadap fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, perbedaan sensitivitas terhadap inflasi dimana kelompok rumah tangga miskin sangat terpengaruh oleh inflasi dan kondisi perekonomian. Ketiga, memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program-program kemiskinan. Dengan tantangan tersebut, Pemerintah membutuhkan strategi untuk mengatasi variasi antarwilayah, memantau perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok, mengembangkan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah kantong-kantong kemiskinan, dan melakukan pemutakhiran basis data terpadu (BDT) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan lokasi penerima. Dengan berbagai kebijakan afirmatif dan strategi yang dilakukan, Pemerintah berharap sasaran angka kemiskinan tahun 2016 dapat tercapai.
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat LainnyaTingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari sisi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional. Pemenuhan hak-hak dasar dapat dilihat dari seberapa besar akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, energi, listrik, dan sumber daya air. Sementara itu, pemerataan hasil pembangunan nasional dapat dilihat dari seberapa besar ketimpangan yang terjadi, baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah.
Di bidang pendidikan, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk dengan meningkatkan partisipasi pendidikan di seluruh jenjang. Dengan Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun, SDM yang diciptakan akan semakin berkualitas, memiliki taraf pendidikan tinggi, berkarakter, menguasai iptek, terampil, dan berdaya saing. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga didukung oleh peningkatan kapasitas guru, serta peningkatan daya saing pendidikan tinggi melalui penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada kebutuhan industri dan pembangunan daerah.
Di bidang kesehatan, sasaran Pemerintah adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan di antaranya melalui akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan di seluruh siklus kehidupan, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit, serta memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan memperluas kepesertaan KIS terutama peningkatan penerima bantuan iuran (PBI).
Di bidang perumahan, Pemerintah juga menentukan sasaran untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan agar kondisi kumuh berkurang, meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung, serta meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
Manfaat dari pemerataan hasil-hasil pembangunan tercermin dari meningkatnya konsumsi per kapita penduduk. Saat ini konsumsi per kapita penduduk sebesar Rp843.736 per September 2014. Namun demikian, berdasarkan data Susenas, konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah tumbuh sangat rendah sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-16
pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Ketimpangan tidak hanya terjadi antarkelompok pendapatan, melainkan juga pada antarregional. Pada tahun 2013, hampir seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Papua memiliki rasio Gini di atas 0,4. Kondisi ini sangat berbeda dengan seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang memiliki rasio Gini di bawah 0,4. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk berpenghasilan 40 persen terbawah lebih cepat dibandingkan kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memastikan bahwa penduduk miskin dan rentan memperoleh perlindungan sosial agar dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Upaya ini didukung melalui penguatan kerangka regulasi dan mekanisme yang jelas, serta penguatan kerangka kelembagaan seperti Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan pendampingan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mampu menurunkan rasio Gini pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,39.
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2017-2019
Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah pembangunan jangka menengah ke depan tidak dapat lepas dari dukungan arah dan strategi kebijakan fiskal yang menyertainya. Dalam kaitan ini, arah kebijakan fiskal ke depan akan tercermin pada strategi dan kebijakan pengelolaan APBN yang terangkum dalam kerangka MTBF/MTEF. Sebagaimana APBN di tiap tahun, maka penyusunan APBN jangka menengah akan didasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi makro ke depan, serta fokus kebijakan belanja negara, pengelolaan defisit dan pembiayaan ke depan. Di samping itu, asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah juga merupakan arah pergerakan dan kondisi perekonomian domestik ke depan. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun perkiraan dan asumsi ekonomi makro jangka menengah dan panjang. Perkiraan asumsi-asumsi tersebut didasarkan pada berbagai proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan, yang dikombinasikan dengan sasaran-sasaran dan rencana program pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian dunia diwarnai kondisi yang kurang kondusif. Sementara beberapa negara maju sudah menunjukkan arah pemulihan, sebagaimana yang dialami Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, namun di sisi lain perekonomian negara berkembang khususnya Tiongkok menunjukkan perlambatan. Di tahun 2015, perekonomian global diperkirakan sedikit melambat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen menjadi 3,1 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pelemahan kinerja negara-negara berkembang. Di tahun 2016, kondisi tersebut diperkirakan mulai menunjukkan perbaikan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang telah dimulai di tahun 2013, pada gilirannya memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan aktivitas perdagangan dunia. Selanjutnya, perekonomian negara berkembang juga akan membaik seiring peluang ekspor yang lebih besar. Kondisi tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan pertumbuhan global.
Perbaikan-perbaikan aktivitas ekonomi global yang terjadi diperkirakan terus berlanjut hingga 2019. Selama periode 2017 hingga 2019, perekonomian negara maju akan tumbuh rata-rata sebesar 2,2 persen, sementara negara-negara berkembang akan tumbuh rata-rata sebesar 5,1 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada periode tersebut rata-rata tumbuh sebesar 3,9 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi global tersebut diiringi pula dengan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tumbuh pada kisaran 4,6 persen,
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-17
di atas pertumbuhan sejak krisis global 2009. Seiring perbaikan permintaan global dan aktivitas perdagangan, maka harga-harga komoditas global diperkirakan kembali meningkat dan mendorong inflasi selama 2017-2019 stabil pada tingkat rata-rata 3,5 persen.
Perbaikan kondisi global akan turut menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kinerja perekonomian domestik ke depan. Pertama, membaiknya permintaan global dan meningkatnya harga komoditas dunia akan menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan yang cukup berat. Pertumbuhan ekspor dan impor serta perbaikan harga komoditas di pasar global diperkirakan akan terus meningkat dan diiringi pulihnya surplus neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Kedua, membaiknya kondisi ekonomi global juga mendorong pergerakan perekonomian berbagai negara menuju keseimbangan pada kondisi fundamental. Hal ini juga turut menciptakan terjaganya stabilitas likuiditas global dan keseimbangan nilai tukar, yang akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi domestik.
Dalam periode 2017-2019, terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kinerja eskpor juga didukung oleh perbaikan daya saing dan kinerja sektor manufaktur yang telah menjadi bagian dari program-program pembangunan. Program-program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah, serta mampu mendorong percepatan integrasi pasar dalam negeri yang mampu membuka peluang usaha yang lebih baik. Besarnya pasar domestik dan integrasi pasar yang lebih baik akan menjadi daya tarik khusus bagi peningkatan investasi, baik swasta nasional maupun asing. Peningkatan aktivitas investasi tersebut juga akan terus didukung dengan upaya perbaikan efisiensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi baru dan aktivitas riset dan pengembangan. Dengan langkah-langkah tersebut maka multiplier effect investasi bagi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar.
Sementara itu, upaya untuk terus memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi. Dari sisi sektoral,
2015 2016 2017 2018 2019 2017-2019
Pertumbuhan PDB Dunia 3,1 3,6 3,8 3,9 4,0 3,9Negara Maju 2,0 2,2 2,2 2,2 2,0 2,2
Kawasan Eropa 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9
Negara Berkembang 4,0 4,5 4,9 5,1 5,2 5,1
ASEAN-5 4,6 4,9 5,3 5,4 5,5 5,4
Indikator Ekonomi GlobalVolume Perdagangan 3,2 4,1 4,6 4,6 4,7 4,6
Inflasi 3,3 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5Su m ber : IMF, World Econom ic Outlook , Oktober 2 01 5
TABEL II.2.3INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA
(Persen, YoY)
Indikator
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.2-18
peningkatan pertumbuhan sektor riil akan ditunjang oleh peningkatan kinerja sektor pertanian, industri pengolahan produk-produk primer, dan kegiatan terkait sektor kemaritiman dan kelautan. Sektor-sektor tersebut telah menjadi titik berat strategi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Perbaikan daya saing dan nilai tambah sektor riil, khususnya sektor manufaktur, juga akan diupayakan melalui strategi-strategi untuk mendorong masuknya sektor ekonomi Indonesia pada mata rantai jaringan produksi global (global value chain/GVC). Strategi ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menghindari middle income trap (MIT). Hal-hal tersebut akan menjadi pendorong bagi pencapaian laju pertumbuhan yang terus meningkat dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2017-2019 diperkirakan berkisar 6,0 persen hingga 8,2 persen.
Stabilitas ekonomi makro diperkirakan akan semakin terjaga sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tingkat inflasi akan terus dikelola pada tingkat yang rendah. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga tersedianya pasokan barang kebutuhan dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah nusantara. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat akan terus menjadi strategi penting. Hal tersebut antara lain tercermin pada program-program kesejahteraan masyarakat dan stabilisasi harga bahan pangan. Dengan terus menjaga tingkat keseimbangan sisi permintaan dan sisi produksi, laju inflasi di tahun 2017 sampai dengan 2019 diperkirakan akan berada pada kisaran 2,5 persen hingga 5,0 persen dengan kecenderungan menurun.
Nilai tukar rupiah selama periode 2017 hingga 2018 diperkirakan cukup stabil, meskipun diperkirakan masih akan mengalami tekanan seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik. Terjaganya stabilitas ekonomi, serta perkiraan membaiknya kinerja sektor riil sejalan dengan perbaikan fundamental ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta pembenahan iklim usaha dan investasi diharapkan dapat mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka menengah. Selain itu, pelaksanaan kebijakan pendalaman pasar keuangan (financial deepening) di dalam negeri diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ketersediaan valas di dalam negeri. Sementara itu, tekanan dari sisi eksternal diperkirakan mengalami moderasi seiring dengan mulai berakhirnya proses normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode 2017 hingga 2019 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.300 hingga Rp13.800 per dolar Amerika Serikat.
Terjaganya stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat diharapkan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik dan perbaikan tingkat imbal hasil surat-surat berharga negara. Perbaikan daya dukung pendanaan dalam negeri seiring program-program financial deepening dan financial inclusion, disertai terjaganya laju inflasi domestik pada tingkat yang rendah akan mampu mendukung pengelolaan instrumen surat berharga negara dengan kisaran imbal hasil yang relatif rendah. Pada periode 2017 hingga 2019, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 3,5 persen hingga 6,0 persen.
Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Pergerakan harga minyak dunia diperkirakan akan kembali meningkat di beberapa tahun ke depan. Perbaikan permintaan ekonomi dunia akan mendorong peningkatan permintaan minyak mentah global. Di sisi lain, peningkatan pasokan minyak mentah dan sumber energi alternatif lainnya (shale gas, biofuel, energi surya) akan
Bab 2: Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.2-19
menjadi faktor penghambat kenaikan harga minyak yang tajam. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih tetap berada di bawah 100 dolar Amerika Serikat per barel. Namun demikian, masih perlu diwaspadai risiko gejolak harga minyak dunia mengingat pergerakannya juga dipengaruhi faktor-faktor nonfundamental yang sulit diperkirakan seperti gangguan cuaca dan perkembangan kondisi geopolitik. Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, harga minyak ICP pada tahun 2017-2019 akan bergerak pada kisaran 60–100 dolar Amerika Serikat per barel.
Selanjutnya, dari sisi lifting migas dalam jangka menengah diupayakan dapat dioptimalkan, namun dengan tetap memerhatikan kapasitas yang ada. Hingga saat ini, tantangan produksi migas terutama disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sumur-sumur minyak akibat usia yang semakin tua. Pemerintah telah menggunakan teknologi baru untuk mendorong lifting migas, namun strategi tersebut baru mampu memperlambat penurunan produksi saja. Berbagai upaya lain akan terus dilanjutkan seperti insentif kebijakan-kebijakan untuk mendorong penemuan sumur-sumur baru, penyederhanaan peraturan dan regulasi untuk mendukung percepatan produksi lapangan-lapangan yang siap olah. Namun perlu disadari pula bahwa penemuan sumur baru membutuhkan upaya yang berat, modal yang tidak sedikit, disertai ketidakpastian yang cukup tinggi. Untuk tahun 2017–2019, lifting minyak diperkirakan akan cenderung menurun. Sementara itu lifting gas bumi diharapkan masih berada di atas 1 juta barel setara minyak sehingga kinerja lifting gas bumi diharapkan akan mampu menggantikan peran lifting minyak mentah. Lifting minyak selama 2017 hingga 2019 diperkirakan akan mencapai kisaran 600 ribu hingga 780 ribu barel per hari dan lifting gas bumi diperkirakan mencapai kisaran 1.100 ribu hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.
2017 2018 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 6,0-7,2 6,2-7,8 6,5-8,2
Inflasi (%,yoy) 3,0-5,0 2,5-4,5 2,5-4,5
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 4,0-6,0 3,5-4,5 3,5-4,5
Nilai Tukar (Rp/US$) 13.300-13.700 13.400-13.800 13.400-13.800
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 60-90 60-90 60-100
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) 750-780 700-730 600-650
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.100-1.200 1.100-1.300 1.100-1.300Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n
TABEL II.2.4ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH 2017-2019
Indikator
Bagian II
II.3-1Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
BAB 3KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA APBN
TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017 – 2019
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016Target pendapatan negara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekonomi serta upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Peranan pendapatan negara sangat penting sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional dan mengurangi pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan semakin pentingnya peran pendapatan negara, Pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pendapatan negara melalui instrumen yang dimiliki, termasuk melalui kebijakan fiskal tahunan, seperti memberikan insentif fiskal bagi sektor tertentu sebagai mesin penggerak pertumbuhan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
Dalam APBN tahun 2016 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sekaligus tahun kedua kabinet kerja, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan akan dijaga kelanjutannya dengan melakukan berbagai penyempurnaan, serta dengan tetap memerhatikan kondisi objektif perekonomian dan capaian pembangunan terkini. Kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 mengacu pada strategi kebijakan fiskal tahun 2016 yakni dengan memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program-program prioritas ditengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian; dan mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Pada tahun 2016, kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2015. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang dibahas dalam bab sebelumnya, pendapatan negara pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp1.822.545,9 miliar atau meningkat sebesar 3,5 persen dari APBNP tahun 2015. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.546.664,6 miliar atau sebesar 84,9 persen, PNBP sebesar Rp273.849,4 miliar atau sebesar 15,0 persen dan penerimaan hibah sebesar Rp2.031,8 miliar atau sebesar 0,1 persen, masing-masing persentase terhadap target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016. Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 adalah melakukan optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan tetap menjaga konservasi lingkungan.
3.1.1 Pendapatan Dalam NegeriPendapatan dalam negeri tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp1.820.514,1 miliar, atau meningkat 3,5 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546.664,6 miliar dan PNBP sebesar Rp273.849,4 miliar.
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-2
3.1.1.1 Penerimaan PerpajakanPenerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp1.546.664,6 miliar atau meningkat sebesar 3,9 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan didukung oleh kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, serta penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, antara lain: (1) kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, seperti peningkatan pengawasan pengusaha kena pajak dan perbaikan kualitas data internal; (2) kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP); (3) kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, seperti kebijakan kenaikan tarif bea masuk barang konsumsi (PMK 132 tahun 2015); dan (4) kebijakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai, seperti penyesuaian tarif cukai.
Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti penguatan dan perluasan basis data perpajakan, terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan, baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Kebijakan perpajakan pada tahun 2016 akan difokuskan pada peningkatan law enforcement sebagai kelanjutan dari tahun pembinaan yang merupakan fokus strategi pajak tahun 2015. Kebijakan teknis perpajakan tahun 2016 terangkum dalam Tabel II.3.1 yang diikuti dengan Tabel II.3.2 mengenai kegiatan unggulan yang mendukung kebijakan tersebut. Terkait kebijakan kepabeanan dan cukai tahun 2016 terangkum dalam Tabel II.3.3.
BOKS II.3.1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan menggantikan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Perubahan UU KUP ini juga masuk dalam salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2015.
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi bagi sistem perpajakan di Indonesia karena hukum formal perpajakan yang memungkinkan ketentuan material dapat dijalankan dengan baik. Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta mengatur mengenai wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pengenaan sanksi perpajakan apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari penyusunan UU KUP untuk menggantikan UU KUP yang sekarang berlaku adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih murah, mudah, dan cepat untuk menurunkan compliance cost, membangun administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta mencapai penerimaan pajak yang optimal.
Terdapat beberapa pokok perubahan pada RUU KUP, antara lain: perubahan istilah wajib pajak menjadi pembayar pajak, pelaksanaan self-assessment secara elektronik/paperless (e-registration,
Bagian II
II.3-3Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Disamping itu, kebijakan perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan daya saing melalui pemberian insentif fiskal antara lain tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN barang strategis dalam rangka mendukung investasi, perkembangan industri nasional, dan perkembangan sektor-sektor/daerah tertentu, serta pemberian pajak ditanggung Pemerintah (DTP) yang terdiri atas PPh DTP untuk komoditas panas bumi; PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo; serta bea masuk DTP.
No.
1
2
3
4 Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal,melalui: (a) digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT & e-filing;(b) implementasi e-tax invoice di seluruh Indonesia; (c) implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan; dan (d) implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.
TABEL II.3.1
KEBIJAKAN TEKNIS PERPAJAKAN 2016
Peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha(nonkaryawan) dan WP badan.
Peningkatan tax ratio dan tax buoyancy melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi,peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaanregulasi, dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Peningkatan tax coverage melalui penggalian potensi perpajakan pada beberapa sektorunggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan,dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
e-taxpayment, dan e-filing), pembayaran pajak hanya dalam mata uang rupiah, penegasan hak mendahulu untuk utang pajak, pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau pembayar pajak yang turut serta membantu pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana pajak, kewenangan melakukan kampanye dan sosialisasi di bidang perpajakan kepada masyarakat umum dalam setiap jenjang pendidikan, dan beberapa perubahan lainnya.
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-4
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1 Peningkatan pendapatan pajak melalui perluasan cakupan pelayanan danpengawasan (penambahan kantor dan pembentukan mobile tax office).
2 Perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap calon wajib pajakbaru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data pihakketiga.
3 Peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak melalui implementasi fakturpajak elektronik (e-tax invoice) secara nasional.
4 Perbaikan kualitas data internal berbasis IT antara lain melalui migrasi wajibpajak ke e-filing dan perluasan jangkauan data processing center.
5 Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kuantitas dankualitas data eksternal.
6 Peningkatan efektivitas pengelolaan wajib pajak melalui implementasi manajemenkepatuhan wajib pajak berbasis risiko (compliance risk management).
7 Peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui implementasi modulmanajemen alur kerja dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)pada fungsi pemeriksaan, keberatan, dan banding.
8 Peningkatan efektivitas pelayanan dan pengawasan berbasis IT antara lainmelalui penerapan tax clearance dan cash register online .
TABEL II.3.2
KEGIATAN UNGGULAN PERPAJAKAN 2016
Bagian II
II.3-5Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 dan didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan secara menyeluruh, penerimaan perpajakan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.546.664,6 miliar. Adapun rincian target penerimaan perpajakan berdasarkan jenisnya disampaikan sebagai berikut.
No.
1
a. penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang impor dan ekspor;
b. implementasi penuh sistem pembayaran pendapatan negara melalui billing systemModul Penerimaan Negara Generasi 2; dan
c. melakukan sinergi dengan DJP dalam hal pertukaran data.
2
a. penerapan manajemen risiko yang terpusat terkait dengan pelayanan danpengawasan kepabeanan dan cukai;
b. peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (Indonesia NationalSingle Window/ INSW);
c. mengembangkan otomasi tempat penimbunan sementara (TPS); dand. penyempurnaan prosedur pengawasan barang kena cukai melalui sistem
pengamanan pendapatan cukai.
3 Optimalisasi pengawasan impor melalui:a. penelitian terhadap pemberitahuan impor barang (PIB) yang mempunyai
kecenderungan salah dalam memberitahukan nilai pabean dan/atau tarif; danb. penelitian terhadap PIB yang mendapat fasilitas FTA melalui pengecekan validitas
dan otentisitas Certificate of Origin (CoO).
4
5
6 Optimalisasi pengawasan ekspor melalui:a. pengawasan terhadap modus antarpulau; b. penguatan fungsi laboratorium; danc. audit terhadap eksportir.
7a. identifikasi fungsi utama dan cakupan kerja; dan b. prioritisasi aspek organisasi dan sumber daya manusia.
TABEL II.3.3
KEBIJAKAN TEKNIS KEPABEANAN DAN CUKAI 2016
Memperkuat kerangka hukum (legal framework ) dan implementasi peraturan dibidangkepabeanan, antara lain:
Mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur yang berbasis IT, antaralain:
Penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait dengan rokok dan minumanmengandung etil alkohol ilegal.Intensifikasi pendapatan cukai melalui penyesuaian tarif cukai dengan memerhatikankesejahteraan petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Penyelarasan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur melalui:
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-6
Pendapatan Pajak Dalam NegeriPendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pendapatan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, cukai, dan pajak lainnya. Target pendapatan pajak dalam negeri tahun 2016 adalah sebesar Rp1.506.577,6 miliar, meningkat sebesar 4,6 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada APBNP tahun 2015 dan APBN tahun 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.1. Peran PPh semakin meningkat sesuai dengan peningkatan basis pajak dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp757.230,1 miliar, meningkat sebesar 11,5 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang diasumsikan meningkat pada tahun 2016. Selain itu, peningkatan PPh juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan, antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha (nonkaryawan) dan WP badan, perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap calon wajib pajak baru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data pihak ketiga, serta extra effort lainnya yang dilakukan dalam penggalian potensi. Kontribusi pendapatan PPh badan terhadap pendapatan PPh nonmigas ditargetkan meningkat, sebagai dampak dari kebijakan intensifikasi PPh badan dan penurunan PPh OP akibat kenaikan PTKP. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.2 dan Grafik II.3.3.
629,8715,8
49,5
41,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015APBNP
2016APBN
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK II.3.2PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN,
2015−2016
PPh Nonmigas PPh Migas
Triliun Rp
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.1PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI, 2015−2016
(persen)
Pajak lainnya
Cukai
PBB
PPN
PPh
Sumber: Kementerian Keuangan
50,238,0
1,3
9,7
0,8
2016 APBN
47,2
40,0
1,910,1
0,8
2015 APBNP
PPh
PPN
PBB
Cukai
Pajak lainnya
49,0 43,0
51,0 57,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015APBNP
2016RAPBN
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK II.3.3PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN NONMIGAS,
2015−2016(persen)
PPh Nonmigas O/P PPh Nonmigas Badan
42,957,1
2016 APBN
49,051,0
2015 APBNP
PPh NonmigasO/PPPh NonmigasBadan
Bagian II
II.3-7Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
BOKS II.3.2
PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan baru untuk meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Secara umum, peraturan ini menyebutkan terjadinya peningkatan batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi yang semula sebesar Rp24.300.000,00 setahun menjadi Rp36.000.000,00 setahun. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Berikut tabel yang memperlihatkan penyesuaian besaran PTKP terkini.
Peraturan ini diberlakukan untuk tahun pajak 2015 dan berlaku surut, sehingga pelaksanaannya tetap berlaku per 1 Januari 2015 walaupun peraturan tersebut ditetapkan per 1 Juli 2015. Dengan demikian akan dilakukan penyesuaian penghitungan PPh pada semester II 2015 dengan memperhitungkan PTKP yang baru dan pembayaran pajak pada semester I tahun 2015.
Ada beberapa pertimbangan pokok terkait penyesuaian besaran PTKP tersebut. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat akibat adanya pergerakan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, terjadi penyesuaian upah minimum propinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di hampir semua daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada semester I tahun 2015, sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global dari mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2015 melalui peningkatan permintaan domestik dengan tetap mendorong daya beli masyarakat.
Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada pendapatan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi pendapatan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan penghasilan kena pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah turunnya pendapatan PPh orang pribadi jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya apabila tidak ada kenaikan PTKP. Meskipun kenaikan PTKP berdampak negatif terhadap pendapatan PPh, di lain sisi akan berdampak positif terhadap pendapatan PPN dan PPnBM karena meningkatnya disposable income dari masyarakat akan meningkatkan konsumsi domestik. Kebijakan ini dilihat dari sisi ekonomi makro juga akan berdampak positif karena akan mendorong permintaan agregat baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PTKP ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian nasional di semester II tahun 2015.
PT KPUU No. 8 T ahun
1983
UU No. 10 T ahun
1994
UU No. 17 T ahun 2000
KMK No. 564/KMK.0
3/2004
KMK No. 137 /KMK.05
/2005
UU No. 36 T ahun 2008
PMK No. 162/PMK.011
/2012
PMK No. 122/PMK.01
0/2015
- PTKP Sendiri 960.000 1 .7 28.000 2.880.000 12.000.000 13.200.000 15.840.000 24.300.000 36.000.000
- Istri/Suami 480.000 864.000 1 .440.000 1 .200.000 1 .200.000 1 .320.000 2.025.000 3.000.000
- Tanggungan, Max. 3 orang 480.000 864.000 1 .440.000 1 .200.000 1 .200.000 1 .320.000 2.025.000 3.000.000
Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n
PERKEMBANGAN NILAI PENGHASILAN T IDAK KENA PAJAK (PT KP)
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-8
Pendapatan PPh migas dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp41.441,5 miliar atau turun 16,3 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut akibat dari turunnya asumsi lifting gas pada APBN tahun 2016. Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp715.788,6 miliar atau meningkat 13,6 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh besaran perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan meningkatnya basis pajak sebagai hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi kebijakan perpajakan.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPendapatan PPN dan PPnBM dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp571.732,7 miliar, turun sebesar 0,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp342.423,8 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp229.005,8 miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp303,1 miliar. Perubahan PPN dan PPnBM dipengaruhi oleh peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan impor, dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasi e-tax invoice serta implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan, serta perubahan basis perhitungan yang telah disesuaikan dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.4.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pendapatan PBB dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp19.408,0 miliar, menurun sebesar 27,3 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Penurunan pendapatan PBB dipengaruhi oleh penurunan proyeksi produksi migas pada tahun 2016 karena sebagian besar pendapatan PBB berasal dari PBB migas. Perbandingan pendapatan PBB tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.5.
23,9
16,5
1,3
1,5
1,1
1,0
-
5
10
15
20
25
30
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.5PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
2015−2016
PBB Migas PBB Perkebunan PBB Perhutanan PBB Pertambangan
Sumber: Kementerian Keuangan
357,5 342,4
218,3 229,0
0
100
200
300
400
500
600
700
2015APBNP
2016APBN
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK II.3.4PENDAPATAN PPN dan PPnBM, 2015−2016
Lainnya
Impor
Dalam negeri
Triliun Rp
Bagian II
II.3-9Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Pendapatan CukaiPendapatan cukai dalam APBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp146.439,9 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp139.817,8 miliar, cukai etil alkohol (EA) sebesar Rp165,5 miliar, dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp6.456,7 miliar. Jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 pendapatan cukai meningkat 0,5 persen. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan cukai hasil tembakau sebesar 0,5 persen. Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
Untuk mengamankan target pendapatan cukai dalam APBN tahun 2016, kebijakan yang akan ditempuh antara lain: (a) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dengan memerhatikan faktor ketenagakerjaan dan kesejahteraan petani tembakau; (b) penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait dengan rokok dan MMEA ilegal; dan (c) penyempurnaan prosedur pengawasan barang kena cukai melalui sistem pengamanan pita cukai. Grafik II.3.6 menyajikan perbandingan pendapatan cukai tahun 2015 dan 2016.
Pendapatan Pajak LainnyaPendapatan pajak lainnya berasal dari pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp11.766,8 miliar, atau meningkat sebesar 0,3 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan dari sektor jasa keuangan yang diharapkan akan meningkatkan transaksi yang menggunakan bea meterai. Perbandingan pendapatan pajak lainnya tahun 2015 dan 2016 bisa dilihat pada Grafik II.3.7.
Pendapatan Pajak Perdagangan InternasionalPendapatan pajak perdagangan internasional pada APBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp40.087,1 miliar, turun sebesar 18,6 persen dari target APBNP tahun 2015. Penentuan target pendapatan pajak perdagangan internasional diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan.
11,711,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2015APBNP
2016APBN
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK II.3.7PENDAPATAN PAJAK LAINNYA, 2015−2016
139,1 139,8
6,5 6,5
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.6PENDAPATAN CUKAI, 2015−2016
Cukai Hasil Tembakau Cukai EA Cukai MMEA
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-10
Secara umum kebijakan di bidang kepabeanan yang akan ditempuh pada tahun 2016 adalah: (a) penguatan kerangka hukum ( l egal framework ) mela lu i penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; (b) peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan; dan (c) pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profilling perusahaan yang terkait dengan kegiatan kepabeanan, peningkatan implementasi p intu tunggal nasional Indonesia (Indonesia national single window/INSW), pengembangan otomasi tempat penimbunan sementara (TPS), dan kawasan berikat (KB). Grafik II.3.8 menyajikan perbandingan pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2015 dan 2016.
Pendapatan Bea MasukPendapatan bea masuk dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp37.203,9 miliar, sama dengan target dalam APBNP tahun 2015. Pendapatan bea masuk tersebut termasuk insentif bea masuk ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp580,0 miliar. Meningkatnya pendapatan bea masuk dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring dengan perkiraan meningkatnya volume perdagangan internasional.
Pendapatan Bea KeluarPendapatan bea keluar dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp2.883,2 miliar, turun sebesar 76,1 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Penurunan tersebut selain disebabkan karena rendahnya harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional sehingga berada di bawah threshold US$ 750 per MT untuk dikenakan bea keluar, juga diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan bea keluar CPO beserta turunannya sebagai akibat dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai amanat dari Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Disamping itu, turunnya bea keluar dipengaruhi oleh adanya kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dengan tarif yang lebih rendah.
Pada APBN tahun 2016, pendapatan bea keluar terutama bersumber dari pendapatan bea keluar mineral dan produk turunannya sebesar Rp2.569,3 miliar dan pendapatan bea keluar atas kakao, kulit, dan kayu sebesar Rp300,0 miliar.
37,2 37,2
12,12,9
0
10
20
30
40
50
60
2015APBNP
2016APBN
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK II.3.8PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN
INTERNASIONAL, 2015−2016
Bea keluar Bea masukTriliun Rp
Bagian II
II.3-11Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan PajakMenurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh pendapatan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang terdiri dari: (1) pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; (2) pendapatan pemanfaatan sumber daya alam; (3) pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; (4) pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; (5) pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; (6) pendapatan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan (7) pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam struktur APBN, PNBP dikelompokkan menjadi pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU).
BOX II.3.3
PEMBENTUKAN DANA PENDUKUNG SAWIT (CPO SUPPORTING FUND/CSF)
Sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hasil ekspor CPO serta produk turunannya selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara Indonesia, terutama melalui bea keluar. Di tengah melemahnya harga pasaran CPO di pasar global, industri CPO merupakan industri yang terdampak langsung dengan turunnya harga tersebut. Melemahnya harga CPO juga berpengaruh terhadap turunnya pendapatan bea keluar secara signifikan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bea keluar baru dapat ditarik dengan batas harga CPO minimal senilai US$750 per metrik ton dengan tarif 7,5 persen. Apabila harga CPO berada di bawah ambang batas bawah tersebut, pengekspor tidak akan dikenakan bea keluar.
Pada tahun 2014, terutama pada semester II, harga CPO di pasar internasional terus menurun sampai di bawah US$750 per MT dan kondisi tersebut berlanjut hingga semester pertama tahun 2015 dimana harga CPO masih berada di bawah US$700 per MT. Rendahnya harga CPO ini memberikan disinsentif bagi industri pengolahan sawit beserta produk turunannya di dalam negeri. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan kebijakan untuk penguatan permintaan sawit domestik sebagai stimulus bagi industri pengolahan sawit untuk berkembang yaitu kewajiban campuran 15 persen biodiesel, bahan bakar nabati (BBN) berbahan dasar CPO, untuk bahan bahan bakar jenis solar (B15).
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan B15 tersebut, Pemerintah akan memungut dana bagi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya atau CPO Supporting Fund (CSF) mulai 1 Juli 2015. Seluruh perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit diwajibkan membayar dana pendukung sawit (CPO supporting fund/CSF) sebesar US$10-US$50 per MT sebelum melakukan ekspor. Selain merupakan salah satu dukungan Pemerintah untuk mewujudkan peningkatan porsi campuran biodiesel menjadi 15 persen, kebijakan ini dilakukan dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Selain untuk menambah pasokan untuk industri dalam negeri, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperbaiki harga CPO di pasar internasional, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar CPO di dunia.
Untuk mendukung program CSF tersebut, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pengelola CSF. Pembentukan unit ini bertujuan untuk mendorong percepatan penggunaan bahan bakar nabati jenis biodisel dari bahan baku industri
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-12
Pemerintah tetap berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan kontribusi PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan negara di tahun 2016. Walaupun, pendapatan SDA masih akan memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP, Pemerintah akan tetap berupaya mengoptimalkan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan yaitu indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta lifting minyak bumi dan gas bumi, PNBP tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp273.849,4 miliar. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.774,0 miliar atau 1,8 persen dari target dalam APBNP 2015 atau sebesar 0,3 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015.
Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan SDA dalam APBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp124.894,0 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA migas sebesar Rp78.617,4 miliar dan pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp46.276,5 miliar. Secara umum, pendapatan SDA mengalami kenaikan sebesar Rp5.974,8 miliar jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015.
Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2016 sebesar Rp78.617,4 miliar terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp60.287,1 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp18.330,3 miliar. Grafik II.3.9 memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA migas tahun 2015 dan 2016. Kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan SDA migas tercantum dalam Tabel II.3.4.
kelapa sawit, memfasilitasi program peremajaan (replanting) perkebunan sawit rakyat, penelitian dan pengembangan, promosi, pembangunan sarana prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. BPDPKS merupakan Badan Layanan Umum atau BLU di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Penarikan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya menggunakan prinsip penghindaran pengenaan pajak berganda. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan BLU BPDP Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan yang diharmonisasikan dengan PMK Nomor 136/PMK.010/2015 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar di mana keduanya menggunakan tarif spesifik dalam dolar Amerika Serikat. Dalam ketentuan sebelumnya, bea keluar atas CPO ditentukan sebesar 7,5 persen untuk produk CPO pada saat harga mencapai US$750 per MT atau US$56,3 per MT sedangkan untuk produk turunan CPO adalah 0-3 persen pada saat harga US$750 per MT. Dalam ketentuan tarif bea keluar terbaru, tarif bea keluar menjadi US$3 per MT apabila harga minimal adalah US$750 per MT untuk produk CPO dan produk olahannya sebagian besar tidak dikenakan bea keluar.
61,6 60,3
19,8 18,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.9PENERIMAAN SDA MIGAS, 2015−2016
Gas Bumi Minyak Bumi
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
2015APBNP
2016APBN
60,0 50,0
12.500,0 13.900,0
Lifting Miny ak (MBPD) 825,0 830,0
Lifting Gas Bumi (MBOEPD) 1 .221,0 1 .155,0
ICP (USD/Barel)
Kurs (Rp/USD)
Bagian II
II.3-13Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Sedangkan untuk pendapatan SDA nonmigas dalam tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp46.276,5 miliar yang masih tetap didominasi oleh pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam tahun 2016 pendapatan SDA nonmigas tersebut meningkat sebesar Rp8.722,3 miliar atau 23,2 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Untuk dapat mencapai target PNBP SDA nonmigas tersebut Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan sebagaimana tertera dalam Tabel II.3.5. Grafik II.3.10 memperlihatkan perbandingan pendapatan SDA nonmigas tahun 2015 dan 2016 beserta komponen pendapatannya.
Secara lebih rinci, pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam APBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp40.820,2 miliar. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp1.568,8 miliar dan pendapatan royalti sebesar Rp39.251,4 miliar.
No.
1
2a. optimalisasi perolehan minyak dari cadangan minyak yang ada pada lapangan-
lapangan yang telah beroperasi melalui peningkatan manajemen cadangan minyak; b. melakukan percepatan pengembangan lapangan baru; c. melakukan percepatan produksi pada lapangan penemuan baru dan lama;d. meningkatkan kehandalan fasilitas produksi dan sarana penunjang untuk
meningkatkan efisiensi dan menurunkan frekuensi unplanned shutdown ;e. mengupayakan peningkatan cadangan melalui kegiatan eksplorasi dan penerapan
enhanced oil recovery (EOR); sertaf. meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mendukung operasi hulu migas
dalam rangka memfasilitasi percepatan proses pembebasan lahan.3
4
Percepatan produksi migas yang bersumber dari lapangan baru seperti Banyu Urip, BukitTua, Senoro, Husky – Madura, Matindok, dan Kepodang.
TABEL II.3.4
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA MIGAS 2016
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery melalui pengendalian sehinggamenjaga angka rasio cost recovery terhadap gross revenue dan pengawasan intensifterhadap biaya-biaya yang dikeluarkan KKKS dan diajukan sebagai cost recovery .
Melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan lifting migas melalui:
Memperbaharui harga jual gas melalui renegosiasi kontrak dengan KKKS.
31,7
40,8
4,7
4,00,6
0,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.10PENERIMAAN SDA NONMIGAS, 2015−2016
Panas Bumi PerikananKehutanan Pertambangan Minerba
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-14
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara
1 Melakukan kajian tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara.2 Mengusulkan pengenaan tarif iuran produksi/royalti mineral bukan logam dan batuan
sesuai dengan amanat Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.
3 Melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaanpertambangan batubara (PKP2B), dalam hal ini KESDM sedang berusaha agarperusahaan KK dapat memenuhi kewajiban iuran produksi/royalti sesuai dengan PPNo. 9 Tahun 2012.
4 Melakukan verifikasi pembayaran kewajiban iuran tetap, iuran produksi/royalti danDHPB (Dana Hasil Produksi Batubara) dari pemegang KK dan PKP2B.
5 Mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti danDHPB yang belum terselesaikan.
6 Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan unit/instansi terkaittermasuk dengan pengusaha panas bumi untuk mengoptimalkan PNBP, iuran tetappanas bumi, serta melakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan panasbumi untuk optimalisasi PNBP.
7 Melakukan pengembangan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan pada Badan Diklat ESDM dan Badan LitbangESDM dengan perusahaan/industri.
8 Mendorong percepatan pembukaan wilayah kerja migas baru terutama dari wilayahkerja migas nonkonvensional sesuai dengan Permen ESDM No. 5 Tahun 2012 tentangTatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas nonkonvensional.
9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dari hasil penyisihan dan terminasi wilayahkerja yang dikelola Pusdatin ESDM.
10 Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi dalam rangka menciptakan tertib administrasiperencanaan target dan pelaporan realisasi PNBP di lingkungan Kementerian ESDM.
11 Melakukan monitoring serta evaluasi jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku diKementerian ESDM.
TABEL II.3.5
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016
Bagian II
II.3-15Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1 Penyesuaian tarif pengenaan PNBP secara berkala (revisi PP tarif dan jenisPNBP).
2 Penyesuaian secara berkala atas penetapan harga patokan pengenaan provisisumber daya hutan (PSDH) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta regulasi diberbagai bidang untuk merangsang tumbuhnya usaha sektor kehutanan.
3 Reformasi tata kelola melalui perbaikan peraturan terkait.4 Peningkatan kualitas pengelola PNBP. 5 Peningkatan peran serta para pihak terkait.
6 Optimalisasi terhadap piutang PNBP yang belum tertagih (wajib bayar yangmenunggak pembayaran PNBP).
7 Pengembangan sistem penata usahaan hasil hutan (PUHH) berbasis teknologiinformasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas KehutananPropinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
8 Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam (hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem).
9 Intensifikasi pengenaan PNBP nonkayu, dan penagihan PNBP terutang.10 Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman,
penambahan areal tanaman pada hutan tanaman.11 Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan.
12 Pemberlakuan sistem pembayaran PNBP secara elektronik (SIMPONI).
1 Perbaikan data potensi perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia (WPP-RI).
2 Perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dalam rangkapeningkatan PNBP yang berkelanjutan dan bersinergi dengan upayapenanggulangan Illegal Unreported Unregulated Fishing .
3 Mengelola usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan untukkesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus melakukan upaya konservasisumber daya ikan.
4 Penguatan armada perikanan nasional dengan mengutamakan kapal perikananbuatan dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.
TABEL II.3.5 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016
Kebijakan SDA Kehutanan
Kebijakan SDA Perikanan
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-16
Selanjutnya, pendapatan kehutanan dalam APBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp4.030,6 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp682,7 miliar atau 14,5 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 sebagai akibat dari kebijakan penundaan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2015. Pendapatan kehutanan dalam APBN tahun 2016 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp2.011,5 miliar, iuran hak penggunaan hutan sebesar Rp165,9 miliar, provisi sumber daya hutan sebesar Rp852,8 miliar, dan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.000,3 miliar.
Dalam APBN tahun 2016, pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp693,0 miliar, meningkat sebesar Rp114,2 miliar atau 19,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015, terutama karena adanya perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap. Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2016 ditargetkan akan mencapai Rp732,8 miliar, meningkat sebesar Rp149,5 miliar atau 25,6 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2015 terutama terkait efisiensi biaya operasional dan intensifikasi penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang IPB.
Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp34.164,0 miliar, lebih rendah sebesar Rp2.792,5 miliar atau 7,6 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Secara lebih rinci, target pendapatan bagian laba BUMN tahun 2016 tersebut berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp8.972,0 miliar dan pendapatan
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1 Memberlakukan kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang ijinnyaditandatangani sebelum UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumidiberlakukan, untuk menjaga iklim investasi di bidang panas bumi.
2 Mengintensifkan penagihan iuran tetap eksplorasi bagi para pemegang izin panasbumi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penagihanterhadap pemegang IPB yang masih menunggak pembayaran.
3 Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi dengan unit/intansi terkaituntuk melakukan efisiensi biaya operasional.
4 Mendorong pengusaha panas bumi untuk segera melakukan eksplorasi daneksploitasi.
5 Memfasilitasi negosiasi harga uap/listrik panas bumi.6 Menyelesaikan penyusunan regulasi panas bumi sebagai turunan dari UU No. 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan menyempurnakan peraturan lain terkaitpanas bumi.
TABEL II.3.5 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2016
Kebijakan SDA Panas Bumi
Bagian II
II.3-17Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
laba BUMN nonperbankan sebesar Rp25.192,0 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 5 BUMN di sektor perbankan dan 114 BUMN di sektor nonperbankan seperti sektor pertambangan, energi, jasa konstruksi, jasa perhubungan, dan telekomunikasi. Pendapatan bagian laba BUMN tersebut juga telah memperhitungkan pendapatan dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956,0 miliar yang merupakan pendapatan nontunai dan bersifat in-out dengan pembiayaan dalam APBN tahun 2016 dengan jumlah yang sama. Dalam tahun 2016, peran BUMN sebagai agen pembangunan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam mendukung pembangunan di bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan payout ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN dalam peningkatan kapasitas, terutama untuk investasi (capital expenditure). Kebijakan tersebut ditempuh melalui: (a) penyesuaian target dividen dari BUMN sektor perminyakan, pertambangan, dan perkebunan sesuai dengan kondisi ekonomi makro terkini; dan (b) tetap menjaga capital adequacy ratio (CAR) BUMN Perbankan diatas 15 persen. Proyeksi pendapatan bagian laba BUMN tahun 2015 dan 2016 disajikan pada Grafik II.3.11.
PNBP LainnyaDalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, kelompok pendapatan yang termasuk dalam PNBP lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, pendapatan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, serta pendapatan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara, jenis PNBP yang diluar kelompok tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Secara garis besar, PNBP lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (1) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (2) pendapatan jasa; (3) pendapatan bunga; (4) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (5) pendapatan pendidikan; (6) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (7) pendapatan iuran dan denda; serta (8) pendapatan lain-lain.
PNBP lainnya dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp79.431,5 miliar, menurun sebesar Rp10.678,1 miliar atau 11,9 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh turunnya pendapatan penjualan hasil tambang, dan pendapatan premium obligasi negara. Namun, upaya pencapaian target APBN tahun 2016 tersebut masih terkendala dengan belum optimalnya mekanisme penagihan, penyetoran, dan pengelolaan PNBP K/L. Untuk itu, optimalisasi PNBP lainnya dalam tahun 2016 secara umum akan terus diupayakan, melalui: (1) penyempurnaan/reviu PP tentang tarif atas jenis PNBP di masing-masing K/L untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP; (2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian,
30,225,2
6,8
9,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.11PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN,
2015−2016Perbankan Non Perbankan
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-18
dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PNBP; (3) peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi database wajib bayar PNBP; ( 4 ) p e n e g a k a n h u k u m t e r h a d a p pelanggaran ketentuan pemungutan dan pengelolaan PNBP; (5) peningkatan sarana prasarana penghasil PNBP dan kualitas SDM pengelola PNBP; dan (6) pemanfaatan online system dalam penyetoran PNBP melalui sistem informasi PNBP online (SIMPONI). Perbandingan target PNBP lainnya tahun 2015—2016 disajikan pada Grafik II.3.12.
Sampai dengan saat ini, dari 68 K/L yang mempunyai kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat enam K/L sebagai penyumbang PNBP terbesar. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Peningkatan target PNBP yang cukup tinggi pada Kemenhub dan Polri akan dapat dicapai melalui intensifikasi PNBP dengan cara meningkatkan penagihan terhadap wajib bayar serta melakukan revisi atas ketentuan jenis dan tarif PNBP yang berlaku. Target PNBP dari enam K/L terbesar tersebut dalam tahun 2015—2016 disajikan pada Tabel II.3.6 berikut.
Untuk dapat mencapai target yang direncanakan di tahun 2016 ke enam K/L dimaksud akan melakukan upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam Tabel II.3.7.
No. APBNP2015
APBN 2016 (%)
1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 12.381,21 14.000,00 13,1
2 Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.358,51 8.062,56 85,0
3 Kementerian Hukum dan HAM 4.287,50 3.605,54 (15,9)
4 Kementerian Perhubungan 2.857,82 9.098,7 0 218,4
5 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2.421,48 3.226,85 33,3
6 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1.936,33 2.300,00 18,8
Sumber : Berbagai Kementerian Negara/Lembaga
Kementerian Negara/Lembaga
TABEL II.3.6PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA 6 K/L TERBESAR, 2015-2016
(miliar rupiah)
30,920,7
31,242,7
5,8 3,23,2 4,10,7 1,2
18,17,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.12PNBP LAINNYA, 2015-2016
Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan Iuran dan Denda
Pendapatan Pendidikan
Pendapatan Bunga
Pendapatan Jasa
Pendapatan dari Pengelolaan BMN(Pemanfaatan danPemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan
Sumber: Kementerian Keuangan
Triliun Rp
Bagian II
II.3-19Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kementerian Komunikasi dan Informatika
1 Melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada penyelenggaraantelekomunikasi dan pengguna spektrum frekuensi radio.
2 Melaksanakan penegakan hukum terhadap alat perangkat telekomunikasi,pengguna frekuensi radio, dan pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi.
3 Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat danmempermudah proses pelayanan publik.
4 Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP dari sumber biaya hak penggunaan(BHP) telekomunikasi kepada para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaransecara periodik dan intensif.
5 Meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran BHPTelekomunikasi terhadap para wajib bayar dengan melibatkan Auditor/TimOptimalisasi Penerimaan Negara BPKP sebagai pendamping.
6 Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasiuntuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepadanegara melalui forum bimbingan teknis.
7 Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraantelekomunikasi baik yang memiliki izin penyelenggaraan maupun yang tidakmemiliki izin penyelenggaraan.
8 Penyempurnaan database wajib bayar BHP Telekomunikasi.
1 Menunjang peneliti, perguruan tinggi, dan industri untuk meningkatkan saranadan prasarana serta kualitas layanan kepada masyarakat.
2 Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan pada seluruh PerguruanTinggi Negeri (PTN) mulai tahun akademik 2013/2014.
3 Penegerian perguruan tinggi swasta dan pendirian perguruan tinggi baru untukmenambah kapasitas tampung.
4 Pembukaan program studi baru, baik program diploma, sarjana, maupunpascasarjana atas inisiatif perguruan tinggi.
5 Operasionalisasi rumah sakit pendidikan di perguruan tinggi.
TABEL II.3.7KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP
6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-20
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1 Meningkatkan kualitas SDM fungsi lalu lintas yang profesional dalam mendukungpelaksanaan tugas di bidang fungsi teknis lalu lintas maupun di bidang informasi danteknologi komputer secara bertahap dan berkelanjutan menuju industri Kepolisianyang mandiri guna mewujudkan Pelayanan Prima, Anti KKN, dan Anti Kekerasan.
2 Memantapkan sistem online data kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi denganmelanjutkan dan mengembangkan program Integrated Road Safety ManagementSystem (IRSMS) II sampai dengan tingkat Polres dalam mendukung terwujudnyavisi keselamatan berlalu lintas.
3 Menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan secara tematik dan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas guna mendukung terwujudnya Kamseltibcar (keamanan, keselamatan,ketertiban, dan kelancaran).
4 Menekan jumlah fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dengan melaksanakanpenegakan hukum serta kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dibidang lalu lintas.
5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang regident, pengemudi dankendaraan bermotor berbasis teknologi, elektronik regident (ERI) dengan kegiatanpenggelaran SIM online , STNK online, dan BPKB online .
6 Senjata api milik masyarakat dapat diberikan izin penggunaan dengan kartupemilikan senpi, pembaharuan buku pemilikan senjata api (buku PAS), dan izin hibah.
7 Menginventarisasi surat izin penempatan (SIP) rumah dinas di lingkungan Polri.
8 Menertibkan aset tanah/bangunan Polri dan Rumdin Polri.9 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar rumah sakit dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan antara lain melalui rekruitment personeldan mitra kerja (khusus untuk dokter).
10 Meningkatkan produktivitas pelayanan melalui: (a) pengembangan jenis dan kualitas pelayanan penunjang diagnosis; (b) menambah jumlah kapasitas ruang perawatan dan tempat tidur; dan
(c) mengembangkan sarana dan prasarana rawat jalan, seperti pengadaan alat kesehatan, dan pengembangan gedung rumah sakit.
TABEL II.3.7 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP 6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
Kepolisian Republik Indonesia
Bagian II
II.3-21Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1 Perubahan PP 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dan PP 10 Tahun 2015tentang Perubahan atas PP 45 Tahun 2014.
2 Pengembangan sistem penerbitan paspor berbasis one stop service pada seluruhkantor imigrasi.
3 Penerapan e-passport secara menyeluruh dan penambahan UPT yang menerbitkan e-Kitas dan e-Kitap.
4 Pengembangan bussiness process pelayanan izin tinggal.
5 Pembangunan unit layanan paspor (ULP) dalam upaya peningkatan pelayanankepada masyarakat.
6 Pengembangan sistem layanan visa online untuk mempermudah pengajuan aplikasipermohonan visa sehingga dapat dilakukan melalui internet.
7 Penambahan penerapan autogate pada tempat pemeriksaan imigrasi dengan tujuanmempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses pemeriksaankeimigrasian.
8 Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas VisaKunjungan.
9 Pemberian insentif pendaftaran terkait hak kekayaan intelektual (HKI), sehinggamerangsang masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan HKI.
10 Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah guna mempromosikan potensidaerah melalui inventarisasi dan pendaftaran indikasi geografis serta pengetahuantradisional dan ekspresi budaya tradisional.
11 Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dan manfaat perlindunganHKI bagi usaha kecil menengah, litbang, perguruan tinggi, pelaku usaha, konsultanHKI serta para pemangku kepentingan.
12 Kebijakan perpanjangan merek secara online dalam rangka proses percepatanpenerbitan merek.
13 Percepatan permohonan hak cipta dari 9 (sembilan) bulan menjadi 14 (empat belas)hari.
14 Pelaksanaan sistem pembayaran PNBP administrasi hukum umum (SIMPADHU),yaitu: pengintegrasian pembayaran PNBP atas pelayanan jasa hukum antara AHUonline dengan sistem informasi PNBP online (SIMPONI).
15 Pelaksanaan otomasi pelayanan kewarganegaraan dan partai politik.
16 Pelaksanaan diklat penyusunan perancangan Undang-Undang (SUNCANG) untukmasyarakat umum dan instansi/lembaga/kementerian lain.
TABEL II.3.7 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP 6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-22
Pendapatan Badan Layanan UmumPengaturan tentang Badan Layanan Umum (BLU) ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan demikian, bidang yang mendominasi pola pengelolaan keuangan melalui BLU selama ini adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu sekitar 63 persen dari total target BLU di tahun 2015. Pendapatan BLU dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, beberapa faktor yang memengaruhi adalah adanya perubahan tarif dan remunerasi BLU, meningkatnya jumlah BLU, dan potensi satker yang dapat menjadi BLU, serta optimalisasi sumber PNBP BLU, tidak hanya dari layanan inti.
Pendapatan BLU dalam tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp35.359,9 miliar, meningkat sebesar Rp12.269,7 miliar atau 53,1 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.01/2015
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1 Penertiban data aset.
2 Intensifikasi pendapatan umum lainnya.3 Penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang lebih proaktif melalui penyebarluasan
informasi, dan pemberdayaan masyarakat.
4 Peningkatan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Kementerian Perhubungan
1 Memperbaiki keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi.
2 Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan angkutan antarmoda danmemperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda.
3 Mendorong peran serta Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan.4 Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi nasional, regional, dan
internasional di bidang lalu lintas.
5 Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanankepada masyarakat termasuk memberikan insentif petugas operasional.
6 Intensifikasi PNBP dengan meningkatkan penagihan atas piutang wajib bayar.
7 Ekstensifikasi PNBP dengan mengoptimalkan penggunaan BMN.
TABEL II.3.7 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN YANG AKAN DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TARGET PNBP 6 K/L TERBESAR TAHUN 2016
Bagian II
II.3-23Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
tanggal 10 Juni 2015. BLU ini akan mengelola dana pendukung sawit (CPO Supporting Fund), yang antara lain berasal dari pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya. Selain itu, peningkatan target BLU dalam APBN tahun 2016 bersumber dari optimalisasi pendapatan BLU yang selama ini telah dilakukan. Untuk mencapai target tersebut, akan ditempuh upaya-upaya: (a) mengoptimalkan potensi pendapatan BLU tidak hanya dari jasa layanan umum, tetapi juga dari pendapatan hasil kerjasama, hibah, dan pemanfaatan aset BLU; (b) modernisasi layanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis terbaik; (c) menertibkan potensi pendapatan BLU agar on budget melalui pemberian remunerasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan BLU; (d) menerapkan kebijakan tarif layanan yang sesuai dengan daya beli dan konsumen yang dituju (kebijakan cost minus, cost recovery, dan cost plus); serta (e) BLU juga diarahkan untuk memperluas akses/keterjangkauan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan (UMKM, masyarakat miskin/berpenghasilan rendah, korban bencana, dan masyarakat yang perlu dilindungi) dan meningkatkan kemandirian pendanaan BLU untuk pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan target pendapatan BLU tahun 2015—2016 disajikan pada Grafik II.3.13.
3.1.2 Penerimaan Hibah Terkait penerimaan hibah, Pemerintah lebih memprioritaskan mendapatkan hibah, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tanpa ada persyaratan yang memberatkan untuk pengalokasiannya. Dalam tahun 2016, penerimaan hibah diproyeksikan mencapai sebesar Rp2.031,8 miliar turun sebesar Rp1.280,1 miliar atau 38,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (grantee) dengan organisasi/negara pemberi hibah (donor). Penerimaan hibah selama periode 2015—2016 disajikan pada Grafik II.3.14.
8,3 9,8
6,66,9
2,02,3
6,2
16,3
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2015APBNP
2016APBN
GRAFIK II.3.13PENDAPATAN BLU, 2015−2016
Jasa Rumah Sakit Jasa Pendidikan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi Pend BLU Lainnya
Sumber: Kementerian Keuangan
Triliun Rp
3,3
2,0
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2015APBNP
2016APBN
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK II.3.14PENERIMAAN HIBAH, 2015−2016
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-24
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah Periode 2017 - 2019
Proyeksi pendapatan negara jangka menengah disusun berdasarkan basis perkiraan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pendapatan negara jangka menengah diperkirakan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 13,5 persen.
Dalam jangka menengah, penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata sebesar 87,4 persen. Sementara itu, PNBP memberikan kontribusi rata-rata sebesar 12,5 persen dan penerimaan hibah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,1 persen.
Proyeksi Penerimaan PerpajakanPemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dalam jangka menengah. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2017—2019 terkait penerimaan perpajakan dapat dilihat pada Tabel II.3.8. Sedangkan kebijakan kepabeanan dan cukai yang akan dilaksanakan pada tahun 2017—2019 dapat dilihat pada Tabel II.3.9.
Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah ditargetkan akan tumbuh rata-rata 15,8 persen per tahun. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh dan pendapatan PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan, yaitu masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 51,9 persen dan 36,7 persen.
Dalam jangka menengah, pendapatan PPh ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 18,7 persen seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 15,8 persen seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 0,4 persen seiring dengan lifting minyak bumi dan gas bumi yang diperkirakan meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan cukai ditargetkan akan tumbuh rata-rata sebesar 1,6 persen.
Perkiraan pendapatan cukai dalam jangka menengah mempertimbangkan rencana penyesuaian tarif cukai sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Pendapatan pajak lainnya diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 20,5 persen seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong transaksi yang menggunakan bea meterai.
Sementara itu, pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar sebesar 5,3 persen. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk.
Bagian II
II.3-25Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
No.
1a. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perolehan data dan informasi
transaksi ekonomi untuk penggalian potensi;b. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penegakan hukum dengan aparat
penegak hukum dan badan lainnya; danc. pembentukan Forum Nasional Instansi Pengelola Pendapatan Negara.
2a. pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko yang terukur;b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan/atau sektor tertentu;c. pelaksanaan pemeriksaan bersama atau melibatkan pihak lain (joint audit ); dand. secara bertahap melakukan peningkatan kapasitas pemeriksa.
3a. memperluas basis wilayah kerja penanganan faktur pajak yang berdasarkan
transaksi;b. memperluas basis tindak pidana di bidang perpajakan terutama atas praktik kegiatan
ekonomi yang semakin kompleks; danc. melakukan publikasi secara selektif terhadap wajib pajak yang telah dilakukan
penegakan hukum untuk memberikan deterrent effect bagi wajib pajak lain.
4a. pengawasan pembayaran masa;b. penggalian potensi pajak atas penilaian usaha; danc. optimalisasi potensi sektoral.
5 Penguatan basis data dan kualitas data melalui: a. perbaikan basis data perpajakan, digitalisasi data SPT dan implementasi e -SPT dan e -
filing ;b. implementasi e -tax invoice secara menyeluruh; c. peningkatan kapasitas teknis unit pengolah data DJP; d. kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka perolehan data dan informasi
transaksi ekonomi; e. surat keterangan fiskal (tax clearance) berbasis teknologi informasi; danf. mewujudkan data yang terintegrasi antar instansi atau lembaga Pemerintah dan
tersistem dengan teknologi informasi.
6 Melakukan perbaikan regulasi melalui:a. pembenahan sistem administrasi PPN, PBB sektor perhutanan, perkebunan dan
pertambangan (PBB-P3) serta bea meterai;b. penyusunan RUU PBB sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-
P3) dan RUU Bea Meterai; danc. melanjutkan perbaikan regulasi di bidang perpajakan yang belum selesai di tahun
yang lalu.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, melalui:
TABEL II.3.8KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2017—2019
Peningkatan efektifitas pemeriksaan, melalui:
Memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan, melalui:
Melakukan intensifikasi, melalui:
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-26
No.
7 Penguatan organisasi melalui:a. melaksanakan penataan organisasi DJP yang bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan modernsehingga mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi yaitu mengumpulkanpendapatan negara dari sektor perpajakan dan memperoleh kepercayaanmasyarakat;
b. meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai pajak melalui pendidikan danpelatihan pegawai;
c. fleksibilitas dan penerapan aturan di bidang kepegawaian diantaranya kewenanganuntuk melakukan proses rekrutmen dan pemberhentian pegawai;
d. membenahi sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi pegawai DJP agardapat memotivasi pegawai terkait dengan tujuan organisasi yaitu mencapau targetpendapatan pajak;
e. pembentukan fungsional investigator internal di Direktorat KITSDA; f. memperkuat koordinasi dan komunikasi intern DJP; g. peningkatan kapasitas IT terpadu; h. perbaikan business process , antara lain melalui office automation system ; dani. pemberian fleksibilitas tertentu dalam rangka proses transformasi.
8 Meningkatkan kepatuhan sukarela melalui edukasi perpajakan melalui:a. penyuluhan perpajakan yang berfokus pada segmen calon wajib pajak, wajib pajak
baru dan wajib pajak terdaftar bukan kriteria baru; danb. optimalisasi fungsi website pajak dan call centre pajak.
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
TABEL II.3.8 (LANJUTAN)KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2017—2019
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1 Mempelajari layanan informasi dan mengoptimalkan publikasi media gunamembantu meningkatkan citra DJBC melalui pengembangan website utama yangbaru dan meluncurkan publikasi media melalui pengembangan tema dan pesanutama untuk publikasi.
2 Menyelesaikan pembangunan manajemen risiko terintegrasi untuk impor, ekspor,cukai, audit, dan kawasan berikat untuk meningkatkan tingkat akurasipemeriksaan (hit rate) .
3 Integrasi sistem kepabeanan dan cukai dengan goverment agencies dan entitaspelabuhan atau bandara.
TABEL II.3.9
KEBIJAKAN PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2017—2019
Bagian II
II.3-27Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 4,5 persen. Membaiknya harga komoditas dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea keluar. Berdasarkan kondisi terkini, penerimaan perpajakan diproyeksikan dalam jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Grafik II.3.15.
No. Kebijakan Yang Akan Ditempuh
4 Pengembangan portal pertukaran data dengan BI, BPS, DJP, dan K/L terkait.
5 Implementasi WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), dan implementasiASEAN harmonized tariff nomenclature (AHTN) pada tahun 2017.
6 Implementasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau.7 Mengusulkan barang kena cukai baru dan komoditi baru yang dikenakan bea
keluar.8 Penyelarasan organisasi, SDM, dan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan
SDM, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem reward &consequence yang baik, dan jenjang karir yang jelas untuk pengembanganorganisasi.
9 Menggali potensi pajak perdagangan internasional melalui pengembangan sistemonline dengan institusi yang merekam data transaksi perdagangan internasional.
10 Pemetaan dan penggalian potensi cukai dari sektor ritel.11 Pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban kepabeanan dan cukai berdasarkan
risk based audit .
TABEL II.3.9 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI 2017—2019
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2017 2018 2019
GRAFIK II. 3.15 PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH,
2017―2019
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-28
Proyeksi Penerimaan Negara Bukan PajakDalam jangka menengah, total PNBP dalam kontribusi terhadap pendapatan negara berkisar sebesar 12,5 persen. Dari total PNBP tersebut, pendapatan SDA masih menjadi penyumbang terbesar, diikuti oleh PNBP lainnya. Pemerintah dalam jangka menengah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan. Upaya optimalisasi PNBP tersebut terutama melalui perbaikan peraturan perundang-undangan terkait PNBP. Berdasarkan kondisi terkini, PNBP diproyeksikan dalam jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Grafik II.3.16.
Dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan SDA migas sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan lifting migas. Untuk ICP diproyeksikan masih berada pada level rendah sekitar US$70 per barel. Sementara itu, lifting migas diperkirakan akan tetap rendah terutama lifting minyak mentah, sedangkan untuk lifting gas diproyeksikan meningkat. Proyeksi nilai tukar dalam jangka menengah berada pada kisaran diatas Rp13.000. Guna mengoptimalkan pendapatan SDA migas, dilakukan optimalisasi pada sumber migas yang sudah ada serta investasi di sumur minyak baru.
Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan menurun, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata negatif 0,8 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih mengenai langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan DHPB yang belum terselesaikan.
Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan, sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat
200,0
210,0
220,0
230,0
240,0
250,0
260,0
270,0
280,0
290,0
2017 2018 2019
GRAFIK II.3.16PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2017―2019
Triliun Rp
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian II
II.3-29Nota Keuangan dan APBN 2016
Bab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBP SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.
Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan untuk meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan. Kebijakan dan perbaikan meliputi: (1) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan illegal unreported unregulated fishing; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (3) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.
Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas pajak DTP untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.
Pendapatan bagian laba BUMN dalam jangka menengah diproyeksikan akan sejalandengan kebijakan Pemerintah yang ingin meningkatkan peran BUMN sebagai agent of development dalam rangka mendukung program Pemerintah (Nawa Cita). Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan pay out ratio yang tepat demi mendukung penguatan permodalan BUMN.
Dalam jangka menengah, PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 1,6 persen. Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh K/L, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada K/L dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBP, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBP pada K/L dan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
Proyeksi Penerimaan HibahPenerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah berdasarkan komitmen pemberi donor yang telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah penerimaan hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dimana pencairan dananya adalah melalui KPPN. Oleh karena itu, proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan karena tidak banyak negara atau organisasi pendonor yang telah menandatangani MoU hibah dalam jangka menengah. Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia, dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung menurun dan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 70,8 persen. Hibah terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam periode tersebut merupakan hibah yang berstatus on going atau
Bagian IIBab 3: Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2016
dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017 ― 2019
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.3-30
multiyears yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan climate change, pengurangan emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan efisiensi energi. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam Grafik II.3.17.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2017 2018 2019
Triliun Rp
GRAFIK II.3.17PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA
MENENGAH, 2017―2019
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-1
BAB 4KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PUSAT APBN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019
4.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016
Sebagai bagian integral dari anggaran belanja negara, kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada strategi pembangunan berikut sektor-sektor prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2016. RKP dan KEM PPKF tahun 2016 telah disepakati antara Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun 2016 pada bulan Juli 2015. Dengan memerhatikan pencapaian sasaran dan arah kebijakan dari masing-masing prioritas dalam tiga dimensi pembangunan (pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pembangunan pemerataan dan kewilayahan), dan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara, maka kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2016 akan diarahkan pada: Pertama, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri dan sebesar 50 persen pensiun pokok bagi para pensiunan. Kedua, mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, antara lain di bidang: (1) pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan (dimensi pembangunan manusia); (2) kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor unggulan); (3) pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Ketiga, memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi. Keempat, melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit usaha rakyat; Kelima, melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Keenam, meningkatkan efektivitas pelayanan serta keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (baik dari sisi demand maupun supply) dan ketenagakerjaan. Ketujuh, menyelaraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK). Kedelapan, mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Kesembilan, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan isu-isu strategis dan kebijakan umum tersebut di atas, maka anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp1.325.551,4 miliar (10,4 persen dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2016 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (non K/L), sesuai dengan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2016. Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-2
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, maka anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi.
4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut FungsiMenurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam APBN Tahun 2016, alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang terbesar menuru fungsi adalah fungsi ekonomi, yaitu sebesar 27,2 persen dari total anggaran Belanja Pemerintah Pusat, sedangkan sebesar 72,8 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi fungsi ekonomi pada APBN tahun 2016 tersebut dikarenakan perubahan dan penyesuaian pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015 tentang klasifikasi anggaran. Sebagai konsekuensi atas penyesuaian tersebut terdapat beberapa kebijakan dan program yang sebelumnya masuk dalam fungsi pelayanan umum dilakukan reklasifikasi ke dalam fungsi yang lain, seperti program subdisi energi dan non energi diklasifikasikan ke dalam fungsi ekonomi. Perkembangan alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam tahun 2015-2016 disajikan dalam Tabel II.4.1 serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.
APBNP % thdBPP APBN % thd
BPP
1 PELAY ANAN UMUM 695.286,3 52,7 316.532,6 23,9
2 PERTAHANAN 102.27 8,6 7 ,8 99.648,9 7 ,5
3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 54.681,0 4,1 109.7 94,0 8,3
4 EKONOMI 216.290,6 16,4 360.226,7 27 ,2
5 LINGKUNGAN HIDUP 11 .7 28,1 0,9 12.087 ,8 0,9
6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 25.587 ,2 1 ,9 34.651,1 2,6
7 KESEHATAN 24.208,5 1 ,8 67 .213,7 5,1
8 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.7 65,5 0,3 7 .432,7 0,6
9 AGAMA 6.920,5 0,5 9.7 85,1 0,7
10 PENDIDIKAN 156.186,9 11 ,8 150.090,0 11 ,3
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 22.615,8 1 ,7 158.088,8 11 ,9
1.319.549,0 100,0 1.325.551,4 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
T O T A L
TABEL II.4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2015 - 2016(Miliar Rupiah)
NO. FUNGSI2015 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-3
Fungsi Pelayanan Umum
Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum berkaitan dengan fungsi utama Pemerintah yaitu untuk menjamim kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dalam APBN tahun 2016, anggaran pada fungsi pelayanan umum dialokasikan sebesar Rp316.532,6 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 54,5 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp695.286,3 miliar. Penurunan alokasi fungsi pelayanan umum pada APBN Tahun 2016 tersebut dikarenakan penyesuaian dan penataan ulang pada ruang lingkup dan terminologi fungsi seperti yang disebutkan sebelumnya.
Arah kebijakan dan langkah langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada tahun 2016 antara lain: (1) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi (RB) nasional, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola di bidang aparatur negara dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN; (2) penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang berbasis sistem merit secara konsisten berlandaskan asas-asas antara lain profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan keterbukaan; dan (3) peningkatan pengelolaan utang dan hibah negara.
Secara umum sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum, antara lain: (1) meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan inovasi yang terintegrasi; (2) meningkatnya efektivitas pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur negara dan pengawasan wilayah di pusat dan daerah; dan (3) terpenuhinya kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan.
Fungsi Pertahanan
Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam APBN Tahun 2016, anggaran pada fungsi pertahanan sebesar Rp99.648,9 miliar, menunjukkan penurunan sebesar 2,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp102.278,6 miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan pada tahun 2016 antara lain: (1) mendukung pemenuhan dan pengadaan alutsista dengan didukung pembiayaan dari dalam dan luar negeri, dengan prioritas pembiayaan dalam negeri; (2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi alutsista TNI; (4) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan; (5) penguatan intelijen dan peningkatan fasilitas yang memadai.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pertahanan, antara lain: (1) meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan minimum essential force (MEF) yang dapat mencapai 14 persen; (2) meningkatnya kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan 5 latihan gabungan, 543 latihan dan penataran matra darat, 22 latihan operasi matra laut, 30 latihan operasi matra udara; (3) penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan dengan pengadaan 1 kapal patroli baru serta peralatan pendukung, pengadaan 1 paket peralatan surveillance, dan pembangunan pos pengamanan perbatasan darat baru.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-4
Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban dan keamanan. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp109.794,0 miliar, yang menunjukkan peningkatan sebesar 100,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp54.681,0 miliar.
Tingginya peningkatan alokasi pada fungsi ketertiban dan keamanan pada APBN tahun 2016 apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 terutama disebabkan oleh penyesuaian dan penataan ulang pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi menurut fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Sebagai konsekuensi atas penataan ulang tersebut, terdapat beberapa program yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai fungsi pelayanan umum direklasifikasi menjadi fungsi ketertiban dan keamanan, antara lain program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri pada subfungsi kepolisian dan Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang terdiri dari dana cadangan benaca alam dan cadangan bahan bakar minyak dan pelumas.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat; (2) peningkatan profesionalisme Polri; (3) penguatan intelijen; (4) peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian; dan (5) penguatan pencegahan dan penanggulangan narkoba.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2016 tersebut, diantaranya: (1) meningkatnya profesionalisme Polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas dan peningkatan operasi kepolisian yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sebesar 45 persen, penempatan 1 (satu) bhabinkantibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap, pelaksanaan 150 kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat; (2) menguatnya koordinasi intelijen dengan membentuk 7 organisasi komunitas intelijen yang memanfaatkan data sharing, penambahan 1 infrastruktur jaringan analisis sinyal (JAS) baru; (3) meningkatkan kapasitas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, terkendalikannya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga angka 0,05 persen; (4) meningkatnya efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas dan jumlah policy brief yang dihasilkan sistem informasi Wantannas.
Fungsi Ekonomi
Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp360.226,7 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 66,5 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp216.290,6 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2016 antara lain: (1) pembangunan sarana dan prasarana penghubung menuju dan antarkoridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembangunan bandara perintis, pelabuhan, dan jaringan jalan tol; (2) melanjutkan pengembangan moda angkutan laut, kereta api, dan angkutan penyeberangan sistem logistik nasional melalui pengembangan jaringan kereta api di pulau besar, dan pembangunan tol laut; (3) penguatan kelembagaan usaha dan koperasi, kemitraan usaha berbasis
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-5
rantai nilai (value change), revitalisasi dan modernisasi koperasi; (4) mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional; (5) peningkatan cadangan pasokan energi primer dan bahan bakar, serta energi baru dan terbarukan (EBT); (6) peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein; (7) pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda (dilihat dari indikatornya yaitu dikembangkannya jalan nasional; terbangunnya jalan baru; terbangunnya jalur KA; terbangunnya dermaga sungai dan danau, serta meningkatnya kapasitas pelabuhan utama pendukung tol laut sebanyak 24 pelabuhan strategis); (2) meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global, salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah armada pelayaran nasional berumur maksimal 25 tahun sebesar 10 persen; (3) perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional, antara lain dilihat dari indikatornya yaitu meningkatnya produksi bahan pokok antara lain padi, jagung, dan kedelai; (4) terlaksananya pembangungan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan, dilihat dari indikatornya antara lain yaitu pembangunan/peningkatan layanan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi; (5) perkuatan kedaulatan energi melalui peningkatan produksi sumber daya energi (minyak bumi, gas bumi, dan batubara); (6) meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan melalui peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 90,15 persen; penambahan kapasitas pembangkit dan konsumsi listrik perkapita menjadi sebesar 985 kWh.
BOKS II.4.1
ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN
Dalam visi pemerintah baru, yaitu Trisakti, salah satu butirnya adalah “Indonesia yang lebih berdikari dalam bidang ekonomi” yang kemudian dijabarkan ke dalam misi Pemerintah baru, yaitu Nawa Cita, khususnya untuk cita 6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dan cita 7: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kemudian, visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dimensi pembangunan, khususnya dimensi pembangunan sektor pendorong pertumbuhan, yaitu salah satu prioritasnya adalah kedaulatan pangan.
Prioritas kedaulatan pangan memiliki makna yang strategis, khususnya terkait dengan peningkatan produksi pangan pokok (a.l. beras, jagung, kedelai, telur ayam, daging sapi/kerbau, ikan) secara berkelanjutan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan terhadap produk impor dapat ditekan atau bahkan dihilangkan.
Sasaran utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi bahan pangan utama: padi 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,82 juta ton, daging sapi/kerbau 0,59 juta ton;
2. Meningkatnya produksi ikan perikanan tangkap 6,45 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 8,35 juta ton;
3. Tercapainya produksi garam 3,6 juta ton;
4. Pembangunan bendungan baru sebanyak 8 buah.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-6
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas tersebut, maka pada tahun 2016 Pemerintah mengalokasikan anggaran kedaulatan pangan sebesar Rp124,1 triliun dalam APBN Tahun 2016, di mana sebesar Rp49,0 triliun dialokasikan melalui belanja K/L dan Rp75,1 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L.
Terdapat tiga kementerian yang memegang peran penting di dalam prioritas kedaulatan pangan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2016 sebesar Rp31,5 triliun secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui perluasan areal persawahan dengan pencetakan sawah baru serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok. Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7,1 triliun, diarahkan terutama untuk membangun/meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian. Sedangkan alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10,4 triliun diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya.
Untuk alokasi melalui belanja non K/L, dukungan pencapaian prioritas kedaulatan pangan antara lain melalui: (1) penyediaan subsidi pangan untuk 15,5 juta RTS dengan kuantum sebesar 15kg/RTS/penyaluran yang disalurkan untuk 12 bulan, subsidi pupuk dengan total volume 9,55 juta ton, serta subsidi benih dengan volume 116.500.000 kg yang terdiri atas benih jenis padi hibrida dan inhibrida serta benih kedelai, (2) alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi yang diarahkan antara lain untuk rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan bidang pertanian yang diarahkan antar lain untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung; (3) belanja lain-lain yang diarahkan antara lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka mengantisipasi dampak bencana dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan guna mengantisipasi gejolak harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Adapun rincian anggaran kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Fungsi Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp12.087,8 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 3,1 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut, bidang SDA dan lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi tulang punggung untuk
2015 2016
APBNP APBN
I. Kementerian Negara/Lembaga 50,8 49,0 1. Kementerian Pertanian 32,8 31,5 2. Kementerian Kelautan Perikanan 7,8 10,4 3. Kementerian PU dan PERA 10,2 7,1 - -
II. Non K/L 75,1 75,1 1. Subsidi 59,4 52,1
a.l. a. Subsidi Pangan 18,9 21,0 b. Subsidi Pupuk 39,5 30,1 c. Subsidi Benih 0,9 1,0
2. Belanja Lain-lain 3,5 4,2 a.l. a. Cadangan Beras Pemerintah 1,5 2,0
b. Cadangan Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan
2,0 2,2
3. Transfer ke Daerah (DAK) 12,2 18,8
125,9 124,1 Total
Sumber: Kementerian Keuangan
ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN, 2015-2016(triliun rupiah)
Uraian
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-7
meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan lingkungan hidup, penghasil devisa, dan penghidupan masyarakat luas.
Selanjutnya, sejalan dengan RPJMN, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: (1) penyempurnaan metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi; (2) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup; (3) upaya pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperkuat; (4) perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah, penguatan penegakan hukum lingkungan, dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); (5) kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi KEHATI, pemanfaatan KEHATI dan jasa lingkungan serta dalam rangka pengentasan kemiskinan sekitar kawasan hutan perlu diupayakan pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).
Sasaran yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan diversifikasi produk sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai penyedia bioenergi untuk mendukung penyediaan energi terbarukan, pangan untuk mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarmaka untuk mendukung pengembangan industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan baku industri biotekstil dan bioplastik; (2) peningkatan hasil produksi hutan, dan mengfungsikan peran hutan sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta pengembangan jasa lingkungan; (3) meningkatkan daya dukung DAS dengan cara pengelolaan DAS secara terpadu dan memerhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkages) serta keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatannya; (4) peningkatan potensi penerimaan devisa dari pemanfaatan keanekaragaman hayati mengingat luasnya kawasan hutan konservasi serta tingginya minat dunia usaha dalam melakukan usaha penangkaran dan pemanfaatan bioresources.
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Sebagai salah satu faktor pendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor perumahan. Dalam APBN Tahun 2016, anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp34.651,1 miliar, yang berarti lebih tinggi sebesar 35,4 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp25.587,2 miliar. Peningkatan alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dan mendukung tercapainya sasaran pembangunan dari Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum.
Arah kebijakan penataan perumahan/permukiman dan fasilitas umum pada tahun 2016 diarahkan untuk: (1) peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (housing career system); (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan;
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-8
(4) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan; (5) pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (6) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; (7) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (8) menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Di samping itu, terdapat arah kebijakan lain dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu antara lain: (1) melanjutkan program fasilitas perumahan sesuai dengan kebutuhan bagi anggota TNI dan Polri; (2) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, terutama di daerah urban.
Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2016 adalah: (1) peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh terhadap hunian yang layak dengan membangun rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pendukungnya; (2) peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai bagian dari pengurangan kondisi kumuh di perkotaan; (3) meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (4) terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara; (5) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi; (6) meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan; (7) mengurangi angka backlog perumahan menjadi 6,5 juta rumah tangga.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain meliputi: (1) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) peningkatan keterlibatan setiap pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR dan penanganan kumuh; (3) pengembangan inovasi pembiayaan perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup MBR; (4) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; (5) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi.
BOKS II.4.2
ANGGARAN INFRASTRUKTUR
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah periode 2014-2019, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan infrastruktur memiliki peran yang penting dalam strategi pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016, yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Dari fokus RKP tahun 2016 tersebut, tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi trigger percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Secara umum, pembangunan infrastruktur dilaksanakan baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Dengan demikian, penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dapat
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-9
diidentifikasi baik dari belanja pemerintah pusat (K/L dan non K/L), transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan (dalam bentuk penyertaan modal negara kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang terkait infrastruktur). Tabel berikut menunjukkan besaran anggaran infrastruktur dalam APBN Tahun 2016, yaitu sebesar Rp313,5 triliun, meningkat dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2015.
Secara umum, anggaran infrastruktur dalam APBN dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial, dan dukungan infrastruktur. Infrastruktur ekonomi dimaksudkan untuk pembangunan (termasuk pemeliharaan) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka kelancaran mobilitas arus barang dan jasa, serta kelancaran proses produksi. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah berbagai kegiatan, baik di K/L, non-K/L, transfer ke daerah dan dana desa, maupun pembiayaan anggaran, yang antara lain terkait dengan transportasi, pengairan/irigasi, telekomunikasi dan informatika, perumahan/permukiman serta energi (ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi).
Dalam tahun 2016, anggaran infrastruktur ekonomi, diperkirakan mencapai Rp302,6 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan melalui: (1) belanja K/L (antara lain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian); (2) BA non K/L dalam bentuk antara lain alokasi viability gap fund (VGF) dan belanja hibah untuk berbagai kegiatan infrastruktur di daerah; (3) Transfer ke daerah dan dana desa, antara lain dalam bentuk dana alokasi khusus pada beberapa bidang terkait infrastruktur (seperti transportasi, jalan, irigasi, air minum dan sanitasi, serta energi perdesaan) dan dana desa, yang diperkirakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di perdesaan; (4) Pembiayaan Anggaran, antara lain dalam berbagai bentuk investasi Pemerintah (seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan/FLPP maupun PMN kepada beberapa BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur) sebagai upaya untuk meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar.
Selanjutnya, anggaran infrastruktur sosial, dialokasikan dalam bentuk kegiatan untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan, baik pembangunan/rehabilitasi baik sekolah maupun ruang
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2015 - 2016(triliun rupiah)
APBNP 2015 APBN 2016
I. Infrastruktur Ekonomi 280,3 302,6 1. Melalui K/L 196,8 165,5
a.l. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 111,1 101,7 2. Kementerian Perhubungan 59,1 45,5 3. Kementerian Pertanian 8,9 5,3 4. Kementerian ESDM 8,1 4,6
2. Melalui Non K/L 6,8 5,3 a.l. 1 VGF (termasuk Cadangan VGF) 1,2 1,1
2 Belanja Hibah 4,5 4,0 3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 41,0 83,4
a.l. 1. Dana Alokasi Khusus 29,7 62,8 2. Perkiraan Dana Desa untuk infrastruktur 8,3 18,8
4. Melalui Pembiayaan 35,7 48,3 a.l. 1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 5,1 9,2
2. Penyertaan Modal Negara 28,8 38,2 II. Infrastruktur Sosial 6,3 6,5
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,3 5,3 2. Kementerian Agama 2,1 1,2
III. Dukungan Infrastruktur 3,7 4,4
a.l. 1. BPN 1,3 0,3 2. Kementerian Perindustrian 0,6 0,5
290,3 313,5
Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah
Uraian
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-10
kelas. Kegiatan terkait infrastruktur bidang pendidikan dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama, yang secara umum bersifat investasi jangka panjang, mengingat dampaknya baru akan dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, terdapat pula berbagai kegiatan di Kementerian Negara/Lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program infrastruktur, seperti pengelolaan tanah/lahan, pengembangan wilayah industri, perbaikan iklim investasi, dan koordinasi kebijakan terkait infrastruktur. Kegiatan-kegiatan tersebut, diklasifikasikan dalam dukungan infrastruktur, sebagai bagian dari anggaran infrastruktur, mengingat perannya dalam efektivitas berbagai program di bidang infrastruktur.
Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam APBN Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut. Di bidang energi, rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15 persen. Kemudian, di bidang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dalam tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk irigasi seluas 400.000 ha. Selain itu, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk mencapai produksi bahan pangan pokok, yaitu padi 76,2 juta ton, jagung 21,4 juta ton, kedelai 1,82 juta ton, produksi 6,45 juta ton perikanan tangkap, 8,35 juta ton perikanan budidaya, serta meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan pembudidaya ikan. Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur tahun 2016 diarahkan antara lain untuk pembangunan 11.642 unit rusun, penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 94.000 RT, serta pembangunan 387 embung dan bangunan penampung air. Sasaran pembangunan infrastruktur bidang konektivitas diarahkan untuk: (1) pembangunan 768,7 km ruas jalan baru dan 28,95 km ruas jalan tol; (2) pembangunan jalur kereta api sepanjang 142,12 km’sp; serta (3) pembangunan 15 bandara baru.
Fungsi Kesehatan
Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp67.213,7 miliar. Tingginya peningkatan alokasi fungsi kesehatan pada APBN tahun 2016 apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar, terutama disebabkan oleh penyesuaian dan penataan ulang pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi menurut fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.2/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Sebagai konsekuensi atas penataan ulang tersebut, terdapat beberapa program yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai fungsi pelayanan umum direklasifikasi menjadi fungsi kesehatan, seperti Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp25.616,7 miliar direklasifikasi dari fungsi pelayanan umum menjadi fungsi kesehatan.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi kesehatan pada tahun 2016 difokuskan untuk mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan antara lain melalui: (1) meningkatkan akses dan kualitas continuum of care pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) mempercepat dan meningkatkan akses dan mutu paket pelayanan gizi masyarakat; (3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; (4) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; (6) mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; dan (7) memantapkan efektivitas pelaksanaan SJSN kesehatan, baik dari sisi demand side maupun supply side, termasuk pemenuhan kebutuhan dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-11
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi kesehatan diantaranya yaitu: (1) meningkatnya cakupan jumlah peserta KB baru sebanyak 6,96 juta jiwa dan peserta KB aktif sebanyak 30,02 juta jiwa; (2) meningkatnya tingkat persalinan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (3) meningkatnya persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 91,5 persen; (4) meningkatnya tingkat pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (5) meningkatnya jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS sebanyak 1.600 Puskesmas; (6) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; dan (7) meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan sesuai dengan good manufacturing practices (GMP) dan good distribution practices (GDP).
BOKS II.4.3
PEMENUHAN 5 PERSEN ANGGARAN KESEHATAN
Pada tahun 2009, Pemerintah bersama-sama DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU kesehatan tersebut adalah pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen untuk pusat dan 10 persen untuk daerah dari total anggaran APBN/APBD Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahunnya di luar gaji pegawai sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2).
Dalam APBN, metode perhitungan anggaran kesehatan mengikuti perhitungan anggaran pendidikan, dengan pendekatan tematik. Dengan pendekatan tematik tersebut, anggaran kesehatan selain memerhitungkan alokasi dalam Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L dan Non K/L) juga memperhitungkan alokasi dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun pengeluaran Pembiayaan, sebagai berikut:
1. Belanja K/L
a. K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan, maka seluruh alokasi/pagunya dihitung sebagai anggaran kesehatan. K/L tersebut meliputi Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan BPOM.
b. K/L Lainnya, yang alokasi/pagunya sebagian dipergunakan untuk program/kegiatan terkait kesehatan seperti memiliki rumah sakit/menyediakan pelayanan kesehatan.
2. Belanja Non K/L
Belanja non K/L yang terkait dengan kesehatan, yaitu anggaran untuk iuran jaminan kesehatan nasional PNS/TNI/Polri, veteran, penerima pensiun, serta jaminan kesehatan pejabat negara pada pos belanja pegawai (jaminan pelayanan kesehatan) dan cadangan bidang kesehatan untuk program JKN pada pos belanja lain-lain.
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Anggaran Kesehatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Keluarga Berencana, serta sebagian dari Dana Otonomi Khusus Papua (sesuai dengan ketentuan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 36 ayat 2), yang diperhitungkan 15 persen dari Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Pembiayaan
Anggaran Kesehatan yang bersumber dari Pembiayaan adalah investasi atau Penyertaan Modal
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-12
Negara (PMN) yang terkait dengan bidang kesehatan. Dalam tahun 2015, terdapat PMN kepada BPJS Kesehatan untuk program Dana Jamsos Kesehatan, yang diperhitungkan sebagai anggaran kesehatan.
Dalam penggunaan, metode perhitungan tersebut sebenarnya masih terdapat potensi beberapa komponen yang terkait dengan anggaran kesehatan yang belum diperhitungkan sebagai anggaran kesehatan. Beberapa komponen tersebut, antara lain alokasi anggaran untuk air minum, sanitasi, dan persampahan.
Dalam APBN Tahun 2016, dengan tekad dan komitmen untuk melaksanakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka untuk pertama kalinya Pemerintah memenuhi anggaran kesehatan hingga mencapai sebesar 5 persen dari belanja Negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang mencapai Rp104,8 triliun meningkat cukup signifikan (Rp30,0 triliun) dari alokasi dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan dalam tahun 2015-2016 disajikan dalam tabel berikut ini.
Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas, untuk mencapai: (a) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (b) meningkatnya pengendalian penyakit; (c) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (d) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta kualitas dan keberlanjutan pengeloaan SJSN Kesehatan (dari sisi demand dan supply), termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya; serta (e) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin secara merata.
Pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara tersebut mengurangi ruang gerak fiskal Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan yang lain. Hal ini mengingat anggaran belanja negara masih didominasi oleh belanja-belanja yang sifatnya wajib atau mengikat, seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, kewajiban pembayaran bunga utang, dan juga alokasi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan (anggaran pendidikan, transfer ke daerah, dan dana desa). Untuk itu diperlukan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati. Adapun sasaran dari anggaran kesehatan dalam tahun 2016 antara lain adalah sebagaimana tercermin pada tabel berikut ini.
2015 2016
APBNP APBN
I. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat 63,5 82,7
A. Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga 56,7 70,4
1. Kementerian Kesehatan 51,3 63,5
2. Badan POM 1,2 1,6
3. BKKBN 3,3 3,9
4. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 0,9 1,5
B. Anggaran Kesehatan pada Non K/L 6,8 12,2
1. Jaminan Pelayanan Kesehatan 5,4 5,4
2. Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional 1,4 6,8
II. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 7,8 22,1
A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana 6,8 20,9
B. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua 1,1 1,2
III. Anggaran Kesehatan melalui Pengeluaran Pembiayaan 3,5 -
3,5 -
Total Anggaran Kesehatan 74,8 104,8
Total Belanja Negara 1.984,1 2.095,7
Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) 3,8 5,0
Sumber : Kementerian Keuangan
ANGGARAN KESEHATAN, 2015 - 2016(triliun rupiah)
Komponen
Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan
Uraian Target
1 meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
77 persen
2 meningkatkan persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
91,5 persen
3 menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight ) pada anak balita
18,3 persen
4 jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
700 Kecamatan
5 jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
2.000 Puskesmas
6 jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
92,4 juta jiwa
7 persentase obat yang memenuhi syarat 92,5 persen
No
SASARAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM TAHUN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-13
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam APBN Tahun 2016, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar Rp7.432,7 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 97,4 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.765,5 miliar.
Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2016 antara lain: (1) penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; (2) peningkatan kualitas destinasi pariwisata (termasuk destinasi pariwisata baru); (3) peningkatan dan pengembangan industri pariwisata; (4) penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; (5) penguatan industri kreatif; (6) peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; (7) peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata guna memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2016, diantaranya yaitu: (1) tercapainya devisa di sektor pariwisata sebesar Rp172,8 triliun; (2) tercapainya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB sebesar 5 persen; (3) tercapainya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12 juta orang dan wisatawan Nusantara sebanyak 260 juta kunjungan; (4) penambahan tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif menjadi start-up usaha baru.
Fungsi Agama
Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp9.785,1 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 41,4 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp6.920,5 miliar.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2016 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; (5) meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran fungsi agama diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama; (2) kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji sebesar 84,0 persen pada tahun 2016.
Fungsi Pendidikan
Dimensi pembangunan manusia yang salah satu prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar merupakan penjabaran dari cita kelima dan cita kedelapan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional-RPJMN 2015-2019). Pemerintah dalam APBN Tahun 2016 mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp150.090,0 miliar atau 11,3 persen dari total belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-14
Alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut digunakan Pemerintah untuk menempuh kebijakan yang diarahkan pada: (1) melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun yang merata; (2) meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (3) meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus; (4) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat; (5) memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; (7) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun pendidikan agama) untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi; dan (8) memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas.
Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 melalui alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yaitu meningkatnya taraf pendidikan penduduk, yang ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan yang ditunjukkan oleh meningkatnya: (a) angka partisipasi PAUD; (b) angka partisipasi kasar (APK) SD/MI dari 110,77 pada tahun 2015 menjadi 111,14 persen pada tahun 2016; (c) APK SMP/MTs dari 102,80 pada tahun 2015 menjadi 104,47 persen pada tahun 2016; (d) APK SMA/MA/SMK/Sederajat dari 82,42 pada tahun 2015 menjadi 85,51 persen pada tahun 2016; (e) APK Pendidikan Tinggi dari 29,84 pada tahun 2015 menjadi 31,31 persen pada tahun 2016; (2) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun menjadi 8,5 tahun; (3) meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun; (4) meningkatnya Prodi Pendidikan Tinggi minimal terakreditasi B menjadi 58,8 persen; (5) meningkatnya persentase sekolah yang berakreditasi minimal B masing-masing menjadi: (a) SD/MI menjadi 76,5 persen; (b) SMP/MTs menjadi 71,8 persen; (c) SMA/MA menjadi 79,1 persen; (6) meningkatnya persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B menjadi 56,6 persen; (7) menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat antara lain ditunjukkan dengan tercapainya rasio APK antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing menjadi 0,87 dan 0,58; (8) meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.
BOKS II.4.4
ANGGARAN PENDIDIKAN
Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain melalui: (a) wajib belajar 12 tahun melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP); (b) meningkatkan kualitas pembelajaran; (c) meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (d) meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; serta (e) meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.
Dalam APBN Tahun 2016, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp419,2 triliun (20,0 persen terhadap belanja negara), yang berarti meningkat cukup signifikan (Rp10,6 triliun) dari APBNP tahun 2015. Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dalam tahun 2015-2016 dan sasaran anggaran pendidikan dalam tahun 2016 antara lain disajikan pada tabel-tabel berikut ini.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-15
Fungsi Perlindungan Sosial
Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp158.088,8 miliar. Tingginya peningkatan alokasi pada fungsi kesehatan pada APBN tahun 2016 apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp22.615,8 miliar, terutama disebabkan oleh penyesuaian dan penataan ulang pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi menurut fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 127/PMK.2/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Sebagai konsekuensi atas penataan ulang tersebut, terdapat beberapa program yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai fungsi pelayanan umum direklasifikasi menjadi fungsi perlindungan sosial, seperti Program Pengelolaan Transaksi Khusus yang didalamnya terdapat kegiatan antara lain kontribusi sosial untuk anggaran manfaat pensiun dan jaminan pelayanan kesehatan (BPJS Kesehatan) sebesar Rp108.579,8 miliar direklasifikasi dari fungsi pelayanan umum menjadi fungsi perlindungan sosial.
Selanjutnya, arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain: (1) peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (4) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (5) peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak; (6) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (7) penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
Sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial pada tahun 2016 antara lain, yaitu: (1) menurunnya tingkat kesenjangan antarkelompok masyarakat yang ditunjukkan dengan rasio gini sebesar 0,39; (2) meningkatnya sasaran/coverage program-program perlindungan sosial termasuk perluasan bantuan tunai bersyarat/conditional cash transfer (CCT) dengan sasaran sebanyak 6 juta KSM; (3) meningkatnya jumlah RTSM yang digraduasi dari program perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 189.963 RTSM; (4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses masyarakat kurang mampu terhadap
2015 2016
APBNP APBN
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 154,4 146,3
Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga 154,4 146,3
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 53,3 49,2
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 42,7 39,5
3. Kementerian Agama 49,4 46,8
4. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 9,0 10,7
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 254,2 267,9
1. DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 0,6 -
2. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 135,0 142,1
3. Dana Transfer Khusus 112,7 121,2
4. Dana Insentif Daerah 1,7 -
5. Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 4,2 4,6
III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan - 5,0
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - 5,0
Total Anggaran Pendidikan 408,5 419,2
Total Belanja Negara 1.984,1 2.095,7
Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) 20,6 20,0
Sumber : Kementerian Keuangan
ANGGARAN PENDIDIKAN, 2015 - 2016(triliun rupiah)
Komponen No Target
1 Kartu Indonesia Pintar (siswa) 1 9,54 juta
2 306 ribu
3 Pembangunan unit:
- sekolah baru (unit) 981
- ruang kelas baru (ruang) 1 4.566
- rehabilitasi ruang kelas (ruang) 1 1 .625
4 Pemberian BOS (sekolah pendidikan agama)
- MI/Ula (santri) 3,6 juta
- MTs/Wustha (santri) 3,4 juta
- MA/Uly a (santri) 1 ,3 juta
5 Peningkatan kompetensi tenaga pendidik 497 ,6 ribu
Uraian
Beasiswa bidik misi dan bantuan siswa miskin (mahasiswa)
SASARAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-16
ekonomi produktif; (5) meningkatnya akses penduduk rentan dan kurang mampu terhadap air minum dan sanitasi layak sebesar 70 persen; (6) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; dan (7) meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan (8) meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
Mengenai bantuan tunai bersyarat yang diperluas cakupan sasarannya pada tahun 2016 merupakan pengembangan dari program perlindungan yang sudah ada, berupa bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM). Namun demikian, untuk mendapatkan bantuan tersebut, KSM harus memenuhi beberapa syarat, terutama dikaitkan dengan perilaku hidup sehat dan pendidikan. Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup KSM melalui peningkatan pendapatan, dan peningkatan produktivitas, serta merupakan salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Perluasan cakupan program ini menyasar kepada daerah-daerah yang belum sepenuhnya tersentuh oleh program-program perlindungan sosial. Bantuan tunai bersyarat tersebut terdiri dari bantuan tetap, bantuan untuk kesehatan terutama bagi ibu hamil dan balita, serta bantuan untuk pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak sekolah tingkat SD sampai dengan SMA. Dengan demikian, program bantuan tunai bersyarat diharapkan dapat membantu KSM menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya tumbuh sehat serta dapat menyelesaikan jenjang pendidikan (SD sampai dengan SMA).
BOKS II.4.5
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2015 dan
PROYEKSI TAHUN 2016
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) utamanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Tujuan utama program JKN adalah memberikan jaminan agar setiap peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas hidup agar menjadi lebih produktif.
Kepesertaan dalam program JKN dikelompokkan ke dalam segmentasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu serta Bukan PBI yang meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). PPU meliputi PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai badan usaha swasta/BUMN/BUMD. PBPU meliputi pekerja diluar hubungan kerja atau peserta mandiri. BP meliputi investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah peserta program JKN telah mencapai 133.423.653 jiwa dan ditargetkan terus meningkat setiap tahun sampai dengan mencapai
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-17
universal health coverage sesuai road map SJSN Kesehatan. Perkembangan peserta program JKN tersaji dalam tabel berikut.
Sumber utama pendanaan penyelenggaraan program JKN berasal dari iuran (kontribusi premi) peserta, yakni PBI yang dibayar oleh Pemerintah, PPU baik pekerja pemerintah maupun swasta ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, sedangkan PBPU dan BP dibayar seluruhnya oleh peserta yang bersangkutan, kecuali untuk penerima pensiun PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara ditanggung bersama oleh Pemerintah dan penerima pensiun serta peserta iuran veteran ditanggung oleh Pemerintah. Akumulasi dana iuran peserta program JKN (Dana Jaminan Sosial/DJS Kesehatan) tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk mendanai pelayanan kesehatan yang telah digunakan oleh pesertanya. Sampai dengan tahun 2014, realisasi pendapatan baik dari iuran maupun hasil investasi lebih kecil dari biaya pelayanan kesehatan sehingga terdapat defisit. Kondisi ini diperkirakan juga akan terjadi pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya peserta PBPU yang mendaftarkan diri sudah dalam keadaan sakit, sehingga rasio klaim kelompok peserta ini cenderung lebih tinggi dari kelompok lainnya. Rasio klaim peserta program JKN disajikan dalam tabel berikut.
Akumulasi dana iuran JKN sebagian besar digunakan untuk mendanai manfaat jaminan kesehatan. JKN mengadopsi managed care sehingga manfaat yang berupa pelayanan kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan (Faskes) yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebagai kompensasinya, Faskes menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan yang dilakukan dengan Kapitasi (Faskes Primer) dan INA-CBGs (Faskes Lanjutan). Akumulasi dana iuran juga dimanfaatkan untuk mendanai biaya operasional BPJS (terdiri atas biaya personel dan biaya nonpersonel) serta pembentukan cadangan.
Dalam penyelenggaraan program JKN terdapat beberapa tantangan, antara lain:
1. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan (rasio klaim) peserta PBPU/Pekerja Mandiri dan tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran (kolektibilitas).
2. Masih rendahnya partisipasi langsung dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sektor swasta dan masyarakat umum yang sehat untuk ikut mendaftar dalam program JKN.
s.d31 Des 2014
Proy eksi2015
T arget2016
1 PBI-APBN 86,4 88,2 92,4
2 PBI-APBD 8,8 11,5 19,2
3 PPU-Pemerintah 14,2 15,1 15,8
4 PPU-Badan Usaha 10,1 39,7 59,9
5 PBPU 9,1 14,6 22,9
6 BP 4,9 5,2 6,6
133,4 174,4 216,8 Sumber : BPJS Kesehatan
KEPESERTAAN PROGRAM JKN, 2014-2016
No. Segm en PesertaJum lah Peserta (Juta Jiwa)
Total
Uraian PBPU Non-PBPU Total
1. Jumlah peserta (jiwa) 9.052.859 124.370.794 133.423.653
2. Iuran Peserta (Miliar Rp) 1.885,4 38.834,4 40.719,9
3. Biaya Pelkes (Miliar Rp) 11.640,3 31.018,4 42.658,7
Rasio klaim (%) 617,4% 79,9% 104,8%
Sumber : BPJS Kesehatan
RASIO KLAIM TAHUN 2014
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-18
3. Jumlah dan penyebaran fasilitas kesehatan belum merata serta jumlah dan kualitas SDM bidang kesehatan perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan pelayanan kesehatan.
Untuk menjawab tantangan dan kendala di atas sekaligus menjaga keberlanjutan penyelenggaraan program JKN dan likuiditas DJS Kesehatan, Pemerintah dan BPJS Kesehatan bersama-sama telah melakukan langkah-langkah perbaikan. Untuk itu, Pemerintah menempuh beberapa kebijakan antara lain:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/FKTP (a.l Puskesmas) maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/FKTL (a.l ruang rawat inap kelas III dan tempat tidur Rumah Sakit).
2. Memperkuat dan meningkatkan peran Puskesmas dan FKTP sebagai gate keeper untuk memastikan sistem rujukan berjenjang berjalan dengan optimal.
3. Meningkatkan jumlah, penyebaran, dan kompetensi SDM Kesehatan (a.l Dokter, Perawat) dan obat-obatan/bahan medis agar dapat menjangkau seluruh wilayah.
4. Memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebesar Rp500 miliar (sebagai modal awal) dan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp5.000 miliar untuk memperkuat likuiditas BPJS Kesehatan (termasuk cadangan pembiayaan DJS Kesehatan sebesar Rp1.540,0 miliar).
5. Melakukan penyesuaian besaran iuran peserta program JKN secara berkelanjutan. Di mana dalam APBN Tahun 2016 direncanakan dilakukan penyesuaian iuran peserta PBI menjadi sebesar Rp23.000/popb dengan sasaran 92,4 juta jiwa.
Selanjutnya, BPJS Kesehatan bersama Pemerintah telah melakukan tindakan khusus antara lain: (1) Pengendalian biaya Jaminan Kesehatan baik dari aspek regulasi maupun operasional; (2) Pemberian kontribusi surplus BPJS Kesehatan tahun 2014 kepada DJS Kesehatan; (3) Penurunan dana operasional; (4) Pemberian dana talangan BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan; (5) Peningkatan rekrutmen peserta dari masyarakat yang sehat. Di sisi lain, diharapkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat atas pentingnya program JKN yang dibangun berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial, dan prinsip asuransi sosial dapat meningkat sehingga pada akhirnya universal health coverage program JKN dapat dicapai.
Program JKN sebagai program pemeliharaan kesehatan yang akan mencakup seluruh rakyat Indonesia perlu terus dijaga keberlanjutannya. Untuk mencapai harapan tersebut, BPJS Kesehatan harus menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik, antara lain dengan terus memperkuat fungsi pelayanan di FKTP, menerapkan sistem layanan berjenjang secara tertib dan optimal, meningkatkan jumlah RS swasta yang bekerja sama, serta melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan layanan kesehatan. Di samping itu, dari aspek keuangan perlu diterapkan praktikum pengelolaan keuangan yang cermat dan hati-hati yang didukung dengan sistem pemantauan yang handal. Sementara itu, Pemerintah akan terus berupaya untuk mencukupi ketersediaan dan peningkatan mutu dan kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis secara merata di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan akurasi data peserta PBI. Selain itu, kegiatan promotif, preventif, dan edukatif tetap terus ditingkatkan terutama terkait dengan pola hidup sehat.
4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiDalam pengelolaan keuangan negara setidaknya terdapat tiga pihak yang memiliki peran vital, yaitu Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) atau Bendahara Umum Negara (BUN) yang bertugas mengelola fiskal dan penganggaran, Menteri Perencanaan Pembangunan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-19
Nasional /Kepala Bappenas selaku Chief Planning Officer (CPO) yang bertugas merencanakan arah pembangunan dan mendesain kebijakannya, serta Menteri/Pimpinan lembaga selaku Chief Operational Officer (COO) yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan bernegara. COO pada dasarnya melaksanakan tugas sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun bersama dengan CPO dengan alokasi anggaran sebagaimana telah dibahas dengan CFO.
Sejalan dengan fungsi tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat sebagai bagian dari belanja negara secara umum dikelompokkan dalam dua bagian: (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran (BA) K/L dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran; dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui BA BUN yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Berdasarkan struktur K/L yang berlaku pada tahun 2016, jumlah BA K/L adalah 87 bagian anggaran yang terdiri dari 34 kementerian dan 53 lembaga. Sementara itu, BA BUN terkait belanja pemerintah pusat terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01); (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).
Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp1.325.551,4 miliar, anggaran yang dialokasikan melalui K/L mencapai 59,2 persen atau Rp784.125,7 miliar. Sementara 40,8 persen atau Rp541.425,7 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L) sebagaimana disajikan dalam Tabel II.4.2.
Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran belanja K/L dan rencana anggaran belanja BUN akan diuraikan sebagai berikut.
4.1.2.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/LembagaBerdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 dan keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015 serta mempertimbangkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi, Pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, dengan tema: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.
Sebagai penjabaran dari tema RKP di atas, diidentifikasi sektor-sektor prioritas yang tertuang dalam tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu sebagai berikut.
2015 2016
APBNP APBN
I. 795.480,4 784.125,7 -1,4%II. 524.068,6 541.425,7 3,3%
1.319.549,0 1.325.551,4 0,5%Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah
Uraian
Belanja K/L
TABEL II.4.2BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2015-2016
(Miliar Rupiah)
Selisih thd APBNP 2015
(%)
Belanja Non K/L
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-20
RKP tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Untuk mendukung pencapaian target-target dalam RKP tahun 2016 dan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan penyusunan rencana anggaran belanja K/L ditetapkan sebagai berikut:1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat
inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik;2. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja barang operasional (termasuk moratorium
pembangunan gedung pemerintah, pengendalian perjalanan dinas, konsinyering, dan kebijakan sewa/leasing kendaraan dinas operasional);
3. Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan, energi, kemaritiman, dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), baik dari sisi demand maupun supply;
5. Peningkatan kualitas pendidikan yang difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta kemudahan akses pendidikan;
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta KSM.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, kebijakan belanja K/L dalam tahun 2016 akan diarahkan untuk mendukung upaya tersebut melalui: (1) Perbaikan kualitas perencanaan untuk mempertajam kualitas belanja; (2) Perbaikan kualitas manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK).
Besaran anggaran belanja K/L dalam APBN Tahun 2016 telah menampung kebutuhan untuk biaya operasional antara lain belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan (termasuk gaji dan tunjangan bulan ketigabelas), serta menampung anggaran yang sifatnya
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN
KONDISI PERLUKepastian dan
Penegakan HukumKeamanan dan
KetertibanPolitik &
DemokrasiTata Kelola &
RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok Pendapatan
Antarwilayah: (1) Desa, (2) Wilayah Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
Kemaritiman
Pariwisata dan IndustriMental / Karakter
BAGAN II.4.1STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-21
mandatory seperti pendanaan program SJSN dan anggaran pendidikan. Selain itu, dalam APBN Tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara (sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) yang sebagian dilakukan melalui penambahan alokasi belanja K/L di bidang kesehatan. Dalam upaya mengoptimalkan dan menyelaraskan pelaksanaan desentralisasi fiskal, besaran belanja K/L tersebut juga telah memperhitungkan pengalihan sebagian belanja K/L (termasuk sebagian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) ke alokasi transfer ke daerah.
Selanjutnya, dalam menyusun belanja K/L tahun 2016, Pemerintah tetap memerhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan good corporate governance melalui tahapan proses penganggaran yang memerhatikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan sebagaimana telah digariskan dalam RKP tahun 2016, serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan anggaran yang direncanakan sudah memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
Sejalan dengan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pokok RKP tahun 2016, serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, anggaran belanja K/L tahun 2016 sebesar Rp784.125,7 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp11.354,7 miliar atau 1,4 persen bila dibandingkan dengan APBNP Tahun 2015 sebesar Rp795.480,4 miliar. Alokasi belanja tersebut menurut sumber dana disajikan sebagaimana Tabel II.4.3.
Selanjutnya, rencana anggaran beserta sasaran yang akan dicapai akan dielaborasi lebih lanjut ke dalam empat kelompok besar bidang, yaitu Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Bidang Kemaritiman. Secara persentase, komposisi belanja untuk empat kelompok bidang tersebut terhadap total belanja K/L tahun 2016 dapat dilihat pada Grafik II.4.1.
No. Sumber Dana APBN TA 20161 Rupiah Murni 678.465,82 Pagu Penggunaan PNBP 23.118,43 Pagu Penggunaan BLU 33.740,54 Pinjaman Luar Negeri 29.942,95 Hibah Luar Negeri 1.470,96 Pinjaman Dalam Negeri 3.710,07 SBSN 13.677,2
784.125,7Sumber : Kementerian Keuangan
TABEL II.4.3BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Miliar Rupiah)
Total
MENURUT SUMBER DANA
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-22
Di samping itu, perkembangan belanja K/L per kelompok bidang pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik II.4.2. dan Tabel II.4.4.
Perekonomian; 28,6%
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 31,8%
Politik, Hukum, dan Keamanan; 29,8%
Kemaritiman; 9,8%
GRAFIK II.4.1KOMPOSISI BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN
TAHUN 2016
Sumber: Kementerian Keuangan
225.336,2
254.895,3
222.085,7
93.163,2
224.352,6
249.736,2233.297,2
76.739,7
0,0
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kemaritiman
Miliar Rupiah
GRAFIK II.4.2BELANJA K/L PER KELOMPOK BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016
APBNP 2015 APBN 2016Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-23
Bidang Perekonomian 225.336,2 224.352,6 1 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 326,7 361,6 2 004 Badan Pemeriksa Keuangan 3.015,5 3.471,2 3 015 Kementerian Keuangan 25.686,3 39.278,3 4 018 Kementerian Pertanian 32.798,0 31.507,2 5 019 Kementerian Perindustrian 4.548,3 3.256,7 6 026 Kementerian Ketenagakerjaan 4.223,1 3.801,7 7 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6.667,8 6.113,9 8 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 118.546,1 104.080,7 9 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 148,1 345,0
10 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.633,1 1.233,2 11 054 Badan Pusat Statistik 5.030,8 5.439,7 12 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1.088,1 1.463,9 13 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 5.623,9 6.387,9 14 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 635,9 520,9 15 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 1.813,5 1.554,5 16 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1.291,1 1.178,2 17 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 854,9 814,9 18 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 956,2 977,1 19 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 673,1 777,5 20 083 Badan Informasi Geospasial 721,0 865,5 21 084 Badan Standardisasi Nasional 164,8 246,9 22 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 137,1 190,8 23 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1.667,4 1.633,4 24 090 Kementerian Perdagangan 3.532,1 3.952,7 25 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 158,4 240,8 26 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 295,5 318,6 27 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 1.097,2 1.169,828 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 889,0 864,4 29 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 866,6 930,3 30 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 246,5 261,4 31 121 Badan Ekonomi Kreatif - 1.113,8
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 254.895,3 249.736,2 1 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 444,8 487,4 2 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 53.278,5 49.232,8 3 024 Kementerian Kesehatan 51.277,3 63.481,6 4 025 Kementerian Agama 60.284,4 57.120,5 5 027 Kementerian Sosial 22.421,8 14.681,0 6 042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 43.570,3 40.627,4 7 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 217,7 769,3 8 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 473,5 701,1 9 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 1.221,6 1.617,4
10 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 9.028,0 8.554,5 11 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3.294,7 3.864,7 12 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 172,1 206,7 13 088 Badan Kepegawaian Negara 614,1 555,2 14 092 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 3.034,1 3.302,3 15 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1.705,8 1.186,9 16 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 393,3 415,0 17 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 843,2 500,0 18 107 Badan SAR Nasional 2.620,0 2.432,4
BELANJA K/L PER BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016TABEL II.4.4
(miliar rupiah)
APBN 2016No Kode
BA Kementerian Negara/Lembaga APBNP 2015
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-24
Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada masing-masing kelompok bidang di atas yang mencakup tujuan, indikator kinerja, dan outcome-nya sebagai berikut.
Kelompok Bidang Perekonomian
Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi seperti tertuang dalam Trisakti, pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju dan lebih baik untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya kesejahteraan
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 222.085,7 233.297,2 1 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 519,6 292,7 2 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 977,3 953,3 3 002 Dewan Perwakilan Rakyat 5.191,7 5.223,3 4 005 Mahkamah Agung 8.575,7 8.964,9 5 006 Kejaksaan Republik Indonesia 4.735,2 4.527,6 6 007 Kementerian Sekretariat Negara 2.083,9 2.158,5 7 010 Kementerian Dalam Negeri 6.110,7 5.124,5 8 011 Kementerian Luar Negeri 6.251,8 7.331,3 9 012 Kementerian Pertahanan 102.283,3 99.462,1
10 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 11.178,6 9.531,9 11 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 195,9 205,4 12 050 Badan Intelijen Negara 2.616,6 2.018,3 13 051 Lembaga Sandi Negara 1.656,6 905,4 14 052 Dewan Ketahanan Nasional 144,3 46,0 15 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4.929,8 5.174,3 16 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 57.100,4 73.002,9 17 064 Lembaga Ketahanan Nasional 378,9 314,3 18 066 Badan Narkotika Nasional 1.403,2 1.367,8 19 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 80,5 94,0 20 076 Komisi Pemilihan Umum 1.615,8 1.648,1 21 077 Mahkamah Konstitusi RI 214,5 250,4 22 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 76,5 190,0 23 086 Lembaga Administrasi Negara 269,8 273,1 24 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 898,9 1.061,5 25 095 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1.138,9 1.027,0 26 100 Komisi Yudisial Republik Indonesia 128,3 148,9 27 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 100,6 116,5 28 110 Ombudsman Republik Indonesia 66,3 146,3 29 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 210,6 200,6 30 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 311,8 531,9 31 114 Sekretariat Kabinet 183,1 222,8 32 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum 457,0 446,9 33 119 Badan Kemanan Laut - 334,8
93.163,2 76.739,7 1 120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 125,0 500,02 020 Kementerian ESDM 15.070,5 8.563,93 022 Kementerian Perhubungan 64.954,1 48.465,64 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 10.597,8 13.801,25 040 Kementerian Pariwisata 2.415,8 5.409,0
795.480,4 784.125,7 Sumber: Kementerian Keuangan
BELANJA K/L PER BIDANG PEMERINTAHAN, 2015-2016TABEL II.4.4 (lanjutan)
(miliar rupiah)
APBN 2016
Jumlah
Bidang Kemaritiman
No Kode BA Kementerian Negara/Lembaga APBNP
2015
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-25
rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (a) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta berkelanjutan; (b) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; (c) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mencapai kondisi penting tersebut berbagai kebijakan Pemerintah di bidang perekonomian diarahkan pada program-program sebagai berikut, antara lain: (1) Penyelenggaraan Jalan; (2) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (3) Pengembangan Perumahan; (4) Pengelolaan Sumber Daya Air; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (7) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (8) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (9) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (10) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan; (11) Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (12) Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Selanjutnya terdapat 31 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang perekonomian sebagai berikut.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang perekonomian pada APBN Tahun 2016 sebesar Rp224.352,6 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp983,7 miliar atau 0.4 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp225.336,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan program-program antara lain: (1) Program Penyelenggaraan Jalan; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (4) Program Pengembangan Perumahan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalan dan jembatan yang dibangun masing-masing sepanjang 768,7 km dan 8.051,7 m; (2) jalan dan jembatan yang terpelihara masing-masing sepanjang 44.570,2 km dan 378.310,0 m; (3) jalan bebas hambatan yang dibangun sepanjang 28,95 km. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya dukungan konektivitas untuk penguatan daya saing; (b) meningkatnya kemantapan jalan nasional.
No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 17 Badan Tenaga Nuklir Nasional
2 Badan Pemeriksa Keuangan 18 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3 Kementerian Keuangan 19 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
4 Kementerian Pertanian 20 Badan Informasi Geospasial
5 Kementerian Perindustrian 21 Badan Standardisasi Nasional
6 Kementerian Ketenagakerjaan 22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir
7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 23 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 24 Kementerian Perdagangan
9 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 25 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 26 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
11 Badan Pusat Statistik 27 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
12 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 28 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
13 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 29 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
14 Badan Koordinasi Penanaman Modal 30 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
15 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 31 Badan Ekonomi Kreatif
16 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
TABEL II.4.5KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG PEREKONOMIAN
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-26
Program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 387 buah; (2) panjang normalisasi sungai dan pembuatan tanggul yang dibangun/ditingkatkan sepanjang 119 km; (3) jumlah bendungan baru yang dibangun sebanyak 8 buah dan intake air baku yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 36 buah. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan air, pangan, dan energi.
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan, dan kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas sebanyak 168 kawasan perkotaan; (2) jumlah kota/kabupaten yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan tempat pengolah sampah terpadu masing-masing sebanyak 52 kabupaten/kota dan 178 kabupaten/kota; (3) jumlah Sambungan Rumah (SR) infrastruktur SPAM di kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar masing-masing sebanyak 17.000 SR, 2.560 SR, dan 157.440 SR. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman; (b) jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman; (c) meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat dan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.
Program Pengembangan Perumahan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah susun sebanyak 11.642 unit; (2) jumlah rumah tangga yang menghuni rumah khusus sebanyak 6.350 unit; (3) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang difasilitasi bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 94.000 unit; (4) jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah umum melalui stimulasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utillitas (PSU) sebanyak 42.009 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian melaksanakan beberapa program: (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 200.600 ha; (2) jumlah penambahan luas tanam padi seluas 60.000 ha; (3) jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi rusak seluas 400.000 ha. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah penambahan luas pertanaman.
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produktivitas padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebesar 76,2 juta ton (52,3 ku/ha), 21,4 juta ton (51,4 ku/ha), dan 1,82 juta ton (15,7 ku/ha); (2) luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI padi, jagung, dan kedelai masing-
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-27
masing sebanyak 14.425 ha (padi) dan 350 ha (jagung dan kedelai); (3) penggunaan benih unggul bersertifikat untuk padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebanyak 1,06 ribu ton (padi) dan 259 ribu ton (jagung dan kedelai). Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan produksi tanaman pangan.
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produksi daging sapi/kerbau sebesar 588,56 ribu ton; (2) produksi telur sebesar 3.393,36 ribu ton; (3) produksi susu sebesar 850,77 ribu ton. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pangan hewani asal ternak, daya saing peternakan, dan kesejahteraan peternak.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; (2) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; (3) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun sebesar ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sebesar Rp5 triliun; (2) nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun sebanyak 100 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati; (b) meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun sebesar lahan kritis (50.000 ha) dan hutan kota (200 ha); (2) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun sebanyak 7 DAS prioritas dan 1 danau prioritas; (3) kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST ke dalam RTRW meningkat setiap tahun sebanyak 40 RPDAS. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan; (b) kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun; (c) meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST ke dalam RTRW.
