Page 1
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 13 Tahun 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
219.459.914.265,60 183.699.917.580,20 287.608.505.878,70 690.768.337.724,50
Pendidikan 37.585.850.000,00 88.818.768.400,00 30.463.590.468,70 156.868.208.868,70011
DINAS PENDIDIKAN 37.585.850.000,00 88.818.768.400,00 30.463.590.468,70 156.868.208.868,7001.00011
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
47.350.000,00 35.952.050,00 0,00 83.302.050,0001.00 01011
Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
47.350.000,00 35.952.050,00 0,00 83.302.050,0001.00 01 05011
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
400.000,00 0,00 918.000.000,00 918.400.000,0001.00 02011
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 918.000.000,00 918.400.000,0001.00 02 47011
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
47.400.000,00 177.161.000,00 0,00 224.561.000,0001.00 05011
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
47.400.000,00 177.161.000,00 0,00 224.561.000,0001.00 05 05011
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06011
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01011
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04011
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
15.217.250.000,00 1.336.121.800,00 0,00 16.553.371.800,0001.00 07011
Penunjang operasional OPD 15.158.800.000,00 1.219.223.000,00 0,00 16.378.023.000,0001.00 07 01011
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20011
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan belanja hibah,
bantuan sosial dan bantuan
keuangan
22.800.000,00 12.125.000,00 0,00 34.925.000,0001.00 07 35011
Penyusunan Renstra OPD 11.550.000,00 18.450.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49011
Penyusunan dokumen Standart
Operasional Prosedur (SOP)
Daerah
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 52011
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60011
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
19.600.000,00 60.823.800,00 0,00 80.423.800,0001.00 07 62011
Penyusunan Standart
Pelayanan Publik (SPP)
2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 66011
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
319.825.000,00 1.240.609.100,00 0,00 1.560.434.100,0001.00 15011
Penambahan ruang kelas
sekolah
0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,0001.00 15 03011
Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 19011
Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0001.00 15 42011
Penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini
63.300.000,00 22.163.350,00 0,00 85.463.350,0001.00 15 59011
Pengembangan data dan
informasi pendidikan anak usia
dini
25.400.000,00 111.850.000,00 0,00 137.250.000,0001.00 15 60011
Penyelenggaraan koordinasi
dan kerjasama pendidikan anak
usia dini
100.600.000,00 777.500,00 0,00 101.377.500,0001.00 15 63011
Pengembangan Strategi
Pembelajaran TK/RA
57.500.000,00 39.601.400,00 0,00 97.101.400,0001.00 15 68011
Hal : 1 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 2
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Fasilitasi Peringatan Hari Anak
Nasional
21.425.000,00 16.847.200,00 0,00 38.272.200,0001.00 15 72011
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik jenjang pendidikan
anak usia dini
29.500.000,00 42.835.100,00 0,00 72.335.100,0001.00 15 73011
Fasilitasi test IQ PAUD 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 15 74011
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas jenjang PAUD
22.100.000,00 36.534.550,00 0,00 58.634.550,0001.00 15 75011
Program Wajib Belajar
Pendidikan Sembilan Tahun
17.137.850.000,00 84.030.595.750,00 29.545.590.468,70 130.714.036.218,7001.00 16011
Penambahan ruang kelas
sekolah
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,0001.00 16 03011
Gelar usaha sekolah jenjang
Sekolah Dasar
119.800.000,00 77.245.800,00 0,00 197.045.800,0001.00 16 100011
Pementasan kesenian siswa
jenjang Sekolah Dasar
18.100.000,00 140.592.900,00 0,00 158.692.900,0001.00 16 101011
Penyelenggaraan POR siswa
jenjang Sekolah Dasar
160.650.000,00 199.383.400,00 0,00 360.033.400,0001.00 16 104011
Penyusunan pendataan
kuisoner sekolah dan laporan
individu sekolah
213.100.000,00 69.431.500,00 0,00 282.531.500,0001.00 16 106011
Lomba gugus sekolah 46.500.000,00 35.193.000,00 0,00 81.693.000,0001.00 16 107011
Penyelenggaraan olimpiade
olahraga siswa nasional (O2SN)
jenjang Sekolah Dasar
89.650.000,00 121.089.900,00 0,00 210.739.900,0001.00 16 108011
Pementasan kesenian siswa
jenjang Sekolah Menengah
Pertama
4.800.000,00 26.342.600,00 0,00 31.142.600,0001.00 16 109011
Penyelenggaraan olimpiade
olahraga siswa nasional (O2SN)
jenjang Sekolah Menengah
Pertama
139.100.000,00 123.261.250,00 0,00 262.361.250,0001.00 16 110011
Penambahan ruang kelas
sekolah dasar
500.000,00 1.755.000.000,00 0,00 1.755.500.000,0001.00 16 111011
Pengadaan mebeluer sekolah
dasar
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16 113011
Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa sekolah dasar
79.300.000,00 169.085.700,00 0,00 248.385.700,0001.00 16 116011
Pengadaan sarana prasarana
sekolah dasar
0,00 0,00 13.530.000.000,00 13.530.000.000,0001.00 16 117011
Fasilitas tes IQ jenjang Sekolah
Dasar
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 16 120011
Pengadaan sarana prasarana
sekolah menengah pertama
0,00 0,00 4.653.000.000,00 4.653.000.000,0001.00 16 127011
Fasilitas tes IQ jenjang Sekolah
Menengah Pertama
0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,0001.00 16 130011
Pelatihan Pengembangan SDM
Pemuda dalam Pembentukan
Karakter, Kepemimpinan &
Kebangsaan
31.600.000,00 68.400.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 131011
Pengadaan perlengkapan
sekolah
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0001.00 16 20011
Pembebasan lahan/bangunan
sekolah
0,00 0,00 933.380.468,70 933.380.468,7001.00 16 21011
Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 16 41011
Rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas sekolah
0,00 1.385.000.000,00 0,00 1.385.000.000,0001.00 16 44011
Pelatihan penyusunan kurikulum 115.900.000,00 47.666.100,00 0,00 163.566.100,0001.00 16 59011
Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS)
jenjang Sekolah Dasar Negeri
(SDN)
12.519.240.000,00 62.618.400.000,00 8.323.960.000,00 83.461.600.000,0001.00 16 63011
Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS)
jenjang Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN)
3.162.900.000,00 15.817.850.000,00 2.105.250.000,00 21.086.000.000,0001.00 16 64011
Monitoring BOS SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS/SMPLB
70.350.000,00 7.051.100,00 0,00 77.401.100,0001.00 16 79011
Olimpiade sains siswa
SMP/MTS
89.500.000,00 35.989.000,00 0,00 125.489.000,0001.00 16 87011
Fasilitasi kelancaran
pelaksanaan UNAS SMP/MTS
179.200.000,00 41.065.000,00 0,00 220.265.000,0001.00 16 88011
Sosialisasi Data Pokok
Pendidikan Dasar
70.300.000,00 14.908.500,00 0,00 85.208.500,0001.00 16 91011
Hal : 2 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 3
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Operasional BOS Madrasah
Diniyah
27.360.000,00 72.640.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 96011
Program Pendidikan Non
Formal
186.900.000,00 47.084.400,00 0,00 233.984.400,0001.00 18011
Pembinaan pendidikan kursus
dan kelembagaan
10.300.000,00 9.280.000,00 0,00 19.580.000,0001.00 18 03011
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
76.300.000,00 4.850.400,00 0,00 81.150.400,0001.00 18 04011
Fasilitasi peringatan hari aksara
internasional (HAI)
8.700.000,00 32.289.700,00 0,00 40.989.700,0001.00 18 14011
Penyelenggaraan Paket B
setara SMP
31.800.000,00 378.900,00 0,00 32.178.900,0001.00 18 15011
Penyelenggaraan paket C
setara SMU
59.800.000,00 285.400,00 0,00 60.085.400,0001.00 18 16011
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.281.025.000,00 978.437.800,00 0,00 2.259.462.800,0001.00 20011
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 16.475.000,00 4.519.600,00 0,00 20.994.600,0001.00 20 01011
Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
24.100.000,00 28.871.100,00 0,00 52.971.100,0001.00 20 02011
Pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
27.600.000,00 14.768.900,00 0,00 42.368.900,0001.00 20 08011
Pengembangan Strategi
Pembelajaran Mata Pelajaran
17.650.000,00 21.290.400,00 0,00 38.940.400,0001.00 20 18011
Bimbingan Teknis Penilaian
Kinerja Guru Jenjang PAUD
12.600.000,00 17.895.500,00 0,00 30.495.500,0001.00 20 24011
Bimbingan Teknis Penilaian
Kinerja Guru Jenjang Sekolah
Dasar
19.350.000,00 22.102.900,00 0,00 41.452.900,0001.00 20 25011
Bimbingan Teknis Penilaian
Kinerja Guru Jenjang Sekolah
Menengah Pertama
17.100.000,00 22.323.300,00 0,00 39.423.300,0001.00 20 26011
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan Jenjang PAUD
388.150.000,00 17.590.800,00 0,00 405.740.800,0001.00 20 27011
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan Jenjang Sekolah
Dasar
46.100.000,00 33.910.500,00 0,00 80.010.500,0001.00 20 28011
Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan Jenjang Sekolah
Menengah Pertama
114.350.000,00 37.041.900,00 0,00 151.391.900,0001.00 20 29011
Fasilitasi peringatan perayaan
pendidikan nasional
16.600.000,00 137.012.400,00 0,00 153.612.400,0001.00 20 30011
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik jenjang Sekolah Dasar
34.450.000,00 30.387.700,00 0,00 64.837.700,0001.00 20 31011
Pelatihan Guru bahasa Madura 76.400.000,00 116.678.500,00 0,00 193.078.500,0001.00 20 32011
Penyediaan dana sharing APBD
II untuk pengembangan mutu
KKG
156.400.000,00 146.137.100,00 0,00 302.537.100,0001.00 20 33011
Penyediaan dana sharing APBD
II untuk pengembangan mutu
MGMP
107.150.000,00 115.379.100,00 0,00 222.529.100,0001.00 20 34011
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik jenjang Sekolah
Menengah Pertama
39.250.000,00 41.029.000,00 0,00 80.279.000,0001.00 20 35011
Pendampingan kurikulum 147.150.000,00 143.750.000,00 0,00 290.900.000,0001.00 20 36011
Bimbingan teknis penilik
pendidikan luar sekolah (PLS)
4.100.000,00 11.220.600,00 0,00 15.320.600,0001.00 20 37011
Bimbingan teknis pengawas
sekolah
16.050.000,00 16.528.500,00 0,00 32.578.500,0001.00 20 38011
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
549.550.000,00 692.168.600,00 0,00 1.241.718.600,0001.00 22011
Pembinaan komite sekolah 64.400.000,00 79.650.600,00 0,00 144.050.600,0001.00 22 06011
Peningkatan Kapasitas
Pendidikan dan Prioritas
142.400.000,00 195.825.000,00 0,00 338.225.000,0001.00 22 24011
Penyusunan Standart
Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan
72.800.000,00 202.300.000,00 0,00 275.100.000,0001.00 22 33011
Ijin Pendirian Sekolah 6.300.000,00 19.180.000,00 0,00 25.480.000,0001.00 22 36011
Pembinaan kepramukaan
jenjang sekolah menengah
pertama
36.900.000,00 39.913.000,00 0,00 76.813.000,0001.00 22 40011
Hal : 3 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 4
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peningkatan kualitas pendidikan
bagi madrasah
diniyah/tsanawiyah
226.750.000,00 155.300.000,00 0,00 382.050.000,0001.00 22 44011
Program Peningkatan
Operasional Pendidikan
2.797.900.000,00 271.037.900,00 0,00 3.068.937.900,0001.00 23011
Operasional SMPN 1
BANGKALAN
31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 01011
Operasional SMPN 2
BANGKALAN
53.450.000,00 0,00 0,00 53.450.000,0001.00 23 02011
Operasional SMPN 3
BANGKALAN
24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 03011
Operasional SMPN 4
BANGKALAN
39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 04011
Operasional SMPN 5
BANGKALAN
46.250.000,00 0,00 0,00 46.250.000,0001.00 23 05011
Operasional SMPN 6
BANGKALAN
24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 06011
Operasional SMPN 7
BANGKALAN
10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0001.00 23 07011
Operasional SMPN 1 KAMAL 53.450.000,00 0,00 0,00 53.450.000,0001.00 23 08011
Operasional SMPN 2 KAMAL 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 09011
Operasional SMPN 3 KAMAL 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 10011
Operasional SMPN 4 KAMAL 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 11011
Operasional SMPN 1
AROSBAYA
60.650.000,00 0,00 0,00 60.650.000,0001.00 23 12011
Operasional SMPN 2
AROSBAYA
10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0001.00 23 13011
Operasional SMPN 1 SOCAH 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 14011
Operasional SMPN 1 BURNEH 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 15011
Operasional SMPN 2 BURNEH 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 16011
Operasional SMPN 1 GEGER 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 17011
Operasional SMPN 1 KLAMPIS 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 18011
Operasional SMPN 1 SEPULU 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 19011
Operasional SMPN 1 TANJUNG
BUMI
46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,0001.00 23 20011
Operasional SMPN 1 KOKOP 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 21011
Operasional SMPN 1
KWANYAR
31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 22011
Operasional SMPN 1 LABANG 46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,0001.00 23 23011
Operasional SMPN 1 TANAH
MERAH
31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 24011
Operasional SMPN 1 TRAGAH 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 25011
Operasional SMPN 1 BLEGA 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 26011
Operasional SMPN 2 BLEGA 46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,0001.00 23 27011
Operasional SMPN 1 MODUNG 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 28011
Operasional SMPN 2 MODUNG 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0001.00 23 29011
Operasional SMPN 1 KONANG 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 30011
Operasional SMPN 1 GALIS 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 31011
Operasional SMPN 2 GALIS 96.650.000,00 0,00 0,00 96.650.000,0001.00 23 32011
Operasional SMPN 2 TANJUNG
BUMI
67.850.000,00 0,00 0,00 67.850.000,0001.00 23 33011
Operasional SMPN 2 GEGER 96.650.000,00 0,00 0,00 96.650.000,0001.00 23 34011
Operasional SMPN 2 TANAH
MERAH
103.900.000,00 0,00 0,00 103.900.000,0001.00 23 35011
Operasional SMPN 2
KWANYAR
103.900.000,00 0,00 0,00 103.900.000,0001.00 23 36011
Operasional SMPN 2 KONANG 75.050.000,00 0,00 0,00 75.050.000,0001.00 23 37011
Operasional SMPN 2 KOKOP 89.450.000,00 0,00 0,00 89.450.000,0001.00 23 38011
Operasional SMPN 2 SEPULU 139.900.000,00 0,00 0,00 139.900.000,0001.00 23 39011
Operasional SMPN 3 SATU
ATAP GALIS
24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 40011
Operasional SMPN 3 SATU
ATAP KONANG
24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 41011
Operasional SMPN 3 SATU
ATAP KOKOP
31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 55011
Hal : 4 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 5
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Operasional UPTD
KECAMATAN BANGKALAN
7.800.000,00 20.764.150,00 0,00 28.564.150,0001.00 23 57011
Operasional UPTD
KECAMATAN SOCAH
7.800.000,00 20.610.900,00 0,00 28.410.900,0001.00 23 58011
Operasional UPTD
KECAMATAN KAMAL
7.800.000,00 16.060.800,00 0,00 23.860.800,0001.00 23 59011
Operasional UPTD
KECAMATAN LABANG
7.800.000,00 12.021.600,00 0,00 19.821.600,0001.00 23 60011
Operasional UPTD
KECAMATAN MODUNG
7.800.000,00 13.827.400,00 0,00 21.627.400,0001.00 23 61011
Operasional UPTD
KECAMATAN KWANYAR
7.800.000,00 13.016.350,00 0,00 20.816.350,0001.00 23 62011
Operasional UPTD
KECAMATAN TRAGAH
7.800.000,00 12.923.900,00 0,00 20.723.900,0001.00 23 63011
Operasional UPTD
KECAMATAN BLEGA
7.800.000,00 14.725.850,00 0,00 22.525.850,0001.00 23 64011
Operasional UPTD
KECAMATAN KONANG
7.800.000,00 13.876.600,00 0,00 21.676.600,0001.00 23 65011
Operasional UPTD
KECAMATAN GALIS
7.800.000,00 14.184.550,00 0,00 21.984.550,0001.00 23 66011
Operasional UPTD
KECAMATAN TANAH MERAH
7.800.000,00 17.428.200,00 0,00 25.228.200,0001.00 23 67011
Operasional UPTD
KECAMATAN BURNEH
7.800.000,00 11.183.650,00 0,00 18.983.650,0001.00 23 68011
Operasional UPTD
KECAMATAN AROSBAYA
7.800.000,00 12.568.550,00 0,00 20.368.550,0001.00 23 69011
Operasional UPTD
KECAMATAN GEGER
7.800.000,00 12.801.250,00 0,00 20.601.250,0001.00 23 70011
Operasional UPTD
KECAMATAN KLAMPIS
7.800.000,00 14.288.850,00 0,00 22.088.850,0001.00 23 71011
Operasional UPTD
KECAMATAN TANJUNG BUMI
7.800.000,00 13.125.450,00 0,00 20.925.450,0001.00 23 72011
Operasional UPTD
KECAMATAN SEPULU
7.800.000,00 13.458.150,00 0,00 21.258.150,0001.00 23 73011
Operasional UPTD
KECAMATAN KOKOP
7.800.000,00 16.606.950,00 0,00 24.406.950,0001.00 23 74011
Operasional SMPN 2 SOCAH 67.850.000,00 0,00 0,00 67.850.000,0001.00 23 75011
Operasional SMPN 3 BURNEH 60.650.000,00 0,00 0,00 60.650.000,0001.00 23 76011
Operasional SMPN 3 GEGER 89.450.000,00 0,00 0,00 89.450.000,0001.00 23 77011
Operasional SMPN 2 KLAMPIS 82.250.000,00 0,00 0,00 82.250.000,0001.00 23 78011
Operasional SMPN 3 KOKOP 103.900.000,00 0,00 0,00 103.900.000,0001.00 23 79011
Operasional SMPN 2 LABANG 111.050.000,00 0,00 0,00 111.050.000,0001.00 23 80011
Operasional SMPN 3 TANAH
MERAH
82.250.000,00 0,00 0,00 82.250.000,0001.00 23 81011
Operasional SMPN 2 TRAGAH 75.050.000,00 0,00 0,00 75.050.000,0001.00 23 82011
Operasional SMPN 3 TANJUNG
BUMI SATU ATAP
46.250.000,00 4.483.750,00 0,00 50.733.750,0001.00 23 83011
Operasional SMPN 4 TANAH
MERAH SATU ATAP
46.250.000,00 0,00 0,00 46.250.000,0001.00 23 84011
Operasional SMPN 4 SATU
ATAP TANJUNGBUMI
39.000.000,00 3.081.000,00 0,00 42.081.000,0001.00 23 90011
Operasional SMPN SATAP
GEGER
39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 91011
Operasional SMPN SATAP
KONANG
39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 92011
Kesehatan 168.426.248.265,60 83.067.940.030,20 37.067.978.910,00 288.562.167.205,80021
DINAS KESEHATAN 103.033.773.265,60 32.784.645.930,20 12.158.057.080,00 147.976.476.275,8001.00021
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.650.000,00 9.450.000,00 970.837.100,00 981.937.100,0001.00 02021
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
750.000,00 0,00 596.385.200,00 597.135.200,0001.00 02 05021
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
400.000,00 9.450.000,00 125.150.000,00 135.000.000,0001.00 02 11021
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
500.000,00 0,00 249.301.900,00 249.801.900,0001.00 02 47021
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.365.000,00 4.635.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06021
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.885.000,00 2.115.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01021
Hal : 5 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 6
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.480.000,00 2.520.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04021
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
10.020.365.000,00 1.919.773.469,00 0,00 11.940.138.469,0001.00 07021
Penunjang operasional OPD 9.988.710.000,00 1.871.831.469,00 0,00 11.860.541.469,0001.00 07 01021
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 15.000.000,00 0,00 15.300.000,0001.00 07 20021
Fasilitasi peringatan hari
kesehatan nasional
1.250.000,00 6.250.000,00 0,00 7.500.000,0001.00 07 24021
Penyusunan Renstra OPD 11.820.000,00 18.180.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49021
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.885.000,00 2.115.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60021
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
15.400.000,00 6.397.000,00 0,00 21.797.000,0001.00 07 62021
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
37.100.000,00 500.695.200,00 39.204.800,00 577.000.000,0001.00 10021
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi
37.100.000,00 500.695.200,00 39.204.800,00 577.000.000,0001.00 10 02021
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
102.780.000,00 10.606.176.525,00 232.950.000,00 10.941.906.525,0001.00 15021
Pengadaaan obat dan
perbekalan kesehatan
44.030.000,00 6.210.998.100,00 232.950.000,00 6.487.978.100,0001.00 15 01021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Bangkalan
1.850.000,00 242.816.400,00 0,00 244.666.400,0001.00 15 07021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Socah
1.200.000,00 89.223.300,00 0,00 90.423.300,0001.00 15 08021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Jaddih
1.150.000,00 39.537.450,00 0,00 40.687.450,0001.00 15 09021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kamal
1.550.000,00 168.330.600,00 0,00 169.880.600,0001.00 15 10021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo
1.200.000,00 92.114.550,00 0,00 93.314.550,0001.00 15 11021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Kwanyar
1.550.000,00 169.206.000,00 0,00 170.756.000,0001.00 15 12021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tragah
1.550.000,00 119.450.700,00 0,00 121.000.700,0001.00 15 13021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Burneh
1.550.000,00 136.295.250,00 0,00 137.845.250,0001.00 15 14021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanah
Merah
1.850.000,00 310.715.100,00 0,00 312.565.100,0001.00 15 15021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Galis
1.850.000,00 238.837.500,00 0,00 240.687.500,0001.00 15 16021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Banjar
1.550.000,00 125.274.600,00 0,00 126.824.600,0001.00 15 17021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Blega
1.850.000,00 263.894.250,00 0,00 265.744.250,0001.00 15 18021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Konang
1.850.000,00 262.980.000,00 0,00 264.830.000,0001.00 15 19021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Geger
1.850.000,00 424.635.300,00 0,00 426.485.300,0001.00 15 20021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Arosbaya
1.200.000,00 98.359.200,00 0,00 99.559.200,0001.00 15 21021
Hal : 6 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 7
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Tongguh
1.150.000,00 43.541.550,00 0,00 44.691.550,0001.00 15 22021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Klampis
1.850.000,00 221.991.300,00 0,00 223.841.300,0001.00 15 23021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sepulu
1.550.000,00 192.537.000,00 0,00 194.087.000,0001.00 15 24021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanjung
Bumi
1.850.000,00 242.370.750,00 0,00 244.220.750,0001.00 15 25021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kokop
1.850.000,00 487.281.000,00 0,00 489.131.000,0001.00 15 26021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Kedundung
1.550.000,00 135.820.800,00 0,00 137.370.800,0001.00 15 27021
Pengadaan Obat Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Modung
1.550.000,00 115.167.825,00 0,00 116.717.825,0001.00 15 28021
Manajemen Sistem e-Logistik
dan Pendistribusian Obat
23.800.000,00 174.798.000,00 0,00 198.598.000,0001.00 15 29021
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
76.933.458.265,60 6.901.671.436,20 4.658.391.280,00 88.493.520.981,8001.00 16021
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
76.100.000,00 78.058.500,00 0,00 154.158.500,0001.00 16 02021
Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
48.750.000,00 505.639.000,00 1.284.759.000,00 1.839.148.000,0001.00 16 03021
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan termasuk
obat generik esensial
11.390.000,00 84.035.200,00 1.914.277.630,00 2.009.702.830,0001.00 16 08021
Peningkatan kesehatan
masyarakat
12.750.000,00 6.115.000,00 25.000.000,00 43.865.000,0001.00 16 09021
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
25.760.000,00 29.644.500,00 0,00 55.404.500,0001.00 16 12021
penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan
363.415.094,80 364.782.911,20 0,00 728.198.006,0001.00 16 13021
Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
151.100.000,00 92.345.200,00 0,00 243.445.200,0001.00 16 14021
Peningkatan Pelayanan
JAMPERSAL
0,00 722.610.000,00 0,00 722.610.000,0001.00 16 22021
Operasional Pelayanan
JAMPERSAL
0,00 120.435.000,00 0,00 120.435.000,0001.00 16 23021
Pelayanan/pertolongan pertama
unit kesehatan (P3K)
60.350.000,00 30.306.000,00 0,00 90.656.000,0001.00 16 25021
Peningkatan Pelayanan
JAMKESDA SPM
2.392.550.000,00 0,00 0,00 2.392.550.000,0001.00 16 28021
Operasional Pelayanan
JAMKESDA SPM
210.745.000,00 842.980.000,00 0,00 1.053.725.000,0001.00 16 29021
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda / SPM Tingkat
Rujukan Pertama (Klaim
Jamkesda/SPM RSUD)
34.151.240.113,36 8.665.700,00 0,00 34.159.905.813,3601.00 16 30021
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda / SPM Tingkat Dasar
(Klaim Jamkesda/SPM Dinkes)
8.100.000.000,00 0,00 0,00 8.100.000.000,0001.00 16 31021
Pelayanan Kesehatan
Jamkesda / SPM Tingkat
Rujukan Dua / Provinsi (Sharing)
11.220.556.357,44 68.671.700,00 0,00 11.289.228.057,4401.00 16 32021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Bangkalan
971.265.600,00 0,00 0,00 971.265.600,0001.00 16 39021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Socah
356.893.200,00 0,00 0,00 356.893.200,0001.00 16 40021
Hal : 7 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 8
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Jaddih
158.149.800,00 0,00 0,00 158.149.800,0001.00 16 41021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kamal
673.322.400,00 0,00 0,00 673.322.400,0001.00 16 42021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo
368.458.200,00 0,00 0,00 368.458.200,0001.00 16 43021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Kwanyar
676.824.000,00 0,00 0,00 676.824.000,0001.00 16 44021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tragah
477.802.800,00 0,00 0,00 477.802.800,0001.00 16 45021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Burneh
545.181.000,00 0,00 0,00 545.181.000,0001.00 16 46021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanah
Merah
1.242.860.400,00 0,00 0,00 1.242.860.400,0001.00 16 47021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Galis
955.350.000,00 0,00 0,00 955.350.000,0001.00 16 48021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Banjar
501.098.400,00 0,00 0,00 501.098.400,0001.00 16 49021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Blega
1.055.577.000,00 0,00 0,00 1.055.577.000,0001.00 16 50021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Konang
1.051.920.000,00 0,00 0,00 1.051.920.000,0001.00 16 51021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Geger
1.698.541.200,00 0,00 0,00 1.698.541.200,0001.00 16 52021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Arosbaya
393.436.800,00 0,00 0,00 393.436.800,0001.00 16 53021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Tongguh
174.166.200,00 0,00 0,00 174.166.200,0001.00 16 54021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Klampis
887.965.200,00 0,00 0,00 887.965.200,0001.00 16 55021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Sepulu
770.148.000,00 0,00 0,00 770.148.000,0001.00 16 56021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Tanjung
Bumi
969.483.000,00 0,00 0,00 969.483.000,0001.00 16 57021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Kokop
1.949.124.000,00 0,00 0,00 1.949.124.000,0001.00 16 58021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas
Kedundung
543.283.200,00 0,00 0,00 543.283.200,0001.00 16 59021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Pada Puskesmas Modung
460.671.300,00 0,00 0,00 460.671.300,0001.00 16 60021
Peningkatan Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Non Kapitasi
1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,0001.00 16 61021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Non
Kapitasi
0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,0001.00 16 62021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Bangkalan
33.950.000,00 282.186.200,00 88.557.800,00 404.694.000,0001.00 16 63021
Hal : 8 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 9
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Socah
68.130.000,00 65.634.200,00 14.941.300,00 148.705.500,0001.00 16 64021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Jaddih
10.140.000,00 39.424.950,00 16.330.800,00 65.895.750,0001.00 16 65021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Kamal
