Módulo III. Lección 5. Ajustes de impuestos 1 Ajustes de impuestos En esta pestaña podrás configurar todo lo relativo a los impuestos de tu tienda. Tendrás la opción de configurar la tarifa normal de cobro de impuestos (tarifa standard) y determinadas tarifas como reducida o coste cero. Estas dos últimas tarifas son de utilidad cuando vendes productos a diferentes tipos de IVA o productos exentos. Opciones de impuestos Precios con impuestos incluidos. Si marcas si cuando des de alta un producto e introduzcas su precio éste incluirá el impuesto. Si marcas no, el precio que le des al producto será su precio de base al que posteriormente se le sumará la cuantía del impuesto. Introduce siempre que puedas los precios sin impuestos incluidos. Calcular el impuesto basado en. Este ajuste sirve para indicarle al programa qué dirección debe tener en cuenta para calcular los impuestos.
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Módulo III. Lección 5. Ajustes de impuestos · Ajustes de impuestos 1 ... tipos de IVA o productos exentos. ... Aquí tienes el listado de códigos ISO de todos los países: ...
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Módulo III. Lección 5. Ajustes de impuestos
1
Ajustes de impuestos
En esta pestaña podrás configurar todo lo relativo a los impuestos de tu
tienda.
Tendrás la opción de configurar la tarifa normal de cobro de impuestos
(tarifa standard) y determinadas tarifas como reducida o coste cero. Estas
dos últimas tarifas son de utilidad cuando vendes productos a diferentes
tipos de IVA o productos exentos.
Opciones de impuestos
Precios con impuestos incluidos. Si marcas si cuando des de alta un
producto e introduzcas su precio éste incluirá el impuesto. Si marcas no, el
precio que le des al producto será su precio de base al que posteriormente
se le sumará la cuantía del impuesto.
Introduce siempre que puedas los precios sin impuestos incluidos.
Calcular el impuesto basado en. Este ajuste sirve para indicarle al
programa qué dirección debe tener en cuenta para calcular los impuestos.
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Existen 3 opciones:
• Dirección de pedido del cliente. Si marcas esta opción los
impuestos se calculan en base a los datos de facturación del cliente.
Te recomiendo que marques esta opción.
• Dirección de envío del cliente. Si seleccionas esta opción y el cliente
marca en la página de pago la opción de “Enviar a otra dirección”,
WooCommerce calculará los impuestos en base a esa dirección y no
la de facturación.
• Dirección base del negocio. Con esta opción seleccionada
WooCommerce tomará siempre la dirección física de tu tienda que
definimos en ajustes generales. Esta opción sólo tiene sentido
seleccionarla cuando vendes única y exclusivamente a la región
donde se encuentra tu negocio físico.
Clase de impuesto por envío. Es el tipo de impuesto que se aplicará a los
gastos de envío.
Si marcas la tasa de impuesto basada en los productos del carrito se le
aplicará el mismo tipo que el que se les aplica a los productos que estás
enviando.
El problema de seleccionar esta opción es que si vendes productos con
diferentes clases de impuesto (por ejemplo, uno con IVA general del 21% y
otro con IVA reducido del 10%), también se aplicarán esos impuestos a los
gastos de envío, cuando en realidad solo se le debería de aplicar el IVA
general.
Para evitar eso y asegurarte de que siempre se calcule correctamente el
impuesto del envío, tienes dos opciones:
• Seleccionar la misma clase de impuesto en la que hayas definido la
tasa de IVA general para tus productos. (Siempre considerando que
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en tu país el impuesto para el envío sea el del IVA general, en
España así es).
• Crear una nueva clase de impuesto exclusiva para los gastos de
envío y definir en ella la tasa de impuesto que vayas aplicarle.
Con esta 2ª opción la diferencia es que el IVA del envío aparece
desglosado en una línea aparte de la del IVA de los productos.
Redondeo. Si marcas esta opción, el redondeo de los decimales se hará en
el subtotal del carrito en lugar de hacerse por cada línea de producto.
Déjalo marcado.
Clases de impuestos adicionales. Son clases de impuestos que podemos
crear para diferentes tipos del mismo. Cuando creas una nueva clase de
impuesto aparecerá arriba de la página con el mismo nombre que le has
dado precedido de la palabra “Tarifa” y si clicas sobre él, podrás definir
dentro las tasas de impuestos que te interese.
En la pestaña siguiente vamos a verlo en profundidad.
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Mostrar precios de la tienda. Aunque podrías mostrarlos sin IVA y luego
en la página del carrito se mostraría con el IVA aplicable, te recomiendo
que marques mostrar con IVA y el cliente sabrá desde el principio el precio
total de su compra. Esto aumenta las conversiones.
Mostar precios en el carrito y en el pago. Este ajuste es muy parecido al
anterior, pero afecta a los precios en la página de carrito y la de pago.
Marca sin impuestos para que muestre desglosadas la base imponible y la
cuota del impuesto.
Sufijo a mostrar en el precio. Es un texto que aparecerá en la tienda junto
al precio. Vamos a poner (IVA incluido) ya que vamos a mostrar los
impuestos en la tienda con IVA y es conveniente que el cliente lo sepa.
Visualización total de los impuestos. Indica cómo mostrar los impuestos
en la página de carrito y pago. Vamos a poner detallado para que lo
muestre al cliente en su factura.
Pulsa guardar los cambios.
Tarifas estándar
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En este apartado vamos a crear nuestra tarifa estándar de impuesto.
Vamos a ver los diferentes supuestos en los que te puedes encontrar para
que configures tus impuestos adecuadamente:
Vendes todos tus productos a particulares con un único
impuesto en tu país
Supongamos que vives en Chile que tiene un IVA del 19% y que vas a
vender tus productos o servicios exclusivamente a clientes en tu país.
Para configurar tu tasa de impuestos pincha en “Tarifa Estándar”
Pincha en insertar fila
En la primera columna de la fila (Código de país) tienes que escribir el
código ISO del país. Aquí tienes el listado de códigos ISO de todos los