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun seluas 100.000 ha; (2) sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun sebesar Rp2,7 triliun dari PNBP; (3) jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun sebanyak 149 unit KPHP. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi; (b) meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara; (c) meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari
Sementara itu, terkait dengan pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (2) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-28
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target sebesar 100 persen; (2) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebesar 72,5 persen; (3) tingkat kepuasan pengguna layanan DJP sebesar 72,99 (Skala 100). Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal.
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target sebesar 100 persen; (2) waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) sebesar 1,4 hari; (3) persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan sebesar 80 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management; (b) penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional.
Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Untuk mencapai tujuan pembangunan terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, berbagai kebijakan Pemerintah dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan diarahkan pada pelaksanaan program-program sebagai berikut, antara lain: (1) Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; (3) Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (4) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi; (5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi; (6) Penguatan Riset dan Pengembangan; (7) Penguatan Inovasi; (8) Pendidikan Islam; (9) Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha; (10) Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (11) Pembinaan Upaya Kesehatan; (12) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (13) Perlindungan dan Jaminan Sosial; (14) Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Saat ini terdapat 18 K/L yang bertugas menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sebagai berikut.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok program bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp249.736,2 miliar pada APBN Tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp5.159,1 miliar atau 2,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp254.895,3 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program-program, antara lain: (1) Program Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga
1 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 10 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3 Kementerian Kesehatan 12 Arsip Nasional Republik Indonesia
4 Kementerian Agama 13 Badan Kepegawaian Negara
5 Kementerian Sosial 14 Kementerian Pemuda dan Olah Raga
6 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 15 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
8 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 17 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
9 Badan Pengawas Obat dan Makanan 18 Badan SAR Nasional
TABEL II.4.6KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-29
Program Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK SD/SDLB/Paket A dan APK SMP/SMPLB/Paket B masing-masing sebesar 97,85 persen dan 81,89 persen; (2) jumlah siswa pendidikan dasar dan menengah yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 17,9 juta siswa; (3) jumlah perolehan medali tertimbang dari kompetisi internasional tingkat pendidikan dasar sebanyak 148 medali. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas.
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK PAUD sebesar 72,1 persen; (2) jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 36.051 lembaga; (3) Persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun sebesar 96,8 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan jender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
Selanjutnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan beberapa program antara lain: (1) Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan; (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi; (3) Program peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi; (4) Program Penguatan Riset dan Pengembangan; (5) Program Penguatan Inovasi. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pembelajaraan dan Kemahasiswaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK Perguruan Tinggi sebesar 28,16 persen; (2) jumlah mahasiswa peraih medali emas tingkat nasional dan internasional sebanyak 390 mahasiswa; (3) persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 60 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia sejumlah 3 perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (unggul) sebanyak 39 perguruan tinggi; (3) jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature sebanyak 14 taman. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti.
Program peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah dosen berkualifikasi S3 sebanyak 11.930 dosen; (2) jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 10.000 dosen; (3) jumlah SDM litbang berkualifikasi Master dan Doktor sebanyak 3.700 orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK dan Dikti.
Program Penguatan Riset dan Pengembangan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah publikasi internasional sebanyak 6.229 publikasi; (2) jumlah HKI yang didaftarkan sebanyak 1.735 HKI; (3) jumlah prototipe R&D dan industri masing-masing sebanyak 75 dan 20 prototipe. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-30
Program Penguatan Inovasi mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah produk inovasi sebanyak 15 inovasi. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menguatnya kapasitas inovasi.
Sementara itu, Kementerian Agama akan melaksanakan program, antara lain: (1) Program Pendidikan Islam; (2) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (3) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (4) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (5) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (6) Program Bimbingan Masyarakat Budha. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pendidikan Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) APK MI/Ula, APK Mts/Wustha, dan APK MA/Ulya masing-masing sebesar 13,29 persen, 22,59 persen, dan 8,83 persen; (2) jumlah siswa MI/Ula, Mts/Wustha, dan MA/Ulya penerima KIP masing-masing sebanyak 567.480 siswa, 671.000 siswa, dan 374.000 siswa; (3) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 74,0 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam.
Program Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebesar 33 persen; (2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebesar 52 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam.
Program Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah peserta didik penerima KIP pada semua jenjang sekolah pendidikan agama Kristen sebanyak 6.601 siswa; (2) jumlah SDTK, SMPTK, dan SMTK yang berakreditasi minimal B sebanyak 40 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen.
Program Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik-SMAK penerima KIP sebanyak 800 siswa; (2) jumlah SMAK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan sebanyak 17 unit; (3) jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 4.800 orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman dan pelayanan agama Katolik serta kualitas pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.
Program Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebesar 32,2 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 1.000 orang; (3) jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu sebanyak 2.288 siswa/mahasiswa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Hindu serta kualitas pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
Program Bimbingan Masyarakat Budha mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebesar 38 persen; (2) jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 2.140 orang; (3) meningkatnya jumlah peserta didik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 3.555
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-31
orang. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan agama Budha serta tersedianya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama Budha.
Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai indikator kinerja antara lain jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program Pembinaan Upaya Kesehatan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 700 kecamatan; (2) jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 190 kabupaten/kota; (3) jumlah RS Pratama yang dibangun sebanyak 34 rumah sakit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 42 persen; (3) kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 78 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Sosial akan melaksanakan program-program, antara lain: (1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (2) Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 58,30 persen; (2) persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 11,82 persen; (3) jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 6 juta KSM. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase keluarga miskin dan rentan perdesaan dan perkotaan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar 3,17 persen; (2) persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 2,88 persen; (3) persentase kabupaten/kota yang memiliki pelayanan sosial yang efektif dalam sistem layanan dan rujukan terpadu sebesar 6,62 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya akses keluarga miskin dan rentan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-32
Kelompok Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan, beberapa tujuan yang ingin dicapai meliputi: (1) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (2) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (3) memantapkan kemampuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kebijakan Pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan diarahkan untuk melaksanakan berbagai program, seperti: (1) Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat, Udara dan Laut; (2) Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif; (3) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (4) Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (5) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (6) Pembinaan Pemerintahan Desa; (7) Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (8) Pendidikan Kepamongprajaan. Saat ini terdapat 33 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang politik, hukum dan keamanan, sebagai berikut.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, alokasi anggaran untuk kelompok bidang politik, hukum dan keamanan sebesar Rp233.297,2 miliar pada APBN Tahun 2016. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp11.211,4 miliar atau 5,0 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp222.085,7 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut; (3) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara; (4) Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
No. Kementerian Negara/Lembaga No. Kementerian Negara/Lembaga
1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 18 Badan Narkotika Nasional
2 Majelis Permusyawaratan Rakyat 19 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
3 Dewan Perwakilan Rakyat 20 Komisi Pemilihan Umum
4 Mahkamah Agung 21 Mahkamah Konstitusi RI
5 Kejaksaan Republik Indonesia 22 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6 Kementerian Sekretariat Negara 23 Lembaga Administrasi Negara
7 Kementerian Dalam Negeri 24 Komisi Pemberantasan Korupsi
8 Kementerian Luar Negeri 25 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
9 Kementerian Pertahanan 26 Komisi Yudisial Republik Indonesia
10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 27 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
11 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 28 Ombudsman Republik Indonesia
12 Badan Intelijen Negara 29 Badan Nasional Pengelola Perbatasan
13 Lembaga Sandi Negara 30 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
14 Dewan Ketahanan Nasional 31 Sekretariat Kabinet
15 Kementerian Komunikasi dan Informatika 32 Badan Pengawas Pemilihan Umum
16 Kepolisian Negara Republik Indonesia 33 Badan Keamanan Laut
17 Lembaga Ketahanan Nasional
TABEL II.4.7KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-33
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras sebesar 20 persen; (2) jumlah pengadaan kendaraan taktis sebanyak 143 unit; (3) jumlah pos perbatasan yang dibangun sebanyak 26 pos. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan Sarpras pangkalan TNI AL seluas 199.495 m2, (2) jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur, dan Rantis sebanyak 130 unit; (3) jumlah pos terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki sebanyak 14 pos. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AL menuju MEF.
Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit; (2) Sarpras dan dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun seluas 189.259 m2; (3) jumlah PSU dan Alkomlek yang siap operasional sebanyak 27 paket. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras pertahanan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.
Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pengadaan Rantis sebanyak 10 unit; (2) jumlah pengadaan munisi khusus sebanyak 1.000 butir; (3) jumlah pengadaan Alpasus dan Alpakom sebanyak 98 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terwujudnya modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.
Selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Program Penanggulangan Gangguan Kemanaan Dalam Negeri Berkadar Tinggi; (3) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan di jalan raya sebanyak 5,3 juta kegiatan; (2) berkurangnya daerah rawan kejahatan dan premanisme sebesar 15 persen; (3) menurunnya persentase gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut sebesar 35 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terpelihara dan meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera.
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah efisiensi pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-34
sebanyak 6 kali; (2) persentase kemampuan fungsi Brimob merata di seluruh satuan Brimob pusat dan daerah sebesar 75 persen; (3) persentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan keamanan berkadar tinggi sebesar 65 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusahan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah perkara dan clearance rate tindak pidana terorisme tingkat nasional sebesar 88 persen; (2) persentase penyelesaian tindak pidana narkoba dan umum masing-masing sebesar 95 persen dan 79 persen; (3) persentase pengungkapan tindak pidana konvensional, transnasional, dan kekayaan negara masing-masing sebesar 51 persen, 65 persen, dan 45 persen. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya rasa aman terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi.
Sementara itu, di bidang administrasi pemerintahan dan kependudukan, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) Program Bina Pemerintahan Desa; (2) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3) Program Pendidikan Kepamongprajaan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Bina Pemerintahan Desa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.094 desa; (2) peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa sebanyak 7.094 desa. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota; (2) meningkatnya pemanfaatan NIK, data base kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat sebanyak 25 K/L (kumulatif); (3) meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota sebanyak 514 kabupaten/kota. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada.
Program Pendidikan Kepamongprajaan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) program studi yang terakreditasi B; (2) jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional yang terakreditasi sebanyak 13 hasil penelitian dan 3 hasil pengabdian masyarakat; (3) persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni sebesar 70 persen baik. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap etos kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-35
Kelompok Bidang Kemaritiman
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya berupa laut dan memiliki 17.504 pulau. Luas lautan Indonesia yang mencapai 70 persen dari luas wilayah NKRI yang menghubungkan pulau besar dan kecil merupakan media transportasi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan laut sebagai media transportasi masih sangat terbatas. Sampai saat ini sarana dan prasarana pelabuhan perintis masih belum memadai, terutama di wilayah timur. Demikian juga, jumlah rute dan moda angkutan perintis yang menghubungkan antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik perikanan dengan potensinya sebesar 6,5 juta ton per tahun, mineral dan pertambangan pada 40 cekungan di lepas pantai dan 14 cekungan berada di pesisir, energi laut berupa arus laut, panas laut, gelombang dan pasang surut, serta jasa lingkungan berupa pariwisata dan iklim global.
Aset pembangunan yang demikian besar perlu didukung dengan upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai program Pemerintah bidang kemaritiman diarahkan untuk: (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; (2) Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi; (3) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; (4) Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; (5) Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (6) Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; (7) Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan; (8) Pengembangan Kepariwisataan. Saat ini terdapat 5 K/L yang bertugas menjalankan program dan kegiatan di bidang kemaritiman, sebagai berikut.
Untuk menjalankan hal-hal tersebut di atas, kelompok bidang Kemaritiman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp76.739,7 miliar pada APBN Tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp16.423,4 miliar atau 17,6 persen bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp93.163,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan oleh K/L untuk melaksanakan berbagai program, antara lain sebagai berikut.
Kementerian Perhubungan melaksanakan program, antara lain sebagai berikut: (1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut; (2) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat; (3) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
No. Kementerian Negara/Lembaga1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Perhubungan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Pariwisata
TABEL II.4.8KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KELOMPOK
BIDANG KEMARITIMAN
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-36
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Laut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 100 unit; (2) jumlah pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 221 unit; (3) trayek perintis dan PSO sejumlah 96 trayek dan 22 kapal. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Darat mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah BRT sebanyak 813 unit; (2) jumlah lokasi pembangunan jembatan timbang sebanyak 1 lokasi; dan (3) jumlah paket pembangunan dermaga sungai dan danau baru masing-masing sebanyak 7 dermaga dan 1 dermaga. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Udara mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah rute pelayanan perintis untuk angkutan udara sebanyak 209 rute; (2) jumlah bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana masing-masing sebanyak 26 lokasi dan 59 lokasi; (3) jumlah bandar udara baru yang dibangun sebanyak 15 lokasi. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan dan pengelolaan perhubungan udara yang lancar, terpadu, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, memperkecil kesenjangan pelayanan angkutan udara antarwilayah serta mendorong ekonomi nasional.
Program Pengelolaan dan Penyelenggaran Transportasi Perkeretapian mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jalur kereta api yang dibangun sepanjang 142,12 km sp; (2) jumlah jembatan/underpass/flyover KA yang dibangun sebanyak 33 unit. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.
Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi; (2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; (3) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing sebesar 830 ribu bopd dan 1.155 ribu boepd; (2) jumlah sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas sebanyak 121 ribu sambungan; (3) kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (a) optimalisasi penyediaan energi fosil; (b) meningkatkan alokasi energi domestik; (c) meningkatkan akses dan infrastruktur energi.
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW; (2) Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW; (3) jumlah produksi biofuel, biogas, dan uap panas bumi masing-masing sebesar 6,48 juta KL , 22.995 ribu m3, dan 83,05 juta ton. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan kemampuan pasokan energi untuk domestik.
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) persentase
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-37
peningkatan volume konsumsi BBM nonsubsidi dalam rangka menuju pasar terbuka yang diatur sebesar 2 persen; (2) jumlah hari ketahanan cadangan BBM nasional dari masing-masing badan usaha sebanyak 21 hari; (3) jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa sepanjang 10.296 km. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI dan peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi.
Berikutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanan program-program, antara lain: (1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya; (3) Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan. Rincian indikator kinerja dan outcomenya sebagai berikut.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) volume produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton; (2) Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) sebanyak 5 WPP; (3) nilai tukar nelayan sebesar 105,0. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah: (a) meningkatnya produksi, usaha, dan investasi di bidang perikanan tangkap; (b) meningkatnya kesejahteraan nelayan; (c) meningkatnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, dan 1,9 miliar ekor ikan hias; (2) nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 102,25. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya.
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional sebesar 43,88 Kg/Kap; (2) volume produk olahan hasil perikanan sebanyak 5,9 juta ton; (3) nilai tukar pengolah sebesar 102. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut antara lain: (a) meningkatnya produk kelautan dan perikanan yang dikembangkan dan dipasarkan di dalam dan luar negeri; (b) meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bidang kelautan perikanan; (c) meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Di bidang pariwisata, Kementerian Pariwisata akan melaksanakan program-program yang salah satunya adalah Program Pengembangan Kepariwisataan. Program tersebut mempunyai indikator kinerja antara lain: (1) jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan di 15 lokasi; (2) kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional sebesar 3,7 persen; (3) jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara masing-masing sebanyak 12 juta orang dan 260 juta perjalanan. Outcome yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya investasi di sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara.
Rincian belanja K/L menurut sumber dana disajikan dalam Tabel II.4.9, sementara uraian lengkap mengenai program, indikator kinerja, target dan outcome untuk seluruh K/L disajikan dalam Matriks II.4.1 pada bagian akhir bab.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-38
Rupiah Murni Pagu
Penggunaan PNBP
Pagu Penggunaan
BLU
Pinjaman Luar
Negeri
Hibah Luar
Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
SBSN PBS Jumlah
1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 953,3 - - - - - - 953,3 2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 5.223,3 - - - - - - 5.223,3 3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 3.469,6 1,7 - - - - - 3.471,2 4 005 MAHKAMAH AGUNG 8.964,9 - - - - - - 8.964,9 5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.527,6 - - - - - - 4.527,6 6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.844,2 1,1 313,1 - - - - 2.158,5 7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 5.038,4 49,3 - 28,4 8,4 - - 5.124,5 8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 7.009,9 321,4 - - - - - 7.331,3 9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 88.387,3 - - 8.074,8 - 3.000,0 - 99.462,1
10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 7.067,6 2.464,2 - - - - - 9.531,9 11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 28.153,2 - 10.988,5 106,0 30,7 - - 39.278,3 12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 30.996,6 85,8 26,3 379,6 18,9 - - 31.507,2 13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 3.055,5 124,1 77,2 - - - - 3.256,7 14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.130,4 346,0 87,4 - - - - 8.563,9 15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 37.551,5 2.229,3 401,3 3.285,6 15,0 - 4.983,0 48.465,6 16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 48.820,7 - - - 412,1 - - 49.232,8 17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 53.930,9 446,9 9.103,8 - - - - 63.481,6 18 025 KEMENTERIAN AGAMA 53.344,6 1.391,0 799,7 117,3 - - 1.467,9 57.120,5 19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 3.014,9 443,5 - 343,3 - - - 3.801,7 20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 14.675,9 5,1 - - - - - 14.681,0 21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 4.824,9 1.128,2 30,6 - 130,2 - - 6.113,9 22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 13.254,0 63,6 - 418,8 64,8 - - 13.801,2 23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 87.991,1 21,6 95,2 8.631,4 115,1 - 7.226,3 104.080,7 24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 292,7 - - - - - - 292,7 25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 355,3 - - - 6,3 - - 361,6
26 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 487,4 - - - - - - 487,4
27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA 5.383,8 25,2 - - - - - 5.409,0 28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 345,0 - - - - - - 345,0 29 042 KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 28.372,2 2.956,5 7.160,6 2.122,8 15,3 - - 40.627,4 30 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 1.080,8 - 152,4 - - - - 1.233,2 31 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 769,3 - - - - - - 769,3
32 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 205,4 - - - - - - 205,4
33 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 2.018,3 - - - - - - 2.018,3 34 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 905,4 - - - - - - 905,4 35 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 46,0 - - - - - - 46,0 36 054 BADAN PUSAT STATISTIK 5.237,5 40,4 - 161,8 - - - 5.439,7 37 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 816,5 - - 297,0 350,4 - - 1.463,9 38 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 4.536,4 1.851,5 - - - - - 6.387,9 39 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 700,2 0,9 - - - - - 701,1 40 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.109,9 1.139,7 2.567,1 357,6 - - - 5.174,3 41 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 60.391,9 7.518,7 1.046,1 3.336,2 - 710,0 - 73.002,9 42 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.548,1 69,4 - - - - - 1.617,4 43 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 314,3 - - - - - - 314,3 44 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 520,9 - - - - - - 520,9 45 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1.367,8 - - - - - - 1.367,8 46 067 KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 6.450,6 - - 1.805,3 298,6 - - 8.554,5 47 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 3.864,7 - - - - - - 3.864,7 48 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 94,0 - - - - - - 94,0 49 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1.491,8 62,7 - - - - - 1.554,5 50 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 1.648,1 - - - - - - 1.648,1 51 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 250,4 - - - - - - 250,4 52 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 190,0 - - - - - - 190,0 53 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 1.071,5 69,2 - 32,5 5,0 - - 1.178,2 54 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 791,5 23,4 - - - - - 814,9 55 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 854,8 77,2 45,1 - - - - 977,1 56 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 769,8 - 7,7 - - - - 777,5 57 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 834,4 9,1 - 22,0 - - - 865,5 58 084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 234,4 12,5 - - - - - 246,9 59 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 180,0 10,8 - - - - - 190,8 60 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 215,9 57,3 - - - - - 273,1
TABEL II.4.9
(miliar rupiah)
APBN Tahun 2016
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAMENURUT SUMBER DANA
No KodeBA Kementerian Negara/Lembaga
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-39
4.1.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum NegaraDalam APBN Tahun 2016, belanja pemerintah pusat melalui BA BUN dialokasikan sebesar Rp541.425,7 miliar (40,8 persen dari belanja pemerintah pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran manfaat pensiun, iuran jaminan kesehatan aparatur pemerintah, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi, (3) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dan dana cadangan bencana alam. Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing program adalah sebagai berikut.
Program Pengelolaan Utang Negara
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam APBN Tahun 2016 mencapai Rp184.940,4 miliar (1,5 persen dari PDB) atau mengalami kenaikan sebesar Rp29.209,8 miliar (18,8 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp168.510,9 miliar (1,3 persen dari PDB), atau mengalami kenaikan sebesar Rp27.307,2 miliar (19,3 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015; (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.429,5 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.902,6 miliar (13,1 persen) dari pagunya dalam
Rupiah Murni Pagu
Penggunaan PNBP
Pagu Penggunaan
BLU
Pinjaman Luar
Negeri
Hibah Luar
Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
SBSN PBS Jumlah
61 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 198,0 8,7 - - - - - 206,7 62 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 555,2 - - - - - - 555,2 63 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.357,0 18,2 - 258,2 - - - 1.633,4 64 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 3.908,4 44,3 - - - - - 3.952,7 65 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.302,3 - - - - - - 3.302,3 66 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1.061,5 - - - - - - 1.061,5 67 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 1.027,0 - - - - - - 1.027,0 68 100 KOMISI YUDISIAL RI 148,9 - - - - - - 148,9 69 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.186,9 - - - - - - 1.186,9
70 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 415,0 - - - - - - 415,0
71 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 500,0 - - - - - - 500,0 72 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 240,8 - - - - - - 240,8 73 107 BADAN SAR NASIONAL 2.432,4 - - - - - - 2.432,4 74 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 116,5 - - - - - - 116,5 75 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 318,6 - - - - - - 318,6 76 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 146,3 - - - - - - 146,3 77 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 200,6 - - - - - - 200,6
78 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 170,5 - 834,9 164,4 - - - 1.169,8
79 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 531,9 - - - - - - 531,9 80 114 SEKRETARIAT KABINET 222,8 - - - - - - 222,8 81 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 446,9 - - - - - - 446,9 82 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 864,4 - - - - - - 864,4 83 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 930,3 - - - - - - 930,3
84 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG 257,9 - 3,5 - - - - 261,4
85 119 BADAN KEAMANAN LAUT 334,8 - - - - 334,8 86 120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 500,0 - - - - - - 500,0 87 121 BADAN EKONOMI KREATIF 1.113,8 - - - - - - 1.113,8
678.465,8 23.118,4 33.740,5 29.942,9 1.470,9 3.710,0 13.677,2 784.125,7
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.4.9
(miliar rupiah)
APBN Tahun 2016
JUMLAH
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAMENURUT SUMBER DANA (LANJUTAN)
No KodeBA Kementerian Negara/Lembaga
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-40
APBNP tahun 2015. Alokasi program pengelolaan utang negara untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel II.4.10.
Peningkatan pembayaran bunga utang dalam APBN Tahun 2016 seiring dengan peningkatan outstanding utang yang antara lain merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup defisit anggaran. Secara rinci, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi pembayaran bunga atas: (1) outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya (legacy debts); (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan; (3) rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (liabilities management). Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsi-asumsi antara lain: (1) asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US$, YEN, dan EURO; (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrumen surat berharga negara (SBN) seri variable rate; (3) asumsi yield dan imbalan SBN; (4) asumsi referensi tingkat suku bunga pinjaman London Interbank Offerred Rate (LIBOR) dan Jakarta Interbank Offerred Rate (JIBOR) serta asumsi spread-nya; (5) asumsi diskon penerbitan SBN; (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.
Dalam situasi kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang, Pemerintah tetap berupaya untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil (yield) penerbitan SBN melalui langkah-langkah, antara lain: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent; (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan oleh Pemerintah.
Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam APBN Tahun 2016 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimasi dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan tetap berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.
2016
APBNP APBN
a. Pembayaran Bunga Utang Dalam negeri 141.203,8 168.510,9 b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri 14.526,9 16.429,5
Jumlah 155.730,7 184.940,4 Sumber : Kementerian Keuangan
TABEL II.4.10PROGRAM PENGELOLAAN UT ANG NEGARA
(miliar rupiah)
Uraian
2015
UNT UK PEMBAYARAN BUNGA UT ANG, 2015-2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-41
Program Pengelolaan Subsidi
Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang stabil, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, penyaluran subsidi diupayakan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2016 mencakup antara lain: (1) menjaga stabilisasi harga; (2) membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau; (4) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN Tahun 2016 mencapai Rp182.571,1 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp29.533,3 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp102.080,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp63.692,8 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp38.387,4 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp80.490,9 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp1.023,8 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp16.474,5 miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.183,6 miliar.
Subsidi Energi
Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2016 antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) melaksanakan efisiensi dan meningkatkan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg; (3) meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasi dan tenaga listrik; (4) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga; (5) meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi; (6) meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.
Besaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV dalam APBN Tahun 2016 sangat tergantung pada parameter, antara lain: ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan volume konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 16,7 juta kiloliter (kl) serta volume konsumsi LPG tabung 3 kg sebesar 6,6 metrik ton.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut, maka anggaran subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp63.692,8 miliar atau turun sebesar Rp982,0 miliar bila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp64.674,8 miliar. Subsidi tersebut antara lain terdiri atas: subsidi jenis BBM tertentu (JBT) tahun berjalan sebesar Rp18.692,0 miliar, subsidi harga atas LPG tabung 3 kg sebesar
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-42
Rp31.010,4 miliar dan subsidi LGV sebesar Rp6,4 miliar. Lebih tingginya alokasi subsidi tersebut dikarenakan besarnya alokasi untuk pembayaran kurang bayar subsidi BBM, LPG tabung 3 kg dan LGV tahun sebelumnya.
Kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya melalui program listrik perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan; (2) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik; (3) memberikan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA; (4) mengembangkan energi baru dan terbarukan khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi; (5) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam tahun 2016 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter, antara lain yaitu ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan penjualan tenaga listrik.
Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka alokasi anggaran subsidi listrik dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp38.387,4 miliar atau turun Rp34.761,9 miliar apabila dibandingkan dengan anggaran belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp73.149,2 miliar. Subsidi tersebut terdiri atas subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp38.387,4 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena ada perbaikan mekanisme pemberian subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin pada tahun 2016 secara lebih tepat sasaran dan perkiraan kekurangan tahun sebelumnya yang dicarry over ke tahun berikutnya.
Subsidi Nonenergi
Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut. Pertama, memberikan subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS) yang didukung dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran subsidi pangan. Kedua, memberikan subsidi pupuk dan benih untuk membantu petani memperoleh pupuk dan benih dengan harga terjangkau. Ketiga, memperbaiki pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan bantuan subsidi/public service obligation (PSO) untuk angkutan penumpang kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers. Keempat, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi bunga kredit program dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Kelima, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keenam, mendukung perluasan dan penajaman program kredit usaha rakyat (KUR). Ketujuh, memberikan subsidi pajak DTP sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah, serta pemberian fasilitas bea masuk.
Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam APBN Tahun 2016, subsidi nonenergi sebesar Rp80.490,4 miliar,
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-43
lebih tinggi Rp6.210,5 miliar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp74.280,3 miliar (lihat Tabel II.4.11).
Dalam APBN Tahun 2016, anggaran subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar, atau lebih tinggi Rp2.053,5 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp18.939,9 miliar. Kebijakan penyediaan subsidi pangan ini diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada rumah tangga sasaran (RTS) masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau. Dalam tahun 2016, program subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah melalui Perum Bulog. Penyaluran beras kepada RTS akan diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan dan harga jual sebesar Rp1.600,0 per kg. Kenaikan alokasi anggaran subsidi pangan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) Gabah/Beras per 17 Maret 2015, dari semula Rp6.600,0 per kg menjadi Rp7.300,0 per kg sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan pembayaran kekurangan bayar subsidi tahun 2013 (hasil audit BPK).
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk. Volume pupuk bersubsidi tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton. Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, mekanisme pelaksanaan subsidi langsung kepada petani akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya agar HPP ditetapkan mendekati harga keekonomian dan mengusulkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengurangi disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta penyempurnaan basis data yang berbasis orang dan lahan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, anggaran subsidi pupuk dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp30.063,2 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp9.412,5 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp39.475,7 miliar. Lebih rendahnya alokasi anggaran subsidi pupuk tersebut dikarenakan pada tahun 2016 hanya
1. Subsidi Pangan 18.939,9 20.993,4 2. Subsidi Pupuk 39.47 5,7 30.063,2 3. Subsidi Benih 939,4 1 .023,8 4. Subsidi PSO 3.261,3 3.7 52,5
a. PT KAI 1 .523,8 1 .827 ,4 b. PT Pelni 1 .607 ,2 1 .7 87 ,0 c. LKBN Antara 130,3 138,1
5. Subsidi Bunga Kredit Program 2.484,0 16.47 4,5 6. Subsidi Pajak DTP 9.180,0 8.183,6
7 4.280,3 80.490,9
Sumber: Kementerian Keuangan
Jum lah
TABEL II.4.11SUBSIDI NONENERGI, APBNP 2015 DAN APBN 2016
(miliar rupiah)
No URAIAN 2015APBNP
2016APBN
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-44
dialokasikan bagi pembayaran subsidi pupuk tahun berjalan. Sementara itu, untuk tahun 2015 sebagian anggarannya dialokasikan untuk pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya.
Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Seperti pola pelaksanaan tahun 2015, pemberian subsidi benih tersebut dalam rangka menyediakan benih padi dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani dan ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat menjadi lebih terjamin, serta mudah diakses petani/kelompok tani. Besaran subsidi benih dialokasikan berdasarkan daftar usulan pembeli benih bersubsidi (DUPBB). Anggaran subsidi benih dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp1.023,8 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp84,4 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp939,4 miliar.
Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp3.752,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp491,2 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.261,3 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp1.827,4 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan Lebaran serta KRL AC Commuterline Jabodetabek); PT Pelni sebesar Rp1.787,0 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil; dan Perum LKBN Antara sebesar Rp138,1 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.
Dalam tahun 2016, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp16.474,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp13.990,4 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.484,0 miliar. Peningkatan anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN Tahun 2016 terutama disebabkan adanya 3 (tiga) jenis subsidi baru untuk mendukung Program Sejuta Rumah bagi MBR dan program kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk mendukung pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi MBR. Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan program KUR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga KUR. Pada tahun 2016, Pemerintah berupaya menurunkan suku bunga KUR pada kisaran 9 persen sehingga dapat terjangkau oleh UMKM. Di samping itu, coverage KUR juga ditingkatkan agar semakin banyak UMKM yang dapat dibantu oleh program KUR.
BOKS II.4.6
PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2016
Sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau, yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup 40 persen penduduk terbawah. Sasaran dari pembangunan perumahan dan permukiman tersebut adalah terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga. Selain
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-45
itu, Pemerintah juga menargetkan turunnya akumulasi kekurangan tempat tinggal, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi 5,0 juta rumah tangga di tahun 2019. Arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan perumahan dan permukiman tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah meluncurkan Program Sejuta Rumah, yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah setiap tahunnya, yang terdiri atas pembangunan sekitar 600 ribu unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sekitar 400 ribu unit untuk non MBR. Pembangunan rumah dan pendanaannya untuk MBR akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, BUMN (Perum Perumnas dan BPJT Ketenagakerjaan), dan Swasta (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia/Apersi dan Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia/Asperi). Selanjutnya pembangunan rumah bagi non MBR direncanakan akan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah daerah, swasta (Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia) dan masyarakat (secara swadaya).
Fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada MBR dalam Program Sejuta Rumah meliputi: (1) bunga kredit yang rendah selama masa angsuran; (2) bantuan uang muka perumahan; (3) pengenaan uang muka KPR yang sangat rendah (sekitar 1 persen); (4) pembebasan PPN untuk rumah dalam batas harga tertentu. Sementara itu, kriteria masyarakat yang berhak menikmati Program Sejuta Rumah adalah MBR dengan batasan penghasilan tertentu setiap bulan (maksimal Rp4,0 juta per bulan untuk pembelian rumah tapak dan maksimal Rp7,0 juta per bulan untuk pembelian rumah susun), dan belum pernah memperoleh subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah. Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut diantaranya PNS, Anggota TNI/Polri, masyarakat umum, dan buruh/pekerja.
Selanjutnya, beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mendukung suksesnya Program Sejuta Rumah, antara lain:
1. Pengalokasian dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) untuk menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di dalam skema FLPP, dana pemerintah dengan proporsi tertentu akan dikombinasikan dengan dana bank penyalur KPR, sehingga menghasilkan bunga pinjaman KPR yang rendah selama masa angsuran. Dana bergulir PPP telah dialokasikan mulai tahun 2010, dan sampai dengan tahun 2015 jumlahnya telah mencapai Rp20.279,1 miliar. Dalam APBN Tahun 2016, alokasi dana Bergulir PPP sebesar Rp9.227,9 miliar.
2014 2015 2016 2017 2018
1 Ja w a (kecu a li Ja ka r ta , Bog or , Depok, Ta n g er a n g , Beka si) Rp1 05 .000.000 Rp1 1 0.5 00.000 Rp1 1 6 .5 00.000 Rp1 2 3 .000.000 Rp1 3 0.000.000
2 Su m a ter a (kecu a li Kep. Ria u , da n Ba n g ka Belitu n g )
Rp1 05 .000.000 Rp1 1 0.5 00.000 Rp1 1 6 .5 00.000 Rp1 2 3 .000.000 Rp1 3 0.000.000
3 Ka lim a n ta n Rp1 1 5 .000.000 Rp1 2 1 .000.000 Rp1 2 8 .000.000 Rp1 3 5 .000.000 Rp1 4 2 .000.000
4 Su la w esi Rp1 1 0.000.000 Rp1 1 6 .000.000 Rp1 2 2 .5 00.000 Rp1 2 9 .000.000 Rp1 3 6 .000.000
5 Ma lu ku da n Ma lu ku Uta r a Rp1 2 0.000.000 Rp1 2 6 .5 00.000 Rp1 3 3 .5 00.000 Rp1 4 1 .000.000 Rp1 4 8 .5 00.000
6 Ba li da n Nu sa Ten g g a r a Rp1 2 0.000.000 Rp1 2 6 .5 00.000 Rp1 3 3 .5 00.000 Rp1 4 1 .000.000 Rp1 4 8 .5 00.000
7 Pa pu a da n Pa pu a Ba r a t Rp1 6 5 .000.000 Rp1 7 4 .000.000 Rp1 8 3 .5 00.000 Rp1 9 3 .5 00.000 Rp2 05 .000.000
8 Kepu la u a n Ria u da n Ba n g ka Belitu n g Rp1 1 0.000.000 Rp1 1 6 .000.000 Rp1 2 2 .5 00.000 Rp1 2 9 .000.000 Rp1 3 6 .000.000
9 Ja bodeta bek (Ja ka r ta , Bog or , Depok, Ta n g er a n g , Beka si)
Rp1 2 0.000.000 Rp1 2 6 .5 00.000 Rp1 3 3 .5 00.000 Rp1 4 1 .000.000 Rp1 4 8 .5 00.000
No Zon aT a h u n
Su m ber : PMK 1 1 3 /PMK.03 /2 01 4
BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-46
2. Pengalokasian subsidi bunga kredit perumahan ditujukan untuk mendukung program FLPP. Di dalam skema subsidi bunga kredit perumahan, dana KPR sepenuhnya merupakan dana bank penyalur kredit FLPP, sementara Pemerintah hanya memberikan selisih bunga dari bunga KPR sesuai kondisi pasar dengan bunga KPR yang diinginkan Pemerintah. Dalam APBN Tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan subsidi bunga kredit perumahan sebesar Rp2.039,4 miliar.
3. Pengalokasian subsidi bantuan uang muka perumahan untuk kepemilikan rumah tapak pada APBN Tahun 2016 sebesar Rp1.224,0 miliar. Melalui subsidi tersebut, diharapkan kendala MBR untuk memiliki rumah dapat teratasi.
4. Pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Insentif tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada MBR untuk memiliki rumah, mengingat terus meningkatnya harga tanah dan bangunan.
Selanjutnya, kebijakan pemberian subsidi pajak DTP akan terus dilaksanakan di tahun 2016 sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah. Subsidi pajak DTP diberikan untuk: PPh DTP atas komoditas panas bumi, dan PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah, dalam penerbitan SBN di pasar internasional, serta pemberian Bea Masuk DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Selain itu diberikan juga PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo serta PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjmana luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh perusahaan daerah air minum (PDAM). Dalam APBN Tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak DTP untuk pajak penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk yang sebesar Rp8.183,6 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai Rp9.180,0 miliar.
Program Pengelolaan Hibah Negara
Program Pengelolaan Hibah Negara merupakan pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa kepada: (1) pemerintah daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri maupun yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; (2) pemerintah/lembaga asing. Program tersebut memiliki karakteristik tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak, dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.
Kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2016 terutama akan diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang transportasi, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi. Guna mendukung kebijakan tersebut, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp3.965,4 miliar. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut terdiri atas:(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp3.965,2 miliar, yang pendanaannya bersumber
dari pinjaman luar negeri sebesar Rp2.404,3 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp560,9
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-47
miliar, dan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar; dan(2) Pengelolaan hibah lainnya berupa banking commission sebesar Rp0,2 miliar.
Alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri, meliputi:(1) Mass Rapid Transit (MRT) project sebesar Rp2.233,6 miliar, yang bersumber dari Japan
International Cooperation Agency (JICA). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga diharapkan mampu menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta, dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim
(2) Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2) sebesar Rp170,7 miliar, yang bersumber dari World Bank. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten.
Sementara itu, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari hibah luar negeri, meliputi:(1) Hibah Air Minum sebesar Rp188,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi
anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).
(2) Hibah Air Limbah sebesar Rp21,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat.
(3) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp167,3 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi.
(4) Peningkatan kapasitas penerapan standar pelayanan minimal (PKP-SPM) pendidikan dasar sebesar Rp137,5 miliar yang berasal dari ADB. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung upaya pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar.
(5) Hibah Development of Seulawah Agam sebesar Rp41,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman. Alokasi anggaran ini selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh, juga bertujuan untuk mendukung PT PLN dalam program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.
(6) Hibah Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem sebesar Rp4,8 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkeberlanjutan dan perlindungan iklim di ekosistem Gunung Leuser.
Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar tersebut dipergunakan untuk Program Nationwide Water Hibah Program (NWHP) sebesar Rp800,0 miliar dan hibah sanitasi sebesar
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-48
Rp200,0 miliar. Program NWHP dan Hibah Sanitasi ini merupakan perluasan dari program Hibah Air Minum dan Hibah Sanitasi yang didanai oleh Pemerintah Australia. Alokasi anggaran NWHP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, alokasi anggaran hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.
Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp59.913,3 miliar, akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebi jakan pada Program Penge lo laan Be lanja La innya yang menampung antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (8) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.
Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Anggaran belanja pemerintah pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam APBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp110.035,4 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp101.441,5 miliar. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas: (1) anggaran kontribusi sosial; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga internasional; (3) dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; (4) dana pembayaran selisih harga beras Bulog.
Anggaran kontribusi sosial dalam APBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp108.579,8 miliar atau sebesar 98,7 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran jaminan kesehatan nasional bagi pegawai ASN/TNI/Polri dan pensiunan.
Berikutnya untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam APBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp88,0 miliar atau 0,1 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus. Alokasi dimaksud merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi, penyertaan modal, trust fund, dan dana-dana lainnya yang diserahkan kepada masing-masing organisasi internasional. Kepesertaan Pemerintah Indonesia antara lain di dalam USAID, OFID (OPEC Fund for Intenational Development), AMTF (ASEAN Mineral Trust Fund), dan GCF (Green Climate Fund).
Selanjutnya untuk dana dukungan kelayakan pada proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dalam APBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp1.132,1 miliar atau 1,0 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-49
Anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka menjalankan tanggung jawab konstitusional negara untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah swasta dan badan usaha (KPBU) di Indonesia. Sasaran yang menjadi tujuan secara spesifik untuk tahun 2016 adalah terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional di tiga kawasan dalam rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan dari penyesuaian harga yang seharusnya diterima Bulog dengan penetapan harga beras oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Alokasi dana pembayaran selisih harga beras Bulog pada APBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp10,7 miliar atau 0,01 persen dari total anggaran pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus.
4.2. Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016
Penganggaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar penganggaran yang dilaksanakan di Indonesia, di samping penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Implementasi MTEF tersebut juga terefleksikan dalam postur APBN yang disusun tidak hanya untuk tahun yang direncanakan, namun juga menyusun indikasi/ prakiraan untuk tiga tahun setelahnya. Dengan demikian, indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2016 sudah disusun sejak tahun 2012, saat penyusunan APBN tahun 2013. Namun demikian, besaran tersebut diperbarui/direvisi setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik perubahan indikator ekonomi makro, perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, maupun realisasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Proses penyusunan proyeksi APBN Tahun 2016, baik yang dihitung saat penyusunan APBN tahun 2015 (bagian dari KPJM 2016-2018) maupun saat penyusunan APBN Tahun 2016, harus memperhitungkan perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional, khususnya terkait dengan berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Hal ini diperlukan agar alokasi-alokasi belanja pemerintah pusat, terutama yang dipengaruhi oleh besaran asumsi dasar ekonomi makro, dapat selalu dijaga tingkat akurasinya. Misalnya perubahan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi besaran belanja antara lain pembayaran bunga utang khususnya bunga atas utang luar negeri. Perbandingan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh terhadap besaran belanja pemerintah pusat, antara proyeksi jangka menengah tahun 2016 saat penyusunan APBN tahun 2015 dengan APBN Tahun 2016 disajikan dalam Tabel II.4.12.
Terlihat bahwa beberapa asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan proyeksi jangka menengah 2016, dalam perkembangannya menuju APBN Tahun 2016, telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan perekonomian global dan juga domestik mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga diperkirakan akan turut melemah. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia di pasar Internasional (Indonesian Crude Price/ICP) juga disesuaikan dengan perkembangan terkini.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-50
Mempertimbangkan kondisi-kondisi di atas, perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut tentunya mempengaruhi besaran belanja pemerintah pusat, antara lain sebagai berikut. Pertama, melemahnya nilai tukar menyebabkan kebutuhan untuk pembayaran bunga utang (utamanya dengan denominasi US$) dan juga cicilan pokok utang luar negeri akan semakin meningkat, meskipun di sisi lain pinjaman proyek meningkat. Kedua, lebih rendahnya asumsi ICP yang digunakan sebagai salah satu parameter dalam perhitungan subsidi energi akan menyebabkan berkurangnya besaran subsidi tersebut. Ketiga, penetapan tingkat inflasi dalam APBN Tahun 2016 antara lain akan memengaruhi kebutuhan belanja operasional K/L.
Dari sisi perkembangan kebijakan, indikasi untuk kebutuhan belanja pemerintah pusat atau KPJM tahun 2016 yang tercantum dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2015 yang disusun pada masa pemerintahan periode tahun 2009-2014 (bulan Agustus tahun 2014). Indikasi kebutuhan tersebut tentunya masih berpedoman kepada platform presiden terdahulu yang dijabarkan melalui RPJMN tahun 2009-2014. Dengan adanya pemerintahan baru, maka alokasi belanja pemerintah pusat tersebut juga harus disesuaikan dengan platform presiden terpilih yang diterjemahkan ke dalam Trisakti dan Nawa Cita (visi dan misi presiden) dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Terdapat beberapa langkah kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi besaran alokasi dalam APBN Tahun 2016 maupun distribusi dari belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun 2016 tersebut.
Pertama, kebijakan pemerintah di bidang subsidi energi yang dimulai pada triwulan IV tahun 2014 dengan merealokasi belanja subsidi energi kepada belanja-belanja yang lebih produktif (mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif), disempurnakan pada awal tahun 2015 dengan implementasi skema subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar dan jenis premium tidak lagi disubsidi sehingga diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh. Kebijakan ini akan menurunkan beban alokasi subsidi untuk dapat direalokasikan kepada program dan kegiatan yang lebih produktif.
Kedua, komitmen Pemerintah untuk melanjutkan prioritas pembangunan, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan), pembangunan sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kawasan industri baru, dan pariwisata), serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan (melalui a.l. pembangunan infrastruktur konektivitas). Hal ini tentunya akan berdampak kepada alokasi anggaran untuk bidang-bidang tersebut.
Proy eksi Jangka Menengah
APBN
1 Pertumbuhan ekonomi (%, y oy ) 5,9-6,5 5,3
2 Inflasi (%, y oy ) 3,0-5,0 4,7
3 Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%) 5,0-7 ,0 5,5
4 Nilai Tukar (Rp/US$) 11 .400-12.000 13.900
5 Harga Miny ak Mentah Indonesia (US$/barel) 100-110 50
Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n
T ABEL II.4.12PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2016
No Indikator Ekonom i2016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-51
Ketiga, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional sesuai dengan konsep pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang ditindaklanjuti dengan pengaturan kembali komposisi belanja K/L dan transfer ke daerah, antara lain dalam bentuk pengalihan anggaran yang akan berdampak pada alokasi belanja pemerintah pusat.
Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2016 dengan APBN Tahun 2016 sebagaimana Tabel II.4.13.
Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada APBN Tahun 2016 lebih rendah sebesar Rp101.361,2 miliar dibandingkan dengan proyeksi jangka menengah tahun 2016. Di satu sisi, belanja K/L pada APBN Tahun 2016 lebih tinggi sebesar Rp146.854,4 miliar, namun di sisi lain, belanja non-K/L lebih rendah sebesar Rp248.215,5 miliar. Perbedaan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada APBN Tahun 2016 dengan proyeksi jangka menengahnya dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pada belanja K/L, perbedaan besaran alokasi pada APBN Tahun 2016 dengan KPJM tahun 2016 utamanya disebabkan oleh kebijakan belanja K/L pada KPJM tahun 2016 bersifat baseline budget, dimana alokasi belum menampung kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagaimana konsep Trisakti dan Nawa Cita dan RPJMN 2016-2019. Dengan demikian, belanja K/L dihitung dengan basis APBNP tahun 2015, yang telah meningkat signifikan dari APBN tahun 2015, untuk menampung program Presiden periode 2014-2019, serta disesuaikan dengan rencana kerja tahun 2015. Perhitungan belanja K/L juga telah memerhitungkan pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke dana alokasi khusus (DAK), dan perubahan sumber dana pagu penggunaan PHLN, PNBP, dan BLU.
Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada APBN Tahun 2016 dengan proyeksi jangka menengah tahun 2016 utamanya disebabkan oleh perbedaan alokasi pada program pengelolaan subsidi, sebagai dampak langsung pelemahan asumsi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan dan penurunan asumsi harga minyak mentah dunia. Pada program pengelolaan subsidi juga dipengaruhi antara lain: (1) penerapan kebijakan subsidi BBM, yaitu pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan untuk BBM jenis premium tidak lagi disubsidi; (2) kebijakan terkait subsidi listrik. Di samping program pengelolaan subsidi, perbedaan besaran belanja non K/L juga dipengaruhi oleh perbedaan besaran pada program-program lainnya, yang diakibatkan antara lain oleh pengalokasian beberapa cadangan yang bersifat mendesak dan merupakan kewajiban pemerintah dalam APBN Tahun 2016.
Proy eksi Jangka Menengah
APBN Nom inal Asum si Kebijakan
1 637 .27 1,3 7 84.125,7 146.854,4 (4.265,7 ) 151.120,1
2 7 89.641,2 541.425,7 (248.215,5) (23.537 ,6) (224.67 7 ,9)
1.426.912,5 1.325.551,4 (101.361,2) (27 .803,3) (7 3.557 ,8)
Su m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n
JUMLAH
Belanja K/L
Belanja Non-K/L
T ABEL II.4.13REKONSILIASI BELANJA PEMERINT AH PUSAT , 2016
(miliar Rupiah)
No Uraian
T A 2016 Selisih
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-52
4.3. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2017—2019
Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah (2017—2019) disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2015—2019), yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005—2025. Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005—2025, RPJMN 2015—2019 akan difokuskan pada upaya pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan perlu dijaga keberlanjutannya, seperti dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), pembangunan infrastruktur, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah.
Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Grafik II.4.5. Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dapat disajikan pada tabel periode 2017—2019 sebagai berikut.
No.1 Fungsi Pelayanan Umum
a. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);b. meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;c. meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur negara; d. meningkatkan kualitas pelaksanaan program jaminan sosial nasional; e. menjaga stabilitas harga dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran subsidi
2 Fungsi Pertahanan
a. terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam negeri; b. peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; c. penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan;d. terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan
koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
3 Fungsi Ketertiban dan Keamanan
a. pemenuhan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri b. peningkatan pelayanan keamanan pada masyarakat; c. peningkatan profesionalisme Polri; d. penguatan intelijen dan kontra intelijen; e. pencegahan dan penanggulangan narkoba.
TABEL II.4.14
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2016APBN
2017 2018 2019
mili
ar r
upia
h
GRAFIK II.4.3BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2016-2019
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-53
No.4 Fungsi Ekonomi
a. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasimultimoda dan antarmoda;
b. meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitasnasional, Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) dan konektivitas global;
c. melaksanakan pembangungan/meningkatkan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringanirigasi untuk mendukung kedaulatan pangan;
d. perkuatan kedaulatan energi.
5 Fungsi Lingkungan Hidup
a. pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; b. peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi
kelautan berkelanjutan; c. peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; d. peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; e. peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan,
dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; f. penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.
6 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
a. peningkatan peran fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunianbaru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian;
b. peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunanperumahan;
c. pengembangan sistem karir perumahan (housing career system ) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian;
d. pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembanganimplementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing );
e. penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan danpengembangan perumahan.
7 Fungsi Kesehatan
a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; b. meningkatkan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat; c. meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; d. mengendalikan kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang
merata; e. meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik
dari sisi demand side maupun supply side guna mencapai pelayanan kesehatan semesta; dan
8 Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
a. penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata; b. peningkatan kualitas destinasi pariwisata;c. peningkatan dan pengembangan industri pariwisata dan penguatan industri kreatif; d. penguatan sumber daya dan teknologi ekonomi kreatif; e. peningkatan akses pembiayaan bagi industri kreatif; f. peningkatan apresiasi dan akses pasar di dalam dan luar negeri bagi industri kreatif.
9 Fungsi Agama
a. meningkatkan kualitas kehidupan beragama; b. meningkatkan kerukunan antar umat beragama; c. meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
TABEL II.4.14 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-54
Selanjutnya, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar dibagi dan dijelaskan dalam belanja kementerian negara/lembaga (K/L) dan non K/L.
Pada belanja K/L, alokasi anggaran tahun 2017-2019 difokuskan terutama untuk melaksanakan belanja prioritas yang memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja K/L baik belanja prioritas maupun belanja rutin terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna. Efektivitas dan efisiensi belanja K/L dapat dilakukan melalui: (a) penajaman prioritas belanja dengan melakukan pemotongan belanja K/L yang nonprioritas; (b) peningkatan efisiensi dalam penganggaran dengan menurunkan biaya-biaya overhead administrative; (c) melakukan review menyeluruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dengan belanja yang nonproduktif ke belanja produktif, serta menerapkan belanja-belanja wajib secara konsisten yang berorientasi pada output dan outcome dari setiap pengalokasian anggaran. Pembenahan dalam manajemen kinerja pembangunan secara langsung juga turut mendorong terciptanya efisiensi belanja operasional birokrasi. Dengan adanya keterbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya-upaya optimalisasi atau penghematan pada pos-pos belanja di bidang operasional birokrasi. Penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat yang akan dijaga pada tingkat yang wajar.
Untuk meningkatkan kualitas belanja K/L, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan. Dari sisi perencanaan penganggaran, penyempurnaan dapat dicapai melalui peningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran pemerintah pusat (RPJMN, RKP, dan RKA KL ) dan pemerintah daerah (RPJMD, RKPD, RKA SKPD ). Pemantapan juga harus dilakukan untuk pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau medium term expenditure framework (MTEF) dan penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Dengan perencanaan penganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi belanja akan lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (medium
No.10 Fungsi Pendidikan
a. memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat; c. melaksanakan dan meningkatkan kualitas wajib belajar dua belas tahun yang merata; d. memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas;e. meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;f. meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan serta
jaminan hidup dan fasilitas pengembangan keilmuan dan karir bagi guru di daerah khusus;
g. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (baik pendidikan umum maupun pendidikanagama) untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, danantarkelompok sosial-ekonomi.
11 Fungsi Perlindungan Sosial
a. menyempurnakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; b. meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; c. meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan; d. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; e. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung
tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; f. meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah
lainnya.
TABEL II.4.14 (LANJUTAN)
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2017 - 2019
Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-55
term expenditure) serta anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) akan terus diperkuat. Dalam kerangka penerapannya, kedua prinsip tersebut akan diperkuat mekanisme penelaahan yang telah berjalan saat ini. Penelaahan diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja K/L yang lebih produktif.
Dalam jangka menengah, alokasi belanja K/L diarahkan sebagai berikut. Pertama, untuk mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasionalisasi pemerintahan seperti gaji dan upah serta belanja yang diamanatkan perundangan (mandatory spending) seperti pendanaan sistem jaminan sosial nasional, anggaran pendidikan, dan lainnya. Kedua, mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, serta kedaulatan pangan dan energi. Ketiga, mendanai prioritas pada K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dari sisi pelaksanaan anggaran K/L, peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara dilakukan melalui Sistem Perbendahaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di dalamnya termasuk penerapan basis data tunggal (single database) dan penyempurnaan proses bisnis. Strategi yang dilakukan terkait pelaksanaan antara lain: (1) penyempurnaan pengadministrasian dan pencairan anggaran agar lebih cepat namun tetap akuntabel; (2) upaya penguatan monitoring dan evaluasi melalui peningkatan keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan proses perencanaan dan penganggaran.
Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja non K/L yang akan dilakukan dalam periode tahun 2017-2019, akan diuraikan untuk masing-masing program, sebagai berikut.
Kebijakan Program Pengelolaan Utang Negara dalam jangka menengah masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai.
Kebijakan Program Pengelolaan Subsidi dalam jangka menengah sebagai berikut: (1) mengendalikan anggaran subsidi; (2) menata ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (3) menggunakan metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan; (4) menata ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.
Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara dalam jangka menengah terutama akan diarahkan untuk melanjutkan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah guna mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja.
Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan untuk, antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-56
belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan; (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; serta (8) antisipasi penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.
Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus
Kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus dalam jangka menengah diarahkan untuk antara lain: (1) mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) khususnya untuk PNS/TNI/Polri; (2) mendukung program SJSN bidang ketenagakerjaan bagi pegawai ASN dan pensiunan; (3) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan dalam rangka mendukung program kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan proyek infrastruktur; dan (4) penyediaan alokasi dana kontribusi kepada organisasi internasional sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Indonesia dalam kepesertaannya di organisasi internasional.
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-57
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
100
1 1-
-Ju
mla
h ke
giat
an P
impi
nan
462
-Ju
mla
h ke
giat
an m
emas
yara
katk
an P
anca
sila,
Unda
ng-U
ndan
g Das
ar
Nega
ra R
epub
lik In
done
sia T
ahun
194
5, N
egar
a Kes
atua
n Re
publ
ik
Indo
nesia
dan
Bhi
nnek
a Tun
ggal
Ika s
erta
Ket
etap
an M
PR
4.76
6
-Ju
mla
h pe
laks
anaa
n ke
giat
an p
ublik
asi/
pel
iput
an93
4-
Hasil
kaj
ian
dan
aspi
rasi
mas
yara
kat
2.43
6-
Jum
lah
kegi
atan
pen
yusu
nan
angg
aran
20-
Jum
lah
kegi
atan
eval
uasi
pela
ksan
aan
angg
aran
42
200
2 1-
-Pe
rsen
tase
(%) g
ugat
an at
as U
U ya
ng d
imen
angk
an o
leh
DPR
RI d
an h
asil
peng
awas
an at
as p
elak
sana
an U
U da
n ke
bija
kan
pem
erin
tah
yang
di
tinda
klan
juti
pem
erin
tah
60%
-Ju
mla
h RU
U ya
ng d
ihas
ilkan
45
RUU
-Ju
mla
h re
kom
enda
si ha
sil p
enga
was
an o
leh
Kom
isi, P
ansu
s non
RUU
, dan
Ti
m D
PR R
I 18
Rek
omen
dasi
2Pr
ogra
m P
engu
atan
Kel
emba
gaan
DPR
RI
--
Pers
enta
se (%
) ter
jalin
nya k
omun
ikas
i ant
ara a
nggo
ta D
PR d
enga
n ko
nstit
uenn
ya d
an te
rlaks
anan
ya d
iplo
mas
i par
lem
en80
%
-Ju
mla
h pe
mbe
ntuk
an ru
mah
aspi
rasi
di d
apil
77 d
apil
-Ju
mla
h Pu
tusa
n Pi
mpi
nan
DPR
RI35
kep
utus
an3
Prog
ram
Duk
unga
n Ke
ahlia
n Fu
ngsi
Dew
an-
-Te
rsed
iany
a kaj
ian/
anal
isis/
refe
rens
i/ la
pora
n di
bid
ang L
egisl
asi,
Angg
aran
, dan
Pen
gaw
asan
sert
a isu
-isu
yang
terk
ait k
edew
anan
90%
-Ju
mla
h ba
han
kebi
jaka
n Ke
pala
Bad
an K
eahl
ian
4 do
kum
en-
Jum
lah
kons
ep aw
al n
aska
h ak
adem
is, d
raf R
UU, d
an p
erat
uran
lain
nya
24 d
okum
en
300
4 1-
Men
ingk
atka
n m
utu
pem
beria
n pe
ndap
at d
an
pert
imba
ngan
-Pe
rsen
tase
pem
enuh
an k
eter
sedi
aan
pera
ngka
t lun
ak p
emer
iksa
an/n
on
pem
erik
saan
80%
-M
enin
gkat
kan
mut
u ke
lem
baga
an d
an
keta
tala
ksan
aan
-Ju
mla
h pe
ndap
at B
PK y
ang d
iterb
itkan
2
2-
-Pe
rsen
tase
lapo
ran
tinda
k pi
dana
yan
g diti
ndak
lanj
uti i
nsta
nsi p
eneg
ak
huku
m62
%
-Ju
mla
h LH
P ya
ng d
iterb
itkan
1.76
3-
Jum
lah
LHP
Kine
rja y
ang d
iterb
itkan
253
-Ke
tepa
tan
wak
tu p
rose
s pel
aksa
naan
dan
pel
apor
an p
emer
iksa
an95
%-
Ting
kat p
emen
uhan
qua
lity
assu
ranc
e da
lam
pem
erik
saan
95%
3-
Terw
ujud
nya p
enin
gkat
an ef
ektiv
itas
pela
pora
n pe
man
taua
n da
n ke
pani
tera
an
keua
ngan
neg
ara/
daer
ah
-Ti
ngka
t pen
yele
saia
n pe
neta
pan
tunt
utan
per
bend
ahar
aan
72%
-Te
rwuj
udny
a pem
enuh
an p
erat
uran
BPK
di
bida
ng k
euan
gan
nega
ra-
Pers
enta
se p
emen
uhan
per
atur
an B
PK
85%
Terla
ksan
anya
tuga
s kon
stitu
siona
l MPR
dan
al
at k
elen
gkap
anny
a ses
uai d
enga
n ke
tent
uan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
Dew
an P
erw
akila
n Ra
kyat
Rp5
.223
,3 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
elak
sana
an F
ungs
i DPR
RI
Bada
n Pe
mer
iksa
Keu
anga
n Rp
3.47
1,2
mili
ar, a
.l.:
Terc
apai
nya t
ujua
n pe
mba
ngun
an n
asio
nal
mel
alui
pem
bent
ukan
UU
yang
ber
kual
itas,
pem
anfa
atan
angg
aran
yan
g tep
at sa
sara
n,
dan
pela
ksan
aan
kebi
jaka
n pe
mer
inta
h ya
ng
sesu
ai as
pira
si ra
kyat
Terw
ujud
nya d
ukun
gan
keah
lian
di b
idan
g le
gisla
si, a
ngga
ran
dan
peng
awas
an d
alam
m
endu
kung
kel
anca
ran
pela
ksan
aan
wew
enan
g dan
tuga
s DPR
RI
Prog
ram
Kep
anite
raan
Ker
ugia
nNe
gara
/Dae
rah,
Pen
gem
bang
an d
anPe
laya
nan
Huku
m d
i Bid
ang
Pem
erik
saan
Keu
anga
n Ne
gara
Men
ingk
atka
n ef
ektiv
itas t
inda
k la
njut
has
il pe
mer
iksa
an
Terw
ujud
nya k
elem
baga
an D
PR R
I seb
agai
le
mba
ga p
erw
akila
n ya
ng d
apat
m
empe
rjuan
gkan
aspi
rasi
mas
yara
kat
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
ja
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Mut
u Ke
lem
baga
an,
Apar
atur
dan
Pem
erik
saan
Keu
anga
n Ne
gara
Prog
ram
Pem
erik
saan
Keu
anga
n Ne
gara
Sasa
ran
Maj
elis
Per
mus
yaw
arat
an R
akya
t Rp9
53,3
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pel
aksa
naan
Tug
as K
onst
itusio
nal
MPR
dan
Ala
t Kel
engk
apan
nya
Mat
riks
II.4
.1Ri
ngka
san
Prog
ram
, Sas
aran
, Ind
ikat
or K
iner
ja, d
an T
arge
t Kem
ente
rian
Neg
ara/
Lem
baga
Tahu
n An
ggar
an 2
016
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-58
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
400
5 1Pr
ogra
m P
enye
lesa
ian
Perk
ara M
ahka
mah
Ag
ung
-M
enin
gkat
nya p
enye
lesa
ian
perk
ara k
asas
i di
Mah
kam
ah A
gung
-Ju
mla
h pu
tusa
n pe
rkar
a pid
ana u
mum
, pid
ana k
husu
s, pi
dana
mili
ter d
an
PHI (
yang
nila
i gug
atan
nya k
uran
g dar
i 150
juta
) sec
ara t
epat
wak
tu6.
700
perk
ara
-Ju
mla
h ke
bija
kan
tekn
is bi
dang
adm
inist
rasi
Judi
sial
15 p
edom
an
2-
-Ju
mla
h pe
ngad
ilan
yang
tela
h m
engi
kuti
stan
dar p
embe
rkas
an p
erka
ra60
pen
gadi
lan
-Ju
mla
h pe
laya
nan
pera
dila
n di
ling
kung
an p
erad
ilan
umum
165.
900
Perk
ara
-Pe
laks
anaa
n po
s pel
ayan
an h
ukum
91.0
50 P
erka
ra3
--
Ters
elen
ggar
anya
pen
yele
saia
n ad
min
istra
si pe
rkar
a yan
g sed
erha
na,
tran
spar
an d
an ak
unta
bel
1112
55 P
erka
ra
-Te
rsel
engg
aran
ya p
elak
sana
an p
elay
anan
per
adila
n ag
ama
1081
5 Pe
rkar
a
-Te
rsel
engg
aran
ya ta
ta la
ksan
a per
kara
kas
asi d
an P
K se
rta k
esya
riaha
n40
Ora
ng
4-
-Te
rsel
engg
aran
ya p
enye
lesa
ian
adm
inist
rasi
perk
ara y
ang s
eder
hana
,Tr
ansp
aran
dan
akun
tabe
l61
18 P
erka
ra
-Te
rsel
engg
rany
a tat
a lak
sana
per
kara
kas
asi, P
K, gr
asi, s
engk
eta p
ajak
dan
ha
k uj
i mat
eriil
di l
ingk
unga
n Pe
radi
lan
Mili
ter d
an P
erad
ilan
TUN
100
oran
g
-Te
rsel
engg
aran
ya p
elay
anan
Per
adila
n M
ilite
r dan
Per
adila
n TU
N56
Per
kara
500
6 1-
Men
ingk
atny
a kua
litas
pel
aksa
naan
keg
iata
n in
telij
en y
ustis
ial p
enye
lidik
an, p
enga
man
an,
dan
peng
gala
ngan
unt
uk m
endu
kung
ke
bija
kan
huku
m d
an k
eadi
lan
baik
pre
vent
if m
aupu
n re
pres
if m
enge
nai m
asal
ah in
vest
asi,
prod
uksi,
dist
ribus
i keu
anga
n
-Ju
mla
h ke
giat
an in
telij
en d
i bid
ang p
enye
lam
atan
keu
anga
n ne
gara
dan
pe
nang
gula
ngan
tind
ak p
idan
a50
-Pe
ning
kata
n ku
alita
s dan
kua
ntita
s pe
nyel
esai
an p
enan
gana
n pe
nyel
idik
an/k
eam
anan
/pen
ggal
anga
n di
Ke
jati,
Kej
ari, d
an C
abja
ri
-Pe
ncar
ian/
pena
ngka
pan
Buro
n Ti
ndak
Pid
ana (
DPO)
31
2-
Peny
eles
aian
Pen
anga
nan
Perk
ara P
idan
a Um
um Se
cara
Cep
at, T
epat
dan
Aku
ntab
el.
-Ju
mla
h pe
rkar
a tin
dak
Pida
na T
erha
dap
Oran
g dan
Har
ta B
enda
yan
g di
sele
saik
an d
alam
Tah
ap P
enun
tuta
n44
--
Jum
lah
perk
ara t
inda
k Pi
dana
Um
um L
ainn
ya y
ang d
isele
saik
an d
alam
Ta
hap
Penu
ntut
an68
6
-Ju
mla
h pe
rkar
a tin
dak
pida
na u
mum
yan
g dise
lesa
ikan
di K
ejak
saan
Tin
ggi
3.09
9
3-
-Ju
mla
h Pe
nyel
idik
an d
an P
enyi
dika
n pe
rkar
a tin
dak
pida
na k
orup
si Ka
tego
ri A
yang
dise
lesa
ikan
40
-Ju
mla
h Pe
nyid
ikan
Per
kara
Pel
angg
aran
HAM
Ber
at y
ang d
isele
saik
an2
-M
enin
gkat
nya p
enye
lesa
ian
perk
ara t
inda
k pi
dana
khu
sus d
an ti
ndak
pid
ana k
orup
si se
cara
cepa
t, te
pat,
dan
akun
tabe
l yan
g di
laks
anak
an o
leh
jaja
ran
Keja
ksaa
n di
dae
rah
-Ju
mla
h pe
rkar
a tin
dak
pida
na k
orup
si ya
ng d
isele
saik
an o
leh
Keja
ksaa
n Ti
nggi
, Kej
aksa
an N
eger
i, dan
Cab
ang K
ejak
saan
Neg
eri
544
(pen
yelid
ikan
dan
pe
nyid
ikan
); 1.
013
(pen
untu
tan)
; 544
(e
ksek
usi)
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
ja
Mah
kam
ah A
gung
Rp8
.964
,9 m
iliar
, a.l.
:
Sasa
ran
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Man
ajem
enPe
radi
lan
Umum
Prog
ram
Pen
anga
nan
dan
Peny
eles
aian
Pe
rkar
a Pid
ana U
mum
Ters
eles
aika
nnya
pen
anga
nan
perk
ara p
idan
a kh
usus
, pel
angg
aran
HAM
ber
at, d
an p
erka
ra
tinda
k pi
dana
kor
upsi
seca
ra ce
pat,
tepa
t, da
n ak
unta
bel
Prog
ram
Pen
anga
nan
dan
Peny
eles
aian
Pe
rkar
a Pid
ana K
husu
s, Pe
lang
gara
n HA
M
yang
Ber
at d
an P
erka
ra T
inda
k Pi
dana
Ko
rups
i
Men
ingk
atny
a pen
anga
nan
perk
ara p
idan
a um
um se
cara
tepa
t dan
akun
tabe
l
Ters
eles
aika
nnya
pen
yele
saia
n pe
rkar
a yan
g se
derh
ana,
tepa
t wak
tu, t
rans
para
n da
n ak
unta
bel d
i lin
gkun
gan
pera
dila
n um
um
Ters
elen
ggar
anya
pen
yele
saia
n pe
rkar
a yan
g se
derh
ana,
tran
spar
an d
an ak
unta
bel
dilin
gkun
gan
pera
dila
n ag
ama
Ters
elen
ggar
akan
nya p
enye
lesa
ian
perk
ara
yang
sede
rhan
a, tr
ansp
aran
dan
akun
tabe
l di
lingk
unga
n pe
radi
lan
mili
ter d
an T
UN
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Man
ajem
en P
erad
ilan
Agam
a
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Man
ajem
en P
erad
ilan
Mili
ter d
an T
ata U
saha
Neg
ara (
TUN)
Keja
ksaa
n Re
publ
ik In
done
sia
Rp4.
527,
6 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m
Peny
elid
ikan
/Pen
gam
anan
/Pen
ggal
anga
n Pe
rmas
alah
an H
ukum
di B
idan
g Ip
olek
sosb
ud H
ukum
dan
Han
kam
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-59
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
4-
Peni
ngka
tan
kual
itas d
an k
uant
itas
peny
eles
aian
pen
yele
saia
n pe
rkar
a per
data
da
n ta
ta u
saha
neg
ara y
ang d
isele
saik
an d
i Ke
jaks
aan
Ting
gi, K
ejak
saan
Neg
eri, d
an
-Te
rsel
esai
kann
ya p
enan
gana
n pe
rkar
a per
data
dan
tata
usa
ha n
egar
a lit
igas
i di d
aera
h ba
ik d
i Kej
ati, K
ejar
i, mau
pun
Cabj
ari
93
-Pe
ning
kata
n ku
alita
s dan
kua
ntita
s pe
nyel
esai
an p
enye
lesa
ian
perk
ara p
erda
ta
yang
dila
ksan
akan
ole
h Ke
jaks
aan
Agun
g
-Ju
mla
h pe
rkar
a per
data
yan
g dise
lesa
ikan
mel
alui
litig
asi d
an n
on li
tigas
i10
5
-Pe
ning
kata
n ku
alita
s dan
kua
ntita
s pe
nyel
esai
an p
enye
lesa
ian
perk
ara t
ata u
saha
ne
gara
yan
g dise
lesa
ikan
di K
ejak
saan
Tin
ggi,
Keja
ksaa
n Ne
geri,
dan
Cab
ang K
ejak
saan
Ne
geri
-Ju
mla
h pe
rkar
a tat
a usa
ha n
egar
a yan
g dise
lesa
ikan
80
600
7 1-
Ters
elen
ggar
anya
hub
unga
n ke
lem
baga
an
anta
ra P
resid
en, W
akil
Pres
iden
dan
/ata
u M
ente
ri Se
kret
aris
Nega
ra d
enga
n le
mba
ga
nega
ra, le
mba
ga n
on st
rukt
ural
, lem
baga
da
erah
, org
anisa
si ke
mas
yara
kata
n, d
an
orga
nisa
si po
litik
-Pe
rsen
tase
duk
unga
n hu
bung
an k
elem
baga
an an
tara
Pre
siden
, Wak
il Pr
esid
en d
an/a
tau
Men
teri
Sekr
etar
is Ne
gara
den
gan
lem
baga
neg
ara,
lem
baga
non
stru
ktur
al, le
mba
ga d
aera
h, o
rgan
isasi
kem
asya
raka
tan,
dan
or
gani
sasi
polit
ik se
suai
stan
dar
100%
-Te
rsel
engg
aran
ya p
enan
gana
n pe
ngad
uan
mas
yara
kat y
ang d
isam
paik
an k
epad
a Pr
esid
en, W
akil
Pres
iden
dan
/ata
u M
ente
ri Se
kret
aris
Nega
ra
-Pe
rsen
tase
pen
gadu
an m
asya
raka
t kep
ada P
resid
en, W
akil
Pres
iden
da
n/at
au M
ente
ri Se
kret
aris
Nega
ra y
ang d
itind
akla
njut
i ses
uai d
enga
n st
anda
r
100%
-Te
rsel
engg
aran
ya iz
in p
raka
rsa,
anal
isis d
an
peny
eles
aian
ranc
anga
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an, p
enyi
apan
pen
dapa
t huk
um, g
rasi,
am
nest
i, abo
lisi, r
ehab
ilita
si, ek
stra
disi,
rem
isi
peru
baha
n pi
dana
pen
jara
seum
ur h
idup
m
enja
di p
idan
a sem
enta
ra, d
an n
atur
alisa
si
-Pe
rsen
tase
pen
yele
saia
n ha
sil an
alisi
s ran
cang
an p
erat
uran
per
unda
ng-
unda
ngan
, pen
yiap
an p
enda
pat h
ukum
, gra
si, am
nest
i, abo
lisi, r
ehab
ilita
si,
ekst
radi
si, re
misi
per
ubah
an p
idan
a pen
jara
seum
ur h
idup
men
jadi
pid
ana
sem
enta
ra, d
an n
atur
alisa
si se
suai
stan
dar
100%
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as an
alisi
s keb
ijaka
n di
bi
dang
ekon
omi, i
nfra
stru
ktur
, dan
ke
mar
itim
an k
epad
a Wak
il Pr
esid
en
-Pe
rsen
tase
anal
isis k
ebija
kan
di b
idan
g eko
nom
i, inf
rast
rukt
ur, d
an
kem
ariti
man
yan
g diti
ndak
lanj
uti o
leh
Wak
il Pr
esid
en d
alam
mem
bant
u Pr
esid
en
100%
-Te
rsel
engg
aran
ya k
egia
tan
VVIP
, duk
unga
n ad
min
istra
si pe
rson
el T
NI d
an P
olri,
dan
pe
ngan
uger
ahan
tand
a jas
a, da
n ta
nda
keho
rmat
an
-Pe
rsen
tase
duk
unga
n pe
laya
nan
peng
aman
an V
VIP
yang
terla
ksan
a de
ngan
lanc
ar10
0%
701
0 1Pr
ogra
m B
ina P
emer
inta
han
Desa
--
Peni
ngka
tan
kual
itas t
ata k
elol
a pem
erin
taha
n de
sa se
suai
den
gan
kete
ntua
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an7.
094
desa
-Pe
ning
kata
n ak
unta
bilit
as p
enge
lola
an k
euan
gan
dan
aset
des
a7.
094
desa
2Pr
ogra
m P
enin
gkat
an K
apas
itas K
euan
gan
Pem
erin
tah
Daer
ah-
-Ju
mla
h Pr
ovin
si/Ka
b/Ko
ta y
ang m
enet
apka
n Pe
rda t
enta
ng A
PBD
Prov
insi/
Kab/
Kota
yan
g tep
at w
aktu
30 p
rovi
nsi;
250
Kab/
Kota
-Pe
rsen
tase
pen
erim
aan
paja
k da
erah
dan
retr
ibus
i dae
rah
terh
adap
re
ncan
a pen
dapa
tan
paja
k da
erah
dan
retr
ibus
i dae
rah
dala
m A
PBD
62%
-Ju
mla
h da
erah
yan
g men
yera
p (≥
90%
) DAK
dal
am A
PBD
sesu
ai ju
knis
90%
3Pr
ogra
m P
enat
aan
Adm
inist
rasi
Kepe
ndud
ukan
dan
Pen
cata
tan
Sipi
l-
-Pe
nyed
iaan
dat
abas
e ke
pend
uduk
an n
asio
nal y
ang a
kura
t unt
uk
mem
enuh
i sem
ua k
epen
tinga
n da
lam
pel
ayan
an p
ublik
, per
enca
naan
pe
mba
ngun
an, a
loka
si an
ggar
an, p
emba
ngun
an d
emok
rasi,
sert
a pe
nega
kan
huku
m
34 p
rovi
nsi d
an 5
14
Kab/
Kota
-M
enin
gkat
nya p
eman
faat
an N
IK, d
atab
ase k
epen
dudu
kan,
dan
KTP
-el o
leh
lem
baga
pen
ggun
a pus
at25
K/L
(kum
ulat
if)
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as p
elay
anan
kep
endu
duka
n da
n pe
ncat
atan
sipi
l di
sem
ua k
abup
aten
/kot
a51
4 Ka
b/Ko
ta
Men
ingk
atny
a kua
litas
pen
gelo
laan
keu
anga
n da
erah
yan
g par
tisip
atif,
tran
spar
an, e
fekt
if,
akun
tabe
l, dan
kom
petit
if
Mew
ujud
kan
pem
erin
taha
n de
sa y
ang m
ampu
m
embe
rikan
pel
ayan
an p
rima k
epad
a m
asya
raka
t
Kem
ente
rian
Sek
reta
riat
Neg
ara
Rp2.
158,
5 m
iliar
, a.l.
:
Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i Rp5
.124
,5 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Pen
yele
ngga
raan
Pel
ayan
an
Duku
ngan
Keb
ijaka
n Ke
pada
Pre
siden
dan
W
akil
Pres
iden
Prog
ram
Pen
anga
nan
dan
Peny
eles
aian
Pe
rkar
a Per
data
dan
Tat
a Usa
ha N
egar
a
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a kua
litas
dat
abas
e ke
pend
uduk
an n
asio
nal s
ebag
ai d
asar
pe
nerb
itan
doku
men
kep
endu
duka
n,
pela
yana
n pu
blik
, dan
pem
bang
unan
nas
iona
l se
rta m
endu
kung
pen
yele
ngga
raan
pe
milu
/pem
iluka
da
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-60
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
4Pr
ogra
m P
endi
dika
n Ke
pam
ongp
raja
an
--
Prog
ram
stud
i yan
g ter
akre
dita
siB
-Ju
mla
h ha
sil p
enel
itian
dan
pen
gabd
ian
mas
yara
kat y
ang d
ipub
likas
ikan
da
lam
jurn
al n
asio
nal/
inte
rnas
iona
l yan
g ter
akre
dita
si13
has
il pe
neili
tian,
3 h
asil
peng
abdi
an m
asya
raka
t
-Pe
rsen
tase
ting
kat k
epua
san
Stak
ehol
der t
erha
dap
Etos
Ker
ja A
lum
ni70
% b
aik
801
1 1-
Kepe
mim
pina
n In
done
sia d
i ASE
AN y
ang
men
ingk
at-
Pers
enta
se re
kom
enda
si da
n pr
akar
sa In
done
sia y
ang d
iterim
a dal
am
setia
p pe
rtem
uan
92%
--
Pers
enta
se sa
ran
kebi
jaka
n ya
ng d
isetu
jui u
ntuk
pel
aksa
naan
kes
epak
atan
AS
EAN
di ti
ngka
t nas
iona
l97
%
-Pe
rsen
tase
mas
yara
kat y
ang m
emah
ami i
nteg
rasi
Mas
yara
kat A
SEAN
87%
2-
Peni
ngka
tan
pera
n In
done
sia d
i for
um
mul
tilat
eral
-Pe
rsen
tase
pos
isi In
done
sia y
ang d
iterim
a dal
am fo
rum
mul
tilat
eral
90%
-Pe
ning
kata
n ke
pem
impi
nan
Indo
nesia
di
foru
m m
ultil
ater
al-
Pers
enta
se k
epem
impi
nan
Indo
nesia
pad
a for
um m
ultil
ater
al85
%
-Im
plem
enta
si ke
sepa
kata
n m
ultil
ater
al
deng
an p
artis
ipas
i pem
angk
u ke
pent
inga
n na
siona
l
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
untu
k di
tinda
klan
juti
pem
angk
u ke
pent
inga
n na
siona
l90
%
3-
-Pr
esen
tase
kes
epak
atan
ker
jasa
ma b
ilate
ral y
ang d
itind
akla
njut
i72
%-
Pers
enta
se p
raka
rsa/
reko
men
dasi
Indo
nesia
yan
g dite
rima d
an
ditin
dakl
anju
ti pa
da fo
rum
ker
jasa
ma i
ntra
kaw
asan
80%
4-
-Pe
rsen
tase
kes
epak
atan
ker
jasa
ma b
ilate
ral y
ang d
itind
akla
njut
i72
%
-Pe
rsen
tase
pra
kars
a/re
kom
enda
si ya
ng d
iterim
a dan
diti
ndak
lanj
uti p
ada
foru
m k
erja
sam
a int
raka
was
an80
%
901
2 1Pr
ogra
m P
enge
mba
ngan
Tek
nolo
gi d
an
Indu
stri
Pert
ahan
an-
Men
ingk
atny
a jum
lah
kebu
tuha
n Al
utsis
ta
prod
uksi
dala
m n
eger
i ter
penu
hi se
cara
be
rtah
ap
-Pr
oduk
si Al
utsis
ta d
alam
neg
eri d
an p
enge
mba
ngan
Pen
ak in
dust
ri pe
rtah
anan
20,3
5%
2-
-Ju
mla
h pe
ngad
aan
mun
isi k
husu
s 1.
000
butir
-Ju
mla
h pe
ngad
aan
Rant
is10
uni
t-
Jum
lah
peng
adaa
n Al
pasu
s dan
Alp
akom
98 u
nit
3-
-Pe
rsen
tase
pen
amba
han
alut
sista
dan
non
alut
sista
fasil
itas s
erta
Sarp
ras
20%
-Ju
mla
h pe
ngad
aan
kend
araa
n ta
ktis
143
unit
-Ju
mla
h po
s per
bata
san
26 p
os-
Jum
lah
sarp
ras y
ang d
iban
gun
57.0
80 m
2
4-
-Ju
mla
h pe
mba
ngun
an d
an p
enin
gkat
an fa
silita
s dan
Sarp
ras p
angk
alan
TNI
AL
199.
495
m2
-Ju
mla
h pe
ngad
aan
KRI,
KAL,
Alp
ung,
Ranp
ur d
an R
antis
130
unit
-Ju
mla
h po
s ter
luar
dan
wila
yah
pera
tasa
n ya
ng d
iper
baik
i14
pos
5-
-Ju
mla
h pe
saw
at y
ang s
iap
oper
asio
nal
150
unit
-Ju
mla
h sa
rpra
s dan
dan
fasil
itas p
angk
alan
TNI
AU
yang
dib
angu
n 18
9.25
9 m
2-
Jum
lah
PSU
dan
Alko
mle
k ya
ng si
ap o
pera
siona
l 27
pak
et
Pera
n In
done
sia d
i Kaw
asan
Am
erik
a dan
Er
opa y
ang m
enin
gkat
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Mod
erni
sasi
Alut
sista
dan
Non
-Al
utsis
ta se
rta P
enge
mba
ngan
Fas
ilita
s dan
Sa
rpra
s Per
taha
nan
Nega
ra M
atra
Lau
t
Terla
ksan
anya
mod
erni
sasi
dan
peni
ngka
tan
Alut
sista
dan
fasil
itas/
sarp
ras p
erta
hana
n da
lam
rang
ka p
enca
paia
n sa
sara
n pe
mbi
naan
ke
kuat
an se
rta k
emam
puan
TNI
AL
men
uju
MEF
.
Prog
ram
Mod
erni
sasi
Alut
sista
Dan
Non
Al
utsis
ta Se
rta P
enge
mba
ngan
Fas
ilita
s Dan
Sa
rpra
s Mat
ra U
dara
Kem
ente
rian
Lua
r Neg
eri R
p7.3
31,3
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Hub
unga
n da
n Po
litik
Lu
ar N
eger
i mel
alui
Ker
jasa
ma A
SEAN
Terw
ujud
nya m
oder
nisa
si Al
utsis
ta/n
on-
Alut
sista
/Sar
pras
per
taha
nan
yang
mem
enuh
i ke
butu
han
stan
dar m
utu,
sesu
ai k
emaj
uan
Ipte
k se
rta d
ikem
bang
kan
seca
ra m
andi
ri.
Prog
ram
Mod
erni
sasi
Alut
sista
/Non
-Al
utsis
ta/ S
arpr
as In
tegr
atif
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Per
an d
an D
iplo
mas
i In
done
sia d
i Bid
ang M
ultil
ater
al
Prog
ram
Mod
erni
sasi
Alut
sista
dan
Non
Al
utsis
ta/S
aran
a dan
Pra
sara
na M
atra
Dar
atTe
rwuj
udny
a mod
erni
sasi
Alut
sista
/non
-Al
utsis
ta/S
arpr
as p
erta
hana
n ya
ng m
emen
uhi
kebu
tuha
n st
anda
r mut
u, se
suai
kem
ajua
n Ip
tek
sert
a dik
emba
ngka
n se
cara
man
diri
Prog
ram
Pem
anta
pan
Hubu
ngan
dan
Pol
itik
Luar
Neg
eri S
erta
Opt
imal
isasi
Dipl
omas
i di
Kaw
asan
Am
erik
a dan
Ero
pa
Kem
ente
rian
Per
taha
nan
Rp99
.462
,1 m
iliar
, a.l.
:
Terla
ksan
anya
mod
erni
sasi
dan
peni
ngka
tan
Alut
sista
dan
fasil
itas/
sarp
ras p
erta
hana
n da
lam
rang
ka p
enca
paia
n sa
sara
n pe
mbi
naan
ke
kuat
an se
rta k
emam
puan
TNI
AU
men
uju
MEF
Prog
ram
Pem
anta
pan
Hubu
ngan
dan
Pol
itik
Luar
Neg
eri s
erta
Opt
imal
isasi
Dipl
omas
i di
Kaw
asan
Asia
Pas
ifik
dan
Afrik
a
Duku
ngan
dan
kom
itmen
nas
iona
l yan
g tin
ggi
terh
adap
keb
ijaka
n lu
ar n
eger
i ter
kait
kese
paka
tan
ASEA
N
Pera
n In
done
sia d
i kaw
asan
Asia
Pas
ifik
dan
Afrik
a yan
g men
ingk
at
Men
ingk
atny
a kua
litas
pen
didi
kan
kepa
mon
gpra
jaan
dan
men
ingk
atny
a ke
puas
an st
akeh
olde
r ter
hada
p et
os k
erja
al
umni
IPDN
, ser
ta m
enin
gkat
nya h
asil
pene
litia
n da
n pe
ngab
dian
mas
yara
kat
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-61
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
1001
3 1Pr
ogra
m P
embe
ntuk
an H
ukum
--
Jum
lah
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
yan
g disu
sun
sesu
ai d
enga
n pe
renc
anaa
n da
n Pr
ogra
m L
egisl
asi N
asio
nal (
Prol
egna
s)5
RUU
-Pe
rsen
tase
(%) h
arm
onisa
si pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an y
ang
dise
lesa
ikan
sesu
ai d
enga
n pe
rmoh
onan
80%
-Pe
rsen
tase
(%) p
eran
cang
an p
erat
uran
dae
rah
yang
terf
asili
tasi
sesu
ai
deng
an p
erm
ohon
an80
%
2-
-Ju
mla
h Pe
rmoh
onan
Lay
anan
Jasa
Adm
inist
rasi
Huku
m U
mum
yan
g di
sele
saik
an te
pat w
aktu
dan
sesu
ai k
eten
tuan
764.
000
perm
ohon
an
-Ju
mla
h tin
dak
lanj
ut p
erm
ohon
an k
erja
sam
a ban
tuan
tim
bal b
alik
dal
am
mas
alah
pid
ana b
aik
Indo
nesia
seba
gai n
egar
a pen
erim
a mau
pun
nega
ra
pem
ohon
9 Do
kum
en
3-
Men
ingk
atny
a Kua
litas
Lay
anan
Pe
nyel
engg
araa
n Pe
mas
yara
kata
n-
Jum
lah
WBP
yan
g bek
erja
dan
atau
men
giku
ti pe
latih
an k
eter
ampi
lan
sela
ma p
rose
s pem
bina
an d
an p
embi
mbi
ngan
dal
am ra
ngka
mew
ujud
kan
man
usia
man
diri
2000
0
-Te
rlaks
anan
ya p
emas
yara
kata
n da
lam
sist
em
pera
dila
n pi
dana
-Ju
mla
h UP
T Pe
mas
yara
kata
n ya
ng m
enye
leng
gara
kan
pela
yana
n ta
hana
n da
n pe
ngel
olaa
n ba
san
bara
n se
suai
stan
dara
r45
9
-pe
rsen
tase
WBP
yan
g men
dapa
tkan
pro
gram
rein
tegr
asi s
osia
l75
%4
Prog
ram
Pem
ajua
n HA
M-
Terim
plem
enta
sinya
keb
ijaka
n pe
mba
ngun
an
yang
ber
pers
pekt
if HA
M-
Jum
lah
inst
itusi
pusa
t dan
dae
rah
yang
mel
aksa
naka
n RA
NHAM
150
Inst
itusi
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
pena
ngan
an d
ugaa
n pe
lang
gara
n HA
M y
ang
ditin
dakl
anju
ti ol
eh in
stan
si te
rkai
t75
reko
men
dasi
-Ju
mla
h ka
bupa
ten/
kota
ped
uli H
AM10
0 ka
b/ko
ta
1101
5 1-
-Pe
rsen
tase
impl
emen
tasi
sing
le so
urce
dat
abas
e PN
BP25
%-
Akur
asi p
eren
cana
an A
PBN
95%
2-
-Pe
rsen
tase
real
isasi
pene
rimaa
n pa
jak
terh
adap
targ
et
100%
-Pe
rsen
tase
ting
kat k
epat
uhan
form
al w
ajib
paj
ak72
,5%
-Ti
ngka
t kep
uasa
n pe
nggu
na la
yana
n DJ
P72
,99
(Ska
la 1
00)
3-
-Pe
rsen
tase
tind
akla
njut
tem
uan
pela
ngga
ran
kepa
bean
an d
an cu
kai
80%
-Pe
rsen
tase
real
isasi
pene
rimaa
n be
a dan
cuka
i ter
hada
p ta
rget
100%
--
Wak
tu p
enye
lesa
ian
pros
es k
epab
eana
n (c
usto
ms c
lear
ance
)1,
4 ha
ri-
Pers
enta
se k
epat
uhan
impo
rtir
jalu
r prio
ritas
kep
abea
nan
80%
4-
-In
deks
pem
erat
aan
keua
ngan
anta
r dae
rah
(Ind
eks W
illia
mso
n)0,
74
-Ra
sio P
DRD
tahu
n t-1
terh
adap
PDR
D t-1
1,75
5-
-Pe
rsen
tase
Kin
erja
Pel
aksa
naan
Ang
gara
n K/
L75
%
-In
deks
jum
lah
LK-K
L da
n LK
-BUN
yan
g and
al d
enga
n op
ini a
udit
yang
bai
k3,
5%
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Per
bend
ahar
aan
Nega
raPe
ning
kata
n Ku
alita
s Pen
gelo
laan
Pe
rben
daha
raan
Prog
ram
Adm
inist
rasi
Huku
m U
mum
Terc
ipta
nya k
epas
tian
laya
nan
jasa
ad
min
istra
si hu
kum
um
um d
an
peng
emba
ngan
huk
um in
tern
asio
nal d
i In
done
sia
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Ang
gara
n Ne
gara
Peng
elol
aan
APBN
yan
g ber
kual
itas d
an
PNBP
yan
g opt
imal
Kem
ente
rian
Keu
anga
n Rp
39.2
78,3
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
ingk
atan
dan
Pen
gam
anan
Pe
nerim
aan
Paja
kPe
ning
kata
n pe
nerim
aan
paja
k ne
gara
yan
g op
timal
Prog
ram
Pen
gaw
asan
, Pel
ayan
an, d
an
Pene
rimaa
n di
Bid
ang K
epab
eana
n da
n Cu
kai
Hubu
ngan
Keu
anga
n Pu
sat d
an D
aera
h ya
ng
Adil
dan
Tran
spar
an
Kem
ente
rian
Huk
um d
an H
ak A
sasi
Man
usia
Rp9
.531
,9 m
iliar
, a.l.
:
Pene
rimaa
n ne
gara
di s
ekto
r kep
abea
nan
dan
cuka
i yan
g opt
imal
dan
pen
ingk
atan
ke
lanc
aran
arus
bar
ang d
alam
rang
ka
men
duku
ng Si
stem
Log
istik
Nas
iona
l.
Prog
ram
Pem
bina
an d
an P
enye
leng
gara
an
Pem
asya
raka
tan
Terw
ujud
nya p
erun
dang
-und
anga
n ya
ng
mel
indu
ngi k
epen
tinga
n na
siona
l dan
be
rfun
gsi s
ecar
a efe
ktif
di m
asya
raka
t dal
am
kera
ngka
sist
em h
ukum
nas
iona
l
Optim
alisa
si pe
ngaw
asan
dal
am ra
ngka
m
endu
kung
fung
si co
mm
unity
pro
tect
ion
sert
a mel
aksa
naka
n fu
ngsi
seba
gai b
orde
r m
anag
emen
t
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Kua
litas
Hub
unga
n Ke
uang
an P
usat
dan
Dae
rah
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-62
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
1201
8 1-
-Pr
oduk
tivita
s pad
i 52,
3 ku
/ha
76,2
juta
ton
-Pr
oduk
tivita
s Jag
ung 5
1,4
ku/h
a21
,4 ju
ta to
n-
Prod
uktiv
itas K
edel
ai 1
5,7
ku/h
a1,
82 ju
ta to
n-
Luas
area
l tan
aman
pan
gan
aman
dar
i gan
ggua
n OP
T da
n DP
I pad
i14
.425
ha
-Lu
as ar
eal t
anam
an p
anga
n am
an d
ari g
angg
uan
OPT
dan
DPI j
agun
g
-Lu
as ar
eal t
anam
an p
anga
n am
an d
ari g
angg
uan
OPT
dan
DPI k
edel
ai
-Pe
nggu
naan
ben
ih u
nggu
l ber
sert
ifika
t unt
uk p
adi
1,06
ribu
ton
-Pe
nggu
naan
ben
ih u
nggu
l ber
sert
ifika
t unt
uk ja
gung
-Pe
nggu
naan
ben
ih u
nggu
l ber
sert
ifika
t unt
uk k
edel
ai
2-
-Pr
oduk
si an
eka c
abai
(ton
)1.
132.
750
ton
(cab
ai
mer
ah) d
an 8
21.5
80 to
n (c
abai
raw
it)-
Prod
uksi
baw
ang m
erah
(ton
)1.
321.
860
ton
3-
-Pe
ngem
bang
an ar
eal p
rodu
ktif
tana
man
kar
et (h
a)3.
770
-Pe
ngem
bang
an ar
eal p
rodu
ktif
tana
man
tebu
(ha)
36.8
48
-Ra
ta ra
ta p
ertu
mbu
han
prod
uksi
tana
man
tebu
(%)
10,0
3%
-Pe
ngem
bang
an ar
eal p
rodu
ktif
tana
man
kop
i (ha
)1.
450
-Pe
ngem
bang
an ar
eal p
rodu
ktif
tana
man
kak
ao (h
a)76
.102
4-
-Pr
oduk
si da
ging
sapi
/ker
bau
(rib
u to
n)58
8,56
-Pr
oduk
si te
lur (
ribu
ton)
3.39
3,36
-
Prod
uksi
susu
(rib
u to
n)85
0,77
5-
-ju
mla
h pe
nam
baha
n ju
mla
h lu
as b
aku
laha
n pa
di (h
a)20
0.60
0 ha
-ju
mla
h pe
nam
baha
n lu
as ta
nam
pad
i (ha
)60
.000
ha
-ju
mla
h pe
ngem
bang
an ja
ringa
n da
n op
timas
i air,
term
asuk
di d
alam
nya
perb
aika
n iri
gasi
rusa
k (h
a)40
0.00
0 ha
1301
9 1-
Men
ingk
atny
a Pop
ulas
i Ind
ustr
i Sed
ang d
an
Besa
r Tek
stil
dan
Anek
a-
Fasil
itasi
Pem
bang
unan
Buf
fers
tock
Bah
an B
aku
Kapa
s di J
awa B
arat
dan
Buffe
rsto
ck K
ulit
di Ja
wa T
imur
(lok
asi)
2
-M
enin
gkat
nya P
opul
asi I
ndus
tri S
edan
g dan
Be
sar K
imia
Das
ar-
Peng
emba
ngan
indu
stri
petr
okim
ia (k
omod
iti)
3
-M
enin
gkat
nya P
opul
asi I
ndus
tri S
edan
g dan
Be
sar M
ater
ial D
asar
Log
am-
Terb
angu
nnya
Indu
stri
Peng
olah
Has
il Ta
mba
ng M
iner
al m
enja
di P
rodu
k da
n Ja
sa In
dust
ri1
2-
Men
ingk
atny
a Pop
ulas
i Ind
ustr
i Min
uman
da
n Te
mba
kau
(Hili
risas
i pro
duk-
prod
uk
pert
ania
n m
enja
di p
rodu
k ag
roin
dust
ri)
-Pe
ngem
bang
an In
dust
ri Ba
han
Peny
egar
(kom
oditi
)3
-M
enin
gkat
nya P
opul
asi I
ndus
tri S
edan
g dan
Be
sar H
asil
Huta
n da
n Pe
rkeb
unan
(Hili
risas
i pr
oduk
-pro
duk
pert
ania
n m
enja
di p
rodu
k ag
roin
dust
ri)
-Be
rkem
bang
nya i
ndus
tri h
asil
huta
n da
n pe
rkeb
unan
Lai
nnya
(kom
odita
s)3
-M
enin
gkat
nya P
opul
asi I
ndus
tri M
akan
an,
Hasil
Lau
t dan
Per
ikan
an(H
iliris
asi p
rodu
k-pr
oduk
per
tani
an m
enja
di
prod
uk ag
roin
dust
ri)
-Pe
ngem
bang
an In
dust
ri Pa
ngan
(kom
oditi
)4
Kem
ente
rian
Per
indu
stri
an R
p3.2
56,7
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
umbu
han
dan
Peng
emba
ngan
In
dust
ri Be
rbas
is Ag
ro
Pena
mba
han
luas
per
tana
man
men
ingk
atny
a pan
gan
hew
ani a
sal t
erna
k,
daya
sain
g pet
erna
kan
dan
kese
jaht
eraa
n pe
tern
ak
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Pro
duks
i dan
Pr
oduk
tivita
s Hor
tikul
tura
Ram
ah
Ling
kung
an
Terp
enuh
inya
(keb
utuh
an) s
ebag
ain
besa
r ko
nsum
si ca
bai, b
awan
g mer
ah, je
ruk
dan
anek
a pro
duk
hort
ikul
tura
lain
nya d
alam
ne
geri
Kem
ente
rian
Per
tani
an R
p31.
507,
2 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
enin
gkat
an P
rodu
ksi,
Prod
uktiv
itas d
an M
utu
Hasil
Tan
aman
Pa
ngan
350
ha
259
ribu
ton
Men
ingk
atka
n pr
oduk
si ta
nam
an p
anga
n
Prog
ram
Pen
umbu
han
dan
Peng
emba
ngan
In
dust
ri Ki
mia
, Tek
stil
dan
Anek
a
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Pro
duks
i dan
Pr
oduk
tivita
s Tan
aman
Per
kebu
nan
Berk
elan
juta
n
Prog
ram
Pem
enuh
an P
anga
n As
al T
erna
k da
n Ag
ribisn
is Pe
tern
akan
Rak
yat
Prog
ram
Pen
yedi
aan
dan
Peng
emba
ngan
Pr
asar
ana d
an Sa
rana
Per
tani
an
Terw
ujud
nya p
enin
gkat
an p
rodu
ksi d
an
prod
uktiv
itas t
anam
an p
erke
buna
n se
cara
op
timal
sert
a pen
gem
bang
an si
stem
per
tani
an
bioi
ndus
tri b
erke
lanj
utan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-63
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
3-
-Te
rbua
tnya
pro
toty
pe k
eret
a pen
umpa
ng (u
nit)
1 un
it
-Te
revi
talis
asin
ya in
dust
ri ga
lang
an k
apal
di 9
loka
si (P
emba
ngun
an/R
enov
asi, B
antu
an A
lat,
Peni
ngka
tan
SDM
ber
sert
ifika
si)9
-M
enin
gkat
nya d
aya s
aing
Indu
stri
Elek
tron
ika d
an T
elem
atik
a-
Terla
ksan
anya
Pem
bang
unan
dan
Pen
gem
bang
an 5
(lim
a) IC
T Ce
nter
da
lam
ben
tuk
Incu
bato
r Bus
ines
s Cen
ter (
IBC)
, RIC
E da
n Te
chno
park
5
4-
Terf
asili
tasin
ya p
enge
mba
ngan
pro
duk
-Ju
mla
h IK
M y
ang d
ikem
bang
kan
prod
ukny
a (IK
M)
991
-Te
rfas
ilita
sinya
IKM
dal
am p
rogr
am
rest
rukt
urisa
si m
esin
per
alat
an-
Jum
lah
IKM
yan
g men
giku
ti re
stru
ktur
isasi
mes
in p
eral
atan
(IKM
)10
2
-Te
rfas
ilita
sinya
Pem
bang
unan
Wira
usah
a In
dust
ri
-Ju
mla
h W
iraus
aha B
aru
IKM
yan
g tum
buh
(Wira
usah
a)29
20
1402
0 1-
Optim
alisa
si pe
nyed
iaan
ener
gi fo
sil-
Lifti
ng m
inya
k bu
mi (
ribu
bopd
)83
0-
Lifti
ng ga
s bum
i (rib
u bo
epd)
1.15
5-
Men
ingk
atka
n al
okas
i ene
rgi d
omes
tik-
Pers
enta
se al
okas
i gas
dom
estik
(%)
61-
Men
ingk
atka
n ak
ses d
an in
fras
truk
tur e
nerg
i-
Volu
me B
BM b
ersu
bsid
i (ju
ta K
L)16
,69
-Vo
lum
e LPG
ber
subs
idi (
juta
MT)
6,60
2-
Kapa
sitas
terp
asan
g kila
ng L
PG (j
uta t
on)
4,62
-Ru
mah
tang
ga te
rsam
bung
gas k
ota (
SR)
121.
000
2-
-Fa
silita
si pe
nyel
esai
an p
emba
ngun
an p
emba
ngki
t 35.
000
MW
4.21
2 M
W-
Rasio
Ele
ktrif
ikas
i90
,15%
3-
-Ju
mla
h Re
ncan
a Pro
duks
i Bat
ubar
a Dal
am R
angk
a Pen
gend
alia
n Pr
oduk
si41
9 Ju
ta T
on-
Jum
lah
Renc
ana P
rodu
ksi K
omod
itas L
ogam
Em
as75
Ton
-Ju
mla
h Re
ncan
a Pro
duks
i Kom
odita
s Log
am T
emba
ga31
.000
Ton
Jum
lah
Renc
ana P
rodu
ksi K
omod
itas L
ogam
Tim
ah50
.000
Ton
-Ju
mla
h Re
ncan
a Pro
duks
i Kom
odita
s Log
am P
rodu
k Ol
ahan
Nik
el65
1.00
0 To
n4
--
Jum
lah
kapa
sitas
terp
asan
g PLT
Bio
ener
gi
2.06
9,4
MW
-Ju
mla
h ka
pasit
as P
emba
ngki
t List
rik T
enag
a Pan
as B
umi
1.71
2,5
MW
Jum
lah
kapa
sitas
Pem
bang
kit L
istrik
Ten
aga A
ir5.
534
MW
Jum
lah
kapa
sitas
Pem
bang
kit L
istrik
Ten
aga S
urya
92,1
MW
Jum
lah
kapa
sitas
Pem
bang
kit L
istrik
Ten
aga A
ngin
11,2
MW
--
Jum
lah
prod
uksi
biof
uel
6,48
juta
KL
-Ju
mla
h pr
oduk
si bi
ogas
22.9
95 ri
bu m
3-
Jum
lah
prod
uksi
uap
pana
s bum
i 83
,05
juta
ton
5-
-Pe
rsen
tase
Pen
gend
alia
n Ku
ota V
olum
e Jen
is BB
M T
erte
ntu
Yang
Di
tuga
skan
Kep
ada B
adan
Usa
ha (%
)10
0%
-Ju
mla
h Ha
ri Ke
taha
nan
Cada
ngan
BBM
Nas
iona
l dar
i Mas
ing-
mas
ing B
adan
Us
aha (
Hari)
21 h
ari
-Pe
rsen
tase
Pen
ingk
atan
Vol
ume K
onsu
msi
BBM
Non
Subs
idi D
alam
Ra
ngka
Men
uju
Pasa
r Ter
buka
Yan
g Dia
tur
2%
-Pe
ning
kata
n pe
ngem
bang
an in
fras
truk
tur g
as
bum
i-
Jum
lah
peni
ngka
tan
peng
emba
ngan
infr
astr
uktu
r rua
s tra
nsm
isi d
an/a
tau
wila
yah
jarin
gan
dist
ribus
i gas
bum
i mel
alui
pip
a (ki
lom
eter
)10
.296
km
-Pe
ning
kata
n pe
man
faat
an ga
s bum
i di d
alam
ne
geri
mel
alui
pip
a-
Volu
me p
enga
ngku
tan
dan
niag
a gas
bum
i mel
alui
pip
a (M
SCF)
1.82
7.42
3.83
4 M
SCF
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Ket
enag
alist
rikan
Men
ingk
atny
a pem
anfa
atan
ener
gi li
strik
ya
ng an
dal, a
man
, dan
akra
b lin
gkun
gan
Prog
ram
Pen
umbu
han
dan
Peng
emba
ngan
In
dust
ri Ke
cil d
an M
enen
gah
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Peny
edia
an M
inya
k da
n Ga
s Bum
i
Men
ingk
atny
a kem
ampu
an p
asok
an en
ergi
un
tuk
dom
estik
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
umbu
han
dan
Peng
emba
ngan
In
dust
ri Lo
gam
, Mes
in, A
lat T
rans
port
asi
dan
Elek
tron
ika
Prog
ram
Pem
bina
an d
anPe
ngus
ahaa
n M
iner
al d
an B
atub
ara
Peng
uata
n st
rukt
ur in
dust
ri m
elal
ui
kete
rkai
tan
anta
ra in
dust
ri hu
lu (d
asar
), in
dust
ri in
term
edia
te d
an in
dust
ri hi
lir (l
ight
)
Prog
ram
Pen
gatu
ran
dan
Peng
awas
an
Peny
edia
an d
an P
endi
strib
usia
n Ba
han
Baka
r Min
yak
dan
Peng
angk
utan
Gas
Bum
i M
elal
ui P
ipa
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Ene
rgi B
aru
Terb
aruk
an D
an K
onse
rvas
i Ene
rgi
Ters
edia
nya p
enga
tura
n da
n pe
neta
pan
sert
a te
rlaks
anan
ya p
enga
was
an, p
enye
diaa
n da
n pe
ndist
ribus
ian
BBM
di s
elur
uh w
ilaya
h NK
RI
Men
ingk
atny
a kem
ampu
an p
asok
an en
ergi
un
tuk
dom
estik
Kem
ente
rian
Ene
rgi d
an S
umbe
r Day
a M
iner
al R
p8.5
63,9
mili
ar , a
.l.:
Men
ingk
atny
a pem
bang
unan
infr
astr
uktu
r en
ergi
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-64
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
1502
2 1-
-Ju
mla
h BR
T 81
3 un
it-
Jum
lah
loka
si pe
mba
ngun
an je
mba
tan
timba
ng1
loka
si-
Jum
lah
pake
t pem
bang
unan
der
mag
a sun
gai
7 de
rmag
a-
Jum
lah
pake
t pem
bang
unan
der
mag
a dan
au1
loka
si2
--
Panj
ang j
alur
ker
eta a
pi y
ang d
iban
gun
142,
12 k
m'sp
-Ju
mla
h un
it je
mba
tan/
unde
rpas
s/fly
over
KA
yang
dib
angu
n 33
uni
t
3-
-Ju
mla
h pe
mba
ngun
an k
apal
per
intis
pen
umpa
ng d
an b
aran
g 10
0 un
it
-Ju
mla
h pe
mba
ngun
an sa
rana
ban
tu n
avig
asi p
elay
aran
22
1 un
it
-Tr
ayek
per
intis
dan
PSO
96 tr
ayek
dan
22
kapa
l
4-
-Ju
mla
h ru
te p
elay
anan
per
intis
dan
subs
idi u
ntuk
angk
utan
uda
ra
209
rute
dan
7.3
96 d
rum
-Ju
mla
h ba
ndar
uda
ra y
ang d
ikem
bang
kan
di d
aera
h pe
rbat
asan
dan
raw
an
benc
ana
26 lo
kasi
dan
59 lo
kasi
-Ju
mla
h ba
ndar
uda
ra b
aru
yang
dib
angu
n 15
loka
si
1602
3 1-
-AP
K SD
/SDL
B/Pa
ket A
97
,85%
-AP
K SM
P/SM
PLB/
Pake
t B81
,89%
-Ju
mla
h sis
wa p
endi
dika
n da
sar d
an m
enen
gah
pene
rima K
IP17
,9 ju
ta ji
wa
-ju
mla
h pe
role
han
med
ali t
ertim
bang
dar
i kom
petis
i int
erna
siona
l tin
gkat
pe
ndid
ikan
das
ar14
8 m
edal
i
2-
-AP
K PA
UD72
,1%
-Ju
mla
h le
mba
ga P
AUD
tera
kred
itasi
36.0
51 le
mba
ga-
Pers
enta
se an
gka m
elek
aksa
ra p
endu
duk
usia
dew
asa u
sia 1
5-59
tahu
n96
,8%
3-
-Pe
rsen
tase
guru
ber
sert
ifika
si pe
ndid
ik87
,0%
-Pe
rsen
tase
Pen
didi
k da
n Te
naga
Kep
endi
dika
n ya
ng m
enga
lam
i pe
ning
kata
n ku
alita
s sik
ap (K
eprib
adia
n, Sp
iritu
al, d
an So
sial)
70%
4-
-Ju
mla
h m
ata b
uday
a yan
g dile
star
ikan
89.1
53 m
ata b
uday
a-
Jum
lah
caga
r bud
aya y
ang d
ilest
arik
an3.
612
caga
r bud
aya
1702
4 1Pr
ogra
m P
engu
atan
Pel
aksa
naan
Jam
inan
Ke
seha
tan
Nasio
nal
-Te
rsel
engg
aran
ya p
engu
atan
Jam
inan
Ke
seha
tan
Nasio
nal (
JKN)
-Ju
mla
h pe
ndud
uk y
ang m
enja
di p
eser
ta p
ener
ima b
antu
an iu
ran
(PBI
) m
elal
ui Ja
min
an K
eseh
atan
Nas
iona
l (JK
N)/K
artu
Indo
nesia
Seha
t (KI
S)
92,4
juta
jiw
a
2-
-Pe
rsen
tase
per
salin
an d
i fas
ilita
s pel
ayan
an k
eseh
atan
77
%
-Pe
rsen
tase
bay
i usia
kur
ang d
ari 6
bul
an y
ang m
enda
pat A
SI ek
sklu
sif42
%
-Ku
njun
gan
neon
atal
per
tam
a (KN
1)78
%
Prog
ram
Bin
a Giz
i dan
Kes
ehat
an Ib
u da
n An
ak
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Pen
yele
ngga
raan
Tr
ansp
orta
si Ud
ara
Prog
ram
Pen
gem
bang
an G
uru
dan
Tena
ga
Kepe
ndid
ikan
Prog
ram
Pen
didi
kan
Anak
Usia
Dini
dan
Pen
didi
kan
Mas
yara
kat
Kem
ente
rian
Kes
ehat
an R
p63.
481,
6 m
iliar
, a.l.
:
Terc
ipta
nya k
elua
san
dan
kem
erat
aan
akse
s PA
UD d
an p
endi
dika
n m
asya
raka
t ber
mut
u,
berk
eset
araa
n je
nder
, dan
ber
waw
asan
pe
ndid
ikan
pem
bang
unan
ber
kela
njut
an
(ESD
) di s
emua
pro
vins
i, kab
upat
en, d
an k
ota
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a kes
adar
an d
an p
emah
aman
m
asya
raka
t aka
n ke
raga
man
bud
aya
(keb
hinn
ekaa
n) u
ntuk
men
duku
ng
terw
ujud
nya k
arak
ter d
an ja
tidiri
ban
gsa
yang
mem
iliki
ket
ahan
an b
uday
a
Men
ingk
atny
a ket
erse
diaa
n da
n ke
terja
ngka
uan
pela
yana
n ke
seha
tan
yang
be
rmut
u ba
gi se
luru
h m
asya
raka
t
Men
ingk
atny
a kom
pete
nsi g
uru
dan
tena
ga
kepe
ndid
ikan
dili
hat d
ari s
ubje
ct k
now
ledg
e da
n pe
dago
gica
l kno
wle
dge,
yang
akan
be
rdam
pak
pada
kua
litas
has
il be
laja
r sisw
a
Kem
ente
rian
Pen
didi
kan
dan
Kebu
daya
an R
p49.
232,
8 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
endi
dika
n Da
sar d
an M
enen
gah
Men
ingk
atny
a pel
ayan
an d
an p
enge
lola
an
perh
ubun
gan
udar
a yan
g lan
car,
terp
adu,
am
an, d
an n
yam
an, s
ehin
gga m
ampu
m
enin
gkat
nya e
fisie
nsi p
erge
raka
n or
ang d
an
bara
ng, m
empe
rkec
il ke
senj
anga
n pe
laya
nan
angk
utan
uda
ra an
tar w
ilaya
h se
rta
men
doro
ng ek
onom
i nas
iona
l
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Pen
yele
ngga
raan
Tr
ansp
orta
si Da
rat
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Pen
yele
ngga
raan
Tr
ansp
orta
si Pe
rker
etaa
pian
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Pen
yele
ngga
raan
Tr
ansp
orta
si La
ut
Men
ingk
atny
a kin
erja
pel
ayan
an tr
ansp
orta
si da
rat
Men
ingk
atny
a kin
erja
pel
ayan
an tr
ansp
orta
si pe
rker
etaa
pian
Men
ingk
atny
a kin
erja
pel
ayan
an tr
ansp
orta
si la
ut
Kem
ente
rian
Per
hubu
ngan
Rp4
8.46
5,6
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pel
esta
rian
Buda
ya
Pem
enuh
an h
ak te
rhad
ap p
elay
anan
pe
ndid
ikan
das
ar y
ang b
erku
alita
s
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-65
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
3-
-Ju
mla
h ke
cam
atan
yan
g mem
iliki
min
imal
1 p
uske
smas
tera
kred
itasi
700
-Ju
mla
h ka
bupa
ten/
kota
yan
g mem
iliki
min
imal
1 R
SUD
ters
ertif
ikas
i ak
redi
tasi
nasio
nal
190
Kab/
Kota
-Ju
mla
h RS
pra
tam
a yan
g dib
angu
n 34
RS
4-
-Ju
mla
h ka
b/ko
ta y
ang m
enca
pai e
limin
asi m
alar
ia
245
-Pr
eval
ensi
TB p
er 1
00.0
00 p
endu
duk
271
per 1
00.0
00 p
endu
duk
-Pr
eval
ensi
HIV
< 0,
55
--
Pers
enta
se k
eter
sedi
aan
obat
dan
vak
sin d
i pus
kesm
as80
%
-Pe
rsen
tase
pro
duk
alat
kes
ehat
an d
an p
erbe
kala
n ke
seha
tan
rum
ahta
ngga
(PKR
T) d
i per
edar
an y
ang m
emen
uhi s
yara
tta
rget
alat
kes
ehat
an =
72
%; t
arge
t PKR
T =
82%
1802
5 1-
-Pe
rsen
tase
lem
baga
zaka
t, w
akaf
yan
g difa
silita
si da
lam
mem
enuh
i sta
ndar
m
inim
al le
mba
ga k
eaga
maa
n 33
%
-Pe
rsen
tase
KUA
yan
g mem
enuh
i sta
ndar
pel
ayan
an
52%
2-
-AP
K M
I/Ul
a13
,29%
-AP
K M
ts/W
usth
a22
,59%
-AP
K M
A/Ul
ya
8,83
%-
Jum
lah
sisw
a MI/
Ula p
ener
ima K
IP56
7.48
0 sis
wa
-Ju
mla
h sis
wa M
Ts/W
usth
a pen
erim
a KIP
671.
000
sisw
a-
Jum
lah
sisw
a MA/
Ulya
pen
erim
a KIP
374.
000
sisw
a-
Pers
enta
se ru
ang k
elas
mad
rasa
h da
lam
kon
disi
baik
74%
3-
-Ju
mla
h pe
sert
a did
ik p
ener
ima K
IP p
ada s
emua
jenj
ang s
ekol
ah p
endi
dika
n ag
ama K
riste
n6.
601
sisw
a
-Ju
mla
h SD
TK, S
MPT
K, d
an SM
TK y
ang b
erak
redi
tasi
min
imal
B40
uni
t
-Ju
mla
h pr
odi P
TA K
riste
n be
rakr
edita
si m
inim
al B
37 u
nit
4-
-Ju
mla
h pe
sert
a did
ik Se
kola
h Ke
agam
aan
Kato
lik SM
AK p
ener
ima K
IP
800
sisw
a
-Ju
mla
h SM
AK y
ang m
emili
ki sa
rana
dan
pra
sara
na se
suai
stan
dar n
asio
nal
pend
idik
an
17 u
nit
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as p
emah
aman
dan
pe
laya
nan
agam
a kat
olik
-Ju
mla
h pe
nyul
uh k
eaga
maa
n Ka
tolik
yan
g difa
silita
si da
lam
pem
bina
an
dan
peng
emba
ngan
4.80
0 or
ang
5-
Men
ingk
atny
a kua
litas
pem
aham
an,
peng
amal
an, d
an p
elay
anan
agam
a Hin
du
-Pe
rsen
tase
lem
baga
sosia
l kea
gam
aan
Hind
u ya
ng d
ifasil
itasi
dala
m
mem
enuh
i sta
ndar
min
imal
lem
baga
kea
gam
aan
32,2
%
-Ju
mla
h pe
nyul
uh d
an te
naga
tekn
is ke
agam
aan
Hind
u ya
ng d
ifasil
itasi
dala
m p
embi
naan
dan
pen
gem
bang
an
1.00
0
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as p
embi
naan
dan
pe
nyel
engg
araa
n pe
ndid
ikan
agam
a Hin
du-
Jum
lah
sisw
a dan
mah
asisw
a yan
g mem
pero
leh
laya
nan
Pend
idik
an
Agam
a dan
Kea
gam
aan
Hind
u 2.
288
6-
Men
ingk
atny
a kua
litas
pem
aham
an,
peng
amal
an, d
an p
elay
anan
agam
a Bud
ha-
Pers
enta
se le
mba
ga so
sial k
eaga
maa
n Bu
dha y
ang d
ifasil
itasi
dala
m
mem
enuh
i sta
ndar
min
imal
lem
baga
kea
gam
aan
38%
-Ju
mla
h pe
nyul
uh d
an te
naga
tekn
is ke
agam
aan
Budh
a yan
g difa
silita
si da
lam
pem
bina
an d
an p
enge
mba
ngan
2.
140
-Te
rsed
iany
a aks
es, m
utu,
kes
ejah
tera
an d
an
subs
idi p
endi
dika
n ag
ama B
udha
-M
enin
gkat
nya j
umla
h pe
sert
a did
ik y
ang d
ifasil
itasi
dala
m p
embi
naan
dan
pe
ngem
bang
an3.
555
7-
-In
deks
kep
uasa
n je
maa
h ha
ji84
%
-Ju
mla
h je
maa
h ha
ji ya
ng m
enda
patk
an b
imbi
ngan
man
asik
haj
i15
5.20
0
Prog
ram
Bim
bing
an M
asya
raka
t Hin
du
Prog
ram
Kef
arm
asia
n da
n Al
at K
eseh
atan
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a aks
es p
elay
anan
kes
ehat
an
dasa
r dan
ruju
kan
yang
ber
kual
itas b
agi
mas
yara
kat
Men
urun
nya p
enya
kit m
enul
ar, p
enya
kit
tidak
men
ular
, dan
pen
ingk
atan
kua
litas
lin
gkun
gan
Prog
ram
Pem
bina
an U
paya
Kes
ehat
an
Prog
ram
Pen
gend
alia
n Pe
nyak
it da
n Pe
nyeh
atan
Lin
gkun
gan
Terc
apai
nya a
kses
, mut
u, d
an ta
ta k
elol
a pe
ndid
ikan
isla
m
Prog
ram
Bim
bing
an M
asya
raka
t Isla
mM
enin
gkat
nya k
ualit
as p
emah
aman
, pe
ngam
alan
, dan
pel
ayan
an k
eaga
maa
n isl
am
Men
ingk
atny
a ket
erse
diaa
n, k
eter
jang
kaua
n da
n m
utu
farm
asi d
an al
at k
eseh
atan
Kem
ente
rian
Aga
ma
Rp57
.120
,5 m
iliar
, a.l.
