Page 1
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KESEHATAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 12 Telp (0711) 7690032
Websites : www.dinkes.banyuasinkab.go.id, e-mail : [email protected]
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
TAHUN 2017
Page 2
Renja Kesehatan 2017
i
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami
dapat menyusun Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin, sebagai langkah nyata penerapan membuat
anggaran Dinas Kesehatan.
Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Renja 2017
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018,
yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari
manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang
komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang
sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.
Didalam rencana kerja ini evaluasi pencapaian program Tahun 2015 dan
perkiraan kegiatan Tahun 2018 dengan sasaran dan indikator kinerja yang
terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan ini disusun dalam
membuat anggaran yang menjadi komitmen kami untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat.
Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan Negara.
Banyuasin, Maret 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN,
dr. H. Masagus. M. Hakim, M.Kes Nip. 197208282002121005
Page 3
Renja Kesehatan 2017
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………
1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………….
1.4 Sistematika penulisan………………………………………………………….
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESEHATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kesehatan sampai Tahun Lalu………………………………………………….
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan……………………………….
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesehatan ……………
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………………………………
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………….
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesehatan ……………………………………….
3.3 Program dan Kegiatan ………………………………………………………….
BAB IV PENUTUP
1
2
3
4
5
16
21
24
51
54
56
59
Page 4
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 1
1.1 Latar belakang
Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yaitu
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal bagi seluruh
masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang
dilakukan secara menyeluruh dan berkesenimbangan. Agar upaya tersebut
dapat berjalan secara maksimal maka harus didukung dengan suatu
perencanaan kerja yang tersusun secara sistematis sehingga dapat
menghasilkan luaran yang efektif dan efisien.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sebagai Oraganisasi Perangkat
Daerah (OPD) bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin dituntut untuk dapat
membuat perencanaan kegiatan yang menganut nilai- nilai :
Berpihak pada rakyat
Bertindak cepat
Kerjasama Tim
Integritas tinggi
Transparasi dan Akutanbilitas
Perencanaan kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun
2017 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kab. Banyuasin 2014-2018, sehingga dapat diartikan Renja merupakan
penjabaran dari Renstra yang telah disusun tersebut.
Renja OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting
agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan
tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi
Kabupaten Banyuasin khususnya di bidang kesehatan.
BAB I PENDAHULUAN
Page 5
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 2
Secara umum Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dibuat
untuk dapat mendukung Visi dari Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin yaitu :
“BANYUASIN SEHAT, MANDIRI DAN BERKUALITAS “
Yaitu Masyarakat Banyuasin yang hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku
hidup bersih dan sehat, dapat menjangkau, memilih serta menggunakan
pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga
memiliki derajat kesehatan yang optimal.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Page 6
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 3
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005 – 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
Nomor 82).
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja OPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya
dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD
ini adalah tersedianya suatu dokumen prencanaan yang strategik dan
komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau
masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga
pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang
kesehatan.
Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
Page 7
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 4
1.4 Sistematika Penulisan
Pada dasarnya Renja Kesehatan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin selama tahun 2015 dan mengusulkan
kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017. Capaian kinerja (performance
results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2014
sebagai tolok ukur keberhasilan tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa
datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah sebagai berikut ini ;
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan
Hukum dan Maksud dan Tujuan, dan sistematika penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kesehatan Tahun Lalu,
menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian
Renstra sampai tahun 2015, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu-
isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, review
terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan
kegiatan masyarakat
Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan, menjelaskan Telahaan
terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan dan
Program dan Kegiatan
Bab IV – Penutup, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Page 8
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD sampai Tahun 2015
Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD Kesehatan tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun
2016 yang telah disahkan. Dengan keterkaitannya dengan pencapaian target renstra SKPD Kesehatan berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan dan
Pencapaian Renstra SKPD Kesehatan s/d Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT Angka Usia Harapan Hidup 74 68 69 68.21 98.86% 70 68.21 92.18%
1.02.1.02.01.16.01
Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
Puskesmas dan Jaringannya
Persentase Pelaynan Kesehatan Rujukan Pasien
masyarakat Miskin
100 74.61 100 54.34 54.34% 100 64.475 64.48%
1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Persentase Penduduk (termasuk Seluruh penduduk
miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 100 98 100 98.2 98.20% 100 98.1 98.10%
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KESEHATAN TAHUN LALU
Page 9
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 6
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.16.12
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan dan Menyelenggarakan Minlok
untuk menunjang pencapaian SPM
33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%
1.02.1.02.01.16.13
Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi penduduk miskin
33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%
1.02.1.02.01.16.16 Penyuluhan NAPZA
1.02.1.02.01.22 PROGRAM PENCENGAHAN DAN
PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR
PersentasePenemuan dan Penangan Penderita
Penyakit Menular 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.22.05
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penayakit Menular
7. Angka Prevalensi Penyakit DBD
100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.22.12 Penanggulangn Penyakit TBC Kusta
8. Jumlah Kasus TB per 100.000 penduduk
208 99 220 111 149.50% 216 210 97.22%
1.02.1.02.01.22.13
Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah
(Filariasis)
9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang
ditemukan
70 57 70 60 85.71% 70 60 85.71%
1.02.1.02.01.22.14
Pencegahan & Penanggulangan penyakit
potensi KLB & Bencana
10.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang
disembuhkan
88 87 88 94.2 107.05% 88 94.2 107.05%
1.02.1.02.01.22.15
Pencegahan dan Pemberantasan Diare-
ISPA
11.Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.22.16
Pencegahan dan Pemberantasan HIV
AIDS/IMS
12. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
100 35.1 100 56.93 56.93% 100 56.93 56.93%
1.02.1.02.01.22.07
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Rabies
13. Penemuan Penderita Diare
100 100 100 79 79.00% 100 79 79.00%
14. Prevalensi Kasus HIV <0,5 0.01 <0,5 0.001 100.00% <0,5 0.001 100.00%
15. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut
pengetahuan tentang HIV dan AIDS 99 70 96 81.2 84.58% 97 81.2 83.71%
Page 10
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 7
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
16. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 0.5 0.074 1 0.074 192.60% 1 0.074 200.00%
17. Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tqhun
7/100.000 2/100.0000 7/100.000 2.07/100.0000 170.00% 7/100.000 2.07/100.0000 171.42%
1.02.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN
KESEHATAN 18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 100 100 100 101.5 101.50% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI
DAERAH 19. Persentase rumah sehat yang memiliki TOGA 90 80 90 88.34 98.16% 90 88.34 98.16%
1.02.1.02.01.18.02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat
Bahan alam Indonesia
1.02.1.02.01.18.07 Lomba TOGA Tingkat Kabupaten
1.02.1.02.01.17 PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN 20. Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang
sesuai dengan standar kesehatan 100 80 100 85.2 85.20% 100 85.2 85.20%
1.02.1.02.01.17.02
Peningkatan dan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02.1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.19.06 Pembinaan dan Pengembangan desa siaga
Page 11
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 8
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.19.09
Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa
PHBS, Pemilihan Kader Remaja sehat
Rasio Posyandu Persatuan Balita 11/1000 10.2/1000 10/1000 10.2/1000 102.00% 10/1000 10.2/1000 102.00%
1.02.1.02.01.19.10 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
Persentase Rumah Tangga ber PHBS
80 85 70 71 101.43% 72 71 98.61%
Persentase Penjaringan Siswa SD dan Setingkat 100 100 100 83.37 83.37% 100 83.37 83.37%
1.02.1.02.01.21 PRORGAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT Persentase Rumah Sehat 87 65 83 51.26 61.76% 85 51.26 60.31%
1.02.1.02.01.21.01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap
air minum Berkualitas 68 65.7 65 58 89.23% 66 58 87.88%
1.02.1.02.01.21.05 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Persentase Penduduk yang menggunakan jamban
sehat 80 62 75 71.3 95.07% 80 71.3 89.13%
1.02.1.02.01.21.06
Pengawasan dan Pembinaan Hygiene
Sanitasi Air Besih dan Air Minum
Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat
100 65.7 100 46.14 46.14% 100 46.14 46.14%
1.02.1.02.01.21.07
Pengembangan dan Pembinaan Rumah
Sehat
1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin 100 71.27 100 63.07 63.07% 100 6307.00% 63.07%
1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak
1.02.1.02.01.31 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MAKANAN
Persentase Tempat Umum yang Memenuhi
Persyaratan 87 77 83 79 95.18% 84 79 94.05%
1.02.1.02.01.31.05
Pembinaan dan Penyehatan TTU,Industri
IRTP,RM/Restoran Penyehatan Makanan
dan Minuman
Page 12
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 9
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARAN DAN
PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA.
30.Rasio Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per
Satuan Penduduk 1.2 40 0.8 0.5 62.50% 1 0.5 50.00%
1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas
31.Cakupan Puskesmas Pembantu
48 35 33 33.5 101.52% 40 33.5 83.75%
1.02.1.02.01.25.07
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1.02.1.02.01.25.23 Administrasi Pembangunan Puskesmas
1.02.1.02.01.25.24
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas,pustu
dan jaringannya
32.Cakupan Puskesmas
86 100 65 163.2 251.08% 71 163.2 229.86%
1.02.1.02.01.25.25
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas,
Pustu dan Jaringanya
1.02.1.02.01.26
Program Pengadaan,Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiw a/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah Sakit Mata
33.Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 4/1000 10 2/1000 1.2/1000 60.00% 4/1000 1.2/1000 60.00%
1.02.1.02.01.26.29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.02.1.02.01.30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
LANSIA 33. Persentase Lansia yang tertangani 80 35.67 60 83.53 139.22% 75 83.53 111.37%
1.02.1.02.01.30.08 Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia
Page 13
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 10
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
22.08 Peningkatan imunisasi B. Persentase Desa Yang mencapai " Universal
Child Immunization (UCI) 100 94.74 100 94.07 94.07% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB 16 12 22 4 181.80% 20 4 177.27%
1.02.1.02.01.29.08 SDDTK & ANC Terpadu PersentaseKunjungan Bayi 90 91.34 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%
Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 96.6 100 100 100.00% 100 100 100.00%
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 90 96.6 90 72.82 80.91% 90 72.82 80.91%
Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi 90 89.84 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%
1.02.1.02.01.32
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN
MELAHIRKAN ANAK D.Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKB
<97 72 97 120 76.28% <97 120 138.98%
1.02.1.02.01.32.05 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan
Kesehatan Ibu
Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4
100 96.56 95 94.9 99.89% 98 94.9 96.84%
1.02.1.02.01.32.06
Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan
Upaya AKI, AKB, AKABA
Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 100 92.5 90 91.89 102.10% 90 91.89 102.10%
Persentase Ibu Hamil dengan Komplikasi 80 71.21 80 55.4 69.25% 80 55.4 69.25%
Persentase Ibu Nifas 90 92.11 90 91.6 101.78% 90 91.6 101.78%
Persentase Peserta KB Aktif 75 77.42 70 72.4 103.43% 75 72.4 96.53%
Persentase Neonatal dengan Komplikasi 80 76.6 80 34.35 42.94% 80 34.35 42.94%
Page 14
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 11
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan
Pelayanan KB sesuai standar 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 90 95.68 90 93.4 103.78% 90 93.4 103.78%
1.02.1.02.01.20 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT E. Persentase Balita Gizi Buruk 15 11 15 14 93.33% 15 14 166.67%
1.02.1.02.01.20.01
Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam
Beryodium
1.02.1.02.01.20.03
Penangulangan Kurang Energi Protein ( KEP
),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang
Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain
Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada
Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 100 63.56 100 100 100.00% 100 100 100.00%
Belanja langsung
1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.01. 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya
air dan listrik
1.02.1.02.01.01.06
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Page 15
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 12
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan
1.02.1.02.01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01. 13
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.01.01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.02.1.02.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang - Undangan
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.01.18
Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi
Keluar Daerah
1.02.1.02.01.01. 19
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke
Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.20
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
1.02.1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur
1.02.1.02.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.44
Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1.02.1.02.01.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Pelengkapannya
Page 16
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 13
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /
KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA
KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015
TARGET
RENJA
KESEHATAN
TAHUN
2015
REALISASI
RENJA
KESEHATAN
TAHUN 2015
TINGKAT
REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.1.02.01.05.04 Pemilihan Pegawai Teladan
1.02.1.02.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.02.1.02.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.23 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.23.07
Pelayanan Administrasi Perizinan dan
Akreditasi Sarana dan Sumber Daya
kesehatan
1.02.1.02.01.33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.33.04 Peningkatan Manajemen Informasi
Kesehatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes NIP.197208282002121005
Page 17
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 14
Secara umum capaian indikator ini telah dapat dicapai dengan baik, walaupun
belum secara keseluruhan, indikator kinerja terealisasi 100 %. Adapun capaian
indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. Sasaran ““Meningkatnya Usia Harapan Hidup”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup
dengan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan 38 (Tiga Puluh Delapan)
Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator
sasaran sebesar 100.51 % dengan predikat Memuaskan.
2. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Bayi”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Bayi
dengan 5 (lima) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata
capaian indikator sasaran sebesar 111.60% dengan predikat
Memuaskan.
3. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Ibu”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu
dengan 9 (sembilan) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata
capaian indikator sasaran sebesar 87.95% dengan predikat Memuaskan.
4. Sasaran “Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk
dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata
capaian indikator sasaran sebesar 96.67% dengan predikat Memuaskan.
5. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang
berkualitas dan profesional, serta menjamin pelayanan kesehatan
yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yang
sesuai standar”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningktakn kualitas dan kuantitas
SDM Kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta menjamin
pelayanan kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan
kesehatan yang sesuai standar dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran
memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 100.00%
dengan predikat Memuaskan.
Page 18
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 15
Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini telah
melaksanakan perencanaan startejiknya tahun kedua. Secara umum pencapaian
sasaran dapat terealisasi dengan memuaskan (mencapai keberhasilan) sesuai
dengan perencanaan. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran startegis Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuasin dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-
rata indikator diperoleh angka sebesar 99.35% dengan kategori MEMUASKAN . Hal
ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2015
sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa indikator nilai capaian kinerjanya belum
optimal dikarenakan dalam pelaksaannya mengalami kendala dan hambatan.
Page 19
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kesehatan
Kabupaten Banyuasin
NO INDIKATOR KESEHATAN
SPM/
Standar
Nasional
IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Angka Usia Harapan Hidup 74 69 70 72 74 68.21
2
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 54.34
3
Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin ) yang memiliki jaminan Kesehatan
100 100 100 100 100 98.2
4
Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan
Lokakarya mini untuk menunjang Pencapaian Standar Kesehatan Minimal (SPM)
31 31 31 32 33 31
5
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin
31 31 31 32 33 31
6
Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin 100 100 100 100 100 101.1
7 Persentase Rumah Sehat yang memiliki TOGA
90 90 90 90 90 88.23
8
Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan
100 100 100 100 100 85.2
Page 20
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 17
NO INDIKATOR KESEHATAN
SPM/
Standar
Nasional
IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
standar Kesehatan
9
Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular
100 100 100 100 100 100
10 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
11 Angka Penemuan Kasus malaria per 1000 penduduk
0.5 1 0.99 0.8 0.5
0.0025
12
Persentase kasus Baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan
100 70 70 70 70 70 60
13
Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan
88 88 88 88 88 64.2
14
Jumlah kasus TB per 100.000
penduduk 224 220 216 212 208 111
15
Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
100 100 100 100 100 100 100
16 Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun
2/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000
2.07/100.000
17
Penemuan Penderita Pneumonia
Balita 100
100 100 100 100 100 56.93
18 Penemuan Penderita Diare 100 100 100 100 100 100 79
19 Prevalensi kasus HIV <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0.001
20
Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS
99 96 97 98 99
81.2
21
Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)
100 100 100 100 100 100 94.07
Page 21
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 18
NO INDIKATOR KESEHATAN
SPM/
Standar
Nasional
IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
22 Persentase Desa Siaga Aktif 80 80 80 80 80 80 100
23 Rasio Posyandu Persatuan Balita 10 9 10 10 11 10.2
24 Persentase Rumah Tangga berPHBS
67 70 72 75 80 71
25
Persentase Penjaringan Siswa SD
dan Setingkat 100
100 100 100 100 100 83.37
26 Persentase Lansia yang tertangani 80 70 75 80 80 83.53
27 Persentase Rumah Tangga Sehat 87 83 85 86 87 51.26
28
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum Berkualitas
68 65 66 67 68 58
29 Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat
100 100 100 100 100
46.16
30
Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat
80 75 80 80 85 71.3
31
Persentase Tempat - Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
87 83 84 85 87 79
32 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk
0.8 0.8 1 1 1.2 0.5
33 Cakupan Puskesmas Pembantu 48 36 40 44 48 33.5
34 Cakupan Puskesmas 86 65 71 79 86 163.2
35 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
2/1000 2/1000 4/1000 4/1000 6/1000
1.2/1000
36
Persentase Perawatan Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
0 0 20 40 60 -
37
Persentase Pelayanan Gawat
Darurat Level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) kab/kota
100 100 100 100 100 100 100
Page 22
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 19
NO INDIKATOR KESEHATAN
SPM/
Standar
Nasional
IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
38 Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
100 100 100 100 100 100 63.07
39 Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100 100 100 100 100 100
40 Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB
16 22 20 18 16 4
41 Persentase Kunjungan Bayi 90 90 90 90 90 90 87.88
42 Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 100 100 100 100 100
100
43 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita
90 90 90 90 90 90
72.82
44
Persentase Pelayanan Kesehatan
Bayi
90 90 90 90 90 87.88
45 Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKI
<97 97 <97 <97 <97 120
46 Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4 95 100 96 98 99 99 94.9
47 Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
90 100 95 98 99 99 91.89
48
Persentase Ibu Hamil dengan
Komplikasi 80 80 80 80 80 80 55.4
49 Persentase Ibu Nifas 90 90 90 90 90 90 91.6
50 Persentase Peserta KB Aktif 70 75 75 75 75 75 72.4
51 Persentase Neonatal dengan Komplikasi
80 80 80 80 80 80 34.35
52
Persentase Fasilitas Kesehatan
yang memberikan Pelayanan KB sesuai standar
100 100 100 100 100 100
53
Persentase Kunjungan Neonatal
Pertama (KN1) 90 90 90 90 90 93.4
54 Persentase Balita Gizi Buruk 15 15 15 15 15 14
Page 23
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 20
NO INDIKATOR KESEHATAN
SPM/
Standar
Nasional
IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
55
Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin
100 100 100 100 100 100 100
56 Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu
100 100 100 100 100 100
57 Ketersediaan Standart Pelayanan Kesehatan
100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes NIP.197208282002121005
Page 24
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kinerja
Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah mewujudkan SDM yang sehat dan
didukung infrastruktur dan sistem pelayanan yang layak dn memenuhi
standart. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui dengan
melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama
yaitu :
1. Angka Usia harapan Hidup
Pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari angka kematian Bayi
dan Ibu melahirkan serta meningkatnya Usia Harapan hidup Masyarakat.
Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif terhadap usia
harapan hidup. Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif
terhadap Usia harapan hidup. Pada tahun 2003 Usia Harapan Hidup
masyarakat Kabupaten Banyuasin adalah 66,1 tahun, lalu tahun 2004
tetap menjadi 66,1 tahun, kemudian tahun 2005 meningkat lagi menjadi
66,5 tahun, tahun 2006 66,7 tahun, tahun 2008 sebesar 67 tahun dan
tahun 2009 sebesar 67,2 Tahun dan tahun 2010 sebesar 67,4 tahun dan
tahun 2011 meningkat menjadi 67,6 tahun dan tahun 2012 meningkat
menjadi 67,8 tahun dan ditahun 2013 tetap sebesar 67,8 tahun, tahun
2014 meningkat menjadi 68 tahun dan tahun 2015 meningkat menjadi
68.21 tahun .
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan/AKI
Angka kematian Ibu Melahirkan sebagai dampak dari pelaksanaan
berbagai program bidang kesehatan, maka angka kematian ibu
melahirkan juga menunjukan kecendrungan menurun. Angka Kematian
Ibu pada tahun 2008 sebesar 122/100.000 kelahiran hidup dan tahun
2009 menurun menjadi 112/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010
kembali menurun menjadi sebesar 83/100.000 kelahiran hidup dan pada
tahun 2011 meningkat menjadi 93/100.000 kelahiran hidup dan tahun
2012 menurun menjadi sebesar 80/100.000 kelahiran hidup dan ditahun
2013 tetap yaitu 80/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2014 kembali
turun menjadi sebesar 72/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2015
meningkat menjadi 120/100.000 kelahiran hidup.
Page 25
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 22
3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi/AKB
Angka Kematian Bayi pada tahun 2003 sebesar 48/1.000 kelahiran
hidup, kemudian pada tahun 2004 menjadi 40/1.000 kelahiran hidup,
lalu pada tahun 2005 jumlahnya kembali menurun menjadi 29/1.000
kelahiran hidup dan tahun 2006 Angka Kematian Bayi 39/1.000
kemudian turun menjadi 5/1.000 ditahun 2009 dan turun lagi menjadi
4/1.000 kelahiran hidup tahun 2010,tetapi pada tahun 2011 naik
menjadi 5/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2012 tetap 5/1.000
kelahiran hidup dan tahun 2013 menurun menjadi 3/1.000 kelahiran
hidup tetapi pada tahun 2014 naik menjadi 12/1.000 kelahiran hidup.
dan tahun 2015 menurun menjadi 4/1.000 kelahiran hidup.
4. Persentase Balita gizi buruk
Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan kurangnya pemahaman
masyarakat akan pentingnya gizi bagi kesehatan merupakan penyebab
masih adanya balita yang menderita gizi buruk. Untuk tahun 2011 turun
persentase balita yang menderita gizi buruk sebesar 8 % dan tahun 2012
menurun sebesar 7% dan ditahun 2013 turun menjadi 0,1%, di tahun
2014 ada 11 balita yang gizi buruk. Dan di tahun 2015 terjadi
peningkatan yaitu ada 14 balita gizi buruk yang ditemukan.
5. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
menjadi tolak ukur untuk meningkatkan derajat kesehatan pada bayi dan
balita oleh karena itu pelaksanaan imunisasi masih perlu untuk
dimaksimalkan. Untuk tahun 2011 anak yang mendapat imunisasi
lengkap atau cakupan angka UCI sudah mencapai target sebesar 100%
dan tahun 2012 menurun menjadi 93,5% tahun 2013 meningkat menjadi
98,30%, di tahun 2014 turun menjadi 96.71%. dan di tahun 2015 terus
menurun menjadi 94.07 %.
6. Tingkat pelayanan pasien rumah sakit
Dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan kondisi keterbatasan penyebaran jumlah sarana
pelayanan kesehatan masyarakat, dan masih tingginya angka kesakitan
Page 26
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 23
serta tingginya angka kematian ibu dan anak yang memerlukan perhatian
dan peningkatan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian pengembangan Rumah Sakit di Kabupaten
Banyuasin diantaranya pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin belum
dapat memberikan pelayanan secara optimal dan menyeluruh kepada
lapisan masyarakat dikarenakan wilayah Kabupaten Banyuasin yang
sebagain besar merupakan daerah perairan sehingga akses menuju
Pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin sering terkendala dan ini menjadi
masalah utama dalam pemerataan pelayanan kesehatan pada wilayah ini.
Luas Wilayah Kabupaten Banyuasin 11.832,99 Km², dengan 19
Kecamatan dan jumlah Desa 304 jumlah penduduk Tahun 2015 yaitu
811.501 Jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 38.67 % (314.021 Jiwa).
Persentase keluarga miskin yang cukup besar ini juga menjadi masalah
dalam pembangunan Kabupaten Banyuasin. Kemandirian masyarakat
terutama kelurga miskin untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan
akhir pembangunan masih cukup tertinggal. Salah satu masalah
kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan adalah
kemandirian sehat yang masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini
dapat dilihat dari salah satu indikator kesehatan yaitu akses terhadap
sarana pelayanan kesehatan rujukan.
Page 27
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan &
Puskesmas 100
63.176.134.823
Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan
& Puskesmas
Persentase
Pelayanan Kesehatan yang bermutu
100
63.176.134.823 v
Belanja Langsung Belanja Langsung
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Dinkes
Persentase Pelayanan
Kesehatan yang bermutu
100
10.218.468.700
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Dinas Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan yang bermutu
100
25.702.702.315
v
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
Dinkes
12 Bulan
223.420.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
10 Rekening
238.260.000
v
Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara
Dinkes
12 Bulan
110.000.000
Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara
Premi
109.450.000
v
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Dinkes
12 Bulan
792.145.200
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan
1.569.627.300
v
Page 28
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 25
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Dinkes
12 Bulan
445.500.000
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
24 Orang
446.820.000
v
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Dinkes
12 Bulan
90.651.300
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 12 Bulan
194.374.895
v
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinkes
55 unit
10.120.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
55 unit
10.120.000
v
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes
50 item
64.175.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
50 item
52.385.300 v
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Dinkes
7 item
106.260.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan
7 item
95.524.000 v
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinkes
20 item
15.666.200
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20 item
58.492.500 v
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Dinkes 28 item
750.334.000
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
28 item
5.290.747.000
v
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinkes
15 item
27.060.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15 item
62.634.000 v
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang - Undangan
Dinkes
12 Bulan
34.848.000
Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang - Undangan
12 Bulan
34.848.000 v
Page 29
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 26
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Makanan dan Minuman Dinkes
12 Bulan
213.246.000
Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan
384.516.000
v
Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
Dinkes 12 Bulan
516.775.000
Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
12 Bulan
760.057.320
v
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
Dinkes 2000 kali
291.528.000
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
2000 kali
489.071.000
v
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Dinkes 12 Bulan
6.526.740.000
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran
12 Bulan
15.878.775.000
v
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Dinkes 100%
2.793.362.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Dinas Kesehatan
100%
24.364.382.500
v
Pembangunan Gedung Kantor Dinkes
1 Unit
1.870.000.000
Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit
1.870.000.000
v
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dinkes
2 Unit
2.200.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 90 Unit
20.330.600.000
v
Pengadaan Mebeleur Dinkes
339 unit
504.460.000 Pengadaan Mebeleur 339 unit
991.094.500 v
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Dinkes
339 unit
11.902.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
15.706.000 v
Page 30
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 27
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Dinkes
339 unit
22.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
1.041.480.000
v
Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Dinkes
5 unit
55.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5 unit
115.500.000 v
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinkes 100%
589.050.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Dinas Kesehatan 100%
589.050.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya
Dinkes 1179 Potong
589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Pelengkapannya
1179 Potong
589.050.000
v
Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin dan Perlengkapannya
Dinkes 1179 Potong
589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Pelengkapannya
1179 Potong
412.000.000
v
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Dinkes
Persentase pelayanan kesehatan
yang bermutu
100%
761.790.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Persentase pelayanan kesehatan
yang bermutu
80%
476.864.190 v
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinkes
12 Bulan
536.525.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
12 Bulan
108.405.000 v
80%
Page 31
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 28
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemilihan Pegawai Teladan Dinkes
31 PKM
225.265.000 Pemilihan Pegawai Teladan
31 PKM 368.459.190
v
80%
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Dinkes 100%
406.940.000
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Dinas Kesehatan
100%
352.097.900
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinkes
4 Dokumen
406.940.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Dokumen
352.097.900 v
100%
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinkes
Ketersediaan Standar Pelayanan
Kesehatan
100
103.846.600 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinas Kesehatan
Ketersediaan Standar Pelayanan
Kesehatan
100
3.350.963.000
Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya kesehatan
Dinkes 35 Lokasi
103.846.600
Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya kesehatan 35 Lokasi
3.350.963.00
0
10 PKM
80%
35%
Page 32
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 29
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Dinkes 80%
207.586.500 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
80%
386.100.000
Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan
Dinkes
31 PKM dan
Dinkes, 3 Dok
Profil, 1 Lap IKM
Dinkes dan 31
Lap IKM
PKM
207.586.500
Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan
31 PKM dan Dinkes, 3
Dok Profil, 1
Lap IKM Dinkes dan 31 Lap IKM
PKM
386.100.000
100%
Pengadaan Sistem Pengolahan Data Berbasis IT Dinkes
200.000.000
Pengadaan Sistem Pengolahan Data Berbasis IT
100%
200.000.000
PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
Dinkes 100%
165.000.000 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
Dinkes 100%
325.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinkes
4 Dokumen
165.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinkes
21 Dokumen
325.000.000
Page 33
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 30
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
21 Dokumen
21 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
100%
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinkes A.Angka Usia Harapan Hidup
70
31.151.045.000 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
a.Angka Usia Harapan Hidup
70
32.890.963.865
Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
Puskesmas dan Jaringannya
Dinkes
1.Cakupan Pelaynan Kesehatan
Rujukan Pasien masyarakat
Miskin 100
21.895.571.500
Pelayanan kesehatan Penduduk
Miskin Puskesmas dan Jaringannya
1.Cakupan Pelaynan Kesehatan
Rujukan Pasien masyarakat
Miskin 85820 Jiwa
21.678.936.26
5
100%
100%
Page 34
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 31
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
31 PKM
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Dinkes
2.Persentase Penduduk
(termasuk Seluruh penduduk
miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 100
153.692.000
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
2.Persentase Penduduk
(termasuk Seluruh penduduk
miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 6263 Jiwa
126.009.400
80%
Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Dinkes
3.Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan dan Menyelenggar
akan Minlok untuk menunjang pencapaian
SPM 31
274.521.500
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
3.Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan dan Menyelenggar
akan Minlok untuk menunjang pencapaian
SPM 1500 Jiwa
173.351.200
Page 35
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 32
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
100%
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Dinkes
4.Jumlah Puskesmas yang memberikan
pelayanan kesehatan dasar bagi
penduduk miskin 31
1.411.960.000
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
4.Jumlah Puskesmas yang memberikan
pelayanan kesehatan dasar bagi
penduduk miskin 31 PKM
3.612.532.000
31 PKM
Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
31
7.236.528.00
0 Biaya Operasional Kesehatan (BOK) 31 PKM
7.236.528.000
31 PKM
Upaya Pelayanan Kesehata Jiwa
Dinkes Persentase
Penderita Jiwa terlayani 80
178.772.000
Upaya Pelayanan Kesehata Jiwa
Persentase
Penderita Jiwa terlayani 500 ODGJ
63.580.000
75%
Page 36
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENCENGAHAN DAN PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR
Dinkes & PKM
6. Cakupan Penemuan dan
Penangan Penderita
Penyakit Menular
100
1.607.956.760
PROGRAM PENCENGAHAN DAN PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR
Puskesmas dan Desa
6. Cakupan Penemuan dan
Penangan Penderita
Penyakit Menular
100
2.235.427.040
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penayakit Menular
7. Angka Prevalensi Penyakit DBD
100%
188.227.400 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penayakit Menular
7. Angka Prevalensi Penyakit DBD
250 Kasus
213.180.000
100%
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria
16. Angka penemuan kasus malaria
per 1000 penduduk 0.99
61.773.360 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria
16. Angka penemuan
kasus malaria per 1000 penduduk
31 Puskesmas
165.000.000
1%
Penanggulangn Penyakit TBC Kusta
8. Jumlah Kasus TB per
100.000 penduduk 216
130.922.000 Penanggulangn Penyakit TBC Kusta
8. Jumlah Kasus TB per
100.000 penduduk
848 Kasus TBC
341.000.000
Page 37
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 34
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
70 %
9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan 70
9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan 70
10.Persentase Kasus TB Paru
(BTA Positif) yang disembuhkan 88
10.Persentase Kasus TB Paru
(BTA Positif) yang disembuhkan 88
Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
726235 jiwa
342.052.700
Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
726235 jiwa
248.446.000
100%
Pencegahan & Penanggulangan penyakit potensi KLB & Bencana
11.Cakupan
Desa/kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100
355.226.300
Pencegahan & Penanggulangan penyakit potensi KLB & Bencana
11.Cakupan
Desa/kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
31
Puskesmas
407.000.000
100%
Page 38
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7/100.000
Pencegahan dan Pemberantasan Diare-
ISPA
12. Penemuan Penderita Pneumonia
Balita 100
113.956.500 Pencegahan dan Pemberantasan
Diare-ISPA
12. Penemuan Penderita Pneumonia
Balita
4045 Kasus
Pneumonia
310.879.800
100%
100%
13. Penemuan Penderita Diare 100
13. Penemuan Penderita Diare
17304 Kasus Diare
Pencegahan dan Pemberantasan HIV AIDS/IMS
14. Prevalensi Kasus HIV
165.037.000 Pencegahan dan Pemberantasan HIV
AIDS/IMS 14. Prevalensi Kasus HIV < 0,5
449.130.000
10 Lokasi
15. Persentase
penduduk 15 tahun ke atas menurut
pengetahuan tentang HIV dan AIDS 97
15. Persentase
penduduk 15 tahun ke atas menurut
pengetahuan tentang HIV dan AIDS 97%
Page 39
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 36
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies
40
32.084.800
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies
40%
100.791.240
40%
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
250
Penderita
218.676.700 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
250
Penderita
218.676.700
17. Acute Flacid Paralisis
(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tqhun
7/100,000
17. Acute Flacid Paralisis
(AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tqhun 7/100,000
PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN
Dinkes & PKM
18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
100
7.419.221.900 PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
100
22.393.825.330
Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
7.261.582.000 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
130 Item Obat dan 20
Item
Pembekalan Obat
22.264.601.73
0
Page 40
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 37
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
65%
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
157.639.900
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
31 Tenaga Kesehatan
129.223.600
100%
PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI DAERAH
Dinkes & PKM
19. Persentase rumah sehat yang memiliki
TOGA 90%
155.903.000 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI
DAERAH
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
6. Persentase rumah sehat yang memiliki
TOGA 90%
108.977.000
Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat
Bahan alam Indonesia
97.119.000 Pengembangan Standarisasi
Tanaman Obat Bahan alam Indonesia 10 Industri
50.193.000
40%
Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
58.784.000 Lomba TOGA Tingkat Kabupaten
6
Puskesmas 58.784.000
100%
Page 41
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 38
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN
20. Tingkat Peredaran Obat dan
Makanan yang sesuai dengan standar kesehatan
100%
221.342.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN
20. Tingkat Peredaran Obat dan
Makanan yang sesuai dengan standar kesehatan
100%
210.232.000
Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
221.342.000
Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya 150 Sampel
210.232.000
40%
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinkes & PKM 21.Cakupan Desa Siaga Aktif
100%
1.492.778.500 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
21.Cakupan Desa Siaga Aktif
80%
2.866.898.100
Pembinaan dan Pengembangan desa siaga
250.080.000
Pembinaan dan Pengembangan desa siaga 304 Desa
127.191.900
100%
Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa
PHBS, Pemilihan Kader Remaja sehat
22.Persentase Posyandu Persatuan
Balita 65%
670.712.900
Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa PHBS,
Pemilihan Kader Remaja sehat
Persentase Posyandu Persatuan
Balita
352.000.000
10/1000
Page 42
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 39
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
Persentase Rumah Tangga
Ber PHBS 72
447.299.600
Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
Persentase Rumah Tangga
Ber PHBS
2.332.706.20
0
72%
Pelatihan UKS dan Dokter Kecil
23.Cakupan Penjaringan Siswa SD dan
Setingkat 100%
124.686.000
Pelatihan UKS dan Dokter Kecil
Cakupan Penjaringan Siswa SD dan
Setingkat
55.000.000
100%
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Dinkes & PKM 24.Persentase Rumah Sehat
85%
623.229.550 PRORGAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Persentase Rumah Sehat
85%
867.682.200
Pengkajian Pengembangan Lingkungan
Sehat
25.Persentase Penduduk yang memiliki
akses terhadap air minum Berkualitas
66
216.878.200
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
25.Persentase Penduduk yang memiliki
akses terhadap air minum Berkualitas
66
493.077.750
31 Sanitarian
51%
Page 43
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 40
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
26.Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat
80
160.987.000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
27.Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat
10 Desa
226.882.700
80%
Pengawasan dan Pembinaan Hygiene
Sanitasi Air Besih dan Air Minum
27.Persentase Kualitas air minum yang
memenuhi syarat
100
142.988.450
Pengawasan dan Pembinaan Hygiene
Sanitasi Air Besih dan Air Minum
26.Persentase Kualitas air minum yang
memenuhi syarat
100
77.489.500
40 Orang
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Sehat
102.375.900
Pengembangan dan Pembinaan Rumah Sehat
10 Desa
70.232.250
85%
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
Dinkes & PKM
27.Persentase Keluarga Miskin
Mendapat Pelayanan
100%
1.240.221.400 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Persentase Keluarga Miskin
Mendapat Pelayanan
100%
1.749.413.000
Pelayanan Operasi Katarak
525.749.400 Pelayanan Operasi Katarak
200
Penderita
434.236.000
Page 44
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 41
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
85%
Pelayanan Bagi Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perawatan di RS
554.752.000
Pelayanan Bagi Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perawatan di RS
987.575.000
100%
Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah
Terpencil, Terluar, tertinggal
159.720.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah
Terpencil, Terluar, tertinggal 10 Lokasi
327.602.000
100%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN
Dinkes & PKM
28.Persentase Tempat Umum yang Memenuhi
Persyaratan
84%
75.300.500
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
10. Persentase Tempat - Tempat Umum yang memenuhi
syarat kesehatan
100%
75.660.200
Pembinaan dan Penyehatan TTU,Industri
IRTP,RM/Restoran Penyehatan Makanan dan Minuman
75.300.500
Hygiene Sanitasi TTU,Industri IRTP,RM/Restoran
30
Pengusaha IRTP dan 4
Orang Sanitarian
75.660.200
84%
Page 45
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 42
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.
Dinkes & PKM
29.Rasio
Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per Satuan
Penduduk
100%
16.567.763.950
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS /
PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
29.Rasio
Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per Satuan
Penduduk
100%
94.626.888.118
Pembangunan Puskesmas
30.Cakupan Puskesmas
Pembantu
40%
1.947.000.000 Pembangunan Puskesmas
30.Cakupan Puskesmas
Pembantu
33 unit IPAL,19
Poskesdes
21.350.225.000
71%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
31.Cakupan Puskesmas
71
4.830.871.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
31.Cakupan Puskesmas 85 set dan
25 paket
43.553.419.01
8
2 lab
80%
Administrasi Pembangunan Puskesmas
1.361.941.350
Administrasi Pembangunan Puskesmas 35 Lokasi
1.134.248.500
100%
Page 46
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 43
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya
15 item
13.683.995.60
0
40%
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, pustu, dan jaraingannya
Wiayah Kab Banyuasin
5.413.951.400 Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas, Pustu dan Jaringanya
Wiayah Kab Banyuasin
10 Puskesmas
13.905.000.00
0
35%
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringanya
Wiayah Kab Banyuasin
3.014.000.000 Revitalisasi Alat Kesehatan
Puskesmas
Wiayah Kab Banyuasin
200 item
1.000.000.00
0
60%
Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Wiayah Kab Banyuasin
32.Rasio
Rumah Sakit Persatuan Penduduk
82%
1.430.000.000 Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Wiayah Kab Banyuasin
32.Rasio
Rumah Sakit Persatuan Penduduk
82%
3.737.470.000
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.430.000.000 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1 Bidang
3.737.470.000
Page 47
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 44
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
100%
Pembangunan Rumah Sakit 3 Unit
59.010.000.000
100%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3 Paket
31.950.000.000
100%
Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit 150 item
3.545.350.000
100%
Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit 20 item 568.400.000
100%
Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll) 500 buah
945.600.000
100%
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 300 macam
897.500.000
100%
Pengadaan Pencetakan Administrasi
dan surat-menyurat Rumah Sakit 1 paket
256.000.000
100%
Page 48
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 45
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA Dinkes & PKM
33. Persentase Lansia yang tertangani
75%
94.935.500 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
33. Persentase Lansia yang tertangani
75%
80.471.100
Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia
94.935.500 Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia 10 Posyandu
80.471.100
50%
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Dinkes & PKM
34. Tingkat
Kemitraan Bidang Kesehatan
60% 25.955.114.922
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
34. Tingkat
Kemitraan Bidang Kesehatan
100%
24.335.188.982
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 25.955.114.922
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
314021 jiwa
24.335.188.982
50%
Page 49
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 46
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Peningkatan imunisasi
B. Persentase Desa Yang mencapai "
Universal Child Immunization (UCI) 100%
360.225.800 Peningkatan imunisasi
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
B. Persentase Desa Yang mencapai "
Universal Child Immunization (UCI) 15650 bayi
355.773.000
100%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Dinkes & PKM
C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB
20
664.826.800 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB
20/1000
826.777.050
SDDTK & ANC Terpadu
1.Cakupan Kunjungan
Bayi
90%
664.826.800 SDDTK & ANC Terpadu
1.Cakupan Kunjungan
Bayi
90%
826.777.050
2.Cakupan Balita Gizi Buruk
Mendapat Perawatan
100%
2.Cakupan Balita Gizi Buruk
Mendapat Perawatan
100%
Page 50
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 47
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3.Cakupan Pelayanan Kesehatan
Balita
90%
3.Cakupan Pelayanan Kesehatan
Balita
90%
3.Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
90%
3.Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
90%
31 pkm
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN MELAHIRKAN ANAK
Dinkes & PKM
d.Angka
Kematian Ibu Melahirkan / AKB
97
877.564.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN MELAHIRKAN ANAK
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
d.Angka
Kematian Ibu Melahirkan / AKB
<97/100000
444.919.040
Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu
1.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
98
571.472.000 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu
1.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
98
58.819.040
Page 51
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 48
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
90
2. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
90
6784 jiwa
Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan
Upaya AKI, AKB, AKABA
3.Cakupan Ibu Hamil dengan
Komplikasi
80
306.092.000 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB,
AKABA
3.Cakupan Ibu Hamil dengan
Komplikasi
80
386.100.000
4.Cakupan Ibu
Nifas 90
4.Cakupan Ibu
Nifas 90
5.Cakupan Peserta KB
Aktif
75
5.Cakupan Peserta KB
Aktif
75
6.Cakupan Neonatal
dengan Komplikasi
80
6.Cakupan Neonatal
dengan Komplikasi
80
Page 52
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 49
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7.Persentase Fasilitas Kesehatan
yang memberikan Pelayanan KB sesuai
standar
100
7.Persentase Fasilitas Kesehatan
yang memberikan Pelayanan KB sesuai
standar
100
8.Cakupan
Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
90
8.Cakupan
Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
90
14787 bumil
Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) 3400 Bumil
7.548.189.902
90%
PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT Dinkes & PKM E. Persentase Balita Gizi Buruk
15%
471.294.800 PROGRAM PEMBINAAN GIZI
MASYARAKAT
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
E. Persentase Balita Gizi Buruk
15%
894.878.600
Page 53
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 50
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium
189.158.000
Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium 304 desa
242.146.300
100%
Penangulangan Kurang Energi Protein ( KEP ),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain
Cakupan Pemberian Makananan Pendamping ASI pada anak
usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin
100
282.136.800 Penangulangan Kurang Energi
Protein ( KEP ),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain
Cakupan Pemberian Makananan Pendamping ASI pada anak
usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 304 desa
652.732.300
100%
PENCEGAHAN dan PENANGGULANGAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR
1.746.299.560
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
1.246.299.560
Pengamatan dan Pengendalian
Kawasan Tanpa Rokok
500.000.000
Page 54
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
rasio puskesmas poliklinik dan pustu persatuan penduduk
I
Kegiatan Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pustu dan Jaringannya
Tersedianya Sarana
dan Prasarana Puskesmas Pustu dan
Jaringannya
1 Rehab Poskesdes Suak tapeh Sedang
1 Unit
2 Rehab Poskesdes Suak tapeh Suakaraja
1 Unit
3 Rehab Poskesdes Banyuasin III Terlangu Ds. IV
1 Unit
Masuk Dalam Pembangunan 2016
4 Rehab Poskesdes Banyuasin III pangkalan panji
1 Unit
5 Rehab Poskesdes Muara Telang Telang Rejo
1 Unit
6 Rehab Poskesdes Muara Telang Telang Karya
1 Unit
7 Rehab Poskesdes Muara Telang Mukti jaya 1
1 Unit
8 Rehab Poskesdes Muara Telang Upang jaya
1 Unit
9 Rehab Poskesdes Makarti Jaya Muara Baru
1 Unit
10 Rehab Poskesdes Makarti Jaya
Upang Mulya Parit
9 1 Unit
11 Rehab Poskesdes Muara Sugihan Tirta Harja
1 Unit
12 Rehab Poskesdes Makarti Jaya
Pendowoharjo
Ds.III 1 unit
13 Rehab Poskesdes Banyuasin III Ujung Tanjung 1 Unit
14 Rehab PUSTU Banyuasin III Ujung Tanjung 1 Unit
15 Rehab PUSTU Banyuasin III Lubuk Saung
1 Unit
16 Rehab PUSTU Muara Telang Marga Rahayu
1 Unit
Masuk Dalam
Pembangunan 2016
17 Rehab Berat Gedung PUSTU Betung Taja Mulya
1 Unit
Masuk Dalam
Pembangunan 2016
18 Rehab PUSTU Air Kumbang Nusa Makmur
1 Unit
19 Rehab PUSTU Air Kumbang Tirta Makmur
1 Unit
20 Rehab PUSTU Muara Sugihan Rejosari 1 Unit
21 Rehab PUSTU Muara Sugihan Timbul Jaya 1 Unit
Page 55
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 52
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
II Pembangunan Puskesmas Cakupan Puskesmas
1 Pembangunan RS Pratama Sukajadi Sukajadi
1 Unit
2 Pembangunan Pagar PKM Wil.Kab Banyuasin
10 Unit
3 Pembangunan Lapangan Parkir Wil.Kab Banyuasin
10 Unit
4 Rehab Total PUSTU Suak tapeh Suakaraja
1 Unit
5 Rehab Total PUSTU Muara Telang Talang Indah
1 unit
6 Rehab Total PUSTU Makarti Jaya Sungai Semut
Ds.III 1 Unit
7 Rehab Total PUSTU Pulau Rimau Mukut
1 Unit
8 Pembangunan Poskeslur Banyuasin III Mulya Agung
1 Unit
9 Pembangunan Poskesdes Banyuasin III Kayu ara Kuning
1 Unit
10 Pembangunan Poskesdes Muara Telang Telang jaya Ds.III
1 Unit
11 Pembangunan Poskesdes Muara Telang Talang Indah
1 Unit
12 Pembangunan Poskesdes Muara Telang Upang Cemara
1 Unit
13 Pembangunan Poskesdes Rantau Bayur Kemang Bejalu
1 Unit
14 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Nusa Makmur
1 Unit
15 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Panca Mulya Ds.IV
1 Unit
16 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Kumbang Padang
Permata 1 Unit
17 Pembangunan Poskesdes Suak tapeh Tanjung Laut
1 Unit
18 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Perambahan Baru
1 Unit
19 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Perambahan
1 Unit
20 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Perajin
1 Unit
21 Pembangunan Poskesdes Banyuasin I Mariana Ilir
1 Unit
22 Pembangunan Poskesdes Muara Sugihan Jurutaro
1 Unit
23 Pembangunan Poskesdes Air Kumbang Sebokor
1 Unit
24 Pembangunan Poskesdes Sembawa Lalang Sembawa
1 Unit
25 Pembangunan Poskesdes Sembawa Pulau Muning
1 Unit
26 Pembangunan Poskesdes Pulau Rimau Rukun Makmur
1 Unit
Page 56
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 53
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/
VOLUME CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
III Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
puskesmas
1 Pembangunan Sarana
Laboratorium Tungkal Ilir Sido Mulyo
1 Unit
2 Pembangunan Sarana
Laboratorium Suak Tapeh Suak Tapeh
1 Unit
3 Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas
Suak Tapeh Suak Tapeh
1 Unit
IV Pengadaan Mebeleur Tingkat ketersediaan
mabeleur
1 Pengadaan Alkes RS.Pratama Talang Kelapa Sukajadi 1 Paket
2 Mobeler Poskesdes Tanjung Lago Srimenanti 1 Paket
3 Mobiler Poskesdes Muara Telang Upang Ceria
1 Paket
4 Perlengkapan Poskesdes Banyuasin I Merah Mata 1 Paket
5 Perlengkapan Poskesdes Banyuasin I Duren ijo
1 Paket
6 Pengadaan Alat Gigi Suak Tapeh Suak Tapeh 1 Paket
7 Pengadaan Alat Laboratorium Suak Tapeh Suak Tapeh 1 Paket
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
I Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tingkat Ketersediaan
Kendaraan Operasional
1 Ambulance Puskesmas Air Kumbang Air Kumbang
1 Unit
2 Ambulance Puskesmas Tungkal Ilir Tungkal Ilir
1 Unit
3 Ambulance Puskesmas Rantau Bayur Rantau Bayur
1 Unit
4 Penambahan Petugas Kesehatan Pulau Rimau Mukut
3 Orang
Page 57
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 54
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan kesehatan yang
ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat telah
dilaksanakan secara terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan enam sub sistem
dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yang meliputi sub sistem: (i)
upayakesehatan; (ii) pembiayaan kesehatan; (iii) sumberdaya manusia
kesehatan; (iv) sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan; (v) manajemen
dan informasi kesehatan; dan (vi) pemberdayaan masyarakat. Keenam sub-
sistem tersebut juga saling terkait dengan berbagai sistem lain di luar.
SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya.
Dalam rangka mempercepat pencapaian target SDGs kesehatan,
Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan umum antara
lain: masalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada
kelompok penduduk miskin serta kesenjangan status kesehatan antar daerah
(disparitas) terutama pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah
perbatasan serta pulau-pulau terluar. Hal ini antara lain disebabkan karena
kendala jarak, biaya dan kondisi fasi-litas pelayanan kesehatan, terjadinya
kekurangan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan yang
kurang merata, terbatasnya pembiayaan kesehatan, serta belum optimalnya
pemberdayaan dan promosi kesehatan bagi masyarakat.
Berikut ini diuraikan secara ringkas beberapa tantangan dan implikasi
kebijakan dari keenam sub sistem dalam SKN:
1. Upaya Kesehatan. Meskipun cakupan program kesehatan terus
meningkat, pembangunan kesehatan saat ini masih dihadapkan pada
masalah yaitu belum optii malnya akses, keterjangkauan dan mutu
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
Page 58
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 55
pelayanan kesehatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh sarana
pelayanan kesehatan seper� rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya
belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi
penduduk miskin terkait dengan biaya dan jarak.
2. Pembiayaan kesehatan. Untuk mempercepat pencapaian target SDGs
tahun 2017 bidang kesehatan, diperlukan peningkatan pendanaan
terutama untuk membiayai intervensiintervensi yang memiliki daya
ungkit yang besar pada pencapaian target SDGs bidang kesehatan.
Jamkesmas merupakan salah satu dari delapan intervensi prioritas terkait
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan pada periode RPJMN
kedua tahun 2010-2014. Ke delapan fokus prioritas tersebut adalah :
1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak;
2) Peningkatan status gizi masyarakat;
3) Pengendalian penyakit menular serta penyakit � dak menular, dan
penyehatan lingkungan;
4) Pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
5) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan,
mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
6) Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan;
7) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis
kesehatan;
8) Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
3. Sumberdaya Manusia Kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan terus
meningkat, namun distribusinya belum merata, terutama di daerah
terpencil, Ke-senjangan tenaga kesehatan juga masih terlihat jelas antara
daerah perkotaan dan perdesaan. Di samping itu, kualitas tenaga
kesehatan juga masih rendah akibat belum optimalnya sistem akreditasi
institusi pendidikan kesehatan dan sertifikasi lulusan, sehingga penguat-
an manajemen sumber daya manusia juga sangat diperlukan.
4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan. Ketersediaan dan
pemerataan obat dan perbekalan kesehatan terus membaik, tetapi
keterjangkauan, penggunaan dan mutu obat, serta pengawasan obat dan
makanan masih belum optimal.
Page 59
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 56
5. Manajemen dan Informasi Kesehatan. Sarana kesehatan antara lain
data tentang mortalitas, morbiditas, faktor risiko, pembiayaan dan akses
terhadap pelayanan kesehatan merupakan dasar bagi perencanaan
kesehatan di setiap ngkatan administrasi. Saat ini, penyediaan informasi
kesehatan yang akurat dan sistem pelaporan yang tepat waktu masih
belum optimal.
6. Pemberdayaan Masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat masih menjadi tantangan tersendiri
dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain
dalam pencegahan faktor risiko terhadap penyakit, pemanfaatan
pelayanan kesehatan, penerapan gizi seimbang, dan sebagainya.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesehatan
1. Tujuan Renja Kesehatan
Pembangunan kesehatan menuju Banyuasin Sehat Mandiri dan
Berkualitas adalah
a. Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan secara
merata
b. Menurunkan Angka Kematian Bayi
c. Menurunkan Angka kematian Ibu
d. Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
e. Tersedianya SDM Kesehatan secara proporsional serta
terselenggaranya manajemen pelayanan kesehatan yang standar yang
didukung oleh informasi yang akurat
2. Sasaran Renja Kesehatan
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan,
atau bulanan. Sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan
strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyuasin.
Fokus Utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah
dalam kegiatan pemerintah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai,
Page 60
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 57
diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan
dapat dicapai dalam periode jangka pendek (tahunan) atau periode
jangka menengah (tiga tahun).
Berdasarkan pengertian diatas dan memperhatikan tujuan dalam
perencanaan strategis, maka sasaran pembangunan kesehatan di
Kabupaten Banyuasin dengan indicator pencapaiannya dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :
Sasaran 1 “Meningkatnya Usia Harapan Hidup” dengan indikator
sebagai berikut :
1. Angka Usia Harapan Hidup (tahun)
2. Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin
3. Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin ) yang
memiliki jaminan Kesehatan
4. Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan bantuan Operasional
Kesehatan dan menyelenggarakan Lokakarya mini untuk
menunjang Pencapaian Standar Kesehatan Minimal (SPM)
5. Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar
bagi penduduk miskin
6. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
7. Persentase Rumah Sehat yang memiliki TOGA
8. Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan standar
Kesehatan
9. Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
Menular
10. Penderita DBD yang ditangani
11. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk
12. Persentase kasus Baru TB paru (BTA Positif) yang ditemukan
13. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan
14. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
15. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
16. Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per 100.000 Penduduk < 15 tahun
Page 61
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 58
17. Penemuan Penderita Diare
18. Prevalensi kasus HIV
19. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan
tentang HIV dan AIDS
20. Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization"
(UCI)
21. Persentase Desa Siaga Aktif
22. Rasio Posyandu Persatuan Balita
23. Persentase Rumah Tangga ber PHBS
24. Persentase Penjaringan Siswa SD dan Setingkat
25. Persentase Lansia yang tertangani
26. Persentase Rumah Tangga Sehat
27. Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
Berkualitas
28. Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat
29. Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat
30. Persentase Tempat - Tempat Umum yang memenuhi syarat
kesehatan
31. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk
32. Cakupan Puskesmas Pembantu
33. Cakupan Puskesmas
34. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
35. Persentase Perawatan Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
36. Persentase Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) Kab/Kota
37. Persentase Keluarga Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan
38. Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan
Sasaran 2 “Menurunnya Angka Kematian Bayi” dengan indikator
sebagai berikut :
1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB
2. Persentase Kunjungan Bayi
3. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
4. Persentase Pelayanan Anak Balita
Page 62
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 59
5. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi
Sasaran 3 “Menurunnya Angka Kematian Ibu” dengan indikator
sebagai berikut :
1. Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKI
2. Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4
3. Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
4. PersentaseIbu Hamil dengan Komplikasi
5. Persentase Ibu Nifas
6. Persentase Peserta KB Aktif
7. Persentase Neonatal dengan Komplikasi
8. Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB
sesuai standar
9. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)
Sasaran 4 “Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk” dengan indikator
sebagai berikut :
1. Persentase Balita Gizi Buruk
2. Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia
6-24 bln Keluarga Miskin
Sasaran 5 “Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan
yang berkualitas dan profesional serta menjamin pelayanan
kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan
yang sesuai standar” dengan indikator
1. Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang akan dilakukan Dinas Kesehatan dalam satu
tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan
pada program ini antara lain :
Page 63
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 60
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Puskesmas dan
Jaringannya
Pemiliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Pelayanan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, kegiatan
yang dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pelayanan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular
Peningkatan Imunisasi
Pelayanan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Malaria
Penanggulangan Penyakit TBC
Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Potensi KLB & Bencana
Pencegahan dan Pemberantasan Diare – ISPA
Pencegahan dan Pemberantasan HIV-AIDS/IMS
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies
3) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan
pada program ini antara lain :
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Mutu dan Pengunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
4) Program Pengembangan Obat Asli Daerah, kegiatan yang dilaksanakan
pada program ini antara lain :
Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam
Indonesia
Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
5) Program Pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan yang dilaksanakan
pada program ini antara lain :
Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
Page 64
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 61
6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masayarakat,
kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pengembangan Desa Siaga
Pemilihan Posyandu terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan
Kader Remaja Sehat
Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
Pelatihan UKS dan Dokter Kecil
7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Hygiena Sanitasi Air Bersih dan Air Minum
Pengembangan Rumah Sehat
8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pelayanan Bagi Keluarga Pasien Miskin yang Mendapatkan
Perawatan di RS
Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah terpencil, Terluar,
Tertinggal
9) Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Hygiene Sanitasi TTU. Industri IRTP, RM/Restoran
10)Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesma/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, kegiatan
yang dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Administrasi Pembangunan Puskesmas
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
11)Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-
paru/Rumah Sakit Mata, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini
antara lain :
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Page 65
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 62
Pembangunan Rumah Sakit
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit
Pengadaan Mobeuler Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit
(dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu,dll)
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat-menyurat
rumah sakit
12)Program Peningkatan Pelayanan Lansia, kegiatan yang dilaksanakan
pada program ini antara lain :
Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia
13)Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
14)Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDDTK) dan
Antenatal Care (ANC) Terpadu
15)Program Peningkatan dan Pengembangan Keselamatan Ibu
Melahirkan Anak, kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara
lain :
Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu
Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB,
AKABA
16)Program Pembinaan Gizi Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan
pada program ini antara lain :
Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin
A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain
17)Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular,
kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :
Page 66
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 63
Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular
18)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jas Perbaikan Peralatan Kerja
Penyedian Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Penyediaan Jasa pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
19)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pengadaan Mabeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional
20)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pendidikan & Pelatihan Formal
Pemilihan Pegawai Teladan
Page 67
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 64
21)Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini antara lain :
Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan
Sumber Daya Kesehatan
22)Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan,
kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :
Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan
Page 68
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 65
Tabel 3.3 Usulan Kegiatan Tahun 2017
dan Perkiraan Maju Tahun 2018
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 1 1 01 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 52.922.200.000 58.214.420.000
Gaji dan Tunjangan Dinkes & PKM 100% 52.922.200.000 APBD 100% 58.214.420.000
URUSAN WAJIB
BELANJA LANGSUNG 170.901.769.027 187.991.945.930
1 02 1 02 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tingkat pemenuhan jasa administrasi
perkantoran
Dinas
Kesehatan & Puskesmas 100% 16.072.895.429 100% 17.680.184.972
1 02 1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Output Jumlah rekening Listrik, Telepon, dan Air yang
dibayarkan
10 Rekening
224.400.000 APBD
10 Rekening
246.840.000
Outcome
Rekening air listrik telpon
yang dibayar selama 1 tahun
100% 100%
1 02 1 02 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Output
Jumlah Premi Asuransi
Kendaraan Barang Milik Daerah
21 Premi
147.456.625 APBD
Premi
162.202.288
Outcome
persentase
Terselenggaranya jasa jaminan milik daerah
100% 100%
1 02 1 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan dinas/ operasional
Output
Jumlah Kendaraan yang
dipelihara dan diurus perizinannya
25 Kendaraan 1.596.627.300 APBD Kendaraan 1.756.290.030
Page 69
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 66
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome persentase Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 100%
1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Jumlah Tenaga Pengelola
Keuangan yang Dibayarkan Setiap Bulannya
26 orang
446.820.000 APBD
24 orang
491.502.000
Outcome
Persentase terlaksananya
kegiatan adm keuangan dinkes banyuasin
100% 100%
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Jumlah Tenaga Kebersihan
Kantor Dinkes yang Dibayarkan Setiap
Bulannya
5 orang
311.670.707 APBD
12 bulan
342.837.778 Jumlah alat kebersihan yang disediakan
1203 item
Outcome Persentase Ruang kantor
yang bersih
100% 100%
1 02 1 02 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Output Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki
55 unit
10.120.000 APBD
55 unit
11.132.000
Outcome Persentase Peralatan Kerja
dalam kondisi baik
80% 100%
1 02 1 02 01 01 10 Penyedian Alat Tulis Kantor
Output Jumlah Alat Tulis Kantor
yang disediakan
46 item
69.197.597 APBD
55 item
76.117.357
Outcome Persentase terpenuhinya alat tulis kantor
100% 100%
1 02 1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengadaan Output
Jumlah Bahan Cetakan dan Pengandaan yang
disediakan
10 item 95.350.000 APBD
7 item 104.885.000
Jumlah Bahan Pengandaan
yang disediakan
165000 lembar
Outcome Tingkat Ketersediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
100% 100%
Page 70
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 67
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output Jumlah komponen Instalasi
listrik yang disediakan
425 item
20.000.000 APBD
20 item
22.000.000
Outcome
Persentase Terpenuhinya komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% 100%
1 02 1 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Output
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan kantor yang disediakan
30 item
831.550.000 APBD
30 item
914.705.000
Outcome
Persentase terpenuhinya
penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
100% 100%
1 02 1 02 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Output
Jumlah Peralatan Elektronik
dan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
223 item
33.300.000 APBD
17 item
36.630.000
Outcome Persentase tersedianya
Peralatan Rumah Tangga
100% 100%
1 02 1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang - Undangan
Output Jumlah koran yang dibayarkan
3960 exp
15.840.000 APBD
12 Bulan
17.424.000
Outcome Tingkat ketersediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% 100%
1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia
untuk rapat , tamu dan SKJ
10004 kotak 48.360.000 APBD
12 Bulan 53.196.000
Outcome
Terlaksananya makanan
dan minuman yang tersedia untuk rapat dan SKJ
100% 100%
Page 71
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 68
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Output Jumlah Kegiatan dan Rapat Koordinasi ke Luar Daerah
yang di Laksanakan
100 kegiatan
670.153.200 APBD
12 Bulan
737.168.520
Outcome
Pertanggungajwaban atas
pelaksanaan kegiatan rapat/koordinasi ke luar
daerah
100% 100%
1 02 1 02 01 01 19 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah
Output Jumlah Kegiatan dan Rapat Koordinasi ke Dalam
Daerah yang di Laksanakan
713 kegiatan
334.450.000 APBD
12 Bulan
367.895.000
Outcome
Pertanggungajwaban atas pelaksanaan kegiatan
rapat/koordinasi ke dalam daerah
100% 100%
1 02 1 02 01 01 20 Penyediaan Jasa pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran
Output
Jumlah Jasa Tenaga
pendukung administrasi teknis perkantoran di dinkes
dan Puskesmas yang dibayarkan
248 orang
11.217.600.000 APBD
12 Bulan
12.339.360.000
Outcome
Ketersediaan tenaga
pendukung adm teknis perkantoran di dinkes dan
puskesmas
100% 100%
1 02 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Dinas Kesehatan &
Puskesmas 100% 999.280.000 100% 1.470.708.000
1 02 1 02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Output
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang diadakan
2 unit 0 APBD
3 unit 0
Outcome tingkat ketersediaan kendaraan
dinas/operasional
80% 935.000.000 DAK 90% 1.400.000.000
1 02 1 02 01 02 10 Pengadaan Mabeleur Output Jumlah Mebeleur yang
dibeli
36 buah 50.000.000 APBD 40 buah 55.000.000
Page 72
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 69
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome tersedianya mebeleur
80% 100%
1 02 1 02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Output Jumlah Peralatan Gedung
yang dipelihara rutin/berkala
34 Unit
14.280.000 APBD
34 Unit
15.708.000
Outcome Terpeliharaanya Peralatan Gedung Kantor
100% 100%
1 02 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mempunyai
kompetensi di bidangnya
Dinas
Kesehatan & Puskesmas
80% 633.959.190 80% 697.355.109
1 02 1 02 01 05 01 Pendidikan & Pelatihan Formal
Output Jumlah Pendidikan dan
Pelatihan formal yang ikuti
47 pelatiahan
265.500.000 APBD
47 pelatiahan
292.050.000
Outcome Tersedianya SDM yang berkualitas
100% 100%
1 02 1 02 01 05 04 Pemilihan Pegawai Teladan
Output Jumlah Peserta Pemilihan Pegawai Teladan Tk.
Kabupaten Banyuasin
150 orang
368.459.190 APBD
150 orang
405.305.109
Outcome
Meningkatnnya Kinerja
Pegawai dan SDA Kesehatan
100% 100%
1 02 1 02 01 15
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Dinas Kesehatan &
Puskesmas
100% 8.270.222.500 APBD 100% 9.097.244.750
1 02 1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Output Jumlah ketersediaan obat
dan Perbekalan Kesehatan
2 Paket
(APBD 15 Jenis obat dan
DAK 100 Jenis Obat)
2.033.062.000 APBD
2 Paket
(APBD 15 Jenis obat dan
DAK 100 Jenis Obat)
2.236.368.200
Outcome Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
di fayankes Tk I
100% 5.918.661.000 DAK 100% 6.510.527.100
Page 73
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 70
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 15 05 Peningkatan Mutu dan Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Output
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Pertemuan penggunaan Obat rasional
dan peserta pertemuan NAPZA
62 nakes, 26
penanggung jawab
aopotek, 50 apotek & 70 318.499.500 APBD
31 Tenaga Kesehatan
350.349.450
Outcome Meningkatnya Mutu Pelayanan Farmasi
100% 100%
1 2 1 2 1 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar
pada Masyarakat
Dinas
Kesehatan & Puskesmas
80% 25.147.702.656 90% 27.662.472.922
1 02 1 02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
di Puskesmas dan Jaringannya
Output
Jumlah Masyarakat Miskin
yang Mendapat Pelayanan Kesehatan jamsoskes
260.000 jiwa
9.461.841.456
300.000 jiwa
10.408.025.602
Outcome
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
Masyarakat Miskin
100% 100%
Persentase Penduduk
(Termasuk Seluruh Penduduk Miskin)yang
memiliki jaminan kesehatan
100% 100%
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi
penduduk miskin
32 Puskesmas 32 Puskesmas
1 02 1 02 01 16 02 Pemiliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Output Jumlah jemaah haji yang dilayani
150 Jamaah
107.115.000 APBD
150 Jamaah
117.826.500
Jumlah Pembinaan
Puskesmas Kesehatan Khusus
31 PKM 31 PKM
Page 74
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 71
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome Peningkatan Pelayanan Kesehatan haji yang
dilayani 100% 100%
Tingkat pemahaman
petugas pemegang program 100% 100%
1 02 1 02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Output Jumlah pelayanan
Kesehatan Operasi ketupat 4 Lokasi
551.755.200 APBD
4 Lokasi
606.930.720
Jumlah pelayanan Kesehatan Natal dan Tahun
Baru
4 Lokasi 4 Lokasi
Jumlah pelayanan Kesehatan hari Besar dan
Olah Raga
3 Lokasi 3 Lokasi
Outcome Peningkatan pelayanan Kesehatan Operasi ketupat
100% 100%
Peningkatan pelayanan
Kesehatan Natal dan Tahun Baru
100% 100%
Peningkatan pelayanan
Kesehatan hari Besar dan Olah Raga
100% 100%
1 02 1 02 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Output
Jumlah PKM yang mendapatkan BOK dan
menyenggarakan Minlok untuk menunjang
pencapaian SPM
32 Puskesmas 14.962.315.000 APBD
dan DAK 32 Puskesmas 16.458.546.500
Page 75
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 72
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome
Persentase Jumlah PKM yang mendapatkan BOK
dan menyenggarakan Minlok untuk menunjang
pencapaian SPM
100% 100%
1 02 1 02 01 16 18 Upaya Pelayanan Kesehatan Jiwa
Output
Jumlah pelayanan
kesehatan penderita ODGJ yang dilayani Jiwa yang
tertangani
500 ODGJ
64.676.000 APBD
500 ODGJ
71.143.600
Jumlah pelayanan kesehatan kunjungan
rumah
6 Lokasi 6 Lokasi
Jumlah pelayanan kesehatan pendampingan
ODGJ ke Rumah Sakit
6 Penderita 6 Penderita
Outcome Peneurunan Angfka Penderita ODGJ
75% 75%
tingkat kepuasan keluarga
dan ODGJ 75% 75%
peningkatan pelayanan
kesehatan ODGJ 75% 75%
1 02 1 02 01 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Peredaran Obat dan makanan yang
Sesuai dengan Standart Kesehatan
Dinas
Kesehatan & Puskesmas
100% 185.375.000 APBD 100% 203.912.500
1 02 1 02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya Output
Jumlah Pasar tradisional/mini market dan
Sekolah yang diambil sebagai sampel
Pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
5 pasar tradisional , 15
mini market, 15 sekolah
185.375.000 APBD
5 pasar tradisional , 15
mini market, 15 sekolah
203.912.500
Page 76
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 73
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome menurunya penggunaan bahan berbahaya pada
makanan di masyarakat
40% 40%
1 02 1 02 01 18
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia Persetase Rumah Sehat yang Memilik TOGA Dinas Kesehatan &
Puskesmas
90% 100.592.000 APBD 90% 110.651.200
1 02 1 02 01 18 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman
Obat Bahan Alam Indonesia
Output Jumlah Toko Obat dan sarana lainnya yang
menjualobat tradisional
10 Toko
41.808.000 APBD
10 Toko
45.988.800
Outcome
meningkatnya mutu obat tradisional dan kosmetik
yang memenuhi persyaratan
50% 50%
1 02 1 02 01 18 07 Penilaian Pemanfaatan Hasil Tanaman
Obat Keluarga (TOGA)
Output
Jumlah Lokasi yang
memanfaatkan TOGA yang dinilai
6 Lokasi
58.784.000 APBD
6 Lokasi
64.662.400
Outcome Terpilihnya puskesmas toga
terbaik TK Kabupaten 100% 100%
1 02 1 02 01 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masayarakat Persentase Desa Siaga Aktif
Posyandu,
Desa dan Sekolah
80% 1.479.200.900 APBD 80% 1.627.120.990
Cakupan Sekolah yang menerapkan UKS 65% 65%
Cakupan Pembinaan Kelurahan/Desa Siaga
Aktif 65% 65%
Cakupan Sekolah sehat disetiap Tingkatan 65% 65%
1 02 1 02 01 19 06 Pengembangan Desa Siaga Output Jumlah Desa Siaga Aktif yang Dibina dan
Dikembangkan 5 Desa 127.191.900 APBD 304 Desa 139.911.090
Page 77
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 74
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome Persentase Desa Siaga Aktif
80% 80%
1 02 1 02 01 19 08 Pelatihan Guru UKS dan Dokter Kecil
Output
Jumlah Guru UKS dan
Dokter Kecil yang mendapatkan Pelatihan
25 Guru dan
50 siswa
55.000.000 APBD
25 Guru dan 50 siswa
60.500.000
Persentase Guru UKS dan Dokter Kecil yang mendapat
pelatihan 70% 70%
Outcome persentase penjaringan siswa SD dan setingkat
100% 100%
1 02 1 02 01 19 09
Pemilihan Posyandu terbaik, Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader Remaja
Sehat
Output
Jumlah Peserta yang
mengikuti Pemilhan Desa PHBS
304 Desa
350.000.000 APBD
304 Desa
385.000.000
Jumlah Peserta yang mengikuti Pemilihan
Posyandu Terbaik 304 Desa 304 Desa
Jumlah Peserta Pertemuan
Posyandu 190 kader 190 kader
Jumlah Peserta Pertemuan Desa PHBS
70 Orang 70 Orang
Outcome Peningkatan Jumlah Desa PHBS
80% 80%
rasio Posyandu persatuan
balita 10/1,000 10/1,000
Meningkatnya pengetahuan
tentang Posyandu 80% 80%
Meningkatnya pengetahuan tentang PHBS
80% 80%
1 02 1 02 01 19 10 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
Output Jumlah Rumah Tangga ber
PHBS 17000 RT
947.009.000 APBD
17000 RT
1.041.709.900
Jumlah Sekolah yang
memenuhi standar kesehatan
15 sekolah 15 sekolah
Page 78
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 75
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
jumlah peserta krida saka
bakti husada yang memahami informasi
tentang PHBS
40 orang 40 orang
Jumlah Siswa yang
memahami tentang CTPS 300 orang 300 orang
Outcome persentase rumah tangg berPHBS
72% 72%
Persentase sekolah Sehat 70% 70%
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS
70% 70%
Meningkatnya pengetahuan
Siswa tentang CTPS 70% 70%
1 02 1 02 01 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Balita Gizi Buruk
Puskesmas ,
Posyandu dan Desa
15% 852.732.300 APBD 15% 938.005.530
1 02 1 02 01 20 01 Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam Beryodium
Output Jumlah Sekolah TTD Remaja
100 SMP/SMA
200.000.000 APBD
304 desa
220.000.000
Jumlah Sekolah TTD Anak 100 SD
Jumlah Posyandu 100 Posyandu
Jumlah Puskesmas 32 Puskesmas
Outcome tersedianya Informasi
Status Gizi Masyarakat 100% 100%
1 02 1 02 01 20 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang
Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain
Output Jumlah Balita Gizi Buruk 20 Balita
652.732.300 APBD
304 desa
718.005.530 Jumlah Bumil KEK 190 Bumil
KEK
Jumlah Balita Gizi Kurang 190 Balota
Kurang Gizi
Page 79
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 76
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Balita Gizi Buruk
Yang Diberi makanan Pendamping ASI
20 Balita Gizi
Kurang
Jumlah pendistribusian
suplemen gizi, PMT Bumil KEK dan PMT Balita Gizi
Kurang
304 Desa
Outcome
Persentase pemberian
makanan pendampig ASI pada Anak Usia 6-24 bulan
keluarga miskin
100% 100%
1 02 1 02 01 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Rumah Tangga Sehat Desa 85% 554.899.000 APBD 86% 610.388.900
1 02 1 02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan
Sehat
Output
Volume pertemuan koordinasi pengelola limbah
medis fayankes, diseminasi hasil study EHRA, supervisi
program kesehatan lingkungan
51 ORANG
(32 Ka PKm & 19 Petugas
PKM)
250.019.000 APBD
51 ORANG
(32 Ka PKm & 19 Petugas
PKM)
275.020.900
Outcome
Persentase penduduk yang
memiliki akses terhadap air minum berkualitas
66% 67%
Meningkatnya sanitasi dasar
51% 52%
1 02 1 02 01 21 07 Pengembangan Rumah Sehat
Output
Monitoring evaluasi
program kesling dan inpeksi sanitasi rumah sehat
42 orang (32
sanitarian dan 10 kader)
54.100.000 APBD
42 orang (32
sanitarian dan 10 kader)
59.510.000
Outcome meningkatnya Jumlah Rumah sehat yang
memenuhi syarat
100% 100%
Page 80
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 77
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 21 08 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Output Jumlah Desa dalam Pemicuan STBM Jamban
Keluarga
8 desa
190.956.000 APBD
10 desa
210.051.600
Outcome
Persentase penduduk yang
menggunakan jamban sehat
80% 80%
1 02 1 02 01 21 09 Hygiena Sanitasi Air Bersih dan Air
Minum
Output
Jumlah Diseminasi hygiene sanitasi bagi
pengusaha/pengelola DAMIU, AMDK, dan air
baku, penelitian kualitas air minum isi ulang yang
diperiksa
25 DAMIU/Air
Baku
59.824.000 APBD
25 DAMIU/Air Baku
65.806.400
Outcome
Persentase kualitas air
minum yang memenuhi syarat
100% 100%
1 02 1 02 01 22
Program Pencegahan dan Penagnggulangan Penyakit Menular
Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan & Puskesmas
100% 1.866.573.000 APBD 100% 500.508.290.744
1 02 1 02 01 22 05
Pelayanan Pencegahan dan
Penganggulangan Penyakit Menular Output Jumlah Lokasi Sosialisasi
PSN bagi Masyarakat 3 lokasi
225.000.000 APBD
3 lokasi
247.500.000
jumlah foging focus yang
dilakukan di puskesmas 6 Foging 6 Foging
jumlah RDT yang tersedia 7 Kontak 7 Kontak
jumlah APD foging yang
tersedia 2 set 2 set
Outcome Angka prevalensi penyakit
DBD per 1,000 penduduk <52 <52
persentase penderita DBD yang ditangani
100% 100%
Page 81
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 78
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi
Output
Jumlah Bayi yang
mendapat Imunisasi Rutin dan tambahan
15.650 Bayi
397.204.000 APBD
15.650 Bayi
436.924.400
Jumlah Sekolah yang melaksanakan BIAS
545 SD/MI 545 SD/MI
Jumlah Peserta Eavluasi
Program Imunisasi 32 PKM 32 PKM
Outcome Peserta Desa yang mencapai "Universal Child
Immunization (UCI)'
100% 100%
1 02 02 01 01 22 12 Penanggulangan Penyakit TBC Kusta
Output Jumlah penderita mangkir /MDR terlacak
3 mangkir/2
MDR
190.008.000 APBD
3 mangkir/2 MDR
209.008.800
jumlah pemeriksaan kontak serumah
24 Lokasi 24 Lokasi
jumlah DPS dan klinik
swasta yang mendapat sosialisasi pelaksanaan TB
20 orang 20 orang
jumlah pot dahak yang
tersedia 2000 buah 2000 buah
Outcome Kasus TB per 100.000
penduduk <224 <224
Persentase kasus TB Paru (BTS Positif) yang
ditemukan
70% 70%
Persentase kasus TB Paru
(BTS Positif) yang disembuhkan
85% 85%
1 02 1 02 01 22 13 Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah
(Filariasis) Output
Jumlah Lokasi Survey darah jari untuk pelacakan
kasus baru di daerah sentinel filariasis/kaki gajah
2 lokasi 250.000.000 APBD
2 lokasi 275.000.000
Jumlah sekolah treatment
assesment survey (TAS) 40 sekolah 40 sekolah
Page 82
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 79
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Lokasi survey
longitudinal vektor 2 lokasi 2 lokasi
Outcome menurunkan resiko penularan penyakit kaki
gajah mf rate < 1 % mf rate < 1 %
1 02 1 02 01 22 14 Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Potensi KLB & Bencana
Output Jumlah Lokasi/Desa Penanggulangan KLB dan
Bancana
11 lokasi KLB
347.213.000 APBD
11 lokasi KLB
381.934.300
Jumlah Tim KIPI yang
dibentuk 32 Puskesmas 32 Puskesmas
Jumlah Peserta Desiminasi
penanggulangan KLB penyakit menular
32 Orang 32 Orang
Outcome
Cakupan desa/kelurahan
mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
100% 100%
Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
7/100,000 7/100,000
1 02 1 02 01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan Diare - ISPA
Output
Jumlah Jejaring pencatatan pelaporan dan pengamatan
penyakit diare ISPA yang dibentuk dan dibina
32
Puskesmas
127.248.000 APBD
17,304 kasus diare dan
4,045 kasus pneumonia
139.972.800
Jumlah petugas pkm yang
mendpat informasi tentang LROA
32
Puskesmas
32
Puskesmas
Outcome Penemuan penderita pneumonia balita
2930 penderita 2930 penderita
Page 83
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 80
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Penemuan Penderita Diare 17304
penderita 17304
penderita
1 02 1 02 01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan HIV-
AIDS/IMS
Output
Jumlah Puskesmas yang
melayani VCT HIV / AIDS / IM
7 Puskesmas
184.200.000 APBD
7 Puskesmas
202.620.000
Jumlah Remaja yang memperoleh informasi
mengenai VCT HIV / AIDS / IM
240 Orang 240 Orang
Jumlah Remaja yang memperoleh informasi
mengenai NAPZA
300 orang 300 orang
Jumlah Klinik VCT yang disupervisi
7 klinik 7 klinik
Outcome
Prevalansi Kasus HIV <0,5 <0,5
Persentase penduduk 15
tahun ke atas menurut pengetahuan tantang HIV
dan AIDS
98% 98%
1 02 1 02 01 22 17 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies
Output
Jumlah tenaga puskesmas
yang memperolah informasi mengenai rabies
31 Puskesmas 50.700.000 APBD
31 Puskesmas 55.770.000
Kasus Rabies Terlacak 22 kasus 22 kasus
Outcome persentase kasus rabies yang ditangani sesuai SOP
100% 100%
1 02 1 02 01 22 18 Pelayanan Pencegahan dan
Penganggulangan Penyakit Malaria Output
Jumlah Kasus Malaria yang
ditemukan dan ditanggulangi
3 Kasus 95.000.000 APBD 3 Kasus 104.500.000
Page 84
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 81
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Jejaring pencatatan
, pelaporan, kasus malaria tingkat puskesmas
33 Puskesmas 33 Puskesmas
Jumlah kasus Malaria yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi
2 Kasus 2 Kasus
Jumlah Pusksemas yang
mendapat bimtek pengendalian malaria
2 Peskesmas 2 Peskesmas
Outcome Cakupan API <1.25 % <1.25 %
Angka Penemuan Kasus
Malaria per 1.000 penduduk 1 1
1 02 1 02 01 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Ketersediaan Standart Pelayanan
Kesehatan
Dinas Kesehatan &
Puskesmas 100% 1.756.470.000 80% 1.932.117.000
1 02 1 02 01 23 07 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya
Kesehatan
Output
Jumlah Adm Perizinan dan Akreditasi Sarana Fayankes
yang diselesaikan
35 lokasi
122.190.000 APBD
35 lokasi
122.190.000 Jumlah Adm Perizinan dan Akreditasi SDM Kesehatan
yang diselesaikan
175 orang 175 orang
Jumlah Akreditasi
Puskesmas yang diselesikan
8 PKM 10 PKM
Page 85
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 82
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome
meningkatnya pelayanan
kepada masuyarakat dibidang kesehatan
80%
1.634.280.000 DAK
80%
1.634.280.000
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
35% 80%
1 02 1 02 01 24
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Cakupan Pelayanan kesehatan dasar Masyarakat Miskin
Pusksemas dan Desa
100% 604.231.055 APBD 100% 664.654.161
1 02 1 02 01 24 11 Pelayanan Bagi Keluarga Pasien Miskin
yang Mendapatkan Perawatan di RS
Output Jumlah Keluarga Pasien yang mendapat pelayanan
kesehatan
7200 orang
hari
397.649.055 APBD
7200 orang
hari
437.413.961
Outcome
Persentase keluarga miskin
mendapat pelayanan kesehatan
100% 100%
1 02 1 02 01 24 12 Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah terpencil, Terluar, Tertinggal
Output
Jumlah pelayanan
kesehatan dasar daerah terpencil, terluar dan
tertingga
10 Lokasi
206.582.000 APBD
10 Lokasi
227.240.200
Jumalh Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan kesehatan nasional
32 Puskesmas 32 Puskesmas
Outcome
Persentase Pelayanan
Kesehatn dasar Masyarakat Miskin
100% 100%
Page 86
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 83
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesma/Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
Rasio Puskesmas/Poliklinik dan Pustu per
satuan Penduduk
Puskesmas/ Pustu/ dan
jaringannya
11.292.908.600 APBD 12.422.199.460
1 02 1 02 01 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Output
Jumlah Sarana dan
Prasarana Puskesmas/alkes yang
diadakan
32 set 1.043.852.800 DAK
32 set 1.148.238.080
Jumlah Sarana Penunjang
yang memenuhi standart 2 Lab 2 Lab
Outcome ketersediaan alkes yang
memenuhi standart 80% 966.498.500 APBD 80% 1.063.148.350
1 02 1 02 01 25 23 Administrasi Pembangunan Puskesmas
Output Jumlah Dokumen Administrasi pembangunan
puskesmas
15 Dokumen
501.316.100 APBD
35 Lokasi
551.447.710
Outcome
tingkat ketersediaan
Administrasi pembangunan puskesmas
100% 100%
1 02 1 02 01 25 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
Output Jumlah Gedung Puskesmas dan Jaringannya yang
direhabilitasi
18 unit 0 APBD
18 unit 0
Outcome Peningkatan pelayanan kesehatan
35% 7.781.241.200 DAK 35% 8.559.365.320
1 02 1 02 01 25 Revitalisasi Alat Kesehatan Puskesmas
Output
Jumlah Alat Kesehatan
puskesmas yang di revitalisasi
200 item
1.000.000.000 APBD
10 Puskesmas
1.100.000.000
Outcome Persentase Alat Kesehatan dalam kondisi baik
60% 35%
Page 87
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 84
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 02 1 02 01 26
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Rumah Sakit 4 per 1000 71.183.457.400 4 per 1000 78.301.803.140
1 02 1 02 01 26 01 Pembangunan Rumah Sakit
Output Jumlah Bangunan Rumah
Sakit
2 unit
16.663.000.000 APBD I
2 unit
18.329.300.000
12.375.000.000 APBD II 13.612.500.000
Outcome Tersedianya Bagunan Rumah Sakit
100% 30.000.000.000 DAK 100% 33.000.000.000
1 02 1 02 01 26 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Output Jumlah Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit 1 PKT
2.195.137.400 APBD
1 PKT
2.414.651.140
Outcome Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
100% 100%
1 02 1 02 01 26 Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit
Output Jumlah Obat-obat Rumah Sakitt
150 Item
3.545.350.000 APBD
150 Item
3.899.885.000
Outcome Tersedianya Obat-obat
Rumah Sakit 100% 100%
1 02 1 02 01 26 Pengadaan Mobeuler Rumah Sakit
Output Jumlah Mobeuler Rumah
Sakit 20 Item
568.400.000 APBD
20 Item
625.240.000
Outcome Tersedianya Mobeuler Rumah Sakit
100% 100%
1 02 1 02 01 26 Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang
pasien,laundry,ruang tunggu,dll)
Output
Jumlah Perlengkapan
Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang
pasien,laundry,ruang tunggu,dll)
500 Buah 945.600.000 APBD 500 Buah 1.040.160.000
Page 88
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 85
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome
Tersedianya Perlengkapan
Rumah tangga Rumah Sakit (dapur,ruang
pasien,laundry,ruang tunggu,dll)
100% 100%
1 02 1 02 01 26 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Output Jumlah Bahan-bahan
Logistik Rumah Sakit 300 Macam
897.500.000 APBD
300 Macam
987.250.000
Outcome Tersedianya Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
100% 100%
1 02 1 02 01 26 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan
surat-menyurat rumah sakit
Output Jumlah Administrasi dan
surat-menyurat rumah sakitt 1 Paket
256.000.000 APBD
1 Paket
281.600.000
Outcome
Tersedianya Administrasi
dan surat-menyurat rumah sakit
100% 100%
1 02 1 02 01 26 29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Output jumlah bidang Tanah untuk
Pembangunan Rumah Sakit 1 Bidang
3.737.470.000 APBD
1 Bidang
4.111.217.000
Outcome Tersedianya Tanah untuk
Pembangunan Rumah Sakit 100% 100%
1 02 1 02 01 28
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Tingkat Kemitraaan Bidang Kesehatan
Kabupaten
Banyuasin 100% 24.185.188.997 APBD 100% 26.603.707.897
1 02 1 02 01 28 08 Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat Output
Jumlah Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional 332,714 jiwa 24.185.188.997 APBD 332,714 jiwa 26.603.707.897
Page 89
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 86
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome
Persentase Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional
100% 100%
1 02 1 02 01 29
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Bayi/AKB
Puskesmas
dan Desa 20/1.000 407.317.500 APBD 18/1.000 448.049.250
1 02 1 02 01 29 08 Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDDTK) dan Antenatal Care (ANC) Terpadu
Output Jumlah Peserta Kegiatan SDDTK dan Tumbuh
Kembang Anak
40 orang
407.317.500 APBD
40 orang
448.049.250
Jumlah Bayi (berumur <1
thn) yang meninggal 60 bayi 60 bayi
Jumlah kunjungan bayi di fayankes
16800 bayi 16800 bayi
Jumlah kunjungan balita yang mendapatkan
pelayanan kesehatan di fayankes
16800 bayi 16800 bayi
Outcome
tingat pengetahuan Kegiatan SDDTK dan
Tumbuh Kembang Anak
90% 90%
Persentase Bayi (berumur <1 thn) yang meninggal
90% 90%
Persentase kunjungan bayi di fayankes
90% 90%
Page 90
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 87
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase kunjungan balita yang mendapatkan
pelayanan kesehatan di fayankes
90% 90%
1 02 1 02 01 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Lansia yang Tertangani Posyandu 75% 83.018.000 APBD 80% 91.319.800
1 02 1 02 01 30 08 Pengembangan dan Pemilihan Posyandu Lansia
Output Jumlah Lansia yang mendapat pelayanan
kesehatan
40600 jiwa
83.018.000 APBD
10 Posyandu
91.319.800
Jumplah Puskesmas yang
di bina 31 Puskesmas
Jumlah Posyandu Lansia yang dibina
10 Posyandu
Outcome Peningkatan pelayananan
kesehatan lansia 50%
peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas
50%
peningkatan pelayanan kesehatan di posyandu
50% 50%
1 02 1 02 01 31
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase Tempat Umum yang Memenuhi
Persyaratan
Indutri IRTP dan
Puskesmas
86% 59.824.000 APBD 87% 65.806.400
1 02 1 02 01 31 05 Hygiene Sanitasi TTU. Industri IRTP, RM/Restoran
Output
Jumlah Peserta Diseminasi
hygiene Sanitasi bagi penjamah Makanan IRT,
RM/Restoran/jasa Boga
30 ORANG (25
Pengusaha IRTP & 5
sanitarian pendamping)
59.824.000 APBD
30 Pengusaha
IRTP dan 4 Orang
sanitarian
65.806.400
Page 91
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 88
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome
Persentase tempat tempat
umum(TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
86% 87%
1 02 1 02 01 32
Program Peningkatan dan
Pengembangan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKB
Puskesamas
dan Desa <97/100.000 4.562.161.500 APBD <97/100.000 5.018.377.650
1 02 1 02 01 32 05 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan
Kesehatan Ibu
Output Jumlah Ibu Hamil yang malakukan kunjungan K4
18809 bumil
474.422.500 APBD
6.784 jiwa
521.864.750
Jumlah Ibu Nifas 18809 bumil
Jumlah Peserta KB Aktif 18809 bumil
Jumlah Kunjungan KN1 18809 bumil
Outcome
Persentase Ibu hamil yang
melakukan kunjungan K4 98% 99%
Persentase Ibu Nifas 90%
Persentase Peserta KB
Aktif 75%
Persentase Kunjungan
KN1 90% 91%
1 02 1 02 01 32 06 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil
Risti dan Upaya AKI, AKB, AKABA
Output
Jumlah Kematian Ibu Hamil
dan Melahirkan 16 kasus 386.100.000
APBD
14.787 bumil 424.710.000
Jumlah Ibu Hamil dengan Komplikasi
2220 bumil 80%
Jumlah Neonatal dengan
Komplikasi
210 bumil 90%
Page 92
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 89
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Outcome Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru
Lahir
80% 3.701.639.000
DAK
80% 4.071.802.900
Persentase Ibu Hamil dengan Komplikasi
80% 100%
Persentase Neonatal dengan Komplikasi
80% 90%
1 02 1 02 01 33
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Tingkat Ketersediaan informasi Kesehatan
Dinas Kesehatan &
Puskesmas 100% 350.000.000 80% 385.000.000
1 02 1 02 01 33 04 Peningkatan Manajemen Informasi
Kesehatan
Output
Jumlah Dokumen Profil
Kesehatan kab dan PKm yang diselesaikan
1 Dokumen
350.000.000 APBD
1 Dokumen
385.000.000
Jumlah Dokumen profil
PPSDMK yang diselesaikan 31 Dokumen 31 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan
IKM Dinkes dan PKm yang diselesaikan
1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan SPM yang diselesaikan
31 Dokumen 31 Dokumen
Outcome Data Dinkes yang Valid 100% 100%
1 02 1 02 01 38
Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit Tidak Menular 100% 253.760.000 APBD 100% 279.136.000
1 02 1 02 01 38 02 Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Tidak Menular
Output Kawasan Tanpa Rokok yang dipantau
150 KTR% 253.760.000 APBD 150 KTR% 279.136.000
Page 93
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 90
KODE Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah
dan Urusan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Posbindu yang dibentuk
304 posbindu 304 posbindu
Jumlah lokasi skrining faktor resiko PTM di
sekolah/masyarakat
20 lokasi 20 lokasi
Outcome
Menurunnya Angka
Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak
Menular
50% 50%
JUMLAH 223.823.969.027 246.206.365.930
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes NIP.19720828200212100
Page 94
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 91
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin 2017
merupakan penjabaran dari Tahun ke-4 (Empat) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018, dengan mengacu kepada kondisi kerangka
ekonomi daerah Tahun 2015, dan evalusi pelaksanaan P-RKPD Tahun 2015,
sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan
dari pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin.
Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan dengan visi dan misi
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, diperlukan perhatian khusus dari semua
pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana
sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Banyuasin. Masyarakat juga
dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar
pembangunan tersebut dapat berhasil dan berdaya guna sesuai yang direncanakan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dengan pengukuran,
penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolak ukur
penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.
Pangkalan Balai, 2016
Kepala Dinas Kesehatan,
dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 197208282002121005
BAB IV PENUTUP
Page 95
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 Page 1