Top Banner
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 TAHUN 2014 15 Januari 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 437.696.858.000,00 Urusan Wajib 236.912.863.038,00 26.020.312.942,00 174.763.682.020,00 1 83.296.646.000,00 Pendidikan 55.062.691.000,00 6.999.677.000,00 21.234.278.000,00 1.01 43.727.144.000,00 DINAS PENDIDIKAN 28.553.941.000,00 6.162.112.000,00 9.011.091.000,00 1.01 . 1.01.01 642.840.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.410.000,00 530.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 40.590.000,00 4.410.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 123.840.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 172.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.097.000,00 7.000.000,00 86.391.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 35.000.000,00 0,00 29.500.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 82.488.000,00 79.097.000,00 1.891.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 51 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.860.000,00 38.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 38.140.000,00 6.860.000,00 Peningkatan Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 19 2.031.400.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 300.000.000,00 1.237.100.000,00 494.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 15.000.000,00 0,00 9.900.000,00 5.100.000,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 1.128.400.000,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 18.000.000,00 0,00 14.200.000,00 3.800.000,00 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 160.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 260.000.000,00 0,00 249.200.000,00 10.800.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 130.000.000,00 0,00 121.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
97

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

Mar 13, 2019

Download

Documents

Nguyễn Hà
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 TAHUN 2014

15 Januari 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

437.696.858.000,00 Urusan Wajib 236.912.863.038,00 26.020.312.942,00 174.763.682.020,00 1

83.296.646.000,00 Pendidikan 55.062.691.000,00 6.999.677.000,00 21.234.278.000,00 1.01

43.727.144.000,00 DINAS PENDIDIKAN 28.553.941.000,00 6.162.112.000,00 9.011.091.000,00 1.01 . 1.01.01

642.840.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.410.000,00 530.430.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 40.590.000,00 4.410.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

123.840.000,00 0,00 123.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

172.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.097.000,00 7.000.000,00 86.391.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

35.000.000,00 0,00 29.500.000,00 5.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

82.488.000,00 79.097.000,00 1.891.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 02 . 51

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.860.000,00 38.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

45.000.000,00 0,00 38.140.000,00 6.860.000,00 Peningkatan Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 19

2.031.400.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 300.000.000,00 1.237.100.000,00 494.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

15.000.000,00 0,00 9.900.000,00 5.100.000,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan APE PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

1.128.400.000,00 0,00 0,00 1.128.400.000,00 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 15 . 84

18.000.000,00 0,00 14.200.000,00 3.800.000,00 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

160.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 89

260.000.000,00 0,00 249.200.000,00 10.800.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 90

130.000.000,00 0,00 121.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 91

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.004.203.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.210.530.000,00 685.480.000,00 2.108.193.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

75.000.000,00 0,00 41.400.000,00 33.600.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

50.000.000,00 0,00 16.120.000,00 33.880.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

75.000.000,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

763.000.000,00 0,00 380.000.000,00 383.000.000,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

3.500.000.000,00 3.110.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

350.000.000,00 311.000.000,00 39.000.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

2.880.000.000,00 2.547.000.000,00 333.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

288.000.000,00 254.700.000,00 33.300.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

244.875.000,00 244.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 140

24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 143

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 144

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 145

263.750.000,00 263.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 146

26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 147

345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 148

34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan

Kesehatan SD/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 149

102.735.000,00 102.735.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 150

10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan

SD/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 151

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 200

5.005.000.000,00 5.005.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 440

680.500.000,00 500.500.000,00 177.300.000,00 2.700.000,00 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 441

2.990.000.000,00 2.990.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 442

375.164.000,00 299.000.000,00 76.164.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 443

2.340.070.000,00 2.340.070.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 444

334.000.000,00 234.000.000,00 99.800.000,00 200.000,00 Pendampingan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 445

690.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 446

121.009.000,00 75.000.000,00 46.009.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 447

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 448

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 449

340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 454

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 455

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 456

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB1.01 . 1.01.01 . 16 . 457

75.000.000,00 0,00 44.750.000,00 30.250.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah ( MBS ) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 690

400.000.000,00 0,00 259.500.000,00 140.500.000,00 Pembinaan minat, bakat dan Kreatifitas siswa SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 700

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 801

105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 875

15.000.000,00 0,00 6.150.000,00 8.850.000,00 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Eks. 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 884

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 909

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 910

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 911

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 16 . 916

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (2POA)1.01 . 1.01.01 . 16 . 993

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 996

10.082.551.000,00 Program Pendidikan Menengah 5.964.314.000,00 811.300.000,00 3.306.937.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 24.400.000,00 25.600.000,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

50.000.000,00 0,00 20.400.000,00 29.600.000,00 Pengembangan Mutu SMA (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 82

250.000.000,00 0,00 102.000.000,00 148.000.000,00 Pengembangan Mutu SMK (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 186

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 188

25.000.000,00 0,00 11.800.000,00 13.200.000,00 Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan1.01 . 1.01.01 . 17 . 192

500.000.000,00 0,00 318.500.000,00 181.500.000,00 Operasional SMK Negeri Gantiwarno1.01 . 1.01.01 . 17 . 193

22.800.000,00 9.500.000,00 12.400.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 194

888.565.000,00 767.360.000,00 121.205.000,00 0,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 307

106.628.000,00 76.736.000,00 26.482.000,00 3.410.000,00 Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 308

2.109.025.000,00 697.145.000,00 1.411.880.000,00 0,00 Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 309

253.083.000,00 69.715.000,00 174.368.000,00 9.000.000,00 Pendampingan Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 310

317.865.000,00 254.292.000,00 63.573.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 311

38.144.000,00 25.429.000,00 11.875.000,00 840.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 312

35.215.000,00 35.215.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 313

4.226.000,00 3.522.000,00 704.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 314

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 315

72.000.000,00 60.000.000,00 9.550.000,00 2.450.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 316

480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 317

57.600.000,00 48.000.000,00 8.700.000,00 900.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 318

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 319

21.600.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.600.000,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 320

300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Praktek SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 321

36.000.000,00 20.000.000,00 15.100.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Praktek SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 322

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana SMALB (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 500

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 24.400.000,00 25.600.000,00 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (eks. 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 501

22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 502

36.500.000,00 0,00 14.900.000,00 21.600.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 17 . 631

435.000.000,00 0,00 290.000.000,00 145.000.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 701

630.000.000,00 540.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 703

75.600.000,00 59.400.000,00 15.300.000,00 900.000,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 704

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 879

30.000.000,00 0,00 14.400.000,00 15.600.000,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 915

25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 923

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Bengkel SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 929

20.000.000,00 0,00 9.200.000,00 10.800.000,00 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 945

50.000.000,00 0,00 24.400.000,00 25.600.000,00 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 946

120.000.000,00 0,00 69.000.000,00 51.000.000,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 17 . 947

210.000.000,00 0,00 129.000.000,00 81.000.000,00 Pengembangan kurikulum SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 967

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 974

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 975

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 980

190.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 981

76.000.000,00 60.000.000,00 14.950.000,00 1.050.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMA yang Rusak beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 984

43.000.000,00 32.500.000,00 9.450.000,00 1.050.000,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas SMK yang Rusak beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 985

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan ruang perpustakaan SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 987

24.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 990

909.512.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 66.025.000,00 843.487.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

50.000.000,00 0,00 43.900.000,00 6.100.000,00 Pengarusutamaan Gender (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 27

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan1.01 . 1.01.01 . 18 . 33

10.000.000,00 0,00 8.950.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 34

270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 18 . 35

50.000.000,00 0,00 43.525.000,00 6.475.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 38

30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak1.01 . 1.01.01 . 18 . 39

339.512.000,00 0,00 296.712.000,00 42.800.000,00 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A,B, serta C dan Ujian Sekolah

SD

1.01 . 1.01.01 . 18 . 40

3.381.500.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 2.566.430.000,00 815.070.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00 26.750.000,00 3.250.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00 35.100.000,00 4.900.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

215.000.000,00 0,00 210.100.000,00 4.900.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

1.137.500.000,00 0,00 0,00 1.137.500.000,00 Kesejahteraan Pendidik Wiayata Bakti Pendidikan Formal (eks 2 POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

250.000.000,00 0,00 208.700.000,00 41.300.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 28

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 176.150.000,00 23.850.000,00 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 38

1.085.000.000,00 0,00 0,00 1.085.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (2P0A)1.01 . 1.01.01 . 20 . 42

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

224.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 20 . 48

50.000.000,00 0,00 40.100.000,00 9.900.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 50

100.000.000,00 0,00 86.170.000,00 13.830.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 53

90.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 22.200.000,00 67.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

40.000.000,00 0,00 31.900.000,00 8.100.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 35.900.000,00 14.100.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 20

1.367.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 647.307.000,00 720.343.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00 41.050.000,00 43.950.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 186

100.000.000,00 0,00 93.500.000,00 6.500.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 187

179.650.000,00 0,00 22.500.000,00 157.150.000,00 Menejemen Pendataan Pendidikan (Eks.2POA)1.01 . 1.01.01 . 22 . 190

50.000.000,00 0,00 48.285.000,00 1.715.000,00 Operasional Pengelolaan BAntuan Pendidikan (Eks. 2POA)1.01 . 1.01.01 . 22 . 191

100.000.000,00 0,00 90.110.000,00 9.890.000,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

(2P0A)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 195

428.000.000,00 0,00 125.500.000,00 302.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A)1.01 . 1.01.01 . 22 . 196

75.000.000,00 0,00 66.432.000,00 8.568.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 200

50.000.000,00 0,00 28.500.000,00 21.500.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

melalui Jlur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 202

50.000.000,00 0,00 26.800.000,00 23.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 203

150.000.000,00 0,00 129.490.000,00 20.510.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 204

100.000.000,00 0,00 48.176.000,00 51.824.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 205

6.000.000,00 TK Negeri 0,00 500.000,00 5.500.000,00 1.01 . 1.01.02

2.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 2.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 500.000,00 3.300.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00 2.300.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

3.568.160.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 720.530.000,00 2.847.630.000,00 1.01 . 1.01.04

3.568.160.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 720.530.000,00 2.847.630.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.591.160.000,00 0,00 870.630.000,00 720.530.000,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS-APBD II)1.01 . 1.01.04 . 16 . 906

1.977.000.000,00 0,00 1.977.000.000,00 0,00 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs / 2 POA1.01 . 1.01.04 . 16 . 922

450.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 450.000.000,00 1.01 . 1.01.05

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

255.470.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 255.470.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01

89.900.182,00 0,00 89.900.182,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

22.694.000,00 0,00 22.694.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

88.330.500,00 0,00 88.330.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

31.805.000,00 0,00 31.805.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

22.740.318,00 0,00 22.740.318,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

194.530.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 194.530.000,00 1.01 . 1.01.05 . 02

67.930.000,00 0,00 67.930.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan SMA 31.01 . 1.01.05 . 02 . 50

660.000.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 660.000.000,00 1.01 . 1.01.06

544.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 544.260.000,00 1.01 . 1.01.06 . 01

213.201.000,00 0,00 213.201.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

212.649.000,00 0,00 212.649.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

60.150.000,00 0,00 60.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

24.260.000,00 0,00 24.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

115.740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 115.740.000,00 1.01 . 1.01.06 . 02

79.740.000,00 0,00 79.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Asrama1.01 . 1.01.06 . 02 . 30

200.000.000,00 SKB 0,00 45.865.000,00 154.135.000,00 1.01 . 1.01.07

60.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 17.065.000,00 42.935.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

8.665.000,00 0,00 0,00 8.665.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.800.000,00 4.200.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

10.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

10.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

80.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 18.000.000,00 62.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18

60.000.000,00 0,00 42.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 36

7.265.342.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 38.220.000,00 7.227.122.000,00 1.01 . 1.01.08

6.485.342.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 6.485.342.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

2.779.440.000,00 0,00 2.779.440.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (Eks. 2 POA)1.01 . 1.01.08 . 16 . 905

3.705.902.000,00 0,00 3.705.902.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD1.01 . 1.01.08 . 16 . 906

780.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 38.220.000,00 741.780.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22

780.000.000,00 0,00 741.780.000,00 38.220.000,00 Operasional UPTD1.01 . 1.01.08 . 22 . 150

27.420.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 26.508.750.000,00 32.450.000,00 878.800.000,00 1.01 . 1.03.01

15.200.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.600.000.000,00 15.775.000,00 584.225.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16

15.000.000.000,00 14.600.000.000,00 384.725.000,00 15.275.000,00 Pembangunan SMP 2 Klaten1.01 . 1.03.01 . 16 . 01

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Pembangunan Talud SMP 4 Klaten1.01 . 1.03.01 . 16 . 303

12.220.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 11.908.750.000,00 16.675.000,00 294.575.000,00 1.01 . 1.03.01 . 17

12.000.000.000,00 11.696.750.000,00 287.975.000,00 15.275.000,00 Pembangunan SMA 3 Klaten1.01 . 1.03.01 . 17 . 01

220.000.000,00 212.000.000,00 6.600.000,00 1.400.000,00 Rehab SMK 4 Klaten1.01 . 1.03.01 . 17 . 201

101.317.023.000,00 Kesehatan 76.461.317.000,00 1.385.669.500,00 23.470.036.500,00 1.02

29.817.023.000,00 DINAS KESEHATAN 6.261.317.000,00 1.328.641.500,00 22.227.064.500,00 1.02 . 1.02.01

1.511.098.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 943.997.000,00 567.101.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

30.658.000,00 0,00 30.658.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

376.900.000,00 0,00 17.799.000,00 359.101.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

230.689.000,00 0,00 9.329.000,00 221.360.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

368.851.000,00 0,00 18.140.000,00 350.711.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

40.000.000,00 0,00 27.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pelaporan administrasi keuangan dan aset1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

4.711.705.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.462.831.000,00 21.625.000,00 1.227.249.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.500.000.000,00 1.420.188.000,00 75.662.000,00 4.150.000,00 Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

658.000.000,00 652.050.000,00 2.800.000,00 3.150.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda dua1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

50.000.000,00 46.762.000,00 2.013.000,00 1.225.000,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

102.205.000,00 98.459.000,00 1.596.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

300.000.000,00 0,00 297.600.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

113.500.000,00 108.772.000,00 1.728.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

850.000.000,00 803.880.000,00 42.970.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Gudang Obat1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

338.000.000,00 332.720.000,00 2.880.000,00 2.400.000,00 Pengadaan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

15.000.000,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

5.040.288.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 16.735.000,00 5.023.553.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

4.469.900.000,00 0,00 4.469.900.000,00 0,00 Pengadaan Obat (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pengelolaan manajemen obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

536.388.000,00 0,00 519.653.000,00 16.735.000,00 Pendampingan Pengadaan Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

989.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 117.960.000,00 871.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

60.000.000,00 0,00 51.300.000,00 8.700.000,00 Peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00 23.605.000,00 6.395.000,00 Bintek balai pengobatan/RB, RS dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

50.000.000,00 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

60.000.000,00 0,00 52.350.000,00 7.650.000,00 Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

30.000.000,00 0,00 20.050.000,00 9.950.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

20.000.000,00 0,00 14.725.000,00 5.275.000,00 Pemilihan Paramedis,Medis teladan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

50.000.000,00 0,00 42.100.000,00 7.900.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

519.000.000,00 0,00 516.110.000,00 2.890.000,00 Peningkatan Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

35.000.000,00 0,00 27.200.000,00 7.800.000,00 Peningkatan manajemen Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

90.000.000,00 0,00 88.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT )1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

170.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 13.162.500,00 156.837.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00 68.862.500,00 11.137.500,00 Keamanan Pangan jajanan Anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

40.000.000,00 0,00 38.725.000,00 1.275.000,00 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

120.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 6.300.000,00 113.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 38.200.000,00 1.800.000,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

40.000.000,00 0,00 37.900.000,00 2.100.000,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

200.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 17.820.000,00 182.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00 113.500.000,00 6.500.000,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

50.000.000,00 0,00 40.180.000,00 9.820.000,00 Penunjang Oparasional Penyaluran Bantuan1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

60.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.875.000,00 58.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

60.000.000,00 0,00 58.125.000,00 1.875.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

522.200.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 53.715.000,00 468.485.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

201.900.000,00 0,00 192.185.000,00 9.715.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa ( KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

128.800.000,00 0,00 118.725.000,00 10.075.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

191.500.000,00 0,00 157.575.000,00 33.925.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

5.390.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 61.930.000,00 5.328.070.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

5.000.000.000,00 0,00 4.989.145.000,00 10.855.000,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan program pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

40.000.000,00 0,00 26.400.000,00 13.600.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

50.000.000,00 0,00 24.825.000,00 25.175.000,00 Penyusunan Naskah Akademis dan Perda RSUD1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

250.000.000,00 0,00 243.700.000,00 6.300.000,00 Penyusunan Kajian Rencana Umum Kebutuhan Sarana Prasarana dan SDM RSUD,

Puskesmas dan Pustu

1.02 . 1.02.01 . 23 . 16

8.040.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 45.200.000,00 7.994.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

20.000.000,00 0,00 8.100.000,00 11.900.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

8.000.000.000,00 0,00 7.969.700.000,00 30.300.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa kesehatan Masyarakat Miskin ( BPJS )1.02 . 1.02.01 . 24 . 17

3.047.732.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.798.486.000,00 20.322.000,00 228.924.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.462.260.000,00 2.462.260.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

345.472.000,00 246.226.000,00 91.824.000,00 7.422.000,00 Pendampingan Pembangunan dan Rehap Gedung Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Kalibrasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Rehap Puskesmas dan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

71.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 70.200.000.000,00 57.028.000,00 1.242.972.000,00 1.02 . 1.03.01

71.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

70.200.000.000,00 57.028.000,00 1.242.972.000,00 1.02 . 1.03.01 . 26

71.500.000.000,00 70.200.000.000,00 1.242.972.000,00 57.028.000,00 Pembangunan Rumah Sakit Umum daerah ( RSUD )1.02 . 1.03.01 . 26 . 27

88.037.175.000,00 Pekerjaan Umum 48.331.612.000,00 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 1.03

88.037.175.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 48.331.612.000,00 2.025.855.000,00 37.679.708.000,00 1.03 . 1.03.01

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.354.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.000.000,00 1.576.923.000,00 16.770.777.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

15.500.000.000,00 0,00 15.500.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

545.700.000,00 0,00 35.400.000,00 510.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

80.000.000,00 0,00 78.600.000,00 1.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

42.000.000,00 0,00 40.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

450.000.000,00 0,00 31.152.000,00 418.848.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

572.000.000,00 0,00 0,00 572.000.000,00 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

1.530.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 915.576.000,00 46.110.000,00 568.314.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

75.000.000,00 73.561.000,00 664.000,00 775.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 30

500.000.000,00 35.008.000,00 426.107.000,00 38.885.000,00 Operasional Pemeliharaan Alat Berat dan PMK1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

100.000.000,00 94.151.000,00 4.449.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

125.000.000,00 120.656.000,00 2.344.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 02 . 55

600.000.000,00 592.200.000,00 6.150.000,00 1.650.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 58

37.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 37.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

555.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 38.610.000,00 516.390.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

15.000.000,00 0,00 13.920.000,00 1.080.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

40.000.000,00 0,00 36.050.000,00 3.950.000,00 Monev Kegiatan Ke PU an1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

500.000.000,00 0,00 466.420.000,00 33.580.000,00 Operasional Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

12.100.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 11.420.000.000,00 11.000.000,00 669.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

7.000.000.000,00 6.650.000.000,00 344.250.000,00 5.750.000,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

5.000.000.000,00 4.770.000.000,00 225.650.000,00 4.350.000,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan Trotoar Jalan1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.566.774.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 31.895.851.000,00 48.100.000,00 622.823.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Karangturi - Bungasan ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 867

329.680.000,00 274.733.000,00 51.947.000,00 3.000.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Transportasi Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 15 . 874

3.682.080.000,00 3.682.080.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Ngemplakseneng - Genengsari ( DAK infrastrukturJalan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 897

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Kepurun - Ngemplak Seneng ( DAK Infrastruktur Jalan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 898

787.330.000,00 787.330.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Lingkar Timur Pedan ( DAK Transportasi Perdesaan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 899

1.960.000.000,00 1.960.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Lingkar Selatan Cawas ( DAK Transportasi Perdesaan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 900

711.850.000,00 593.208.000,00 114.842.000,00 3.800.000,00 Pendampingan DAK Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 901

1.300.000.000,00 1.274.000.000,00 23.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan jalan Karangnongko - Pluneng ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 902

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan jalan Pomah - Kemiri1.03 . 1.03.01 . 15 . 903

700.000.000,00 686.000.000,00 12.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan jalan Purbo sejati1.03 . 1.03.01 . 15 . 904

750.000.000,00 735.000.000,00 13.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Bhayangkara1.03 . 1.03.01 . 15 . 906

425.000.000,00 416.500.000,00 7.100.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Jalan Melati1.03 . 1.03.01 . 15 . 907

1.250.000.000,00 1.225.000.000,00 22.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan jalan Opak, Progo1.03 . 1.03.01 . 15 . 908

1.400.000.000,00 1.372.000.000,00 25.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan jalan Pakisan - Posis ( Tahap I )1.03 . 1.03.01 . 15 . 910

1.200.000.000,00 1.176.000.000,00 21.850.000,00 2.150.000,00 Pembangunan jalan Panembahan Romo1.03 . 1.03.01 . 15 . 911

2.000.000.000,00 1.960.000.000,00 36.550.000,00 3.450.000,00 Pembangunan jembatan Poitan1.03 . 1.03.01 . 15 . 912

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jalan Nglengkong - Karangasem1.03 . 1.03.01 . 15 . 913

1.500.000.000,00 1.470.000.000,00 27.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan jalan Ketitang - Gondangsari Serenan ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 915

500.000.000,00 490.000.000,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan jalan Selo Gringging - Sudimoro1.03 . 1.03.01 . 15 . 916

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Tempel - Kaligawe1.03 . 1.03.01 . 15 . 917

2.500.000.000,00 2.430.000.000,00 67.550.000,00 2.450.000,00 Peningkatan Jalan Kayumas - Ngimbar ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 918

800.000.000,00 784.000.000,00 14.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Beteng - Bengking ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 919

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Planggu - Plosowangi ( Tahap II )1.03 . 1.03.01 . 15 . 920

500.000.000,00 490.000.000,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Kalisogo - Burikan1.03 . 1.03.01 . 15 . 921

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Trucuk - Sajen1.03 . 1.03.01 . 15 . 922

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Jembatan Kajoran Kec. Klaten Selatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 923

580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab. Klaten (Eks. 2

POA)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 924

24.167.000,00 0,00 22.517.000,00 1.650.000,00 Pendampingan Pembangunan Jalan Jatirajeg - Pasar Kembang Kec. Kemalang Kab.