: Men
ingk
atny
a kua
litas
pen
gelo
laan
pe
ndid
ikan
agam
a dan
pen
didi
kan
keag
amaa
n Ka
tolik
Men
ingk
atny
a kua
litas
pem
bina
an d
an
pela
yana
n pe
ndid
ikan
agam
a Kris
ten
Prog
ram
Pen
yele
ngga
raan
Haj
i dan
Um
rah
Terw
ujud
nya P
enye
leng
gara
an H
aji d
an
Umra
h ya
ng A
man
, Ter
tib d
an L
anca
r
Prog
ram
Bim
bing
an M
asya
raka
t Bud
ha
Prog
ram
Pen
didi
kan
Isla
m
Prog
ram
Bim
bing
an M
asya
raka
t Kris
ten
Prog
ram
Bim
bing
an M
asya
raka
t Kat
olik
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-66
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
1902
6 1-
-Pe
rsen
tase
Pen
ingk
atan
Per
usah
aan
Peny
elen
ggar
a Pem
agan
gan
yang
Te
rfer
ifika
si14
,29%
-Pe
rsen
tase
Pen
ingk
atan
Ten
aga K
erja
Ber
sert
ifika
si Ko
mpe
tens
i64
,52%
-Pe
rsen
tase
Pen
ingk
atan
Pro
dukt
ivita
s Ten
aga K
erja
(Nas
iona
l,Sek
tora
l, Da
erah
)17
,12%
2-
Peni
ngka
tan
jum
lah
penc
ari k
erja
dan
pe
nggu
nan
tena
ga k
erja
yan
g mem
anfa
atka
n in
form
asi p
asar
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
jum
lah
penc
ari k
erja
yan
g difa
silita
si un
tuk
men
gisi
low
onga
n pe
kerja
an13
%
-M
enin
gkat
nya j
umla
h da
ta p
enem
pata
n te
naga
ker
ja m
elal
ui si
stem
pel
ayan
an
pene
mpa
tan
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
tena
ga k
erja
yan
g dite
mpa
tkan
mel
alui
Sist
em
Anta
r Ker
ja14
%
-M
enin
gkat
nya p
enan
gana
n pe
ngan
ggur
an
mus
iman
mel
alui
sist
em p
adat
kar
ya-
Pres
enta
se p
enin
gkat
an p
enan
gana
n pe
ngan
ggur
dan
sete
ngah
pen
gang
gur
mel
alui
sist
em p
adat
kar
ya4%
-M
enin
gkat
nya j
umla
h W
iraus
aha B
aru
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
wira
usah
a bar
u pe
r tah
un20
%
3-
Men
ingk
atny
a kep
atuh
an d
alam
pen
erap
an
norm
a ket
enag
aker
jaan
uta
ma
-Ju
mla
h pe
rusa
haan
yan
g men
erap
kan
norm
a ket
enag
aker
jaan
17,0
7
-M
enin
gkat
nya f
asili
tasi
miti
gasi
dam
pak
pela
ngga
ran
norm
a ket
enag
aker
jaan
-Ju
mla
h pe
kerja
anak
yan
g dita
rik d
ari B
entu
k Pe
kerja
an T
erbu
ruk
Anak
(B
PTA)
16,5
0
2002
7 1-
-Pe
rsen
tase
(%) p
enya
ndan
g disa
bilit
as m
iskin
dan
rent
an y
ang m
ener
ima
bant
uan
pem
enuh
an k
ebut
uhan
das
ar15
,40%
-Pe
rsen
tase
(%) l
anju
t usia
misk
in d
an re
ntan
yan
g men
erim
a ban
tuan
pem
enuh
an k
ebut
uhan
das
ar2,
30%
2-
-Pe
rsen
tase
kel
uarg
a misk
in d
an re
ntan
yan
g men
erim
a ban
tuan
pe
men
uhan
keb
utuh
an d
asar
58
,30%
-Pe
rsen
tase
(%) k
orba
n be
ncan
a ala
m d
an b
enca
na so
sial y
ang m
ener
ima
bant
uan
pem
enuh
an k
ebut
uhan
das
ar
11,8
2%
-Ju
mla
h ke
luar
ga sa
ngat
misk
in y
ang m
enda
pat b
antu
an tu
nai b
ersy
arat
6 ju
ta K
SM
3-
-Pe
rsen
tase
(%) k
elua
rga m
iskin
dan
rent
an p
erde
saan
dan
per
kota
anya
ng m
ener
ima b
antu
an p
emen
uhan
keb
utuh
an d
asar
mel
alui
UEP
3,17
%
-Pe
rsen
tase
kab
upat
en/k
ota y
ang m
emili
ki p
elay
anan
sosia
l yan
g efe
ktif
dala
m si
stem
laya
nan
dan
ruju
kan
terp
adu
6,62
%
-Pe
rsen
tase
(%) w
arga
KAT
yan
g men
erim
a ban
tuan
pem
enuh
anke
butu
han
dasa
r2,
88%
2102
9 1-
Men
ingk
atny
a tut
upan
hut
an d
i hut
an
prod
uksi
-Lu
as re
stor
asi e
kosis
tem
di h
utan
pro
duks
i men
ingk
at se
tiap
tahu
n45
0.00
0 ha
-M
enin
gkat
nya s
umba
ngan
hut
an p
rodu
ksi
(ter
mas
uk in
dust
ri) p
ada d
evisa
dan
pe
nerim
aan
nega
ra
-Su
mba
ngan
hut
an p
rodu
ksi (
term
asuk
indu
stri)
pad
a dev
isa d
an
pene
rimaa
n ne
gara
men
ingk
at se
tiap
tahu
nPN
BP =
Rp2
,7 tr
iliun
-M
enin
gkat
nya p
enge
lola
an h
utan
Pro
duks
i di
tingk
at ta
pak
seca
ra le
star
i-
Jum
lah
unit
peng
elol
aan
huta
n m
enin
gkat
setia
p ta
hun
149
unit
KPHP
2-
Men
ingk
atny
a tut
upan
hut
an d
i hut
an li
ndun
g da
n la
han
-Lu
as tu
tupa
n hu
tan
lindu
ng d
an la
han
men
ingk
at se
tiap
tahu
nLa
han
Kriti
s 38.
000
ha;
Huta
n Ko
ta 2
00 H
a-
Kual
itas
air d
i DAS
prio
ritas
men
ingk
at se
tiap
tahu
n-
Kual
itas a
ir di
DAS
prio
ritas
men
ingk
at se
tiap
tahu
n9
DAS p
riorit
as d
an 6
da
nau
prio
ritas
-M
enin
gkat
kan
daya
duk
ung D
AS se
rta
inte
rnal
isasi
RPDA
ST k
edal
am R
TRW
-Ke
seha
tan
DAS p
riorit
as se
rta i
nter
nalis
asi R
PDAS
T ke
dala
m R
TRW
m
enin
gkat
setia
p ta
hun
40 R
PDAS
Men
ingk
atny
a kua
litas
dan
pro
dukt
ivita
s te
naga
ker
ja u
ntuk
men
ceta
k te
naga
ker
ja
yang
ber
daya
sain
g
Prog
ram
Reh
abili
tasi
Sosia
l
Kem
ente
rian
Ket
enag
aker
jaan
Rp3
.801
,7 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
enin
gkat
an K
ompe
tens
i Ten
aga
kerja
dan
Pro
dukt
ivita
s
Prog
ram
Pen
empa
tan
dan
Pem
berd
ayaa
n Te
naga
Ker
ja
Prog
ram
Pen
gend
alia
n DA
S dan
Hut
an
Lind
ung
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Hut
an P
rodu
ksi
Lest
ari d
an U
saha
Keh
utan
an
Men
ingk
atny
a aks
es k
elua
rga m
iskin
dan
re
ntan
sert
a pek
erja
sekt
or in
form
al d
alam
pe
men
uhan
keb
utuh
an d
asar
Prog
ram
Per
lindu
ngan
dan
Jam
inan
Sosia
l
Prog
ram
Per
lindu
ngan
Ten
aga K
erja
dan
Pe
ngem
bang
an Si
stem
Pen
gaw
asan
Ke
tena
gake
rjaan
Kem
ente
rian
Lin
gkun
gan
Hid
up d
an K
ehut
anan
Rp6
.113
,9 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pem
berd
ayaa
n So
sial d
an
Pena
nggu
lang
an K
emisk
inan
Men
ingk
atny
a aks
es k
elua
rga f
akir
misk
in
dan
rent
an te
rhad
ap p
emen
uhan
keb
utuh
an
dasa
r dan
pem
berd
ayaa
n ek
onom
i pro
dukt
if
Kem
ente
rian
Sos
ial R
p14.
681,
0 m
iliar
, a.l.
: Men
ingk
atny
a aks
es k
elua
rga m
iskin
dan
re
ntan
term
asuk
anak
, pen
yand
ang d
isabi
litas
da
n la
njut
usia
sert
a kel
ompo
k m
arjin
al
lain
nya d
alam
pem
enuh
an k
ebut
uhan
das
ar
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-67
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
3-
Men
ingk
atny
a pen
erim
aan
devi
sa d
an P
NBP
dari
pem
anfa
atan
jasa
ling
kung
an k
awas
an
kons
erva
si da
n ke
anek
arag
aman
hay
ati
-Su
mba
ngan
hut
an k
onse
rvas
i pad
a dev
isa d
an p
ener
imaa
n ne
gara
(t
erm
asuk
indu
stri)
men
ingk
at se
tiap
tahu
nek
spor
TSL
Rp.
5 T
-M
enin
gkat
nya e
fekt
ivita
s pen
gelo
laan
hut
an
kons
erva
si da
n up
aya k
onse
rvas
i ke
anek
arag
aman
hay
ati
-Ni
lai i
ndek
s efe
ktiv
itas k
awas
an k
onse
rvas
i men
ingk
at se
tiap
tahu
n10
0 Un
it
4-
Men
ingk
atny
a efe
ktifi
tas a
dapt
asi d
an
miti
gasi
peru
baha
n ik
lim se
rta p
enge
ndal
ian
keba
kara
n hu
tan
dan
laha
n
-Pe
nuru
nan
emisi
GRK
dar
i sek
tor k
ehut
anan
, gam
but d
an li
mba
h se
besa
r 21
,7%
15,0
%
-M
enur
unny
a lua
s are
al k
ebak
aran
hut
an-
Luas
area
l keb
akar
an h
utan
dan
laha
n m
enur
un se
tiap
tahu
n2%
-M
enin
gkat
nya w
ilaya
h ya
ng m
emili
ki
kapa
sitas
adap
tasi
peru
baha
n ik
lim-
Jum
lah
wila
yah
yang
mem
iliki
kap
asita
s ada
ptas
i per
ubah
an ik
lim
men
ingk
at se
tiap
tahu
n5
wila
yah
2203
2 1-
Men
ingk
atny
a pro
duks
i, usa
ha d
an in
vest
asi
di b
idan
g per
ikan
an ta
ngka
p-
Jum
lah
Prod
uksi
Perik
anan
Tan
gkap
- Vol
ume p
rodu
ksi (
ton)
6.45
1.33
0- N
ilai P
rodu
ksi (
Rp Ju
ta)
125.
174.
890
-Ni
lai i
nves
tasi
usah
a per
ikan
an ta
ngka
p (R
p Tr
ilyun
)23
-M
enin
gkat
nya p
enge
lola
an su
mbe
r day
a ika
n be
rkel
anju
tan
-Ju
mla
h W
PP y
ang d
ikel
ola s
esua
i Ren
cana
Pen
gelo
laan
Per
ikan
an (R
PP)
(WPP
)5
- M
enin
gkat
nya k
esej
ahte
raan
nel
ayan
-Ni
lai T
ukar
Nel
ayan
(NTN
)10
5,0
2 -
Men
ingk
atny
a pro
duks
i per
ikan
an b
udid
aya
-Pr
oduk
si pe
rikan
an b
udid
aya (
juta
ton)
19,4
6
Ikan
(jut
a ton
)8,
35Ru
mpu
t Lau
t (ju
ta to
n)11
,11
Ikan
Hia
s (m
ilyar
ekor
) 1
.90
- M
enin
gkat
nya k
esej
ahte
raan
mas
yara
kat
perik
anan
bud
iday
a-
Nila
i tuk
ar p
embu
dida
ya ik
an (N
TPi)
102
,25
NTPi
3-
Men
ingk
atny
a pro
duk
kela
utan
dan
pe
rikan
an y
ang d
ikem
bang
kan
dan
dipa
sark
an d
i dal
am d
an lu
ar n
eger
i
-Ra
ta-r
ata k
onsu
msi
ikan
per
kap
ita n
asio
nal
43,8
8 Kg
/Kap
-M
enin
gkat
nya p
rodu
ksi, u
saha
, dan
inve
stas
i bi
dang
kel
auta
n pe
rikan
an-
Volu
me p
rodu
k ol
ahan
has
il pe
rikan
an
5,9
juta
ton
- M
enin
gkat
nya k
esej
ahte
raan
pen
gola
h da
n pe
mas
ar h
asil
perik
anan
-Ni
lai t
ukar
pen
gola
h10
2
4-
Men
ingk
atny
a pro
duks
i dan
usa
ha ga
ram
ra
kyat
-Ju
mla
h pr
oduk
si ga
ram
3,
6 ju
ta to
n
-M
enin
gkat
nya p
enge
lola
an je
nis i
kan
tera
ncam
pun
ah se
cara
ber
kela
njut
an-
Jum
lah
jeni
s ika
n te
ranc
am p
unah
yan
g dik
elol
a sec
ara b
erke
lanj
utan
(je
nis i
kan)
15
-Be
rkem
bang
nya e
kono
mi d
i Pul
au-P
ulau
Ke
cil T
erlu
ar-
Jum
lah
Pula
u-Pu
lau
Keci
l Ter
luar
(PPK
T) y
ang d
ifasil
itasi
peng
emba
ngan
ek
onom
inya
(pul
au)
25
5-
Ters
elen
ggar
anya
pen
gaw
asan
SDKP
seca
ra
efek
tif d
an te
rpad
u-
Pers
enta
se k
epat
uhan
(com
plia
nce)
pel
aku
usah
a kel
auta
n da
n pe
rikan
an
terh
adap
ket
entu
an p
erat
uran
per
unda
ngun
dang
an y
ang b
erla
ku73
%
-Pe
rsen
tase
caku
pan
WPP
-NRI
yan
g dia
was
i dar
i IUU
fish
ing
dan
keg
iata
n ya
ng m
erus
ak su
mbe
r day
a kel
auta
n da
n pe
rikan
an (1
1 W
PP-N
RI)
65%
-Te
rsel
engg
aran
ya P
eneg
akan
Huk
um T
inda
k Pi
dana
Kel
auta
n da
n Pe
rikan
an Se
cara
efek
tif-
Pers
enta
se p
enye
lesa
ian
Tind
ak P
idan
a Kel
auta
n da
n Pe
rikan
an y
ang
disid
ik, d
an d
apat
dip
erta
nggu
ngja
wab
kan
sesu
ai p
erat
uran
per
unda
ng-
unda
ngan
yan
g ber
laku
85%
Prog
ram
Pen
gend
alia
n Pe
ruba
han
Iklim
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Sum
ber D
aya
Perik
anan
Bud
iday
a
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Pem
anfa
atan
Sum
ber
Daya
Kel
auta
n da
n Pe
rikan
an
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Day
a Sai
ng U
saha
dan
Pr
oduk
Kel
auta
n da
n Pe
rikan
an
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Sum
ber D
aya L
aut,
Pesis
ir, d
an P
ulau
-pul
au K
ecil
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
gem
bang
an d
an P
enge
lola
an
Perik
anan
Tan
gkap
Prog
ram
Kon
serv
asi S
umbe
r Day
a Ala
m d
an
Ekos
istem
Kem
ente
rian
Kel
auta
n da
n Pe
rika
nan
Rp13
.801
,2 m
iliar
, a.l.
:
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-68
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
2303
3 1-
-Em
bung
dan
ban
guna
n pe
nam
pung
air l
ainn
ya y
ang
diba
ngun
/diti
ngka
tkan
387
buah
-Pa
njan
g nor
mal
isasi
sung
ai d
an p
embu
atan
tang
gul y
ang
diba
ngun
/diti
ngka
tkan
18
4,91
Km
-Be
ndun
gan
baru
yan
g dib
angu
n8
buah
-In
take
air b
aku
yang
dib
angu
n/di
tingk
atka
n36
Bua
h
2-
-Ja
lan
yang
diti
ngka
tkan
1.37
0,5
Km-
Jala
n ya
ng d
iban
gun
768,
7 Km
-Je
mba
tan
yang
dib
angu
n8.
051,
7 m
-Ja
lan
beba
s ham
bata
n ya
ng d
iban
gun
28,9
5 Km
--
Jala
n ya
ng d
ipel
ihar
a44
.570
,2 K
m-
Jem
bata
n ya
ng d
ipel
ihar
a37
8.31
0,0
m-
Jem
bata
n ya
ng d
iting
katk
an8.
051,
7 m
-Ja
lan
daer
ah y
ang d
itang
ani
131,
5 Km
3-
-Ju
mla
h ko
ta, k
awas
an p
erko
taan
met
ropo
litan
, dan
kaw
asan
per
kota
an
terf
asili
tasi
pem
enuh
an st
anda
r pel
ayan
an p
erko
taan
dan
pen
gem
bang
an
Kota
Lay
ak H
uni, K
ota H
ijau,
dan
Kot
a Cer
das
168
kaw
asan
per
kota
an
-Ju
mla
h ko
ta/k
abup
aten
yan
g ter
laya
ni In
stal
asi P
engo
laha
n Lu
mpu
r Tin
ja
(IPL
T)52
kab
upat
en/k
ota
-Ju
mla
h ko
ta/k
abup
aten
yan
g ter
laya
ni te
mpa
t pen
gola
h sa
mpa
h te
rpad
u17
8 ka
bupa
ten/
kota
-Ju
mla
h Sa
mbu
ngan
Rum
ah (S
R) in
fras
truk
tur S
PAM
di k
awas
an k
umuh
pe
rkot
aan
17.0
00 SR
-Ju
mla
h Sa
mbu
ngan
Rum
ah (S
R) in
fras
truk
tur S
PAM
di k
awas
an n
elay
an2.
560
SR
-Ju
mla
h Sa
mbu
ngan
Rum
ah (S
R) in
fras
truk
tur S
PAM
di k
awas
an ra
wan
ai
r/pe
rbat
asan
/pul
au te
rluar
157.
440
SR
4-
-Ju
mla
h ru
mah
tang
ga b
erpe
ngha
silan
rend
ah y
ang m
engh
uni r
umah
susu
n11
.642
uni
t
-Ju
mla
h ru
mah
tang
ga y
ang m
engh
uni r
umah
khu
sus
6.35
0 un
it-
Jum
lah
rum
ah ta
ngga
ber
peng
hasil
an re
ndah
yan
g difa
silita
si ba
ntua
n pe
ning
kata
n ku
alita
s rum
ah sw
aday
a94
.000
uni
t
-Ju
mla
h ru
mah
tang
ga b
erpe
ngha
silan
rend
ah y
ang m
engh
uni r
umah
um
um
mel
alui
stim
ulas
i pen
yedi
aan
Pras
aran
a, Sa
rana
, dan
Util
litas
(PSU
)42
.009
uni
t
2403
4 1-
Sem
akin
man
tapn
ya re
form
asi b
irokr
asi d
an
tata
kel
ola
-In
deks
Ref
orm
asi B
irokr
asi K
ateg
ori B
(K/L
)58
%-
Terw
ujud
nya p
eneg
akan
huk
um-
Inde
ks p
erila
ku an
ti ko
rups
i3,
8-
Men
ingk
atny
a kua
litas
dem
okra
si da
n di
plom
asi
-In
deks
Dem
okra
si In
done
sia (I
DI)
73,6
-Te
rcip
tany
a sta
bilit
as k
eam
anan
-Ko
ntrib
usi i
ndus
tri p
erta
hana
n da
lam
neg
eri t
erha
dap
MEF
14%
-Te
rlaks
anan
ya K
oord
inas
i/Ko
nsol
idas
i Pe
ngar
usut
amaa
n W
awas
an K
eban
gsaa
n da
n Ka
rakt
er B
angs
a
-Ju
mla
h pr
ovin
si da
n Ka
bupa
ten/
Kota
yan
g mel
aksa
naka
n ko
ordi
nasi
waw
asan
keb
angs
aan
dan
kara
kter
ban
gsa
50
Kem
ente
rian
Koo
rdin
ator
Bid
ang
Polit
ik, H
ukum
dan
Kea
man
an R
p292
,7 m
iliar
, a.l.
:
Men
ingk
atny
a jum
lah
kabu
pate
n/ko
ta y
ang
men
erap
kan
NSPK
dal
am p
enge
mba
ngan
ka
was
an p
erm
ukim
an se
suai
renc
ana t
ata
ruan
g wila
yah/
kaw
asan
bag
i ter
wuj
udny
a pe
mba
ngun
an p
erm
ukim
an, s
erta
jum
lah
kaw
asan
yan
g men
dapa
t aks
es p
elay
anan
in
fras
truk
tur b
idan
g per
muk
iman
sert
a m
enin
gkat
nya k
ontr
ibus
i ter
hada
p pe
men
uhan
keb
utuh
an ai
r min
um b
agi
mas
yara
kat d
an p
emen
uhan
akse
s san
itasi
bagi
mas
yara
kat
Men
urun
nya k
ekur
anga
n te
mpa
t tin
ggal
(b
ackl
og) d
an m
enur
unny
a rum
ah ti
dak
laya
k hu
ni
Men
ingk
atny
a Kem
anta
pan
Jala
n Na
siona
l
Men
ingk
atny
a lay
anan
infr
astr
uktu
r sum
ber
daya
air u
ntuk
ket
ahan
an ai
r, pa
ngan
, dan
en
ergi
Prog
ram
Pem
bina
an d
an P
enge
mba
ngan
In
fras
truk
tur P
erm
ukim
an
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Sum
ber D
aya A
ir
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Koo
rdin
asi B
idan
g Po
litik
, Huk
um d
an K
eam
anan
Prog
ram
Pen
yele
ngga
raan
Jala
n
Prog
ram
Pen
gem
bang
an P
erum
ahan
Men
ingk
atny
a Duk
unga
n Ko
nekt
ivita
s unt
uk
Peng
uata
n Da
ya Sa
ing
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Kem
ente
rian
Pek
erja
an U
mum
dan
Per
umah
an R
akya
t Rp1
04.0
80,7
mili
ar, a
.l.:
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-69
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
2503
5 1.-
Terw
ujud
nya k
oord
inas
i dan
sink
roni
sasi
kebi
jaka
n di
bid
ang e
kono
mi m
akro
dan
ke
uang
an
-Pe
rsen
tase
keb
ijaka
n di
bid
ang e
kono
mi m
akro
dan
keu
anga
n80
%
-Te
rwuj
udny
a koo
rdin
asi d
an si
nkro
nisa
si ke
bija
kan
pang
an d
an p
erta
nian
-Pe
rsen
tase
has
il re
kom
enda
si ko
ordi
nasi
dan
sinkr
onisa
si ke
bija
kan
pang
an d
an p
erta
nian
yan
g dise
lesa
ikan
100%
-Te
rwuj
udny
a Koo
rdin
asi d
an Si
nkro
nisa
si Ke
bija
kan
Peng
elol
aan
Ener
gi, S
umbe
r Day
a Al
am d
an L
ingk
unga
n Hi
dup
-Pe
rsen
tase
ranc
anga
n pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an d
i bid
ang
peng
elol
aan
ener
gi, s
umbe
r day
a ala
m, d
an li
ngku
ngan
hid
up y
ang
dise
lesa
ikan
100%
-Te
rwuj
udny
a koo
rdin
asi d
an si
nkro
nisa
si pe
rum
usan
keb
ijaka
n Ek
onom
i Kre
atif,
Ke
wira
usah
aan
dan
Daya
Sain
g Kop
eras
i dan
-Pe
rsen
tase
per
umus
an ra
ncan
gan
pera
tura
n di
bid
ang E
kono
mi K
reat
if,
Kew
iraus
ahaa
n da
n Da
ya Sa
ing K
UKM
, ser
ta SD
M d
an k
eten
agak
erja
an
ekon
omi k
reat
if na
siona
l yan
g dise
lesa
ikan
85%
-Te
rwuj
udny
a pen
gend
alia
n ke
bija
kan
di
bida
ng P
erce
pata
n In
fras
truk
tur d
an
Peng
emba
ngan
Wila
yah
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
kebi
jaka
n pe
rcep
atan
pem
bang
unan
infr
astr
uktu
r da
n pe
ngem
bang
an w
ilaya
h ya
ng d
iimpl
emen
tasik
an80
%
-Te
rwuj
udny
a Koo
rdin
asi d
an Si
nkro
nisa
si Ke
bija
kan
di B
idan
g Ke
rja Sa
ma E
kono
mi
Inte
rnas
iona
l
-Pe
rsen
tase
(%) k
esep
akat
an k
erja
sam
a eko
nom
i int
erna
siona
l yan
g te
rsel
esai
kan
85%
2603
6 1-
-Pe
rsen
tase
(%) K
ebija
kan
Bida
ng K
eraw
anan
Sosia
l dan
Dam
pak
Benc
ana
yang
dih
asilk
an50
%
-Pe
rsen
tase
(%) K
ebija
kan
Bida
ng P
enan
ggul
anga
n Ke
misk
inan
dan
Pe
rlind
unga
n So
sial y
ang d
ihas
ilkan
50%
-Pe
rsen
tase
(%) K
ebija
kan
Bida
ng P
enin
gkat
an K
eseh
atan
yan
g dih
asilk
an50
%
-Pe
rsen
tase
(%) K
ebija
kan
Bida
ng P
endi
dika
n da
n Ag
ama y
ang d
ihas
ilkan
50%
-Pe
rsen
tase
(%) K
ebija
kan
Bida
ng P
embe
rday
aan
Mas
yara
kat,
desa
dan
Ka
was
an y
ang d
ihas
ilkan
50%
2704
0 1-
Men
ingk
atny
a kua
litas
des
tinas
i par
iwisa
ta-
Jum
lah
fasil
itasi
peni
ngka
tan
dest
inas
i wisa
ta, b
uday
a, al
am d
an b
uata
n (lo
kasi)
15
-M
enin
gkat
nya i
nves
tasi
di se
ktor
par
iwisa
ta-
Kont
ribus
i inv
esta
si se
ktor
par
iwisa
ta te
rhad
ap to
tal i
nves
tasi
nasio
nal
(per
sent
ase)
3,7%
-M
enin
gkat
nya k
ontr
ibus
i kep
ariw
isata
an
terh
adap
pen
yera
pan
tena
ga k
erja
nas
iona
l-
Jum
lah
tena
ga k
erja
lang
sung
, tid
ak la
ngsu
ng, d
an ik
utan
sekt
or p
ariw
isata
(ju
ta o
rang
)11
,7
-M
enin
gkat
nya k
ontr
ibus
i par
iwisa
ta te
rhad
ap
Prod
uk D
omes
tik B
ruto
(PDB
) Nas
iona
l-
Kont
ribus
i sek
tor p
ariw
isata
terh
adap
PDB
nas
iona
l (pe
rsen
tase
)5
-M
enin
gkat
nya j
umla
h ku
njun
gan
wisa
taw
an
man
cane
gara
(wism
an)
-Ju
mla
h w
isata
wan
man
cane
gara
ke I
ndon
esia
(jut
a ora
ng)
12-
Men
ingk
atny
a jum
lah
pene
rimaa
n de
visa
-Ju
mla
h pe
nerim
aan
devi
sa (t
riliu
n Rp
)17
2-
Men
ingk
atny
a jum
lah
perja
lana
n w
isata
wan
nu
sant
ara (
wisn
us)
-Ju
mla
h pe
rjala
nan
wisa
taw
an n
usan
tara
(jut
a per
jala
nan)
260
-M
enin
gkat
nya k
apas
itas d
an p
rofe
siona
lism
e SD
M P
ariw
isata
-Ju
mla
h te
naga
ker
ja d
i sek
tor p
ariw
isata
yan
g dise
rtifi
kasi
(ora
ng)
25.0
00
2804
1 1-
-Ju
mla
h As
et B
UMN
Rp4.
940.
153
Mili
ar-
Jum
lah
Laba
BUM
NRp
143.
919,
4 M
iliar
-Sk
or ra
ta-r
ata P
enila
ian
Kine
rja B
UMN
83,4
poi
n-
Jum
lah
BUM
N ya
ng m
asuk
For
bes 2
000
12 B
UMN
-Ko
ntrib
usi B
UMN
terh
adap
pen
erim
aan
nega
ra (d
ivid
en +
paj
ak)
Rp50
7.25
3 M
iliar
-Pe
rsen
tase
pen
yele
saia
n pr
iorit
as p
emba
ngun
an n
asio
nal y
ang d
ilaku
kan
oleh
BUM
N92
,9%
-Ju
mla
h CS
R ya
ng d
isalu
rkan
Rp14
.574
,6 M
iliar
Kem
ente
rian
Par
iwis
ata
Rp5.
409,
0 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
enge
mba
ngan
Kep
ariw
isata
an
Prog
ram
Koo
rdin
asi P
enge
mba
ngan
Ke
bija
kan
Pem
bang
unan
Man
usia
dan
Ke
buda
yaan
Kem
ente
rian
Bad
an U
saha
Mili
k Ne
gara
Rp3
45,0
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Kem
ente
rian
Koo
rdin
ator
Bid
ang
Pem
bang
unan
Man
usia
dan
Keb
uday
aan
Rp48
7,4
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pem
bina
an B
UMN
Terw
ujud
nya B
UMN
seba
gai W
orld
Cla
ss
Ente
rpri
ses
dan
Agen
t of D
evel
opm
ent
Men
ingk
atny
a koo
rdin
asi d
alam
m
enge
mba
ngka
n da
n m
enye
rasik
an
kebi
jaka
n pe
mba
ngun
an m
anus
ia d
an
kebu
daya
an
Kem
ente
rian
Koo
rdin
ator
Bid
ang
Pere
kono
mia
n Rp
361,
6 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m K
oord
inas
i Keb
ijaka
n Bi
dang
Pe
reko
nom
ian
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-70
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
2904
2 1-
-AP
K Pe
rgur
uan
Ting
gi
28,1
6%
-Ju
mla
h m
ahas
iswa p
erai
h m
edal
i em
as ti
ngka
t nas
iona
l dan
inte
rnas
iona
l39
0
-Pe
rsen
tase
lulu
san
yang
lang
sung
bek
erja
60
%
2-
-Ju
mla
h pe
rgur
uan
tingg
i mas
uk to
p 50
0 du
nia
3
-Ju
mla
h pe
rgur
uan
tingg
i ber
akre
dita
si A
(ung
gul)
39
-Ju
mla
h Ta
man
Sain
s dan
Tek
nolo
gi y
ang m
atur
e14
3-
-Ju
mla
h do
sen
berk
ualif
ikas
i min
imal
S311
.930
-Ju
mla
h pe
ndid
ik y
ang m
engi
kuti
sert
ifika
si do
sen
10.0
00
-Ju
mla
h SD
M li
tban
g ber
kual
ifika
si M
aste
r dan
Dok
tor
3.70
0
4-
-Ju
mla
h pu
blik
asi i
nter
nasio
nal
6.22
9
-Ju
mla
h HK
I yan
g did
afta
rkan
1.
735
-Ju
mla
h pr
otot
ipe R
&D
75
-Ju
mla
h pr
otot
ipe i
ndus
tri
20
5Pr
ogra
m P
engu
atan
Inov
asi
-M
engu
atny
a kap
asita
s ino
vasi
-Ju
mla
h pr
oduk
inov
asi
15
3004
4 1-
Men
ingk
atny
a ker
jasa
ma p
embi
ayaa
n-
Usah
a mik
ro y
ang d
idam
ping
i men
gaks
es d
an m
enge
lola
kre
dit
27.5
20 U
saha
Mik
ro
-M
enin
gkat
nya p
enge
mba
ngan
, pro
dukt
ivita
s, da
n ke
berla
njut
an p
engu
saha
an p
rodu
k un
ggul
an d
aera
h be
rbas
is ko
pera
si se
ntra
us
aha m
ikro
-Ko
pera
si / s
entr
a usa
ha m
ikro
/kec
il ya
ng d
iper
kuat
sist
em b
isnisn
ya53
Kop
eras
i / Se
ntra
Usah
a mik
ro/k
ecil
-M
enin
gkat
nya a
kses
pem
asar
an u
saha
in
form
al d
an fu
ngsi
pasa
r rak
yat y
ang
dire
vita
lisas
i seb
agai
bag
ian
dari
pem
bang
unan
5.0
00 p
asar
trad
ision
al
-Re
vita
lisas
i pas
ar ra
kyat
yan
g dik
elol
a ole
h ko
pera
si65
uni
t
2-
-Fa
silita
si pe
ngem
bang
an p
embi
ayaa
n ja
sa k
euan
gan
575
KUM
KM
-Fa
silita
si pe
nera
pan
e-co
mm
erce
200
KUM
KM
-W
iraus
aha p
emul
a yan
g did
ukun
g mod
al aw
al u
saha
3.40
0 or
ang
3-
-Pe
nera
pan
tata
kel
ola k
oper
asi y
ang b
aik
450
kope
rasi
-Pe
mer
ingk
atan
kel
emba
gaan
kop
eras
i50
0
-Pe
mer
iksa
an st
rukt
ur p
erm
odal
an k
oper
asi
100
KSP/
USP
/KJ
KS/ U
JKS/
Kopd
it
3104
7 1-
-Ju
mla
h ke
bija
kan
yang
resp
onsif
gend
er m
endu
kung
pem
berd
ayaa
n pe
rem
puan
22
-Ju
mla
h le
mba
ga y
ang m
elak
sana
kan
perli
ndun
gan
pere
mpu
an50
-M
enin
gkat
nya p
erlin
dung
an p
erem
puan
dar
i be
rbag
ai ti
ndak
kek
eras
an-
Pers
enta
se k
asus
kek
eras
an te
rhad
ap p
erem
puan
yan
g men
dapa
t lay
anan
kom
preh
ensif
55%
2-
-Ju
mla
h ke
bija
kan
pem
enuh
an h
ak an
ak22
--
Jum
lah
lem
baga
yan
g mel
aksa
naka
n ke
bija
kan
perli
ndun
gan
anak
33-
Pers
enta
se p
enga
duan
kas
us an
ak y
ang d
itind
akla
njut
i10
0%
Men
ingk
atny
a kon
trib
usi U
MKM
dan
kop
eras
i da
lam
per
ekon
omia
n
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Kua
litas
Sum
ber D
aya
Ipte
k da
n Di
kti
Men
ingk
atny
a pem
enuh
an h
ak an
ak,
term
asuk
tind
akan
afirm
asi b
agi a
nak
dala
m
kond
isi k
husu
s
Prog
ram
Pen
guat
an K
elem
baga
an K
oper
asi
Kem
ente
rian
Pem
berd
ayaa
n Pe
rem
puan
dan
Per
lindu
ngan
Ana
k Rp
769,
3 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Day
a Sai
ng U
MKM
da
n Ko
pera
si
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Pen
ghid
upan
Be
rkel
anju
tan
Berb
asis
Usah
a Mik
ro
Kem
ente
rian
Kop
eras
i dan
Usa
ha K
ecil
dan
Men
enga
h Rp
1.23
3,2
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a kua
litas
pem
bela
jara
n da
n m
ahas
iswa p
endi
dika
n tin
ggi
Men
ingk
atny
a rel
evan
si da
n pr
oduk
tivita
s ris
et d
an p
enge
mba
ngan
Kem
ente
rian
Ris
et, T
ekno
logi
, dan
Pen
didi
kan
Ting
gi R
p40.
627,
4 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Per
lindu
ngan
Ana
k
Men
ingk
atny
a kin
erja
kel
emba
gaan
dan
usa
ha
kope
rasi
Prog
ram
Kes
etar
aan
Gend
er d
an
Pem
berd
ayaa
n Pe
rem
puan
Men
ingk
atny
a pel
aksa
naan
pen
garu
suta
maa
n ge
nder
dan
pem
berd
ayaa
n pe
rem
puan
di
berb
agai
bid
ang
Men
ingk
atny
a per
lindu
ngan
khu
sus a
nak
Prog
ram
Pem
bela
jara
n da
n Ke
mah
asisw
aan
Men
ingk
atny
a kua
litas
kel
emba
gaan
IPTE
K da
n Di
kti
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Kua
litas
Kel
emba
gaan
Ipte
k da
n Di
kti
Men
ingk
atny
a rel
evan
si, k
ualit
as, d
an
kuan
titas
sum
ber d
aya I
PTEK
dan
Dik
ti
Prog
ram
Pen
guat
an R
iset d
an
Peng
emba
ngan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-71
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
3204
8 1-
Peni
ngka
tan
efek
tivita
s pel
aksa
naan
Re
form
asi B
irokr
asi
-Pe
rsen
tase
Inst
ansi
Pem
erin
tah
(K/L
/Pro
v/Ka
b/Ko
ta) y
ang m
emili
ki n
ilai
inde
ks R
B ba
ik (K
ateg
ori B
ke a
tas)
KL 5
4%; P
rov
30%
;Ka
b/Ko
ta 1
5%-
Terw
ujud
nya p
enge
mba
ngan
SDM
Apa
ratu
r Be
rbas
is Ko
mpe
tens
i Jab
atan
-Pe
rsen
tase
IP y
ang 5
0% P
NS-n
ya m
emili
ki p
enila
ian
kine
rja b
aik
30%
-Te
rwuj
udny
a SDM
apat
ur y
ang k
ompe
titif
-Pe
rsen
tase
IP y
ang m
ener
apka
n pe
ngisi
an JP
T se
cara
terb
uka
40%
-M
enin
gkat
nya p
ener
apan
sist
em in
tegr
itas
-Sk
or in
tegr
itas n
asio
nal
50
-Ju
mla
h IP
yan
g mem
iliki
uni
t ker
ja b
erpr
edik
at W
BK/W
BBM
9 IP
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as p
elay
anan
pub
lik-
Inde
ks p
elay
anan
pub
lik n
asio
nal
2,5
3305
0 1-
-Te
rwuj
udny
a det
eksi
dini
dan
cega
h di
ni te
rhad
ap A
THG
bida
ng L
uar
Nege
ri1.
525
lapo
ran
-Te
rwuj
udny
a det
eksi
dini
dan
cega
h di
ni te
rhad
ap A
THG
bida
ng D
alam
Ne
geri
1.34
5 la
pora
n
-Te
rwuj
udny
a det
eksi
dini
dan
cega
h di
ni te
rhad
ap A
THG
mas
alah
ekon
omi
372
lapo
ran
-Te
rwuj
udny
a det
eksi
dini
dan
cega
h di
ni te
rhad
ap A
THG
inte
lijen
te
knol
ogi
1.46
4 la
pora
n
-Te
rwuj
udny
a det
eksi
dini
dan
cega
h di
ni te
rhad
ap A
THG
kom
unik
asi d
an
info
rmas
i1.
637
lapo
ran
3405
1 1-
Ters
edia
nya p
erat
uran
per
unda
ng-u
ndan
gan
dala
m B
idan
g Pem
bina
an d
an P
enge
ndal
ian
Pers
andi
an
-Pe
rsen
tase
pem
enuh
an ju
mla
h pe
ratu
ran
dan
kebi
jaka
n te
knis
terk
ait
pers
andi
an d
an k
eam
anan
info
rmas
i10
0%
-Te
rcip
tany
a kea
man
an in
form
asi
berk
lasif
ikas
i mili
k pe
mer
inta
h at
au n
egar
a m
elal
ui p
enin
gkat
an k
ualit
as la
yana
n op
eras
iona
l kea
man
an in
form
asi
berk
lasif
ikas
i K/L
/D/I
nega
ra
-Pe
rsen
tase
pem
enuh
an o
pera
siona
l per
alat
an sa
ndi, A
PU, s
ertif
ikat
el
ektr
onik
, dan
kun
ci si
stem
sand
i ser
ta p
emel
ihar
aan
dan
perb
aika
n pe
rala
tan
sand
i
100%
-Pe
rsen
tase
pem
enuh
an o
pera
siona
l pen
gam
anan
info
rmas
i ber
klas
ifika
si da
n pe
man
faat
an Ja
ringa
n Ko
mun
ikas
i San
di10
0%
-Te
rcip
tany
a det
eksi
dini
anca
man
dar
i pih
ak
asin
g mel
alui
pen
ingk
atan
reko
men
dasi
hasil
da
ri an
alisi
s pen
yand
ian
yang
dip
erol
eh d
ari
anal
isis s
inya
l
-Pe
rsen
tase
Info
rmas
i ber
sand
i yan
g ber
hasil
dik
upas
(cod
e br
eaki
ng)
20%
-Te
rsed
iany
a per
alat
an sa
ndi k
arya
man
diri
yang
han
dal d
an d
apat
men
jam
in
perli
ndun
gan
info
rmas
i ber
klas
ifika
si m
ilik
pem
erin
tah
atau
neg
ara d
an an
alisi
s pe
nyan
dian
-Ju
mla
h pe
men
uhan
aplik
asi p
ersa
ndia
n un
tuk
men
duku
ng o
pera
siona
l pe
ngam
anan
info
rmas
i ber
klas
ifika
si m
ilik
pem
erin
tah
atau
Neg
ara d
an
anal
isis p
enya
ndia
n
1
3505
2 1-
-Ju
mla
h sa
ran
tinda
k ke
bija
kan
dan
stra
tegi
sist
em n
asio
nal
25 n
aska
h ka
jian
-Ju
mla
h sa
ran
tinda
k ke
bija
kan
polit
ik d
an st
rate
gi n
asio
nal
22 n
aska
h ka
jian
-Ju
mla
h sa
ran
tinda
k ke
bija
kan
dan
stra
tegi
nas
iona
l eva
luas
i pem
bang
unan
da
n pe
mec
ahan
kris
is25
nas
kah
kajia
n
-Ju
mla
h po
licy
brie
f yan
g disa
mpa
ikan
kep
ada P
resid
en se
laku
ket
ua D
KN1
lapo
ran/
hari
-Pe
rsen
tase
sara
n tin
dak
kebi
jaka
n da
n st
rate
gi n
asio
nal y
ang
ditin
dakl
anju
ti82
%
Kem
ente
rian
Pen
daya
guna
an A
para
tur N
egar
a da
n Re
form
asi B
irok
rasi
Rp2
05,4
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gem
bang
an P
ersa
ndia
n Na
siona
l
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
daya
guna
an A
para
tur N
egar
a da
n Re
form
asi B
irokr
asi
Lem
baga
San
di N
egar
a Rp
905,
4 m
iliar
, a.l.
:Terw
ujud
nya d
etek
si di
ni d
an ce
gah
dini
te
rhad
ap A
THG
keam
anan
nas
iona
l dan
ke
utuh
an N
KRI
Bada
n In
telij
en N
egar
a Rp
2.01
8,3
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gem
bang
an P
enye
lidik
an,
Peng
aman
an, d
an P
engg
alan
gan
Keam
anan
Ne
gara
Dew
an K
etah
anan
Nas
iona
l Rp4
6,0
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gem
bang
an K
ebija
kan
Keta
hana
n Na
siona
lM
enin
gkat
nya k
ualit
as p
embi
naan
ket
ahan
an
nasio
nal m
elal
ui ru
mus
an k
ebija
kan
dan
stra
tegi
nas
iona
l
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-72
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
3605
4 1-
Men
ingk
atny
a kep
erca
yaan
pen
ggun
a te
rhad
ap k
ualit
as d
ata B
PS-
Pers
enta
se k
onsu
men
yan
g mer
asa p
uas d
enga
n ku
alita
s dat
a sta
tistik
80%
-M
enye
diak
an d
ata s
tatis
tik y
ang b
erku
alita
s-
Pers
enta
se p
emut
akhi
ran
data
MFD
dan
MBS
100%
-Ju
mla
h Pu
blik
asi/
Lapo
ran
Stat
istik
yan
g ter
bit t
epat
wak
tu22
3 pu
blik
asi
-Ti
ngka
t kes
alah
an m
aksim
al k
egia
tan
Sens
us E
kono
mi 2
016
10%
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as h
ubun
gan
deng
an
sum
ber d
ata (
resp
onde
nt e
ngag
emen
t)-
Pers
enta
se p
emas
ukan
dok
umen
(res
pons
e rat
e) su
rvei
den
gan
pend
ekat
an ru
mah
tang
ga95
,05%
-M
enin
gkat
nya k
emud
ahan
akse
s ter
hada
p da
ta d
an in
form
asi s
tatis
tik B
PS-
Pers
enta
se K
onsu
men
yan
g pua
s ter
hada
p ak
ses d
ata B
PS72
%
-M
enin
gkat
nya k
oord
inas
i dan
ker
jasa
ma
dala
m p
enye
leng
gara
an SS
N-
Jum
lah
met
adat
a keg
iata
n st
atist
ik se
ktor
al d
an k
husu
s yan
g dih
impu
n25
0 m
etad
ata
3705
5 1-
-Pe
rsen
tase
kes
esua
ian
mua
tan
anta
ra R
KP 2
017
deng
an R
PJM
N 20
15-2
019
85%
-Pe
rsen
tase
kes
esua
ian
ranc
anga
n Re
ncan
a Ker
ja d
an A
ngga
ran
Kem
ente
rian/
Lem
baga
(RKA
K/L
) 201
7 de
ngan
RKP
201
780
%
-Pe
rsen
tase
kes
esua
ian
RKPD
Pro
vins
i 201
6 un
tuk
men
duku
ng p
riorit
as
nasio
nal d
alam
RKP
201
680
%
-Pe
rsen
tase
kes
esua
ian
mua
tan
anta
ra R
PJM
N de
ngan
RPJ
PN10
0%
-Ju
mla
h SD
M p
eren
cana
ber
kual
itas d
i K/L
/Pro
vins
i tah
un 2
016
1.30
0 or
ang
-Te
rwuj
udny
a pem
anta
uan
dan
eval
uasi
sert
a pe
ngen
dalia
n te
rhad
ap re
ncan
a pem
bang
unan
na
siona
l
-Pe
rsen
tase
pen
capa
ian
sasa
ran
terh
adap
renc
ana p
emba
ngun
an n
asio
nal
70%
-M
enin
gkat
nya p
eran
Kem
ente
rian
PPN/
Ba
ppen
as te
rkai
t koo
rdin
asi k
ebija
kan
pem
bang
unan
nas
iona
l lai
nnya
-Pe
rsen
tase
K/L
/Pro
vins
i yan
g tel
ah m
enin
dakl
anju
ti pr
ogra
m-p
rogr
am
penu
gasa
n Pr
esid
en/P
emer
inta
h85
%
3805
6 1Pr
ogra
m P
eren
cana
an T
ata R
uang
dan
Pe
man
faat
an R
uang
--
Jum
lah
prov
insi
yan
g men
dapa
tkan
pem
bina
an te
knis
peny
elen
ggar
aan
pena
taan
ruan
g dae
rah
66 p
rovi
nsi
-Ju
mla
h pr
ogra
m p
eren
cana
an ta
ta ru
ang
17 d
okum
en
2-
-Ju
mla
h la
yana
n ag
raria
5.60
0 Bi
dang
-Ju
mla
h pe
mbe
rday
aan
agra
ria8
doku
men
3-
-Ju
mla
h Ru
mus
an N
SPK
Pena
tagu
naan
Tan
ah87
1 Ru
mus
an-
Jum
lah
Rum
usan
NSP
K W
ilaya
h Pe
sisir,
Pul
au-P
ulau
Kec
il, P
erba
tasa
n da
n W
ilaya
h Te
rten
tu16
Rum
usan
-Ju
mla
h Ru
mus
an N
SPK
(Lan
dref
orm
)17
5.00
0 Ru
mus
an
4-
-Lu
as P
eta a
grar
ia (P
eta D
asar
/Pet
a Tem
atik
/ Pet
a Nila
i Ta
nah/
KDKN
/JRS
P)61
3 Ha
-Lu
as P
eta D
asar
Tek
nik
555.
515
Ha-
Luas
Pet
a Tem
atik
(RM
)7.
685.
984
Ha
3905
7 1-
-Pe
rpus
taka
an y
ang s
esua
i sta
ndar
429
perp
usta
kaan
-Ju
mla
h da
n m
utu
tena
ga p
erpu
stak
aan
630
oran
g
-Pe
mas
yara
kata
n ke
buda
yaan
keg
emar
an m
emba
ca88
kal
i
--
Kole
ksi P
erpu
stak
aan
Nasio
nal (
ribu)
148.
475
ekse
mpl
ar
-Pe
mus
taka
yan
g mem
anfa
atka
n Pe
rpus
taka
an1.
972.
500
pem
usta
ka-
Fasil
itasi
jeja
ring p
erpu
stak
aan
50 p
erpu
stak
aan
Prog
ram
Pen
ataa
n Hu
bung
an H
ukum
Ke
agra
riaan
Prog
ram
Pen
ataa
n Ag
raria
Kem
ente
rian
Agr
aria
dan
Tat
a Ru
ang/
Bada
n Pe
rtan
ahan
Nas
iona
l Rp6
.387
,9 m
iliar
, a.l.
:
Terw
ujud
nya k
epas
tian
huku
m h
ak at
as
tana
h da
n p
embe
rday
aan
mas
yara
kat
pene
rima r
edist
ribus
i dan
lega
lisas
i ase
t
Men
ingk
atny
a kes
ejah
tera
an m
asya
raka
t m
elal
ui p
enga
tura
n da
n p
enat
aan,
pe
ngua
saan
, pem
ilika
n ta
nah
sert
a pe
man
faat
an, p
engg
unaa
n ta
nah
seca
ra
optim
al
Kem
ente
rian
Per
enca
naan
Pem
bang
unan
Nas
iona
l/Ba
ppen
as R
p1.4
63,9
mili
ar, a
.l.:
Perp
usta
kaan
Nas
iona
l Rep
ublik
Indo
nesi
a Rp
701,
1 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a kol
eksi
Perp
usna
s ser
ta
Laya
nan
Perp
usta
kaan
yan
gm
udah
dija
ngka
u
Bada
n Pu
sat S
tatis
tik R
p5.4
39,7
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Per
enca
naan
Pem
bang
unan
Na
siona
l
Men
ingk
atny
a kep
astia
n le
tak,
bat
as d
an lu
as
bida
ng ta
nah
yang
men
duku
ng p
eneg
akan
hu
kum
Terw
ujud
nya p
elak
sana
an p
enye
leng
gara
an
pena
taan
ruan
g da
n p
enye
leng
gara
an
pem
bina
an p
enat
aan
ruan
g dae
rah
Terc
apai
nya p
eren
cana
an y
ang
terin
tegr
asi,
sinkr
on d
an si
nerg
is, an
tard
aera
h an
tarr
uang
, an
tarw
aktu
, ant
arfu
ngsi
pem
erin
tah,
den
gan
peng
angg
aran
nya
Prog
ram
Pen
gem
bang
an In
fras
truk
tur
Keag
raria
an
Prog
ram
Pen
yedi
aan
dan
Pela
yana
n In
form
asi S
tatis
tik
Prog
ram
Pen
gem
bang
an P
erpu
stak
aan
Men
ingk
atny
a kua
litas
pen
yele
ngga
raan
dan
pe
ngel
olaa
n pe
rpus
taka
an se
rta
pem
buda
yaan
keg
emar
an m
emba
ca
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-73
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
4005
9 1-
-Pe
rsen
tase
ket
erse
diaa
n ta
mba
han
spek
trum
frek
uens
i seb
esar
350
MHz
un
tuk
mob
ile b
road
band
5,7
% at
au 2
0 M
Hz (1
0 M
Hz F
DD)
-Pe
rsen
tase
pen
anga
nan
gang
guan
pen
ggun
aan
spek
trum
frek
uens
i rad
io92
%
-In
deks
Kep
uasa
n M
asya
raka
t ter
hada
p pe
rijin
an Sp
ektr
um F
reku
ensi
Radi
o , S
ertif
ikas
i Ope
rato
r Rad
io, S
ertif
ikas
i Ala
t Per
angk
at
Tele
kom
unik
asi, d
an P
engu
jian
Alat
Per
angk
at T
elek
omun
ikas
i
80
2-
-Ju
mla
h BT
S yan
g dib
angu
n di
dae
rah
blan
kspo
t te
leko
mun
ikas
i12
5 BT
S-
Jum
lah
peny
edia
an ak
ses i
nter
net
800
loka
si
-Te
rsed
iany
a reg
ulas
i di b
idan
g pe
nyel
enga
raan
Pos
dan
info
rmat
ika
- P
erse
ntas
e (%
) Pem
baha
san
RUU
tent
ang P
os30
%(P
enyu
suna
n dr
aft R
evisi
Un
dang
-Und
ang N
omor
38
Tahu
n 20
09 T
enta
ng P
os)
3-
Ters
edia
nya l
ayan
an eG
over
nmen
t te
rinte
gras
i unt
uk 1
0% k
abup
aten
dan
kot
a de
ngan
Inde
x eGo
vern
men
t men
capa
i 3,4
(s
kala
4.0
)
-Ni
lai I
ndex
eGov
ernm
ent u
ntuk
10%
kab
upat
en d
an k
ota
men
capa
i 3,4
(s
kala
4.0
)2,
9
-Te
rsel
engg
aran
ya Si
stem
Ele
ktro
nik
seca
ra
aman
, and
al d
an b
erta
nggu
ng ja
wab
-Ju
mla
h Pe
nyel
engg
aran
Sert
ifika
si El
ektr
onik
(PSr
E) y
ang b
erop
eras
i1
-M
enci
ptak
an ag
en p
erub
ahan
dal
am
pem
anfa
atan
TIK
men
uju
inte
rnet
cerd
as,
krea
tif, d
an p
rodu
ktif
(INC
AKAP
) unt
uk
-Ju
mla
h ag
en p
erub
ahan
Inte
rnet
Cer
das K
reat
if Pr
oduk
tif20
00
4106
0 1-
-Pe
rsen
tase
pen
amba
han
Alm
atsu
s Pol
ri da
ri be
rbag
ai je
nis p
embi
ayaa
n di
band
ingk
an ta
hun
sebe
lum
nya
13%
-Pe
rsen
tase
/jum
lah
kecu
kupa
n ke
ters
edia
an sa
rana
dan
pra
sara
na
pend
ukun
g fas
ilita
s gun
a mem
enuh
i Sta
ndar
Pel
ayan
an K
amtib
mas
Prim
a38
,62%
2-
-Ju
mla
h Ke
giat
an In
telij
en y
ang d
apat
men
urun
kan
pote
nsi g
angg
uan
keam
anan
dal
am n
eger
i48
0
-Ju
mla
h In
form
asi P
ence
gaha
n ke
jaha
tan
berk
adar
ting
gi14
4-
Jum
lah
prod
uk in
telij
en y
ang d
ihas
ilkan
573
3-
-Pe
nem
pata
n 1
(sat
u) b
habi
nkan
tibm
as d
i set
iap
Desa
seca
ra b
erta
hap
55%
dar
i tot
al d
esa
-Ju
mla
h an
gota
Bha
bink
amtib
mas
yan
g tel
ah m
enda
patk
an p
elat
ihan
Po
lmas
420
-Ju
mla
h m
asya
raka
t dan
kel
ompo
k m
asya
raka
t yan
g sad
ar d
an p
edul
i ke
aman
an35
4.50
0
4-
- Ju
mla
h Kr
imin
alita
s yan
g dap
at d
itind
ak o
leh
fung
si Ba
hark
am P
olri
89 k
asus
- Ju
mla
h ke
giat
an p
enga
tura
n pe
njag
aan
patr
oli d
an p
enga
wal
an d
i jal
an
raya
Peng
atur
an:4
04.2
50- P
enja
gaan
: 1.4
56.5
92- P
atro
li :3
.137
.590
- Pen
gaw
alan
: 386
.493
Jum
lah
: 5
.384
.925
- Ju
mla
h Pa
trol
i per
aira
n da
n ud
ara d
i sel
uruh
wila
yah
huku
m R
I46
kap
al
- Ju
mla
h pe
ngam
anan
obj
ek v
ital/
obje
k vi
tal n
asio
nal d
an V
VIP.
12 b
ulan
-Be
rkur
angn
ya d
aera
h ra
wan
kej
ahat
an d
an k
egia
tan
prem
anism
e15
%-
Men
urun
nya p
erse
ntas
e gan
ggua
n ke
aman
an p
ada j
alur
aktiv
itas
mas
yara
kat y
ang m
engg
unak
an m
oda t
rans
port
asi l
aut
35%
Kepo
lisia
n Ne
gara
Rep
ublik
Indo
nesi
a Rp
73.0
02,9
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pem
berd
ayaa
n Po
tens
i Kea
man
an
Prog
ram
Pem
elih
araa
n Ke
aman
an d
anKe
tert
iban
Mas
yara
kat
Prog
ram
Pen
gem
bang
an St
rate
gi K
eam
anan
da
n Ke
tert
iban
Prog
ram
Pen
yele
ngga
raan
Pos
dan
In
form
atik
a
Men
gem
bang
kan
lang
kah
– la
ngka
h st
rate
gi,
dan
men
cega
h su
atu
pote
nsi g
angg
uan
keam
anan
bai
k ku
alita
s mau
pun
kuan
titas
, sa
mpa
i kep
ada p
enan
ggul
anga
n su
mbe
r pe
nyeb
ab k
ejah
atan
, ket
ertib
an d
an k
onfli
kdi
mas
yara
kat d
an se
ktor
sosia
l, pol
itik
dan
ekon
omi s
ehin
gga g
angg
uan
kam
tibm
as
men
urun
Men
deka
tkan
Pol
isi d
enga
n be
rbag
ai
kom
unita
s mas
yara
kat a
gar t
erdo
rong
beke
rja sa
ma d
enga
n Ke
polis
ian
seca
ra
proa
ktif
dan
salin
g men
gand
alka
n un
tuk
mem
bant
u tu
gas K
epol
isian
dal
am
men
cipt
akan
kea
man
an d
an k
eter
tiban
be
rsam
a (Co
mm
unity
Pol
icin
g)
Prog
ram
Pen
gem
bang
an A
plik
asi
Info
rmat
ika
Ters
edia
nya p
enge
mba
ngan
infr
astr
uktu
r dan
la
yana
n te
leko
mun
ikas
i, inf
orm
atik
a dan
pe
nyia
ran
di w
ilaya
h no
n ko
mer
sial
Term
anfa
atka
nnya
sum
ber d
aya f
reku
ensi
radi
o se
cara
opt
imal
dan
din
amis
untu
k m
endu
kung
pro
gram
Cita
Car
aka (
Band
wid
th
untu
k ra
kyat
100
MB
per k
apita
per
bul
an)
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Sara
na d
an P
rasa
rana
Apar
atur
Pol
ri
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Sum
ber D
aya d
an
Pera
ngka
t Pos
dan
Info
rmat
ika
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
duku
ng tu
gas p
embi
naan
dan
ope
rasio
nal
Polri
mel
alui
ket
erse
diaa
n sa
rana
dan
pr
asar
ana m
ater
iil, f
asili
tas d
an ja
sa b
aik
kual
itas m
aupu
n ku
antit
as.
Kem
ente
rian
Kom
unik
asi d
an In
form
atik
a Rp
5.17
4,3
mili
ar, a
.l.:
Mem
elih
ara d
an m
enin
gkat
kan
kond
isi
keam
anan
dan
ket
ertib
an m
asya
raka
t aga
r m
ampu
mel
indu
ngi s
elur
uh w
arga
m
asya
raka
t Ind
ones
ia d
alam
ber
aktif
itas
untu
k m
enin
gkat
kan
kual
itas h
idup
yan
g be
bas d
ari b
ahay
a, an
cam
an d
an ga
nggu
an
yang
dap
at m
enim
bulk
an ci
dera
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-74
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
5-
-Pe
rsen
tase
pen
gung
kapa
n tin
dak
pida
na k
onve
nsio
nal
51%
-Pe
rsen
tase
pen
gung
kapa
n tin
dak
pida
na tr
ansn
asio
nal
65%
-Pe
rsen
tase
pen
gung
kapa
n tin
dak
pida
na te
rhad
ap k
ekay
aan
nega
ra45
%
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
pen
gung
kapa
n tin
dak
pida
na y
g ber
impl
ikas
i ko
ntin
jens
i25
%
-Pe
rsen
tase
pen
yele
saia
n tin
dak
pida
na n
arko
ba
95%
-Pe
rsen
tase
pen
yele
saia
n tin
dak
pida
na u
mum
79
%
-Ju
mla
h pe
rkar
a dan
clea
ranc
e ra
te ti
ndak
pid
ana t
eror
isme t
ingk
at
nasio
nal
88%
-Pe
rsen
tase
pen
yela
saia
n tin
dak
pida
na K
orup
si 70
%
6-
-Ju
mla
h ef
isien
si pe
laks
anaa
n m
obili
sasi
pasu
kan
bers
enja
ta6
kali
-Pe
rsen
tase
kem
ampu
an fu
ngsi
brim
ob m
erat
a di s
elur
uh sa
tuan
brim
ob
pusa
t dan
dae
rah
75%
-Pe
rsen
tase
mod
erni
sasi
siste
m p
eral
atan
uta
ma d
an p
eral
atan
khu
sus y
ang
men
duku
ng p
enan
ggul
anga
n ke
aman
an b
erka
dar t
ingg
i65
%
4206
3 1-
-Pe
rsen
tase
oba
t yan
g mem
enuh
i sya
rat
92,5
%
-Pe
rsen
tase
oba
t tra
disio
nal y
ang m
emen
uhi s
yara
t81
%
-Pe
rsen
tase
mak
anan
yan
g mem
enuh
i sya
rat
88,6
%
--
Jum
lah
indu
stri
farm
asi y
ang m
enin
gkat
ting
kat k
eman
diria
nnya
10
-Pe
rsen
tase
indu
stri
pang
an o
laha
n ya
ng m
andi
ri da
lam
rang
ka m
enja
min
ke
aman
an p
anga
n5%
4306
4 1-
-Ju
mla
h Pe
sert
a Pro
gram
Pen
didi
kan
Regu
ler A
ngka
tan
(PPR
A)20
0 or
ang
-Ju
mla
h Pe
sert
a Kon
solid
asi T
ajar
, Taj
i dan
Tap
rof
100
oran
g
-M
enin
gkat
nya t
ingk
at p
erub
ahan
kar
akte
r ko
mun
itas a
sal p
eser
ta y
ang m
engi
kuti
kegi
atan
pem
anta
pan
nila
i-nila
i keb
angs
aan
-Ju
mla
h Pe
sert
a yan
g men
erim
a bea
sisw
a L-IU
N8
oran
g
--
Jum
lah
Pese
rta T
oT P
eman
tapa
n Ni
lai-n
ilai K
eban
gsaa
n da
n Di
alog
Ke
bang
saan
1.20
0 or
ang
-Ju
mla
h na
skah
kaj
ian
stra
tegi
k da
n In
deks
ket
ahan
an n
asio
nal
50 D
okum
en d
an In
deks
Ke
taha
nan
Nasio
nal
4406
5 1-
Men
ingk
atny
a ikl
im p
enan
aman
mod
al d
alam
ra
ngka
pen
ingk
atan
day
a sai
ngpe
nana
man
mod
al
-Pe
rbai
kan
kem
udah
an m
emul
ai b
erus
aha
8 pr
osed
ur
-M
enin
gkat
nya k
erja
sam
a int
erna
siona
l unt
uk
men
doro
ng in
vest
asi d
anm
elin
dung
i kep
entin
gan
nasio
nal d
alam
ra
ngka
pen
ingk
atan
day
a sai
ngpe
nana
man
mod
al
-Ju
mla
h ke
sepa
kata
n/pe
rjanj
ian
pena
nam
an m
odal
41
pert
emua
n/pe
rund
inga
n
--
Jum
lah
min
at in
vest
asi
6.20
0 m
inat
inve
stas
i-
Jum
lah
renc
ana i
nves
tasi
Rp99
1,3
Trili
un-
Men
ingk
atny
a kua
litas
pel
ayan
an p
enan
aman
m
odal
yan
g prim
a dan
resp
onsif
mel
alui
PTS
P pu
sat d
alam
rang
ka
peni
ngka
tan
daya
sain
g pen
anam
an m
odal
-Ju
mla
h pe
rizin
an d
an n
onpe
rizin
an y
ang d
iterb
itkan
(Izi
n)11
.800
--
Real
isasi
inve
stas
i pen
anam
an m
odal
Rp
594,
8 tr
iliun
-Pe
nyeb
aran
real
isasi
inve
stas
i di l
uar j
awa
49,1
0%-
Terw
ujud
nya p
eren
cana
an p
enan
aman
mod
al
dan
peny
usun
an re
kom
enda
si ke
bija
kan
yang
te
rinte
gras
i, kol
abor
atif
dan
impl
emen
tatif
da
lam
rang
ka p
enin
gkat
an d
aya s
aing
pe
nana
man
mod
al
-Pr
ofil
proy
ek y
ang s
iap
dita
war
kan
2 pr
oyek
Prog
ram
Pen
yelid
ikan
dan
Pen
yidi
kan
Tind
ak P
idan
a
Men
angg
ulan
gi ga
nggu
an k
eam
anan
dan
ke
tert
iban
mas
yara
kat b
erka
dar t
ingg
i, ke
rusu
han
mas
sa, k
ejah
atan
tero
rgan
isir
bers
enja
ta ap
i dan
bah
an p
eled
ak
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a day
a tar
ik p
enan
aman
mod
al
Indo
nesia
mel
alui
pro
mos
i yan
g
Men
ingk
atny
a kua
litas
sum
ber d
aya
pend
idik
an d
an k
ualit
as k
ader
pem
impi
n ba
ngsa
sesu
ai d
enga
n ni
lai-n
ilai k
eban
gsaa
n
Men
ingk
atny
a jam
inan
kua
litas
pem
bina
an
dan
bim
bing
an d
alam
men
doro
ng k
eman
diria
n pe
laku
usa
ha d
an
kem
itraa
n de
ngan
pem
angk
u ke
pent
inga
n
Bada
n Pe
ngaw
as O
bat d
an M
akan
an R
p1.6
17,4
mili
ar, a
.l.:
Lem
baga
Ket
ahan
an N
asio
nal R
p314
,3 m
iliar
, a.l.
:
Men
ingk
atny
a rea
lisas
i pen
anam
an m
odal
m
elal
ui k
egia
tan
pem
anta
uan,
Prog
ram
Pen
gem
bang
an K
etah
anan
Na
siona
l
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Day
a Sai
ng
Pena
nam
an M
odal
Terc
ipta
nya r
asa a
man
terh
adap
Kej
ahat
an
Konv
ensio
nal, K
ejah
atan
Tra
nsna
siona
l, Ke
jaha
tan
terh
adap
kek
ayaa
n ne
gara
dan
Ke
jaha
tan
Berim
plik
asi K
ontin
jens
i
Bada
n Ko
ordi
nasi
Pen
anam
an M
odal
Rp5
20,9
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
angg
ulan
gan
Gang
guan
Ke
aman
an D
alam
Neg
eri B
erka
dar T
ingg
i
Ters
edia
nya k
ajia
n ya
ng b
ersif
at
kons
epsio
nal d
an st
rate
gis d
an H
asil
Peng
ukur
an In
dek
Keta
hana
n Na
siona
l (IK
N)
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Oba
t dan
Mak
anan
Men
guat
nya s
istem
pen
gaw
asan
Oba
t dan
M
akan
an
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-75
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
4506
6 1-
Pem
berd
ayaa
n pe
nggi
at an
ti na
rkob
a di
lingk
unga
n pe
ndid
ikan
-Ju
mla
h le
mba
ga p
endi
dika
n ya
ng m
enye
leng
gara
kan
prog
ram
pe
mbe
rday
aan
anti
nark
oba
15%
-Pe
nyal
ah gu
na, p
ecan
du, d
an/k
orba
n pe
nyal
ah gu
na y
ang m
empe
role
h re
habi
litas
i ra
wat
jala
n
-Ju
mla
h pe
nyal
ah gu
na, p
ecan
du, d
an/k
orba
n pe
nyal
ah gu
na y
ang
mem
pero
leh
laya
nan
reha
bilit
asi r
awat
jala
n3.
300
-Le
mba
ga re
habi
litas
i med
is da
n le
mba
ga
reha
bilit
asi s
osia
l mili
k in
stan
si pe
mer
inta
h da
n ko
mpo
nen
mas
yara
kat y
ang m
empe
role
h pe
ning
kata
n ke
mam
puan
-Pe
rsen
tase
lem
baga
reha
bilit
asi p
ecan
du d
an k
orba
n pe
nyal
ahgu
naan
na
rkob
a mili
k in
stan
si pe
mer
inta
h da
n ko
mpo
nen
mas
yara
kat y
ang
men
yele
ngga
raka
n pr
ogra
m p
asca
reha
bilit
asi
15%
-Ka
sus t
inda
k pi
dana
nar
kotik
a yan
g te
rung
kap
dan
ters
eles
aika
n-
Jum
lah
kasu
s tin
dak
pida
na n
arko
tika y
ang P
-21
336
-Te
rsan
gka d
alam
Daf
tar P
enca
rian
Oran
g (D
PO) k
asus
tind
ak p
idan
a nar
kotik
a dan
pre
ku
rsor
nar
kotik
a yan
g dita
ngka
p
-Pe
rsen
tase
ters
angk
a dal
am D
PO k
asus
tind
ak p
idan
a nar
kotik
a dan
pr
ekur
sor n
arko
tika y
ang d
itang
kap
14%
-Te
rsan
gka t
inda
k pi
dana
nar
koba
yan
g disi
dik
aset
nya t
erka
it ha
sil ti
ndak
pid
ana n
arko
ba-
Jum
lah
ters
angk
a tin
dak
pida
na n
arko
tika y
ang d
isidi
k as
etny
a ter
kait
hasil
kej
ahat
an n
arko
tika
7
-Ka
sus t
inda
k pi
dana
nar
kotik
a di p
intu
mas
uk
band
ar u
dara
, pel
abuh
an la
ut, p
erai
ran,
dar
at
dan
linta
s bat
as w
ilaya
h In
done
sia y
ang
teru
ngka
p da
n te
rsel
esai
kan
-Ju
mla
h ka
sus t
inda
k pi
dana
nar
kotik
a di p
intu
mas
uk b
anda
r uda
ra,
pela
buha
n la
ut, p
erai
ran,
dan
lint
as b
atas
wila
yah
Indo
nesia
yan
gP-
21
50
4606
7 1-
Berk
uran
gnya
jum
lah
desa
tert
ingg
al
sedi
kitn
ya 5
.000
des
a ata
u m
enin
gkat
nya
jum
lah
desa
man
diri
sedi
kitn
ya 2
.000
des
a
-Ju
mla
h de
sa y
ang m
elak
sana
kan
kebi
jaka
n pe
ngem
bang
an u
saha
ekon
omi
desa
300
desa
-Pe
ning
kata
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat d
esa
74.0
93 d
esa
-Ju
mla
h de
sa y
ang m
enge
mba
ngka
n ke
bija
kan
peng
emba
ngan
sara
na d
an
pras
aran
a des
a35
0 de
sa
2-
-Ka
was
an p
erde
saan
yan
g ber
kem
bang
men
jadi
cika
l bak
al p
ertu
mbu
han
ekon
omi b
aru
70 k
awas
an
-Ju
mla
h ka
was
an p
erde
saan
yan
g sar
ana d
an p
rasa
rana
nya t
erba
ngun
/ di
kem
bang
kan
70 k
awas
an
-Ju
mla
h ka
was
an p
erde
saan
yan
g mem
iliki
pot
ensi
sum
ber d
aya a
lam
ya
ng d
iman
faat
kan/
dike
mba
ngka
n se
cara
ber
kela
njut
an70
kaw
asan
3-
Tere
ntas
kann
ya 8
0 ka
bupa
ten
daer
ah
tert
ingg
al m
enja
di k
ateg
ori d
aera
h m
aju
-Ju
mla
h ka
bupa
ten
di d
aera
h te
rtin
ggal
yan
g men
dapa
tkan
fasil
itas d
alam
ra
ngka
men
ingk
atka
n IP
M75
Kab
-Ju
mla
h ka
bupa
ten
daer
ah te
rtin
ggal
yan
g men
dapa
tkan
fasil
itasi
pem
bang
unan
sara
na p
rasa
rana
das
ar75
Kab
-Ju
mla
h ka
bupa
ten
daer
ah te
rtin
ggal
yan
g men
dapa
tkan
fasil
itas d
alam
ra
ngka
men
ingk
atka
n pe
rtum
buha
n ek
onom
i dae
rah
tert
ingg
al75
Kab
4-
-Ju
mla
h Sa
tuan
Per
muk
iman
(SP)
yan
g man
diri
27 SP
-Ka
was
an y
ang b
erke
mba
ng se
baga
i em
brio
pus
at p
ertu
mbu
han
6 KP
B
Prog
ram
Pem
bang
unan
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t Des
a
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Berk
uran
gnya
jum
lah
desa
tert
ingg
al d
an
men
ingk
atny
a jum
lah
desa
man
diri
mel
alui
pe
mba
ngun
an/p
enge
mba
ngan
70
kaw
asan
pe
desa
an
Prog
ram
Pen
cega
han
dan
Pem
bera
ntas
an
Peny
alah
guna
an d
an P
ered
aran
Gel
apNa
rkob
a (P4
GN)
Prog
ram
Pem
bang
unan
Kaw
asan
Per
desa
an
Kem
ente
rian
Des
a, P
emba
ngun
an D
aera
h Te
rtin
ggal
, dan
Tra
nsm
igra
si R
p8.5
54,5
mili
ar, a
.l.:
Terb
angu
n da
n be
rkem
bang
nya 1
44 k
awas
an
yang
ber
foku
s pad
a 72
Satu
an P
erm
ukim
an
(SP)
men
jadi
pus
at Sa
tuan
Kaw
asan
Pe
ngem
bang
an (S
KP)
Prog
ram
Pem
bang
unan
Dae
rah
Tert
ingg
al
Prog
ram
Pem
bang
unan
dan
Pen
gem
bang
an
Kaw
asan
Tra
nsm
igra
si
Bada
n Na
rkot
ika
Nasi
onal
Rp1
.367
,8 m
iliar
, a.l.
:
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-76
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
4706
8 1-
-Ju
mla
h pe
sert
a KB
baru
/PB
(juta
)7,
15
-Pe
rsen
tase
pen
urun
an an
gka k
etid
akbe
rlang
sung
an p
emak
aian
(tin
gkat
pu
tus p
akai
) kon
tras
epsi
25,7
%
-Pe
rsen
tase
rem
aja p
erem
puan
15-
19 ta
hun
yang
men
jadi
Ibu
dan
atau
se
dang
ham
il an
ak p
erta
ma
9,25
%
-Pe
rsen
tase
PUS
yan
g mem
iliki
pen
geta
huan
dan
pem
aham
an te
ntan
gse
mua
jeni
s met
ode k
ontr
asep
si m
oder
n21
%
-Pe
rsen
tase
mas
yara
kat y
ang m
enge
tahu
i ten
tang
isu
kepe
ndud
ukan
42
%
-Ju
mla
h ke
ters
edia
an d
ata d
an in
form
asi k
elua
rga (
pend
ataa
n ke
luar
ga)
yang
akur
at d
an te
pat w
aktu
1
-In
deks
pen
geta
huan
rem
aja t
enta
ng G
ener
asi B
eren
cana
49%
-Te
rcap
ainy
a pen
dudu
k tu
mbu
h se
imba
ng-
Pers
enta
se la
ju p
ertu
mbu
han
pend
uduk
1,27
%
-An
gka k
elah
iran
tota
l (to
tal f
ertil
ity ra
te/T
FR) p
er W
US (1
5-49
tahu
n)2,
36
-Pe
rsen
tase
pem
akai
an k
ontr
asep
si (c
ontr
asep
tive p
reva
lanc
e rat
e/CP
R)65
,4%
(all
met
hod)
4807
4 1-
-Ju
mla
h pe
nyel
esai
an k
asus
pel
angg
aran
HAM
yan
g ber
at3
-Ju
mla
h re
kom
enda
si pe
nyel
esai
an k
asus
pel
angg
aran
HAM
3.89
8
-Pe
rsen
tase
inst
ansi
yang
men
gim
plem
etas
ikan
kur
ikul
um H
AM5
-Ju
mla
h re
kom
enda
si pe
mbe
ntuk
an, p
erub
ahan
, dan
pen
cabu
tan
pera
tura
n pe
rund
ang-
unda
ngan
yan
g ber
pres
pekt
if HA
M10
4907
5 1-
-Pe
rsen
tase
akur
asi i
nfor
mas
i per
inga
tan
dini
cuac
a eks
trim
unt
uk 2
7 pr
opin
si sk
ala k
abup
aten
80%
-Pe
rsen
tase
akur
asi i
nfor
mas
i cua
ca p
ener
bang
an u
ntuk
take
off
and
land
ing d
i 122
ban
dara
seca
ra re
al ti
me d
an o
nlin
e10
0%
-M
enin
gkat
nya k
epua
san
peng
guna
info
rmas
i ik
lim d
an k
ualit
as u
dara
untu
k m
endu
kung
ket
ahan
an p
anga
n,
-M
enin
gkat
nya k
epua
san
peng
guna
laya
nan
info
rmas
i kua
litas
uda
ra d
itin
gkat
kab
upat
en d
enga
n ke
cepa
tan
1 ja
m -
3 ja
m70
%
-M
enin
gkat
nya k
epua
san
peng
guna
info
rmas
i ge
mpa
bum
i, tsu
nam
i, sei
smol
ogi t
ekni
k da
n ge
ofisi
ka p
oten
sial s
erta
tand
a wak
tu u
ntuk
m
endu
kung
per
enca
naan
pem
bang
unan
na
siona
l dan
pen
gelo
laan
ben
cana
-M
enin
gkat
nya p
erse
ntas
e aku
rasi
info
rmas
i gem
pabu
mi d
an p
erin
gata
ndi
ni ts
unam
i yan
g disa
mpa
ikan
dal
am w
aktu
4 m
enit
79%
-M
enin
gkat
nya p
elay
anan
pem
elih
araa
n,
kalib
rasi,
jarin
gan
kom
unik
asi, d
an d
atab
ase
untu
k m
endu
kung
pen
ingk
atan
sist
em
pela
yana
n ja
sa d
an in
form
asi m
eteo
rolo
gi,
klim
atol
ogi, d
an ge
ofisi
ka
-Ju
mla
h lo
kasi
peng
elol
aan
data
MKG
U ya
ng te
rinte
gras
i35
loka
si
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Bada
n M
eteo
rolo
gi, K
limat
olog
i dan
Geo
fisik
a Rp
1.55
4,5
mili
ar, a
.l.:
Men
ingk
atny
a kep
uasa
n pe
nggu
na in
form
asi
perin
gata
n di
ni cu
aca
ekst
rim d
an in
form
asi c
uaca
seca
ra ru
tin
untu
k m
endu
kung
kes
elam
atan
tran
spor
tasi
dan
peng
elol
aan
benc
ana
Terla
ksan
anya
Pro
gram
Kep
endu
duka
n, K
B da
n Pe
mba
ngun
an K
elua
rga d
i sel
uruh
tin
gkat
an w
ilaya
h
Kom
isi N
asio
nal H
ak A
sasi
Man
usia
Rp9
4,0
mili
ar, a
.l.:
Terw
ujud
nya p
emaj
uan
dan
pene
gaka
n HA
M
di In
done
sia
Prog
ram
Kep
endu
duka
n, K
elua
rga
Bere
ncan
a, da
n Pe
mba
ngun
an K
elua
rga
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Pem
ajua
n da
nPe
nega
kan
HAM
Prog
ram
Pen
gem
bang
an d
an P
embi
naan
M
eteo
rolo
gi, K
limat
olog
i dan
Geo
fisik
a
Bada
n Ke
pend
uduk
an d
an K
elua
rga
Bere
ncan
a Na
sion
al R
p3.8
64,7
mili
ar, a
.l.:
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-77
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
5007
6 1-
Ters
usun
nya r
anca
ngan
per
atur
an d
an
kepu
tusa
n KP
U, p
endo
kum
enta
sian
info
rmas
i hu
kum
, adv
okas
i huk
um, d
an p
enyu
luha
nnya
-Pe
rsen
tase
ket
epat
an w
aktu
har
mon
isasi
dan
peny
usun
an P
KPU
dan
kepu
tusa
n KP
U95
%
--
Jum
lah
Prov
insi
dan
Kabu
pate
n/Ko
ta y
ang m
engi
kuti
Bim
tek
Pem
iluka
da10
2 sa
tker
-Ju
mla
h Pr
ovin
si da
n Ka
bupa
ten/
Kota
yan
g tel
ah m
embe
ntuk
PPI
D60
satk
er
-Ju
mla
h Pr
ovin
si da
n Ka
bupa
ten/
Kota
yan
g mel
aksa
naka
n Pe
milu
kada
102
satk
er
-Ju
mla
h pe
nata
an d
aera
h pe
mili
han
pasc
a Pem
ilu 2
014
65 d
aera
h
5107
7 1-
Men
ingk
atny
a pel
ayan
an ad
min
istra
si pe
radi
lan
dala
m p
enan
gana
n pe
rkar
a ko
nstit
usi
-Pr
esen
tase
Jum
lah
Perk
ara P
UU, S
KLN,
dan
Per
kara
Lai
nnya
yan
g dip
utus
70%
-Pr
esen
tase
Jum
lah
Perk
ara P
HPU
Gube
rnur
, PHP
U Bu
pati,
PHP
U W
alik
ota
yang
dip
utus
100%
-M
enin
gkat
nya k
apas
itas k
elem
baga
an M
K da
lam
mel
aksa
naka
n ke
wen
anga
n ko
nstit
usio
naln
ya
-Pe
rsen
tase
Pen
eliti
an te
ntan
g Per
kara
Kon
stitu
si, H
ukum
dan
Tat
a Neg
ara
100%
-Pe
rsen
tase
ters
usun
nya U
sula
n Ra
ncan
gan
Unda
ng-U
ndan
g MK
50%
2Pr
ogra
m P
enin
gkat
an P
emah
aman
Hak
Ko
nstit
usio
nal W
arga
Neg
ara
-M
enin
gkat
nya p
enge
tahu
an d
an p
emah
aman
m
asya
raka
t men
gena
i nila
i-nila
i Pan
casil
a dan
no
rma-
norm
a kon
stitu
si da
lam
keh
idup
an
berm
asya
raka
t, be
rban
gsa,
dan
bern
egar
a
-In
deks
Pem
aham
an H
ak K
onst
itusio
nal W
arga
Neg
ara
Skor
70
5207
8 1-
Men
ingk
atny
a pen
gung
kapa
n ka
sus T
PPU
dan
PT-
Pers
enta
se p
enin
gkat
an p
engu
ngka
pan
kasu
s TPP
U da
n PT
di I
ndon
esia
10%
-M
enin
gkat
nya t
inda
k la
njut
atas
reko
men
dasi
penc
egah
an d
an p
embe
rant
asan
TPP
U da
n PT
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
FATF
yan
g dia
dops
i dal
am k
ebija
kan
dom
estik
40%
-M
enin
gkat
nya
hasil
anal
isis,
has
il pe
mer
iksa
an, d
an In
form
asi y
ang
ditin
dakl
anju
ti
-Ju
mla
h HA
, HP,
dan
info
rmas
i yan
g diti
ndak
lanj
uti
91
-Te
rwuj
udny
a pen
cega
han
TPPU
dan
PT
yang
ef
ektif
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
PPAT
K da
lam
pen
cega
han
dan
pem
bera
ntas
an
TPPU
dan
PT
yang
diti
ndak
lanj
uti
85%
-M
enin
gkat
nya k
epat
uhan
pel
apor
an-
Pers
enta
se la
pora
n da
ri Pi
hak
Pela
por y
ang m
emen
uhi s
tand
ar p
elap
oran
95%
-M
enin
gkat
nya e
fekt
ivita
s bim
bing
an te
knis
kepa
da P
ihak
Pel
apor
-In
deks
pem
aham
an P
ihak
Pel
apor
terh
adap
kew
ajib
an p
elap
oran
dan
tata
ca
ra p
elap
oran
3,00
-Te
rpen
uhin
ya p
rodu
k hu
kum
pen
cega
han
dan
pem
bera
ntas
an T
PPU
dan
PT-
Pers
enta
se p
emen
uhan
pro
duk
huku
m T
PPU
dan
PT10
0%
5307
9 1-
-Ju
mla
h sit
asi a
tas p
ublik
asi L
IPI
12.0
00
-Ju
mla
h ha
sil p
enel
itian
dan
HKI
yan
g dim
anfa
atka
n60
-Ju
mla
h ST
P/TR
term
anfa
atka
n8
-Ju
mla
h po
licy
pape
r/re
kom
enda
si70
-Ju
mla
h pe
nggu
na ja
sa L
IPI
30.0
00
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
eliti
an, P
engu
asaa
n, d
an
Pem
anfa
atan
IPTE
K
Terf
asili
tasin
ya p
enye
leng
gara
an ta
hapa
n pe
milu
dan
pem
iluka
da
Mah
kam
ah K
onst
itusi
RI R
p250
,4 m
iliar
, a.l.
:
Kom
isi P
emili
han
Umum
Rp1
.648
,1 m
iliar
, a.l.
:
Men
ingk
atny
a kon
trib
usi L
IPI t
erha
dap
daya
sa
ing b
angs
a ber
basis
has
il pe
nelit
ian
Pusa
t Pel
apor
an d
an A
nalis
is T
rans
aksi
Keu
anga
n Rp
190,
0 m
iliar
, a.l.
:
Lem
baga
Ilm
u Pe
nget
ahua
n In
done
sia
Rp1.
178,
2 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Pen
guat
an K
elem
baga
anDe
mok
rasi
dan
Perb
aika
n Pr
oses
Pol
itik
Prog
ram
Pen
anga
nan
Perk
ara K
onst
itusi
Prog
ram
Pen
cega
han
dan
Pem
bera
ntas
an
Tind
ak P
idan
a Pen
cuci
an U
ang (
TPPU
) dan
Pe
ndan
aan
Tero
rism
e
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-78
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
5408
0 1-
Men
ingk
atny
a efe
ktiv
itas d
isem
inas
i dan
pr
omos
i ipt
ek n
uklir
-Pe
rsen
tase
pen
erim
aan
mas
yara
kat t
erha
dap
ipte
k nu
klir
di In
done
sia68
%
-Lu
as la
han
pert
ania
n ya
ng m
engg
unak
an v
arie
tas u
nggu
l BAT
AN12
00 h
a
--
Jum
lah
Agro
Tec
hno
Park
(ATP
) dan
Nat
iona
l Sci
ence
Tec
hno
Park
(N-
STP)
1 N-
STP
3 AT
P-
Jum
lah
varie
tas u
nggu
l tan
aman
pan
gan
2
-M
enin
gkat
nya h
asil
litba
ngya
sa ip
tek
nukl
ir bi
dang
ener
gi y
ang s
iap
dim
anfa
atka
n-
Pers
enta
se p
emba
ngun
an R
eakt
or D
aya E
kspe
rimen
tal
18%
-M
enin
gkat
nya h
asil
litba
ngya
sa ip
tek
nukl
ir bi
dang
kes
ehat
an y
ang s
iap
dim
anfa
atka
n ol
eh m
asya
raka
t
-Ju
mla
h da
ta ri
set k
andu
ngan
mik
ronu
trisi
bah
an p
anga
n da
n m
anus
ia p
ada
daer
ah b
erm
asal
ah m
alnu
trisi
yan
g sia
p di
man
faat
kan
3
-M
enin
gkat
nya h
asil
litba
ngya
sa ip
tek
nukl
ir bi
dang
indu
stri
yang
siap
dim
anfa
atka
n ol
eh
mas
yara
kat
-Ju
mla
h pr
otot
ipe p
erek
ayas
aan
pera
ngka
t nuk
lir d
i bid
ang i
ndus
tri y
ang
siap
dim
anfa
atka
n ol
eh m
asya
raka
t1
5508
1 1-
Terw
ujud
nya e
-ser
vice
(e-G
over
nmen
t & e-
Busin
ess)
den
gan
tekn
olog
i KTP
-el M
ultig
una
-Ju
mla
h in
dust
ri pe
nggu
na in
ovas
i & L
ayan
an T
ekno
logi
Ese
rvic
es(K
TP-e
l mul
tigun
a, E-
Pem
ilu, C
loud
E-G
ov d
an In
deks
TIK
)3
indu
stri
-Ju
mla
h in
ovas
i dan
laya
nan
tekn
olog
i unt
uk
men
duku
ng p
elak
sana
an k
ebija
kan
pem
bang
unan
indu
stri
stra
tegi
s Pes
awat
ta
npa a
wak
dan
ber
awak
-Ju
mla
h te
knol
ogi p
esaw
at te
mpu
r nas
iona
l1
-Te
rwuj
udny
a Ino
vasi
tekn
olog
i pen
gura
ngan
ris
iko
benc
ana
-Pi
lot P
lan
Tekn
olog
i Ins
trum
enta
si SI
AGA
DINI
(Kes
iaps
iaga
an, D
etek
si,
dan
Perin
gata
n Di
ni)-
(Lay
anan
Tek
nolo
gi)
1 pi
lot p
lan
-Te
rwuj
udny
a ino
vasi
dan
laya
nan
tekn
olog
i pr
oduk
si pa
ngan
ber
baha
n ba
ku lo
kal u
ntuk
m
endu
kung
div
ersif
ikas
i pan
gan
di k
abup
aten
-Ju
mla
h In
ovas
i dan
Lay
anan
Tek
nolo
gi P
enin
gkat
an P
rodu
ksi P
anga
n Su
mbe
r Pro
tein
2 in
ovas
i
-Te
rwuj
ud d
an b
erfu
ngsin
ya Sc
ienc
e/Te
chno
Pa
rk
-Te
rlaks
anan
ya B
aron
Tec
hno
Park
(Kab
. Gun
ung K
idul
) seb
agai
wisa
ta
eduk
asi E
nerg
i Bar
u Te
rbar
ukan
(EBT
)5%
5608
2 1-
-Ju
mla
h tip
e rok
et u
ntuk
pen
ggun
aan
khus
us2
tipe
-Ju
mla
h tip
e sat
elit
untu
k pe
man
taua
n3
tipe
-Ju
mla
h tip
e pes
awat
uda
ra ta
npa a
wak
unt
uk p
eman
taua
n2
tipe
-Ju
mla
h pr
oduk
des
ain
pesa
wat
tran
spor
t nas
iona
l yan
g sia
p di
prod
uksi
oleh
indu
stri
pene
rban
gan
1 pr
oduk
des
ains
-Ju
mla
h m
odel
pem
anfa
atan
Ipte
k pe
nerb
anga
n da
n an
tarik
sa u
ntuk
pe
man
taua
n SD
A, li
ngku
ngan
sert
a m
itiga
si be
ncan
a dan
per
ubah
an ik
lim15
Mod
el
-M
enin
gkat
nya l
ayan
an Ip
tek
pene
rban
gan
dan
anta
riksa
yan
g prim
a-
Jum
lah
inst
ansi
peng
guna
laya
nan
Ipte
k pe
nerb
anga
n da
n an
tarik
sa13
0 In
stan
si
-Te
rlaks
anan
ya p
enye
leng
gara
an
kean
tarik
saan
yan
g mem
enuh
i sta
ndar
-Pe
rsen
tase
pen
yele
ngga
ra k
eant
arik
saan
di I
ndon
esia
yan
g mem
enuh
i st
anda
r.20
%
5708
3 1-
Ters
elen
ggar
anya
pem
bang
unan
jarin
g ko
ntro
l geo
desi
dan
geod
inam
ika d
alam
m
endu
kung
prio
ritas
pem
bang
unan
nas
iona
l
-Ju
mla
h Ja
ring K
ontr
ol G
eode
si da
n Ge
odin
amik
a yan
g dib
angu
n40
titik
-Te
rsel
engg
aran
ya p
emet
aan
bata
s wila
yah
dala
m m
endu
kung
prio
ritas
pem
bang
unan
na
siona
l
-Ju
mla
h Ta
nda P
enat
aan
Bata
s Neg
ara
106
pila
r
-Te
rsel
engg
aran
ya p
emet
aan
dan
inte
gras
i te
mat
ik d
alam
men
duku
ng p
riorit
as
pem
bang
unan
nas
iona
l
-Ju
mla
h No
mor
Lem
bar P
eta
(NLP
) Lin
gkun
gan
Pant
ai58
NLP
-Ju
mla
h Pe
ta T
emat
ik St
rate
gis
715
NLP
-Te
rsel
engg
aran
ya p
emet
aan
rupa
bum
i dal
am
men
duku
ng p
riorit
as p
emba
ngun
an n
asio
nal
-Ju
mla
h Pe
ta R
upab
umi I
ndon
esia
skal
a bes
ar75
0 NL
P
Bada
n Te
naga
Nuk
lir N
asio
nal R
p814
,9 m
iliar
, a.l.
:
Lem
baga
Pen
erba
ngan
dan
Ant
arik
sa N
asio
nal R
p777
,5 m
iliar
, a.l.
:
Bada
n In
form
asi G
eosp
asia
l Rp8
65,5
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a pen
guas
aan
dan
kem
andi
rian
Ipte
k pe
nerb
anga
n da
n an
tarik
saPr
ogra
m P
enge
mba
ngan
Tek
nolo
gi
Pene
rban
gan
dan
Anta
riksa
Prog
ram
Pen
eliti
an P
enge
mba
ngan
dan
Pe
nera
pan
Ener
gi N
uklir
, Iso
top
dan
Radi
asi
Prog
ram
Pen
gkaj
ian
dan
Pene
rapa
n Te
knol
ogi
Men
ingk
atny
a has
il lit
bang
yasa
ipte
k nu
klir
bida
ng p
anga
n ya
ng si
ap d
iman
faat
kan
oleh
m
asya
raka
t
Bada
n Pe
ngka
jian
dan
Pene
rapa
n Te
knol
ogi R
p977
,1 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Pen
yele
ngga
raan
Info
rmas
i Ge
ospa
sial
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-79
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
5808
4 1-
Men
ingk
atny
a pen
etap
an St
anda
r Nas
iona
l In
done
sia y
ang d
ibut
uhka
n m
asya
raka
t-
Pers
enta
se p
enin
gkat
an St
anda
r Nas
iona
L In
done
sia10
%
-M
enin
gkat
nya p
ener
apan
Stan
dar N
asio
nal
Indo
nesia
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
jum
lah
indu
stri/
orga
nisa
si ya
ng m
ener
apka
n St
anda
r Nas
iona
l Ind
ones
ia5%
-Pe
rsen
tase
Lem
baga
Pen
ilaia
n Ke
sesu
aian
yan
g tel
ah m
emen
uhi r
uang
lin
gkup
Stan
dar N
asio
nal I
ndon
esia
10%
-M
enin
gkat
nya p
artis
ipas
i mas
yara
kat d
an
peng
guna
an in
form
asi d
i bid
ang s
tand
arisa
si da
n pe
nila
ian
kese
suai
an
-In
deks
kep
uasa
n pe
lang
gan
laya
nan
jasa
info
rmas
i dan
pel
atih
an
stan
daris
asi d
an p
enila
ian
80
5908
5 1-
Pera
tura
n ke
tena
ganu
klira
n ya
ng
mem
berik
an k
epas
tian
dan
perli
ndun
gan
huku
m p
ada m
asya
raka
t
-Pe
rsen
tase
pen
erap
an p
erat
uran
ket
enag
anuk
liran
yan
g sud
ah
diun
dang
kan
(%)
90%
-Ha
sil k
ajia
n da
n ru
mus
an k
ebija
kan
peng
awas
an k
eten
agan
uklir
an y
ang
anda
l, ber
kual
itas d
an te
rman
faat
kan
-Pe
rsen
tase
has
il ka
jian
dan
data
pen
erap
an ru
mus
an k
ebija
kan
yang
dim
anfa
atka
n ol
eh u
nit p
erat
uran
, per
izin
an d
an in
spek
si75
%
-Si
stem
per
izin
an y
ang e
fekt
if-
Ting
kat p
enye
lesa
ian
pela
yana
n pe
rizin
an se
suai
den
gan
kete
ntua
n (%
)85
%
-Si
stem
insp
eksi
dan
pene
gaka
n hu
kum
yan
g ef
ektif
-Pe
rsen
tase
pel
aksa
naan
insp
eksi
diba
ndin
gkan
den
gan
yang
dire
ncan
akan
100%
-In
fras
truk
tur k
eam
anan
dan
kes
iaps
iaga
an
nukl
ir na
siona
l yan
g ung
gul
-Ke
siaps
iaga
an n
uklir
dan
kea
man
an n
uklir
yan
g efe
ktif
(%)
95%
6008
6 1-
-Ju
mla
h gr
and
desig
n/pe
dom
an p
enge
mba
ngan
kom
pete
nsi A
SN1
-Ju
mla
h pe
sert
a pen
yele
ngga
raan
dik
latp
im T
K I
120
-Ju
mla
h pe
sert
a TOT
Dik
lat R
efor
mas
i Men
tal d
alam
Pel
ayan
an P
ublik
100
-Ju
mla
h pe
sert
a dik
lat r
efor
mas
i men
tal d
alam
pel
ayan
an p
ublik
100
-Ju
mla
h pe
sert
a dik
lat L
RA50
6108
7 1-
Men
ingk
atny
a kua
litas
pem
bina
an k
ears
ipan
-Pe
rsen
tase
Uni
t Kea
rsip
an p
enci
pta a
rsip
Lem
baga
Neg
ara,
BUM
N/BU
MD,
Le
mba
ga K
eras
ipan
Dae
rah
Prov
insi/
Kabu
pate
n/ K
ota d
an L
emba
ga
Kear
sipan
Per
guru
an T
ingg
i Neg
eri (
LKPT
N) y
ang t
elah
men
erap
kan
e-ar
sip d
alam
SIKD
dan
SIKS
dan
men
ghas
ilkan
Daf
tar A
rsip
Usu
l Ser
ah
(unt
uk D
EKON
) dan
Daf
tar I
nfor
mas
i Kea
rsip
an (u
ntuk
JIKN
) dal
am
peng
elol
aan
arsip
din
amis
dan
arsip
stat
is
4,92
% (1
05 U
nit K
ears
ipan
pe
ncip
ta ar
sip L
emba
ga
Nega
ra, B
UMN/
BUM
D,
Lem
baga
Ker
asip
an D
aera
h Pr
ovin
si/Ka
bupa
ten/
Kota
da
n Le
mba
ga K
ears
ipan
-
Pers
enta
se U
nit K
ears
ipan
di L
emba
ga N
egar
a, pe
mer
inta
h pr
ovin
si/ka
bupa
ten/
kot
a, BU
MN/
BUM
D da
n Pe
rgur
uan
Ting
gi N
eger
i ya
ng te
lah
men
erap
kan
peng
elol
aan
prog
ram
arsip
vita
l/ar
sip as
et
Nasio
nal (
nega
ra/d
aera
h)
14,1
3% (7
7 Un
it Ke
arsip
an
di L
emba
ga N
egar
a, pe
mer
inta
h pr
ovin
si/ka
bupa
ten/
kota
, BU
MN/
BUM
D da
n Pe
rgur
uan
Ting
gi N
eger
i)-
Men
ingk
atny
a kua
litas
SDM
Kea
rsip
an-
Pers
enta
se A
rsip
aris
pada
Lem
baga
Kea
rsip
an d
i Uni
t Kea
rsip
an L
emba
ga
Nega
ra, P
emer
inta
h Da
erah
, Pro
vins
i/Ka
bupa
ten/
Kota
,BUM
N/BU
MD
dan
Perg
urua
n Ti
nggi
Neg
eri y
ang t
elah
mem
pero
leh
sert
ifika
si ko
mpe
tens
i ke
arsip
an
10,8
3% (3
35 A
rsip
aris
pada
Lem
baga
Kea
rsip
an d
i Un
it Ke
arsip
an L
emba
ga
Nega
ra, P
emer
inta
h Da
erah
, Pr
ovin
si/Ka
bupa
ten/
Kota
,BU
MN/
BUM
D da
n Pe
rgur
uan
Ting
gi N
eger
i)
-M
enin
gkat
nya k
ualit
as la
yana
n ke
arsip
an-
Jum
lah
arsip
stat
is VO
C, H
indi
a Bel
anda
, lem
baga
neg
ara,
BUM
N,
Orm
as/O
rpol
dan
per
oran
gan
yang
dip
rese
rvas
i16
0.40
0
-Te
rkel
olan
ya ar
sip d
inam
is da
n st
atis
-Ju
mla
h sim
pul j
arin
gan
info
rmas
i kea
rsip
an n
asio
nal
40
Arsi
p Na
sion
al R
epub
lik In
done
sia
Rp20
6,7
mili
ar, a
.l.:
Bada
n St
anda
rdis
asi N
asio
nal R
p246
,9 m
iliar
, a.l.
:
Bada
n Pe
ngaw
as T
enag
a Nu
klir
Rp1
90,8
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
yele
ngga
raan
Kea
rsip
an
Nasio
nal
Lem
baga
Adm
inis
tras
i Neg
ara
Rp27
3,1
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gkaj
ian
Adm
inist
rasi
Nega
ra
dan
Dikl
at A
para
tur N
egar
a
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Men
ingk
atny
a kom
pete
nsi d
an
prof
esio
nalis
me A
SN m
elal
ui d
ikla
t
Prog
ram
Pen
gem
bang
an St
anda
rdisa
si Na
siona
l
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Pem
anfa
atan
Ten
aga
Nukl
ir
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-80
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
6208
8 1-
-Pe
rsen
tase
kas
us k
epeg
awai
an y
g dise
lesa
ikan
75%
-Ju
mla
h pe
ratu
ran
peru
ndan
g-un
dang
an b
idan
g kep
egaw
aian
yan
g te
rhar
mon
isasi
50%
-Pe
rsen
tase
rum
usan
keb
ijaka
n te
knis
Jaba
tan
ASN
yang
ters
eles
aika
n82
%
-Ju
mla
h pe
lam
ar C
PNS y
ang t
erfa
silita
si2.
700.
000
-Ju
mla
h AS
N pe
man
gku
Jaba
tan
Pim
pina
n Ti
nggi
(JPT
) yan
g did
ata d
an
dipe
taka
n ko
mpe
tens
inya
.1.
600
6308
9 1-
Perb
aika
n Pe
ngel
olaa
n Pr
ogra
m P
riorit
as
Nasio
nal d
an P
enge
lola
an K
euan
gan
Nega
ra
Bida
ng P
erek
onom
ian
dan
Kem
ariti
man
-Pe
rbai
kan
tata
kel
ola,
man
ajem
en ri
siko
dan
peng
enda
lian
inte
rn
Peng
elol
aan
prog
ram
nas
iona
l50
%
-Pe
rbai
kan
Peng
elol
aan
Prog
ram
Prio
ritas
Na
siona
l dan
Pen
gelo
laan
Keu
anga
n Ne
gara
Bi
dang
Pol
huka
m d
an P
emba
ngun
an M
anus
ia
dan
Kebu
daya
an
-Pe
rbai
kan
tata
kel
ola,
man
ajem
en ri
siko
dan
peng
enda
lian
inte
rn
Peng
elol
aan
prog
ram
prio
ritas
nas
iona
l50
%
-Pe
rbai
kan
Peng
elol
aan
Prog
ram
Prio
ritas
Na
siona
l dan
Pen
gelo
laan
Keu
anga
n Ne
gara
Bi
dang
Pen
gaw
asan
Keu
anga
n Da
erah
-Pe
rbai
kan
tata
kel
ola,
man
ajem
en ri
siko
dan
peng
enda
lian
inte
rn
Peng
elol
aan
prog
ram
prio
ritas
nas
iona
l45
%
-M
enin
gkat
nya K
ualit
as P
ener
apan
SPIP
pad
a Pe
mer
inta
h Da
erah
-
Mat
urita
s SPI
P Pe
mer
inta
h Pr
ovin
si (L
evel
3)
25%
-M
enin
gkat
nya K
ualit
as P
ener
apan
SPI p
ada
Korp
oras
i-
BUM
N (C
apai
an K
iner
ja B
UMN
min
imal
A=4
0%)
20%
-BL
UD (C
apai
an P
ropo
rsi D
ana M
asya
raka
t seb
esar
50%
terh
adap
tota
l pe
ngel
olaa
n da
na p
ada 2
0% B
LUD)
15%
-Pe
rbai
kan
Peng
elol
aan
Prog
ram
Prio
ritas
Na
siona
l dan
Pen
gelo
laan
Keu
anga
n Ne
gara
Bi
dang
Pen
gaw
asan
Kei
nves
tigas
ian
-Pe
nyer
ahan
Has
il Pe
ngaw
asan
Kei
nves
tigas
ian
kepa
da A
para
t Pen
egak
Hu
kum
60%
6409
0 1-
Kont
ribus
i PDB
Sub
Sekt
or P
erda
gang
an
terh
adap
PDB
Nas
iona
l tan
pa m
igas
-Pe
rtum
buha
n PD
B su
b ka
tego
ri Pe
rdag
anga
n Be
sar d
an E
cera
n, B
ukan
M
obil
dan
Sepe
da M
otor
7%
-Pe
ning
kata
n ka
pasit
as p
elak
u us
aha d
agan
g ke
cil m
enen
gah
-Ju
mla
h UK
M y
ang b
erm
itra d
enga
n re
tail
mod
ern
150
-M
enur
unny
a koe
fisie
n va
riasi
harg
a bar
ang
kebu
tuha
n po
kok
anta
r wila
yah
-Ko
efisi
en v
aria
si ha
rga b
aran
g keb
utuh
an p
okok
anta
r wila
yah
< 14
,2
2-
Men
ingk
atny
a Per
tum
buha
n Ek
spor
Bar
ang
NonM
igas
yan
g Ber
nila
i Tam
bah
dan
Jasa
-Pe
rsen
tase
Per
tum
buha
n Ek
spor
Pro
duk
Olah
an P
erta
nian
Dan
Keh
utan
an6%
-M
enin
gkat
nya P
elay
anan
dan
Kem
udah
an
Beru
saha
Bid
ang D
aglu
-Pe
nyel
esai
an p
eriz
inan
Eks
por d
an Im
por S
esua
i den
gan
SLA
80%
3-
Penu
runa
n ha
mba
tan
tarif
dan
non
-tarif
di
nega
ra m
itra
-Pe
nuru
nan
rata
-rat
a tar
if te
rbob
ot d
i neg
ara m
itra F
TA (6
neg
ara;
be
rdas
arka
n ba
selin
e 201
3)8,
47
-Pe
ning
kata
n im
plem
enta
si ha
sil p
erun
ding
an-
Impl
emen
tasi
hasil
per
undi
ngan
per
daga
ngan
inte
rnas
iona
l mel
alui
pro
ses
ratif
ikas
i (%
)85
%
4-
Men
ingk
atny
a per
tum
buha
n ba
rang
eksp
or
non
mig
as y
ang b
erni
lai t
amba
h da
n ja
sa-
Pert
umbu
han
eksp
or n
on m
igas
(%)
9,9%
-Pe
rtum
buha
n ek
spor
jasa
(%)
13-1
6%
-M
enin
gkat
nya p
rom
osi c
itra p
rodu
k ek
spor
(N
atio
n Br
andi
ng)
-Sk
or D
imen
si Ek
spor
dal
am Si
mon
Anh
olt I
ndex
(NBI
)46
-47
5-
Men
ingk
atny
a kes
esua
ian
bara
ng b
ered
ar d
an
jasa
terh
adap
ket
entu
an b
erla
ku-
Pers
enta
se B
aran
g Ber
edar
yan
g Dia
was
i yan
g ses
uai k
eten
tuan
62%
-M
enin
gkat
nya t
ertib
uku
r-
Pers
enta
se al
at –
alat
uku
r, ta
kar,
timba
ng d
an p
erle
ngka
pann
ya (U
TTP)
be
rtan
da te
ra sa
h ya
ng b
erla
ku55
%
Bada
n Ke
pega
wai
an N
egar
a Rp
555,
2 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Ker
ja Sa
ma
Perd
agan
gan
Inte
rnas
iona
l
Prog
ram
Pen
gem
bang
an P
erda
gang
an
Dala
m N
eger
i
Prog
ram
Pen
gem
bang
an E
kspo
r Nas
iona
l
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Terw
ujud
nya p
elay
anan
kep
egaw
aian
dan
pe
ngem
bang
an k
ebija
kan
man
ajem
en
kepe
gaw
aian
ASN
Bada
n Pe
ngaw
asan
Keu
anga
n da
n Pe
mba
ngun
an R
p1.6
33,4
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Per
lindu
ngan
Ko
nsum
en
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Per
daga
ngan
Lua
r Ne
geri
Kem
ente
rian
Per
daga
ngan
Rp3
.952
,7 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Man
ajem
en
Kepe
gaw
aian
ASN
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Inte
rn A
kunt
abili
tas
Keua
ngan
Neg
ara d
an P
emba
ngun
an
Nasio
nal s
erta
Pem
bina
an P
enye
leng
gara
an
Sist
em P
enge
ndal
ian
Inte
rn P
emer
inta
h
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-81
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
6509
2 1-
Men
ingk
atny
a pem
bang
unan
kar
akte
r, tu
mbu
hnya
jiw
a pat
riotis
me,
buda
yapr
esta
si, d
an p
rofe
siona
litas
pem
uda
-Ju
mla
h Pe
mud
a Kad
er y
ang d
ifasil
itasi
dala
m p
enya
dara
n da
n pe
mbe
rday
aan
28.0
27
-M
enin
gkat
nya p
artis
ipas
i mas
yara
kat d
alam
ke
giat
an o
lahr
aga
-Pe
rsen
tase
pen
dudu
k ya
ng m
elak
ukan
keg
iata
n ol
ahra
ga28
,9%
2-
-Pe
ringk
at p
ada K
ejua
raan
ting
kat R
egio
nal d
an In
tern
asio
nal O
lym
pic
Gam
es30
-Ju
mla
h ol
ahra
gaw
an an
dala
n na
siona
l1.
000
6609
3 1-
Efek
tivita
s pen
anga
nan
kasu
s/pe
rkar
a TPK
ol
eh K
PK-
Conv
ictio
n Ra
te (%
)95
%
-M
enin
gkat
nya k
iner
ja se
ktor
stra
tegi
s ter
kait
kepe
ntin
gan
nasio
nal
-In
deks
kin
erja
sekt
or st
rate
gis (
skal
a 1-1
0)3,
8
-Te
rjaga
nya i
nteg
ritas
kel
emba
gaan
KPK
-In
deks
inte
grita
s KPK
(ska
la 1
-5)
3,3
-Te
rpen
uhin
ya d
ata d
an in
form
asi u
ntuk
pe
mbe
rant
asan
kor
upsi
-Pe
men
uhan
dat
a dan
info
rmas
i ses
uai i
nfor
mas
i use
r (%
)60
%
6709
5 1-
-Ju
mla
h RU
U Us
ul In
isiat
if DP
D RI
yan
g dih
asilk
an10
RUU
-Ju
mla
h M
ater
i/La
pora
n Te
rkai
t Fun
gsi P
enga
was
an22
UU
-Ju
mla
h M
ater
i/La
pora
n Te
rkai
t Fun
gsi
Pand
anga
n/Pe
ndap
at/P
ertim
bang
an14
RUU
6810
0 1-
Terp
enuh
inya
jum
lah
haki
m ag
ung,
haki
m
adho
c di M
ahka
mah
Agu
ng, d
an h
akim
di
selu
ruh
bada
n pe
radi
lan
yang
mem
enuh
i st
anda
r kel
ayak
an K
omisi
Yud
isial
-Pe
rsen
tase
pem
enuh
an ju
mla
h ha
kim
agun
g, ha
kim
adho
c di M
A, d
an
haki
m d
iselu
ruh
bada
n pe
radi
lan
men
capa
i 100
%70
%
-M
enin
gkat
nya k
ompe
tens
i, int
egrit
as d
an
kese
jaht
eraa
n ha
kim
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
keb
erha
silan
pen
ingk
atan
kap
asita
s hak
im
men
capa
i 2%
per
tahu
n2%
-Pe
rsen
tase
pem
enuh
an ja
min
an k
eam
anan
dan
kes
ehat
an h
akim
men
capa
i 10
0% p
ada t
ahun
201
970
%
-Pe
nyel
esai
an la
pora
n pe
rbua
tan
mer
enda
hkan
keh
orm
atan
dan
kel
uhur
an
mar
taba
t hak
im sa
mpa
i den
gan
peng
ambi
lan
lang
kah
huku
m/l
angk
ah la
in
-Pe
rsen
tase
Pen
yele
saia
n la
pora
n pe
rbua
tan
mer
enda
hkan
keh
orm
atan
dan
ke
luhu
ran
mar
taba
t hak
im sa
mpa
i den
gan
peng
ambi
lan
lang
kah
huku
m/l
angk
ah la
in se
cara
tepa
t wak
tu m
enca
pai 1
00%
100%
-M
enin
gkat
nya k
iner
ja p
enga
was
an p
erila
ku
haki
m-
Pers
enta
se p
enin
gkat
an p
enye
lesa
ian
pena
ngan
an la
pora
n m
asya
raka
t ya
ng d
isele
saik
an te
pat w
aktu
men
capa
i 15%
setia
p ta
hun
15%
-M
enin
gkat
nya p
emah
aman
dan
kes
adar
an
pem
angk
u ke
pent
inga
n pe
ngad
ilan
terh
adap
ke
horm
atan
dan
kel
uhur
an m
arta
bat h
akim
-Pe
rsen
tase
pen
urun
an te
rjadi
nya p
erbu
atan
mer
enda
hkan
keh
orm
atan
da
n ke
luhu
ran
mar
taba
t hak
im d
i 6 w
ilaya
h In
done
sia m
enca
pai 5
% se
tiap
tahu
n
5%
Pene
rapa
n pe
ran
DPD
dal
am p
elak
sana
an
fung
si le
gisla
si pe
ngaw
asan
dan
pen
gang
gara
n DP
D se
cara
opt
imal
sesu
ai k
eten
tuan
pe
ratu
ran
peru
ndan
gan-
unda
ngan
dise
rtai
up
aya p
engu
atan
kap
asita
s kel
emba
gaan
da
lam
und
ang-
unda
ng te
rkai
t ses
uai a
man
at
kons
titus
i seh
ingg
a kek
uata
n DP
D da
pat
Prog
ram
Pem
bera
ntas
an T
inda
k Pi
dana
Ko
rups
i
Prog
ram
Rek
rutm
en, P
enin
gkat
an
Kapa
sitas
, Adv
okas
i, Pen
gaw
asan
Per
ilaku
Ha
kim
Agu
ng d
an H
akim
Dew
an P
erw
akila
n D
aera
h RI
Rp1
.027
,0 m
iliar
, a.l.
:
Kem
ente
rian
Pem
uda
dan
Olah
raga
Rp3
.302
,3 m
iliar
, a.l.
:
Men
ingk
atny
a pre
stas
i ola
hrag
a Ind
ones
ia d
i tin
gkat
regi
onal
dan
inte
rnas
iona
l
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
guat
an K
elem
baga
an D
PD
Dala
m Si
stem
Dem
okra
si
Prog
ram
Pem
bina
an O
lahr
aga P
rest
asi
Kom
isi P
embe
rant
asan
Kor
upsi
Rp1
.061
,5 m
iliar
, a.l.
:
Kom
isi Y
udis
ial R
epub
lik In
done
sia
Rp14
8,9
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Kep
emud
aan
dan
Keol
ahra
gaan
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-82
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
6910
3 1-
Terla
ksan
anya
fasil
itasi
kesia
psia
gaan
-Ju
mla
h pr
ovin
si da
n ke
bupa
ten/
kota
yan
g ter
fasil
itasi
25 lo
kasi
(10
prov
&
15 k
ab/k
ota)
-Te
rlaks
anan
ya d
istrib
usi l
ogist
ik-
Terla
ksan
anya
dist
ribus
i log
istik
134
loka
si-
Ters
elen
ggar
anya
fasil
itasi
pela
ksan
aan
reha
bilit
asi d
an re
kons
truk
si bi
dang
fisik
-Ju
mla
h lo
kasi
yang
men
erim
a fas
ilita
si re
habi
litas
i dan
reko
nstu
ksi b
idan
g fis
ik15
loka
si
-Te
rsel
engg
aran
ya P
engu
atan
Pen
gura
ngan
Ri
siko
Benc
ana D
aera
h-
Jum
lah
Loka
si Pe
ngua
tan
Peng
uran
gan
Risik
o Be
ncan
a Dae
rah
80 lo
kasi
-M
enin
gkat
nya j
umla
h ke
lom
pok
mas
yara
kat
(des
a) ta
nggu
h be
ncan
a-
Jum
lah
kelo
mpo
k m
asya
raka
t (de
sa) t
angg
uh b
enca
na20
0 de
sa
7010
4 1-
Men
ingk
atny
a kes
esua
ian
kual
ifika
si/ko
mpe
tens
i CTK
I pot
ensi
deng
an
perm
inta
an
-Ju
mla
h ne
gara
tuju
an p
enem
pata
n de
ngan
pel
uang
ker
ja ja
bata
n fo
rmal
10 n
egar
a
-M
enin
gkat
nya k
erja
sam
a ket
enag
aker
jaan
da
n Pe
rlind
unga
n Pe
kerja
Mig
ran
deng
an
nega
ra tu
juan
pen
empa
tan
-Ju
mla
h Do
kum
en K
erja
sam
a Ket
enag
aker
jaan
dan
Per
lindu
ngan
Pek
erja
M
igra
n an
tara
Neg
ara R
I den
gan
Nega
ra T
ujua
n Pe
nem
pata
n10
dok
umen
ker
jasa
ma
-M
enin
gkat
nya P
enem
pata
n TK
LN m
emen
uhi
syar
at k
erja
dan
pro
sedu
r ber
basis
Sist
em
P2TK
I
-Pe
rsen
tase
TKI
yan
g dite
mpa
tkan
mem
iliki
sert
ifika
si da
n m
emen
uhi
stan
dar y
ang d
iteta
pkan
100%
-M
enin
gkat
nya p
elay
anan
pen
empa
t an
pem
erin
tah
(G to
G d
an G
to P
)-
Jum
lah
CTKI
yan
g dite
mpa
tkan
mel
alui
skem
a G to
G d
an G
to P
ber
basis
on
line s
istem
12.0
00 C
TKI
-Pe
ngua
tan
Advo
kasi
dan
Med
iasi
dala
m
mem
enuh
i hak
-hak
TKI
seja
k Pr
a, se
lam
a dan
pu
rna
TKI
-Pe
rsen
tase
CTK
I/TK
I ber
mas
alah
yan
g men
dapa
t pen
dam
ping
an h
ukum
100%
-Fa
silita
si Pe
laya
nan
Pena
ngan
an T
KI
Berm
asal
ah-
Fasil
itasi
pela
yana
n pe
mul
anga
n TK
I Ile
gal/
Ber
mas
alah
di d
ebar
kasi
ke
daer
ah as
al34
Hel
pdes
kda
n 18
Cris
is Ce
nter
-Pe
ning
kata
n TK
I Pur
na y
ang d
apat
di
salu
rkan
pad
a lap
anga
n ke
rja d
i dal
am n
eger
i-
Pers
enta
se p
erus
ahaa
n (a
sing d
an lo
kal)
yang
yan
g bek
erja
sam
a unt
uk
men
erim
a alo
kasi
TKI P
urna
seca
ra ru
tin30
%
7110
5 1-
Men
cega
h lu
apan
lum
pur k
elua
r dar
i Pet
a Ar
ea T
erda
mpa
k (P
AT)
-Ju
mla
h lu
mpu
r yan
g dia
lirka
n ke
Kal
i Por
ong
40.0
00.0
00 m
3
-Pe
nang
anan
Mas
alah
Sosia
l Kem
asya
raka
tan
-Ju
mla
h ju
al b
eli t
anah
dan
ban
guna
n 13
5 be
rkas
-M
enah
an lu
apan
lum
pur s
erta
pem
anfa
atan
ka
was
an te
rdam
pak
-Ju
mla
h Pa
njan
g Pem
bang
unan
Tan
ggul
dan
Per
baik
an T
angg
ul2,
30 k
m
-Ju
mla
h Pa
njan
g Pem
elih
araa
n in
fras
truk
tur
47,7
0 km
7210
6 1-
Terw
ujud
nya k
emam
puan
K/L
/D/I
dal
am
men
yele
saik
an p
erm
asal
ahan
peng
adaa
n ba
rang
/jas
a
-Ju
mla
h pe
laya
nan
advo
kasi
wila
yah
I4.
