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세출예산사업명세서 부서: 주민복지과 정책: 장애인 복지 증진 단위: 장애인 생활안정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 주민복지과 주민복지과 74,552,198 62,647,029 11,905,169 45,177,068 1,140,000 477,416 8,339,543 19,418,171 장애인 복지 증진 7,527,482 8,169,435 641,953 4,003,785 912,532 2,611,165 장애인 생활안정 4,519,987 3,745,763 774,224 2,949,976 452,918 1,117,093 장애수당(기초) 지원사업 232,034 210,000 22,034 162,424 69,610 301 일반보상금 232,034 210,000 22,034 162,424 69,610 01 사회보장적수혜금 232,034 210,000 22,034 ○기초 장애수당 지급 232,034 232,034,000162,424 69,610 장애수당(차상위 등) 지원사업 175,052 191,000 15,948 122,537 52,515 301 일반보상금 175,052 191,000 15,948 122,537 52,515 01 사회보장적수혜금 175,052 191,000 15,948 ○차상위 장애수당 지급 175,052 175,052,000122,537 52,515 도비 장애수당 지원 28,800 28,800 0 8,640 20,160 301 일반보상금 28,800 28,800 0 8,640 20,160 01 사회보장적수혜금 28,800 28,800 0 ○도비 장애수당 지급 28,800 28,800,0008,640 20,160 장애인연금 2,038,029 1,740,237 297,792 1,426,620 -1-
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세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

Jul 17, 2020

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Page 1: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 주민복지과

주민복지과 74,552,198 62,647,029 11,905,169

국 45,177,068

지 1,140,000

기 477,416

도 8,339,543

군 19,418,171

장애인 복지 증진 7,527,482 8,169,435 △641,953

국 4,003,785

도 912,532

군 2,611,165

장애인 생활안정 4,519,987 3,745,763 774,224

국 2,949,976

도 452,918

군 1,117,093

장애수당(기초) 지원사업 232,034 210,000 22,034

국 162,424

군 69,610

301 일반보상금 232,034 210,000 22,034

국 162,424

군 69,610

01 사회보장적수혜금 232,034 210,000 22,034

○기초 장애수당 지급 232,034232,034,000원

국 162,424

군 69,610

장애수당(차상위 등) 지원사업 175,052 191,000 △15,948

국 122,537

군 52,515

301 일반보상금 175,052 191,000 △15,948

국 122,537

군 52,515

01 사회보장적수혜금 175,052 191,000 △15,948

○차상위 장애수당 지급 175,052175,052,000원

국 122,537

군 52,515

도비 장애수당 지원 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

301 일반보상금 28,800 28,800 0

도 8,640

군 20,160

01 사회보장적수혜금 28,800 28,800 0

○도비 장애수당 지급 28,80028,800,000원

도 8,640

군 20,160

장애인연금 2,038,029 1,740,237 297,792

국 1,426,620

- 1 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 183,423

군 427,986

301 일반보상금 2,038,029 1,740,237 297,792

국 1,426,620

도 183,423

군 427,986

01 사회보장적수혜금 2,038,029 1,740,237 297,792

○장애인연금 지원 2,038,0292,038,029,000원

국 1,426,620

도 183,423

군 427,986

장애인의료비 지원 41,753 22,805 18,948

국 33,402

군 8,351

403 자치단체등자본이전 41,753 22,805 18,948

국 33,402

군 8,351

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 41,753 22,805 18,948

○장애인 의료비 지원 41,75341,753,000원

국 33,402

군 8,351

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 2,000 2,370 △370

국 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 2,370 △370

국 1,000

군 1,000

01 사회보장적수혜금 2,000 2,370 △370

○장애인 등록진단비 지원 700700,000원

국 350

군 350

○장애인 진단검사비 지원 1,3001,300,000원

국 650

군 650

청각장애인 이동영상 전화요금 지원 480 360 120

도 240

군 240

301 일반보상금 480 360 120

도 240

군 240

01 사회보장적수혜금 480 360 120

○이동영상 전화요금 지원 480480,000원

도 240

군 240

신장장애인 혈액투석비 지원 8,400 8,400 0

도 4,200

- 2 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,200

301 일반보상금 8,400 8,400 0

도 4,200

군 4,200

01 사회보장적수혜금 8,400 8,400 0

○신장장애인 혈액투석비 지원 8,4008,400,000원

도 4,200

군 4,200

발달재활서비스 사업 131,760 115,178 16,582

국 92,232

도 19,764

군 19,764

307 민간이전 131,760 115,178 16,582

국 92,232

도 19,764

군 19,764

11 사회복지사업보조 131,760 115,178 16,582

○장애아동 발달재활서비스사업 131,760131,760,000원

국 92,232

도 19,764

군 19,764

장애인 활동지원 급여 1,245,450 1,098,918 146,532

국 868,665

도 111,685

군 265,100

201 일반운영비 4,500 4,000 500

01 사무관리비 4,500 4,000 500

○장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당

4,5004,500,000원

307 민간이전 1,240,950 1,094,918 146,032

국 868,665

도 111,685

군 260,600

11 사회복지사업보조 1,240,950 1,094,918 146,032

○활동지원 급여 1,240,9501,240,950,000원

국 868,665

도 111,685

군 260,600

활동보조 가산급여 1,742 2,006 △264

국 1,220

도 157

군 365

307 민간이전 1,742 2,006 △264

국 1,220

도 157

군 365

- 3 -

Page 4: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 1,742 2,006 △264

○중증장애인 활동보조 가산급여 1,7421,742,000원

국 1,220

도 157

군 365

중증장애인 도우미 지원 100,655 0 100,655

도 40,262

군 60,393

307 민간이전 100,655 0 100,655

도 40,262

군 60,393

11 사회복지사업보조 100,655 0 100,655

○중증장애인 도우미 지원 100,655100,655,000원

도 40,262

군 60,393

발달장애인 공공후견 지원 900 3,664 △2,764

국 720

도 90

군 90

307 민간이전 900 3,664 △2,764

국 720

도 90

군 90

11 사회복지사업보조 900 3,664 △2,764

○ 발달장애인 공공후견 지원 900900,000원

국 720

도 90

군 90

발달장애인 부모상담지원 1,920 2,785 △865

국 1,344

도 288

군 288

307 민간이전 1,920 2,785 △865

국 1,344

도 288

군 288

11 사회복지사업보조 1,920 2,785 △865

○부모상담지원 1,9201,920,000원

국 1,344

도 288

군 288

맞춤형 공공일자리 창출 31,388 29,240 2,148

도 12,226

군 19,162

101 인건비 30,388 28,240 2,148

도 12,226

군 18,162

- 4 -

Page 5: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 30,388 28,240 2,148

○장애인전용주차구역단속도우미 인건비

30,38830,388,000원

도 12,226

군 18,162

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○장애인전용 주차구역 운영 1,0001,000,000원

장애인 일자리지원(복지일자리) 110,880 90,000 20,880

국 55,440

도 16,632

군 38,808

101 인건비 109,880 90,000 19,880

국 54,940

도 16,482

군 38,458

04 기간제근로자등보수 109,880 90,000 19,880

○장애인일자리(복지) 인건비(21명)

109,880109,880,000원

국 54,940

도 16,482

군 38,458

201 일반운영비 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○장애인일자리(복지) 운영 1,0001,000,000원

국 500

도 150

군 350

장애인 일자리지원(일반형-전일제) 312,844 152,000 160,844

국 156,422

도 46,926

군 109,496

101 인건비 312,844 152,000 160,844

국 156,422

도 46,926

군 109,496

04 기간제근로자등보수 312,844 152,000 160,844

○장애인 일자리(일반형-전일제) 인건비

312,844312,844,000원

국 156,422

도 46,926

군 109,496

장애인 일자리지원(일반형-시간제) 55,900 48,000 7,900

국 27,950

- 5 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 8,385

군 19,565

101 인건비 55,900 48,000 7,900

국 27,950

도 8,385

군 19,565

04 기간제근로자등보수 55,900 48,000 7,900

○장애인일자리(일반형-시간제) 인건비

55,90055,900,000원

국 27,950

도 8,385

군 19,565

장애인 복지증진 48,420 52,420 △4,000

국 6,500

도 8,285

군 33,635

장애인보조기구지원 3,750 3,750 0

국 3,000

군 750

307 민간이전 3,750 3,750 0

국 3,000

군 750

11 사회복지사업보조 3,750 3,750 0

○장애인 보조기구 지원 3,7503,750,000원

국 3,000

군 750

장애인보조기구 및 편의설비지원 9,070 9,070 0

도 4,535

군 4,535

301 일반보상금 9,070 9,070 0

도 4,535

군 4,535

01 사회보장적수혜금 9,070 9,070 0

○장애인보장구 등 지원 9,0709,070,000원

도 4,535

군 4,535

장애인 보조기구 수리비 지원 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○재활보조기구 수리비 지원 20,00020,000,000원

중증 장애인 주거환경 개선사업 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

402 민간자본이전 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

- 6 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 10,000 0

○중증장애인 주거환경 개선사업 10,00010,000,000원

도 3,000

군 7,000

여성장애인 출산비용지원 5,000 6,000 △1,000

국 3,500

도 450

군 1,050

301 일반보상금 5,000 6,000 △1,000

국 3,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 5,000 6,000 △1,000

○중증여성장애인 출산비 지원(5명)

5,0005,000,000원

국 3,500

도 450

군 1,050

여성장애인 운전면허 취득 지원 600 600 0

도 300

군 300

301 일반보상금 600 600 0

도 300

군 300

01 사회보장적수혜금 600 600 0

○여성장애인 운전면허 취득 지원 600600,000원

도 300

군 300

장애인 교육.행사 104,330 73,450 30,880

도 10,100

군 94,230

장애인 교육지원 31,500 29,500 2,000

도 10,100

군 21,400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○장애인 교육참석 보상 1,500

― 장애인지도자 및 상담실무자 교육 참석 보

상 1,000

― 시각장애인 순회재활 및 사회적응 교육 참

석 보상 500

200,000원 * 5회

500,000원

307 민간이전 30,000 28,000 2,000

도 10,100

군 19,900

11 사회복지사업보조 30,000 28,000 2,000

○시각장애인 기초재활 교육 5,0005,000,000원

- 7 -

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부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 교육.행사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,500