Klaten

1.03 . 1.03.01 . 15 . 925

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten (Eks. 2 POA)1.03 . 1.03.01 . 15 . 926

16.667.000,00 0,00 15.267.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Peningkatan Jalan Srowot-Somopuro Kec. Jogonalan Kab. Klaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 927

5.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 89.770.000,00 4.910.230.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

5.000.000.000,00 0,00 4.910.230.000,00 89.770.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 79

12.490.569.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

1.022.600.000,00 81.300.000,00 11.386.669.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

400.000.000,00 0,00 399.500.000,00 500.000,00 Rehab dan pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 149

1.000.000.000,00 0,00 997.850.000,00 2.150.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 198

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.230.000.000,00 0,00 4.226.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Saluran Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 267

554.000.000,00 0,00 532.750.000,00 21.250.000,00 Operasi Irigasi dan aset irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 268

3.886.520.000,00 0,00 3.886.520.000,00 0,00 Kegiatan DAK Infrastruktur Irigasi ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 24 . 270

466.383.000,00 0,00 463.033.000,00 3.350.000,00 Pendampingan DAK Infrastruktur Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 271

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab. Klaten (Eks. 2

POA)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 277

20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Pembangunan parapet Sungai Bloro Desa Jetis Kec. Juwiring, Kab.

Klaten

1.03 . 1.03.01 . 24 . 278

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo, Kab. Klaten (Eks.

2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 279

20.833.000,00 0,00 19.433.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Perkuatan tebing Kali Babadan di Desa Babadan Kec. Karangdowo,

Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 24 . 280

912.000.000,00 22.600.000,00 841.300.000,00 48.100.000,00 WISMP-21.03 . 1.03.01 . 24 . 281

1.400.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

0,00 4.150.000,00 1.395.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

500.000.000,00 0,00 497.850.000,00 2.150.000,00 Normalisasi Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 15

300.000.000,00 0,00 299.500.000,00 500.000,00 Perkuatan Tebing Sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 78

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Pembangunan Talud kali Lunyu1.03 . 1.03.01 . 26 . 100

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Pengurukan bantaran kali Lunyu1.03 . 1.03.01 . 26 . 101

200.000.000,00 0,00 199.500.000,00 500.000,00 Perkuatan tebing sungai Nglarangan Desa Pundungsari Kec. Trucuk1.03 . 1.03.01 . 26 . 102

3.077.632.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.686.585.000,00 57.830.000,00 333.217.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

50.000.000,00 0,00 28.400.000,00 21.600.000,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 24

87.500.000,00 0,00 58.700.000,00 28.800.000,00 Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri )1.03 . 1.03.01 . 27 . 28

1.752.350.000,00 1.752.350.000,00 0,00 0,00 Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum ( DAK )1.03 . 1.03.01 . 27 . 36

210.282.000,00 175.235.000,00 32.897.000,00 2.150.000,00 Pendampingan Kegiatan DAK Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 37

180.000.000,00 0,00 178.920.000,00 1.080.000,00 BOP Pendampingan DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat ( DAK )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 43

360.000.000,00 339.000.000,00 19.600.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Sanitasi Dk. Brungkah Ds. Pakisan Kec. Cawas1.03 . 1.03.01 . 27 . 44

210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec. Kemalang, Kab.

Klaten (Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 45

8.750.000,00 0,00 7.350.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Tegalmulyo Kec.

Kemalang, Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 27 . 46

210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec. Kemalang, Kab. Klaten

(Eks. 2 POA)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 47

8.750.000,00 0,00 7.350.000,00 1.400.000,00 Pendampingan Pembuatan jaringan perpipaan air bersih di Desa Talun Kec.

Kemalang, Kab. Klaten

1.03 . 1.03.01 . 27 . 48

925.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / perkotaan 384.000.000,00 72.062.000,00 468.938.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

200.000.000,00 0,00 136.278.000,00 63.722.000,00 BOP Pendampingan PNPM1.03 . 1.03.01 . 30 . 101

125.000.000,00 0,00 121.400.000,00 3.600.000,00 BOP Pendampingan PPIP1.03 . 1.03.01 . 30 . 116

200.000.000,00 0,00 197.200.000,00 2.800.000,00 Penyusunan DED Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 140

400.000.000,00 384.000.000,00 14.060.000,00 1.940.000,00 Pembangunan Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 168

105.000.000,00 Perumahan 0,00 32.550.000,00 72.450.000,00 1.04

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 32.550.000,00 72.450.000,00 1.04 . 1.03.01

105.000.000,00 Program Perumahan dan Permukiman 0,00 32.550.000,00 72.450.000,00 1.04 . 1.03.01 . 22

105.000.000,00 0,00 72.450.000,00 32.550.000,00 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 22 . 08

40.043.907.000,00 Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik 35.204.703.400,00 201.340.000,00 4.637.863.600,00 1.05

36.937.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 34.583.600.000,00 61.835.000,00 2.292.065.000,00 1.05 . 1.03.01

87.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 87.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 11

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 16

36.850.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 34.583.600.000,00 61.835.000,00 2.204.565.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18

14.300.000.000,00 13.685.000.000,00 591.590.000,00 23.410.000,00 Pembangunan Masjid Agung (Tahap III )1.05 . 1.03.01 . 18 . 59

750.000.000,00 732.000.000,00 16.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Pasar Gayamprit (Tahap II)1.05 . 1.03.01 . 18 . 69

11.000.000.000,00 10.310.000.000,00 674.725.000,00 15.275.000,00 Pembangunan Terminal Buntalan ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 18 . 71

500.000.000,00 435.000.000,00 63.600.000,00 1.400.000,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 72

5.000.000.000,00 4.600.000.000,00 396.400.000,00 3.600.000,00 Pembangunan Pusat Kuliner Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 73

2.000.000.000,00 1.924.000.000,00 71.400.000,00 4.600.000,00 Pembangunan Apotik SIdowayah ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 18 . 75

1.000.000.000,00 980.000.000,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan prasarana kantor kecamatan1.05 . 1.03.01 . 18 . 88

2.000.000.000,00 1.725.000.000,00 268.550.000,00 6.450.000,00 Rehab Masjid Raya Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 89

200.000.000,00 192.600.000,00 6.000.000,00 1.400.000,00 Pembangunan Garasi Stoom Walls dan Truk Sampah ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 18 . 90

100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Review DED Pemda II1.05 . 1.03.01 . 18 . 92

2.947.115.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 484.311.400,00 120.605.000,00 2.342.198.600,00 1.05 . 1.05.01

435.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.523.400,00 420.000,00 431.756.600,00 1.05 . 1.05.01 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 6.580.000,00 420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14

8.000.000,00 3.523.400,00 4.476.600,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

736.415.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 480.788.000,00 11.225.000,00 244.402.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

167.600.000,00 166.000.000,00 0,00 1.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

26.475.000,00 25.850.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

141.072.000,00 0,00 135.072.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.830.000,00 0,00 48.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 29

142.438.000,00 140.938.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan Komputer1.05 . 1.05.01 . 02 . 46

150.000.000,00 148.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan Penyempurnaan Garasi pemda II1.05 . 1.05.01 . 02 . 48

1.775.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 108.960.000,00 1.666.040.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

80.000.000,00 0,00 40.875.000,00 39.125.000,00 Penunjang Operasional BKPRD Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.01 . 15 . 27

195.000.000,00 0,00 185.065.000,00 9.935.000,00 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan1.05 . 1.05.01 . 15 . 33

200.000.000,00 0,00 185.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebonarum1.05 . 1.05.01 . 15 . 35

200.000.000,00 0,00 185.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ngawen1.05 . 1.05.01 . 15 . 36

200.000.000,00 0,00 185.600.000,00 14.400.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kalikotes1.05 . 1.05.01 . 15 . 37

900.000.000,00 0,00 883.300.000,00 16.700.000,00 Pembuatan Unsur Peta Dasar Kab. Klaten Skala 1 : 50001.05 . 1.05.01 . 15 . 38

159.292.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 136.792.000,00 18.900.000,00 3.600.000,00 1.05 . 1.20.03

20.000.000,00 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip 0,00 16.400.000,00 3.600.000,00 1.05 . 1.20.03 . 11

20.000.000,00 0,00 3.600.000,00 16.400.000,00 Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten Klaten1.05 . 1.20.03 . 11 . 01

139.292.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 136.792.000,00 2.500.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 18

139.292.000,00 136.792.000,00 0,00 2.500.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.05 . 1.20.03 . 18 . 22

4.144.252.000,00 Perencanaan Pembangunan 33.750.000,00 984.749.000,00 3.125.753.000,00 1.06

3.522.450.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 814.149.000,00 2.708.301.000,00 1.06 . 1.05.01

70.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 45.850.000,00 24.150.000,00 1.06 . 1.05.01 . 15

50.000.000,00 0,00 4.150.000,00 45.850.000,00 Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A)1.06 . 1.05.01 . 15 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan Penyusunan Profil Daerah1.06 . 1.05.01 . 15 . 14

75.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

0,00 1.100.000,00 73.900.000,00 1.06 . 1.05.01 . 20

75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.05.01 . 20 . 01

1.425.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 414.324.000,00 1.010.676.000,00 1.06 . 1.05.01 . 21

225.000.000,00 0,00 182.304.000,00 42.696.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.05.01 . 21 . 09

280.000.000,00 0,00 158.979.000,00 121.021.000,00 Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 21 . 14

90.000.000,00 0,00 65.553.000,00 24.447.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana1.06 . 1.05.01 . 21 . 17

265.000.000,00 0,00 157.245.000,00 107.755.000,00 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS1.06 . 1.05.01 . 21 . 18

265.000.000,00 0,00 157.245.000,00 107.755.000,00 Penyusunan KUA & PPAS1.06 . 1.05.01 . 21 . 19

50.000.000,00 0,00 47.225.000,00 2.775.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )1.06 . 1.05.01 . 21 . 34

250.000.000,00 0,00 242.125.000,00 7.875.000,00 Penyusunan Naskah Akademis dan Review RPJMD Kabupaten Klaten1.06 . 1.05.01 . 21 . 35

375.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 46.475.000,00 328.525.000,00 1.06 . 1.05.01 . 22

260.000.000,00 0,00 223.525.000,00 36.475.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi1.06 . 1.05.01 . 22 . 09

85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Penguatan Kelembagaan FEDEP ( Eks 2P.O.A )1.06 . 1.05.01 . 22 . 13

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendamping Penguatan Kelembagaan Kegiatan FEDEP1.06 . 1.05.01 . 22 . 14

970.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 159.275.000,00 810.725.000,00 1.06 . 1.05.01 . 23

150.000.000,00 0,00 83.950.000,00 66.050.000,00 Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (

TKPK )

1.06 . 1.05.01 . 23 . 12

75.000.000,00 0,00 60.950.000,00 14.050.000,00 Penyusunan analisa situasi ibu dan anak1.06 . 1.05.01 . 23 . 13

50.000.000,00 0,00 26.150.000,00 23.850.000,00 Fasilitasi PUS (2P.OA)1.06 . 1.05.01 . 23 . 15

20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Pendampingan Fasilitasi PUS1.06 . 1.05.01 . 23 . 18

250.000.000,00 0,00 230.500.000,00 19.500.000,00 Fasilitasi dan Koodinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.05.01 . 23 . 24

75.000.000,00 0,00 64.500.000,00 10.500.000,00 Penyusunan Laporan LP2KD dan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan

1.06 . 1.05.01 . 23 . 27

200.000.000,00 0,00 188.900.000,00 11.100.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Museum Wayang1.06 . 1.05.01 . 23 . 28

50.000.000,00 0,00 46.775.000,00 3.225.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Lapangan Tenis Indoor1.06 . 1.05.01 . 23 . 29

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design ( DED ) Galeri Seni1.06 . 1.05.01 . 23 . 30

357.450.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 127.525.000,00 229.925.000,00 1.06 . 1.05.01 . 24

225.000.000,00 0,00 209.975.000,00 15.025.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.05.01 . 24 . 04

132.450.000,00 0,00 19.950.000,00 112.500.000,00 Water Irigation Supply Management Program ( WISMP Bidang Perencanaan )1.06 . 1.05.01 . 24 . 23

250.000.000,00 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 0,00 19.600.000,00 230.400.000,00 1.06 . 1.05.01 . 27

250.000.000,00 0,00 230.400.000,00 19.600.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.05.01 . 27 . 01

621.802.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 33.750.000,00 170.600.000,00 417.452.000,00 1.06 . 1.20.03

105.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 25.525.000,00 79.475.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17

25.000.000,00 0,00 11.025.000,00 13.975.000,00 Pembakuan Unsur Rupa Bumi1.06 . 1.20.03 . 17 . 12

20.000.000,00 0,00 8.450.000,00 11.550.000,00 Fasilitasi Permasalahan Wilayah Perbatasan1.06 . 1.20.03 . 17 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi APKASI1.06 . 1.20.03 . 17 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama antar daerah Subosukowonosraten1.06 . 1.20.03 . 17 . 17

516.802.000,00 Program Peningkatan Koord. Penyusunan Perenc. Pembangunan 33.750.000,00 145.075.000,00 337.977.000,00 1.06 . 1.20.03 . 26

23.470.000,00 0,00 15.595.000,00 7.875.000,00 Peny. Perat. Bupati Klaten ttg Petunjuk Pelaks. Keg./Proyek di Kabupaten Klaten1.06 . 1.20.03 . 26 . 01

30.000.000,00 0,00 21.725.000,00 8.275.000,00 Peny.Perat. Bupati Klaten ttg Tata Cara Pengad.Brng & Js yg dibiayai dari APBD.1.06 . 1.20.03 . 26 . 02

84.545.000,00 4.500.000,00 44.220.000,00 35.825.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 03

57.225.000,00 4.500.000,00 52.100.000,00 625.000,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)1.06 . 1.20.03 . 26 . 04

121.715.000,00 4.500.000,00 25.790.000,00 91.425.000,00 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Faslitrasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan1.06 . 1.20.03 . 26 . 06

146.972.000,00 9.000.000,00 137.347.000,00 625.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.06 . 1.20.03 . 26 . 08

52.875.000,00 11.250.000,00 41.200.000,00 425.000,00 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.06 . 1.20.03 . 26 . 09

3.970.386.000,00 Perhubungan 1.550.998.500,00 236.585.000,00 2.182.802.500,00 1.07

3.970.386.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.550.998.500,00 236.585.000,00 2.182.802.500,00 1.07 . 1.07.01

355.789.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 49.050.000,00 306.739.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

38.400.000,00 0,00 0,00 38.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

45.871.000,00 0,00 44.746.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

45.000.000,00 0,00 43.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

30.348.000,00 0,00 30.348.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

89.810.000,00 0,00 89.810.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

30.960.000,00 0,00 30.960.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

757.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 583.706.500,00 6.825.000,00 166.468.500,00 1.07 . 1.07.01 . 02

550.000.000,00 535.000.000,00 12.400.000,00 2.600.000,00 Pembangunan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

9.675.000,00 7.560.000,00 1.440.000,00 675.000,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer dan Alat Komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 19

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan Kendaraan Operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.07 . 1.07.01 . 02 . 30

15.000.000,00 13.100.000,00 1.325.000,00 575.000,00 Pengadaan Alat Survey Menara Telekomunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 49

32.325.000,00 28.046.500,00 3.153.500,00 1.125.000,00 Pengadaan Komputer dan alat komunikasi1.07 . 1.07.01 . 02 . 51

80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.850.000,00 78.150.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03

80.000.000,00 0,00 78.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan pakaian dinas lapangan1.07 . 1.07.01 . 03 . 03

940.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 94.094.000,00 11.750.000,00 834.156.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16

45.000.000,00 0,00 43.875.000,00 1.125.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

325.000.000,00 0,00 321.225.000,00 3.775.000,00 Pemeliharaan Terminal dan Sub Terminal1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

170.000.000,00 0,00 167.500.000,00 2.500.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

300.000.000,00 0,00 298.100.000,00 1.900.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 06

100.000.000,00 94.094.000,00 3.456.000,00 2.450.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 07

270.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 10.000.000,00 85.525.000,00 174.475.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

125.000.000,00 10.000.000,00 31.400.000,00 83.600.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendataan, Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengusaha Angkutan Barang1.07 . 1.07.01 . 17 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Ijin Trayek1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Study Angkutan Umum Masal (Mass Rapid Transut) kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 17 . 27

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 28

937.597.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 468.798.000,00 43.810.000,00 424.989.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasional penertiban muatan galian gol C1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

60.000.000,00 0,00 57.690.000,00 2.310.000,00 Lomba tertib lalu lintas/wahana tata nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

9.515.000,00 8.008.000,00 832.000,00 675.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 17

79.290.000,00 79.290.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 18

111.100.000,00 0,00 111.100.000,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 22

13.332.000,00 0,00 12.207.000,00 1.125.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 23

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 24

21.000.000,00 17.500.000,00 1.650.000,00 1.850.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail1.07 . 1.07.01 . 19 . 25

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 27

171.750.000,00 171.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 31

20.610.000,00 17.250.000,00 1.510.000,00 1.850.000,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka / Mata Kucing1.07 . 1.07.01 . 19 . 32

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 34

630.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 394.400.000,00 37.775.000,00 197.825.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

400.000.000,00 394.400.000,00 3.700.000,00 1.900.000,00 Pengadaan dan Pemasangn alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan buku uji, Tanda Uji dan Kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 08

60.000.000,00 0,00 26.625.000,00 33.375.000,00 Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang1.07 . 1.07.01 . 20 . 16

15.288.987.000,00 Lingkungan Hidup 9.628.933.000,00 569.013.000,00 5.091.041.000,00 1.08

11.670.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 8.124.228.000,00 281.411.000,00 3.264.361.000,00 1.08 . 1.03.01

4.670.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.113.965.000,00 165.036.000,00 2.390.999.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15

120.000.000,00 0,00 118.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 27

1.450.000.000,00 0,00 1.310.264.000,00 139.736.000,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 28

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 31

200.000.000,00 60.000.000,00 137.275.000,00 2.725.000,00 Revitalisasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 42

50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 47

250.000.000,00 0,00 245.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Master Plan dan DED TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 50

200.000.000,00 194.000.000,00 3.900.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan TPS1.08 . 1.03.01 . 15 . 51

100.000.000,00 96.000.000,00 2.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan Drainase Kota1.08 . 1.03.01 . 15 . 54

600.000.000,00 580.000.000,00 15.050.000,00 4.950.000,00 Pembangunan tempat Pengelolaan Sampah 3R1.08 . 1.03.01 . 15 . 55

400.000.000,00 0,00 395.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan1.08 . 1.03.01 . 15 . 56

1.200.000.000,00 1.183.965.000,00 13.885.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Truk Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 58

7.000.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.010.263.000,00 116.375.000,00 873.362.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24

1.800.000.000,00 1.540.000.000,00 252.650.000,00 7.350.000,00 Peningkatan Jalur Hijau dan Penataan Taman Kota ( Tahap III )1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

250.000.000,00 0,00 163.900.000,00 86.100.000,00 Operasional Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.03.01 . 24 . 14

50.000.000,00 28.263.000,00 20.962.000,00 775.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 15

150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 16

1.000.000.000,00 900.000.000,00 94.150.000,00 5.850.000,00 Penataan Alun-Alun ( Tahap II )1.08 . 1.03.01 . 24 . 31

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000.000,00 1.400.000.000,00 93.250.000,00 6.750.000,00 Penataan Gapura Batas Kabupaten1.08 . 1.03.01 . 24 . 35

2.000.000.000,00 1.900.000.000,00 93.550.000,00 6.450.000,00 Penataan Landscape Hutan Kota1.08 . 1.03.01 . 24 . 36

250.000.000,00 242.000.000,00 6.300.000,00 1.700.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran1.08 . 1.03.01 . 24 . 37