000
laya
nan
-Te
rinte
gras
inya
sist
em in
form
asi p
enga
daan
de
ngan
e-go
vern
men
t lai
nnya
-Ju
mla
h LP
SE y
ang t
erst
anda
risas
i46
0 un
it
-Te
rcap
ainy
a mat
urita
s org
anisa
si pe
ngad
aan
bara
ng/j
asa p
ublik
-Ju
mla
h pe
laya
nan
pem
bent
ukan
ULP
344
ULP
-Te
rkon
solid
asin
ya p
enga
daan
den
gan
peng
uata
n pe
renc
anaa
n pe
ngad
aan
-Pe
rsen
tase
nila
i ang
gara
n pe
ngad
aan
yang
terk
onso
lidas
i ter
hada
p AP
BN/A
PBD
15%
-Te
rwuj
udny
a ker
jasa
ma i
nter
nasio
nal d
i bi
dang
pen
gada
an b
aran
g/ja
sape
mer
inta
h
-ju
mla
h ke
giat
an h
arm
onisa
si, n
egos
iasi
dan
kean
ggot
aan
dala
mor
gani
sasi
inte
rnas
iona
l2
kegi
atan
-Te
rwuj
udny
a sist
em k
arie
r pen
gada
an y
ang
pros
pekt
if da
n be
retik
a-
jum
lah
jaba
tan
fung
siona
l Pen
gelo
la P
enga
daan
yan
g ter
isi3.
500
oran
g
-M
enin
gkat
nya p
rodu
k ya
ng m
asuk
e-ca
talo
gue
-Ju
mla
h pr
oduk
yan
g mas
uk e-
cata
logu
e50
.000
pro
duk
Prog
ram
Pen
angg
ulan
gan
Benc
ana
Lem
baga
Keb
ijaka
n Pe
ngad
aan
Bara
ng/J
asa
Pem
erin
tah
Rp24
0,8
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gem
bang
an Si
stem
Pen
gada
an
Bara
ng/J
asa P
emer
inta
h
Prog
ram
Pen
ingk
atan
Fas
ilita
si Pe
nem
pata
n da
n Pe
rlind
unga
n TK
I
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
angg
ulan
gan
Benc
ana L
umpu
r Si
doar
jo
Bada
n Na
sion
al P
enem
pata
n da
n Pe
rlin
dung
an T
enag
a Ke
rja
Indo
nesi
a Rp
415,
0 m
iliar
, a.l.
:
Bada
n Pe
nang
gula
ngan
Lum
pur S
idoa
rjo
Rp50
0,0
mili
ar, a
.l.:
Bada
n Na
sion
al P
enan
ggul
anga
n Be
ncan
a Rp
1.18
6,9
mili
ar, a
.l.:
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-83
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
7310
7 1-
Ters
elen
ggar
anya
keg
iata
n pe
ngel
olaa
n sa
rana
dan
pra
sara
na SA
R-
Helik
opte
r SAR
(uni
t)2
unit
-Ri
gid
infla
tabl
e bo
at (u
nit)
5 un
it-
Resc
ue T
ruck
(uni
t)18
uni
t-
Ters
elen
ggar
anya
Pen
didi
kan
dan
Pela
tihan
se
rta P
embi
naan
Ket
enag
aan
dan
Pem
asya
raka
tan
-Pe
latih
an d
an P
endi
dika
n pe
mas
yara
kata
n SA
R (p
aket
)35
pak
et
-Te
rsel
engg
aran
ya K
egia
tan
Peng
elol
aan
Oper
asi d
an L
atih
an SA
R-
Oper
asi d
an la
tihan
SAR
(pak
et)
35 p
aket
7410
8 1-
Men
ingk
atny
a int
erna
liasi
dan
sosia
lisas
i nila
i-ni
lai p
ersa
inga
n us
aha y
ang s
ehat
di k
alan
gan
pela
ku u
saha
pem
erin
tah
dan
mas
yara
kat
-Ti
ngka
t pem
aham
an p
elak
u us
aha t
erka
it ni
lai-n
ilai p
ersa
inga
n us
aha y
ang
seha
t50
%
-Ju
mla
h K/
L at
au p
emer
inta
h da
erah
yan
g men
ggun
akan
com
petit
ion
chec
list d
alam
per
umus
an k
ebija
kann
ya20
-Ju
mla
h un
iver
sitas
yan
g tel
ah m
enga
jark
an m
ata k
ulia
h te
rkai
t per
sain
gan
usah
a12
-M
enin
gkat
nya k
epas
tian
pene
gaka
n hu
kum
pe
rsai
ngan
usa
ha u
ntuk
men
jam
in ik
lim
inve
stas
i dan
iklim
usa
ha y
ang s
ehat
-Pe
rsen
tase
dik
uatk
anny
a put
usan
KPP
U pa
da ta
hap
Peng
adila
n Ne
geri
dan
Mah
kam
ah A
gung
sam
pai d
enga
n Ta
hun
Berja
lan
53%
-Pe
ngua
tan
kele
mba
gaan
yan
g kre
dibe
l dan
ak
unta
bel
-Ti
ngka
t ind
eks r
efor
mas
i biro
kras
i KPP
U65
-Ti
ngka
t pen
guat
an p
enga
kuan
pub
lik (n
asio
nal d
an gl
obal
) ata
s KPP
U se
baga
i pus
at re
fere
nsi d
alam
pen
erap
an k
ebija
kan
dan
huku
m p
ersa
inga
n us
aha
12%
7510
9 1-
-Ju
mla
h do
kum
en p
eren
cana
an k
awas
an y
ang d
isele
saik
an9
doku
men
-Ju
mla
h un
it in
fras
truk
tur k
awas
an y
ang d
iban
gun
8 un
it
-Ju
mla
h SD
M lo
kal t
erla
tih50
0 or
ang
7611
0 1-
Men
ingk
atny
a kep
atuh
an K
/L/P
emda
den
gan
atas
pel
aksa
naan
UU
Nom
or 2
5 Ta
hun
2009
te
ntan
g Pel
ayan
an P
ublik
-Pe
rsen
tase
K/L
/Pem
da d
enga
n Ti
ngka
t Kep
atuh
an T
ingg
i ata
s Pel
aksa
naan
UU
Nom
or 2
5 Ta
hun
2009
tent
ang P
elay
anan
Pub
likKe
men
teria
n: 8
0%;
Lem
baga
: 35%
;Pr
ovin
si: 7
0%;
Kab/
Kota
: 20%
-M
enin
gkat
nya i
nsta
nsi P
emer
inta
h ya
ng
mem
iliki
Uni
t Pen
gelo
laan
Pen
gadu
an-
Pers
enta
se in
stan
si Pe
mer
inta
h ya
ng m
emili
ki U
nit P
enge
lola
an
Peng
adua
n30
%
-Te
rwuj
udny
a int
egra
si Si
stem
Pen
gelo
laan
Pe
ngad
uan
Nasio
nal
-Pe
rsen
tase
Inte
gras
i Sist
em P
enge
lola
an P
enga
duan
Nas
iona
l25
%
-Ef
ektiv
itas p
enye
lesa
ian
peng
adua
n m
asya
raka
t ata
s pel
ayan
an p
ublik
-Pe
rsen
tase
pen
gadu
an m
asya
raka
t ata
s pel
ayan
an p
ublik
yan
g sel
esai
di
tinda
klan
juti
35%
-M
enin
gkat
nya p
artis
ipas
i pub
lik-
Jum
lah
part
isipa
si pu
blik
= 1
70 (l
emba
ga sw
aday
a mas
yara
kat d
an/a
tau
perg
urua
n tin
ggi d
an/a
tau
indi
vidu
)50
-Te
rwuj
udny
a per
baik
an k
ebija
kan
pela
yana
n pu
blik
-Ju
mla
h pe
rbai
kan
kebi
jaka
n pe
laya
nan
publ
ik50
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Pen
caria
n,
Pert
olon
gan,
dan
Pen
yela
mat
an
Kom
isi P
enga
was
Per
sain
gan
Usah
a Rp
116,
5 m
iliar
, a.l.
:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Per
sain
gan
Usah
a
Prog
ram
Per
cepa
tan
Peng
emba
ngan
W
ilaya
h Su
ram
adu
Bada
n Pe
ngem
bang
an W
ilaya
h Su
ram
adu
Rp31
8,6
mili
ar, a
.l.:
Bada
n SA
R Na
sion
al R
p2.4
32,4
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Pel
ayan
an P
ublik
Ombu
dsm
an R
epub
lik In
done
sia
Rp14
6,3
mili
ar, a
.l.:
Men
ingk
atny
a kon
ektiv
itas d
an
pem
bang
unan
kaw
asan
mel
alui
pen
yedi
aan
infr
astr
uktu
r, sa
rana
dan
pra
sara
na y
ang
terp
adu
dan
berk
elan
juta
n se
rta
peng
emba
ngan
SDM
loka
l yan
g ber
kual
itas
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-84
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
7711
1 1-
-Ju
mla
h ke
bija
kan
prog
ram
pen
gelo
laan
pot
ensi
kaw
asan
per
bata
san
nega
ra w
ilaya
h da
rat
3 do
kum
en
-Ju
mla
h ke
bija
kan
prog
ram
pen
gelo
laan
bat
as n
egar
a wila
yah
laut
dan
ud
ara
7 do
kum
en
-Ju
mla
h ke
bija
kan
prog
ram
pen
ataa
n ru
ang k
awas
an p
erba
tasa
n ne
gara
25 d
okum
en
-Ju
mla
h fa
silita
si pe
laks
anaa
n pe
ngel
olaa
n in
fras
truk
tur e
kono
mi d
an k
esra
ka
was
an p
erba
tasa
n3
lapo
ran
-Ju
mla
h ke
bija
kan
prog
ram
pen
gelo
laan
infr
astr
uktu
r fisi
k ka
was
an
perb
atas
an n
egar
a2
doku
men
-Ju
mla
h ev
alua
si da
n pe
ngaw
asan
pen
gelo
laan
infr
astr
uktu
r eko
nom
i dan
ke
sra k
awas
an p
erba
tasa
n2
lapo
ran
-Ju
mla
h ke
bija
kan
prog
ram
pen
gelo
laan
pot
ensi
kaw
asan
per
bata
san
nega
ra w
ilaya
h la
ut3
doku
men
7811
2 1-
-Re
alisa
si ni
lai i
nves
tasi
PMA
(US$
) (U
S$) 4
00.0
00.0
00
-PD
B be
rdas
arka
n Re
alisa
si PM
A (U
S$)
(US$
) 100
.000
.000
-Pe
nyer
apan
tena
ga k
erja
(ora
ng)
4.50
0 or
ang
7911
3 1-
Men
ingk
atny
a per
an se
rta m
asya
raka
t dal
am
penc
egah
an te
roris
me
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
mas
yara
kat y
ang b
erpe
ran
sert
a sec
ara
berk
esin
ambu
ngan
dal
am p
ence
gaha
n te
roris
me
10%
-Pe
rsen
tase
man
tan
WBP
, kel
uarg
a, da
n ja
ringa
nnny
a yan
g men
ingg
alka
n pa
ham
radi
kal
10%
-M
enin
gkat
kan
koor
dina
si an
tar a
para
t pe
mer
inta
h da
lam
mel
indu
ngi o
byek
vita
l, w
ilaya
h pe
muk
iman
, wila
yah
publ
ik d
an as
et
Indo
nesia
di d
alam
dan
luar
neg
eri d
ari a
ksi
tero
rism
e
-Pe
rsen
tase
impl
emen
tasi
kebi
jaka
n pe
rlind
unga
n ob
yek
vita
l wila
yah
pem
ukim
an, w
ilaya
h pu
blik
dan
aset
neg
ara d
alam
hal
pen
angg
ulan
gan
tero
rism
e
5%
-M
enge
fekt
ifkan
koo
rdin
asi p
enin
daka
n te
rhad
ap p
elak
u te
roris
me d
enga
n m
enin
gkat
kan
kem
ampu
an ap
arat
pen
egak
hu
kum
dan
apar
at in
stan
si te
rkai
t dal
am
peni
ndak
an d
an p
eneg
akan
huk
um
pena
ngan
an ti
ndak
pid
ana t
eror
isme
-Pe
rsen
tase
pen
anga
nan
perk
ara t
inda
k pi
dana
tero
rism
e yan
g dili
mpa
hkan
ke
pen
gadi
lan
83%
-M
enin
gkat
kan
kerja
sam
a int
erna
siona
l dal
am
Coun
ter V
iole
nce
Extr
emis
m d
an o
pera
siona
l pe
nang
anan
For
eign
Ter
rori
st F
ight
ers
di
tingk
at b
ilate
ral, r
egio
nal m
ultil
ater
al,
perli
ndun
gan
WNI
dan
Kep
entin
gan
Nasio
nal
Indo
nesia
di l
uar n
eger
i
-Pe
rsen
tase
pen
ingk
atan
pel
aksa
naan
pro
gram
Cou
nter
Vio
lenc
e Ex
trem
ism
dan
pen
guat
an k
onso
lidas
i neg
ara k
awas
an d
i for
um R
egio
nal
dan
Mul
tilat
eral
10%
Bada
n Pe
ngus
ahaa
n Ka
was
an P
erda
gang
an B
ebas
dan
Pel
abuh
an B
ebas
Bat
am R
p1.1
69,8
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Pen
yele
ngga
raan
Ka
was
an P
erda
gang
an B
ebas
dan
Pel
abuh
an
Beba
s Bat
am
Terk
elol
anya
bat
as w
ilaya
h ne
gara
dan
ka
was
an p
erba
tasa
n se
cara
efek
tif y
ang
men
caku
p ke
jela
san
dan
pene
gasa
n ba
tas
anta
rwila
yah
Nega
ra, b
erke
mba
ngny
a pot
ensi
dan
terb
angu
nnya
infr
astr
uktu
r di k
awas
an
perb
atas
an
Bada
n Na
sion
al P
enan
ggul
anga
n Te
rori
sme
Rp53
1,9
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
gelo
laan
Bat
as W
ilaya
h Ne
gara
da
n Ka
was
an P
erba
tasa
n
Bada
n Na
sion
al P
enge
lola
Per
bata
san
Rp20
0,6
mili
ar, a
.l.:
Terw
ujud
nya n
ilai e
kono
mis
tingg
i bag
i m
asya
raka
t dan
dun
ia u
saha
di B
arel
ang
Prog
ram
Pen
angg
ulan
gan
Tero
rism
e
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.4-85
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
8011
4 1 -
Terw
ujud
nya r
ekom
enda
si ya
ng b
erku
alita
s di
bid
ang p
oliti
k, h
ukum
, dan
kea
man
an-
Pers
enta
se re
kom
enda
si ke
bija
kan
di b
idan
g pol
itik,
huk
um, d
an
keam
anan
yan
g diti
ndak
lanj
uti o
leh
Sekr
etar
is Ka
bine
t10
0%
- Te
rwuj
udny
a rek
omen
dasi
yang
ber
kual
itas
di b
idan
g per
ekon
omia
n-
Pers
enta
se re
kom
enda
si pe
rset
ujua
n at
as p
erm
ohon
an iz
in p
raka
rsa d
an
subs
tans
i ran
cang
an p
erat
uran
per
unda
ng-u
ndan
gan
di b
idan
g pe
reko
nom
ian
yang
diti
ndak
lanj
uti o
leh
Sekr
etar
is Ka
bine
t
100%
- Te
rwuj
udny
a rek
omen
dasi
yang
ber
kual
itas
di b
idan
g pem
bang
unan
man
usia
dan
ke
buda
yaan
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
terk
ait m
ater
i sid
ang k
abin
et, r
apat
atau
pe
rtem
uan
yang
dip
impi
n da
n/at
au d
ihad
iri o
leh
Pres
iden
dan
/ata
u W
akil
Pres
iden
di b
idan
g pem
bang
unan
man
usia
dan
keb
uday
aan
yang
di
tinda
klan
juti
oleh
Sekr
etar
is Ka
bine
t
100%
- Te
rwuj
udny
a rek
omen
dasi
yang
ber
kual
itas
di b
idan
g kem
ariti
man
-Pe
rsen
tase
reko
men
dasi
pers
etuj
uan
atas
per
moh
onan
izin
pra
kars
a dan
su
bsta
nsi r
anca
ngan
per
atur
an p
erun
dang
-und
anga
n di
bid
ang
kem
ariti
man
yan
g diti
ndak
lanj
uti o
leh
Sekr
etar
is Ka
bine
t
100%
8111
5 1 -
Men
ingk
atny
a kua
litas
pen
gaw
asan
pe
nyel
engg
araa
n Pe
milu
-Pe
rsen
tase
Pen
anga
nan
Pela
ngga
ran
yang
dise
lesa
ikan
100%
-Pe
rsen
tase
Kas
us P
elan
ggar
an K
ode E
tik y
ang d
isele
saik
an
100%
8211
6 1 -
-Pe
rsen
tase
infr
astr
uktu
r pem
anca
r dan
sara
na y
ang m
enja
ngka
u w
ilaya
h NK
RI d
an p
opul
asi d
alam
neg
eri
72,3
per
sen
-Ju
mla
h ke
rjasa
ma s
iara
n na
siona
l dan
inte
rnas
iona
l20
ker
jasa
ma
-Ju
mla
h m
odel
pro
duks
i dan
pak
et si
aran
info
rmas
i, pen
didi
kan,
pe
lest
aria
n, h
ibur
an y
ang s
ehat
, kon
trol
sosia
l dan
mem
bang
un ci
tra p
ositi
f ba
ngsa
140.
340
pake
t
8311
7 1 -
-Ju
mla
h ja
m p
enyi
aran
kon
ten
prod
uksi
prog
ram
, ber
ita, p
endi
dika
n da
n hi
bura
n82
,49
-Ju
mla
h pe
laks
anaa
n ke
giat
an p
enye
leng
gara
an p
enyi
aran
TV
Publ
ik T
VRI
9
-Pe
rsen
tase
jang
kaua
n sia
r (Co
vera
ge A
rea
)41
,2%
-Pe
rsen
tase
pop
ulas
i (Co
vera
ge P
opul
atio
n)
44,2
%
Sekr
etar
iat K
abin
et R
p222
,8 m
iliar
, a.l.
:
Bada
n Pe
ngaw
as P
emili
han
Umum
Rp4
46,9
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Pen
gaw
asan
Pen
yele
ngga
raan
Pe
milu
Lem
baga
Pen
yiar
an P
ublik
Rad
io R
epub
lik In
done
sia
Rp86
4,4
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Lem
baga
Pen
yiar
an P
ublik
Tel
evis
i Rep
ublik
Indo
nesi
a Rp
930,
3 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
enge
lola
an D
an P
enye
leng
gara
an
Siar
an T
V Pu
blik
Prog
ram
Pen
gelo
laan
dan
Pen
yele
ngga
raan
Si
aran
Rad
io P
ublik
Mew
ujud
kan
LPP
RRI s
ebag
ai ra
dio
berja
ringa
n te
rluas
, pem
bang
un k
arak
ter
bang
sa d
an b
erke
las d
unia
Duku
ngan
Pen
gelo
laan
Man
ajem
en K
abin
et
kepa
da P
resid
en d
an W
akil
Pres
iden
dal
am
Peny
elen
ggar
aan
Pem
erin
taha
n
Mew
ujud
kan
LPP
TVRI
seba
gai m
edia
unt
uk
men
cerd
aska
n ba
ngsa
dan
mem
perk
uat N
egar
a Kes
atua
n Re
publ
ik
Indo
nesia
(NKR
I)
Bab 4: Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.4-86
No
Uru
tTa
rget
APB
N 2
016
8411
8 1 -
Ters
edia
nnya
dok
umen
DED
dan
Te
rsel
engg
aran
ya P
elak
sana
an P
embe
basa
n La
han,
Pem
bang
unan
, Pem
elih
araa
n da
n Pe
ngaw
asan
Infr
astr
uktu
r Rev
italis
asi
-Ju
mla
h Ka
was
an R
evita
lisas
i2
Kaw
asan
- Te
rsed
iann
ya d
okum
en D
ED d
an
Ters
elen
ggar
anya
Pel
aksa
naan
Pem
beba
san
Laha
n, P
emba
ngun
an, P
emel
ihar
aan
dan
Peng
awas
an In
fras
truk
tur W
isata
-Ju
mla
h Ka
was
an W
isata
7 Ka
was
an
- Te
rsed
iann
ya d
okum
en D
ED d
an
Ters
elen
ggar
anya
Pel
aksa
naan
Pem
beba
san
Laha
n, P
emba
ngun
an, P
emel
ihar
aan
dan
Peng
awas
an In
fras
truk
tur W
aduk
-Ju
mla
h W
aduk
4 W
aduk
- Te
rsed
iann
ya d
okum
en D
ED d
an
Ters
elen
ggar
anya
Pel
aksa
naan
Pem
beba
san
Laha
n, P
emba
ngun
an, P
emel
ihar
aan
dan
Peng
awas
an In
fras
truk
tur
Pela
buha
n/Te
rmin
al C
onta
iner
-Ju
mla
h Pe
labu
han
dan
Term
inal
Con
tain
er6
Pela
buha
n
- Te
rsed
iann
ya d
okum
en D
ED d
an
Ters
elen
ggar
anya
Pel
aksa
naan
Pem
beba
san
Laha
n, P
emba
ngun
an, P
emel
ihar
aan
dan
Peng
awas
an In
fras
truk
tur J
alan
-Ju
mla
h Ru
as Ja
lan
9 Ru
as Ja
lan
-Te
rsed
iann
ya d
okum
en D
ED d
an
Ters
elen
ggar
anya
Pel
aksa
naan
Pem
beba
san
Laha
n, P
emba
ngun
an, P
emel
ihar
aan
dan
Peng
awas
an In
fras
truk
tur J
arin
gan
List
rik
-Ju
mla
h Ja
ringa
n Li
strik
2 Ja
ringa
n Li
strik
8511
9 1 -
-Pe
rsen
tase
men
urun
nya t
ingk
at ga
nggu
an k
eam
anan
dan
pel
angg
aran
hu
kum
yan
g ter
jadi
di w
ilaya
h pe
raira
n In
done
sia d
an w
ilaya
h yu
risdi
ksi
Indo
nesia
80%
-Pe
rsen
tase
ting
kat k
epat
uhan
par
a pen
ggun
a kep
entin
gan
di la
ut80
%
-Pe
rsen
tase
jum
lah
peny
eles
aian
per
kara
/kas
us ti
ndak
pid
ana d
i wila
yah
pera
iran
Indo
nesia
dan
wila
yah
yurid
iksi
Indo
nesia
yan
g di
tang
ani/
dipr
oses
(P21
)
80%
8612
0 1 -
Terw
ujud
nya p
emba
ngun
an n
egar
a Ind
ones
ia
seva
gai n
egar
a mar
itim
yan
g ber
pera
n ak
tif
dala
m k
erja
sam
a mar
itim
di t
ingk
at re
gion
al
dan
glob
al
-Ju
mla
h re
gula
si ke
mar
itim
an ti
ngka
t nas
iona
l yan
g dih
arm
onisa
sikan
da
n/at
au d
isink
roni
sasik
an y
ang d
ifasil
itasi
oleh
Kem
enko
Kem
ariti
man
3
- M
enin
gkat
nya p
enge
lola
an d
an n
ilai t
amba
h su
mbe
r day
a ala
m-
Pers
enta
se re
gula
si SD
A da
n ja
sa b
idan
g kem
ariti
man
yan
g di
harm
onisa
sikan
dan
diti
ndak
lanj
uti
100%
- Te
rjadi
nya p
erce
pata
n pe
mba
ngun
an d
an
pem
erat
aan
infr
astr
uktu
r por
os m
ariti
m-
Pers
enta
se re
kom
enda
si ke
bija
kan
perc
epat
an p
emba
ngun
an d
an
pem
erat
aan
infr
astr
uktu
r por
os m
ariti
m y
ang d
itind
akla
njut
i10
0%
-Pe
rsen
tase
KEK
dan
KIK
yan
g dik
emba
ngka
n di
luar
jaw
a10
0%
- M
engu
atny
a jat
i diri
ban
gsa I
ndon
esia
seba
gai
bang
sa b
ahar
i yan
g ino
vatif
, ber
kara
kter
, dan
be
rbud
aya n
usan
tara
-Pe
rsen
tase
even
t sen
i, bud
aya,
dan
olah
raga
mar
itim
ting
kat n
asio
nal d
an
inte
rnas
iona
l yan
g ter
sele
ngga
ra10
0%
8712
1 1 -
Men
ingk
atny
a kon
trib
usi P
DB ek
onom
i kr
eatif
terh
adap
PDB
nas
iona
l-
Jum
lah
PDB
ekon
omi k
reat
if te
rhad
ap P
DB n
asio
nal
8,5%
- M
enin
gkat
nya l
apan
gan
kerja
bid
ang e
kono
mi
krea
tif-
Jum
lah
tena
ga k
erja
yan
g dise
rap
di b
idan
g eko
nom
i kre
atif
12.3
00.0
00 o
rang
- M
enin
gkat
nya k
ontr
ibus
i eks
por e
kono
mi
krea
tif te
rhad
ap ek
spor
nas
iona
l-
Kont
ribus
i eks
por e
kono
mi k
reat
if7%
Bada
n Ek
onom
i Kre
atif
Rp1.
113,
8 m
iliar
, a.l.
:
Bada
n Ke
aman
an L
aut R
p334
,8 m
iliar
, a.l.
:Pr
ogra
m P
enin
gkat
an K
eam
anan
dan
Ke
sela
mat
an d
i Lau
tM
enin
gkat
nya k
eam
anan
, kes
elam
atan
, dan
pe
nega
kan
huku
m d
i wila
yah
pera
iran
Indo
nesia
dan
wila
yah
yuris
diks
i Ind
ones
ia
Prog
ram
Per
enca
naan
, Pen
gelo
laan
, dan
Pe
nyel
engg
araa
n Ka
was
an Sa
bang
Bada
n Pe
ngus
ahaa
n Ka
was
an P
erda
gang
an B
ebas
dan
Pel
abuh
an B
ebas
Sab
ang,
Rp2
61,4
mili
ar a
.l.:
Kem
ente
rian
Koo
rdin
ator
Bid
ang
Kem
ariti
man
Rp5
00,0
mili
ar, a
.l.:
Prog
ram
Indi
kato
r K
iner
jaSa
sara
n
Prog
ram
Pen
gem
bang
an E
kono
mi K
reat
if
Prog
ram
Koo
rdin
asi P
enge
mba
ngan
Ke
bija
kan
Kem
ariti
man
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-1
BAB 5KEBIJAKAN DAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA DALAM APBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017-2019
5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 sesuai visi dan misi presiden terpilih periode tahun 2015-2019 seperti tertuang dalam Nawa Cita. Sesuai agenda ketiga dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2016 akan dilakukan beberapa perubahan yang fundamental dalam kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pertama, meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal. Kedua, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan daerah. Ketiga, melakukan reformulasi dan penguatan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
Perubahan kebijakan tersebut berimplikasi terhadap perubahan postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Lebih dari itu, perubahan postur DAK pada tahun 2016 terutama ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Nawa Cita, khususnya:
1. Cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
3. Cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
4. Cita ketujuh: mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Secara lengkap, perubahan postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari tahun 2015 ke tahun 2016 disajikan pada Tabel II.5.1.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-2
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimulai pada APBN tahun 2016 ini, dilakukan perubahan mendasar atas klasifikasi penganggaran transfer ke daerah dan dana desa. Pertama, Transfer ke Daerah dikelompokan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi besar, yaitu: (i) Dana Perimbangan; (ii) Dana Insentif Daerah; dan (iii) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Kedua, Dana Perimbangan yang selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diubah menjadi 2 (dua) komponen utama yakni Dana Transfer Umum(General Purpose Grant) dan Dana Transfer Khusus (Spesific Purpose Grant) yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) subkomponen. Dana Transfer Umum terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan Dana Transfer Khusus, terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik mencakup: (1) DAK Reguler yang pendanaannya lebih difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RKP tahun 2016 dan RPJMN 2015-2019 serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) DAK Infrastruktur Publik Daerah, yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah dan nasional; dan (3) DAK Afirmasi yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Sementara itu, DAK Nonfisik mencakup pengalihan beberapa
TABEL I I . 5 .1 POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2015 DAN 2016
2015 2 016 I. Transfer ke Daerah I. Transfer ke Daerah A Dana Perimbangan A Dana Perimbangan 1 Dana Bagi Hasil 1 Dana Transfer Umum ( General
Purpose Grant ) 2 Dana Alokasi Umum a Dana Bagi Hasil 3 Dana Alokasi Khusus
a. DAK Reguler b. DAK Tamb ahan
1. DAK Afirmasi 2. DAK P3K2
c. DAK Usulan Daerah yang disetujui DPR
b Dana Alokasi Umum
B Dana Otonomi Khusus 2 Dana Transfer Khusus ( Specific Purpose Grant )
C Dana Keistimewaan DIY a DAK Fisik 1. DAK Reguler (10 Bidang) 2. DAK Infrastruktur Publik
Daerah 3. DAK Afirmasi
D Dana Transfer Lainnya 1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 2. BOS 3. Tamsil PNSD 4. Dana P2D2 5. Dana Insentif Daerah
b DAK Non Fisik 1. Dana BOS 2. Dana BOP PAUD 3. Dana TPG PNSD 4. Dana Tamsil Guru PNSD 5. Dana P2D2 6. Dana BOK 7. Dana PK2 UKM dan
Ketena gakerjaan B Dana Insentif Daerah C Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan DIY II Dana Desa II Dana Desa
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-3
jenis dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer Lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Selain itu, pada DAK Nonfisik ini juga ditampung pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari beberapa K/L ke DAK, diantaranya yaitu: (1) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Kesehatan; (2) dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan, yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketiga, Dana Insentif Daerah (DID), yang semula merupakan bagian dari dana transfer lainnya, dikelompokkan terpisah sehingga berdiri sendiri sebagai klasifikasi baru dalam dana transfer ke daerah, dengan tujuan untuk memberikan penekanan pentingnya anggaran dimaksud sebagai instrumen dalam pemberian insentif bagi daerah kabupaten/kota/provinsi yang berkinerja baik dalam pengelolaan fiskal dan keuangan daerah yang sehat, pelayanan dasar publik yang prima, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Dalam format baru kebijakan dana transfer ke daerah tersebut, pada pos DID tersebut tidak hanya jumlah anggarannya diperbesar, tetapi juga dilakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan kriteria penilaian prestasi kerja (kinerja) suatu daerah.
Keempat, Dana Otonomi Khusus (Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh), dana tambahan infrastruktur pada Otsus Papua dan Papua Barat, dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta dikelompokan ke dalam klasifikasi sendiri dalam satu rumpun, mengingat ketiga jenis dana transfer tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, yaitu memenuhi amanat UU mengenai kekhususan suatu daerah, terutama terkait dengan kewajiban pemenuhan atau penyediaan anggaran dalam rangka pembiayaan kekhususan atau keistimewaan daerah dimaksud.
Sejalan dengan berbagai perubahan fundamental tersebut, maka kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 diarahkan pada 5 (lima) perubahan sebagai berikut:1. peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mendekati alokasi
anggaran belanja kementerian negara dan lembaga (belanja K/L);2. reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
(sebagai equalization grant);3. reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawa Cita dan pencapaian prioritas
nasional, dengan:a. meningkatkan besaran alokasi DAK untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah guna
mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik; danb. meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK melalui penyesuaian dana pendamping
dengan kemampuan keuangan daerah, percepatan penetapan petunjuk teknis, serta perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
4. reformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah;
5. peningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019, guna memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-4
Dengan memerhatikan arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diuraikan di atas, dalam APBN tahun 2016 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp770.173,3 miliar. Pagu alokasi tersebut naik 15,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Selengkapnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 disajikan pada Tabel II.5.2.
5.1.1 Transfer ke DaerahTransfer ke Daerah dibagi dalam 3 komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; serta (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp723.191,2 miliar atau men-ingkat 12,3 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan Dana Transfer Khusus yang bertujuan mendukung pelaksanaan Nawa Cita, khususnya cita ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh.
5.1.1.1 Dana PerimbanganSejalan dengan arah kebijakan Dana Perimbangan, yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance), dan antardaerah (horizontal
Transfer ke Daerah 643.834,5 723.191,2 79.356,7 I. Dana Perimbangan 521.760,5 700.429,4 178.668,8
A. Dana Transfer Umum 462.939,8 491.498,1 28.558,2 1. Dana Bagi Hasil 110.052,0 106.137,2 (3.914,8)
a. Pajak 54.216,6 51.523,1 (2.693,5) b. Sumber Daya Alam 55.835,4 54.614,1 (1.221,3)
2. Dana Alokasi Umum 352.887,8 385.360,8 32.473,0 B. Dana Transfer Khusus 58.820,7 208.931,3 150.110,6
1. Dana Alokasi Khusus Fisik 58.820,7 85.453,6 26.632,9 2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 123.477,7 123.477,7
II. Dana Insentif Daerah 1.664,5 5.000,0 3.335,5 III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan D.IY 17.663,0 17.761,9 98,9
A. Dana Otsus 17.115,5 17.214,4 98,9 1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat 7.057,8 7.707,2 649,5
- Provinsi Papua 4.940,4 5.395,1 454,6 - Provinsi Papua Barat 2.117,3 2.312,2 194,8
2. Dana Otsus Provinsi Aceh 7.057,8 7.707,2 649,5 3. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur 3.000,0 1.800,0 (1.200,0)
- Provinsi Papua 2.250,0 1.200,0 (1.050,0) - Provinsi Papua Barat 750,0 600,0 (150,0)
C. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta 547,5 547,5 - IV. Dana Transfer Lainnya 102.746,6 - (102.746,6)
Dana Desa 20.766,2 46.982,1 26.215,9
664.600,7 770.173,3 105.572,6
Sumber: Kementerian Keuangan
Selisih thd APBNP 2015
J U M L A H
TABEL II.5.2TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2015-2016
(Miliar Rupiah)
URAIAN2015 2016
APBNP APBN
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-5
imbalance), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, maka untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pada APBN tahun 2016 dialokasikan Dana Perimbangan sebesar Rp700.429,4 miliar, atau naik 34,2 persen dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
5.1.1.1.1 Dana Transfer UmumDana Transfer Umum merupakan nomenklatur baru yang mulai digunakan dalam APBN tahun 2016. Sesuai dengan namanya, Dana Transfer Umum lebih bersifat block grant, yang penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU dialokasikan sebesar Rp491.498,1 miliar dalam APBN tahun 2016.
5.1.1.1.1.1 Dana Bagi HasilSesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini, terdiri atas DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam (SDA), yang dialokasikan sebesar Rp106.137,2 miliar atau turun 3,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
DBH Pajak
DBH Pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan 2 prinsip, yakni: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (by origin); dan (2) prinsip pembagian berdasarkan realisasi penerimaan (based on actual revenue). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, pembagian berdasarkan prinsip realisasi (based on actual revenue), mengandung arti, DBH Pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi Penerimaan Negara Pajak (PNP) dalam tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan kedua prinsip pembagian di atas, pada tahun 2016 kebijakan DBH Pajak akan diarahkan pada 4 langkah strategis sebagai berikut:1. mempercepat pengalokasian DBH Pajak melalui percepatan penyediaan data rencana dan
prognosa penerimaan pajak;2. mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH Pajak;3. membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh
kabupaten/kota; dan4. memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang semula berdasarkan UU
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas bahan baku, (2) pembinaan industri, (3) pembinaan lingkungan sosial, (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal, menjadi dapat juga digunakan sebagian untuk kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi paling banyak 50 persen.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-6
DBH Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan CHT. Alokasi DBH Pajak pada APBN tahun 2016 secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp51.523,1 miliar, termasuk kurang bayar DBH PBB sebesar Rp1.286,5 miliar, atau turun sebesar 5,0 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015.
DBH Sumber Daya Alam
DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dengan DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip by origin dan prinsip based on actual revenue. Berdasarkan prinsip by origin, DBH SDA diberikan kepada daerah penghasil lebih besar dibanding daerah nonpenghasil dalam satu provinsi, karena daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan.
Untuk menghitung alokasi DBH SDA kepada daerah penghasil maupun nonpenghasil tersebut, digunakan pagu DBH yang dialokasikan dalam APBN berdasarkan rencana PNBP, serta ketetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan dari kementerian teknis. Dengan demikian, alokasi DBH per daerah yang ditetapkan berdasarkan rencana PNBP dalam APBN masih bersifat sementara. Alokasi DBH per daerah yang bersifat final akan dilakukan setelah diketahui realisasi rampung PNBP, yakni pada akhir tahun anggaran. Untuk itu, guna memberikan hak DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran DBH akan digunakan prinsip based on actual revenue, yaitu besaran DBH SDA disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan. Apabila sampai akhir tahun anggaran berjalan realisasi PNBP rampung belum diketahui, maka selisih DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP rampung akan diperhitungkan sebagai kurang bayar/lebih bayar untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Berdasarkan prinsip penghitungan alokasi DBH tersebut, dan dengan mempertimbangkan pelaksanaan DBH tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2016 kebijakan DBH SDA diarahkan untuk:1. mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari
kementerian teknis; 2. menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan
berdasarkan potensi daerah penghasil; 3. menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan
ke daerah; 4. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA; 5. mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum dibagihasilkan dan
penyelesaian/penyaluran kurang bayar DBH SDA; dan 6. menegaskan sifat DBH sebagai dana block grant bagi daerah.
DBH SDA terdiri atas: (1) SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral dan batu bara, yang meliputi iuran tetap (land-rent) dan iuran produksi (royalty); (3) SDA perikanan; (4) SDA minyak bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-7
Secara keseluruhan, dalam APBN tahun 2016, DBH SDA dialokasikan sebesar Rp54.614,1 miliar, atau turun sebesar 2,2 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015. Besaran DBH SDA tersebut sudah termasuk alokasi kurang bayar DBH SDA tahun sebelumnya sebesar Rp4.262,5 miliar.
5.1.1.1.1.2 Dana Alokasi UmumDAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, besaran DAU Nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto.
Penghitungan alokasi DAU kepada daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi DAU yang dihitung berdasarkan CF merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antardaerah, karena CF mencerminkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Dalam APBN tahun 2016, besaran DAU yang dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan:1. alokasi dasar (AD), yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, mencakup gaji pokok
ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan kebijakan terkait penggajian dan kebijakan terkait pengangkatan CPNSD; dan
2. celah fiskal (CF), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.
• Jumlah penduduk;
Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:
• Luas wilayah
Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:
• Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-8
IKK merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM dihitung dengan rumus:
• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produk bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:
Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari:
a. pendapatan asli daerah (PAD);b. DBH Pajak; dan c. DBH SDA.
Guna memenuhi kebutuhan data dasar untuk perhitungan alokasi DAU, pada tahun 2016 digunakan data sebagai berikut:1. Gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2015 dari Pemerintah Daerah yang
dihimpun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).2. Formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD 2015 dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).3. Jumlah Penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2015 dari Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri).4. Luas Wilayah yang didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2015 dari Kemendagri,
dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2015 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).5. IKK yang didasarkan pada data IKK tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS).6. IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2014 dari BPS.7. PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2014 dari BPS, dan jumlah
penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2014 dari Kemendagri.8. Total Belanja Daerah Rata-rata (TBR) yang didasarkan pada data TBR tahun 2014 dari
Pemerintah Daerah yang dihimpun oleh Kemenkeu.9. PAD yang didasarkan pada data PAD tahun 2014 dari Pemerintah Daerah yang dihimpun
oleh Kemenkeu.
IPM daerah i
rata-rata IPM secara nasionalIPM daerah i =
IKK daerah i
rata-rata IKK secara nasionalIKK daerah i =
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-9
10. DBH Pajak yang didasarkan pada data DBH Pajak tahun 2014 dari Kemenkeu.11. DBH SDA yang didasarkan pada data DBH SDA tahun 2014 dari Kemenkeu.
Berdasarkan formulasi dan data dasar yang dipergunakan untuk perhitungan DAU, agar DAU dapat lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal imbalance), kebijakan DAU tahun 2016 diarahkan untuk:1. Menerapkan formula DAU secara konsisten melalui pembobotan AD, komponen Kebutuhan
Fiskal, dan komponen Kapasitas Fiskal.2. Menetapkan besaran DAU Nasional sebesar 27,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri
(PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.3. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant)
yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar, dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.
4. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang.
Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai equalization grant, dalam formulasi perhitungan DAU, proporsi CF diupayakan lebih besar dari AD, dengan membatasi proporsi AD terhadap pagu DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU, maka makin besar peran formula berdasarkan CF, sehingga DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU, dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal. Adapun proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU 2016 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel II.5.3.
Dengan memerhatikan arah kebijakan DAU tersebut, dan target pendapatan dalam negeri dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp1.820.514,1 miliar, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah sebesar Rp429.319,7 miliar, maka besaran PDN neto dalam APBN tahun 2016 adalah Rp1.391.194,4 miliar. Penerimaan negara yang dibagihasilkan sebagai pengurang dalam perhitungan PDN neto tersebut terdiri dari penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WP sebesar Rp146.200,3 miliar, penerimaan PBB sebesar Rp19.408,0 miliar, penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp139.817,8 miliar, penerimaan SDA Migas
PROVINSI KAB./KOT AALOKASI DASAR 30-40% 40-49%CELAH FISKAL: 60-7 0% 51 -60%KEBUTUHAN FISKAL
-INDEKS JUMLAH PENDUDUK 29-30% 29-30%-INDEKS LUAS WILAYAH 1 2-1 6% 1 2-1 5%-INDEKS IKK 26-28% 27 -29%-INDEKS INVERS IPM 1 5-1 9% 1 5-1 9%-INDEKS PDRB 1 0-1 3% 1 0-1 3%
KAPASITAS FISKAL-PAD 7 0-1 00% 60-1 00%-DBH PAJAK 7 0-1 00% 60-1 00%-DBH SDA 7 0-1 00% 60-1 00%
Sumber: Kementerian Keuangan
BOBOT VARIABEL PENGHIT UNGAN DAU T AHUN 2016
BOBOTVARIABEL
T ABLE II.5.3
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-10
sebesar Rp78.617,4 miliar, penerimaan SDA Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp40.820,2 miliar, penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp3.030,3 miliar, penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp693,0 miliar, dan penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp732,8 miliar.
Berdasarkan besaran PDN neto tersebut, maka dalam APBN tahun 2016, pagu DAU nasional dialokasikan sebesar 27,7 persen dari PDN neto, atau mencapai Rp385.360,8 miliar. Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp32.473,0 miliar jika dibandingkan dengan pagu DAU dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp352.887,8 miliar. Dari pagu DAU dalam APBN tahun 2016 tersebut, yang dibagikan untuk provinsi sebesar Rp38.536,1 miliar (10 persen dari total DAU nasional), dan yang dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp346.824,8 miliar (90 persen dari total DAU nasional).
5.1.1.1.2 Dana Transfer KhususDana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dana Transfer Khusus lebih bersifat specific grant yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dan/atau yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp208.931,3 miliar. Pada tahun 2016, kebijakan Dana Transfer Khusus diarahkan untuk:1. Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya cita ketiga: membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan cita ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah.3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dan
anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara, dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (proposal based).
5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
7. Merealokasi dana transfer lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil), dan dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ke Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
5.1.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus FisikSalah satu perubahan mendasar dari DAK adalah adanya DAK Fisik yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut mencakup bidang-bidang
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-11
tertentu yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas nasional tersebut, disesuaikan dengan usulan daerah dengan mengacu pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Agar alokasi DAK Fisik sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, maka pengalokasiannya dilakukan dengan mekanisme bottom-up, yakni daerah menyampaikan usulan (proposal based) sebagai dasar untuk penentuan alokasi. Hal ini berbeda dengan pengalokasiaan DAK pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak bersifat top-down, yakni sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Sebaliknya, pengalokasian DAK Fisik pada tahun 2016 dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat. Ada 3 jenis DAK Fisik yang mekanisme pengalokasiannya melalui proposal based, yaitu DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Adapun mekanisme pengalokasiannya dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut:
1. Tahap penyusunan usulan DAK Fisik
Penyusunan usulan DAK Fisik dilakukan oleh unit terkait di pemerintah daerah, yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, biro/badan/dinas yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan program/kegiatan dari bidang-bidang yang akan didanai DAK Fisik. Program/kegiatan yang diusulkan oleh daerah setidaknya harus memperhatikan 4 hal, yaitu: pertama, program/kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah; kedua, program/kegiatan yang diusulkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); ketiga, program/kegiatan yang diusulkan di luar dari yang didanai belanja APBD murni; keempat, kebutuhan teknis dari program/kegiatan yang diusulkan harus benar-benar obyektif mencerminkan kebutuhan daerah yang sesungguhnya, terutama kebutuhan untuk mencapai pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM). Kelima, program/kegiatan yang diusulkan harus memerhatikan prioritas daerah dan prioritas nasional.
2. Tahap penyampaian usulan DAK Fisik
Usulan DAK Fisik yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan kementerian/lembaga teknis terkait dengan DAK Fisik untuk masing-masing bidang. Rekapitulasi usulan DAK Fisik seluruh bidang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
3. Tahap verifikasi dan penilaian usulan DAK Fisik
Usulan DAK Fisik yang telah diterima pemerintah pusat diverifikasi dan dinilai dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya kesesuaian bidang yang diusulkan daerah dengan bidang yang menjadi prioritas nasional, dan kesesuaian program/kegiatan dan target per bidang/subbidang yang diusulkan daerah dengan target yang menjadi prioritas nasional. Selanjutnya, berdasarkan data teknis usulan daerah yang telah diverifikasi dan dinilai tersebut, disusun peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik per daerah secara nasional.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-12
4. Tahap penghitungan alokasi DAK Fisik
Berdasarkan peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik per daerah secara nasional digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi DAK Fisik per daerah. Apabila berdasarkan peta data kebutuhan teknis masing-masing bidang/-subbidang secara nasional, kebutuhan alokasi DAK Fisik lebih besar dari pagu DAK yang tersedia dalam APBN, maka penentuan alokasi DAK Fisik per bidang per daerah akan disesuaikan dengan ketersediaan pagu DAK dan prioritas nasional. Kebutuhan teknis masing-masing bidang/subbidang DAK yang belum dapat didanai dari DAK Fisik tahun 2016, akan digunakan sebagai data base untuk pengalokasian DAK Fisik tahun berikutnya.
Melalui mekanisme usulan daerah dan mempertimbangkan prioritas nasional tersebut, diharapkan alokasi DAK Fisik dapat lebih fokus, tepat alokasi dan sasaran, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh daerah, karena program/kegiatannya sesuai dengan kebutuhan riil di daerah. Selain alokasi DAK yang fokus dan tepat lokasi dan sasaran, pelaksanaan DAK di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan DAK dalam mempercepat pencapaian prioritas nasional dan daerah. Untuk itu, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, Pemerintah akan melakukan 3 langkah perbaikan kebijakan pelaksanaan DAK Fisik.
Pertama, melakukan perbaikan juknis/juklak. Hal ini perlu dilakukan, karena selama ini juknis/juklak telah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan DAK di daerah. Berdasarkan permasalahan pelaksanaan DAK yang terjadi selama ini, maka perbaikan juknis/juklak, antara lain, akan dilakukan melalui: (1) penentuan menu kegiatan dalam juknis/juklak harus disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan disetujui K/L terkait; (2) ketentuan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam juknis/juklak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) penetapan juknis/juklak dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN; dan (4) masa berlaku juknis/juklak minimal 3 tahun, sehingga K/L tidak harus setiap tahun menerbitkan juknis/juklak baru. Apabila ada tambahan subbidang atau kegiatan baru, K/L cukup menerbitkan juknis/juklak tambahan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
Kedua, melakukan perubahan ketentuan dana pendamping. Hal ini perlu dilakukan, mengingat selama ini dana pendamping kurang efektif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan DAK. Sebaliknya, beberapa daerah justru mengalami kesulitan untuk menyediakan dana pendamping sebesar 10 persen dari DAK yang diterimanya. Terlebih lagi dengan adanya alokasi DAK yang makin besar pada tahun 2016, kemungkinan semakin memberatkan APBD sehingga berdampak pada pelaksanaan DAK. Untuk itu, agar pelaksanaan kegiatan DAK dapat berjalan efektif, pada tahun 2016 daerah tidak perlu menyediakan dana pendamping atas alokasi DAK yang diberikan kepada daerah yang bersangkutan.
Ketiga, perbaikan sistem pelaporan. Hal ini perlu dilakukan mengingat sistem pelaporan DAK selama ini belum berjalan dengan baik, dan cukup membebani daerah. Untuk itu, akan diterapkan sistem pelaporan yang sederhana, mudah, cepat, akurat, dan dapat digunakan oleh seluruh K/L yang terkait dengan DAK. Pemerintah daerah cukup menyampaikan satu laporan DAK ke pemerintah pusat, dan laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan penyaluran, pengendalian kegiatan, dan monitoring output kegiatan masing-masing bidang/subbidang DAK. Untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan, digunakan sistem pelaporan yang berbasis web (web based reporting system/WBRS).
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-13
Keempat, perbaikan monitoring dan evaluasi, agar dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan sesuai dengan juknis/juklak, dan dapat menghasilkan output sesuai dengan target nasional per bidang. Sistem monitoring dan evaluasi juga akan diarahkan untuk dapat mendeteksi secara cepat permasalahan pelaksanaan DAK di daerah, sehingga pemerintah pusat dapat melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun anggaran berjalan.
DAK Reguler
Salah satu aspek yang dilakukan dalam rangka penguatan DAK adalah melalui penyederhanaan bidang DAK. Pada tahun 2016, bidang DAK reguler mencakup 10 bidang, atau lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 yang mencakup 14 bidang. Penyederhanaan ini dimaksudkan agar DAK bisa lebih fokus untuk mendanai kegiatan bidang tertentu, sehingga kegiatannya tuntas dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat menghasilkan output yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penetapan alokasi DAK reguler tersebut disesuaikan dengan sasaran prioritas dari 3 dimensi pembangunan yang dituangkan dalam RKP, yaitu: a. Dimensi Pembangunan Manusia meliputi: (1) bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan
dan keluarga berencana; dan (3) bidang infrastruktur perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi,
b. Dimensi Sektor Unggulan mencakup: (1) bidang kedaulatan pangan, termasuk pertanian dan irigasi; (2) bidang energi skala kecil; (3) bidang kelautan dan perikanan; dan (4) bidang lingkungan hidup dan kehutanan,
c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup: (1) transportasi, termasuk jalan dan moda transportasi lainnya; (2) sarana perdagangan, industri kecil dan menengah, dan pariwisata; serta (3) prasarana pemerintahan daerah.
Arah kebijakan, sasaran dan lingkup kegiatan dari masing-masing bidang DAK Reguler tahun 2016 adalah sebagai berikut.
1. Bidang Pendidikan
Kebijakan DAK Pendidikan diarahkan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar secara bertahap dapat memenuhi SPM, ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yakni pada satuan pendidikan SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA/SMK Negeri. Adapun lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Pendidikan tersebut, terdiri atas:
a. Subbidang Pendidikan Dasar SD/SDLB, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar beserta perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya; (5) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (6) pembangunan rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan (7) penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.
b. Subbidang Pendidikan Dasar SMP/SMPLB, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar minimal rusak sedang beserta perabotannya; (2) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; (3) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (4) pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya; (5) pembangunan ruang l aboratorium bahasa beserta perabotnya; (6) pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-14
(7) pembangunan dan/atau rehabilitasi jamban siswa/guru; (8) pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang kantor guru beserta perabotnya; (9) pembangunan asrama murid/rumah dinas/mess guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan (10) penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan.
c. Subbidang Pendidikan Menengah SMA, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMA beserta perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru SMA beserta perabotnya; (3) pembangunan perpustakaan SMA beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMA beserta perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru SMA beserta perabotnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMA beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru); (7) pengadaan peralatan laboratorium SMA; (8) pengadaan peralatan olah raga dan/atau kesenian SMA; dan (9) pengadaan buku/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMA.
d. Subbidang Pendidikan Menengah SMK, meliputi: (1) rehabilitasi ruang belajar SMK beserta perabotnya; (2) pembangunan ruang kelas baru SMK beserta perabotnya; (3) pembangunan perpustakaan SMK beserta perabotnya; (4) pembangunan laboratorium SMK beserta perabotnya; (5) pembangunan asrama siswa SMK dan/atau rumah guru SMK beserta perabotnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; (6) pembangunan/rehabilitasi ruang penunjang pembelajaran SMK beserta perabotnya (administrasi perkantoran, ruang guru, dan sanitasi siswa/guru); (7) pembangunan ruang praktik siswa SMK beserta perabotnya; (8) pengadaan peralatan laboratorium SMK; (9) pengadaan peralatan praktik SMK; (10) pengadaan sarana olah raga dan/atau kesenian SMK; dan (11) pengadaan buku/materi referensi dan/atau media pembelajaran SMK.
2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kebijakan DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) tahun 2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang kesehatan, kependudukan, dan KB, melalui:
a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat, Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional) untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, status gizi masyarakat, dan pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal/terpencil/sangat terpencil/perbatasan/kepulauan.
b. Peningkatan keikutsertaan KB melalui peningkatan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, dan peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan penggerakan KB, terutama pada target pasangan usia subur muda dan parintas rendah, serta wilayah yang padat penduduk dan daerah terpencil/sangat terpencil/tertinggal/perbatasan/kepulauan.
Lingkup kegiatan DAK Kesehatan dan KB adalah:
a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi: (1) pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan pengembangan puskesmas; (2) penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; dan (3) penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4/roda 2 dan ambulan.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-15
b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, meliputi: (1) pembangunan Rumah Sakit (RS) baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang intensif; (2) peningkatan tempat tidur kelas III RS; (3) pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS; dan (4) pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS/Pengolahan Limbah Padat RS.
c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (1) penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk Puskesmas; dan (2) pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan kabupaten/kota.
d. Subbidang KB, meliputi: (1) pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB di Klinik KB (pelayanan KB statis) dan pelayanan KB Keliling (pelayanan KB mobile); dan (2) pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan dan penggerakan KB.
3. Bidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi
Kebijakan DAK Infrastruktur Perumahan Pemukiman, Air Minum, dan Sanitasi tahun 2016 diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup. Lingkup kegiatannya terdiri atas:
a. Subbidang Infrastruktur Perumahan Pemukiman, meliputi peningkatan kualitas rumah swadaya (tidak layak huni) yang mencakup komponen atap, lantai, dan dinding bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
b. Subbidang Infrastruktur Air Minum, meliputi: (1) pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah kabupaten/kota; dan (2) perluasan dan peningkatan sambungan rumah perpipaan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang belum terpakai secara maksimal.
c. Subbidang Infrastruktur Sanitasi, meliputi: (1) peningkatan akses melalui sambungan rumah; dan (2) peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa perningkatan kualitas septic tank individu.
4. Bidang Kedaulatan Pangan
Kebijakan DAK Kedaulatan Pangan diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok dan stabilisasi harga bahan pangan, melalui ketersedian jaringan irigasi, sumber air, lumbung pangan, bibit/benih, dan jalan usaha tani (JUT) yang memadai. Adapun lingkup kegiatannya terdiri atas:
a. Subbidang Irigasi, untuk provinsi meliputi rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah provinsi yang dalam kondisi rusak. Sedangkan lingkup kegiatan subbidang irigasi kabupaten/kota ditentukan oleh daerah dalam penggunaan DAK Infrastruktur Publik Daerah, namun lokasi kegiatannya harus berbeda, dan tidak boleh tumpang tindih dengan DAK Reguler.
b. Subbidang Pertanian, untuk daerah provinsi meliputi: (1) pembangunan/rehabilitasi/renovasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai Diklat Pertanian, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukung; (2)
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-16
pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Perbenihan, dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian serta penyediaan sarana pendukungnya; (3) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium pakan dan penyediaan sarana pendukung; dan (4) pembangunan UPTD/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukung.
Sementara itu, lingkup kegiatan untuk daerah kabupaten/kota meliputi: (1) pengembangan sumber-sumber air yang mencakup: irigasi air tanah, irigasi air permukaan dan dam parit; (2) pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur; (3) pengembangan JUT; (4) pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan; (5) pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak, pusat kesehatan hewan, rumah potong hewan ruminansia reguler, rumah potong hewan unggas dan penyediaan sarana pendukung; (6) pembangunan unit desa mandiri benih; (7) pengembangan unit cadangan pangan daerah; (8) pembangunan embung; dan (9) pengembangan pemasaran pertanian.
5. Bidang Energi Skala Kecil
Kebijakan DAK bidang Energi Skala Kecil diarahkan untuk diversifikasi energi, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap energi modern. Lingkup kegiatan DAK Bidang Energi Skala Kecil adalah (1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Off Grid; (2) perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid dan/atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid; (3) pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar; (4) pembangunan PLT Hybrid Surya – Angin; (5) rehabilitasi PLTMH Off Grid dan/atau PLTS Terpusat yang rusak; (6) pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga; (7) rehabilitasi instalasi biogas; dan (8) penyusunan studi perencanaan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
6. Bidang Kelautan dan Perikanan
Kebijakan DAK Kelautan dan Perikanan tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.
Lingkup kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan untuk provinsi, meliputi: (1) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD provinsi; (3) pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (4) penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) penyediaan prasarana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (6) sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.
Lingkup kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota meliputi: (1) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD kabupaten/kota; (2) pembangunan dan/atau rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) UPTD kabupaten/kota; (3) penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan dan pembudidaya
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-17
ikan; (4) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan (5) sarana dan prasarana penyuluhan perikanan.
7. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kebijakan DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 diarahkan untuk : (1) mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) mengendalikan pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, dan (3) mendorong terbentuk dan beroperasinya kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Khusus untuk kabupaten/kota yang tidak/belum memiliki KPH, maka rehabilitasi diselenggarakan melalui reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, dan penerapan sipil teknis pembuatan bangunan konservasi tanah dan air dilakukan pada lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dalam konteks pengembangan hutan rakyat, serta dalam rangka pengembangan hutan kota.
Lingkup kegiatan DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
a. Subbidang Lingkungan Hidup, untuk provinsi meliputi pengadaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, melalui penyediaan peralatan sampling, peralatan portable, peralatan sampling bergerak dan tidak bergerak, serta penyediaan peralatan dan media laboratorium. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi: (1) pengadaan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (2) pengendalian pencemaran lingkungan; dan (3) pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran.
b. Subbidang Kehutanan, untuk provinsi meliputi: (1) operasionalisasi kesatuan pemangku hutan produksi (KPHP) dan kesatuan pemangku hutan lindung (KPHL); dan (2) tanaman hutan rakyat (Tahura). Sementara itu, untuk kabupaten/kota meliputi: (1) operasionalisasi KPHP dan KPHL; (2) kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar KPHP/KPHL; (3) hutan rakyat; dan (4) hutan kota.
8. Bidang Transportasi
Kebijakan DAK Transportasi tahun 2016 diarahkan untuk: (1) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar, akses masyarakat terhadap fasilitas perekonomian, berupa sentra produksi, sentra energi, simpul kemaritiman, pusat pariwisata dan industri; (2) mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional; (3) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi; dan (4) mendukung perwujudan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik.
Lingkup kegiatan DAK Transportasi adalah:
a. Subbidang Infrastruktur Jalan, untuk provinsi meliputi pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan. Untuk kabupaten/kota, lingkup kegiatan infrastruktur jalan didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah.
b. Subbidang Perhubungan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, meliputi (1) keselamatan transportasi yang terdiri atas: pengadaan rambu lalu lintas jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), paku jalan, cermin tikungan, alat pengujian kendaraan bermotor, rute aman selamat sekolah (RASS), implementasi zona selamat sekolah (ZoSS), dan media sosialisasi keselamatan transportasi darat; dan (2) transportasi perkotaan, meliputi penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (halte, papan informasi trayek, dan rambu tambahan).
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-18
c. Subbidang Transportasi Perdesaan, meliputi (1) moda transportasi perairan; (2) sarana dan prasarana transportasi darat di kawasan perdesaan; dan (3) dermaga kecil.
9. Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata
Kebijakan DAK Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Pariwisata tahun 2016 diarahkan untuk: (1) meningkatkan sarana perdagangan yang mendukung pengembangan sistem logistik nasional dan upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang terbatas sarana perdagangannya, dan daerah tertinggal serta perbatasan; (2) meningkatkan sentra industri kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan industri; dan (3) meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing destinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Lingkup kegiatan DAK Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata adalah:
a. Subbidang Sarana Perdagangan, meliputi: (1) pembangunan pasar rakyat; (2) pusat distribusi provinsi (PDP) di setiap provinsi; (3) pengembangan atau perluasan gudang, sistem resi gudang (SRG); dan (4) pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal;
b. Subbidang Industri Kecil dan Menengah, meliputi pembangunan dan revitalisasi sentra IKM;
c. Subbidang Pariwisata, meliputi pembangunan sarana-prasarana pariwisata yang mencakup pembangunan amenitas serta aksesibilitas pariwisata dan revitalisasi kawasan pariwisata berupa penataan kawasan pariwisata.
10. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
Kebijakan DAK Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Daerah diarahkan untuk: (1) meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama diprioritaskan untuk daerah otonom baru (DOB), daerah tertinggal, perbatasan, pesisir dan kepulauan yang prasarana pemerintahannya belum layak; dan (2) meningkatkan kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Lingkup kegiatan DAK Prasarana Pemerintahan Daerah adalah:
a. Subbidang Prasarana Pemerintahan Daerah, meliputi (1) konstruksi gedung kantor gubernur/bupati/walikota; (2) konstruksi gedung kantor DPRD provinsi/kabupaten/kota; dan (3) konstruksi gedung kantor SKPD provinsi/kabupaten/kota.
b. Subbidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meliputi (1) konstruksi gedung Satpol PP; (2) konstruksi Pos Pantau Tibum Tranmas; (3) pengadaan kendaraan Dalmas; (4) pengadaan kendaraan patroli; (5) pengadaan kendaraan angkut; (6) pengadaan alat pelindung diri; dan (7) pengadaan alat komunikasi, pada Satpol PP di provinsi/kabupaten/kota.
c. Subbidang Pemadam Kebakaran (Damkar), meliputi (1) konstruksi kantor Damkar; (2) konstruksi gudang dan garasi Damkar; (3) konstruksi pos wilayah manajemen kebakaran (WMK); (4) pengadaan kendaraan Damkar; (5) pengadaan kendaraan dan support Damkar; (6) pengadaan alat proteksi petugas Damkar; dan (7) pengadaan alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran, pada satuan pemadam kebakaran di provinsi/kabupaten/kota.
Dalam rangka mendukung pendanaan DAK Reguler yang sumber pendanaannya, antara lain, bersumber dari pengalihan Dana Tugas Pembantuan yang menjadi urusan daerah, perlu
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-19
dialokasikan DAK pendukung untuk melengkapi pendanaan yang belum dapat dipenuhi secara keseluruhan dari DAK Reguler. Arah penggunaan DAK pendukung, antara lain, untuk Bidang Transportasi, Bidang Kedaulatan Pangan, dan Bidang Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi. Seluruh bidang yang didanai dari DAK pendukung akan disesuaikan dengan data teknis, hasil evaluasi, kapasitas, dan kebutuhan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappenas, Kemenkeu, dan K/L teknis terkait.
DAK Infrastruktur Publik Daerah
DAK Infrastruktur Publik Daerah dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk membantu mempercepat penyediaan infrastruktur publik secara memadai agar dapat mendukung konektivitas transportasi, perbaikan pemukiman, peningkatan produksi pertanian, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Mengingat kondisi dan kebutuhan daerah relatif berbeda, maka daerah diberikan diskresi untuk menentukan bidang infrastuktur tertentu yang akan diprioritaskan untuk didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah. Namun, kegiatan yang didanai dari DAK Infrastruktur Publik Daerah tersebut harus merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD, bukan kegiatan yang akan didanai dari DAK Reguler dan Belanja APBD murni, dan diharapkan bisa mendukung prioritas nasional. Bidang infrastruktur yang perlu didanai daerah dari DAK Infrastruktur Publik Daerah, antara lain meliputi jalan/jembatan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan pemukiman, air minum dan sanitasi, infrastuktur perhubungan, serta infrastruktur kelautan dan perikanan.
Lingkup kegiatan untuk infrastruktur jalan/jembatan antara lain berupa pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan, masing-masing pada jalan kabupaten/kota dan jalan strategis daerah. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur perhubungan antara lain berupa pembangunan dermaga dan pelabuhan lokal/pelabuhan pelayaran rakyat. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur irigasi, antara lain, berupa rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak. Lingkup kegiatan untuk infrastruktur kelautan dan perikanan, antara lain, berupa pembangunan bangunan air pada pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan. Sementara itu, lingkup kegiatan untuk infrastruktur perumahan permukiman, air minum dan sanitasi, antara lain, berupa penambahan kapasitas penyediaan air minum untuk perumahan dan kawasan umum, serta sarana pengolahan air limbah.
DAK Afirmasi
DAK Afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan. Mengingat kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar daerah-daerah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan oleh daerah tersebut untuk menambah pendanaan bagi pembangunan/penyediaan infrastruktur tertentu. Jenis infrastruktur yang didanai meliputi (1) infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi; (2) infrastruktur irigasi pada Bidang Kedaulatan Pangan; dan (3) infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada Bidang Transportasi.
Arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Afirmasi tahun 2016 sama dan menjadi satu kesatuan dengan arah kebijakan dan sasaran bidang DAK Reguler tahun 2016, tetapi dengan lingkup kegiatan yang berbeda, yaitu:
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-20
1. Lingkup kegiatan infrastruktur air minum dan sanitasi pada bidang DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, terdiri atas:
a. Subbidang Infrastruktur Air Minum, meliputi: (1) optimalisasi sistem terbangun untuk meningkatkan cakupan layanan, melalui pembangunan jaringan distribusi sampai pipa tersier; dan perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota yang memiliki kapasitas yang belum terpakai secara maksimal; (2) penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen sistem penyediaan air minum (SPAM) lainnya sampai SR (untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal); dan (3) pembangunan SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, dengan pembangunan dari unit air baku sampai unit pelayanan (SR).
b. Subbidang Infrastruktur Sanitasi, meliputi: (1) peningkatan akses melalui sambungan rumah; (2) peningkatan sarana dan prasarana sistem setempat (on-site) berupa perningkatan kualitas septic tank individu; dan (3) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi yang sudah dipicu sanitasi total berbasis masyarakat.
2. Lingkup kegiatan infrastruktur irigasi pada bidang DAK Kedaulatan Pangan meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dalam kondisi rusak.
3. Lingkup kegiatan infrastruktur jalan dan transportasi perdesaan pada DAK Transportasi, meliputi:
a. Subbidang Jalan, meliputi pemeliharaan berkala, peningkatan struktur, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jalan dan jembatan, pada jalan kabupaten/kota dan jalan strategis daerah.
b. Subbidang Transportasi Perdesaan, meliputi: (1) moda transportasi perairan; (2) sarana dan prasarana transportasi darat di kawasan perdesaan; dan (3) dermaga kecil.
Berdasarkan arah kebijakan dan lingkup kegiatan tersebut, secara keseluruhan DAK Fisik dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp85.453,6 miliar. Alokasi DAK Fisik tersebut terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp55.094,3 miliar yang dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota; DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp27.538,6 miliar yang dialokasikan kepada kabupaten/kota; dan DAK Afirmasi sebesar Rp2.820,7 miliar yang dialokasikan bagi daerah tertinggal, perbatasan dengan negara lain, dan kepulauan.
5.1.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus NonfisikDana Alokasi Khusus Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016, DAK Nonfisik terdiri atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), serta dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan. DAK nonfisik dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp123.477,7 miliar.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-21
Dana Bantuan Operasional Sekolah
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 akan dialokasikan dana BOS. Namun, pengalokasian BOS tahun 2016 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, BOS merupakan bagian dari pos Transfer Lainnya dan hanya mencakup BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, sedangkan pada tahun 2016, BOS merupakan bagian dari DAK Nonfisik, dan cakupannya diperluas lagi bukan hanya BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB, namun juga termasuk BOS untuk SMA/SMK, yang sebelumnya dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran dekonsentrasi.
Dana BOS dialokasikan kepada provinsi, dan mekanisme penyalurannya akan dilakukan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi, untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah melalui mekanisme hibah. Alokasi BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah, dan satuan biaya BOS satuan pendidikan. Dana BOS, terutama digunakan untuk mendanai biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain, sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar dua belas tahun. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS, Pemerintah akan melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah guna menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana BOS, dan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA).
Anggaran dana BOS dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp43.923,6 miliar, atau meningkat Rp12.625,3 miliar (40,3 persen) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Anggaran dana BOS tersebut terdiri dari BOS untuk satuan Pendidikan SD/SDLB sebesar Rp21.252,5 miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMP/SMPLB sebesar Rp10.042,2 miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMA sebesar Rp6.263,4 miliar, dan BOS untuk satuan Pendidikan SMK sebesar Rp6.146,8 miliar, serta dana cadangan BOS sebesar Rp218,6 miliar.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berupa taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-22
PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal, dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI) secara lebih baik. Sehubungan dengan itu, guna mewujudkan keberlangsungan layanan dan peningkatan kualitas layanan PAUD, serta efektivitas penyaluran anggaran dari Pemerintah, mulai tahun 2016 akan dialokasikan dana BOP PAUD melalui anggaran Transfer ke Daerah. Dana BOP PAUD digunakan untuk mendanai kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada APBN tahun 2016, anggaran untuk BOP PAUD dialokasikan sebesar Rp2.281,9 miliar, yang diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan operasional lembaga PAUD. Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, agar dapat mendukung pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD sebesar 75,3 persen tahun 2019.
Mekanisme penyaluran BOP PAUD sebagaimana halnya mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD provinsi. Dana BOP PAUD yang telah diterima di RKUD provinsi, selanjutnya disalurkan ke lembaga penyelenggara PAUD melalui mekanisme hibah.
Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan profesionalisme guru. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru sebagai tenaga pendidik yang berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur formal, diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, telah diatur juga bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimun dan jaminan kesejahteraan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap tahun anggaran perlu dialokasikan dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) untuk diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian tunjangan profesi tersebut, bukan hanya sekedar tambahan penghasilan, namun juga merupakan salah satu bentuk reward (penghargaan) dari Pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan sertifikasi guru, diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Besaran Tunjangan Profesi Guru PNSD adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, sehingga untuk menghitung alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD digunakan data jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan persyaratan lainnya, yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dikali dengan besaran gaji pokok masing-masing guru PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Berdasarkan jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan gaji pokok tersebut, pada APBN tahun 2016 Tunjangan Profesi Guru PNSD dialokasikan sebesar Rp71.020,4 miliar atau meningkat 1,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-23
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik perlu diberikan tunjangan tersendiri, sebagai tambahan penghasilan. Pemberian tunjangan tambahan ini dimaksudkan agar dapat memacu motivasi bagi guru nonsertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran bagi anak didik. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, guru nonsertifikasi diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp250.000,00, sehingga berdasarkan data jumlah guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik, pada APBN tahun 2016 dialokasikan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp1.020,5 miliar atau menurun 6,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah guru yang berhak menerima tambahan penghasilan guru, karena sebagian sudah memeroleh sertifikasi pendidik sehingga mendapatkan tunjangan profesi guru.
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil verifikasi keluaran sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia. Verifikasi keluaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi. Alokasi dana P2D2 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur, baik laporan keuangan maupun laporan realisasi fisik atas kegiatan DAK bidang infrastruktur tersebut.
Adapun daerah percontohan pelaksanaan P2D2 meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di 14 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam APBN tahun 2016 Dana P2D2 dialokasikan sebesar Rp400,0 miliar atau meningkat 301,7 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan oleh penambahan daerah yang dijadikan percontohan P2D2, dari 5 provinsi di tahun 2015 menjadi 14 wilayah provinsi dalam tahun 2016.
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung operasional program kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Dana BOK telah dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui anggaran dekonsentrasi pada Kementerian Kesehatan. Selama 6 (enam) tahun pelaksanaan BOK, yaitu tahun 2010 – 2015, BOK telah banyak membantu daerah dalam pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Dalam tahun 2015, dana BOK difokuskan untuk meningkatkan pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs).
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-24
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan BOK, mulai tahun 2016 BOK dialokasikan dan dilaksanakan melalui kabupaten/kota dalam bentuk DAK Nonfisik. Pengalokasian BOK kepada kabupaten/kota tersebut sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dana BOK dialokasikan untuk membantu biaya operasional Puskesmas guna meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, agar sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), malnutrisi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Penggunaan dana BOK oleh Puskesmas untuk program kesehatan prioritas dan program kesehatan lainnya, serta peningkatan manajemen Puskesmas, dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis/operasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sumber dana bidang kesehatan dan mendukung pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 10 persen dari APBD sesuai ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penggunaan dana BOK dapat disinergikan dengan pelaksanaan dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sebagian dikelola oleh Puskesmas. Pelaksanaan dana BOK akan dimonitoring dan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan, guna memastikan bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan dana BOK dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran kegiatan.
Alokasi BOK dihitung berdasarkan alokasi dasar dengan memerhatikan jumlah Puskesmas yang mendapat BOK, dan alokasi tambahan yang memertimbangkan: (1) aspek regional; (2) status daerah kabupaten tertinggal dan nontertinggal; (3) indeks yang memengaruhi pelayanan (indeks pengaruh) yang mencakup indeks pelayanan kesehatan masyarakat (IPKM), jumlah Posyandu, tenaga usaha kesehatan masyarakat (UKM), dan biaya transportasi masyarakat ke Puskesmas; dan (4) indeks Puskesmas yang memerhitungkan jumlah Puskesmas.
Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) diarahkan untuk meningkatkan keikutsertaan KB, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Peningkatan akses dan kualitas tersebut ditempuh melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan tenaga lini lapangan; (2) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; (3) operasional pelayanan KB; dan (4) mekanisme operasional lini lapangan. Sasaran BOKB adalah operasional Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan, sedangkan dukungan operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dari gudang kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan adalah untuk menjaga ketersediaan Alokon, dan menjaga keberlangsungan akseptor KB dalam menggunakan kontrasepsi yang belum terdanai di kabupaten/kota dan menurunkan angka drop out yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen.
Perhitungan kebutuhan alokasi Dana BOKB diusulkan oleh BKKBN. Pendanaan untuk operasional balai penyuluhan digunakan untuk mendukung koordinasi lintas sektor, sosialisasi program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK), pertemuan dengan mitra dan organisasi profesi (bidan desa, tokoh agama, dan mitra kerja lainnya). Dalam tahun 2016, BOKB direncanakan akan mendanai 4.322 balai penyuluhan KB di 431 kabupaten/kota. Dalam APBN tahun 2016, dana BOK dan BOKB dialokasikan sebesar Rp4.567,0 miliar.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-25
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2, UKM, dan Naker) merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di bidang koperasi dan UKM, program tersebut diarahkan, antara lain, untuk: (1) menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM; (2) meningkatkan kapasitas penyelenggara koperasi dan UKM; (3) menerapkan kebijakan koperasi dan UKM yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota; (4) mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk melakukan pemutakhiran data setiap tahun; (5) meningkatkan sistem manajemen lembaga pengelola koperasi dan UKM; (6) meningkatkan kinerja jaringan dan akses koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar; (7) memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal; (8) meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM; dan (9) memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) lainnya urusan wajib koperasi dan UKM. Sementara itu, untuk bidang ketenagakerjaan, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja atau calon tenaga kerja melalui berbagai kegiatan, antara lain, pelatihan peningkatan mutu dan profesionalitas tenaga kerja. Dalam APBN tahun 2016, dana PK2 UKM dan Ketenagakerjaan dialokasikan sebesar Rp264,3 miliar.
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) dimaksudkan untuk memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar pada masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong daerah agar berupaya meningkatkan:1. kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah yang ditunjukkan dari perolehan
opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemda (LKPD), dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;
2. kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan; dan
3. kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung efektivitas DID dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan tersebut, dalam tahun 2016 dilakukan reformulasi kebijakan pengalokasian DID melalui tiga perubahan, yaitu: pertama, melakukan perubahan kriteria penilaian kinerja daerah. Semula pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, penilaian terhadap daerah yang mendapatkan DID dilakukan melalui penentuan daerah dan perhitungan alokasi DID, dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri atas kinerja utama, kinerja keuangan, kinerja pendidikan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. Sementara itu, untuk tahun 2016, penilaian kinerja daerah dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yang terdiri atas kriteria utama, dan kriteria kinerja. Kriteria utama adalah kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri atas:
a. Daerah yang mendapatkan opini WTP atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK atas LKPD nya; dan
b. Daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-26
Sementara itu, kriteria kinerja adalah kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, terdiri atas:
a. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi 11 indikator, yaitu:1) rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah;2) rasio realisasi pendapatan APBD terhadap target pendapatan APBD;3) rasio total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap total belanja dan
pengeluaran pembiayaan;4) rasio pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap
total pendapatan daerah;5) rasio pendapatan PDRD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas;6) rasio belanja modal terhadap total belanja APBD;7) rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD;8) rasio realisasi belanja APBD terhadap pagu anggaran belanja APBD;9) rasio ruang fiskal daerah terhadap total pendapatan APBD;10) rasio Defisit APBD terhadap total pendapatan APBD; dan11) rasio SILPA tahun sebelumnya terhadap total belanja APBD.
b. Pelayanan Dasar Publik, meliputi 3 indikator, yaitu:1) kinerja bidang pendidikan;2) kinerja bidang kesehatan; dan3) kinerja bidang pekerjaan umum.
c. Ekonomi dan Kesejahteraan, meliputi 4 indikator, yaitu:1) tingkat pertumbuhan ekonomi;2) penurunan tingkat kemiskinan;3) penurunan tingkat pengangguran; dan4) pengendalian tingkat inflasi.
Kedua, perubahan kriteria dan besaran alokasi minimum bagi daerah yang mempunyai kinerja tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah. Semula pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya alokasi minimum sebesar Rp2,0 miliar diberikan kepada daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK, dan menetapkan Perda APBD tepat waktu, sedangkan alokasi minimum sebesar Rp3,0 miliar diberikan kepada daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK, menetapkan Perda APBD tepat waktu, dan menyampaikan LKPD kepada BPK tepat waktu. Ketentuan tersebut, di mana besaran alokasi minimum dinaikkan menjadi Rp5,0 miliar dan diberikan hanya bagi daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK dan menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Ketiga, perubahan ketentuan penggunaan DID. Pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, DID digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi urusan daerah. Sementara itu, pada tahun 2016, penggunaan DID tidak lagi terikat hanya untuk mendanai fungsi pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Berdasarkan perubahan/reformulasi DID tersebut, maka dalam APBN tahun 2016, DID dialokasikan sebesar Rp5.000,0 miliar atau meningkat 200,4 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan pagu alokasi DID yang relatif besar tersebut dimaksudkan agar besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan daerah.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-27
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
5.1.1.3.1 Dana Otonomi KhususSesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan Dana Otonomi Khusus, yang besarnya ditetapkan setara dengan 2 persen dari plafon DAU nasional. Dana Otonomi Khusus tersebut dialokasikan sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua, dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat yang penggunaannya terutama ditujukan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf f UU Nomor 21 Tahun 2001 jo. UU nomor 35 Tahun 2008, khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi setiap tahun anggaran. Dalam APBN tahun 2016, porsi pembagian Dana Tambahan Infrastruktur adalah 67 persen untuk Provinsi Papua dan 33 persen untuk Provinsi Papua Barat. Pembagian tersebut didasarkan pada perbandingan beberapa indikator yang mencerminkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang meliputi indikator jumlah penduduk, luas wilayah, rata-rata indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota, rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota, dan jumlah kampung.
Sementara itu, besaran Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sesuai ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditetapkan setara dengan 2 persen dari DAU nasional. Dana Otonomi Khusus tersebut ditujukan untuk mendanai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Provinsi Aceh, dalam APBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp17.214,4 miliar atau meningkat 0,6 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut, terdiri atas: 1. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.707,2
miliar dengan pembagian Provinsi Papua sebesar Rp5.395,1 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.312,2 miliar; dan
2. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp7.707,2 miliar.
Sementara Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan sebesar Rp1.800,0 miliar yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp1.200,0 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600,0 miliar.
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. YogyakartaDana keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY, selain wewenang
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-28
yang ditentukan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wewenang tersebut, meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.
Untuk melaksanakan lima kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); (3) kewajaran nilai program dan kegiatan; (4) asas efisiensi dan efektivitas; dan (5) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun sebelumnya. Hasil penilaian kelayakan usulan dari daerah digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi Dana Keistimewaan untuk DIY sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY. Pada tahun 2016, arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY, sebagai berikut: 1. meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DIY; 2. meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan 4. mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka mendukung
efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY.
Alokasi anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam APBN tahun 2016 sama dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015, yaitu sebesar Rp547,5 miliar.
Sebagaimana penyaluran Dana Keistimewaan DIY pada tahun 2015, dalam APBN tahun 2016 direncanakan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:1. tahap I disalurkan sebesar 25 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY,2. tahap II disalurkan sebesar 55 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan
Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80 persen,3. tahap III disalurkan sebesar 20 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY setelah Laporan
Pencapaian Kinerja tahap I dan tahap II mencapai minimal 80 persen.
5.1.2 Dana Desa Pengalokasian Dana Desa pada APBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa ini dimaksudkan agar mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2), alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, mengingat dalam jangka pendek perlu segera dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-29
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam APBNP tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar, atau 3,2 persen dari Transfer ke Daerah. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran Dana Desa sebesar 10 persen dari Transfer ke Daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran Dana Desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah pada tahun 2017. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah. Dengan meningkatkan anggaran Dana Desa tersebut, diperkirakan alokasi yang akan diterima oleh masing-masing desa dapat meningkat rata-rata hampir 2 kali lipat dari yang diterima pada tahun 2015. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
Selain meningkatkan besaran anggaran Dana Desa, Pemerintah juga melakukan perbaikan kualitas data dasar yang digunakan untuk pengalokasian Dana Desa, baik pada tahap pengalokasian dari Pusat ke kabupaten/kota maupun pada tahap pengalokasian dari kabupaten/kota ke masing-masing desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dilakukan melalui: (1) pemutakhiran (updating) data yang digunakan dalam proses perhitungan alokasi Dana Desa yang mencakup data jumlah desa, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa, dan (2) perubahan basis data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa, dari semula menggunakan data per kabupaten menjadi data per desa. Perbaikan kualitas data dasar tersebut dimaksudkan agar perhitungan Dana Desa dapat menghasilkan nilai alokasi per kabupaten/kota dan alokasi per desa secara lebih akurat.
Data jumlah desa yang digunakan dalam menghitung alokasi Dana Desa adalah data jumlah desa yang secara definitif telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa yang digunakan merupakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. Formulasi pengalokasian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa, dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Selanjutnya, secara teknis pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka MenengahBagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.5-30
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, alokasi Dana Desa dihitung dengan menggunakan formula 90 persen berdasarkan pemerataan (alokasi dasar), dan 10 persen berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (alokasi berdasarkan formula). Penghitungan alokasi Dana Desa berdasarkan formula menggunakan variable jumlah penduduk dengan bobot 25 persen, angka kemiskinan dengan bobot 35 persen, luas wilayah dengan bobot 10 persen, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot 30 persen. Hasil perhitungan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota setelah ditetapkan dalam APBN akan dituangkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Berdasarkan alokasi Dana Desa per kabupaten/kota tersebut, selanjutnya bupati/walikota melakukan pembagian Dana Desa kepada setiap Desa di wilayahnya. Hasil perhitungan alokasi yang dilakukan oleh bupati/walikota tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota mengenai pengalokasian Dana Desa kepada setiap desa.
Untuk mendukung tatakelola keuangan desa yang baik, dan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa, maka pada tahun 2016 kebijakan Dana Desa juga diarahkan untuk memperbaiki ketepatan waktu pelaksanaan penyaluran Dana Desa, baik penyaluran dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, maupun penyaluran dari RKUD kabupaten/kota ke rekening kas desa (RKD). Pada tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Desa, diharapkan setiap kabupaten/kota sudah dapat mencantumkan Dana Desa dalam APBD, dan menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian Dana Desa secara tepat waktu. Di sisi lain, setiap desa juga diharapkan sudah dapat menyusun dan menetapkan APB Desa secara tepat waktu, dengan mencantumkan rencana penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dokumen penganggaran yang diperlukan untuk dasar pelaksanaan kegiatan sudah dapat dipenuhi di awal tahun, sehingga penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, dan dari RKUD ke RKD dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tahap I paling lambat pada minggu kedua April sebesar 40 persen, tahap II paling lambat minggu kedua Agustus sebesar 40 persen, dan tahap III paling lambat pada minggu kedua Oktober sebesar 20 persen. Alokasi anggaran Dana Desa dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp46.982,1 miliar (6,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah), atau meningkat 126,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2015.
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka MenengahSebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas bahwa implementasi kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode tahun 2017-2019 yang tertuang dalam Nawa Cita. Mengingat salah satu agenda Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk membiayai pembangunan daerah dan desa diperlukan alokasi dana yang memadai. Untuk itu dalam jangka menengah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan semakin meningkat, mengingat relatif besarnya kebutuhan dana untuk membangun dan menyediakan infrastruktur pelayanan publik serta sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimum. Peningkatan kebutuhan dana tersebut diproyeksikan terjadi untuk dana transfer yang bersifat block grant, yaitu dana yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menyeimbangkan kemampuan
Bab 5: Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.5-31
keuangan antardaerah, dan juga dana transfer yang bersifat specific grant, yaitu yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Terlebih lagi adanya kewajiban untuk memenuhi alokasi Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah secara bertahap.
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jangka menengah diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Disamping itu, akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap aspek transparasi dan akuntabilitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa baik disisi mekanisme maupun pemanfaatannya. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dalam periode 2017–2019 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan dari 6,4 persen dari PDB tahun 2017 menjadi sekitar 6,5 persen dari PDB pada tahun 2019. Peningkatan tersebut tidak hanya terkait dengan adanya penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah, namun juga disebabkan karena kenaikan pendapatan negara yang akan memberi dampak pada kenaikan DBH karena merupakan presentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihasilkan, DAU karena pagunya dihitung dari penerimaan dalam negeri neto (PDN neto), dan Dana Desa karena merupakan 10 persen dari Transfer ke Daerah. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam jangka menengah disajikan pada Grafik II.5.1.
-
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
2017 2018 2019
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK II.5.1PROYEKSI JANGKA MENENGAH TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN 2017-2019
Transfer ke Daerah Dana Desa
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-1
BAB 6KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
APBN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2017–2019
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016
Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati dalam pembicaraan pendahuluan bahwa RAPBN tahun 2016 tetap mengacu pada kebijakan anggaran defisit. Defisit tersebut diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer.
Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sekitar 2,15 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit APBN tahun 2016, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang. Namun, sumber-sumber pembiayaan anggaran semakin terbatas, sehingga Pemerintah akan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang, terutama yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri.
Upaya pemenuhan target penerbitan SBN tersebut dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar. Kegiatan yang dibiayai dari utang dalam negeri berupa surat berharga syariah negara - sukuk project financing antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan di beberapa propinsi/kabupaten/kota, pembangunan proyek railway electrification and double double tracking of Java mainline project, revitalisasi asrama haji, dan pembangunan rel kereta api layang di perkotaan Medan. Pinjaman luar negeri antara lain digunakan untuk membiayai national program for community empowerment, railway electrification and Double Double tracking project, construction of Jakarta mass rapid transit (MRT) project, dan construction for Java Sumatera interconnection transmission line project.
Selain itu, pada tahun 2016, Pemerintah menetapkan penarikan pinjaman luar negeri lebih besar daripada pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri (positive net flow). Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban biaya penarikan utang (cost of borrowing) secara keseluruhan, mengurangi risiko pasar dari pengelolaan SBN, diversifikasi portofolio utang pemerintah, serta mendukung cadangan devisa.
Dalam pembiayaan nonutang, selain terdapat penerimaan pembiayaan juga terdapat pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan hasil pengelolaan aset. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terbesar adalah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang diarahkan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-2
untuk meningkatkan kualitas investasi Pemerintah dan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan maritim, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan industri strategis, dan kemandirian ekonomi nasional.
Beberapa kegiatan pembangunan yang dialokasikan melalui PMN kepada BUMN antara lain pembangunan jalan tol di Sumatera, pembangunan runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan unit-unit drying centre dan modern rice milling plant, pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan kawasan industri, dan pembangunan Water Treatment Plant.
Namun, berdasarkan putusan Rapat Paripurna DPR, PMN kepada BUMN dan PMN Lainnya dikembalikan lagi pada komisi-komisi terkait untuk dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2016.
6.1.1 Defisit APBNArah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2016 masih akan bersifat ekspansif, yang diarahkan untuk kegiatan produktif, mendorong peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing, serta menjaga keseimbangan ekonomi makro. Kebijakan ekspansif tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran sehingga perlu desain kebijakan yang diarahkan menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen sesuai UU Kesehatan yang simultan dengan efisiensi subsidi dan belanja konsumtif, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (manageable), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability), meningkatkan bantalan fiskal (fiscal buffer) dan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara (pasal krisis, bond stabilization framework, Forum Komunikasi Stabilisasi Sektor Keuangan/FKSSK).
Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, target defisit anggaran dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sekitar 2,15 persen dari PDB. Target defisit dalam APBN tahun 2016 tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai sekitar 1,9 persen terhadap PDB, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan target defisit dalam perkiraan realisasi tahun 2015 sekitar 2,2 persen dari PDB. Peningkatan defisit tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi selama semester I tahun 2015. Sedangkan secara nominal, target defisit dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp273.178,9 miliar, lebih tinggi apabila dibandingkan target defisit dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp222.506,9 miliar. Kebijakan defisit tersebut diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rincian defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.1.
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-3
6.1.2 Pembiayaan AnggaranArah kebijakan pembiayaan tahun 2016 adalah (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan, antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman, (2) mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman, (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel, (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah, dan pendidikan, (5) memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target defisit dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp273.178,9 miliar atau sekitar 2,15 persen terhadap PDB, sedangkan sumber pembiayaan anggaran yang digunakan untuk membiayainya berasal dari pembiayaan nonutang dan utang. Pembiayaan yang bersumber dari nonutang secara neto mencapai negatif Rp57.705,9 miliar, sedangkan pembiayaan yang bersumber dari utang secara neto mencapai Rp330.884,8 miliar. Mengingat sumber-sumber pembiayaan nonutang yang dapat dimanfaatkan di tahun 2016 relatif terbatas, Pemerintah masih mengandalkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang. Rincian defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.1.
6.1.2.1 Pembiayaan NonutangDalam APBN tahun 2016, pembiayaan nonutang dialokasikan sebesar negatif Rp57.705,9 miliar, atau naik sebesar 1,5 persen dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp56.874,0 miliar. Arah kebijakan pembiayaan anggaran nonutang dalam APBN tahun 2016 adalah (1) mendukung pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah dan kewajiban penjaminan, (2) mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN, (3) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMN, (4) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik melalui program penyertaan modal negara, maupun dana bergulir, serta
A. PENDAPATAN NEGARA 1.761.642,8 1.822.545,8
B. BELANJA NEGARA 1.984.149,7 2.095.724,7
C. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B) (222.506,9) (273.178,9)
% Defisit terhadap PDB (1,9) (2,1) D. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) 222.506,9 273.178,9
I. Nonutang (56.874,0) (57.705,9) II. Utang 279.380,9 330.884,8
222.506,9 273.178,9
Sumber: Kementerian Keuangan
JUMLAH
TABEL II.6.1DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2015—2016
(miliar rupiah)
Uraian2015
APBN
2016
APBNP
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-4
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran, serta (5) mendukung peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha Pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Pembiayaan nonutang dalam APBN tahun 2016 direncanakan terdiri atas (1) perbankan dalam negeri, meliputi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan (2) nonperbankan dalam negeri, meliputi hasil pengelolaan aset, dana investasi pemerintah, dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN), dan kewajiban penjaminan. Rincian pembiayaan nonutang tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.2.
6.1.2.1.1 Perbankan Dalam NegeriPembiayaan nonutang yang bersumber dari perbankan dalam negeri seluruhnya berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp5.498,3 miliar, meningkat sebesar 14,9 persen apabila dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp4.785,4 miliar.
Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman adalah (1) menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi, (2) melakukan update data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi, (3) melakukan program penyelesaian piutang negara pada BUMN, Pemda, dan PDAM melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang menjadi PMN, (4) melakukan pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak, dan (5) melakukan penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.3.
1. Perbankan Dalam Negeri 4.785,4 5.498,3
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4.785,4 5.498,3
2. Non Perbankan Dalam Negeri (61.659,3) (63.204,2)
a. Hasil Pengelolaan Aset 350,0 325,0 b. Dana Investasi Pemerintah (58.844,1) (57.611,2)
i. Penerimaan Kembali Investasi 19.134,9 - ii. Penyertaan Modal Negara (70.372,8) (48.383,3) iii. Dana Bergulir (6.106,3) (9.227,9) iv. Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset (1.500,0) -
c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - (5.000,0) d. Kewajiban Penjaminan (843,5) (918,0) e. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya (781,7) - f. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan (1.540,0) -
(56.874,0) (57.705,9)
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.6.2PEMBIAYAAN NONUTANG, 2015—2016
(miliar rupiah)
APBN
20162015
APBNP
Jumlah
URAIAN
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-5
6.1.2.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriAlokasi pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri dalam APBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp63.204,2 miliar, meningkat 2,5 persen apabila dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp61.659,3 miliar. Pembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas hasil pengelolaan aset (HPA), dana investasi pemerintah, DPPN, dan kewajiban penjaminan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.
A. Hasil Pengelolaan AsetTarget penerimaan HPA dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp325,0 miliar, menurun 7,1 persen apabila dibandingkan target dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp350,0 miliar. Untuk mencapai target penerimaan HPA, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan sebagai berikut (1) penyelesaian aset kredit/piutang dengan penyerahan pengurusan kepada PUPN, (2) pengelolaan aset properti direncanakan mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerjasama pemanfaatan lainnya, (3) penjualan/pencairan terhadap aset saham/surat berharga lainnya, dan (4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Target penerimaan HPA tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.2.
B. Dana Investasi PemerintahAlokasi dana investasi Pemerintah dalam APBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp57.611,2 miliar, menurun 2,1 persen apabila dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp58.844,1 miliar. Alokasi dana investasi Pemerintah dalam tahun 2015—2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.4.
1. 4.535,4 3.886,2 2. 250,0 1.612,1
a. Piutang RDI dan SLA PT Perikanan Nusantara - 29,4 b. Piutang SLA PT Pelni - 564,8 c. Piutang RDI Perum Perumnas - 235,4 d. Piutang RDI PT Rajawali Nusantara Indonesia - 692,5 e. Piutang SLA PT Amarta Karya - 32,1 f. Piutang RDI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 250,0 - g. Piutang SLA PT Perkebunan Nusantara I - 25,0 h. Piutang SLA PT Perkebunan Nusantara VIII - 32,8
4.785,4 5.498,3
Sumber: Kementerian Keuangan
Konversi Piutang RDI dan/atau SLA menjadi PMN
URAIAN2015
APBNP
Reguler
Jumlah
TABEL II.6.3PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PENERUSAN PINJAMAN, 2015—2016
(miliar rupiah)
APBN2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-6
Penyertaan Modal Negara (PMN)Alokasi PMN dalam APBN tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp48.383,3 miliar, menurun 31,3 persen apabila dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp70.372,8 miliar. Dalam APBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN yang terdiri atas (1) PMN kepada BUMN, (2) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI), dan (3) PMN Lainnya.
Namun, berdasarkan putusan Rapat Paripurna DPR, PMN kepada BUMN dan PMN Lainnya dikembalikan lagi pada komisi-komisi terkait untuk dibahas dalam RAPBNP tahun 2016. Alokasi PMN kepada BUMN dan PMN Lainnya pada UU APBN tahun 2016 tetap ada, namun hanya dapat dicairkan setelah dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan di komisi terkait pada saat APBNP tahun 2016 nanti.
Berdasarkan putusan rapat paripurna tersebut, Pemerintah akan mendorong BUMN/Lembaga untuk dapat mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk pelaksanaan proyek-proyek yang diusulkan. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan penyempurnaan dan perbaikan kajian sebagai tindak lanjut masukan dari DPR.
Arah kebijakan PMN tahun 2016 adalah sebagai berikut (1) BUMN yang melaksanakan kebijakan/program Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, (2) peningkatan kapasitas usaha BUMN, antara lain dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, kedaulatan pangan, dan energi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, (3) mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan, (4) mempertimbangkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi, dan (5) organisasi/LKI dan badan usaha lain, bertujuan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights), serta memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.
PMN kepada BUMNDalam APBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana untuk PMN kepada BUMN seperti disajikan dalam Tabel II.6.5. Namun, berdasarkan putusan Rapat Paripurna DPR, PMN kepada BUMN dikembalikan lagi pada komisi-komisi terkait yang akan dibahas dalam RAPBNP tahun 2016.
1. 19.134,9 - 2. Penyertaan Modal Negara (PMN) (70.372,8) (48.383,3)
a. PMN kepada BUMN (64.883,9) (40.420,8) b. PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) (250,5) (3.904,7) c. PMN Lainnya (5.238,3) (4.057,8)
3. Dana Bergulir (6.106,3) (9.227,9) a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (1.000,0) -
(LPDB KUMKM)b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (dahulu Pusat Pembiayaan Perumahan) (5.106,3) (9.227,9)
4. Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset (1.500,0) -
(58.844,1) (57.611,2)
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.6.4DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2015—2016
(miliar rupiah)
Penerimaan Kembali Investasi
Jumlah
URAIAN2015
APBNP APBN2016
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-7
I Program Kedaulatan Pangan1 Perum Bulog (3.000,0) - (2.000,0) - 2 PT Perikanan Nusantara (Persero) (200,0) - - (29,4) 3 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) - - - (692,5) 4 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) - - (1.000,0) - 5 PT Pertani (Persero) (470,0) - (500,0) - 6 PT Sang Hyang Seri (Persero) (400,0) - - - 7 Perum Perikanan Indonesia (300,0) - - - 8 PT Garam (Persero) (300,0) - - - 9 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (3.150,0) - - -
10 PT Perkebunan Nusantara VII (17,5) - - - 11 PT Perkebunan Nusantara IX (100,0) - - - 12 PT Perkebunan Nusantara X (97,5) - - - 13 PT Perkebunan Nusantara XI (65,0) - - - 14 PT Perkebunan Nusantara XII (70,0) - - - II Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim1 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2.000,0) (18.356,6) (4.160,0) - 2 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (1.000,0) - (1.000,0) - 3 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (1.500,0) - (1.000,0) - 4 PT Hutama Karya (Persero) (3.600,0) - (3.000,0) - 5 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - - (4.000,0) - 6 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - - (2.250,0) - 7 Perum Perumnas (1.000,0) - (250,0) (235,4) 8 PT Angkasa Pura II (Persero) (2.000,0) - (2.000,0) - 9 PT Jasa Marga (Persero) Tbk - - (1.250,0) -
10 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (500,0) - - (564,8) 11 PT Amarta Karya (Persero) - - (32,1) 12 PT Waskita Karya (Persero) Tbk (3.500,0) - - - 13 PT Adhi Karya (Persero) Tbk (1.400,0) - - - 14 PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2.000,0) - - - 15 PT Djakarta Lloyd (Persero) (350,0) - - - 16 PT Pelindo III (Persero) - - (1.000,0) - 17 PT Pelindo IV (Persero) (2.000,0) - - - 18 PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero) (1.000,0) - - - 19 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (200,0) - - - 20 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (900,0) - - - 21 PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (200,0) - - - III Program Kedaulatan Energi1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (5.000,0) - (10.000,0) - 2 PT Geo Dipa Energi (Persero) (607,3) - - -
IV Program Pengembangan Industri Strategis1 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk - - (1.500,0) (956,5) 2 PT Industri Kereta Api (Persero) - - (1.000,0) - 3 PT Barata Indonesia (Persero) - - (500,0) - 4 PT Pindad (Persero) (700,0) - - - 5 PT Dirgantara Indonesia (Persero) (400,0) - - - 6 PT PAL Indonesia (Persero) (1.500,0) - - - V Program Kemandirian Ekonomi Nasional1 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - (250,0) (500,0) - 2 PT Askrindo (Persero) (500,0) - (500,0) - 3 Perum Jamkrindo (500,0) - (500,0) - 4 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (1.000,0) - - - 5 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (1.000,0) - - - 6 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (250,0) - - - 7 PT ANTAM (Persero) Tbk (3.500,0) - - -
(46.277,3) (18.606,6) (37.910,0) (2.510,8)
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.6.5PMN KEPADA BUMN, 2015—2016
(miliar rupiah)
NO.APBNP 2015
Tunai NontunaiAPBN 2016
Tunai Nontunai
(40.420,8)
NAMA BUMN
Jumlah(64.883,9)
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-8
Alokasi PMN kepada BUMN digunakan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas, yaitu (1) program kedaulatan pangan dialokasikan kepada Perum Bulog, PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan PT Pertani (Persero), (2) program pembangunan infrastruktur dan maritim dialokasikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura II (Persero), Perum Perumnas, PT Amarta Karya (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Pelindo III (Persero), (3) program kedaulatan energi dialokasikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), (4) program pengembangan industri strategis dialokasikan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero), dan (5) program kemandirian ekonomi nasional dialokasikan kepada PT Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). PMN kepada BUMN dalam APBN tahun 2016 menurut program prioritas seperti disajikan dalam Grafik II.6.1. Penjelasan masing-masing PMN kepada BUMN disajikan sebagai berikut.
PMN untuk Mendukung Program Kedaulatan PanganPMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk penguatan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan pangan petani dalam negeri, stabilisasi harga pangan pokok, meningkatkan penyaluran beras bersubsidi, hilirisasi industri perikanan, dan stabilisasi harga komoditas gula. Rincian PMN untuk mendukung program kedaulatan pangan disajikan pada Grafik II.6.2.
4.221,9
20.742,4
10.000,0
3.956,5
1.500,0
GRAFIK II.6.1PMN KEPADA BUMN DALAM APBN TAHUN 2016
MENURUT PROGRAM PRIORITAS(miliar rupiah)
Kedaulatan Pangan Infrastruktur dan MaritimKedaulatan Energi Pengembangan Industri StrategisKemandirian Ekonomi Nasional
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-9
Perum BulogPerum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari Pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Bulog disajikan pada Tabel II.6.6.
2.000,0
29,4 692,5
1.000,0
500
GRAFIK II.6.2RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM KEDAULATAN PANGAN
(miliar rupiah)
Perum Bulog PT Perikanan NusantaraPT Rajawali Nusantara Indonesia PT Perusahaan Perdagangan IndonesiaPT Pertani
Sumber : Kementerian Keuangan
No.1
-
-
2 Manfaat:-
-
---
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mempercepat pembangunan unit-unit drying centre dan modern rice milling plant untuk mempercepat proses pengeringan dan pengolahan gabah dalam rangka membantu petanimeningkatkan kualitas dan harga jual, mengurangi susut pasca panen pada saatpengeringan, dan meningkatkan peluang penyerapan gabah petani
meningkatkan ketersediaan cadangan pangan Pemerintah dalam upaya mewujudkanketahanan, kedaulatan, dan kemandirian panganmendorong stabilitas harga beras di tingkat produsen dan konsumen guna menahan lajuinflasimeningkatkan efektivitas dan kualitas program Raskinmengurangi potensi kerugian masyarakat akibat kenaikan harga berasmeningkatkan penyerapan beras petani 1,5-3 juta ton/tahun
memperkuat struktur permodalan Perum Bulog (modal kerja), sehingga meningkatkankemampuan dalam pengadaan dan penyaluran beras dalam mendukung ketahananpangan
TABEL II.6.6PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PERUM BULOG
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-10
PT Perikanan Nusantara (Persero)PT Perikanan Nusantara (Persero) adalah BUMN perikanan hasil penggabungan 4 BUMN di bidang perikanan yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), PT Perikanan Samodra Besar (Persero), PT Perikani (Persero), serta pengalihan aset hasil pembubaran Perum Perikanan Maluku, yang mulai efektif beroperasi per Juli 2007. Dampak dari penggabungan tersebut, antara lain menimbulkan kewajiban PT Perikanan Nusantara (Persero) berupa utang rekening dana investasi (RDI) dan subsidiary loan agreement (SLA) kepada Pemerintah yang berasal dari akumulasi kewajiban keempat BUMN tersebut.
Cakupan kegiatan usaha yang dijalankan PT Perikanan Nusantara (Persero) terdiri atas bisnis utama meliputi aktivitas dalam penangkapan ikan, pengumpulan ikan, pengolahan ikan, serta perdagangan dan pemasaran ikan. Disamping bisnis utama, terdapat pula bisnis pendukung yang meliputi pabrik dan perdagangan es, jasa-jasa seperti docking dan perbengkelan kapal, sewa gudang pendingin (cold storage), serta jasa pengolahan ikan. PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok RDI/SLA Perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perikanan Nusantara (Persero) disajikan pada Tabel II.6.7.
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) (Persero) merupakan holding company dengan 10 anak perusahaan, dengan bisnis inti dan kompetensi utama di bidang agro industri, farmasi dan alat kesehatan, dan perdagangan serta properti dan jasa, yang menjadikan bidang perdagangan sebagai ujung tombak yang ditopang oleh bidang agro industri serta farmasi dan alat kesehatan. PMN kepada PT RNI (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok RDI perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT RNI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.8.
No.1
-
2 Manfaat:-
-
----
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mendukung program kemitraan usaha nelayan individu untuk dapat bertransformasimenuju korporatisasimeningkatkan mutu hasil tangkapan ikan dan efisiensi dalam proses penangkapan maupunpengolahan dengan memanfaatkan teknologi
meningkatkan kesehatan finansial perseroan, sehingga perseroan dapat lebih berperan aktifdalam mewujudkan ketahanan pangan sektor maritimmemberikan efek pengganda (multiplier effect), baik dari segi finansial, maupun dampakpositif penyerapan tenaga kerjameningkatkan pertumbuhan ekspor dan memperkecil jumlah impor ikan nasionalmeningkatkan tingkat konsumsi protein hewani masyarakatmeningkatkan pembayaran pajak
memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga perseroan memiliki bargaining position yang lebih baik di mata investor dan kreditor
TABEL II.6.7PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-11
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) (Persero), atau Indonesia Trading Company (ITC) merupakan hasil penggabungan dari 3 BUMN yakni PT Dharma Niaga (Persero), PT Pantja Niaga (Persero), dan PT Cipta Niaga (Persero), yang berdiri pada tahun 2003. Kegiatan utama perseroan adalah perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, antara lain yang mencakup ekspor, impor, antarpulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, juga pengadaan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan perdagangan besar farmasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) disajikan pada Tabel II.6.9.
No.1
-
--
2 Manfaat:-
-
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mendukung terealisasinya program strategis Pemerintah di bidang ketahanan panganmelalui swasembada gulameningkatkan kegiatan usaha masyarakat yang terkait bidang usaha perseroan
meningkatkan modal disetor perusahaanmemperbaiki struktur modal dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaanperusahaan untuk meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam bentuk revitalisasipabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimilikiperseroan
mendukung percepatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan yang akanberdampak pada peningkatan laba dan mendorong penerimaan pajak maupun dividen
memperbaiki debt to equity ratio melalui pengurangan kewajiban Rekening DanaInvestasi (RDI)
TABEL II.6.8PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
No.1
-
-
2 Manfaat:-
---
Sumber: Kementerian BUMN diolah
pengembangan teknologi informasi, baik software maupun hardware sebagaipendukung sistem informasi perdagangan, sistem logistik, dan sistem distribusi berbasisEnterprise Resource Planning (ERP)
mendukung program Pemerintah khususnya ketahanan pangan sebagai pemegang stoknasional dan stabilisator harga pangan nasionalmenunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerjameningkatkan kontribusi penerimaan pajak dan dividen kepada Pemerintahmemperkuat peran perseroan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memenuhi ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan
revitalisasi sistem logistik dan distribusi dengan melakukan revitalisasi 9 gudang dengantotal kapasitas 167.600 ton menjadi gudang modern berstandar gudang pangan besertakelengkapannya
TABEL II.6.9PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-12
PT Pertani (Persero)PT Pertani (Persero) merupakan BUMN yang kegiatan usahanya meliputi penyediaan sarana produksi pertanian, peralatan mesin pertanian dan pengolahan lahan pertanian (on farm), serta pelayanan kegiatan pascapanen pertanian (off-farm) meliputi pengolahan produk pertanian, pengelolaan pergudangan dan pengelolaan aset. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pertani (Persero) disajikan pada Tabel II.6.10.
PMN untuk Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan MaritimPMN kepada BUMN untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim, ditujukan antara lain untuk pembangunan ruas jalan tol di Sumatera, pengembangan bandara, pembangunan perumahan sederhana, pengadaan kapal laut, dan pembiayaan infrastruktur lainnya. Rincian PMN untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dan maritim disajikan pada Grafik II.6.3.
4.160,0
1.000,0
1.000,0
1.250,0
3.000,0 4.000,0
2.250,0
485,4
564,8 2.000,0 32,1 1.000
GRAFIK II.6.3RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM INFRASTRUKTUR DAN MARITIM
(miliar rupiah)
PT Sarana Multi Infrastruktur
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial
PT Jasa Marga
PT Hutama Karya
PT Wijaya Karya
PT Pembangunan Perumahan
Perum Perumnas
PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT Angkasa Pura II
PT Amarta Karya
PT Pelindo III
Sumber : Kementerian Keuangan
No.1
--
2 Manfaat:-
---
Sumber: Kementerian BUMN diolah
TABEL II.6.10PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERTANI (PERSERO)
UraianPenggunaan:
peningkatan kuantitas benih padi, jagung Hibrida dan kedelaipeningkatan kuantitas gabah dan beras
Meningkatkan utilisasi sarana produksi penggilingan dari ± 50 % saat ini menjadi ± 96 %pada tahun 2016, dan mencapai kapasitas penuh pada tahun 2017Mendukung percepatan pencapaian swasembada beras menuju Kedaulatan PanganMendukung agroindustri di pedesaan di seluruh indonesiaMeningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha perseroan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-13
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, melakukan kegiatan pengembangan proyek, dan memberikan pelayanan jasa konsultasi untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. PT SMI (Persero) bertugas mendukung agenda pembangunan infrastruktur Pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan swasta dan/atau multilateral dalam skema KPS. Dengan demikian, PT SMI (Persero) dapat berfungsi sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.11.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) (Persero) merupakan BUMN yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai penyedia penjaminan yang kredibel. PT PII (Persero) bertindak sebagai penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPS infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas, dan risiko-risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke Pemerintah dalam masing-masing kontrak KPS. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PII (Persero) disajikan pada Tabel II.6.12.
No.1
-
-
-
-
2 Manfaat:-
-
-
Sumber: Kementerian Keuangan
memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga meningkatkan kapasitaspembiayaan perseroan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyekinfrastruktur strategismeningkatkan kemampuan leveraging perseroan dengan memanfaatkan sumber dana dari lembaga multilateral, pasar modal, dan dana pensiun, khususnya dalam rangkamempersiapkan terbentuknya Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI)mendukung perseroan untuk melaksanakan kegiatan advisory dan penyiapan proyek KPS
meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya akibat berkurangnya hambatan di bidanglogistik dan listrik sebagai dampak peningkatan infrastrukturmendukung peningkatan investasi sektor infrastruktur yang selanjutnya akan berdampakpada peningkatan PDB, produktivitas nasional, dan daya saing Indonesiameningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat
meningkatkan kapasitas usaha perseroan di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia
TABEL II.6.11PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-14
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) (Persero) adalah BUMN yang didirikan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sesuai Perpres No.1 Tahun 2008 juncto Perpres No.19 Tahun 2005. Peran ini dilakukan oleh PT SMF (Persero) dengan menyediakan dana jangka menengah atau jangka panjang dari pasar modal ke pasar pembiayaan primer perumahan. Hal ini dilakukan dengan penyaluran pinjaman dan sekuritisasi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT SMF (Persero) disajikan pada Tabel II.6.13.
PT Jasa Marga (Persero) TbkPT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang penyelenggara layanan jasa jalan tol. Sejak awal berdirinya, perseroan memiliki peran sebagai operator dan memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Sebagai perusahaan jalan tol pertama di
No.1
-
2 Manfaat:-
--
-
Sumber: Kementerian Keuangan
meningkatkan kapasitas penyaluran pinjaman, dalam mendukung program sejuta rumahdengan menyediakan dana jangka menengah dan jangka panjang dari pasar modal kepadabank pelaksanamembantu Pemerintah dalam mengatasi backlog perumahanmeningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengaksespembiayaan perumahanmendukung penyediaan infrastruktur perumahan
memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangkapengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung programPemerintah di bidang perumahan rakyat
TABEL II.6.13PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
UraianPenggunaan:
No.1
-
2 Manfaat:-
--
-
Sumber: Kementerian Keuangan
mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemerintah denganskema KPSmemagari (ring-fencing) APBN terhadap adanya potensi klaim dari proyek KPSmemperkuat kapasitas penjaminan sehingga akan memperbanyak proyek KPS yang dapatdijaminmeningkatkan kepercayaan pasar terhadap skema penjaminan proyek KPS olehperseroan
memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha untuk melakukanpenjaminan dalam proyek infrastruktur
TABEL II.6.12PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-15
Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 37 tahun dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol, saat ini PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah pimpinan dalam industrinya dengan mengelola lebih dari 531 km jalan tol atau 76 persen dari total jalan tol di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.14.
PT Hutama Karya (Persero)PT Hutama Karya (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan bangunan di Indonesia. Perseroan telah melakukan terobosan dengan diversifikasi usaha melalui pendirian unit bisnis HakaPole, yaitu Pabrik Tiang Penerangan Jalan Umum dan melakukan ekspansi usaha di luar negeri. Sejalan dengan pengembangan inovasi, perseroan telah mampu menghasilkan produk dengan teknologi tinggi berupa jembatan bentang panjang. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) disajikan pada Tabel II.6.15.
No.1
-
2 Manfaat:--
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan pergerakan barang dan jasamemperkuat daya saing perseroan untuk terus mempertahankan pangsa pasar mayoritaspengelola jalan tol dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
TABEL II.6.14PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT JASA MARGA (PERSERO) TBK
UraianPenggunaan:
investasi dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program prioritas Pemerintah di bidanginfrastruktur
mendorong penyediaan infrastruktur jalan
No.1
-
-
2 Manfaat:-
-
-
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan kapasitas (leverage ) badan usaha untuk mendapatkan porsi pinjamandalam melakukan pembiayaan investasi pengusahaan jalan tol
meningkatkan efisiensi ekonomi dalam hal biaya produksi, kualitas produk atauketersediaan produk, serta biaya untuk mendapatkan input produksi dan biaya produksike konsumenmeningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect) darielastisitas investasimeningkatkan mobilitas penduduk, barang, serta nilai tanah dan perkembangan aktivitasekonomimeningkatkan konektivitas antarkota yang secara langsung mendorong peningkatanaktivitas ekonomi dan industri
melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol diSumatera
TABEL II.6.15PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-16
PT Wijaya Karya (Persero) TbkPT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan engineering, procurement, dan construction (EPC). Dalam perkembangannya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan, diantaranya WIKA Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.16.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) TbkPT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Melalui keahlian tenaga kerja dan kemampuan multi disiplin dalam menjalankan usahanya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi untuk setiap tahapan kegiatan usaha yang dimiliki oleh pelanggan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.17.
No.1
-
2 Manfaat:--
--
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan reputasi perseroan dengan mengurangi eksposur perseroan terhadaputangmeningkatkan peran BUMN dalam pembangunan dan menciptakan potensi baru bagidaerah-daerah yang dilalui oleh pengembangan proyek perseroan
mempercepat proses pelaksanaan proyek-proyek infrastrukturmeningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal selama masa konstruksi, operasi, danperawatan meningkatkan daya saing perusahaan konstruksi di pasar domestik dan regional
memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalammelaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, Kawasan IndustriKuala Tanjung, Pembangunan Water Treatment Plant , serta jalan tol.
TABEL II.6.16PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBKUraian
Penggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-17
PT Angkasa Pura II (Persero)PT Angkasa Pura II (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pegusahaan bandar udara (bandara) di Indonesia yang secara khusus menitikberatkan pelayanan pada Indonesia bagian barat. PT Angkasa Pura II mengelola 13 bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan Silangit (Tapanuli Utara). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Angkasa Pura II (Persero) disajikan pada Tabel II.6.18.
No.1
--
-2 Manfaat:
--
-
-
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan kemampuan perseroan dalam melakukan proyek yang berskala besar dibidang energi dan meningkatkan daya saing dalam skala nasional maupun regional
meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalam melaksanakan proyek yang berskalabesar di bidang energi, infrastruktur, dan aplikasi bisnis guna memberikan nilai tambah disetiap fungsimempertahankan kepemilikan negara dalam struktur right issue tahun 2016
mendorong penyerapan tenaga kerjameningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara langsung ataupun tidaklangsung melalui investasi di bidang pembangkit listrik dan pengembangan kawasanpelabuhanmempertahankan kepemilikan Pemerintah, sehingga saham kepemilikan Pemerintahtidak akan mengalami dilusimendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorongpertumbuhan industri sekitar
memperbaiki serta memperkuat struktur permodalan
TABEL II.6.17PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBKUraian
Penggunaan:
No.1
-
2 Manfaat:--
---
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mendukung program Pemerintah dari segi pembangunan infrastrukturmeningkatkan konektivitas transportasi antarwilayah dan internasionalmeningkatkan ketepatan waktu (on time performance ) airlines dan meningkatkanpelayanan kepada penumpang dengan berkurangnya antrian secara signifikan pada saatpesawat mendarat
memberikan kesempatan perbaikan runway eksisting yang telah berumur 28 tahunmeningkatkan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta
memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan dalamrangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta
TABEL II.6.18PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT ANGKASA PURA II (PERSERO)Uraian
Penggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-18
Perum PerumnasPerum Perumnas adalah BUMN yang bergerak di bidang penyediaan perumahan dan permukiman. Perumnas didirikan sebagai solusi Pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Sejak didirikan pada tahun 1974, Perum Perumnas tampil dan berperan sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan permukiman berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. PMN kepada Perum Perumnas bersifat tunai dan nontunai, yaitu konversi utang pokok RDI perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Perumnas disajikan pada Tabel II.6.19.
PT Amarta Karya (Persero)PT Amarta Karya (Persero) adalah BUMN yang kegiatan usahanya melakukan pekerjaan perekayasaan dan rancang bangun, produksi, fabrikasi, perakitan, serta melakukan usaha konstruksi, jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi meliputi 3 aspek, yaitu desain, fabrikasi dan pemasangan untuk pekerjaan konstruksi baja; transportasi, dan sumber daya air. PMN kepada PT Amarta Karya (Persero) bersifat nontunai, yaitu konversi utang pokok SLA perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Amarta Karya (Persero) disajikan pada Tabel II.6.20.
No.1
-
-
-
2 Manfaat:-
-
-
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan modal kerja untuk membangun rumah rakyat dalam menambah capaiankapasitas produksi
mempercepat pembiayaan konstruksi pembangunan rumah dan infrastruktur dengantarget sasaran pembangunan rumah sederhana tapak (RST), pembangunan rumah susunmilik, peremajaan rusun, dan pengembangan kawasan kumuh terutama untuk rusunpengganti
menurunkan backlog nasional di bidang perumahan melalui penyediaan perumahanrakyatmeningkatkan penerimaan pajak dan dividen dari keuntungan perusahaan kepadaPemerintahmeningkatkan penyerapan tenaga kerja dan moda-moda perekonomian baru di sekitarkawasan yang akan dikembangkanmeningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan hidup
mempercepat pengadaan lahan sebagai bahan baku utama bisnis perusahaan danpenyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakatmenengah ke bawah
TABEL II.6.19PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PERUM PERUMNASUraian
Penggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-19
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) (Persero) adalah perusahaan pelayaran nasional yang menyediakan jasa angkutan transportasi laut, meliputi jasa angkutan penumpang dan muatan barang antarpulau. Sesuai misinya dalam mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara, PT Pelni (Persero) melaksanakan tanggung jawabnya dengan tidak hanya terbatas melayani pelayaran rute komersial, tetapi juga melayani rute-rute pulau kecil terluar. PMN kepada PT Pelni (Persero) bersifat nontunai, yaitu merupakan konversi dari utang pokok SLA perseroan kepada Pemerintah. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pelni (Persero) disajikan pada Tabel II.6.21.
PT Pelindo III (Persero)PT Pelindo III (Persero) adalah BUMN yang bergerak dalam jasa kepelabuhan yang didirikan dengan tujuan, antara lain untuk menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah dan timur. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Pelindo III (Persero) disajikan pada Tabel II.6.22.
No.1
-
-
2 Manfaat:-
---
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan perolehan pajak dan dividen bagi Pemerintahmeningkatkan nilai tanah dan aktivitas perekonomian
Penggunaan:meningkatkan kemampuan perseroan untuk me-leverage pendanaan, yang selanjutnyadigunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritasPemerintah terkait infrastruktur energimemperbaiki struktur permodalan
meningkatkan kemampuan perseroan dalam melakukan pengembangan usaha yang lebih luasmempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan mobilitas penduduk danbarang
KEPADA PT AMARTA KARYA (PERSERO)
Uraian
TABEL II.6.20PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
No.1
-2 Manfaat:
--
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinyamemperbaiki posisi Debt to Equity Ratio (DER) perseroan
TABEL II.6.21PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)Uraian
Penggunaan:memperkuat struktur permodalan perseroan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-20
PMN untuk Mendukung Program Kedaulatan EnergiPMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan energi dialokasikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) merupakan BUMN yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam menjalankan usahanya, PT PLN (Persero) mempunyai 3 unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran, dan unit bisnis distribusi. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT PLN (Persero) disajikan pada Tabel II.6.23.
No.1
--
-
2 Manfaat:--
-
-
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim
mengembangkan pelabuhan berwawasan lingkungan (green port )
TABEL II.6.22PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMNKEPADA PT PELINDO III (PERSERO)
UraianPenggunaan:
melaksanakan program pembangunan dan pengembangan aksesibilitas lautmelaksanakan program pengembangan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan serta mendukung program Tol Lautmelaksanakan program pengembangan terminal penumpang, pelayaran rakyat dan fasilitas penunjang pelabuhan
meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder, terutama yang berada dalam wilayah kerja Perusahaanmendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui peningkatan arus distribusi barang ke pulau-pulau kecil dengan menggunakan peti kemasmendapatkan pelayanan prima di terminal penumpang kapal laut dengan standar kenyamanan dan keamanan seperti di bandara
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-21
PMN untuk mendukung Program Pengembangan Industri StrategisPMN kepada BUMN untuk mendukung program pengembangan industri strategis, ditujukan antara lain untuk pengembangan peralatan dan mesin untuk agro industri, pengembangan industri manufaktur kereta api, dan pengembangan industri baja. Rincian PMN untuk mendukung program pengembangan industri strategis disajikan pada Grafik II.6.4.
2.456,5
1.000,0
500,0
GRAFIK II.6.4RINCIAN PMN UNTUK PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI STRATEGIS(miliar rupiah)
PT Krakatau Steel PT industri Kereta Api PT Barata Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
No.1
-
-
-
2 Manfaat:-
-
--
Sumber: Kementerian BUMN diolah
memperbaiki struktur permodalan perseroan dalam rangka mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019
memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai salah satu daya dorong terlaksananya program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita
TABEL II.6.23PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
meningkatkan kemampuan pendanaan perseroan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan
meningkatkan ketersediaan daya mampu dan cadangan daya terhadap beban puncak (reserve margin) untuk mendukung pasokan listrikmeningkatkan kapasitas pelayanan penyediaan listrik melalui kualitas distribusi listrikmemberikan efek pengganda (multiplier effect ) melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan sektor ekonomi riil
memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemegang saham PT PLN (Persero) mempunyai komitmen untuk memperbaiki neraca PT PLN (Persero)
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-22
PT Barata Indonesia (Persero)PT Barata Indonesia (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang Engineering Procurement & Construction (EPC), pengecoran (foundry), dan metalworks untuk agro industri, perkeretaapian, minyak dan gas, pembangkit listrik dan pengairan. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Barata Indonesia (Persero) disajikan pada Tabel II.6.24.
PT Industri Kereta Api (Persero)PT Industri Kereta Api (PT INKA) (Persero) adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di industri manufaktur perkeretaapian di Indonesia bahkan di kawasan ASEAN. PT INKA (Persero) merupakan industri strategis yang sangat mendukung sektor transportasi darat khususnya sektor kereta api. Produk-produk PT INKA (Persero) digunakan di dalam negeri maupun diekspor ke Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, Australia, dan Bangladesh. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT INKA (Persero) disajikan pada Tabel II.6.25.
No.1
-
-
-
2 Manfaat:-
--
-
--
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan nilai investasi Pemerintah di sektor industrimeningkatkan kontribusi pajak dan dividen
meningkatkan daya saing dengan belanja investasi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi, serta peningkatan kualitas produkmeningkatkan kapasitas produksi khususnya kereta berpenggerak melalui pembangunan workshop di Gresik
mendukung terealisasinya angkutan masal yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien melalui pemenuhan sarana kereta apimenambah penyerapan tenaga kerjamemberikan efek pengganda (multiplier effect ) yang memacu pertumbuhan industri pendukung dalam negerimeningkatkan daya saing perseroan secara regional maupun internasional melalui peningkatan kualitas produk dan mampu meraih peluang pasar
memperbaiki struktur modal dan me-leverage pendanaan perseroan, antara lain digunakan untuk penyelesaian proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta
TABEL II.6.25PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO)
UraianPenggunaan:
No.1
---
2 Manfaat:-
-
--
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mendorong peningkatan penerimaan setoran pajak dan dividenmendorong pengembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja
pembangunan pabrik pusat penempaan (forging ) dan permesinan (machining center ) pengembangan pabrik industri agro
mendorong program pembangunan infrastruktur nasional melalui pemenuhan pasokankomponen peralatan perkeretapian (bogie set )mendukung penghematan devisa melalui pengadaan komponen substitusi impor dibidang agro industri dan transportasi
pengembangan pabrik pengecoran (foundry )
TABEL II.6.24PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT BARATA INDONESIA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-23
PT Krakatau Steel (Persero) TbkPT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah BUMN yang memiliki bidang usaha industri baja terpadu dari hulu ke hilir (integrated industry) yang dimulai dari industri pembuatan besi (iron making) hingga industri pengolahan baja (steel making). PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagian bersifat tunai dan sebagian lain bersifat nontunai yang merupakan konversi dividen. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk disajikan pada Tabel II.6.26.
PMN untuk Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional PMN kepada BUMN untuk mendukung program kemandirian ekonomi nasional ditujukan terutama untuk pembiayaan modal KUMKM. Rincian PMN untuk mendukung program kemandirian ekonomi nasional disajikan pada Grafik II.6.5.
No.1
-
-
2 Manfaat:--
-
-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
TABEL II.6.26PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBKUraian
Penggunaan:PMN nontunai, dimaksudkan sebagai pemenuhan legalitas kapitalisasi laba tahun 2010 yang telah dilaporkan sebagai dividen saham oleh PT Krakatau Steel (Persero) TbkPMN tunai, digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik
PMN nontunai akan mempertegas hak kepemilikan saham PemerintahPMN tunai untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perseroan melalui right issuemeningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki stuktur modal perseroan untuk mendukung proyek-proyek strategismemperkuat daya saing sektor industri dasar nasional untuk mendukung program pembangunan infrastruktur Pemerintah
500,0
500,0
500,0
GRAFIK II.6.5RINCIAN PMN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL(miliar rupiah)
PT Asuransi Kredit Indonesia Perum Jamkrindo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-24
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) (Persero) merupakan BUMN yang bergerak dalam asuransi dan/atau penjaminan. PT Askrindo (Persero) menjalankan peran dan fungsinya sebagai collateral subtitution institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara KUMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga nonbank (feasible tetapi tidak bankable). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT Askrindo (Persero) disajikan pada Tabel II.6.27.
Perum Jaminan Kredit IndonesiaPerum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) adalah BUMN yang memberikan layanan usaha di bidang penjaminan kredit bagi KUMKM, termasuk kegiatan penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada KUMKM. Fokus usaha penjaminan Perum Jamkrindo saat ini adalah pemberian penjaminan kredit/pembiayaan bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional maupun syariah. Penjaminan syariah (kafalah) Perum Jamkrindo adalah penjaminan syariah pertama di Indonesia. Penggunaan dan manfaat PMN kepada Perum Jamkrindo disajikan pada Tabel II.6.28.
No.1
-
2 Manfaat:--
---
Sumber: Kementerian BUMN diolah
TABEL II.6.28PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
UraianPenggunaan:
meningkatkan kapasitas penjaminan KUR demi kelangsungan dan perkembangankegiatan sektor riil oleh KUMKM
menjamin keberlanjutan program penjaminan KURmenunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunannasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi KUMKMmeningkatkan penerimaan pajak negarameningkatkan rata-rata penyaluran kredit kepada KUMKMmeningkatkan penyerapan tenaga kerja produktif melalui program KUR
No.1
-
2 Manfaat:--
--
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan jumlah KUMKM yang dijamin perseroanmemberikan akses pembiayaan kepada KUMKM yang memiliki usaha yang layak namuntidak memiliki agunanmeningkatkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan secara tidak langsungmeningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan dana perseroan, sehingga dapatmemperoleh hasil investasi dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha dalam menjalinkerja sama bisnis
meningkatkan kapasitas usaha penjaminan KUR demi kelangsungan dan perkembangankegiatan sektor riil oleh KUMKM
TABEL II.6.27PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)Uraian
Penggunaan:
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-25
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) (Persero) adalah salah satu BUMN yang didirikan untuk mengembangkan sektor usaha riil melalui pembiayaan keuangan terhadap KUMKM di Indonesia. PT BPUI (Persero) saat ini adalah induk dari perusahaan Bahana Group yang terdiri atas 4 perusahaan, yaitu PT Bahana Securities (investment banking, securities trading dan brokerage), PT Bahana TCW Investment Management (investment management dan advisory), PT Bahana Artha Ventura (modal ventura), serta PT Graha Niaga Tata Utama (office building management). Penggunaan dan manfaat PMN kepada PT BPUI (Persero) disajikan pada Tabel II.6.29.
No.1
-
--
2 Manfaat:-
-
--
Sumber: Kementerian BUMN diolah
mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan yang berfokus pada sektor pertaniandan bidang pendukungnya
memperkuat struktur modal perseroan sehingga dapat menerbitkan surat utang dalamrangka meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penyaluran kepadaKUMKMmemperluas jaringan usaha dan terus menumbuhkembangkan KUMKMmeningkatkan ekspansi dan pertumbuhan pembiayaan KUMKM
mendukung pertumbuhan wirausaha baru yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhanekonomi di daerah-daerah terpencilmeningkatkan kesejahteraan pelaku KUMKM dan meningkatkan aset KUMKM diIndonesiameningkatkan pergerakan sektor riil yang secara langsung menyediakan lapangan kerja
PMN akan disalurkan sepenuhnya kepada anak perusahaan PT BPUI (Persero) yang bergerakdi bidang modal ventura bagi UMKM yaitu PT Bahana Artha Ventura, yang digunakan untuk :
TABEL II.6.29PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)
UraianPenggunaan:
Boks II.6.1
PMN KEPADA BUMN
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut dengan BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembentukan BUMN dilakukan untuk mengemban tugas penting Pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan negara kepada masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN.
Sementara itu, pengertian PMN menurut UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015 adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada Organisasi/LKI dan PMN lainnya. PMN pada dasarnya mempresentasikan kepemilikan Negara terhadap sebuah perusahaan negara yang menjadi investasi jangka panjang Pemerintah. Setiap perubahan PMN, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan terhadap struktur kepemilikan saham negara,
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-26
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat 125 BUMN yang dimiliki Pemerintah, dengan nilai PMN sebesar Rp877,8 triliun. Keseluruhan BUMN tersebut mempunyai total aset Rp4.607,2 triliun, total pendapatan Rp1.999,3 triliun, menghasilkan laba bersih Rp131,7 triliun dan menyumbangkan dividen sebesar Rp40,3 triliun.
Kebijakan penambahan PMN kepada BUMN tahun 2010—2014 pada dasarnya dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN. Dalam kurun waktu tersebut, PMN secara umum dialokasikan untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu, antara lain PMN kepada PT PII (Persero), PT SMI (Persero), dan PT SMF (Persero), (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo), dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), dan PT PPA (Persero)).
Sementara itu, kebijakan PMN kepada BUMN tahun 2015—2019, mengalami perubahan dibandingkan kebijakan sebelumnya. Kebijakan PMN tahun 2015—2019 ditujukan untuk mendukung salah satu agenda nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015—2019, yaitu mendukung BUMN dalam meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (agent of development). Peningkatan peran BUMN menjadi agen pembangunan tersebut dilakukan melalui (1) peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur, dan perumahan, (2) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dan (3) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk, dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.
Untuk mewujudkan peran BUMN sebagai agen pembangunan, Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dalam rangka mendapatkan pendanaan yang lebih besar dari pihak luar, guna mendukung program-program prioritas, antara lain (1) mewujudkan kedaulatan pangan, (2) membangun infrastruktur dan maritim, (3) mewujudkan kedaulatan energi, (4) mendukung industri pertahanan dan keamanan, (5) mendukung industri kedirgantaraan, (6) mendukung industri strategis, (7) mendukung kemandirian ekonomi nasional, dan (8) penguatan sektor keuangan.
Mengingat banyaknya program-program prioritas nasional yang harus didukung oleh BUMN, maka nilai PMN kepada BUMN melonjak sangat tajam dibandingkan periode-periode sebelumnya, yaitu mencapai Rp64.883,9 miliar pada tahun 2015 dan ditetapkan sebesar Rp40.420,8 miliar pada tahun 2016. Beberapa BUMN yang mendapatkan alokasi PMN dalam jumlah yang cukup besar pada tahun 2015 adalah PT SMI (Persero), PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pelindo IV (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PTPN III (Persero), dan PT KAI (Persero). Sementara itu beberapa BUMN yang mendapat alokasi PMN dalam jumlah yang cukup besar pada APBN tahun 2016 adalah PT SMI (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Perum Bulog, PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Beberapa program pembangunan yang diharapkan dapat tercapai melalui alokasi PMN kepada BUMN tahun 2016 adalah pembangunan 4 ruas jalan tol di Sumatera, pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan infrastruktur pengolahan dan penyimpanan beras.
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-27
PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)Selain kepada beberapa BUMN, Pemerintah juga mengalokasikan PMN kepada beberapa organisasi/LKI seperti disajikan dalam Tabel II.6.30.
PMN kepada IDB dalam APBN tahun 2016 dialokasikan sebagai (1) angsuran dari kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar Islamic Dinar (ID) 79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun dari tahun 2016 s.d. 2035, dan (2) memenuhi kekurangan bayar PMN kepada IDB yang dibayarkan tahun 2012 sebesar ID57,4 ribu.
IDB yang didirikan pada tahun 1975 saat ini sudah mempunyai anggota sebanyak 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Manfaat yang telah dirasakan Indonesia dari keanggotaan IDB semenjak Indonesia menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015 adalah IDB telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.616 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$2,1 juta.
PMN kepada IFC dalam APBN tahun 2016 dialokasikan untuk membayar shares tambahan yang diambil dari sisa alokasi shares yang tidak diambil oleh negara yang diberikan alokasi sebelumnya, yaitu sebesar 13 lembar saham senilai US$13.000. Sampai saat ini jumlah shares Indonesia di IFC adalah sebanyak 3.063 shares senilai US$3,1 juta dan sudah dibayar seluruhnya.
IFC adalah lembaga keuangan di bawah Grup Bank Dunia yang didirikan pada tahun 1956 dan saat ini mempunyai 182 anggota. Tujuan didirikannya IFC adalah (1) mendorong terwujudnya pasar yang terbuka dan kompetitif di negara berkembang, (2) mendukung perusahaan dan sektor swasta lainnya, (3) membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan (4) mengatalisasi dan memobilisasi sumber dana untuk pengembangan perusahaan swasta.
IFC menyalurkan pinjaman kepada beberapa pihak di Indonesia, antara lain (1) Asahan One yang merupakan proyek PLTA 180 MW di Sumatera Utara, (2) bekerjasama dengan HSBC menyediakan dana pinjaman untuk memperluas PT Jakarta International Container Terminal (PT Pelabuhan Indonesia II), dan (3) bekerjasama dengan beberapa bank swasta menyediakan
1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (177,9) - 2. Islamic Development Bank (IDB) - (80,1) 3. International Finance Corporation (IFC) - (0,2) 4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) (50,0) (41,7) 5. International Development Association (IDA) (22,6) (45,6) 6. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - (3.737,1)
(250,5) (3.904,7) Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.6.30PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2015-2016
(miliar rupiah)
APBN
20162015
Jumlah
URAIANAPBNP
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-28
dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Hingga semester I tahun 2015, IFC telah melakukan beberapa investasi di Indonesia dalam bentuk pinjaman sebesar US$690 juta, equity sebesar US$89,5 juta, quasi equity sebesar US$32,3 juta, risk management support sebesar US$5 juta, dan sindikasi pembiayaan sebesar US$510 juta.
PMN kepada IFAD dalam APBN tahun 2016 dialokasikan untuk membayar angsuran ke-1 replenishment X. PMN kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada pertemuan IFAD tahun 2014 di Roma. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui komitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar US$10,0 juta yang akan diangsur selama 3 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, masing-masing sebesar US$3,0 juta pada tahun 2016 dan 2017, serta US$4,0 juta pada tahun 2018.
IFAD didirikan pada tahun 1977 sebagai salah satu hasil konferensi pangan internasional tahun 1974 yang diselenggarakan sebagai tanggapan atas krisis pangan yang melanda negara-negara Afrika pada awal tahun 1970-an. Sebagai badan khusus PBB yang berpusat di Roma, Italia, IFAD mendapat mandat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan perdesaan melalui pendanaan untuk pembangunan pertanian, pengurangan jumlah penduduk lapar dan kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia.
Keanggotaan IFAD bersifat terbuka untuk semua negara anggota PBB atau negara anggota badan khusus PBB, atau negara anggota International Atomic Energy Agency. Dewan Gubernur IFAD adalah otoritas pengambil keputusan tertinggi dimana setiap negara anggota yang kini berjumlah 176 menunjuk seorang Gubernur dan Alternate Governor. Dewan Gubernur IFAD bertemu satu tahun sekali. Adapun Dewan Ekskutif yang terdiri dari 18 anggota dan 18 alternate member adalah yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi IFAD serta menyetujui pinjaman dan hibah.
Pembiayaan IFAD berfokus utama pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa contoh dari jenis proyek pendanaan IFAD di Indonesia adalah pengembangan lahan tani, pengembangan peternakan, irigasi, dan pengembangan sumber penghasilan bagi petani-petani yang tidak memiliki lahan dan termarginalisasi. Dalam hubungan kerjasama mendatang, dukungan bantuan IFAD antara lain juga difokuskan kepada sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan IFAD dalam rangka pembiayaan kegiatan pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMN dengan fokus pada pengembangan petani melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan pengurangan kemiskinan.
Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, IFAD telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia untuk 15 proyek senilai US$409,9 juta, dimana 11 proyek telah selesai dan 4 proyek on-going, dan hibah sebesar ekuivalen US$4,0 juta.
PMN kepada IDA dalam APBN tahun 2016 merupakan PMN yang bersifat nontunai yang dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai negara donor di IDA. Skenario untuk meningkatkan kontribusi tersebut adalah melalui percepatan pembayaran cicilan pinjaman IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan pembayaran pinjaman tersebut dipilih, mengingat Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025. Pada saat itu, diharapkan Indonesia
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-29
sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik karena Indonesia bisa meningkatkan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo pinjaman Indonesia pada IDA.
Saldo pinjaman Indonesia setelah tahun 2025 adalah sebesar US$300 juta, jumlah yang cukup besar apabila Indonesia akan mempercepat pembayaran pinjaman tersebut sekaligus. Untuk itu, Indonesia akan melakukan percepatan pembayaran yang dilakukan dengan membayar cicilan sebanyak 6 kali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan skenario ini, IDA memperkirakan Indonesia akan memperoleh penghematan sebesar US$38,2 juta, yang terdiri atas US$18,2 juta diskon utang pokok dan US$20,1 juta penghematan service charge. Diskon utang pokok tersebut akan menjadi kontribusi Indonesia pada IDA 17th replenishment. PMN kepada IDA pada APBN tahun 2016 merupakan cicilan kedua dari rencana percepatan pembayaran pinjaman.
IDA merupakan salah satu anak Grup Bank Dunia yang terbentuk pada tahun 1960, dengan misi untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. Tujuan didirikannya IDA adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dunia, (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang, dan (3) menyediakan pinjaman yang fleksibel, berjangka panjang, dan tanpa bunga bagi negara berkembang.
Semenjak menjadi anggota sampai dengan semester I tahun 2015, manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya adalah IDA telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar ekuivalen US$2.744,5 juta dan hibah sebesar ekuivalen US$412,5 juta.
PMN kepada AIIB dalam APBN tahun 2016 dialokasikan untuk modal awal AIIB yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia. Latar belakang pembentukan AIIB adalah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia dan adanya financing gap dalam pembiayaan infrastruktur. AIIB diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi pada sektor infrastruktur dan sektor lain yang terkait.
Sejalan dengan kebutuhan infrastruktur di Asia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2015—2019 kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai Rp6.541 triliun atau setara dengan US$503,2 miliar, dengan alokasi terbesar pada sektor transportasi, energi, dan jaringan sumber daya air.
Pada awal pembahasan pembentukan AIIB, hanya terdapat 22 prospective founding members (PFMs) AIIB yang terlibat, yang terdiri dari RRT, negara-negara ASEAN, dan beberapa negara Asia Tengah dan Asia Selatan. Pada tanggal 25 November 2014, Indonesia telah menandatangani MoU pembentukan AIIB. Seiring dengan perkembangan proses negosiasi, hingga batas akhir penerimaan anggota PFMs pada tanggal 31 Maret 2015, telah terdapat 57 PFMs yang terbagi menjadi 37 negara Regional Members (RMs) dan 20 negara Non Regional Members (NRMs). Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2015, Indonesia bersama-sama dengan 49 negara PFMs lainnya telah menandatangani Article of Agreement (AoA) AIIB, dengan demikian status Indonesia telah resmi menjadi founding member AIIB.
Total komitmen Indonesia pada AIIB adalah sebesar US$3.360,7 juta. Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan (paid in capital) adalah 20 persen dari total komitmen, yaitu sebesar US$672,1 juta. Dari jumlah tersebut, pembayaran dilakukan dalam 5 kali pembayaran (tranches), sehingga setiap tranches membutuhkan dana sebesar US$134,4 juta. Pada akhir tahun 2015,
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-30
AIIB direncanakan dapat memasuki tahap entry into force, yaitu pada saat 10 negara telah menyampaikan instrumen ratifikasinya dan 20 persen total saham AIIB telah terkumpul, sehingga pada awal 2016 AIIB sudah mulai beroperasi. Sesuai kesepakatan dalam AoA AIIB pembayaran pertama harus sudah dilakukan dalam kurun waktu 30 hari setelah kesepakatan AoA memasuki tahap entry into force, maka alokasi PMN pada APBN tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan pertama dan kedua modal awal AIIB (tahun 2015 dan tahun 2016). Berkenaan dengan total penyertaan modal Indonesia sebesar US$3.360,7 juta tersebut, Indonesia memperoleh voting share pada AIIB sebesar 3,2 persen yang terdiri dari share votes Indonesia sebesar 33.607, founding member votes sebesar 600, dan basic votes sebesar 2.474.
Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan infrastruktur. Cost of fund AIIB diperkirakan lebih murah dan sebagai sumber pendanaan baru. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan engagement dan peran Indonesia dalam lembaga, kerjasama regional dan internasional, serta akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional.
Keterlibatan Indonesia pada AIIB dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia, mengingat Pemerintah telah memiliki sektor-sektor prioritas untuk dilaksanakan pada periode 2015—2019 yakni sektor jalan raya (19 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), ketenagalistrikan (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), dan sektor sumber daya air (17 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan). Hal tersebut sejalan dengan indicative bussiness plan AIIB dimana pada tahap awal AIIB (2016—2018) akan diutamakan untuk investasi di sektor transportasi, energi, dan sumber daya air, serta akan berkembang untuk investasi di pelabuhan, lingkungan, pembangunan daerah dan logistik, teknologi informasi, infrastruktur daerah, dan pengembangan pertanian.
PMN LainnyaPMN Lainnya adalah PMN yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam PMN kepada BUMN dan PMN kepada organisasi/LKI. Namun, berdasarkan putusan Rapat Paripurna DPR, PMN Lainnya dikembalikan lagi pada komisi-komisi terkait untuk dibahas dalam RAPBNP tahun 2016. Rincian PMN Lainnya sebagaimana disajikan dalam Tabel II.6.31.
1. BPJS Kesehatan (3.460,0) - 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (1.000,0) (4.000,0) 3. Bank Indonesia (778,3) - 4. PT Perkebunan Nusantara I - (25,0) 5. PT Perkebunan Nusantara VIII - (32,8)
(5.238,3) (4.057,8)
Sumber: Kementerian Keuangan
URAIAN2015
Jumlah
APBNP APBN2016
TABEL II.6.31PENYERTAAN MODAL NEGARA LAINNYA, 2015-2016
(miliar rupiah)
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-31
Lembaga Pembiayaan Ekspor IndonesiaLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. LPEI dibentuk dalam rangka melaksanakan pembiayaan ekspor nasional berupa pembiayaan, asuransi, dan penjaminan. Selain itu, LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus untuk mendukung program ekspor nasional. Penggunaan dan manfaat PMN kepada LPEI disajikan pada Tabel II.6.32.
PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan dengan komoditas berupa kelapa sawit dan karet yang menyebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. PTPN I memiliki 9 unit usaha budidaya kelapa sawit dan karet, serta 3 unit pabrik kelapa sawit. PMN kepada PTPN I merupakan PMN yang berasal dari konversi kewajiban utang pokok SLA perusahaan kepada Pemerintah atau bersifat nontunai. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN I disajikan pada Tabel II.6.33.
No.1
--
-
-
2 Manfaat:-
-
--
Sumber: Kementerian Keuangan
memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan akses pendanaan di pasar keuangan
TABEL II.6.32PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
UraianPenggunaan:
memperbaiki defisit neraca perdagangan di sisi ekspor
meningkatkan kinerja pembiayaan dan kapasitas penjaminan dalam rangka peningkatan ekspormelaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah melalui program National Interest Accountmendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan Pemerintah
mempertahankan kemampuan pertumbuhan bisnis LPEI dalam penyaluran pembiayaan, penjaminan, dan asuransimeningkatkan kemampuan LPEI dalam menggalang dana eksternal dengan tingkat suku bunga yang kompetitifmeningkatkan daya saing eksportir Indonesia dalam upaya mendorong ekspor
No.1
--
-
2 Manfaat:-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, melalui rekondisi dan peningkatan kapasitas pabrik kelapa sawit yang akan menampung pembelian tandan buah segarmempertahankan kepemilikan negara
meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan SDM
TABEL II.6.33PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
UraianPenggunaan:
memperbaiki struktur permodalan perusahaan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-32
PT Perkebunan Nusantara VIIIPT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan dengan kegiatan usaha meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan, dan penjualan komoditi perkebunan seperti teh, karet, dan kelapa sawit sebagai komoditi utamanya, serta kakao dan kina sebagai komoditi pendukungnya. Sampai saat ini, PTPN VIII mengelola lahan seluas 113.958 hektar yang tersebar di 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. PMN kepada PTPN VIII merupakan PMN yang berasal dari konversi kewajiban utang pokok SLA perusahaan kepada Pemerintah atau bersifat nontunai. Penggunaan dan manfaat PMN kepada PTPN VIII disajikan pada Tabel II.6.34.
Dana BergulirAlokasi dana bergulir dalam APBN tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp9.227,9 miliar, meningkat 51,1 persen apabila dibandingkan alokasi dalam APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp6.106,3 miliar. Dalam APBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir kepada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (dahulu Pusat Pembiayaan Perumahan) yang ditujukan untuk mendanai program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap (fixed rate) sepanjang masa pinjaman, sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.
Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan antara lain adalah (1) menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang dikenakan kepada MBR dari semula sebesar 7,25 persen menjadi sebesar 5,0 persen dengan tenor KPR tetap, dapat mencapai 20 tahun, (2) mengembangkan kebijakan skema kredit untuk mengakomodasi kelompok MBR yang mempunyai penghasilan tidak tetap, (3) menyempurnakan kebijakan skema rumah susun yang mendukung pemenuhan kebutuhan hunian di perkotaan, serta (4) meningkatkan sosialisasi kebijakan program FLPP, baik kepada masyarakat (kelompok sasaran) maupun kepada lembaga pembiayaan/bank pelaksana dalam penyaluran KPR FLPP.
Sampai dengan semester I tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan dana bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp18.182,6 miliar. Dari dana tersebut dan pengembalian pokok dana bergulir, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan
No.1
-
2 Manfaat:-
Sumber: Kementerian BUMN diolah
meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan SDM
TABEL II.6.34PENGGUNAAN DAN MANFAAT PMN
KEPADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
UraianPenggunaan:
menyelesaikan kewajiban kepada Pemerintah berupa konversi kewajiban utang pokok SLA menjadi PMN
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-33
Perumahan (PPDPP) telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebesar Rp19.399,4 miliar, yang digunakan untuk FLPP rumah sejahtera tapak sebesar Rp19.386,0 miliar dan FLPP rumah sejahtera susun sebesar Rp13,3 miliar.
C. Dana Pengembangan Pendidikan NasionalDalam APBN tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar negatif Rp5.000,0 miliar, sedangkan pada tahun 2015 tidak dialokasikan. Kebijakan DPPN tahun 2016 adalah (1) DPPN dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, melalui pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund), dan (2) memperbesar pokok dana pengembangan pendidikan nasional, guna meningkatkan kapasitas beasiswa, membantu pendanaan kegiatan riset, dan keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Akumulasi DPPN setiap tahunnya akan menjadi dana abadi pendidikan. Pemerintah hanya memanfaatkan hasil investasi dana abadi pendidikan untuk mendanai beasiswa, riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Saat ini, dana abadi pendidikan dikelola oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beberapa kebijakan yang dilakukan LPDP terhadap pengelolaan DPPN didasarkan antara lain untuk (1) mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan, (2) mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset, (3) menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal, dan (4) mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.
Program DPPN terdiri atas program beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Selain program beasiswa reguler untuk beasiswa Magister, Doktor, dan Tesis/Disertasi, LPDP juga menyediakan beasiswa Afirmasi, yaitu beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis (pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri), dan Presidential Scholarship (beasiswa magister dan doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP bekerjasama dengan Lembaga Kepresidenan RI, untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia). Tujuan Presidential Scholarship adalah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas, baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia sebagai negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045. Melekatnya Lembaga Kepresidenan RI dalam program beasiswa ini merupakan wujud komitmen tertinggi Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Total mahasiswa kelolaan pada tahun 2016 akan meningkat dikarenakan LPDP masih membiayai mahasiswa program doktor penerimaan tahun 2013 gelombang 1 sampai dengan penerimaan tahun 2016 dan mahasiswa program magister tahun penerimaan 2013 gelombang 4 sampai dengan penerimaan tahun 2016.
Sampai dengan semester I tahun 2015, sebanyak 6.335 mahasiswa telah lulus seleksi untuk menerima beasiswa dari LPDP sebagai pengelola DPPN. Selain itu, LPDP juga telah menyetujui 48 proposal riset dan merehabilitasi 54 ruang sekolah pada 8 sekolah.
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-34
D. Kewajiban Penjaminan PemerintahDalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, Pemerintah telah memberikan jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta dalam proyek pembangunan, yaitu (1) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW Tahap I) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, (2) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (Proyek 10.000 MW Tahap II) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011, (3) program percepatan penyediaan air minum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan (4) proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau proyek infrastruktur dengan skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Sebagai konsekuensi atas dukungan tersebut, mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit perbankan diberikan untuk mendukung proyek 10.000 MW tahap I dan proyek percepatan penyediaan air minum. Pemerintah menjamin penyelesaian kredit perbankan atas kedua proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terjamin. Adapun penjaminan investasi diberikan Pemerintah untuk menjamin kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik kepada pengembang swasta (proyek 10.000 MW tahap II). Selain itu penjaminan investasi juga diberikan oleh Pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha.
Selanjutnya terhadap penjaminan kredit perbankan dan penjaminan investasi tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN tahun 2016 sebesar negatif Rp918,0 miliar. Alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp843,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama akibat penyesuaian beberapa parameter perhitungan alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, yaitu penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, eksposur penjaminan, dan matriks probability of default. Kebijakan alokasi penjaminan Pemerintah tersebut ditujukan untuk memitigasi risiko fiskal atas penjaminan yang dilakukan Pemerintah pada proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun 2015 dan APBN tahun 2016 disajikan dalam Tabel II.6.35.
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-35
Melalui strategi pengelolaan utang negara tahun 2014—2017, Pemerintah juga telah menyusun batas maksimal penjaminan sebesar 2,57 persen terhadap PDB. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan yang meliputi, (1) mitigasi risiko penjaminan Pemerintah, yaitu dengan melakukan penerbitan benchmark pinjaman dan melakukan evaluasi kelayakan proyek dan perjanjian kerjasama, (2) prinsip umum dalam pemberian penjaminan, yang terdiri atas (a) pemberian jaminan Pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) penerbitan jaminan Pemerintah harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian, (c) jumlah jaminan Pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal penjaminan, (d) Pemerintah dapat mengenakan biaya (fee) atas penjaminan dalam rangka mengurangi biaya dan risiko dari pemberian jaminan, (e) Pemerintah dapat meminta entitas terjamin untuk memberi jaminan termasuk dalam bentuk rekening penampungan (escrow account) sebesar satu kali pembayaran, guna menjamin ketersediaan dana pembayaran kewajiban, (3) penyusunan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait penjaminan sebagai landasan hukum bagi pengelolaan jaminan Pemerintah yang efektif dan efisien, dan (4) penghentian kebijakan pemberian jaminan Pemerintah yang bersifat penjaminan penuh (blanket guarantee), seperti penerbitan support letter untuk proyek-proyek independent power producer (IPP) PT PLN (Persero).
6.1.2.2 Pembiayaan UtangKebijakan pembiayaan utang dalam APBN tahun 2016 adalah sebagai berikut (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB, (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik, (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek, (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi, (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan, dan (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM). Kebijakan pembiayaan utang dilakukan dengan memertimbangkan (1) kemampuan membayar kembali (solvabilitas), (2) kemampuan menyerap pinjaman sesuai rencana/target, (3) pemanfaatan yang diarahkan untuk kegiatan
APBNP APBN2015 2016
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
(792,0) (593,9)
2. Percepatan Penyediaan Air Minum (1,8) (0,9)
3. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (49,7) (323,2)
(843,5) (918,0)JumlahSumber: Kementerian Keuangan
TABEL II.6.35ALOKASI KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2015—2016
(miliar rupiah)
NO Uraian
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-36
produktif dan memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian domestik, misalnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, (4) upaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, (5) upaya minimasi biaya utang (cost of borrowing) pada tingkat risiko yang terkendali, dan (6) upaya menjaga keseimbangan makro.
Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp330.884,8 miliar atau naik 18,4 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp279.380,9 miliar. Kenaikan tersebut digunakan untuk membiayai kenaikan defisit dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2016 dipenuhi dari penerbitan SBN, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Rencana pembiayaan utang tersebut sebagian besar dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang (lebih dari tiga tahun). Berdasarkan rencana pembiayaan utang dalam APBN tahun 2016 tersebut, rasio utang pada akhir tahun 2016 diperkirakan sebesar 26,9 persen terhadap PDB. Rincian pembiayaan utang dalam tahun 2015—2016 disajikan dalam Tabel II.6.36.
6.1.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)Penerbitan SBN (neto) dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp327.224,4 miliar atau naik 9,9 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp297.698,4 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN (neto) tahun 2016 akan dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan instrumen SBN domestik dan valas. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.
I. 297.698,4 327.224,4 II. (20.008,1) 398,2
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 48.647,0 75.091,9 a. Pinjaman Program 7.500,0 36.835,0 b. Pinjaman Proyek 41.147,0 38.256,9
i. Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 36.675,1 32.347,2 - Pinjaman Proyek Kementerian/Lembaga 33.915,2 29.942,9 - Pinjaman Proyek Diterushibahkan (on-granting ) 2.759,8 2.404,3
ii. Penerimaan Penerusan Pinjaman 4.471,9 5.909,7 2. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda (4.471,9) (5.909,7) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (64.183,2) (68.784,0)
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 1.690,6 3.262,2 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 2.000,0 3.710,0 2. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (309,4) (447,8)
279.380,9 330.884,8
Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah (Neto)
Uraian
TABEL II.6.36PEMBIAYAAN UTANG, 2015—2016
(miliar rupiah)
Surat Berharga Negara (Neto)Pinjaman Luar Negeri (Neto)
2015
APBN
2016
APBNP
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-37
Penerbitan SBN di pasar domestik akan dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN terdiri dari Obligasi Negara (ON) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Penerbitan ON dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk Saving Bonds Ritel dan/atau Obligasi Negara Ritel. Penerbitan SPN, khususnya SPN 3 bulan, akan dilakukan secara terukur guna meminimalisasi risiko refinancing utang dalam jangka pendek. Penerbitan SPN tenor tersebut masih tetap diperlukan sebagai acuan penentuan bunga ON seri variable rate.
Sedangkan instrumen SBSN di pasar domestik terdiri atas SBSN reguler, sukuk project financing, sukuk ritel (Sukri), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan/proyek pada K/L, sukuk project financing terus didorong perkembangannya. Dalam APBN tahun 2016, penerbitan sukuk project financing direncanakan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp4.983,0 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.226,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp1.467,9 miliar, sehingga total rencana penerbitan sukuk project financing dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.677,2 miliar.
Dalam rangka pengelolaan SBN yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN, baik SBN domestik maupun SBN valas. Kebijakan pengelolaan SBN domestik adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan pasar perdana SBN domestik, antara lain dengan (1) mengoptimalkan penerbitan di pasar domestik, terutama penerbitan SBN seri benchmark, (2) meningkatkan transparansi dan prediktabilitas jadwal, dan target lelang penerbitan, antara lain melalui publikasi jadwal lelang penerbitan, serta konsistensi target dan realisasi penerbitan menuju lelang berdasarkan target (target-based auction), dimana Pemerintah bertindak sebagai price taker, (3) mengoptimalkan metode penerbitan, antara lain pengembangan jalur distribusi SBN ritel, pemanfaatan opsi greenshoe, dan private placement secara selektif, khususnya bagi investor jangka panjang dan/atau pada saat likuiditas kering, (4) meningkatkan kualitas penetapan seri benchmark (tenor dan jumlah seri benchmark) dengan mempertimbangkan likuiditas dan preferensi investor serta kebutuhan pengelolaan risiko utang dan juga melakukan penyederhanaan seri SUN, dan (5) meningkatkan koordinasi jadwal dan besaran target dengan BI terkait jumlah likuiditas pasar domestik. Kedua, pengembangan pasar sekunder SBN, antara lain dengan (1) mengoptimalkan peran dan kapasitas dealer utama (primary dealers), diantaranya melalui penyempurnaan sistem evaluasi kinerja dealer utama yang berkelanjutan, (2) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SBN domestik, melalui pengembangan pasar repo dan derivatif yang menggunakan SBN sebagai underlying instrument, pengembangan produk Government Bonds Futures (GBF), dan pembelian kembali seri-seri SBN yang tidak likuid dan/atau penukaran seri-seri SBN yang tidak likuid dengan SBN seri benchmark, (3) memperkuat Bond Stabilization Framework (BSF) melalui reviu cakupan dan mekanisme operasionalnya, (4) menyempurnakan electronic trading platform, khususnya trading platform untuk dealer utama yang dapat dieksekusi dan trading platform untuk obligasi ritel (modified exchange), (5) membentuk dedicated investor relations team, menentukan dan menyusun database target investor, menentukan strategi komunikasi dengan investor, termasuk diantaranya menyiapkan jadwal roadshow secara regular di dalam dan luar negeri. Ketiga, pengembangan instrumen SBN, antara lain index-linked bonds. Keempat, menjajaki kemungkinan penyempurnaan aturan perpajakan SBN domestik. Kelima, khusus untuk pengelolaan SBSN/sukuk, ditetapkan tambahan arahan sebagai berikut (1) melakukan lelang penerbitan SBSN secara konsisten untuk memastikan ketersediaan SBSN yang cukup di pasar domestik, (2) melanjutkan kajian
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-38
tentang pendirian dealer utama untuk peserta lelang SBSN secara bertahap, (3) mengupayakan peningkatan pemahaman pelaku pasar mengenai instrumen SBSN, (4) mengkaji upaya peningkatan minat investor, dan (5) optimalisasi pembiayaan proyek melalui SBSN PBS.
Sedangkan, kebijakan pengelolaan SBN valas adalah sebagai berikut (1) menerbitkan SBN valas secara terukur, dengan menjamin pemenuhan pembiayaan APBN tanpa menimbulkan crowding out effect di pasar domestik, menurunkan tingkat biaya portofolio utang pada tingkat risiko yang terkendali, memberikan benchmark yield bagi sektor korporasi/swasta, (2) mempertimbangkan pengelolaan portofolio utang, termasuk untuk mendukung penerapan ALM Negara, (3) mengembangkan metode penerbitan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi perubahan target pembiayaan dan ketidakpastian kondisi pasar keuangan serta efisiensi waktu penerbitan dan biaya utang, (4) menyempurnakan aturan perpajakan untuk SBN valas, (5) menerbitan SBN valas sebagai upaya untuk memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap basis investor tertentu, (6) mengutamakan penerbitan dalam mata uang hard currency seperti dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan (7) melakukan transaksi lindung nilai sesuai kebutuhan.
6.1.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)Pinjaman Luar Negeri (neto) dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp398,2 miliar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp20.008,1 miliar. Penarikan pinjaman program dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp36.835,0 miliar atau naik signifikan dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar Rp7.500,0 miliar. Kenaikan yang signifikan ini merupakan konsekuensi dilaksanakannya kebijakan positive net flow pada pinjaman luar negeri. Indikasi penarikan pinjaman program tahun 2016 terutama bersumber dari World Bank dan Asian Development Bank (ADB).
Pinjaman proyek dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp38.256,9 miliar atau turun 7,0 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp41.147,0 miliar. Pinjaman proyek terdiri atas pinjaman proyek oleh Pemerintah Pusat dan pinjaman proyek yang diteruspinjamkan/penerusan pinjaman (on-lending). Pinjaman proyek Pemerintah Pusat digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh K/L dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda melalui mekanisme belanja hibah (on-granting). Penarikan pinjaman proyek terutama berasal dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, serta kreditur komersial.
Pinjaman proyek pada K/L terutama digunakan untuk mendukung (1) pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan, (2) pengembangan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan (3) pengadaan alutsista dan almatsus yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dalam rangka pemenuhan kekuatan dasar minimum (minimum essential forces/MEF). Sementara itu, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemda digunakan untuk mendanai proyek mass rapid transit (MRT) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan water resources and irrigation sector management project phase II (WISMP II) di 115 pemerintah kabupaten/kota.
Penerusan pinjaman dalam APBN tahun 2016 direncanakan sebesar negatif Rp5.909,7 miliar atau naik 32,1 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp4.471,9 miliar. Debitur yang akan menerima alokasi penerusan pinjaman dalam RAPBN tahun 2016 adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), dan Pemprov DKI Jakarta. Alokasi
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-39
penerusan pinjaman dalam APBN tahun 2016 dilakukan secara selektif berdasarkan tujuan penggunaan yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama untuk energi melalui pembangunan/restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU, PLTA, dan PLTG) dan pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan, fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dan pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul.
Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut (1) komitmen pinjaman kegiatan (project loan) baru diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan energi, serta membiayai pembelian barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dalam rangka alih teknologi, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui (a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen kerjasama dengan lender untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh lender (lender-driven), (b) negosiasi pinjaman luar negeri hanya dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (readiness criteria) dari kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri, dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (terms and conditions) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target risiko dan biaya utang, (3) pinjaman luar negeri tunai/program dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang, dan (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil monitoring, dan (c) meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri.
Selain akan menempuh upaya-upaya tersebut, khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan, juga akan ditempuh kebijakan antara lain (1) melanjutkan penerusan pinjaman dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian, (2) pengelolaan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerusan pinjaman pada tahun 2016 juga harus dilandasi kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran (penerimaan yang berasal dari program/kegiatan yang telah berjalan/on-going dan program/kegiatan baru), serta (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai melalui penerusan pinjaman akan mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN, Pemda, dan BUMD.
Disamping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar negatif Rp68.784,0 miliar atau naik 7,2 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp64.183,2 miliar. Alokasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam APBN tahun 2016 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang dan memerhitungkan rencana percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah kepada IDA, serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo tahun 2016 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok utang luar negeri jatuh tempo tahun 2016 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016II.6-40
6.1.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)Pemenuhan pembiayaan utang dari pinjaman dalam negeri (neto) dilakukan melalui penarikan secara bruto atas pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Dalam APBN tahun 2016, pengadaan pinjaman dalam negeri (bruto) ditetapkan sebesar Rp3.710,0 miliar atau naik 85,5 persen dibandingkan APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.000,0 miliar. Kenaikan yang signifikan ini dikarenakan naiknya kebutuhan anggaran untuk membiayai belanja alutsista dan almatsus. Arah kebijakan pemanfaatan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri dan untuk membiayai kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan Polri.
Penarikan pinjaman dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung pengelolaan pinjaman dalam negeri, antara lain (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri, (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri, dan (3) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri. Selain melakukan penarikan pinjaman, Pemerintah merencanakan untuk membayar cicilan pokok sebesar negatif Rp447,8, miliar atau naik 44,7 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2015 sebesar negatif Rp309,4 miliar.
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka MenengahDalam RAPBN jangka menengah (2017—2019), defisit anggaran ditargetkan semakin menurun dan keseimbangan primer (primary balance) akan positif. Sejalan dengan itu, pembiayaan anggaran dalam periode tersebut juga akan menurun. Penurunan pembiayaan anggaran tersebut terkait dengan upaya mempertahankan ketahanan dan kesinambungan fiskal serta menjaga keberlanjutan pengendalian rasio utang terhadap PDB. Perkembangan dan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010—2019, disajikan dalam Grafik II.6.6.
0
1
2
3
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
2016RAPBN
2017Proyeksi
2018Proyeksi
2019Proyeksi
GRAFIK II.6.6PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010-2019
Pembiayaan Anggaran % Defisit Anggaran terhadap PDB (RHS)
(miliar Rp) (%)
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2016dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019 Bagian II
Nota Keuangan dan APBN 2016 II.6-41
Untuk memenuhi pembiayaan anggaran yang direncanakan dalam RAPBN jangka menengah, Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan nonutang dan utang. Kebijakan pembiayaan nonutang dalam RAPBN jangka menengah, antara lain (1) menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis, (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pada PMN, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan, (3) mendukung pemberdayaan KUMKM melalui alokasi pada PMN dan dana bergulir, (4) mendukung peningkatan kapasitas usaha BUMN melalui alokasi pada PMN, (5) mendukung pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI dan badan usaha lain serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi pada PMN, (6) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah murah bagi MBR melalui alokasi pada dana bergulir, (7) melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional, dan (8) melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.
Selanjutnya, kebijakan pembiayaan melalui utang dalam jangka menengah mencakup (1) optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap, (2) pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali, (3) pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal, (4) pemanfaatan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, (5) pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara, dan (6) peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam rangka pembiayaan anggaran melalui utang, strategi diarahkan dalam rangka pencapaian tiga sasaran utama, yaitu (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB, (2) penggunaan utang secara selektif, dan (3) optimalisasi pemanfaatan utang. Berkenaan dengan upaya pengendalian rasio utang terhadap PDB, Grafik II.6.7 menyajikan perkembangan dan proyeksi rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2010—2019.
15
17
19
21
23
25
27
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
2016RAPBN
2017Proyeksi
2018Proyeksi
2019Proyeksi
GRAFIK II.6.7PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2010-2019(triliun rupiah)
Stok Utang Pemerintah PDB Rasio Utang terhadap PDB (RHS)
Catatan: Angka PDB menggunakan Realisasi seri 2010 Atas Harga Berlaku
(%)
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 1 Pendahuluan Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.1-1
BAB 1PENDAHULUAN
1.1 UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai macam tantangan perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik, yang selanjutnya memengaruhi besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN. Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat memicu tekanan terhadap APBN, yaitu kemungkinan terealisasinya jaminan yang diberikan oleh Pemerintah, keberlanjutan program jaminan sosial, kemungkinan Pemerintah kalah dalam perkara gugatan oleh pihak ketiga, dan terjadinya bencana alam yang mewajibkan Pemerintah menyediakan dana untuk tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Pengalaman menunjukkan bahwa gejolak ekonomi global akan memengaruhi pengelolaan APBN. Krisis keuangan global dan kenaikan harga minyak mentah dunia hingga menembus US$140 per barel pada tahun 2008 berdampak sangat besar terhadap APBN. Dampak yang sangat terasa adalah membengkaknya subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN. Tanpa adanya pengelolaan risiko yang baik, tentu kejadian-kejadian semacam itu bisa menjadi ancaman bagi APBN dan kesinambungan fiskal pada umumnya. Untuk itu, Pemerintah melakukan langkah terobosan kebijakan fiskal guna mendukung APBN yang lebih sehat pada awal tahun 2015, dengan melakukan penerapan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk minyak solar serta penghapusan subsidi untuk premium. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif, juga bertujuan untuk meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerikat Serikat (AS). Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran dan memengaruhi target pertumbuhan ekonomi, yang selanjutnya akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan, mendorong capital outflow, dan bahkan mengubah arah pertumbuhan ekonomi.
Saat ini kondisi perekonomian global akan memengaruhi pasar keuangan dan ekonomi dunia, yang selanjutnya memiliki potensi berdampak pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Risiko ekonomi global yang perlu diperhatikan antara lain normalisasi fed fund, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan penurunan harga komoditas global.
Antisipasi Normalisasi Fed Fund Rate di Amerika Serikat
Sesudah berakhirnya kebijakan quantitative easing ke-3 oleh Federal Reserve (FED) pada bulan Oktober 2014, pasar mulai mengantisipasi kapan Fed akan mulai menaikkan suku bunga bank sentral (Fed Fund Rate) yang saat ini di level nyaris nol persen. Antisipasi kenaikan tingkat bunga fed fund rate adalah menguatnya mata uang AS terhadap hampir semua mata uang negara-negara di dunia. Salah satu yang terkena dampaknya adalah mata uang rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS dari sekitar Rp12.400 pada awal tahun 2015 menjadi sekitar Rp13.800 pada awal Desember 2015. Pelemahan rupiah mempunyai dampak pada postur APBN terutama yang menggunakan dolar AS sebagai komponen perhitungan. Dampak positif dari pelemahan rupiah akan menambah penerimaan perpajakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, PPh migas, dan PNBP SDA migas. Dari sisi ekspor
Bab 1 PendahuluanBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.1-2
pelemahan rupiah juga akan memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Namun di sisi lainnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga berdampak terhadap meningkatnya pembayaran kewajiban valas Pemerintah, subsidi energi, DBH migas dan menurunnya bid pada lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang berakibat naiknya yield penerbitan.
Risiko yang perlu diantisipasi atas kenaikan fed fund rate adalah kemungkinan terjadinya pembalikan yang tiba-tiba (sudden reversal) arus modal dari dalam negeri khususnya yang berasal dari investasi portofolio (SBN dan Saham) kembali ke luar negeri. Kondisi tersebut dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan mitigasi melalui mekanisme bond stabilization framework (BSF) pasar SBN dan fasilitas pembiayaan kontinjensi.
Perlambatan Ekonomi dan Gejolak Pasar Saham Tiongkok
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat selama tiga dekade terakhir telah mentransformasi Tiongkok dari perekonomian negara berkembang menjadi perekonomian nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Selama tiga dekade peran Tiongkok terhadap perekonomian dunia sangat signifikan, yaitu sebagai pembeli utama komoditas dunia seperti komoditas mineral, logam, pertanian dan energi. Permintaan Tiongkok yang sangat besar terhadap komoditas telah menyebabkan naiknya harga komoditas di pasar dunia secara signifikan, dan mendorong pertumbuhan negara-negara pengekspor komoditas, seperti Brasil, Indonesia, Rusia, dan Australia.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam dekade terakhir rata-rata di atas 10,0 persen atau double digit, namun apabila dicermati dalam lima tahun terakhir mulai mengalami perlambatan, yaitu dari 10,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,0 persen pada tahun 2015. Risiko dari gejolak pasar saham dapat mengancam penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih lanjut. Potensi risiko susulan dari gejolak pasar saham Tiongkok dikhawatirkan akan menyebabkan pasar keuangan dunia menjadi tidak stabil dan menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia. Bagi Indonesia yang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur, selain menurunnya pendapatan pemerintah akibat penurunan harga komoditas, gejolak pasar saham Tiongkok dapat berpengaruh pada pembiayaan infrastruktur.
Penurunan Harga Komoditas Global
Dampak utama penurunan pertumbuhan ekonomi dunia adalah mulai berkurangnya permintaan akan komoditas sehingga harga komoditas utama mulai mengalami tren penurunan tajam. Komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batubara, CPO, karet, tembaga dan lainnya mengalami penurunan harga yang signifikan, rata-rata lebih dari 40 persen sejak harga tertinggi pada tahun 2014. Penurunan harga komoditas tersebut berdampak pada nilai ekspor Indonesia yang menurun, dari nilai ekspor tertinggi pada tahun 2011 yaitu US$203 miliar menjadi US$176 miliar pada tahun 2014.
1.2 Pengungkapan Risiko FiskalPengungkapan risiko fiskal telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN tahun 2008 dan terus berlanjut hingga sekarang. Pada Tabel III.1.1 disajikan ikhtisar pengungkapan sumber risiko fiskal.
Bab 1 Pendahuluan Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.1-3
Atas upaya pengungkapan risiko fiskal ini, Pemerintah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga dalam negeri maupun luar negeri termasuk IMF dalam Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) - Fiscal Transparency Module – Update tahun 2010 mengapresiasi pernyataan risiko fiskal yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. IMF menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu pionir dalam penyusunan risiko fiskal. Selain itu, sesuai hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan tentang Transparansi Fiskal tahun 2013 dinyatakan bahwa Subbab Risiko Fiskal telah memenuhi asas-asas keterbukaan publik.
No 2008-2009
1a. Sensitivitas Asumsi Ekonomi
Makro b. Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal
a. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro
b. Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara
2 Risiko Utang c. Risiko Utang Pemerintah
3 Proyek Pembangunan Infrastruktur
4 Badan Usaha Milik Negara a. Proyek Pembangunan Infrastruktur
a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
5 Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
b. Program Jaminan Sosial Nasional dan Program Pensiun, serta THT PNS
6 Sektor Keuangan: Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
c. Kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu: BI dan LPS
c. Risiko Penugasan Khusus Ekspor
7 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
d. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS, LPEI)
8 e.
a. Risiko Bencana Alamb. Tuntutan Hukum kepada
Pemerintah9 Bencana Alam f. Bencana Alam c. Risiko Transaksi Internasional
10 Desentralisasi Fiskal d. Risiko Program Pembiayaan Perumahan
11 Lumpur Sidoarjo (1 )
Keterangan:(1) sumber risiko fiskal di tahun 2008 (4) sumber risiko fiskal mulai tahun 2013(2) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2012 (5) sumber risiko fiskal mulai tahun 2015(3) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2013
Sumber: Kementerian Keuangan
Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan
Internasional(3 )
Keanggotaan Organisasi Internasional
Sensitivitas Asumsi Ekonomi Makro
Desentralisasi Fiskal: Pemekaran
Daerah(2 )
TABEL III.1.1IKHTISAR SUMBER RISIKO FISKAL
Risiko Fiskal Tertentu
2010-2015
Mandatory Spending(4 )
Transaksi Internasional(5 )
2016
Risiko Utang Pemerintah Pusat
Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Analisis Sensitivitas Risiko Deviasi APBN
Bab 1 PendahuluanBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.1-4
1.3 DefinisidanTujuanPernyataanRisikoFiskalRisiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Sebelumnya risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasari atas kondisi bahwa risiko fiskal APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan anggaran.
Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (2) meningkatkan keterbukaan (transparency) fiskal, (3) meningkatkan tanggung jawab (accountability) fiskal, serta (4) memastikan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal diharapkan dipahami oleh seluruh elemen bangsa sehingga APBN yang sehat dan berkesinambungan akan senantiasa terjaga kedepannya. Pada tahun 2016, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) risiko deviasi anggaran pendapatan dan belanja negara; (2) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu, seperti tercantum dalam Tabel III.1.1.
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-1
BAB 2SUMBER RISIKO FISKAL
2.1 Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Selama ini, APBN disusun berdasarkan beberapa variabel yang sangat memengaruhi sebagai berikut: (1) indikator-indikator ekonomi makro yang mendasari penetapan asumsi dasar ekonomi makro; (2) peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku; (3) berbagai langkah antisipasi dan mitigasi terhadap ketidakpastian ekonomi, kondisi darurat dan bencana alam; dan (4) langkah-langkah kebijakan (policy measures) dan langkah administratif (administrative measures) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Variabel-variabel tersebut akan memengaruhi besaran target pendapatan negara, alokasi belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel tersebut dan deviasi dari target pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran akan berdampak pada realisasi APBN dan dapat menimbulkan risiko fiskal.
Dalam risiko deviasi APBN akan dijelaskan mengenai risiko asumsi dasar ekonomi makro, risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, serta risiko utang Pemerintah.
2.1.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi MakroDinamika ekonomi baik domestik maupun global berdampak pada APBN melalui indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi utama di dalam penyusunan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar penyusunan APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), lifting minyak, dan lifting gas .
2.1.1.1 Sensitivitas APBN Tahun 2016 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menyusun APBN tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2016 dapat ditransmisikan sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN tahun 2016, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara pada anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) pajak. Selain itu, perubahan pada sisi pendapatan negara akan memengaruhi besaran dana alokasi umum (DAU) mengingat perhitungan alokasi DAU merupakan persentase tertentu dari penerimaan dalam negeri (PDN) neto. Selanjutnya, perubahan alokasi DAU
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-2
akan memengaruhi besaran dana otonomi khusus mengingat perhitungan dana otonomi khusus merupakan persentase tertentu dari DAU. Sementara itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan. Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.
Tingkat inflasi memengaruhi besaran APBN tahun 2016 melalui produk domestik bruto (PDB) nominal. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara, perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh perubahan DBH pajak, DAU, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.
Selanjutnya, perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut selanjutnya akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar AS sebagai komponen perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement/SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi besaran APBN tahun 2016 terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak terhadap penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan ICP antara lain akan memengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBP SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan lifting gas akan memengaruhi besaran APBN tahun 2016 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBP SDA migas, DBH migas, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.
Risiko fiskal perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN tahun 2016 dihitung dengan mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro, besaran deviasinya, dan dampak perubahannya pada postur APBN tahun 2016. Untuk mengukur probabilitas terjadinya deviasi asumsi dasar ekonomi makro tersebut, Pemerintah melakukan beberapa langkah tindakan. Saat ini, Pemerintah telah mengembangkan sistem informasi guna memonitor perkembangan data asumsi dasar ekonomi makro, seperti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pergerakan harga minyak, dan pergerakan
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-3
suku bunga. Melalui sistem informasi tersebut, dilakukan perhitungan estimasi probabilitas dan besaran deviasi asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun. Disamping menggunakan sistem informasi, Pemerintah juga secara berkala melakukan diskusi dengan pakar/analis ekonomi untuk secara bersama membahas perkiraan kondisi ekonomi tahun berjalan. Sensitivitas APBN tahun 2016 terhadap asumsi dasar ekonomi makro disajikan dalam Tabel III.2.1.
Sementara itu, Tabel III.2.2 menunjukkan deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN dan realisasinya untuk tahun 2010-2015.
Deviasi asumsi dasar ekonomi makro mengakibatkan terjadinya perbedaan antara target APBN dengan realisasinya, yaitu pada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Namun untuk beberapa pos tertentu seperti DAU, dana otonomi khusus dan penyesuaian, realisasi asumsi dasar ekonomi makro tidak berpengaruh terhadap pos tersebut. Apabila realisasi defisit melebihi target defisit yang ditetapkan dalam APBN, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus dicarikan sumber pembiayaannya.
A. Pendapatan Negara 1.1 - 1.5 7 .6 - 10.3 - - 3.7 - 4.9 3.4 - 3.9 1.6 - 3.0 a. Penerimaan Perpajakan 1 .1 - 1 .5 7 .6 - 1 0.3 - - 2 .0 - 2.4 0.8 - 0.8 0.2 - 0.4 b. PNBP - - - - - - - - 1 .7 - 2.5 2.7 - 3 .1 1 .4 - 2 .6
B. Belanja Negara 0.1 - 0.5 2.5 - 3.9 1.4 - 1.7 2.2 - 3.4 2.6 - 3.8 0.5 - 1.0 a. Belanja Pemerintah Pusat 0.0 - 0.1 0.7 - 1 .3 1 .4 - 1 .7 1 .4 - 2.2 1 .8 - 2 .6 0.1 - 0.3 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0.1 - 0.4 1 .8 - 2 .6 - - - 0.8 - 1 .2 0.7 - 1 .2 0.4 - 0.8
C. Surplus/(Defisit) Anggaran 1.0 - 1.0 5.1 - 6.4 (1.7) - (1.4) 1.5 - 1.5 0.1 - 0.9 1.1 - 2.0
D.Pembiayaan - - - (0.5) - 0.3 - -
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
1.0 - 1.0 5.1 - 6.4 (1.7) - (1.4) 0.9 - 1.8 0.1 - 0.9 1.1 - 2.0
Sumber: Kementerian Keuangan
Tabel III.2.1SENSITIVITAS APBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)
URAIAN
Pertum buhan
Ekonom i ↑ Inflasi ↑ SPN ↑ Nilai T ukar
Rupiah ↑ ICP ↑ Lifting ↑
+0,1% +1% +1% +Rp100/US$ +US$1 +10rb
2010 2011 2012 2013 2014 2015**
Pertumbuhan ekonomi (%) 0.4 0.0 (0.2) (0.5) (0.4) (0.1) Inflasi (%) 1.7 (1.9) (2.5) 1.2 3.1 0.6 SPN 3 bulan rata-rata (%) 0.1 (0.8) (1.8) 860.0 (0.2) 0.2 Nilai tukar (Rp/USD) (113.0) 79.0 384.0 (0.5) 278.0 600 ICP (USD/barel) (0.6) 16.5 7.7 (2.0) (8.0) (45) Lifting minyak (juta barel per hari) (0.0) (0,0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) Lifting gas (juta barel per hari)**** - - - (0,0) 0,0 (0,0) *
**
***
**** Sejak APBN 201 3 lifting gas menjadi salah satu asumsi ekonomi makroSumber: Kementerian Keuangan.
Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsiny a. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi.
Sejak APBNP 201 1 menggunakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan
TABEL III.2.2 PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
DAN REALISASINYA, 2010-2015
Uraian
Merupakan selisih antara APBNP dengan APBN 201 5.
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-4
2.1.1.2 SensitivitasProyeksiAPBNJangkaMenengahterhadapPerubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global dan domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun sensitivitas APBN. Apabila asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang sebelumnya diproyeksikan, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN juga mengalami perubahan. Di samping itu, besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dipengaruhi juga oleh baseline kebijakan serta policy measure yang diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas APBN terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda. Sensitivitas proyeksi APBN jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro disajikan dalam Tabel III.2.3.
A. Pendapatan Negara 1.3 - 1.8 10.9 - 13.5 - - 4.0 - 5.4 3.6 - 4.2 2.3 - 2.4 a. Penerimaan Perpajakan 1.3 - 1.8 10.9 - 13.5 - - 2.3 - 2.8 0.8 - 0.8 0.4 - 0.4 b. PNBP - - - - - - - - 1.7 - 2.6 2.8 - 3.4 1.9 - 2.0
B. Belanja Negara 0.1 - 0.6 3.3 - 5.7 1.4 - 2.1 2.0 - 3.0 2.6 - 3.2 0.5 - 0.9 a. Belanja Pemerintah Pusat 0.0 - 0.1 0.9 - 2.2 1.4 - 2.1 1.2 - 1.8 1.8 - 2.2 0.1 - 0.2 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0.1 - 0.5 2.4 - 3.5 - - - 0.8 - 1.2 0.8 - 1.0 0.4 - 0.7
C. Surplus/(Defisit) Anggaran 1.2 - 1.2 7.6 - 7.8 (2.1) - (1.4) 2.0 - 2.4 1.0 - 1.0 1.5 - 1.8
D.Pembiayaan - - - (0.5) - 0.0 - -
Kelebihan/(Kekurangan)Pembiayaan 1.2 - 1.2 7.6 - 7.8 (2.1) - (1.4) 1.5 - 2.4 1.0 - 1.0 1.5 - 1.8
A. Pendapatan Negara 1.5 - 2.1 13.3 - 17.2 - - 4.4 - 5.7 3.6 - 4.2 1.8 - 2.9 a. Penerimaan Perpajakan 1.5 - 2.1 13.3 - 17.2 - - 2.7 - 3.1 0.8 - 0.8 0.4 - 0.4 b. PNBP - - - - - - - - 1.7 - 2.6 2.8 - 3.4 1.4 - 2.5
B. Belanja Negara 0.1 - 0.7 4.1 - 6.9 1.4 - 2.4 2.2 - 3.1 2.6 - 3.5 0.5 - 0.9 a. Belanja Pemerintah Pusat 0.0 - 0.2 1.0 - 2.9 1.4 - 2.4 1.3 - 1.8 1.8 - 2.4 0.1 - 0.2 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0.1 - 0.5 3.1 - 4.0 - - - 0.9 - 1.3 0.8 - 1.1 0.4 - 0.7
C. Surplus/(Defisit) Anggaran 1.4 - 1.4 9.2 - 10.3 (2.4) - (1.4) 2.2 - 2.6 0.7 - 1.0 1.3 - 2.0
D.Pembiayaan - - - (0.4) - (0.1) - -
Kelebihan/(Kekurangan)Pembiayaan 1.4 - 1.4 9.2 - 10.3 (2.4) - (1.4) 1.8 - 2.5 0.7 - 1.0 1.3 - 2.0
Tabel III.2.3SENSITIVITASPROYEKSIAPBNJANGKAMENENGAH
TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2017-2019(triliun rupiah)
URAIAN
2017
Pertumbuhan Ekonomi ↑ Inflasi ↑ SPN ↑ Nilai Tukar
Rupiah ↑ ICP ↑ Lifting ↑
+0,1% +1% +1% +Rp100/US$ +US$1 +10rb
URAIAN
2018Pertumbuhan
Ekonomi ↑ Inflasi ↑ SPN ↑ Nilai Tukar Rupiah ↑ ICP ↑ Lifting ↑
+10rb +0,1% +1% +1% +Rp100/US$ +US$1
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-5
A. Pendapatan Negara 1.8 - 2.4 15.5 - 20.1 - - 4.8 - 6.1 3.6 - 4.2 1.8 - 2.9 a. Penerimaan Perpajakan 1.8 - 2.4 15.5 - 20.1 - - 3.1 - 3.5 0.8 - 0.8 0.4 - 0.4 b. PNBP - - - - - - - - 1.7 - 2.6 2.8 - 3.4 1.4 - 2.5
B. Belanja Negara 0.1 - 0.8 4.8 - 7.8 1.4 - 2.7 2.2 - 3.3 2.7 - 3.5 0.5 - 1.1 a. Belanja Pemerintah Pusat 0.0 - 0.2 1.2 - 3.0 1.4 - 2.7 1.2 - 1.9 1.9 - 2.3 0.1 - 0.3 b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 0.1 - 0.6 3.6 - 4.8 - - - 1.0 - 1.4 0.8 - 1.2 0.4 - 0.8
C. Surplus/(Defisit) Anggaran 1.6 - 1.7 10.7 - 12.3 (2.7) - (1.4) 2.6 - 2.8 0.7 - 0.9 1.3 - 1.8
D.Pembiayaan - - - (0.4) - (0.2) - -
Kelebihan/(Kekurangan)Pembiayaan 1.6 - 1.7 10.7 - 12.3 (2.7) - (1.4) 2.2 - 2.6 0.7 - 0.9 1.3 - 1.8
Sumber: Kementerian Keuangan
URAIAN
2019Pertumbuhan
Ekonomi ↑ Inflasi ↑ SPN ↑ Nilai Tukar Rupiah ↑ ICP ↑ Lifting ↑
+0,1% +1% +1% +Rp100/US$ +US$1 +10rb
2.1.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro
Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontinjensi kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Kewajiban kontinjensi berasal dari penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada debitur BUMN, seperti penjaminan untuk PT PLN (Persero) pada proyek fast track program tahap I (FTP I).
Macro Stress Test BUMN
Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang muncul akibat faktor risiko makro terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan model macro stress test. Dalam model tersebut, metode yang digunakan adalah stress testing atau uji ketahanan dengan skenario berdasarkan perubahan faktor risiko makro secara parsial. Variabel asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam uji ketahanan tersebut adalah (1) pertumbuhan ekonomi; (2) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (3) suku bunga SPN 3 bulan; dan (4) harga minyak mentah Indonesia (ICP). Sementara itu, pengujian macro stress test dilakukan dengan menggunakan sampel 22 BUMN yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut: (1) BUMN yang memberikan penerimaan fiskal terbesar; (2) BUMN yang menyebabkan pengeluaran fiskal terbesar; dan (3) BUMN yang mewakili sektor dalam perekonomian.
Hasil dari stress testing adalah dampak risiko fiskal akibat perubahan ekstrem dari empat variabel asumsi dasar ekonomi makro yang dinyatakan dalam lima indikator utama, yaitu: (1) persentase perubahan penerimaan APBN dari BUMN baik pajak maupun PNBP; (2) persentase perubahan nilai utang bersih portofolio BUMN; (3) persentase perubahan belanja APBN berupa subsidi melalui BUMN; (4) persentase perubahan nilai aset bersih portofolio BUMN, dan (5) persentase perubahan kewajiban kontinjensi dari portofolio BUMN.
Hasil Macro Stress Test
Stress test dilakukan untuk melihat dampak atas perubahan ekstrem satu variabel asumsi dasar ekonomi makro terhadap indikator utama dimana variabel asumsi dasar ekonomi
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-6
makro lainnya diasumsikan tidak berubah (ceteris paribus). Variabel ekonomi makro yang dipilih untuk menguji indikator utama tersebut merupakan skenario kondisi ekonomi makro terburuk yang dapat terjadi, diantaranya (1) kenaikan harga minyak dunia US$20 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (2) kenaikan kurs valuta dolar AS 20,o persen lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan; (3) kenaikan suku bunga mencapai 3,0 persen di atas perkiraan; serta (4) pertumbuhan ekonomi 2,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan. Uji dilakukan berdasarkan skenario baseline (kondisi ekonomi makro sesuai asumsi APBN).
Hasil analisis model macro stress test portofolio BUMN terhadap perubahan penerimaan negara dari BUMN tahun 2016 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga secara agregat berpengaruh secara positif pada penerimaan negara dari portofolio BUMN akibat kontribusi penerimaan pajak dan nonpajak dari BUMN perbankan. Sedangkan pengaruh positif dari kenaikan harga minyak dan kurs bersumber dari BUMN yang memiliki pendapatan terkait dengan energi dan komoditi serta penerima subsidi untuk kewajiban pelayanan umum. Sedangkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen akan memberikan pengaruh secara negatif sekitar 2,0 persen pada penerimaan negara dari portofolio BUMN. Hasil analisis model macro stress test portofolio BUMN disajikan pada GrafikIII.2.1.
Sementara itu, hasil analisis model macro stress test untuk BUMN sektor keuangan menunjukkan bahwa peningkatan suku bunga merupakan faktor makro yang paling berpengaruh pada penerimaan negara dari BUMN sektor keuangan, ceteris paribus. Sebaliknya, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh secara negatif cukup besar pada penerimaan negara tersebut. Nilai hutang bersih BUMN sektor keuangan terutama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kurs valas. Pengaruh positif atau negatif dari kedua faktor makro tersebut bergantung pada seberapa besar total eksposur pada neraca BUMN tersebut. Sedangkan pengaruh faktor penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi bergantung pada korelasinya dengan agregat pertumbuhan dana pihak ketiga. Nilai aset bersih BUMN sektor keuangan dipengaruhi secara positif oleh peningkatan suku bunga dan secara negatif oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis model macro stress test untuk BUMN sektor keuangan tahun 2016 disajikan pada GrafikIII.2.2.
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
GRAFIK III.2.1HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST PORTOFOLIO BUMN TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN NEGARA DARI
BUMN TAHUN 2016
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-7
Selanjutnya, hasil analisis model macro stress test untuk BUMN nonkeuangan disajikan pada GrafikIII.2.3. Peningkatan harga minyak dan kurs valas akan meningkatkan penerimaan negara dari BUMN nonkeuangan akibat pendapatan dari BUMN penghasil energi dan komoditi. Peningkatan total agregat pendapatan portofolio BUMN nonkeuangan akibat kedua faktor makro tersebut juga menyebabkan mengecilnya agregat nilai hutang bersih. Faktor risiko penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif pada variabel penerimaan negara dari BUMN, total nilai hutang bersih, total aset bersih dan total subsidi. Meskipun demikian, kewajiban kontinjensi semakin meningkat dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut.
Indikator ekonomi makro dapat pula memengaruhi kesinambungan pembangunan infrastruktur hingga tahap ketika dukungan fiskal sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, kenaikan kurs valas dapat memengaruhi besarnya nilai investasi dari suatu infrastruktur yang sedang dalam tahap konstruksi. Faktor makro ini juga berpengaruh pada besaran kewajiban kontinjensi ekplisit yang diberikan oleh Pemerintah. Risiko fiskal yang bersumber dari percepatan pembangunan proyek disajikan dalam Boks III.2.1.
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK III.2.2HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN T ahun 2016 Perubahan Nilai Hutang Bersih BUMN T ahun 2016
Perubahan Nilai Aset Bersih BUMN T ahun 2016
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-8
GRAFIK III.2.3HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
UNTUK BUMN NONSEKTOR KEUANGAN
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN T ahun 2016
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
Perubahan Nilai Hutang Bersih BUMN T ahun 2016
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
Nilai Aset Bersih T ahun 2016
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB - 2%
Kurs + 20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
Perubahan Kewajiban Kontinjensi tahun 2016
-10% -5% 0% 5% 10%
PDB -2%
Kurs +20%
Harga Minyak + US$20/barel
Bunga + 3%
Perubahan Subsidi 2016Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-9
BOKS III.2.1RISIKO FISKAL DARI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR
Salah satu agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) Presiden terpilih tahun 2015 - 2019 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pembangunan infrastruktur. BUMN selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah yang diberi penugasan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, memerlukan dukungan Pemerintah baik dalam bentuk penguatan modal maupun penjaminan terhadap pinjaman
Pemerintah telah memberikan penjaminan terhadap pinjaman PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara tahap pertama. Penjaminan tersebut menimbulkan eksposur kepada keuangan negara. Grafik di bawah ini merupakan hasil stress test terhadap posisi pinjaman, pembayaran pokok dan bunga pada tahun 2016 bila terjadi kejutan (shock) kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen dan kenaikan suku bunga sebesar 300 basis poin pada pinjaman PT PLN (Persero) pada proyek FTP I yang dijamin oleh Pemerintah.
Pinjaman yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam rangka FTP I dengan pinjaman sebesar Rp40,6 triliun pada tahun 2016 menimbulkan kewajiban untuk pembayaran bunga sekitar Rp1,9 triliun dan pembayaran pokok sebesar Rp9,3 triliun. Kenaikan kurs valas sebesar 20,0 persen akan meningkatkan jumlah nominal bunga, pokok dan sisa pinjaman yang harus dibayarkan. Sedangkan kenaikan suku bunga akan berpengaruh pada beban bunga untuk pinjaman dengan bunga mengambang. Sedangkan kenaikan suku bunga akan berpengaruh pada beban bunga untuk pinjaman dengan bunga mengambang.
Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara kepada BUMN dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp40,4 triliun akan dibahas dalam RUU APBN Perubahan tahun 2016 sesuai dengan putusan Sidang Paripurna DPR RI. Beberapa BUMN yang menerima PMN dalam rangka pembangunan infrastruktur antara lain PT PLN untuk proyek 35.000 MW, PT Hutama Karya untuk pembangunan jalan tol di Sumatera, dan PT Wijaya Karya untuk pembangunan kawasan industri, pembangkit listrik, dan jalan tol. Penundaan PMN tersebut dapat berpengaruh terhadap pembiayaan investasi dan menyebabkan BUMN tersebut mencari alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman bank, penerbitan saham atau obligasi, dan Medium Term Note (MTN) yang berisiko menimbulkan crowding out di pasar keuangan baik domestik maupun global yang akan mengakibatkan meningkatnya suku bunga dan biaya investasi. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah leverage BUMN penerima PMN untuk menjaga kesehatan keuangan dan meminimalkan risiko gagal bayar/default BUMN.
Sumber: Model Macro Stress Test, Kementerian Keuangan
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-10
2.1.2 Risiko Deviasi Pendapatan dan Belanja Negara
Risiko deviasi pendapatan dan belanja negara diungkapkan untuk memberikan informasi atas berbagai kemungkinan terjadinya deviasi pada penerimaan dan belanja negara. Deviasi pendapatan dan belanja negara diukur dari selisih antara target penerimaan dan pagu belanja negara dengan realisasinya. Hal ini dilakukan guna merumuskan langkah-langkah kebijakan (policy measures) yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam mengamankan APBN.
Dalam risiko deviasi pendapatan dan belanja negara akan dibahas mengenai risiko pelaksanaan pemungutan pajak, pengeluaran yang diwajibkan (mandatory spending), dan kualitas belanja negara.
2.1.2.1 Risiko Pelaksanaan Pemungutan PajakPada tahun 2016 penerimaan perpajakan ditargetkan meningkat sekitar 5,1 persen dari APBNP tahun 2015 atau 14,5 persen dari perkiraan realisasi tahun 2015. Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain, pertama menyempurnakan sistem teknologi informasi untuk memperkuat dan memperluas basis data perpajakan. Kedua, melakukan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik terkait perbaikan proses bisnis, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai serta penguatan Kantor Pusat dan Unit Vertikal. Ketiga, secara terus menerus Pemerintah menyempurnakan peraturan perundangan di bidang perpajakan termasuk melakukan pengajuan perubahan UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Keempat, Pemerintah akan meningkatkan upaya penegakan hukum seperti peningkatan penagihan aktif melalui blokir rekening, penyitaan aset, pencegahan ke luar negeri, dan penyanderaan (gijzeling). Kelima, akan dilakukan upaya ekstensifikasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan dan intensifikasi termasuk dengan meningkatkan penggalian potensi pajak Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan sasaran Orang Pribadi Golongan Pendapatan Tinggi dan Menengah Atas, dan mengenakan pajak pada sektor ekonomi informal termasuk UKM melalui pendekatan end-to-end process.
Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko bahwa upaya-upaya tersebut tidak terlaksana secara optimal sehingga belum mendukung pemenuhan target penerimaan perpajakan seperti yang diharapkan. Di tingkat operasional, apabila transformasi kelembagaan DJP tidak berjalan seperti yang diharapkan, maka hal tersebut dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam upaya memenuhi target penerimaan perpajakan termasuk terkait dengan kurangnya jumlah dan kapasitas Account Representative, pemeriksa, juru sita, dan penyidik. Selain itu, terdapat risiko bahwa upaya penguatan law enforcement belum efektif, sehingga banyak pemeriksaan dan penyidikan pajak belum membawa efek jera (deterrent) bagi WP lain. Upaya ekstensifikasi perpajakan juga berhadapan dengan risiko kegagalan karena belum didukung basis data perpajakan yang memadai. Dampak dari tidak tercapainya target penerimaan pajak karena risiko tersebut di atas akan berpengaruh pada meningkatnya defisit sehingga perlu dicarikan sumber pembiayaannya.
2.1.2.2 PengeluaranNegarayangDiwajibkan(Mandatory Spending)
Pengeluaran negara yang diwajibkan (mandatory spending) adalah pengeluaran negara untuk program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara di antaranya sebagai berikut
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-11
1. Kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD.
2. Kewajiban penyediaan dana perimbangan berupa DAU sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, DBH, dan DAK sesuai ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) dan Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang). Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar 2 (dua) persen dari DAU Nasional.
4. Alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5 (lima) persen dari APBN di luar gaji, sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Alokasi dana desa sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pengeluaran yang diwajibkan ini mengakibatkan ruang gerak fiskal (fiscal space) menjadi terbatas, sehingga ketika target penerimaan tidak tercapai, maka defisit anggaran akan membesar. Hal tersebut dapat membuat Pemerintah harus menambah pembiayaan anggaran atau memotong belanja K/L. Pengeluaran negara yang diwajibkan disajikan dalam Grafik III.2.4. Rata-rata proporsi belanja wajib terhadap belanja negara dalam rentang periode 2010-2014 mencapai 79,3 persen. Selanjutnya, pada tahun 2015 proporsi belanja wajib mengalami penurunan menjadi 73,7 persen. Hal ini memberikan dampak terhadap kenaikan ruang fiskal secara signifikan, seperti ditunjukkan pada Grafik III.2.5. Ruang fiskal pada tahun 2014 sebesar 22,0 persen meningkat menjadi 30,2 persen di dalam APBNP tahun 2015. Kenaikan ruang fiskal ini terutama karena dampak dari kebijakan subsidi tetap untuk minyak solar dan penghapusan subsidi untuk premium.
GRAFIK III.2.4BELANJAWAJIBDANBELANJATIDAKWAJIBTAHUN2010-2015
Sumber: Kementerian Keuangan
8491.036
1.188 1.2701.494 1.462
207
259303
381
383 523
80,4 80,0 79,7 76,9 79,673,7
85,3 85,688,8 88,2
91,4
83,1
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
persentriliun Rp
Belanja Wajib Belanja Tidak WajibBelanja Wajib (% thd Belanja Negara) Belanja Wajib (% thd Pendapatan)
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-12
2.1.2.3 Kualitas Belanja Negara Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien baik dari sisi alokasi, teknis maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci dan mendukung fungsi-fungsi pokok. Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dengan mekanisme dan proses bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja dapat menjaga stabilitas ekonomi makro, mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai guna mendukung daya saing. Kualitas belanja dapat diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya output dan outcome yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan.
Dalam hal peningkatan kualitas belanja, Pemerintah berhadapan dengan berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah ruang gerak fiskal (fiscal space) yang terbatas. Tantangan kedua terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan belanja pada kuartal terakhir. Rendahnya daya serap tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain lambatnya proses administrasi di kementerian negara/lembaga (K/L), seperti proses pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perijinan/pengadaan/pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja.
2.1.3 Risiko Utang PemerintahRisiko utang Pemerintah diungkapkan untuk memberikan informasi atas berbagai variabel yang memengaruhi besaran utang seperti pembayaran bunga utang, cicilan pokok, dan surat utang jatuh tempo. Pengelolaan risiko utang Pemerintah yang baik akan memberi persepsi positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping itu, kesadaran akan risiko utang Pemerintah akan mempengaruhi strategi pengelolaan utang jangka pendek dan jangka panjang.
Sumber: Kementerian Keuangan
291,4 318,4 381,3 419,2
599,3
23,9 23,9 24,3
22,0
30,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2011 2012 2013 2014 APBNP 2015
persen
Kebutuhan Fiskal Kapasitas Fiskal Ruang Fiskal % Ruang Fiskal thd Belanja Negara
triliun Rp
GRAFIK III.2.5RUANG FISKAL DALAM PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 - 2015
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-13
Dalam risiko utang Pemerintah akan dibahas mengenai risiko tingkat bunga, nilai tukar rupiah dan pembiayaan kembali, serta potensi shortage (kekurangan) pembiayaan melalui utang.
2.1.3.1 RisikoTingkatBunga,NilaiTukarRupiah,danPembiayaanKembali
Secara umum, risiko utang Pemerintah dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu risiko tingkat bunga (interest rate risk), risiko pembiayaan kembali (refinancing risk), dan risiko nilai tukar (exchange rate risk). Ketiga jenis risiko tersebut digunakan sebagai indikator dalam pengelolaan portofolio utang Pemerintah, khususnya dari sisi keuangan.
Risiko Tingkat Bunga
Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR), yaitu rasio utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan refixing rate yaitu proporsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang. Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu 2011 sampai dengan Mei 2015 menunjukan kecenderungan yang menurun sebagaimana terlihat pada rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) dan refixing rate yang mengalami penurunan kecuali pada tahun 2013. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan SBN domestik.
Risiko Nilai Tukar
Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi tambahan beban pembayaran kewajiban utang valas (bunga dan pokok utang) akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar terdiri dari rasio utang valas terhadap total utang dan rasio utang valas terhadap PDB. Perkembangan risiko nilai tukar dalam kurun waktu 2011 sampai dengan Mei 2015 menunjukan indikasi yang semakin membaik seiring dengan semakin berkurangnya porsi utang dalam valuta asing terhadap total utang dan terhadap PDB. Pada tahun 2013, indikator risiko nilai tukar sempat mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari kenaikan outstanding utang valas akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang valas terutama dolar AS.
Untuk mengendalikan peningkatan risiko nilai tukar ini, Pemerintah menerapkan kebijakan pengadaan utang yang mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan melakukan re-profiling utang valas melalui program liability management. Sementara itu, pengadaan utang dalam mata uang valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang valas dengan volatilitas rendah.
RisikoPembiayaanKembali
Risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya dan risiko yang wajar. Dalam kondisi tingkat risiko refinancing yang ekstrem, Pemerintah berpotensi tidak dapat melakukan refinancing sama sekali sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Indikator risiko refinancing meliputi porsi utang yang jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun. Perkembangan indikator risiko utang selama kurun 2011 sampai dengan Mei 2015 ditunjukkan pada Tabel III.2.4.
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-14
Perkembangan risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) selama kurun 2011 sampai dengan Mei 2015 relatif stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang bertujuan untuk meminimalkan biaya utang dalam tingkat risiko yang terkendali. Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dan tenor pendek (1, 3, dan 5 tahun) yang antara lain dilakukan melalui penerbitan SPN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan ini untuk memenuhi target penerbitan SBN yang semakin besar dan mengakomodasi demand investor yang cukup besar pada instrumen SBN dengan tenor pendek, khususnya pada saat kondisi pasar keuangan masih volatile. Namun demikian, dampak peningkatan penerbitan SPN terhadap indikator refinancing risk secara keseluruhan relatif rendah karena pada saat yang sama penerbitan SBN seri benchmark yang memiliki tenor menengah-panjang diupayakan tetap dominan. Selain itu, upaya untuk mengurangi SBN dengan tenor pendek tetap dilakukan melalui program buyback dan debt switch.
Selain risiko-risiko keuangan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula risiko yang ditimbulkan oleh lingkungan internal organisasi, yaitu risiko operasional yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.
2.1.3.2 Potensi Kekurangan (Shortage)PembiayaanMelaluiUtangPembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membiayai kewajiban utang yang jatuh tempo (refinancing) serta kebutuhan investasi Pemerintah, misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting pembiayaan utang, terdapat risiko dimana
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Outstanding (triliun rupiah)
- Surat Berharga Negara 1.064,4 1 .187 ,7 1 .361,1 1 .661,1 1 .931,2 2096,5
- Pinjaman 617 ,3 621,3 616,6 7 10,3 67 3,7 689,2
T otal 1.681,7 1.808,9 1.97 7 ,7 2.37 1,4 2.604,9 2.7 85,8
Interest Rate Risk
- Rasio Variable Rate (%) 20,3 17 ,7 16,2 16,0 10,2 13,9
- Refixing Rate (%) 26,1 24,8 22,5 23,2 43,3 20,6
Exchange Rate Risk- Rasio utang FX - PDB (%) *) 12,1 10,9 10,6 12,2 11 ,8 10,2
- Rasio utang FX - Total Utang (%) 46,2 45,0 44,4 46,7 44,0 43,0
Kom posisi Currency Utang (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
- IDR 53,8 55,1 55,5 53,3 56,7 57 ,0
- USD 21,7 22,1 24,5 29,2 29,1 29,6
- JPY 17 ,7 16,7 14,2 11 ,7 8,8 8,5
- EURO 3,9 3,1 2,9 3,0 2,4 2,1
- Lainny a 2,9 3,1 2,8 2,8 2,9 2,7
Refinancing Risk (porsi dalam %)
- Porsi Utang Jatuh Tempo < 1 tahun 7 ,1 8,2 7 ,2 8,6 21 ,8 8,4
- Porsi Utang Jatuh Tempo < 3 tahun 20,8 22,7 21 ,5 21 ,8 20,2 20,5
- Porsi Utang Jatuh Tempo < 5 tahun 34,2 34,6 32,4 33,4 33,9 32,3
Average Tim e to Maturity /AT M (tahun)
- Surat Berharga Negara 10,5 10,4 10,8 10,6 10,3 10,6
- Pinjaman 7 ,6 7 ,3 7 ,2 7 ,3 7 ,7 7 ,29,5 9,3 9,7 9,6 9,9 9,8
Catatan: *) Realisasi 2015 menggunakan data realisasi PDB kuartal I 2015Sumber: Kementerian Keuangan.
Uraian
T otal
PERKEMBANGAN RISIKO UTANG PEMERINTAH 2010-2015
Tabel III.2.4
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-15
Pemerintah dalam kondisi tertentu tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko shortage utang dan penerbitan utang baru ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penambahan utang didominasi oleh instrumen SBN. Penerbitan SBN dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar baik domestik maupun global, yang secara langsung memengaruhi jumlah permintaan (bid) serta tingkat biaya yang diminta (yield). Sementara itu, pengadaan instrumen pinjaman terutama pinjaman komersial juga dipengaruhi oleh risiko sentimen pasar, walaupun sebagian risikonya telah diserap oleh lembaga keuangan sebagai intermediary dalam bentuk interest rate yang lebih tinggi dibandingkan SBN. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi untuk mengatasi hal tersebut. Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain Asset Liability Management (ALM), bond stabilization framework dan Crisis Management Protocol.
2.2 Risiko Kewajiban Penjaminan (Kontinjensi) Pemerintah Pusat
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran.
Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, risiko penugasan ke lembaga keuangan, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.
2.2.1 Dukungandan/atauJaminanPemerintahpadaProyekPembangunan Infrastruktur
Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, proyek percepatan pembangunan jalan tol, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi kegagalan.
2.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik10.000MW(Fast Track Program/FTP) I
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penugasan kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-16
Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (10.000 MW atau Fast Track Program Tahap I).
Dalam rangka mendukung penugasan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT LN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (credit worthiness) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan ini diharapkan akan mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada FTP I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat teratasi.
Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga 30 Mei 2015, Pemerintah telah mengeluarkan 35 Surat Jaminan Pemerintah (Letter of Guarantee).
Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (full credit guarantee) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman.
Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.
2.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik10.000MW(Fast Track Program/FTP) II
Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkit tenaga listrik untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah terhadap dunia internasional terkait pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-17
Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (10.000 MW atau Fast Track Program Tahap II) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan landasan dan dasar hukum bagi PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan. Di sisi lain, Peraturan Presiden ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/borgtocht) dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (Independent Power Producer/IPP). Dengan skema penjaminan dalam bentuk garansi ini, maka Pemerintah akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listriknya (PJBTL).
Adapun daftar nama proyek yang berhak mendapat penjaminan kelayakan usaha tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi Terkait dan perubahannya. Sampai dengan bulan Juni 2015, Pemerintah telah mengeluarkan sembilan Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.
Adapun faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Dalam struktur penjaminan FTP II, Pemerintah selaku penjamin berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu.
2.2.1.3 PercepatanPenyediaanAirMinumDalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-18
Jaminan Pemerintah Pusat terhadap kredit investasi PDAM diberikan sebesar 70 persen dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI Rate ditambah paling tinggi sebesar 5 (lima) persen. Dari jumlah tersebut, tingkat bunga sebesar BI Rate akan menjadi kewajiban PDAM, sedangkan sisanya akan menjadi subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban finansial PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui skema APBN. Apabila PDAM tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, maka Pemerintah akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan pembayaran tertulis dari kreditur.
Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini, yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (non revenue water/NRW), tingginya biaya operasional, profesionalisme manajemen internal PDAM, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian. Sampai dengan bulan Januari 2015, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak 11 (sebelas) Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.
Di dalam Perpres 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga Pemerintah pusat hanya diberikan kepada Bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Namun demikian, kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit paling lambat 31 Desember 2034.
2.2.1.4 ProyekKerjasamaPemerintahdenganBadanUsahamelalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Jawa Tengah adalah proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) pertama yang diadakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Proyek ini merupakan salah satu proyek yang dinyatakan Pemerintah dalam Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2006 sebagai model proyek.
Pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero) telah melaksanakan proses lelang proyek, hal mana menetapkan pemenang yaitu PT Bimasena Power Indonesia (BPI). Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PLN (Persero) dan PT BPI telah melakukan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA). Guna mendukung pelaksanaan PPA, pada tanggal yang sama telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2017. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengadaan Infrastruktur disajikan dalam Boks III.2.2.
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-19
BOKS III.2.2KERJASAMAPEMERINTAHDENGANBADANUSAHA
DALAM PENGADAAN INFRASTRUKTUR
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Di sisi lain, kemampuan keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur sangat terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut mendorong Pemerintah untuk mencari terobosan dengan skema atau model pengadaan infrastruktur yang berbeda. Salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta. Upaya ini dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau dikenal juga dengan istilah Public Private Partnership (PPP).
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.
Seiring berkembangnya sektor infrastruktur yang dianggap potensial untuk dikerjasamakan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagai peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini, KPS yang selanjutnya disebut dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, cakupan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan tidak hanya kepada infrastruktur ekonomi tapi juga diperluas kepada infrastruktur sosial. Selain itu, proses seleksi Badan Usaha dimungkinkan untuk diadakan melalui penunjukan langsung apabila merupakan KPBU dengan kondisi tertentu dan proses prakualifikasi Badan Usaha hanya menghasilkan satu peserta.
Untuk mendukung pengembangan infrastrukur dengan skema KPBU, Pemerintah juga telah mendirikan PPP Unit yang selanjutnya disebut Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (Dit. PDPPI) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Unit ini bertugas untuk mengelola fasilitas Dukungan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU.
Fasilitas-fasilitas Dukungan Pemerintah tersebut adalah:
a. Penyiapan proyek KPBU dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga pembiayaan infrastruktur (PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)) dengan skema Project Development Fund (PDF);
b. Dukungan Kelayakan atau biasa disebut Viability Gap Fund (VGF) atas sebagian biaya konstruksi terhadap proyek KPBU;
c. Penjaminan risiko infrastruktur yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)).
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-20
Penyiapan proyek melalui skema PDF merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek (PJP) dalam rangka mempersiapkan proyek KPBU agar menarik dan siap ditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat dua proyek yang mendapat fasilitas ini yakni Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur.
Dukungan kelayakan proyek kerja sama dalam hal ini merupakan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek kerja sama. Dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip Dukungan Kelayakan untuk tiga proyek KPBU yakni Proyek SPAM Bandar Lampung, Proyek SPAM Umbulan, dan Proyek SPAM Semarang Barat.
Di sisi penjaminan, Pemerintah bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) telah memberikan penjaminan untuk proyek IPP PLTU Jawa Tengah (2 x 1000 MW) setelah mengalami kemunduran jadwal tanggal pemenuhan pembiayaan (financial close date) dikarenakan pembebasan lahan yang belum selesai. Pemerintah telah menargetkan bahwa proyek ini mulai beroperasi pada tahun 2017. Selain Proyek IPP PLTU Jawa Tengah, PT PII (Persero) dan Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan penjaminan kepada proyek mulut tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan yang saat ini sedang dalam proses pelelangan. Adapun skema penjaminan yang akan dilakukan adalah penjaminan bersama/co-guarantee dengan Pemerintah atas prinsip pembagian risiko (risk sharing).
Selain fasilitas yang disediakan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
Merujuk pada amanat Perpres Nomor 38 Tahun 2015, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 untuk penerapan skema Availability Payment (AP) yang merupakan salah satu struktur pembiayaan guna memastikan pengembalian investasi bagi Badan Usaha (swasta) dalam skema KPBU. AP diharapkan dapat meningkatkan minat berinvestasi karena adanya kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha. AP akan dibayarkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku PJPK pada masa operasi dengan suatu komitmen pembayaran jangka panjang berdasarkan target kinerja yang telah disepakati sehingga mengurangi risiko pendapatan Badan Usaha.
Proyek Palapa Ring adalah proyek KPBU pertama yang memakai skema Availability Payment (AP) di Indonesia. Proyek ini merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan menghubungkan jaringan sepanjang 8.479 km di 57 kabupaten/kota yang tidak dijangkau oleh penyelenggara telekomunikasi. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk membayar AP Palapa Ring sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-21
2.2.1.5 RisikoPenugasanPercepatanPembangunanJalanToldiSumatera
Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2010-2025, Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial dilakukan melalui pengusahaan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan.
Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan Pemerintah (credit guarantee) terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.
Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain berupa komitmen PMN dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Peraturan pelaksanaan atas pemberian Jaminan Pemerintah sedang dalam proses penyusunan di Kementerian Keuangan. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) merupakan pembangunan ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka dengan adanya penundaan PMN yang merupakan bagian ekuiti dari proyek pembangunan Jalan Tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.
2.2.2 RisikoProgramJaminanSosialNasional,ProgramPensiun, dan THT PNS
Secara filosofi, Pemerintah sebagai penanggung jawab dari program jaminan sosial nasional dan program pensiun serta THT PNS. Risiko fiskal dari program ini berasal dari potensi defisitnya kondisi keuangan dana jaminan sosial dan perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.
Dalam risiko program jaminan sosial nasional dan program pensiun serta THT PNS akan dibahas mengenai risiko penyelenggaraan program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan program pensiun serta THT PNS.
2.2.2.1 ProgramJaminanSosialNasionalSesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mulai 1 Januari 2014 Indonesia menjalankan sistem jaminan sosial yang baru. Hal ini ditandai dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan serta
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-22
PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Adapun BPJS Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Juli 2015. Program Ketenagakerjaan terdiri atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program Jaminan Kematian (JKm), program Jaminan Hari Tua (JHT), dan program Jaminan Pensiun (JP).
Program SJSN diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berpandangan bahwa program ini merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Meski demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak didesain dan dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal.
Untuk tahun 2016, potensi risiko fiskal dari implementasi program SJSN berasal dari program JKN yaitu kondisi kesehatan keuangan dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan.
ProgramJaminanKesehatan
Dalam pelaksanaan program JKN yang telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014, tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan adalah tingginya animo masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan, terutama dari kelompok masyarakat sektor informal atau segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program JKN langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan ancaman terhadap kesinambungan program JKN pada masa-masa selanjutnya, mengingat juga terjadi fenomena adverse selection atau kondisi dimana peserta mendaftar pada saat menderita sakit. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya rasio klaim (perbandingan antara total iuran peserta dengan total biaya pelayanan kesehatan) yang menjadi penyebab utama terganggunya kesehatan keuangan DJS. Berdasarkan data per Desember 2014, rasio klaim segmen peserta PBPU mencapai 617,4 persen sedangkan segmen Non-PBPU mencapai 79,9 persen, sebagaimana disajikan pada Tabel III.2.5. Untuk sektor PBPU, jumlah rasio klaim dalam tahun 2015 cenderung menurun.
Uraian PBPU Non-PBPU Total
1. Jumlah peserta (jiwa) 9.052.859 124.370.794 133.423.653
2. Iuran Peserta (Miliar Rp) 1.885,4 38.834,4 40.719,9
3. Biaya Pelkes (Miliar Rp) 11.640,3 31.018,4 42.658,7 Rasio klaim (%) 617,4% 79,9% 104,8%
Sumber : BPJS Kesehatan
TABEL III.2.5RASIO KLAIM SEKTOR PBPU DAN NON-PBPU
Per 31 Desember 2014
Selain itu, sumber risiko program JKN adalah ketidaksesuaian antara besaran iuran yang telah ditetapkan dengan besaran manfaat yang dibayarkan kepada penyedia jasa kesehatan. Penentuan besaran iuran program JKN, baik bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta non-PBI, menggunakan pendekatan aktuaria dan telah diuji dengan ketahanan fiskal. Penyebab teknis ketidaksesuaian iuran adalah keterbatasan data, data utama
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-23
yang digunakan dalam menghitung besaran iuran saat itu masih menggunakan data historis dengan skema fee for service. Sementara pada pelaksanaannya, sebagian besar program JKN menggunakan skema INA-CBG’s dimana secara prinsip skema ini merupakan paket tarif untuk tiap diagnosa penyakit. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila besaran klaim yang dibayar berdasarkan paket tarif INA-CBG’s secara umum lebih besar dibanding besaran iuran yang ditetapkan.
Risiko lainnya adalah selama tahun 2014 implementasi sistem rujukan JKN dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan klinik keluarga) ke rumah sakit tidak berjalan maksimal dan adanya moral hazard (unbundling atau up coding).
Berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2014 audited, kondisi diatas menyebabkan kondisi keuangan DJS mengalami defisit, serta berpotensi meningkat di tahun 2015 dan tahun 2016 apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis baik oleh BPJS Kesehatan maupun Pemerintah.
Pasal 48 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin keberlangsungan program JKN. Hal ini terbukti pada APBNP tahun 2015 dimana Pemerintah mengalokasikan PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3,5 triliun untuk membiayai kegiatan operasional BPJS Kesehatan sebagai pengganti dana operasional yang tidak dibebankan kepada DJS Kesehatan. Dengan tidak dibebankannya dana operasional tersebut, diharapkan kondisi kesehatan keuangan DJS Kesehatan dapat terjaga.
ProgramJaminanKetenagakerjaan
Program jaminan ketenagakerjaan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2015. BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan empat program jaminan ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan hari tua (JHT), program jaminan pensiun (JP), dan program jaminan kematian (JKm).
Dari keempat program tersebut, program pensiun merupakan program baru di Indonesia. Program ini diyakini memiliki dampak yang signifikan di masa mendatang apabila tidak didesain dengan baik. Pemerintah dalam mendesain program Jaminan Ketenagakerjaan mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting, yaitu kecukupan manfaat (adequacy), kemampuan membayar (affordability), dan kesinambungan program (sustainability).
Klaim Rasio 2015 Proyeksis.d.Desember 2015
Rencana 2016
JKK 46.26% 21.26% 22.89%
JHT 51.36% 34.26% 30.76%
JKm 32.68% 28.15% 28.23%
JP - 0.53% 0.40%
TOTAL 50.16% 32.16% 27.80%
RASIOKLAIMPROGRAMKETENAGAKERJAAN
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan
T ABEL III.2.6
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-24
Potensi risiko fiskal yang berasal dari implementasi program Ketenagakerjaan SJSN di tahun 2016 relatif kecil, jika mempertimbangkan proyeksi rasio klaim keempat program tersebut yang masih sangat rendah. Rasio klaim program ketenagakerjaan disajikan pada Tabel III.2.6.
2.2.2.2 Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai NegeriPemerintah telah menyelenggarakan program pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS dan TNI/Polri sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang diberikan. Risiko fiskal penyelenggaraan program pensiun pegawai negeri, terutama berasal dari peningkatan jumlah pembayaran manfaat pensiun dari tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran 2009, pendanaan pensiun pegawai negeri seluruhnya menjadi beban APBN. Faktor-faktor yang memengaruhi besaran kenaikan pembayaran manfaat pensiun diantaranya adalah jumlah pegawai negeri yang mencapai batas usia pensiun, meningkatnya gaji pokok pegawai negeri, dan meningkatnya pensiun pokok pegawai negeri. Perkembangan pembayaran manfaat pensiun pegawai negeri sipil dan TNI-Polri disajikan dalam GrafikIII.2.6.
Sementara itu, risiko fiskal dari progam Tabungan Hari Tua PNS dan TNI/Polri berasal dari unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi kewajiban Pemerintah seiring dengan kebijakan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/Polri. Atas UPSL tersebut, Pemerintah telah melakukan pembayaran pada tahun 2012- 2014 dan merencanakan pembayaran UPSL tahun 2015 sebesar Rp3,4 triliun dengan rincian pada Tabel III.2.7.
Sumber: Kementerian Keuangan
51,3
60,2167 ,09
7 4,380,96
91,91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015
triliun Rp
GRAFIK III.2.6PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PNS DAN TNI/POLRI,
2010-2015
Rencana Pembayaran
2012 2013 2014 2015
UPSL PT Taspen (Persero)Tahun 2007-2011UPSL PT Asabri (Persero)Tahun 2001-2012UPSL PT Taspen (Persero)Tahun 2012-2013
1 T 1 T 2 T 3,4 TSu m ber : Kem en ter ia n Keu a n g a n
T ABEL III.2.7RINCIAN PEMBAYARAN UPSL
No. Uraian UPSL Total UPSL
RealisasiPembayaran
- - -
3 T
2.1,1 T - - - 0,4 T
1.19,2T 1 T 1 T 2 T
Jumlah
3.7,6 T -
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-25
PT Taspen (Persero) mencatat adanya akumulasi UPSL yang timbul akibat kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok PNS sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan due diligence BPKP dan telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp19,2 triliun, dan UPSL tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp7,6 triliun. Sedangkan PT Asabri (Persero) mencatat adanya akumulasi UPSL yang timbul akibat kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok TNI/Polri sejak tahun 2001 sampai dengan 2012 sebesar Rp1,1 triliun. Jumlah UPSL setiap tahun tersebut akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya orang yang pensiun dan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/Polri.
2.2.3 Risiko Penugasan Khusus EksporLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi eksportir.
Selain melakukan penugasan umum, LPEI berdasarkan Undang-undang dapat melaksanakan penugasan khusus untuk mendukung program ekspor nasional. Penugasan Khusus (National Interest Account) adalah penugasan untuk menyediakan pembiayaan ekspor untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi memiliki manfaat secara perekonomian untuk menunjang kebijakan atau program ekspor. Penugasan khusus kepada LPEI bertujuan membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial yang enggan atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko (fill the market gap), namun harus memenuhi kriteria meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.
Sumber risiko penugasan khusus terjadi dalam hal terdapat kejadian gagal bayar atas penugasan khusus, dan program ekspor yang dijadikan penugasan tidak memberikan manfaat secara perekonomian, sehingga tidak menghasilkan devisa bagi negara. Dalam rangka mitigasi risiko penugasan khusus tersebut, maka diperlukan kajian ekonomi dan finansial yang feasible oleh Komite Penugasan Khusus yang beranggotakan K/L terkait, serta meminta masukan dari berbagai pihak yang kompeten pada setiap usulan Program Ekspor yang akan dijadikan penugasan khusus sebagaimana diatur dalam PMK nomor 134/PMK.08/2015, sehingga transaksi /proyek yang penugasan khusus dapat terukur risikonya.
2.2.4 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (BI, LPS, dan LPEI)
Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah wajib menjaga modal minimum Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jika modal dari lembaga keuangan tertentu tersebut kurang dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka Pemerintah wajib untuk menutup kekurangan modal tersebut. Hal ini menjadi risiko fiskal Pemerintah.
Dalam subbagian ini akan disampaikan risiko fiskal dari Bank Indonesia, LPS, dan LPEI.
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-26
2.2.4.1 Bank IndonesiaSebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modal BI menjadi berkurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (4) diatur bahwa apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI mencapai di atas 10 persen, maka BI akan memberikan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian dari Pemerintah.
2.2.4.2 Lembaga Penjamin SimpananBerdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal) LPS, dan dana cadangan klaim penjaminan periode 2011-2015 disajikan dalam GrafikIII.2.7.
GRAFIK III.2.7PERKEMBANGANJUMLAHDANASIMPANANYANGDIJAMIN,EKUITASLPS,
DANCADANGANKLAIMPENJAMINAN,2011–2015(triliun rupiah)
10,7 11,2 11,3 8,3 11,3
1.668 1.929 2.109 2.325 2.562
16,7 23,4 31,7 41,2 49,3
1
10
100
1.000
10.000
2011 2012 2013 2014 2015 (Est.)
GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS LPS, DAN CADANGAN KLAIM PENJAMINAN, 2011 - 2015
(triliun rupiah)
Dana Simpanan yang Dijamin Ekuitas Cadangan Klaim Penjaminan
Sumber: Lembaga Penjamin SimpananKeterangan:- Posisi dana simpanan yang dijamin LPS tahun 2015 merupakan estimasi- Posisi ekuitas (modal) s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015
bedasarkan estimasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)- Posisi cadangan klaim penjaminan s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit
dan tahun 2015 bedasarkan estimasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
Keterangan:• Posisi dana simpanan yang dijamin LPS tahun 2015 merupakan estimasi• Posisi ekuitas (modal) s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015 berdasarkan estimasi dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)• Posisi cadangan klaim penjaminan s.d. tahun 2014 adalah berdasarkan hasil audit dan tahun 2015 berdasarkan estimasi
dalam RKATSumber: Lembaga Penjamin Simpanan
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-27
oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.
Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2014, ekuitas (modal) LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp41,2 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.
2.2.4.3 LembagaPembiayaanEksporIndonesiaLembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi bagi para eksportir.
LPEI mempunyai ruang gerak pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank pada umumnya, sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi supply (dalam negeri) dan di sisi demand (luar negeri). Pembiayaan diberikan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2010-2015 disajikan pada GrafikIII.2.8.
20,626,3
33,3
46,5
60,5
7 2,7
15,720,5
27 ,1
40,5
55,260,5
0,0 0,3 1,1 2,0 3,6 4,40,0 0,0 0,1 0,3 0,7 0,7
6,5 7 ,0 7 ,6 8,3 10,4 12,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (perkiraan)
GRAFIK III.2.8PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR
DAN POSISI PERMODALAN LPEI, 2010-2015(triliun rupiah)
Total Aktiva Pembiayaan Ekspor Penjaminan Asuransi Ekuitas
Sumber: Kementerian Keuangan
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2016 diperkirakan relatif tidak ada risiko fiskal dari BI, LPS, maupun LPEI.
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-28
2.3 Risiko Fiskal TertentuSelain risiko deviasi APBN, dan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat terdapat sumber risiko fiskal tertentu yang berasal dari risiko bencana, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program pembiayaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah.
2.3.1 Risiko BencanaLetak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis dan mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meletakkan tanggung jawab pada pundak Pemerintah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana, dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Besaran alokasi dana kontinjensi didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan bantuan Pemerintah untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam yang sering terjadi namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah longsor). Pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini juga menunjukan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam. Perkembangan dana cadangan penanggulangan bencana alam tahun 2010-2015 disajikan dalam GrafikIII.2.9.
Sumber: Kementerian Keuangan dan BNPB *Realisasi SABA s.d. November
2010 2011 2012 2013 2014 2015*Alokasi 3.000 4.000 4.000 2.300 3.300 4.000Realisasi 2.681 4.000 100 2.184 1.211 3.350
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Grafik III.2.9PERKEMBANGAN DANA CADANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TAHUN 2010 - 2015(miliar rupiah)
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-29
Biaya rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga, yang sebagian besar tidak memiliki perlindungan keuangan, memberikan beban besar pada pengeluaran publik. Sebagai contoh, bencana Tsunami Aceh/Nias tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp29,0 triliun. Pemerintah menghabiskan anggaran rekonstruksi senilai lebih dari Rp37,0 triliun untuk Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta.
2.3.2 Stabilisasi Harga PanganPangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara ekplisit ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Dalam menjaga stabilisasi harga pangan, beberapa kendala/risiko yang dihadapi oleh Pemerintah, diantaranya kurangnya ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, bantuan pangan korban bencana alam, serta keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan ancaman produksi pangan yang disebabkan kegagalan produksi pangan akibat kejadian diluar kendali manusia seperti bencana alam, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain itu, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas juga menyebabkan harga pangan dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi atau kondisi harga internasional.
Risiko fiskal yang timbul dalam stabilisasi harga pangan berupa potensi tambahan pengeluaran negara dalam rangka stabilisasi harga pangan, kurangnya cadangan beras pemerintah, dan kurangnya subsidi pangan. Risiko fiskal timbul jika terdapat perbedaan (deviasi) antara realisasi dana stabilisasi harga pangan dengan yang dialokasikan dalam APBN, dimana dana cadangan stabilisasi harga pangan yang dialokasikan dalam APBN tidak memenuhi untuk mengendalikan harga pangan di pasaran.
2.3.3 Tuntutan Hukum kepada PemerintahSalah satu potensi risiko fiskal bagi Pemerintah berasal dari adanya gugatan baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Pemerintah membayar sejumlah uang, mengembalikan/menyerahkan aset kepada Penggugat, sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran Negara, dan hapus/hilangnya aset Negara. Terdapat 972 perkara gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi materiil kepada 19 K/L, yang jumlah totalnya sekitar Rp16,9 triliun, US$120 juta, RM1,4 juta, ¥193,2 juta, €1,6 juta, BS11.500, ditambah tuntutan untuk melepaskan/menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan yang luasnya sekitar 1.984,4 ha, yang meliputi 576 perkara dalam proses tingkat pertama, 147 perkara pada tingkat banding, 93 perkara pada tingkat kasasi, dan 30 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (data sampai bulan Juni 2015).
Berdasarkan jumlah tersebut di atas, terdapat perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang didasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali maupun putusan pengadilan pada tingkat di bawahnya, dengan perincian 88 perkara yang tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah serta 38 perkara yang menimbulkan kewajiban kepada Pemerintah dengan
Bab 2 Sumber Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.2-30
total kewajiban berupa pembayaran uang yang besarnya sekitar Rp1,02 triliun, US$114,9 juta, RM1,4 juta, ¥193,2 juta, €1,6 juta, BS11.500, pengembalian/penyerahan tanah dan bangunan yang luasnya sekitar 32,8 ha.
2.3.4 RisikoTransaksiInternasional(DefisitNeracaPerdagangan dan Free Trade Agreement)
Indonesia telah mengalami defisit neraca berjalan (current account) sejak tahun 2012. Transaksi berjalan mengalami defisit karena adanya perlambatan ekonomi global yang menyebabkan turunnya permintaan ekspor secara umum, tidak terkendalinya impor BBM dan barang konsumsi, turunnya nilai ekspor, serta turunnya harga komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 2016 dampak dari perlambatan ekonomi global masih akan berpengaruh pada transaksi internasional Indonesia. Kinerja ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel III.2.8.
Selain itu perjanjian free trade agreement yang diikuti oleh Indonesia secara umum berkontribusi pada peningkatan impor. Sampai dengan saat ini, Indonesia terikat dengan tujuh free trade agreement (FTA), yaitu Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN – China FTA (AC-FTA), ASEAN –Korea FTA (AK-FTA), Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), ASEAN – India FTA (AI-FTA), ASEAN – Australia New Zealand FTA, dan IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement). Tantangan lain adalah diberlakukannya komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.
2.3.5 RisikoProgramPembiayaanPerumahanpadaMasyarakatBerpenghasilanRendah
Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Nawa Cita (9 agenda prioritas) butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan untuk mengatasi 13,5 juta backlog (kekurangan kebutuhan rumah), Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah dalam satu tahun. Untuk tahun 2015, Pemerintah menargetkan pembangunan 603.516 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 rumah untuk non-MBR. Sedangkan untuk tahun 2016, jumlah pembangunan rumah ditargetkan untuk kelompok MBR sekitar 700 ribu unit dan non-MBR sebanyak 300 ribu unit.
Guna mendukung pembiayaan perumahan bagi kelompok MBR, Pemerintah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) dari 7,5 persen menjadi 5 persen pertahun mulai tahun 2015. Di samping itu, rasio dana FLPP dalam KPR juga diperbesar dari 75 persen menjadi 90 persen. Untuk mencapai penurunan bunga KPR-FLPP tersebut, Pemerintah menganggarkan dana FLPP dengan target 89.186
2010 2011 2012 2013 2014
Ekspor 157.779 203.497 190.032 182.552 176.292
Impor 135.663 177.436 191.691 186.629 178.179
Total 22.116 26.061 (1.659) (4.077) (1.886)Sumber: Badan Pusat Statistik
TABEL III.2.8KINERJAEKSPORDANIMPORINDONESIA,2010-2014
(juta dolar AS)
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.2-31
unit rumah. Beberapa sumber pendanaan seperti dana BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum dan PT Taspen (Persero) juga diproyeksikan untuk ikut serta menempatkan dana murahnya. Mengingat target unit rumah yang dapat dibiayai dari dana FLPP sangat terbatas, dukungan dalam bentuk subsidi selisih bunga juga akan diberikan kepada 386.644 unit rumah. Selain itu, Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran bantuan uang muka kepemilikan rumah tapak bagi 337.839 unit rumah. Kinerja Penyaluran KPR-FLPP disajikan pada GrafikIII.2.10.
Potensi risiko fiskal dari program ini dapat timbul apabila dipicu oleh (a) kenaikan harga tanah dan material perumahan; (b) keengganan bank penyalur KPR-FLPP menyalurkan kredit pembangunan rumah untuk MBR; (c) salah sasaran pemberian KPR-FLPP kepada kelompok non-MBR; (d) proses perizinan pembangunan perumahan yang tidak pasti; dan (e) keengganan serta keterbatasan kapasitas pengembang menyediakan rumah untuk MBR. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak atas tidak tercapainya program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011 2012 2013 2014 2015 (31 Oktober)
Rp m
iliar
ribu
unit
Target (unit) Realisasi (Unit) Dana
GRAFIK III.2.10KINERJAPENYALURANKPR-FLPP,2011-2015
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.3-1
BAB 3MITIGASI RISIKO FISKAL
Setelah mengidentifikasi sumber risiko fiskal, Pemerintah mengambil serangkaian kebijakan guna melakukan mitigasi risiko fiskal. Mitigasi risiko fiskal meliputi mitigasi atas risiko deviasi APBN, mitigasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat, dan mitigasi risiko fiskal tertentu.
3.1 Mitigasi Risiko Deviasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Mitigasi risiko deviasi APBN meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, serta mitigasi risiko utang Pemerintah Pusat. Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (cushion) untuk mengurangi besaran defisit APBN.
Dalam rangka mengantisipasi risiko deviasi pendapatan dan belanja negara, khususnya terkait pelaksanaan pemungutan pajak, Pemerintah mengawasi dengan cermat proses transformasi kelembagaan DJP yang diharapkan dapat lebih memastikan perbaikan proses bisnis pemungutan pajak, penguatan unit pemungut pajak, dan pengembangan kapasitas, serta kompetensi pegawai pemungut pajak. Sementari itu, untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja negara, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif, antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti subsidi energi, perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target guna meminimalisir revisi. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran.
Sementara itu, mitigasi risiko pengelolaan utang Pemerintah Pusat dilakukan dengan (1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah dan membatasi porsi penerbitan SBN valas; (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah – panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan liability management melalui mekanisme buyback dan/atau debt switch; dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai. Sementara itu mitigasi risiko pemenuhan target pembiayaan utang dilakukan melalui diversifikasi instrumen utang dan basis investor, pendalaman pasar SBN domestik, pengadaan pinjaman siaga sebagai sumber pendanaan utang pada saat kondisi pasar keuangan memburuk (second line of defense), dan pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan uang tunai.
Pemerintah melakukan upaya mitigasi risiko guna mencapai tujuan pengelolaan utang, yaitu memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko yang terkendali, dan mendukung terbentuknya pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid,
Bab 3 Mitigasi Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.3-2
serta memastikan tersedianya dana untuk membiayai defisit dan membayar kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.
Selanjutnya, dalam memenuhi target pembiayaan utang, Pemerintah terlebih dahulu melakukan assessment daya serap pasar khususnya terhadap pasar SBN. Hasil assessment tersebut menentukan komposisi sumber pembiayaan utang tahun berjalan. Pemerintah juga diperkenankan untuk mengubah komposisi utang manakala terdapat instrumen utang yang lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen utang sebagaimana diatur dalam UU APBN.
Sementara itu dalam kerangka yang lebih luas, Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko shortage utang dan penerbitan baru antara lain (1) pengelolaan utang dalam kerangka Asset Liabilities Management (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik dan (2) mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui bond stabilization framework dan Crisis Management Protocol dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.
3.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Dalam mengelola risiko fiskal yang muncul dari kewajiban kontinjensi, telah disediakan beberapa langkah mitigasi diantaranya adalah memantau mitigasi risiko yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (seperti PT PLN (Persero) dan PDAM yang mendapat jaminan dari Pemerintah), mengelola dan memantau risiko residual yang tidak dapat dimitigasi oleh pihak-pihak dimaksud dan mengelola anggaran kewajiban kontinjensi Pemerintah.
Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari sisi penjaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemerintah mendirikan sebuah badan usaha untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur, yakni Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (PT PII (Persero)). PT PII (Persero) akan melakukan upaya-upaya mitigasi risiko infrastruktur berdasarkan prinsip alokasi risiko sehingga kemungkinan terjadinya risiko infrastruktur menjadi berkurang. Penyediaan fasilitas penjaminan infrastruktur melalui PT PII (Persero) disajikan pada Boks III.3.1.
BOKS III.3.1
PENYEDIAANFASILITASPENJAMINANINFRASTRUKTURMELALUIPTPENJAMINANINFRASTRUKTURINDONESIA(PERSERO)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah telah mengupayakan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu resources dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (peraturan pengganti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahan terakhirnya).
Dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dimaksud, Pemerintah memberikan penjaminan infrastruktur guna meningkatkan kelayakan kredit (credit worthiness) proyek,
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.3-3
Selanjutnya, dalam rangka memitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, beberapa hal yang dilakukan antara lain sebagai berikut.
1. Untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian iuran dengan paket tarif JKN, saat ini Pemerintah sedang mengevaluasi kesesuaian besaran iuran dengan tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s). Sesuai amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, untuk menanggulangi defisit DJS, Pemerintah dapat melakukan reviu besaran iuran setiap 2 tahun sekali.
2. Risiko adverse selection dapat dimitigasi dengan cara memastikan target cakupan kepesertaan dapat dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan target bahwa secara bertahap cakupan kepesertaan akan bersifat universal di tahun 2019. Salah satu hal yang saat ini sudah diterapkan oleh Pemerintah dalam upaya memenuhi target tersebut adalah dengan cara mensosialisasikan tentang manfaat program JKN bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terkait sanksi pemberhentian pemberian layanan publik bagi mereka yang tidak membayar iuran (sesuai dengan penahapannya). Saat ini, Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan, khususnya bagi kelompok PBPU dan kelompok bukan pekerja (selama ini dikenal dengan sektor informal).
3. Dalam upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan Program THT PNS di masa mendatang, dan menjaga tingkat kesehatan keuangan PT Taspen (Persero) serta agar Pemerintah memiliki ruang untuk pembayaran cicilan UPSL, maka Pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring kewajiban pembayaran THT PNS setiap tahun. Selain itu dengan telah disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan skema pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS.
Selanjutnya, dalam rangka mitigasi risiko penugasan khusus, diperlukan kajian ekonomi dan finansial yang feasible serta meminta masukan dari berbagai pihak terkait pada setiap usulan Program Ekspor yang akan dijadikan penugasan khusus, sehingga transaksi/proyek
memperoleh pemenuhan pembiayaan (financial close), dan menciptakan biaya infrastruktur yang efisien sekaligus kompetitif. Penjaminan infrastruktur ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal sustainability).
Sebagai upaya pengendalian atau mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari pelaksanaan penjaminan infrastruktur, Pemerintah mendirikan sebuah Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yakni PT PII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyediakan penjaminan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PII (Persero) telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
PT PII (Persero) diharapkan dapat melakukan upaya mitigasi yang relevan sesuai dengan alokasi risiko antara Pemerintah dengan Badan Usaha. Penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero) ini juga dimaksudkan untuk memagari (ring fencing) APBN dari kewajiban kontinjensi dalam hal terjadi klaim atas jaminan infrastruktur yang diberikan.
Bab 3 Mitigasi Risiko FiskalBagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016III.3-4
penugasan khusus dapat terukur risikonya. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut berdasarkan mekanisme yang berlaku.
3.3 Mitigasi Risiko Fiskal TertentuMitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mitigasi terhadap bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, transaksi internasional, dan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, di masa yang akan datang perlu dilakukan diversifikasi pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasiannya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk untuk asuransi bencana. Pembiayaan risiko bencana yang efisien merupakan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi (ditanggung langsung) dan yang ditransfer. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat memberikan ketahanan yang lebih tinggi bagi kesinambungan APBN.
Selanjutnya, untuk memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari fluktuasi harga pangan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan harga serta kebijakan perizinan dan pengendalian. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan salah satu contoh kebijakan harga yang diambil Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan, seperti beras/gabah. Sedangkan kebijakan perijinan dan pengendalian bertujuan agar ketersediaan pasokan bahan pokok terjamin.
Selain kebijakan yang bersifat kuratif, Pemerintah juga menerapkan kebijakan/program yang bersifat preventif, seperti asuransi pertanian. Dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, kekeringan, dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 37 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian akan memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen. Dengan adanya asuransi pertanian, diharapkan petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen. Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga pangan di pasaran tetap stabil.
Selanjutnya, mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko gugatan hukum kepada Pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan kebijakan dan upaya semaksimal mungkin oleh masing-masing K/L guna meminimalisir tuntutan hukum kepada Pemerintah.
Terhadap risiko transaksi internasional, maka Pemerintah akan selalu memantau dan memonitor defisit neraca berjalan, dan senantiasa berupaya untuk melakukan peningkatan
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal Bagian III
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2016 III.3-5
ekspor. Secara umum, strategi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan pengembangan investasi pada industri dan pendukung industri, pengembangan metode pembiayaan ekspor, perbaikan mekanisme biaya di pelabuhan dan lain sebagainya.
Terhadap risiko penerimaan negara yang berasal dari perjanjian FTA dan perjanjian lain yang sejenis, maka Pemerintah mulai melakukan perubahan terhadap Tarif Bea Masuk MFN (Most Favourable Nations). Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari bea masuk khususnya dari impor negara-negara yang tidak terikat dengan perjanjian FTA. Tarif Bea Masuk MFN dimaksud akan menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian FTA baru.
Dalam rangka memitigasi risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan MBR, Pemerintah memberikan penugasan kepada Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan untuk menyalurkan FLPP bagi MBR, dukungan pembiayaan sekunder perumahan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan perluasan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan pilihan manfaat Jaminan Hari Tua sebagai alternatif pembiayaan perumahan serta rencana pemanfaatan dana Bapertarum PNS dan PT Taspen (Persero).
Agar program pembiayaan tepat sasaran, salah satu langkah mitigasi risiko adalah menetapkan kriteria-kriteria debitur yang dapat memanfaatkan KPR-FLPP. Selanjutnya, BLU Pusat Pembiayaan Perumahan akan memeriksa kesesuaian pemohon KPR-FLPP dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP.
Sementara itu, guna mempercepat proses penerbitan izin-izin terkait pembangunan perumahan, Pemerintah melakukan langkah-langkah koordinasi bersama seluruh instansi Pemerintah terkait dengan memantau progress dari penerbitan izin yang harus diperoleh para pengembang. Adapun upaya mitigasi risiko atas kenaikan harga tanah dan material bangunan adalah mendorong pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menyediakan lahan murah bagi pembangunan rumah sederhana.
Upaya mitigasi terhadap risiko keengganan dan keterbatasan kapasitas pengembang menyediakan rumah untuk MBR dilakukan melalui kebijakan pemberian fasilitas umum, seperti jalan bagi perumahan, melanjutkan kebijakan pemberian PPh sebesar nol persen dan PPN nol persen bagi rumah dengan harga tertentu, serta mendorong Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan perizinan.
Bagian IV
IV.1-1
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
BAB 1 PENDAHULUAN
Secara umum arah kebijakan fiskal dalam tahun 2010–2015 diprioritaskan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan (sustainable growth and fiscal). Untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut dan mendorong APBN lebih produktif, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah adalah melalui: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP; (2) peningkatan kualitas belanja negara antara lain melalui penajaman alokasi belanja untuk kegiatan yang produktif dan berkualitas; (3) menjaga defisit anggaran dalam batas yang manageable dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi; dan (4) mengupayakan pengendalian rasio utang terhadap PDB dalam batas aman.
Dalam periode tahun 2010-2014, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan Pemerintah, antara lain ditujukan untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,0 persen pertahun disertai dengan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah; (2) melaksanakan kebijakan insentif (stimulus) fiskal untuk mendukung, antara lain pengembangan industri intermediate dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; dan (3) menurunkan rasio defisit anggaran dan utang terhadap PDB. Upaya Pemerintah untuk menurunkan rasio defisit anggaran tersebut, dilakukan melalui antara lain : optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan kualitas belanja melalui (i) peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur; (ii) pengendalian subsidi; (iii) pelaksanaan efisiensi belanja barang (operasional dan perjalanan dinas).
Pada APBNP tahun 2015, sebagai tahun pertama pemerintahan periode 2014-2019, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik, antara lain: (1) upaya mendorong kegiatan investasi secara merata, yang memerlukan peningkatan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, serta perizinan; (2) dampak peningkatan pendapatan dan pertumbuhan telah mendorong peningkatan impor sehingga mempengaruhi neraca perdagangan; (3) pelebaran defisit anggaran disebabkan oleh penurunan penerimaan perpajakan dan sumber daya alam (SDA); (4) kualitas belanja belum cukup mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (5) perlu mengoptimalkan daya serap belanja Pemerintah karena pola penyerapan anggaran belanja masih menumpuk pada triwulan ketiga dan keempat. Terkait dengan penyerapan anggaran, Pemerintah melakukan koordinasi secara intensif terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja, seperti koordinasi percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan penyelesaian syarat administrasi dan data dukung untuk pencairan anggaran; (6) dampak peningkatan beban belanja negara, seperti subsidi energi, yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan negara sehingga Pemerintah kurang memiliki kemampuan/anggaran yang cukup untuk melakukan manuver, bila terjadi shock. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal (fiscal space) Pemerintah semakin terbatas karena sebagian besar komponen belanja negara bersifat wajib (mandatory spending); dan (7) dominasi kepemilikan asing terutama dalam pasar saham dan pasar modal yang masih tinggi, berisiko terjadinya sudden reversal jika pasar keuangan global dan domestik mengalami goncangan.
Bab 1: Pendahukuan
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.I-2
Bagian IV
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan dalam kapasitas fiskal yang relatif terbatas, Pemerintah tetap mempertahankan kinerjanya yang diindikasikan dengan menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan APBN yang sangat kuat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment. Untuk mendukung hal tersebut, kontribusi APBN dalam perekonomian makin meningkat, tercermin dari antara lain: (1) peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi, penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah dan murah; (2) penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah; (3) peningkatan alokasi belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (4) pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja produktif dan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (5) peningkatan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
Terkait dengan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan sebagai berikut : (1) penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, serta penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral; (2) penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; (3) pemberian insentif fiskal; (4) penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu; dan (5) penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sejalan dengan berbagai langkah perbaikan di sektor perpajakan, optimalisasi PNBP dilakukan melalui: (1) optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery; (2) penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; (3) peningkatan kinerja BUMN; (4) peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP; (5) perbaikan administrasi dan sistem PNBP; dan (6) perbaikan regulasi PNBP.
Kebijakan tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi pendapatan negara dalam periode 2010—2014. Dalam periode tersebut, realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995.271,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.550.490,8 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 11,7 persen per tahun. Target pendapatan negara meningkat menjadi Rp1.761.642,8 miliar dalam APBNP tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 13,6 persen terhadap realisasinya tahun 2014. Sumber pendapatan negara dalam APBNP tahun 2015 yang terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing mencapai 38,6 persen dan 32,7 persen dari total pendapatan negara. Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian tahun 2015 tersebut, realisasi pendapatan PPh diperkirakan sebesar Rp647.909,3 miliar atau meningkat 18,6 persen terhadap realisasi pada tahun 2014, sedangkan PPN meningkat 21,8 persen terhadap realisasi pada tahun 2014. Kenaikan target penerimaan perpajakan dalam tahun 2015 didukung oleh extra effort melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru.
Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja negara yang efisien serta mengarahkan alokasi belanja yang produktif dan berkualitas, Pemerintah telah melakukan strategi kebijakan
Bagian IV
IV.1-3
Bab 1 : Pendahuluan
Nota Keuangan dan APBN 2016
dalam periode 2010–2014, antara lain: (1) memberikan stimulasi pada perekonomian melalui peningkatan alokasi belanja yang produktif, seperti untuk pembangunan infrastruktur; (2) meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi sekaligus penguatan belanja pada berbagai prioritas pembangunan termasuk mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan, dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas; (3) mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelaksanaan Pemilu tahun 2014, dan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; (4) mendukung pelaksanaan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) dan bencana; (5) mengembangkan program-program kesejahteraan sosial utamanya bagi masyarakat miskin; dan (6) melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.
Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2015, strategi kebijakan belanja negara tetap diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui penajaman alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas Pemerintah periode 2014-2019, terdiri atas: (1) pengurangan belanja yang bersifat konsumtif melalui efisiensi belanja operasional dan mempertajam alokasi belanja untuk mendukung berbagai prioritas Kabinet Kerja, yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pembangunan; (2) peningkatan alokasi anggaran serta cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan pemberian subsidi tetap (fixed subsidy) untuk solar, tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, dan penyesuaian tarif tenaga listrik, serta pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; dan (4) penghematan berbagai kegiatan yang kurang produktif melalui refocusing penghematan belanja seminar, rapat kerja, perjalanan dinas, dan workshop. Strategi peningkatan efisiensi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang gerak fiskal (fiscal space) baru yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih produktif sesuai sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Trisakti dan Nawacita.
Realisasi belanja negara dalam tahun 2010–2014 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp1.042.117,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.777.182,92 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 14,3 persen per tahun. Sedangkan realisasi anggaran belanja negara dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp1.984.149,7 miliar atau meningkat sebesar 11,6 persen terhadap realisasi pada tahun 2014.
Selain itu, peningkatan belanja negara dipengaruhi juga oleh peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja transfer ke daerah dalam tahun 2010–2014 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp344.727,6 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp573.703,1 miliar pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 13,6 persen per tahun. Sedangkan realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp664.600,7 miliar atau meningkat sebesar 15,8 persen terhadap realisasi pada tahun 2014. Kebijakan alokasi transfer ke daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya.
Sebagai pelaksanaan amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nomenklatur transfer ke daerah mengalami perubahan menjadi transfer ke daerah dan dana desa. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar sebesar Rp9.066,2
Bab 1: Pendahukuan
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.I-4
Bagian IV
miliar dalam APBN tahun 2015 yang kemudian dilakukan penyesuaian menjadi Rp20.766,2 miliar dalam APBNP tahun 2015. Anggaran dana desa tersebut telah dialokasikan kepada 434 kabupaten/kota yang mempunyai desa. Besaran alokasi anggaran dana desa telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015. Selanjutnya, untuk memenuhi anggaran dana desa sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah, Pemerintah telah menyusun road map pengalokasian dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Berdasarkan road map tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran dana desa meningkat secara bertahap hingga mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah pada tahun 2017.
Dengan memerhatikan kinerja pendapatan negara, belanja negara termasuk transfer ke daerah dan dana desa, realisasi defisit anggaran dalam tahun 2010–2014 selalu lebih rendah dari target dalam APBNP-nya. Target defisit dalam APBNP tahun 2010 sebesar 2,1 persen terhadap PDB, namun realisasinya hanya sebesar 0,7 persen terhadap PDB. Sama halnya dengan target defisit anggaran tahun 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB, realisasinya adalah sebesar 2,3 persen terhadap PDB. Untuk kondisi tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, target defisit sebesar 1,9 persen dalam APBNP tahun 2015 dan diperkirakan realisasinya meningkat menjadi sekitar 2,2 persen. Namun defisit anggaran tahun 2015 tersebut masih di bawah batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Dalam tahun 2010-2014, pembiayaan utang terutama digunakan untuk membiayai defisit APBN dan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan, antara lain: dana investasi Pemerintah, kewajiban penjaminan, serta pembayaran cicilan pokok utang. Realisasi pembiayaan anggaran cenderung meningkat, yaitu dari Rp91.552,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp248.892,8 miliar pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,4 persen pertahun. Dalam APBNP tahun 2015, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp222.506,9 miliar atau menurun sebesar 10,6 persen dari realisasi pada tahun 2014.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
A. Pendapatan Negara 995.271,5 1.210.599,7 1.338.109,6 1.438.891,1 1.550.490,8 1.761.642,8
I. Pendapatan Dalam Negeri 992.248,5 1.205.345,7 1.332.322,9 1.432.058,6 1.545.456,3 1.758.330,9
1. Penerimaan Perpajakan 723.306,7 873.873,9 980.518,1 1.077.306,7 1.146.865,8 1.489.255,5
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 694.392,1 819.752,4 930.861,8 1.029.850,1 1.103.217,6 1.439.998,6
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 28.914,5 54.121,5 49.656,3 47.456,6 43.648,1 49.256,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 268.941,9 331.471,8 351.804,7 354.751,9 398.590,5 269.075,4
II. Penerimaan Hibah 3.023,0 5.253,9 5.786,7 6.832,5 5.034,5 3.311,9
B. Belanja Negara 1.042.117,2 1.294.999,1 1.491.410,2 1.650.563,7 1.777.182,8 1.984.149,7
I. Belanja Pemerintah Pusat 697.406,4 883.721,9 1.010.558,2 1.137.162,9 1.203.577,2 1.319.549,0
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 664.600,7
1. Transfer Ke Daerah 344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 643.834,5
2. Dana Desa - - - - - 20.766,2
C. Keseimbangan Primer 41.537,5 8.862,4 (52.784,6) (98.637,2) (93.250,7) (66.776,0)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (46.845,7) (84.399,5) (153.300,6) (211.672,7) (226.692,0) (222.506,9)
% terhadap PDB (0,7) (1,1) (1,9) (2,3) (1,9) (1,9)
E. Pembiayaan 91.552,0 130.948,9 175.158,2 237.394,6 248.892,8 222.506,9
I. Pembiayaan Dalam Negeri 96.118,5 148.748,1 198.622,5 243.199,7 261.245,0 242.515,0
II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (4.566,5) (17.799,2) (23.464,4) (5.805,2) (12.352,2) (20.008,1)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 44.706,3 46.549,4 21.857,6 25.721,9 22.200,9 -
*) Sebelum tahun 2014 disebut dana penyesuaian
APBNP
TABEL IV.1.1RINGKASAN APBN, 2010 – 2015
(miliar rupiah)
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-1
BAB 2PERKEMBANGAN EKONOMI PERIODE 2010-2015
2.1 Perkembangan Dunia dan RegionalDalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia bergerak dinamis dengan kecenderungan mengalami perlambatan, meskipun pada tahun 2010 perekonomian dunia sempat menunjukkan peningkatan setelah mengalami krisis yang cukup dalam pada tahun 2008/2009. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia mulai terlihat pada tahun 2011 dan tren tersebut terus berlanjut hingga tahun 2013. Meskipun demikian, pada periode tersebut terjadi perbaikan kinerja perekonomian di beberapa kawasan, seperti Amerika Serikat dan Asia, tetapi dengan kecepatan pemulihan yang masih cukup lambat dan jauh dari ekspektasi semula sehingga belum mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi dunia secara signifikan. Di samping itu, permasalahan baru muncul di kawasan Eropa, khususnya dampak dari krisis utang yang dialami Yunani sehingga turut menghambat percepatan laju pemulihan perekonomian Eropa juga dunia. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia dapat dilihat pada Tabel IV.2.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015f
Pertumbuhan PDB Dunia 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,3Negara Maju 3,1 1,7 1,2 1,4 1,8 2,1
Amerika Serikat 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4 2,5Eropa 2,0 1,6 -0,8 -0,4 0,8 1,5Jepang 4,7 -0,5 1,8 1,6 -0,1 0,8
Negara Berkembang 7,4 6,2 5,2 5,0 4,6 4,2Tiongkok 10,4 9,3 7,8 7,8 7,4 6,8India 10,3 6,6 5,1 6,9 7,2 7,5ASEAN-5 7,0 4,5 6,2 5,1 4,6 4,7
Indonesia 6,4 6,2 6,0 5,6 5,0 5,2Malaysia 7,4 5,2 5,6 4,7 6,0 4,8Filipina 7,6 3,7 6,8 7,2 6,1 6,7Thailand 7,8 0,1 6,5 2,9 0,7 3,7Vietnam 6,4 6,2 5,2 5,4 6,0 6,0
Perdagangan Dunia 12,7 6,7 2,9 3,3 3,2 4,1Ekspor
Negara Maju 12,3 6,3 2,0 3,1 3,3 3,2Negara Berkembang 13,6 7,4 4,4 4,6 3,4 5,3
ImporNegara Maju 11,7 5,5 0,9 2,1 3,3 4,5Negara Berkembang 14,1 9,8 6,0 5,2 3,4 3,6
InflasiNegara Maju 1,5 2,7 2,0 1,4 1,4 0,0Negara Berkembang 5,9 7,3 6,1 5,9 5,1 5,5
Su m ber : IMF, Wor ld Econ om ic Ou tlook, Ju li 2 01 5f = a n g ka pr oy eksi
TABEL IV.2.1INDIKATOR PEREKONOMIAN DUNIA (Persen, YoY)
Indikator
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-2
Memasuki tahun 2014, pertumbuhan ekonomi dunia tumbuh pada tingkat yang sama dengan pertumbuhan periode 2012-2013 yaitu 3,4 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju khususnya Amerika Serikat menunjukkan tren peningkatan, perekonomian negara-negara berkembang justru mengalami tren perlambatan. Perlambatan di negara-negara Asia terjadi hampir di seluruh kawasan termasuk China dan ASEAN-5 kecuali India.
Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terus meningkat sejak tahun 2011 dari 1,6 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi yang dipengaruhi oleh peningkatan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan perorangan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat, telah mendorong penurunan tingkat pengangguran dari level tertinggi 9,8 persen pada Januari 2010 menjadi 5,6 persen pada Desember 2014. Sementara itu, inflasi yang berada di angka 2,6 persen pada Januari 2010 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,8 persen pada akhir 2014.
Membaiknya perekonomian Amerika Serikat tersebut melatarbelakangi keputusan The Federal Reserve (The Fed) untuk mengurangi stimulus moneter (tapering off) secara bertahap yang dimulai pada awal 2014 dari US$85 miliar hingga mencapai US$35 miliar pada Oktober 2014. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund rate) diperkirakan akan dinaikkan paling cepat pada akhir tahun 2015. Tingkat suku bunga tersebut saat ini adalah 0,25 persen, tidak mengalami perubahan sejak Desember 2008. Momentum positif ekonomi Amerika Serikat diperkirakan masih akan terus berlanjut sehingga ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh 2,5 persen pada tahun 2015, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,4 persen.
Sementara itu, Zona Eropa di tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,8 persen, meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang masih mengalami kontraksi. Turunnya pertumbuhan ekonomi Eropa sebesar -0,8 persen pada tahun 2012 dan -0,4 persen pada tahun 2013 telah mendorong European Central Bank (ECB) memangkas suku bunga acuan pada bulan November 2013 dari 0,5 persen menjadi 0,25 persen. Tahun 2015, ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh mencapai 1,5 persen. Perkembangan positif tersebut tidak lepas dari makin membaiknya kinerja ekonomi di Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Namun demikian, kawasan Eropa masih dihadapkan oleh beberapa risiko seperti deflasi, perlambatan pertumbuhan produktivitas, dan dampak dari kondisi gagal bayar (default) utang fiskal yang terjadi di Yunani.
Begitu juga dengan perekonomian Jepang diperkirakan dapat tumbuh 0,8 persen pada tahun 2015 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2014. Namun, Jepang masih dihadapkan pada sejumlah risiko ekonomi yang terindikasi oleh pertumbuhan produksi industri dan pertumbuhan penjualan eceran yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tingkat inflasi Jepang tahun 2014 juga melambat. Tingkat inflasi yang rendah bahkan deflasi, telah menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan kebijakan ekonomi Jepang selama bertahun-tahun. Menyikapi sejumlah risiko ekonomi yang terjadi, Bank Sentral Jepang (BOJ) mengeluarkan kebijakan melalui peningkatan program quantitative easing di tahun 2015. BOJ akan mengucurkan 80 triliun yen per tahun, meningkat dari stimulus sebelumnya yang hanya 60-70 triliun yen per tahun. Hal tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko deflasi yang terjadi di negara tersebut.
Perbedaan kondisi ekonomi di negara-negara maju tersebut berimplikasi pada perbedaan strategi kebijakan yang ditempuh masing-masing negara. Dengan momentum perbaikan perekonomian yang terjadi, Amerika Serikat memberhentikan stimulus dan mulai memperketat kebijakan moneternya. Sementara itu, Eropa dan Jepang justru menambah stimulus moneter
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-3
dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya deflasi yang berkepanjangan. Perbedaan arah kebijakan tersebut selanjutnya berdampak pada perekonomian di negara-negara berkembang.
Tekanan pada negara-negara berkembang mulai muncul ketika isu tapering off oleh The Fed dikeluarkan pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan pasar keuangan di negara-negara berkembang bergejolak dan terjadi capital outflow yang cukup signifikan dan menyebabkan pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang Asia, tidak dapat lepas dari perkembangan dua negara besar, yaitu Tiongkok dan India. Kedua negara tersebut memiliki economic size yang cukup besar dalam mempengaruhi kinerja perdagangan luar negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.
Sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus mengalami perlambatan dan tidak lagi mencapai pertumbuhan double digit. Setelah sempat tumbuh 10,3 persen, pada tahun 2013 ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 7,8 persen dan kembali turun ke level 7,4 persen di 2014. Situasi negara-negara maju yang sedang menghadapi masalah ekonomi domestik telah menekan permintaan produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Tahun 2015, aktivitas perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 6,8 persen, lebih rendah dari realisasi tahun 2014.
Berbeda dengan Tiongkok, prospek ekonomi India sejak tahun 2012 terus menunjukkan kemajuan yang pesat. Setelah tumbuh 5,1 persen di tahun 2012, ekonomi India tumbuh 6,9 persen di tahun 2013 dan 7,2 persen di tahun 2014, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan periode 2010 yang mencapai 10,3 persen. Masih tingginya laju inflasi mempersempit ruang gerak India untuk melakukan pelonggaran kebijakan yang bertujuan untuk mendorong permintaan domestik. Di sisi lain, India juga menghadapi tekanan defisit anggaran dan neraca transaksi berjalan. Untuk mengurangi defisit anggaran yang melebar, India telah mengambil langkah kebijakan mengurangi subsidi solar melalui kenaikan harga di dalam negeri.
Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mencapai 7,5 persen dan memimpin laju pertumbuhan Asia. Pemerintah India terus melakukan reformasi ekonomi untuk menunjukkan bahwa India merupakan negara yang business friendly. Selain itu, Bank Sentral India juga memberikan insentif bagi kegiatan investasi dan produksi dengan memangkas tingkat suku bunga acuan untuk kedua kalinya di tahun 2015 sebesar 25 bps menjadi 7,5 persen. Langkah ini diambil setelah terjadi penurunan inflasi di negara tersebut.
Seiring dengan perlambatan yang terjadi di kawasan global dan regional, sebagai mitra dagang utama Tiongkok, negara-negara ASEAN juga turut mengalami imbas perlambatan ekonomi. Di tahun 2014 pertumbuhan negara-negara ASEAN-5 mencapai 4,6 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Selain itu, normalisasi kebijakan di negara-negara maju membuat aliran modal berbalik arah dari negara-negara berkembang kembali ke negara-negara maju yang menyebabkan depresiasi nilai tukar negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dengan volatilitas yang tinggi. Investasi di negara-negara ASEAN mengalami tren perlambatan sejak awal 2013, bahkan pertumbuhan investasi (PMTB) Thailand mengalami penurunan sejak kuartal III 2013. Namun, pertumbuhan investasi negara-negara ASEAN berhasil mengalami peningkatan memasuki kuartai I 2015. Pertumbuhan investasi negara-negara ASEAN dapat dilihat pada Grafik IV.2.1
Pada kuartal I 2015, perekonomian beberapa negara ASEAN menunjukkan sedikit perlambatan. Indonesia tumbuh 4,7 persen, Filipina 5,2 persen, dan Malaysia 5,6 persen lebih lambat
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-4
dibandingkan pencapaian kuartal IV 2014. Vietnam masih dapat tumbuh 6,0 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2014. Sementara Thailand menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan setelah mengalami kontraksi sebesar -0,6 persen pada kuartal I 2014 akibat gejolak politik yang terjadi di negara tersebut dan tumbuh mencapai 3,0 persen yang didukung oleh peningkatan pertumbuhan investasi Thailand. Meskipun mengalami p e r l a m b a t a n , p e r t u m b u h a n ekonomi ASEAN-5 di tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi 4,7 persen atau menguat 0,1 persen dari tahun 2014. Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan lebih baik di kawasan tersebut pada 2016.
Harga Komoditas Dunia Kecenderungan naiknya harga komoditas utama dunia sejak tahun 2010 sampai 2011 yang didorong oleh kebijakan stimulus fiskal dan moneter di negara maju ternyata tidak bertahan lama. Harga komoditas utama internasional menunjukan tren pelemahan sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain karena penguatan permintaan yang belum cukup signifikan, meningkatnya pasokan komoditas dunia telah menyebabkan berlanjutnya tren penurunan harga komoditas global. Kinerja pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang tidak seperti yang diharapkan serta tingginya volatilitas di pasar keuangan global merupakan beberapa faktor yang menekan harga komoditas global.
Sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2012-2014 menunjukkan tren menurun. Hal tersebut terutama disebabkan karena rendahnya permintaan dari negara-negara maju dan negara emerging market. Selain itu, faktor persediaan juga turut mempengaruhi penurunan drastis harga minyak menyusul keputusan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) untuk mempertahankan level produksinya, sementara produksi minyak dari negara non-OPEC, terutama Amerika Serikat, juga secara konsisten mengalami kenaikan. Rendahnya harga minyak dunia juga berdampak pada turunnya harga komoditas logam. Walaupun demikian, harga minyak ke depan berpotensi akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian global dan faktor geopolitik.
Seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan sisi permintaan global yang masih relatif lemah, harga komoditas pangan cenderung menurun. Hingga akhir tahun 2014, harga komoditas pangan rata-rata telah mengalami penurunan sekitar 9 persen dibandingkan akhir tahun 2013. Penurunan ini menyebabkan harga pangan mencapai titik terendahnya selama 4 tahun terakhir. Perkembangan harga komoditas dunia dapat dilihat pada Grafik IV.2.2
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2013 2014 2015
GRAFIK IV.2.1PERTUMBUHAN INVESTASI NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG ASIA (Persen)
Filipina Indonesia Malaysia Thailand
Sumber: Bloomberg
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-5
Mengikuti tren penurunan harga komoditas dunia, sejak tahun 2012 laju inflasi dunia menunjukkan tren perlambatan. Melambatnya pertumbuhan di dunia, berpengaruh terhadap penurunan permintaan terhadap komoditas mentah sehingga pada akhirnya menahan percepatan laju inflasi. Dengan perkembangan harga-harga komoditas tersebut, inflasi dunia tahun 2014 sedikit melambat dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 3,9 persen menjadi 3,5 persen. Melambatnya inflasi ini bahkan mulai terjadi sejak di tingkat produsen sehingga efek lanjutannya akan menurunkan tingkat harga di tingkat konsumen. Harga komoditas minyak dan logam yang semakin rendah turut berdampak pada turunnya ongkos produksi dan harga produsen. Negara-negara maju (selain Amerika Serikat) seperti Eropa masih harus berhadapan dengan melemahnya ekonomi negara-negara tersebut, sehingga masih akan menerapkan kebijakan moneter longgar.
2.2 Perekonomian NasionalSejak tahun 2010 hingga 2014 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6,0 persen meskipun sejak tahun 2013 mengalami perlambatan. Pada tahun 2010, sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global, ekonomi Indonesia mulai mengalami percepatan pertumbuhan. Pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi tumbuh 6,2 persen. Investasi dan sektor eksternal menjadi sumber utama pendorong pertumbuhan, disamping konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil. Tahun 2011, Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 6,5 persen yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Sektor eksternal mengalami peningkatan dan mampu memberikan kontribusi net ekspor yang cukup signifikan.
Perlambatan perekonomian global dan volume perdagangan dunia mulai berdampak terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi domestik sejak tahun 2012 karena penurunan kinerja ekspor. Net ekspor pada saat itu mengalami kontraksi, meskipun di sisi lain meningkatnya permintaan domestik dapat mengkompensasi penurunan ekspor tersebut. Tren perlambatan ternyata terus berlanjut hingga tahun 2014. Kondisi tersebut terutama karena kinerja investasi turut mengalami perlambatan sedangkan kinerja net ekspor belum mengalami perbaikan yang signifikan.
Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013 sebesar 5,7 persen. Permintaan domestik yang cukup kuat terutama yang bersumber dari konsumsi rumah tangga mampu menahan penurunan yang terjadi pada kinerja ekspor dan investasi. Kinerja ekspor hingga tahun 2014
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
Jan-
11
Apr-1
1
Jul-1
1
Oct-1
1
Jan-
12
Apr-1
2
Jul-1
2
Oct-1
2
Jan-
13
Apr-1
3
Jul-1
3
Oct-1
3
Jan-
14
Apr-1
4
Jul-1
4
Oct-1
4
Jan-
15
Apr-1
5
GRAFIK IV.2.2INDEKS HARGA PANGAN DUNIA (2010=100)
Indeks Harga PanganDagingProduk SusuBiji-bijianMinyak NabatiGula
Sumber: FAO
300
400
500
600
700 GRAFIK IV.2.3HARGA BERAS INTERNASIONAL
(USD/metric ton)
Harga BerasInternasional Thailand
Harga BerasInternasional India
Sumber: Bloomberg
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-6
masih sangat lemah terutama disebabkan oleh perdagangan dunia yang masih lesu dan turunnya harga komoditas dunia. Sementara pemberlakuan Undang-undang Minerba yang membatasi ekspor mineral mentah turut memengaruhi melambatnya kinerja ekspor dalam jangka pendek. Di sisi lain, kinerja investasi relatif moderat antara lain didukung oleh persepsi positif pasar terkait keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pembentuk PDB relatif tumbuh
stabil. Struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, tingginya realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga didukung oleh aktivitas kampanye Pemilu legislatif serta laju inflasi yang terkendali sepanjang tahun 2014.
Di sisi lain, kebijakan Pemerintah pada tahun 2014 juga sangat akomodatif dalam mendukung permintaan domestik antara lain: (1) pemberlakuan program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) perluasan cakupan dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program kerja dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); dan (3) kesinambungan dan penajaman pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Dukungan terhadap daya beli masyarakat juga ditingkatkan melalui keberlanjutan program remunerasi di beberapa K/L dan penyesuaian gaji pokok dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri).
Selanjutnya, pada tahun 2014 pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditunjukkan dengan tren peningkatan pada kinerja PMA dan PMDN. Selain itu, kondusifnya faktor keamanan setelah penyelenggaraan Pemilu dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden mampu memberikan rasa aman bagi investor untuk melakukan dan mengembangkan usaha di Indonesia disamping kondisi ekonomi makro dan fiskal yang terjaga dengan baik. Beberapa perusahaan telah merealisasikan komitmennya untuk melakukan investasi dan rencana beberapa perusahaan untuk menambah kapasitas industrinya, baik dalam bentuk pengembangan bangunan/pabrik maupun menambah mesin-mesinnya.
Dari sisi lapangan usaha pada tahun 2014, kinerja seluruh sektor ekonomi mampu tumbuh positif kecuali sektor pertambangan. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi yang menyumbang lebih dari 50 persen pembentukan PDB tumbuh relatif stabil dibandingkan dengan sektor lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja di sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan tren yang terus menurun sejalan dengan melemahnya permintaan global atas komoditas pertambangan serta penurunan harga komoditas internasional. Menurunnya kinerja sektor pertambangan juga terkait dengan menurunnya kinerja subsektor pertambangan migas yang tercermin pada penurunan lifting minyak dalam beberapa tahun terakhir.
6,26,5
6,3
5,7
5,1
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
2010 2011 2012 2013 2014
GRAFIK IV.2.4PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (%, yoy)
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-7
Sementara itu, kinerja sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 2010-2014 tumbuh rata-rata 5,4 persen. Sejak tahun 2012, pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami tren perlambatan terutama terkait dengan masih lemahnya permintaan global dan juga depresiasi rupiah yang mendorong naiknya ongkos impor bahan baku dan penolong. Namun demikian, beberapa kebijakan Pemerintah terus diarahkan untuk mendorong peningkatan sektor ini antara lain melalui pemberian insentif fiskal (tax holiday, tax allowance, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah/BMDTP, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM dan bea masuk), percepatan penyediaan infrastruktur, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan pasokan energi untuk kebutuhan industri dalam negeri.
Selanjutnya, sektor konstruksi tumbuh rata-rata 6,7 persen pada periode 2010-2014. Pertumbuhan sektor konstruksi terutama ditopang oleh pembangunan proyek-proyek inftastruktur, aktivitas investasi pada perkantoran, dan meningkatnya pembangunan properti. Sektor yang senantiasa tumbuh cukup tinggi selama periode 2010-2014 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai rata-rata 10,6 persen. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan komunikasi data dan internet sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi.
Pada tahun 2015, beberapa tantangan yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia antara lain: (1) Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut, (2) Ekspektasi kebijakan kenaikan suku bunga the Fed di Amerika Serikat juga diperkirakan akan berpengaruh pada pasar keuangan di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, (3) Tren penurunan harga komoditas. Dari dalam negeri, kinerja pertumbuhan PDB diharapkan dapat terdorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi RT dengan adanya penyelenggaraan Pilkada dan kinerja PMTB khususnya investasi pemerintah
2010 2011 2012 2013 2014PDB 6,2 6,5 6,3 5,7 5,1Sisi PengeluaranKonsumsi Rumah Tangga 4,7 4,7 5,3 5,3 5,5Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 1,3 4,9 2,1PMTB 8,5 8,3 9,7 4,9 4,2Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 2,0 5,3 -1,2Impor Barang dan Jasa 17,3 13,3 6,2 1,0 -2,3Sektor Lapangan UsahaPertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 3,0 3,4 4,2 3,4 3,3Pertambangan dan Penggalian 3,9 1,6 1,6 1,4 -0,2Industri Pengolahan 4,7 6,1 5,7 5,6 4,9Listrik, Gas & Air Bersih 5,3 4,7 6,3 5,8 5,5Konstruksi 7,0 6,1 7,4 6,6 6,6Perdagangan, Hotel & Restoran 8,7 9,2 8,2 5,9 4,6Pengangkutan dan Komunikasi 13,4 10,7 10,0 9,8 9,3Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 5,7 6,8 7,1 7,6 6,0Jasa-jasa 6,0 6,8 5,2 5,5 5,9* ta h u n da sa r 2 000Sumber: BPS
Tabel IV.2.2Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Lapangan Usaha 2010-2014*
(persen, YoY)
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-8
melalui tambahan belanja infrastruktur dan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN, serta penguatan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasi Dana Desa. Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan mengalami koreksi ke bawah dari asumsi dalam APBNP tahun 2015 sebesar 5,7 persen.
InflasiPerkembangan laju inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir berfluktuasi terutama dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas energi dan bahan pangan. Volatilitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya gangguan produksi sebagai dampak anomali iklim, bencana alam, dan kenaikan harga minyak dunia. Grafik IV.2.5 memperlihatkan perkembangan inflasi Indonesia yang berfluktuatif selama periode waktu 2010-2015.
Pada tahun 2010, harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar internasional meningkat sehingga mendorong peningkatan laju inflasi Indonesia hingga mencapai level 6,96 persen. Tekanan inflasi yang bersumber dari eksternal tersebut menyebabkan tekanan pada laju inflasi domestik. Pada saat yang bersamaan, pasar dalam negeri mengalami gangguan pasokan bahan pangan sebagai dampak dari serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi. Tekanan tersebut menimbulkan dorongan peningkatan harga komoditas bahan pangan dan energi di pasar dalam negeri sehingga meningkatkan inflasi tahun 2010.
Pada tahun 2011, tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal cenderung menurun sedangkan pasokan dari dalam negeri yang mengalami peningkatan. Disamping itu arus distribusi yang mengalami perbaikan dan nilai tukar rupiah yang stabil turut mendukung penurunan laju inflasi hingga mencapai level 3,79 persen (yoy). Laju inflasi tahun 2011 tersebut merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.
Memasuki tahun 2012, laju inflasi mulai menunjukkan tren peningkatan, yang bersumber dari gejolak harga komoditas energi di pasar internasional khususnya harga minyak. Ketegangan di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara telah menyebabkan gangguan produksi dan pasokan ke pasar internasional. Namun demikian, keputusan Pemerintah untuk tidak melakukan kebijakan strategis di bidang harga khususnya BBM dalam rangka menjaga momentum stabilitas ekonomi makro, serta terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat mampu menjaga inflasi pada tahun 2012 sehingga pada kisaran 4,3 persen (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya).
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J
2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: Badan Pusat Statistik
GRAFIK IV.2.5PERKEMBANGAN INFLASI, 2010 - 2015
(persen)
mtm yoy (LHR)
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-9
Perkembangan harga minyak dunia yang persisten pada level yang tinggi dan berlanjut di tahun 2013 terus memberikan tekanan terhadap peningkatan subsidi BBM. Kondisi tersebut mendorong perlunya Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi di dalam negeri dengan rata-rata kenaikan sebesar 33,3 persen dalam rangka menjaga kesehatan fiskal dan mengarahkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan laju inflasi mencapai 8,4 persen (yoy). Namun demikian, dampak inflasi pada tahun 2013 tersebut relatif rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai double digit setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan yang diterapkan Pemerintah. Selain itu, koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang dilaksanakan Pemerintah bersama dengan BI, serta dukungan pelaksanaan dari Pemerintah, pusat dan daerah, turut membantu menjaga proses pengendalian inflasi pasca kebijakan penyesuaian harga BBM berubsidi.
Sebagai kelanjutan reformasi struktural di bidang energi yang dilakukan Pemerintah, pada tahun 2014 terjadi kenaikan tarif pada beberapa komoditas energi. Sebagai konsekuensinya, inflasi komponen harga diatur Pemerintah (administered prices) tahun 2014 mencapai 17,57 persen (yoy). Kebijakan Pemerintah dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut antara lain berdampak pada kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif angkutan, kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) rumah tangga golongan 1300 VA ke atas dan TTL industri, kenaikan harga LPG 12 kg dan kenaikan tarif angkutan udara. Kebijakan reformasi energi akan berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas pangan, namun dengan adanya realokasi dana subsidi diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap daya beli dan penyediaan infrastruktur penunjang arus distribusi pasokan.
Sementara pada kelompok bahan makanan, perkembangan laju inflasi harga bergejolak (volatile food) masih relatif terkendali sampai triwulan III-2014. Namun memasuki akhir tahun terjadi peningkatan inflasi yang terutama didorong oleh terbatasnya pasokan, khususnya untuk komoditas hortikutura (cabai) dan bahan pangan pokok (beras) akibat anomali cuaca serta tidak adanya penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di bulan November dan Desember. Di samping hal tersebut, kenaikan inflasi pangan yang tinggi juga didorong oleh peningkatan biaya distribusi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November 2014.
Sementara itu, inflasi inti mengalami perlambatan dari 4,98 persen (yoy) pada tahun 2013 menjadi 4,93 persen (yoy) yang dipicu pergerakan nilai tukar rupiah mengikuti kondisi fundamentalnya, harga komoditas global yang masih menurun, lebih terkendalinya kenaikan ekspektasi inflasi dibandingkan kenaikan harga BBM di masa lalu, serta permintaan domestik yang melambat. Keempat faktor tersebut dapat meredam peningkatan tekanan biaya yang bersumber dari kelompok energi dan bahan makanan, serta melemahnya rupiah. Meskipun tingkat inflasi tahun 2014 kembali melampaui target yang telah ditetapkan (+4,5 persen) yaitu mencapai 8,36 persen (yoy), namun dapat dikatakan cukup berhasil karena masih dapat terjaga pada level single digit. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai bauran kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, koordinasi yang intensif serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dilaksanakan Pemerintah bersama dengan BI, serta dukungan pelaksanaan dari Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hingga Juli 2015, laju inflasi mencapai 1,9 persen (ytd) atau 7,26 persen (yoy). Berdasarkan komponennya, komponen administered price mengalami kenaikan inflasi dari posisi awal tahun 2015 sebesar 12,31 persen (yoy) menjadi sebesar 13,53 persen (yoy) yang disebabkan
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-10
efek samping kelanjutan pelaksanaan reformasi subsidi di bidang energi. Komponen ini diperkirakan masih akan mengalami tekanan sepanjang Semester II tahun 2015 seiring dengan risiko depresiasi pelemahan nilai tukar, rebound harga minyak dunia, serta potensi inflasi dari kebijakan Pemerintah sebagai kelanjutan reformasi subsidi terkait tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga.
Komponen harga bergejolak (volatile food) memberikan sumbangan inflasi yang cukup besar karena adanya penerbitan HPP gabah dan beras terbaru. Sebagai gambaran, komponen harga bergejolak mengalami peningkatan inflasi dari sebesar 8,35 persen (yoy) di awal tahun menjadi 8,97 persen (yoy) pada bulan Juli. Kedepannya, komponen harga bergejolak berisiko mengalami peningkatan karena adanya gelombang panas El Nino yang berdampak pada pergeseran musim tanam dan risiko pasokan.
Sementara itu, laju inflasi komponen core inflation mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 4,86 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding posisi awal tahun 2015 yang sebesar 4,99 persen (yoy) dan berisiko mengalami peningkatan seiring dampak pelaksanaan beberapa kebijakan di bidang energi dan dampak lanjutannya pada kelompok sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta risiko tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemerintah bersama BI berupaya untuk menjaga ekspektasi inflasi, menjaga pergerakan nilai tukar rupiah pada level fundamentalnya, melakukan kebijakan suku bunga, dan melakukan berbagai tindakan preventif lainnya yang diperkirakan mampu meredam tekanan pada komponen inflasi inti.
Potensi tekanan inflasi terbesar di tahun 2015 diperkirakan bersumber pada pergerakan harga komoditas bahan pangan dan energi baik di pasar internasional maupun domestik. Guna menghadapi tekanan inflasi yang meningkat sepanjang tahun 2015, Pemerintah dan BI terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan sinergi serta penerapan bauran kebijakan (bidang fiskal, moneter dan sektor riil) yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil.
Asumsi laju inflasi yang digunakan dalam APBNP 2015 diputuskan sebesar 5,0 persen (yoy) atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 4,0 ± 1,0 persen. Untuk menjaga dan mengendalikan laju inflasi pada rentang sasaran tersebut, Pemerintah terus melaksanakan kebijakan dan langkah preventif agar dampak kebijakan tidak menimbulkan efek negatif yang berlebihan terhadap ekonomi makro dan mikro, serta ekonomi rumah tangga rakyat Indonesia. Alternatif kebijakan pendamping akan terus dipertimbangkan dan dipersiapkan dalam rangka menjaga psikologis dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu, serta memberikan jaminan akses terhadap harga bahan kebutuhan pokok yang terjangkau.
Suku Bunga SPN 3 BulanSuku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan mulai dijadikan sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN sejak pengajuan RAPBN Perubahan tahun 2011, menggantikan suku bunga SBI 3 bulan. Pelelangan SBI 3 bulan dihentikan sejak bulan Oktober 2010 oleh BI sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya pembalikan arus dana (sudden capital reversal) yang dikhawatirkan akan menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Penghentian lelang SBI 3 bulan diharapkan mampu mengalihkan modal asing masuk ke instrumen investasi dengan tenor yang lebih panjang. Pada bulan Maret 2011,
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-11
Pemerintah mulai menerbitkan SPN dengan tenor 3 bulan sebagai dasar perhitungan tingkat bunga surat utang negara dengan tingkat bunga mengambang atau variable rate. Selanjutnya, suku bunga SPN 3 bulan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan postur APBN (lihat Grafik IV.2.6).
Sejak diterbitkan pada Maret 2011, suku bunga SPN 3 bulan mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Naik turunnya perubahan suku bunga SPN 3 bulan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian baik dari domestik maupun global. Pada tahun pertama penerbitannya, suku bunga SPN 3 bulan mencapai 4,8 persen. Minat investor cukup besar yang terlihat pada oversubscribed penawaran yang terjadi pada setiap pelelangan. Meningkatnya posisi Indonesia ke level investment grade sejak bulan Desember 2011 juga mempengaruhi tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Suku bunga SPN 3 bulan kemudian mengalami penguatan hingga mencapai rata-rata sebesar 3,2 persen pada tahun 2012 terkait dampak positif masuknya peringkat utang Pemerintah ke dalam investment grade dan dampak aliran modal masuk ke emerging market akibat ketidak pastian ekonomi di kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia yang masih cukup tinggi menyebabkan banyaknya aliran modal ke wilayah tersebut termasuk Indonesia.
Pada tahun 2013, tingkat suku bunga obligasi Pemerintah mengalami peningkatan. Tekanan global terkait kebijakan tapering off di Amerika dan tekanan domestik seperti kenaikan laju inflasi serta isu-isu terkait harga BBM bersubsidi memberikan efek negatif yang cukup besar hingga rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan meningkat menjadi 4,5 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 3,2 persen.
Tekanan-tekanan yang terjadi di tahun 2013 masih berlanjut hingga membuat kinerja suku bunga obligasi Pemerintah terus melemah di tahun 2014. Normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed telah meningkatkan tekanan likuiditas di pasar keuangan negara-negara berkembang dan financing cost, termasuk bagi Indonesia. Pada saat yang sama, posisi kebijakan moneter Eropa dan Jepang yang cenderung ekspansif juga menimbulkan ketidakpastian pada pasar keuangan global. Dari sisi domestik, tekanan pada laju inflasi akibat komponen-komponen administered price (akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan dampak lanjutan ke tarif angkutan, tarif tenaga listrik, tabung elpiji 12 kg, tarif angkutan udara) maupun volatile food juga mendorong otoritas moneter untuk menaikan suku bunga acuan dalam negeri. Faktor-faktor tersebut mendorong peningkatan suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2014 dengan rata-rata mencapai 5,8 persen.
Hingga bulan Juli tahun 2015, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan telah mencapai 5,8 persen, sedangkan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2015 diproyeksikan mencapai 6,2 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga tahun 2014. Tingginya tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut berdasarkan respon atas ancaman meluasnya dampak krisis Yunani serta risiko kenaikan suku bunga The Fed Fund Rate (FFR) di Amerika Serikat pada tahun 2015.
Rata-rata suku bunga SPN 2011: 4,8%
Rata-rata suku bunga SPN 2012: 3,2%
Rata-rata suku bunga SPN 2013: 4,5%
Rata-rata suku bunga SPN 2014: 5,8%
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2011
2012
2013
2014
2015
GRAFIK IV.2.6PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3 BULAN, 2011-2015
PersenPersen
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-12
Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi kebijakan seperti financial inclusion dan financial deepening yang akan berdampak positif bagi peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan selanjutnya menjadi insentif penurunan suku bunga dalam negeri. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat juga diharapkan akan menjadi faktor positif untuk mengurangi tekanan yang selanjutnya dapat turut menurunkan suku bunga SPN 3 bulan. Dengan memperhatikan realisasi lelang SPN 3 bulan terkini dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan relatif lebih rendah dibanding APBNP di tahun 2015.
Nilai TukarDalam kurun waktu 2010—2014, nilai tukar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Selama tahun 2010, nilai tukar rupiah secara rata-rata menguat 3,8 persen menjadi Rp 9.084 per dolar Amerika Serikat bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2009. Kinerja nilai tukar rupiah tersebut didukung oleh terjaganya persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya peringkat utang Pemerintah dan indeks risiko yang membaik. Apresiasi nilai tukar rupiah pada tahun tersebut juga cukup moderat bila dibandingkan dengan perkembangan nilai tukar negara-negara kawasan sehingga tidak mengganggu kinerja ekspor secara signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dalam mengelola arus masuk modal asing dalam rangka memperkuat daya tahan perekonomian dalam menghadapi pembalikan arus modal jangka pendek. Nilai tukar rupiah menguat cukup signifikan terutama disebabkan oleh derasnya aliran masuk modal asing. Pergerakan nilai tukar rupiah juga ditopang oleh keseimbangan interaksi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar domestik, serta fundamental perekonomian domestik yang kuat.
Pada tahun 2011, nilai tukar rupiah terapresiasi seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan regional Asia yang dimotori oleh Tiongkok dan India, serta meningkatnya pertumbuhan ekspor dan membaiknya investasi Indonesia . Sementara itu, meningkatnya peringkat kredit Indonesia pada level investment grade oleh beberapa lembaga pemeringkat kredit dunia juga turut mendorong apresiasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011. Perbaikan peringkat kredit ini berdampak pada meningkatnya kualitas aset Indonesia sehingga mendorong aliran modal asing masuk
ke pasar keuangan domestik. Selain itu, meningkatnya likuiditas di pasar global seiring dengan program pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan kenaikan harga komoditas di pasar internasional juga turut mendorong stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011, yakni rata-rata sebesar Rp8.779 per dolar Amerika Serikat, atau terapresiasi sebesar 3,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Rata-rata 2010 = Rp9.084/USDRata-rata 2011
= Rp8.779/USD
Rata-rata 2012= Rp9.380/USD
Rata-rata 2013= Rp10.452/USD
Rata-rata 2014 Rp11.878/USD
Rata-rata 2015Rp13.022/USD
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rupiah/USD
GRAFIK IV.2.7PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR
AS, 2010-2015
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-13
Sejak akhir tahun 2011 hingga saat ini, tren nilai tukar rupiah cenderung melemah akibat berbagai tekanan dari perkembangan ekonomi global maupun domestik. Dari sisi global, proses pemulihan ekonomi Eropa yang tidak sesuai harapan serta imbas dari perlambatan ekonomi beberapa negara emerging utama penggerak pertumbuhan ekonomi dunia, ternyata berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, pada pertengahan tahun 2013, seiring dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) memutuskan untuk menghentikan program stimulus moneter (Quantitative Easing). Gema rencana penghentian QE dari tahun 2012 telah mengakibatkan terjadinya “taper tantrum”, yaitu terjadinya pembalikan arus modal dari emerging market, termasuk Indonesia, yang cukup masif sehingga berakibat pada pelemahan nilai tukar mata uang yang cukup signifikan. Sementara itu dari sisi domestik, tekanan pelemahan nilai tukar rupiah bersumber dari kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal (fiscal sustainability) dan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit sebagai akibat dari peningkatan impor komoditas minyak seiring meningkatnya konsumsi di dalam negeri. Di sisi lain, tekanan terhadap neraca transaksi berjalan dan perekonomian Indonesia pada tahun 2012 terjadi karena perlambatan pemulihan ekspor sebagai akibat dari penurunan harga komoditas di pasar internasional, sedangkan pada saat yang sama impor masih tetap tinggi. Rata-rata pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 adalah sebesar Rp9.380 per dolar Amerika Serikat, atau mengalami depresiasi sebesar 6,84 persen dibanding tahun sebelumnya.
Untuk membantu mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah terutama dari faktor domestik, Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 dan November 2014 dan mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada 23 Agustus 2013, yaitu kewajiban penggunaan biodiesel, dan fasilitas perpajakan bagi industri padat karya yang mendorong ekspor, serta diikuti dengan paket kebijakan moneter seperti memperluas underlying atau jaminan bagi eksportir. Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu mengurangi tekanan pada nilai tukar, terutama dari faktor domestik. Namun demikian pada tahun 2013, rata-rata nilai tukar rupiah masih sebesar Rp10.452 per dolar Amerika Serikat, atau melemah sebesar 11,42 persen dibanding tahun 2012. Sementara itu, pada tahun 2014 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp11.878 per dolar Amerika Serikat atau mengalami depresiasi sebesar 13,65 persen.
Sejalan dengan tren depresiasi nilai tukar rupiah di tahun 2014, hingga bulan Juni 2015 nilai tukar rupiah masih mengalami volatilitas yang tinggi dengan kecenderungan terdepresiasi. Depresiasi nilai tukar rupiah di tahun 2015 terjadi seiring dengan turunnya harga-harga saham dan obligasi, terutama menjelang akhir bulan Juni, bersamaan dengan terjadinya koreksi pada pasar keuangan regional, terutama Tiongkok. Sementara itu dari sisi eksternal, secara umum kenaikan Dollar Index sepanjang semester I tahun 2015, serta isu gagal bayar Yunani yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Euro juga masih membayangi pergerakan nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, penurunan harga BBM pada tanggal 1 Januari 2015 di tengah turunnya harga komoditas dunia dan perluasan program stimulus pembelian aset oleh Bank Sentral Eropa memberikan sentimen positif terhadap rupiah. Hingga akhir Juli 2015, nilai tukar rupiah rata-rata berada pada Rp13.022 per dolar Amerika Serikat, atau melemah sebesar 9,63 persen dibandingkan tahun 2014.
Meskipun demikian, sampai dengan akhir Juli 2015, dana asing yang masuk ke portofolio investasi domestik seperti saham, obligasi pemerintah, dan Surat Berharga Bank Indonesia
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-14
(SBI) jumlahnya lebih dari Rp79,1 triliun. Masuknya dana asing tersebut merupakan perwujudan bahwa pihak asing masih memberi kepercayaan kepada perekonomian Indonesia, seiring dengan ditingkatkannya outlook peringkat rating Indonesia oleh Standard & Poor’s dari stable menjadi positive sekaligus menegaskan rating BB+ untuk Indonesia.
Harga Minyak Mentah IndonesiaSepanjang tahun 2010-2013 harga minyak mentah dunia bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi minyak mentah. Selama empat tahun terakhir, rata-rata konsumsi minyak dunia mengalami peningkatan yaitu dari 87,4 juta barel per hari pada tahun 2010 menjadi 90,5 juta barel per hari pada tahun 2013. Peningkatan konsumsi ini memicu kenaikan harga minyak mentah dunia hingga akhir 2013. Harga rata-rata minyak mentah Brent dan WTI pada tahun 2010 yang masing-masing sebesar US$79,8 per barel dan US$79,4 per barel terus meningkat hingga mencapai masing-masing US$108,8 per barel dan US$98,0 per barel pada tahun 2013. Faktor geopolitik di Timur Tengah turut mempengaruhi tingginya volatilitas harga minyak dunia.
Memasuki tahun 2014, harga minyak mentah dunia masih tinggi dengan rata-rata harga minyak Brent dan WTI selama Januari-Juni 2014 masing-masing mencapai US$108,8 per barel dan US$100,8 per barel. Pada semester II 2014, harga minyak mentah dunia mulai bergerak turun dengan penurunan yang cukup tajam, yaitu pada Desember 2014 harga minyak dunia telah mengalami penurunan sebesar 41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan harga minyak di paruh kedua tahun 2014 ini dipicu oleh tingginya pasokan minyak baik yang bersumber dari negara-negara OPEC maupun non OPEC terutama melimpahnya cadangan shale oil Amerika Serikat. Dari sisi permintaan, seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa, Rusia, Brazil, Jepang, dan Tiongkok berdampak pada melemahnya permintaan minyak mentah, disamping adanya penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dunia dan berkurangnya risiko geopolitik.
Tren pergerakan harga m i n y a k m e n t a h d u n i a tersebut berpengaruh besar pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price-I C P ) y a n g c e n d e r u n g mengikuti pergerakan harga minyak mentah Brent . Selama periode 2010-2014, harga rata-rata ICP bergerak fluktuatif yang sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dari USD79,4 per barel (2010), menjadi USD111,6 per barel (2011) menjadi USD112,7 per barel (2012) sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan masing-masing menjadi USD105,9 per barel dan USD96,5 per barel.
30,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
US$
/nar
rel
Sumber: Kementerian ESDM
GRAFIK IV.2.8PERKEMBANGAN HARGA MINYAK MENTAH INTERNASIONAL,
2010- 2015
WTI Brent ICP
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-15
Pada tahun 2015, menurut Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC), pertumbuhan permintaan minyak dunia diperkirakan sebesar 1,4 persen, yaitu dari 91,3 juta barel pada tahun 2014 menjadi 92,6 juta barel pada tahun 2015. Badan Energi Amerika Serikat (EIA) juga memperkirakan terjadinya peningkatan konsumsi minyak dunia sebesar 1,23 juta barel per hari pada tahun 2015. Peningkatan permintaan tersebut seiring dengan perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara-negara OECD terutama Amerika Serikat dan Eropa walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Sementara itu, perekonomian India diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan sehingga turut memberikan kontribusi pada peningkatan permintaan minyak dunia.
Di sisi pasokan, baik OPEC maupun Badan Energi Amerika Serikat (EIA) memperkirakan pasokan dari negara-negara di luar OPEC akan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 0,86 juta barel per hari. Berdasarkan perkembangan di atas, Badan Energi Amerika Serikat memperkirakan harga minyak mentah dunia pada tahun 2015 mulai bergerak naik dengan harga rata-rata WTI dan Brent masing-masing diperkirakan akan mencapai USD54 per barel dan USD61 per barel.
Perkembangan harga minyak ICP di awal tahun 2015 masih lebih rendah dari asumsi pada APBNP 2015. Sampai dengan semester pertama tahun 2015 ICP rata-rata mencapai USD56 per barel. Kedepan harga minyak mentah dunia dan ICP masih berpotensi menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari kondisi geopolitik dan perkembangan perekonomian dunia. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pada tahun 2015 Pemerintah memperkirakan realisasi ICP lebih rendah di bawah asumsi yang ditetapkan di dalam APBNP 2015 sebesar USD60 per barel.
Lifting Minyak dan Gas IndonesiaDalam periode 2010—2014, realisasi lifting minyak Indonesia cenderung menurun. Bila pada tahun 2010 lifting minyak bumi rata-rata mencapai sebesar 954 ribu barel per hari, pada tahun 2014 lifting minyak tersebut menurun menjadi rata-rata 794 ribu barel per hari. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan produksi yang secara alamiah terjadi di seluruh lapangan. Tingkat pengurasan sumur-sumur yang ada pada saat ini sudah sangat tinggi dan pada saat yang sama sumur-sumur minyak mulai berair sehingga meninggalkan produksi puncaknya.
Di tahun 2012, lifting minyak yang ditargetkan dalam APBNP 2012 mencapai 930 ribu barel per hari, hanya mencapai 860 ribu barel per hari. Penurunan tersebut diakibatkan oleh beberapa lapangan minyak di Indonesia sudah tua sehingga mengalami penurunan produksi. Tertundanya keputusan operator baru dan beberapa kerusakan pada fasilitas produksi juga menjadi faktor penyumbang turunnya lifting minyak nasional.
Pada tahun 2013, realisasi lifting minyak kembali mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebesar 840 ribu barel per hari hanya tercapai 825 ribu barel per hari. Beberapa kendala yang menghambat
965 945 930
840813 825
954899
861825
794
400
500
600
700
800
900
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sumber: Kementerian ESDM
GRAFIK IV.2.9LIFTING MINYAK MENTAH INDONESIA, 2010-2015
(ribu barel per hari)
APBN-P Realisasi
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-16
upaya pencapaian target lifting minyak antara lain tumpang tindih lahan, pembebasan tanah masyarakat, proses perizinan, kendala operasional, penghentian operasi secara tidak terduga (unplanned shutdown), serta kendala subsurface yaitu tingkat penurunan produksi (decline rate) yang mencapai 4,1 persen pada lapangan eksisting dan melebihi 5 persen pada lapangan mature.
Untuk tahun 2014, realisasi lifting minyak hanya mencapai 794 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan APBNP 2014 sebesar 818 ribu barel per hari. Beberapa kendala pencapaian lifting minyak tahun 2014 antara lain adalah gangguan operasional di sejumlah terminal, terjadinya penangguhan izin ekspor, adanya keterlambatan kapal untuk domestik maupun kegiatan ekspor, serta kendala terkait keselamatan kapal lifting gas. Selain itu, faktor cuaca ekstrem turut menghambat kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) dan mempengaruhi upaya penahanan laju penurunan produksi.
Berdasarkan APBNP tahun 2015, asumsi lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 825 ribu barel per hari yang akan bertumpu pada produksi dari Blok Cepu. Asumsi lifting minyak bumi tersebut diperkirakan dapat tercapai yang didukung oleh produksi dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, di tengah masih adanya penurunan produksi sumur-sumur minyak yang tua, maupun gangguan operasi.
Sementara itu, dengan memperhatikan tantangan yang terdapat pada kapasitas produksi dan lifting minyak mentah Indonesia, Pemerintah telah memasukkan variabel asumsi tambahan sejak tahun 2013 untuk mengimbangi potensi penurunan penerimaan sumber daya alam yang bersumber dari minyak mentah, yaitu sumber daya gas bumi. Pilihan sumber daya gas bumi tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia merupakan salah satu eksportir gas terbesar, keberadaan gas yang cukup penting sebagai sumber energi alternatif minyak bumi, serta upaya-upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi gas di dalam negeri.
Perkembangan produksi gas bumi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil. Pada tahun 2011, lifting gas bumi Indonesia mencapai 1.318 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), turun 73 mboepd dari 1.391 mboepd pada 2010. Akan tetapi, pada tahun 2012 produksi gas bumi Indonesia kembali menurun menjadi 1.253,1 mboepd. Tren penurunan produksi gas tersebut berlanjut di tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 1.212,9 mboepd. Proyek migas yang menjadi andalan peningkatan produksi gas sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 11 buah proyek. Proyek andalan tahun 2012 adalah lapangan Peciko, yang akan memproduksi gas 170 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), Gajah-Baru, dan Terang Serasun (300 mmscfd). Untuk tahun 2013 proyek andalan adalah Sumpal (74 mmscfd), dan Sebuku (100 mmscfd).
Realisasi lifting gas bumi secara umum masih lebih baik dibandingkan lifting minyak. Pada tahun 2013 asumsi lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar 1.240 mboepd dengan realisasi sebesar 1.243 mboepd dan pada tahun 2014 asumsi lifting gas pada APBNP ditetapkan sebesar 1.224 mboepd dengan realisasi sebesar 1.221 mboepd. Beberapa kendala pencapaian lifting gas antara lain disebabkan oleh penyerapan gas oleh pembeli yang lebih rendah dari komitmen terutama pada periode tertentu, yaitu awal tahun dan libur hari raya serta tingginya jumlah persediaan gas turut mempengaruhi tidak optimalnya lifting gas. Untuk keseluruhan tahun 2015, lifting gas bumi diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada APBNP tahun 2015.
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.2-17
KetenagakerjaanKinerja perekonomian domestik yang cukup baik selama ini telah menciptakan dampak positif bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu Februari 2010 hingga Februari 2015, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 10,60 persen yaitu dari 116,0 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 128,3 juta jiwa pada Februari 2015. Selama periode tersebut, peningkatan jumlah angkatan kerja juga diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pekerja meningkat cukup signifikan sebesar 11,7 persen yaitu dari 108,21 juta jiwa menjadi 120,85 juta jiwa. Pertumbuhan kesempatan kerja yang masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pencari kerja telah berdampak positif bagi penurunan tingkat pengangguran. Bila pada Februari 2010, jumlah pengangguran sebanyak 8,59 juta (7,4 persen) maka pada Februari 2015 turun menjadi 7,45 juta (5,81 persen). Dengan demikian, selama lima tahun terakhir jumlah pengangguran berhasil diturunkan sebanyak 1,14 juta jiwa.
Bila dilihat dari sisi lapangan pekerjaan utama, komposisi tenaga kerja relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Penyerapan tenaga kerja terbesar secara konsisten berada pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri. Untuk sektor pertanian, meskipun hingga saat ini masih menjadi lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, namun porsi tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun. Bila pada Februari 2010, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 39,88 persen maka pada Februari 2015 berkurang menjadi 33,2 persen. Sebaliknya tenaga kerja pada sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan dan sektor industri terus mengalami peningkatan. Untuk sektor perdagangan, porsi tenaga kerja meningkat dari 20,68 persen menjadi 22,05 persen, sedangkan sektor jasa kemasyarakatan dari 14,54 persen menjadi 16,06 persen, dan sektor industri dari 12,15 persen menjadi 13,55 persen.
Penurunan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir merupakan dampak dari masih tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan program-program Pemerintah dalam
penciptaan lapangan kerja serta dengan dukungan pihak swasta dan lembaga keuangan khususnya perbankan. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah dalam mendukung perluasan akses lapangan pekerjaan di antaranya adalah dukungan untuk penciptaan industri kreatif dan pemberdayaan masyarakat, penguatan proyek pembangunan yang bersifat padat karya, serta peningkatan belanja modal dalam APBN khususnya
8,327,7 7,31 7,41 7,24 7,45
7,146,56
6,07 6,17 5,94 5,81
0123456789
2010 2011 2012 2013 2014 2015
GRAFIK IV.2.10 JUMLAH PENGANGGURAN DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA
Jumlah Pengangguran (juta orang) Tingkat Pengangguran(%)
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pertanian
Perdagangan, Hotel, &Restoran
Jasa Kemasyarakatan
Industri
Kosntruksi
Transpor & Komunikasi
Keuangan
Lainnya
GRAFIK IV.2.11KOMPOSISI TENAGA KERJA BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
TAHUN 2010 s.d. FEBRUARI 2015 (%)
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Sumber: Badan Pusat Statistik
Bab 2: Perkembangan Ekonomi Periode 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.2-18
pembangunan infrastruktur. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja juga cukup berperan dimana PP tersebut mengatur keterlibatan berbagai pihak untuk meningkatkan akses lapangan pekerjaan baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta maupun unit kelembagaan masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja bisa dilakukan melalui program kewirausahaan dengan pola pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, dan penerapan teknologi tepat guna.
KemiskinanSeiring dengan tren penurunan tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode 2010 hingga September 2014 juga cenderung terus menurun, tetapi dengan laju penurunan yang semakin melambat. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan secara signifikan sebanyak 3,29 juta orang yaitu dari 31,02 juta orang (13,33 persen) pada 2010 menjadi 27,73 juta orang (10,96 persen) pada September 2014. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,65 juta orang yaitu dari 11,01 juta orang menjadi 10,36 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan lebih besar yaitu turun sebanyak 2,56 juta orang dari 19,93 juta orang menjadi 17,37 juta orang.
Keberhasilan program pembangunan nasional tidak hanya tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan saja, melainkan juga terjadi pada perbaikan kualitas hidup penduduk miskin di Indonesia. Hal ini tercermin pada menurunnya indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan indikator keparahan kemiskinan (P2). Bila di tahun 2010 P1 berada pada tingkat 2,21, pada September 2014 P1 turun menjadi 1,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih tetap berada di bawah garis kemiskinan, namun terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada golongan tersebut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh indikator keparahan kemiskinan (P2) yang juga menurun yakni dari 0,58 pada tahun 2010 menjadi 0,44 pada September 2014. Dalam hal ini, kesenjangan pendapatan antara penduduk termiskin dan penduduk miskin juga menyempit. Kedua indikator tersebut menegaskan bahwa masyarakat golongan miskin juga mengalami perbaikan kesejahteraan secara lebih merata.
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah secara berkesinambungan dalam beberapa tahun terakhir telah mengupayakan berbagai program pembangunan manusia dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program-program tersebut pada dasarnya dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat di kelompok bawah agar bisa terpenuhi hak-hak dasarnya dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih baik. Langkah ini ditempuh melalui berbagai kebijakan antara lain penguatan alokasi belanja produktif untuk penanggulangan kemiskinan, pemberian subsidi, bantuan sosial, program perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dukungan keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah baik dalam bentuk dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi serta dukungan bantuan tunai bersyarat.
31,0229,89
28,59 28,6027,73
13,312,4 11,7 11,5 11,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
2010 2011 2012 2013 2014
PersenJuta orang
GRAFIK IV.2.12JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN TINGKAT KEMISKINAN
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Tingkat Kemiskinan(%)
Sumber: Badan Pusat Statistik
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-1
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
BAB 3 PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA
TAHUN 2010―2015
Pendapatan negara pada periode 2010—2014 mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,7 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995.271,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.550.490,8 miliar pada tahun 2014. Pendapatan negara terdiri atas pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,6 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,4 persen pada periode 2010―2014.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.761.642,8 miliar. Dengan memerhatikan realisasi pada semester I 2015, realisasi pendapatan negara dalam tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.649.757,0 miliar. Perkembangan pendapatan negara tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.1.
3.1 Pendapatan Dalam NegeriDalam periode 2010—2014, pendapatan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 11,7 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 21,5 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2011 terutama didukung oleh tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi. Selain itu, tingginya harga minyak mentah
2015
I PENDAPAT AN DALAM NEGERI 992.248,5 1.205.345,7 1.332.322,9 1.432.058,6 1.545.456,3 1.7 58.330,9 1. Penerim aan Perpajakan 7 23.306,7 87 3.87 3,9 980.518,1 1.07 7 .306,7 1.146.865,8 1.489.255,5
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 694.392,1 819.7 52,4 930.861,8 1 .029.850,1 1 .103.217 ,6 1 .439.998,6 1 ) Pendapatan Pajak Penghasilan 357 .045,5 431.121,7 465.069,6 506.442,8 546.180,9 67 9.37 0,1
a) Pendapatan PPh Migas 58.87 2,7 7 3.095,5 83.460,9 88.7 47 ,4 87 .445,7 49.534,8 b) Pendapatan PPh Nonmigas 298.17 2,8 358.026,2 381.608,8 417 .695,3 458.7 35,2 629.835,3
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 230.604,9 27 7 .800,1 337 .584,6 384.7 13,5 409.181,6 57 6.469,2 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 28.580,6 29.893,2 28.968,9 25.304,6 23.47 6,2 26.689,9 4) Pendapatan BPHTB 8.026,4 (0,7 ) - - - - 5) Pendapatan Cukai 66.165,9 7 7 .010,0 95.027 ,9 108.452,1 118.085,5 145.7 39,9 6) Pendapatan Pajak Lainny a 3.968,8 3.928,2 4.210,9 4.937 ,1 6.293,4 11 .7 29,5
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 28.914,5 54.121,5 49.656,3 47 .456,6 43.648,1 49.256,9 1 ) Pendapatan Bea Masuk 20.016,8 25.265,9 28.418,4 31 .621,3 32.319,1 37 .203,9 2) Pendapatan Bea Keluar 8.897 ,7 28.855,6 21 .237 ,9 15.835,4 11 .329,0 12.053,0
2. Penerim aan Negara Bukan Pajak 268.941,9 331.47 1,8 351.804,7 354.7 51,9 398.590,5 269.07 5,4 a. Pendapatan Sumber Day a Alam 168.825,4 213.823,3 225.844,0 226.406,2 240.848,3 118.919,1
1 ) Pendapatan SDA Migas 152.7 33,2 193.490,6 205.823,5 203.629,4 216.87 6,1 81 .364,9 a) Pendapatan Miny ak Bumi 111 .814,9 141 .303,5 144.7 17 ,1 135.329,2 139.17 4,3 61 .584,0 b) Pendapatan Gas Bumi 40.918,3 52.187 ,1 61 .106,4 68.300,2 7 7 .7 01,8 19.7 80,9
2) Pendapatan SDA Nonmigas 16.092,2 20.332,8 20.020,5 22.7 7 6,8 23.97 2,2 37 .554,3 a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 12.646,8 16.369,8 15.87 7 ,4 18.620,5 19.300,4 31 .67 8,5 b) Pendapatan Kehutanan 3.009,7 3.216,5 3.188,3 3.060,4 3.699,9 4.7 13,3 c) Pendapatan Perikanan 92,0 183,8 215,8 229,4 216,4 57 8,8 d) Pendapatan Panas Bumi 343,8 562,7 7 39,0 866,6 7 55,5 583,7
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 30.096,9 28.184,0 30.7 98,0 34.025,6 40.314,4 36.956,5 c. PNBP Lainny a 59.428,6 69.360,5 7 3.458,5 69.67 1,9 87 .7 46,8 90.109,6 d. Pendapatan BLU 10.590,8 20.104,0 21 .7 04,3 24.648,2 29.681,0 23.090,2
II PENERIMAAN HIBAH 3.023,0 5.253,9 5.7 86,7 6.832,5 5.034,5 3.311,9
995.27 1,5 1.210.599,7 1.338.109,6 1.438.891,1 1.550.490,8 1.7 61.642,8
Sumber : Kementerian Keuangan
201420122011 APBNP
TABEL IV.3.1
(miliar rupiah)PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2010―2015
20132010
Jum lah
Uraian
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-2
Indonesia (ICP) juga berdampak positif bagi penerimaan migas yang akhirnya meningkatkan pendapatan dalam negeri secara signifikan. Pendapatan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.758.330,9 miliar. Dengan memerhatikan realisasinya pada semester I tahun 2015, realisasi pendapatan dalam negeri pada tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp1.646.445,1 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas perkiraan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.366.996,6 miliar dan PNBP sebesar Rp279.448,4 miliar.
3.1.1 Penerimaan PerpajakanPenerimaan perpajakan terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2010―2014, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp723.306,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1.146.865,8 miliar pada tahun 2014, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 72,9 persen pada tahun 2010 menjadi 74,2 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2011 sebesar 20,8 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan penerimaan perpajakan terus menurun dari 12,2 persen pada tahun 2012 menjadi 6,5 persen pada tahun 2014. Semakin menurunnya pertumbuhan penerimaan perpajakan disebabkan oleh semakin menurunnya penerimaan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang berpengaruh kepada perekonomian domestik. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489.255,5 atau meningkat sebesar 29,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2015 membuat Pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.366.996,6 miliar atau lebih rendah Rp122.258,8 miliar dari target dalam APBNP tahun 2015. Meskipun demikian, dalam perkiraan realisasi tahun 2015, target penerimaan perpajakan menunjukkan peningkatan sebesar 19,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Kebijakan Umum Penerimaan PerpajakanDalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan sepanjang periode tahun 2010—2014. Kebijakan pajak nonmigas untuk melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui: (a) penggalian potensi penerimaan pajak berbasis sektoral antara lain sektor industri pengolahan seperti industri baja, sektor real estate dan kontruksi, sektor pertambangan, sektor perkebunan, sektor jasa keuangan, sektor jasa kesehatan, dan sektor telekomunikasi; (b) intensifikasi pemeriksaan PPh pasal 21; (c) penataan ulang wajib pajak (WP), dengan mencocokkan data WP orang pribadi dengan data NIK (e-KTP), mencocokkan data WP badan dengan data sistem administrasi badan hukum (sisminbakum), serta penataan ulang bendahara; (d) relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP, khususnya WP pertambangan dan perkebunan; dan (e) penerapan e-tax invoice dan pengawasan pengusaha kena pajak.
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-3
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
Di sisi kepabeanan dan cukai, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti meningkatkan akurasi nilai pabean dan klasifikasi barang serta efektivitas pemeriksaan fisik barang. Upaya ini dianggap penting karena kesalahan dalam menyampaikan nilai dan klasifikasi tarif serta pemeriksaan fisik barang yang tidak benar dapat berakibat pada keterlambatan pengeluaran barang, pengalihan pengapalan, penahanan dan denda. Selain itu, dalam rangka mendukung free trade area (FTA), Pemerintah melakukan konfirmasi certificate of origin atau surat keterangan asal (SKA) untuk menunjukkan bahwa suatu barang telah memenuhi ketentuan asal barang dan berfungsi untuk memperoleh tarif preferensi sesuai masing-masing perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, dilakukan juga penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi. Melalui sistem yang dikembangkan secara online dan real time ini, pelayanan dokumen cukai menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kepada dunia usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai antara lain: (a) pengawasan modus antarpulau dan pemberantasan ekspor ilegal; (b) pengawasan modus switching jenis barang crude palm oil (CPO) menjadi turunan CPO; (c) otomasi sistem komputer pelayanan ekspor; (d) audit bidang kepabeanan dan audit terhadap pengusaha barang kena cukai (BKC); dan (e) BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya.
Pendapatan Pajak Dalam NegeriPendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 12,3 persen per tahun dalam periode tahun 2010—2014, dari Rp694.392,1 miliar tahun 2010 menjadi Rp1.103.217,6 miliar tahun 2014, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 95,3 persen. Sebelum tahun 2011 penerimaan BPHTB merupakan bagian dari pendapatan dalam negeri, tetapi sejak tahun 2011 penerimaan tersebut telah dialihkan sebagai pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Selanjutnya, mulai tahun 2012 penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan (PBB P2) sudah mulai dialihkan administrasinya menjadi pendapatan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di mana tahun 2014 seluruh pendapatan PBB P2 sudah dialihkan menjadi pendapatan pajak daerah.
17,6 11,4 19,4 17,8 16,727,3
24,220,1 20,5
4,6
16,4
-1,0
14,2 6,6
21,5
-3,1
23,4
7,26,39,5 14,0
-12,6
14,117,2
-1,5
9,8 6,4
-7,2
8,927,5
-43,4
37,3 40,9
13,7 23,4
86,4
-45-25
-515355575
PPhMigas
PPhNon Migas
PPN PBB Cukai Pajak Lainnya
GRAFIK IV.3.1PERTUMBUHAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI,
2010−20152010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015persen
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-4
Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 42,0 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri, diikuti oleh pendapatan PPN dan pendapatan P P n B M d e n g a n k o n t r i b u s i rata-rata 35,6 persen, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun dan pendapatan PPN dan PPnBM meningkat rata-rata 15,4 persen per tahun selama periode 2010―2014. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 10,1 persen, tumbuh rata-rata 15,6 persen per tahun selama periode yang sama. Rata-rata pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri dan kontribusi rata-ratanya disajikan pada Grafik IV.3.1 dan Grafik IV.3.2
Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)Pendapatan pajak penghasilan yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 11,2 persen per tahun dalam periode 2010—2014. Kontribusi rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 17,0 persen dan 83,0 persen. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp679.370,1 miliar, meningkat 24,4 persen dibanding realisasi tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp49.534,8 miliar dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp629.835,3 miliar.
Dengan memerhatikan realisasi pada semester I tahun 2015, pendapatan PPh pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp647.909,3 miliar, meningkat 18,6 persen dibanding realisasi tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp52.050,1 miliar dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp595.859,2 miliar.
Pendapatan PPh MigasPendapatan PPh migas dalam periode 2010—2014 meningkat dari Rp58.872,7 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp87.445,7 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata 10,4 persen per tahun. PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi rata-rata mencapai sebesar 37,0 persen dan 63,0 persen. Penerimaan PPh migas tertinggi terjadi pada tahun 2013 dikarenakan banyaknya KKKS yang melakukan pembayaran piutang mereka di tahun tersebut, sedangkan penurunan PPh migas di tahun 2014 terutama diakibatkan oleh turunnya ICP pada akhir tahun 2014.
Pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro khususnya nilai tukar, lifting migas, dan ICP. Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh migas ditargetkan sebesar Rp49.534,8 miliar, turun 43,4 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Turunnya pendapatan PPh migas tersebut disebabkan oleh menurunnya harga minyak
PPh Migas8,6%
PPh Non-Migas42,0%PPN
35,6%
PBB3,1%
Cukai10,1%
Pajak Lainnya0,5%
GRAFIK IV.3.2KONTRIBUSI RATA-RATA PENERIMAAN PAJAK DALAM
NEGERI 2010―2014
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-5
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
di pasar internasional dan semakin menurunnya lifting minyak bumi. Pendapatan PPh migas tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp13.653,9 miliar dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp35.880,9 miliar. Perkembangan pendapatan PPh migas 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.2.
Pendapatan PPh NonmigasPendapatan PPh nonmigas meningkat dari Rp298.172,8 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp458.735,2 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata 11,4 persen per tahun. Pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas menunjukan tren penurunan sejak tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 6,5 persen di tahun 2011 menjadi 5,1 persen di tahun 2014. Selain itu, rendahnya penerimaan PPh nonmigas juga disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan sejak tahun 2012 sampai tahun 2014. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.3.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, batasan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah mengalami dua kali penyesuaian yaitu pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berlakunya peraturan tersebut sangat berpengaruh terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian. Di lain sisi, kebijakan kenaikan PTKP dari Rp15.840.000 ke Rp24.300.000 di tahun 2013 tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh nonmigas secara keseluruhan.
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
Pendapatan PPh Pasal 21 55.345,0 18,6 66.7 51,6 18,6 7 9.601,3 20,9 90.163,0 21,6 105.650,7 23,0 126.848,3 20,1
Pendapatan PPh Pasal 22 4.7 37 ,7 1 ,6 4.946,5 1 ,4 5.506,9 1,4 6.837 ,2 1 ,6 7 .256,2 1,6 9.646,4 1,5
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 23.601,2 7 ,9 28.291,7 7 ,9 31.610,2 8,3 36.332,5 8,7 39.454,0 8,6 57 .123,7 9,1
Pendapatan PPh Pasal 23 16.291,2 5,5 18.7 02,8 5,2 20.302,7 5,3 22.207 ,2 5,3 25.517 ,2 5,6 33.47 8,9 5,3
3.581,9 1 ,2 3.287 ,0 0,9 3.7 63,5 1 ,0 5.154,0 1,2 5.642,5 1 ,2 5.215,1 0,8
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 131.480,6 44,1 155.508,0 43,4 152.947 ,4 40,1 154.294,9 36,9 148.361,8 32,3 220.87 3,6 35,1
Pendapatan PPh Pasal 26 22.984,9 7 ,7 29.67 9,4 8,3 27 .458,5 7 ,2 31.098,9 7 ,4 39.446,5 8,6 49.7 7 9,0 7 ,9
Pendapatan PPh Final dan Fiskal 40.118,8 13,5 50.818,6 14,2 60.387 ,1 15,8 7 1.57 0,8 17 ,1 87 .318,7 19,0 126.804,5 20,1Pendapatan PPh Nonmigas Lainny a 31,5 0,0 40,6 0,0 31,3 0,0 36,9 0,0 87 ,7 0,0 65,8 0,0
298.17 2,8 100,0 358.026,2 100,0 381.608,8 100,0 417 .695,3 100,0 458.7 35,2 100,0 629.835,3 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
2015
TABEL IV.3.3PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh NONMIGAS 2010―2015
(miliar rupiah)
Jum lah
LKPPLKPP
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi
Uraian LKPP APBNP
20122011 2013 2014
LKPPLKPP
2010
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
Pendapatan PPh Miny ak Bumi 22.833,3 38,8 25.941,8 35,5 32.97 6,0 39,5 32.363,3 36,5 30.327 ,5 34,7 13.653,9 27 ,6Pendapatan PPh Gas Alam 36.039,4 61,2 47 .153,7 64,5 50.484,7 60,5 56.384,1 63,5 57 .118,1 65,3 35.880,9 7 2,4
58.87 2,7 100,0 7 3.095,5 100,0 83.460,9 100,0 88.7 47 ,4 100,0 87 .445,7 100,0 49.534,8 100,0
825
Kurs Rupiah (Rp/USD1)
Harga Miny ak (USD per barel)Lifting Miny ak (MBPD) 954 898 861 825 7 94
7 9,4 111 ,5 112,7 106,0 97 ,0 60,0
TABEL IV.3.2PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPh MIGAS, 2010―2015
(miliar rupiah)
9.085,0 8.7 7 9,0 9.380,0 10.451,0 11 .87 8,0 12.500,0
Jum lah
LKPPUraian LKPP APBNP
2014
LKPPLKPP
2013 20152011 2012
LKPP
2010
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-6
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp629.835,3 miliar, naik 37,3 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Kenaikan target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2015 didukung oleh extra effort terutama dengan kebijakan optimalisasi penerimaan pajak berbasis sektoral serta perbaikan administrasi perpajakan.
Pendapatan PPN dan PPnBMPendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2010—2014 meningkat rata-rata sebesar 15,4 persen per tahun, yaitu dari Rp230.604,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp409.181,6 miliar pada tahun 2014. Dilihat dari sumbernya, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri dan pendapatan PPN dan PPnBM impor. Pendapatan PPN dan PPnBM menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi (diatas 10 persen) sampai tahun 2013 akibat terjaganya konsumsi domestik. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut turun drastis di tahun 2014 menjadi hanya 6,4 persen, sebagai akibat dari melemahnya konsumsi domestik.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp576.469,2 miliar, naik 40,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp358.207,4 miliar, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp218.261,7 miliar.
Dengan memerhatikan realisasi semester I tahun 2015, pendapatan PPN dan PPnBM pada akhir tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp498.229,3 miliar, naik 21,8 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp347.571,4 miliar, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp150.657,9 miliar. Secara umum, faktor-faktor yang dapat mendukung atau memengaruhi pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta extra effort yang bersumber dari PPN. Selain itu, upaya Pemerintah dalam membenahi sistem administrasi PPN seperti pembenahan pengukuhan PKP, pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak juga memengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM selama tahun 2015. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.4.
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
a. Pendapatan PPN 218.201,5 94,6 264.37 7 ,8 95,2 318.7 09,2 94,4 365.882,4 95,1 393.601,4 96,2 546.202,0 94,7
Pendapatan PPN DN 133.87 1,2 58,1 157 .17 8,4 56,6 191.936,8 56,9 226.7 61,8 58,9 241.145,8 58,9 338.192,4 58,7
Pendapatan PPN Impor 84.163,6 36,5 107 .000,1 38,5 126.610,1 37 ,5 138.989,2 36,1 152.303,9 37 ,2 207 .509,8 36,0
Pendapatan PPN Lainny a 166,8 0,07 2 199,3 0,07 2 162,2 0,048 131,5 0,034 151,6 0,037 499,9 0,087
b. Pendapatan PPnBM 12.403,3 5,4 13.422,3 4,8 18.87 5,4 5,6 18.831,1 4,9 15.580,3 3,8 30.267 ,1 5,3
Pendapatan PPnBM DN 7 .609,5 3,3 8.040,5 2,9 10.428,7 3,1 11 .548,0 3,0 10.241,4 2,5 19.348,6 3,4
Pendapatan PPnBM Impor 4.7 89,5 2,1 5.37 4,1 1 ,9 8.422,8 2,5 7 .281,3 1 ,9 5.335,6 1,3 10.7 51,9 1 ,9
Pendapatan PPnBM Lainny a 4,3 0,002 7 ,6 0,003 23,9 0,007 1,8 0,000 3,3 0,001 166,6 0,029
230.604,9 100,0 27 7 .800,1 100,0 337 .584,6 100,0 384.7 13,5 100,0 409.181,6 100,0 57 6.469,2 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
TABEL IV.3.4PERKEMBANGAN PENDAPATAN PPN DAN PPnBM, 2010―2015
(miliar rupiah)
Jum lah (a+b)
LKPP
20132012
LKPP APBNP
2014
LKPPLKPPLKPPUraian
2010 2011 2015
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-7
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pendapatan PBB terdiri atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Dari kelima sektor tersebut, pendapatan PBB sebagian besar disumbang oleh sektor pertambangan, sektor perkotaan, dan sektor perkebunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,4 persen, 14,2 persen, dan 4,4 persen.
Dilihat dari perkembangannya pendapatan PBB yang tercatat dalam APBN semakin menurun terutama pada tahun 2014. Dalam periode tahun 2010—2014, pendapatan PBB menurun rata-rata sebesar 4,8 persen per tahun, yaitu dari Rp28.580,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp23.476,2 miliar pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena mulai tahun 2012, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan mulai dialihkan menjadi pajak daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pada tahun 2014, seluruh pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan telah dialihkan seluruhnya ke daerah.
Selain itu, sejak 1 Januari 2014, Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki metode perhitungan objek pajak yang dikenakan PBB minyak dan gas (migas) dan panas bumi yang dahulu menggunakan konsep wilayah kerja, kini menggunakan konsep kawasan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013, disebutkan bahwa objek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Adapun area yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak. Walaupun perbedaan metode perhitungan PBB migas serta peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke daerah membuat pendapatan PBB menurun, namun kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB Pertambangan dan Migas.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp26.689,9 miliar, naik 13,7 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perluasan eksplorasi perusahaan pertambangan. Perkembangan pendapatan PBB tahun 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.5.
Pendapatan Cukai Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2010—2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,6 persen per tahun, yaitu dari Rp66.165,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp118.085,5 miliar pada tahun 2014. Pendapatan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Kontribusi pendapatan cukai, masih didominasi oleh
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
Pendapatan PBB Pedesaan 1.231,7 4,3 1 .17 7 ,3 3,9 1.144,4 4,0 7 50,1 3,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Pendapatan PBB Perkotaan 6.37 9,1 22,3 6.603,2 22,1 6.104,1 21,1 1 .366,3 5,4 1 ,2 0,0 0,0 0,0
Pendapatan PBB Perkebunan 906,6 3,2 986,0 3,3 1.107 ,2 3,8 1.323,5 5,2 1 .47 9,4 6,3 1 .293,0 4,8
Pendapatan PBB Kehutanan 231,8 0,8 251,3 0,8 254,5 0,9 293,8 1,2 365,5 1 ,6 339,6 1,3
Pendapatan PBB Pertambangan 19.831,4 69,4 20.87 5,4 69,8 20.358,6 7 0,3 21.57 0,9 85,2 21.628,4 92,1 25.057 ,3 93,9
28.580,6 100,0 29.893,2 100,0 28.968,9 100,0 25.304,6 100,0 23.47 6,2 100,0 26.689,9 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
2015
TABEL IV.3.5PERKEMBANGAN PENDAPATAN PBB 2010― 2015
(miliar rupiah)
LKPPLKPP APBNP
2014201320122010 2011
Jum lah
UraianLKPPLKPPLKPP
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-8
cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,4 persen. Selain itu, kontribusi cukai MMEA rata-rata sebesar 4,4 persen, sedangkan kontribusi pendapatan cukai EA rata-rata sebesar 0,2 persen.
Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2010—2014 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (a) peningkatan produksi rokok; (b) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar BKC; (c) peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya; (d) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (e) peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC; dan (f) extra effort dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Perkembangan pendapatan cukai tahun 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.3.6.
Pada APBNP tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp145.739,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 23,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran berkala.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan cukai ditargetkan mencapai Rp145.739,9 miliar, lebih tinggi 23,4 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Peningkatan tersebut selain dipengaruhi oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan penambahan kapasitas produksi pabrik-pabrik rokok besar, juga dipengaruhi oleh extra effort dalam hal pelaksanaan program pemberantasan pita cukai ilegal. Pemberantasan pita cukai ilegal lebih difokuskan kepada verifikasi pemesanan, pendistribusian, dan pemanfaatan pita cukai yang dikaitkan dengan kapasitas pabrik rokok sehingga akan lebih mengoptimalkan pendapatan cukai dari hasil tembakau.
Pendapatan Pajak LainnyaPendapatan pajak lainnya dalam periode 2010—2014 meningkat rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Pendapatan pajak lainnya terdiri atas pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak, yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 86,6 persen, 5,7 persen, dan 7,7 persen.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar R11.729,5 miliar, atau meningkat 86,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea meterai.
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 63.295,3 95,7 7 3.251,4 95,1 90.553,6 95,3 103.560,2 95,5 112.544,2 95,3 139.117 ,8 95,5
Pendapatan Cukai Ethy l Alkohol (EA) 145,9 0,2 153,0 0,2 155,6 0,2 159,1 0,1 166,5 0,1 165,5 0,1
2.697 ,3 4,1 3.583,2 4,7 4.292,8 4,5 4.688,2 4,3 5.342,2 4,5 6.456,7 4,4
Pendapatan Denda Administrasi Cukai 13,00 0,02 11,38 0,01 17 ,15 0,02 32,50 0,03 21,81 0,02 0,00 0,00
Pendapatan Cukai Lainny a 14,52 0,02 11,04 0,01 8,66 0,01 12,13 0,01 10,90 0,01 0,00 0,00
66.165,9 100,0 7 7 .010,0 100,0 95.027 ,9 100,0 108.452,1 100,0 118.085,5 100,0 145.7 39,9 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
2015
TABEL IV.3.6PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN CUKAI 2010― 2015
(miliar rupiah)
2014
LKPP
2010 2011
APBNP
Jum lah
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethy l Alkohol (MMEA)
LKPP
20132012
LKPPLKPP LKPPUraian
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-9
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
Dengan memerhatikan realisasi pada semester I tahun 2015, pendapatan pajak lainnya pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp8.851,2 miliar atau turun Rp2.878,3 miliar dari targetnya dalam APBNP 2015. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.7.
Pendapatan Pajak Perdagangan InternasionalPendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2010-2014 meningkat rata-rata 10,8 persen per tahun, yaitu dari Rp28.914,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp43.648,1 miliar pada tahun 2014. Selama periode tersebut perkembangan pajak perdagangan internasional terutama dipengaruhi oleh volume ekspor dan impor serta kebijakan-kebijakan internasional maupun dalam negeri yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif yang berlaku. Namun, pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2014 menurun sebesar Rp3.808,5 miliar atau 8,0 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga komoditas strategis seperti CPO dan turunannya serta harga mineral.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar Rp49.256,9 miliar atau meningkat 12,8 persen dari realisasi tahun 2014. Dengan memerhatikan pencapaian realisasi pada semester I tahun 2015, pajak perdagangan internasional pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp39.577,1 miliar atau turun Rp9.679,8 miliar dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan pajak perdagangan internasional dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.3.8.
Pendapatan Bea MasukPendapatan bea masuk dalam periode 2010-2014 meningkat dari Rp20.016,8 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp32.319,1 miliar pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata sebesar 12,7 persen per tahun. Adanya penerapan kebijakan harmonisasi tarif yang diberlakukan
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
Pendapatan Bea Meterai 3.340,7 84,2 3.609,6 91,9 3.87 6,6 92,1 4.269,6 86,5 4.935,3 7 8,4 9.198,3 7 8,4
598,5 15,1 1 ,9 0,0 3,1 0,1 346,4 7 ,0 389,3 6,2 7 25,6 6,2
29,6 0,7 316,7 8,1 331,1 7 ,9 321,1 6,5 968,7 15,4 1 .805,5 15,4
3.968,8 100,0 3.928,2 100,0 4.210,9 100,0 4.937 ,1 100,0 6.293,4 100,0 11.7 29,5 100,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
2015
TABEL IV.3.7
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK LAINNYA 2010―2015(miliar rupiah)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainny a
Jum lah
2013 2014
Uraian LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
2010 2011 2012
APBNP
% thd % thd % thd % thd % thd % thdT otal T otal T otal T otal T otal T otal
Bea Masuk 20.016,8 69,2 25.265,9 46,7 28.418,4 57 ,2 31 .621,3 66,6 32.319,1 7 4,0 37 .203,9 7 5,5
8.897 ,7 30,8 28.855,6 53,3 21 .237 ,9 42,8 15.835,4 33,4 11 .329,0 26,0 12.053,0 24,5
28.914,5 100,0 54.121,5 100,0 49.656,3 100,0 47 .456,6 100,0 43.648,1 100,0 49.256,9 100,0
Sumber : Kementerian Keuangan
APBNPLKPP LKPP
Bea Keluar
Jum lah
LKPP LKPPUraian
LKPP
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TABEL IV.3.8
PERKEMBANGAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 2010―2015
(miliar rupiah)
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-10
berdasarkan rata-rata tarif umum (most favoured nations-MFN) serta berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara berpotensi menurunkan pendapatan bea masuk. Namun, pendapatan bea masuk masih meningkat dengan adanya extra effort dan peningkatan volume impor. Volume impor pada tahun 2010 sebesar 110,7 juta MT, meningkat menjadi 147,7 juta MT pada tahun 2014 dengan kenaikan rata-rata 6,1 persen. Perkembangan realisasi pendapatan bea masuk dan volume impor dalam periode 2010―2014 disajikan pada Grafik IV.3.3.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp37.203,9 miliar, naik 15,1 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya nilai kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp12.500 per USD dibandingkan realisasi 2014 sebesar Rp11.878 per USD serta extra effort melalui upaya pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan fisik barang, dan peningkatan akurasi penelitian nilai pabean.
Sementara itu, dalam akhir tahun 2015, pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp34.535,0 miliar atau turun Rp2.668,9 miliar dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan nilai impor akibat perlemahan ekonomi di sepanjang tahun 2015.
Pendapatan Bea KeluarPendapatan bea keluar dalam periode 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,2 persen. Berdasarkan kontribusinya pendapatan bea keluar terutama bersumber dari pendapatan bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Selebihnya pendapatan bea keluar berasal dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. Dilihat dari perkembangannya, pendapatan bea keluar mempunyai kecenderungan berfluktuatif mengikuti perkembangan harga CPO internasional. Pendapatan bea keluar tertinggi terjadi pada tahun 2011 ketika harga CPO di pasaran internasional rata-rata sebesar USD1.141,5 per ton (tarif rata-rata 18,8 persen). Sedangkan pendapatan bea keluar terendah pada tahun 2010 dan 2014 dimana harga CPO internasional rata-rata sebesar USD 853,6 per ton (tarif rata-rata 8,4 persen) dan USD 854,7 per ton (tarif rata-rata 8,4 persen).
Penurunan harga CPO pada semester II tahun 2014 yang berlanjut pada semester I tahun 2015 menyebabkan turunnya pendapatan bea keluar secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan bea keluar atas ekspor CPO menyumbang hampir 90 persen dari total pendapatan bea keluar. Perkembangan harga CPO dan bea keluar bulanan dari tahun 2010—2014 dapat dilihat dalam Grafik IV.3.4.
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2010 2011 2012 2013 2014
Juta MTTriliun Rp
Bea Masuk Volume Impor
GRAFIK IV.3.3PERKEMBANGAN VOLUME IMPOR DAN BEA
MASUK, 2010―2014
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-11
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
Dalam APBNP tahun 2015 , pendapatan bea keluar ditargetkan sebesar Rp12.053,0 miliar atau m e n i n g k a t 6 , 4 p e r s e n d a r i realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perkiraan perbaikan harga komoditas CPO di pasar internasional pada tahun 2015.
Pada akhir tahun 2015, pendapatan bea keluar diproyeksikan hanya mencapai Rp5.042,1 miliar, atau turun 55,5 persen dari realisasinya dalam tahun 2014. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga CPO sepanjang tahun 2015 di mana harga CPO berada di bawah USD750 per MT sehingga tidak terkena tarif bea keluar.
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Selama periode 2010—2014, P N B P t e r u s m e n g a l a m i p e n i n g k a t a n d e n g a n p e r t u m b u h a n r a t a - r a t a mencapai 10,3 persen per tahun. PNBP terdiri atas pendapatan SDA (migas dan nonmigas), pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Jika di lihat dari komposisinya, PNBP sangat dipengaruhi oleh pendapatan SDA migas dengan kontribusi rata-rata 57,1 persen dalam periode 2010-2014. Besarnya kontribusi pendapatan SDA migas menjadikan realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi ICP, lifting, dan nilai tukar. Komposisi PNBP dapat dilihat pada Grafik IV.3.5.
Pada APBNP tahun 2015, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp269.075,4 miliar atau turun sebesar 32,5 persen dari realisasi tahun 2014. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan SDA khususnya SDA migas yang diakibatkan oleh turunnya harga ICP yang digunakan dalam asumsi makro tahun 2015.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, PNBP diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp279.448,4 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar negatif 29,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan SDA migas.
62,8 64,5 64,2 63,8 60,4 44,2
11,2 8,5 8,8 9,6 10,1 13,7
22,1 20,9 20,9 19,6 22,0 33,5
3,9 6,1 6,2 6,9 7,4 8,6
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015
Pendapatan BLU PNBP Lainnya Pendapatan Bagian Laba BUMN Penerimaan SDA
GRAFIK IV.3.5KOMPOSISI PNBP 2010―2015persen
Sumber: Kementerian Keuangan
0
5
10
15
20
25
30
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Jan-
10M
ar-1
0M
ei-1
0Ju
l-10
Sep-
10N
ov-1
0Ja
n-11
Mar
-11
Mei
-11
Jul-1
1Se
p-11
Nov
-11
Jan-
12M
ar-1
2M
ei-1
2Ju
l-12
Sep-
12N
ov-1
2Ja
n-13
Mar
-13
Mei
-13
Jul-1
3Se
p-13
Nov
-13
Jan-
14M
ar-1
4M
ei-1
4Ju
l-14
Sep-
14N
ov-1
4
PersenUSD/MT
Harga Referensi CPO Tarif Bea Keluar CPO
GRAFIK IV.3.4PERKEMBANGAN HARGA CPO INTERNASIONAL DAN
TARIF BEA KELUAR, 2010―2014
batas minimal tarif bea keluar
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-12
Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)Penerimaan SDA, yang terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan penerimaan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2010—2014, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 63,1 persen terhadap total PNBP, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 9,3 persen per tahun.
Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp118.919,1 miliar, lebih rendah 50,6 persen dari realisasi pada tahun 2014. Rendahnya target penerimaan SDA pada tahun 2015 dipengaruhi oleh lebih rendahnya ICP di tahun 2015.
Pendapatan SDA Migas Pendapatan SDA migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu sektor migas. PNBP migas ini merupakan bagian bersih Pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. Pengelolaan atas kegiatan usaha hulu migas saat ini ditangani oleh SKK Migas berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selama periode 2010-2014 pendapatan SDA migas memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PNBP yakni rata-rata sebesar 57,1 persen. Dengan demikian, jumlah PNBP secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan SDA migas.
Perkembangan pendapatan SDA migas selama tahun 2010-2014 berfluktuasi dan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012. Pada tahun 2014, pendapatan SDA migas mencapai Rp216.876,1 miliar terdiri atas pendapatan minyak bumi sebesar Rp139.174,3 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp77.701,8 miliar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, pendapatan minyak bumi lebih tinggi sebesar Rp3.845,1 miliar atau 2,8 persen. Sejalan dengan pendapatan minyak bumi, pendapatan gas bumi juga meningkat sebesar Rp9.401,6 miliar atau 13,8 persen. Peningkatan pendapatan SDA migas dalam tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah dari Rp10.451 pada tahun 2013 menjadi Rp11.878 pada tahun 2014. Meskipun dari sisi ICP terjadi penurunan harga (rata-rata Desember-November) mencapai USD96,5 per barel, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2013 sebesar USD106,0 per barel. Sementara itu, dari sisi produksi/lifting, pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 825,4 bph pada tahun 2013 menjadi 794,4 bph pada tahun 2014.
Pendapatan SDA migas dalam APBNP tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp81.364,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 62,5 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Lebih rendahnya pendapatan SDA migas sejalan dengan penurunan asumsi ICP serta lifting minyak bumi dan gas bumi yang digunakan dalam APBNP tahun 2015.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015, pendapatan SDA migas diperkirakan akan mencapai Rp88.446,1 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp128.430,0 miliar atau negatif 59,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Penurunan pendapatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh penurunan ICP yang diperkirakan mencapai USD59,0 per barel dalam tahun 2015, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2014 sebesar USD100,5 per barel. Penurunan ICP tersebut menyebabkan pendapatan tahun 2015 dari minyak bumi diperkirakan hanya mencapai sebesar Rp66.913,1 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp21.533,0 miliar.
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-13
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
Pendapatan minyak bumi mengalami penurunan sebesar Rp72.261,3 miliar atau negatif 51,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Untuk pendapatan gas bumi dalam perkiraan real isasi tahun 2015 hanya mencapai sebesar Rp21.533,0 miliar atau lebih rendah sebesar Rp56.168,8 miliar atau 72,3 persen dari realisasi tahun 2014. Grafik I V . 3 . 6 m e m p e r l i h a t k a n fluktuasi pendapatan SDA migas dan ICP selama 2010—2015.
Pendapatan SDA NonmigasPendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara meliputi pendapatan dari iuran tetap dan pendapatan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batubara. Pendapatan SDA kehutanan antara lain didapat dari dana reboisasi (DR), provisi sumber daya hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) dahulu namanya iuran hak pemangku hutan (IHPH), dan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendapatan SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP), dan pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Pendapatan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (net operating income/NOI) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan.
Pendapatan SDA nonmigas selama 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 10,5 persen. Peningkatan pendapatan SDA nonmigas tersebut didorong oleh peningkatan dari pendapatan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir pendapatan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 80,1 persen terhadap pendapatan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh pendapatan kehutanan sebesar 15,9 persen. Sedangkan pendapatan perikanan dan pertambangan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap. Pendapatan SDA non migas dalam tahun 2014 mencapai Rp23.972,2 miliar meningkat sebesar Rp1.195,4 miliar atau 5,2 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2013. Pendapatan SDA nonmigas dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp37.554,3 miliar, meningkat sebesar Rp13.582,1 miliar atau 56,7 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2014. Perkembangan pendapatan SDA nonmigas selama 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.3.7.
Pendapatan pertambangan mineral dan batubara, sebagai kontributor paling besar terhadap pendapatan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,1 persen dalam periode 2010-2014. Mulai tahun 2014, Pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat langsung mengekspor konsentrat
111.814,9 141.303,5 144.717,1 135.329,2 139.174,3 61584,0
40.918,3
52.187,1 61.106,4 68.300,2 77.701,8
19780,9
78,1
109,9 113,0105,8 100,5
59,0
0
20
40
60
80
100
120
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP 2015
GRAFIK IV.3.6PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS 2010−2015
(miliar rupiah)
Minyak Bumi Gas Bumi ICP (Rata-rata Des-Nov)
Rp miliar US$/barel
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-14
bahan tambang, sehingga seluruh konsentrat tersebut harus melalui proses pemurnian sebelum diekspor. Kebijakan ini diterapkan da lam rangka membangun industri smelter di Indonesia serta meningkatkan nilai tambah bahan tambang tersebut.
Pendapatan per tambangan mineral dan batubara tahun 2014 mencapai Rp19.300,4 miliar yang bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp807,2 miliar dan penerimaan royalti sebesar
Rp18.493,7 miliar. Realisasi pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp679,9 miliar atau 3,7 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan pendapatan pertambangan mineral dan batubara terutama didukung oleh trend peningkatan harga batubara.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015 pendapatan pertambangan mineral dan batubara diperkirakan akan mencapai Rp31.678,5 miliar, meningkat sebesar Rp12.378,1 triliun atau 64,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Perkiraan pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam tahun 2015 tersebut bersumber dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp2.071,8 miliar dan pendapatan royalti sebesar Rp29.606,7 miliar. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pertambangan umum dalam perkiraan realisasi tahun 2015 terutama adalah karena adanya peningkatan proyeksi volume produksi batubara dari sebesar 360 juta ton menjadi 425 juta ton, kebijakan peningkatan tarif royalti sebagai hasil renegosiasi kontrak antara Pemerintah dengan perusahaan pertambangan, serta pelunasan piutang PNBP berdasarkan hasil audit BPKP yang akan dibayarkan pada tahun 2015.
Pendapatan kehutanan memperlihatkan perkembangan yang cenderung relatif meningkat dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,3 persen selama 2010-2014. Dalam tahun 2014 pendapatan kehutanan mencapai sebesar Rp3.699,9 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp639,5 miliar atau 20,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2013. Peningkatan pendapatan kehutanan dalam tahun 2014 tersebut didorong oleh peningkatan dari pendapatan penggunaan kawasan hutan yang meningkat sebesar Rp294,9 miliar atau 50,2 persen.
Dalam perkiraan realisasi tahun 2015 pendapatan kehutanan diperkirakan akan mencapai Rp4.713,3 miliar, meningkat sebesar Rp1.013,4 miliar atau 27,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan kehutanan dalam perkiraan realisasi tahun 2015 adalah peningkatan pendapatan dari dana reboisasi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai Rp2.630,2 miliar, meningkat sebesar Rp836,2 miliar atau 46,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Untuk pendapatan kehutanan dari provisi sumber daya hutan diperkirakan sebesar Rp1.071,6 miliar, sedangkan IHPH dan penggunaan kawasan hutan diperkirakan masing-masing sebesar Rp162,0 miliar dan Rp849,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan perikanan selama periode 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,8 persen. Pendapatan perikanan pada tahun 2014 mencapai Rp216,4 miliar, menurun 5,7 persen dibandingkan realisasinya di tahun 2013. Pendapatan perikanan dalam
16.092,2
20.332,8 20.020,5 22.776,8 23.972,2
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015
37.554,2
Pertambangan Mineral dan Batubara Kehutanan Perikanan Panas Bumi
Rp
GRAFIK IV.3.7PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2010―2015
(miliar rupiah)Rp Miliar
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-15
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
perkiraan realisasi tahun 2015 diperkirakan mencapai Rp578,8 miliar atau meningkat 167,5 persen jika dibandingkan dengan realisasinya di tahun 2014.
Pendapatan panas bumi selama periode 2010-2014 tumbuh rata-rata sebesar 21,8 persen. Namun, pendapatan panas bumi pada tahun 2014 mencapai Rp755,5 miliar atau lebih rendah Rp111,0 miliar atau 12,8 persen dari realisasi tahun 2013. Dalam perkiraan realisasi tahun 2015 pendapatan panas bumi diperkirakan akan mencapai mencapai Rp583,7 miliar, lebih rendah 22,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2014.
Pendapatan Bagian Laba BUMNSesuai dengan arah kebijakan dan rencana strategis terhadap pembinaan BUMN tahun 2012-2014, kebijakan utama terkait pembinaan BUMN adalah rightsizing BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Rightsizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan dua prinsip utama yaitu (1) perlu tidaknya kepemilikan negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan (2) jenis tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan rightsizing salah satunya dilaksanakan melalui holding yang bertujuan untuk peningkatan daya saing BUMN, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan profesionalisme BUMN. Tujuan pembentukan holding BUMN bagi BUMN adalah konsolidasi potensi untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kemampuan pendanaan (leverage), serta efisiensi dan efektivitas usaha yang bermuara pada peningkatan kinerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Dengan operasi yang lebih efisien, diharapkan pendapatan dan laba akan meningkat, sehingga secara langsung dapat meningkatkan peran BUMN dalam perekonomian nasional.
Sejalan dengan arah kebijakan rightsizing tersebut, pada tahun 2014 sebanyak 14 BUMN perkebunan bergabung menjadi satu holding perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sehingga jumlah BUMN perkebunan berkurang 13 BUMN. Enam BUMN kehutanan juga bergabung menjadi satu holding BUMN kehutanan. Sehingga, jumlah BUMN kehutanan berkurang lima. Dua BUMN berubah status hukum menjadi BPJS yaitu PT Askes dan PT Jamsostek. Sehingga jumlah perusahaan BUMN per 31 Desember 2014 menjadi 119 BUMN atau berkurang 20 BUMN dibandingkan akhir tahun sebelumnya.
Selama periode 2010—2014, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan maupun laba usaha. Selama periode tersebut, total aktiva BUMN tumbuh rata-rata sebesar 16,3 persen per tahun, dan total ekuitas tumbuh rata-rata sebesar 16,0 persen per tahun. Sementara itu, pendapatan dan laba usaha masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 16,7 persen dan 11,1 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, BUMN mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian global. Perkembangan kinerja keuangan BUMN periode 2010—2014 disajikan pada Grafik IV.3.8.
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-16
Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBN dalam periode 2010—2014, khususnya dari pembayaran dividen terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen terhadap PNBP meningkat rata-rata sebesar 9,6 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN meningkat dari Rp30.096,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp40.314,4 miliar pada tahun 2014. Tingginya pendapatan bagian laba BUMN dalam tahun 2014 tersebut terutama dipengaruhi oleh keberhasilan BUMN dalam mengelola keuangan BUMN. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.3.9.
Dalam APBNP tahun 2015, pendapatan bagian laba BUMN ditargetkan sebesar Rp36.956,5 miliar atau lebih rendah 8,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Pendapatan bagian laba BUMN di tahun 2015 terutama dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran BUMN sebagai agent of development dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah (NAWA CITA) terutama dalam bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan pay out ratio yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN.
PNBP LainnyaDalam periode tahun 2010—2014, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 10,2 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015, PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp90.109,6 miliar, meningkat 2,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2014. Lebih tingginya target tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan h a s i l t a m b a n g , p e n d a p a t a n premium obligasi negara, dan pendapatan domestic market obligation (DMO). Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.3.10.
16,5 21,7 23,3 24,3
3,6
31,1
25,4 26,6 26,2 27,7
32,5
32,4 7,4 4,9
11,7 0,5
4,5
5,8
0,2 0,2
0,3
0,3
2,9
0,1 29,7
6,1
11,6
0,8 8,5
6,3
16,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015
Rp Triliun
Pendapatan lain-lain
Pendapatan iurandan denda
Pendapatangratifikasi dan uangsitaan hasil korupsi
Pendapatanpendidikan
Pendapatankejaksaan danperadilan
Pendapatan bunga
Pendapatan jasa
Pendapatan dariPengelolaan BMNserta Pendapatandari Penjualan
GRAFIK IV.3.11PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2010―2015
(triliun rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan
30.096,9 28.184,0 30.798,0
34.025,6
40.314,4 36.956,5
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015
Rp miliar
GRAFIK IV.3.9PERKEMBANGAN PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN 2010−2015
(miliar rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-17
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat enam K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Keenam K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Target Perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari enam kementerian negara/lembaga besar disajikan pada Tabel IV.3.9.
Dalam periode 2010—2014, PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015 PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp12.381,2 miliar, lebih rendah Rp3.539,1 miliar atau 22,2 persen dibandingkan realisasi 2014. Sumber PNBP Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi serta pendapatan hak dan perizinan.
PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama periode 2010—2013 cenderung mengalami penurunan pertumbuhan karena berubahnya beberapa satuan kerja (satker) menjadi BLU dan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun akademik 2013/2014. Namun, pada tahun 2014, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan antara lain terdapat beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang dinegerikan dan pendirian PTN baru untuk menambah kapasitas daya tampung siswa.
Selanjutnya, dalam tahun 2015, terjadi perubahan nomenklatur pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimana terjadi reorganisasi dalam Kemendikbud yaitu berpisahnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk selanjutnya bergabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi sehingga berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Reorganisasi tersebut berakibat pada penurunan target PNBP Kemendikbud dalam APBNP 2015 menjadi hanya sebesar Rp1,2 miliar. Hal ini disebabkan karena sumber PNBP Kemendikbud yang paling besar berasal dari pendapatan pendidikan yang ada di Ditjen Dikti, yang meliputi: (a) pendapatan uang pendidikan; (b) pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan; (c) pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik; dan (d) pendapatan pendidikan lainnya. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Kemenristekdikti ditargetkan sebesar Rp2.425,1 miliar, lebih rendah Rp470,720 miliar atau 16,3 persen dibandingkan realisasi PNBP Kemendikbud tahun 2014.
1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 12.862,8 11.232,4 11.585,2 13.653,8 15.920,3 12.381,2
2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2.684,7 2.609,0 1.994,5 2.024,0 2.895,8 1 ,2
3 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - - - - - 2.425,1
4 Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.612,4 3.595,4 3.493,1 3.956,4 4.255,6 4.358,5
5 Badan Pertanahan Nasional 1.201,4 1.300,2 1.545,8 1.851,0 2.035,8 1 .936,3
6 Kementerian Hukum dan HAM 1.945,5 2.123,8 2.366,0 2.968,9 3.917,9 4.287 ,5
7 Kementerian Perhubungan 474,1 1.011,7 949,6 1.624,9 1.201,5 2.857 ,8
21.781,0 21.872,4 21.934,2 26.079,1 30.227,0 28.247,7
Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah
TABEL IV.3.9PERKEMBANGAN PNBP 6 K/L BESAR 2010 – 2015
(miliar rupiah)
No Kementerian Negara/Lembaga2010
LKPP2011
LKPP2012
LKPP2013
LKPP2014
LKPP2015
APBNP
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.3-18
PNBP Kepolisian RI dalam periode 2010—2014 terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,0 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Polri ditargetkan sebesar Rp4.358,5 miliar, lebih rendah Rp102,9 miliar atau 2,4 persen dibandingkan realisasi 2014. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).
Terkait PNBP Kementerian Hukum dan HAM, dalam periode 2010—2014 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 17,1 persen. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Kemenkumham ditargetkan sebesar Rp4.287,5 miliar, lebih tinggi Rp369,6 miliar atau 9,4 persen dibandingkan realisasi 2014. Pendapatan PNBP Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.
Kemudian, PNBP Badan Pertanahan Nasional yang dalam periode 2010—2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,1 persen, utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp1.936,3 miliar, lebih rendah Rp99,5 miliar atau negatif 4,9 persen dibandingkan realisasi 2014.
Terakhir, PNBP Kementerian Perhubungan selama 2010—2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 26,2 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2015, PNBP Kemenhub ditargetkan sebesar Rp2.857,8 miliar, lebih tinggi Rp1.656,3 miliar atau 137,8 persen dibandingkan realisasi 2014. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (track access charge/TAC), dimana jenis PNBP ini telah dimasukkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan. Sumber PNBP Kemenhub antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)Pengelolaan keuangan dengan mekanisme BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 oleh sembilan K/L yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain. Dalam periode 2010-2014, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 29,4 persen per tahun. Kebijakan yang dilaksanakan dalam periode tersebut, difokuskan untuk: (1) mendorong peningkatan pelayanan publik instansi Pemerintah; (2) meningkatkan pengelolaan keuangan BLU yang efisien dan efektif; dan (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi Pemerintah. Target pendapatan BLU dalam APBNP tahun 2015 adalah sebesar Rp23.090,2 miliar, lebih rendah Rp6.590,8 miliar atau 22,2 persen dibandingkan realisasi 2014. Perkembangan pendapatan BLU pada periode 2010―2015 disajikan pada Grafik IV.3.11.
10.590,8
20.104,0 21.704,3
24.648,2
29.681,0
23.090,2
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015
Rp miliar
GRAFIK IV.3.11PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2010−2015
(miliar rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.3-19
Bab 3: Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2010 - 2015
3.2 Penerimaan HibahPenerimaan hibah merupakan hibah yang diterima dari negara-negara donor maupun dari organisasi internasional. Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2010—2014 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,6 persen. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain kebijakan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, dimana hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah, dimana K/L penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Dalam APBNP tahun 2015, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp3.311,9 miliar. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan penerimaan hibah selama periode 2010—2015 disajikan pada Grafik IV.3.12.
3.023,0
5.253,9 5.786,7
6.832,5
5.034,5
3.311,9
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
8.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015
Rp miliar
GRAFIK IV.3.12PERKEMBANGAN PENERIMAAN HIBAH, 2010−2015
(miliar rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-1Nota Keuangan dan APBN 2016
BAB 4PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
PERIODE 2010–2014 DAN APBNP 2015
4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010–2014 yang kemudian diterjemahkan setiap tahunnya ke dalam RKP, Pemerintah menempuh berbagai kebijakan, baik yang sifatnya administratif (administrative measures) maupun yang sifatnya substantif (policy measures), termasuk pengalokasiannya dalam APBN. Terkait dengan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan yang dilakukan diarahkan antara lain untuk mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan, dengan tetap menjaga kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan yang secara substantif ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, antara lain berupa langkah-langkah peningkatan kualitas belanja melalui penajaman anggaran untuk kegiatan prioritas. Dengan alokasi yang tepat pada kegiatan-kegiatan yang prioritas, belanja pemerintah diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan rakyat, memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, serta pengurangan tingkat kemiskinan.
Kebijakan substantif tersebut antara lain terdiri atas: (1) peningkatan produktivitas belanja melalui pengurangan belanja yang bersifat konsumtif seperti penerapan efisiensi belanja operasional serta mempertajam alokasi belanja untuk pendanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung upaya debottlenecking, domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan alokasi anggaran serta cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif tenaga listrik, serta pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi; (4) penghematan berbagai kegiatan yang kurang produktif antara lain pelaksanaan seminar, rapat kerja, dan workshop.
Di sisi lain, Pemerintah juga menempuh langkah administratif melalui perbaikan sistem alokasi, pelaksanaan anggaran, dan tata kelola penganggaran dalam rangka optimalisasi anggaran belanjanya. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, telah dimulai pada tahun 2005 dan terus berlanjut hingga saat ini. Reformasi ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan penerapan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara, yaitu meliputi: (1) penganggaran terpadu (unified budgeting); (2) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); (3) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). Untuk
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-2
mewujudkan pembaharuan sistem penganggaran belanja negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan beberapa tahap strategi, mulai dari: (1) strategi pengenalan untuk periode tahun 2005–2009; (2) strategi pemantapan untuk periode tahun 2010–2014; (3) strategi penyempurnaan, yang dilaksanakan mulai tahun 2015.
Langkah administratif lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah penerapan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yakni kebijakan reward and punishment yang bertujuan agar K/L lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sistem reward and punishment dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja K/L baik dari aspek penyerapan anggaran maupun capaian sasaran/target kegiatan. Kebijakan reward and punishment dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan basis perhitungan evaluasi anggaran tahun 2010. Dalam perkembangannya, berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN tahun 2014, kebijakan reward and punishment akan dilakukan dengan mengacu pada kinerja pelaksanaan anggaran hasil audit. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2013 akan diperhitungkan dalam proses perencanaan anggaran tahun 2015. Selanjutnya, terkait konsep reward and punishment akan dilakukan sinkronisasi dengan implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terkait dengan besarannya, realisasi belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2010–2014, secara nominal mengalami peningkatan, yaitu dari Rp697.406,4 miliar pada tahun 2010, menjadi Rp1.203.577,2 miliar pada tahun 2014. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, anggaran belanja pemerintah pusat sedikit mengalami peningkatan, dari 66,9 persen pada tahun 2010 menjadi 67,7 persen pada tahun 2014. Perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi antara lain adalah harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan APBN antara lain kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan skala besar dengan siklus tertentu seperti Pemilu, dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat untuk pendanaan berbagai program pemerintah yang ditetapkan dalam APBN.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp1.319.549,0 miliar. Apabila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, maka nilai tersebut setara dengan 66,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah periode 2015–2019 di tahun awal masa kerja antara lain kebijakan reformasi subsidi energi dan pendanaan atas berbagai program prioritas. Kebijakan reformasi di bidang subsidi energi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan penerapan subsidi tetap (fixed subsidy) BBM jenis minyak solar dan penghapusan subsidi untuk BBM jenis premium, yang menyebabkan alokasi subsidi BBM turun secara signifikan (pada periode tahun 2010–2014 alokasi subsidi BBM sebesar 7,9 sampai dengan 13,5 persen terhadap belanja negara, namun pada tahun 2015 alokasinya hanya sebesar 3,3 persen terhadap belanja negara). Penghematan dampak dari kebijakan ini untuk kemudian dialihkan kepada belanja-belanja prioritas yang lebih produktif.
Selanjutnya, mengenai perkembangan belanja pemerintah pusat dalam tahun 2010–2015 menurut fungsi dan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut.
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-3Nota Keuangan dan APBN 2016
4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Dalam pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan menurut fungsi. Pengelompokan menurut fungsi yang meliputi sebelas fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi Pemerintah tersebut adalah: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2010–2015, sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum, yaitu mencapai rata-rata sebesar 62,8 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat set iap tahunnya. Sementara itu, sekitar 37,2 persen digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah p u s a t m e n u r u t f u n g s i disajikan dalam Grafik IV.4.1, serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.
Fungsi Pelayanan Umum
Dalam kurun waktu 2010–2014, anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,0 persen per tahun, yaitu dari Rp472.469,0 miliar pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp797.763,6 miliar pada tahun 2014. Sementara itu kinerja penyerapan fungsi pelayanan umum dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 89,4 persen pada tahun 2010 menjadi 93,2 persen pada tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi pelayanan umum dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp695.286,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp797.763,6 miliar, jumlah tersebut menurun sebesar Rp102.477,3 miliar atau 12,8 persen.
Alokasi anggaran terbesar dari fungsi pelayanan umum adalah pada belanja subsidi, yang terdiri atas subsidi energi maupun subsidi nonenergi. Pada alokasi subsidi energi terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut selain disebabkan oleh konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi semakin besar juga disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada tahun 2011. Di tahun 2012 dan 2013 alokasi subsidi energi berangsur menurun, dikarenakan perkembangan harga minyak mentah dan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 2013. Meskipun demikian,
697.406,4
883.721,91.010.558,2
1.137.162,91.203.577,2
1.319.549,0
-
200.000,0
400.000,0
600.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.200.000,0
1.400.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
Mil
iar
Ru
pia
h
GRAFIK IV.4.1PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, 2010 - 2015
11 PERLINDUNGAN SOSIAL
10 PENDIDIKAN
9 AGAMA
8 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
7 KESEHATAN
6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
5 LINGKUNGAN HIDUP
4 EKONOMI
3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
2 PERTAHANAN
1 PELAYANAN UMUM
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-4
pengurangan terhadap alokasi subsidi energi di tahun 2012 dan 2013 tersebut diikuti dengan kenaikan alokasi pada subsidi nonenergi, seperti pupuk dan benih. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan.
Pada fungsi pelayanan umum juga terdapat alokasi untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang mulai dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan tahun 2014. Program ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, dan diharapkan pada tahun 2019 kepesertaan JKN dapat mencakup seluruh penduduk (universal coverage).
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu 2010–2014, antara lain yaitu: (1) peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang tercermin dari meningkatnya open budget index; (2) penerapan e-procurement pada sistem pengadaan barang dan jasa; (3) perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; (4) pengembangan assessment centre untuk mendukung dan mendata profil kader-kader birokrasi; (5) berkurangnya jumlah kabupaten tertinggal; (6) penyaluran subsidi energi (BBM dan listrik); (7) penyaluran subsidi nonenergi (seperti pupuk, benih, dan PSO); (8) pelaksanaan program JKN.
Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut digunakan dalam rangka mendukung program-program untuk pencapaian sasaran di bidang pelayanan, antara lain: (1) meningkatnya kualitas belanja negara, melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (2) pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP); (3) penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi Pertahanan
Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 49,8 persen per tahun, yaitu dari Rp17.080,5 miliar dalam tahun 2010 menjadi Rp86.113,3 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pertahanan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 79,7 persen dalam tahun 2010 menjadi 103,5 persen dalam tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi pertahanan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp102.278,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp86.113,3 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp16.165,3 miliar atau 18,8 persen.
Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2010–2014 antara lain berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan pertahanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain peningkatan kemampuan pertahanan untuk mencapai minimum essential force (MEF) dan pemberdayaan industri pertahanan nasional.
Keberhasilan pembangunan dalam fungsi pertahanan dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan pertahanan negara, peningkatan kualitas dan kuantitas Alutsista TNI yang semakin modern, secara signifikan meningkatkan daya penggentar yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Alokasi anggaran pada fungsi pertahanan pada APBNP tahun 2015 digunakan untuk pertahanan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi pertahanan, antara lain: (1) meningkatnya
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-5Nota Keuangan dan APBN 2016
kesejahteraan prajurit dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit dan peningkatan kualitas serta kuantitas latihan prajurit TNI; (2) menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan melalui peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, menambah pos pengamanan perbatasan darat, memperkuat kelembagaan keamanan laut, serta intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.
Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 26,0 persen per tahun, yaitu dari Rp13.835,4 miliar dalam tahun 2010 menjadi Rp34.856,6 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 81,8 persen dalam tahun 2010 menjadi 97,0 persen dalam tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp54.681,0 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp34.856,6 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp19.824,5 miliar atau 56,9 persen.
Meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2010–2014 antara lain berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain: (1) pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, illegal fishing dan illegal logging); (2) peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (3) modernisasi deteksi dini keamanan nasional; (4) peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.
Keberhasilan pembangunan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Sementara itu, peningkatan sarana prasarana dan teknologi kepolisian yang cukup memadai sangat membantu pelaksanan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Polri melakukan pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas termasuk aksi terorisme, menurunnya jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kejahatan jalanan, serta pengamanan kegiatan-kegiatan internasional di Indonesia.
Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan pada APBNP tahun 2015 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) terpenuhinya alat material khusus Polri yang didukung industri pertahanan melalui pengadaan alat peralatan keamanan (Alpalkam) Polri; (2) meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit melalui peningkatan fasilitas kesehatan Polri; (3) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui peningkatan pelaksanaan quick response dan quick wins, pemantapan pelaksanaan community policing (pemolisian masyarakat-Polmas), peningkatan kemampuan penanganan flash point, pengembangan teknologi kepolisian melalui pemberdayaan fungsi litbang; (4) menguatnya intelijen melalui pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing antar institusi intelijen negara; (5) meningkatnya koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client) kepada Presiden; (6) menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba melalui pelaksanaan penegakan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) daerah, diseminasi informasi tentang
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-6
bahaya narkoba melalui berbagai media, penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi, dan kegiatan intelijen narkoba.
Fungsi Ekonomi
Dalam kurun waktu 2010–2014, anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,8 persen per tahun, yaitu dari Rp52.178,4 miliar pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp97.140,8 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ekonomi dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 85,3 persen pada tahun 2010 menjadi 85,2 persen pada tahun 2014.
Sementara itu, anggaran fungsi ekonomi dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp216.290,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp97.140,8 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp119.149,7 miliar atau 122,7 persen.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi ekonomi dalam kurun waktu 2010–2014, antara lain yaitu: (1) meningkatnya persentase kemantapan jalan; (2) meningkatnya pembangunan jalan nasional; (3) meningkatnya pembangunan waduk dan embung; (4) terbangunnya jaringan distribusi listrik; (5) terbangunnya gardu distribusi listrik; (6) meningkatnya produksi tanaman pangan.
Peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi secara signifikan di tahun 2015 terutama dikarenakan adanya penajaman dan penguatan program yang menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur konektivitas melalui pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa, infrastruktur bidang kemaritiman, serta energi dan ketenagalistrikan. Pengembangan infrastruktur tersebut dilakukan untuk mendukung sistem logistik nasional dan mendukung pengembangan industri dan pariwisata nasional agar dapat mempercepat kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut digunakan dalam rangka mendukung program-program untuk pencapaian sasaran di bidang ekonomi, antara lain: (1) peningkatan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang; (2) peningkatan pendayagunaan air dalam rangka ketahanan pangan; (3) meningkatnya rasio elektrifikasi nasional; (4) tersedianya pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa; (5) meningkatnya luas areal pertanian.
Fungsi Lingkungan Hidup
Anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi lingkungan hidup digunakan untuk upaya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.
Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2010–2014 penyerapan anggaran pada fungsi lingkungan hidup mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen, yaitu dari Rp6.549,6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp9.326,4 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi lingkungan hidup dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 76,3 persen pada tahun 2010 menjadi 90,2 persen pada tahun 2014.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi lingkungan hidup dalam kurun waktu 2010–2014 tersebut antara lain: (1) terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; (2) pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa; (3) pengurangan laju
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-7Nota Keuangan dan APBN 2016
deforestasi serta rehabilitasi hutan dan lahan dari rata-rata 0,83 juta hektar/tahun menjadi 0,45 juta hektar/tahun; (4) pemantauan dan pengawasan penataan perusahaan melalui mekanisme program peningkatan kinerja perusahaan (proper); (5) penetapan kawasan konservasi perairan yang terkelola secara efektif; (6) dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; (7) berkurangnya jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi sekitar 20 persen per tahun; (8) meningkatnya produksi pangan dalam negeri yang antara lain ditandai dengan meningkatnya produksi padi nasional dari 66,5 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 73,2 juta ton GKG; (9) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 59,79 menjadi 64,21; (10) ditetapkannya rencana tata ruang pulau dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.
Selanjutnya, anggaran fungsi lingkungan hidup yang dialokasikan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp11.728,1 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.326,4 miliar, jumlah tersebut berarti secara nominal naik Rp2.401,7 miliar atau 25,8 persen.
Alokasi anggaran pada fungsi lingkungan hidup tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi lingkungan hidup.
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
Dalam kurun waktu tahun 2010–2014, secara umum realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,0 persen per tahun, yaitu dari Rp20.053,2 miliar pada tahun 2010, menjadi Rp26.244,3 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode tersebut mengalami kenaikan dari sebesar 93,2 persen dalam tahun 2010, menjadi sebesar 96,9 persen dalam tahun 2014.
Anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama digunakan untuk pembangunan perumahan dan pengadaan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat.
Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam kurun waktu 2010–2014 tersebut antara lain: (1) terbangunnya 435 twin block rumah susun sederhana sewa (Rusunawa); (2) terfasilitasinya pembangunan rumah swadaya sebanyak 285.738 unit; (3) peningkatan kualitas perumahan swadaya; (4) fasilitasi pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah sebanyak 280.555 unit; (5) peningkatan akses penduduk terhadap air minum layak, dari 48,8 persen menjadi 67,7 persen.
Sementara itu, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp25.587,2 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.244,3 miliar, jumlah tersebut menurun sebesar Rp657,1 miliar atau 2,5 persen.
Alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum tersebut digunakan untuk melaksanakan beberapa program, antara lain: (1) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (2) program pengembangan perumahan; (3) program pembangunan kawasan transmigrasi; (4) program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi; dan (5) program bina pemerintahan desa.
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-8
Fungsi Kesehatan
Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran pada fungsi kesehatan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 12,7 persen per tahun, yaitu dari Rp18.793,0 miliar dalam tahun 2010 menurun menjadi Rp10.893,4 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 94,9 persen dalam tahun 2010 menjadi sebesar 89,9 persen dalam tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi kesehatan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp24.208,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.893,4 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp13.315,1 miliar atau 122,2 persen.
Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut terkait dengan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ditempuh oleh Pemerintah melalui: (1) peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatan manajemen dan distribusi alat serta obat kontrasepsi; (2) peningkatan akses, penggunaan air dan sanitasi yang layak serta kualitas lingkungan yang sehat; (3) implementasi pengelolaan e-catalog dan inisiasi e-logistic obat-obatan; (4) memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier terutama pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Pencapaian fungsi kesehatan dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan: (1) semakin meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi; (2) semakin menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; (3) kecenderungan penurunan tingkat kematian akibat penyakit menular, sejalan dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare, malaria, TB, dan AIDS; (4) meningkatnya jumlah ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah mulai menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai awal pelaksanaan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Program JKN adalah program jaminan sosial di bidang kesehatan sebagai suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Program JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan mencakup manfaat jaminan kesehatan pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program JKN, Pemerintah terus berupaya mempersiapkan supply side bidang kesehatan antara lain melalui: (1) pembangunan Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; (2) penambahan jumlah dan mutu SDM kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan; (3) peningkatan jumlah tempat tidur dan ruang perawatan di rumah sakit di daerah-daerah.
Alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam tahun 2015 diupayakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; (2) meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat; (3) meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan; (4) menurunnya kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu; (5) meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan termasuk kesiapan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan.
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-9Nota Keuangan dan APBN 2016
Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 1,1 persen per tahun, yaitu dari Rp1.408,7 miliar dalam tahun 2010 menjadi Rp1.469,0 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam periode tersebut mengalami penurunan, yaitu dari 92,0 persen dalam tahun 2010 menjadi 85,2 persen dalam tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp3.765,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.469,0 miliar, jumlah tersebut meningkat sangat signifikan yaitu sebesar Rp2.296,5 miliar atau 156,3 persen.
Meningkatnya alokasi anggaran fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam periode 2010–2014 antara lain berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteran rakyat, dengan tetap memperhatikan asas manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Strategi pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian dari peningkatan perekonomian oleh Pemerintah antara lain: (1) pengembangan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja; (2) pengembangan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukungnya, termasuk pengembangan industri kreatif.
Alokasi anggaran pada fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2015 digunakan untuk mendorong pembangunan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; (2) meningkatnya investasi di sektor pariwisata; (3) meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia; (4) meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia; (5) meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha; (6) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi pariwisata; (7) meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (8) meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.
Fungsi Agama
Dalam kurun waktu 2010–2014, anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 46,1 persen per tahun, yaitu dari Rp878,8 miliar pada tahun 2010, menjadi sebesar Rp4.001,9 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi agama dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 93,2 persen dalam tahun 2010 menjadi 108,8 persen dalam tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi agama dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp6.920,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.001,9 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2.918,6 miliar atau 72,9 persen.
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-10
Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama ditujukan untuk melaksanakan pelayanan urusan keagamaan dan menjaga keharmonisan serta kerukunan kehidupan beragama. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi agama dalam kurun waktu 2010–2014, antara lain yaitu: (1) meningkatnya kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (2) menurunnya tingkat konflik sosial bersifat keagamaan, berdirinya forum-forum keagamaan dan berkembangnya kerjasama lintas agama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji, dapat dilihat dari semakin dekatnya jarak penginapan para jemaah haji dengan ring satu, diberlakukannya ISO bagi perusahaan yang melakukan pelayanan katering, dan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan para jemaah haji.
Alokasi anggaran pada fungsi agama tersebut digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat; (2) terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai di kalangan umat beragama; (3) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar; (5) meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.
Fungsi Pendidikan
Selama kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran fungsi pendidikan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 7,8 persen per tahun, yaitu dari Rp90.818,3 miliar dalam tahun 2010 menjadi sebesar Rp122.697,0 miliar dalam tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari 93,4 persen dalam tahun 2010 menjadi 94,9 persen dalam tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran fungsi pendidikan dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp156.186,9 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp122.697,0 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp33.490,0 miliar atau 27,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan yang ditempuh Pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu melalui peningkatan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari 10,5 juta siswa pada tahun 2014 menjadi 20,4 juta siswa pada tahun 2015.
Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode RPJMN II tersebut terkait dengan strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan yang diarahkan pada: (1) perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; (2) perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, dan pendidikan anak usia dini; (3) peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Strategi dan kebijakan tersebut didukung pula dengan langkah-langkah strategis Pemerintah lainnya yaitu melalui: (1) peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar tetapi juga pada jenjang lainnya; (2) dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, selain kerangka regulasi tentang Guru dan Dosen yang dituangkan dalam UU No.14 Tahun 2005 yang disiapkan pada RPJMN I guna memberi landasan peningkatan profesionalisme guru dan dosen, selama RPJMN II Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi guna menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan UU No.20
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-11Nota Keuangan dan APBN 2016
Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam rangka menjamin pendidikan kedokteran yang profesional.
Pembangunan pendidikan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Pencapaian tersebut secara umum tercermin dari: (1) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas; (2) meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A; (4) pertumbuhan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B; (5) tumbuhnya angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C; (6) tumbuhnya APK PT usia 19-23 tahun; (7) meningkatnya mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi persentase guru SD, SMP dan SMA/SMK yang sudah berpendidikan S1/D4.
Fungsi Perlindungan Sosial
Dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,6 persen per tahun, yaitu dari Rp3.341,6 miliar pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp13.070,8 miliar pada tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 92,5 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 187,9 persen pada tahun 2014.
Selanjutnya, anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp22.615,8 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp13.070,8 miliar, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp9.545,0 miliar atau 73,0 persen. Hal tersebut terutama terkait dengan dilanjutkannya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yakni bantuan tunai bagi keluarga miskin dan tidak mampu yang terdampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM, serta perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat dari sebanyak 2,9 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada tahun 2014 menjadi 3,5 juta RTSM pada tahun 2015.
Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut terkait dengan strategi dan kebijakan afirmatif perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang terintegrasi melalui: (1) pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif; (2) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan; (3) perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (4) peningkatan akses anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
Pencapaian fungsi perlindungan sosial dalam periode 2010–2014 secara umum ditunjukkan dengan: (1) menurunnya tingkat kemiskinan; (2) tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin dan rentan; (3) terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas; (4) meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya untuk meminimalisir dampak kebijakan pengendalian subsidi BBM, Pemerintah melaksanakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahun 2013 dan kemudian dilanjutkan sampai dengan tahun 2015 yang dikenal dengan program simpanan keluarga sejahtera melalui KKS. BLSM atau KKS merupakan program Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan akibat kesulitan ekonomi.
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-12
Alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam tahun 2015 digunakan untuk mencapai sasaran, antara lain: (1) tersusunnya kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) bidang ketenagakerjaan, terutama peran perempuan dalam bidang pembangunan; (2) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; (3) tercapainya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan; (4) meningkatnya kesejahteraan individu, rumah tangga, dan komunitas terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan; (5) meningkatnya konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan.
4.3 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi
Anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (Chief Operational Officer). Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer).
Dalam periode 2010–2014, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui belanja non K/L secara nominal menunjukkan peningkatan, dari Rp364.486,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp626.412,3 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya dalam tahun 2015, belanja non K/L mencapai Rp524.068,6 miliar, atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh perubahan kebijakan di bidang subsidi energi. Sementara itu, anggaran belanja K/L menunjukkan peningkatan dari Rp332.920,2 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp577.164,8 m i l i a r p a d a t a h u n 2 0 1 4 . Selanjutnya, belanja K/L dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp795.480,4 miliar. Adapun proporsi belanja K/L dan belanja non K/L terhadap belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2010–2015 dapat disajikan dalam Grafik IV.4.2.
4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian Negara/LembagaTujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang tersebut dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan
697.406,4
883.721,9
1.010.558,2
1.137.162,91.203.577,2
1.319.549,0
0,0
200.000,0
400.000,0
600.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.200.000,0
1.400.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
Miliar Rupiah
GRAFIK IV.4.2PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010-2015
Belanja K/L Belanja Non-K/L
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-13Nota Keuangan dan APBN 2016
menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya sehingga skala prioritas dalam setiap tahapan akan berbeda-beda, namun tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan dan skala prioritas utama dari dua tahapan RPJMN yang telah dilaksanakan dan satu tahapan RPJMN yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut.
Dalam tahun 2005–2009 sebagai awal dari empat tahapan RPJMN, berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, penggunaan belanja K/L diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
Selanjutnya, dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap pertama, tahun 2010–2014 merupakan RPJMN tahap kedua ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian dengan menjalankan empat pilar pembangunan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan pekerjaan yang optimal, dan penurunan tingkat kemiskinan, atau yang dikenal dengan triple track strategy (pro-growth, pro-job, pro-poor) serta ditambah dengan kelestarian lingkungan hidup (pro-environment) sebagai strategi keempat. Selain itu, RPJMN tahap kedua tersebut juga merupakan penjabaran visi dan misi Presiden periode 2010–2014 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, prioritas nasional, yang akan dilaksanakan oleh K/L melalui program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam kurun waktu 2010–2014, belanja K/L yang dialokasikan untuk menopang kegiatan pembangunan dan pendanaan Pemerintah mencapai Rp332,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp577,2 triliun pada tahun 2014.
Selanjutnya, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dalam tahun 2015 (yang merupakan tahun pertama pemerintahan periode 2015–2019) anggaran belanja K/L diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden periode 2015–2019. Arah penggunaan belanja K/L tersebut mencakup: (1) pembangunan sektor unggulan, seperti pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (2) kegiatan untuk pemenuhan kewajiban dasar yang harus disediakan Pemerintah, yaitu pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pemenuhan layanan kesehatan dengan menyempurnakan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun dari sisi penawarannya, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan perumahan yang layak; (3) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-14
maupun antarwilayah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar dan pusat kegiatan ekonomi tradisional; (4) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memudahkan keterhubungan aktivitas dan mobilitas ekonomi dan sumber daya antar wilayah; (5) program dan kegiatan unggulan lainnya.
Perkembangan alokasi dan penyerapan belanja K/L dalam kurun waktu 2010–2014 dan APBNP 2015 dijelaskan sebagai berikut.
Perkembangan Tahun 2010–2014
Secara nominal, pagu belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp366.134,5 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp602.292,0 miliar dalam APBNP tahun 2014. Sementara, penyerapan secara nominal juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp332.920,2 miliar (90,9 persen) pada tahun 2010 menjadi Rp577.164,8 miliar (95,8 persen) pada tahun 2014. Dalam kurun waktu tersebut, alokasi dan penyerapan belanja K/L tertinggi adalah pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran yang cukup besar dalam APBNP 2013 untuk pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang meliputi penambahan Bantuan Siswa Miskin (BSM), penambahan Program Keluarga Harapan (PKH), dan pelaksanaan program khusus, sebagai bagian dari mitigasi dampak negatif kebijakan pengendalian subsidi BBM yang mencakup Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar. Perkembangan dan alokasi anggaran belanja K/L tahun 2010–2014 sebagaimana Grafik IV.4.3
Terkait dengan penyerapan, Pemerintah pada tahun tersebut sangat intens dalam melakukan upaya perbaikan penyerapan dengan melakukan antara lain: (1) koordinasi internal Pemerintah secara intensif terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja; (2) peningkatan koordinasi khususnya terkait dengan administrasi belanja yang bersumber dari PHLN; (3) percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah; (4) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran yang masih di blokir. Selanjutnya, dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN 2014, Pemerintah melaksanakan kebijakan penghematan dan pemotongan belanja K/L secara terstruktur. Besaran penghematan/pemotongan belanja K/L tersebut sebesar Rp43.025,1 miliar atau 6,7 persen dari total pagu anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2014 sebesar Rp637.841,6 miliar, yang difokuskan pada pemotongan belanja perjalanan dinas, dengan tetap menjaga pencapaian masing-masing K/L.
Selanjutnya, penjelasan mengenai realisasi anggaran, capaian program, sasaran dan indikator kinerja disampaikan dalam tiga kelompok besar berdasarkan kelompok kementerian koordinator yaitu bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, serta bidang politik, hukum, dan
90,9 90,5 89,3
93,7 95,8
-
20
40
60
80
100
120
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
persenmiliar rupiah
GRAFIK IV.4.3PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2010-2015
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-15Nota Keuangan dan APBN 2016
keamanan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, K/L yang termasuk dalam lingkup bidang perekonomian, antara lain: (1) Kementerian Pekerjaan Umum, (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (3) Kementerian Keuangan, (4) Kementerian Pertanian, (5) Kementerian Perhubungan. Sementara itu, K/L yang termasuk dalam lingkup bidang kesejahteraan rakyat, antara lain: (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2) Kementerian Agama, (3) Kementerian Kesehatan, (4) Kementerian Sosial, (5) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Selanjutnya, K/L yang termasuk dalam lingkup bidang politik, hukum, dan keamanan, antara lain: (1) Kementerian Pertahanan, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (3) Kementerian Hukum dan HAM, (4) Kementerian Dalam Negeri, (5) Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kelompok bidang perekonomian. Alokasi anggaran kelompok ini sepanjang periode 2010–2014 mengalami peningkatan dari Rp115.983,9 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp119.026,2 miliar dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai Rp101.809,9 miliar (87,8 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2010, dan Rp179.502,2 miliar dalam tahun 2014 (90,2 persen terhadap APBNP). Perkembangan anggaran tersebut dapat dilihat pada Grafik IV.4.4. Peningkatan alokasi tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dalam kurun waktu tersebut yang bertujuan untuk: (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh, (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi sehingga memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi akan berjalan seiring dengan terciptanya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan melindungi peningkatan pendapatan masyarakat agar tidak tergerus oleh kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, keberhasilan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi tidak secara otomatis menciptakan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Kesejahteraan masyarakat luas memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2013, penyerapan anggaran belanja kelompok bidang perekonomian merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai Rp202.047,4 miliar dengan tingkat penyerapan 91,8 persen. Hal tersebut karena Pemerintah menitikberatkan pada peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Berikut ini penjelasan beberapa capaian program, sasaran, dan indikator kinerja dari kelompok bidang perekonomian.
Dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran arus orang dan barang, Pemerintah melalui Program Penyelenggaraan Jalan telah melaksanakan beberapa
87,8 85,6 88,7
91,8 90,2
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2010 2011 2012 2013 2014
persenmiliar rupiah
GRAFIK IV.4.4PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG PEREKONOMIAN,
2010-2014
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-16
kebijakan diantaranya meningkatkan kemantapan jalan, membangun jalan nasional, jalan bebas hambatan, jembatan, meningkatkan struktur dan/atau kapasitas jalan, serta melakukan pemeliharaan jalan secara rutin. Adapun realisasi dari program tersebut antara lain: (1) peningkatan kemantapan jalan menjadi 94,0 persen; (2) pembangunan jalan nasional sepanjang 3.987 Km; (3) pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 318 Km; (4) pembangunan jembatan sepanjang 65.217 meter; (5) peningkatan struktur dan/atau kapasitas jalan sepanjang 19.552 Km; (6) pemeliharaan jalan secara rutin sepanjang 168.407 Km.
Di bidang ketenagalistrikan, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi masyarakat serta meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, Pemerintah melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan telah merealisasikan antara lain: (1) pembangunan jaringan distribusi sebanyak 3.406,3 KMS pada tahun 2010 menjadi 54.467,6 KMS pada tahun 2014; (2) pembangunan gardu distribusi sebanyak 52,5 MVA pada tahun 2010 menjadi 1.107,9 MVA pada tahun 2014; (3) pemasangan instalasi listrik gratis kepada nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 273.302 RTS sampai dengan tahun 2014.
Di bidang penerimaan negara, pada periode 2010–2014, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan perpajakan, Pemerintah melalui Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak telah melakukan berbagai kebijakan, antara lain penggalian potensi penerimaan pajak berbasis sektoral, intensifikasi pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, penataan ulang Wajib Pajak (WP), relokasi WP terdaftar untuk meningkatkan pengawasan terhadap WP (khususnya WP pertambangan dan perkebunan), serta penerapan e-tax invoice. Dari sisi pelayanan, juga telah dilakukan beberapa perbaikan, baik melalui pembentukan kantor pelayanan pajak modern maupun perbaikan sistem administrasi serta pemanfaatan data dan teknologi informasi. Adapun realisasi dari kebijakan tersebut antara lain: (1) pencairan piutang pajak sebanyak 27,4 persen; (2) penambahan Wajib Pajak terdaftar menjadi 42,5 persen pada tahun 2014; (3) tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak menjadi 58,7 persen pada tahun 2014.
Di bidang pertanian, dalam periode 2010–2014, untuk mencapai swasembada berkelanjutan melalui perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan didukung oleh sistem penanganan pascapanen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien, Pemerintah melalui Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan telah merealisasikan antara lain: (1) peningkatan produksi padi dari 66,5 juta ton tahun 2010 menjadi 70,8 juta ton pada tahun 2014; (2) peningkatan produksi jagung dari 18, 3 juta ton pipilan kering tahun 2010 menjadi 19,0 juta ton pipilan kering pada tahun 2014; (3) peningkatan produksi kedelai dari 907 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 954 ribu ton pada tahun 2014.
Di bidang perhubungan, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat serta kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, Pemerintah melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat telah merealisasikan antara lain: (1) trayek keperintisan angkutan jalan sebanyak 205 trayek; (2) trayek AKAP sebanyak 2.506 trayek; (3) lintas penyeberangan perintis sebanyak 178; (4) lintas penyeberangan komersial sebanyak 48; (5) jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran sebanyak 31,4 juta; (6) jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal dan tahun baru sebanyak 11,0 juta.
Sebagai gambaran, capaian program, sasaran dan indikator kinerja beberapa K/L di bidang perekonomian antara lain dijelaskan pada Tabel IV.4.1.
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-17Nota Keuangan dan APBN 2016
2010 2011 2012 2013 201487,00 87,72 90,82 92,95 94,00
307 375 1.285 1.022 997 49 19 40 98 112
2.808 3.292 4.676 4.134 4.641
- Irigasi dan Irigasi air tanah (Ha) 117.246 69.276 98.259 79.701 79.277 - Reklamasi Rawa dan tambak (Ha) 9.101 81.216 55.666 38.911 49.198
- Jumlah waduk yang selesai dibangun - 1 1 1 7- Jumlah Embung/ Situ yang dibangun 32 105 175 509 511- Rehabilitasi Waduk 12 18 13 29 10
- Rehabilitasi Embung/Situ 21 41 74 132 74
- Prasarana Pengendali Banjir (km) 321 463 284 195 185- Pengamanan Pantai (Km) 25 51 67 87 49
- Prasarana Pengendali Banjir (km) 171 144 322 302 193
- Pengamanan Pantai (Km) 3 2 4 5 3
- IKK 170 178 192 331 297- Kawasan 90 420 578 1122 643
- Kawasan 93 203 240 494 870 - jiwa 131.606.100 131.772.000 135.919.500 141.489.000 147.888.000
- Twinblock 40 65 53 67 25
- P2KP (kelurahan) 10.948 10.930 10.925 11.066 11.073
- PAMSIMAS (desa) 1.311 1.250 1.263 1.366 1.458
- PPIP (Desa) 3.900 5.862 5.592 16.503 4.650
- Pembangunan jaringan distribusi (KMS) 3.406,3 17.570,4 11.311,5 12.636,9 9.542,6
- Pembangunan gardu distribusi (MVA) 52,5 367,7 249,1 257,7 180,9
- Instalasi listrik gratis kepada nelayan dan rakyat tidak mampu (RTS)
- - 60.702 94.140 118.460
- Jumlah badan usaha yang mendapatkan nomor registrasi dari BPH Migas
18 13 18 23 195
- Jumlah pengawasan badan usaha niaga umum dan terbatas pemegang ijin usaha penyediaan
63 64 65 68 102
- Jumlah pengawasan terhadap penugasan basan usaha untuk penyediaan dan pendistribusian
5 11 22 19 13
Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik
280 353 412 474 458
Meningkatnya investasi subsektor mineral dan batubara
4.373,6 4.463,4 4.801,2 5.126,3 7.429,9
Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan lingkungan
92,0 91,0 88,8 92,0 90,7
Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan
28,0 25,0 32,3 35,5 27,4
Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan
28,19 32,39 35,3 - 42,54
Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah
58,16 52,74 53,5 60,86 58,73
116,1 113,99 110,1 101,67 93,29
95,4 99,92 113,99 114,07 116,1
75 79,34 82,5 81,76 75,78
99,47 99,17 98,87 100,4 100,19
100 100 100 99,9 99,9
- padi (ribu ton) 66.469 65.757 69.056 71.291 70.382 - jagung (ribu ton) 18.328 17.643 19.387 18.506 19.023
- Kedelai (ribu ton) 907 851 843 780 954 - Kacang Tanah (ribu ton) 779 691 713 702 638 - Kacang Hijau (ribu ton) 292 341 284 205 244
- ubi kayu (ribu ton) 23.918 24.044 24.177 23.824 23.458
Tabel IV.4.1Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014
Bidang Perekonomian
No. Program Sasaran IndikatorCapaian
1 Program penyelenggaraan jalan Meningkatkan Konektifitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang
- Peningkatan Kemantapan Jalan (%)- Pembangunan Jalan Nasional (km)- Pembangunan Bebas Hambatan (km)- Peningkatan Struktur dan / atau Kapasitas jalan (km)
2 Program pengelolaan sumber daya air
Pendayagunaan Air dlm rangka Ketahanan Pangan
Pembangunan dan Peningkatan
Ketahanan Air (Konservasi dan Penyediaan Air Baku)
Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir
Pembangunan
Rehabilitasi
3 Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman
Meningkatnya Pelayanan Dasar Masyarakat (Pencapaian Target MDGs)
Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum
Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi
Rusunawa
Penanggulangan Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Perkotaan)
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan
4 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
Meningkatnya rasio elektrifikasi nasional
5 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Tersedianya Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
7 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
Persentase pencairan piutang pajak
Persentase jumlah penambahan Wajib Pajak terdaftar
Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak
6 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Jumlah produksi batubara PKP2B, PTBA dan IUP
Jumlah investasi bidang mineral dan batubara (Juta US$)
Persentase recovery penambangan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan
10 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan
Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup
Jumlah Produksi:
8 Pengawasan, Pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai
Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan
Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai (persen)
Rasio realisasi dari janji pelayanan quick winke pihak eksternal (persen)
Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaan
9 Program pengelolaan dan pembiayaan utang
Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN
Pemenuhan target pembiayaan melalui utang (persen)
Pembayaran utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran (persen)
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-18
Kelompok bidang kesejahteraan rakyat. Alokasi anggaran kelompok bidang ini sepanjang tahun 2010–2014 mengalami peningkatan dari Rp131.619,8 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp201.240,6 miliar dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut, realisasinya mencapai Rp122.667,4 miliar dalam tahun 2010 (93,2 persen dari APBNP) dan Rp200.223,9 miliar (99,5 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2014. Perkembangan anggaran tersebut dapat dilihat pada Grafik IV.4.5. Peningkatan alokasi tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang kesejahteraan rakyat dalam kurun waktu tersebut yang diarahkan antara lain untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran t e r s e b u t d i t e n t u k a n o l e h terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak, serta meningkatnya jati diri bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diarahkan untuk: (1) mengurangi berbagai kesenjangan, yaitu antarwilayah, antartingkat sosial ekonomi dan gender, (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui delapan fokus
93,2 90,7 90,7 93,6 99,5
-
20
40
60
80
100
120
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2010 2011 2012 2013 2014
persenmiliar rupiah
GRAFIK IV.4.5PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG KESRA, 2010-2014
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan
Sumber: Kementerian Keuangan
2010 2011 2012 2013 2014
- Cabai (ribu ton) 1.329 1.483 1.657 1.726 1.846 - Bawang Merah (ribu ton) 1.049 893 964 1.011 1.228
- kentang (ribu ton) 1.061 955 1.094 1.124 1.316 - Jamur (ribu ton) 61 46 41 45 37 - sayuran umbi lainnya (ribu ton) 449 569 522 560 544
- Sayuran daun (ribu ton) 3.115 3.101 3.252 3.297 3.186
- Produksi daging meningkat 4,1 % per tahun (juta ton) 2,37 2,55 2,67 2,88 2,98 - Produksi telur meningkat 4,42 % per tahun (juta ton) 1,37 1,48 1,63 1,73 1,81 - Produksi susu meningkat 15,56 % per tahun (juta ton) 0,91 0,97 0,96 0,79 0,80
Tersedianya daging sapi domestik
- produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional (persen)
46,95 65,09 80,67 76,95 79,75
- Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan 142 157 169 185 205
- Jumlah trayek AKAP 1.734 1.984 2.335 2.388 2.506 - Jumlah lintas penyeberangan perintis 91 117 135 169 178 - Jumlah lintas penyeberangan komersial 45 45 42 48 48
- Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran (pnp/tahun)
5.464.134 5.524.875 5.998.162 5.538.081 8.870.525
- Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal dan tahun baru (pnp/tahun)
1.342.442 1.384.172 1.621.432 1.838.034 4.806.808
- Lintas Perintis Laut (rute) 60 61 80 80 84
- Jumlah Kapal Laut Perintis (unit) 23 25 32 36 54
- Pelabuhan Laut yang dibangun (lokasi) 156 262 386 379 289
- Volume Pengerukan Sedimen pada Alur Pelayaran (juta m3) 2.848.960 8.122.130 6.468.000 8.364.510 10.521.500
- Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (Km)
81,35 134,93 103,08 497,03 106,0
- Jumlah kereta ekonomi yang dibangun (unit) 16 11 55 22 - - Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram,
Railbus 3 61 20 11 12
Tabel IV.4.1 (lanjutan)Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014
Bidang Perekonomian
No. Program Sasaran IndikatorCapaian
11 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan
Meningkatnya produksi tanaman pangan
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran:
12 Pemenuhan Pangan Asal Ternak Agribisnis Peternakan Rakyat
Meningkatnya ketersediaan pangani hewani (daging, telur, susu)
15 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
13 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat
14 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Angkutan Laut Perintis (rute)Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Pengerukan Alur Pelayaran
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-19Nota Keuangan dan APBN 2016
prioritas. Adapun delapan fokus tersebut meliputi: (1) peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; (2) perbaikan status gizi masyarakat; (3) pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular yang diikuti penyehatan lingkungan; (4) pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat, serta pengawasan obat dan makanan; (6) pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan; (7) pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; (8) peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin.
Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2014, penyerapan kelompok bidang kesejahteraan rakyat merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai Rp200.223,9 miliar dengan tingkat penyerapan 99,5 persen. Hal tersebut, secara umum karena peningkatan anggaran pendidikan (yang sebagian dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama) untuk melaksanakan berbagai program bidang pendidikan. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, yang didukung dengan pengalokasian anggaran untuk penerima bantuan iuran melalui Kementerian Kesehatan. Berikut ini penjelasan beberapa capaian program, sasaran dan indikator kinerja dari kelompok bidang kesejahteraan rakyat.
Di bidang pendidikan, dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada tingkat pendidikan dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah melalui Program Pendidikan Dasar telah merealisasikan antara lain: (1) pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) SD/SDLB bagi 27.166.972 siswa pada tahun 2010 dan 25.591.200 siswa pada tahun 2014; (2) pemberian beasiswa miskin SD/SDLB bagi 1.796.800 siswa pada tahun 2010 menjadi 6.606.344 siswa pada tahun 2014; (3) angka partisipasi murni (APM) SD/SDLB/Paket A sebesar 85,3 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 84,1 persen pada tahun 2014; (4) pemberian BOS SMP/SMPLB bagi 9.382.289 siswa pada tahun 2010 dan 9.584.910 siswa pada tahun 2014; (5) pemberian beasiswa miskin SMP/SMPLB sebanyak 871.193 siswa pada tahun 2010 menjadi 2.673.404 siswa pada tahun 2014.
Dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan daya saing serta sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, selama periode 2010–2014, Pemerintah melalui Program Pendidikan Islam, dan Program Bimbingan Masyarakat Kristen, Katholik, Hindu, Budha telah merealisasikan antara lain: (1) pemberian BOS MI/Ula bagi 3.340.535 siswa pada tahun 2010 dan 3.075.663 siswa pada tahun 2014; (2) pemberian BOS MTs /Wustha bagi 3.107.239 siswa pada tahun 2010 dan 2.436.493 siswa pada tahun 2014; (3) siswa MA penerima bantuan siswa miskin sebanyak 395.677 pada tahun 2010 dan 382.615 pada tahun 2014; (4) rehabilitasi ruang kelas MI, MTs, MA baik yang rusak sedang maupun berat sebanyak 33.166 kelas; (5) mahasiswa Hindu penerima beasiswa miskin sebanyak 600 siswa pada tahun 2010 dan 1.247 siswa pada tahun 2014; (6) mahasiswa Kristen penerima beasiswa miskin sebanyak 1.000 siswa pada tahun 2010 dan 1.000 siswa pada tahun 2014; (7) mahasiswa Budha penerima beasiswa miskin sebanyak 400 siswa pada tahun 2010 dan 294 pada tahun 2014.
Di bidang kesehatan, untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, Pemerintah melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2014 telah merealisasikan antara lain: (1) balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebanyak 80 persen; (2) jumlah puskesmas yang melaksanakan
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-20
upaya kesehatan kerja di kawasan industri sebanyak 1.034 puskesmas; (3) jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 9.517 puskesmas.
Di bidang perlindungan sosial, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pemerintah melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 774.293 RTSM pada tahun 2010 menjadi 2.871.827 RTSM pada tahun 2014; (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pekerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan sosial/Askesos sebanyak 447.088 orang.
Di bidang keluarga berencana, dalam periode 2010–2014, untuk mencapai pertumbuhan penduduk seimbang, Pemerintah melalui Program Kependudukan dan Keluarga Berencana telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah peserta KB baru sebanyak 43,1 juta; (2) jumlah peserta KB aktif sebanyak 35,2 juta. Pada tahun 2014 sebagai gambaran capaian program, sasaran, dan indikator kinerja beberapa K/L di bidang kesejahteraan rakyat dijelaskan pada Tabel IV.4.2.
2010 2011 2012 2013 2014- Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS 27.166.972 26.701.267 28.549.622 26.078.429 25.591.200
- Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin 1.796.800 3.807.845 3.555.352 3.530.305 6.606.344
- APM SD/SDLB/Paket A (persen) 85,31 85,58 85,77 86,03 84,11
- Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS 9.382.289 9.364.983 9.909.874 9.399.601 9.584.910
- Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin 871.193 1.532.642 2.699.531 1.661.205 2.673.404
- APK SMA/SMK/SMLB/Paket C 65,00 68,00 69,70 72,10 71,60
- Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin 308.124 647.269 657.593 1.309.932 425.033
- Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin 359.596 542.498 703.840 1.742.031 550.000
Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini
- APK PAUD (persen) 21,4 29,6 37,8 68,1 68,1
Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa
- Persentase Penduduk Buta Aksara Usia Dewasa 4,8 4,4 4,2 4,0 3,8
Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah pengarusutamaan gender bidang pendidikan
- Persentase Kabupaten/Kota yang Telah Menerapkan pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
15,7 48,7 57,3 64,8 72,0
- Siswa MI/Ula Penerima BOS 3.340.535 3.232.308 3.263.618 3.311.259 3.075.663
- Siswa MTs/Wustha Penerima BOS 3.107.239 2.846.031 2.925.515 3.056.078 2.436.493
- Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin 395.677 397.620 339.104 329.511 382.615
- Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MTs, MA yang rusak sedang
- 2.055 2.100 1.305 994
- Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MTs, MA yang rusak berat
10.656 4.883 10.469 - 704
- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa 1000 1000 1000 1000 1000
- Jumlah Dosen yang yang disertifikasi 20 300 250 250 100
- Jumlah fasilitasi peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Agama
- 152 56 51 60
Tabel IV.4.2Perkembangan Program, Sasaran dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014
Bidang Kesejahteraan Rakyat
No. Program Sasaran IndikatorCapaian
1 Program Pendidikan Dasar Meningkatnya akses layanan pendidikan dasar
2 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah
3 Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
4 Program pendidikan Islam
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah
Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam
5 Program bimbingan masyarakat Kristen
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Kristen
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-21Nota Keuangan dan APBN 2016
2010 2011 2012 2013 2014- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa 600 600 1900 2400 1247
- Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualifikasi S2/S3 120 178 35 70 21
- Jumlah penerima BOPTN 6.500 6.800 6.800 7.000 7.000
7 Program bimbingan masyarakat Budha
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Budha
- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa 400 292 500 500 294
Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat
- Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 109 100 107 88 94
Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga
- Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja di kawasan industri
305 412 764 778 1.034
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas
- Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 8.740 9.323 9.419 9.517
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
- Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
- 83 86 90 90
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
- Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
14 24 24 24 24
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
- Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
- 9.125 9.510 9.655 -
Meningkatnya sedian farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat
- Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin 82 87 93 97 101
- Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik
60 65,91 65 78,18 81,82
- Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribsusi
50 58,95 64 65,96 75
Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarnasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal
- Persentase penggunaan obat generik (rasional) di fasilitas kesehatan
56 66 63 62 80
- Jumlah KK yang mendapatkan akses berusaha melalui KUBE
126930 91820 89270 89310 88280
- Jumlah KK yang mendapat bantuan Rumah Tidak Layak Huni
6.144 3.860 3.200 4.000 2.420
- Jumlah SDM Pendamping yang menerima bimbingan teknis (Orang)
3005 3292 3851 2390 2642
meningkatnya akses Keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informa dalam pemenuhan kebutuhan dasar
- Jumlah Rumah Tangga sangat miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH)
774.293 1.052.201 1.454.655 2.326.533 2.871.827
Terlindunginya penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial
- Jumlah PMKS pekerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan sosial Askesos (orang)
88.200 84.000 124.888 100.000 50.000
Terlaksanaan pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza
- Jumlah korban penyalahgunaan napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik didalam maupun di luar panti (orang)
1.000 2.786 5.256 5.260 3.898
Terlaksananya rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan
- Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik didalam maupun di luar panti (orang)
2.340 34.220 52.174 52.237 47.930
Terlaksananya pelayanan, perlindungan , dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- Jumlah Anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (orang)
145.908 156.140 171.893 172.587 146.316
- Jumlah peserta KB baru /PB (juta) 8,6 9,5 9,3 8,5 7,2
- Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 33,7 34,8 35,8 35,2 35,2
- Persentase peserta KB baru MKJP 13,8 16,0 17,8 18,7 19,5
- Persentase SDM Aparatur yang kompeten - 30 60 75 80
- Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan
- 52 70 70 80
- Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS (skala 1-4)
- 3 3 3 3
- Persentase temuan audit internal program yang ditindaklanjuti
- 85 90 95 100
- Persentase menurunnya temuan audit eksternal program
- 80 75 70 65
- Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan
- 100 100 100 100
Tabel IV.4.2 (lanjutan)Perkembangan Program, Sasaran dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014
Bidang Kesejahteraan Rakyat
No. Program Sasaran IndikatorCapaian
Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP di daerah perdesaan
8 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan peralatan kesehatan rumah tangga (PKRT)
6 Program bimbingan masyarakat Hindu
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Hindu
14 Program kependudukan dan keluarga berencana
Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
15 Program pelatihan dan pengembangan BKKBN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan sdm aparatur, serta penelitian program kependudukan dan KB
16 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN
Meningkatnya akuntabilitas pengelola bidang program, ketenagaan dan administrasi umum serta keuangan dan perbekalan
13 Program rehabilitasi sosial
9 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
10 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
11 Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan
12 Program perlindungan dan jaminan sosial
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-22
Kelompok bidang politik, hukum, dan keamanan. Alokasi anggaran kelompok bidang politik, hukum, dan keamanan sepanjang periode 2010–2014 mengalami peningkatan yaitu dari Rp118.530,8 miliar dalam APBNP tahun 2010 menjadi Rp202.025,1 miliar dalam APBNP tahun 2014. Dari jumlah tersebut realisasinya mencapai Rp108.442,9 miliar dalam tahun 2010 (91,5 persen terhadap APBNP) dan Rp197 .438,7 miliar (97,7 persen terhadap APBNP) dalam tahun 2014. Perkembangan anggaran tersebut dapat dilihat pada Grafik IV.4.6. Peningkatan alokasi tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan antara lain untuk: (1) modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua untuk meningkatkan kemampuan pertahanan menuju kekuatan pokok minimum essential force (MEF) dengan memberdayakan industri pertahanan nasional; (2) peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, serta peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian; (3) peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, untuk pemantapan diplomasi dan kerja sama internasional; (4) perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui antara lain peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2014, penyerapan kelompok bidang politik, hukum dan keamanan merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai Rp197.438,7 miliar dengan tingkat penyerapan 97,7 persen. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 dan anggaran untuk memenuhi kekuatan pokok minimum Alutsista TNI. Berikut ini penjelasan beberapa capaian program, sasaran dan indikator kinerja dari kelompok bidang politik, hukum, dan keamanan.
Di bidang pertahanan, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan untuk mencapai sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF, Pemerintah melalui Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat telah merealisasikan antara lain: (1) modernisasi dan peningkatan Alutsista kendaraan tempur sebanyak 100 persen; (2) modernisasi dan peningkatan Alutsista pesawat terbang sebanyak 100 persen; (3) modernisasi dan peningkatan senjata dan munisi sebanyak 100 persen; (4) modernisasi dan peningkatan materiil Alutsista sebanyak 100 persen.
Di bidang keamanan, dalam periode 2010–2014, untuk memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, Pemerintah melalui Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh
91,5 96,2
88,7 95,9 97,7
-
20
40
60
80
100
120
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2010 2011 2012 2013 2014
persenmiliar rupiah
GRAFIK IV.4.6PERKEMBANGAN BELANJA K/L BIDANG POLHUKAM,
2010-2014
APBNP LKPP % LKPP thd APBNP rata-rata penyerapan
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-23Nota Keuangan dan APBN 2016
fungsi Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Polri sebanyak 95 persen pada tahun 2014; (2) jumlah patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI sebanyak 2.800 patroli pada tahun 2014.
Di bidang hukum, dalam periode 2010–2014, untuk meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat, Pemerintah melalui Program Pembentukan Hukum telah merealisasikan permohonan pengharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat pada beberapa bidang antara lain: (1) bidang politik, hukum dan keamanan sebanyak 100 persen; (2) bidang keuangan dan perbankan sebanyak 100 persen; (3) bidang industri dan perdagangan sebanyak 100 persen; (4) bidang sumber daya alam, riset dan teknologi sebanyak 100 persen; (5) bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 100 persen; (6) bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup sebanyak 100 persen.
Di bidang administrasi kependudukan, dalam periode 2010–2014, untuk mencapai tertib database kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan, Pemerintah melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan telah merealisasikan antara lain: (1) jumlah kabupaten/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk 497 kabupaten/kota; (2) jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari sebanyak 145.181.543 orang; (3) jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebanyak 497 kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan dalam periode 2010–2014, Pemerintah melalui Program Penegakan Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah merealisasikan antara lain: (1) penyelidikan tindak pidana korupsi sebanyak 370 kasus potensial dan 182 kasus solid; (2) penuntutan tindak pidana korupsi sebanyak 313 perkara; (3) berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri sebanyak 218 perkara.
Program, sasaran, indikator dan capaian target indikator kinerja beberapa K/L di bidang politik, hukum, dan keamanan diuraikan pada Tabel IV.4.3.
2010 2011 2012 2013 2014Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi
20 17 18 22 23
Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi khusus
20 18 19 21 22
Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista
20 17 18 22 23
Peningkatan materiil dan penambahan jumlah peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB
20 19 19 21 21
Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF
20 19 19 21 21
Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Pesud dan Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF
20 18 19 20 23
Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Alang Air dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF
20 18 18 21 23
Terlaksananya modernisasi dan peningkatan materiil Alutsista dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF
20 16 20 22 22
2 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat
Persentase peningkatan dan penambahan Ranpur
Persentase peningkatan dan penambahan Sabang
Persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi
Persentase pencapaian MEF Matra Darat
1 Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif
Persentase kecukupan bekal pokok munisi kaliber kecil (MKK)
Persentase kecukupan munisi khusus
Persentase pencapaian MEF integratif
Persentase kecukupan bekal pokok munisi kaliber besar (MKB) non Dagri
Tabel IV.4.3Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
No. Program Sasaran IndikatorCapaian
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-24
2010 2011 2012 2013 2014Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung dan Ranpur/Rantis
20 13 22 22 23
Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah peralatan Surta Hidros
20 16 22 20 22
Percepatan pengadaan Alutsista strategis Matra Laut
20 15 21 22 22
- Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi babinkam Polri (persen)
80 80 85 90 95
- Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI
5.330 3.105 3.090 2.839 2.800
- Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional (persen)
47,93 51,46 51,61 55,59 55,58
- Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional. 89,5 89,41 79,15 78,83 76,7
- Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara
66,66 60,95 49,94 59,18 61,56
6 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier,pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas
- Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri, melalui Akpol, PPSS, Brigadir dan PNS Polri baik di tingkat pusat maupun Daerah
5.350 3.350 15.350 18.350 24.351
- politik, hukum dan keamanan (%) 12 41 65 88 100
- keuangan dan perbankan (%) 12 41 65 88 100
- industri dan perdagangan (%) 12 41 65 88 100
- sumber daya alam, riset dan teknologi (%) 12 41 65 88 100
- kesejahteraan rakyat (%) 12 41 65 88 100
- pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup (%) 12 41 65 88 1008 Program Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas SDM Hukum dan HAM
92 93 95 95 97
9 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian hukum dan HAM
Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham
84 86 88 89 92
- Jumlah daerah yang membentuk PTSP (Kab/Kota) 143 212 445 474 493
- PTSP yang siap menerapkan SPIPISE (Prov/Kab/Kota) - 10 138 197 -
- Presentase rekomendasi pembatalan Perda yangteridentifikasi bermasalah terkait TDP dan SIUP
100 100 100 100 100
- Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa serta kelurahan melalui Bintek, Inventarisasi danpendataan keuangan dan asset Desa, pengembangan Desa wisata sebagai sumber PAD
18 Prov 64 kab. 22 Prov110 Kab
26 Prov130 Kab
30 Prov156 Kab
32 Prov192 Kab
- Cakupan penerapan PNPM - MP (kecamatan) 4.791 4.940 5.070 4.664 5.300
- Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantaramelalui pelestarian adat dan budaya nusantara (Kab/kota)
25 47 40 47 50
- Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiappenduduk (Kab/Kota)
329,00 497 497 497 497
- Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIKdengan perekaman sidik jari
- 46 ribu penduduk
Personalisasi 116.672.732 ,
distribusi 106.378.988
keping
blanko: 172.015.400
keping, personalisasi 150.214.494,
distribusi : 145.107.297
distribusi:145.181.543
- Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagaiamanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (kab/kota)
329 340 497 497 497
- Kasus Potensial 54 78 77 81 80
- Kasus Solid 28 36 28 51 39
- Penuntutan (Perkara) 55 45 63 73 77
- Berkas Perkara yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara)
32 40 36 65 45
Penanganan LHKPN - LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggaran Negara)
21.000 23.048 28.295 32.500 30.000
- Jumlah SK penetapan Status Gratifikasi 282 1.031 653 1.110 911
- Jumlah Instansi/Lembaga (Pem. BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi
2 13 12 23 20
Penanganan Gratifikasi
13 Program Penegakan Hukum dan HAM
7 Program Pembentukan Hukum Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat
14 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
10 Program bina pembangunan daerah Mempercepat prosesperijinan di daerah danterlaksannya fasilitasipemda dalampenyusunan perdapengelolaan lingkungandan mitigasi bencana
11 Program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi prosespengelolaan pembangunan yang partisipatif dan
Penyelidikan
Penuntutan
Tabel IV.4.3 (lanjutan)Perkembangan Program, Sasaran, dan Capaian Target Tahun 2010 - 2014
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
No. Program Sasaran IndikatorCapaian
Persentase kurikulum, tenaga pendidik dan metode pengajaran yang upto date, akuntabel dan efektif
12 Program penataan administrasi kependudukan
Tertib data basekependudukan berbasisNIK Nasional danpelayanan dokumenkependudukan,terwujudnya pemberianNIK pada setiappenduduk, koneksitasNIK dengan identitaskependudukan dantersedianya regulasidaerah tentangadministrasikependudukan
Persentase unit kerja wilayah VI yang mencapai standar pelayanan prima dan target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
3 Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas Sarpras Hanneg Matra Laut
Persentase kesiapan dan penambahan plattform KRI, KAL, Alpung dan Ranpur TNI AL secara akuntabel dan tepat waktuPersentase Kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-Oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu
Persentase penambahan materiil Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud
5 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM
Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat yang diharmonisasikan:
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-25Nota Keuangan dan APBN 2016
Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran dari seluruh K/L selama periode 2010 – 2014 disajikan dalam Tabel IV.4.4.
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
1. 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 204,8 320,6 522,2 649,4 639,4
2. 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1.792,4 1.742,9 2.016,4 2.335,3 2.306,4
3. 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1.974,2 2.087,3 2.248,3 2.385,9 2.306,5
4. 005 MAHKAMAH AGUNG 3.895,8 4.734,9 4.798,1 6.647,1 6.979,7
5. 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2.636,7 3.311,3 3.524,8 3.860,8 3.320,8
6. 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.530,4 1.611,0 1.622,7 2.673,0 2.135,9
7. 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 12.110,8 13.386,3 16.767,2 14.448,2 12.871,7
8. 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 3.751,9 4.005,4 4.117,8 5.094,8 5.339,8
9. 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 42.391,6 51.201,6 61.305,3 87.706,7 86.185,6
10. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 4.832,1 6.374,8 6.227,2 6.996,2 7.190,7
11. 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 12.955,0 14.852,9 15.709,8 16.678,3 18.109,2
12. 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 8.016,1 15.986,0 18.247,1 15.931,3 13.202,5
13. 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1.492,7 1.958,0 2.693,2 2.797,7 2.432,0
14. 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.543,6 9.017,5 9.887,0 11.186,1 7.354,7
15. 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 15.562,1 20.110,0 30.083,6 31.718,3 28.722,8
16. 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 59.347,9 61.060,5 67.585,4 71.829,8 76.596,8
17. 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 22.428,3 26.871,3 30.575,6 35.360,5 47.471,7
18. 025 KEMENTERIAN AGAMA 28.008,1 33.208,3 36.896,8 41.887,4 45.659,2
19. 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.763,9 3.682,1 3.784,0 4.574,9 3.680,7
20. 027 KEMENTERIAN SOSIAL 3.470,9 3.957,4 4.422,5 15.822,0 13.215,1
21. 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 3.290,9 4.756,7 5.230,7 6.113,0 4.686,3
22. 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.139,5 5.176,0 5.954,5 6.569,7 5.865,7
23. 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 32.746,9 51.305,9 67.976,4 80.330,6 72.794,1
24. 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
194,3 467,5 360,0 446,3 343,2
25. 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 96,9 233,5 191,7 206,2 204,6
26. 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 84,4 211,3 220,7 272,0 172,2
27. 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.590,0 1.906,0 2.227,2 1.620,2 1.275,8
28. 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 92,8 110,0 93,4 109,2 97,4
29. 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 620,0 630,2 649,5 800,5 455,2
30. 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 404,4 855,7 675,4 938,3 852,3
31. 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 729,6 938,2 1.230,1 1.607,2 1.248,9
32. 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
165,1 156,1 155,2 224,5 184,7
33. 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
83,4 93,4 109,9 162,1 134,8
34. 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 963,3 1.297,8 1.476,2 1.497,5 1.845,5
35. 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 606,1 719,2 1.732,8 1.597,2 1.176,7
36. 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 29,0 36,3 30,0 37,2 38,1
37. 054 BADAN PUSAT STATISTIK 4.947,7 2.482,2 2.654,7 3.968,5 3.005,7
38. 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 384,6 542,1 662,1 1.104,7 1.018,5
39. 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2.294,5 2.657,9 2.985,9 3.677,2 3.806,5
40. 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 396,9 401,9 324,1 458,8 332,4
41. 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.199,5 2.642,1 2.690,6 3.235,6 2.124,7
42. 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 26.783,0 34.394,6 39.508,0 43.394,5 43.952,5
43. 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 603,5 764,8 1.108,1 1.117,3 879,8
TABEL IV.4.4BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2010 - 2014
(miliar Rupiah)
No.KODE
BAURAIAN
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-26
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
44. 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 157,8 207,9 227,6 209,1 276,5
45. 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 378,3 456,6 568,5 607,2 527,1
46. 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 345,1 770,4 859,0 1.049,7 704,7
47. 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.024,5 1.013,4 1.149,9 2.468,0 2.059,7
48. 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1.332,8 2.353,3 2.213,7 2.411,7 2.118,1
49. 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 52,7 55,5 57,9 74,3 75,5
50. 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 885,5 1.108,6 1.135,0 1.437,4 1.498,7
51. 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 759,0 761,7 1.112,9 5.904,2 11.059,8
52. 077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI 169,7 237,2 220,3 213,0 207,4
53. 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 63,7 47,6 56,1 73,4 70,7
54. 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 492,9 663,3 975,0 1.034,9 980,2
55. 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 388,4 571,9 730,2 710,1 616,6
56. 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 677,4 1.001,4 896,0 1.167,0 729,3
57. 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 222,5 403,3 455,1 464,7 690,1
58. 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 308,6 436,5 493,2 533,6 688,4
59. 084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 102,8 75,0 72,3 89,0 93,2
60. 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 53,5 69,3 71,1 131,8 99,2
61. 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 188,7 250,4 239,7 245,6 210,5
62. 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 104,3 140,8 122,2 153,6 102,6
63. 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 388,0 450,6 489,7 579,8 459,5
64. 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 637,8 740,0 1.002,1 1.067,2 1.209,2
65. 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1.258,3 2.371,9 2.176,3 2.702,5 1.778,9
66. 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 914,9 2.362,2 3.999,9 4.297,3 3.494,0
67. 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.393,1 4.025,9 954,7 1.648,4 1.547,7
68. 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 268,0 300,2 335,6 466,7 558,5
69. 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 368,7 553,1 517,8 524,8 599,2
70. 100 KOMISI YUDISIAL RI 54,2 68,6 75,7 86,5 76,2
71. 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 266,3 1.232,9 1.342,9 2.969,3 2.666,0
72. 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
226,1 375,0 247,5 372,8 350,8
73. 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 636,8 571,9 1.066,2 1.801,6 288,1
74. 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 70,7 171,5 149,6 187,8 137,4
75. 107 BADAN SAR NASIONAL 512,6 1.053,8 970,2 1.846,4 1.919,0
76. 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 60,9 68,1 98,1 119,0 80,6
77. 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU - 69,2 100,0 90,8 251,8
78. 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - 15,5 52,6 65,1 58,4
79. 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN - 312,2 139,1 205,0 127,8
80. 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
- - 704,3 846,9 1.059,2
81. 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME - - 89,6 290,7 246,3
82. 114 SEKRETARIAT KABINET - - 137,7 160,4 149,2
83. 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - - 124,0 1.687,5 3.250,0
84. 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA - - 676,5 863,4 809,2
85. 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA - - 716,7 776,7 724,9
86. 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG
- - 341,5 233,3 297,7
332.920,2 417.626,2 489.445,9 582.940,2 577.164,8 JUMLAH
TABEL IV.4.4 (lanjutan)BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2010 - 2014
(miliar Rupiah)
No.KODE
BAURAIAN
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-27Nota Keuangan dan APBN 2016
Perkembangan Tahun 2015
Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahap ketiga (2015–2019) dan juga merupakan tahun pertama pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden. Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan agenda prioritas tersebut, Pemerintahan baru telah menyusun Kabinet Kerja dan sasaran serta prioritas pembangunan sesuai dengan konsep Nawa Cita dan Trisakti.
Untuk melaksanakan agenda-agenda prioritas tersebut, Pemerintah melakukan penataan K/L dengan membentuk kementerian baru, menggabungkan K/L baik keseluruhan maupun sebagian, dan memisahkan K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Hal tersebut tercermin pada perubahan nomenklatur K/L yang berdampak pada perubahan/pergeseran anggaran antarbagian anggaran dan antarprogram. Di samping itu, penataan K/L tersebut juga merubah struktur dan nomenklatur kementerian koordinator yang sebelumnya terdiri dari tiga kementerian koordinator menjadi empat kementerian koordinator (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman).
Penyesuaian tersebut beserta kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian prioritas Pemerintah secara langsung akan berdampak terhadap besaran belanja pemerintah, termasuk di dalamnya belanja yang dialokasikan melalui K/L yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun 2015. Dengan berbagai penyesuaian dan kebijakan yang diambil tersebut, pagu belanja K/L dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp795.480,4 miliar. Penjelasan mengenai perkembangan belanja K/L tahun 2015, dibagi ke dalam empat kelompok bidang berdasarkan kelompok kementerian koordinator sebagai berikut.
Kelompok Bidang Perekonomian. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp225.336,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian antara lain: (1) pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan) dalam bentuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan/rehabilitasi waduk/embung pengendalian banjir dan pengamanan pantai; (2) peningkatan produksi yang mencakup antara lain penyediaan alat dan mesin pertanian serta penyediaan pupuk; (3) peningkatan penerimaan pajak, bea dan cukai, serta peningkatan pengawasan dan reformasi birokrasi.
Kelompok Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp254.895,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antara lain: (1) pemenuhan kewajiban dasar di bidang pendidikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar; (2) pemenuhan kewajiban dasar di bidang kesehatan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat; (3) pengurangan kesenjangan (antarkelas pendapatan) melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
Kelompok Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp222.085,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan antara lain: (1) modernisasi Alutsista dan non-Alutsista dalam rangka menuju minimum essential
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-28
force (MEF); (2) pengadaan dan peremajaan peralatan alat material khusus (Almatsus) Polri; (3) penataan administrasi kependudukan.
Kelompok Bidang Kemaritiman. Alokasi anggaran kelompok bidang ini dalam APBNP tahun 2015 mencapai Rp93.163,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut terutama akan digunakan untuk melaksanakan kebijakan di bidang kemaritiman antara lain: (1) pembangunan sektor unggulan (kemaritiman) melalui pengembangan pelabuhan di 77 lokasi tol laut, fasilitas pelabuhan, global maritime distress and safety system (GMDSS), serta vessel traffic service (VTS); (2) infrastruktur migas dan launching program pembangkit listrik 35 ribu MW.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan Trisakti dan Nawa Cita, Pemerintah telah melaksanakan antara lain upaya peningkatan kualitas belanja (efisiensi dan penajaman alokasi belanja) melalui kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting/konsinyering. Penghematan tersebut dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan lain di masing-masing K/L yang sifatnya lebih strategis, lebih produktif, dan lebih selaras dengan agenda prioritas Presiden (refocusing). Kebijakan ini diambil dengan tetap memperhatikan dan menjaga capaian target kinerja dari masing-masing K/L.
4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum NegaraBagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non K/L, yang terkait dengan belanja pemerintah pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan kontribusi terhadap lembaga internasional.
Secara nominal, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam kurun waktu 2010–2014 mengalami peningkatan. Namun demikian, dalam APBNP tahun 2015, alokasi belanja BA BUN sebesar Rp524.068,6 miliar, lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yang mencapai Rp626.412,3 miliar. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi besaran belanja BA BUN pada tahun 2015, antara lain: (1) peningkatan beban pembayaran bunga utang, sebagai akibat dari peningkatan posisi utang pemerintah dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, (2) Penurunan beban subsidi, khususnya subsidi energi, sebagai akibat penerapan kebijakan subsidi tetap pada BBM jenis minyak solar, kebijakan penghapusan subsidi BBM jenis premium, serta adanya perubahan parameter harga minyak mentah Indonesia.
Perkembangan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.7 dan diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.
364.486,2
466.095,7521.112,3
554.222,7
626.412,3
524.068,6
0,0
100.000,0
200.000,0
300.000,0
400.000,0
500.000,0
600.000,0
700.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
Miliar Rp
GRAFIK IV.4.7PERKEMBANGAN BELANJA BA BUN, 2010-2015
Program Pengelolaan Utang Negara Program Pengelolaan Subsidi Lainnya
Sumber: Kementerian Keuangan
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-29Nota Keuangan dan APBN 2016
Program Pengelolaan Utang Negara
Sebagai konsekuensi dari APBN yang masih mengalami defisit, Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014, pembayaran bunga utang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 10,8 persen per tahun, dengan realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp88.383,2 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp133.441,3 miliar pada tahun 2014. Sejalan dengan perkembangan waktu, pembayaran bunga utang pada APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp155.730,7 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 16,7 persen dari realisasinya pada tahun 2014.
Peningkatan didominasi oleh pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri, yang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 17,9 persen per tahun, yang realisasinya sebesar Rp61.480,6 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp118.839,0 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri pada APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp141.203,8 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 18,8 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Besarnya pertumbuhan dari pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut dipengaruhi oleh: (1) reklasifikasi akun bunga Surat Berharga Negara (SBN) dalam valas yang awalnya dari akun pembayaran bunga utang luar negeri menjadi akun pembayaran bunga utang dalam negeri sejak tahun 2013 sebagaimana direkomendasikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan BA BUN 999.01 tahun 2012; (2) komitmen Pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri terutama dari SBN dan mengurangi sumber utang dari pinjaman luar negeri dalam rangka menutup defisit anggaran.
Sementara itu, dalam periode 2010–2014 pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,2 persen per tahun, yang realisasinya sebesar Rp26.902,7 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp14.602,3 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri pada APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp14.526,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar 0,5 persen dari realisasinya pada tahun 2014. Penurunan pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri tersebut antara lain disebabkan oleh adanya reklasifikasi akun SBN valas dari akun pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri, dan adanya kecenderungan penurunan tren tingkat suku bunga luar negeri terutama London Interbank Offerred Rate (LIBOR). Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang tahun 2010—2015 diilustrasikan dalam Grafik IV.4.8.
1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3
8,5
7,2 6,7 6,8 7,5
7,8
5,3 5,2 5,1
4,8 5,0
5,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,0
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
140.000,0
160.000,0
180.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015
%miliar rupiah
GRAFIK IV.4.8PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA UNTUK PEMBAYARAN BUNGA UTANG,
2010 - 2015
Jumlah Pembayaran Bunga Utang Dalam negeri Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
% terhadap Produk Domestik Bruto % terhadap Belanja Negara % terhadap Outsanding Utang Pemerintah
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-30
Meskipun secara nominal jumlah pembayaran bunga utang mengalami kenaikan, namun persentase pembayaran bunga utang terhadap belanja negara dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 cenderung menurun, yaitu dari 8,5 persen pada tahun 2010 menjadi 7,8 persen dalam tahun 2015.
Pembayaran bunga utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah atas penggunaan utang (principal outstanding), baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada (bersifat baseline) maupun perkiraan tambahan utang baru termasuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang. Besaran pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 5,4 persen terhadap total outstanding utang Pemerintah dalam APBNP tahun 2015, yang berarti mengalami kenaikan 0,1 persen dari persentase pembayaran bunga utang terhadap outstanding utang pada tahun 2010. Meskipun demikian, selama kurun waktu 2010—2015, persentase pembayaran bunga utang terhadap PDB cenderung stabil pada kisaran 1,3 persen terhadap PDB.
Efektivitas Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) pemilihan instrumen pembiayaan utang; (b) perbaikan credit rating yang ditunjukkan melalui Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia yang semakin membaik dari tahun ke tahun sehingga memberikan pengaruh positif terhadap besaran yield SBN; (c) pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang secara hati-hati untuk mendorong penurunan biaya penerbitan SBN.
Salah satu variabel yang memengaruhi pembayaran bunga utang adalah tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan. Weighted Average Yield (WAY) dari SPN 3 bulan yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2011–2015 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, yaitu terendah mencapai 1,9 persen dalam bulan Februari 2012 dan Desember 2012, sedangkan yang tertinggi mencapai 6,3 persen dalam bulan Juni 2015. Perkembangan WAY lelang SPN 3 bulan dalam periode 2011–2015 dapat dilihat dalam Grafik IV.4.9. Pergerakan yield SPN 3 bulan terutama ditentukan oleh kondisi likuiditas pasar SBN dan ekspektasi inflasi dari investor.
Pada sisi lain, perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 cenderung melemah. Rata-rata nilai tukar mata uang rupiah sebesar Rp9.087,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2010, terdepresiasi menjadi
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK IV.4.9PERKEMBANGAN WAY LELANG SPN 3 BULAN
PERIODE 2011-2015
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-31Nota Keuangan dan APBN 2016
Rp11.878,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2014, dan diperkirakan mencapai Rp12.500,0 per dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2015.
Terkait dengan pengelolaan fluktuasi nilai tukar, sebagaimana tertuang dalam UU APBN tahun 2015, Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang. Pada tahun 2015, Pemerintah telah mengalokasikan biaya terkait lindung nilai dalam anggaran Program Pengelolaan Utang Negara dan menjadi bagian dari pagu pembayaran bunga utang. Sampai dengan semester I tahun 2015, telah dilakukan langkah-langkah finalisasi persiapan infrastruktur pelaksanaan transaksi lindung nilai termasuk petunjuk teknis dan standard operating procedure. Pada semester II tahun 2015, alokasi biaya transaksi lindung nilai Rp200 miliar diperkirakan akan digunakan untuk pelaksanaan transaksi lindung nilai pembayaran sebagian bunga utang atas risiko fluktuasi nilai tukar.
Program Pengelolaan Subsidi
Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah/DTP). Dalam rentang waktu 2010–2014, realisasi anggaran belanja subsidi cenderung meningkat sebesar Rp199.255,5 miliar atau tumbuh rata-rata 19,4 persen per tahun. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp391.962,5 miliar dalam realisasi tahun 2014 menjadi Rp212.104,4 miliar dalam APBNP 2015. Penurunan yang cukup tajam tersebut antara lain disebabkan oleh penurunan anggaran subsidi BBM akibat: (1) perubahan parameter subsidi, seperti harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price, ICP) yang semula US$97 per barrel dalam realisasi tahun 2014 menjadi US$60 per barrel dalam APBNP tahun 2015; (2) kebijakan penghapusan subsidi untuk premium dan kebijakan subsidi tetap Rp1.000/liter untuk minyak solar. Kebijakan ini menyebabkan volume BBM yang bersubsidi menurun signifikan dari semula 46 juta kilo liter (premium, minyak solar, dan minyak tanah) menjadi 17,9 juta kilo liter untuk minyak solar dan minyak tanah.
P e r k e m b a n g a n p r o g r a m pengelolaan subsidi tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.10.
Subsidi Energi
Realisasi belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 2010–2014 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp201.857,4 miliar atau tumbuh rata-rata 25,0 persen per tahun, yaitu
3,0
4,0 4,2
3,9 3,7
1,8
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
-
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
350.000,0
400.000,0
450.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP
%miliar rupiah
APBNP LKPP % thd PDB
GRAFIK IV.4.10PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUBSIDI,
2010-2015
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-32
dari Rp139.952,9 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp341.810,4 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi energi mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp341.810,4 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp137.824,0 miliar dalam APBNP 2015 terutama akibat penurunan anggaran subsidi BBM akibat perubahan kebijakan dan parameter subsidi.
Perkembangan belanja subsidi energi tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.11.
Subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, dan LGV diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual bahan bakar bersubsidi, sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, premium bukan termasuk komoditas yang disubsidi lagi, sehingga subsidi BBM hanya diberikan kepada beberapa jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene dan minyak solar/diesel oil) dan subsidi untuk LPG tabung 3 kg serta LGV.
Dalam rentang waktu 2010–2014, realisasi anggaran subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg dan LGV secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp157.642,7 miliar atau tumbuh rata-rata 30,7 persen per tahun, dari sebesar Rp82.351,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp239.994,1 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp239.994,1 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp64.674,8 miliar dalam APBNP tahun 2015. Penurunan anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV pada tahun 2015 tersebut, terutama disebabkan oleh kebijakan penghapusan subsidi untuk BBM jenis premium dan kebijakan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar sebesar Rp1.000,0/liter.
Salah satu parameter subsidi BBM adalah volume BBM bersubsidi. Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 38,2 juta kiloliter dan meningkat menjadi 46,0 juta kiloliter pada tahun 2014. Pada APBNP tahun 2015, volume konsumsi BBM turun signifikan menjadi 17,9 juta kiloliter dikarenakan penghapusan subsidi pada jenis premium. Perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.12.
79,4
111,6 112,7 105,0
97,0
60,0
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
-
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP
Subsidi BBM Subsidi Listrik ICP (USD/barrel)
GRAFIK IV.4.11PERKEMBANGAN BELANJA SUBSIDI ENERGI, 2010-2015
miliar rupiah(USD/barrel)
Sumber : Kementerian Keuangan
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015APBNP
Premium
Minyak Tanah
Minyak Solar
Juta kilo liter
Sumber : Kementerian ESDM
GRAFIK IV.4.12PERKEMBANGAN VOLUME KONSUMSI BBM,
2010-2015
17,9
46,046,245,0
41,8
38,2
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-33Nota Keuangan dan APBN 2016
Dalam kurun waktu 2010–2014, Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada akhir Juni 2013 yang terdiri atas premium dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp6.500,0/liter dan minyak solar dari Rp4.500,0/liter menjadi Rp5.500,0/liter. Adapun harga jual minyak tanah tetap Rp2.500,0/liter. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penghapusan subsidi pada jenis premium pada Januari 2015 melalui APBNP tahun 2015 dan menetapkan subsidi tetap Rp1.000,0/liter untuk jenis minyak solar, sedangkan harga jual minyak tanah tetap pada harga Rp2.500,0/liter. (lihat Tabel IV.4.5).
Pemerintah menyediakan alokasi subsidi listrik dalam APBN dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Subsidi listrik dialokasikan karena rata-rata harga jual tenaga listrik (HJTL)-nya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik pada golongan tarif tersebut. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik.
Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik, antara lain melalui: (1) program penurunan susut jaringan (losses); (2) program diversifikasi energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO).
Dalam rentang waktu 2010–2014, realisasi belanja subsidi listrik secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp44.214,7 miliar, atau tumbuh rata-rata 15,3 persen per tahun dari sebesar Rp57.601,6 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp101.816,3 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi listrik mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari semula Rp101.816,3 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp73.149,2 miliar dalam APBNP tahun 2015. Penurunan anggaran subsidi listrik disebabkan berbagai kebijakan penghematan dan pengendalian subsidi listrik yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain penyesuaian tarif tenaga listrik pada beberapa golongan pelanggan.
Dalam rangka mengendalikan subsidi listrik, Pemerintah bersama DPR-RI sepakat untuk menurunkan subsidi listrik secara bertahap, dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014, Pemerintah telah
1 Jan 2006 - 23 Mei 2008
24 Mei - 30 Nov 2008
1 Des - 14 Des 2008
15 Des 2008 - 14 Jan 2009
15 Jan 2009 - 21 Juni 2013
22 Juni 2013 - 18 Nov 2014
18 Nov 2014 - 1 Jan 2015
1 Jan 2015 - sekarang
1. Premium 4.500 6.000 5.500 5.000 4.500 6.500 8.500 Harga Keekonomian
2. Minyak Solar 4.300 5.500 5.500 4.800 4.500 5.500 7.500
Harga Keekonomian dgn
Subsidi Tetap Rp1.000/Liter
3. Minyak Tanah 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
TABEL IV.4.5PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2015
(Rupiah/Liter)
Uraian
Sumber : Kementerian ESDM
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-34
melakukan kebijakan tarif sebagai berikut: (1) penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk 4 (empat) golongan, yaitu rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-3), dan kantor pemerintah sedang (P-1); (2) penghapusan subsidi untuk golongan pelanggan industri 3 go public (I-3/>200kVA) dan industri 4 (I-4/>30.000 kVA) yang berlaku mulai bulan Mei 2014; (3) kebijakan kenaikan tarif listrik secara bertahap setiap dua bulan yang berlaku mulai 1 Juli 2014 untuk: (a) golongan pelanggan I-3 non go public; (b) rumah tangga R-1 (1.300 VA); (c) rumah tangga R-1 (2.200 VA); (d) rumah tangga R-2 (3.500 VA); (e) golongan pelanggan Pemerintah P-2 (>200 kVA); (f) golongan pelanggan penerangan jalan umum P-3.
Pada tahun 2015, Pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan PT PLN (Persero) golongan tarif tertentu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Tujuan penerapan tariff adjustment ini adalah agar subsidi listrik dapat tepat sasaran. Penyesuaian tersebut berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, dan harga minyak Indonesia (ICP).
Subsidi Nonenergi
Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi (BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah. Perkembangan realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu 2010–2014 secara total mengalami penurunan sebesar Rp2.602,0 miliar, atau turun rata-rata sebesar 1,3 persen per tahun dari sebesar Rp52.754,1 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp50.152,1 miliar pada tahun 2014. Dalam tahun 2015, anggaran belanja subsidi nonenergi mengalami peningkatan dari Rp50.152,1 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp74.280,3 miliar dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan realisasi anggaran subsidi nonenergi dalam kurun waktu tersebut antara lain berkaitan dengan: (1) perubahan parameter subsidi, antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin, dan biaya pokok produksi; (2) kebijakan pembayaran kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi belanja subsidi nonenergi tahun 2010–2015 disajikan dalam Grafik IV.4.13.
Perkembangan anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu 2010–2014, secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp3.010,9 miliar, atau tumbuh rata-rata 4,6 persen per tahun dari sebesar Rp15.153,8 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp18.164,7 miliar pada tahun 2014. Subsidi pangan meningkat dari Rp18.164,7 miliar pada realisasi tahun 2014 menjadi Rp18.939,9 miliar dalam APBNP tahun 2015. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter (Tabel IV.4.6), yaitu: (1) jumlah rumah tangga sasaran
0,8
0,5 0,5 0,5 0,5
0,6
-
0,4
0,8
1,2
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 APBNP
Subsidi Nonenergi % thd PDB
GRAFIK IV.4.13PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI, 2010-2015
miliar rupiah %
Sumber : Kementerian Keuangan
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-35Nota Keuangan dan APBN 2016
(RTS) yang diberi hak untuk membeli raskin; (2) harga tebus raskin; (3) kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran raskin; (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog; (6) Inpres terkait HPP gabah/beras (Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015).
Sementara itu, dalam kurun waktu 2010–2014, realisasi subsidi pupuk yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2010–2014 secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp2.636,4 miliar atau tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, dari sebesar Rp18.410,9 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp21.047,3 miliar pada tahun 2014. Subsidi pupuk meningkat signifikan dalam APBNP 2015 dengan peningkatan sebesar Rp18.428,4 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp39.475,7 miliar. Kenaikan anggaran subsidi pupuk berkaitan dengan: (1) meningkatnya volume pupuk bersubsidi; (2) bertambahnya anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya; (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara harga pokok produksi/HPP dengan harga eceran tertinggi/HET).
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Pemberian subsidi benih tersebut ditujukan untuk menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai dengan harga terjangkau oleh para petani. Dalam kurun waktu 2010–2014, dalam pos subsidi benih, selain menampung subsidi harga juga menampung anggaran belanja untuk bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan cadangan benih nasional (CBN). Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp1.868,9 miliar, dari sebesar Rp2.177,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp308,6 miliar pada tahun 2014, atau turun rata-rata 38,6 persen per tahun. Pada tahun 2011, alokasi anggaran subsidi benih menurun signifikan dari tahun 2010 dikarenakan sejak tahun 2011 subsidi benih hanya menampung subsidi harga. Anggaran untuk BLBU dan CBN masing-masing telah direalokasi ke BA K/L dan belanja lain-lain. Realokasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BA BUN dan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan BPK. Sedangkan, subsidi benih dalam APBNP tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2014, yaitu dari Rp308,6 miliar menjadi Rp939,4 miliar.
Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2010–
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBNP APBNP
1
3.234.538,0 3.410.161,4 3.372.818,5 3.431.615,0 2.795.561,0 2.795.561,0
Durasi (bulan) 13 13 13 15 12 12
Sasaran keluarga Miskin (KK) 17.483.989 17.488.007 17.296.505 15.530.897 15.530.897 15.530.897
Alokasi per KK/bulan (Kg) 13 - 15 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Subsidi Harga (Rp/Kg), (a-b) 4.685,0 4.850,0 5.458,0 6.152,0 6.448,0 6.725,0
a. Harga Pembelian Beras Bulog (HPB) (Rp/Kg) 6.285,0 6.450,0 7.058,0 7.752,0 8.048,0 8.325,0
b. Harga Jual Raskin (Rp/Kg) 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0
Sumber: Kementerian Keuangan
Program Raskin Kuantum Beras Miskin (ton)
2010
PARAMETER SUBSIDI PANGAN 2010 - 2015
No I t e m20152011 2012 2013 2014
TABEL IV.4.6
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-36
2014, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp711,2 miliar, dari sebesar Rp1.373,9 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp2.085,1 miliar pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 11,0 persen per tahun. Dalam tahun 2015, subsidi PSO meningkat sebesar Rp1.176,2 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp3.261,3 miliar pada APBNP tahun 2015. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurun waktu tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi antarkota dan perkotaan; PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; PT Posindo (Persero) untuk penugasan layanan jasa pos di daerah terpencil (PSO PT Posindo telah direalokasi ke Belanja Lain-Lain pada APBN tahun 2013); dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers.
Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2010–2014, secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp1.937,0 miliar, dari sebesar Rp823,0 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp2.760,0 miliar pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 35,3 persen per tahun. Kenaikan realisasi subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, selain dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga kredit, juga ditentukan oleh besarnya outstanding kredit program. Sedangkan dalam APBNP tahun 2015, subsidi bunga kredit program mengalami penurunan sebesar Rp275,9 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp2.484,0 miliar. Pemerintah mulai tahun 2015 juga telah memberikan subsidi bunga KUR untuk membiayai sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait serta TKI, di samping program penjaminan. Adapun skema KUR ditujukan untuk usaha mikro, ritel, dan TKI.
Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak DTP untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak DTP. Dalam kurun waktu 2010–2014, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp9.028,5 miliar atau turun rata-rata 20,9 persen per tahun, dari sebesar Rp14.815,1 miliar pada tahun 2010, dan mencapai Rp5.786,5 miliar pada tahun 2014. Subsidi pajak DTP meningkat sebesar Rp3.393,5 miliar dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp9.180,0 miliar dalam APBNP tahun 2015.
Program Pengelolaan Hibah Negara
Dalam perkembangannya sejak tahun 2010–2015, komponen Program Pengelolaan Hibah Negara terdiri atas (a) hibah pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri; (b) hibah pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing; (c) pengelolaan hibah lainnya. Selanjutnya, kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara selama kurun waktu 2010–2015 tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi.
Selama perjalanannya dari tahun 2010 hingga tahun 2014, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara cukup berfluktuasi, yaitu dari sebesar Rp70,0 miliar dalam tahun 2010 menjadi
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-37Nota Keuangan dan APBN 2016
Rp1.303,0 miliar dalam tahun 2013, dan turun menjadi Rp907,5 miliar dalam tahun 2014. Peningkatan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada tahun 2013 tersebut dikarenakan realisasi anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah meningkat cukup signifikan seiring dengan meningkatnya penarikan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan Mass Rapid Transit (MRT), yaitu dari sebesar Rp3,5 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp1.147,8 miliar pada tahun 2013. Sementara itu, penurunan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada tahun 2014 tersebut dikarenakan rendahnya realisasi penarikan pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan MRT sebesar Rp379,5 miliar.
Selanjutnya, selama kurun waktu 2010 – 2014 tersebut, selain dialokasikan kepada daerah, pada Program Pengelolaan Hibah Negara juga dialokasikan kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dalam bentuk hibah bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Palestina, Pemerintah Myanmar, Pemerintah Serbia dan Bosnia Herzegovina. Selain itu, juga dialokasikan dalam bentuk hibah pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al Azhar Kairo Mesir dan pembelian/renovasi Masjid untuk Indonesian Muslim Association in America Maryland (IMAAM).
Memasuki tahun 2015, alokasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada APBNP tahun 2015 mencapai Rp4.644,4 miliar, yang terdiri atas hibah kepada:
1. Pemerintah daerah, yang pendanaannya dari:
a. Pinjaman luar negeri yang diterushibahkan sebesar Rp2.759,8 miliar, meliputi: (i) MRT project Rp2.583,0 miliar; (ii) Water Resources and Irrigation Sector Management Project - Phase II (WISMP-2) Rp176,8 miliar;
b. Hibah luar negeri yang diterushibahkan Rp1.361,9 miliar, meliputi: (i) Hibah Air Minum Rp411,5 miliar; (ii) Hibah Air Limbah Rp42,0 miliar; (iii) Development of Seulawah Agam Geothermal NAD Province Rp54,6 miliar; (iv) Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Rp334,6 miliar; (v) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Rp284,6 miliar; (vi) Hibah Microfinance Innovation Fund Rp97,1 miliar; (vi) Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar Rp137,5 miliar.
2. Pemerintah daerah, yang pendanaannya dari penerimaan dalam negeri untuk Program Hibah Air Minum Nasional atau Nationwide Water Hibah Program (NWHP) sebesar Rp500,0 miliar. Pengalokasian program hibah ini bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada masyarakat dengan sasaran tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi juga dikembangkan lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih.
3. Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang bersumber dari penerimaan dalam negeri berupa (a) Hibah dalam rangka Pembangunan Masjid di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afganistan dan Queensland, Australia masing-masing sebesar Rp5,0 miliar; (b) Hibah dalam rangka Permintaan Bantuan Pemerintah Palau untuk dukungan penyelenggaraan The 45th Pacific Islands Forum and Other Forum Related Meetings di Palau sebesar Rp12,5 miliar. Pemberian hibah tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia, baik dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan tertentu di negara tujuan hibah maupun meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral.
Bab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.4-38
S e l a i n i t u , d a l a m P r o g r a m Pengelolaan Hibah Negara tahun 2015 juga dialokasikan belanja terkait pendapatan hibah banking commission sebesar Rp200,0 juta yang semula dialokasikan pada Program Pengelolaan Utang Negara (999.01) kemudian digeser ke dalam Program Pengelolaan Hibah Negara (999.02). Adapun perkembangan Program Pengelolaan Hibah Negara sejak tahun 2010–2015 secara lebih rinci disajikan pada Grafik IV.4.14.
Program Pengelolaan Belanja Lainnya
Dalam kurun waktu tahun 2010–2014, perkembangan realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah. Kebijakan belanja BA 999.08 pada kurun waktu tersebut, antara lain: (1) mengantisipasi penanggulangan bencana alam untuk tanggap darurat penanggulangan bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; (3) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan cadangan beras pemerintah (CBP).
Pada tahun 2010 – 2014, realisasi anggaran BA BUN 999.08 utamanya berasal dari dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan selisih kurs, anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, program konversi minyak tanah ke LPG, cadangan beras pemerintah (CBP), cadangan benih nasional (CBN), cadangan stabilisasi harga pangan, pengeluaran untuk keperluan mendesak dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak dan anggarannya belum dialokasikan di K/L, serta cadangan risiko kenaikan harga tanah (land capping). Untuk dana land capping, alokasi anggaran ini dimulai tahun anggaran 2008 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol. Dana land capping digunakan dalam rangka antisipasi kenaikan biaya pengadaan tanah yang disebabkan antara lain karena inflasi sebagai akibat dari jangka waktu penetapan harga tanah dengan waktu pelaksanaan pengadaan tanah terpaut cukup lama dan asumsi dari estimasi harga tanah pada saat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang tidak sesuai dengan realisasi.
Pada tahun 2012, penyerapan anggaran BA 999.08 relatif rendah, disebabkan karena antara lain adanya realokasi cadangan listrik ke belanja subsidi listrik, realokasi beberapa cadangan ke BA K/L sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, dan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan yang merupakan bagian cadangan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, mulai tahun 2013 terdapat alokasi dan realisasi anggaran untuk kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalokasian anggaran untuk OJK dalam APBN sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, pembiayaan OJK yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak
70,0300,1
75,1
1.303,0907,5
4.644,4
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
5.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
GRAFIK IV.4.14PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2010 - 2015
LKPP APBNPSumber : Kementerian Keuangan
miliar rupiah
Bagian IVBab 4: Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015
IV.4-39Nota Keuangan dan APBN 2016
yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Selain itu, mulai tahun 2013, juga dialokasikan bantuan layanan pos universal kepada PT Posindo, yang sebelumnya merupakan public service obligation (PSO). Sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, pelayanan pos universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
Selanjutnya pada APBNP tahun 2015, BA BUN 999.08 antara lain terdiri atas dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan land capping, pembayaran kewajiban pemerintah untuk membayar tunggakan atas bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) dari Kementerian Pertahanan, serta cadangan beras pemerintah (CBP).
Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Berdasarkan PMK Nomor 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, pengeluaran yang termasuk ke dalam program pengelolaan transaksi khusus antara lain untuk dana kontribusi kepada lembaga internasional, dana dukungan kelayakan, dan anggaran kontribusi sosial. Selanjutnya mulai tahun 2015 terdapat penambahan pada program transaksi khusus, antara lain untuk dana penugasan kepada PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), dan dana pembayaran selisih harga beras Bulog.
Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2013 – 2014 berasal dari anggaran kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada lembaga internasional. Anggaran kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran jaminan kesehatan bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan. Selanjutnya, dana kontribusi kepada lembaga internasional merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antarnegara.
Terdapat kenaikan realisasi secara nominal pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp81.512,7 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp88.449,9 miliar di tahun 2014. Kenaikan realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan anggaran manfaat pensiun bagi penerima pensiun PNS/TNI/Polri, serta penambahan komitmen pemerintah pada kepesertaan baru kepada beberapa organisasi internasional, dan untuk menutupi kekurangan bayar kontribusi pada tahun 2012 dan 2013 yang diakibatkan oleh selisih nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Selanjutnya, dalam APBNP tahun 2015 Program Pengelolaan Transaksi Khusus dialokasikan sebesar Rp101.441,5 miliar, antara lain meliputi anggaran kontribusi sosial, alokasi kontribusi kepada lembaga internasional, dana dukungan kelayakan, dan pembayaran selisih harga beras Bulog.
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-1
BAB 5PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH
DAN DANA DESA TAHUN 2010-2015
5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai pengejawantahan amanat pasal 18A ayat (2) UUD 45 tersebut, melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pembagian sumber-sumber keuangan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan prinsip-prinsip pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah. Sumber-sumber keuangan bagi daerah mencakup penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta pinjaman dan hibah. Di samping itu, terdapat beberapa undang-undang sektoral yang mengamanatkan alokasi dana dari Pemerintah Pusat untuk pemerintah daerah guna mendanai program tertentu.
Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004, dan beberapa undang-undang terkait lainnya, Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN, walaupun untuk beberapa jenis dana Transfer ke Daerah nomenklatur dan cakupannya telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah, terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Transfer Lainnya. Selama tahun 2010-2015, kebijakan Transfer ke Daerah secara umum diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional; (4) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; dan (5) percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
Transfer ke Daerah merupakan dana yang dialokasikan ke daerah dengan kebijakan alokasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk dari komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya. Selain mengalami peningkatan secara nominal, dana yang dialokasikan ke daerah juga bertambah dari segi jumlah komponennya untuk mengakomodir perkembangan kebijakan dan upaya mendorong kemajuan daerah, misalnya Dana Desa.
Sementara itu, berkaitan dengan komponen dana yang dialokasikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dana yang dialokasikan ke daerah yang sebelumnya berupa “Transfer ke Daerah”, di tambah dengan Dana Desa, sehingga secara keseluruhan, dana yang dialokasikan ke daerah menjadi “Transfer ke Daerah dan Dana Desa”. Pengalokasian Dana Desa merupakan implikasi
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-2
atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, kepada desa diberikan sumber pendanaan untuk mendanai kewenangannya.
Sejalan dengan arah kebijakan Transfer ke Daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir, alokasi anggaran Transfer ke Daerah mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2010, alokasi anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp344.727,6 miliar, maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi Rp573.703,0 miliar, atau mengalami rata-rata peningkatan sebesar 13,6 persen. Sementara itu, pada tahun 2015, Transfer ke Daerah dialokasikan sebesar Rp643.834,5 miliar atau meningkat 12,2 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, selain Transfer ke Daerah, dana APBN yang dialokasikan untuk daerah juga bertambah. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, mulai tahun 2015 juga dianggarkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp20.766,2 miliar, atau 3,2 persen dari Transfer ke Daerah. Dana Desa tersebut merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp664.600,7 miliar. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada Tabel IV.5.1.
5.2 Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Transfer Lainnya. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Lainnya merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan
2010 % thd BN 2011 % thd
BN 2012 % thd BN 2013 % thd
BN 2014 % thd BN 2015 % thd
BN
Transfer ke Daerah 344.727,6 33,1 411.324,8 31,8 480.645,1 32,2 513.260,4 31,1 573.703,0 32,3 643.834,5 32,4 I. Dana Perimbangan 316.711,3 30,4 347.246,2 26,8 411.293,1 27,6 430.354,7 26,1 477.052,8 26,8 521.760,5 26,3
A. Dana Bagi Hasil 92.183,5 8,8 96.909,0 7,5 111.537,2 7,5 88.463,1 5,4 103.939,0 5,8 110.052,0 5,5 B. Dana Alokasi Umum 203.571,5 19,5 225.533,7 17,4 273.814,4 18,4 311.139,3 18,9 341.219,3 19,2 352.887,8 17,8 C. Dana Alokasi Khusus 20.956,3 2,0 24.803,5 1,9 25.941,5 1,7 30.752,4 1,9 31.894,5 1,8 58.820,7 3,0
II. Dana Otonomi Khusus 9.099,6 0,9 10.421,3 0,8 11.952,6 0,8 13.445,6 0,8 16.148,8 0,9 17.115,5 0,9 III. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta - - - - - - 115,7 0,0 419,1 0,0 547,5 0,0 IV. Dana Transfer Lainnya 18.916,7 1,8 53.657,2 4,1 57.399,4 3,8 69.344,4 4,2 80.082,4 4,5 104.411,1 5,3
Dana Desa - - - - - - - - - - 20.766,2 1,0
344.727,6 33,1 411.324,8 31,8 480.645,1 32,2 513.260,4 31,1 573.703,0 32,3 664.600,7 33,5
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber: Kementerian Keuangan
TABEL IV.5.1PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2010-2015
(Miliar Rupiah)
Uraian
J U M L A H
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-3
peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2015 terjadi perubahan nomenklatur dari Dana Penyesuaian menjadi Dana Transfer Lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi interpretasi yang keliru dalam pengalokasiannya. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terutama DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus, dialokasikan berdasarkan formula sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan penambahan dan pengurangan dalam rangka penyesuaian besarnya suatu alokasi anggaran ke daerah. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dapat dilihat pada Tabel IV.5.2.
Dari Tabel IV.5.2, dapat dilihat bahwa dana Transfer ke Daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan dana Transfer ke Daerah tersebut mempengaruhi kapasitas belanja daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah.
5.2.1 Dana Perimbangan Sebagai salah satu instrumen fiskal, Dana Perimbangan bertujuan memperkecil kesenjangan fiskal, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antardaerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada daerah dialokasikan dana perimbangan. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari ketiga komponen tersebut, dana yang dialokasikan paling besar adalah DAU, dengan porsi rata-rata 67,9 persen dari Dana Perimbangan dalam kurun waktu 2010-2015, sedangkan DBH dan DAK masing-masing mencapai rata-rata 24,6 persen dan 7,5 persen.
Dalam pengalokasian anggaran per daerah, Dana Perimbangan mempunyai konsep trilogi perimbangan. Konsep anggaran ini mempunyai arti bahwa tiga komponennya mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. DBH dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DAU dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarpemerintah daerah, sedangkan DAK dialokasikan untuk daerah-daerah yang masih kekurangan dana untuk membiayai kebutuhan daerahnya setelah memperhitungkan DBH dan DAU yang diterimanya.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
I. Dana Perimbangan 316.711,3 347.246,2 411.293,1 430.354,7 477.052,8 521.760,5 A. Dana Bagi Hasil 92.183,5 96.909,0 111.537,2 88.463,1 103.939,0 110.052,0
1. Pajak 47.017,8 42.934,0 48.936,9 46.006,5 41.937,6 54.216,6 2. Sumber Daya Alam 45.165,7 53.975,0 62.600,3 42.456,6 62.001,3 55.835,4
B. Dana Alokasi Umum 203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.139,3 341.219,3 352.887,8 C. Dana Alokasi Khusus 20.956,3 24.803,5 25.941,5 30.752,4 31.894,5 58.820,7
II. Dana Otonomi Khusus 9.099,6 10.421,3 11.952,6 13.445,6 16.148,8 17.115,5 A. Dana Otsus 7.699,6 9.021,3 10.952,6 12.445,6 13.648,8 14.115,5
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat 3.849,8 4.510,7 5.476,3 6.222,8 6.824,4 7.057,8 2. Dana Otsus Provinsi Aceh 3.849,8 4.510,7 5.476,3 6.222,8 6.824,4 7.057,8
B. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 2.500,0 3.000,0 III. Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta - - - 115,7 419,1 547,5 IV. Dana Transfer Lainnya 18.916,7 53.657,2 57.399,4 69.344,4 80.082,4 104.411,1
344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 643.834,5
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber: Kementerian Keuangan
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2010-2015(Miliar Rupiah)
Uraian
J U M L A H
TABEL IV.5.2
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-4
Selama tahun 2010-2014, besaran Dana Perimbangan tidak bisa terlepas dari kebijakan alokasi DBH, DAU, dan DAK yang ditetapkan dalam APBN. Selama tahun 2010-2014, alokasi D a n a P e r i m b a n g a n meningkat rata-rata sebesar 10,8 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4 persen d a r i t a h u n 2 0 1 4 . Perkembangan Dana Per imbangan tahun 2010-2015 disajikan pada Grafik IV.5.1.
5.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)DBH dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara yang dibagihasilkan guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan negara yang dibagihasilkan bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan SDA. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dengan memerhatikan potensi daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip by origin, dan disalurkan sesuai dengan realisasi pendapatan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue). Selama tahun 2010-2014, alokasi DBH rata-rata meningkat 3,0 persen per tahun, sedangkan pada tahun 2015 dialokasikan meningkat 5,9 persen dari realisasi tahun 2014. Adapun kebijakannya secara umum diarahkan untuk:1. melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan persentase pembagian DBH sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan; 2. melaksanakan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan
PNBP (SDA), serta menyelesaikan kurang bayar DBH; 3. menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana pendapatan berdasarkan
potensi daerah penghasil; dan
4. menyempurnakan proses perhitungan secara transparan dan akuntabel.
5.2.1.1.1 DBH PajakDBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 WPOPDN, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan CHT. Selama tahun 2010-2014, DBH Pajak mengalami penurunan 2,8 persen, yaitu dari Rp47.017,8 miliar tahun 2010 menjadi Rp41,937,6 miliar tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 meningkat sebesar 29,3 persen. Perkembangan DBH Pajak disaj ikan pada Grafik IV.5.2.
92.183,5 96.909,0 111.537,2 88.463,1 103.939,0 110.052,0
203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.139,3
341.219,3 352.887,8 20.956,3 24.803,5
25.941,5 30.752,4 31.894,5
58.820,7
-
100.000,0
200.000,0
300.000,0
400.000,0
500.000,0
600.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.1PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN, 2010-2015
Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.2PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK, TAHUN 2010-2015
PBB BPHTB PPh CHT DBH PajakKeterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-5
Dari sisi alokasi per daerah, daerah yang mendapat alokasi DBH pajak terbesar tahun 2015 adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 23,9 persen dari jumlah DBH pajak secara nasional. Selain itu, beberapa daerah di provinsi lainnya yang mendapat alokasi DBH pajak relatif besar adalah daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau. Sementara itu, daerah yang menerima alokasi DBH Pajak terendah adalah daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi DI Yogyakarta. Sebaran alokasi DBH Pajak disajikan pada Grafik IV.5.3.
Selain melalui kebijakan bagi hasil (revenue sharing), penguatan fiskal daerah juga dapat dilakukan melalui penyerahan sumber pendapatan (revenue assignment), sehingga daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, baik pajak maupun bukan pajak. Sejalan dengan itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi (taxing power). Melalui undang-undang tersebut telah dilakukan pengalihan beberapa objek pajak pusat menjadi pajak daerah dengan ditetapkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/kota. Kedua jenis pajak tersebut layak menjadi pajak daerah, karena memenuhi kriteria sebagai pajak daerah, antara lain, bersifat lokal (immobile), terdapat hubungan yang jelas antara pembayar pajak dengan yang menikmati manfaat pajak (the benefit tax-link principle), serta praktek yang umum di berbagai negara.
Pengalihan BPHTB telah dimulai sejak tahun 2011, dan pengalihan PBB-P2 dilakukan secara bertahap dan sepenuhnya menjadi pajak daerah tahun 2014. Proses pengalihan tersebut dipersiapkan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dari sisi peraturan pelaksanaan, software dan hardware, maupun sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Sampai dengan bulan Juni 2015, dari 506 daerah, termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tahun 2012 dan 2013, sejumlah 487 daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemungutan PBB-P2.
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
(Mili
arR
upia
h)
GRAFIK IV.5.3ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK MENURUT PROVINSI, TAHUN 2014-2015
2014 2015Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan Pagu Alokasi APBN Perubahan 2014 dan APBNP tahun 2015.Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-6
Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah tersebut telah terbukti efektif meningkatkan penerimaan PBB. Apabila pada tahun 2011, total penerimaan PBB-P2 saat dipungut pemerintah pusat baru mencapai Rp8,2 triliun, maka pada tahun 2014 dari 316 daerah yang telah memungut dan menyampaikan laporan realisasi, penerimaan PBB-P2 mencapai Rp10,2 triliun. Dengan demikian, apabila semua daerah sudah melaksanakan pemungutan dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan, diperkirakan penerimaan PBB-P2 dapat mencapai Rp12,0 triliun.
Selain mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga diatur kebijakan penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok. Secara efektif, pemungutan pajak rokok mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Dasar pengenaan (tax base) pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Mengingat pajak rokok merupakan tambahan pungutan atas cukai, maka pelaksanaan pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh pemerintah daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil pendapatan pajak rokok tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Perkembangan penerimaan PBB-P2 tahun 2011-2014 disajikan dalam Tabel IV.5.3.
Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, hasil pendapatan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen. Bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan dan dialokasikan provinsi dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil pendapatan pajak rokok ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
Pendapatan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai:
a. Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain untuk pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.
b. Penegakkan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2014*Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah Daerah
1 Pedesaan 1,2 - 1 ,1 0,3 0,8 0,7 1 ,62 Perkotaan 6,6 0,8 6,1 1 ,4 1 ,4 3,9 8,6
7 ,8 0,8 7 ,2 1 ,7 2,2 4,6 10,2
10,2
Keterangan: *) Data laporan realisasi per Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
T otal (Pusat+Daerah)
8,2 8,9 6,8
TABEL IV.5.3PERKEMBANGAN PENERIMAAN PBB-P2, 2011-2014
(Triliun Rupiah)
No. PBB2011 2012 2013
Jumlah
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-7
Realisasi pendapatan pajak rokok pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan pemungutan pajak rokok mencapai Rp9,3 triliun. Dari pendapatan tersebut telah disetorkan ke RKUD provinsi sebesar Rp7,3 triliun. Selisih antara realisasi pendapatan dengan penyetoran pajak rokok merupakan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pajak rokok yang akan disetorkan pada tahun berikutnya. Utang PFK pajak rokok tahun 2014 adalah sekitar Rp2,0 triliun. Untuk tahun 2015, target penerimaan pajak rokok ditetapkan sebesar Rp12,0 triliun atau naik sekitar 29,0 persen dari realisasi pendapatan tahun 2014.
5.2.1.1.2 DBH SDADBH SDA merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam, yaitu kehutanan, perikanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, serta pertambangan panas bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Sumber-sumber PNBP SDA yang dibagihasilkan adalah sebagaimana dirinci dalam Tabel IV.5.4.
Realisasi DBH SDA sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan perkembangan pendapatan negara yang dibagihasilkan. Sebagai contoh, jika pada tahun 2011, DBH SDA mencapai Rp53.975,0 miliar, maka pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp62.600,3 miliar, dan terakhir pada tahun 2013, DBH SDA yang diterima daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp42.456,6 miliar. Hal ini terkait dengan adanya perubahan pola penyaluran atas PNBP SDA di akhir tahun. Jika sebelum tahun 2013 realisasi PNBP SDA, khususnya minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan sampai dengan akhir tahun, baru dapat diketahui pada awal tahun anggaran berikutnya, maka agar DBH SDA dapat dibayarkan sesuai dengan realisasinya, Pemerintah menganggarkan perkiraan realisasi DBH SDA yang belum tersalur dalam dana cadangan. Selanjutnya, ketika besaran realisasi DBH SDA per daerah sudah dapat ditentukan, dana cadangan tersebut disalurkan kepada masing-masing daerah yang berhak. Namun, sesuai rekomendasi BPK dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah (LKTD) tahun 2012 mekanisme dana cadangan tersebut tidak digunakan lagi.
Dengan ditiadakannya dana cadangan, maka penyaluran DBH SDA mengalami kurang bayar untuk periode 2010-2013, namun telah dilakukan penyaluran pada tahun 2015. DBH SDA diperkirakan sebesar Rp55.835,4 miliar atau turun sebesar 27,6 persen dari alokasi dalam APBN 2015, sebesar Rp77.123,8 miliar. Penurunan alokasi DBH SDA Migas dalam APBNP tahun 2015
No. Jenis DBH SDA Sumber PNBP yang Dibagihasilkan
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)- Dana Reboisasi (DR)- Pungutan Perusahaan Perikanan- Pungutan Hasil Perikanan- Iuran Tetap (Land-rent )- Royalti (Royalty )
- SDA Minyak Bumi
- SDA Gas Bumi- Setoran Bagian Pemerintah- Iuran Tetap dan Iuran Produksi
TABEL IV.5.4
1. Kehutanan
2. Perikanan
4.Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
5. Panas Bumi
SUMBER PNBP YANG DIBAGIHASILKAN
3.Pertambangan Mineral dan Batubara
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-8
merupakan konsekuensi penurunan target PNBP M i g a s . P e n u r u n a n tersebut diakibatkan oleh turunnya target lifting minyak bumi dari 845 ribu barel/hari menjadi 825 ribu barel/hari dan turunnya Indonesia Crude Price (ICP) dari US$105/barel menjadi US$60/b a r e l . S e l a n j u t n y a , perkembangan DBH SDA dalam kurun waktu tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.4.
Secara berurutan, daerah yang menerima DBH SDA terbesar pada tahun 2015 adalah daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur. Daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi DBH SDA tahun 2015 sebesar 35,1 persen dari total DBH SDA secara nasional, sedangkan daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menerima alokasi DBH SDA sebesar 12,1 persen dari total DBH SDA secara nasional.
Adapun daerah yang menerima DBH SDA terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah di Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Penyebaran alokasi DBH SDA sebagimana disajikan pada Grafik IV.5.5.
45.165,7 53.975,0
62.600,3
42.456,6
62.001,3 55.835,4
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.4PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL SDA, 2010-2015
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
(Mili
arR
upia
h)
GRAFIK IV.5.5DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2014-2015
2014 2015Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan realisasi APBN 2014 dan APBNP tahun 2015.Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-9
5.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)DAU dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (equalization grant) guna mendanai kebutuhan daerah dan bersifat block grant. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal fiscal imbalance). DAU dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dan ditetapkan secara final dalam APBN. Proporsi DAU ditetapkan dengan imbangan 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Pengalokasian DAU per daerah dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu Alokasi Dasar ditambah Celah Fiskal. Celah Fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Khusus untuk tahun 2015, diperhitungkan juga alokasi DAU bagi 3 Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pembentukan tahun 2014, yaitu Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan, dengan membagi secara proporsional dari DAU daerah induk berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
Dari tahun 2010-2015, formulasi perhitungan DAU telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum tahun 2015, Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto adalah PDN bruto dikurangi dengan faktor pengurang (antara lain: DBH, subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih). Khususnya pada tahun 2014, PNBP dan BLU K/L dimasukkan sebagai faktor pengurang. Pada periode 2010-2014, persentase DAU terhadap PDN neto adalah sebesar 26 persen. Sejak tahun 2015, PDN neto adalah PDN bruto dikurangi dengan pendapatan yang dibagihasilkan. Besaran DAU adalah 27,7 persen dari PDN neto.
Pemerintah selalu meningkatkan jumlah alokasi DAU secara nasional yakni dari Rp203.571,5 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp341.219,3 miliar pada tahun 2014. Dalam perkembangannya dari tahun 2010-2014, alokasi DAU mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,8 persen, sedangkan pada tahun 2015 meningkat 3,4 persen dari tahun 2014. Peningkatan DAU tersebut dipengaruhi oleh peningkatan PDN neto, dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto menjadi 27,7 persen. Perkembangan DAU tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.6.
Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah daerah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Gorontalo. Perkembangan DAU se-provinsi di Indonesia tahun 2014-2015 disajikan pada Grafik IV.5.7.
203.571,5 225.533,7 273.814,4
311.139,3 341.219,3 352.887,8
-
50.000,0
100.000,0
150.000,0
200.000,0
250.000,0
300.000,0
350.000,0
400.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.6PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2010-2015
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-10
5.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional, serta ditujukan untuk menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masing-masing bidang. Selama tahun 2010-2015, secara umum, kebijakan DAK diarahkan untuk:
1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan;
2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian SPM, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah, dengan lebih memperhatikan daerah tertinggal, perbatasan dan pesisir/kepulauan;
3. Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah;
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan tepat waktu;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan;
6. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian DAK;
7. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah;
8. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK;
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
35000,0
40000,0
(Mili
arR
upia
h)
GRAFIK IV.5.7DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI, TAHUN 2014-2015
2014 2015Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan realisasi APBN 2014 dan APBNP tahun 2015.Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-11
9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
10. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (web based reporting system) yang terintegrasi.
Alokasi DAK secara nasional pada tahun 2010 sebesar Rp20.956,3 miliar dan meningkat jumlahnya menjadi Rp31.894,5 miliar pada tahun 2014, sehingga peningkatan rata-rata dalam tahun 2010-2014 mencapai 11,1 persen. Kemudian DAK dalam tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp58.820,7 miliar. Peningkatan alokasi DAK yang signifikan pada tahun 2015 tersebut disebabkan oleh adanya tambahan DAK dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp23,0 triliun dari yang sebelumnya sudah dialokasikan sebesar Rp35,8 triliun dalam APBN 2015. Tambahan DAK tersebut dimaksudkan untuk mendukung program prioritas kabinet kerja, yaitu kabinet yang dibentuk pada pemerintahan yang baru dengan arah kebijakan di bidang keuangan dan program kerja yang baru pula. Selain itu, pada tahun 2015 tambahan DAK tersebut juga dialokasikan untuk mendanai program-program yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPR RI.
Terkait dengan kebijakan afirmatif terhadap daerah tertinggal, Pemerintah tetap konsisten sejak tahun 2013 mengalokasikan DAK Tambahan sebesar Rp2.000 miliar untuk mendanai kegiatan di bidang infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan. Kemudian, pada tahun 2014 juga dialokasikan DAK Tambahan sebesar Rp2.800 miliar yang ditujukan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu: infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi. Selanjutnya pada tahun 2015, DAK afirmasi dialokasikan sebesar Rp2.820,7 miliar dengan kegiatan DAK masih tetap di bidang infrastruktur dasar, yaitu: transportasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.
Dengan adanya kebijakan afirmatif tersebut, maka rata-rata alokasi DAK yang diterima oleh 183 daerah tertinggal menjadi Rp139,8 miliar per daerah pada tahun 2015, yang berarti meningkat sebesar Rp56,2 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp83,6 miliar atau meningkat s e b e s a r 6 7 , 2 p e r s e n . Selanjutnya, perkembangan DAK selama periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.8.
Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi DAK terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Aceh, dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, daerah yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Timur. Alokasi DAK tahun 2014 dan 2015 untuk daerah per wilayah provinsi disajikan pada Grafik IV.5.9.
20.956,3 24.803,5 25.941,5 30.752,4 31.894,5
58.820,7
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.8PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS, 2010-2015
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNP
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-12
5.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta
Selain dana perimbangan, kepada daerah tertentu juga dialokasikan dana yang bersifat khusus yang diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara itu, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.2.2.1 Dana Otonomi KhususSesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 70 persen untuk Provinsi Papua dan 30 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dana tambahan otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur sehingga sekurang-kurangnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya di kedua Provinsi tersebut akan terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas. Besaran dana tambahan infrastruktur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Selanjutnya, Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dialokasikan dengan besaran setara 2 persen dari pagu DAU nasional untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak 2008, dan alokasinya diatur dengan ketentuan (1) untuk
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
(Mili
arR
upia
h)
GRAFIK IV.5.9PETA DANA ALOKASI KHUSUS SE-PROVINSI DI INDONESIA, TAHUN 2014-2015
2014 2015Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan realisasi APBN 2014 dan APBNP tahun 2015.Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-13
tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU nasional, dan (2) untuk tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh besarnya setara dengan 1 persen dari plafon DAU nasional.
Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh setiap tahun, sejalan dengan a d a n y a k e n a i k a n pagu DAU nasional. Perkembangan Dana O t o n o m i K h u s u s P r o v i n s i P a p u a , Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh dapat dilihat dalam Grafik IV.5.10.
Pembagian Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyediaan infrastuktur di kedua daerah tersebut. Mengingat Provinsi Papua mempunyai kondisi geografis yang lebih sulit dan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, maka pembagian D a n a T a m b a h a n Infrastruktur untuk P r o v i n s i P a p u a lebih besar daripada untuk Provinsi Papua Barat. Perkembangan D a n a T a m b a h a n Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat d i s a j i k a n d a l a m Grafik IV.5.11.
5.2.2.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah. Alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan dalam APBN berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY, dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Pengajuan tersebut terlebih dahulu harus dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait.
3.800,04.500,0
5.400,0
6.222,06.824,0 7.000,0
2.700,0 3.100,0
3.800,04.300,0
4.700,0 4.900,0
1.100,0 1.300,01.600,0 1.800,0 2.000,0 2.100,0
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
8.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.10PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT, 2010-2015
Aceh Papua Papua BaratKeterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
800,0 800,0 571,4 571,4
2.000,0
2.250,0
600,0 600,0 428,6 428,6 500,0
750,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.11PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR BAGI
PROVINSI PAPUA, DAN PAPUA BARAT, 2010-2015
Papua Papua BaratKeterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-14
Selanjutnya, pedoman dan alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan.
Alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp231,4 miliar, yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu (1) kebudayaan, (2) pertahanan, (3) kelembagaan pemerintah, dan (4) tata ruang. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahun 2013 diberikan dalam 2 tahap, masing-masing sebesar 50 persen dari pagu alokasi Dana Keistimewaan. Namun demikian, pada pelaksanaannya penyaluran Dana Keistimewaan tahun 2013 hanya dapat disalurkan satu tahap sebesar Rp115,7 miliar karena sampai akhir tahun anggaran dana yang telah disalurkan pada tahap pertama tersebut belum dapat digunakan secara optimal, yakni hanya terserap Rp54,6 miliar atau sebesar 23,6 persen dari pagu 2013.
Selanjutnya, pada tahun 2014, alokasi Dana Keistimewaan DIY ditetapkan sebesar Rp523,9 miliar, dan sesuai dengan ketentuan seharusnya disalurkan dalam 3 tahap, yaitu tahap I (25 persen), tahap II (55 persen) dan tahap III (20 persen). Dari pagu sebesar Rp523,9 miliar tersebut, telah dilaksanakan penyaluran tahap I dan tahap II dengan jumlah dana Rp419,1 miliar. Namun dari dana yang telah tersalur ke rekening kas daerah tersebut, yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp272,1 miliar, atau sebesar 52 persen dari pagu 2014, sehingga sisa pagu lainnya tidak disalurkan lagi ke daerah pada tahap III. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY dapat dilihat pada Grafik IV.5.12.
5.2.3 Dana Transfer LainnyaDana Transfer Lainnya merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Lainnya terdiri atas (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah, (2) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, (3) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, (4) Dana Insentif Daerah, dan (5) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
5.2.3.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mendukung penyelenggaraan Program Wajib Belajar 9 tahun, Pemerintah mengalokasikan dana BOS guna meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Dana BOS dialokasikan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), serta digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, dan mendanai
115,7
419,1
547,5
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.12PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2013-2015
Keterangan:Data 2013-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-15
beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan, dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Sejak tahun 2011, Dana BOS dikelompokkan sebagai komponen Transfer ke Daerah, yang penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, yang selanjutnya akan diteruskan ke rekening masing-masing sekolah. Guna meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaannya, penyaluran dana BOS sejak tahun 2012 diubah menjadi dari RKUN ke RKUD Provinsi, yang selanjutnya dipindahbukukan ke rekening masing-masing sekolah melalui mekanisme hibah.
Selama tahun 2011-2014, alokasi Dana BOS meningkat rata-rata 12,6 persen. Sedangkan pada tahun 2015, BOS meningkat 34,4 persen, peningkatan yang signifikan tersebut terjadi dikarenakan selain adanya pertumbuhan jumlah siswa SD/SDLB dan siswa SMP/SMPLB.Pada tahun 2015 juga terjadi kenaikan satuan biaya dana BOS dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila tahun 2014 satuan biaya BOS SD/SDLB adalah sebesar Rp580.000,00/siswa/tahun, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp800.000,00/siswa/tahun. Sedangkan satuan biaya BOS SMP/SMPLB naik dari Rp710.000,00/siswa/tahun, menjadi Rp1.000.000,00/siswa/tahun pada tahun 2015. Perkembangan Dana BOS secara nasional pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.13.
5.2.3.2 Dana Tunjangan Profesi Guru PNS DaerahSesuai ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib memfasilitasi tenaga pendidik untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Berdasarkan ketentuan tersebut, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan profesi. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TPG PNSD tersebut diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNS yang bersangkutan selama 12 (dua belas) bulan. Dana TPG PNSD mulai dikelompokkan sebagai komponen Transfer ke Daerah pada tahun 2011.
Dalam rentang waktu 2011-2014, realisasi dana TPG PNSD mengalami peningkatan rata-rata 43,3 persen per tahun. Peningkatan alokasi dana TPG PNSD tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah guru PNSD yang telah memperoleh ijazah sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNS (termasuk PNSD) pada setiap tahun (tahun 2012 naik sebesar 10 persen, tahun 2013 dan tahun 2014 naik masing-masing 7 persen). Dalam tahun 2015, anggaran dana TPG PNSD mengalami kenaikan sebesar 29,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2014. Perkembangan dana TPG PNSD secara nasional pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.14.
16.329,9
22.540,3 22.453,0 23.291,9
31.298,3
-
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.13PERKEMBANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, 2011-2015
Keterangan:Data 2011-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-16
Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi TPG PNSD terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, daerah yang mendapatkan alokasi terkecil secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Bangka Belitung. Sebaran alokasi TPG PNSD tahun 2014 dan 2015 per wilayah provinsi disajikan pada Grafik IV.5.15.
5.2.3.3 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS DaerahSesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS, Guru PNSD yang belum mendapat tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp250.000 per orang selama 12 (dua belas) bulan. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena semakin banyak guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan TPG PNSD.
Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD tahun 2010-2014 mengalami penurunan rata-rata 31,8 persen pertahun. Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD secara nasional pada tahun 2010-2015 disajikan pada Grafik IV.5.16.
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.15PETA DANA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SE-PROVINSI DI INDONESIA,
2014-2015
2014 2015Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan realisasi APBN 2014 dan APBNP tahun 2015.Sumber : Kementerian Keuangan
18.510,2 30.558,0
43.049,8 54.442,4
70.252,7
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
80.000,0
2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.14PERKEMBANGAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU, 2011-2015
Keterangan:Data 2011-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-17
5.2.3.4 Dana Insentif Daerah (DID)Selama periode 2010-2015, DID dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan memertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri atas kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dengan penetapan batas minimum kelulusan kinerja. DID digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi urusan daerah. Sejak tahun 2011 pengalokasian DID menggunakan kriteria kinerja utama, yaitu kriteria yang harus dimiliki oleh setiap daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima. Kriteria kinerja utama tersebut terdiri atas: (1) daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya, dan (2) daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu. Sementara itu, sejak tahun 2012 mulai diberikan alokasi minimum kepada daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD-nya dan menetapkan Perda APBD tepat waktu, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 202 tahun 2012. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya menjadi lebih baik dan agar daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu. Sedangkan pada tahun 2013-2015, alokasi minimum DID diberikan kepada daerah: (1) daerah yang memperoleh opini WTP dan menetapkan Perda APBD tepat waktu; atau (2) daerah yang memperoleh opini WTP, menetapkan Perda APBD tepat waktu, dan menyampaikan LKPD kepada BPK tepat waktu. Realisasi DID relatif sama sepanjang periode tahun 2010-2015 yaitu Rp1.387,8 miliar, namun terjadi peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.664,5 miliar. Adapun jumlah penerima DID mengalami variasi setiap tahunnya, yaitu 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota di tahun 2010, 5 provinsi dan 55 kabupaten/kota di tahun 2011, 10 provinsi dan 56 kabupaten/kota di tahun 2012, 10 provinsi dan 64 kabupaten/kota di tahun 2013, 13 provinsi dan 86 kabupaten/kota di tahun 2014, serta 13 provinsi dan 122 kabupaten/kota di tahun 2015. Perkembangan DID secara nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2015 disajikan pada Grafik IV.5.17.
4.133,7 3.678,5
2.883,3 2.394,2
896,5 1.096,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.16PERKEMBANGAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU,
2010-2015
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8
1.664,5
1.200,0
1.250,0
1.300,0
1.350,0
1.400,0
1.450,0
1.500,0
1.550,0
1.600,0
1.650,0
1.700,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.17PERKEMBANGAN DANA INSENTIF DAERAH, 2010-2015
Keterangan:Data 2010-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-18
Pada tahun 2015, daerah yang mendapatkan alokasi DID terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan DID se-Provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2015 ditunjukkan pada Grafik IV.5.18. Pada grafik tersebut terlihat bahwa penerima DID setiap tahunnya dapat berubah tergantung pada konsistensi kinerja masing-masing pemerintah daerah.
5.2.3.5 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)Dana P2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN sebagai penghargaan kepada daerah percontohan (pilots project) atas pencapaian output yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penguatan pelaksanaan DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum. Pengalokasian Dana P2D2 bertujuan untuk: (1) peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur; (2) peningkatan pelaporan keuangan dan pelaporan teknis serta verifikasi output DAK; dan (3) peningkatan persentase output fisik dari DAK sektor infrastruktur. Daerah yang dijadikan percontohan P2D2 meliputi provinsi/kabupaten/kota di 5 (lima) provinsi yakni Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Penentuan daerah tersebut mempertimbangkan kriteria: (1) letak geografis; (2) pemetaan pendanaan ke daerah; (3) aspek teknis infrastruktur; dan (4) kemampuan penyerapan DAK bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air minum.
Alokasi Dana P2D2 tahun 2012-2014 rata-rata meningkat 45,9 persen pertahun, dalam tahun 2015 dana P2D2 mengalami kenaikan 55,9 persen dibandingkan realisasinya tahun 2014. Perkembangan Dana P2D2 secara nasional pada tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Grafik IV.5.19.
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.18PETA DANA INSENTIF DAERAH SE-PROVINSI DI INDONESIA, 2014-2015
2014 2015Akumulasi jumlah dana yang dialokasikan untuk Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi yang bersangkutan, berdasarkan realisasi APBN 2014 dan APBNP tahun 2015.Sumber : Kementerian Keuangan
30,0
59,6 63,9
99,6
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2012 2013 2014 2015
Mili
ar R
upia
h
GRAFIK IV.5.19PERKEMBANGAN DANA P2D2, 2012-2015
Keterangan:Data 2012-2014 adalah data realisasi APBN, Data 2015 adalah data APBNPSumber : Kementerian Keuangan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.5-19
5.3 Dana DesaDengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia memasuki babak baru kedua dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Babak pertama dimulai tahun 2001, yakni dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dimana daerah kabupaten/kota dan provinsi diberikan kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendanaannya. Sedangkan babak kedua, yang secara pragmatis mulai dilakukan tahun 2015 ditandai dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk melaksanakan kewenangan yang berasal dari hak asal-usul desa, kewenangan lokal desa dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten/kota, yang juga disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendapatan desa.
Dalam rangka menyukseskan implementasi UU tersebut, Pemerintah telah menyusun regulasi teknis, berupa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga yang terkait dengan desa, Pemda provinsi, Pemda kabupaten/kota, dan juga aparat desa. Sampai saat ini telah diterbitkan 2 peraturan pemerintah (PP), yakni PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015, dan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian telah direvisi dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2105 yang mengatur Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, serta Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pendampingan Desa.
Dalam PP Nomor 22 Tahun 2015, Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana Desa setiap kabupaten/kota tersebut, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, yaitu alokasi minimal yang akan diterima secara merata oleh masing-masing desa, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana Desa per kabupaten/kota, selanjutnya ditetapkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Perpres tersebut, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap desa dengan cara yang sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menghitung alokasi Dana Desa untuk kabupaten/kota, yaitu berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
Pada tahun 2015, Pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20.766,2 miliar dalam APBNP tahun 2015, atau meningkat dibandingkan dengan APBN tahun 2015 sebesar Rp9,1 triliun. Dana Desa tersebut telah dialokasikan kepada 434 kabupaten/kota yang mempunyai desa (dari 508 kabupaten/kota), dan besaran alokasi Dana Desa tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 mengenai Rincian APBN Perubahan Tahun 2015. Dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu anggaran Dana Desa dari APBN adalah sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah secara bertahap, Pemerintah telah menyusun road map pemenuhan Dana Desa yang dituangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2015. Sesuai dengan road map tersebut, alokasi Dana Desa tahun 2015 ditetapkan sebesar 3,2 persen dari dan diluar Transfer ke Daerah. Sejalan
Bab 5: Perkembangan Transfer ke Daerah danDana Desa Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.5-20
dengan kesiapan aparat desa, alokasi Dana Desa tersebut akan ditingkatkan menjadi paling sedikit 6 persen tahun 2016 dan 10 persen pada tahun 2017. Pada saat alokasi Dana Desa mencapai 10 persen dari dana Transfer ke Daerah, maka rata-rata Dana Desa per desa secara nasional akan mencapai sekitar Rp1 miliar, belum termasuk tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari APBD kabupaten/kota.
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-1
BAB 6PERKEMBANGAN DEFISIT DAN
PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2010–2015Realisasi defisit APBN dalam rentang periode 2010—2014, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 0,70 persen pada tahun 2010 menjadi 2,25 persen pada tahun 2014. Sementara itu, defisit anggaran pada APBNP tahun 2015 ditetapkan sebesar 1,90 persen terhadap PDB. Kecenderungan peningkatan defisit tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang perlu dicarikan sumber pendanaannya.
Dalam rentang periode 2010—2014 tersebut, Pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan pembiayaan anggaran baik melalui pembiayaan utang maupun pembiayaan nonutang. Kebijakan pembiayaan utang yang ditempuh Pemerintah antara lain (1) penerbitan SBN yang semakin meningkat, (2) penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur mulai tahun 2013, (3) mengutamakan pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi, (4) menerapkan asset liability management (ALM) dalam pengelolaan utang, dan (5) menyiapkan fasilitas pinjaman siaga untuk mengantisipasi dalam hal Pemerintah mengalami kesulitan mengakses sumber pembiayaan dalam negeri, terutama penerbitan SBN dan realisasi defisit anggaran yang melampaui targetnya dalam APBN.
Selain itu, dalam rentang periode tersebut Pemerintah juga menerapkan serangkaian kebijakan pembiayaan nonutang, antara lain (1) pengalokasian Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, (2) pengalokasian PMN dan dana bergulir dalam rangka mengembangkan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), (3) memberikan pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk keperluan investasi, (4) mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), (5) mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah, dan (6) melakukan pengambilalihan PT Inalum.
Dalam tahun 2015, Pemerintah menerapkan kebijakan pembiayaan utang terutama melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pembiayaan nonutang, selain Pemerintah melanjutkan beberapa kebijakan tahun sebelumnya, Pemerintah juga menerapkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut, antara lain (1) mengalokasikan PMN kepada BUMN agar BUMN sebagai agent of development diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita), (2) mengalokasikan dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan (3) pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset.
6.1 Defisit APBNPemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran defisit dalam rentang periode 2010—2015. Kebijakan defisit anggaran tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit APBN setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai belanja negara terutama kebutuhan belanja prioritas, mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian pada tahun bersangkutan dan prospeknya ke depan, serta memperhatikan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-2
Perkembangan target dan realisasi defisit anggaran tahun 2010—2014 dan targetnya dalam APBNP tahun 2015 disajikan dalam Grafik IV.6.1. Berdasarkan grafik tersebut terdapat tren peningkatan defisit anggaran yang terjadi karena rata-rata pertumbuhan realisasi belanja negara dalam periode tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara, sehingga gap defisit APBN makin membesar. Namun demikian, jika realisasi defisit tersebut dibandingkan dengan target defisit yang ditetapkan dalam APBNP setiap tahunnya maka realisasi defisit APBN tersebut masih di bawah target yang ditetapkan. Untuk tahun 2015, perkiraan realisasi defisit mencapai sekitar 2,2 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit dalam APBNP tahun 2015 sebesar 1,9 persen. Peningkatan defisit tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan.
6.2 Pembiayaan AnggaranRealisasi pembiayaan anggaran dalam rentang periode 2010—2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 28,4 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015 pembiayaan anggaran ditargetkan menurun sebesar 10,6 persen dari realisasi tahun 2014. Pembiayaan anggaran pada tahun 2015 terutama digunakan untuk membiayai defisit APBN dan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran negara yang dialokasikan Pemerintah dalam pembiayaan anggaran, antara lain dana investasi Pemerintah, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, kewajiban penjaminan, pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero), penerusan pinjaman kepada BUMN dan Pemda, serta pembayaran cicilan pokok utang.
Berdasarkan komposisinya, pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang. Rata-rata realisasi pembiayaan utang dalam rentang periode 2010—2014 mencapai 95,2 persen dari total pembiayaan anggaran, sedangkan sisanya sebesar 4,8 persen dipenuhi dari pembiayaan nonutang. Pembiayaan utang dalam rentang periode tersebut memegang peranan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Selanjutnya, dalam rentang
2,10 2,10 2,23 2,38 2,40
1,90
0,70
1,10
1,86
2,33 2,25
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Persen
GRAFIK IV.6.1PERKEMBANGAN DEFISIT APBN, 2010–2015
APBNP Realisasi (LKPP)
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-3
periode tersebut, realisasi pembiayaan anggaran lebih besar dari realisasi defisit anggaran, sehingga terjadi Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Namun, trend SiLPA dalam rentang periode tersebut menunjukkan penurunan, yaitu dari Rp44.706,3 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp22.200,8 miliar pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan anggaran menjadi makin baik, yang dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran. Apabila kebutuhan pembiayaan anggaran mengalami penurunan dalam pelaksanaan tahun berjalan, maka Pemerintah menempuh kebijakan pengurangan penerbitan SBN. Selanjutnya, SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan diakumulasikan menjadi saldo anggaran lebih (SAL). SAL tersebut dapat digunakan sebagai (1) sumber pembiayaan anggaran, (2) fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global, dan (3) memenuhi kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan negara dan penerbitan SBN belum mencukupi untuk membiayai belanja negara/pengeluaran, antara lain gaji, dana alokasi umum (DAU), pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan pembayaran bunga utang. Sementara itu, pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2015 ditetapkan mencapai Rp222.506,9 miliar yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp279.380,9 miliar dan pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp56.874,0 miliar. Gambaran mengenai perkembangan realisasi defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam Tabel IV.6.1.
6.2.1 Pembiayaan NonutangPembiayaan nonutang tidak hanya digunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan, namun juga dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor, seperti dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan KUMKM serta dukungan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, nilai pembiayaan nonutang dalam periode 2010—2015 yang bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri cenderung berfluktuasi, tergantung dari ketersediaan sumber penerimaan pembiayaan dan besarnya kebutuhan dana untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor.
Pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri merupakan penerimaan pembiayaan, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dan SAL. Sementara itu, pembiayaan nonperbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi dan hasil pengelolaan aset, serta pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi pemerintah, DPPN, kewajiban penjaminan, dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan. Perkembangan pembiayaan nonutang dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.2.
2015
APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP
A. PENDAPATAN NEGARA 992.398,8 995.271,5 1.169.914,6 1.210.599,7 1.358.205,0 1.338.109,6 1.502.005,0 1.438.891,1 1.635.378,5 1.550.490,8 1.761.642,8
B. BELANJA NEGARA 1.126.146,5 1.042.117,2 1.320.751,3 1.294.999,1 1.548.310,4 1.491.410,2 1.726.191,3 1.650.563,7 1.876.872,8 1.777.182,9 1.984.149,7
C. DEFISIT ANGGARAN (133.747,7) (46.845,7) (150.836,7) (84.399,5) (190.105,3) (153.300,6) (224.186,2) (211.672,6) (241.494,2) (226.692,0) (222,5)
% Defisit terhadap PDB (2,1) (0,7) (2,1) (1,1) (2,2) (1,9) (2,4) (2,3) (2,4) (2,3) (1,9)
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN 133.747,7 91.552,0 150.836,7 130.948,9 190.105,3 175.158,2 224.186,3 237.394,6 241.494,3 248.892,8 222.506,9
I. Nonutang 25.402,8 4.622,3 25.507,3 28.264,3 33.943,1 38.118,5 8.756,1 18.052,8 (12.229,7) (4.333,9) (56.874,0)
II. Utang 108.344,9 86.929,7 125.329,4 102.684,6 156.162,2 137.039,6 215.430,2 219.341,8 253.724,0 253.226,7 279.380,9
- 44.706,3 - 46.549,4 - 21.857,6 - 25.722,0 - 22.200,8 -
Sumber: Kementerian Keuangan
2013 2014
KELEBIHAN/KEKURANGAN PEMBIAYAAN
TABEL IV.6.1PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010–2015
(miliar rupiah)
URAIAN2010 2011 2012
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-4
6.2.1.1 Perbankan Dalam NegeriKebutuhan pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri untuk membiayai APBN, secara rutin dipenuhi dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri oleh BUMN/Pemda selaku penerima dana penerusan pinjaman. Dalam periode 2010—2014, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan besaran target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2015, target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman masih tetap dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda.
Pada tahun-tahun tertentu Pemerintah juga menggunakan SAL, apabila nilai SAL cukup besar sehingga sebagian dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan. Penggunaan SAL tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya. Rincian perkembangan pembiayaan nonutang yang berasal dari perbankan dalam negeri periode 2010—2015 dapat diikuti dalam Tabel IV.6.2.
6.2.1.2 Nonperbankan Dalam NegeriPembiayaan nonutang yang bersumber dari nonperbankan dalam negeri terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi dan hasil pengelolaan aset. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas dana investasi pemerintah, DPPN, kewajiban penjaminan, pinjaman kepada PT PLN (Persero), dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, dan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk program DJS Kesehatan.
A. PrivatisasiDalam periode 2010—2014 penerimaan yang berasal dari privatisasi cenderung semakin mengecil nilainya dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan privatisasi dilakukan dalam kerangka penyehatan BUMN dan bukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2015, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan yang berasal dari privatisasi. Privatisasi dilakukan dengan tujuan, antara lain untuk (1) perbaikan struktur keuangan dan manajemen, (2) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, (3) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, (5) penyebaran kepemilikan oleh publik, serta (6) pengembangan pasar modal domestik. Perkembangan penerimaan privatisasi BUMN dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.2.
2010 2011 2012 2013 2014
A. Perbankan Dalam Negeri 22.189,3 48.927,9 62.703,1 34.174,1 4.999,1 4.785,4
1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4.841,4 8.608,8 6.533,1 4.174,1 4.999,1 4.785,42. Saldo Anggaran Lebih 17.347,9 40.319,0 56.170,0 30.000,0 - -
B. Nonperbankan Dalam Negeri (17.567,0) (20.663,6) (24.584,6) (16.121,3) (9.333,0) (61.659,3)1. Privatisasi 2.098,7 425,0 138,3 56,7 3,568 - 2. Hasil Pengelolaan Aset 1.133,4 1.172,9 1.139,7 1.443,5 540,0 350,03. Dana Investasi Pemerintah (12.299,1) (19.643,9) (18.862,6) (11.915,4) (8.912,5) (58.844,1)4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1.000,0) (2.617,7) (7.000,0) (5.000,0) - - 5. Kewajiban Penjaminan - - - (706,0) (964,1) (843,5)6. Pinjaman kepada PT PLN (7.500,0) - - - - - 7. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya - - - - - (781,7)8. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan - - - - - (1.540,0)
4.622,3 28.264,3 38.118,5 18.052,8 (4.333,9) (56.874,0)
Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah
TABEL IV.6.2PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN NONUTANG, 2010—2015
(miliar rupiah)
UraianLKPP APBNP
2015
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-5
Rincian penerimaan privatisasi pada periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.3.
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
2.098,7
425,0 138,3 56,7 3,6 -
GRAFIK IV.6.2PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PRIVATISASI BUMN,
2010–2015(miliar rupiah)
*APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
Tahun BUMN Jumlah Total1. Green Shoe PT BNI 1.350,2 2. HMETD PT BNI 741,7 3. PT Kertas Blabak 0,5 4. PT Intirub 6,3 1. PT Bank Mandiri 389,52. PT Kertas Basuki Rahmat 2,63. PT Atmindo 9,04. PT Jakarta International Hotel Development 18,55. Kekurangan Setoran PT BNI 5,31. PT Bank Tabungan Negara 135,92. PT Kertas Blabak 0,043. PT Intirub 0,14. PT Kertas Basuki Rahmat 0,25. PT Atmindo 0,76. PT Jakarta International Hotel Development 1,41. PT Kertas Padalarang 11,72. PT Sarana Karya 45,01. PT Kertas Padalarang 0,42. PT Sarana Karya 3,2
2015 - - -Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL IV.6.3PERKEMBANGAN REALISASI PRIVATISASI, 2010—2015
(miliar rupiah)
2010
2011
2012
2013
2014
2.098,7
425,0
138,27
56,7
3,6
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-6
B. Hasil Pengelolaan Aset (HPA)Dalam periode 2010—2015, aset yang dikelola Pemerintah sebagai sumber pembiayaan anggaran adalah aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yang berasal dari aset-aset eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha/Bank Take Over serta Piutang Bank Dalam Likuidasi. Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset tersebut, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) (Persero). Penguasaan dan pengelolaan atas aset-aset tersebut merupakan kontra prestasi terhadap biaya penanganan kebijakan krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998—1999 dan merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam APBN.
Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Pemerintah tersebut pada dasarnya dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan masing-masing aset, termasuk didalamnya melalui mekanisme penjualan aset properti di muka umum atau lelang terhadap aset yang memiliki status free and clear. Selain melakukan penjualan aset properti, sebagian aset properti diperuntukkan pula bagi pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dalam bentuk Penetapan Status Penggunaan sebagai salah satu alternatif dari penyediaan tanah dan/atau bangunan melalui belanja modal pada APBN dan mendukung program Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.
Dengan mempertimbangkan bahwa bagian terbesar dari aset-aset yang berada dalam pengelolaan Pemerintah tersebut adalah piutang, serta sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset yang berlaku, maka kebijakan pengelolaan yang ditempuh adalah dengan menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 48/PMK.06/2014.
Dalam rangka melakukan optimalisasi atas pengelolaan aset yang dilaksanakan, khususnya atas aset eks BPPN, Pemerintah saat ini sedang menyusun ketentuan pengelolaan aset eks BPPN yang diharapkan tidak hanya mengakomodir best-practices pengelolaan aset yang ada melainkan juga sebagai penyelesaian atas beberapa permasalahan aset yang ada saat ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya perbaikan terus menerus yang telah dilakukan, mengingat sebelumnya pada tahun 2014 telah ditetapkan PMK No. 43/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan dan pada awal tahun 2015 telah ditetapkan pula PMK No. 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan.
Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, PT PPA (Persero) juga melaksanakan pengelolaan atas sebagian aset eks BPPN berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero). Hasil pengelolaan aset oleh PT PPA (Persero) setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar penentuan jumlah dan nilai aset yang akan diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) pada periode perjanjian berikutnya.
Adapun realisasi HPA dalam periode 2010—2014 maupun targetnya dalam tahun 2015 cenderung berfluktuasi, yang dipengaruhi oleh kondisi aset yang dikelola dan kondisi perekonomian nasional pada umumnya. Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.3.
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-7
Pada periode tahun 2010—2013 secara umum penerimaan HPA telah sesuai dengan targetnya dalam APBN. Sebagian besar HPA diperoleh dari penjualan secara umum atas aset properti selain dari hasil pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh PUPN. Namun demikian, capaian HPA pada tahun 2014 tidak dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam APBNP tahun 2014. Kendala utama dalam pengelolaan aset penerimaan pembiayaan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam bentuk penjualan di muka umum atau lelang atas aset properti, adalah bahwa sebagian besar dokumen kepemilikan aset telah habis masa berlakunya, sehingga berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum apabila tetap akan dilaksanakan penjualan.
Selanjutnya, pada target HPA tahun 2015 secara umum Pemerintah memproyeksikan pencapaian HPA sebesar 100 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Target tersebut bersumber dari hasil pengurusan piutang oleh PUPN, penjualan aset properti yang bersifat free and clear di muka umum, dan penerimaan dari perjanjian penyerahkelolaan aset PT PPA (Persero).
C. Dana Investasi PemerintahDalam periode 2010—2014, Pemerintah secara reguler mengalokasikan dana investasi Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan KUMKM, serta dukungan kepemilikan rumah murah bagi MBR. Pada tahun 2015, selain dukungan atas kebijakan Pemerintah di atas, Pemerintah melalui alokasi PMN kepada BUMN menetapkan kebijakan untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional (Nawacita). Namun demikian, komponen dan rincian dana investasi Pemerintah berubah-ubah setiap tahunnya, menyesuaikan dengan dukungan atas kebijakan Pemerintah pada periode tersebut.
Dana Investasi Pemerintah dalam periode 2010—2015 terdiri atas, (1) Investasi Pemerintah, (2) Penerimaan Kembali Investasi, (3) Penyertaan Modal Negara (PMN), (4) dana bergulir, (5) Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Inalum, dan (6) Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajamen Aset. Perkembangan dana investasi Pemerintah selama periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.4.
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.133,4 1.172,9 1.139,7
1.443,5
540,0
350,0
GRAFIK IV.6.3PERKEMBANGAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN ASET,
2010–2015(miliar rupiah)
Sumber: Kementerian Keuangan
*APBNP
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-8
Investasi Pemerintah
Investasi Pemerintah dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Alokasi investasi Pemerintah dalam periode 2010—2015, terdiri atas alokasi untuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bersifat reguler, dana Kredit Investasi Pemerintah (KIP), dan penugasan Pemerintah kepada PIP untuk melakukan pengambilalihan PT Inalum. Alokasi dana KIP dan penugasan Pemerintah kepada PIP hanya berlangsung untuk satu tahun anggaran, sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak dialokasikan. Pada tahun 2015 seluruh dana investasi PIP akan dialihkan menjadi PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Perkembangan realisasi investasi Pemerintah periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.4.
Penerimaan Kembali Investasi
Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Penerimaan kembali investasi yang dialokasikan dalam tahun 2015, terdiri atas (1) penerimaan kembali investasi yang berasal dari IMF, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di
2010 2011 2012 2013 2014
i. Investasi Pemerintah (927,5) (1.550,0) (3.299,6) - - - ii. Penerimaan Kembali Investasi - - - - - 19.134,9iii. Penyertaan Modal Negara (6.038,6) (9.295,8) (8.519,5) (3.997,1) (5.412,5) (70.372,8)
a.BUMN (6.038,6) (8.684,5) (7.600,0) (2.000,0) (3.000,0) (64.883,9)b.Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional - (611,3) (541,2) (592,3) (790,0) (250,5)c.Lainnya - - (378,4) (1.404,8) (1.622,5) (5.238,3)
iv. Dana Bergulir (5.333,0) (8.798,1) (7.043,4) (3.335,8) (3.500,0) (6.106,3)v. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum - - - (4.582,6) - - vi. Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset - - - - - (1.500,0)
(12.299,1) (19.643,9) (18.862,6) (11.915,4) (8.912,5) (58.844,1)
Sumber: Kementerian Keuangan
Jumlah
TABEL IV.6.4PERKEMBANGAN DANA INVESTASI PEMERINTAH, 2010—2015
(miliar rupiah)
UraianLKPP APBNP
2015
- 200,0 400,0 600,0 800,0
1.000,0 1.200,0 1.400,0 1.600,0 1.800,0 2.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
927,5 1.000,0
1.299,6
- - --
550,0
- - - -- -
2.000,0
- - -
GRAFIK IV.6.4PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PEMERINTAH, 2010–2015
(miliar rupiah)
PIP (Reguler) KIP Pengambilalihan PT Inalum
*APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-9
IMF dengan kewajiban Pemerintah atas promissory notes kepada IMF dan dana talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan rencana Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan kepada BI, dan (2) penerimaan kembali investasi yang berasal dari PIP, yang berasal dari seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006 s.d.2013 yang akan dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI.
Penyertaan Modal Negara (PMN)
Dalam kurun waktu 2010—2015, PMN tidak hanya dialokasikan untuk BUMN, namun juga dialokasikan kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan badan usaha lain dalam rangka memenuhi kewajiban dan komitmen Pemerintah pada Organisasi/LKI dan badan usaha lain.
Perkembangan PMN dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.5.
PMN kepada BUMN dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan memperbaiki struktur permodalan. PMN pada kurun waktu 2010—2014 secara umum dialokasikan untuk (1) mendukung pencapaian program Pemerintah di bidang tertentu, antara lain mendukung pembangunan infrastruktur, industri pertahanan dan keamanan, dan kemandirian ekonomi nasional, (2) mendukung penugasan yang diberikan Pemerintah kepada BUMN (PMN kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo), dan (3) mendukung upaya restrukturisasi BUMN (antara lain PMN kepada PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT PPA).
Sementara itu, dilihat dari bentuknya, tidak semua PMN kepada BUMN yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 2010—2014 bersifat tunai. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan dalam bentuk nontunai, antara lain konversi utang pokok RDI/SLA dan hibah saham dari pihak lain. Sebagai contoh, PMN kepada PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2011 yang berasal dari konversi utang pokok penerusan pinjaman kepada Pemerintah.
Pada tahun 2015, alokasi PMN kepada BUMN meningkat cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah yang mengalokasikan PMN kepada BUMN agar BUMN sebagai agent of development diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita). Alokasi PMN kepada BUMN
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
4.039 8.685 7.600
2.000 3.000
64.884
- 611 541 592 790 251 2.000 378 1.405 1.622 5.238
GRAFIK IV.6.5PERKEMBANGAN REALISASI PMN, 2010–2015
(miliar rupiah)
PMN Kepada BUMN PMN Kepada Organisasi/LKI PMN Lainnya*APBNP
Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-10
dalam jumlah yang cukup besar tersebut digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan, sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaan BUMN berkenaan. Program prioritas nasional yang didukung oleh BUMN, antara lain (1) mendukung kedaulatan pangan, (2) pembangunan infrastruktur dan konektivitas, (3) pembangunan maritim, (4) industri pertahanan dan keamanan, dan (5) kemandirian ekonomi nasional.
Perkembangan PMN kepada BUMN dalam periode 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.6.5.
PMN kepada Organisasi/LKI, ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI, serta mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights) Indonesia di organisasi/LKI. Dengan mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham dan hak suara tersebut, maka peranan dan kepentingan Indonesia pada organisasi/LKI dapat terjaga. Nilai PMN kepada organisasi/LKI
2010 2011 2012 2013 2014
1 PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) - 1.338,0 - - - - 2 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) - 561,0 - - - - 3 Perum Jamkrindo 900,0 1.200,0 1.169,0 1.200,0 1.300,0 500,04 PT Askrindo (Persero) 1.120,0 800,0 831,0 800,0 700,0 500,05 PT Dirgantara Indonesia (Persero) - 1.188,5 1.400,0 - - 400,06 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) - - - - - 1.000,07 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - - - - - 3.150,08 PT Perkebunan Nusantara VII - - - - - 17,59 PT Perkebunan Nusantara IX - - - - - 100,0
10 PT Perkebunan Nusantara X - - - - - 97,511 PT Perkebunan Nusantara XI - - - - - 65,012 PT Perkebunan Nusantara XII - - - - - 70,013 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 1.000,0 1.500,0 1.000,0 - - 1.500,014 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II 0,1 - - - - - 15 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III - 0,1 - - - - 16 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV - - 0,1 - - - 17 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V - - 0,1 - - - 18 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) - 1.000,0 - - 1.000,0 1.000,019 PT Geo Dipa Energi (Persero) - 443,5 - - - 607,320 PT Inhutani I (Persero) - 5,0 - - - - 21 PT PAL Indonesia (Persero) - 648,3 600,0 - - 1.500,022 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 1.000,0 - 2.000,0 - - 20.356,623 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 18,5 - - - - 250,024 PT Pindad (Persero) - - 300,0 - - 700,025 PT Industri Kapal Indonesia (Persero) - - 200,0 - - 200,026 PT Garam (Persero) - - 100,0 - - 300,027 PT Hutama Karya (Persero) - - - - - 3.600,028 Perum Bulog - - - - - 3.000,029 PT Pertani (Persero) - - - - - 470,030 PT Sang Hyang Seri (Persero) - - - - - 400,031 PT Perikanan Nusantara (Persero) - - - - - 200,032 Perum Perikanan Indonesia - - - - - 300,033 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) - - - - - 1.000,034 PT Angkasa Pura II (Persero) - - - - - 2.000,035 PT Angkutan Sungai , Danau, dan Penyeberangan (Persero) - - - - - 1.000,036 PT Pelni (Persero) - - - - - 500,037 PT Djakarta Lloyd (Persero) - - - - - 350,038 Perum Perumnas - - - - - 1.000,039 PT Waskita Karya (Persero) Tbk. - - - - - 3.500,040 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. - - - - - 1.400,041 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) - - - - - 200,042 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) - - - - - 900,043 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. - - - - - 3.500,044 PT Kereta Api Indonesia (Persero) - - - - - 2.000,045 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) - - - - - 2.000,046 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) - - - - - 250,047 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - - - - - 5.000,0
4.038,6 8.684,5 7.600,2 2.000,0 3.000,0 64.883,9 Jumlah
Sumber: Kementerian Keuangan
PERKEMBANGAN PMN KEPADA BUMN, 2010—2015(miliar rupiah)
TABEL IV.6.5
No. BUMN Penerima PMNLKPP APBNP
2015
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-11
setiap tahunnya dipengaruhi oleh nilai komitmen Indonesia pada masing-masing organisasi/LKI dan besaran angsuran pembayaran setiap tahunnya.
Adapun alokasi PMN kepada organisasi/LKI ke dalam pembiayaan, baru dilakukan dalam APBN tahun 2011, sedangkan sebelumnya dialokasikan melalui belanja lain-lain. Realokasi dari belanja lain-lain ke pembiayaan tersebut, sesuai dengan rekomendasi BPK.
Sementara itu, nilai PMN kepada organisasi/LKI, baik pada periode 2011—2014, maupun pada tahun 2015 cenderung berfluktuasi sesuai dengan jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing-masing organisasi/LKI. Perkembangan PMN kepada organisasi/LKI periode 2011—2015 disajikan pada Tabel IV.6.6.
PMN Lainnya dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain (1) modal awal badan usaha selain BUMN dan organisasi/LKI yang didirikan di dalam negeri, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), (2) modal awal badan hukum yang didirikan bersama negara lain di luar negeri, seperti ASEAN Infrastructure Fund (AIF), (3) menambah modal badan hukum seperti International Rubber Consortium Limited (IRCo) dan Bank Indonesia, serta (4) mendukung kebijakan Pemerintah di sektor tertentu, seperti keberlangsungan program dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan melalui PMN kepada BPJS Kesehatan.
Sementara itu, nilai PMN Lainnya, baik pada periode 2011—2014, maupun alokasinya pada tahun 2015 cenderung berfluktuasi menyesuaikan dengan dukungan Pemerintah pada sektor tertentu serta jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing badan usaha. Perkembangan PMN Lainnya dalam periode 2010—2015 disajikan pada Tabel IV.6.7.
2011 2012 2013 2014
1 107,9 - - - - 2 The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) 8,7 9,0 9,6 2,2 - 3 40,0 147,6 171,1 216,7 177,9 4 326,2 352,9 372,8 508,1 - 5 13,7 18,9 30,1 44,3 50,0 6 114,8 - - - - 7 - 8,1 8,7 18,8 - 8 0,000056 - - - - 9 International Development Association (IDA) - 4,6 - - 22,6
611,3 541,1 592,3 790,0 250,5
International Monetery Fund (IMF)
JUMLAH
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL IV.6.6
International Finance Corporation (IFC)
Islamic Development Bank (IDB)
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)Asian Development Bank (ADB)International Fund for Agricultural and Development (IFAD)Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)
No. Uraian
PERKEMBANGAN PMN KEPADA ORGANISASI/LKI, 2011—2015(miliar rupiah)
LKPP APBNP2015
2010 2011 2012 2013 2014
1 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) - - 378,4 404,8 591,4 - 2 International Rubber Consortium Limited (IRCo) - - - - 31,1 - 3 BPJS Kesehatan - - - 500,0 - 3.460,0 4 BPJS Ketenagakerjaan - - - 500,0 - - 5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 2.000,0 - - - 1.000,0 1.000,0 6 Bank Indonesia - - - - 778,3
2.000,0 - 378,4 1.404,8 1.622,5 5.238,3
No. UraianLKPP
PERKEMBANGAN PMN LAINNYA, 2010—2015(miliar rupiah)
TABEL IV.6.7
JUMLAH
Sumber: Kementerian Keuangan
APBNP2015
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-12
Dana Bergulir
Dalam periode 2010—2014, dana bergulir dialokasikan Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti penghijauan kembali hutan (reboisasi) melalui dana bergulir Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H), pemberdayaan KUMKM melalui dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, dukungan kepemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui dana bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP), percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi melalui dana bergulir Geothermal, dan dukungan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol melalui dana bergulir Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Sementara itu, pada tahun 2015 Pemerintah hanya mengalokasikan dana bergulir untuk Pusat Pembiayaan Perumahan dan LPDB KUMKM. Hal tersebut dikarenakan BLU pengelola dana bergulir yang lain masih memiliki sisa dana kelolaan yang belum disalurkan kepada masyarakat.
Realisasi penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sampai dengan semester I tahun 2015, antara lain adalah (1) BLU LPDB KUMKM, jumlah dana yang telah digulirkan sebesar Rp5,94 triliun, dengan jumlah KUMKM yang dibiayai mencapai 708.060 KUMKM, dan (2) BLU PPP, jumlah dana yang telah digulirkan mencapai Rp19,4 triliun untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 399.777 unit.
Perkembangan realisasi pembiayaan untuk dana bergulir periode 2010—2015 disajikan pada Grafik IV.6.6.
Pembiayaan Investasi Dalam Rangka Pengambilalihan PT Inalum
Dalam rangka mendukung pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pada tahun 2013 Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp5,0 triliun. Sebelumnya, pada tahun 2012 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp2,0 triliun melalui PIP.
Pada tanggal 7 Juli 1975, Pemerintah Indonesia dan Investor Jepang menandatangani Master Agreement kerja sama Proyek Asahan dengan membentuk PT Inalum, dengan komposisi modal Pemerintah Indonesia US$378 juta (41,1 persen) dan Jepang US$542 juta (58,9 persen). Berdasarkan Master Agreement, kerja sama telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Dengan berakhirnya kerja sama tersebut, Pemerintah berketetapan untuk tidak memperpanjang kerja sama dengan pihak investor Jepang.
-
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
- - - - - -350,0 250,0
557,71.000,0
500,0 1000,0
2.700,0
3571,6
4709,3
1.209,3
3.000,0
5106,3
-
1.126,5 876,5 1.126,5
- -
2.300,0
3.850,0
900
- - -
GRAFIK IV.6.6PERKEMBANGAN REALISASI PEMBIAYAAN UNTUK DANA BERGULIR, 2010–2015
(miliar rupiah)
BLU P3H LPDB KUMKM BLU PPP Geothermal BLU BPJT*APBNP
Sumber : Kementerian Keuangan
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-13
Pada akhir tahun 2013, Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan saham investor Jepang pada PT Inalum sebesar US$556,7 juta atau sebesar Rp6,58 triliun. Atas pengambilalihan tersebut, 100 persen saham PT Inalum telah menjadi milik Pemerintah dan PT Inalum telah ditetapkan menjadi BUMN berdasarkan PP No.26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.
Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset
Pembiayaan investasi dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset dialokasikan dalam APBNP tahun 2015. BLU Manajemen Aset direncanakan sebagai operator dari pengelola barang (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) dalam rangka optimalisasi aset negara yang potensial (aset potensi) untuk memberikan pelayanan pengelolaan aset, khususnya properti kepada publik, pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.
BLU dimaksud, didirikan untuk menjadi solusi pengelolaan aset potensi yang saat ini belum optimal. BLU dimaksud akan melaksanakan pemanfaatan aset potensi antara lain melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, kerja sama operasional, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama pemerintah swasta/KPS, serta pengadaan dan pemindahtanganan aset potensi dalam rangka optimalisasi aset negara.
Selain itu, BLU Manajemen Aset juga dapat berperan sebagai penyedia lahan (land bank) dalam kaitannya untuk penyediaan aset/infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dan pelaksanaan tugas/fungsi Pemerintah. BLU ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan fleksibilitas dalam pengelolaan aset sebagaimana layaknya sebuah BLU, guna memberikan layanan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat.
Untuk mendukung pembentukan BLU dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam pembiayaan investasi yang antara lain akan digunakan untuk keperluan utilisasi dan upgrading aset kelolaan BLU, serta pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan fungsi land bank.
D. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kebijakan pengelolaan DPPN adalah DPPN bersifat abadi dan ditempatkan pada instrumen investasi yang memiliki return yang memadai dengan risiko yang terukur. Hasil pengelolaan DPPN dipergunakan untuk membiayai program-program DPPN.
Program DPPN terdiri atas program beasiswa, pendanaan riset, dan pendanaan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Selain program beasiswa reguler untuk beasiswa Magister, Doktor dan Tesis/Disertasi, LPDP juga menyediakan beasiswa Afirmasi, yaitu beasiswa bagi masyarakat yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis (pembiayaan studi lanjut pada program spesialis di Perguruan Tinggi di dalam negeri) dan Presidential Scholarship (beasiswa magister dan doktor yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui LPDP bekerjasama dengan lembaga Kepresidenan RI untuk menempuh studi pada perguruan tinggi terbaik di dunia).
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-14
Tujuan Presidential Scholarship adalah menyiapkan generasi emas Indonesia melalui SDM yang berkualitas, baik sebagai pemimpin maupun ilmuwan di berbagai bidang dalam rangka menyiapkan Indonesia sebagai negara yang maju pada 100 tahun kemerdekaan RI pada tahun 2045.
Total dana kelolaan LPDP sampai saat ini adalah sebesar Rp15,6 triliun. Sampai dengan akhir semester I tahun 2015, sebanyak 6.335 awardee telah lulus seleksi untuk menerima beasiswa dari LPDP. Selain itu, LPDP juga telah menyetujui 48 proposal riset dan merehabilitasi 54 ruang di 8 sekolah.
Alokasi DPPN pada periode 2010—2013 bersifat fluktuatif yang nilainya tergantung pada ketersediaan anggaran pendidikan dan kebutuhan pendanaan program-program DPPN. Sementara itu, pada tahun 2014 tidak terdapat realisasi DPPN dikarenakan dana kelolaan yang ada masih mencukupi untuk mendanai program-program DPPN. Selanjutnya pada tahun 2015 Pemerintah tidak menganggarkan DPPN. Perkembangan realisasi DPPN periode 2010—2015 disajikan pada Grafik IV.6.7.
E. Kewajiban PenjaminanDalam rangka melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam memenuhi kebutuhan listrik dan air minum yang terus meningkat, Pemerintah telah memberikan penjaminan kepada beberapa proyek, yaitu (1) program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW tahap I dan II), (2) program percepatan proyek penyediaan air minum, dan (3) proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).
Penjaminan Pemerintah untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I) dan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (proyek 10.000 MW tahap II). Untuk Proyek 10.000 MW tahap I, jaminan yang diberikan adalah jaminan kredit kepada PT PLN (Persero). Sejak awal program penjaminan 10.000 MW tahap I hingga bulan Maret 2015, Pemerintah telah menerbitkan 30 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan 4 surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp35,6 triliun dan US$3,9 miliar.
- 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
1.000,0
2.617,7
7.000,0
5.000,0
- -
GRAFIK IV.6.7PERKEMBANGAN REALISASI ALOKASI PEMBIAYAAN DPPN,
2010–2015(miliar rupiah)
Sumber : Kementerian Keuangan
*APBNP
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-15
Sedangkan untuk program penjaminan 10.000 MW tahap II, hingga bulan Maret 2015 Pemerintah telah menerbitkan 7 surat jaminan kelayakan usaha untuk 7 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), yaitu PLTP Rajabasa, PLTP Muaralaboh, PLTA Wampu, PLTP Rantau Dedap, PLTP Sarulla, PLTA Semangka, dan PLTU Kalsel dengan keseluruhan nilai proyek sebesar sekitar US$4.065 juta.
Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum diberikan kepada beberapa PDAM dalam proyek penyediaan air minum. Dari awal program penjaminan hingga bulan Maret 2015, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM dengan total nilai Rp328,3 miliar, yaitu PDAM Ciamis, PDAM Lombok Timur, PDAM Bogor, PDAM Malang, PDAM Banjarmasin, PDAM Denpasar, PDAM Giri Menang, PDAM Banyumas, PDAM Cilacap, PDAM Palopo, dan PDAM Buleleng.
Selanjutnya, penjaminan Pemerintah untuk proyek kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui BUPI, diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS). Mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII. Sampai dengan bulan Maret 2015, Pemerintah dan PT PII telah menandatangani 1 perjanjian penjaminan bersama untuk proyek PLTU Jawa Tengah (Central Java Power Plant/CJPP) dengan kapasitas 2 x 1.000 MW, dengan nilai proyek sekitar US$3,2 miliar dimana PT PII menjamin sebesar Rp300 miliar, dan sisanya dijamin oleh Pemerintah.
Perkembangan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah 2010—2014 dan perkiraan alokasinya pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Anggaran kewajiban penjaminan telah dialokasikan Pemerintah pada tahun 2010—2015, namun dalam rentang periode 2010—2012 anggaran kewajiban penjaminan tersebut belum terealisasi. Hal ini dikarenakan PT PLN (Persero) dan PDAM sebagai pihak yang dijamin Pemerintah tidak mengalami default. Disamping itu, berbagai perangkat peraturan yang mengatur tentang pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah masih dalam tahap penyusunan.
2. Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah mulai terealisasi sejak tahun 2013. Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami default, maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang dibuka di BI. Pembentukan rekening dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal APBN dan juga kebutuhan dana penjaminan Pemerintah yang diperkirakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak terjamin kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, dan mencegah kemungkinan cross default kepada Pemerintah karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jaminan. Oleh karena itu, sejak tahun 2013 Pemerintah telah memindahbukukan alokasi penjaminan Pemerintah dalam APBN melalui mekanisme Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
Rincian perkembangan realisasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah 2013—2014 dan alokasinya pada tahun 2015 disajikan dalam Tabel IV.6.8.
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-16
Akumulasi saldo rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah hingga akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp1.670,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2015 apabila tidak terealisasi anggaran penjaminan hingga triwulan ketiga, maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp843,5 miliar dipindahbukukan kembali ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah. Sehingga pada akhir tahun 2015 Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah diperkirakan sebesar Rp2.513,6 miliar.
F. Pinjaman Kepada PT PLN (Persero)Pada tahun 2010, Pemerintah memberikan pinjaman kepada PT PLN (Persero) dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan PT PLN (Persero) dalam melakukan pembiayaan porsi ekuitas pendanaan proyek 10.000 MW, pemulihan dan peningkatan sistem kelistrikan, serta investasi untuk melayani beban natural.
Pinjaman kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan oleh PIP berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT PLN (Persero). Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan lunak tersebut, yaitu (1) jangka waktu pengembalian pinjaman selama 15 tahun, (2) masa tenggang pengembalian pinjaman selama 5 tahun, dan (3) tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.
G. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya
Pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan dana antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya yang dipergunakan untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Dana antisipasi adalah dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo, yang bila digunakan akan menjadi pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.
APBNP
2013 2014 20151. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik Yang Menggunakan Batubara 611,2 913,7 792,0
2. Percepatan Penyediaan Air Minum 35,0 2,2 1,8 3. Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan
usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
59,8 48,2 49,7
706,0 964,1 843,5
Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL IV.6.8PERKEMBANGAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2013—2015
(miliar rupiah)
NO Uraian
Jumlah
LKPP
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-17
Dana antisipasi dapat digunakan apabila PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terdapat di dalam peta area terdampak, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketentuan lebih lanjut penggunaan dana antisipasi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015. Perpres tersebut, mengatur mengenai kriteria pemberian dana antisipasi, hal-hal yang diperjanjikan antara Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya, jenis jaminan yang diserahkan PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah, mekanisme pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak, dan mekanisme pengembalian dana antisipasi dari PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah. Pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
H. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial Kesehatan
Pada tahun 2015, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang direncanakan akan digunakan apabila masih terjadi aset bersih negatif yang dapat menganggu kesinambungan program DJS Kesehatan.
6.2.2 Pembiayaan UtangPembiayaan utang dalam kurun waktu 2010—2014 mengalami kenaikan rata-rata 31,9 persen setiap tahunnya. Dalam APBNP tahun 2015 pembiayaan utang ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 10,3 persen dari realisasi pembiayaan utang tahun 2014. Kenaikan pembiayaan utang tersebut disebabkan oleh naiknya defisit anggaran dalam periode yang sama. Selain itu, dengan semakin terbatasnya sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari pembiayaan nonutang menyebabkan instrumen pembiayaan utang menjadi semakin dominan di dalam membiayai defisit APBN. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pembiayaan utang terhadap total pembiayaan anggaran. Perkembangan pembiayaan utang tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.9.
2010 2011 2012 2013 2014
I. 91.102,6 119.864,4 159.704,3 224.672,5 264.628,9 297.698,4II. (4.566,5) (17.799,2) (23.464,4) (5.805,2) (12.352,1) (20.008,1)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 54.794,8 33.747,2 31.403,5 55.279,8 52.574,7 48.647,0a. Pinjaman Program 28.974,6 15.266,1 15.003,5 18.426,4 17.777,0 7.500,0b. Pinjaman Proyek 25.820,2 18.481,0 16.400,0 36.853,4 34.797,7 41.147,0
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat 17.091,4 14.257,2 12.647,0 32.972,9 32.292,1 36.675,1- Penerimaan Penerusan Pinjaman 8.728,8 4.223,8 3.753,0 3.880,6 2.505,6 4.471,9
2. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda (8.728,8) (4.223,8) (3.753,0) (3.880,6) (2.505,6) (4.471,9)3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (50.632,5) (47.322,5) (51.114,8) (57.204,4) (62.421,2) (64.183,2)
III. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 393,6 619,4 799,7 474,5 949,9 1.690,61. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 393,6 619,4 913,1 615,7 1.091,2 2.000,02. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - (113,4) (141,3) (141,3) (309,4)
86.929,7 102.684,6 137.039,6 219.341,8 253.226,7 279.380,9
Sumber: Kementerian Keuangan
Surat Berharga Negara (Neto)Pinjaman Luar Negeri (Neto)
Jumlah
TABEL IV.6.9PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2010—2015
(miliar rupiah)
UraianLKPP
APBNP 2015
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-18
6.2.2.1 Surat Berharga Negara (Neto)Surat Berharga Negara (neto) dalam kurun waktu 2010—2014 mengalami kenaikan rata-rata 38,1 persen setiap tahunnya. Untuk tahun 2015, SBN (neto) diperkirakan mengalami kenaikan 7,5 persen dibandingkan dengan rencana dalam APBN atau naik sebesar 12,5 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2014. Sepanjang periode 2010—2015, peranan penerbitan surat utang atau SBN, baik terhadap total pembiayaan utang maupun pembiayaan secara keseluruhan sangat dominan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan utang lainnya seperti penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Secara neto, kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 108,6 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan total pembiayaan anggaran, kontribusinya rata-rata mencapai 102,8 persen per tahun.
Selain itu, semakin dominannya instrumen SBN juga dapat dilihat dari kenaikan jumlah penerbitan per tahunnya. Jika dalam tahun 2010 penerbitan SBN (neto) baru mencapai Rp91.102,6 miliar, maka untuk 2015 diproyeksikan penerbitannya mencapai Rp297.698,4 miliar atau rata-rata mengalami kenaikan 37,8 persen per tahun. Secara bruto, kebutuhan penerbitan SBN jauh lebih besar karena selain digunakan untuk menutup defisit anggaran, juga digunakan untuk membiayai SBN yang jatuh tempo pada tahun berkenaan serta untuk membeli kembali (buyback) SBN dalam kerangka liabilities management. Penerbitan SBN (bruto) pada tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan signifikan, masing-masing 37 persen dan 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh nilai SBN jatuh tempo pada tahun 2012 dan 2014 yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2012, SBN yang jatuh tempo mencapai Rp123.193,0 miliar, meningkat 41 persen dari jatuh tempo SBN tahun 2011 sebesar Rp87.271,1 miliar. Pada tahun 2013, SBN yang jatuh tempo sempat turun 16 persen menjadi Rp103.075,1 miliar, dan kembali meningkat 41 persen pada 2014 menjadi Rp174.467,6 miliar.
Beberapa faktor penting yang memengaruhi peningkatan jumlah penerbitan SBN dalam setiap tahun antara lain (1) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit, (2) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang, dan (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik.Perkembangan SBN dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.8.
* Realisasi s.d. Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK IV.6.8PERKEMBANGAN SBN, 2010–2015
(miliar rupiah)
167.634,2207.136,1
282.897,0327.747,7
439.096,5
286.594,0
(76.531,6) (87.271,1)(123.193,0) (103.075,1)
(174.467,6)
(80.329,7)
91.102,6 119.865,0159.704,0
224.672,6264.628,9
206.264,3
(300.000)
(200.000)
(100.000)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*Penerbitan Jatuh Tempo dan Buyback SBN (Neto)
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-19
Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN yang diterbitkan terdiri atas Obligasi Negara (ON) dengan (1) tingkat suku bunga tetap, yaitu seri fixed rate (FR) dan ON Ritel (ORI), (2) tingkat suku bunga mengambang, yaitu seri variable rate (VR), (3) tanpa bunga, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Zero Coupon Bond (ZC), serta (4) ON valas. Instrumen SBSN yang diterbitkan terdiri atas Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SUKRI), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), dan sukuk valas. Perkembangan realisasi penerbitan SBN berdasarkan jenis instrumen dalam tahun 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.10.
Terkait dengan instrumen SBSN PBS, sampai dengan saat ini masih menggunakan proyek/kegiatan (belanja modal untuk pembangunan fisik) dalam APBN tahun berjalan sebagai dasar penerbitan (underlying). Keberadaan instrumen SBSN PBS selain untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pemerintah, juga digunakan untuk memperluas basis investor sukuk negara. Sebagai upaya pengembangan instrumen SBSN lebih lanjut, Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen SBSN PBS dengan skema project financing dimana proyek pembangunan jalur ganda (double track) lintas Cirebon–Kroya segmen I menjadi proyek pertama yang dibiayai dengan instrumen ini. Dalam perkembangannya, sejak pertama kali diterbitkan tahun 2013 sampai dengan sekarang, jumlah penerbitan SBSN PBS selalu mengalami kenaikan seiring dengan naiknya kebutuhan pembiayaan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Sampai dengan saat ini, baru tiga kementerian yang memanfaatkan instrumen ini yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015, penerbitan project financing sukuk digunakan untuk
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
a.
- SPN/ SPNS 29,8 41,3 31,9 54,1 64,7 38,0 - ZC - - - - - - - FR** 72,1 98,9 122,2 165,5 199,9 119,9 - SUN Ritel 8,0 11,0 12,7 20,2 23,6 - - SPNNT 20140303 - - - - 12,4 - - VR - - - - - - - IFR/ PBS 6,2 4,6 17,1 9,3 9,4 29,0 - SRI 8,0 7,3 13,6 15,0 19,3 22,0 - SDHI 12,8 11,0 15,3 - 12,9 1,0
b.- Denominasi USD (miliar USD) 2,0 3,5 5,3 5,7 4,4 6,0
(triliun Rp) 18,6 30,5 48,6 58,7 52,5 76,8 - Denominasi JPY (miliar JPY) 60,0 - 60,0 - - -
(triliun Rp) 6,5 - 7,0 - - - - Denominasi EUR (miliar EUR) - - - - 1,0 -
(triliun Rp) - - - - 15,8 -
Keterangan: *) Realisasi s.d. Juni 2015, belum memperhitungkan penerbitan untuk debt switch**) Termasuk private placement***) Tidak termasuk SBN Valas Domestik Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL IV.6.10PERKEMBANGAN REALISASI PENERBITAN SBN, 2010—2015
Jenis Instrumen
Obligasi Domestik (triliun Rp)
Obligasi Valas ***
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-20
membiayai kegiatan pembangunan/rehabilitasi balai nikah, manasik haji, pembangunan gedung kuliah/fakultas, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Sumatera.
Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangan domestik dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan outstanding SBN domestik. Dari Grafik IV.6.9 terlihat kenaikan outstanding SBN domestik dalam periode 2010 hingga Juni 2015 terhadap total outstanding utang secara rata-rata berada di atas 55,0 persen. Proporsi outstanding SBN domestik terhadap total outstanding dalam periode 2010—2014 selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2013 yang mengalami penurunan dari 55,5 persen di tahun 2012 menjadi 53,2 persen. Nominal outstanding SBN domestik sebenarnya mengalami kenaikan dari Rp1.096,2 triliun di tahun 2012 menjadi Rp1.261,7 triliun di tahun 2013, atau naik sebesar 15,1 persen, bahkan kenaikannya secara relatif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 10,0 persen. Namun demikian, hal tersebut juga dibarengi oleh peningkatan total outstanding SBN dari Rp1.977,7 triliun menjadi Rp2.375,5 triliun atau sebesar 20,1 persen. Peningkatan total outstanding SBN disebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah tajam dari kisaran Rp9.700 per US$ di tahun 2012 menjadi Rp12.200 per US$ di tahun 2013, atau melemah lebih dari 25,0 persen. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada peningkatan nilai outstanding SBN berdenominasi valas, yang pada gilirannya menambah nilai total outstanding SBN.
Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang, penerbitan SBN juga dilakukan di pasar luar negeri dalam mata uang asing dengan tujuan antara lain (1) menghindari crowding out effect pasar keuangan domestik, (2) menyediakan benchmark bagi financial asset Indonesia di pasar internasional, dan (3) mengelola portofolio utang pemerintah. Besaran penerbitan SBN valas disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan profil risiko serta strategi pengelolaan utang. Meningkatnya penerbitan SBN di pasar keuangan internasional dari tahun ke tahun telah berdampak pada peningkatan outstanding SBN valas, seperti disajikan dalam Grafik IV.6.10. Realisasi penerbitan SBN valas di pasar internasional dari tahun 2010 sampai dengan 2015 meliputi SBN valas dalam mata uang dolar AS sebesar US$26,9 miliar, dalam mata uang EURO sebesar EUR1,0 miliar, dan dalam mata uang yen Jepang sebesar JPY120,0 miliar.
* Realisasi s.d. Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK IV.6.9PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN DOMESTIK DAN OUTSTANDING SBN DOMESTIK, 2010–2015
(miliar rupiah)
136.861,0 119.864,4 159.700,0264.983,7
428.129,1
209.800,0
902.430,0
992.030,01.096.200,0
1.261.654,5
1.474.600,01.616.948,1
53,8%
55,1%55,5%
53,2%
56,6% 56,5%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Penerbitan SBN Domestik Outstanding SBN Domestik Proporsi SBN domestik thd. Total Utang [RHS]
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-21
Untuk mengetahui potensi daya serap pasar SBN domestik, Pemerintah membagi kepemilikan SBN domestik yang dapat diperdagangkan (tradable) berdasarkan tipe investor, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan terdiri dari bank BUMN rekap, bank swasta rekap, Bank Pembangunan Daerah (BPD) rekap, bank syariah, dan BI. Adapun investor nonperbankan terdiri dari dana pensiun, asuransi, investor asing, investor individu, reksadana, dan sekuritas. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN domestik tradable dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Tabel IV.6.11.
* Realisasi s.d. Juni 2015
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK IV.6.10PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN VALAS DAN OUTSTANDING SBN VALAS,
2010–2015(miliar US$)
2,7 3,55,8 5,7 5,7 6,0
18,021,6
27,4
32,836,7
41,5
9,7% 10,8%13,4%
16,8% 17,5%19,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
05
1015202530354045
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Penerbitan SBN Valas Outstanding SBN Valas Porsi SBN Valas thd. Total Utang [RHS]
I. Bank 33,9 36,6 36,5 33,7 31,0 27 ,2
II. Bank Indonesia 2,7 1,1 0,4 4,5 3,4 5,9
III. Nonbank 63,4 62,3 63,1 61,8 65,5 66,9
1 . Reksadana 8,0 6,5 5,3 4,3 3,8 4,1
2. Asuransi 12,4 12,9 10,2 13,0 12,4 11 ,9
3. Asing 30,5 30,8 33,0 32,5 38,1 39,6
4. Dana Pensiun 5,7 4,8 6,9 4,0 3,6 3,4
5. Sekuritas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
6. Lain-lain 6,8 7 ,3 7 ,8 8,0 7 ,5 7 ,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Keterangan: *) Realisasi s.d. Juni 201 5
Sumber: Kementerian Keuangan
2015*
Jum lah
2012 2013 20142010 2011Pem ilik
T ABEL IV.6.11PERKEMBANGAN PERSENT ASE KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2010—2015
(persen)
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-22
Besarnya kepemilikan asing terhadap surat utang Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri cukup baik. Hanya saja, besarnya kepemilikan asing tersebut rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau sudden reversal yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional. Untuk mengantisipasi terjadinya sudden reversal, Pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (crisis management protocol/CMP) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui Bond Stabilization Framework (BSF).
6.2.2.2 Pinjaman Luar Negeri (Neto)Realisasi pembiayaan anggaran melalui pinjaman luar negeri (neto) dalam periode tahun 2010—2014 sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.6.9 menunjukkan angka negatif, yang artinya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikannya (negative net flow). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi stok utang luar negeri dan menggantikannya dengan instrumen SBN. Dalam APBNP tahun 2015, pinjaman luar negeri (neto) juga menunjukkan angka negatif, melanjutkan kebijakan dalam periode sebelumnya.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pemerintah memiliki alat kendali berupa rencana batas maksimal pinjaman luar negeri. Rencana batas maksimal disusun untuk periode 3—5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas sumber pinjaman luar negeri, dan risiko utang. Dalam pelaksanaannya, batas maksimal pinjaman luar negeri dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dan sebagai referensi dalam pembahasan kemitraan strategis dengan development partners. Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri periode 2010—2014 rata-rata mencapai 81,2 persen dari target penarikan dalam APBNP, terdiri atas rata-rata realisasi pinjaman program sebesar 109,1 persen dan pinjaman proyek sebesar 69,3 persen. Dalam APBNP tahun 2015, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) ditetapkan turun sebesar 7,5 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Gambaran perkembangan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) tahun 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.11.
41.355,3
25.877,8 36.981,1
18.481,0
38.127,1
16.400,0
37.905,0 36.853,4 37.230,0 34.797,7 41.147,0
11.780,6
29.421,8
28.974,6 19.201,8
15.266,1
15.603,9
15.003,5
11.134,7 18.426,4 16.899,6 17.777,0 7.500,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP Realisasi *
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pinjaman Proyek Pinjaman Program
GRAFIK IV.6.11PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI BRUTO, 2010–2015
(miliar rupiah)
* s.d 30 Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-23
Realisasi penarikan pinjaman program periode 2010—2014 secara umum mencapai target yang direncanakan dalam APBNP. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan policy matrix secara tepat waktu. Policy matrix merupakan kegiatan atau program prioritas Pemerintah yang wajib dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, pada tahun 2011 dan 2012 realisasi penarikan pinjaman program lebih rendah dari target APBNP. Pada tahun 2012 lebih rendahnya realisasi pinjaman program disebabkan oleh proses pencairan pinjaman yang berasal dari Jepang mengalami keterlambatan sehingga dilanjutkan (carry over) dan menjadi bagian dari realisasi pembiayaan pada tahun 2013. Dalam APBNP tahun 2015, pinjaman program ditetapkan naik sekitar 5,0 persen dibandingkan dengan APBN karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman proyek dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (1) permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, (2) kendala pada proses pembebasan lahan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan, (3) persiapan administrasi pada tahap awal proyek yang terkadang lebih panjang dari waktu yang ditetapkan, (4) lambatnya penerbitan No Objection Letter (NOL), dan (5) permasalahan dalam pelaksanaan proyek khususnya proyek infrastruktur, misalnya kondisi geografis lokasi proyek.
Dalam periode 2010—2014, realisasi penerusan pinjaman rata-rata mencapai sebesar 52,9 persen terhadap pagu APBNP. Rata-rata sekitar 76 persen dana penerusan pinjaman setiap tahun dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi yang dilaksanakan oleh beberapa BUMN, seperti PT Pertamina (Persero), PT SMI (Persero), PT PII (Persero), dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota seperti Pemkab Muara Enim, Pemkot Bogor, dan Pemprov DKI Jakarta. Dalam APBNP tahun 2015, penerusan pinjaman ditetapkan sebesar Rp4.471,9 miliar.
Beberapa proyek penerusan pinjaman yang telah berhasil diselesaikan dalam periode 2010—2014 antara lain (1) pembangunan/pengembangan infrastruktur listrik melalui proyek Muara Karang Gas Power Plant untuk meningkatkan tenaga listrik dari 300 MW menjadi 720 MW, Perluasan PLTG Muara Tawar, Rehabilitation of Suralaya Steam Power Plant Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 4x400 MW, Rehabilitasi Saguling Electric Power Station, Pembangunan PLTP Ulubelu kapasitas 2x55 MW, Pengembangan Pembangkit Tanjung Priok Gas Fired Power Plant, Jaringan Kabel Bawah Laut 150 KV Jawa Bali dan Rehabilitasi Paiton Steam Power Plant, (2) pembangunan pasar dan pelelangan ikan di Kab. Palangkaraya, Kab. Palopo, Kab. Parigi Moutong, Kab. Morowali, Kota Banda Aceh, Kota Sawahlunto, serta (3) pembangunan/pengembangan air bersih di Kota Bogor, Kab. Muara Enim, dan Kab. Kapuas.
Perkembangan penarikan penerusan pinjaman dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.12.
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-24
Sebagai konsekuensi dari dilakukannya penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Dalam periode 2010—2014, realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri rata-rata mencapai 98,1 persen terhadap pagu APBNP. Selanjutnya, dalam tahun 2015 realisasinya sampai dengan 30 Juni mencapai 49,3 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan besaran pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri ditujukan antara lain kepada Jepang, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Jerman, serta Inggris. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dalam periode 2010—2015 disajikan dalam Grafik IV.6.13.
16.796,6
11.724,8
8.431,8 6.699,8
3.407,4 4.471,9
8.786,4
4.223,8 3.753,0 3.880,6
2.505,6 636,1
52,3%
36,0%44,5%
57,9%
73,5%
14,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
18.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
APBNP LKPP % Realisasi terhadap pagu APBNP (RHS)
GRAFIK IV.6.12PERKEMBANGAN PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN, 2010–2015
(miliar rupiah)
*) Realisasi s.d. 30 Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
54.136,0 47.234,7 49.724,9
59.209,8 64.159,9
64.183,2
50.632,5 47.322,5
51.114,8 57.204,4 62.421,2
31.643,5
93,5%100,2% 102,8% 96,6%
97,3%
49,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
70.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
APBNP Realisasi % Realisasi terhadap pagu APBNP (RHS)
GRAFIK IV.6.13PERKEMBANGAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG LUAR NEGERI, 2010–2015
(miliar rupiah)
*) Realisasi s.d. 30 Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-25
6.2.2.3 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah, penggunaan pinjaman dalam negeri diutamakan untuk pengadaan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meningkatkan produktivitas industri strategis di dalam negeri, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Penggunaan pinjaman dalam negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN dimulai sejak tahun 2010. Sejauh ini pinjaman dalam negeri digunakan untuk mendukung pemenuhan pembiayaan alutsista dan almatsus.
Dalam periode 2010—2014, realisasi penarikan pinjaman dalam negeri rata-rata mencapai 53,1 persen terhadap APBNP. Sedangkan dalam APBNP tahun 2015 pinjaman dalam negeri ditetapkan sebesar Rp2.000,0 miliar atau sama dengan APBN. Perkembangan penarikan pinjaman dalam negeri disajikan dalam Grafik IV.6.14. Adapun kendala belum optimalnya penarikan pinjaman dalam negeri, antara lain karena masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan mengingat pinjaman dalam negeri merupakan instrumen pembiayaan yang relatif baru. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi BUMN industri strategis (BUMNIS) dalam memenuhi target penyelesaian kegiatan masih menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, seiring dengan semakin membaiknya koordinasi dan semakin dikenalnya instrumen pinjaman dalam negeri oleh para stakeholder, kemampuan penyerapan pinjaman pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin baik.
* ) Realisasi s.d. 30 Juni 2015
Sumber: Kementerian Keuangan
(miliar rupiah)
GRAFIK IV.6.14PERKEMBANGAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI, 2010–2015
1.000,0
1.452,1
1.132,5
750,0
2.423,4
2.000,0
393,6
619,4
859,0
615,7
1.091,2
401,6
39,4%42,7%
75,8%
82,1%
45,0%
20,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
APBNP LKPP % Realisasi terhadap pagu APBNP (RHS)
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-26
6.2.3 Perkembangan Portofolio Utang PemerintahPenerbitan SBN, penarikan pinjaman, pembayaran pokok jatuh tempo, dan fluktuasi kurs menjadi beberapa faktor yang memengaruhi perubahan outstanding utang Pemerintah dari tahun ke tahun. Outstanding tersebut perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik untuk menjamin ketahanan dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Hasil pengendalian dan pengelolaan utang yang baik antara lain terlihat dari penurunan rasio utang terhadap PDB secara bertahap sebagaimana disajikan pada Grafik IV.6.15.
Selama beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh instrumen SBN, terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat, untuk diversifikasi instrumen, serta memberikan benchmark bagi pihak swasta dalam menerbitkan obligasi berdenominasi valas. Posisi utang Pemerintah hingga bulan Juni adalah sebesar Rp2.864,2 triliun 2015 yang terbagi dalam instrumen SBN sebesar Rp2.171,2 triliun dan instrumen pinjaman sebesar Rp693,0 triliun sebagaimana disajikan pada Tabel IV.6.12.
Catatan:
* APBNP tahun 2015
Sumber: Kementerian Keuangan
GRAFIK IV.6.15
PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2010–2015(triliun rupiah)
24,5%
23,1%23,0%
24,9%
24,7% 24,7%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
24,5%
25,0%
25,5%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
PDB Outstanding Rasio Utang thd. PDB [RHS]
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015 Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016 IV.6-27
Berdasarkan jenis mata uang asli (original currency), Pemerintah mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah. Untuk utang baru dalam valas, Pemerintah mengutamakan utang dalam mata uang dolar AS yang volatilitasnya lebih rendah dibandingkan mata uang valas lainnya. Selain itu, mengingat Pemerintah mempunyai pendapatan yang cukup besar dalam mata uang dolar AS, sehingga Pemerintah memiliki lindung nilai secara alamiah (natural hedging). Apabila dilihat dari outstanding utang dalam rupiah, terlihat bahwa utang dalam mata uang dolar AS masih mengalami peningkatan, sedangkan utang dalam mata uang yen Jepang cenderung menurun sejak tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta berkurangnya penarikan pinjaman baru dalam mata uang yen Jepang. Posisi utang Pemerintah sampai dengan Juni 2015 adalah sebesar Rp2.864,2 triliun, dengan komposisi terbesar dalam mata uang dolar AS sebesar Rp875,9 triliun, kemudian diikuti dalam mata uang yen Jepang sebesar Rp230,6 triliun, dan sisanya mata uang asing lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel IV.6.13.
Jenis Instrumen Utang 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
a. Pinjaman 612,4 621.280,0 616.610,0 714.440,0 673.720,0 692.957,7
1). Pinjaman Luar Negeri 612.276,5 620.270,0 614.810,0 712.170,0 670.810,0 689.402,7
- Bilateral 376.615,0 381.660,0 359.800,0 383.530,0 332.220,0 334.514,3 - Multilateral 207.953,5 212.960,0 230.230,0 288.290,0 292.010,0 307.035,0 - Komersial 27.139,9 25.150,0 24.370,0 40.000,0 46.340,0 47.648,1 - Suppliers 568,0 500,0 410,0 350,0 240,0 205,3
2). Pinjaman Dalam Negeri 170,0 1.010,0 1.800,0 2.270,0 2.910,0 3.555,1
b. Surat Berharga Negara 1.064.404,7 1.187.660,0 1.361.100,0 1.661.055,2 1.931.218,4 2.171.237,4
1). Denominasi Valas 161.974,9 195.630,0 264.900,0 399.400,2 456.615,6 554.289,3 2). Denominasi Rupiah 902.429,8 992.030,0 1.096.200,0 1.261.655,0 1.474.602,8 1.616.948,1
Jumlah 1.065.017,2 1.808.940,0 1.977.710,0 2.375.495,2 2.604.938,4 2.864.195,1
Keterangan: *) Realisasi s.d. Juni 2015Sumber: Kementerian Keuangan
TABEL IV.6.12PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2010—2015
(miliar rupiah)
2010 2012 2013 2014 2015*
Mata Uang Asli- IDR (triliun) 902,4 992,8 1.098,0 1.360,7 1.477,5 1.620,5 - USD (miliar) 40,5 43,7 51,2 59,0 61,0 65,7 - JPY (miliar) 2.689,8 2.585,4 2.498,8 2.349,8 2.204,0 2.116,4 - EUR (miliar) 5,4 4,7 4,5 4,3 5,1 5,0
- Mata Uang Lain
Equivalen dalam Triliun Rupiah- IDR 902,6 992,8 1.098,0 1.263,9 1.477,5 1.620,5 - USD 364,1 396,7 481,3 690,6 758,3 875,9 - JPY 296,6 302,0 279,8 276,9 229,8 230,6 - EUR 64,7 55,3 57,5 70,6 76,9 74,1 - Lainnya 48,8 56,7 58,8 69,5 62,4 63,1
1.676,9 1.803,5 1.975,4 2.371,4 2.604,9 2.864,2
Sumber: Kementerian Keuangan
* Realisasi s.d. Juni 2015
------------------------------------ Berbagai Mata Uang ------------------------------------
Jumlah
T ABEL IV.6.13PERKEMBANGAN OUTSTANDING UT ANG PEMERINT AH BERDASARKAN MAT A UANG, 2010—2015
2011
Bab 6: Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2010-2015Bagian IV
Nota Keuangan dan APBN 2016IV.6-28
Dalam kurun waktu 2010—2015, juga terjadi perkembangan kebijakan dalam pengelolaan portofolio utang Pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan utang melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang. Melalui kebijakan fleksibilitas pembiayaan utang dimaksud, Pemerintah dapat melakukan pengalihan antar instrumen pembiayaan utang dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen pembiayaan utang dan/atau biaya yang murah. Pada tahun 2013, Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara. Melalui kerangka ALM dimaksud, Pemerintah dapat lebih aktif melakukan pengelolaan cash flow dan risiko utang dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini akan memengaruhi pengambilan kebijakan operasional yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.
1N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2015 2016
APBNP APBN
6,1 6,5 6,3 5,8 5,1 5,7 5,3
6,96 3,79 4,30 8,38 8,36 5,00 4,70
9.087 8.776 9.384 10.460 11.878 12.500 13.900
6,57 4,84 3,19 4,52 5,83 6,20 5,50
79,4 111,5 112,7 105,9 97,0 60,0 50,0
954 899 864 825 794 825 830
- - - 1.213 1.224 1.221 1.155
*) Sebelum tahun 2011 menggunakan suku bunga SBI 3 bulan**) Asumsi digunakan sejak tahun 2013
TABEL 1ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010 – 2016
Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Inflasi (%, yoy)
Nilai tukar rupiah (Rp/US$)
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari) **)
Lifting Minyak (ribu barel/hari)
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)
Suku bunga SPN 3 Bulan (%) *)
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP APBN
A. Pendapatan Negara 995.271,5 1.210.599,7 1.338.109,6 1.438.891,1 1.550.490,8 1.761.642,8 1.822.545,8
I. Pendapatan Dalam Negeri 992.248,5 1.205.345,7 1.332.322,9 1.432.058,6 1.545.456,3 1.758.330,9 1.820.514,1
1. Penerimaan Perpajakan 723.306,7 873.873,9 980.518,1 1.077.306,7 1.146.865,8 1.489.255,5 1.546.664,6
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 694.392,1 819.752,4 930.861,8 1.029.850,1 1.103.217,6 1.439.998,6 1.506.577,5
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 28.914,5 54.121,5 49.656,3 47.456,6 43.648,1 49.256,9 40.087,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 268.941,9 331.471,8 351.804,7 354.751,9 398.590,5 269.075,4 273.849,4
II. Penerimaan Hibah 3.023,0 5.253,9 5.786,7 6.832,5 5.034,5 3.311,9 2.031,8
B. Belanja Negara 1.042.117,2 1.294.999,1 1.491.410,2 1.650.563,7 1.777.182,8 1.984.149,7 2.095.724,7
I. Belanja Pemerintah Pusat 697.406,4 883.721,9 1.010.558,2 1.137.162,9 1.203.577,2 1.319.549,0 1.325.551,4
- Belanja K/L 332.920,2 417.626,2 489.445,9 582.940,2 577.164,8 795.480,4 784.125,7
- Belanja non K/L 364.486,2 466.095,7 521.112,3 554.222,7 626.412,3 524.068,6 541.425,7
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 664.600,7 770.173,3
1. Transfer Ke Daerah 344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 643.834,5 723.191,2
a. Dana Perimbangan 316.711,3 347.246,2 411.293,1 430.354,7 477.052,8 521.760,5 700.429,4
b. Dana Insentif Daerah 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.664,5 5.000,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 9.099,6 10.421,3 11.952,6 13.561,3 16.567,9 17.663,0 17.761,9
d. Dana Transfer Lainnya 17.528,9 52.269,4 56.011,6 67.956,6 78.694,6 102.746,6 -
2. Dana Desa - - - - - 20.766,2 46.982,1
III. Suspen (16,8) (47,5) 206,9 140,4 (97,4) - -
C. Keseimbangan Primer 41.537,5 8.862,4 (52.784,6) (98.637,2) (93.250,7) (66.776,0) (88.238,2)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (46.845,7) (84.399,5) (153.300,6) (211.672,7) (226.692,0) (222.506,9) (273.178,9)
(0,73) (1,14) (1,86) (2,33) (1,91) (1,90) (2,15)
E. Pembiayaan 91.552,0 130.948,9 175.158,2 237.394,6 248.892,8 222.506,9 273.178,9
I. Pembiayaan Dalam Negeri 96.118,5 148.748,0 198.622,5 243.199,7 261.245,0 242.515,0 272.780,7
II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (4.566,5) (17.799,2) (23.464,4) (5.805,2) (12.352,2) (20.008,1) 398,2
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 44.706,3 46.549,4 21.857,6 25.721,9 22.200,9 - 0,0 *) Sebelum tahun 201 4 disebut dana peny esuaian
TABEL 2RINGKASAN APBN, 2010 – 2016
(miliar rupiah)
% terhadap PDB
3N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP APBN
I. Pendapatan Dalam Negeri 992.248,5 1.205.345,7 1.332.322,9 1.432.058,6 1.545.456,3 1.758.330,9 1.820.514,1 1. Penerimaan Perpajakan 723.306,7 873.873,9 980.518,1 1.077.306,7 1.146.865,8 1.489.255,5 1.546.664,6
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri 694.392,1 819.752,4 930.861,8 1.029.850,1 1.103.217,6 1.439.998,6 1.506.577,5 1) Pendapatan Pajak Penghasilan 357.045,5 431.121,7 465.069,6 506.442,8 546.180,9 679.370,1 757.230,1
a) Pendapatan PPh Migas 58.872,7 73.095,5 83.460,9 88.747,4 87.445,7 49.534,8 41.441,5 b) Pendapatan PPh Nonmigas 298.172,8 358.026,2 381.608,8 417.695,3 458.735,2 629.835,3 715.788,6
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 230.604,9 277.800,1 337.584,6 384.713,5 409.181,6 576.469,2 571.732,7 3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 28.580,6 29.893,2 28.968,9 25.304,6 23.476,2 26.689,9 19.408,0 4) Pendapatan BPHTB 8.026,4 (0,7) - - - - - 5) Pendapatan Cukai 66.165,9 77.010,0 95.027,9 108.452,1 118.085,5 145.739,9 146.439,9 6) Pendapatan Pajak Lainnya 3.968,8 3.928,2 4.210,9 4.937,1 6.293,4 11.729,5 11.766,8
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional 28.914,5 54.121,5 49.656,3 47.456,6 43.648,1 49.256,9 40.087,1 1) Pendapatan Bea Masuk 20.016,8 25.265,9 28.418,4 31.621,3 32.319,1 37.203,9 37.203,9 2) Pendapatan Bea Keluar 8.897,7 28.855,6 21.237,9 15.835,4 11.329,0 12.053,0 2.883,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 268.941,9 331.471,8 351.804,7 354.751,9 398.590,5 269.075,4 273.849,4 a. Penerimaan SDA 168.825,4 213.823,3 225.844,0 226.406,2 240.848,3 118.919,1 124.894,0
1) Penerimaan SDA Migas 152.733,2 193.490,6 205.823,5 203.629,4 216.876,1 81.364,9 78.617,4 a) Pendapatan Minyak bumi 111.814,9 141.303,5 144.717,1 135.329,2 139.174,3 61.584,0 60.287,1 b) Pendapatan Gas alam 40.918,3 52.187,1 61.106,4 68.300,2 77.701,8 19.780,9 18.330,3
2) Penerimaan SDA Non Migas 16.092,2 20.332,8 20.020,5 22.776,8 23.972,2 37.554,3 46.276,6
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *) 12.646,8 16.369,8 15.877,4 18.620,5 19.300,4 31.678,5 40.820,2 b) Pendapatan Kehutanan 3.009,7 3.216,5 3.188,3 3.060,4 3.699,9 4.713,3 4.030,6 c) Pendapatan Perikanan 92,0 183,8 215,8 229,4 216,4 578,8 693,0 d) Pendapatan Panas Bumi 343,8 562,7 739,0 866,6 755,5 583,7 732,8
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN 30.096,9 28.184,0 30.798,0 34.025,6 40.314,4 36.956,5 34.164,0 c. PNBP Lainnya 59.428,6 69.360,5 73.458,5 69.671,9 87.746,8 90.109,6 79.431,5 d. Pendapatan BLU 10.590,8 20.104,0 21.704,3 24.648,2 29.681,0 23.090,2 35.359,9
II.Penerimaan Hibah 3.023,0 5.253,9 5.786,7 6.832,5 5.034,5 3.311,9 2.031,8
995.271,5 1.210.599,7 1.338.109,6 1.438.891,1 1.550.490,8 1.761.642,8 1.822.545,8
*) Sebelum tahun 2013 disebut pendapatan pertambangan umum
Jumlah
TABEL 3PENDAPATAN NEGARA, 2010 – 2016
(miliar rupiah)
Uraian
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP APBN
01 PELAYANAN UMUM *) 472.469,0 571.283,2 647.998,6 705.724,2 797.763,6 695.286,3 316.532,6 02 PERTAHANAN 17.080,5 51.121,0 61.226,9 87.510,1 86.113,3 102.278,6 99.648,9 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 13.835,4 21.691,2 29.096,5 36.120,4 34.856,6 54.681,0 109.794,0 04 EKONOMI 52.178,4 87.246,2 105.574,5 108.082,6 97.140,8 216.290,6 360.226,7 05 LINGKUNGAN HIDUP 6.549,6 8.615,1 8.814,1 10.590,4 9.326,4 11.728,1 12.087,8 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 20.053,2 22.937,8 26.440,9 33.790,0 26.244,3 25.587,2 34.651,1 07 KESEHATAN 18.793,0 14.088,8 15.181,7 17.577,0 10.893,4 24.208,5 67.213,7 08 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF **) 1.408,7 3.553,5 2.516,3 1.818,8 1.469,0 3.765,5 7.432,7 09 AGAMA 878,8 1.424,7 3.419,7 3.872,8 4.001,9 6.920,5 9.785,1 10 PENDIDIKAN 90.818,3 97.854,0 105.207,5 114.969,1 122.697,0 156.186,9 150.090,0 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 3.341,6 3.906,4 5.081,5 17.107,5 13.070,8 22.615,8 158.088,8
697.406,4 883.721,9 1.010.558,2 1.137.162,9 1.203.577,2 1.319.549,0 1.325.551,4 *) Termasuk yang tidak terklasifikasi fungsinya (TA 2010 Rp0,9 triliun; TA 2011 Rp62,3 triliun; TA 2012 Rp0,3 triliun; TA 2013 Rp0,1 triliun)**) Terjadi perubahan nomenklatur fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014
Jumlah
TABEL 4BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2010 - 2016
(miliar rupiah)
KODE FUNGSI
5N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
1. 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 204,8 320,6 522,2 649,4 639,4
2. 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1.792,4 1.742,9 2.016,4 2.335,3 2.306,4
3. 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1.974,2 2.087,3 2.248,3 2.385,9 2.306,5
4. 005 MAHKAMAH AGUNG 3.895,8 4.734,9 4.798,1 6.647,1 6.979,7
5. 006 KEJAKSAAN RI 2.636,7 3.311,3 3.524,8 3.860,8 3.320,8
6. 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 1.530,4 1.611,0 1.622,7 2.673,0 2.135,9
7. 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 12.110,8 13.386,3 16.767,2 14.448,2 12.871,7
8. 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 3.751,9 4.005,4 4.117,8 5.094,8 5.339,8
9. 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 42.391,6 51.201,6 61.305,3 87.706,7 86.185,6
10. 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 4.832,1 6.374,8 6.227,2 6.996,2 7.190,7
11. 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 12.955,0 14.852,9 15.709,8 16.678,3 18.109,2
12. 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 8.016,1 15.986,0 18.247,1 15.931,3 13.202,5
13. 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1.492,7 1.958,0 2.693,2 2.797,7 2.432,0
14. 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5.543,6 9.017,5 9.887,0 11.186,1 7.354,7
15. 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 15.562,1 20.110,0 30.083,6 31.718,3 28.722,8
16. 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 59.347,9 61.060,5 67.585,4 71.829,8 76.596,8
TABEL 5BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-2014 (1)
(miliar rupiah)
NO.KODE
BAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
6
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
17. 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 22.428,3 26.871,3 30.575,6 35.360,5 47.471,7
18. 025 KEMENTERIAN AGAMA 28.008,1 33.208,3 36.896,8 41.887,4 45.659,2
19. 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.763,9 3.682,1 3.784,0 4.574,9 3.680,7
20. 027 KEMENTERIAN SOSIAL 3.470,9 3.957,4 4.422,5 15.822,0 13.215,1
21. 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 3.290,9 4.756,7 5.230,7 6.113,0 4.686,3
22. 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.139,5 5.176,0 5.954,5 6.569,7 5.865,7
23. 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 32.746,9 51.305,9 67.976,4 80.330,6 72.794,1
24. 034 KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 194,3 467,5 360,0 446,3 343,2
25. 035 KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 96,9 233,5 191,7 206,2 204,6
26. 036 KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 84,4 211,3 220,7 272,0 172,2
27. 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.590,0 1.906,0 2.227,2 1.620,2 1.275,8
28. 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 92,8 110,0 93,4 109,2 97,4
29. 042 KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 620,0 630,2 649,5 800,5 455,2
30. 043 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 404,4 855,7 675,4 938,3 852,3
31. 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 729,6 938,2 1.230,1 1.607,2 1.248,9
32. 047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA 165,1 156,1 155,2 224,5 184,7
33. 048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB 83,4 93,4 109,9 162,1 134,8
34. 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 963,3 1.297,8 1.476,2 1.497,5 1.845,5
35. 051 LEMBAGA SANDI NEGARA 606,1 719,2 1.732,8 1.597,2 1.176,7
TABEL 5BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-2014 (2)
(miliar rupiah)
NO.KODE
BAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
7N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
36. 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 29,0 36,3 30,0 37,2 38,1
37. 054 BADAN PUSAT STATISTIK 4.947,7 2.482,2 2.654,7 3.968,5 3.005,7
38. 055 KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 384,6 542,1 662,1 1.104,7 1.018,5
39. 056 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2.294,5 2.657,9 2.985,9 3.677,2 3.806,5
40. 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL 396,9 401,9 324,1 458,8 332,4
41. 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.199,5 2.642,1 2.690,6 3.235,6 2.124,7
42. 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 26.783,0 34.394,6 39.508,0 43.394,5 43.952,5
43. 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 603,5 764,8 1.108,1 1.117,3 879,8
44. 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 157,8 207,9 227,6 209,1 276,5
45. 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 378,3 456,6 568,5 607,2 527,1
46. 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 345,1 770,4 859,0 1.049,7 704,7
47. 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1.024,5 1.013,4 1.149,9 2.468,0 2.059,7
48. 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 1.332,8 2.353,3 2.213,7 2.411,7 2.118,1
49. 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 52,7 55,5 57,9 74,3 75,5
50. 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 885,5 1.108,6 1.135,0 1.437,4 1.498,7
51. 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 759,0 761,7 1.112,9 5.904,2 11.059,8
TABEL 5BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-2014 (3)
(miliar rupiah)
NO.KODE
BAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
8
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
52. 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 169,7 237,2 220,3 213,0 207,4
53. 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 63,7 47,6 56,1 73,4 70,7
54. 079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 492,9 663,3 975,0 1.034,9 980,2
55. 080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 388,4 571,9 730,2 710,1 616,6
56. 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 677,4 1.001,4 896,0 1.167,0 729,3
57. 082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 222,5 403,3 455,1 464,7 690,1
58. 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 308,6 436,5 493,2 533,6 688,4
59. 084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 102,8 75,0 72,3 89,0 93,2
60. 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 53,5 69,3 71,1 131,8 99,2
61. 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 188,7 250,4 239,7 245,6 210,5
62. 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 104,3 140,8 122,2 153,6 102,6
63. 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 388,0 450,6 489,7 579,8 459,5
64. 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 637,8 740,0 1.002,1 1.067,2 1.209,2
65. 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1.258,3 2.371,9 2.176,3 2.702,5 1.778,9
66. 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 914,9 2.362,2 3.999,9 4.297,3 3.494,0
67. 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.393,1 4.025,9 954,7 1.648,4 1.547,7
68. 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 268,0 300,2 335,6 466,7 558,5
69. 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 368,7 553,1 517,8 524,8 599,2
70. 100 KOMISI YUDISIAL RI 54,2 68,6 75,7 86,5 76,2
TABEL 5BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-2014 (4)
(miliar rupiah)
NO.KODE
BAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
9N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP
71. 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 266,3 1.232,9 1.342,9 2.969,3 2.666,0
72. 104BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
226,1 375,0 247,5 372,8 350,8
73. 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 636,8 571,9 1.066,2 1.801,6 288,1
74. 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 70,7 171,5 149,6 187,8 137,4
75. 107 BADAN SAR NASIONAL 512,6 1.053,8 970,2 1.846,4 1.919,0
76. 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 60,9 68,1 98,1 119,0 80,6
77. 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU - 69,2 100,0 90,8 251,8
78. 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - 15,5 52,6 65,1 58,4
79. 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN - 312,2 139,1 205,0 127,8
80. 112BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
- - 704,3 846,9 1.059,2
81. 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME - - 89,6 290,7 246,3
82. 114 SEKRETARIAT KABINET - - 137,7 160,4 149,2
83. 115 BADAN PENGAWAS PEMILU - - 124,0 1.687,5 3.250,0
84. 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA - - 676,5 863,4 809,2
85. 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA - - 716,7 776,7 724,9
86. 118BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
- - 341,5 233,3 297,7
332.920,2 417.626,2 489.445,9 582.940,2 577.164,8
Sumber: Kementerian Keuangan
JUMLAH
TABEL 5BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010-2014 (5)
(miliar rupiah)
NO.KODE
BAKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
10
2016
AP
BN
PA
PB
N
1M
AJELIS PER
MU
SYA
WA
RA
TA
N R
AK
YA
T 977,3
953,3
2D
EWA
N PER
WA
KILA
N R
AK
YA
T 5.191,7
5.223,3
3BA
DA
N PEM
ERIK
SA K
EUA
NG
AN
3.015,5 3.471,2
4M
AH
KA
MA
H A
GU
NG
8.575,7 8.964,9
5K
EJAK
SAA
N R
EPUBLIK
IND
ON
ESIA 4.735,2
4.527,6
6K
EMEN
TER
IAN
SEKR
ETA
RIA
T N
EGA
RA
2.083,9 2.158,5
7K
EMEN
TER
IAN
DA
LAM
NEG
ERI
6.110,7 5.124,5
8K
EMEN
TER
IAN
LUA
R N
EGER
I 6.251,8
7.331,3
9K
EMEN
TER
IAN
PERT
AH
AN
AN
102.283,3 99.462,1
10K
EMEN
TER
IAN
HU
KU
M D
AN
HA
K A
SASI M
AN
USIA
RI
11.178,6 9.531,9
11K
EMEN
TER
IAN
KEU
AN
GA
N 25.686,3
39.278,3
12K
EMEN
TER
IAN
PERT
AN
IAN
32.798,0 31.507,2
13K
EMEN
TER
IAN
PERIN
DU
STR
IAN
4.548,3 3.256,7
14K
EMEN
TER
IAN
ENER
GI D
AN
SUM
BER D
AY
A M
INER
AL
15.070,5 8.563,9
15K
EMEN
TER
IAN
PERH
UBU
NG
AN
64.954,1 48.465,6
16K
EMEN
TER
IAN
PEND
IDIK
AN
DA
N K
EBUD
AY
AA
N
53.278,5 49.232,8
17K
EMEN
TER
IAN
KESEH
AT
AN
51.277,3 63.481,6
18K
EMEN
TER
IAN
AG
AM
A 60.284,4
57.120,5
19K
EMEN
TER
IAN
KET
ENA
GA
KER
JAA
N 4.223,1
3.801,7
20K
EMEN
TER
IAN
SOSIA
L 22.421,8
14.681,0
21K
EMEN
TER
IAN
LING
KU
NG
AN
HID
UP D
AN
KEH
UT
AN
AN
*) 6.667,8
6.113,9
22K
EMEN
TER
IAN
KELA
UT
AN
DA
N PER
IKA
NA
N 10.597,8
13.801,2
23K
EMEN
TER
IAN
PEKER
JAA
N U
MU
M D
AN
PERU
MA
HA
N R
AK
YA
T *)
118.546,1 104.080,7
24K
EMEN
TER
IAN
KO
OR
DIN
AT
OR
BIDA
NG
POLIT
IK, H
UK
UM
DA
N
KEA
MA
NA
N 519,6
292,7
25K
EMEN
TER
IAN
KO
OR
DIN
AT
OR
BIDA
NG
PEREK
ON
OM
IAN
326,7 361,6
26K
EMEN
TER
IAN
KO
OR
DIN
AT
OR
BIDA
NG
PEMBA
NG
UN
AN
MA
NU
SIA
DA
N K
EBUD
AY
AA
N *)
444,8 487,4
27K
EMEN
TER
IAN
PAR
IWISA
TA
*) 2.415,8
5.409,0
28K
EMEN
TER
IAN
BAD
AN
USA
HA
MILIK
NEG
AR
A 148,1
345,0
2015N
o.K
EM
EN
TE
RIA
N N
EG
AR
A/L
EM
BA
GA
TA
BE
L 6
BE
LA
NJA
KE
ME
NT
ER
IAN
NE
GA
RA
/LE
MB
AG
A, 20
15-2016
BE
RD
AS
AR
KA
N N
OM
EN
KL
AT
UR
K/L
BA
RU
(1)(m
iliar rup
iah)
11N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2016
AP
BN
PA
PB
N
29K
EMEN
TER
IAN
RIST
EK D
AN
PEND
IDIK
AN
TIN
GG
I *) 43.570,3
40.627,4
30K
EMEN
TER
IAN
KO
PERA
SI DA
N U
SAH
A K
ECIL DA
N M
ENEN
GA
H 1.633,1
1.233,2
31K
EMEN
TER
IAN
PEMBER
DA
YA
AN
PEREM
PUA
N D
AN
PERLIN
DU
NG
AN
A
NA
K 217,7
769,3
32K
EMEN
TER
IAN
PEND
AY
AG
UN
AA
N A
PAR
AT
UR
NEG
AR
A D
AN
R
EFOR
MA
SI BIRO
KR
ASI
195,9 205,4
33BA
DA
N IN
TELIJEN
NEG
AR
A 2.616,6
2.018,3
34LEM
BAG
A SA
ND
I NEG
AR
A 1.656,6
905,4
35D
EWA
N K
ETA
HA
NA
N N
ASIO
NA
L 144,3
46,0
36BA
DA
N PU
SAT
STA
TIST
IK 5.030,8
5.439,7
37K
EMEN
TER
IAN
PEREN
CAN
AA
N PEM
BAN
GU
NA
N N
ASIO
NA
L/BAD
AN
PER
ENCA
NA
AN
PEMBA
NG
UN
AN
NA
SION
AL
1.088,1 1.463,9
38K
EMEN
TER
IAN
AG
RA
RIA
DA
N T
AT
A R
UA
NG
/BPN 5.623,9
6.387,9
39PER
PUST
AK
AA
N N
ASIO
NA
L REPU
BLIK IN
DO
NESIA
473,5 701,1
40K
EMEN
TER
IAN
KO
MU
NIK
ASI D
AN
INFO
RM
AT
IKA
4.929,8 5.174,3
41K
EPOLISIA
N N
EGA
RA
REPU
BLIK IN
DO
NESIA
57.100,4 73.002,9
42BA
DA
N PEN
GA
WA
S OBA
T D
AN
MA
KA
NA
N 1.221,6
1.617,4
43LEM
BAG
A K
ETA
HA
NA
N N
ASIO
NA
L 378,9
314,3
44BA
DA
N K
OO
RD
INA
SI PENA
NA
MA
N M
OD
AL
635,9 520,9
45BA
DA
N N
AR
KO
TIK
A N
ASIO
NA
L 1.403,2
1.367,8
46K
EMEN
TER
IAN
DESA
, PDT
DA
N T
RA
NSM
IGR
ASI
9.028,0 8.554,5
47BA
DA
N K
EPEND
UD
UK
AN
DA
N K
ELUA
RG
A BER
ENCA
NA
NA
SION
AL
3.294,7 3.864,7
48K
OM
ISI NA
SION
AL H
AK
ASA
SI MA
NU
SIA 80,5
94,0
49BA
DA
N M
ETEO
RO
LOG
I, KLIM
AT
OLO
GI D
AN
GEO
FISIKA
1.813,5 1.554,5
50K
OM
ISI PEMILIH
AN
UM
UM
1.615,8 1.648,1
51M
AH
KA
MA
H K
ON
STIT
USI R
I 214,5
250,4
52PU
SAT
PELAPO
RA
N D
AN
AN
ALISIS T
RA
NSA
KSI K
EUA
NG
AN
76,5 190,0
53LEM
BAG
A ILM
U PEN
GET
AH
UA
N IN
DO
NESIA
1.291,1 1.178,2
54BA
DA
N T
ENA
GA
NU
KLIR
NA
SION
AL
854,9 814,9
55BA
DA
N PEN
GK
AJIA
N D
AN
PENER
APA
N T
EKN
OLO
GI
956,2 977,1
56LEM
BAG
A PEN
ERBA
NG
AN
DA
N A
NT
AR
IKSA
NA
SION
AL
673,1 777,5
2015N
o.K
EM
EN
TE
RIA
N N
EG
AR
A/L
EM
BA
GA
TA
BE
L 6
BE
LA
NJA
KE
ME
NT
ER
IAN
NE
GA
RA
/LE
MB
AG
A, 20
15-2016
BE
RD
AS
AR
KA
N N
OM
EN
KL
AT
UR
K/L
BA
RU
(2)(m
iliar rup
iah)
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
12
2016
AP
BN
PA
PB
N
57BA
DA
N IN
FOR
MA
SI GEO
SPASIA
L 721,0
865,5
58BA
DA
N ST
AN
DA
RISA
SI NA
SION
AL
164,8 246,9
59BA
DA
N PEN
GA
WA
S TEN
AG
A N
UK
LIR 137,1
190,8
60LEM
BAG
A A
DM
INIST
RA
SI NEG
AR
A 269,8
273,1
61A
RSIP N
ASIO
NA
L REPU
BLIK IN
DO
NESIA
172,1 206,7
62BA
DA
N K
EPEGA
WA
IAN
NEG
AR
A 614,1
555,2
63BA
DA
N PEN
GA
WA
SAN
KEU
AN
GA
N D
AN
PEMBA
NG
UN
AN
1.667,4 1.633,4
64K
EMEN
TER
IAN
PERD
AG
AN
GA
N 3.532,1
3.952,7
65K
EMEN
TER
IAN
PEMU
DA
DA
N O
LAH
RA
GA
3.034,1 3.302,3
66K
OM
ISI PEMBER
AN
TA
SAN
KO
RU
PSI 898,9
1.061,5
67D
EWA
N PER
WA
KILA
N D
AER
AH
(DPD
) 1.138,9
1.027,0
68K
OM
ISI YU
DISIA
L RI
128,3 148,9
69BA
DA
N N
ASIO
NA
L PENA
NG
GU
LAN
GA
N BEN
CAN
A 1.705,8
1.186,9
70BA
DA
N N
ASIO
NA
L PENEM
PAT
AN
DA
N PER
LIND
UN
GA
N T
ENA
GA
K
ERJA
IND
ON
ESIA 393,3
415,0
71BA
DA
N PEN
AN
GG
ULA
NG
AN
LUM
PUR
SIDO
AR
JO (BPLS)
843,2 500,0
72LEM
BAG
A K
EBIJAK
AN
PENG
AD
AA
N BA
RA
NG
/JASA
PEMER
INT
AH
158,4 240,8
73BA
DA
N SA
R N
ASIO
NA
L 2.620,0
2.432,4
74K
OM
ISI PENG
AW
AS PER
SAIN
GA
N U
SAH
A 100,6
116,5
75BA
DA
N PEN
GEM
BAN
GA
N W
ILAY
AH
SUR
AM
AD
U 295,5
318,6
76O
MBU
DSM
AN
REPU
BLIK IN
DO
NESIA
66,3 146,3
77BA
DA
N N
ASIO
NA
L PENG
ELOLA
PERBA
TA
SAN
210,6 200,6
78BA
DA
N PEN
GU
SAH
AA
N K
AW
ASA
N PER
DA
GA
NG
AN
BEBAS D
AN
PELA
BUH
AN
BEBAS BA
TA
M 1.097,2
1.169,8
79BA
DA
N N
ASIO
NA
L PENA
NG
GU
LAN
GA
N T
ERO
RISM
E 311,8
531,9
80SEK
RET
AR
IAT
KA
BINET
183,1 222,8
81BA
DA
N PEN
GA
WA
S PEMILIH
AN
UM
UM
457,0 446,9
82LEM
BAG
A PEN
YIA
RA
N PU
BLIK R
AD
IO R
EPUBLIK
IND
ON
ESIA 889,0
864,4
83LEM
BAG
A PEN
YIA
RA
N PU
BLIK T
ELEVISI R
EPUBLIK
IND
ON
ESIA 866,6
930,3
84BA
DA
N PEN
GU
SAH
AA
N K
AW
ASA
N PER
DA
GA
NG
AN
BEBAS &
PELA
BUH
AN
BEBAS SA
BAN
G 246,5
261,4
85BA
DA
N K
EAM
AN
AN
LAU
T -
334,8
86K
EMEN
TER
IAN
KO
OR
DIN
AT
OR
BIDA
NG
KEM
AR
ITIM
AN
**) 125,0
500,0
87BA
DA
N EK
ON
OM
I KR
EAT
IF -
1.113,8
795.480,4 784.125,7
*) Nam
a Kem
enterian yang mengalam
i perubahan sesuai Perpres No 165 Tahun 2014
**) Nam
a Kem
enterian baru sesuai Perpres No 165 Tahun 2014
JUM
LA
H
2015N
o.K
EM
EN
TE
RIA
N N
EG
AR
A/L
EM
BA
GA
TA
BE
L 6
BE
LA
NJA
KE
ME
NT
ER
IAN
NE
GA
RA
/LE
MB
AG
A, 20
15-2016
BE
RD
AS
AR
KA
N N
OM
EN
KL
AT
UR
K/L
BA
RU
(3)(m
iliar rup
iah)
13N
ota Keuangan dan A
PBN
2016
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP APBN
I. Transfer Ke Daerah 344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 643.834,5 723.191,2 A. Dana Perimbangan 316.711,3 347.246,2 411.293,1 430.354,7 477.052,8 521.760,5 700.429,4
1. Dana Transfer Umum 295.755,0 322.442,7 385.351,6 399.602,3 445.158,3 462.939,8 491.498,1
a. Dana Bagi Hasil 92.183,5 96.909,0 111.537,2 88.463,1 103.939,0 110.052,0 106.137,2
1) Pajak 47.017,8 42.934,0 48.936,9 46.006,5 41.937,6 54.216,6 51.523,1
- Pajak Penghasilan 10.931,5 13.237,3 19.378,3 19.091,5 21.021,7 26.412,7 29.240,1
- Pajak Bumi dan Bangunan 27.146,9 28.281,5 27.597,0 24.763,5 18.694,2 25.021,6 19.486,7
- BPHTB 7.737,2 6,7 238,8 - - - -
- Cukai 1.202,1 1.408,4 1.722,8 2.151,5 2.221,7 2.782,4 2.796,4
2) Sumber Daya Alam 45.165,7 53.975,0 62.600,3 42.456,6 62.001,3 55.835,4 54.614,1
- Migas 35.196,4 37.306,3 47.397,5 29.330,0 42.909,5 24.550,3 19.197,7
- Pertambangan Mineral dan Batubara 7.790,4 14.498,1 12.860,9 11.636,7 16.425,9 27.696,3 32.656,1
- Kehutanan 1.753,1 1.512,5 1.535,9 889,1 2.008,4 2.376,1 1.619,6
- Perikanan 120,0 138,1 179,8 149,8 190,4 494,2 554,4
- Pertambangan Panas Bumi 305,8 520,0 626,3 451,0 467,1 718,5 586,3
b. Dana Alokasi Umum 203.571,5 225.533,7 273.814,4 311.139,3 341.219,3 352.887,8 385.360,8
2. Dana Transfer Khusus 20.956,3 24.803,5 25.941,5 30.752,4 31.894,5 58.820,7 208.931,3
B. Dana Insentif Daerah 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.387,8 1.664,5 5.000,0
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 9.099,6 10.421,3 11.952,6 13.561,3 16.567,9 17.663,0 17.761,9
1. Dana Otonomi Khusus 7.699,6 9.021,3 10.952,6 12.445,6 13.648,8 14.115,5 15.414,4 2.
1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 2.500,0 3.000,0 1.800,0
3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta - - - 115,7 419,1 547,5 547,5
D. Dana Transfer Lainnya 17.528,9 52.269,4 56.011,6 67.956,6 78.694,6 102.746,6 -
II. Dana Desa - - - - - 20.766,2 46.982,1
344.727,6 411.324,8 480.645,1 513.260,4 573.703,0 664.600,7 770.173,3
Catatan: Tahun 2016 dana transfer lainnya merupakan bagian dari dana transfer khusus
TABEL 7TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2010 – 2016
(miliar rupiah)
Jumlah
Uraian
Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Prov. Papua dan Prov. Papua Barat
Lampiran
Data Pokok A
PBN
2010-2016
Nota K
euangan dan APB
N 2016
14
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A. Pembiayaan Dalam Negeri 96.118,5 148.748,0 198.622,5 243.199,7 261.245,0 242.515,0 272.780,7
I. Perbankan Dalam Negeri 22.189,3 48.927,9 62.703,1 34.174,1 4.999,1 4.785,4 5.498,3
a.l 1. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (RDI) 4.841,4 7.946,9 6.533,1 4.174,1 4.999,1 4.785,4 5.498,3
2. Rekening KUN untuk Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah - 661,9 - - - - -
3. SAL 17.347,9 40.319,0 56.170,0 30.000,0 - - -
II. Non Perbankan Dalam Negeri 73.929,2 99.820,1 135.919,4 209.025,7 256.245,9 237.729,6 267.282,3
1. Privatisasi 2.098,7 425,0 138,3 56,7 3,6 - -
2. Hasil Pengelolaan Aset 1.133,5 1.172,9 1.139,7 1.443,5 540,0 350,0 325,0
3. Surat Berharga Negara (neto) 91.102,6 119.864,4 159.704,3 224.672,5 264.628,9 297.698,4 327.224,4
4. Pinjaman Dalam Negeri (neto) 393,6 619,4 799,7 474,5 950,0 1.690,6 3.262,2
5. Dana Investasi Pemerintah (12.299,1) (19.643,9) (18.862,6) (11.915,4) (8.912,5) (58.844,1) (57.611,2)
a. Penerimaan Kembali Investasi - - - - - 19.134,9 -
b. Investasi Pemerintah (927,5) (1.550,0) (3.299,6) - - - -
c. PMN (6.038,6) (9.295,8) (8.519,5) (3.997,1) (5.412,5) (70.372,8) (48.383,3)
d. Dana Bergulir (5.333,0) (8.798,1) (7.043,4) (3.335,8) (3.500,0) (6.106,3) (9.227,9)
e. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pengambilalihan PT Inalum - - - (4.582,6) - - -
f. Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset - - - - - (1.500,0) -
6. Kewajiban Penjaminan - - - (706,0) (964,1) (843,5) (918,0)
7. Pinjaman kepada PT. PLN (7.500,0) - - - - - -
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1.000,0) (2.617,7) (7.000,0) (5.000,0) - - (5.000,0)
9. Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./ PT Minarak Lapindo Jaya - - - - - (781,7) -
10. Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan - - - - - (1.540,0) -
B. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (4.566,5) (17.799,2) (23.464,4) (5.805,2) (12.352,2) (20.008,1) 398,2
I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) 54.794,8 33.747,2 31.403,5 55.279,8 52.574,7 48.647,0 75.091,9
1. Pinjaman Program 28.974,6 15.266,1 15.003,5 18.426,4 17.777,0 7.500,0 36.835,0
2. Pinjaman Proyek 25.820,1 18.481,0 16.400,0 36.853,4 34.797,7 41.147,0 38.256,9
II. Penerusan Pinjaman (8.728,8) (4.223,8) (3.753,0) (3.880,6) (2.505,6) (4.471,9) (5.909,7)
III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (50.632,5) (47.322,5) (51.114,8) (57.204,4) (62.421,2) (64.183,2) (68.784,0)
91.552,0 130.948,9 175.158,2 237.394,6 248.892,8 222.506,9 273.178,9 Jumlah
LKPP APBNP APBN
TABEL 8PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010 – 2016
(miliar rupiah)
UraianLKPP LKPP LKPP LKPP