91.870.000,00 134.251.000,00 54.430.000,00 280.551.000,0001.00 16 66021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Sukolilo
12.950.000,00 111.455.450,00 29.118.800,00 153.524.250,0001.00 16 67021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Kwanyar
100.600.000,00 137.404.700,00 44.005.300,00 282.010.000,0001.00 16 68021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Tragah
32.050.000,00 109.826.600,00 57.207.900,00 199.084.500,0001.00 16 69021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Burneh
63.090.000,00 66.569.650,00 97.499.100,00 227.158.750,0001.00 16 70021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Tanah Merah
92.600.000,00 299.413.200,00 125.845.300,00 517.858.500,0001.00 16 71021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Galis
93.580.000,00 234.616.500,00 69.866.000,00 398.062.500,0001.00 16 72021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Banjar
53.000.000,00 66.530.000,00 89.261.000,00 208.791.000,0001.00 16 73021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Blega
86.630.000,00 187.810.650,00 165.383.100,00 439.823.750,0001.00 16 74021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Konang
171.570.000,00 201.227.150,00 65.502.850,00 438.300.000,0001.00 16 75021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Geger
232.050.000,00 372.586.000,00 103.089.500,00 707.725.500,0001.00 16 76021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Arosbaya
33.700.000,00 87.060.600,00 43.171.400,00 163.932.000,0001.00 16 77021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Tongguh
27.800.000,00 38.769.250,00 6.000.000,00 72.569.250,0001.00 16 78021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Klampis
115.900.000,00 174.003.500,00 80.082.000,00 369.985.500,0001.00 16 79021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Sepulu
181.280.000,00 139.615.000,00 0,00 320.895.000,0001.00 16 80021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Tanjung Bumi
200.840.000,00 142.942.050,00 60.169.200,00 403.951.250,0001.00 16 81021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Kokop
261.350.000,00 391.893.800,00 158.891.200,00 812.135.000,0001.00 16 82021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Kedundung
127.050.000,00 72.531.800,00 26.786.200,00 226.368.000,0001.00 16 83021
Operasional Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada
Puskesmas Modung
87.100.000,00 66.630.475,00 38.215.900,00 191.946.375,0001.00 16 84021
Program Pengawasan Obat
dan Makanan
40.530.000,00 24.870.000,00 0,00 65.400.000,0001.00 17021
Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang
obat dan makanan
15.130.000,00 14.870.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 17 01021
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
25.400.000,00 10.000.000,00 0,00 35.400.000,0001.00 17 02021
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
466.880.000,00 514.633.600,00 0,00 981.513.600,0001.00 19021
Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
7.850.000,00 85.622.400,00 0,00 93.472.400,0001.00 19 01021
Hal : 9 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 10
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
64.700.000,00 40.471.500,00 0,00 105.171.500,0001.00 19 02021
Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
8.430.000,00 74.308.200,00 0,00 82.738.200,0001.00 19 04021
Revitalisasi Posyandu 339.830.000,00 274.031.500,00 0,00 613.861.500,0001.00 19 06021
Pengembangan Desa Siaga
Aktif
46.070.000,00 40.200.000,00 0,00 86.270.000,0001.00 19 10021
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
84.160.000,00 175.705.900,00 0,00 259.865.900,0001.00 20021
Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
15.120.000,00 17.576.000,00 0,00 32.696.000,0001.00 20 01021
Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
8.150.000,00 113.104.600,00 0,00 121.254.600,0001.00 20 02021
Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro
lainnya
46.010.000,00 38.875.300,00 0,00 84.885.300,0001.00 20 03021
Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
14.880.000,00 6.150.000,00 0,00 21.030.000,0001.00 20 04021
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
257.800.000,00 602.005.600,00 93.748.800,00 953.554.400,0001.00 22021
Pelayanan vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah
53.300.000,00 143.138.200,00 93.748.800,00 290.187.000,0001.00 22 04021
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
89.300.000,00 227.525.000,00 0,00 316.825.000,0001.00 22 05021
Peningkatan Imunisasi 46.400.000,00 30.275.000,00 0,00 76.675.000,0001.00 22 08021
Peningkatan surveillance
epideminologi dan
penaggulangan wabah
33.750.000,00 20.289.400,00 0,00 54.039.400,0001.00 22 09021
Pemberantasan Penyakit
Bersumber Binatang (P2B2)
35.050.000,00 180.778.000,00 0,00 215.828.000,0001.00 22 13021
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
510.305.000,00 3.377.503.350,00 0,00 3.887.808.350,0001.00 23021
Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesahtan
200.910.000,00 3.191.160.550,00 0,00 3.392.070.550,0001.00 23 02021
Pembangunan dan
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
7.400.000,00 47.100.000,00 0,00 54.500.000,0001.00 23 03021
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
103.995.000,00 50.364.000,00 0,00 154.359.000,0001.00 23 06021
Peningkatan Mutu Sumber Daya
Kesehatan
82.640.000,00 24.645.000,00 0,00 107.285.000,0001.00 23 08021
Penata Laksanaan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional
115.360.000,00 64.233.800,00 0,00 179.593.800,0001.00 23 09021
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
5.000.000,00 82.856.000,00 0,00 87.856.000,0001.00 24021
Pelayanan sunatan masal 1.100.000,00 38.900.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 24 04021
Pelayanan Pengobatan Masal 3.900.000,00 43.956.000,00 0,00 47.856.000,0001.00 24 11021
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
28.910.000,00 32.840.000,00 1.317.475.000,00 1.379.225.000,0001.00 25021
Pembangunan puskesmas 15.150.000,00 10.600.000,00 1.317.475.000,00 1.343.225.000,0001.00 25 01021
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
13.760.000,00 22.240.000,00 0,00 36.000.000,0001.00 25 23021
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
37.260.000,00 90.156.250,00 0,00 127.416.250,0001.00 29021
Penyuluhan kesehatan anak
balita
17.800.000,00 17.370.000,00 0,00 35.170.000,0001.00 29 01021
Pelatihan dan pendidikan
perawatan anak balita
10.220.000,00 63.555.250,00 0,00 73.775.250,0001.00 29 04021
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Bayi
9.240.000,00 9.231.000,00 0,00 18.471.000,0001.00 29 08021
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
11.570.000,00 22.690.000,00 0,00 34.260.000,0001.00 30021
Pelayanan pemeliharaan
kesehatan
11.570.000,00 22.690.000,00 0,00 34.260.000,0001.00 30 01021
Hal : 10 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 11
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
11.348.290.000,00 4.088.136.300,00 185.150.000,00 15.621.576.300,0001.00 34021
Dukungan Manajemen Jaminan
Persalinan (JAMPERSAL)
106.435.000,00 88.917.000,00 0,00 195.352.000,0001.00 34 01021
Jaminan Pembiayaan
Transpotasi Ibu Bersalin ke
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
581.500.000,00 5.089.150,00 0,00 586.589.150,0001.00 34 02021
Dukungan Manajemen Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
368.400.000,00 261.140.000,00 0,00 629.540.000,0001.00 34 03021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Bangkalan
515.940.000,00 132.060.000,00 0,00 648.000.000,0001.00 34 04021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Socah
349.580.000,00 146.420.000,00 0,00 496.000.000,0001.00 34 05021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Jaddih
331.420.000,00 129.080.000,00 0,00 460.500.000,0001.00 34 06021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Kamal
457.400.000,00 108.700.000,00 0,00 566.100.000,0001.00 34 07021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Sukolilo
454.210.000,00 65.790.000,00 0,00 520.000.000,0001.00 34 08021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Kwanyar
511.520.000,00 68.880.000,00 0,00 580.400.000,0001.00 34 09021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Tragah
396.360.000,00 116.340.000,00 0,00 512.700.000,0001.00 34 10021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Burneh
464.510.000,00 91.690.000,00 0,00 556.200.000,0001.00 34 11021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Tanah
Merah
514.800.000,00 100.200.000,00 0,00 615.000.000,0001.00 34 12021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Galis
408.620.000,00 104.380.000,00 0,00 513.000.000,0001.00 34 13021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Banjar
408.120.000,00 121.880.000,00 0,00 530.000.000,0001.00 34 14021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Blega
458.090.000,00 188.910.000,00 0,00 647.000.000,0001.00 34 15021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Konang
482.530.000,00 67.470.000,00 0,00 550.000.000,0001.00 34 16021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Geger
413.745.000,00 46.755.000,00 0,00 460.500.000,0001.00 34 17021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Arosbaya
493.670.000,00 143.730.000,00 0,00 637.400.000,0001.00 34 18021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Tongguh
387.070.000,00 127.630.000,00 0,00 514.700.000,0001.00 34 19021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Klampis
516.860.000,00 85.721.000,00 0,00 602.581.000,0001.00 34 20021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Sepulu
411.350.000,00 119.150.000,00 0,00 530.500.000,0001.00 34 21021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Tanjung Bumi
456.270.000,00 92.030.000,00 0,00 548.300.000,0001.00 34 22021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas Kokop
330.420.000,00 80.080.000,00 0,00 410.500.000,0001.00 34 23021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Kedundung
502.520.000,00 81.180.000,00 0,00 583.700.000,0001.00 34 24021
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Pada Puskesmas
Modung
269.720.000,00 208.580.000,00 0,00 478.300.000,0001.00 34 25021
Dukungan Manajemen
Operasional JKN
180.040.000,00 116.721.400,00 0,00 296.761.400,0001.00 34 26021
Dukungan Operasional
JAMKESDA
276.590.000,00 777.135.000,00 0,00 1.053.725.000,0001.00 34 27021
Dukungan Manajemen Rumah
Tunggu Kelahiran (RTK)
94.380.000,00 300.030.850,00 0,00 394.410.850,0001.00 34 28021
Supervisi dan Monitoring Rumah
Sakit dan PMI
136.110.000,00 60.117.000,00 0,00 196.227.000,0001.00 34 29021
Peningkatan Pelayanan
POSBINDU
70.110.000,00 52.329.900,00 185.150.000,00 307.589.900,0001.00 34 54021
Program Pelayanan
Kesehatan Tradisional
127.450.000,00 153.417.650,00 0,00 280.867.650,0001.00 35021
Hal : 11 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 12
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer
66.340.000,00 83.660.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 35 01021
Pelayanan Kesehatan
Tradisional TOGA
17.630.000,00 51.147.650,00 0,00 68.777.650,0001.00 35 03021
Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi
19.100.000,00 7.130.000,00 0,00 26.230.000,0001.00 35 05021
Pelayanan Kesehatan
Tradisional Akrupresur
24.380.000,00 11.480.000,00 0,00 35.860.000,0001.00 35 06021
Program Kesehatan Kerja dan
Olahraga
19.200.000,00 17.412.000,00 0,00 36.612.000,0001.00 36021
Kesehatan Kerja
Pegawai/Karyawan
9.300.000,00 9.506.000,00 0,00 18.806.000,0001.00 36 01021
Kesehatan Olahraga 9.900.000,00 7.906.000,00 0,00 17.806.000,0001.00 36 02021
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
101.940.000,00 160.024.200,00 0,00 261.964.200,0001.00 37021
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
39.590.000,00 97.120.200,00 0,00 136.710.200,0001.00 37 01021
Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan Jiwa
44.630.000,00 20.650.000,00 0,00 65.280.000,0001.00 37 02021
Pelayanan Pencegahan dan
Pengendalian Gangguan Indera
dan Fungsional (Mata, Gigi,
Mulut dan Pendengaran)
17.720.000,00 42.254.000,00 0,00 59.974.000,0001.00 37 03021
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial Bidang
Kesehatan
750.000,00 398.000.000,00 1.655.303.550,00 2.054.053.550,0001.00 38021
Penyediaan/Pemeliharaan
Sarana Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang Terkena
Penyakit Akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan Penyakit
Lainnya
750.000,00 398.000.000,00 1.655.303.550,00 2.054.053.550,0001.00 38 01021
Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
2.893.010.000,00 3.101.993.450,00 3.004.996.550,00 9.000.000.000,0001.00 39021
Penurunan Faktor Resiko
Penyakit Tidak Menular
373.150.000,00 434.847.850,00 317.002.150,00 1.125.000.000,0001.00 39 01021
Penurunan Faktor Resiko
Penyakit Menular termasuk
Imunisasi
803.890.000,00 985.195.600,00 510.914.400,00 2.300.000.000,0001.00 39 02021
Peningkatan Promosi
Kesehatan
168.340.000,00 131.660.000,00 552.855.000,00 852.855.000,0001.00 39 03021
Peningkatan Kesehatan
Keluarga
489.230.000,00 610.580.000,00 0,00 1.099.810.000,0001.00 39 04021
Peningkatan Gizi 407.020.000,00 407.980.000,00 25.000.000,00 840.000.000,0001.00 39 05021
Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
207.380.000,00 55.730.000,00 290.050.000,00 553.160.000,0001.00 39 06021
Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olah Raga
253.500.000,00 66.500.000,00 0,00 320.000.000,0001.00 39 07021
Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama
190.500.000,00 409.500.000,00 1.309.175.000,00 1.909.175.000,0001.00 39 09021
RSUD SYARIFAH AMBAMI
RATO EBU
65.392.475.000,00 50.283.294.100,00 24.909.921.830,00 140.585.690.930,0002.00021
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
500.000,00 9.900.000,00 0,00 10.400.000,0002.00 06021
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 06 01021
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 06 04021
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
3.379.825.000,00 108.430.400,00 0,00 3.488.255.400,0002.00 07021
Penunjang operasional OPD 3.377.875.000,00 89.980.400,00 0,00 3.467.855.400,0002.00 07 01021
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.700.000,00 13.500.000,00 0,00 15.200.000,0002.00 07 20021
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 07 60021
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
400.000,00 0,00 449.600.000,00 450.000.000,0002.00 16021
Hal : 12 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 13
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
400.000,00 0,00 449.600.000,00 450.000.000,0002.00 16 18021
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
3.500.000,00 151.700.000,00 0,00 155.200.000,0002.00 19021
Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup sehat
250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 19 01021
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Media Promosi
Kesehatan
3.250.000,00 146.750.000,00 0,00 150.000.000,0002.00 19 09021
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
350.000,00 59.120.900,00 0,00 59.470.900,0002.00 21021
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
350.000,00 59.120.900,00 0,00 59.470.900,0002.00 21 01021
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3.550.000,00 2.943.100,00 6.110.000.000,00 6.116.493.100,0002.00 26021
Pengadaan alat-alat rumah sakit 3.550.000,00 2.943.100,00 6.110.000.000,00 6.116.493.100,0002.00 26 18021
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
62.000.000.000,00 49.600.000.000,00 12.400.000.000,00 124.000.000.000,0002.00 33021
Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan
62.000.000.000,00 49.600.000.000,00 12.400.000.000,00 124.000.000.000,0002.00 33 01021
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial Bidang
Kesehatan
3.550.000,00 1.999.700,00 5.950.321.830,00 5.955.871.530,0002.00 38021
Penyediaan/Pemeliharaan
Sarana Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat yang Terkena
Penyakit Akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan Penyakit
Lainnya
3.550.000,00 1.999.700,00 5.950.321.830,00 5.955.871.530,0002.00 38 01021
Program Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
800.000,00 349.200.000,00 0,00 350.000.000,0002.00 39021
Penurunan Faktor Resiko
Penyakit Menular termasuk
Imunisasi
400.000,00 127.100.000,00 0,00 127.500.000,0002.00 39 02021
Peningkatan Kesehatan
Keluarga
400.000,00 222.100.000,00 0,00 222.500.000,0002.00 39 04021
Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
2.466.195.000,00 2.445.337.050,00 139.603.200.550,00 144.514.732.600,00031
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
2.466.195.000,00 2.445.337.050,00 139.603.200.550,00 144.514.732.600,0001.00031
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 2.169.000,00 75.738.450,00 78.207.450,0001.00 02031
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 41.384.200,00 41.384.200,0001.00 02 05031
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 2.169.000,00 34.354.250,00 36.823.250,0001.00 02 47031
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.800.000,00 5.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06031
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01031
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04031
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
2.236.130.000,00 1.092.621.900,00 0,00 3.328.751.900,0001.00 07031
Penunjang operasional OPD 2.204.350.000,00 1.074.401.900,00 0,00 3.278.751.900,0001.00 07 01031
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.800.000,00 11.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20031
Penyusunan Renstra OPD 24.180.000,00 5.820.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49031
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.800.000,00 1.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60031
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
13.050.000,00 36.950.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15031
Detail Enginering Desaign
(DED) Jalan dan Jembatan
13.050.000,00 36.950.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 07031
Program Pembangunan
Turap/Talud/Brojong
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0001.00 17031
Hal : 13 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 14
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembangunan
turap/talud/bronjong
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0001.00 17 03031
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
0,00 0,00 3.898.722.100,00 3.898.722.100,0001.00 18031
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 3.898.722.100,00 3.898.722.100,0001.00 18 03031
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebinamargaan
7.600.000,00 269.400.000,00 105.000.000,00 382.000.000,0001.00 23031
Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat bera
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 10031
Jaringan PJU Perkotaan 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,0001.00 23 17031
Pemeliharaan PJU 7.600.000,00 169.400.000,00 0,00 177.000.000,0001.00 23 18031
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
66.950.000,00 379.361.150,00 21.245.240.000,00 21.691.551.150,0001.00 24031
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
0,00 0,00 21.176.390.000,00 21.176.390.000,0001.00 24 10031
Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
400.000,00 305.525.000,00 68.850.000,00 374.775.000,0001.00 24 14031
Pemberdayaan Petani Pemakai
Air
25.050.000,00 50.536.150,00 0,00 75.586.150,0001.00 24 20031
Operasional dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
41.500.000,00 23.300.000,00 0,00 64.800.000,0001.00 24 24031
Program Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaaan/Perkotaan
0,00 0,00 95.366.500.000,00 95.366.500.000,0001.00 30031
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
0,00 0,00 4.831.500.000,00 4.831.500.000,0001.00 30 02031
Peningkatan Infrastruktur Dasar
Jalan dan Jembatan Perdesaan
0,00 0,00 90.535.000.000,00 90.535.000.000,0001.00 30 10031
Program Peraturan Jasa
Kontruksi
41.765.000,00 55.235.000,00 0,00 97.000.000,0001.00 31031
Pengaturan dan
Penyelenggaraan Ijin Usaha
Jasa Kontruksi
9.440.000,00 20.560.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 31 02031
Pelatihan Administrasi Kontrak 18.125.000,00 18.875.000,00 0,00 37.000.000,0001.00 31 03031
Penyusunan Daftar Analis Harga 14.200.000,00 15.800.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 31 04031
Program Pemberdayaan Jasa
Kontruksi
24.350.000,00 25.650.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 32031
Pemberdayaan Jasa Kontruksi
kepada Masyarakat
24.350.000,00 25.650.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 32 03031
Program Pengawasan Jasa
Kontruksi
25.750.000,00 24.250.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 33031
Pengawasan Tertib
Penyelenggaraan Jasa
Kontruksi
25.750.000,00 24.250.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 33 01031
Program Peningkatan Jalan
dan Jembatan
0,00 0,00 18.762.000.000,00 18.762.000.000,0001.00 34031
Peningkatan Jalan 0,00 0,00 18.762.000.000,00 18.762.000.000,0001.00 34 01031
Program Perencanaan Tata
Ruang
36.575.000,00 543.425.000,00 0,00 580.000.000,0001.00 36031
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
8.925.000,00 11.075.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 36 03031
Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
27.650.000,00 532.350.000,00 0,00 560.000.000,0001.00 36 05031
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
8.925.000,00 11.075.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 38031
Sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang
8.925.000,00 11.075.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 38 07031
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
1.338.796.000,00 5.468.324.250,00 62.129.002.700,00 68.936.122.950,00041
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.338.796.000,00 5.468.324.250,00 62.129.002.700,00 68.936.122.950,0001.00041
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
6.850.000,00 1.749.540.000,00 6.538.875.900,00 8.295.265.900,0001.00 02041
Pembangunan gedung kantor 0,00 950.000.000,00 5.250.000.000,00 6.200.000.000,0001.00 02 03041
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 3.590.000,00 386.450.000,00 390.440.000,0001.00 02 05041
Hal : 14 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 15
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
6.050.000,00 293.950.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 02 21041
Rehabilitasi sedang/berat rumah
dinas
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 02 41041
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,0001.00 02 42041
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 2.000.000,00 417.425.900,00 419.825.900,0001.00 02 47041
Pemeliharaan rutin/berkala
pagar
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 02 53041
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana
dan prasarana umum
0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,0001.00 02 59041
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 24.400.000,00 0,00 24.700.000,0001.00 03041
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
300.000,00 24.400.000,00 0,00 24.700.000,0001.00 03 05041
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
7.900.000,00 92.100.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 05041
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
7.900.000,00 92.100.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 05 04041
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.600.000,00 6.170.050,00 0,00 9.770.050,0001.00 06041
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.800.000,00 3.092.150,00 0,00 4.892.150,0001.00 06 01041
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.800.000,00 3.077.900,00 0,00 4.877.900,0001.00 06 04041
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.002.696.000,00 1.150.725.000,00 0,00 2.153.421.000,0001.00 07041
Penunjang operasional OPD 982.396.000,00 1.091.025.000,00 0,00 2.073.421.000,0001.00 07 01041
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.300.000,00 11.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20041
Penyusunan Renstra OPD 11.100.000,00 18.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49041
Penyusunan dokumen Standart
Operasional Prosedur (SOP)
Daerah
2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 52041
Updating Rencana
Pembangunan Investasi Jangka
Menengah (RPIJM)
850.000,00 19.150.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 07 58041
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.800.000,00 3.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60041
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62041
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
300.000,00 20.000.000,00 0,00 20.300.000,0001.00 10041
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi
300.000,00 20.000.000,00 0,00 20.300.000,0001.00 10 02041
Program Pengembangan
Perumahan
51.850.000,00 121.150.000,00 193.000.000,00 366.000.000,0001.00 15041
Penyusunan norma, standar,
pedoman, dan manual (NSPM)
45.150.000,00 19.850.000,00 0,00 65.000.000,0001.00 15 02041
Pembangunan sarana dan
prasarana perumahan
0,00 0,00 193.000.000,00 193.000.000,0001.00 15 07041
SID Rumah Tidak Layak Huni 6.700.000,00 101.300.000,00 0,00 108.000.000,0001.00 15 11041
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
143.050.000,00 258.166.000,00 24.582.750.000,00 24.983.966.000,0001.00 22041
Penyediaan prasarana dan
sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah
1.250.000,00 0,00 16.111.750.000,00 16.113.000.000,0001.00 22 01041
Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah
1.000.000,00 100.000.000,00 8.471.000.000,00 8.572.000.000,0001.00 22 02041
BOP PAMSIMAS 138.400.000,00 31.600.000,00 0,00 170.000.000,0001.00 22 18041
BOP SL/MCK 2.400.000,00 126.566.000,00 0,00 128.966.000,0001.00 22 19041
Program Penataan
Lingkungan
0,00 1.338.323.200,00 30.299.376.800,00 31.637.700.000,0001.00 23041
Hal : 15 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 16
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penataan lingkungan Perdesaan
dan Perkotaan
0,00 1.043.323.200,00 24.204.376.800,00 25.247.700.000,0001.00 23 01041
Peningkatan infrastruktur dasar
pemukiman
0,00 295.000.000,00 6.095.000.000,00 6.390.000.000,0001.00 23 03041
Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
3.150.000,00 446.850.000,00 515.000.000,00 965.000.000,0001.00 24041
Pembangunan/peningkatan
infrastruktur
0,00 300.000.000,00 515.000.000,00 815.000.000,0001.00 24 01041
Pendataan Bangunan Gedung
Negara
3.150.000,00 146.850.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 24 04041
Penyusunan Dokumen
Perencanaan KOTAKU
6.400.000,00 193.600.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 26041
Penyusunan Profil Kumuh 6.400.000,00 193.600.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 26 01041
Koordinasi dan Sinkronisasi
Bidang Penyehatan
Lingkungan dan Air Minum
(PLAM)
9.100.000,00 40.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 27041
Koordinasi dan Sinkronisasi
Bidang Penyehatan Lingkungan
dan Air Minum (PLAM)
9.100.000,00 40.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 27 01041
Program DAK Air Minum 103.600.000,00 26.400.000,00 0,00 130.000.000,0001.00 28041
BOP DAK Air Minum 103.600.000,00 26.400.000,00 0,00 130.000.000,0001.00 28 01041
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat
8.433.055.000,00 2.419.536.750,00 18.054.707.350,00 28.907.299.100,00051
SATUAN POLISI PRAMONG
PRAJA
8.240.825.000,00 1.352.878.900,00 233.622.350,00 9.827.326.250,0001.00051
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.550.000,00 195.522.250,00 0,00 197.072.250,0001.00 03051
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.550.000,00 195.522.250,00 0,00 197.072.250,0001.00 03 02051
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.300.000,00 2.700.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06051
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.650.000,00 1.350.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01051
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.650.000,00 1.350.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04051
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
7.513.525.000,00 817.252.850,00 0,00 8.330.777.850,0001.00 07051
Penunjang operasional OPD 7.481.325.000,00 696.721.450,00 0,00 8.178.046.450,0001.00 07 01051
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20051
Peningkatan dan optimalisasi
kinerja aparatur
8.350.000,00 44.381.400,00 0,00 52.731.400,0001.00 07 48051
Penyusunan Renstra OPD 18.700.000,00 11.300.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49051
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.650.000,00 1.350.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60051
Optimalisasi Sistem Kearsipan
OPD
1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 07 87051
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
428.025.000,00 71.952.650,00 0,00 499.977.650,0001.00 15051
Pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan
masyarakat
27.300.000,00 1.632.700,00 0,00 28.932.700,0001.00 15 04051
Pengendalian keamanan
lingkungan
44.800.000,00 818.800,00 0,00 45.618.800,0001.00 15 05051
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
20.600.000,00 4.826.150,00 0,00 25.426.150,0001.00 15 06051
PAM PEMILU 335.325.000,00 64.675.000,00 0,00 400.000.000,0001.00 15 08051
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
108.775.000,00 104.672.250,00 0,00 213.447.250,0001.00 16051
Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi pamong
praja
20.175.000,00 2.199.550,00 0,00 22.374.550,0001.00 16 01051
Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
24.300.000,00 1.493.200,00 0,00 25.793.200,0001.00 16 02051
Hal : 16 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 17
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan
30.350.000,00 50.056.200,00 0,00 80.406.200,0001.00 16 03051
Peningkatan kapasitas aparat
dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
33.950.000,00 50.923.300,00 0,00 84.873.300,0001.00 16 04051
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
26.900.000,00 21.713.550,00 0,00 48.613.550,0001.00 17051
Pembinaan satuan keamanan
lingkungan di Masyarakat
26.900.000,00 21.713.550,00 0,00 48.613.550,0001.00 17 02051
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (pekat)
57.950.000,00 67.050.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 18051
Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
57.950.000,00 67.050.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 18 01051
Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
96.800.000,00 72.015.350,00 233.622.350,00 402.437.700,0001.00 19051
Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
1.550.000,00 123.400,00 233.622.350,00 235.295.750,0001.00 19 08051
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
350.000,00 71.154.250,00 0,00 71.504.250,0001.00 19 09051
Pencegahan dan pengendalian
bahaya kebakaran
94.900.000,00 737.700,00 0,00 95.637.700,0001.00 19 11051
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
192.230.000,00 1.066.657.850,00 17.821.085.000,00 19.079.972.850,0002.00051
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 17.749.500,00 18.049.500,0002.00 02051
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 17.749.500,00 18.049.500,0002.00 02 47051
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 37.500.000,00 0,00 37.800.000,0002.00 03051
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
300.000,00 37.500.000,00 0,00 37.800.000,0002.00 03 02051
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06051
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.00 06 01051
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.00 06 04051
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
131.880.000,00 369.021.050,00 0,00 500.901.050,0002.00 07051
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.00 07 20051
Penunjang operasional Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD)
131.080.000,00 322.321.050,00 0,00 453.401.050,0002.00 07 36051
Penyusunan Renstra OPD 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0002.00 07 49051
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.00 07 60051
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
25.250.000,00 94.344.700,00 0,00 119.594.700,0002.00 21051
Fasilitasi hari kesiapsiagaan
bencana nasional
11.700.000,00 33.192.300,00 0,00 44.892.300,0002.00 21 11051
Desa tangguh bencana 13.550.000,00 61.152.400,00 0,00 74.702.400,0002.00 21 12051
Program Kedaruratan dan
Logistik Penanggulangan
Bencana
11.700.000,00 281.696.050,00 0,00 293.396.050,0002.00 22051
Peningkatan kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam
tanggap darurat
11.300.000,00 32.096.050,00 0,00 43.396.050,0002.00 22 01051
Tanggap Darurat Bencana 400.000,00 249.600.000,00 0,00 250.000.000,0002.00 22 07051
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
22.400.000,00 279.496.050,00 17.803.335.500,00 18.105.231.550,0002.00 23051
Hal : 17 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 18
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pemulihan sosial, ekonomi,
budaya dan psikologi pasca
bencana
13.300.000,00 28.546.800,00 0,00 41.846.800,0002.00 23 01051
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sarana dan Prasarana Pasca
Bencana
1.250.000,00 195.414.500,00 17.803.335.500,00 18.000.000.000,0002.00 23 03051
Inventarisasi Dokumen Pasca
Bencana
7.850.000,00 55.534.750,00 0,00 63.384.750,0002.00 23 07051
Sosial 1.209.770.000,00 1.480.011.100,00 290.025.900,00 2.979.807.000,00061
DINAS SOSIAL 1.209.770.000,00 1.480.011.100,00 290.025.900,00 2.979.807.000,0001.00061
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
700.000,00 0,00 166.265.000,00 166.965.000,0001.00 02061
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
350.000,00 0,00 66.615.000,00 66.965.000,0001.00 02 22061
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 99.650.000,00 100.000.000,0001.00 02 47061
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.600.000,00 4.400.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06061
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01061
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04061
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
890.650.000,00 550.168.900,00 0,00 1.440.818.900,0001.00 07061
Penunjang operasional OPD 845.650.000,00 484.618.900,00 0,00 1.330.268.900,0001.00 07 01061
Fasilitasi peringatan hari
kesaktian pancasila
10.050.000,00 19.650.000,00 0,00 29.700.000,0001.00 07 18061
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.900.000,00 13.100.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20061
Fasilitasi peringatan hari
pahlawan
11.925.000,00 18.925.000,00 0,00 30.850.000,0001.00 07 21061
Penyusunan Renstra OPD 18.300.000,00 11.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49061
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.825.000,00 2.175.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60061
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
134.630.000,00 330.520.000,00 0,00 465.150.000,0001.00 15061
Pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga miskin
5.450.000,00 71.550.000,00 0,00 77.000.000,0001.00 15 02061
Pelatihan keterampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
5.480.000,00 71.520.000,00 0,00 77.000.000,0001.00 15 05061
Monitoring dan Evaluasi
Program Raskin
116.100.000,00 18.050.000,00 0,00 134.150.000,0001.00 15 07061
Fasilitasi Pemenuhan
Kebutuhan Dasar bagi Keluarga
Miskin
2.150.000,00 97.850.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 08061
Pengadaan Sarana Pendukung
Usaha bagi Keluarga Miskin
5.450.000,00 71.550.000,00 0,00 77.000.000,0001.00 15 09061
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
9.830.000,00 41.866.800,00 0,00 51.696.800,0001.00 16061
penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
9.830.000,00 41.866.800,00 0,00 51.696.800,0001.00 16 10061
Program Pembinaan Anak
Terlantar
3.115.000,00 50.003.700,00 0,00 53.118.700,0001.00 17061
Bimbingan Motivasi dan
Bantuan Stimulan Bagi Anak
Terlantar
3.115.000,00 50.003.700,00 0,00 53.118.700,0001.00 17 08061
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan
Trauma
5.400.000,00 64.474.500,00 0,00 69.874.500,0001.00 18061
Bimbingan Motivasi dan
Bantuan Stimulan untuk Para
Penyandang Cacat dan Trauma
5.400.000,00 64.474.500,00 0,00 69.874.500,0001.00 18 06061
Hal : 18 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 19
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)
72.850.000,00 14.150.000,00 0,00 87.000.000,0001.00 20061
Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
72.850.000,00 14.150.000,00 0,00 87.000.000,0001.00 20 06061
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
26.915.000,00 256.004.150,00 0,00 282.919.150,0001.00 21061
Sosialisasi Pembinaan Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM)
16.050.000,00 34.957.800,00 0,00 51.007.800,0001.00 21 05061
Penyuluhan dan Pendataan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.765.000,00 67.802.550,00 0,00 70.567.550,0001.00 21 06061
Validasi dan Verifikasi Data
Kemiskinan
8.100.000,00 153.243.800,00 0,00 161.343.800,0001.00 21 08061
Program Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
2.400.000,00 32.000.000,00 123.760.900,00 158.160.900,0001.00 22061
Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan (TMP)
400.000,00 24.000.000,00 123.760.900,00 148.160.900,0001.00 22 04061
Fasilitasi KOMDA Lansia 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 22 05061
Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial
57.680.000,00 136.423.050,00 0,00 194.103.050,0001.00 23061
Monitoring dan Evaluasi
Program Keluarga Harapan
(PKH)
18.680.000,00 10.416.900,00 0,00 29.096.900,0001.00 23 02061
Jaminan Kesehatan Nasional 11.600.000,00 77.056.200,00 0,00 88.656.200,0001.00 23 03061
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana Alam dan Bantuan
SEMBAKO bagi Korban
Bencana Alam
23.425.000,00 27.924.950,00 0,00 51.349.950,0001.00 23 04061
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana Sosial dan Bantuan
SEMBAKO bagi Korban
Bencana Sosial
3.975.000,00 21.025.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 23 07061
URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
19.032.187.500,00 25.843.299.238,00 9.564.932.212,00 54.440.418.950,00
Tenaga Kerja 167.480.000,00 1.182.272.100,00 133.183.000,00 1.482.935.100,00012
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
167.480.000,00 1.182.272.100,00 133.183.000,00 1.482.935.100,0001.00073
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga
Kerja
30.570.000,00 692.297.100,00 0,00 722.867.100,0001.00 15073
Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
8.200.000,00 72.595.200,00 0,00 80.795.200,0001.00 15 06073
Pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana BLK ( O &
M BLK )
3.350.000,00 588.721.900,00 0,00 592.071.900,0001.00 15 07073
Fasilitasi Usulan Upah Minimum
Kabupaten (UMK)
19.020.000,00 30.980.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 15073
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
50.200.000,00 99.868.000,00 0,00 150.068.000,0001.00 16073
Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja
9.300.000,00 15.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 16 02073
Sosialisasi Penempatan Tenaga
Kerja ke Luar Negeri
26.900.000,00 48.100.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 16 08073
Pembinaan Kemampuan dan
Ketrampilan Kerja Bagi
Masyarakat Untuk Perluasan
Kesempatan Kerja dan
Penempatan Kerja Sektor
Formal
14.000.000,00 36.068.000,00 0,00 50.068.000,0001.00 16 10073
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
40.200.000,00 109.800.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 17073
Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
8.700.000,00 41.300.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 02073
Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum
dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
17.140.000,00 32.860.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 03073
Sosialisasi Norma
Ketenagakerjaan
14.360.000,00 35.640.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 15073
Hal : 19 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 20
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pembinaan Lingkungan Sosial
Bidang Tenaga Kerja
46.510.000,00 280.307.000,00 133.183.000,00 460.000.000,0001.00 19073
Pembinaan dan Pelatihan
Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga
Kerja dan Masyarakat
33.460.000,00 191.540.000,00 0,00 225.000.000,0001.00 19 01073
Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja bagi Pencari
Kerja
11.500.000,00 88.500.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 19 02073
Penguatan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan
Pelatihan
1.550.000,00 267.000,00 133.183.000,00 135.000.000,0001.00 19 03073
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
80.825.000,00 134.175.000,00 0,00 215.000.000,00022
DINAS KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
80.825.000,00 134.175.000,00 0,00 215.000.000,0001.00082
Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
35.700.000,00 79.300.000,00 0,00 115.000.000,0001.00 15082
Inisiasi Pembentukan Kota
Layak Anak (KLA)
6.200.000,00 13.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 07082
Forum Konsultasi Anak 4.250.000,00 15.750.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 08082
Fasilitasi pembentukan lembaga
perlindungan terhadap
perempuan dan anak
25.250.000,00 49.750.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 15 10082
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
13.125.000,00 21.875.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16082
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi
perempuan
6.775.000,00 13.225.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16 01082
Pengembangan sistem
informasi Gender dan Anak
6.350.000,00 8.650.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 16 08082
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
26.200.000,00 23.800.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17082
Pembinaan Organisasi Wanita
(ORWAN)
26.200.000,00 23.800.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 12082
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Jender
Dalam Pembangunan
5.800.000,00 9.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18082
Pemberdayaan Perempuan
Pengembang Ekonomi Lokal
(P3EL)
5.800.000,00 9.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18 08082
Pangan 672.290.000,00 955.824.850,00 522.096.400,00 2.150.211.250,00032
DINAS KETAHANAN PANGAN 672.290.000,00 955.824.850,00 522.096.400,00 2.150.211.250,0001.00032
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.200.000,00 0,00 477.970.400,00 479.170.400,0001.00 02032
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 109.300.000,00 109.700.000,0001.00 02 05032
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
400.000,00 0,00 190.700.000,00 191.100.000,0001.00 02 42032
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 177.970.400,00 178.370.400,0001.00 02 47032
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.400.000,00 3.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06032
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01032
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04032
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
458.400.000,00 584.627.200,00 0,00 1.043.027.200,0001.00 07032
Penunjang operasional OPD 438.850.000,00 554.177.200,00 0,00 993.027.200,0001.00 07 01032
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.130.000,00 11.870.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20032
Penyusunan Renstra OPD 13.220.000,00 16.780.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49032
Hal : 20 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 21
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60032
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
202.080.000,00 283.662.650,00 44.126.000,00 529.868.650,0001.00 15032
Pengembangan desa mandiri
pangan
13.550.000,00 18.057.400,00 0,00 31.607.400,0001.00 15 14032
Pengembangan sistem
informasi pasar
25.590.000,00 11.447.000,00 11.400.000,00 48.437.000,0001.00 15 21032
Peningkatan mutu dan
keamanan pangan
4.530.000,00 23.245.000,00 0,00 27.775.000,0001.00 15 22032
Peningkatan sumber pangan
alternatif
9.300.000,00 17.797.000,00 25.000.000,00 52.097.000,0001.00 15 30032
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
6.300.000,00 7.855.500,00 0,00 14.155.500,0001.00 15 31032
Koordinasi Pemantapan
Ketahanan Pangan
7.920.000,00 17.385.000,00 0,00 25.305.000,0001.00 15 42032
Pengembangan Diversifikasi
Pangan
22.600.000,00 33.302.500,00 0,00 55.902.500,0001.00 15 48032
Pengendalian Harga Gabah
Bagi Petani
9.860.000,00 8.942.000,00 7.726.000,00 26.528.000,0001.00 15 54032
Pengembangan Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL)
15.900.000,00 12.222.000,00 0,00 28.122.000,0001.00 15 55032
Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)
4.060.000,00 6.844.000,00 0,00 10.904.000,0001.00 15 65032
Analisis Pola Konsumsi Pangan
Berbasis PPH
6.480.000,00 9.728.000,00 0,00 16.208.000,0001.00 15 66032
Permberdayaan Lumbung
Pangan Desa
50.320.000,00 56.692.000,00 0,00 107.012.000,0001.00 15 67032
Peningkatan Akses Pangan
Masyarakat
7.460.000,00 12.978.600,00 0,00 20.438.600,0001.00 15 68032
Pengenalan Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman (B2SA)
6.390.000,00 29.282.500,00 0,00 35.672.500,0001.00 15 69032
Penyusunan Neraca Bahan
Makanan (NBM) Berbasis
Ketersediaan Pangan
7.740.000,00 11.468.150,00 0,00 19.208.150,0001.00 15 72032
Penyusunan Data Base Bidang
Ketahanan Pangan
4.080.000,00 6.416.000,00 0,00 10.496.000,0001.00 15 73032
Program Peningkatan Hasil
Olahan Bahan Pangan
4.210.000,00 83.935.000,00 0,00 88.145.000,0001.00 16032
Promosi atas hasil produksi
KetahananPangan
4.210.000,00 83.935.000,00 0,00 88.145.000,0001.00 16 01032
Lingkungan Hidup 1.755.075.000,00 3.976.266.350,00 2.529.336.000,00 8.260.677.350,00052
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.755.075.000,00 3.976.266.350,00 2.529.336.000,00 8.260.677.350,0001.00052
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 51.772.900,00 52.072.900,0001.00 02052
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 51.772.900,00 52.072.900,0001.00 02 47052
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
26.150.000,00 57.198.000,00 0,00 83.348.000,0001.00 05052
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
26.150.000,00 57.198.000,00 0,00 83.348.000,0001.00 05 05052
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.800.000,00 6.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06052
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01052
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04052
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.582.275.000,00 477.252.250,00 0,00 2.059.527.250,0001.00 07052
Penunjang operasional OPD 1.564.650.000,00 439.877.250,00 0,00 2.004.527.250,0001.00 07 01052
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20052
Penyusunan Renstra OPD 14.100.000,00 15.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49052
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.275.000,00 3.725.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60052
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62052
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
2.225.000,00 17.043.200,00 0,00 19.268.200,0001.00 10052
Hal : 21 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 22
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan data base 2.225.000,00 17.043.200,00 0,00 19.268.200,0001.00 10 01052
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
31.825.000,00 2.050.979.050,00 1.206.850.450,00 3.289.654.500,0001.00 15052
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
500.000,00 218.295.750,00 494.333.100,00 713.128.850,0001.00 15 02052
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
1.600.000,00 1.412.836.300,00 112.917.350,00 1.527.353.650,0001.00 15 04052
Laporan Tibulan Sampah 1.250.000,00 3.750.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 15 13052
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Tempat
Pengelolaan Akhir (TPA)
400.000,00 404.697.000,00 0,00 405.097.000,0001.00 15 15052
Pengelolaan Sampah 3 R 27.675.000,00 11.400.000,00 0,00 39.075.000,0001.00 15 17052
Pengadaan Tanah Tempat
Pengelolaan Akhir (TPA)
400.000,00 0,00 599.600.000,00 600.000.000,0001.00 15 18052
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
94.275.000,00 269.884.250,00 0,00 364.159.250,0001.00 16052
Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
24.500.000,00 27.348.000,00 0,00 51.848.000,0001.00 16 01052
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
350.000,00 65.884.850,00 0,00 66.234.850,0001.00 16 03052
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
21.350.000,00 38.661.400,00 0,00 60.011.400,0001.00 16 04052
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 17.450.000,00 22.817.000,00 0,00 40.267.000,0001.00 16 06052
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
12.500.000,00 15.602.000,00 0,00 28.102.000,0001.00 16 14052
Koordinasi Penilaian Sekolah
Adiwiyata
350.000,00 52.524.500,00 0,00 52.874.500,0001.00 16 18052
Koordinasi Penilaian Kelurahan
Berseri
17.775.000,00 47.046.500,00 0,00 64.821.500,0001.00 16 21052
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
9.350.000,00 112.914.500,00 99.650.000,00 221.914.500,0001.00 17052
Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
350.000,00 0,00 99.650.000,00 100.000.000,0001.00 17 07052
Pengelolaan keanekaragaman
hayati dan ekosistem
1.200.000,00 70.250.000,00 0,00 71.450.000,0001.00 17 10052
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
5.025.000,00 6.553.000,00 0,00 11.578.000,0001.00 17 14052
Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2.775.000,00 36.111.500,00 0,00 38.886.500,0001.00 17 17052
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
2.725.000,00 66.706.900,00 0,00 69.431.900,0001.00 19052
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
2.425.000,00 54.325.000,00 0,00 56.750.000,0001.00 19 02052
Penguatan jejaring informasi
lingkungan pusat dan daerah
300.000,00 12.381.900,00 0,00 12.681.900,0001.00 19 04052
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
2.150.000,00 918.088.200,00 1.171.062.650,00 2.091.300.850,0001.00 24052
Penataan RTH 400.000,00 0,00 346.062.650,00 346.462.650,0001.00 24 05052
Operasional dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Pertamanan
1.350.000,00 851.738.200,00 0,00 853.088.200,0001.00 24 11052
Operasional dan Pemeliharaan
Areal Pemakaman
400.000,00 66.350.000,00 825.000.000,00 891.750.000,0001.00 24 12052
Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
1.559.577.500,00 2.755.689.700,00 772.245.900,00 5.087.513.100,00062
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.559.577.500,00 2.755.689.700,00 772.245.900,00 5.087.513.100,0001.00062
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
800.000,00 174.900,00 417.188.300,00 418.163.200,0001.00 02062
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 125.750.600,00 126.150.600,0001.00 02 05062
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 174.900,00 291.437.700,00 292.012.600,0001.00 02 47062
Hal : 22 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 23
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.065.000,00 4.935.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06062
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.690.000,00 2.310.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01062
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.375.000,00 2.625.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04062
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.132.480.000,00 620.021.300,00 0,00 1.752.501.300,0001.00 07062
Penunjang operasional OPD 1.106.300.000,00 545.766.300,00 0,00 1.652.066.300,0001.00 07 01062
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20062
Penyusunan Renstra OPD 21.930.000,00 8.070.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49062
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60062
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
1.200.000,00 49.235.000,00 0,00 50.435.000,0001.00 07 62062
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
421.232.500,00 2.130.558.500,00 355.057.600,00 2.906.848.600,0001.00 15062
Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara
terpadu
1.850.000,00 252.000.000,00 0,00 253.850.000,0001.00 15 01062
Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
80.300.000,00 1.476.992.400,00 0,00 1.557.292.400,0001.00 15 08062
Pengembangan data base
kependudukan
5.900.000,00 80.787.150,00 0,00 86.687.150,0001.00 15 09062
Penyusunan kebijakan
kependudukan
21.300.000,00 12.789.600,00 0,00 34.089.600,0001.00 15 10062
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
99.400.000,00 91.918.500,00 0,00 191.318.500,0001.00 15 12062
Pemeliharaan SIAK Terpadu 300.000,00 42.369.700,00 0,00 42.669.700,0001.00 15 18062
Pengadaan Perlengkapan SIAK
Terpadu
400.000,00 10.167.900,00 309.524.400,00 320.092.300,0001.00 15 19062
Penyusunan Dokumen Standart
Pelayanan Kependudukan
3.550.000,00 4.676.500,00 0,00 8.226.500,0001.00 15 20062
Penyusunan Aplikasi Layanan
Publik Bidang Kependudukan
350.000,00 0,00 45.533.200,00 45.883.200,0001.00 15 21062
Operasional Percepatan
Kepemilikan Akte Kelahiran
41.850.000,00 62.647.300,00 0,00 104.497.300,0001.00 15 22062
Pemanfaatan data
kependudukan
40.800.000,00 9.047.300,00 0,00 49.847.300,0001.00 15 24062
Pencocokan dan penelitian
rentan administrasi
kependudukan
125.232.500,00 87.162.150,00 0,00 212.394.650,0001.00 15 25062
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
1.194.920.000,00 1.386.967.800,00 309.050.000,00 2.890.937.800,00072
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.194.920.000,00 1.386.967.800,00 309.050.000,00 2.890.937.800,0001.00072
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
950.000,00 0,00 309.050.000,00 310.000.000,0001.00 02072
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
950.000,00 0,00 309.050.000,00 310.000.000,0001.00 02 47072
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06072
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.00 06 01072
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.00 06 04072
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
573.400.000,00 516.176.400,00 0,00 1.089.576.400,0001.00 07072
Penunjang operasional OPD 531.550.000,00 463.719.300,00 0,00 995.269.300,0001.00 07 01072
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.600.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20072
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan belanja hibah,
bantuan sosial dan bantuan
keuangan
25.990.000,00 20.817.100,00 0,00 46.807.100,0001.00 07 35072
Hal : 23 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 24
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Renstra OPD 12.960.000,00 17.040.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49072
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.00 07 60072
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
9.600.000,00 25.400.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 10072
Penyusunan data base 9.600.000,00 25.400.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 10 01072
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
250.820.000,00 441.848.500,00 0,00 692.668.500,0001.00 15072
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Pedesaan
72.150.000,00 42.850.000,00 0,00 115.000.000,0001.00 15 01072
Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat
34.550.000,00 20.450.000,00 0,00 55.000.000,0001.00 15 02072
Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi bagi Masyarakat Desa
2.800.000,00 30.700.000,00 0,00 33.500.000,0001.00 15 03072
Sosialisasi Keterlibatan
Masyarakat Dalam
Pemanfaatan Dan Pelestarian
Sumber Mata Air (SMA)
21.870.000,00 17.298.500,00 0,00 39.168.500,0001.00 15 08072
Fasilitasi Kegiatan Dalam
Rangka Hari Gerak PKK
43.200.000,00 106.800.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 15 10072
Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir dan Pantai
14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 11072
Operasional kegiatan TNI
Manunggal Membangun Desa
(TMMD)
61.550.000,00 188.450.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 15 12072
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
56.790.000,00 33.210.000,00 0,00 90.000.000,0001.00 16072
Pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes)
56.790.000,00 33.210.000,00 0,00 90.000.000,0001.00 16 10072
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