군 2,500

○수어교실 운영 5,000

○여성장애인 기능습득 교육 4,000

5,000,000원

4,000,000원

도 2,000

군 2,000

○장애학생 방학기간 열린학교 운영

16,0008,000,000원 * 2회

도 5,600

군 10,400

장애인복지 행사지원 28,550 24,550 4,000

301 일반보상금 4,550 4,550 0

09 행사실비보상금 4,550 4,550 0

○장애인 행사 참석보상 4,550

― 경남 장애인 합동결혼식 참석보상

200

― 장애인 한마음대회 참석보상 700

― 장애인 기능대회 참석보상 1,000

― 장애인 극기체험 레프팅대회 참가보상

1,050

― 장애인 체육대회 참석보상 1,000

― 시각장애인 경로잔치 참석보상

600

50,000원 * 4명

700,000원

1,000,000원

15,000원 * 70명 * 1일

1,000,000원

15,000원 * 40명 * 1일

307 민간이전 24,000 20,000 4,000

11 사회복지사업보조 24,000 20,000 4,000

○장애인의 날 행사 지원 24,00024,000,000원

장애인복지업무 추진 44,280 19,400 24,880

202 여비 17,280 14,400 2,880

01 국내여비 17,280 14,400 2,880

○주민복지 업무추진 17,28017,280,000원

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

○주민복지 업무추진 5,0005,000,000원

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○장애인시설 효율화 방안 용역 22,00022,000,000원

장애인시설.단체 보조 2,854,745 4,297,802 △1,443,057

국 1,047,309

도 441,229

군 1,366,207

중증장애인세대 사례관리 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

- 8 -

Page 9: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 39,000 39,000 0

도 13,650

군 25,350

11 사회복지사업보조 39,000 39,000 0

○중증장애인세대 사례관리 39,00039,000,000원

도 13,650

군 25,350

특별교통수단(장애인 콜택시) 운영지원 228,000 200,000 28,000

307 민간이전 228,000 200,000 28,000

05 민간위탁금 228,000 200,000 28,000

○장애인콜택시 운영 228,000228,000,000원

특별교통수단 통행료 지원 1,500 839 661

도 1,050

군 450

307 민간이전 1,500 839 661

도 1,050

군 450

02 민간경상사업보조 1,500 839 661

○특별교통수단 통행료 지원 1,5001,500,000원

도 1,050

군 450

장애인단체 보조 47,500 44,500 3,000

307 민간이전 47,500 44,500 3,000

03 민간단체법정운영비보조 40,000 37,000 3,000

○사)경남지체장애인연합회함안군지회 운영비 33,000

― 인건비 및 운영비 33,000

○사)경남장애인부모회함안군지부 운영비

3,000

○사)경남농아인협회함안군지회 운영비

4,000

33,000,000원

3,000,000원

4,000,000원

11 사회복지사업보조 7,500 7,500 0

○사)경남지체장애인연합회함안군지회 서울국제

휠체어 마라톤대회 3,000

○사)시각장애인연합회함안군지회 흰지팡이의날

행사 2,500

○사)경남농아인협회함안군지회 농아인 수련회

2,000

3,000,000원

2,500,000원

2,000,000원

지체장애인 편의시설지원센터 운영 62,760 50,000 12,760

도 18,828

군 43,932

307 민간이전 62,760 50,000 12,760

도 18,828

군 43,932

10 사회복지시설법정운영비보조 62,760 50,000 12,760

- 9 -

Page 10: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지체장애인 편의시설지원센터 운영

50,00050,000,000원

도 15,000

군 35,000

○장애인편의시설 전수조사 지원 12,76012,760,000원

도 3,828

군 8,932

장애인복지센터 운영 134,000 134,000 0

도 60,000

군 74,000

307 민간이전 134,000 134,000 0

도 60,000

군 74,000

05 민간위탁금 134,000 134,000 0

○장애인재활센터 운영 134,000134,000,000원

도 60,000

군 74,000

장애인가족지원센터 운영 75,000 75,000 0

도 22,500

군 52,500

307 민간이전 75,000 75,000 0

도 22,500

군 52,500

10 사회복지시설법정운영비보조 75,000 75,000 0

○장애인가족지원센터 운영 75,00075,000,000원

도 22,500

군 52,500

장애인거주시설 운영 지원 1,122,853 1,041,189 81,664

국 785,997

도 101,057

군 235,799

307 민간이전 1,122,853 1,041,189 81,664

국 785,997

도 101,057

군 235,799

10 사회복지시설법정운영비보조 1,122,853 1,041,189 81,664

○중증장애인 거주시설(로사의 집) 운영

1,122,8531,122,853,000원

국 785,997

도 101,057

군 235,799

장애인생활시설 운영 지원 287,500 247,500 40,000

도 88,750

군 198,750

307 민간이전 287,500 247,500 40,000

도 88,750

군 198,750

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Page 11: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 287,500 247,500 40,000

○장애인 공동생활가정 운영

8,0004,000,000원 * 2개소

도 4,000

군 4,000

○장애인 단기거주시설 운영(햇살가득)

150,000150,000,000원

도 20,000

군 130,000

○장애인복지시설 종사자 수당 122,200122,200,000원

도 61,100

군 61,100

○장애인거주시설 보조원 야간수당

7,3007,300,000원

도 3,650

군 3,650

장애인지역사회재활시설 운영 421,320 400,000 21,320

도 127,450

군 293,870

201 일반운영비 21,320 0 21,320

01 사무관리비 1,320 0 1,320

○무인경비시스템 용역 1,3201,320,000원

02 공공운영비 20,000 0 20,000

○장애인복지시설 유지관리비 20,00020,000,000원

307 민간이전 400,000 400,000 0

도 127,450

군 272,550

05 민간위탁금 240,000 240,000 0

○발달장애인주간보호시설 운영 150,000150,000,000원

도 75,000

군 75,000

○시각장애인주간보호시설 운영 90,00090,000,000원

도 40,000

군 50,000

10 사회복지시설법정운영비보조 160,000 160,000 0

○장애인생활이동지원센터 운영 75,00075,000,000원

도 6,800

군 68,200

○수어통역센터 운영 85,00085,000,000원

도 5,650

군 79,350

장애인직업재활시설 운영 174,000 134,000 40,000

도 7,944

군 166,056

307 민간이전 174,000 134,000 40,000

도 7,944

군 166,056

- 11 -

Page 12: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인시설.단체 보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 174,000 134,000 40,000

○장애인 보호작업장 운영 174,000174,000,000원

도 7,944

군 166,056

사회복무제도 지원 261,312 0 261,312

국 261,312

301 일반보상금 261,312 0 261,312

국 261,312

08 사회복무요원보상금 261,312 0 261,312

○사회복무요원 봉급(70명) 224,562224,562,000원

국 224,562

○사회복무요원 교통비 28,33128,331,000원

국 28,331

○사회복무요원 피복비 8,4198,419,000원

국 8,419

노인복지 증진 43,932,827 33,916,473 10,016,354

국 31,502,381

기 27,157

도 1,894,895

군 10,508,394

노인복지증진 40,308,361 31,249,812 9,058,549

국 31,423,381

기 27,157

도 1,603,710

군 7,254,113

기초연금 지급 32,037,257 24,402,258 7,634,999

국 29,249,631

도 583,325

군 2,204,301

301 일반보상금 32,037,257 24,402,258 7,634,999

국 29,249,631

도 583,325

군 2,204,301

01 사회보장적수혜금 32,037,257 24,402,258 7,634,999

○기초연금(12,000명) 32,037,25732,037,257,000원

국 29,249,631

도 583,325

군 2,204,301

노인일자리 및 사회활동지원 1,901,904 1,307,166 594,738

국 927,836

도 278,354

군 695,714

101 인건비 593,226 386,012 207,214

국 295,937

도 88,782

군 208,507

- 12 -

Page 13: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 593,226 386,012 207,214

○노인일자리 및 사회활동지원사업 활동비(259

명) 568,990568,990,000원

국 284,495

도 85,350

군 199,145

○노인일자리 및 사회활동지원사업 보험료 등

6,0006,000,000원

국 3,000

도 900

군 2,100

○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전

담인력 인건비(1명) 16,23616,236,000원

국 7,442

도 2,232

군 6,562

○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전

담인력 출장비 2,0002,000,000원

국 1,000

도 300

군 700

201 일반운영비 12,000 6,300 5,700

국 6,000

도 1,800

군 4,200

01 사무관리비 8,000 5,000 3,000

○노인일자리 및 사회활동지원사업 운영비

8,0008,000,000원

국 4,000

도 1,200

군 2,800

02 공공운영비 4,000 1,300 2,700

○노인일자리 및 사회활동지원사업 상해보험료

4,0004,000,000원

국 2,000

도 600

군 1,400

202 여비 6,000 5,000 1,000

국 3,000

도 900

군 2,100

01 국내여비 6,000 5,000 1,000

○노인일자리 및 사회활동지원사업 업무추진

6,0006,000,000원

국 3,000

도 900

군 2,100

307 민간이전 1,290,678 909,854 380,824

국 622,899

- 13 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 186,872

군 480,907

05 민간위탁금 1,290,678 909,854 380,824

○노인일자리 및 사회활동지원사업 민간위탁(47

9명) 1,231,1461,231,146,000원

국 593,133

도 177,942

군 460,071

○노인일자리 및 사회활동지원사업 수행기관 전

담인력 인건비(4명) 59,53259,532,000원

국 29,766

도 8,930

군 20,836

경로당 시설관리 도우미 사업 163,000 0 163,000

101 인건비 162,000 0 162,000

04 기간제근로자등보수 162,000 0 162,000

○경로당 시설관리 도우미사업 활동비(50명)

162,000270,000원 * 50명 * 12월

201 일반운영비 1,000 0 1,000

02 공공운영비 1,000 0 1,000

○상해보험료 1,00020,000원 * 50명

노인돌봄기본서비스사업 지원 456,562 404,834 51,728

국 304,482

도 39,145

군 112,935

307 민간이전 456,562 404,834 51,728

국 304,482

도 39,145

군 112,935

05 민간위탁금 456,562 404,834 51,728

○노인돌봄기본서비스사업(돌보미 38명)

456,562456,562,000원

국 304,482

도 39,145

군 112,935

노인돌봄종합서비스 단가 보조 567,222 556,454 10,768

국 397,055

도 51,050

군 119,117

307 민간이전 567,222 556,454 10,768

국 397,055

도 51,050

군 119,117

05 민간위탁금 567,222 556,454 10,768

○노인돌봄종합서비스사업(201명)

567,222567,222,000원

국 397,055

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Page 15: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 51,050

군 119,117

단기가사서비스 단가 보조 3,036 3,036 0

국 2,125

도 274

군 637

307 민간이전 3,036 3,036 0

국 2,125

도 274

군 637

05 민간위탁금 3,036 3,036 0

○단기가사서비스사업(6명) 3,0363,036,000원

국 2,125

도 274

군 637

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 54,314 54,880 △566

기 27,157

도 13,579

군 13,578

307 민간이전 54,314 54,880 △566

기 27,157

도 13,579

군 13,578

11 사회복지사업보조 54,314 54,880 △566

○관리자 인건비(2명) 47,17447,174,000원

기 23,587

도 11,794

군 11,793

○장비통신비 및 유지보수 151대 3,7803,780,000원

기 1,890

도 945

군 945

○기관운영비 3,3603,360,000원

기 1,680

도 840

군 840

노인복지 분권사업 936,553 932,553 4,000

도 31,302

군 905,251

301 일반보상금 1,521 1,521 0

01 사회보장적수혜금 1,521 1,521 0

○노인 건강진단(40명) 1,5211,521,000원

307 민간이전 935,032 931,032 4,000

도 31,302

군 903,730

11 사회복지사업보조 935,032 931,032 4,000

○식사배달 서비스(300명) 271,402271,402,000원

- 15 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○경로당 운영비 지원 663,630663,630,000원

도 31,302

군 632,328

노인복지시설 운영비 등 3,001,248 2,536,148 465,100

도 418,328

군 2,582,920

301 일반보상금 3,001,248 2,536,148 465,100

도 418,328

군 2,582,920

01 사회보장적수혜금 3,001,248 2,536,148 465,100

○노인요양시설 장기요양보험 분담금(도분권)

1,688,6181,688,618,000원

도 287,065

군 1,401,553

○재가노인 장기요양보험 분담금

970,280970,280,000원

도 97,028

군 873,252

○재가노인 복지시설 운영비 지원(2개소)

342,350342,350,000원

도 34,235

군 308,115

양로시설 운영비 지원 543,993 409,211 134,782

국 380,795

도 48,959

군 114,239

307 민간이전 543,993 409,211 134,782

국 380,795

도 48,959

군 114,239

10 사회복지시설법정운영비보조 543,993 409,211 134,782

○노인주거복지시설 운영(1개소)

543,993543,993,000원

국 380,795

도 48,959

군 114,239

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 643,272 643,272 0

국 161,457

도 139,394

군 342,421

201 일반운영비 8,000 8,000 0

국 2,000

도 1,712

군 4,288

01 사무관리비 8,000 0 8,000

○경로당 양곡 택배용역 8,0008,000,000원

국 2,000

도 1,712

- 16 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 4,288

301 일반보상금 635,272 635,272 0

국 159,457

도 137,682

군 338,133

01 사회보장적수혜금 635,272 635,272 0

○경로당 동절기 난방비 지원 499,500499,500,000원

국 124,875

도 109,890

군 264,735

○경로당 냉방비 지원 33,30033,300,000원

국 8,325

도 7,326

군 17,649

○경로당 양곡 지원 102,472102,472,000원

국 26,257

도 20,466

군 55,749

노인생활 안정 558,146 541,961 16,185

도 264,909

군 293,237

노인가장세대 지원 43,200 43,140 60

도 12,960

군 30,240

301 일반보상금 43,200 43,140 60

도 12,960

군 30,240

01 사회보장적수혜금 43,200 43,140 60

○노인가장세대 지원 43,20060,000원 * 720명

도 12,960

군 30,240

고령자 취업교육비 지원 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

301 일반보상금 1,500 1,500 0

도 375

군 1,125

01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0

○고령자 취업교육 1,500500,000원 * 3명

도 375

군 1,125

노인 PC(인터넷) 교육 3,000 3,000 0

도 1,200

군 1,800

301 일반보상금 3,000 3,000 0

도 1,200

군 1,800

- 17 -

Page 18: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 3,000 3,000 0

○노인pc(인터넷)교육 3,0003,000,000원

도 1,200

군 1,800

홀로사는노인 안전지킴이 사업 50,736 47,451 3,285

도 20,294

군 30,442

307 민간이전 50,736 47,451 3,285

도 20,294

군 30,442

11 사회복지사업보조 50,736 47,451 3,285

○홀로사는 노인 안전지킴이 사업

50,73650,736,000원

도 20,294

군 30,442

노인복지시설 지원 369,200 390,000 △20,800

도 184,600

군 184,600

307 민간이전 369,200 390,000 △20,800

도 184,600

군 184,600

10 사회복지시설법정운영비보조 369,200 390,000 △20,800

○노인복지시설 종사자 수당(142명)

369,200369,200,000원

도 184,600

군 184,600

노인복지시설 안전지킴이 활동비 지원 960 720 240

도 480

군 480

301 일반보상금 960 720 240

도 480

군 480

01 사회보장적수혜금 960 720 240

○노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원(4명)

960960,000원

도 480

군 480

경로당 활성화사업 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

○경로당활성화프로그램 운영 20,00020,000,000원

노인관련수당 등 지원 13,800 27,200 △13,400

301 일반보상금 13,800 27,200 △13,400

01 사회보장적수혜금 13,800 27,200 △13,400

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인생활 안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장수수당 지원 9,000

○효도수당 지원 4,800

30,000원 * 25명 * 12월

600,000원 * 8명

홀로사는 어르신 지원사업 55,750 6,450 49,300

도 45,000

군 10,750

301 일반보상금 10,000 6,000 4,000

01 사회보장적수혜금 10,000 6,000 4,000

○홀로사는 어르신 공동생활가정 생활비 지원(5

개소) 10,0002,000,000원 * 5개소

307 민간이전 30,750 450 30,300

도 30,000

군 750

05 민간위탁금 30,000 0 30,000

○홀로어르신 주거환경개선 사업 30,00030,000,000원

도 30,000

06 보험금 750 450 300

○홀로사는 어르신 공동생활가정 거주자 보험가

입지원 750150,000원 * 5개소

402 민간자본이전 15,000 0 15,000

도 15,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 15,000 0 15,000

○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수

15,00015,000,000원

도 15,000

노인복지시설 기능보강 1,915,900 1,029,080 886,820

국 9,000

도 24,526

군 1,882,374

노인활동보조기지원 25,480 15,000 10,480

도 15,526

군 9,954

307 민간이전 25,480 15,000 10,480

도 15,526

군 9,954

11 사회복지사업보조 25,480 15,000 10,480

○노인활동보조기 지원 15,00015,000,000원

도 8,190

군 6,810

○저소득어르신 행복소리찾기 지원

10,48010,480,000원

도 7,336

군 3,144

노인복지시설 기능보강 853,820 820,080 33,740

201 일반운영비 58,820 40,080 18,740

01 사무관리비 8,820 0 8,820

- 19 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○소방안전관리 대행 용역(8개소)

8,820105,000원 * 7개소 * 12월

02 공공운영비 50,000 40,080 9,920

○공유재산경로당 시설장비유지비

30,000

○식사배달사업장 및 노인일자리작업장 시설장

비유지비 20,000

30,000,000원

20,000,000원

401 시설비및부대비 85,000 50,000 35,000

01 시설비 85,000 50,000 35,000

○공유재산경로당 및 식사배달사업장 LED전등

교체 30,000

○노인복지시설 공유재산 유지보수 공사

25,000

○경로당 긴급보수 지원 30,000

30,000,000원

25,000,000원

30,000,000원

402 민간자본이전 700,000 730,000 △30,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 700,000 700,000 0

○경로당(마을회관)시설 기능보강(24개소)

700,000700,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○노인공동작업장 및 식사배달사업장 집기 등

구입 10,00010,000,000원

노인복지회관 시설개선 1,018,600 3,000 1,015,600

401 시설비및부대비 1,018,600 0 1,018,600

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○노인복지회관(노인취업지원센터) 시설개선

1,000,0001,000,000,000원

02 감리비 15,000 0 15,000

○노인복지회관(노인취업지원센터) 시설개선

15,00015,000,000원

03 시설부대비 3,600 0 3,600

○노인복지회관(노인취업지원센터) 시설개선

3,6001,000,000,000원 * 0.36%

노인요양시설 확충 18,000 0 18,000

국 9,000

도 9,000

402 민간자본이전 18,000 0 18,000

국 9,000

도 9,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,000 0 18,000

○양로시설 장비보강 18,00018,000,000원

국 9,000

도 9,000

노인복지 행사 및 단체지원 277,420 291,420 △14,000

- 20 -

Page 21: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,750

군 275,670

노인복지 행사 107,600 121,600 △14,000

201 일반운영비 3,600 3,600 0

03 행사운영비 3,600 3,600 0

○노인복지 행사운영 3,6003,600,000원

301 일반보상금 4,000 8,000 △4,000

09 행사실비보상금 4,000 8,000 △4,000

○노인행사 관련 참석보상 4,000

― 경로주간행사 참석보상 1,000

― 노인관련 체육대회 참석보상

2,000

― 노인복지시설 종사자 교육참석 보상

1,000

1,000,000원

20,000원 * 100명 * 1회

1,000,000원

307 민간이전 100,000 110,000 △10,000

04 민간행사사업보조 95,000 105,000 △10,000

○노인의 날 및 경로의 달 행사지원(10개읍면)

95,00095,000,000원

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

○노인의 날 및 경로의 달 기념행사

5,0005,000,000원

노인회 운영보조 124,000 124,000 0

307 민간이전 124,000 124,000 0

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

○노인회(분회) 활성화 사업 12,00012,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 56,000 56,000 0

○대한노인회 함안군지회 운영비 56,00056,000,000원

11 사회복지사업보조 56,000 56,000 0

○노인교양프로그램 운영 36,000

○노인대학 운영 20,000

36,000,000원

20,000,000원

노인여가선용 장려사업 11,500 11,500 0

도 1,150

군 10,350

307 민간이전 11,500 11,500 0

도 1,150

군 10,350

11 사회복지사업보조 11,500 11,500 0

○노인여가선용 장려사업 11,50011,500,000원

도 1,150

군 10,350

예절학습당 운영 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

- 21 -

Page 22: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 노인복지 행사 및 단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 2,400 2,400 0

도 600

군 1,800

11 사회복지사업보조 2,400 2,400 0

○예절학습당 운영 2,4002,400,000원

도 600

군 1,800

노인복지회관 운영 18,000 18,000 0

307 민간이전 18,000 18,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 18,000 18,000 0

○노인복지회관 운영 및 관리 18,00018,000,000원

노인복지 업무추진 13,920 13,920 0

202 여비 13,920 13,920 0

01 국내여비 13,920 13,920 0

○노인복지업무 추진 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,520

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,400

11,520,000원

2,400,000원

공설장사시설 운영 873,000 804,200 68,800

국 70,000

군 803,000

공설장사시설 운영 873,000 804,200 68,800

국 70,000

군 803,000

201 일반운영비 45,000 129,200 △84,200

01 사무관리비 10,000 59,200 △49,200

○일반수용비 10,00010,000,000원

02 공공운영비 35,000 70,000 △35,000

○시설장비유지비 35,00035,000,000원

307 민간이전 26,000 560,000 △534,000

05 민간위탁금 26,000 560,000 △534,000

○공설봉안당 위탁운영 26,00026,000,000원

401 시설비및부대비 182,000 20,000 162,000

국 70,000

군 112,000

01 시설비 182,000 20,000 162,000

○화장로시설 개보수 140,000140,000,000원

국 70,000

군 70,000

○공설장사시설 개보수 20,000

○하늘공원 사후환경영향조사(운영시)

22,000

20,000,000원

22,000,000원

403 자치단체등자본이전 600,000 0 600,000

- 22 -

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부서: 주민복지과

정책: 노인복지 증진

단위: 공설장사시설 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 600,000 0 600,000

○공설장사시설(하늘공원,추모공원) 위탁운영

600,000600,000,000원

405 자산취득비 20,000 35,000 △15,000

01 자산및물품취득비 20,000 35,000 △15,000

○안내게시판 설치 및 집기 구입 등

20,00020,000,000원

여성.보육.가족지원 16,236,168 15,754,598 481,570

국 7,315,268

기 305,760

도 4,711,826

군 3,903,314

한부모가족 지원 247,314 219,757 27,557

기 124,979

도 40,402

군 81,933

한부모가족 자녀양육비 등 지원 152,539 121,910 30,629

기 122,029

도 15,255

군 15,255

301 일반보상금 152,539 121,910 30,629

기 122,029

도 15,255

군 15,255

01 사회보장적수혜금 152,539 121,910 30,629

○아동양육비 147,320147,320,000원

기 117,856

도 14,732

군 14,732

○추가 아동양육비 1,5311,531,000원

기 1,223

도 154

군 154

○중고등 학용품비 3,6883,688,000원

기 2,950

도 369

군 369

청소년한부모 자립지원사업 3,687 137 3,550

기 2,950

도 221

군 516

301 일반보상금 3,687 137 3,550

기 2,950

도 221

군 516

01 사회보장적수혜금 3,687 137 3,550

○아동양육비 지원 1,4371,437,000원

- 23 -

Page 24: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,150

도 86

군 201

○검정고시비 지원 1,2501,250,000원

기 1,000

도 75

군 175

○자립지원촉진수당 1,0001,000,000원

기 800

도 60

군 140

저소득 한부모가족 지원(도비 보조) 67,100 64,360 2,740

도 20,130

군 46,970

301 일반보상금 67,100 64,360 2,740

도 20,130

군 46,970

01 사회보장적수혜금 67,100 64,360 2,740

○직업훈련비 500500,000원

도 150

군 350

○생활자립금 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

○난방연료비 54,80054,800,000원

도 16,440

군 38,360

○건강관리비 1,0001,000,000원

도 300

군 700

○방과후 자녀 학습비 4,8004,800,000원

도 1,440

군 3,360

미혼모가족지원(도비 보조) 8,000 7,200 800

도 2,400

군 5,600

301 일반보상금 8,000 7,200 800

도 2,400

군 5,600

01 사회보장적수혜금 8,000 7,200 800

○출산 미혼모 산전 산후 요양비 2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

○미혼모 직업훈련비 1,2001,200,000원

도 360

군 840

○미혼모가족 생활보조비 4,8004,800,000원

도 1,440

- 24 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,360

한부모가족 자녀 입학금 수업료 지원(도비 보조) 7,988 8,000 △12

도 2,396

군 5,592

301 일반보상금 7,988 8,000 △12

도 2,396

군 5,592

01 사회보장적수혜금 7,988 8,000 △12

○한부모가족 자녀 입학금, 수업료 지원

7,9887,988,000원

도 2,396

군 5,592

한부모가족 자녀 신입생 교복비 지원(자체) 8,000 12,000 △4,000

301 일반보상금 8,000 12,000 △4,000

01 사회보장적수혜금 8,000 12,000 △4,000

○ 한부모가족 중고 신입생 교복구입비 지급

8,0008,000,000원

양성평등 확산 및 건강가정 육성 404,460 241,800 162,660

국 60,840

도 33,710

군 309,910

양성평등 확산사업 42,200 11,200 31,000

도 3,700

군 38,500

201 일반운영비 11,000 0 11,000

도 1,500

군 9,500

01 사무관리비 6,000 0 6,000

○가족친화 지원사업 3,000

○성인지 역량강화교육 3,000

3,000,000원

3,000,000원

03 행사운영비 5,000 0 5,000

○성매매·성폭력 근절사업 5,0005,000,000원

도 1,500

군 3,500

301 일반보상금 10,000 0 10,000

11 기타보상금 10,000 0 10,000

○생애주기별 폭력예방교육 10,00010,000,000원

307 민간이전 21,200 11,200 10,000

도 2,200

군 19,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

○폭력근절 캠페인 및 기념식 4,000

○여성지도자 역량강화 워크숍 6,000

4,000,000원

6,000,000원

04 민간행사사업보조 11,200 11,200 0

- 25 -

Page 26: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○양성평등주간 기념행사 11,20011,200,000원

도 2,200

군 9,000

건강가정 활성화 사업 11,000 11,000 0

도 3,300

군 7,700

201 일반운영비 2,400 3,000 △600

도 720

군 1,680

03 행사운영비 2,400 3,000 △600

○저소득 자녀 문화체험 행사 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

301 일반보상금 600 0 600

도 180

군 420

09 행사실비보상금 600 0 600

○저소득 자녀 문화체험 행사 참석보상

600600,000원

도 180

군 420

307 민간이전 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

02 민간경상사업보조 2,000 0 2,000

○건강가정 육성사업(부모교육) 2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

04 민간행사사업보조 6,000 8,000 △2,000

○가족사랑 건강걷기 행사 6,0006,000,000원

도 1,800

군 4,200

공동육아나눔터지원 155,000 40,000 115,000

국 56,000

도 12,000

군 87,000

201 일반운영비 25,000 0 25,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○일반수용비 5,0005,000,000원

02 공공운영비 20,000 0 20,000

○공공요금 및 제세 10,000

○시설장비유지비 10,000

10,000,000원

10,000,000원

307 민간이전 80,000 40,000 40,000

국 56,000

도 12,000

- 26 -

Page 27: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 12,000

05 민간위탁금 80,000 40,000 40,000

○공동육아나눔터 운영지원(1호점)

40,00040,000,000원

국 28,000

도 6,000

군 6,000

○공동육아나눔터 운영지원(2호점)

40,00040,000,000원

국 28,000

도 6,000

군 6,000

405 자산취득비 50,000 0 50,000

01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000

○공동육아나눔터 운영 물품 구입(2호점)

50,00050,000,000원

여성센터운영 96,000 90,000 6,000

201 일반운영비 29,000 26,000 3,000

01 사무관리비 15,000 15,000 0

○일반수용비 15,00015,000,000원

02 공공운영비 14,000 11,000 3,000

○공공요금 및 제세 9,000

○시설장비 유지비 5,000

9,000,000원

5,000,000원

301 일반보상금 67,000 64,000 3,000

11 기타보상금 67,000 64,000 3,000

○프로그램 강사료 67,00067,000,000원

아동·여성안전지역연대 운영 7,240 7,240 0

국 3,620

도 1,810

군 1,810

307 민간이전 7,240 7,240 0

국 3,620

도 1,810

군 1,810

11 사회복지사업보조 7,240 7,240 0

○아동·여성안전지역연대 운영지원

7,2407,240,000원

국 3,620

도 1,810

군 1,810

아동안전지도 제작지원 4,000 2,440 1,560

국 1,220

군 2,780

201 일반운영비 3,600 2,140 1,460

국 1,098

- 27 -

Page 28: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,502

01 사무관리비 3,600 2,140 1,460

○아동안전지도 제작 3,6003,600,000원

국 1,098

군 2,502

301 일반보상금 400 300 100

국 122

군 278

11 기타보상금 400 300 100

○교육 강사료 400400,000원

국 122

군 278

여성보호시설(상담소) 운영지원 62,800 51,200 11,600

도 12,900

군 49,900

307 민간이전 62,800 51,200 11,600

도 12,900

군 49,900

10 사회복지시설법정운영비보조 62,800 51,200 11,600

○함안성·가족상담소 운영 55,00055,000,000원

도 9,000

군 46,000

○사회복지종사자수당(가계보전수당)

7,200200,000원 * 3인 * 12월

도 3,600

군 3,600

○사회복지종사자수당(명절격려수당)

600100,000원 * 3인 * 2회

도 300

군 300

공공기관 4대폭력 예방교육(성희롱,성매매,성폭력,가

정폭력)

2,500 2,500 0

201 일반운영비 2,500 2,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

○강사료 및 홍보물 제작 2,5002,500,000원

여성 교육 및 단체 활동 지원 23,720 19,220 4,500

201 일반운영비 4,400 2,900 1,500

01 사무관리비 4,400 2,900 1,500

○양성평등위원회 참석 수당

1,400

○여성복지 교육 등 3,000

70,000원 * 10명 * 2회

3,000,000원

202 여비 13,920 13,920 0

01 국내여비 13,920 13,920 0

○여성복지 및 보육업무 추진 13,920

― 240,000원 * 4명 * 12월 11,52011,520,000원

- 28 -

Page 29: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 양성평등 확산 및 건강가정 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 200,000원 * 1명 * 12월 2,4002,400,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

09 행사실비보상금 2,400 2,400 0

○여성복지관련 교육 및 행사 참석보상

2,40030,000원 * 80명

307 민간이전 3,000 0 3,000

02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000

○여성단체협의회 자원봉사활동비 3,0003,000,000원

우수한 보육환경 조성 15,120,298 3,189,487 11,930,811

국 7,227,138

도 4,568,536

군 3,324,624

가정양육수당 지원 1,928,901 1,892,320 36,581

국 1,253,786

도 270,046

군 405,069

301 일반보상금 1,928,901 1,892,320 36,581

국 1,253,786

도 270,046

군 405,069

01 사회보장적수혜금 1,928,901 1,892,320 36,581

○가정양육수당지원(어린이집 미이용아동)

1,928,9011,928,901,000원

국 1,253,786

도 270,046

군 405,069

영유아 보육료 지원 6,235,385 0 6,235,385

국 4,053,000

도 1,013,275

군 1,169,110

307 민간이전 6,235,385 0 6,235,385

국 4,053,000

도 1,013,275

군 1,169,110

11 사회복지사업보조 6,235,385 0 6,235,385

○영유아보육료(만0~2세) 6,235,3856,235,385,000원

국 4,053,000

도 1,013,275

군 1,169,110

누리과정 보육료 지원 2,373,360 0 2,373,360

도 2,373,360

307 민간이전 2,373,360 0 2,373,360

도 2,373,360

11 사회복지사업보조 2,373,360 0 2,373,360

○누리과정 보육료(만3~5세) 2,373,3602,373,360,000원

- 29 -

Page 30: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,373,360

정부지원 어린이집 인건비 지원 2,065,624 0 2,065,624

국 1,032,814

도 413,125

군 619,685

307 민간이전 2,065,624 0 2,065,624

국 1,032,814

도 413,125

군 619,685

10 사회복지시설법정운영비보조 2,065,624 0 2,065,624

○어린이집 인건비 지원(군립,법인 등)

2,065,6242,065,624,000원

국 1,032,814

도 413,125

군 619,685

보육교직원 처우개선 지원 1,167,480 856,468 311,012

국 583,745

도 233,487

군 350,248

301 일반보상금 902,350 856,468 45,882

국 451,180

도 180,461

군 270,709

01 사회보장적수혜금 902,350 856,468 45,882

○교사근무환경 개선비 576,236576,236,000원

국 288,123

도 115,238

군 172,875

○농어촌 보육교사 특별근무 수당

326,114326,114,000원

국 163,057

도 65,223

군 97,834

307 민간이전 265,130 0 265,130

국 132,565

도 53,026

군 79,539

10 사회복지시설법정운영비보조 265,130 0 265,130

○보조교사 인건비 지원 265,130265,130,000원

국 132,565

도 53,026

군 79,539

정부지원 어린이집 환경개선 96,000 0 96,000

국 48,000

도 19,200

군 28,800

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

국 15,000

- 30 -

Page 31: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 6,000

군 9,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○어린이집 개보수(군립 1개소) 30,00030,000,000원

국 15,000

도 6,000

군 9,000

402 민간자본이전 66,000 0 66,000

국 33,000

도 13,200

군 19,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 66,000 0 66,000

○어린이집 개보수(법인 2개소) 60,00060,000,000원

국 30,000

도 12,000

군 18,000

○어린이집 장비구입(군립,법인 3개소)

6,0006,000,000원

국 3,000

도 1,200

군 1,800

농어촌소재 법인어린이집 운영 지원 10,716 0 10,716

국 5,358

도 2,143

군 3,215

307 민간이전 10,716 0 10,716

국 5,358

도 2,143

군 3,215

10 사회복지시설법정운영비보조 10,716 0 10,716

○농어촌소재 법인어린이집 지원 10,71610,716,000원

국 5,358

도 2,143

군 3,215

공공형 어린이집 운영비 지원 340,000 0 340,000

국 170,000

도 68,000

군 102,000

307 민간이전 340,000 0 340,000

국 170,000

도 68,000

군 102,000

10 사회복지시설법정운영비보조 340,000 0 340,000

○공공형 어린이집 운영비 340,000340,000,000원

국 170,000

도 68,000

군 102,000

어린이집 차량운영비 지원 90,000 0 90,000

- 31 -

Page 32: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 37,633

도 15,053

군 37,314

307 민간이전 90,000 0 90,000

국 37,633

도 15,053

군 37,314

10 사회복지시설법정운영비보조 90,000 0 90,000

○어린이집 통학차량 운영비 90,00090,000,000원

국 37,633

도 15,053

군 37,314

어린이집 교재교구비 지원 43,402 0 43,402

국 14,201

도 5,680

군 23,521

307 민간이전 43,402 0 43,402

국 14,201

도 5,680

군 23,521

10 사회복지시설법정운영비보조 43,402 0 43,402

○교재교구비 43,40243,402,000원

국 14,201

도 5,680

군 23,521

어린이집 난방비 지원 25,000 26,000 △1,000

도 10,000

군 15,000

307 민간이전 25,000 26,000 △1,000

도 10,000

군 15,000

10 사회복지시설법정운영비보조 25,000 26,000 △1,000

○어린이집 난방비 지원 25,00025,000,000원

도 10,000

군 15,000

어린이집 안전보험료 지원 9,550 9,659 △109

도 4,776

군 4,774

307 민간이전 9,550 9,659 △109

도 4,776

군 4,774

06 보험금 9,550 9,659 △109

○어린이집 안전보험료 지원 9,5509,550,000원

도 4,776

군 4,774

어린이집 취사원 인건비 지원 145,440 0 145,440

도 43,632

- 32 -

Page 33: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 101,808

307 민간이전 145,440 0 145,440

도 43,632

군 101,808

10 사회복지시설법정운영비보조 145,440 0 145,440

○평가인증,공공형어린이집 취사원 인건비 지원

(민간, 가정) 145,440145,440,000원

도 43,632

군 101,808

어린이집 대체교사 인건비(도비 보조) 3,000 3,000 0

도 1,500

군 1,500

307 민간이전 3,000 3,000 0

도 1,500

군 1,500

10 사회복지시설법정운영비보조 3,000 3,000 0

○어린이집 대체교사 인건비 3,0003,000,000원

도 1,500

군 1,500

보육시설 및 종사자 지원(도비 보조) 267,400 268,940 △1,540

도 83,820

군 183,580

301 일반보상금 267,400 267,400 0

도 83,820

군 183,580

01 사회보장적수혜금 267,400 267,400 0

○보육교직원 격무수당(설,추석) 37,00037,000,000원

도 11,100

군 25,900

○장애전담어린이집 종사자 특수수당

18,000100,000원 * 15명 * 12월

도 9,000

군 9,000

○보육교직원 처우개선비(전 보육시설)

212,400212,400,000원

도 63,720

군 148,680

보육시설 및 종사자 지원(자체) 260,300 90,800 169,500

101 인건비 36,000 0 36,000

04 기간제근로자등보수 36,000 0 36,000

○어린이집 부모 도우미 파견 36,00036,000,000원

201 일반운영비 20,000 0 20,000

02 공공운영비 20,000 0 20,000

○군립어린이집 수선유지비 20,00020,000,000원

301 일반보상금 85,800 87,800 △2,000

- 33 -

Page 34: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 83,500 83,500 0

○보육교직원 처우개선비(민간, 가정)

72,000

○보육교직원 격무수당(하계) 11,500

72,000,000원

11,500,000원

09 행사실비보상금 2,300 4,300 △2,000

○보육인대회 등 참석보상 2,3002,300,000원

307 민간이전 108,500 3,000 105,500

02 민간경상사업보조 7,000 0 7,000

○보육교직원 역량강화 워크숍 7,0007,000,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 90,500 0 90,500

○군립어린이집 대체교사 인건비 4,500

○군립어린이집 퇴직금 지원 6,000

○어린이집 간식비 지원 80,000

4,500,000원

6,000,000원

80,000,000원

11 사회복지사업보조 11,000 3,000 8,000

○어린이집 교사 및 부모교육 5,000

○어린이집 회계프로그램 유지보수비

6,000

5,000,000원

6,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○군립 어린이집 개보수 10,00010,000,000원

보육정책위원회 운영 1,540 0 1,540

201 일반운영비 1,540 0 1,540

01 사무관리비 1,540 0 1,540

○보육정책위원회 참석수당 1,5401,540,000원

부모모니터링단 운영(지원) 8,000 0 8,000

국 4,000

도 1,600

군 2,400

301 일반보상금 8,000 0 8,000

국 4,000

도 1,600

군 2,400

11 기타보상금 8,000 0 8,000

○아이사랑 부모모니터링단 운영 8,0008,000,000원

국 4,000

도 1,600

군 2,400

어린이집 교원 보수교육 1,722 0 1,722

국 861

도 344

군 517

307 민간이전 1,722 0 1,722

국 861

- 34 -

Page 35: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 우수한 보육환경 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 344

군 517

11 사회복지사업보조 1,722 0 1,722

○보육교직원 보수교육비 지원 1,7221,722,000원

국 861

도 344

군 517

시간제보육서비스 제공지원 47,478 0 47,478

국 23,740

도 9,495

군 14,243

301 일반보상금 4,000 0 4,000

국 2,000

도 800

군 1,200

01 사회보장적수혜금 4,000 0 4,000

○시간제보육교사 수당 및 근무환경개선비

4,0004,000,000원

국 2,000

도 800

군 1,200

307 민간이전 43,478 0 43,478

국 21,740

도 8,695

군 13,043

10 사회복지시설법정운영비보조 38,478 0 38,478

○제공기관 운영비 지원 38,47838,478,000원

국 19,240

도 7,695

군 11,543

11 사회복지사업보조 5,000 0 5,000

○시간차등형 보육료 5,0005,000,000원

국 2,500

도 1,000

군 1,500

다문화가족 지원 464,096 469,277 △5,181

국 27,290

기 180,781

도 69,178

군 186,847

다문화가족지원센터 운영 143,446 205,454 △62,008

기 65,023

도 24,707

군 53,716

307 민간이전 143,446 195,454 △52,008

기 65,023

도 24,707

군 53,716

- 35 -

Page 36: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 140,446 139,454 992

○다문화가족지원센터 운영비 130,046130,046,000원

기 65,023

도 19,507

군 45,516

○다문화가족지원센터 종사자 수당

10,40010,400,000원

도 5,200

군 5,200

11 사회복지사업보조 3,000 56,000 △53,000

○다문화가족지원센터 종사자 역량개발교육

3,0003,000,000원

방문교육 서비스 지원 92,376 100,593 △8,217

기 64,663

도 8,314

군 19,399

307 민간이전 92,376 100,593 △8,217

기 64,663

도 8,314

군 19,399

11 사회복지사업보조 92,376 100,593 △8,217

○자녀양육 및 생활등 방문교육서비스 지원

92,37692,376,000원

기 64,663

도 8,314

군 19,399

다문화가족 지원 100,700 28,000 72,700

도 21,400

군 79,300

201 일반운영비 7,000 7,000 0

02 공공운영비 7,000 7,000 0

○한국의 정 전하기 국제우편료 7,0007,000,000원

307 민간이전 93,700 21,000 72,700

도 21,400

군 72,300

11 사회복지사업보조 93,700 21,000 72,700

○여성결혼이민자 기능자격 취득경비 지원

7,000

○다문화가족 어울림 한마당 14,000

○다문화가족 지역문화탐방 3,000

○다문화가족 시부모교육 2,000

○여성결혼이민자 정착 멘토링 5,000

7,000,000원

14,000,000원

3,000,000원

2,000,000원

5,000,000원

도 1,500

군 3,500

○다문화가족지원센터 특수시책 지원

20,00020,000,000원

- 36 -

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부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 10,000

군 10,000

○여성결혼이민자 원어민 강사수당 지원

21,00021,000,000원

도 6,300

군 14,700

○여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용

12,00012,000,000원

도 3,600

군 8,400

○결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스

9,7009,700,000원

결혼이민자 통번역 서비스 21,376 18,612 2,764

기 14,963

도 1,924

군 4,489

307 민간이전 21,376 18,612 2,764

기 14,963

도 1,924

군 4,489

11 사회복지사업보조 21,376 18,612 2,764

○결혼이민자 통번역서비스 21,37621,376,000원

기 14,963

도 1,924

군 4,489

다문화가족 자녀언어발달지원 29,456 29,456 0

기 20,619

도 2,651

군 6,186

307 민간이전 29,456 29,456 0

기 20,619

도 2,651

군 6,186

11 사회복지사업보조 29,456 29,456 0

○다문화가족 자녀 언어발달 지원

29,45629,456,000원

기 20,619

도 2,651

군 6,186

한국어 교육 운영 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,513

도 1,995

군 4,654

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

- 37 -

Page 38: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 여성.보육.가족지원

단위: 다문화가족 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한국어 교육 운영 22,16222,162,000원

기 15,513

도 1,995

군 4,654

취약위기가족지원 54,580 60,000 △5,420

국 27,290

도 8,187

군 19,103

307 민간이전 54,580 60,000 △5,420

국 27,290

도 8,187

군 19,103

11 사회복지사업보조 54,580 60,000 △5,420

○취약·위기가족지원사업 54,58054,580,000원

국 27,290

도 8,187

군 19,103

아동.청소년 보호 및 육성 6,811,817 3,109,519 3,702,298

국 2,355,634

지 1,140,000

기 144,499

도 820,290

군 2,351,394

보호아동 지원 4,107,158 2,052,798 2,054,360

국 2,272,695

기 13,229

도 768,125

군 1,053,109

취약계층 아동통합서비스 지원 467,600 408,676 58,924

국 381,000

군 86,600

101 인건비 213,000 199,936 13,064

국 174,000

군 39,000

04 기간제근로자등보수 213,000 199,936 13,064

○드림스타트 수행인력 인부임 150,000150,000,000

국 134,000

군 16,000

○퇴직적립금 및 4대보험 30,00030,000,000원

국 20,000

군 10,000

○시간외수당,여비,연가보상비 33,00033,000,000원

국 20,000

군 13,000

201 일반운영비 41,500 26,000 15,500

국 23,300

군 18,200

- 38 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 22,300 22,000 300

○일반수용비 22,30022,300,000원

국 13,300

군 9,000

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○공공요금 및 제세 4,0004,000,000원

국 2,000

군 2,000

03 행사운영비 15,200 0 15,200

○드림스타트 프로그램 운영 15,20015,200,000원

국 8,000

군 7,200

202 여비 8,640 8,640 0

01 국내여비 8,640 8,640 0

○드림스타트 업무추진 8,6408,640,000원

207 연구개발비 700 1,000 △300

국 700

02 전산개발비 700 1,000 △300

○통합정보시스템 라이센스 이용 700700,000원

국 700

301 일반보상금 85,560 85,100 460

국 82,000

군 3,560

09 행사실비보상금 3,600 0 3,600

○드림스타트 프로그램 참석보상 3,6003,600,000원

국 2,000

군 1,600

11 기타보상금 81,960 0 81,960

○프로그램 강사료 81,96081,960,000원

국 80,000

군 1,960

307 민간이전 118,200 88,000 30,200

국 101,000

군 17,200

01 의료및구료비 19,200 20,000 △800

○건강 프로그램 운영 19,20019,200,000원

국 15,000

군 4,200

11 사회복지사업보조 99,000 68,000 31,000

○보육 복지 프로그램 운영 99,00099,000,000원

국 86,000

군 13,000

아동발달지원계좌 자치단체경상보조 57,962 29,686 28,276

국 40,574

도 8,694

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 8,694

301 일반보상금 57,962 29,686 28,276

국 40,574

도 8,694

군 8,694

01 사회보장적수혜금 57,962 29,686 28,276

○아동발달 지원계좌 지원(120명)

57,96257,962,000원

국 40,574

도 8,694

군 8,694

입양아동가족지원 71,736 78,348 △6,612

국 43,775

도 4,490

군 23,471

301 일반보상금 71,736 78,348 △6,612

국 43,775

도 4,490

군 23,471

01 사회보장적수혜금 71,736 78,348 △6,612

○입양아동 양육수당 지원 45,00045,000,000원

국 31,500

군 13,500

○입양축하금 지원(1명) 2,0002,000,000원

도 800

군 1,200

○입양비용 지원 2,7002,700,000원

국 1,890

도 810

○만16세이상 입양아동 양육수당 지원(4명)

7,2007,200,000원

도 2,880

군 4,320

○숙려기간 모자지원 700700,000원

국 490

군 210

○장애입양아동 양육보조금 지원 14,13614,136,000원

국 9,895

군 4,241

입양가정위탁아동 심리치료 지원 1,410 1,410 0

국 987

도 212

군 211

301 일반보상금 1,410 1,410 0

국 987

도 212

군 211

01 사회보장적수혜금 1,410 1,410 0

- 40 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○입양, 가정위탁아동 심리치료지원

1,4101,410,000원

국 987

도 212

군 211

지역아동센터 지원 282,000 270,600 11,400

국 141,000

도 56,400

군 84,600

307 민간이전 282,000 270,600 11,400

국 141,000

도 56,400

군 84,600

10 사회복지시설법정운영비보조 282,000 270,600 11,400

○지역아동센터 운영비 지원(5개소)

282,000282,000,000원

국 141,000

도 56,400

군 84,600

지역아동센터 사업지원 55,200 55,200 0

도 15,250

군 39,950

307 민간이전 55,200 55,200 0

도 15,250

군 39,950

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

○지역아동센터 한마음 축제 3,0003,000,000원

10 사회복지시설법정운영비보조 33,500 33,500 0

○지역아동센터 난방비 지원(5개소)

7,5007,500,000원

도 2,250

군 5,250

○지역아동센터 종사자수당 지원 26,00026,000,000원

도 13,000

군 13,000

11 사회복지사업보조 18,700 18,700 0

○지역아동센터 프로그램 운영 지원(5개소)

16,200

○교구교재비 지원 2,500

16,200,000원

2,500,000원

아동복지교사 파견 98,758 94,080 4,678

국 49,379

도 19,752

군 29,627

101 인건비 98,758 94,080 4,678

국 49,379

도 19,752

군 29,627

- 41 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 98,758 94,080 4,678

○아동복지교사 인부임 98,75898,758,000원

국 49,379

도 19,752

군 29,627

요보호아동 그룹홈 운영 지원 78,823 65,476 13,347

국 28,409

도 20,946

군 29,468

307 민간이전 78,823 65,476 13,347

국 28,409

도 20,946

군 29,468

10 사회복지시설법정운영비보조 78,823 65,476 13,347

○공동생활가정 운영비(1개소) 71,02371,023,000원

국 28,409

도 17,046

군 25,568

○아동복지시설 종사자 수당 7,8007,800,000원

도 3,900

군 3,900

지역아동보호전문기관 운영 26,459 24,859 1,600

기 13,229

도 3,969

군 9,261

307 민간이전 26,459 24,859 1,600

기 13,229

도 3,969

군 9,261

10 사회복지시설법정운영비보조 26,459 24,859 1,600

○아동보호전문기관 운영 지원 26,45926,459,000원

기 13,229

도 3,969

군 9,261

아이돌봄지원 385,276 316,343 68,933

국 268,293

도 33,354

군 83,629

101 인건비 46,500 35,562 10,938

국 31,150

도 4,005

군 11,345

04 기간제근로자등보수 46,500 35,562 10,938

○전담인력 인부임 25,00025,000,000원

국 17,500

도 2,250

군 5,250

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○퇴직적립금 및 4대보험 5,0005,000,000원

국 3,500

도 450

군 1,050

○업무추진 여비 및 연가보상비 7,0007,000,000원

국 4,900

도 630

군 1,470

○교육참석 등 여비 1,5001,500,000원

국 1,050

도 135

군 315

○돌보미 교육비(양성,보수교육) 8,0008,000,000원

국 4,200

도 540

군 3,260

201 일반운영비 14,000 17,020 △3,020

국 9,800

도 1,260

군 2,940

01 사무관리비 10,000 10,580 △580

○일반수용비 10,00010,000,000원

국 7,000

도 900

군 2,100

02 공공운영비 4,000 6,440 △2,440

○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원

국 2,100

도 270

군 630

○돌보미 상해보험 가입 1,0001,000,000원

국 700

도 90

군 210

301 일반보상금 117,400 113,185 4,215

국 82,180

도 10,565

군 24,655

09 행사실비보상금 2,200 4,000 △1,800

○아이돌보미 보수교육 및 회의 참석보상

2,2002,200,000원

국 1,540

도 198

군 462

11 기타보상금 115,200 109,185 6,015

○시간제돌보미 교통비 60,00060,000,000원

국 42,000

도 5,400

군 12,600

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○종일제돌보미 활동보상금 40,00040,000,000원

국 28,000

도 3,600

군 8,400

○돌보미 퇴직적립금 15,20015,200,000원

국 10,640

도 1,367

군 3,193

307 민간이전 207,376 150,576 56,800

국 145,163

도 17,524

군 44,689

11 사회복지사업보조 207,376 150,576 56,800

○아이돌보미 활동보상금 207,376207,376,000원

국 145,163

도 17,524

군 44,689

결식아동 급식비 지원 575,700 565,400 10,300

도 312,900

군 262,800

201 일반운영비 1,260 1,400 △140

01 사무관리비 1,260 1,400 △140

○아동급식위원회 참석수당(9명)

1,26070,000원 * 9명 * 2회

301 일반보상금 424,800 425,000 △200

도 298,980

군 125,820

01 사회보장적수혜금 424,800 425,000 △200

○결식아동 급식비(학기중) 285,000285,000,000원

도 285,000

○결식아동 급식비(방학중) 139,800139,800,000원

도 13,980

군 125,820

307 민간이전 149,640 139,000 10,640

도 13,920

군 135,720

11 사회복지사업보조 149,640 139,000 10,640

○결식아동 급식비(지역아동센터)

149,640149,640,000원

도 13,920

군 135,720

가정보호아동 지원 16,300 20,040 △3,740

도 6,030

군 10,270

301 일반보상금 16,300 20,040 △3,740

도 6,030

군 10,270

- 44 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 16,300 20,040 △3,740

○무주택 월세비 지원(1명) 2,4002,400,000원

도 960

군 1,440

○가정보호아동 부식비 지원(35명)

8,4008,400,000원

도 3,360

군 5,040

○가정보호아동 제수비 지원(35세대)

4,9004,900,000원

도 1,470

군 3,430

○요보호아동 1인 1자격 갖기사업(1명)

600600,000원

도 240

군 360

아동복지시설 등 퇴소아동 자립정착금 15,000 10,000 5,000

도 1,500

군 13,500

301 일반보상금 15,000 10,000 5,000

도 1,500

군 13,500

01 사회보장적수혜금 15,000 10,000 5,000

○아동복지시설 등 퇴소아동 자립정착금

15,00015,000,000원

도 1,500

군 13,500

요보호아동 위문 130 210 △80

도 130

301 일반보상금 130 210 △80

도 130

01 사회보장적수혜금 130 210 △80

○요보호아동 위문(2명) 130130,000원

도 130

소년소녀가정 및 가정위탁 양육비 72,000 75,600 △3,600

301 일반보상금 72,000 75,600 △3,600

01 사회보장적수혜금 72,000 75,600 △3,600

○소년소녀가정 및 가정위탁 양육비(40명)

72,00072,000,000원

아동긴급구호비 지원 2,000 2,000 0

301 일반보상금 2,000 2,000 0

01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0

○요보호아동 등 긴급 구호비 지원

2,0002,000,000원

어린이놀이터시설 개보수 10,000 15,000 △5,000

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 10,000 15,000 △5,000

01 시설비 10,000 15,000 △5,000

○어린이놀이터시설 개보수 10,00010,000,000

출산장려대책 추진 600 600 0

301 일반보상금 600 600 0

09 행사실비보상금 600 600 0

○저출산 관련 행사 참석보상

60030,000원 * 10명 * 2회

특수목적형 지원 7,308 6,732 576

국 3,654

도 1,462

군 2,192

307 민간이전 7,308 6,732 576

국 3,654

도 1,462

군 2,192

10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 6,732 576

○ 특수목적형 지원 7,308

국 3,654

도 1,462

군 2,192

우수지역아동센터 지원 12,014 12,538 △524

국 6,007

도 2,403

군 3,604

307 민간이전 12,014 12,538 △524

국 6,007

도 2,403

군 3,604

10 사회복지시설법정운영비보조 12,014 12,538 △524

○ 우수지역아동센터 운영비 지원 12,014

국 6,007

도 2,403

군 3,604

아동수당 급여 지원 1,870,882 0 1,870,882

국 1,309,617

도 280,633

군 280,632

101 인건비 8,320 0 8,320

국 5,824

도 1,248

군 1,248

04 기간제근로자등보수 8,320 0 8,320

○보조인력 인건비 8,3208,320,000원

국 5,824

도 1,248

- 46 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 보호아동 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,248

201 일반운영비 1,796 0 1,796

국 1,257

도 270

군 269

01 사무관리비 1,796 0 1,796

○일반 수용비 1,796

국 1,257

도 270

군 269

301 일반보상금 1,860,766 0 1,860,766

국 1,302,536

도 279,115

군 279,115

01 사회보장적수혜금 1,860,766 0 1,860,766

○아동수당 급여 1,860,766

국 1,302,536

도 279,115

군 279,115

아동복지행사 및 단체보조 57,807 56,807 1,000

도 1,420

군 56,387

아동위원 활동비 지원 12,707 12,707 0

도 1,420

군 11,287

201 일반운영비 6,440 6,440 0

01 사무관리비 6,440 6,440 0

○아동위원회 참석수당

6,44070,000원 * 23명 * 4회

307 민간이전 6,267 6,267 0

도 1,420

군 4,847

11 사회복지사업보조 6,267 6,267 0

○아동위원활동비 지원(23명) 4,6004,600,000원

도 920

군 3,680

○어린이날 행사지원 1,6671,667,000원

도 500

군 1,167

아동복지 행사 45,100 44,100 1,000

201 일반운영비 1,400 1,400 0

01 사무관리비 1,400 1,400 0

○일반수용비 1,4001,400,000원

301 일반보상금 3,700 3,700 0

09 행사실비보상금 3,700 3,700 0

- 47 -

Page 48: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 아동복지행사 및 단체보조 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역아동센터 종사자교육 참석보상

1,000

○아동위원 교육 등 행사 참석보상

2,700

1,000,000원

2,700,000원

307 민간이전 40,000 39,000 1,000

04 민간행사사업보조 40,000 39,000 1,000

○어린이날 행사 지원 30,000

○건전아동육성을 위한 만남의 날 4,000

○어려운 세대 아동 하계수련회 6,000

30,000,000원

4,000,000원

6,000,000원

청소년 건전육성 1,816,760 117,700 1,699,060

국 4,680

지 1,140,000

도 2,860

군 669,220

지역청소년참여기구 운영(지원) 2,800 2,800 0

국 1,400

군 1,400

201 일반운영비 1,750 2,250 △500

국 875

군 875

01 사무관리비 200 2,250 △2,050

○홍보물 제작 등 200200,000원

국 100

군 100

03 행사운영비 1,550 0 1,550

○지역청소년참여기구 프로그램 운영

1,5501,550,000원

국 775

군 775

301 일반보상금 1,050 550 500

국 525

군 525

09 행사실비보상금 1,050 550 500

○지역청소년참여기구 참석보상 1,0501,050,000원

국 525

군 525

청소년 선도활동 9,900 9,900 0

도 1,220

군 8,680

201 일반운영비 7,500 7,500 0

도 500

군 7,000

01 사무관리비 7,500 7,500 0

○청소년 유해환경 홍보물 제작(청소년보호단속

사업) 1,5001,500,000원

도 500

- 48 -

Page 49: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,000

○학교폭력예방 홍보물 제작 2,000

○청소년증 발급 수수료 4,000

2,000,000원

4,000,000원

301 일반보상금 2,400 2,400 0

도 720

군 1,680

11 기타보상금 2,400 2,400 0

○청소년지도위원 선도활동 지원 2,4002,400,000원

도 720

군 1,680

유해신고 및 모범청소년 포상 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

11 기타보상금 1,000 1,000 0

○청소년유해신고 포상 1,000100,000원 * 10명

청소년선도 단체보조 2,000 3,000 △1,000

307 민간이전 2,000 3,000 △1,000

11 사회복지사업보조 2,000 3,000 △1,000

○청소년선도 함안협력단(비행예방순찰)

2,0002,000,000원

청소년 행사 지원 29,000 24,000 5,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○아동.청소년 행사 2,0001,000,000원 * 2회

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

○청소년지도위원 간담회 참석자 보상

1,000

○청소년행사 참석자 보상

1,000

10,000원 * 10명 * 10개읍면 * 1회

20,000원 * 50명 * 1일

307 민간이전 25,000 20,000 5,000

04 민간행사사업보조 25,000 20,000 5,000

○청소년 한마당 축제 25,00025,000,000원

청소년 국내외 교류 행사지원 55,500 55,000 500

201 일반운영비 16,000 16,000 0

03 행사운영비 16,000 16,000 0

○청소년 국내외 교류행사 16,000

― 차량 임차 6,000

― 체험비 등 10,000

1,000,000원 * 6회

400,000원 * 25명

301 일반보상금 30,500 30,000 500

06 민간인국외여비 23,000 23,000 0

- 49 -

Page 50: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 건전육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○외국자치단체간 청소년 문화, 역사탐방

23,00023,000,000원

07 외빈초청여비 7,000 7,000 0

○숙박비 2,000

○식비 5,000

2,000,000원

5,000,000원

09 행사실비보상금 500 0 500

○청소년교류행사 참가자 참석보상

5005,000원 * 25명 * 4회

307 민간이전 9,000 9,000 0

05 민간위탁금 9,000 9,000 0

○농어촌 청소년육성 재단 교류사업 9,000

― 진로드림캠프 4,000

― 한.러 청소년국제교류활동 5,000

4,000,000원

5,000,000원

청소년문화의집 건립 1,710,000 0 1,710,000

지 1,140,000

군 570,000

401 시설비및부대비 1,710,000 0 1,710,000

지 1,140,000

군 570,000

01 시설비 1,710,000 0 1,710,000

○청소년문화의 집 건립 1,710,0001,710,000,000원

지 1,140,000

군 570,000

청소년건강지원 6,560 0 6,560

국 3,280

도 1,640

군 1,640

301 일반보상금 6,560 0 6,560

국 3,280

도 1,640

군 1,640

01 사회보장적수혜금 6,560 0 6,560

○여성청소년 위생용품 지원 6,5606,560,000원

국 3,280

도 1,640

군 1,640

청소년상담센터 운영 394,665 374,698 19,967

국 1,340

기 131,270

도 24,810

군 237,245

청소년상담센터 운영 138,350 129,468 8,882

도 9,000

군 129,350

101 인건비 98,000 94,000 4,000

- 50 -

Page 51: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 기타직보수 98,000 94,000 4,000

○운영상담원 인부임 88,000

○4대보험 10,000

88,000,000원

10,000,000원

201 일반운영비 28,500 21,468 7,032

도 6,600

군 21,900

01 사무관리비 14,000 10,000 4,000

○일반수용비 14,00014,000,000원

도 3,600

군 10,400

02 공공운영비 3,000 3,000 0

○공공요금 및 제세 3,0003,000,000원

03 행사운영비 11,500 8,468 3,032

○청소년상담센터 프로그램 운영 11,50011,500,000

도 3,000

군 8,500

202 여비 4,000 4,000 0

도 1,000

군 3,000

01 국내여비 4,000 4,000 0

○청소년상담 지도 등 업무추진 4,0004,000,000원

도 1,000

군 3,000

301 일반보상금 7,850 7,000 850

도 1,400

군 6,450

09 행사실비보상금 4,650 7,000 △2,350

○청소년상담센터 프로그램 참석보상

4,6504,650,000원

도 1,400

군 3,250

11 기타보상금 3,200 0 3,200

○프로그램 운영 강사료 3,2003,200,000원

청소년동반자프로그램 운영 63,240 63,240 0

기 31,620

도 15,810

군 15,810

101 인건비 58,800 52,500 6,300

기 29,400

도 14,700

군 14,700

04 기간제근로자등보수 58,800 52,500 6,300

○종사자 인부임(6명) 56,10056,100,000원

기 28,050

도 14,025

- 51 -

Page 52: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 14,025

○4대보험 1,5001,500,000원

기 750

도 375

군 375

○위기청소년 지도 등 업무추진 여비

1,2001,200,000원

기 600

도 300

군 300

201 일반운영비 3,500 2,540 960

기 1,750

도 875

군 875

01 사무관리비 1,500 2,540 △1,040

○일반수용비 1,5001,500,000원

기 750

도 375

군 375

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○청소년동반자 프로그램 운영 2,0002,000,000원

기 1,000

도 500

군 500

301 일반보상금 940 7,000 △6,060

기 470

도 235

군 235

09 행사실비보상금 440 0 440

○청소년동반자 프로그램 참석보상 440440,000원

기 220

도 110

군 110

11 기타보상금 500 0 500

○청소년동반자 프로그램 강사료 500500,000원

기 250

도 125

군 125

지역사회 청소년통합지원체계 구축 113,160 108,800 4,360

기 45,050

군 68,110

101 인건비 87,000 85,000 2,000

기 39,000

군 48,000

02 기타직보수 87,000 85,000 2,000

○종사자 인부임(2명) 78,00078,000,000원

기 35,500

군 42,500

- 52 -

Page 53: 세출예산사업명세서 - 함안군 · 2019-01-04 · 장애인콜택시운영 228,000,000원 228,000 특별교통수단통행료지원 1,500 839 661 도 1,050 군 450 307민간이전

부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○4대보험 9,0009,000,000원

기 3,500

군 5,500

201 일반운영비 19,500 18,200 1,300

기 3,070

군 16,430

01 사무관리비 9,500 9,000 500

○일반수용비 9,5009,500,000원

기 1,258

군 8,242

03 행사운영비 10,000 9,200 800

○위기 청소년 예방 프로그램 운영 등

10,00010,000,000원

기 1,812

군 8,188

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

군 2,000

01 국내여비 4,000 4,000 0

○청소년 업무추진 4,0004,000,000원

기 2,000

군 2,000

301 일반보상금 2,660 1,600 1,060

기 980

군 1,680

01 사회보장적수혜금 200 1,200 △1,000

○긴급구조비 지원 200200,000원

기 100

군 100

09 행사실비보상금 1,460 400 1,060

○CYS-Net지원단 행사 참석보상 400400,000원

기 200

군 200

○위기청소년 예방프로그램 등 참석자 보상

1,0601,060,000원

기 530

군 530

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○지역사회청소년 통합지원체계 프로그램 운영

강사료 1,0001,000,000원

기 150

군 850

청소년 특별지원 1,915 2,190 △275

국 1,340

군 575

301 일반보상금 1,915 2,190 △275

국 1,340

- 53 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년상담센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 575

01 사회보장적수혜금 1,915 2,190 △275

○위기청소년 특별지원 1,9151,915,000원

국 1,340

군 575

학교 밖 청소년 지원 78,000 71,000 7,000

기 54,600

군 23,400

101 인건비 59,500 53,500 6,000

기 41,650

군 17,850

04 기간제근로자등보수 59,500 53,500 6,000

○종사자 인부임 51,00051,000,000원

기 35,700

군 15,300

○4대보험 5,0005,000,000원

기 3,500

군 1,500

○학교 밖 청소년지원 업무추진 여비

3,5003,500,000원

기 2,450

군 1,050

201 일반운영비 13,500 3,000 10,500

기 9,450

군 4,050

01 사무관리비 5,000 3,000 2,000

○일반수용비 5,0005,000,000원

기 3,500

군 1,500

03 행사운영비 8,500 0 8,500

○학교밖 청소년지원프로그램 운영

8,5008,500,000원

기 5,950

군 2,550

301 일반보상금 5,000 11,500 △6,500

기 3,500

군 1,500

09 행사실비보상금 5,000 2,000 3,000

○학교밖 청소년지원프로그램 참석 보상

5,0005,000,000원

기 3,500

군 1,500

청소년 수련관 운영 435,427 507,516 △72,089

국 76,919

도 23,075

군 335,433

청소년 수련관 운영 281,589 307,548 △25,959

- 54 -

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 수련관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 124,329 115,528 8,801

04 기간제근로자등보수 124,329 115,528 8,801

○청소년지도사 75,895

― 기본급 64,440

― 유급휴일수당 9,307

― 유급연차수당 2,148

○4대보험료 및 퇴직금 16,310

○정액급식비 4,680

○초과근무수당 18,000

○명절휴가비 6,444

○출장여비 및 교육비 3,000

1,790,000원 * 3명 * 12월

59,660원 * 3명 * 52일

59,660원 * 3명 * 12일

16,310,000원

130,000원 * 3명 * 12월

500,000원*3명*12개월

5,370,000원 * 60% * 2회

3,000,000원

201 일반운영비 97,260 122,420 △25,160

01 사무관리비 31,260 82,420 △51,160

○일반수용비 22,000

○승강기유지관리 용역 1,980

○무인경비시스템 용역 1,440

○전기안전관리 용역 3,840

○청소년수련관 운영위원회 수당 2,000

22,000,000원

165,000원 * 12월

120,000원 * 12월

320,000원 * 12월

2,000,000원

02 공공운영비 55,000 40,000 15,000

○공공요금 및 제세 25,000

○시설장비 유지비 30,000

25,000,000원

30,000,000원

03 행사운영비 11,000 0 11,000

○청소년수련관 프로그램 운영 11,00011,000,000원

301 일반보상금 27,000 5,600 21,400

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

○청소년수련관 프로그램 참석보상

3,0003,000,000원

11 기타보상금 24,000 5,600 18,400

○청소년 수련관 프로그램 운영 강사료

24,00024,000,000원

401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000

01 시설비 30,000 20,000 10,000

○청소년수련관 시설 개보수 30,00030,000,000원

405 자산취득비 3,000 44,000 △41,000

02 도서구입비 3,000 3,000 0

○도서구입비 3,0003,000,000원

청소년 방과후 아카데미 운영 153,838 199,968 △46,130

국 76,919

도 23,075

군 53,844

101 인건비 75,108 68,708 6,400

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 수련관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 37,554

도 11,266

군 26,288

04 기간제근로자등보수 75,108 68,708 6,400

○운영책임자 인부임

23,2921,941,000원 * 12월 * 1명

국 11,646

도 3,494

군 8,152

○실무지도자 인부임

38,0161,584,000원 * 12월 * 2명

국 19,008

도 5,702

군 13,306

○업무추진 여비 1,2001,200,000원

국 600

도 180

군 420

○퇴직적립금 및 보험료 12,60012,600,000원

국 6,300

도 1,890

군 4,410

201 일반운영비 19,930 13,500 6,430

국 9,965

도 2,989

군 6,976

01 사무관리비 12,600 13,300 △700

○일반수용비 2,4002,400,000원

국 1,200

도 360

군 840

○차량임차료 10,200850,000원 * 12월

국 5,100

도 1,530

군 3,570

02 공공운영비 200 200 0

○공공요금 및 제세 200200,000원

국 100

도 30

군 70

03 행사운영비 7,130 0 7,130

○방과후아카데미 프로그램 운영 7,1307,130,000원

국 3,565

도 1,069

군 2,496

301 일반보상금 58,800 117,760 △58,960

국 29,400

도 8,820

군 20,580

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부서: 주민복지과

정책: 아동.청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 수련관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 34,800 0 34,800

○방과후아카데미 프로그램 참석보상

34,8002,900,000원 * 12월

국 17,400

도 5,220

군 12,180

11 기타보상금 24,000 27,300 △3,300

○프로그램 강사료 24,00024,000,000원

국 12,000

도 3,600

군 8,400

행정운영경비(주민복지과) 41,904 42,504 △600

기본경비(주민복지과) 41,904 42,504 △600

기본경비 41,904 42,504 △600

201 일반운영비 33,120 33,120 0

01 사무관리비 21,120 21,120 0

○일반수용비 14,400

○급량비 6,720

14,400,000원

6,720,000원

02 공공운영비 12,000 12,000 0

○시설장비 유지비 3,000

○차량유지비 5,000

○공공요금 및 제세 4,000

3,000,000원

5,000,000원

4,000,000원

202 여비 5,184 5,184 0

01 국내여비 5,184 5,184 0

○부서운영 업무추진 5,1845,184,000원

203 업무추진비 3,600 4,200 △600

04 부서운영업무추진비 3,600 4,200 △600

○부서운영 업무추진 3,6003,600,000원

재무활동(주민복지과) 2,000 1,654,500 △1,652,500

보전지출(일반회계) 2,000 612,500 △610,500

국도비보조금 및 기타반환(주민복지과) 2,000 612,500 △610,500

802 반환금기타 2,000 612,500 △610,500

03 과오납금등 2,000 0 2,000

○공설장사시설 사용료 반환금 2,0002,000,000원

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