3.618.987.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.504.705.000,00 287.602.000,00 1.826.680.000,00 1.08 . 1.08.01

423.490.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.816.000,00 53.377.000,00 364.297.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01

3.500.000,00 0,00 3.350.000,00 150.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

9.130.000,00 0,00 6.528.000,00 2.602.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

18.300.000,00 0,00 6.785.000,00 11.515.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 23.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

9.500.000,00 0,00 9.250.000,00 250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 6.750.000,00 250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

10.000.000,00 5.816.000,00 4.184.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 38.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengemudi1.08 . 1.08.01 . 01 . 22

22.560.000,00 0,00 0,00 22.560.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 23

521.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.802.000,00 15.400.000,00 288.848.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02

42.500.000,00 40.750.000,00 475.000,00 1.275.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

48.500.000,00 46.696.000,00 529.000,00 1.275.000,00 Pengadaan mebeleur1.08 . 1.08.01 . 02 . 10

40.000.000,00 0,00 38.725.000,00 1.275.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 57.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

49.050.000,00 0,00 48.075.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00 23.275.000,00 1.725.000,00 Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 48

20.000.000,00 0,00 18.775.000,00 1.225.000,00 Kalibarasi Peralatan Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 49

83.500.000,00 80.756.000,00 594.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Komputer1.08 . 1.08.01 . 02 . 54

17.500.000,00 16.000.000,00 725.000,00 775.000,00 Pengadaan Soundsystem1.08 . 1.08.01 . 02 . 55

35.000.000,00 32.600.000,00 825.000,00 1.575.000,00 Pembangunan IPAL Laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 56

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 02 . 57

2.077.780.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.125.497.000,00 197.750.000,00 754.533.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16

70.000.000,00 0,00 48.675.000,00 21.325.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

25.000.000,00 4.872.000,00 8.128.000,00 12.000.000,00 Operasional laboratorium lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 25

175.000.000,00 0,00 144.200.000,00 30.800.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 26

50.000.000,00 0,00 39.650.000,00 10.350.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan / usaha yang menimbulkan dampak

terhadap lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 33

50.000.000,00 0,00 38.125.000,00 11.875.000,00 Saka Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 16 . 34

30.000.000,00 0,00 25.300.000,00 4.700.000,00 Sistem pengawasan Masyarakat bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 35

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

120.000.000,00 6.000.000,00 65.800.000,00 48.200.000,00 Operasional pengolah sampah1.08 . 1.08.01 . 16 . 36

100.000.000,00 0,00 76.525.000,00 23.475.000,00 Pembinaan bank sampah1.08 . 1.08.01 . 16 . 37

50.000.000,00 0,00 34.975.000,00 15.025.000,00 Pembinaan usaha/kegiatan penghasil limbah1.08 . 1.08.01 . 16 . 38

60.000.000,00 0,00 53.950.000,00 6.050.000,00 Updating data lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 39

50.000.000,00 0,00 44.450.000,00 5.550.000,00 Operasional perijinan1.08 . 1.08.01 . 16 . 40

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 41

11.200.000,00 0,00 8.350.000,00 2.850.000,00 Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 42

1.077.640.000,00 1.019.455.000,00 58.185.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran lingkungan (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 43

133.940.000,00 95.170.000,00 33.220.000,00 5.550.000,00 Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian dan pencemaran

lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 16 . 44

596.667.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 156.590.000,00 21.075.000,00 419.002.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

50.000.000,00 0,00 46.025.000,00 3.975.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten1.08 . 1.08.01 . 17 . 21

50.000.000,00 0,00 47.325.000,00 2.675.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 25

40.000.000,00 36.000.000,00 2.475.000,00 1.525.000,00 Penghijauan Jalan dalam Kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 37

55.000.000,00 0,00 51.650.000,00 3.350.000,00 Penghijauan di daerah sumber air1.08 . 1.08.01 . 17 . 42

30.000.000,00 0,00 27.225.000,00 2.775.000,00 DED Pembangunan Gedung 3 R1.08 . 1.08.01 . 17 . 43

50.000.000,00 0,00 48.225.000,00 1.775.000,00 Penghijauan daerah obyek wisata1.08 . 1.08.01 . 17 . 44

54.090.000,00 49.090.000,00 2.850.000,00 2.150.000,00 Pengadaan taman kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 45

245.000.000,00 65.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan

iklim (DAK)

1.08 . 1.08.01 . 17 . 46

22.577.000,00 6.500.000,00 13.227.000,00 2.850.000,00 Pendampingan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim

1.08 . 1.08.01 . 17 . 47

2.903.900.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 600.198.000,00 197.024.000,00 2.106.678.000,00 1.10

2.893.900.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 600.198.000,00 197.024.000,00 2.096.678.000,00 1.10 . 1.10.01

235.659.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.609.000,00 201.050.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

29.659.000,00 0,00 0,00 29.659.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

18.500.000,00 0,00 17.825.000,00 675.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

30.500.000,00 0,00 29.375.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 6.825.000,00 675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 9.325.000,00 675.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

601.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402.008.000,00 6.800.000,00 192.192.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02

150.000.000,00 139.418.000,00 7.982.000,00 2.600.000,00 Pengadaan komputer1.10 . 1.10.01 . 02 . 11

380.000.000,00 242.690.000,00 134.910.000,00 2.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.000.000,00 19.900.000,00 425.000,00 675.000,00 Pengadaan perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 48

110.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.690.000,00 24.610.000,00 63.700.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05

60.000.000,00 21.690.000,00 34.225.000,00 4.085.000,00 Pelatihan bagi Operator SIAK1.10 . 1.10.01 . 05 . 05

50.000.000,00 0,00 29.475.000,00 20.525.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)1.10 . 1.10.01 . 05 . 06

1.947.241.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 176.500.000,00 131.005.000,00 1.639.736.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

370.000.000,00 0,00 356.200.000,00 13.800.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Koordinasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

520.000.000,00 0,00 432.770.000,00 87.230.000,00 Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

150.000.000,00 132.000.000,00 7.500.000,00 10.500.000,00 Penataan Arsip Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 22

55.000.000,00 0,00 53.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Penyebaran Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 32

667.241.000,00 44.500.000,00 609.691.000,00 13.050.000,00 Penerbitan KTP Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 35

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Jaringan Lokal Dinas Capil1.10 . 1.10.01 . 15 . 36

0,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.16

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.16 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.16 . 15 . 25

0,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.18

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.18 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.18 . 15 . 25

0,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.22

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.22 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.22 . 15 . 26

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 1.10 . 1.20.24

3.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 3.000.000,00 1.10 . 1.20.24 . 15

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.24 . 15 . 26

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.30

0,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 1.10 . 1.20.30 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Rekam Data E-KTP1.10 . 1.20.30 . 15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.30 . 15 . 26

7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.34

7.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 7.000.000,00 1.10 . 1.20.34 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembagian E-KTP1.10 . 1.20.34 . 15 . 26

2.510.922.000,00 Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak, Kel. Berencana dan Kel. Sejahtera 1.176.670.000,00 141.680.000,00 1.192.572.000,00 1.11

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.910.922.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.176.670.000,00 55.850.000,00 678.402.000,00 1.11 . 1.11.01

154.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 154.250.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

72.150.000,00 0,00 72.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

1.557.172.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.176.670.000,00 13.300.000,00 367.202.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 09

8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.11 . 1.11.01 . 02 . 21

9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

29.187.000,00 0,00 29.187.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

1.321.080.000,00 1.053.580.000,00 267.500.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 02 . 31

158.530.000,00 105.590.000,00 39.640.000,00 13.300.000,00 Pendampingan DAK Sarpras Pelayanan KB1.11 . 1.11.01 . 02 . 32

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.600.000,00 83.400.000,00 1.11 . 1.11.01 . 05

100.000.000,00 0,00 83.400.000,00 16.600.000,00 Penyelenggaraan Perlindungan Anak1.11 . 1.11.01 . 05 . 05

87.000.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 20.200.000,00 66.800.000,00 1.11 . 1.11.01 . 20

30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Keadilan dan Kesetaraan Gender ( KKG )1.11 . 1.11.01 . 20 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu1.11 . 1.11.01 . 20 . 06

4.000.000,00 0,00 2.800.000,00 1.200.000,00 Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan1.11 . 1.11.01 . 20 . 07

13.000.000,00 0,00 7.000.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 20 . 08

8.000.000,00 0,00 5.500.000,00 2.500.000,00 Pendidikan Ketrampilan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 09

5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Fasilitasi Replikasi Desa Layak Anak1.11 . 1.11.01 . 20 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 11

12.500.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 0,00 5.750.000,00 6.750.000,00 1.11 . 1.11.01 . 21

9.000.000,00 0,00 6.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Kelompok Posdaya1.11 . 1.11.01 . 21 . 01

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Pameran Kelompok UPPKS1.11 . 1.11.01 . 21 . 02

600.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 85.830.000,00 514.170.000,00 1.11 . 1.22.01

600.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 0,00 85.830.000,00 514.170.000,00 1.11 . 1.22.01 . 22

398.843.000,00 0,00 384.523.000,00 14.320.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK )1.11 . 1.22.01 . 22 . 18

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.945.000,00 0,00 37.970.000,00 12.975.000,00 Fasilitasi temu kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga ( PKK )1.11 . 1.22.01 . 22 . 19

35.813.000,00 0,00 20.333.000,00 15.480.000,00 Fasilitasi pedoman penghayatan pengamalan pancasila dan gotong royong1.11 . 1.22.01 . 22 . 20

39.629.000,00 0,00 21.794.000,00 17.835.000,00 Fasilitasi pendidikan ketrampilan dan koperasi1.11 . 1.22.01 . 22 . 21

33.283.000,00 0,00 23.278.000,00 10.005.000,00 Fasilitasi sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga1.11 . 1.22.01 . 22 . 22

41.487.000,00 0,00 26.272.000,00 15.215.000,00 Fasilitasi kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup1.11 . 1.22.01 . 22 . 23

906.818.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 511.975.000,00 394.843.000,00 1.12

906.818.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 511.975.000,00 394.843.000,00 1.12 . 1.11.01

138.000.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 33.250.000,00 104.750.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15

57.535.000,00 0,00 41.035.000,00 16.500.000,00 Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

32.465.000,00 0,00 26.965.000,00 5.500.000,00 Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

32.875.000,00 0,00 22.375.000,00 10.500.000,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 14

5.125.000,00 0,00 4.375.000,00 750.000,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 15 . 15

12.798.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 6.875.000,00 5.923.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16

3.918.000,00 0,00 1.668.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03

8.880.000,00 0,00 4.255.000,00 4.625.000,00 Pemutaran Film KB1.12 . 1.11.01 . 16 . 04

508.340.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 411.750.000,00 96.590.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18

10.000.000,00 0,00 7.100.000,00 2.900.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

498.340.000,00 0,00 89.490.000,00 408.850.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 06

9.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

0,00 2.250.000,00 6.750.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19

9.000.000,00 0,00 6.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02

208.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 48.850.000,00 159.150.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20

9.000.000,00 0,00 6.750.000,00 2.250.000,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 04

84.000.000,00 0,00 38.650.000,00 45.350.000,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 05

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pengadaan Baliho KB1.12 . 1.11.01 . 20 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharan Baliho1.12 . 1.11.01 . 20 . 07

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pengadaan Kain Seragam Batik KB Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 20 . 08

14.180.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 4.500.000,00 9.680.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21

14.180.000,00 0,00 9.680.000,00 4.500.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS1.12 . 1.11.01 . 21 . 02

16.500.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 4.500.000,00 12.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22

8.500.000,00 0,00 6.250.000,00 2.250.000,00 Pelatihan BKB1.12 . 1.11.01 . 22 . 02

8.000.000,00 0,00 5.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan BKL1.12 . 1.11.01 . 22 . 05

5.026.010.000,00 Sosial 451.823.000,00 874.529.000,00 3.699.658.000,00 1.13

1.712.510.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 451.823.000,00 462.689.000,00 797.998.000,00 1.13 . 1.13.01

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

286.390.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.904.000,00 272.486.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

14.338.000,00 0,00 12.574.000,00 1.764.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

9.890.000,00 0,00 0,00 9.890.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

29.066.000,00 0,00 27.941.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

35.739.000,00 0,00 34.614.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

3.757.000,00 0,00 3.757.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

371.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289.748.000,00 4.425.000,00 77.677.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

266.380.000,00 262.248.000,00 1.532.000,00 2.600.000,00 Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

30.000.000,00 27.500.000,00 675.000,00 1.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

44.781.000,00 0,00 44.781.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

30.689.000,00 0,00 30.689.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

60.000.000,00 Program Peningkatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 0,00 5.425.000,00 54.575.000,00 1.13 . 1.13.01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan

Semesteran

1.13 . 1.13.01 . 10 . 01

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kab. Klaten1.13 . 1.13.01 . 10 . 06

35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 10 . 07

110.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42.500.000,00 27.810.000,00 39.690.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

30.000.000,00 0,00 17.490.000,00 12.510.000,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

30.000.000,00 0,00 19.300.000,00 10.700.000,00 Penanganan bagi korban bencana alam1.13 . 1.13.01 . 16 . 13

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan TMP dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

50.000.000,00 42.500.000,00 2.900.000,00 4.600.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

99.495.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 0,00 54.000.000,00 45.495.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20

30.000.000,00 0,00 15.600.000,00 14.400.000,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

69.495.000,00 0,00 29.895.000,00 39.600.000,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH1.13 . 1.13.01 . 20 . 08

602.775.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 119.575.000,00 278.745.000,00 204.455.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

9.500.000,00 0,00 7.100.000,00 2.400.000,00 Pemberdayaan orsos dan K3S1.13 . 1.13.01 . 21 . 06

12.500.000,00 0,00 8.600.000,00 3.900.000,00 Permberdayaan pekerja sosial Masyarakat dalam meningkatkan motivasi

kesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07

10.650.000,00 0,00 6.250.000,00 4.400.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 08

108.000.000,00 0,00 53.955.000,00 54.045.000,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial ( PSKS )

1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

140.000.000,00 0,00 19.700.000,00 120.300.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14

227.125.000,00 119.575.000,00 54.200.000,00 53.350.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH )1.13 . 1.13.01 . 21 . 15

75.000.000,00 0,00 34.650.000,00 40.350.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat ( RBM )1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan1.13 . 1.13.01 . 21 . 17

182.000.000,00 Program Pembinaan Kelembagaan 0,00 78.380.000,00 103.620.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24

52.000.000,00 0,00 23.500.000,00 28.500.000,00 Penunjang Operasional kegiatan sosial yang bersumber dari APBD I dan APBN1.13 . 1.13.01 . 24 . 01

50.000.000,00 0,00 32.520.000,00 17.480.000,00 Pembinaan kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 02

25.000.000,00 0,00 20.500.000,00 4.500.000,00 Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 03

55.000.000,00 0,00 27.100.000,00 27.900.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan Kemandirian dan Kesejahteraan

Difabel ( DP2K3D )

1.13 . 1.13.01 . 24 . 04

2.845.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 346.515.000,00 2.498.985.000,00 1.13 . 1.20.03

2.845.500.000,00 Program Peningkatan Organisasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 346.515.000,00 2.498.985.000,00 1.13 . 1.20.03 . 23

436.355.000,00 0,00 436.355.000,00 0,00 Operasional TPHD dan TKHD1.13 . 1.20.03 . 23 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Generasi Muda1.13 . 1.20.03 . 23 . 06

365.720.000,00 0,00 359.120.000,00 6.600.000,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji1.13 . 1.20.03 . 23 . 07

31.735.000,00 0,00 29.735.000,00 2.000.000,00 Penunjang Pemberian Bantuan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 23 . 08

1.805.816.000,00 0,00 1.484.936.000,00 320.880.000,00 Fasilitasi pembinaan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 23 . 10

50.000.000,00 0,00 44.875.000,00 5.125.000,00 Ziarah dan Bhakti Sosial1.13 . 1.20.03 . 23 . 12

26.500.000,00 0,00 25.000.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan1.13 . 1.20.03 . 23 . 14

64.000.000,00 0,00 62.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB kebudayaan, pariwisata,

pemuda dan Olah Raga

1.13 . 1.20.03 . 23 . 16

55.374.000,00 0,00 46.164.000,00 9.210.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan1.13 . 1.20.03 . 23 . 17

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.10 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.11

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 23

18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.11 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 1.200.000,00 16.800.000,00 1.13 . 1.20.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.200.000,00 16.800.000,00 1.13 . 1.20.12 . 23

18.000.000,00 0,00 16.800.000,00 1.200.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.12 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.13 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.14

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.14 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.14 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 525.000,00 17.475.000,00 1.13 . 1.20.15

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 525.000,00 17.475.000,00 1.13 . 1.20.15 . 23

18.000.000,00 0,00 17.475.000,00 525.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.15 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.16 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.600.000,00 14.400.000,00 1.13 . 1.20.17

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.600.000,00 14.400.000,00 1.13 . 1.20.17 . 23

18.000.000,00 0,00 14.400.000,00 3.600.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.17 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.18 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.18 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.19

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.19 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.19 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.20 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.21

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.21 . 23

18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.21 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.22 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.13 . 1.20.23

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.13 . 1.20.23 . 23

18.000.000,00 0,00 15.600.000,00 2.400.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.23 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.24

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.24 . 23

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.24 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.25 . 23 . 15

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.26 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.27

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.27 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.27 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28 . 23

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.28 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.29

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.29 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.29 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.30

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 900.000,00 17.100.000,00 1.13 . 1.20.30 . 23

18.000.000,00 0,00 17.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.30 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.31 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.32

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.32 . 23

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penunjang Kegiatan Keagamaan1.13 . 1.20.32 . 23 . 08

18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.33

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.33 . 23

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.33 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 6.100.000,00 11.900.000,00 1.13 . 1.20.34

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.100.000,00 11.900.000,00 1.13 . 1.20.34 . 23

18.000.000,00 0,00 11.900.000,00 6.100.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.34 . 23 . 15

18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 23

18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.35 . 23 . 15

2.426.000.000,00 Ketenagakerjaan 499.972.808,00 599.151.000,00 1.326.876.192,00 1.14

2.426.000.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 499.972.808,00 599.151.000,00 1.326.876.192,00 1.14 . 1.13.01

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.789.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 489.482.808,00 509.950.000,00 789.567.192,00 1.14 . 1.13.01 . 15

100.000.000,00 0,00 64.200.000,00 35.800.000,00 Pelatihan Menjahit ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 14

100.000.000,00 0,00 73.150.000,00 26.850.000,00 Pelatihan Rias ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 17

15.000.000,00 0,00 10.800.000,00 4.200.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 20

200.000.000,00 0,00 115.800.000,00 84.200.000,00 Pelatihan Otomotif Bengkel Sepeda Motor (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 26

150.000.000,00 0,00 26.200.000,00 123.800.000,00 Pelatihan Mengemudi (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 27

100.000.000,00 0,00 91.900.000,00 8.100.000,00 Pelatihan Pembuatan Kue ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 30

150.000.000,00 0,00 119.700.000,00 30.300.000,00 Pelatihan Otomotif bagi Difabel1.14 . 1.13.01 . 15 . 33

100.000.000,00 0,00 51.300.000,00 48.700.000,00 Pelatihan Bordir dan sulam pita jepang ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 34

100.000.000,00 0,00 61.800.000,00 38.200.000,00 Pelatihan membuat Hantaran ( DBHCHT )1.14 . 1.13.01 . 15 . 35

74.000.000,00 0,00 12.050.000,00 61.950.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri1.14 . 1.13.01 . 15 . 36

100.000.000,00 0,00 58.900.000,00 41.100.000,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD1.14 . 1.13.01 . 15 . 37

100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan TKI Purna1.14 . 1.13.01 . 15 . 38

500.000.000,00 489.482.808,00 6.717.192,00 3.800.000,00 Pembangunan Balai Latihan Kerja Kecil ( Tahap II )1.14 . 1.13.01 . 15 . 39

125.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 5.676.000,00 119.324.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

125.000.000,00 0,00 119.324.000,00 5.676.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 16

317.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 34.000.000,00 283.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

13.000.000,00 0,00 12.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

16.000.000,00 0,00 14.925.000,00 1.075.000,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

32.000.000,00 0,00 15.600.000,00 16.400.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

21.000.000,00 0,00 12.600.000,00 8.400.000,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

47.000.000,00 0,00 44.400.000,00 2.600.000,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 19

11.000.000,00 0,00 10.400.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Lembaga kerjasama ( LKS ) Bipartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 20

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama ( LKS ) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 23

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 24

28.000.000,00 0,00 26.800.000,00 1.200.000,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 26

9.000.000,00 0,00 8.575.000,00 425.000,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 31

4.000.000,00 0,00 1.900.000,00 2.100.000,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK1.14 . 1.13.01 . 17 . 33

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Porseni LKS tripartite1.14 . 1.13.01 . 17 . 34

195.000.000,00 Program Perluasan Kesempatan Kerja 10.490.000,00 49.525.000,00 134.985.000,00 1.14 . 1.13.01 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pencarian Lowongan Pekerjaan1.14 . 1.13.01 . 19 . 01

100.000.000,00 0,00 55.150.000,00 44.850.000,00 Sosialisasi kepada pencari kerja/penganggur1.14 . 1.13.01 . 19 . 02

35.000.000,00 0,00 32.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (

PPTKIS ), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) dan Buku Kerja

Khusus ( BKK )

1.14 . 1.13.01 . 19 . 03

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 10.490.000,00 32.785.000,00 1.725.000,00 Informasi Pasar Kerja ( IPK ) Online1.14 . 1.13.01 . 19 . 04

2.439.180.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 392.500.000,00 809.123.000,00 1.237.557.000,00 1.15

2.263.180.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 392.500.000,00 723.128.000,00 1.147.552.000,00 1.15 . 1.15.01

1.289.580.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 660.128.000,00 629.452.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

23.330.000,00 0,00 0,00 23.330.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

546.960.000,00 0,00 0,00 546.960.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

110.000.000,00 0,00 108.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

35.000.000,00 0,00 31.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

85.790.000,00 0,00 252.000,00 85.538.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

593.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 392.500.000,00 4.100.000,00 197.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02

400.000.000,00 325.000.000,00 72.825.000,00 2.175.000,00 Pembangunan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 03

68.600.000,00 67.500.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan Komputer1.15 . 1.15.01 . 02 . 11

50.000.000,00 0,00 49.175.000,00 825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

180.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 13.900.000,00 166.100.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

80.000.000,00 0,00 68.500.000,00 11.500.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Profil UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 18

200.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 45.000.000,00 155.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

200.000.000,00 0,00 155.000.000,00 45.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 17

176.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 85.995.000,00 90.005.000,00 1.15 . 1.20.03

176.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah & Perhubungan

0,00 85.995.000,00 90.005.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17

52.000.000,00 0,00 51.915.000,00 85.000,00 Pemb&.Koord.Perind. Promosi Ind. & Dekranasda1.15 . 1.20.03 . 17 . 13

13.000.000,00 0,00 12.915.000,00 85.000,00 Monitoring Harga Bahan Pokok / Bahan Penting Lainnya dan Bidang Perhubungan1.15 . 1.20.03 . 17 . 14

111.000.000,00 0,00 25.175.000,00 85.825.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin1.15 . 1.20.03 . 17 . 19

335.000.000,00 Penanaman Modal 0,00 21.225.000,00 313.775.000,00 1.16

210.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 0,00 1.500.000,00 208.500.000,00 1.16 . 1.15.01

210.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 1.500.000,00 208.500.000,00 1.16 . 1.15.01 . 15

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

210.000.000,00 0,00 208.500.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pameran Produk Unggulan Klaten1.16 . 1.15.01 . 15 . 17

125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 19.725.000,00 105.275.000,00 1.16 . 1.20.03

20.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 425.000,00 19.575.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA1.16 . 1.20.03 . 15 . 04

105.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 19.300.000,00 85.700.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16

80.000.000,00 0,00 66.775.000,00 13.225.000,00 Pembinaan & Pengembangan BUMD1.16 . 1.20.03 . 16 . 10

25.000.000,00 0,00 18.925.000,00 6.075.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah1.16 . 1.20.03 . 16 . 11

2.497.020.000,00 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR 98.338.400,00 724.144.500,00 1.674.537.100,00 1.17

1.760.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 98.338.400,00 419.124.500,00 1.243.037.100,00 1.17 . 1.17.01

345.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.800.000,00 324.700.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01

10.000.000,00 0,00 9.575.000,00 425.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 07

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

32.000.000,00 0,00 31.375.000,00 625.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 4.825.000,00 175.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 24.550.000,00 450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

215.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.338.400,00 9.482.000,00 107.179.600,00 1.17 . 1.17.01 . 02

50.000.000,00 49.318.400,00 56.600,00 625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 13

35.000.000,00 0,00 27.193.000,00 7.807.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 29.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 30

50.000.000,00 49.020.000,00 355.000,00 625.000,00 Pengadaan Komputer1.17 . 1.17.01 . 02 . 31

85.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 20.410.000,00 64.590.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15

20.000.000,00 0,00 13.915.000,00 6.085.000,00 Inventarisasi Cagar Budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 15

65.000.000,00 0,00 50.675.000,00 14.325.000,00 Pelestarian Peningkatan Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional1.17 . 1.17.01 . 15 . 16

1.115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 368.432.500,00 746.567.500,00 1.17 . 1.17.01 . 16

200.000.000,00 0,00 191.375.000,00 8.625.000,00 Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 16

150.000.000,00 0,00 130.710.000,00 19.290.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 21

20.000.000,00 0,00 16.415.000,00 3.585.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 22

385.000.000,00 0,00 208.967.500,00 176.032.500,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 23

100.000.000,00 0,00 62.525.000,00 37.475.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.17.01 . 16 . 25

210.000.000,00 0,00 93.800.000,00 116.200.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 27

50.000.000,00 0,00 42.775.000,00 7.225.000,00 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi1.17 . 1.17.01 . 16 . 28

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

196.520.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 179.400.000,00 17.120.000,00 1.17 . 1.20.03

196.520.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 179.400.000,00 17.120.000,00 1.17 . 1.20.03 . 15

196.520.000,00 0,00 17.120.000,00 179.400.000,00 Operasional RSPD Klaten1.17 . 1.20.03 . 15 . 14

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.10

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.10 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.10 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.11

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.11 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 1.17 . 1.20.12

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 1.17 . 1.20.12 . 16

15.000.000,00 0,00 4.250.000,00 10.750.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.12 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.13

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.13 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.13 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.14

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.14 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.14 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.15

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.15 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.15 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.16

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.16 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.16 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.17

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.17 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.17 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.18

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.18 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.18 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.19

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.19 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.19 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 12.870.000,00 2.130.000,00 1.17 . 1.20.20

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 12.870.000,00 2.130.000,00 1.17 . 1.20.20 . 16

15.000.000,00 0,00 2.130.000,00 12.870.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.20 . 16 . 21

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.21

5.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.21 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.22

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.22 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.22 . 16 . 21

65.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.23

65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.23 . 16 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.23 . 16 . 24

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.24

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.24 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.24 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.25

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.25 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.25 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.17 . 1.20.26

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.17 . 1.20.26 . 16

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.26 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.27

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.27 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.27 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.28

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.28 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.28 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.29

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.29 . 16

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.20.29 . 16 . 25

15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.30

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.17 . 1.20.30 . 16

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.30 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.31

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.31 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.31 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.32

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.32 . 16

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.32 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.33

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.33 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.33 . 16 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.34

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 1.17 . 1.20.34 . 16

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.34 . 16 . 21

115.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 11.000.000,00 104.000.000,00 1.17 . 1.20.35

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.000.000,00 104.000.000,00 1.17 . 1.20.35 . 16

115.000.000,00 0,00 104.000.000,00 11.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 21

10.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 10.000.000,00 1.17 . 1.20.49

10.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 10.000.000,00 1.17 . 1.20.49 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.49 . 16 . 24

829.000.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 66.800.000,00 762.200.000,00 1.18

819.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 61.300.000,00 757.700.000,00 1.18 . 1.17.01

819.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 0,00 61.300.000,00 757.700.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22

134.000.000,00 0,00 127.900.000,00 6.100.000,00 Pembinaan Paskibraka1.18 . 1.17.01 . 22 . 03

400.000.000,00 0,00 393.150.000,00 6.850.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 04

10.000.000,00 0,00 9.550.000,00 450.000,00 Pembinaan SDM Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 09

40.000.000,00 0,00 33.375.000,00 6.625.000,00 Penyelenggaraan TUB/PBB1.18 . 1.17.01 . 22 . 12

40.000.000,00 0,00 39.575.000,00 425.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Gerak Jalan 28 KM Tingkat Provinsi Jawa

Tengah

1.18 . 1.17.01 . 22 . 14

15.000.000,00 0,00 13.075.000,00 1.925.000,00 PORSENI bagi Anak Kebutuhan Khusus ( ABK )1.18 . 1.17.01 . 22 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan SDM Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 16

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi kegiatan HAORNAS1.18 . 1.17.01 . 22 . 17

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 73.225.000,00 26.775.000,00 Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 19

40.000.000,00 0,00 28.275.000,00 11.725.000,00 Penyelenggaraan POPDA se-Karesidenan1.18 . 1.17.01 . 22 . 20

10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 1.18 . 1.20.03

10.000.000,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22

10.000.000,00 0,00 4.500.000,00 5.500.000,00 Kegiatan Jum'at Sehat di Lingkungan Setda Kabupaten Klaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 18

7.657.827.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.063.172.500,00 2.484.573.392,00 4.110.081.108,00 1.19

1.225.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 27.675.900,00 620.663.192,00 576.660.908,00 1.19 . 1.19.01

222.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 42.643.192,00 179.756.808,00 1.19 . 1.19.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 1.075.000,00 8.925.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

35.400.000,00 0,00 2.531.808,00 32.868.192,00 Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 22

72.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.675.900,00 6.570.000,00 38.354.100,00 1.19 . 1.19.01 . 02

14.600.000,00 13.800.400,00 374.600,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

15.000.000,00 13.875.500,00 699.500,00 425.000,00 Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

15.000.000,00 0,00 9.280.000,00 5.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 29

175.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 55.075.000,00 119.925.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05

100.000.000,00 0,00 70.775.000,00 29.225.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan1.19 . 1.19.01 . 05 . 06

75.000.000,00 0,00 49.150.000,00 25.850.000,00 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri1.19 . 1.19.01 . 05 . 13

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi, Revitalisasi, Refungsionalisasi,

Profesionalisasi Pemerintahan

0,00 3.950.000,00 31.050.000,00 1.19 . 1.19.01 . 23

35.000.000,00 0,00 31.050.000,00 3.950.000,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 23 . 01

480.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 430.425.000,00 49.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 25

210.000.000,00 0,00 36.175.000,00 173.825.000,00 Operasional Bakorinda / Bakorpulastisida dan Kominda1.19 . 1.19.01 . 25 . 02

270.000.000,00 0,00 13.400.000,00 256.600.000,00 Cipta Kondisi Bidang Ipoleksosbudhankam Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.01 . 25 . 05

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

125.000.000,00 Program Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban 0,00 46.400.000,00 78.600.000,00 1.19 . 1.19.01 . 26

75.000.000,00 0,00 38.400.000,00 36.600.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 26 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Verifikasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 26 . 07

30.000.000,00 0,00 20.200.000,00 9.800.000,00 Fasilitasi Ormas dan LSM, Agama dan Seni Budaya1.19 . 1.19.01 . 26 . 11

115.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat 0,00 35.600.000,00 79.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 27

20.000.000,00 0,00 13.800.000,00 6.200.000,00 Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 27 . 01

35.000.000,00 0,00 31.050.000,00 3.950.000,00 Ceramah Ketahanan Bangsa1.19 . 1.19.01 . 27 . 08

60.000.000,00 0,00 34.550.000,00 25.450.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM )1.19 . 1.19.01 . 27 . 09

2.652.287.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 489.400.000,00 855.558.800,00 1.307.328.200,00 1.19 . 1.19.02

262.787.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.910.000,00 243.877.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

12.787.000,00 0,00 4.302.000,00 8.485.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

21.000.000,00 0,00 20.325.000,00 675.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 20

30.000.000,00 0,00 22.250.000,00 7.750.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 01 . 24

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Rapat Koordinasi Kasi Trantib Se-Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 01 . 27

725.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 489.400.000,00 23.948.800,00 212.001.200,00 1.19 . 1.19.02 . 02

500.000.000,00 467.500.000,00 29.950.000,00 2.550.000,00 Pembangunan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 03

25.000.000,00 21.900.000,00 2.425.000,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Korsik1.19 . 1.19.02 . 02 . 19

43.500.000,00 0,00 24.626.200,00 18.873.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

71.850.000,00 0,00 70.000.000,00 1.850.000,00 Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib1.19 . 1.19.02 . 02 . 55

522.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 522.000.000,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 03

522.000.000,00 0,00 0,00 522.000.000,00 Penunjang Kegiatan Operasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 03 . 06

65.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 65.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban Pedagang Kaki Lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 15 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, spanduk dan Baliho1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

625.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 0,00 625.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pengamanan dan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberian uang tali asih1.19 . 1.19.02 . 19 . 09

116.500.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 26.400.000,00 90.100.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring Perda dan Penyelesaian masalah di wilayah1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

68.500.000,00 0,00 42.100.000,00 26.400.000,00 Penindakan terhadap pelanggar Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Operasi Operasi PGOT, WTS, Miras dan PKL1.19 . 1.19.02 . 20 . 12

235.650.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 179.850.000,00 55.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 25

165.650.000,00 0,00 29.950.000,00 135.700.000,00 Pemantapan Keamanan Wilayah1.19 . 1.19.02 . 25 . 01

70.000.000,00 0,00 25.850.000,00 44.150.000,00 Pembinaan Satlinmas1.19 . 1.19.02 . 25 . 04

100.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat 0,00 84.450.000,00 15.550.000,00 1.19 . 1.19.02 . 27

100.000.000,00 0,00 15.550.000,00 84.450.000,00 Pembinaan Korp Musik Pemerintah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 27 . 03

3.780.540.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 546.096.600,00 1.008.351.400,00 2.226.092.000,00 1.19 . 1.19.03

521.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 183.885.000,00 337.155.000,00 1.19 . 1.19.03 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.03 . 01 . 01

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.03 . 01 . 02

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.03 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.03 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah1.19 . 1.19.03 . 01 . 20

120.000.000,00 0,00 3.200.000,00 116.800.000,00 Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor1.19 . 1.19.03 . 01 . 22

78.880.000,00 0,00 50.380.000,00 28.500.000,00 Operasional Kendaraan Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 01 . 23

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.19 . 1.19.03 . 01 . 25

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa Pengemudi1.19 . 1.19.03 . 01 . 26

771.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 546.096.600,00 9.816.400,00 216.047.000,00 1.19 . 1.19.03 . 02

25.000.000,00 21.396.600,00 262.000,00 3.341.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.03 . 02 . 29

106.960.000,00 0,00 105.110.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 02 . 51

40.000.000,00 37.200.000,00 1.675.000,00 1.125.000,00 Pengadaan Alat Komunikasi1.19 . 1.19.03 . 02 . 53

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 487.500.000,00 9.000.000,00 3.500.000,00 Pembangunan Garasi BPBD Klaten1.19 . 1.19.03 . 02 . 54

525.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 193.050.000,00 331.950.000,00 1.19 . 1.19.03 . 05

125.000.000,00 0,00 70.000.000,00 55.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan bagi Aparatur Pemerintah1.19 . 1.19.03 . 05 . 09

125.000.000,00 0,00 90.000.000,00 35.000.000,00 Latihan Dasar dan Sertifikasi Evakuasi Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 14

75.000.000,00 0,00 49.950.000,00 25.050.000,00 Pelatihan Tim Dala1.19 . 1.19.03 . 05 . 15

100.000.000,00 0,00 64.000.000,00 36.000.000,00 Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 16

100.000.000,00 0,00 58.000.000,00 42.000.000,00 Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.19 . 1.19.03 . 05 . 17

1.019.000.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0,00 267.250.000,00 751.750.000,00 1.19 . 1.19.03 . 28

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan dana siap pakai1.19 . 1.19.03 . 28 . 13

135.000.000,00 0,00 82.750.000,00 52.250.000,00 Pelatihan dapur Umum1.19 . 1.19.03 . 28 . 17

65.000.000,00 0,00 38.000.000,00 27.000.000,00 Pelatihan Kelompok Siaga Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 18

50.000.000,00 0,00 17.000.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Erupsi Merapi1.19 . 1.19.03 . 28 . 19

200.000.000,00 0,00 85.000.000,00 115.000.000,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 28 . 20

69.000.000,00 0,00 29.000.000,00 40.000.000,00 Sosialisasi Bangunan Tahan Gempa1.19 . 1.19.03 . 28 . 21

250.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 123.650.000,00 126.350.000,00 1.19 . 1.19.03 . 30

50.000.000,00 0,00 26.600.000,00 23.400.000,00 Operasional Tim Dala1.19 . 1.19.03 . 30 . 02

50.000.000,00 0,00 22.875.000,00 27.125.000,00 Up Date Data base Data Kebencanaan1.19 . 1.19.03 . 30 . 03

100.000.000,00 0,00 48.000.000,00 52.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.19 . 1.19.03 . 30 . 05

50.000.000,00 0,00 28.875.000,00 21.125.000,00 Penggandaan Buku Bangunan Tahan Gempa1.19 . 1.19.03 . 30 . 06

433.540.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 199.000.000,00 234.540.000,00 1.19 . 1.19.03 . 31

300.000.000,00 0,00 192.000.000,00 108.000.000,00 BOP Droping Air Bersih1.19 . 1.19.03 . 31 . 02

100.000.000,00 0,00 9.000.000,00 91.000.000,00 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 31 . 04

33.540.000,00 0,00 33.540.000,00 0,00 Koordinasi Pemantauan dan Operasional Penanganan Darurat Bencana1.19 . 1.19.03 . 31 . 05

260.000.000,00 Program Pengelolaan Logistik 0,00 31.700.000,00 228.300.000,00 1.19 . 1.19.03 . 32

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan peralatan kebencanaan1.19 . 1.19.03 . 32 . 02

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan Logistik1.19 . 1.19.03 . 32 . 03

100.000.000,00 0,00 72.000.000,00 28.000.000,00 Pengelolaan Logistik dan Kegudangan1.19 . 1.19.03 . 32 . 05

60.937.929.000,00 Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom &

Inf

6.041.858.430,00 5.852.597.050,00 49.043.473.520,00 1.20

15.664.251.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.083.769.500,00 1.533.923.900,00 13.046.557.600,00 1.20 . 1.20.03

8.934.015.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.160.000,00 633.791.400,00 8.291.063.600,00 1.20 . 1.20.03 . 01

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.672.400.000,00 0,00 1.672.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

50.000.000,00 0,00 34.475.000,00 15.525.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

1.877.556.000,00 0,00 1.580.637.680,00 296.918.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.865.000,00 0,00 53.065.000,00 800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

261.350.000,00 0,00 257.700.000,00 3.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

190.000.000,00 0,00 186.875.000,00 3.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

135.000.000,00 0,00 132.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

52.609.000,00 9.160.000,00 43.449.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

945.000.000,00 0,00 945.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

827.000.000,00 0,00 807.810.000,00 19.190.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

734.895.000,00 0,00 734.895.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

1.818.232.000,00 0,00 1.539.923.920,00 278.308.080,00 Penyediaan jasa jaga malam1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

96.108.000,00 0,00 83.458.000,00 12.650.000,00 Penyediaan jasa pengemudi1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

2.160.012.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.454.500,00 38.200.000,00 1.662.357.500,00 1.20 . 1.20.03 . 02

13.000.000,00 11.820.000,00 755.000,00 425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

14.760.000,00 13.500.000,00 585.000,00 675.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

131.226.000,00 127.834.500,00 541.500,00 2.850.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Pengadaan Buku Kerja1.20 . 1.20.03 . 02 . 14

100.000.000,00 98.900.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan Alat-alat Studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 16

252.000.000,00 0,00 249.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

445.425.000,00 0,00 442.400.000,00 3.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

58.000.000,00 0,00 56.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

72.000.000,00 0,00 70.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

12.500.000,00 0,00 12.075.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 02 . 30

119.426.000,00 0,00 117.926.000,00 1.500.000,00 Beaya Langganan Bandwitch1.20 . 1.20.03 . 02 . 59

210.000.000,00 207.400.000,00 0,00 2.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 60

44.000.000,00 0,00 43.375.000,00 625.000,00 Perbaikan jaringan telepon1.20 . 1.20.03 . 02 . 64

19.675.000,00 0,00 19.250.000,00 425.000,00 Perbaikan alat studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 65

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Perbaikan Jaringan Online1.20 . 1.20.03 . 02 . 66

180.000.000,00 0,00 169.600.000,00 10.400.000,00 Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat1.20 . 1.20.03 . 02 . 69

23.000.000,00 0,00 22.575.000,00 425.000,00 Perbaikan Sarana Dan Prasarana Komunikasi(HT)1.20 . 1.20.03 . 02 . 75

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik1.20 . 1.20.03 . 02 . 99

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman1.20 . 1.20.03 . 02 . 111

25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Gedung RSPD dan Sunan Pandanaran1.20 . 1.20.03 . 02 . 112

236.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 188.400.000,00 2.900.000,00 44.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

26.000.000,00 0,00 25.375.000,00 625.000,00 Pembuatan kartu identitas1.20 . 1.20.03 . 03 . 07

190.000.000,00 188.400.000,00 0,00 1.600.000,00 Pelatihan Informasi Tekhnologi (IT)1.20 . 1.20.03 . 03 . 10

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

353.690.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 79.625.000,00 274.065.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05

43.265.000,00 0,00 39.040.000,00 4.225.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Workshop Kelembagaan dan Ketetalaksanaan1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

20.000.000,00 0,00 13.875.000,00 6.125.000,00 Penyel. Rapat Koord. Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

40.425.000,00 0,00 32.200.000,00 8.225.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.20 . 1.20.03 . 05 . 24

75.000.000,00 0,00 54.375.000,00 20.625.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 05 . 31

20.000.000,00 0,00 16.250.000,00 3.750.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur Setda1.20 . 1.20.03 . 05 . 32

50.000.000,00 0,00 34.750.000,00 15.250.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 51

75.000.000,00 0,00 53.575.000,00 21.425.000,00 Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)1.20 . 1.20.03 . 05 . 52

33.424.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 33.424.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Ijin frekuensi penyelenggaraan radio1.20 . 1.20.03 . 14 . 06

16.424.000,00 0,00 16.424.000,00 0,00 Perijinan RSPD1.20 . 1.20.03 . 14 . 07

2.020.110.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

184.275.000,00 99.115.000,00 1.736.720.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakor Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

115.000.000,00 0,00 83.330.000,00 31.670.000,00 Pelaporan Penyelenggaraan Pemda1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

75.000.000,00 0,00 61.150.000,00 13.850.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)1.20 . 1.20.03 . 16 . 12

120.000.000,00 0,00 88.330.000,00 31.670.000,00 Penyusunan LKPJ Tahunan1.20 . 1.20.03 . 16 . 14

409.398.000,00 0,00 406.798.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 16

218.262.000,00 0,00 215.662.000,00 2.600.000,00 Penyediaan Jamuan Tamu dan Rapat di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 17

153.835.000,00 0,00 151.235.000,00 2.600.000,00 Biaya Rumah Tangga Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 18

93.115.000,00 0,00 91.265.000,00 1.850.000,00 Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 19

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bupati ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 20

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Wakil Bupati ke Luar Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 21

60.000.000,00 58.150.000,00 0,00 1.850.000,00 Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 22

50.000.000,00 48.625.000,00 0,00 1.375.000,00 Pengadaan Meubelair di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 23

50.000.000,00 48.625.000,00 0,00 1.375.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 24

30.000.000,00 28.875.000,00 0,00 1.125.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 25

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 26

20.000.000,00 0,00 19.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 27

104.500.000,00 0,00 102.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 28

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 29

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 32

135.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 33.300.000,00 101.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

100.000.000,00 0,00 76.975.000,00 23.025.000,00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 53

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 55

25.000.000,00 0,00 15.925.000,00 9.075.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 17 . 78

707.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 349.112.500,00 357.887.500,00 1.20 . 1.20.03 . 26

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

610.000.000,00 0,00 260.887.500,00 349.112.500,00 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan

Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 16

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan

Peraturan Daerah,Peraturan Bupati

1.20 . 1.20.03 . 26 . 17

505.000.000,00 Program Penyuluhan , Pelayanan bantuan hukum dan HAM 0,00 193.630.000,00 311.370.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29

50.000.000,00 0,00 34.500.000,00 15.500.000,00 Rencana Aksi hak Asasi Manusia1.20 . 1.20.03 . 29 . 04

75.000.000,00 0,00 56.870.000,00 18.130.000,00 Lomba Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 29 . 07

100.000.000,00 0,00 49.000.000,00 51.000.000,00 Penanganan Perkara1.20 . 1.20.03 . 29 . 10

230.000.000,00 0,00 139.000.000,00 91.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 29 . 12

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.03 . 29 . 13

550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 242.480.000,00 89.625.000,00 217.895.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

50.000.000,00 0,00 34.200.000,00 15.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 06

200.000.000,00 35.000.000,00 129.850.000,00 35.150.000,00 Analisis Kelembagaan Perangkat Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 09

300.000.000,00 207.480.000,00 53.845.000,00 38.675.000,00 Analisa Jabatan, Analisa beban kerja dan kompetensi jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 12

30.000.000,00 Program Peningkatan Sumber daya Aparatur 0,00 14.625.000,00 15.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 39

30.000.000,00 0,00 15.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi pelaksanaan PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan )1.20 . 1.20.03 . 39 . 01

17.720.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 401.230.000,00 167.503.000,00 17.152.167.000,00 1.20 . 1.20.04

1.556.071.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.680.000,00 33.904.000,00 1.512.487.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01

45.000.000,00 0,00 41.175.000,00 3.825.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

213.000.000,00 0,00 212.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

60.000.000,00 0,00 37.721.000,00 22.279.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 44.500.000,00 500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

160.571.000,00 9.680.000,00 149.891.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

75.000.000,00 0,00 74.250.000,00 750.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

470.000.000,00 0,00 469.000.000,00 1.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

382.500.000,00 0,00 380.700.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 01 . 25

805.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391.550.000,00 13.325.000,00 400.625.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

50.000.000,00 45.700.000,00 2.275.000,00 2.025.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

105.500.000,00 101.600.000,00 1.400.000,00 2.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

111.500.000,00 0,00 110.125.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

17.000.000,00 0,00 16.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

165.000.000,00 0,00 164.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

138.500.000,00 134.250.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00 Pengadaan AC1.20 . 1.20.04 . 02 . 70

113.000.000,00 110.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pengadaan LCD1.20 . 1.20.04 . 02 . 104

218.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.542.000,00 215.708.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

218.250.000,00 0,00 215.708.000,00 2.542.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

15.141.079.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 117.732.000,00 15.023.347.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

2.650.000.000,00 0,00 2.643.975.000,00 6.025.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

40.000.000,00 0,00 39.500.000,00 500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

275.878.000,00 0,00 274.353.000,00 1.525.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

143.000.000,00 0,00 123.750.000,00 19.250.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.715.000.000,00 0,00 1.672.270.000,00 42.730.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

2.650.000.000,00 0,00 2.646.580.000,00 3.420.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

133.500.000,00 0,00 131.400.000,00 2.100.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

71.500.000,00 0,00 66.878.000,00 4.622.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

394.701.000,00 0,00 391.901.000,00 2.800.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

6.950.000.000,00 0,00 6.944.775.000,00 5.225.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

40.000.000,00 0,00 22.900.000,00 17.100.000,00 Fasilitasi kegiatan Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

77.500.000,00 0,00 65.065.000,00 12.435.000,00 Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

11.950.876.000,00 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.359.990.000,00 3.050.625.000,00 7.540.261.000,00 1.20 . 1.20.05

1.208.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 71.585.000,00 1.136.915.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

25.500.000,00 0,00 8.015.000,00 17.485.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

170.000.000,00 0,00 167.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

190.000.000,00 0,00 148.750.000,00 41.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

165.000.000,00 0,00 160.900.000,00 4.100.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 21

200.000.000,00 0,00 197.400.000,00 2.600.000,00 Asuransi kendaraan dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 22

1.734.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 859.990.000,00 61.725.000,00 812.285.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02

85.000.000,00 78.230.000,00 4.920.000,00 1.850.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.05 . 02 . 11

75.000.000,00 0,00 73.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

75.000.000,00 0,00 73.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29

60.000.000,00 0,00 51.875.000,00 8.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 36

310.000.000,00 0,00 306.875.000,00 3.125.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 44

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 51

39.000.000,00 0,00 3.000.000,00 36.000.000,00 Pengelolaan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 76

800.000.000,00 781.760.000,00 15.190.000,00 3.050.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 41.20 . 1.20.05 . 02 . 94

20.000.000,00 0,00 16.500.000,00 3.500.000,00 Penataan Arsip Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 95

9.008.376.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 500.000.000,00 2.917.315.000,00 5.591.061.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17

175.000.000,00 0,00 78.375.000,00 96.625.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

400.000.000,00 0,00 358.600.000,00 41.400.000,00 Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

268.800.000,00 0,00 125.850.000,00 142.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

120.000.000,00 0,00 109.150.000,00 10.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

268.800.000,00 0,00 125.850.000,00 142.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

120.000.000,00 0,00 109.150.000,00 10.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

72.000.000,00 0,00 41.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

90.000.000,00 0,00 59.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

45.000.000,00 0,00 36.575.000,00 8.425.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

181.800.000,00 0,00 44.275.000,00 137.525.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

23.000.000,00 0,00 20.325.000,00 2.675.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

80.000.000,00 0,00 49.675.000,00 30.325.000,00 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

25.000.000,00 0,00 18.575.000,00 6.425.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

185.000.000,00 0,00 144.486.000,00 40.514.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

80.000.000,00 0,00 78.275.000,00 1.725.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

230.000.000,00 0,00 215.304.000,00 14.696.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

550.000.000,00 0,00 56.800.000,00 493.200.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

150.000.000,00 0,00 38.800.000,00 111.200.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

400.000.000,00 0,00 258.015.000,00 141.985.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

62.000.000,00 0,00 31.725.000,00 30.275.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 56

50.000.000,00 0,00 48.050.000,00 1.950.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

220.000.000,00 0,00 204.650.000,00 15.350.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 58

40.000.000,00 0,00 38.875.000,00 1.125.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 59

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SIG1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

160.000.000,00 0,00 70.725.000,00 89.275.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

75.000.000,00 0,00 65.175.000,00 9.825.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 62

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

700.000.000,00 0,00 696.750.000,00 3.250.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

80.000.000,00 0,00 55.360.000,00 24.640.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 65

60.000.000,00 0,00 43.430.000,00 16.570.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

60.000.000,00 0,00 26.200.000,00 33.800.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 70

370.000.000,00 0,00 296.400.000,00 73.600.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 71

40.000.000,00 0,00 8.625.000,00 31.375.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 72

492.850.000,00 0,00 101.200.000,00 391.650.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 74

400.000.000,00 0,00 397.950.000,00 2.050.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 75

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 76

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur MAPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 77

460.000.000,00 0,00 48.400.000,00 411.600.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 79

400.000.000,00 0,00 255.775.000,00 144.225.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 85

65.000.000,00 0,00 62.925.000,00 2.075.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 88

60.000.000,00 0,00 58.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 89

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 90

500.000.000,00 0,00 484.090.000,00 15.910.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 91

55.000.000,00 0,00 23.500.000,00 31.500.000,00 Optimalisasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 101

50.000.000,00 0,00 29.950.000,00 20.050.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 102

300.000.000,00 0,00 252.100.000,00 47.900.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah ( DK-BMD ) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( DKP-BMD )

1.20 . 1.20.05 . 17 . 103

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 104

64.126.000,00 0,00 47.401.000,00 16.725.000,00 Koordinasi Pengelolaan Bantuan Provinsi (Eks. 2 POA)1.20 . 1.20.05 . 17 . 105

960.385.000,00 KANTOR PELAYANAN TERPADU 288.391.000,00 49.505.000,00 622.489.000,00 1.20 . 1.20.06

209.585.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.730.000,00 179.855.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 28.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

45.000.000,00 0,00 43.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

19.080.000,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

2.605.000,00 0,00 2.605.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan1.20 . 1.20.06 . 01 . 28

349.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.391.000,00 8.475.000,00 52.134.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02

10.440.000,00 9.641.000,00 324.000,00 475.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.06 . 02 . 10

29.560.000,00 27.750.000,00 685.000,00 1.125.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 12

25.000.000,00 23.000.000,00 1.025.000,00 975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Pemeliharaan/Maintenance Aplikasi Permit Perijinan1.20 . 1.20.06 . 02 . 57

45.000.000,00 43.000.000,00 575.000,00 1.425.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 58

190.000.000,00 185.000.000,00 1.200.000,00 3.800.000,00 Pembangunan Gedung Kantor tahap II1.20 . 1.20.06 . 02 . 109

186.800.000,00 Program Peningkatan kualitas pelayanan terpadu 0,00 6.500.000,00 180.300.000,00 1.20 . 1.20.06 . 28

44.800.000,00 0,00 38.300.000,00 6.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (OSS)1.20 . 1.20.06 . 28 . 09

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Peninjauan Lokasi Perijinan1.20 . 1.20.06 . 28 . 11

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Keliling1.20 . 1.20.06 . 28 . 12

215.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Investasi/ Penanaman Modal 0,00 4.800.000,00 210.200.000,00 1.20 . 1.20.06 . 45

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Promosi investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 02

30.000.000,00 0,00 28.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan peraturan di bidang perijinan dan penanaman modal1.20 . 1.20.06 . 45 . 03

100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah1.20 . 1.20.06 . 45 . 04

1.300.420.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 70.375.000,00 39.006.000,00 1.191.039.000,00 1.20 . 1.20.07

263.538.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.820.000,00 255.718.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01

6.715.000,00 0,00 6.715.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

37.200.000,00 0,00 37.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03

23.520.000,00 0,00 16.800.000,00 6.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

55.000.000,00 0,00 53.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

16.208.000,00 0,00 16.208.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

19.560.000,00 0,00 19.560.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

87.643.000,00 0,00 87.643.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

10.692.000,00 0,00 10.692.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

126.746.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.375.000,00 1.050.000,00 55.321.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02

21.500.000,00 21.000.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.07 . 02 . 11

50.000.000,00 49.375.000,00 0,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

40.246.000,00 0,00 40.246.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

855.450.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 21.100.000,00 834.350.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

501.906.000,00 0,00 493.590.000,00 8.316.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

210.444.000,00 0,00 204.060.000,00 6.384.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

28.000.000,00 0,00 21.600.000,00 6.400.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)1.20 . 1.20.07 . 20 . 14

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 15

49.686.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 9.036.000,00 40.650.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

27.686.000,00 0,00 23.150.000,00 4.536.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

22.000.000,00 0,00 17.500.000,00 4.500.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

2.316.719.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 40.955.000,00 417.567.000,00 1.858.197.000,00 1.20 . 1.20.08

420.169.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.975.000,00 417.194.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

70.000.000,00 0,00 68.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00 58.875.000,00 1.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

45.169.000,00 0,00 45.169.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 19

146.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.955.000,00 1.350.000,00 103.945.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02

18.750.000,00 18.075.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.08 . 02 . 11

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 29

25.000.000,00 22.880.000,00 1.445.000,00 675.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 60

658.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 105.300.000,00 553.200.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

100.000.000,00 0,00 56.600.000,00 43.400.000,00 Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 05 . 18

191.274.000,00 0,00 191.274.000,00 0,00 Pengiriman Workshop dan Sejenisnya1.20 . 1.20.08 . 05 . 23

58.961.000,00 0,00 58.961.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II1.20 . 1.20.08 . 05 . 34

87.175.000,00 0,00 87.175.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III1.20 . 1.20.08 . 05 . 35

40.330.000,00 0,00 40.330.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV1.20 . 1.20.08 . 05 . 36

63.000.000,00 0,00 38.825.000,00 24.175.000,00 Bintek Disiplin PNS dan Perceraian1.20 . 1.20.08 . 05 . 38

74.000.000,00 0,00 47.825.000,00 26.175.000,00 Bintek Penilaian Sasaran Kerja Pegawai1.20 . 1.20.08 . 05 . 48

20.000.000,00 0,00 8.450.000,00 11.550.000,00 Penyelenggaraan Uji KompetensiJabatan Funsional Umum1.20 . 1.20.08 . 05 . 54

23.760.000,00 0,00 23.760.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Prajab Gol.I dan II CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II1.20 . 1.20.08 . 05 . 55

1.091.800.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 307.942.000,00 783.858.000,00 1.20 . 1.20.08 . 35

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 14.550.000,00 5.450.000,00 Fasilitasi Pemberian Satya Lancana Karya Satya bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelesaian Karpeg , Karis dan Karsu.1.20 . 1.20.08 . 35 . 20

115.000.000,00 0,00 70.150.000,00 44.850.000,00 Penyusunan Pembinaan Karir PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)1.20 . 1.20.08 . 35 . 22

10.000.000,00 0,00 8.383.000,00 1.617.000,00 Penyelesaian Konversi NIP Baru1.20 . 1.20.08 . 35 . 30

65.000.000,00 0,00 29.600.000,00 35.400.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Terhadap Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 33

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 35 . 34

20.000.000,00 0,00 17.250.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)1.20 . 1.20.08 . 35 . 35

105.000.000,00 0,00 76.060.000,00 28.940.000,00 Penyelesaian Kanaikan Pangkat Satu Atap1.20 . 1.20.08 . 35 . 36

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelsaian SK Pensiun1.20 . 1.20.08 . 35 . 37

15.000.000,00 0,00 4.950.000,00 10.050.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji1.20 . 1.20.08 . 35 . 38

45.000.000,00 0,00 26.587.500,00 18.412.500,00 Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.08 . 35 . 39

40.000.000,00 0,00 25.737.500,00 14.262.500,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.08 . 35 . 40

15.000.000,00 0,00 7.300.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan1.20 . 1.20.08 . 35 . 44

17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 35 . 47

40.000.000,00 0,00 29.300.000,00 10.700.000,00 Rakor Kepegawaian, Monitoring dan Sidak Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 51

15.000.000,00 0,00 4.980.000,00 10.020.000,00 Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS bagi Pejabat Fungsional dan Struktural Eselon

II

1.20 . 1.20.08 . 35 . 55

20.000.000,00 0,00 7.097.500,00 12.902.500,00 Penyelesaian Pengisian Sekdes dari PNS1.20 . 1.20.08 . 35 . 57

20.000.000,00 0,00 13.625.000,00 6.375.000,00 Pengiriman ujian KPPI1.20 . 1.20.08 . 35 . 58

60.000.000,00 0,00 51.200.000,00 8.800.000,00 Penyusunan Pembinaan Karir PNS ( Tes Quasi Assessment Program )1.20 . 1.20.08 . 35 . 62

65.000.000,00 0,00 48.275.000,00 16.725.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) dan Pemutakhiran

data PNS

1.20 . 1.20.08 . 35 . 63

20.000.000,00 0,00 16.600.000,00 3.400.000,00 Fasilitasi SKP ke SKPD1.20 . 1.20.08 . 35 . 64

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Penyelesaian LHKPN bagi pejabat sturktural Eselon II dan Eselon III kepala SKPD se

Kabupaten Klaten

1.20 . 1.20.08 . 35 . 65

15.000.000,00 0,00 12.662.500,00 2.337.500,00 Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d1.20 . 1.20.08 . 35 . 66

254.500.000,00 0,00 208.875.000,00 45.625.000,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS dari tenaga Honorer Kategori II1.20 . 1.20.08 . 35 . 67

20.000.000,00 0,00 10.375.000,00 9.625.000,00 Seleksi IPDN1.20 . 1.20.08 . 35 . 68

310.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 39.424.800,00 17.275.000,00 253.800.200,00 1.20 . 1.20.10

77.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 65.200.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 20

130.974.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.949.800,00 4.150.000,00 106.875.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

20.474.800,00 19.949.800,00 0,00 525.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 13

20.000.000,00 0,00 17.475.000,00 2.525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.10 . 02 . 30

80.000.000,00 0,00 78.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42

49.428.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 49.428.000,00 1.20 . 1.20.10 . 07

2.928.000,00 0,00 2.928.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 07 . 10

8.797.200,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 8.797.200,00 1.20 . 1.20.10 . 08

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 08 . 01

2.497.200,00 0,00 2.497.200,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 08 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 08 . 03

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kecamatan

19.475.000,00 525.000,00 23.500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 09 . 05

20.000.000,00 19.475.000,00 0,00 525.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.10 . 09 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.10 . 09 . 12

241.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 36.825.000,00 13.450.000,00 190.725.000,00 1.20 . 1.20.11

72.330.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 59.730.000,00 1.20 . 1.20.11 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

4.600.000,00 0,00 400.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

4.330.000,00 0,00 4.330.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 20

46.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.575.000,00 425.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 13

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

25.000.000,00 24.575.000,00 0,00 425.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.11 . 02 . 72

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis ruang e-KTP1.20 . 1.20.11 . 02 . 77

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 51.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 07

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.11 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.11 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 07 . 10

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 08 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 08 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 08 . 03

54.670.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

12.250.000,00 425.000,00 41.995.000,00 1.20 . 1.20.11 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 02

4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 03

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 09 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi PILEG/PILPRES1.20 . 1.20.11 . 09 . 10

20.000.000,00 12.250.000,00 7.325.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.11 . 09 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.11 . 09 . 12

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 36 . 11

232.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 9.900.000,00 24.484.600,00 198.115.400,00 1.20 . 1.20.12

74.346.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.100.000,00 61.246.000,00 1.20 . 1.20.12 . 01

1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

18.120.000,00 0,00 18.120.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

4.248.000,00 0,00 3.748.000,00 500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

5.750.000,00 0,00 1.550.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

5.856.000,00 0,00 5.856.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

2.663.000,00 0,00 2.663.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

8.609.000,00 0,00 8.609.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

7.380.000,00 0,00 7.380.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

63.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.900.000,00 11.384.600,00 42.590.400,00 1.20 . 1.20.12 . 02

10.000.000,00 0,00 8.587.200,00 1.412.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

7.675.000,00 0,00 7.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

27.500.000,00 0,00 17.628.200,00 9.871.800,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

10.000.000,00 9.900.000,00 0,00 100.000,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.12 . 02 . 84

52.295.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.295.000,00 1.20 . 1.20.12 . 07

5.951.000,00 0,00 5.951.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 01

4.334.000,00 0,00 4.334.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 02

4.510.000,00 0,00 4.510.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.12 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.12 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 07 . 10

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 08

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 08 . 01

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 08 . 02

6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 08 . 03

27.984.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 27.984.000,00 1.20 . 1.20.12 . 09

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.746.000,00 0,00 5.746.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 01

2.471.000,00 0,00 2.471.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 03

3.267.000,00 0,00 3.267.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 09 . 05

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.12 . 09 . 12

335.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 125.390.000,00 17.300.000,00 192.310.000,00 1.20 . 1.20.13

86.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 73.650.000,00 1.20 . 1.20.13 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

139.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.450.000,00 4.500.000,00 28.050.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02

100.000.000,00 97.850.000,00 0,00 2.150.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 03

10.000.000,00 8.600.000,00 975.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.13 . 02 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

14.500.000,00 0,00 12.575.000,00 1.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.13 . 02 . 30

51.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 51.250.000,00 1.20 . 1.20.13 . 07

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 07 . 03

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.13 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.13 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 07 . 10

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 08 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 08 . 03

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

18.940.000,00 200.000,00 25.360.000,00 1.20 . 1.20.13 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 09 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.13 . 09 . 12

20.000.000,00 18.940.000,00 860.000,00 200.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.13 . 09 . 14

503.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 283.578.500,00 19.300.800,00 200.620.700,00 1.20 . 1.20.14

75.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 63.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

303.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264.050.000,00 6.700.800,00 32.749.200,00 1.20 . 1.20.14 . 02

90.000.000,00 88.400.000,00 0,00 1.600.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 03

20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.14 . 02 . 11

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 13

18.750.000,00 0,00 15.749.200,00 3.000.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

150.000.000,00 147.900.000,00 0,00 2.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 42

56.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 56.900.000,00 1.20 . 1.20.14 . 07

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.14 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.14 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 07 . 10

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 13.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 08 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 08 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 08 . 03

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.528.500,00 0,00 34.471.500,00 1.20 . 1.20.14 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 09 . 05

20.000.000,00 19.528.500,00 471.500,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.14 . 09 . 11

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.14 . 09 . 12

360.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 12.061.000,00 12.600.000,00 335.339.000,00 1.20 . 1.20.15

83.594.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 70.994.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01

2.525.000,00 0,00 2.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

6.264.800,00 0,00 6.264.800,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03

6.687.850,00 0,00 6.687.850,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

5.828.010,00 0,00 1.628.010,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

4.441.500,00 0,00 4.441.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

2.711.340,00 0,00 2.711.340,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

2.815.000,00 0,00 2.815.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

4.980.500,00 0,00 4.980.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

9.790.000,00 0,00 1.390.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

166.031.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.061.000,00 0,00 153.970.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 03

2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

9.311.000,00 9.311.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 13

50.750.000,00 0,00 50.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

3.220.000,00 0,00 3.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 29

50.375.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 50.375.000,00 1.20 . 1.20.15 . 07

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 01

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 02

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 07 . 03

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.15 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.15 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 07 . 10

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 08 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 08 . 03

46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 09 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.15 . 09 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.15 . 09 . 12

312.000.000,00 KECAMATAN WEDI 53.260.000,00 13.875.000,00 244.865.000,00 1.20 . 1.20.16

98.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 85.710.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

6.210.000,00 0,00 6.210.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

74.790.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.365.000,00 850.000,00 39.575.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02

9.790.000,00 9.790.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 13

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 42

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 24.575.000,00 0,00 425.000,00 Pembuatan Pagar Kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 105

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan SPJ dan Laporan Keuangan1.20 . 1.20.16 . 06 . 05

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.16 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.16 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 07 . 10

13.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 13.900.000,00 1.20 . 1.20.16 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 08 . 01

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 08 . 03

72.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

18.895.000,00 425.000,00 52.680.000,00 1.20 . 1.20.16 . 09

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 09 . 05

20.000.000,00 18.895.000,00 680.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.16 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.16 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 36 . 11

340.500.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 33.050.000,00 36.400.000,00 271.050.000,00 1.20 . 1.20.17

87.650.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 75.050.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

117.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.050.000,00 20.000.000,00 84.550.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 13

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.17 . 02 . 27

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 02 . 30

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 107

70.000.000,00 4.050.000,00 45.950.000,00 20.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 02 . 108

61.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.800.000,00 57.450.000,00 1.20 . 1.20.17 . 07

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 07 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.17 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.17 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 11.200.000,00 3.800.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 07 . 10

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 08 . 03

59.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 09 . 05

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)1.20 . 1.20.17 . 09 . 09

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.17 . 09 . 12

308.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 88.975.000,00 18.965.000,00 200.560.000,00 1.20 . 1.20.18

78.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 70.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 20

91.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.025.000,00 2.375.000,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02

17.400.000,00 16.875.000,00 0,00 525.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 13

55.000.000,00 53.150.000,00 0,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.18 . 02 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.18 . 02 . 72

56.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 7.490.000,00 49.210.000,00 1.20 . 1.20.18 . 07

7.500.000,00 0,00 7.210.000,00 290.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 02

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.18 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.18 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 7.800.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 07 . 10

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 08 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 08 . 03

63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

18.950.000,00 700.000,00 43.350.000,00 1.20 . 1.20.18 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 6.725.000,00 275.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 09 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Fasilitasi PILEG/PILPRES1.20 . 1.20.18 . 09 . 10

20.000.000,00 18.950.000,00 625.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.18 . 09 . 11

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.18 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 36 . 11

243.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 21.170.000,00 16.225.000,00 206.105.000,00 1.20 . 1.20.19

79.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 66.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 01

27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

8.500.000,00 0,00 4.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20

57.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.170.000,00 1.275.000,00 34.755.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02

12.225.000,00 11.620.000,00 180.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.19 . 02 . 11

18.000.000,00 0,00 17.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 02 . 30

9.975.000,00 9.550.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 56

57.720.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.350.000,00 55.370.000,00 1.20 . 1.20.19 . 07

4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 02

11.460.000,00 0,00 11.460.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 07 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.19 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 14.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 07 . 10

9.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 9.500.000,00 1.20 . 1.20.19 . 08

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 08 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 08 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 08 . 03

39.980.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.980.000,00 1.20 . 1.20.19 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 01

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 09 . 05

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.19 . 09 . 12

271.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 51.527.000,00 14.667.400,00 204.805.600,00 1.20 . 1.20.20

82.794.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 70.194.000,00 1.20 . 1.20.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

7.480.000,00 0,00 3.280.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

6.733.000,00 0,00 6.733.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

2.481.000,00 0,00 2.481.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

72.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.725.000,00 1.767.400,00 36.917.600,00 1.20 . 1.20.20 . 02

23.400.000,00 22.975.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

11.010.000,00 10.750.000,00 0,00 260.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 13

13.500.000,00 0,00 12.417.600,00 1.082.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 02 . 30

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin berkala Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 32

56.390.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 56.390.000,00 1.20 . 1.20.20 . 07

7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 01

4.467.000,00 0,00 4.467.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 02

7.298.000,00 0,00 7.298.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.20 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 07 . 10

7.521.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 7.521.000,00 1.20 . 1.20.20 . 08

2.958.000,00 0,00 2.958.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 08 . 01

4.563.000,00 0,00 4.563.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 08 . 03

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

51.885.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

17.802.000,00 300.000,00 33.783.000,00 1.20 . 1.20.20 . 09

5.343.000,00 0,00 5.343.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 01

3.438.000,00 0,00 3.438.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 02

3.593.000,00 0,00 3.593.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 03

5.011.000,00 0,00 5.011.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 09 . 05

20.000.000,00 17.802.000,00 1.898.000,00 300.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.20 . 09 . 11

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.20 . 09 . 12

313.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 91.150.000,00 15.600.000,00 206.250.000,00 1.20 . 1.20.21

73.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 61.100.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.528.000,00 0,00 1.528.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.272.000,00 0,00 1.272.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

106.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.575.000,00 2.575.000,00 32.150.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02

15.000.000,00 14.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 13

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

59.500.000,00 57.000.000,00 350.000,00 2.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 60.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 07

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.21 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 07 . 10

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 01

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 08 . 03

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.575.000,00 425.000,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 09 . 05

20.000.000,00 19.575.000,00 0,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.21 . 09 . 11

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.21 . 09 . 12

256.500.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 20.000.000,00 19.404.300,00 217.095.700,00 1.20 . 1.20.22

72.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 59.400.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

59.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.804.300,00 52.695.700,00 1.20 . 1.20.22 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 13

23.500.000,00 0,00 18.631.700,00 4.868.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 02 . 30

20.000.000,00 0,00 18.064.000,00 1.936.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 07 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 07 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.22 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.22 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 07 . 10

10.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 10.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 08

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 08 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 08 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 08 . 03

61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 41.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 09 . 05

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.22 . 09 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.22 . 09 . 11

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.22 . 09 . 12

298.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 58.000.000,00 13.700.000,00 226.300.000,00 1.20 . 1.20.23

76.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 63.400.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

104.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.000.000,00 1.100.000,00 44.900.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29

60.000.000,00 58.000.000,00 900.000,00 1.100.000,00 Pembangunan Garasi Tempat Wudhu dan Kamar Mandi WC1.20 . 1.20.23 . 02 . 106

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 57.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.23 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.23 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 07 . 10

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 20.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 08 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 08 . 03

40.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 40.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 09 . 05

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 09 . 12

346.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 19.500.000,00 14.525.000,00 311.975.000,00 1.20 . 1.20.24

80.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 67.400.000,00 1.20 . 1.20.24 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

9.500.000,00 0,00 1.100.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

112.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 750.000,00 111.250.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 26

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.24 . 02 . 29

75.000.000,00 0,00 74.250.000,00 750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 42

63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 425.000,00 62.575.000,00 1.20 . 1.20.24 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 07 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.24 . 07 . 08

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.24 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 07 . 10

27.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 08 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 08 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 08 . 03

64.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.500.000,00 750.000,00 43.750.000,00 1.20 . 1.20.24 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 09 . 05

20.000.000,00 19.500.000,00 175.000,00 325.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.24 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 15.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.24 . 09 . 12

352.500.000,00 KECAMATAN TULUNG 124.900.000,00 15.600.000,00 212.000.000,00 1.20 . 1.20.25

78.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.025.000,00 65.925.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

5.750.000,00 0,00 5.325.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

125.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.900.000,00 2.575.000,00 18.075.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02

9.550.000,00 7.050.000,00 2.075.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 13

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 02 . 30

100.000.000,00 97.850.000,00 0,00 2.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 42

64.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 07 . 03

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.25 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 07 . 10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 08 . 03

65.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

20.000.000,00 0,00 45.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 09 . 05

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.25 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.25 . 09 . 12

290.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 19.523.000,00 14.100.000,00 256.377.000,00 1.20 . 1.20.26

84.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 71.900.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

7.600.000,00 0,00 3.400.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

69.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 69.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.26 . 02 . 30

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.26 . 06 . 04

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 375.000,00 57.125.000,00 1.20 . 1.20.26 . 07

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.26 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 14.625.000,00 375.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 07 . 10

11.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 08

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 08 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 08 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 08 . 03

68.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.523.000,00 1.125.000,00 47.352.000,00 1.20 . 1.20.26 . 09

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 02

11.000.000,00 0,00 10.575.000,00 425.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 09 . 05

20.000.000,00 19.523.000,00 202.000,00 275.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.26 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.075.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.26 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 36 . 11

323.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 115.200.000,00 18.054.850,00 190.245.150,00 1.20 . 1.20.27

76.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.604.850,00 64.295.150,00 1.20 . 1.20.27 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

5.500.000,00 0,00 1.295.150,00 4.204.850,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

142.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.200.000,00 800.000,00 26.200.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02

36.000.000,00 35.700.000,00 0,00 300.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

80.000.000,00 79.500.000,00 0,00 500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 42

45.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 45.800.000,00 1.20 . 1.20.27 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 01

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 07 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 07 . 10

15.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.300.000,00 1.20 . 1.20.27 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 08 . 01

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 08 . 03

43.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.650.000,00 38.650.000,00 1.20 . 1.20.27 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 01

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 09 . 05

14.500.000,00 0,00 9.850.000,00 4.650.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.27 . 09 . 12

299.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 17.967.000,00 17.775.000,00 263.258.000,00 1.20 . 1.20.28

68.688.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 56.088.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01

3.142.000,00 0,00 3.142.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

19.880.000,00 0,00 19.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

5.136.000,00 0,00 5.136.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

2.896.000,00 0,00 2.896.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

1.121.000,00 0,00 1.121.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

4.788.000,00 0,00 4.788.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

96.605.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.250.000,00 95.355.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02

37.059.000,00 0,00 36.434.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

6.938.000,00 0,00 6.938.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.608.000,00 0,00 2.608.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 42

68.253.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.750.000,00 66.503.000,00 1.20 . 1.20.28 . 07

9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 01

10.254.000,00 0,00 10.254.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 02

8.674.000,00 0,00 8.674.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 07 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.28 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.28 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 07 . 10

7.263.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 7.263.000,00 1.20 . 1.20.28 . 08

2.466.000,00 0,00 2.466.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 08 . 01

2.641.000,00 0,00 2.641.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 08 . 02

2.156.000,00 0,00 2.156.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 08 . 03

58.191.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

17.967.000,00 2.175.000,00 38.049.000,00 1.20 . 1.20.28 . 09

7.734.000,00 0,00 7.734.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 01

5.589.000,00 0,00 5.589.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 02

6.642.000,00 0,00 6.642.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 03

2.226.000,00 0,00 2.226.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 09 . 05

20.000.000,00 17.967.000,00 1.608.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.28 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 14.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 09 . 12

370.500.000,00 KECAMATAN WONOSARI 125.692.000,00 20.700.000,00 224.108.000,00 1.20 . 1.20.29

85.709.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.750.000,00 66.959.500,00 1.20 . 1.20.29 . 01

6.793.000,00 0,00 6.793.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

6.612.000,00 0,00 4.662.000,00 1.950.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

11.116.000,00 0,00 2.716.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

5.045.500,00 0,00 5.045.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

8.083.000,00 0,00 8.083.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

143.977.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.309.000,00 1.525.000,00 36.143.500,00 1.20 . 1.20.29 . 02

7.998.000,00 7.750.000,00 248.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 13

16.585.500,00 0,00 16.160.500,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.928.000,00 0,00 10.928.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

646.000,00 0,00 646.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.29 . 02 . 29

100.000.000,00 98.559.000,00 341.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 42

52.029.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.029.500,00 1.20 . 1.20.29 . 07

4.776.000,00 0,00 4.776.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 01

5.539.500,00 0,00 5.539.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 02

6.714.000,00 0,00 6.714.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 07 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.29 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.29 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 07 . 10

21.744.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 21.744.500,00 1.20 . 1.20.29 . 08

5.139.000,00 0,00 5.139.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 08 . 01

8.318.500,00 0,00 8.318.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 08 . 02

8.287.000,00 0,00 8.287.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 08 . 03

67.039.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.383.000,00 425.000,00 47.231.000,00 1.20 . 1.20.29 . 09

5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 01

9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 02

11.614.000,00 0,00 11.614.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 03

5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 09 . 05

20.000.000,00 19.383.000,00 192.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.29 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.29 . 09 . 12

320.500.000,00 KECAMATAN CEPER 68.825.000,00 11.925.000,00 239.750.000,00 1.20 . 1.20.30

80.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 72.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.350.000,00 650.000,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.30 . 02 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.30 . 02 . 20

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.30 . 02 . 30

50.000.000,00 49.350.000,00 0,00 650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 42

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Sekat Ruang E KTP1.20 . 1.20.30 . 02 . 72

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tralis ruang e-KTP1.20 . 1.20.30 . 02 . 77

69.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.350.000,00 67.150.000,00 1.20 . 1.20.30 . 07

10.000.000,00 0,00 7.650.000,00 2.350.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 07 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.30 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.30 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 07 . 10

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 08 . 03

68.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.475.000,00 525.000,00 48.600.000,00 1.20 . 1.20.30 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 01

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 09 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.30 . 09 . 07

20.000.000,00 19.475.000,00 0,00 525.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.30 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.30 . 09 . 12

0,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.30 . 36

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 36 . 11

289.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 10.800.000,00 278.200.000,00 1.20 . 1.20.31

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

72.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.800.000,00 61.300.000,00 1.20 . 1.20.31 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 13

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 19

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 90.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 02

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.31 . 02 . 30

57.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 57.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.31 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.31 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 07 . 10

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 08 . 03

51.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 51.900.000,00 1.20 . 1.20.31 . 09

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 09 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi PILEG/PILPRES1.20 . 1.20.31 . 09 . 10

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.31 . 09 . 12

Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Fasilitasi Verifikasi e-KTP1.20 . 1.20.31 . 09 . 13

281.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 50.539.500,00 20.415.000,00 210.545.500,00 1.20 . 1.20.32

79.356.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.140.000,00 60.216.000,00 1.20 . 1.20.32 . 01

5.062.000,00 0,00 5.062.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

6.579.500,00 0,00 4.239.500,00 2.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07

9.376.000,00 0,00 976.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08

5.045.500,00 0,00 5.045.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

5.193.000,00 0,00 5.193.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 18

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 20

75.298.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.128.500,00 850.000,00 43.319.500,00 1.20 . 1.20.32 . 02

12.423.000,00 11.750.000,00 248.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 13

20.000.000,00 19.378.500,00 196.500,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.32 . 02 . 21

14.609.000,00 0,00 14.609.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

10.441.500,00 0,00 10.441.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26

6.724.500,00 0,00 6.724.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.32 . 02 . 29

54.093.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 54.093.500,00 1.20 . 1.20.32 . 07

5.226.000,00 0,00 5.226.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 01

5.359.500,00 0,00 5.359.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 02

6.008.000,00 0,00 6.008.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 07 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.32 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.32 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 07 . 10

15.354.500,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.354.500,00 1.20 . 1.20.32 . 08

5.039.000,00 0,00 5.039.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 08 . 01

5.173.500,00 0,00 5.173.500,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 08 . 02

5.142.000,00 0,00 5.142.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 08 . 03

57.398.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.411.000,00 425.000,00 37.562.000,00 1.20 . 1.20.32 . 09

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 01

7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 02

Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.283.000,00 0,00 5.283.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 03

5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 09 . 05

20.000.000,00 19.411.000,00 164.000,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.32 . 09 . 11

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.32 . 09 . 12

317.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 76.998.500,00 14.075.000,00 226.426.500,00 1.20 . 1.20.33

90.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 77.400.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.33 . 01 . 07

7.100.000,00 0,00 2.900.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 20

95.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.710.000,00 1.050.000,00 36.240.000,00 1.20 . 1.20.33 . 02

12.000.000,00 11.500.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 13

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21

55.000.000,00 46.210.000,00 8.165.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.33 . 02 . 30

53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 07 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.33 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.33 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 07 . 10

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 08 . 03

Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.288.500,00 425.000,00 42.786.500,00 1.20 . 1.20.33 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 09 . 05

20.000.000,00 19.288.500,00 286.500,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.33 . 09 . 11

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.33 . 09 . 12

263.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 27.270.000,00 13.825.000,00 222.405.000,00 1.20 . 1.20.34

97.150.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.600.000,00 84.550.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.34 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.34 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09

5.050.500,00 0,00 5.050.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.34 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

3.799.500,00 0,00 3.799.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.34 . 01 . 14

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.34 . 01 . 15

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.34 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 18

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20

39.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.250.000,00 0,00 31.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02

8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 13

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.34 . 02 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.34 . 02 . 24

55.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 100.000,00 54.900.000,00 1.20 . 1.20.34 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 07 . 03

10.000.000,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.34 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.34 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 07 . 10

Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 08 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 08 . 03

55.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.020.000,00 1.125.000,00 35.455.000,00 1.20 . 1.20.34 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 02

7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 09 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.34 . 09 . 07

20.000.000,00 19.020.000,00 780.000,00 200.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.34 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 14.575.000,00 925.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.34 . 09 . 12

320.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 78.281.500,00 13.025.000,00 229.193.500,00 1.20 . 1.20.35

84.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 76.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.35 . 01 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.35 . 01 . 02

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 08

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 10

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.35 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.35 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 19

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 20

88.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.893.000,00 1.900.000,00 28.107.000,00 1.20 . 1.20.35 . 02

10.000.000,00 9.380.000,00 195.000,00 425.000,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.35 . 02 . 11

10.000.000,00 0,00 9.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 22

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.35 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.35 . 02 . 29

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.35 . 02 . 30

11.000.000,00 10.513.000,00 62.000,00 425.000,00 Pengadaan Mebelair1.20 . 1.20.35 . 02 . 85

40.000.000,00 39.000.000,00 375.000,00 625.000,00 Pembuatan Bangunan Talut Belakang Gedung Kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 103

66.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.975.000,00 64.025.000,00 1.20 . 1.20.35 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 02

Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 07 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.35 . 07 . 08

15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 1.750.000,00 Fasilitasi Penyelengaraan Lomba Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.35 . 07 . 09

15.000.000,00 0,00 14.775.000,00 225.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 07 . 10

18.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 18.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 08

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 08 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 08 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 08 . 03

62.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

19.388.500,00 750.000,00 42.561.500,00 1.20 . 1.20.35 . 09

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 09 . 05

20.000.000,00 19.388.500,00 186.500,00 425.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.35 . 09 . 11

15.500.000,00 0,00 15.175.000,00 325.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.35 . 09 . 12

255.825.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 156.105.000,00 13.800.000,00 85.920.000,00 1.20 . 1.20.40

44.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 35.950.000,00 1.20 . 1.20.40 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.40 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.40 . 01 . 07

6.000.000,00 0,00 1.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 08

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 10

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.40 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 18

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 19

5.000.000,00 0,00 800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 20

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 27

51.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.825.000,00 1.725.000,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 02

28.150.000,00 27.300.000,00 0,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 13

22.400.000,00 21.525.000,00 0,00 875.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.40 . 02 . 24

3.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.40 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.40 . 10 . 01

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 11

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 11 . 01

Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 12

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 86.880.000,00 2.050.000,00 1.070.000,00 1.20 . 1.20.40 . 36

90.000.000,00 86.880.000,00 1.070.000,00 2.050.000,00 Pembuatan Talud1.20 . 1.20.40 . 36 . 37

26.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 26.200.000,00 1.20 . 1.20.40 . 37

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 37 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.40 . 37 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 37 . 04

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.40 . 41 . 01

20.825.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.400.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.40 . 42

20.825.000,00 20.400.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.40 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 1.200.000,00 8.800.000,00 1.20 . 1.20.40 . 43

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 43 . 01

491.181.000,00 KELURAHAN KLATEN 296.525.930,00 16.425.000,00 178.230.070,00 1.20 . 1.20.41

59.341.470,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 50.941.470,00 1.20 . 1.20.41 . 01

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.41 . 01 . 02

4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 03

1.980.000,00 0,00 1.980.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.41 . 01 . 07

5.157.500,00 0,00 957.500,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 08

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 10

3.678.970,00 0,00 3.678.970,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.41 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.41 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 18

7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 20

194.575.930,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.025.930,00 4.050.000,00 6.500.000,00 1.20 . 1.20.41 . 02

24.275.000,00 23.850.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 13

44.200.930,00 37.675.930,00 5.400.000,00 1.125.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 22

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.41 . 02 . 24

125.000.000,00 122.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pembangunan Ruang Pertemuan1.20 . 1.20.41 . 02 . 102

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.41 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.41 . 10 . 01

Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 10 . 02

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 11 . 01

6.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 6.700.000,00 1.20 . 1.20.41 . 12

6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 12 . 01

165.455.500,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 112.500.000,00 3.550.000,00 49.405.500,00 1.20 . 1.20.41 . 36

30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Betonisasi Jalan RW. II , RW. VII dan RW. VIII1.20 . 1.20.41 . 36 . 34

20.455.500,00 0,00 20.030.500,00 425.000,00 Betonisasi Jalan Kyai Melati1.20 . 1.20.41 . 36 . 35

115.000.000,00 112.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Pembangunan Pagar Makam Kyai Melati1.20 . 1.20.41 . 36 . 36

22.883.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 22.883.100,00 1.20 . 1.20.41 . 37

7.763.000,00 0,00 7.763.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.41 . 37 . 01

2.577.600,00 0,00 2.577.600,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.41 . 37 . 02

7.285.000,00 0,00 7.285.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 37 . 03

5.257.500,00 0,00 5.257.500,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.41 . 37 . 04

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.41 . 41 . 01

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 425.000,00 15.300.000,00 1.20 . 1.20.41 . 42

15.725.000,00 0,00 15.300.000,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.41 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 43 . 01

268.922.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 141.467.000,00 20.550.000,00 106.905.000,00 1.20 . 1.20.42

51.070.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.400.000,00 32.670.000,00 1.20 . 1.20.42 . 01

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.42 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.42 . 01 . 07

5.200.000,00 0,00 1.000.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.42 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.42 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 18

1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 20

120.377.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.667.000,00 1.725.000,00 985.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02

22.392.000,00 22.392.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.42 . 02 . 10

Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 6.375.000,00 0,00 625.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 13

90.000.000,00 88.900.000,00 0,00 1.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 22

985.000,00 0,00 985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.42 . 02 . 24

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.42 . 10 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 10 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 11 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 12 . 01

44.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 44.750.000,00 1.20 . 1.20.42 . 37

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 37 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 37 . 02

13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.42 . 37 . 04

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.42 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.42 . 41 . 01

24.225.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 23.800.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.42 . 42

24.225.000,00 23.800.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.42 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 43 . 01

258.825.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 33.725.000,00 11.725.000,00 213.375.000,00 1.20 . 1.20.43

50.375.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 41.975.000,00 1.20 . 1.20.43 . 01

10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.43 . 01 . 02

3.967.500,00 0,00 3.967.500,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 03

2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.43 . 01 . 07

4.515.000,00 0,00 315.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 08

5.165.000,00 0,00 5.165.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 10

3.575.000,00 0,00 3.575.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.43 . 01 . 11

2.667.500,00 0,00 2.667.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.43 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 18

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 19

4.505.000,00 0,00 305.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 20

24.325.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.325.000,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 02

Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.325.000,00 13.325.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer1.20 . 1.20.43 . 02 . 11

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.43 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.43 . 02 . 24

6.190.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.190.000,00 1.20 . 1.20.43 . 10

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.43 . 10 . 05

3.590.000,00 0,00 3.590.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrengbang Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 10 . 06

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.43 . 11

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 11 . 01

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.43 . 12

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 88.900.000,00 1.20 . 1.20.43 . 36

90.000.000,00 0,00 88.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 36 . 29

46.510.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.510.000,00 1.20 . 1.20.43 . 37

15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 37 . 01

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 37 . 02

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.43 . 37 . 03

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.43 . 37 . 04

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.43 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.43 . 41 . 01

20.825.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 20.400.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.43 . 42

20.825.000,00 20.400.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.43 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.20 . 1.20.43 . 43

10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 43 . 01

349.125.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 98.277.650,00 11.825.000,00 239.022.350,00 1.20 . 1.20.44

48.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 39.850.000,00 1.20 . 1.20.44 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.44 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 03

5.550.000,00 0,00 1.350.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.44 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.44 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 18

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 19

Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 20

38.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.580.000,00 725.000,00 25.695.000,00 1.20 . 1.20.44 . 02

13.000.000,00 11.580.000,00 995.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 13

20.000.000,00 0,00 19.700.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.44 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.44 . 02 . 30

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.44 . 06 . 01

6.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 1.200.000,00 5.550.000,00 1.20 . 1.20.44 . 10

3.750.000,00 0,00 2.550.000,00 1.200.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.44 . 10 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 10 . 02

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 11 . 01

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 86.697.650,00 1.200.000,00 2.102.350,00 1.20 . 1.20.44 . 36

30.000.000,00 28.687.750,00 862.250,00 450.000,00 Pembangunan Talud Jalan RW1.20 . 1.20.44 . 36 . 04

60.000.000,00 58.009.900,00 1.240.100,00 750.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 36 . 29

46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 37

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 37 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 37 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.44 . 37 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.44 . 37 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.44 . 37 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 37 . 06

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.44 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.44 . 41 . 01

19.125.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 300.000,00 18.825.000,00 1.20 . 1.20.44 . 42

19.125.000,00 0,00 18.825.000,00 300.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.44 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 43 . 01

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 44

Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 44 . 01

230.725.000,00 KELURAHAN BARENG 24.500.000,00 10.255.000,00 195.970.000,00 1.20 . 1.20.45

42.634.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 34.234.000,00 1.20 . 1.20.45 . 01

11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.45 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.45 . 01 . 07

4.700.000,00 0,00 500.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 08

3.344.000,00 0,00 3.344.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 10

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.45 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.45 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 18

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 20

13.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.775.000,00 755.000,00 4.320.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02

9.200.000,00 8.775.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 13

2.500.000,00 0,00 2.170.000,00 330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.45 . 02 . 24

1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.45 . 02 . 30

5.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 5.900.000,00 1.20 . 1.20.45 . 10

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.45 . 10 . 01

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan/ Desa1.20 . 1.20.45 . 10 . 05

4.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.300.000,00 1.20 . 1.20.45 . 11

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 11 . 01

2.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.800.000,00 1.20 . 1.20.45 . 12

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 88.900.000,00 1.20 . 1.20.45 . 36

90.000.000,00 0,00 88.900.000,00 1.100.000,00 Pemeliharan Jalan RW1.20 . 1.20.45 . 36 . 08

40.516.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 40.516.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37

20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.45 . 37 . 01

5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.45 . 37 . 02

4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.45 . 37 . 04

1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.45 . 37 . 05

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.45 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.45 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.45 . 41 . 01

Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.725.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.45 . 42

15.725.000,00 15.725.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.45 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.45 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 43 . 01

292.120.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 134.110.000,00 23.551.000,00 134.459.000,00 1.20 . 1.20.46

65.920.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.900.000,00 12.950.000,00 51.070.000,00 1.20 . 1.20.46 . 01

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.46 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 03

6.000.000,00 0,00 1.450.000,00 4.550.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.46 . 01 . 07

7.360.000,00 0,00 3.160.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.46 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.46 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 18

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 19

6.360.000,00 1.900.000,00 260.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 20

85.175.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.900.000,00 4.176.000,00 20.099.000,00 1.20 . 1.20.46 . 02

16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.46 . 02 . 10

18.000.000,00 0,00 14.799.000,00 3.201.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.46 . 02 . 24

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.46 . 02 . 30

45.000.000,00 44.025.000,00 0,00 975.000,00 Rehabilitasi Sedang/berat Gapura dan Pagar Kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 103

6.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.46 . 10 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 11 . 01

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 12 . 01

45.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 44.025.000,00 975.000,00 0,00 1.20 . 1.20.46 . 36

45.000.000,00 44.025.000,00 0,00 975.000,00 Pembuatan Talud Waterbak1.20 . 1.20.46 . 36 . 38

43.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 1.360.000,00 3.650.000,00 38.090.000,00 1.20 . 1.20.46 . 37

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 37 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 02

7.000.000,00 1.360.000,00 5.640.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.46 . 37 . 04

Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 05

6.100.000,00 0,00 2.450.000,00 3.650.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 37 . 06

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.46 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.46 . 41 . 01

25.925.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 25.925.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.46 . 42

25.925.000,00 25.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.46 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.20 . 1.20.46 . 43

10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 43 . 01

287.225.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 120.985.000,00 24.229.200,00 142.010.800,00 1.20 . 1.20.47

56.240.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 47.840.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.47 . 01 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.47 . 01 . 07

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 08

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.47 . 01 . 11

4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.47 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 18

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 20

93.280.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.435.000,00 5.004.200,00 11.840.800,00 1.20 . 1.20.47 . 02

2.485.000,00 2.400.000,00 0,00 85.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 09

13.810.000,00 0,00 9.940.800,00 3.869.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 22

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.47 . 02 . 24

45.000.000,00 44.550.000,00 0,00 450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 42

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.47 . 02 . 54

7.680.000,00 7.380.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pengadaan Lap Top1.20 . 1.20.47 . 02 . 96

22.405.000,00 22.105.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Pengadaan Kursi Kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 98

9.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 3.750.000,00 5.410.000,00 1.20 . 1.20.47 . 10

6.500.000,00 0,00 3.800.000,00 2.700.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.47 . 10 . 01

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 10 . 02

2.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 1.050.000,00 1.610.000,00 1.20 . 1.20.47 . 11

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 11 . 01

Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 1.050.000,00 1.610.000,00 1.20 . 1.20.47 . 12

2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 12 . 01

45.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 44.550.000,00 450.000,00 0,00 1.20 . 1.20.47 . 36

45.000.000,00 44.550.000,00 0,00 450.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 36 . 09

39.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 4.100.000,00 34.900.000,00 1.20 . 1.20.47 . 37

14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 37 . 01

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 37 . 02

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.47 . 37 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.47 . 37 . 04

1.500.000,00 0,00 900.000,00 600.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.47 . 37 . 05

8.000.000,00 0,00 6.300.000,00 1.700.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 37 . 06

4.250.000,00 0,00 2.450.000,00 1.800.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.47 . 41 . 01

24.225.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 425.000,00 23.800.000,00 1.20 . 1.20.47 . 42

24.225.000,00 0,00 23.800.000,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.47 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 43 . 01

248.605.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 25.550.000,00 11.940.000,00 211.115.000,00 1.20 . 1.20.48

42.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 34.400.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01

11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.48 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.48 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.48 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 18

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa petugas jaga malam kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 23

49.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.250.000,00 1.050.000,00 37.780.000,00 1.20 . 1.20.48 . 02

11.080.000,00 10.250.000,00 405.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 13

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga1.20 . 1.20.48 . 02 . 30

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer dan Laptop1.20 . 1.20.48 . 02 . 54

Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 965.000,00 1.535.000,00 1.20 . 1.20.48 . 10

2.500.000,00 0,00 1.535.000,00 965.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 10 . 01

1.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 11 . 01

2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 12

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 12 . 01

90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.100.000,00 88.900.000,00 1.20 . 1.20.48 . 36

90.000.000,00 0,00 88.900.000,00 1.100.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 36 . 09

29.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 29.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 37

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.48 . 37 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.48 . 37 . 04

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan (PAUD & Posyandu)1.20 . 1.20.48 . 37 . 06

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.48 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.48 . 41 . 01

15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15.300.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.48 . 42

15.725.000,00 15.300.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.48 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 43

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 43 . 01

242.325.000,00 KELURAHAN JATINOM 116.894.550,00 12.100.000,00 113.330.450,00 1.20 . 1.20.49

38.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.400.000,00 30.400.000,00 1.20 . 1.20.49 . 01

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.49 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 08

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.49 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 18

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 19

4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 20

21.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.250.000,00 425.000,00 13.025.000,00 1.20 . 1.20.49 . 02

10.500.000,00 8.250.000,00 1.825.000,00 425.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 22

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.49 . 02 . 24

Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.49 . 10 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 10 . 02

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 11 . 01

8.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 0,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.49 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 12 . 01

105.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 92.169.550,00 1.500.000,00 11.330.450,00 1.20 . 1.20.49 . 36

105.000.000,00 92.169.550,00 11.330.450,00 1.500.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 36 . 09

21.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 21.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 37

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 37 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 37 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 37 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.49 . 37 . 04

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.20 . 1.20.49 . 37 . 05

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.49 . 37 . 07

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4.575.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.49 . 41

5.000.000,00 4.575.000,00 0,00 425.000,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.20 . 1.20.49 . 41 . 01

12.325.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.900.000,00 425.000,00 0,00 1.20 . 1.20.49 . 42

12.325.000,00 11.900.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.20 . 1.20.49 . 42 . 01

10.000.000,00 Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup 0,00 925.000,00 9.075.000,00 1.20 . 1.20.49 . 43

10.000.000,00 0,00 9.075.000,00 925.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 43 . 01

2.051.000.000,00 Ketahanan Pangan 14.325.000,00 53.805.000,00 1.982.870.000,00 1.21

2.051.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 14.325.000,00 53.805.000,00 1.982.870.000,00 1.21 . 1.21.01

171.720.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.770.000,00 157.950.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

17.500.000,00 0,00 17.075.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

17.500.000,00 0,00 17.075.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.720.000,00 0,00 0,00 12.720.000,00 Penyediaan jasa pengamanan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

73.280.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.325.000,00 1.300.000,00 57.655.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02

15.000.000,00 14.325.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 11

35.280.000,00 0,00 34.655.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 50

1.806.000.000,00 Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 38.735.000,00 1.767.265.000,00 1.21 . 1.21.01 . 18

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan (DAK)1.21 . 1.21.01 . 18 . 34

120.000.000,00 0,00 117.500.000,00 2.500.000,00 Pendampingan Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 35

39.500.000,00 0,00 28.590.000,00 10.910.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 41

35.000.000,00 0,00 27.500.000,00 7.500.000,00 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Rapat Teknis Perencanaan Ketahanan

Pangan

1.21 . 1.21.01 . 18 . 43

60.000.000,00 0,00 57.375.000,00 2.625.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( Penguatan LDPM)1.21 . 1.21.01 . 18 . 49

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Distribusi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 50

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Desa Mandiri Pangan /Replikasi1.21 . 1.21.01 . 18 . 51

19.500.000,00 0,00 18.750.000,00 750.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 52

242.000.000,00 0,00 237.400.000,00 4.600.000,00 Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 53

20.000.000,00 0,00 19.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 54

70.000.000,00 0,00 68.900.000,00 1.100.000,00 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah1.21 . 1.21.01 . 18 . 55

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Primatani Berbasis Pekarangan (2P0A)1.21 . 1.21.01 . 18 . 56

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Pendampingan Primatani Berbasis Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 57

8.108.970.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.500.000,00 911.645.500,00 7.176.824.500,00 1.22

5.880.220.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 212.560.000,00 5.667.660.000,00 1.22 . 1.20.03

5.880.220.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 212.560.000,00 5.667.660.000,00 1.22 . 1.20.03 . 18

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemberian Taliasih kpd mantan Kades dan Katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 11

16.000.000,00 0,00 15.575.000,00 425.000,00 Penggandaan Buku Peraturan Pemerintahan Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 16

16.000.000,00 0,00 8.950.000,00 7.050.000,00 Evaluasi Perdes APBDesa1.22 . 1.20.03 . 18 . 18

16.000.000,00 0,00 11.050.000,00 4.950.000,00 Monitoring Dan Evaluasi Mutasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 19

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 fasilitasi Bantuan Sertifikasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 20

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penunjang Oprasional Pemberian Bantuan RT/RW, BPD, Tambahan Penghasilan Bagi

Kades dan Katdes

1.22 . 1.20.03 . 18 . 21

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberian Lurup Kepada Kades Dan Katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional kegiatan pengangkatan katdes1.22 . 1.20.03 . 18 . 25

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional kegiatan tilik Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 26

31.000.000,00 0,00 22.450.000,00 8.550.000,00 Fasilitasi Permasalahan Mutasi Tanah Kas Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 30

499.720.000,00 0,00 327.410.000,00 172.310.000,00 Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 31

63.500.000,00 0,00 55.250.000,00 8.250.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.22 . 1.20.03 . 18 . 32

32.000.000,00 0,00 23.325.000,00 8.675.000,00 Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan1.22 . 1.20.03 . 18 . 34

Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.850.000.000,00 0,00 4.847.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Batik Bagi Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan RT DAN RW1.22 . 1.20.03 . 18 . 35

2.228.750.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.500.000,00 699.085.500,00 1.509.164.500,00 1.22 . 1.22.01

178.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.850.000,00 171.150.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 19.150.000,00 850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

41.710.000,00 0,00 41.710.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

158.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.500.000,00 17.106.000,00 120.894.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02

72.900.000,00 0,00 71.050.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 5.844.000,00 14.156.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 54

8.175.000,00 7.500.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 55

13.675.000,00 13.000.000,00 250.000,00 425.000,00 Pengadaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 57

1.016.250.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 438.592.000,00 577.658.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

171.000.000,00 0,00 66.255.000,00 104.745.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)1.22 . 1.22.01 . 15 . 07

180.000.000,00 0,00 79.880.000,00 100.120.000,00 Pendampingan PNPM Mandiri1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

79.000.000,00 0,00 35.640.000,00 43.360.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan / BBGRM1.22 . 1.22.01 . 15 . 13

250.000.000,00 0,00 92.880.000,00 157.120.000,00 Penyusunan Profil Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 17

30.000.000,00 0,00 29.118.000,00 882.000,00 Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

306.250.000,00 0,00 273.885.000,00 32.365.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 21

430.350.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 148.355.000,00 281.995.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan ketrampilan Menejemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED - SP

)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

54.000.000,00 0,00 30.655.000,00 23.345.000,00 Penguatan BP-SPAMS ( Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi1.22 . 1.22.01 . 16 . 17

35.000.000,00 0,00 30.075.000,00 4.925.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 18

18.500.000,00 0,00 12.595.000,00 5.905.000,00 Fasilitasi pembentukan BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 19

40.000.000,00 0,00 19.280.000,00 20.720.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

100.000.000,00 0,00 47.460.000,00 52.540.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender ( P2MBG )1.22 . 1.22.01 . 16 . 21

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pameran produk Tehnologi Tepat Guna/TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 22

Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.850.000,00 0,00 38.655.000,00 16.195.000,00 Pembinaan pengelolaan pasar desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 23

48.000.000,00 0,00 24.025.000,00 23.975.000,00 Sosialisasi Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 24

445.650.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 88.182.500,00 357.467.500,00 1.22 . 1.22.01 . 17

191.650.000,00 0,00 149.400.000,00 42.250.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

60.000.000,00 0,00 57.530.000,00 2.470.000,00 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II1.22 . 1.22.01 . 17 . 09

30.000.000,00 0,00 4.762.500,00 25.237.500,00 Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

39.000.000,00 0,00 21.300.000,00 17.700.000,00 Pendataan dan Upaya Peningkatan tertib Administrasi Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

125.000.000,00 0,00 124.475.000,00 525.000,00 Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( Lomba

Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten )

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

1.170.678.000,00 Statistik 148.500.000,00 99.330.000,00 922.848.000,00 1.23

500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 94.105.000,00 405.895.000,00 1.23 . 1.05.01

500.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 94.105.000,00 405.895.000,00 1.23 . 1.05.01 . 15

150.000.000,00 0,00 112.150.000,00 37.850.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Pembangunan1.23 . 1.05.01 . 15 . 15

100.000.000,00 0,00 46.745.000,00 53.255.000,00 Fasilitasi SIM Profil Daerah, SIM Perencanaan, SIM Monev dan SIM Kemiskinan1.23 . 1.05.01 . 15 . 21

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Management Administrasi Perkantoran1.23 . 1.05.01 . 15 . 26

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah1.23 . 1.05.01 . 15 . 28

670.678.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 148.500.000,00 5.225.000,00 516.953.000,00 1.23 . 1.20.03

670.678.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 148.500.000,00 5.225.000,00 516.953.000,00 1.23 . 1.20.03 . 15

25.625.000,00 0,00 25.000.000,00 625.000,00 Hosting website1.23 . 1.20.03 . 15 . 17

135.053.000,00 0,00 133.553.000,00 1.500.000,00 Akses internet1.23 . 1.20.03 . 15 . 18

360.000.000,00 0,00 358.400.000,00 1.600.000,00 Pembuatan dokumen foto dan VCD1.23 . 1.20.03 . 15 . 19

150.000.000,00 148.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Layanan Hotspot1.23 . 1.20.03 . 15 . 27

576.455.000,00 Kearsipan dan Perpustakaan 26.100.000,00 123.167.000,00 427.188.000,00 1.24

576.455.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 26.100.000,00 123.167.000,00 427.188.000,00 1.24 . 1.24.01

225.955.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 30.600.000,00 195.355.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

15.900.000,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.24 . 1.24.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

25.200.000,00 0,00 10.500.000,00 14.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

74.855.000,00 0,00 74.855.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengemudi1.24 . 1.24.01 . 01 . 33

155.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.100.000,00 950.000,00 128.450.000,00 1.24 . 1.24.01 . 02

Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 89: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.500.000,00 26.100.000,00 450.000,00 950.000,00 Pengadaan mebeleur1.24 . 1.24.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 26

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan1.24 . 1.24.01 . 03 . 07

177.500.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 91.617.000,00 85.883.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

100.000.000,00 0,00 23.690.000,00 76.310.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengambilan arsip inaktif Kabupaten Klaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 05

10.000.000,00 0,00 3.070.000,00 6.930.000,00 Penilaian arsip inaktif Kab. Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

15.000.000,00 0,00 9.710.000,00 5.290.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 09

50.000.000,00 0,00 46.913.000,00 3.087.000,00 Sosialisasi pengamanan arsip1.24 . 1.24.01 . 16 . 10

7.500.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 7.500.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan dan Penataan Arsip Desa Percontohan Tertib Kearsipan1.24 . 1.24.01 . 18 . 06

518.213.000,00 Komunikasi dan Informatika 0,00 15.325.000,00 502.888.000,00 1.25

193.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 4.550.000,00 188.450.000,00 1.25 . 1.07.01

193.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 4.550.000,00 188.450.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 16

75.000.000,00 0,00 71.575.000,00 3.425.000,00 Signal Doubling contest1.25 . 1.07.01 . 15 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga

KOmunikasi Masyarakat (LKM)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi pada Internet1.25 . 1.07.01 . 15 . 19

53.000.000,00 0,00 51.875.000,00 1.125.000,00 Pengakajian dan Pengembangan Sistem Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 20

325.213.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 10.775.000,00 314.438.000,00 1.25 . 1.20.03

325.213.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 10.775.000,00 314.438.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Pembuatan Press Release1.25 . 1.20.03 . 18 . 13

260.213.000,00 0,00 258.613.000,00 1.600.000,00 Sarana Informasi dan Iklan Pariwara1.25 . 1.20.03 . 18 . 25

15.000.000,00 0,00 6.450.000,00 8.550.000,00 Oprasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID)1.25 . 1.20.03 . 18 . 29

598.560.000,00 Perpustakaan 104.900.000,00 98.780.000,00 394.880.000,00 1.26

220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 51.100.000,00 168.900.000,00 1.26 . 1.01.01

220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 51.100.000,00 168.900.000,00 1.26 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00 69.700.000,00 300.000,00 Fasilitasi Perpustakaan Percontohan1.26 . 1.01.01 . 21 . 19

100.000.000,00 0,00 64.200.000,00 35.800.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.26 . 1.01.01 . 21 . 20

50.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah1.26 . 1.01.01 . 21 . 21

Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 90: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

378.560.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 104.900.000,00 47.680.000,00 225.980.000,00 1.26 . 1.24.01

378.560.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 104.900.000,00 47.680.000,00 225.980.000,00 1.26 . 1.24.01 . 21

161.000.000,00 104.900.000,00 44.420.000,00 11.680.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.24.01 . 21 . 02

207.560.000,00 0,00 181.560.000,00 26.000.000,00 Operasional Perpustakan Keliling1.26 . 1.24.01 . 21 . 05

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Pengolahan buku perpustakaan1.26 . 1.24.01 . 21 . 23

42.562.613.000,00 Urusan Pilihan 19.793.326.500,00 1.121.499.400,00 21.647.787.100,00 2

15.097.966.000,00 Pertanian 1.329.746.500,00 564.667.400,00 13.203.552.100,00 2.01

80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.050.000,00 78.950.000,00 2.01 . 1.20.03

80.000.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 1.050.000,00 78.950.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16

35.000.000,00 0,00 34.575.000,00 425.000,00 Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Sektor Pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 32

45.000.000,00 0,00 44.375.000,00 625.000,00 Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau2.01 . 1.20.03 . 16 . 52

15.017.966.000,00 DINAS PERTANIAN 1.329.746.500,00 563.617.400,00 13.124.602.100,00 2.01 . 2.01.01

475.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 46.412.400,00 429.087.600,00 2.01 . 2.01.01 . 01

5.500.000,00 0,00 5.250.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

43.000.000,00 0,00 37.600,00 42.962.400,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

62.000.000,00 0,00 60.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

22.500.000,00 0,00 21.825.000,00 675.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

12.500.000,00 0,00 11.825.000,00 675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

1.106.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 762.575.000,00 18.500.000,00 325.325.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

61.900.000,00 59.750.000,00 0,00 2.150.000,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

17.500.000,00 16.825.000,00 0,00 675.000,00 Pengadaan Komputer2.01 . 2.01.01 . 02 . 11

125.000.000,00 122.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan alat elektronik2.01 . 2.01.01 . 02 . 17

15.000.000,00 0,00 14.325.000,00 675.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 19

52.000.000,00 0,00 49.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

100.000.000,00 89.000.000,00 8.850.000,00 2.150.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

120.000.000,00 0,00 117.500.000,00 2.500.000,00 Penataan Lingkungan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 51

500.000.000,00 475.000.000,00 19.800.000,00 5.200.000,00 Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 02 . 52

55.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 4.825.000,00 50.175.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 91: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 0,00 50.175.000,00 4.825.000,00 Penyusunan Profil Pertanian2.01 . 2.01.01 . 06 . 07

993.650.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 31.500.000,00 80.025.000,00 882.125.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

30.000.000,00 0,00 21.000.000,00 9.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

85.650.000,00 0,00 76.850.000,00 8.800.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

350.000.000,00 31.500.000,00 295.400.000,00 23.100.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

23.000.000,00 0,00 13.725.000,00 9.275.000,00 Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

275.000.000,00 0,00 265.500.000,00 9.500.000,00 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis tembakau(DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 15

200.000.000,00 0,00 179.650.000,00 20.350.000,00 Pelatihan Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin2.01 . 2.01.01 . 15 . 21

10.094.716.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 518.931.500,00 205.705.000,00 9.370.079.500,00 2.01 . 2.01.01 . 16

50.000.000,00 0,00 36.200.000,00 13.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08

455.000.000,00 0,00 409.600.000,00 45.400.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

550.000.000,00 240.910.000,00 261.690.000,00 47.400.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

500.000.000,00 53.620.000,00 384.230.000,00 62.150.000,00 Water Irigation Supplay Management Program( WISMP Bidang Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

100.000.000,00 0,00 87.795.000,00 12.205.000,00 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 49

3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00 Pengembangan Prasarana dan Sarana Air ( DAK )2.01 . 2.01.01 . 16 . 56

373.000.000,00 0,00 364.850.000,00 8.150.000,00 Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air2.01 . 2.01.01 . 16 . 57

3.600.000.000,00 0,00 3.600.000.000,00 0,00 Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian ( DAK )2.01 . 2.01.01 . 16 . 58

427.000.000,00 0,00 417.850.000,00 9.150.000,00 Pendampingan DAK Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 59

433.550.000,00 202.495.000,00 231.055.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian ( BPP ) di

Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan ( DAK )

2.01 . 2.01.01 . 16 . 60

58.756.000,00 21.906.500,00 34.749.500,00 2.100.000,00 Pendampingan DAK Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian

( BPP ) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan ( DAK )

2.01 . 2.01.01 . 16 . 61

351.910.000,00 0,00 351.910.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah potong

Hewn Unggas ( RPH-U ) serta Penyediaan Sarana Pedukungnya ( DAK )

2.01 . 2.01.01 . 16 . 62

45.500.000,00 0,00 40.150.000,00 5.350.000,00 Pendamping DAK Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu

dan Rumah potong Hewn Unggas ( RPH-U ) serta Penyediaan Sarana Pedukungnya

2.01 . 2.01.01 . 16 . 63

50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 850.000,00 49.150.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00 49.150.000,00 850.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

1.089.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 39.750.000,00 1.049.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

150.000.000,00 0,00 145.000.000,00 5.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (DCHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

489.000.000,00 0,00 485.725.000,00 3.275.000,00 Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

300.000.000,00 0,00 296.725.000,00 3.275.000,00 Penanganan Pasca PanenTembakau (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 14

100.000.000,00 0,00 91.800.000,00 8.200.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 17

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 19 . 25

257.500.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 148.000.000,00 109.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

257.500.000,00 0,00 109.500.000,00 148.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluh2.01 . 2.01.01 . 20 . 04

179.500.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 2.175.000,00 177.325.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 92: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.500.000,00 0,00 78.725.000,00 775.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Penanggulangan wabah Penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06

405.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 11.440.000,00 2.375.000,00 391.185.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

100.000.000,00 11.440.000,00 86.710.000,00 1.850.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 22 . 09

275.000.000,00 0,00 274.475.000,00 525.000,00 Pengembangan Agribisnis Aneka ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 15

311.700.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 5.300.000,00 15.000.000,00 291.400.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

100.000.000,00 5.300.000,00 80.825.000,00 13.875.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09

48.000.000,00 0,00 46.875.000,00 1.125.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH2.01 . 2.01.01 . 23 . 16

163.700.000,00 0,00 163.700.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 17

1.103.376.000,00 Kehutanan 102.750.000,00 25.575.000,00 975.051.000,00 2.02

1.103.376.000,00 DINAS PERTANIAN 102.750.000,00 25.575.000,00 975.051.000,00 2.02 . 2.01.01

20.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 7.625.000,00 12.375.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

20.000.000,00 0,00 12.375.000,00 7.625.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

1.083.376.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 102.750.000,00 17.950.000,00 962.676.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

35.000.000,00 0,00 18.450.000,00 16.550.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

936.050.000,00 81.000.000,00 855.050.000,00 0,00 Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 16

112.326.000,00 21.750.000,00 89.176.000,00 1.400.000,00 Pendampingan DAK Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat2.02 . 2.01.01 . 16 . 17

11.100.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 9.962.580.000,00 99.421.000,00 1.037.999.000,00 2.03

11.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 9.962.580.000,00 86.596.000,00 950.824.000,00 2.03 . 1.03.01

11.000.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 9.962.580.000,00 86.596.000,00 950.824.000,00 2.03 . 1.03.01 . 17

150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 04

250.000.000,00 0,00 193.504.000,00 56.496.000,00 Operasional Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 05

1.500.000.000,00 1.340.000.000,00 152.650.000,00 7.350.000,00 Penataan Lampu Hias Kota ( Tahap II )2.03 . 1.03.01 . 17 . 09

1.100.000.000,00 1.084.580.000,00 13.270.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Truk Telescopic Ladder2.03 . 1.03.01 . 17 . 10

5.000.000.000,00 4.728.000.000,00 263.150.000,00 8.850.000,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Luar Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 11

3.000.000.000,00 2.810.000.000,00 180.250.000,00 9.750.000,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 12

100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.825.000,00 87.175.000,00 2.03 . 1.20.03

100.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 12.825.000,00 87.175.000,00 2.03 . 1.20.03 . 18

100.000.000,00 0,00 87.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi2.03 . 1.20.03 . 18 . 07

1.783.000.000,00 Pariwisata 785.000.000,00 132.171.000,00 865.829.000,00 2.04

900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 785.000.000,00 1.650.000,00 113.350.000,00 2.04 . 1.03.01

900.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 785.000.000,00 1.650.000,00 113.350.000,00 2.04 . 1.03.01 . 16

900.000.000,00 785.000.000,00 113.350.000,00 1.650.000,00 Pembangunan Galeri Seni2.04 . 1.03.01 . 16 . 39

Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 93: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

883.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 130.521.000,00 752.479.000,00 2.04 . 1.17.01

425.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 8.725.000,00 416.275.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

50.000.000,00 0,00 47.400.000,00 2.600.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)2.04 . 1.17.01 . 15 . 23

200.000.000,00 0,00 195.975.000,00 4.025.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 24

175.000.000,00 0,00 172.900.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 25

250.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 100.896.000,00 149.104.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16

50.000.000,00 0,00 33.104.000,00 16.896.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 09

200.000.000,00 0,00 116.000.000,00 84.000.000,00 Operasional Pengelolaan OMAC2.04 . 1.17.01 . 16 . 35

208.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 20.900.000,00 187.100.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17

20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Adwindo2.04 . 1.17.01 . 17 . 15

100.000.000,00 0,00 86.400.000,00 13.600.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 26

25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 27

28.000.000,00 0,00 26.000.000,00 2.000.000,00 Pemberdayaan Pengusaha Bidang Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 28

35.000.000,00 0,00 32.200.000,00 2.800.000,00 Lomba Foto Obyek Wisata Kab. Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 29

3.921.874.000,00 Kelautan dan Perikanan 87.250.000,00 80.125.000,00 3.754.499.000,00 2.05

3.921.874.000,00 DINAS PERTANIAN 87.250.000,00 80.125.000,00 3.754.499.000,00 2.05 . 2.01.01

3.501.874.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 87.250.000,00 26.175.000,00 3.388.449.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20

55.000.000,00 0,00 50.550.000,00 4.450.000,00 Pengembangan Agribisnis Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 07

35.000.000,00 0,00 34.475.000,00 525.000,00 Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 09

2.988.280.000,00 79.250.000,00 2.909.030.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan (DAK)2.05 . 2.01.01 . 20 . 10

358.594.000,00 8.000.000,00 337.544.000,00 13.050.000,00 Pendampingan DAK Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 11

65.000.000,00 0,00 56.850.000,00 8.150.000,00 Stocking dan Restocking Perairan umum di 5 Wilayah UPTD2.05 . 2.01.01 . 20 . 12

100.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 12.450.000,00 87.550.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23

100.000.000,00 0,00 87.550.000,00 12.450.000,00 Pembinaan pada Pengelolaan dan Pemasaran2.05 . 2.01.01 . 23 . 03

320.000.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 41.500.000,00 278.500.000,00 2.05 . 2.01.01 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar2.05 . 2.01.01 . 24 . 03

200.000.000,00 0,00 160.000.000,00 40.000.000,00 Pengembangan Kawasan Minapolitan (Eks. 2POA)2.05 . 2.01.01 . 24 . 04

20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Pendampingan Pengembangan Kawasan Minapolitan2.05 . 2.01.01 . 24 . 05

8.670.000.000,00 Perdagangan 7.523.500.000,00 146.325.000,00 1.000.175.000,00 2.06

3.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 3.254.000.000,00 18.000.000,00 228.000.000,00 2.06 . 1.03.01

3.500.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.254.000.000,00 18.000.000,00 228.000.000,00 2.06 . 1.03.01 . 18

2.000.000.000,00 1.870.000.000,00 123.550.000,00 6.450.000,00 Pembangunan Pasar Tegalgondo2.06 . 1.03.01 . 18 . 61

1.500.000.000,00 1.384.000.000,00 104.450.000,00 11.550.000,00 Pembangunan Pasar Kraguman2.06 . 1.03.01 . 18 . 62

5.170.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 4.269.500.000,00 128.325.000,00 772.175.000,00 2.06 . 1.15.01

Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 94: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

255.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 50.125.000,00 204.875.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

130.000.000,00 0,00 95.500.000,00 34.500.000,00 Fasilitasi hak merek batik dan batik topeng kayu2.06 . 1.15.01 . 15 . 18

75.000.000,00 0,00 59.375.000,00 15.625.000,00 Sosialisai Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)2.06 . 1.15.01 . 15 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu (DBHCHT)2.06 . 1.15.01 . 15 . 20

4.815.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4.269.500.000,00 55.700.000,00 489.800.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

500.000.000,00 446.000.000,00 52.475.000,00 1.525.000,00 Pembangunan Pasar Klithikan Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah tahap

III

2.06 . 1.15.01 . 18 . 33

200.000.000,00 0,00 155.250.000,00 44.750.000,00 Pembinaan, Pengawasan Peredaran Barang Jasa dan Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 52

1.500.000.000,00 1.400.000.000,00 96.575.000,00 3.425.000,00 Pembangunan Pasar Hewan Wedi2.06 . 1.15.01 . 18 . 54

500.000.000,00 425.000.000,00 72.825.000,00 2.175.000,00 Pembangunan Gedung Dekranasda2.06 . 1.15.01 . 18 . 55

600.000.000,00 598.500.000,00 300.000,00 1.200.000,00 Pengadaan Sarana Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 56

1.500.000.000,00 1.400.000.000,00 97.375.000,00 2.625.000,00 Pembangunan Pasar Hewan Jatinom2.06 . 1.15.01 . 18 . 59

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemantauan pendapatan pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 60

100.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

40.000.000,00 0,00 29.500.000,00 10.500.000,00 Bimbingan teknis manajemen dan kewirausahaan bagi pedagang kaki lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

60.000.000,00 0,00 48.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 09

530.000.000,00 Industri 2.500.000,00 71.440.000,00 456.060.000,00 2.07

400.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 0,00 66.500.000,00 333.500.000,00 2.07 . 1.15.01

240.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 37.000.000,00 203.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

70.000.000,00 0,00 60.400.000,00 9.600.000,00 Pelatihan Pengembangan Desain dan Finishing Produk Kerajinan2.07 . 1.15.01 . 16 . 16

65.000.000,00 0,00 49.750.000,00 15.250.000,00 Kemitraan Usaha bagi Pelaku Usaha Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 17

65.000.000,00 0,00 55.850.000,00 9.150.000,00 Pelatihan Teknis Produksi dan Sarana Penunjang Kemasan Bagi Produk Makanan

Olahan

2.07 . 1.15.01 . 16 . 18

40.000.000,00 0,00 37.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan IKM Kabupaten Klaten2.07 . 1.15.01 . 16 . 19

50.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 9.000.000,00 41.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Bintek Standar Mutu2.07 . 1.15.01 . 17 . 09

110.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri 0,00 20.500.000,00 89.500.000,00 2.07 . 1.15.01 . 24

70.000.000,00 0,00 53.500.000,00 16.500.000,00 Pengembangan Potensi Industri Unggulan Kecamatan2.07 . 1.15.01 . 24 . 01

40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Usaha Industri2.07 . 1.15.01 . 24 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.10 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.11 . 23 . 01

Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 95: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.12 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.13

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.13 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.13 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.14 . 23 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.15 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 750.000,00 4.250.000,00 2.07 . 1.20.16

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 750.000,00 4.250.000,00 2.07 . 1.20.16 . 23

5.000.000,00 0,00 4.250.000,00 750.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.16 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.17

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.17 . 23

5.000.000,00 0,00 4.625.000,00 375.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.17 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.18

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 375.000,00 4.625.000,00 2.07 . 1.20.18 . 23

5.000.000,00 0,00 4.625.000,00 375.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.18 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.19 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.20 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.21 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22

Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 96: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22 . 23

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.22 . 23 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.22 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.23

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.23 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan potensi desa2.07 . 1.20.23 . 23 . 04

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.24 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25 . 23

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.25 . 23 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.25 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa minapolitan2.07 . 1.20.26 . 23 . 05

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.27 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 1.640.000,00 3.360.000,00 2.07 . 1.20.28

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 1.640.000,00 3.360.000,00 2.07 . 1.20.28 . 23

5.000.000,00 0,00 3.360.000,00 1.640.000,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.28 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.29 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa industri2.07 . 1.20.30 . 23 . 02

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.31 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.07 . 1.20.32

Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 97: KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2015/06/APBD/2014 APBD... · 456 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB (DAK) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.07 . 1.20.32 . 23

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.32 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.33 . 23 . 06

5.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.800.000,00 3.200.000,00 2.07 . 1.20.34

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 1.800.000,00 3.200.000,00 2.07 . 1.20.34 . 23

5.000.000,00 0,00 3.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi pengembangan industri2.07 . 1.20.34 . 23 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.35

5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.35 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan desa wisata2.07 . 1.20.35 . 23 . 03

356.397.000,00 Ketransmigrasian 0,00 1.775.000,00 354.622.000,00 2.08

356.397.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 1.775.000,00 354.622.000,00 2.08 . 1.13.01

356.397.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 1.775.000,00 354.622.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15

118.747.000,00 0,00 118.747.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

104.350.000,00 0,00 104.350.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigran2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

32.000.000,00 0,00 30.225.000,00 1.775.000,00 Penyuluhan dan pembinaan Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 09

101.300.000,00 0,00 101.300.000,00 0,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

2.08 . 1.13.01 . 15 . 10

480.259.471.000,00 256.706.189.538,00 196.411.469.120,00 27.141.812.342,00 JUMLAH

Klaten, 15 Januari 2014

BUPATI

SUNARNA

Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN