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Procedimiento para Ventas  Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del agente de ventas.  El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto, y sobre las diferentes formas de compra (crédito o a contado).  El cliente especifica el pedido y la forma en que realizara la compra (Crédito o contado)  Si el cliente compra al contado, el agente de venta realiza el llenado de la requisición de mercancía de acuerdo a la orden de pedido realizado por el cliente.  El agente pide la autorización del jefe del departament o de ventas proseguir con la venta del producto.  Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercancía pasa al encargado de bodega.  El encargado de bodega envía la mercancía requerida con un cargador al departamento de venta.  El agente de venta elabora la factura de contado.  Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del valor dela mercancía  El cliente recibe la factura de contado ordinal, quedando una copia en contabilida d y una copia en el departamento de venta.  El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.  El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local.  Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta comprueba que el cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jefe del departamento de venta.  El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el archivo del listado de clientes, si el cliente ya ha realizado transaccione s con la empresa, para que esta información forme parte del archivo del cliente.
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Procedimiento Para Ventas

Jun 03, 2018

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Procedimiento para Ventas

Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del agente

de ventas. El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto, y sobre las

diferentes formas de compra (crédito o a contado).

El cliente especifica el pedido y la forma en que realizara la compra(Crédito o contado)

Si el cliente compra al contado, el agente de venta realiza el llenado dela requisición de mercancía de acuerdo a la orden de pedido realizadopor el cliente.

El agente pide la autorización del jefe del departamento de ventasproseguir con la venta del producto.

Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercancía pasa alencargado de bodega.

El encargado de bodega envía la mercancía requerida con un cargadoral departamento de venta.

El agente de venta elabora la factura de contado.

Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago delvalor dela mercancía

El cliente recibe la factura de contado ordinal, quedando una copia encontabilidad y una copia en el departamento de venta.

El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.

El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones dellocal.

Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta comprueba

que el cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jefe deldepartamento de venta.

El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en elarchivo del listado de clientes, si el cliente ya ha realizadotransacciones con la empresa, para que esta información forme partedel archivo del cliente.

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El cliente define la cantidad de artículos y la forma de pago.

El jefe del departamento de venta envía el archivo del cliente junto conla orden de pedido al gerente propietario, para que este autorice elcrédito.

Si el gerente propietario aprueba el crédito, envía la orden de pedidoal jefe del departamento de ventas para que este apruebe el crédito.

El agente de ventas realiza la factura de crédito acorde a la orden depedido.

Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del50 % del valor de venta de la mercancía.

El cliente recibe la copia de la factura de crédito, quedando una copia

encontabilidad y el original en el departamento de venta. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.

El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones dellocal.

El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para cancelarelcrédito después del tiempo pactado, según las políticas de venta acrédito de la empresa.

Se hace entrega de la factura de crédito original, junto con la copia del

recibo de abono del último pago

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Flujograma de Venta al Crédito

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Como auditar este Procedimiento