70.240.000,00 109.760.000,00 0,00 180.000.000,0001.00 17072
Sistem Informasi
Pendayagunaan Profil Desa dan
Kelurahan
37.400.000,00 62.600.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 17 10072
Pendampingan Pemanfaatan
dan Penerapan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
15.340.000,00 24.660.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 17 12072
Pelaksanaan Lomba
Desa/Kelurahan
17.500.000,00 22.500.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 17 15072
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
227.490.000,00 204.010.000,00 0,00 431.500.000,0001.00 18072
Pelatihan aparatur pemerintah
desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
105.340.000,00 109.660.000,00 0,00 215.000.000,0001.00 18 03072
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
12.350.000,00 2.650.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18 04072
Pemberdayaan dan Pelatihan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
31.700.000,00 19.800.000,00 0,00 51.500.000,0001.00 18 07072
Asistensi pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014
78.100.000,00 71.900.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 18 08072
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
3.030.000,00 54.162.900,00 0,00 57.192.900,0001.00 20072
Penyusunan Pemetaan Alokasi
Dana Desa (ADD)
3.030.000,00 54.162.900,00 0,00 57.192.900,0001.00 20 05072
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
3.975.660.000,00 3.515.115.000,00 601.470.000,00 8.092.245.000,00082
DINAS KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
3.975.660.000,00 3.515.115.000,00 601.470.000,00 8.092.245.000,0001.00082
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
800.000,00 0,00 601.470.000,00 602.270.000,0001.00 02082
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
400.000,00 0,00 482.100.000,00 482.500.000,0001.00 02 42082
Hal : 24 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 25
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 119.370.000,00 119.770.000,0001.00 02 47082
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 24.100.000,00 0,00 24.400.000,0001.00 03082
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
300.000,00 24.100.000,00 0,00 24.400.000,0001.00 03 02082
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.800.000,00 5.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06082
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01082
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04082
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.189.005.000,00 1.198.605.000,00 0,00 2.387.610.000,0001.00 07082
Penunjang operasional OPD 478.250.000,00 240.210.000,00 0,00 718.460.000,0001.00 07 01082
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20082
Penyusunan Renstra OPD 18.265.000,00 11.735.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49082
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60082
Penunjang Operasional UPT
Dinas Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
689.790.000,00 929.360.000,00 0,00 1.619.150.000,0001.00 07 63082
Program Keluarga Berencana 62.200.000,00 370.529.500,00 0,00 432.729.500,0001.00 15082
Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin
46.200.000,00 13.800.000,00 0,00 60.000.000,0001.00 15 01082
Pembinaan KIE 5.800.000,00 307.029.500,00 0,00 312.829.500,0001.00 15 02082
Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
7.200.000,00 18.800.000,00 0,00 26.000.000,0001.00 15 03082
Peringatan Hari Keluarga 3.000.000,00 30.900.000,00 0,00 33.900.000,0001.00 15 08082
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
7.740.000,00 12.260.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16082
Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
7.740.000,00 12.260.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16 01082
Program Pelayanan
Kontrasepsi
51.400.000,00 110.955.000,00 0,00 162.355.000,0001.00 17082
Pelayanan KB medis operasi 24.850.000,00 75.150.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 17 04082
Pendistribusian alokon (alat,
obat dan kontrapsepsi)
26.550.000,00 35.805.000,00 0,00 62.355.000,0001.00 17 06082
Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR Yang Madiri
2.444.715.000,00 1.522.065.500,00 0,00 3.966.780.500,0001.00 18082
Koordinasi Pengelolaan
Program
236.200.000,00 83.380.500,00 0,00 319.580.500,0001.00 18 03082
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
3.200.000,00 16.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 18 04082
Pembinaan Bagi Petugas
Pengelola Program KB
2.100.990.000,00 1.366.210.000,00 0,00 3.467.200.000,0001.00 18 06082
Pendataan dan Pemutakhiran
Data Keluarga
90.275.000,00 44.725.000,00 0,00 135.000.000,0001.00 18 07082
Survey Kepuasan Masyarakat
PPKB
14.050.000,00 10.950.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 18 08082
Program Promosi Kesehatan
Ibu, Bayi dan Anak Melalui
Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
6.850.000,00 7.150.000,00 0,00 14.000.000,0001.00 19082
Penyuluhan Kesehatan
Reproduksi bagi Pasangan Usia
Subur (PUS)
6.850.000,00 7.150.000,00 0,00 14.000.000,0001.00 19 03082
Program Pengembangan
Pusat Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
8.470.000,00 16.530.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 20082
Pendirian pusat pelayanan
informasi dan konseling
KRR/KRM
8.470.000,00 16.530.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 20 01082
Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba,
PMS Termasuk HIV/AIDS
5.715.000,00 14.285.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21082
Hal : 25 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 26
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyuluhan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
5.715.000,00 14.285.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21 01082
Program Pengembangan
Bahan Informasi Tentang
Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
8.285.000,00 6.715.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 22082
Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
8.285.000,00 6.715.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 22 02082
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
176.080.000,00 221.020.000,00 0,00 397.100.000,0001.00 23082
Pembinaan Kader Bina Keluarga 176.080.000,00 221.020.000,00 0,00 397.100.000,0001.00 23 02082
Program Pengembangan
Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 24082
Pemantapan BKB PAUD Holistik
/ Inter Posyandu
9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 24 02082
Perhubungan 4.987.275.000,00 2.969.804.038,00 2.014.423.012,00 9.971.502.050,00092
DINAS PERHUBUNGAN 4.987.275.000,00 2.969.804.038,00 2.014.423.012,00 9.971.502.050,0002.09092
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 01092
Penyusunan dokumen
pelayanan di lingkungan Dinas
Perhubungan
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 01 23092
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
400.000,00 0,00 627.033.462,00 627.433.462,0002.09 02092
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 75.713.600,00 75.713.600,0002.09 02 05092
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
0,00 0,00 203.410.850,00 203.410.850,0002.09 02 11092
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 347.909.012,00 348.309.012,0002.09 02 47092
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.550.000,00 199.245.200,00 0,00 200.795.200,0002.09 03092
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
1.550.000,00 199.245.200,00 0,00 200.795.200,0002.09 03 02092
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.050.000,00 97.236.600,00 0,00 99.286.600,0002.09 05092
Pendidikan dan pelatihan formal 2.050.000,00 97.236.600,00 0,00 99.286.600,0002.09 05 01092
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,0002.09 06092
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.650.000,00 2.350.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 06 01092
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.350.000,00 2.650.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 06 04092
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
4.580.125.000,00 1.804.943.038,00 0,00 6.385.068.038,0002.09 07092
Penunjang operasional OPD 4.526.950.000,00 1.492.930.538,00 0,00 6.019.880.538,0002.09 07 01092
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.09 07 20092
Penyusunan Renstra OPD 14.925.000,00 15.075.000,00 0,00 30.000.000,0002.09 07 49092
Fasilitasi peringatan hari
perhubungan
1.300.000,00 18.180.000,00 0,00 19.480.000,0002.09 07 59092
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.200.000,00 2.800.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 07 60092
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
1.050.000,00 40.855.000,00 0,00 41.905.000,0002.09 07 62092
Peningkatan dan
Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah
31.850.000,00 21.755.800,00 0,00 53.605.800,0002.09 07 78092
Cetak Benda Berharga 1.550.000,00 198.646.700,00 0,00 200.196.700,0002.09 07 80092
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
2.400.000,00 132.665.150,00 0,00 135.065.150,0002.09 16092
Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian kendaraan
bermotor
1.200.000,00 73.865.150,00 0,00 75.065.150,0002.09 16 01092
Hal : 26 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 27
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
1.200.000,00 58.800.000,00 0,00 60.000.000,0002.09 16 02092
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
383.540.000,00 266.086.650,00 0,00 649.626.650,0002.09 17092
Kegiatan peningkatan disiplin
masyarakat menggunakan
angkutan
32.700.000,00 17.305.500,00 0,00 50.005.500,0002.09 17 02092
Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
310.800.000,00 2.989.350,00 0,00 313.789.350,0002.09 17 05092
Pengumpulan dan analisis data
base pelayanan jasa angkutan
4.190.000,00 25.435.000,00 0,00 29.625.000,0002.09 17 11092
Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
18.150.000,00 20.280.450,00 0,00 38.430.450,0002.09 17 14092
Operasional dan Maintanance
Bus
400.000,00 186.166.150,00 0,00 186.566.150,0002.09 17 25092
Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
17.300.000,00 13.910.200,00 0,00 31.210.200,0002.09 17 26092
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
300.000,00 25.550.000,00 0,00 25.850.000,0002.09 18092
Pemeliharaan Halte 300.000,00 25.550.000,00 0,00 25.850.000,0002.09 18 10092
Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
5.260.000,00 274.238.400,00 129.219.800,00 408.718.200,0002.09 19092
Pengadaan rambu-rambu lalu
lintas
0,00 0,00 129.219.800,00 129.219.800,0002.09 19 01092
Pemeliharaan Marka Jalan 1.550.000,00 202.416.000,00 0,00 203.966.000,0002.09 19 08092
Pemeliharaan Rambu-rambu
Lalu Lintas
3.710.000,00 71.822.400,00 0,00 75.532.400,0002.09 19 09092
Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
300.000,00 20.641.150,00 1.055.197.950,00 1.076.139.100,0002.09 20092
Pengadaan alat pengujian
kendaraan bermotor
0,00 0,00 1.055.197.950,00 1.055.197.950,0002.09 20 02092
Kalibrasi Pengujian Kendaraan
Bermotor
300.000,00 20.641.150,00 0,00 20.941.150,0002.09 20 04092
Program Perencanaan
Transportasi
3.850.000,00 141.697.850,00 202.971.800,00 348.519.650,0002.09 22092
Local Area Traffic Management 400.000,00 30.000.000,00 202.971.800,00 233.371.800,0002.09 22 03092
Studi Analisis Kinerja Jaringan
Jalan
1.150.000,00 35.574.700,00 0,00 36.724.700,0002.09 22 04092
Evaluasi Kinerja Persimpangan 1.150.000,00 40.667.200,00 0,00 41.817.200,0002.09 22 07092
Analisa Ketersediaan Daya
Tampung Kendaraan
1.150.000,00 35.455.950,00 0,00 36.605.950,0002.09 22 10092
Komunikasi dan Informatika 1.608.975.000,00 3.445.840.200,00 1.208.938.450,00 6.263.753.650,00102
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.608.975.000,00 3.445.840.200,00 1.208.938.450,00 6.263.753.650,0002.10102
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.200.000,00 2.591.150,00 827.859.900,00 831.651.050,0002.10 02102
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 488.425.000,00 488.825.000,0002.10 02 05102
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
400.000,00 0,00 155.699.000,00 156.099.000,0002.10 02 42102
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 2.591.150,00 183.735.900,00 186.727.050,0002.10 02 47102
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.050.000,00 139.836.750,00 0,00 141.886.750,0002.10 03102
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2.050.000,00 139.836.750,00 0,00 141.886.750,0002.10 03 02102
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.450.000,00 128.076.300,00 0,00 130.526.300,0002.10 05102
Kerjasama kemampuan
pengembangan aparat
komunikasi dan informatika
2.450.000,00 128.076.300,00 0,00 130.526.300,0002.10 05 37102
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.800.000,00 3.200.000,00 0,00 10.000.000,0002.10 06102
Hal : 27 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 28
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.400.000,00 1.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.10 06 01102
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.400.000,00 1.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.10 06 04102
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.424.020.000,00 758.400.800,00 0,00 2.182.420.800,0002.10 07102
Penunjang operasional OPD 1.385.270.000,00 636.490.100,00 0,00 2.021.760.100,0002.10 07 01102
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.200.000,00 13.800.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 07 20102
Fasilitasi peringatan hari
kebangkitan nasional
3.300.000,00 37.360.700,00 0,00 40.660.700,0002.10 07 30102
Penyusunan Renstra OPD 27.900.000,00 2.100.000,00 0,00 30.000.000,0002.10 07 49102
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,0002.10 07 60102
Penyusunan Rencana Induk
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah
Kabupaten
3.350.000,00 66.650.000,00 0,00 70.000.000,0002.10 07 86102
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
960.000,00 40.000.000,00 176.790.000,00 217.750.000,0002.10 10102
Pemanfaatan Media Luar Ruang 960.000,00 40.000.000,00 176.790.000,00 217.750.000,0002.10 10 06102
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
111.890.000,00 736.948.000,00 46.750.000,00 895.588.000,0002.10 15102
Pengkajian dan pengembangan
sistem informasi
64.250.000,00 10.050.000,00 0,00 74.300.000,0002.10 15 06102
Operasional Website 35.200.000,00 128.650.000,00 33.150.000,00 197.000.000,0002.10 15 12102
Operasional dan Pemeliharaan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
400.000,00 130.288.000,00 3.600.000,00 134.288.000,0002.10 15 18102
Operasional Komisi Informasi 12.040.000,00 467.960.000,00 10.000.000,00 490.000.000,0002.10 15 19102
Program Fasilitasi
Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
21.225.000,00 78.775.000,00 0,00 100.000.000,0002.10 17102
Pelatihan SDM Aparatur dalam
bidang Persandian
2.575.000,00 32.425.000,00 0,00 35.000.000,0002.10 17 02102
Pengembangan dan
Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
10.800.000,00 29.200.000,00 0,00 40.000.000,0002.10 17 03102
Pembentukan dan Pembinaan
Relawan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
7.850.000,00 17.150.000,00 0,00 25.000.000,0002.10 17 04102
Program Kerjasama Informsi
dan Media Massa
18.030.000,00 690.900.750,00 0,00 708.930.750,0002.10 18102
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
1.550.000,00 184.880.250,00 0,00 186.430.250,0002.10 18 02102
Penyebarluasan informasi yang
bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
1.500.000,00 48.500.000,00 0,00 50.000.000,0002.10 18 03102
Sinkronisasi informasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
14.980.000,00 457.520.500,00 0,00 472.500.500,0002.10 18 05102
Program Pengadaan Sarana
dan Prasarana Teknologi
Informasi
500.000,00 741.961.450,00 157.538.550,00 900.000.000,0002.10 19102
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Informasi
500.000,00 741.961.450,00 157.538.550,00 900.000.000,0002.10 19 01102
Program Monitoring Issue
Public
9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 20102
Operasional Monitoring Issue
Public di Media Massa dan
Media Sosial
9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 20 01102
Program Pengelolaan
Informasi
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 24102
Operasional Siaran Keliling,
Penyebaran Pamflet, Brosur dan
Spanduk
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 24 01102
Program Pemberdayaan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
7.600.000,00 12.400.000,00 0,00 20.000.000,0002.10 25102
Hal : 28 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 29
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Sosialisasi tata kelola
e-government
7.600.000,00 12.400.000,00 0,00 20.000.000,0002.10 25 01102
Program Pengembangan
Aplikasi Pemerintahan dan
Pelayanan Public
2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,0002.10 32102
Operasional kerjasama berbagi
pakai aplikasi dengan pemda
terpilih
2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,0002.10 32 04102
Program Pelayanan
Keamanan Informasi Sistem
Elektronik Pemerintah Daerah
350.000,00 54.650.000,00 0,00 55.000.000,0002.10 33102
Operasional Pengelolaan
Keamanan Informasi
350.000,00 54.650.000,00 0,00 55.000.000,0002.10 33 01102
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
769.925.000,00 721.272.800,00 110.650.000,00 1.601.847.800,00112
DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
769.925.000,00 721.272.800,00 110.650.000,00 1.601.847.800,0001.00112
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 90.650.000,00 91.000.000,0001.00 02112
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
350.000,00 0,00 90.650.000,00 91.000.000,0001.00 02 05112
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.400.000,00 3.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06112
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01112
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04112
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
672.850.000,00 336.885.800,00 0,00 1.009.735.800,0001.00 07112
Penunjang operasional OPD 658.950.000,00 280.785.800,00 0,00 939.735.800,0001.00 07 01112
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20112
Fasilitasi peringatan hari
koperasi
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 29112
Penyusunan Renstra OPD 5.400.000,00 24.600.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49112
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60112
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
4.700.000,00 300.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62112
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
300.000,00 0,00 20.000.000,00 20.300.000,0001.00 10112
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi
300.000,00 0,00 20.000.000,00 20.300.000,0001.00 10 02112
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15112
Pengembangan jaringan
infrastruktur Usaha Kecil
Menengah
5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 07112
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
5.200.000,00 29.800.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16112
Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
5.200.000,00 29.800.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16 06112
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
350.000,00 59.062.000,00 0,00 59.412.000,0001.00 17112
Penyelenggaraan promosi
produk Usaha Mikro Kecil
Menengah
350.000,00 59.062.000,00 0,00 59.412.000,0001.00 17 09112
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
13.200.000,00 59.200.000,00 0,00 72.400.000,0001.00 18112
Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
6.600.000,00 29.800.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 18 04112
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
6.600.000,00 29.400.000,00 0,00 36.000.000,0001.00 18 09112
Program Perijinan Usaha
Koperasi
6.600.000,00 29.800.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 19112
Hal : 29 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 30
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Sosialisasi Teknis Perijinan
Usaha Koperasi
6.600.000,00 29.800.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 19 02112
Progam Pengawasan dan
Pemeriksaan Lembaga dan
Usaha Koperasi
45.325.000,00 63.475.000,00 0,00 108.800.000,0001.00 20112
Penilaian Kesehatan KSP dan
USP Koperasi
19.500.000,00 16.900.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 20 01112
Penilaian Kualitas Kinerja
Koperasi
17.425.000,00 18.775.000,00 0,00 36.200.000,0001.00 20 02112
Sosialisasi Regulasi dan
Kebijakan Perkoperasian
8.400.000,00 27.800.000,00 0,00 36.200.000,0001.00 20 03112
Program Pemberdayaan
Koperasi
14.350.000,00 94.450.000,00 0,00 108.800.000,0001.00 21112
Penyelenggaraan DIKLAT
Perkoperasian
5.600.000,00 17.500.000,00 0,00 23.100.000,0001.00 21 01112
Fasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha Koperasi
4.200.000,00 6.800.000,00 0,00 11.000.000,0001.00 21 04112
Penyelenggaraan Promosi
Produk Koperasi
350.000,00 60.650.000,00 0,00 61.000.000,0001.00 21 06112
Sosialisasi Dukungan Informasi
Penyediaan Permodalan bagi
Koperasi
4.200.000,00 9.500.000,00 0,00 13.700.000,0001.00 21 07112
Penanaman Modal 358.060.000,00 813.352.200,00 719.178.200,00 1.890.590.400,00122
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
358.060.000,00 813.352.200,00 719.178.200,00 1.890.590.400,0001.00122
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
300.000,00 42.500.000,00 0,00 42.800.000,0001.00 01122
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
300.000,00 42.500.000,00 0,00 42.800.000,0001.00 01 11122
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
800.000,00 0,00 679.178.200,00 679.978.200,0001.00 02122
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
400.000,00 0,00 499.600.000,00 500.000.000,0001.00 02 42122
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 179.578.200,00 179.978.200,0001.00 02 47122
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.760.000,00 4.240.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06122
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.880.000,00 2.120.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01122
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.880.000,00 2.120.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04122
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
223.370.000,00 294.332.800,00 0,00 517.702.800,0001.00 07122
Penunjang operasional OPD 195.150.000,00 267.552.800,00 0,00 462.702.800,0001.00 07 01122
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20122
Penyusunan Renstra OPD 21.150.000,00 8.850.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49122
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.890.000,00 2.110.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60122
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
3.880.000,00 1.120.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62122
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
34.480.000,00 278.105.700,00 0,00 312.585.700,0001.00 15122
Peningkatan fasiliatasi
terwujudnya kerjasama strategis
antar usaha besar dan Usaha
Kecil Menengah
8.780.000,00 19.005.100,00 0,00 27.785.100,0001.00 15 01122
Pengembangan potensi
unggulan daerah
5.230.000,00 49.630.000,00 0,00 54.860.000,0001.00 15 02122
Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman
modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
4.830.000,00 54.870.000,00 0,00 59.700.000,0001.00 15 06122
Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
5.180.000,00 5.820.000,00 0,00 11.000.000,0001.00 15 08122
Hal : 30 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 31
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Peningkatan kualitas SDM guna
pengingkatan pelayanan
investasi
5.180.000,00 14.820.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 09122
Penyelenggaraanpameran
investasi
5.280.000,00 133.960.600,00 0,00 139.240.600,0001.00 15 10122
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
16.780.000,00 115.743.700,00 40.000.000,00 172.523.700,0001.00 16122
Memfasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
5.710.000,00 54.864.700,00 0,00 60.574.700,0001.00 16 02122
Pengembangan System
Informasi Penanaman Modal
5.720.000,00 5.645.000,00 40.000.000,00 51.365.000,0001.00 16 04122
Kajian Kebijakan penanaman
modal
5.350.000,00 55.234.000,00 0,00 60.584.000,0001.00 16 07122
Program Pelayanan Perijinan 66.970.000,00 58.030.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 18122
Operasional pelayanan perijinan
bidang fisik dan pembangunan
34.630.000,00 25.370.000,00 0,00 60.000.000,0001.00 18 02122
Operasional pelayanan perijinan
bidang sosial dan ekonomi
26.500.000,00 23.500.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 18 06122
Pembuatan profil Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.840.000,00 9.160.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18 09122
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
9.600.000,00 20.400.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 20122
Pengelolaan khusus pengaduan
masyarakat
9.600.000,00 20.400.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 20 01122
Kepemudaan dan Olahraga 692.610.000,00 2.348.817.350,00 336.389.000,00 3.377.816.350,00132
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
692.610.000,00 2.348.817.350,00 336.389.000,00 3.377.816.350,0001.00132
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.050.000,00 9.750.000,00 336.389.000,00 347.189.000,0001.00 02132
Pengadaan mebeleur 400.000,00 0,00 149.775.000,00 150.175.000,0001.00 02 10132
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
250.000,00 9.750.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 02 22132
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 186.614.000,00 187.014.000,0001.00 02 47132
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.940.000,00 6.590.000,00 0,00 9.530.000,0001.00 06132
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.570.000,00 2.960.000,00 0,00 4.530.000,0001.00 06 01132
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.370.000,00 3.630.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04132
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
351.220.000,00 1.429.807.400,00 0,00 1.781.027.400,0001.00 07132
Penunjang operasional OPD 331.500.000,00 265.153.650,00 0,00 596.653.650,0001.00 07 01132
Fasilitasi peringatan hari
olahraga nasional (HAORNAS)
3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 17132
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20132
Fasilitasi peringatan hari
sumpah pemuda
2.850.000,00 12.150.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 25132
Penyusunan Renstra OPD 11.050.000,00 18.950.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49132
Penunjang operasional Sarana
Prasarana Olah Raga dan
Tempat Rekreasi
750.000,00 1.103.623.750,00 0,00 1.104.373.750,0001.00 07 54132
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.570.000,00 3.430.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60132
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15132
Pendataan potensi kepemudaan 8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 01132
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
234.275.000,00 546.423.500,00 0,00 780.698.500,0001.00 16132
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
199.050.000,00 500.950.000,00 0,00 700.000.000,0001.00 16 02132
Akreditasi gugus depan 35.225.000,00 45.473.500,00 0,00 80.698.500,0001.00 16 10132
Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
27.900.000,00 140.661.150,00 0,00 168.561.150,0001.00 18132
Hal : 31 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 32
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pemberian penyuluhan tentang
bahaya narkoba bagi pemuda
27.900.000,00 140.661.150,00 0,00 168.561.150,0001.00 18 01132
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
18.625.000,00 61.505.900,00 0,00 80.130.900,0001.00 19132
Peningkatan mutu organisasi
dan tenaga keolahragaan
5.025.000,00 21.898.300,00 0,00 26.923.300,0001.00 19 01132
Peningkatan dan pemberdayaan
olahraga tradisional
5.200.000,00 28.007.600,00 0,00 33.207.600,0001.00 19 09132
Identifikasi organisasi dan
tenaga keolahragaan
8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 19 10132
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
40.000.000,00 130.679.400,00 0,00 170.679.400,0001.00 20132
Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
12.400.000,00 37.600.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 20 03132
Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
6.300.000,00 29.500.000,00 0,00 35.800.000,0001.00 20 04132
Peningkatan kesegaran jasmani
dan rekreasi
6.100.000,00 26.390.000,00 0,00 32.490.000,0001.00 20 05132
Pengembangan olahraga
rekreasi
5.900.000,00 19.801.800,00 0,00 25.701.800,0001.00 20 11132
Peningkatan peran serta
masyarakat dan dunia usaha
dalam pendanaan dan
pembinaan olahraga
9.300.000,00 17.387.600,00 0,00 26.687.600,0001.00 20 16132
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21132
Identifikasi sarana dan
prasarana olahraga
8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21 08132
Statistik 7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,00142
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,0002.10102
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,0002.10 15102
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,0002.10 15 01102
Kebudayaan 107.675.000,00 744.093.100,00 0,00 851.768.100,00162
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
107.675.000,00 744.093.100,00 0,00 851.768.100,0001.00023
Program Pengembangan Nilai
Budaya
41.350.000,00 58.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15023
Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
41.350.000,00 58.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 01023
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
52.825.000,00 521.418.100,00 0,00 574.243.100,0001.00 16023
Fasilitasi partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan
budaya
27.425.000,00 246.818.100,00 0,00 274.243.100,0001.00 16 01023
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
25.400.000,00 274.600.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 16 05023
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
13.500.000,00 164.025.000,00 0,00 177.525.000,0001.00 17023
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
13.500.000,00 164.025.000,00 0,00 177.525.000,0001.00 17 01023
Perpustakaan 118.330.000,00 320.538.550,00 44.876.300,00 483.744.850,00172
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
118.330.000,00 320.538.550,00 44.876.300,00 483.744.850,0001.00182
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
118.330.000,00 320.538.550,00 44.876.300,00 483.744.850,0001.00 19182
Pemasyaraktan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
81.400.000,00 74.739.000,00 0,00 156.139.000,0001.00 19 01182
Pengembangan minat dan
budaya baca
350.000,00 61.843.400,00 0,00 62.193.400,0001.00 19 02182
Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
28.330.000,00 85.962.550,00 0,00 114.292.550,0001.00 19 03182
Hal : 32 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 33
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
350.000,00 64.876.000,00 0,00 65.226.000,0001.00 19 09182
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
7.300.000,00 5.802.000,00 0,00 13.102.000,0001.00 19 10182
Pengelolaan dan Pemeliharaan
Buku Pustaka
300.000,00 27.315.600,00 0,00 27.615.600,0001.00 19 11182
Pengadaan Peralatan
Perpustakaan
300.000,00 0,00 44.876.300,00 45.176.300,0001.00 19 16182
Kearsipan 976.460.000,00 513.063.200,00 263.095.950,00 1.752.619.150,00182
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
976.460.000,00 513.063.200,00 263.095.950,00 1.752.619.150,0001.00182
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
700.000,00 0,00 152.058.600,00 152.758.600,0001.00 02182
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
300.000,00 0,00 20.550.000,00 20.850.000,0001.00 02 05182
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 131.508.600,00 131.908.600,0001.00 02 47182
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.160.000,00 3.840.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06182
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.080.000,00 1.920.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01182
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.080.000,00 1.920.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04182
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
915.850.000,00 381.905.400,00 0,00 1.297.755.400,0001.00 07182
Penunjang operasional OPD 886.970.000,00 360.785.400,00 0,00 1.247.755.400,0001.00 07 01182
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20182
Penyusunan Renstra OPD 23.100.000,00 6.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49182
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.080.000,00 1.920.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60182
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
400.000,00 4.241.600,00 96.037.350,00 100.678.950,0001.00 10182
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi
400.000,00 4.241.600,00 96.037.350,00 100.678.950,0001.00 10 02182
Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.300.000,0001.00 15182
Pengadaan sarana
penyimpanan
300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.300.000,0001.00 15 05182
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
650.000,00 68.134.850,00 0,00 68.784.850,0001.00 16182
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
300.000,00 11.956.000,00 0,00 12.256.000,0001.00 16 02182
Pengelolaan Arsip In Aktif 350.000,00 56.178.850,00 0,00 56.528.850,0001.00 16 05182
Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kerasipan
300.000,00 30.975.000,00 0,00 31.275.000,0001.00 17182
Pemeliharaan rutin/berkala arsip
daerah
300.000,00 30.975.000,00 0,00 31.275.000,0001.00 17 02182
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
52.100.000,00 23.966.350,00 0,00 76.066.350,0001.00 18182
Sosialisasi/penyuluhan
kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta
52.100.000,00 23.966.350,00 0,00 76.066.350,0001.00 18 03182
URUSAN PILIHAN 14.627.988.000,00 10.512.369.650,00 28.830.045.375,00 53.970.403.025,00
Kelautan dan Perikanan 948.480.000,00 543.702.350,00 1.083.829.450,00 2.576.011.800,00013
DINAS PERIKANAN 948.480.000,00 543.702.350,00 1.083.829.450,00 2.576.011.800,0001.00013
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 35.781.200,00 36.081.200,0001.00 02013
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 35.781.200,00 36.081.200,0001.00 02 47013
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06013
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01013
Hal : 33 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 34
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04013
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
882.790.000,00 411.554.600,00 0,00 1.294.344.600,0001.00 07013
Penunjang operasional OPD 867.690.000,00 376.654.600,00 0,00 1.244.344.600,0001.00 07 01013
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20013
Penyusunan Renstra OPD 14.100.000,00 15.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49013
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60013
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
6.680.000,00 10.520.000,00 0,00 17.200.000,0001.00 10013
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi
6.680.000,00 10.520.000,00 0,00 17.200.000,0001.00 10 02013
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
8.580.000,00 11.420.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15013
Pembinaan kelompok ekonomi
masyarakat pesisir
8.580.000,00 11.420.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 01013
Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan
Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumber Daya
Laut
5.800.000,00 5.490.000,00 0,00 11.290.000,0001.00 17013
Penyuluhan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya
laut
5.800.000,00 5.490.000,00 0,00 11.290.000,0001.00 17 01013
Program Peningkatan Mitigasi
Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Iklim Laut
4.800.000,00 5.400.000,00 0,00 10.200.000,0001.00 18013
Penyuluhan/Sosialisasi Mitigasi
Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Cuaca Laut
4.800.000,00 5.400.000,00 0,00 10.200.000,0001.00 18 01013
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
9.900.000,00 55.178.900,00 2.049.100,00 67.128.000,0001.00 20013
Pengembangan bibit ikan unggul 300.000,00 37.700.000,00 0,00 38.000.000,0001.00 20 01013
Pembinaan dan pengembangan
perikanan
9.300.000,00 9.828.000,00 0,00 19.128.000,0001.00 20 03013
Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Pengelolaan Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
300.000,00 7.650.900,00 2.049.100,00 10.000.000,0001.00 20 04013
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
6.900.000,00 5.868.000,00 0,00 12.768.000,0001.00 21013
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
6.900.000,00 5.868.000,00 0,00 12.768.000,0001.00 21 01013
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
21.480.000,00 28.520.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 23013
Introduksi Pengolahan Hasil
Perikanan
21.480.000,00 28.520.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 23 02013
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perikanan
Tangkap
350.000,00 0,00 79.650.000,00 80.000.000,0001.00 26013
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap
350.000,00 0,00 79.650.000,00 80.000.000,0001.00 26 02013
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perikanan
Budidaya
500.000,00 150.850,00 966.349.150,00 967.000.000,0001.00 27013
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya
500.000,00 150.850,00 966.349.150,00 967.000.000,0001.00 27 02013
Pariwisata 554.900.000,00 2.422.487.800,00 123.700.000,00 3.101.087.800,00023
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
554.900.000,00 2.422.487.800,00 123.700.000,00 3.101.087.800,0001.00023
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.000.000,00 63.000.000,00 123.700.000,00 187.700.000,0001.00 02023
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
350.000,00 0,00 79.650.000,00 80.000.000,0001.00 02 05023
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
350.000,00 63.000.000,00 0,00 63.350.000,0001.00 02 22023
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 44.050.000,00 44.350.000,0001.00 02 47023
Hal : 34 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 35
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.100.000,00 3.900.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06023
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01023
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04023
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
485.450.000,00 1.127.546.800,00 0,00 1.612.996.800,0001.00 07023
Penunjang operasional OPD 405.150.000,00 309.112.900,00 0,00 714.262.900,0001.00 07 01023
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
63.300.000,00 76.025.000,00 0,00 139.325.000,0001.00 07 20023
Penyusunan Renstra OPD 12.300.000,00 17.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49023
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60023
Penunjang Operasional UPTD
Sarana Prasarana Gedung
Pertemuan dan Lapangan
Terbuka
1.650.000,00 722.758.900,00 0,00 724.408.900,0001.00 07 82023
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
27.300.000,00 429.450.000,00 0,00 456.750.000,0001.00 15023
Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar
negeri
20.900.000,00 348.700.000,00 0,00 369.600.000,0001.00 15 05023
Pengembangan jumlah
kunjungan wisatawan
mancanegara dan wisatawan
nusantara
6.400.000,00 80.750.000,00 0,00 87.150.000,0001.00 15 09023
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
9.450.000,00 240.550.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 16023
Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten
(RIPPARKAB)
9.450.000,00 240.550.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 16 08023
Program Pengembangan
Kemitraan
25.600.000,00 558.041.000,00 0,00 583.641.000,0001.00 17023
Fasilitasi pembentukan forum
komunikasi antar pelaku industri
pariwisata dan budaya
22.050.000,00 77.950.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 17 04023
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
3.550.000,00 480.091.000,00 0,00 483.641.000,0001.00 17 08023
Pertanian 2.599.625.000,00 3.068.858.825,00 17.419.432.175,00 23.087.916.000,00033
DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
1.599.485.000,00 1.798.411.200,00 16.614.087.775,00 20.011.983.975,0001.00033
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
650.000,00 9.624.000,00 138.059.975,00 148.333.975,0001.00 02033
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
350.000,00 0,00 99.650.000,00 100.000.000,0001.00 02 42033
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 9.624.000,00 38.409.975,00 48.333.975,0001.00 02 47033
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.750.000,00 7.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06033
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01033
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04033
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
787.635.000,00 428.065.250,00 0,00 1.215.700.250,0001.00 07033
Penunjang operasional OPD 763.900.000,00 401.800.250,00 0,00 1.165.700.250,0001.00 07 01033
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20033
Penyusunan Renstra OPD 19.685.000,00 10.315.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49033
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60033
Hal : 35 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 36
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
41.050.000,00 15.950.000,00 0,00 57.000.000,0001.00 15033
Peningkatan kemampuan
lembaga petani
41.050.000,00 15.950.000,00 0,00 57.000.000,0001.00 15 03033
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
482.130.000,00 1.011.258.950,00 10.000.000,00 1.503.388.950,0001.00 16033
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kebijakan subsidi
pertanian
13.800.000,00 200.000,00 0,00 14.000.000,0001.00 16 08033
Pendukung Pengembangan
Kawasan Agropolitan
45.650.000,00 94.350.000,00 10.000.000,00 150.000.000,0001.00 16 33033
Pengendalian Hama Penyakit
Tanaman Perkebunan
3.100.000,00 26.327.000,00 0,00 29.427.000,0001.00 16 39033
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan
54.800.000,00 105.200.000,00 0,00 160.000.000,0001.00 16 40033
Optimalisasi Lahan,
Peningkatan Kesuburan
Tanah/Pengolah Kompos
12.100.000,00 8.349.150,00 0,00 20.449.150,0001.00 16 53033
Penguatan Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida (KP3)
27.700.000,00 17.850.000,00 0,00 45.550.000,0001.00 16 57033
Operasional UPTD Kwanyar 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 58033
Operasional UPTD Bangkalan 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 59033
Operasional UPTD Arosbaya 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 60033
Operasional UPTD Sepulu 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 61033
Operasional UPTD Blega 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 62033
Pengembangan bibit unggul
tanaman pangan
6.700.000,00 43.014.000,00 0,00 49.714.000,0001.00 16 63033
Pengembangan bibit unggul
tanaman hortikultura
6.600.000,00 40.400.000,00 0,00 47.000.000,0001.00 16 64033
Pengembangan bibit unggul
pekebunan
11.850.000,00 38.150.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 65033
Pengembangan diverisifikasi
tanaman pangan
18.900.000,00 31.100.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 66033
Pengembangan diverisifikasi
tanaman hortikultura
16.950.000,00 33.050.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 67033
Pengembangan diverisifikasi
tanaman Perkebunan
7.000.000,00 33.000.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 16 68033
Pengembangan
perbenihan/perbibitan tanaman
pangan
5.700.000,00 44.300.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 69033
Pengembangan
perbinihan/perbibitan tanaman
hortikultura
14.750.000,00 45.250.000,00 0,00 60.000.000,0001.00 16 70033
Pengembangan sistem
informasi pasar tanaman
pangan
44.850.000,00 5.150.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 71033
Pengembangan sistem
informasi pasar tanaman
hortikultura
14.700.000,00 4.908.300,00 0,00 19.608.300,0001.00 16 72033
Pengembangan sistem
informasi pasar tanaman
perkebunan
14.310.000,00 3.831.000,00 0,00 18.141.000,0001.00 16 73033
Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu produk
tanaman pangan
18.300.000,00 31.199.500,00 0,00 49.499.500,0001.00 16 74033
Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu produk
tanaman hortikultura
17.400.000,00 32.600.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 75033
Penyusunan data base potensi
produk pertanian
33.100.000,00 16.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 76033
Pengendalian Hama Penyakit
Tanaman Pangan
12.350.000,00 87.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 77033
Pengendalian Hama Penyakit
Tanaman Hortikultura
59.800.000,00 65.200.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 16 78033
Peningkatan Usaha Pertanian
tanaman Perkebunan
6.420.000,00 18.580.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 16 81033
Peningkatan tehnologi pasca
panen tanaman pangan
13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 88033
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian
10.350.000,00 64.650.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 17033
Hal : 36 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 37
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Promosi atas hasil produksi
pertanian tanaman pangan
2.050.000,00 22.950.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 16033
Promosi atas hasil produksi
pertanian tanaman hortikultura
300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 17033
Promosi atas hasil produksi
pertanian tanaman perkebunan
8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 18033
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian
39.820.000,00 42.555.000,00 337.625.000,00 420.000.000,0001.00 18033
Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
pertanian tepat guna
18.940.000,00 11.060.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 18 05033
Penyediaan Peralatan dan
Mesin Pra Panen, Pasca Panen
dan Pengolah Hasil Pertanian
8.180.000,00 4.195.000,00 337.625.000,00 350.000.000,0001.00 18 09033
Pelatihan Penerapan
Bioteknologi Pertanian Tanaman
Hortikultura
12.700.000,00 27.300.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 18 13033
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
1.250.000,00 0,00 12.623.211.500,00 12.624.461.500,0001.00 19033
Pembangunan/Rehabilitasi
Jalan Usaha Tani
1.250.000,00 0,00 12.623.211.500,00 12.624.461.500,0001.00 19 08033
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian Lapangan
196.300.000,00 149.901.100,00 0,00 346.201.100,0001.00 20033
Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian
35.625.000,00 16.725.000,00 0,00 52.350.000,0001.00 20 01033
Pelaksanaan Penilaian
Penyuluh Berprestasi
35.500.000,00 14.500.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 20 07033
Pelatihan Peningkatan
Kelembagaan Poktan/Gapoktan
38.900.000,00 41.600.000,00 0,00 80.500.000,0001.00 20 08033
Peningkatan dan Penguatan
Kelembagaan Penyuluhan
Pertanian
30.300.000,00 19.700.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 20 09033
Penyuluhan dan Pendampingan
Petani dan Pelaku Agrobisnis
55.975.000,00 57.376.100,00 0,00 113.351.100,0001.00 20 10033
Program Pengembangan
Jaringan Irigasi Pertanian
35.450.000,00 23.350.000,00 3.505.191.300,00 3.563.991.300,0001.00 25033
Pembangunan/Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
400.000,00 0,00 509.600.000,00 510.000.000,0001.00 25 02033
Pembangunan/Rehabilitasi
Irigasi Tanah Dangkal
750.000,00 7.650.000,00 2.995.591.300,00 3.003.991.300,0001.00 25 05033
Pengolahan Sumber Daya Air
dan Irigasi
34.300.000,00 15.700.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 25 10033
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Perkebunan
2.100.000,00 45.806.900,00 0,00 47.906.900,0001.00 26033
Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana teknologi
kehutanan/perkebunan tepat
guna
2.100.000,00 45.806.900,00 0,00 47.906.900,0001.00 26 03033
DINAS PETERNAKAN 1.000.140.000,00 1.270.447.625,00 805.344.400,00 3.075.932.025,0002.00033
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 909.600,00 248.679.400,00 249.889.000,0002.00 02033
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
0,00 577.000,00 189.423.000,00 190.000.000,0002.00 02 42033
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 332.600,00 59.256.400,00 59.889.000,0002.00 02 47033
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.800.000,00 6.200.000,00 0,00 10.000.000,0002.00 06033
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 01033
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 04033
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
804.670.000,00 442.487.025,00 0,00 1.247.157.025,0002.00 07033
Penunjang operasional OPD 772.075.000,00 404.652.025,00 0,00 1.176.727.025,0002.00 07 01033
Intensifikasi & ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
14.270.000,00 1.160.000,00 0,00 15.430.000,0002.00 07 02033
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.350.000,00 13.650.000,00 0,00 15.000.000,0002.00 07 20033
Hal : 37 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 38
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Renstra OPD 11.325.000,00 18.675.000,00 0,00 30.000.000,0002.00 07 49033
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 07 60033
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 07 62033
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
58.250.000,00 185.900.000,00 33.850.000,00 278.000.000,0002.00 21033
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
300.000,00 12.950.000,00 6.750.000,00 20.000.000,0002.00 21 02033
Pelayanan Kesehatan Hewan 400.000,00 116.600.000,00 0,00 117.000.000,0002.00 21 06033
Pendataan dan Penanganan
Penyakit Zoonosis
3.800.000,00 33.700.000,00 0,00 37.500.000,0002.00 21 07033
Pembinaan dan Pengawasan
Betina Produktif
15.050.000,00 16.950.000,00 2.500.000,00 34.500.000,0002.00 21 08033
Pengamatan, Penyidikan dan
Pemetaan Penyakit Hewan
38.400.000,00 600.000,00 0,00 39.000.000,0002.00 21 09033
Fasilitasi Sarana Prasarana
Laboratorium Kesehatan Hewan
300.000,00 5.100.000,00 24.600.000,00 30.000.000,0002.00 21 10033
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
91.500.000,00 352.486.000,00 28.500.000,00 472.486.000,0002.00 22033
Pembibitan dan perawatan
ternak
12.650.000,00 73.481.000,00 0,00 86.131.000,0002.00 22 02033
Pendistribusian bibit ternak
kepada masyarakat
1.600.000,00 23.400.000,00 0,00 25.000.000,0002.00 22 03033
Pembelian Pakan Ternak 300.000,00 13.950.000,00 0,00 14.250.000,0002.00 22 10033
Pembelian Obat - obatan Ternak 300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,0002.00 22 13033
Pengawasan Mutu Pakan 1.350.000,00 4.650.000,00 0,00 6.000.000,0002.00 22 17033
Lomba Agribisnis Kelompok
Tani Ternak
1.200.000,00 13.550.000,00 0,00 14.750.000,0002.00 22 18033
Pelatihan Budidaya Ternak
Ruminansa (Sapi Potong)
300.000,00 13.400.000,00 0,00 13.700.000,0002.00 22 19033
Penyusunan Database Potensi
Produk Peternakan
8.300.000,00 3.425.000,00 0,00 11.725.000,0002.00 22 20033
Penyediaan dan Pendistribusian
Semen Beku
15.100.000,00 8.400.000,00 28.500.000,00 52.000.000,0002.00 22 21033
Pelayanan pelaksanaan
Inseminasi Buatan
9.550.000,00 35.450.000,00 0,00 45.000.000,0002.00 22 22033
Pembinaan dan Fasilitasi
Permodalan dan Kemitraan
Usaha Peternakan
6.300.000,00 11.500.000,00 0,00 17.800.000,0002.00 22 23033
Peningkatan Usaha Peternakan 33.650.000,00 50.505.000,00 0,00 84.155.000,0002.00 22 24033
Pengembangan kawasan
pembibitan peternakan
300.000,00 24.500.000,00 0,00 24.800.000,0002.00 22 25033
Pelatihan budidaya ternak
unggas
300.000,00 13.300.000,00 0,00 13.600.000,0002.00 22 26033
Pelatihan Management
Budidaya Ternak
300.000,00 13.275.000,00 0,00 13.575.000,0002.00 22 27033
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
35.370.000,00 60.489.000,00 9.000.000,00 104.859.000,0002.00 23033
Promosi atas hasil produksi
peternakan unggulan daerah. _
300.000,00 12.850.000,00 0,00 13.150.000,0002.00 23 07033
Pengolahan informasi
permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan masyarakat
6.370.000,00 1.130.000,00 0,00 7.500.000,0002.00 23 10033
Pengawasan Peredaran Produk
Asal Hewan
7.300.000,00 2.678.000,00 0,00 9.978.000,0002.00 23 14033
Pelayanan Perijinan, Pengujian
dan Pengawasan Mutu Produk
Hewan
6.500.000,00 9.031.000,00 0,00 15.531.000,0002.00 23 15033
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Peternakan
1.600.000,00 22.050.000,00 0,00 23.650.000,0002.00 23 16033
Pembinaan dan Pengawasan
Tataniaga Produk Peternakan
9.100.000,00 3.650.000,00 0,00 12.750.000,0002.00 23 17033
Identifikasi kebutuhan teknis
standarisasi mutu produk olahan
peternakan
3.900.000,00 4.400.000,00 0,00 8.300.000,0002.00 23 18033
Operasional Check Point 300.000,00 4.700.000,00 9.000.000,00 14.000.000,0002.00 23 19033
Hal : 38 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 39
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Petemakan
2.650.000,00 215.076.000,00 485.315.000,00 703.041.000,0002.00 24033
Pembangunan / Rehabilitasi
Rumah Potong Hewan (RPH)
0,00 0,00 34.500.000,00 34.500.000,0002.00 24 13033
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pusat Kesehatan
Hewan (Puskeswan)
300.000,00 9.250.000,00 24.900.000,00 34.450.000,0002.00 24 14033
Pemeliharaan Rumah Potong
Hewan (RPH)
300.000,00 50.450.000,00 0,00 50.750.000,0002.00 24 15033
Pengadaan Alat Pengolah
Pakan
1.050.000,00 36.950.000,00 0,00 38.000.000,0002.00 24 16033
Pengadaan Tanah/Lahan untuk
Rumah Potong Hewan (RPH)
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,0002.00 24 17033
Operasional UPTD Rumah
Potong Hewan (RPH)
Bangkalan
350.000,00 56.500.000,00 0,00 56.850.000,0002.00 24 18033
Operasional UPTD Pusat
Pelayanan Kesehatan Hewan
(Puskeswan) Socah
300.000,00 23.450.000,00 0,00 23.750.000,0002.00 24 19033
Pengadaan Sarana Rumah
Potong Hewan (RPH)
350.000,00 38.476.000,00 25.915.000,00 64.741.000,0002.00 24 20033
Program Pemberdayaan
Petugas Peternakan
3.600.000,00 6.900.000,00 0,00 10.500.000,0002.00 29033
Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Petugas Peternakan
3.600.000,00 6.900.000,00 0,00 10.500.000,0002.00 29 01033
Perdagangan 9.418.753.000,00 3.493.535.575,00 3.290.019.750,00 16.202.308.325,00063
DINAS PERDAGANGAN 9.418.753.000,00 3.493.535.575,00 3.290.019.750,00 16.202.308.325,0001.00063
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
700.000,00 0,00 189.371.250,00 190.071.250,0001.00 02063
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
300.000,00 0,00 19.771.250,00 20.071.250,0001.00 02 05063
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 169.600.000,00 170.000.000,0001.00 02 47063
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06063
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01063
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04063
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
7.556.385.000,00 688.501.650,00 0,00 8.244.886.650,0001.00 07063
Penunjang operasional OPD 7.530.505.000,00 469.381.650,00 0,00 7.999.886.650,0001.00 07 01063
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
2.300.000,00 12.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20063
Penyusunan Renstra OPD 19.680.000,00 10.320.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49063
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60063
Cetak Benda Berharga 400.000,00 194.600.000,00 0,00 195.000.000,0001.00 07 80063
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
56.210.000,00 163.112.950,00 94.454.500,00 313.777.450,0001.00 15063
Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen
8.300.000,00 11.200.000,00 0,00 19.500.000,0001.00 15 02063
Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
11.100.000,00 6.150.000,00 0,00 17.250.000,0001.00 15 03063
operasionalisasi dan
pengembangan kemetrologian
daerah
18.110.000,00 87.235.900,00 94.454.500,00 199.800.400,0001.00 15 04063
Operasionalisasi Pelayanan
Tera/Tera Ulang Kemetrologian
Daerah
18.700.000,00 58.527.050,00 0,00 77.227.050,0001.00 15 08063
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
350.000,00 52.650.000,00 32.000.000,00 85.000.000,0001.00 17063
Pembangunan promosi
perdagangan internasional
350.000,00 52.650.000,00 32.000.000,00 85.000.000,0001.00 17 12063
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam
Negri
4.050.000,00 68.350.000,00 0,00 72.400.000,0001.00 18063
Hal : 39 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 40
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengembangan pasar dan
distribusi barang / produk
4.050.000,00 68.350.000,00 0,00 72.400.000,0001.00 18 03063
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
13.200.000,00 162.300.800,00 24.499.200,00 200.000.000,0001.00 19063
Kegiatan penataan tempat
berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
13.200.000,00 162.300.800,00 24.499.200,00 200.000.000,0001.00 19 03063
Program Investasi
Peningkatan Infrastruktur
Sarana dan Prasarana Pasar
Daerah
500.000,00 0,00 425.455.800,00 425.955.800,0001.00 21063
Peningkatan Infrastruktur
Sarana dan Prasarana Pasar
Daerah
500.000,00 0,00 425.455.800,00 425.955.800,0001.00 21 01063
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pasar
1.622.558.000,00 2.263.420.175,00 2.524.239.000,00 6.410.217.175,0001.00 22063
Penertiban di Lingkungan Pasar 33.510.000,00 18.581.100,00 0,00 52.091.100,0001.00 22 04063
Updating Data Base Pasar 29.760.000,00 3.972.600,00 0,00 33.732.600,0001.00 22 05063
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana &
Sarana Kebersihan Pasar
500.000,00 505.428.675,00 351.989.000,00 857.917.675,0001.00 22 06063
Revitalisasi Pasar Daerah 750.000,00 30.000.000,00 2.172.250.000,00 2.203.000.000,0001.00 22 07063
Penyusunan Dokumen Target
dan Realisasi Pendapatan
Daerah
60.470.000,00 12.470.300,00 0,00 72.940.300,0001.00 22 08063
Operasional Maintenance (OM)
Pasar
1.497.568.000,00 1.692.967.500,00 0,00 3.190.535.500,0001.00 22 11063
Program Pemberantasan
Barang Kena Cukai Ilegal
157.800.000,00 92.200.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 23063
Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau yang Tidak Dilekati
Pita Cukai di Peredaran atau
Tempat Penjual Eceran
157.800.000,00 92.200.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 23 01063
Perindustrian 1.106.230.000,00 983.785.100,00 6.913.064.000,00 9.003.079.100,00073
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
1.106.230.000,00 983.785.100,00 6.913.064.000,00 9.003.079.100,0001.00073
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 68.423.300,00 68.773.300,0001.00 02073
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
350.000,00 0,00 68.423.300,00 68.773.300,0001.00 02 05073
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
11.250.000,00 13.750.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 05073
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
11.250.000,00 13.750.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 05 02073
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.800.000,00 4.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06073
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01073
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04073
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
800.480.000,00 305.279.000,00 0,00 1.105.759.000,0001.00 07073
Penunjang operasional OPD 784.530.000,00 271.229.000,00 0,00 1.055.759.000,0001.00 07 01073
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20073
Penyusunan Renstra OPD 12.900.000,00 17.100.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49073
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60073
Program Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai
203.900.000,00 146.100.000,00 0,00 350.000.000,0001.00 13073
Penyampaian Informasi
Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di Bidang
Cukai kepada Masyarakat
dan/atau Pemangku
Kepentingan
203.900.000,00 146.100.000,00 0,00 350.000.000,0001.00 13 01073
Hal : 40 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 41
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
13.550.000,00 138.856.100,00 0,00 152.406.100,0001.00 15073
Pengembangan sistem inovasi
teknologi industri
8.150.000,00 44.256.100,00 0,00 52.406.100,0001.00 15 05073
Penguatan kemampuan industri
berbasis teknologi
5.400.000,00 94.600.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 06073
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
49.730.000,00 179.270.000,00 6.074.000.000,00 6.303.000.000,0001.00 16073
Fasilitasi bagi industri kecil dan
menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
24.140.000,00 20.860.000,00 0,00 45.000.000,0001.00 16 01073
Pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri
3.740.000,00 31.260.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16 02073
Penyusunan kebijakan industri
terkait dan industri penunjang
industri kecil dan menengah
19.950.000,00 80.050.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 03073
Peningkatan daya saing industri
kecil menengah
900.000,00 47.100.000,00 0,00 48.000.000,0001.00 16 07073
Pembangunan dan revitalisasi
sentra indutri kecil dan
menengah
1.000.000,00 0,00 6.074.000.000,00 6.075.000.000,0001.00 16 08073
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
2.650.000,00 22.350.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17073
Pembinaan kemampuan
teknologi industri
2.650.000,00 22.350.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 01073
Program Penataan Struktur
Industri
1.000.000,00 84.000.000,00 0,00 85.000.000,0001.00 18073
Pembinaan Sarana Promosi
dan Informasi
1.000.000,00 84.000.000,00 0,00 85.000.000,0001.00 18 04073
Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
17.520.000,00 89.980.000,00 770.640.700,00 878.140.700,0001.00 19073
Penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses masyarakat
1.770.000,00 20.230.000,00 0,00 22.000.000,0001.00 19 02073
Pendampingan Bagi
Sentra-Sentra IKM Potensial
15.250.000,00 59.750.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 19 03073
Pembebasan Lahan/Bangunan 500.000,00 10.000.000,00 770.640.700,00 781.140.700,0001.00 19 06073
URUSAN FUNGSI
PENUNJANG URUSAN
9.874.943.000,00 21.560.187.331,00 5.021.367.450,00 36.456.497.781,00
Inspektorat 2.116.150.000,00 1.781.001.100,00 324.200.000,00 4.221.351.100,00014
INSPEKTORAT 2.116.150.000,00 1.781.001.100,00 324.200.000,00 4.221.351.100,0001.00014
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
800.000,00 0,00 324.200.000,00 325.000.000,0001.00 02014
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
400.000,00 0,00 174.600.000,00 175.000.000,0001.00 02 42014
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 149.600.000,00 150.000.000,0001.00 02 47014
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 34.700.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 03014
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
300.000,00 34.700.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 03 02014
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.125.000,00 4.875.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06014
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.900.000,00 2.100.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01014
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.225.000,00 2.775.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04014
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
340.150.000,00 1.012.601.100,00 0,00 1.352.751.100,0001.00 07014
Penunjang operasional OPD 315.050.000,00 987.701.100,00 0,00 1.302.751.100,0001.00 07 01014
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20014
Penyusunan Renstra OPD 22.350.000,00 7.650.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49014
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.450.000,00 2.550.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60014
Hal : 41 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 42
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.738.850.000,00 599.750.000,00 0,00 2.338.600.000,0001.00 15014
Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
794.300.000,00 5.700.000,00 0,00 800.000.000,0001.00 15 01014
Inventarisasi temuan
pengawasan
11.500.000,00 5.500.000,00 0,00 17.000.000,0001.00 15 05014
Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
164.000.000,00 72.600.000,00 0,00 236.600.000,0001.00 15 08014
Tindak lanjut hasil temuan
pemeriksaan BPK-RI
36.850.000,00 24.150.000,00 0,00 61.000.000,0001.00 15 09014
Peningkatan Kualitas
Pengawasan Fungsional Internal
Secara Berkala
419.650.000,00 80.350.000,00 0,00 500.000.000,0001.00 15 10014
Penanganan Pengawasan
Khusus di Lingkungan
Pemerintah Daerah
95.350.000,00 4.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 12014
Operasional Satgas Sapu Bersih
Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
124.600.000,00 185.650.000,00 0,00 310.250.000,0001.00 15 14014
Pelaksanaan pendampingan
dan konsultasi
33.450.000,00 33.800.000,00 0,00 67.250.000,0001.00 15 15014
Penguatan Kapasitas SATGAS
SPIP-OPD
24.750.000,00 57.250.000,00 0,00 82.000.000,0001.00 15 16014
RAKORWASDA dan Gelar
Pengawasan Daerah
(LARWASDA)
34.400.000,00 130.100.000,00 0,00 164.500.000,0001.00 15 17014
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
30.925.000,00 129.075.000,00 0,00 160.000.000,0001.00 16014
Peningkatan Kapabilitas
Aparatur Pengawasan dan
Kualitas Pelaporan
30.925.000,00 129.075.000,00 0,00 160.000.000,0001.00 16 03014
Perencanaan 1.866.560.000,00 3.996.322.950,00 867.851.350,00 6.730.734.300,00024
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1.866.560.000,00 3.996.322.950,00 867.851.350,00 6.730.734.300,0001.00024
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
500.000,00 4.500.000,00 719.651.350,00 724.651.350,0001.00 02024
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
500.000,00 4.500.000,00 719.651.350,00 724.651.350,0001.00 02 47024
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 12.150.000,00 0,00 12.450.000,0001.00 03024
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
300.000,00 12.150.000,00 0,00 12.450.000,0001.00 03 02024
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.875.000,00 3.672.050,00 0,00 9.547.050,0001.00 06024
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.125.000,00 1.646.700,00 0,00 4.771.700,0001.00 06 01024
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.750.000,00 2.025.350,00 0,00 4.775.350,0001.00 06 04024
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
555.035.000,00 909.592.250,00 0,00 1.464.627.250,0001.00 07024
Penunjang operasional OPD 522.795.000,00 879.748.950,00 0,00 1.402.543.950,0001.00 07 01024
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
7.340.000,00 19.807.950,00 0,00 27.147.950,0001.00 07 20024
Penyusunan Renstra OPD 22.100.000,00 7.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49024
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.800.000,00 2.135.350,00 0,00 4.935.350,0001.00 07 60024
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
300.000,00 48.622.700,00 0,00 48.922.700,0001.00 10024
Maintenance Website 300.000,00 48.622.700,00 0,00 48.922.700,0001.00 10 07024
Program Sosialisasi
Ketentuan di Bidang Cukai
14.150.000,00 42.250.000,00 0,00 56.400.000,0001.00 13024
Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan
Perundangn-undangan di
Bidang Cukai
14.150.000,00 42.250.000,00 0,00 56.400.000,0001.00 13 02024
Hal : 42 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 43
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
19.350.000,00 42.986.250,00 0,00 62.336.250,0001.00 20024
Penguatan Kapasitas
Perencanaan
19.350.000,00 42.986.250,00 0,00 62.336.250,0001.00 20 03024
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Perekonomian dan Sumber
Daya Alam (SDA)
47.680.000,00 159.320.000,00 0,00 207.000.000,0001.00 22024
Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan Sinergi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
8.600.000,00 26.400.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 22 05024
Koordinasi Pengembangan
Kawasan Agropolitan
9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 22 29024
Fasilitasi Pengelolaan Sumber
Daya Alam
22.680.000,00 4.320.000,00 0,00 27.000.000,0001.00 22 30024
Data Dinamis Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
Kabupaten Bangkalan
7.100.000,00 117.900.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 22 33024
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia (PM)
204.530.000,00 405.470.000,00 0,00 610.000.000,0001.00 23024
Perencanaan Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
23.770.000,00 76.230.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 03024
Fasilitasi dan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
43.610.000,00 31.390.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 23 05024
Pengelolaan dan Pengendalian
PAMSIMAS
33.750.000,00 41.250.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 23 10024
Fasilitasi dan Evaluasi
Penanganan Kota Tanpa Kumuh
( Kotaku )
29.160.000,00 45.840.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 23 16024
Koordinasi,
Integrasi,Sinkronisasi dan
Sinergi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
40.500.000,00 59.500.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 17024
Indikator Sosial Budaya Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
15.950.000,00 69.050.000,00 0,00 85.000.000,0001.00 23 18024
Penyusunan Dokumen Indeks
Pembangunan Gender Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
17.790.000,00 82.210.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 19024
Program Perencanaan
Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
174.150.000,00 435.010.000,00 0,00 609.160.000,0001.00 24024
Pengendalian dan Pengelolaan
SDA, Energi dan Lingkungan
29.500.000,00 20.500.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 24 09024
Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan Sinergi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
38.990.000,00 41.010.000,00 0,00 80.000.000,0001.00 24 11024
Penyusunan Dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
RPJMD ( KLHS-RPJMD )
25.850.000,00 166.750.000,00 0,00 192.600.000,0001.00 24 18024
Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Perumahan
Permukiman dan Webgis
32.180.000,00 117.820.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 24 19024
Fasilitasi Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman
27.070.000,00 22.930.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 24 20024
Penyusunan Dokumen Rencana
Pengelolaan Sampah Perkotaan
20.560.000,00 66.000.000,00 0,00 86.560.000,0001.00 24 21024
Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang
21.940.000,00 28.060.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 26024
Pembentukan dan Pengelolaan
Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
21.940.000,00 28.060.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 26 01024
Program Pemanfaatan Ruang 15.680.000,00 284.320.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 27024
Hal : 43 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 44
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Peta Dasar
Berbasis Geospasial dan Foto
Udara
15.680.000,00 284.320.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 27 01024
Program Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
807.070.000,00 1.620.369.700,00 148.200.000,00 2.575.639.700,0001.00 28024
Pembuatan Feeder Aplikasi
SIEEPPD Terintegrasi
e-Finance Sirenda
300.000,00 0,00 148.200.000,00 148.500.000,0001.00 28 01024
Penetapan RKPD 5.900.000,00 47.180.000,00 0,00 53.080.000,0001.00 28 02024
Penetapan Renja OPD 27.480.000,00 11.200.000,00 0,00 38.680.000,0001.00 28 03024
Penyelenggaraan Musrembang
RKPD
223.000.000,00 224.873.450,00 0,00 447.873.450,0001.00 28 04024
Penyelenggaraan Musrembang
RPJMD
203.710.000,00 231.366.400,00 0,00 435.076.400,0001.00 28 05024
Penyusunan Dokumen Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
26.420.000,00 127.960.000,00 0,00 154.380.000,0001.00 28 06024
Koordinasi dan Sinkronisasi
Sistem Informasi Profil Daerah
24.990.000,00 28.105.050,00 0,00 53.095.050,0001.00 28 08024
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
58.130.000,00 44.627.600,00 0,00 102.757.600,0001.00 28 09024
Fasilitasi Tim Fasilitator
Tanggungjawab Sosial
Lingkungan Perusahaan
13.950.000,00 14.850.000,00 0,00 28.800.000,0001.00 28 11024
Penyusunan Rancangan RKPD 46.800.000,00 228.730.000,00 0,00 275.530.000,0001.00 28 12024
Penyusunan Rancangan
RPJMD
34.780.000,00 458.564.000,00 0,00 493.344.000,0001.00 28 13024
Penyusunan KUA PPAS 101.990.000,00 78.616.000,00 0,00 180.606.000,0001.00 28 14024
Asistensi Penyusunan Renstra
OPD
20.600.000,00 111.192.200,00 0,00 131.792.200,0001.00 28 15024
Penyusunan dan Pengumpulan
Data Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
19.020.000,00 13.105.000,00 0,00 32.125.000,0001.00 28 16024
Keuangan 4.454.427.000,00 6.733.166.781,00 1.980.105.850,00 13.167.699.631,00034
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
1.929.300.000,00 2.428.664.300,00 1.066.536.300,00 5.424.500.600,0001.00034
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
900.000,00 0,00 975.700.000,00 976.600.000,0001.00 02034
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
500.000,00 0,00 675.000.000,00 675.500.000,0001.00 02 05034
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 300.700.000,00 301.100.000,0001.00 02 47034
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.600.000,00 43.400.000,00 0,00 80.000.000,0001.00 05034
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
18.300.000,00 21.700.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 05 05034
Pembinaan tata naskah dinas
dan kearsipan
18.300.000,00 21.700.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 05 22034
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
8.320.000,00 1.680.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06034
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01034
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04034
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.252.800.000,00 1.208.570.600,00 0,00 2.461.370.600,0001.00 07034
Penunjang operasional OPD 1.204.070.000,00 1.182.300.600,00 0,00 2.386.370.600,0001.00 07 01034
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
2.050.000,00 12.950.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20034
Penyusunan Renstra OPD 21.540.000,00 8.460.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49034
Penyusunan dokumen Standart
Operasional Prosedur (SOP)
Daerah
8.410.000,00 1.590.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 07 52034
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60034
Hal : 44 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 45
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
8.410.000,00 1.590.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 07 62034
Penyusunan Standart
Pelayanan Publik (SPP)
4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 66034
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
403.770.000,00 881.136.500,00 48.623.500,00 1.333.530.000,0001.00 15034
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
38.210.000,00 92.590.000,00 0,00 130.800.000,0001.00 15 18034
Penyusunan Dokumen Target
dan Realisasi Pendapatan
Daerah
6.000.000,00 251.000.000,00 0,00 257.000.000,0001.00 15 23034
Operasional Penagihan PBB 86.030.000,00 1.470.000,00 0,00 87.500.000,0001.00 15 34034
Pencetakan Blanko Pelaporan
PBB
2.400.000,00 278.880.000,00 0,00 281.280.000,0001.00 15 35034
Pendataan Obyek & Subyek
PBB (SPOP)
50.350.000,00 1.650.000,00 0,00 52.000.000,0001.00 15 38034
Operasional Penagihan Pajak &
Retribusi Daerah (PDRD)
80.990.000,00 7.010.000,00 0,00 88.000.000,0001.00 15 42034
Monitoring dan Evaluasi Benda
Berharga / Karcis
50.750.000,00 2.200.000,00 0,00 52.950.000,0001.00 15 51034
Koordinasi Bagi Hasil Pajak
Provinsi
11.100.000,00 8.900.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 59034
Rakor Penerimaan Realisasi
PBB-P2
41.950.000,00 173.426.500,00 48.623.500,00 264.000.000,0001.00 15 62034
Bimtek Sistem Informasi
Manajemen Pendapatan Daerah
35.990.000,00 64.010.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 65034
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pendapatan
Asli Daerah
226.910.000,00 293.877.200,00 42.212.800,00 563.000.000,0001.00 19034
Peningkatan pemahaman pajak
& retribusi daerah
20.200.000,00 81.800.000,00 0,00 102.000.000,0001.00 19 04034
Rakor penerimaan pendapatan
daerah
36.880.000,00 34.907.200,00 42.212.800,00 114.000.000,0001.00 19 05034
Monitoring dan evaluasi PAD 11.580.000,00 18.420.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 19 06034
Pendataan obyek pajak dan
retribusi
40.620.000,00 4.380.000,00 0,00 45.000.000,0001.00 19 08034
Pelayanan pajak dan retribusi 1.550.000,00 113.450.000,00 0,00 115.000.000,0001.00 19 09034
Monitoring dan evaluasi obyek
pajak dan retribusi
46.550.000,00 4.450.000,00 0,00 51.000.000,0001.00 19 18034
Verifikasi rencana kerja dan
anggaran (RKA) pendapatan
OPD
41.150.000,00 14.850.000,00 0,00 56.000.000,0001.00 19 21034
Penyusunan peraturan sektor
pendapatan
28.380.000,00 21.620.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 19 30034
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
2.525.127.000,00 4.304.502.481,00 913.569.550,00 7.743.199.031,0002.01034
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
800.000,00 0,00 577.322.450,00 578.122.450,0002.01 02034
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 350.776.900,00 351.176.900,0002.01 02 05034
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 226.545.550,00 226.945.550,0002.01 02 47034
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,0002.01 03034
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,0002.01 03 02034
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 10.000.000,0002.01 06034
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0002.01 06 01034
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0002.01 06 04034
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.329.227.000,00 2.170.211.281,00 0,00 3.499.438.281,0002.01 07034
Penunjang operasional OPD 1.302.327.000,00 2.147.111.281,00 0,00 3.449.438.281,0002.01 07 01034
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.800.000,00 11.200.000,00 0,00 15.000.000,0002.01 07 20034
Hal : 45 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 46
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Renstra OPD 20.500.000,00 9.500.000,00 0,00 30.000.000,0002.01 07 49034
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0002.01 07 60034
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
969.000.000,00 1.586.128.800,00 172.200.000,00 2.727.328.800,0002.01 15034
Penyusunan kebijakan
akuntansi pemerintah daerah
4.190.000,00 18.622.900,00 0,00 22.812.900,0002.01 15 02034
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD
135.450.000,00 70.050.400,00 0,00 205.500.400,0002.01 15 05034
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
49.250.000,00 245.937.100,00 0,00 295.187.100,0002.01 15 06034
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
135.450.000,00 61.788.450,00 0,00 197.238.450,0002.01 15 07034
Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
48.950.000,00 178.648.050,00 0,00 227.598.050,0002.01 15 08034
Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
115.620.000,00 59.130.500,00 0,00 174.750.500,0002.01 15 09034
Penyusunan rancangan
peraturan KDH ttg penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
16.150.000,00 61.281.300,00 0,00 77.431.300,0002.01 15 10034
Penyusunan Sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah
5.800.000,00 458.784.550,00 150.000.000,00 614.584.550,0002.01 15 12034
Bimbingan teknis implementasi
paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
31.550.000,00 52.355.700,00 0,00 83.905.700,0002.01 15 14034
Verifikasi Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA) OPD
110.000.000,00 50.000.000,00 0,00 160.000.000,0002.01 15 15034
Peningkatan Pengelolaan
Administrasi Keuangan Daerah
35.100.000,00 29.688.200,00 0,00 64.788.200,0002.01 15 19034
Pembahasan / Penetapan
Kerugian Daerah (MTPTGR)
18.260.000,00 23.554.100,00 0,00 41.814.100,0002.01 15 45034
Penyusunan e-Informasi
Keuangan Daerah
300.000,00 0,00 22.200.000,00 22.500.000,0002.01 15 46034
Peningkatan Pengelolaan Gaji
Daerah
27.100.000,00 22.735.950,00 0,00 49.835.950,0002.01 15 67034
Peningkatan Administrasi
Pengelolaan BheBuShiBankSos
7.900.000,00 7.040.000,00 0,00 14.940.000,0002.01 15 68034
Penyusunan Pedoman
Penyusunan APBD
15.880.000,00 22.647.000,00 0,00 38.527.000,0002.01 15 77034
Penunjang Penatausahaan
Pinjaman Daerah
13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 35.000.000,0002.01 15 82034
Monitoring Evaluasi
Pertanggungjawaban Fungsional
31.950.000,00 13.901.600,00 0,00 45.851.600,0002.01 15 83034
Penyusunan Laporan
Semesteran Kabupaten
31.950.000,00 51.940.700,00 0,00 83.890.700,0002.01 15 86034
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten
125.700.000,00 30.472.300,00 0,00 156.172.300,0002.01 15 87034
Penyusunan Peraturan Urusan
Keuangan
8.950.000,00 106.050.000,00 0,00 115.000.000,0002.01 15 88034
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Asset Daerah
220.600.000,00 518.662.400,00 164.047.100,00 903.309.500,0002.01 18034
Penyusunan Standar Satuan
Harga
13.200.000,00 205.831.800,00 0,00 219.031.800,0002.01 18 02034
Peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
33.150.000,00 98.671.750,00 51.300.000,00 183.121.750,0002.01 18 03034
Sosialisasi Aturan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
12.650.000,00 59.345.150,00 0,00 71.995.150,0002.01 18 07034
Rekonsiliasi Data Pengadaan
Barang Milik Daerah
26.500.000,00 18.046.150,00 0,00 44.546.150,0002.01 18 08034
Pengelolaan dan
Pengembangan e Sistem
Komputerisasi Administrasi
Penyimpan Barang (e-SKAPB)
300.000,00 38.784.950,00 0,00 39.084.950,0002.01 18 09034
Validasi dan inventarisasi
Barang Milik Daerah
11.750.000,00 34.340.700,00 0,00 46.090.700,0002.01 18 11034
Hal : 46 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 47
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pemanfaatan dan Pengamanan
Aset
96.400.000,00 32.209.300,00 112.747.100,00 241.356.400,0002.01 18 15034
Pemindahtanganan dan
Penghapusan Aset
26.650.000,00 31.432.600,00 0,00 58.082.600,0002.01 18 16034
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan
852.575.000,00 8.250.549.450,00 1.565.353.500,00 10.668.477.950,00044
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA APARATUR
852.575.000,00 8.250.549.450,00 1.565.353.500,00 10.668.477.950,0001.00044
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.500.000,00 29.989.300,00 967.730.800,00 999.220.100,0001.00 02044
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 405.600.000,00 406.000.000,0001.00 02 05044
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
300.000,00 0,00 49.700.000,00 50.000.000,0001.00 02 11044
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 29.989.300,00 291.702.700,00 322.092.000,0001.00 02 47044
Rehabilitasi sedang/berat pagar 400.000,00 0,00 220.728.100,00 221.128.100,0001.00 02 54044
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
18.310.000,00 40.098.000,00 0,00 58.408.000,0001.00 05044
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
18.310.000,00 40.098.000,00 0,00 58.408.000,0001.00 05 02044
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06044
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01044
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04044
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
474.445.000,00 728.888.250,00 0,00 1.203.333.250,0001.00 07044
Penunjang operasional OPD 456.150.000,00 697.183.250,00 0,00 1.153.333.250,0001.00 07 01044
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20044
Penyusunan Renstra OPD 15.375.000,00 14.625.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49044
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.620.000,00 2.380.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60044
Program Pendidikan
Kedinasan
1.250.000,00 375.519.300,00 0,00 376.769.300,0001.00 15044
Pendidikan dan pelatihan teknis 1.250.000,00 375.519.300,00 0,00 376.769.300,0001.00 15 01044
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
123.760.000,00 6.038.763.600,00 0,00 6.162.523.600,0001.00 16044
Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi PNS
daerah
750.000,00 1.407.918.300,00 0,00 1.408.668.300,0001.00 16 03044
Pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tingkat IV
1.900.000,00 1.999.496.000,00 0,00 2.001.396.000,0001.00 16 06044
Pembinaan Anggota KORPRI 49.550.000,00 34.348.000,00 0,00 83.898.000,0001.00 16 09044
Peningkatan Profesionalisme
Aparatur Negara
1.250.000,00 388.525.500,00 0,00 389.775.500,0001.00 16 14044
Fasilitasi PORSENIDA KORPRI 37.050.000,00 128.365.300,00 0,00 165.415.300,0001.00 16 20044
Fasilitasi peringatan hari jadi
KORPRI
17.850.000,00 37.793.500,00 0,00 55.643.500,0001.00 16 21044
Pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tingkat III
1.900.000,00 1.999.496.000,00 0,00 2.001.396.000,0001.00 16 22044
Fasilitasi dan penyelenggaraan
MTQ KORPRI
13.510.000,00 42.821.000,00 0,00 56.331.000,0001.00 16 23044
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
228.310.000,00 1.032.291.000,00 597.622.700,00 1.858.223.700,0001.00 17044
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
15.450.000,00 29.871.000,00 0,00 45.321.000,0001.00 17 01044
Seleksi penerimaan calon PNS 3.550.000,00 246.450.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 17 02044
Daftar Urut Kepangkatan 1.500.000,00 45.500.000,00 0,00 47.000.000,0001.00 17 17044
Pengembangan dan Updating
Data Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaaian (SAPK)
9.260.000,00 97.733.600,00 597.622.700,00 704.616.300,0001.00 17 21044
Sosialisasi Tentang Ketentuan
Pelaksanaan SKP
108.320.000,00 225.181.900,00 0,00 333.501.900,0001.00 17 23044
Hal : 47 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 48
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pemberkasan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS)
300.000,00 35.772.500,00 0,00 36.072.500,0001.00 17 27044
Penyusunan Data e-Formasi 23.410.000,00 194.590.000,00 0,00 218.000.000,0001.00 17 30044
Pelaksanaan kenaikan pangkat
PNS Terpadu
29.390.000,00 64.338.000,00 0,00 93.728.000,0001.00 17 31044
Pengolahan, penyusunan dan
kotribusi Satyalencana Karya
Satya
18.300.000,00 23.400.000,00 0,00 41.700.000,0001.00 17 33044
Sosialisasi Pembinaan Disiplin
PNS
18.830.000,00 69.454.000,00 0,00 88.284.000,0001.00 17 34044
Penelitian dan Pengembangan 585.231.000,00 799.147.050,00 283.856.750,00 1.668.234.800,00054
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
585.231.000,00 799.147.050,00 283.856.750,00 1.668.234.800,0001.00054
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.100.000,00 470.200,00 283.856.750,00 285.426.950,0001.00 02054
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 110.041.700,00 110.441.700,0001.00 02 05054
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
300.000,00 0,00 36.841.250,00 37.141.250,0001.00 02 11054
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 470.200,00 136.973.800,00 137.844.000,0001.00 02 47054
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.675.000,00 73.325.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 05054
Peningkatan Profesionalisme
Aparatur Negara
1.675.000,00 73.325.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 05 36054
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6.860.000,00 3.140.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06054
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
3.430.000,00 1.570.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01054
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
3.430.000,00 1.570.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04054
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
295.676.000,00 327.131.850,00 0,00 622.807.850,0001.00 07054
Penunjang operasional OPD 267.766.000,00 305.041.850,00 0,00 572.807.850,0001.00 07 01054
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20054
Penyusunan Renstra OPD 24.180.000,00 5.820.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49054
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
3.430.000,00 1.570.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60054
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
3.870.000,00 46.130.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 10054
Sistem Informasi Kelitbangan 3.870.000,00 46.130.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 10 04054
Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang Sosial
dan Pemerintahan
207.350.000,00 92.650.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 16054
Koordinasi Penelitian Bidang
Sosial dan Pemerintahan
13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 16 01054
Kajian Penelitian Bidang Sosial
dan Pemerintahan
12.250.000,00 62.750.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 16 02054
Fasilitasi Peningkatan Kinerja
DRD
181.600.000,00 18.400.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 16 04054
Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Inovasi dan Teknologi
39.300.000,00 110.700.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 17054
Koordinasi Penelitian Bidang
Inovasi dan Teknologi
13.300.000,00 11.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 01054
Buletin/Jurnal Penelitian dan
Pengembangan
17.900.000,00 32.100.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 03054
Pembinaan Inovasi Daerah 8.100.000,00 66.900.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 17 04054
Program Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
29.400.000,00 145.600.000,00 0,00 175.000.000,0001.00 18054
Koordinasi Penelitian Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
10.300.000,00 14.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 18 01054
Kajian Penelitian Bidang
Sumber Daya ALam dan
Lingkungan Hidup
9.550.000,00 65.450.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 18 05054
Hal : 48 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 49
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Kajian Penelitian Bidang
Pengembangan Wilayah, Fifik
dan Prasarana
9.550.000,00 65.450.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 18 06054
URUSAN PENDUKUNG 6.364.152.200,00 58.757.736.040,00 5.158.371.400,00 70.280.259.640,00
Sekretariat Daerah 5.640.467.200,00 29.688.071.540,00 4.376.720.900,00 39.705.259.640,00015
BAGIAN UMUM 627.161.000,00 19.656.643.600,00 323.397.500,00 20.607.202.100,0002.01015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.050.000,00 13.990.284,00 323.397.500,00 338.437.784,0002.01 02015
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
300.000,00 13.990.284,00 19.557.700,00 33.847.984,0002.01 02 07015
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
400.000,00 0,00 224.600.000,00 225.000.000,0002.01 02 42015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 79.239.800,00 79.589.800,0002.01 02 47015
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 27.900.000,00 0,00 28.200.000,0002.01 03015
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
300.000,00 27.900.000,00 0,00 28.200.000,0002.01 03 05015
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.800.000,00 18.600.000,00 0,00 24.400.000,0002.01 05015
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
5.800.000,00 18.600.000,00 0,00 24.400.000,0002.01 05 02015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.540.000,00 888.000,00 0,00 4.428.000,0002.01 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.770.000,00 400.000,00 0,00 2.170.000,0002.01 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.770.000,00 488.000,00 0,00 2.258.000,0002.01 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
614.821.000,00 18.342.365.316,00 0,00 18.957.186.316,0002.01 07015
Penunjang operasional OPD 613.051.000,00 18.342.017.316,00 0,00 18.955.068.316,0002.01 07 01015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.770.000,00 348.000,00 0,00 2.118.000,0002.01 07 60015
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
900.000,00 1.003.650.000,00 0,00 1.004.550.000,0002.01 15015
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
500.000,00 511.000.000,00 0,00 511.500.000,0002.01 15 07015
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
KDH dan WKDH
400.000,00 492.650.000,00 0,00 493.050.000,0002.01 15 13015
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
750.000,00 249.250.000,00 0,00 250.000.000,0002.01 20015
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas
OPD
350.000,00 99.650.000,00 0,00 100.000.000,0002.01 20 15015
Fasilitasi dan Koordinasi Staf
Ahli Urusan Pemerintah Daerah
400.000,00 149.600.000,00 0,00 150.000.000,0002.01 20 34015
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
557.765.000,00 1.167.739.500,00 26.444.500,00 1.751.949.000,0002.02015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 26.444.500,00 26.744.500,0002.02 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 26.444.500,00 26.744.500,0002.02 02 47015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,0002.02 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,0002.02 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,0002.02 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
262.200.000,00 108.631.500,00 0,00 370.831.500,0002.02 07015
Penunjang operasional OPD 260.200.000,00 108.131.500,00 0,00 368.331.500,0002.02 07 01015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,0002.02 07 60015
Hal : 49 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 50
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
113.240.000,00 336.760.000,00 0,00 450.000.000,0002.02 15015
Peringatan Hari Besar Negara 113.240.000,00 336.760.000,00 0,00 450.000.000,0002.02 15 16015
Program Pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan
yang Bergerak Dibidang
Sosial
9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 20.000.000,0002.02 23015
Pembinaan Organisasi Sosial 9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 20.000.000,0002.02 23 03015
Program Pengembangan
Wawasan Keagamaan
168.275.000,00 711.098.000,00 0,00 879.373.000,0002.02 24015
Fasilitasi dan Penyelenggaraan
MTQ
44.800.000,00 97.200.000,00 0,00 142.000.000,0002.02 24 01015
Kegiatan Bulan Ramadhan 38.650.000,00 48.623.000,00 0,00 87.273.000,0002.02 24 05015
Kegiatan Peringatan Hari Besar
Islami
16.625.000,00 153.375.000,00 0,00 170.000.000,0002.02 24 06015
Pekan Olahraga Pondok
Pesantren Daerah (POSPEDA)
5.550.000,00 34.050.000,00 0,00 39.600.000,0002.02 24 09015
Peningkatan Administrasi
Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bansos
30.200.000,00 11.300.000,00 0,00 41.500.000,0002.02 24 11015
Pemberdayaan Kelembagaan
Takmir Masjid Agung
11.350.000,00 149.650.000,00 0,00 161.000.000,0002.02 24 14015
Peringatan Hari Santri Nasional 21.100.000,00 216.900.000,00 0,00 238.000.000,0002.02 24 15015
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN OTODA
374.200.000,00 1.352.342.200,00 43.796.800,00 1.770.339.000,0002.03015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 17.546.800,00 17.846.800,0002.03 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 17.546.800,00 17.846.800,0002.03 02 47015
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
400.000,00 137.150.000,00 0,00 137.550.000,0002.03 03015
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
400.000,00 137.150.000,00 0,00 137.550.000,0002.03 03 02015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.03 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.03 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.03 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
312.700.000,00 124.834.350,00 0,00 437.534.350,0002.03 07015
Penunjang operasional OPD 309.850.000,00 95.184.350,00 0,00 405.034.350,0002.03 07 01015
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.900.000,00 28.100.000,00 0,00 30.000.000,0002.03 07 20015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.03 07 60015
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
17.000.000,00 757.736.200,00 0,00 774.736.200,0002.03 15015
Rapat koordinasi unsur
MUSPIDA
350.000,00 99.650.000,00 0,00 100.000.000,0002.03 15 03015
Peringatan Hari Jadi Propinsi 14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 50.000.000,0002.03 15 15015
Fasilitasi Pelantikan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
400.000,00 399.886.200,00 0,00 400.286.200,0002.03 15 35015
Pencanangan 100 Hari Kerja
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1.550.000,00 222.900.000,00 0,00 224.450.000,0002.03 15 36015
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
41.900.000,00 329.521.650,00 26.250.000,00 397.671.650,0002.03 20015
Fasilitasi percepatan
penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar
daerah
5.050.000,00 110.153.000,00 26.250.000,00 141.453.000,0002.03 20 03015
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
14.950.000,00 38.570.000,00 0,00 53.520.000,0002.03 20 06015
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas
OPD
350.000,00 74.650.000,00 0,00 75.000.000,0002.03 20 15015
Hal : 50 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 51
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan Buku Kode dan
Data Wilayah Administrasi
7.100.000,00 22.325.000,00 0,00 29.425.000,0002.03 20 24015
Pelaksanaan Pameran APKASI 300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,0002.03 20 25015
Database Monografi Kecamatan 10.350.000,00 19.083.650,00 0,00 29.433.650,0002.03 20 28015
Fasilitasi percepatan
penyelesaian pemekaran
wilayah desa
3.800.000,00 15.040.000,00 0,00 18.840.000,0002.03 20 32015
BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN
483.550.000,00 407.492.800,00 92.801.700,00 983.844.500,0002.04015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 92.801.700,00 93.151.700,0002.04 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 92.801.700,00 93.151.700,0002.04 02 47015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 2.600.000,00 0,00 3.000.000,0002.04 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 1.300.000,00 0,00 1.500.000,0002.04 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 1.300.000,00 0,00 1.500.000,0002.04 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
412.400.000,00 156.142.800,00 0,00 568.542.800,0002.04 07015
Penunjang operasional OPD 412.200.000,00 155.342.800,00 0,00 567.542.800,0002.04 07 01015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 800.000,00 0,00 1.000.000,0002.04 07 60015
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
46.550.000,00 33.450.000,00 0,00 80.000.000,0002.04 17015
Tim Pengendalian Inflasi Daerah
( TPID )
46.550.000,00 33.450.000,00 0,00 80.000.000,0002.04 17 22015
Program Peningkatan
Perekonomian Daerah
23.850.000,00 215.300.000,00 0,00 239.150.000,0002.04 25015
Fasillitasi Kegiatan Ekonomi
Sektor Informal
12.300.000,00 30.500.000,00 0,00 42.800.000,0002.04 25 01015
Fasilitasi Pembinaan BUMD 11.150.000,00 60.200.000,00 0,00 71.350.000,0002.04 25 02015
Pembinaan dan Pemasaran
Produksi Daerah
400.000,00 124.600.000,00 0,00 125.000.000,0002.04 25 04015
BAGIAN HUKUM 446.117.000,00 468.750.600,00 9.589.300,00 924.456.900,0002.05015
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
300.000,00 37.898.000,00 0,00 38.198.000,0002.05 01015
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
300.000,00 37.898.000,00 0,00 38.198.000,0002.05 01 11015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
200.000,00 0,00 4.589.300,00 4.789.300,0002.05 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
200.000,00 0,00 4.589.300,00 4.789.300,0002.05 02 47015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.240.000,00 1.680.450,00 0,00 4.920.450,0002.05 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.640.000,00 802.650,00 0,00 2.442.650,0002.05 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.600.000,00 877.800,00 0,00 2.477.800,0002.05 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
398.357.000,00 119.268.950,00 0,00 517.625.950,0002.05 07015
Penunjang operasional OPD 396.757.000,00 118.370.350,00 0,00 515.127.350,0002.05 07 01015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.600.000,00 898.600,00 0,00 2.498.600,0002.05 07 60015
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
44.020.000,00 309.903.200,00 5.000.000,00 358.923.200,0002.05 19015
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
8.190.000,00 83.290.600,00 5.000.000,00 96.480.600,0002.05 19 03015
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
5.610.000,00 8.197.850,00 0,00 13.807.850,0002.05 19 04015
Publikasi peraturan
perundang-undangan
15.620.000,00 1.048.300,00 0,00 16.668.300,0002.05 19 05015
Hal : 51 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 52
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Kajian peraturan
perundang-undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan yang
baru,lebih tinggi dari keserasian
antar peraturan
perundang-undangan daerah
350.000,00 53.617.500,00 0,00 53.967.500,0002.05 19 06015
Keluarga Sadar Hukum
(KADARKUM)
3.250.000,00 5.048.600,00 0,00 8.298.600,0002.05 19 10015
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan
5.900.000,00 12.081.400,00 0,00 17.981.400,0002.05 19 13015
Penanganan Kasus Pengaduan
di Lingkungan Pemerintah
Daerah
5.100.000,00 146.618.950,00 0,00 151.718.950,0002.05 19 16015
BAGIAN ORGANISASI 462.125.000,00 841.819.400,00 181.546.100,00 1.485.490.500,0002.06015
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
300.000,00 10.000.000,00 0,00 10.300.000,0002.06 01015
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
300.000,00 10.000.000,00 0,00 10.300.000,0002.06 01 11015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 81.546.100,00 81.896.100,0002.06 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 81.546.100,00 81.896.100,0002.06 02 47015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.840.000,00 3.160.000,00 0,00 5.000.000,0002.06 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
920.000,00 1.580.000,00 0,00 2.500.000,0002.06 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
920.000,00 1.580.000,00 0,00 2.500.000,0002.06 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
260.640.000,00 285.804.400,00 0,00 546.444.400,0002.06 07015
Penunjang operasional OPD 219.425.000,00 229.519.400,00 0,00 448.944.400,0002.06 07 01015
Pengembangan dan evaluasi
Standart Operasional Prosedur
(SOP) Daerah
16.175.000,00 28.825.000,00 0,00 45.000.000,0002.06 07 55015
Penyusunan kebijakan pedoman
kerja pemerintah Kabupaten
Bangkalan
23.940.000,00 26.060.000,00 0,00 50.000.000,0002.06 07 56015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.100.000,00 1.400.000,00 0,00 2.500.000,0002.06 07 60015
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
84.300.000,00 144.300.000,00 100.000.000,00 328.600.000,0002.06 15015
Penyusunan Dokumen Lakip
Kabupaten
73.280.000,00 126.720.000,00 100.000.000,00 300.000.000,0002.06 15 29015
Penyusunan Dokumen
Perjanjian Kinerja Kabupaten
11.020.000,00 17.580.000,00 0,00 28.600.000,0002.06 15 33015
Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
35.725.000,00 85.525.000,00 0,00 121.250.000,0002.06 17015
Survey Indek Kepuasaan
Masyarakat IKM dan Monitoring
10.375.000,00 47.625.000,00 0,00 58.000.000,0002.06 17 10015
Kompetisi Antar Unit Pelayanan
Publik Percontohan
18.550.000,00 16.700.000,00 0,00 35.250.000,0002.06 17 12015
Pengembangan, Monitoring dan
Evaluasi SPM
6.800.000,00 21.200.000,00 0,00 28.000.000,0002.06 17 20015
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
12.300.000,00 14.700.000,00 0,00 27.000.000,0002.06 19015
Pengembangan regulasi
kebijakan di bidang
ketatalaksanaan
12.300.000,00 14.700.000,00 0,00 27.000.000,0002.06 19 14015
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
56.220.000,00 266.780.000,00 0,00 323.000.000,0002.06 20015
Penyusunan Analisis Jabatan
dan ABK
21.800.000,00 216.200.000,00 0,00 238.000.000,0002.06 20 10015
Analisis dan Evaluasi
Kelembagaan
15.320.000,00 29.680.000,00 0,00 45.000.000,0002.06 20 12015
Penyusunan Organisasi
Perangkat Daerah
19.100.000,00 20.900.000,00 0,00 40.000.000,0002.06 20 13015
Program Penataan dan
Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
10.450.000,00 31.550.000,00 0,00 42.000.000,0002.06 21015
Hal : 52 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 53
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Gelar budaya kerja 10.450.000,00 31.550.000,00 0,00 42.000.000,0002.06 21 06015
BAGIAN KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN
1.295.249.200,00 4.167.213.050,00 3.334.823.450,00 8.797.285.700,0002.07015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.650.000,00 78.209.100,00 3.334.823.450,00 3.414.682.550,0002.07 02015
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
750.000,00 0,00 2.453.248.200,00 2.453.998.200,0002.07 02 05015
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
400.000,00 69.309.100,00 119.000.000,00 188.709.100,0002.07 02 06015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
500.000,00 8.900.000,00 762.575.250,00 771.975.250,0002.07 02 47015
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
350.000,00 74.441.750,00 0,00 74.791.750,0002.07 03015
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
350.000,00 74.441.750,00 0,00 74.791.750,0002.07 03 02015
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.160.000,00 166.926.950,00 0,00 203.086.950,0002.07 05015
Pendidikan dan pelatihan formal 36.160.000,00 166.926.950,00 0,00 203.086.950,0002.07 05 01015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.350.000,00 2.650.000,00 0,00 5.000.000,0002.07 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 2.500.000,0002.07 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.07 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.253.989.200,00 2.440.694.350,00 0,00 3.694.683.550,0002.07 07015
Penunjang operasional OPD 931.865.000,00 1.871.435.950,00 0,00 2.803.300.950,0002.07 07 01015
Penunjang operasional LPSE 321.420.000,00 567.462.600,00 0,00 888.882.600,0002.07 07 51015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
704.200,00 1.795.800,00 0,00 2.500.000,0002.07 07 60015
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
750.000,00 1.404.290.900,00 0,00 1.405.040.900,0002.07 15015
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
750.000,00 1.404.290.900,00 0,00 1.405.040.900,0002.07 15 07015
BAGIAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN
JASA
314.100.000,00 391.868.550,00 207.516.050,00 913.484.600,0002.08015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
400.000,00 1.613.600,00 207.516.050,00 209.529.650,0002.08 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 1.613.600,00 207.516.050,00 209.529.650,0002.08 02 47015
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
300.000,00 31.900.000,00 0,00 32.200.000,0002.08 03015
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
300.000,00 31.900.000,00 0,00 32.200.000,0002.08 03 02015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.08 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.08 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.08 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
313.000.000,00 353.754.950,00 0,00 666.754.950,0002.08 07015
Penunjang operasional OPD 117.400.000,00 121.854.950,00 0,00 239.254.950,0002.08 07 01015
Penunjang operasional Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
195.400.000,00 229.600.000,00 0,00 425.000.000,0002.08 07 38015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.08 07 60015
BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL
588.190.000,00 811.822.800,00 39.304.600,00 1.439.317.400,0002.09015
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
350.000,00 94.112.000,00 0,00 94.462.000,0002.09 01015
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
350.000,00 94.112.000,00 0,00 94.462.000,0002.09 01 11015
Hal : 53 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 54
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 39.304.600,00 39.604.600,0002.09 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 39.304.600,00 39.604.600,0002.09 02 47015
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
350.000,00 56.360.000,00 0,00 56.710.000,0002.09 03015
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
350.000,00 56.360.000,00 0,00 56.710.000,0002.09 03 02015
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
7.540.000,00 23.954.900,00 0,00 31.494.900,0002.09 05015
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
7.540.000,00 23.954.900,00 0,00 31.494.900,0002.09 05 02015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.09 06 01015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.09 06 04015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
577.350.000,00 397.721.300,00 0,00 975.071.300,0002.09 07015
Penunjang operasional OPD 576.400.000,00 396.171.300,00 0,00 972.571.300,0002.09 07 01015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.09 07 60015
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
400.000,00 236.574.600,00 0,00 236.974.600,0002.09 15015
Penyebarluasan Informasi
Kebijaksanaan Pimpinan Daerah
400.000,00 236.574.600,00 0,00 236.974.600,0002.09 15 12015
BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
492.010.000,00 422.379.040,00 117.500.900,00 1.031.889.940,0002.10015
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
400.000,00 10.000,00 117.500.900,00 117.910.900,0002.10 02015
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 10.000,00 117.500.900,00 117.910.900,0002.10 02 47015
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
49.940.000,00 116.178.200,00 0,00 166.118.200,0002.10 06015
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.020.000,00 1.480.000,00 0,00 2.500.000,0002.10 06 01015
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
18.900.000,00 4.390.600,00 0,00 23.290.600,0002.10 06 02015
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.120.000,00 1.380.000,00 0,00 2.500.000,0002.10 06 04015
Sistem Informasi Pengendalian
dan Pengawasan (DALWAS)
28.900.000,00 108.927.600,00 0,00 137.827.600,0002.10 06 09015
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
441.320.000,00 256.201.640,00 0,00 697.521.640,0002.10 07015
Penunjang operasional OPD 274.825.000,00 163.393.290,00 0,00 438.218.290,0002.10 07 01015
Penyusunan pelaporan kinerja
pemerintah
14.100.000,00 6.942.400,00 0,00 21.042.400,0002.10 07 13015
Penyusunan Renstra OPD 42.925.000,00 21.590.500,00 0,00 64.515.500,0002.10 07 49015
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.420.000,00 1.080.000,00 0,00 2.500.000,0002.10 07 60015
Penyusunan Indikator Kinerja
Utama
24.550.000,00 9.082.200,00 0,00 33.632.200,0002.10 07 81015
Pengendalian dan monitoring
pelaksanaan fisik konstruksi
55.250.000,00 18.398.750,00 0,00 73.648.750,0002.10 07 83015
Penyusunan dan Evaluasi
Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA)
28.250.000,00 35.714.500,00 0,00 63.964.500,0002.10 07 84015
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
350.000,00 49.989.200,00 0,00 50.339.200,0002.10 20015
Fasilitasi dan Koordinasi Lintas
OPD
350.000,00 49.989.200,00 0,00 50.339.200,0002.10 20 15015
Sekretariat DPRD 723.685.000,00 29.069.664.500,00 781.650.500,00 30.575.000.000,00025
Hal : 54 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 55
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
SEKRETARIAT DPRD 723.685.000,00 29.069.664.500,00 781.650.500,00 30.575.000.000,0002.00025
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
750.000,00 2.057.626.316,00 0,00 2.058.376.316,0002.00 01025
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
750.000,00 2.057.626.316,00 0,00 2.058.376.316,0002.00 01 18025
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.200.000,00 0,00 781.650.500,00 782.850.500,0002.00 02025
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
400.000,00 0,00 140.000.000,00 140.400.000,0002.00 02 05025
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
400.000,00 0,00 226.302.100,00 226.702.100,0002.00 02 11025
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 415.348.400,00 415.748.400,0002.00 02 47025
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5.700.000,00 4.300.000,00 0,00 10.000.000,0002.00 06025
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 01025
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2.900.000,00 2.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 04025
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
644.985.000,00 5.331.578.530,00 0,00 5.976.563.530,0002.00 07025
Penunjang operasional OPD 628.435.000,00 5.298.128.530,00 0,00 5.926.563.530,0002.00 07 01025
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.00 07 20025
Penyusunan Renstra OPD 13.350.000,00 16.650.000,00 0,00 30.000.000,0002.00 07 49025
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
2.900.000,00 2.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 07 60025
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
70.150.000,00 20.042.770.982,00 0,00 20.112.920.982,0002.00 15025
Pembahasan rancangan
peraturan daerah
750.000,00 3.262.512.072,00 0,00 3.263.262.072,0002.00 15 01025
Hearing/ dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/
tokoh agama
30.300.000,00 13.681.400,00 0,00 43.981.400,0002.00 15 02025
Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
500.000,00 598.617.597,00 0,00 599.117.597,0002.00 15 03025
Reses 750.000,00 1.350.705.600,00 0,00 1.351.455.600,0002.00 15 05025
Peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
30.350.000,00 498.885.700,00 0,00 529.235.700,0002.00 15 07025
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
anggota DPRD Dalam dan Luar
Daerah
1.250.000,00 10.219.572.431,00 0,00 10.220.822.431,0002.00 15 09025
Pembahasan program legislasi
daerah
400.000,00 308.729.182,00 0,00 309.129.182,0002.00 15 11025
Pengadaan pakaian dinas
pimpinan dan anggota DPRD
5.100.000,00 668.186.000,00 0,00 673.286.000,0002.00 15 12025
Pelaksanaan
lokakarya/workshop/seminar/se
miloka/bintek pimpinan dan
anggota DPRD
750.000,00 3.121.881.000,00 0,00 3.122.631.000,0002.00 15 13025
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan dan
Perkantoran
900.000,00 1.633.388.672,00 0,00 1.634.288.672,0002.00 16025
Pembahasan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
500.000,00 1.370.858.372,00 0,00 1.371.358.372,0002.00 16 01025
Kelengkapan pendukung
kehumasan dan protokol
400.000,00 262.530.300,00 0,00 262.930.300,0002.00 16 02025
URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
1.226.475.000,00 942.870.100,00 33.904.600,00 2.203.249.700,00
Kesatuan Bangsa dan Politik 1.226.475.000,00 942.870.100,00 33.904.600,00 2.203.249.700,00016
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
1.226.475.000,00 942.870.100,00 33.904.600,00 2.203.249.700,0001.00016
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 33.904.600,00 34.254.600,0001.00 02016
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 33.904.600,00 34.254.600,0001.00 02 47016
Hal : 55 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 56
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06016
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01016
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04016
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
714.375.000,00 386.903.900,00 0,00 1.101.278.900,0001.00 07016
Penunjang operasional OPD 683.075.000,00 355.874.800,00 0,00 1.038.949.800,0001.00 07 01016
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.100.000,00 13.900.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20016
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan belanja hibah,
bantuan sosial dan bantuan
keuangan
9.300.000,00 3.029.100,00 0,00 12.329.100,0001.00 07 35016
Penyusunan Renstra OPD 20.700.000,00 9.300.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49016
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60016
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
64.800.000,00 75.002.500,00 0,00 139.802.500,0001.00 17016
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
64.800.000,00 75.002.500,00 0,00 139.802.500,0001.00 17 01016
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
225.300.000,00 279.700.000,00 0,00 505.000.000,0001.00 18016
Pembinaan Bela Negara pada
Masyarakat
218.200.000,00 236.800.000,00 0,00 455.000.000,0001.00 18 04016
Forum Pembauran Bangsa 7.100.000,00 42.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 18 05016
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
221.250.000,00 191.663.700,00 0,00 412.913.700,0001.00 21016
Penyuluhan kepada masyarakat 8.450.000,00 9.475.200,00 0,00 17.925.200,0001.00 21 01016
Penyelenggaraan PILKADA 87.900.000,00 142.100.000,00 0,00 230.000.000,0001.00 21 06016
Diteksi dini KOMINDA 56.450.000,00 1.774.000,00 0,00 58.224.000,0001.00 21 07016
Forum kewaspadaan dini
masyarakat
6.075.000,00 6.719.200,00 0,00 12.794.200,0001.00 21 09016
Forum interaksi Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)
7.400.000,00 13.730.200,00 0,00 21.130.200,0001.00 21 18016
Pengendalian keamanan
lingkungan non goverment/NGO
3.825.000,00 870.200,00 0,00 4.695.200,0001.00 21 19016
Fasilitasi bantuan keuangan
partai plitik
5.100.000,00 8.710.200,00 0,00 13.810.200,0001.00 21 22016
Koordinasi Rencana Aksi
Penanggulangan Gangguan
Dalam Daerah
2.800.000,00 1.484.700,00 0,00 4.284.700,0001.00 21 24016
Pemantauan, Pelaporan, dan
Evaluasi Politik di Daerah terkait
PILKADA
43.250.000,00 6.800.000,00 0,00 50.050.000,0001.00 21 26016
URUSAN KEWILAYAHAN 7.312.225.000,00 4.281.055.850,00 1.758.054.650,00 13.351.335.500,00
Kecamatan 7.312.225.000,00 4.281.055.850,00 1.758.054.650,00 13.351.335.500,00017
KECAMATAN BANGKALAN 1.702.770.000,00 1.176.489.200,00 112.605.200,00 2.991.864.400,0001.01017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
400.000,00 0,00 112.605.200,00 113.005.200,0001.01 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 112.605.200,00 113.005.200,0001.01 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.825.000,00 5.175.000,00 0,00 10.000.000,0001.01 05017
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
4.825.000,00 5.175.000,00 0,00 10.000.000,0001.01 05 04017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.01 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 06 04017
Hal : 56 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 57
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
1.697.145.000,00 1.166.714.200,00 0,00 2.863.859.200,0001.01 07017
Penunjang operasional OPD 1.451.745.000,00 153.064.200,00 0,00 1.604.809.200,0001.01 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.01 07 20017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Kraton
32.500.000,00 129.150.000,00 0,00 161.650.000,0001.01 07 40017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Demangan
30.700.000,00 133.800.000,00 0,00 164.500.000,0001.01 07 41017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Pejagan
41.500.000,00 173.800.000,00 0,00 215.300.000,0001.01 07 42017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Pangeranan
32.500.000,00 168.300.000,00 0,00 200.800.000,0001.01 07 43017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Kemayoran
27.100.000,00 111.600.000,00 0,00 138.700.000,0001.01 07 44017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Mlajah
36.100.000,00 142.300.000,00 0,00 178.400.000,0001.01 07 45017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Bancaran
37.900.000,00 121.800.000,00 0,00 159.700.000,0001.01 07 46017
Penyusunan Renstra OPD 6.200.000,00 3.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.01 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.01 07 85017
KECAMATAN SOCAH 367.950.000,00 181.876.800,00 54.423.400,00 604.250.200,0001.02017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
600.000,00 0,00 54.423.400,00 55.023.400,0001.02 02017
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
300.000,00 0,00 30.000.000,00 30.300.000,0001.02 02 11017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 24.423.400,00 24.723.400,0001.02 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.650.000,00 7.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.02 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
2.650.000,00 7.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.02 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.02 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
364.300.000,00 169.926.800,00 0,00 534.226.800,0001.02 07017
Penunjang operasional OPD 357.750.000,00 136.476.800,00 0,00 494.226.800,0001.02 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.02 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.02 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.02 07 85017
KECAMATAN KAMAL 560.125.000,00 326.056.100,00 381.592.400,00 1.267.773.500,0001.03017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
6.550.000,00 3.150.000,00 381.592.400,00 391.292.400,0001.03 02017
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
900.000,00 1.100.000,00 80.500.000,00 82.500.000,0001.03 02 11017
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
2.950.000,00 1.050.000,00 109.000.000,00 113.000.000,0001.03 02 42017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 60.442.400,00 60.792.400,0001.03 02 47017
Hal : 57 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 58
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Rehabilitasi sedang/berat pagar 2.350.000,00 1.000.000,00 131.650.000,00 135.000.000,0001.03 02 54017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.475.000,00 7.525.000,00 0,00 10.000.000,0001.03 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
2.475.000,00 7.525.000,00 0,00 10.000.000,0001.03 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.03 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
549.200.000,00 157.902.500,00 0,00 707.102.500,0001.03 07017
Penunjang operasional OPD 545.950.000,00 121.152.500,00 0,00 667.102.500,0001.03 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
900.000,00 19.100.000,00 0,00 20.000.000,0001.03 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 1.750.000,00 8.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.03 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.03 07 85017
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Kecamatan
400.000,00 153.978.600,00 0,00 154.378.600,0001.03 16017
Fasilitasi pelaksanaan wisata
"BAHARI KAMAL"
400.000,00 153.978.600,00 0,00 154.378.600,0001.03 16 01017
KECAMATAN LABANG 280.850.000,00 163.380.700,00 72.663.500,00 516.894.200,0001.04017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
650.000,00 30.000.000,00 72.663.500,00 103.313.500,0001.04 02017
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
300.000,00 30.000.000,00 0,00 30.300.000,0001.04 02 26017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 72.663.500,00 73.013.500,0001.04 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.200.000,00 6.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.04 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
3.200.000,00 6.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.04 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.04 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.04 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.04 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
276.600.000,00 121.980.700,00 0,00 398.580.700,0001.04 07017
Penunjang operasional OPD 270.250.000,00 90.830.700,00 0,00 361.080.700,0001.04 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.04 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.04 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.04 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.04 07 85017
KECAMATAN MODUNG 290.500.000,00 155.659.100,00 746.384.800,00 1.192.543.900,0001.05017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 746.384.800,00 746.734.800,0001.05 02017
Rehabilitasi
sedang/berat/pengembangan
gedung kantor
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,0001.05 02 42017
Hal : 58 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 59
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 46.384.800,00 46.734.800,0001.05 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.450.000,00 4.550.000,00 0,00 10.000.000,0001.05 05017
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
5.450.000,00 4.550.000,00 0,00 10.000.000,0001.05 05 04017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
600.000,00 4.400.000,00 0,00 5.000.000,0001.05 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
300.000,00 2.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.05 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
300.000,00 2.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.05 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
284.100.000,00 146.709.100,00 0,00 430.809.100,0001.05 07017
Penunjang operasional OPD 280.500.000,00 112.809.100,00 0,00 393.309.100,0001.05 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
500.000,00 19.500.000,00 0,00 20.000.000,0001.05 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 2.750.000,00 7.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.05 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.05 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
150.000,00 4.850.000,00 0,00 5.000.000,0001.05 07 85017
KECAMATAN KWANYAR 403.530.000,00 157.674.500,00 13.712.600,00 574.917.100,0001.06017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 13.712.600,00 14.012.600,0001.06 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 13.712.600,00 14.012.600,0001.06 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.350.000,00 4.650.000,00 0,00 10.000.000,0001.06 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
5.350.000,00 4.650.000,00 0,00 10.000.000,0001.06 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.300.000,00 2.700.000,00 0,00 5.000.000,0001.06 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.06 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.100.000,00 1.400.000,00 0,00 2.500.000,0001.06 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
395.580.000,00 150.324.500,00 0,00 545.904.500,0001.06 07017
Penunjang operasional OPD 384.180.000,00 124.224.500,00 0,00 508.404.500,0001.06 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 20.000.000,0001.06 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.300.000,00 4.700.000,00 0,00 10.000.000,0001.06 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 2.500.000,0001.06 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.06 07 85017
KECAMATAN TRAGAH 257.870.000,00 139.659.800,00 67.000.000,00 464.529.800,0001.07017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
550.000,00 0,00 67.000.000,00 67.550.000,0001.07 02017
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
300.000,00 0,00 25.000.000,00 25.300.000,0001.07 02 11017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
250.000,00 0,00 42.000.000,00 42.250.000,0001.07 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.620.000,00 5.380.000,00 0,00 10.000.000,0001.07 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
4.620.000,00 5.380.000,00 0,00 10.000.000,0001.07 05 05017
Hal : 59 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 60
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.07 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.07 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.07 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
252.300.000,00 129.679.800,00 0,00 381.979.800,0001.07 07017
Penunjang operasional OPD 243.400.000,00 101.079.800,00 0,00 344.479.800,0001.07 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.050.000,00 16.950.000,00 0,00 20.000.000,0001.07 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.07 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.07 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.07 07 85017
KECAMATAN BLEGA 433.090.000,00 145.995.950,00 24.313.950,00 603.399.900,0001.08017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 24.313.950,00 24.613.950,0001.08 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 24.313.950,00 24.613.950,0001.08 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.330.000,00 4.670.000,00 0,00 10.000.000,0001.08 05017
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
5.330.000,00 4.670.000,00 0,00 10.000.000,0001.08 05 04017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.08 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
427.060.000,00 136.725.950,00 0,00 563.785.950,0001.08 07017
Penunjang operasional OPD 418.050.000,00 105.735.950,00 0,00 523.785.950,0001.08 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.300.000,00 16.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.08 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.110.000,00 4.890.000,00 0,00 10.000.000,0001.08 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.08 07 85017
KECAMATAN KONANG 351.805.000,00 168.553.500,00 0,00 520.358.500,0001.09017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.070.000,00 5.930.000,00 0,00 10.000.000,0001.09 05017
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
4.070.000,00 5.930.000,00 0,00 10.000.000,0001.09 05 04017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.09 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.09 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.09 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
343.185.000,00 155.173.500,00 0,00 498.358.500,0001.09 07017
Penunjang operasional OPD 333.400.000,00 127.458.500,00 0,00 460.858.500,0001.09 07 01017
Hal : 60 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 61
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
2.300.000,00 17.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.09 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 6.035.000,00 3.965.000,00 0,00 10.000.000,0001.09 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 2.500.000,0001.09 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.09 07 85017
Program Peningkatan Kinerja
Kecamatan
4.150.000,00 2.850.000,00 0,00 7.000.000,0001.09 15017
Database monografi kecamatan 4.150.000,00 2.850.000,00 0,00 7.000.000,0001.09 15 01017
KECAMATAN GALIS 343.595.000,00 167.848.000,00 10.512.000,00 521.955.000,0001.10017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
250.000,00 0,00 10.512.000,00 10.762.000,0001.10 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
250.000,00 0,00 10.512.000,00 10.762.000,0001.10 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.725.000,00 6.275.000,00 0,00 10.000.000,0001.10 05017
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
3.725.000,00 6.275.000,00 0,00 10.000.000,0001.10 05 04017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,0001.10 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
336.140.000,00 160.053.000,00 0,00 496.193.000,0001.10 07017
Penunjang operasional OPD 327.000.000,00 129.193.000,00 0,00 456.193.000,0001.10 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.10 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.110.000,00 4.890.000,00 0,00 10.000.000,0001.10 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
250.000,00 4.750.000,00 0,00 5.000.000,0001.10 07 85017
KECAMATAN TANAH MERAH 238.200.000,00 141.699.100,00 80.373.000,00 460.272.100,0001.11017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 80.373.000,00 80.673.000,0001.11 02017
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
300.000,00 0,00 70.373.000,00 70.673.000,0001.11 02 11017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0001.11 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.11 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.11 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.11 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.11 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.11 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
231.750.000,00 132.849.100,00 0,00 364.599.100,0001.11 07017
Penunjang operasional OPD 221.750.000,00 105.349.100,00 0,00 327.099.100,0001.11 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
3.050.000,00 16.950.000,00 0,00 20.000.000,0001.11 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.750.000,00 4.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.11 07 49017
Hal : 61 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 62
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.11 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.11 07 85017
KECAMATAN BURNEH 532.470.000,00 367.102.200,00 46.916.100,00 946.488.300,0001.12017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
350.000,00 0,00 46.916.100,00 47.266.100,0001.12 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
350.000,00 0,00 46.916.100,00 47.266.100,0001.12 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.295.000,00 8.705.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 05017
Pembinaan/bimbingan teknis
administrasi perkantoran
1.295.000,00 8.705.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 05 04017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.12 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
526.650.000,00 347.572.200,00 0,00 874.222.200,0001.12 07017
Penunjang operasional OPD 501.300.000,00 137.754.600,00 0,00 639.054.600,0001.12 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 20.000.000,0001.12 07 20017
Penunjang Operasional Kantor
Kelurahan Tunjung
19.900.000,00 175.267.600,00 0,00 195.167.600,0001.12 07 47017
Penyusunan Renstra OPD 2.350.000,00 7.650.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.12 07 85017
Program Peningkatan Kinerja
Kecamatan
3.775.000,00 6.225.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 15017
Database monografi kecamatan 3.775.000,00 6.225.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 15 01017
KECAMATAN AROSBAYA 357.120.000,00 144.718.300,00 0,00 501.838.300,0001.13017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.500.000,00 3.500.000,00 0,00 10.000.000,0001.13 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
6.500.000,00 3.500.000,00 0,00 10.000.000,0001.13 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.13 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.600.000,00 900.000,00 0,00 2.500.000,0001.13 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 2.500.000,0001.13 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
347.620.000,00 139.218.300,00 0,00 486.838.300,0001.13 07017
Penunjang operasional OPD 330.590.000,00 118.748.300,00 0,00 449.338.300,0001.13 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.13 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 6.930.000,00 3.070.000,00 0,00 10.000.000,0001.13 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.700.000,00 800.000,00 0,00 2.500.000,0001.13 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.13 07 85017
KECAMATAN GEGER 182.630.000,00 166.330.900,00 29.070.100,00 378.031.000,0001.14017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 29.070.100,00 29.370.100,0001.14 02017
Hal : 62 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 63
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 29.070.100,00 29.370.100,0001.14 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.14 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.14 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.14 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.14 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.14 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
177.180.000,00 156.480.900,00 0,00 333.660.900,0001.14 07017
Penunjang operasional OPD 164.600.000,00 131.560.900,00 0,00 296.160.900,0001.14 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
4.175.000,00 15.825.000,00 0,00 20.000.000,0001.14 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 6.325.000,00 3.675.000,00 0,00 10.000.000,0001.14 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.880.000,00 620.000,00 0,00 2.500.000,0001.14 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.14 07 85017
KECAMATAN KLAMPIS 161.750.000,00 182.852.400,00 19.161.700,00 363.764.100,0001.15017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 19.161.700,00 19.461.700,0001.15 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 19.161.700,00 19.461.700,0001.15 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.050.000,00 5.950.000,00 0,00 10.000.000,0001.15 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
4.050.000,00 5.950.000,00 0,00 10.000.000,0001.15 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.15 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
151.800.000,00 165.502.400,00 0,00 317.302.400,0001.15 07017
Penunjang operasional OPD 144.350.000,00 132.952.400,00 0,00 277.302.400,0001.15 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.100.000,00 18.900.000,00 0,00 20.000.000,0001.15 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.750.000,00 4.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.15 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.15 07 85017
Program Peningkatan Kinerja
Kecamatan
5.200.000,00 6.800.000,00 0,00 12.000.000,0001.15 15017
Database monografi kecamatan 5.200.000,00 6.800.000,00 0,00 12.000.000,0001.15 15 01017
KECAMATAN TANJUNG BUMI 279.425.000,00 177.629.700,00 54.658.200,00 511.712.900,0001.16017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
650.000,00 0,00 54.658.200,00 55.308.200,0001.16 02017
Pengadaan sarana & prasarana
gedung kantor
350.000,00 0,00 30.000.000,00 30.350.000,0001.16 02 11017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 24.658.200,00 24.958.200,0001.16 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.225.000,00 5.775.000,00 0,00 10.000.000,0001.16 05017
Hal : 63 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 64
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
4.225.000,00 5.775.000,00 0,00 10.000.000,0001.16 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.16 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.16 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.16 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
274.150.000,00 167.254.700,00 0,00 441.404.700,0001.16 07017
Penunjang operasional OPD 267.700.000,00 136.204.700,00 0,00 403.904.700,0001.16 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.16 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.950.000,00 4.050.000,00 0,00 10.000.000,0001.16 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.16 07 60017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.16 07 85017
KECAMATAN SEPULU 313.820.000,00 160.957.700,00 21.157.200,00 495.934.900,0001.17017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 21.157.200,00 21.457.200,0001.17 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 21.157.200,00 21.457.200,0001.17 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.17 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.17 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.17 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 06 01017
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
307.920.000,00 151.557.700,00 0,00 459.477.700,0001.17 07017
Penunjang operasional OPD 300.450.000,00 119.027.700,00 0,00 419.477.700,0001.17 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
1.700.000,00 18.300.000,00 0,00 20.000.000,0001.17 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 5.170.000,00 4.830.000,00 0,00 10.000.000,0001.17 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.17 07 85017
KECAMATAN KOKOP 254.725.000,00 156.571.900,00 23.510.500,00 434.807.400,0001.18017
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
300.000,00 0,00 23.510.500,00 23.810.500,0001.18 02017
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
300.000,00 0,00 23.510.500,00 23.810.500,0001.18 02 47017
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.150.000,00 5.850.000,00 0,00 10.000.000,0001.18 05017
Bimbingan teknis peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
4.150.000,00 5.850.000,00 0,00 10.000.000,0001.18 05 05017
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.550.000,00 1.450.000,00 0,00 5.000.000,0001.18 06017
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD
1.775.000,00 725.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 06 01017
Hal : 64 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
Page 65
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
1.775.000,00 725.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 06 04017
Program Peningkatan dan
Optimalisasi Kinerja Satuan
Unit Kerja
246.725.000,00 149.271.900,00 0,00 395.996.900,0001.18 07017
Penunjang operasional OPD 232.450.000,00 123.546.900,00 0,00 355.996.900,0001.18 07 01017
Fasilitasi peringatan hari jadi
bangkalan
4.350.000,00 15.650.000,00 0,00 20.000.000,0001.18 07 20017
Penyusunan Renstra OPD 6.325.000,00 3.675.000,00 0,00 10.000.000,0001.18 07 49017
Penyusunan dan evaluasi Renja
OPD
1.775.000,00 725.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 07 60017
Penyusunan indeks kepuasan
masyarakat
1.625.000,00 875.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 07 62017
Fasilitasi peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia
200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.18 07 85017
TOTAL 277.897.884.965,60 305.597.435.789,20 337.975.181.565,70 921.470.502.320,50
Bangkalan, 29 Desember 2017
BUPATI BANGKALAN
Hal : 65 dari 65
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN