Page 1
A. Informasi Umum
1. Perbekel : Putu Budiasa
2. Sekretaris Desa : Made Lanang Pastima, S.Pd
3. Bendahara Desa : Made Ngurah Suparta, Amd.Kom
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 2019 256,997,168.99
Mutasi Potongan Pajak
- -
- 108,339,435.00
- 108,339,435.00
- -
Saldo Kas per 31 Desember 2019 256,997,168.99
2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri Dari :
a. Hasil Usaha 13,301,000.00 13,301,000.00 -
b. Hasil Aset 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 180,600,000.00 156,600,000.00 24,000,000.00
d. Lain-lain PADes yang sah - - -
196,901,000.00 171,901,000.00 25,000,000.00
3. Dana Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Tahap 1 171,900,600.00 171,900,600.00 -
Tahap 2 343,801,200.00 343,801,200.00 -
Tahap 3 343,801,200.00 343,801,200.00 -
859,503,000.00 859,503,000.00 -
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Tahap 1 33,359,250.00 33,359,250.00 -
Tahap 2 33,359,250.00 33,359,250.00 -
Tahap 3 33,359,250.00 33,359,250.00 -
Tahap 4 34,028,250.00 - 34,028,250.00
134,106,000.00 100,077,750.00 34,028,250.00
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai Berikut :
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetro ke Kas
negara
Pemerintah Desa Dencarik merupakan Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Keputusan Bupati
No. 141/900/HK/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Dencarik terdiri dari :
Dana Desa merupakan Penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun
anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan
dicatat pada kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas
Negara
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA DENCARIK
TAHUN ANGGARAN 2019
Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran berjalan
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
Page 2
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bulan Januari 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Pebruari 53,413,417.00 53,413,417.00 -
Bulan Maret 53,413,417.00 53,413,417.00 -
Bulan April 53,413,417.00 53,413,417.00 -
Bulan Mei 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Juni 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Juli 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Agustus 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan September 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Oktober 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Nopember 53,413,416.00 53,413,416.00 -
Bulan Desember 53,413,421.00 53,413,421.00 -
640,961,000.00 640,961,000.00 -
6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Provinsi 550,000,000.00 550,000,000.00 -
550,000,000.00 550,000,000.00 -
7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota
Penerimaan yang berasal dari Bantuan KeuanganKabupaten/ Kota Buleleng adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota - - -
- - -
8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa - - -
- - -
- - -
20,000,000.00 23,000,000.00 (3,000,000.00)
- - -
10,000,000.00 12,146,785.93 (2,146,785.93)
- - -
30,000,000.00 35,146,785.93 (5,146,785.93)
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai 547,251,992.00 547,251,992.00 -
Belanja Barang dan Jasa 192,611,214.58 164,120,436.00 28,490,778.58
Belanja Modal 110,070,000.00 33,768,000.00 76,302,000.00
849,933,206.58 745,140,428.00 104,792,778.58
10. Belanja Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 373,589,080.00 227,987,900.00 145,601,180.00
Belanja Modal 555,354,500.00 503,474,500.00 51,880,000.00
928,943,580.00 731,462,400.00 197,481,180.00
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 856,823,000.00 711,319,600.00 145,503,400.00
Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak
ketiga Penerimaan dari bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa
Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun
anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di Kas Desa
Bunga Bank
Lain-lain pendapatan desa yang Sah
Page 3
Belanja Modal 9,347,000.00 - 9,347,000.00
866,170,000.00 711,319,600.00 154,850,400.00
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 19,555,000.00 19,167,500.00 387,500.00
Belanja Modal - - -
19,555,000.00 19,167,500.00 387,500.00
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa 9,966,774.48 - 9,966,774.48
Belanja Modal - - -
9,966,774.48 - 9,966,774.48
14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai
66,762,000.00 66,762,000.00 -
413,924,400.00 413,924,400.00 -
14,420,592.00 14,420,592.00 -
Tunjangan BPD 52,145,000.00 52,145,000.00 -
547,251,992.00 547,251,992.00 -
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor 278,843,200.00 149,937,800.00 128,905,400.00
Belanja Jasa Honorarium 260,280,000.00 208,480,000.00 51,800,000.00
Belanja Perjalanan Dinas 22,025,500.00 17,125,000.00 4,900,500.00
Belanja Sewa 14,150,000.00 8,410,000.00 5,740,000.00
Belanja Opersional Perkantoran 13,473,671.23 11,035,859.00 2,437,812.23
Belanja Pemeliharaan 133,237,043.35 24,057,777.00 109,179,266.35
720,568,880.00 703,549,000.00 17,019,880.00
1,442,578,294.58 1,122,595,436.00 319,982,858.58
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah 75,000,000.00 - 75,000,000.00
86,960,000.00 81,508,000.00 5,452,000.00
Belanja Modal Kendaraan - - -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16,687,000.00 7,340,000.00 9,347,000.00
Belanja Modal Jalan 487,354,500.00 440,174,500.00 47,180,000.00
Belanja Modal Jembatan - - -
- - -
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi 550,000.00 - 550,000.00
8,220,000.00 8,220,000.00 -
674,771,500.00 537,242,500.00 137,529,000.00
15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsional)
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
624,859,000.00 614,463,573.00 10,395,427.00
Belanja Modal Lainnya
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/
Drainase
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala DesaPenghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
DesaJaminan Kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan
kepada Masyrakat
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai
berikut :
Page 4
125,657,043.35 40,825,777.00 84,831,266.35
9,625,400.00 8,779,800.00 845,600.00
89,791,763.23 81,071,278.00 8,720,485.23
-
849,933,206.58 745,140,428.00 104,792,778.58
Bidang Pembangunan Desa
171,070,500.00 146,273,200.00 24,797,300.00
139,982,280.00 108,007,800.00 31,974,480.00
541,694,500.00 447,514,500.00 94,180,000.00
68,881,300.00 23,011,900.00 45,869,400.00
- - -
7,315,000.00 6,655,000.00 660,000.00
- - -
- - -
928,943,580.00 731,462,400.00 197,481,180.00
Bidang Pembinaan Kemasyrakatan
27,509,500.00 16,875,000.00 10,634,500.00
515,625,000.00 374,926,000.00 140,699,000.00
14,135,000.00 14,135,000.00 -
308,900,500.00 305,383,600.00 3,516,900.00
866,170,000.00 711,319,600.00 154,850,400.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- - -
- - -
- - -
8,825,000.00 8,825,000.00 -
- - -
- - -
10,730,000.00 10,342,500.00 387,500.00
19,555,000.00 19,167,500.00 387,500.00
- - -
9,966,774.48 - 9,966,774.48
- - -
9,966,774.48 - 9,966,774.48
16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan 563,097,561.06 563,097,561.06 -
300,000,000.00 300,000,000.00 -
863,097,561.06 863,097,561.06 -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 563,097,561.06 563,097,561.06 -
2. Pencairan Dana Cadangan - - -
3. - - -
563,097,561.06 563,097,561.06 -
Pengeluaran Pembiayaan
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
dipisahkan
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Darurat
Sub Bidang Keadaan Mendesak
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur
DesaSub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Pariwisata
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sub Bidang Pertanahan
Sub Bidang Pendidikan
Sub Bidang Kesehatan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
RuangSub Bidang Kawasan Permukiman
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Pemerintahan Desa
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat
Page 5
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
1. Pembentukan Dana Cadangan - - -
2. Penyertaan Modal Desa 300,000,000.00 300,000,000.00 -
300,000,000.00 300,000,000.00 -
17. Aset Desa
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :
2018 2019 Penambahan /
(Pengurangan) Tanah - - -
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 51,504,000.00 81,508,000.00 133,012,000.00
Kendaraan - - -
Gedung dan Bangunan 9,922,000.00 7,340,000.00 17,262,000.00
Jalan 393,271,600.00 440,174,500.00 833,446,100.00
Jembatan - - -
Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase - - -
Jaringan/ Instalasi - - -
Aset Tetap Lainnya 20,000,000.00 8,220,000.00 28,220,000.00
- - -
474,697,600.00 537,242,500.00 1,011,940,100.00
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran
18. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :
2018 2019 Penambahan /
(Pengurangan) BUMDes Bina Usaha Mandiri 70,000,000.00 300,000,000.00 370,000,000.00
70,000,000.00 300,000,000.00 370,000,000.00
Dencarik, 31 Desember 2019
Perbekel Dencarik
ttd
Putu Budiasa
Konstruksi dalam Pengerjaan
Page 7
DESA : DENCARIK
KECAMATAN : BANJAR
KABUPATEN : BULELENG
PROPINSI : BALI
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 849,933,206.58 745,140,428.00 87.67% -
1 1Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan 624,859,000.00 614,463,573.00 98.34% -
1 1 01Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa 66,762,000.00 66,762,000.00 100.00% -
1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 66,762,000.00 66,762,000.00 100.00% -
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 66,762,000.00 66,762,000.00 100.00% -
1 1 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 OB 44,508,000.00 12 OB 44,508,000.00 100.00% -
1 1 01 5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa 12 OB 22,254,000.00 12 OB 22,254,000.00 100.00% -
1 1 02Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa 413,924,400.00 413,924,400.00 100.00% -
1 1 02 5 1 Belanja Pegawai 413,924,400.00 413,924,400.00 100.00% -
1 1 02 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangakat Desa 413,924,400.00 413,924,400.00 100.00% -
1 1 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 144 OB 275,949,600.00 144 OB 275,949,600.00 100.00%
1 1 02 5 1 2 02 Tunjangan Perangakat Desa 144 OB 137,974,800.00 144 OB 137,974,800.00 100.00%
1 1 03Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa 14,420,592.00 14,420,592.00 100.00% -
1 1 03 5 1 Belanja Pegawai 14,420,592.00 14,420,592.00 100.00% -
1 1 03 5 1 3 Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 14,420,592.00 14,420,592.00 100.00% -
1 1 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 12 OP 2,002,860.00 6 OP 2,002,860.00 100.00%
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019
1
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
Page 8
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 1 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 48 OP 12,417,732.00 48 OP 12,417,732.00 100.00%
1 1 04Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD dll) 73,078,008.00 66,341,581.00 90.78% -
1 1 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 73,078,008.00 66,341,581.00 90.78% -
1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 31,580,800.00 1 Paket 25,444,900.00 80.57% -
1 1 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 15,177,800.00 1 Paket 11,570,300.00 76.23%
1 1 03 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran 1 Paket 120,000.00 1 Paket 120,000.00 100.00%
1 1 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 2,200,000.00 1 Paket 1,894,600.00 86.12%
1 1 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 11,990,000.00 1 paket 10,326,000.00 86.12%
1 1 04 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 1 Paket 1,440,000.00 1 paket 1,234,000.00 85.69%
1 1 04 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 1 paket 653,000.00 1 paket 300,000.00 45.94%
1 1 04 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut 1 Paket - 1 Paket - 0.00%
1 1 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1 Paket 22,800,000.00 1 Paket 22,800,000.00 100.00% -
1 1 04 5 2 2 01 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket 22,800,000.00 1 Paket 22,800,000.00 100.00%
1 1 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 13,400,000.00 12,850,000.00 -
1 1 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket 12,150,000.00 1 Paket 12,100,000.00 99.59%
1 1 04 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1 Paket 1,250,000.00 1 Paket 750,000.00 60.00%
1 1 04 5 2 5 5,297,208.00 5,246,681.00 -
1 1 04 5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 1 Paket 2,157,208.00 1 Paket 2,106,681.00 97.66%
1 1 04 5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 1 Paket 1,700,000.00 1 Paket 1,700,000.00 100.00%
1 1 04 5 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/ Surat Kabar 1 Paket 1,440,000.00 1 Paket 1,440,000.00 100.00%
1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 52,145,000.00 52,145,000.00 -
Belanja Operasional Perkantoran
Page 9
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 1 Paket 52,145,000.00 1 Paket 52,145,000.00 100.00% -
1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD 1 Paket 52,145,000.00 1 Paket 52,145,000.00 100.00% -
1 1 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 1 Paket 52,145,000.00 1 Paket 52,145,000.00 100.00%
1 1 06Penyedian Operasional BPD ( Rapat,ATK,Makan
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll ) 4,529,000.00 870,000.00 -
1 1 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 4,529,000.00 1 Paket 870,000.00 19.21% -
1 1 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 3,429,000.00 1 Paket 70,000.00 2.04% -
1 1 06 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 429,000.00 1 Paket 70,000.00 16.32%
1 1 06 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 250,000.00 1 Paket - 0.00%
1 1 06 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 2,750,000.00 1 Paket - 0.00%
1 1 06 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1,100,000.00 800,000.00 -
1 1 06 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket 800,000.00 1 Paket 800,000.00 100.00%
1 1 06 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1 Paket 300,000.00 1 Paket - 0.00%
1 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 125,657,043.35 40,825,777.00 -
1 2 01Penyediaan Sarana ( Aset Tetap )
Perkantoran/Pemerintahan 1 Paket 32,020,000.00 31,268,000.00 97.65% -
1 2 01 5 3 Belanja Modal 1 Paket 32,020,000.00 31,268,000.00 97.65% -
1 2 01 5 3 2Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat
Berat 1 Paket 32,020,000.00 31,268,000.00 97.65% -
1 2 01 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 1 Paket 2,600,000.00 2,600,000.00 100.00%
1 2 01 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 1 Paket 21,000,000.00 21,000,000.00 100.00%
1 2 01 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 1 Paket 5,400,000.00 4,948,000.00 91.63%
1 2 01 5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 1 Paket 100,000.00 100,000.00 100.00%
1 2 01 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 1 Paket 120,000.00 120,000.00 100.00%
Page 10
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 2 01 5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Berat 1 Paket 2,800,000.00 2,500,000.00 89.29%
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 18,637,043.35 9,557,777.00 -
1 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 18,637,043.35 9,557,777.00 51.28% -
1 2 02 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 1 Paket 18,637,043.35 9,557,777.00 51.28% -
1 2 02 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Paket 3,191,543.35 1,731,777.00 54.26%
1 2 02 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 Paket 5,125,500.00 2,291,000.00 44.70%
1 2 02 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 1 Paket 8,235,000.00 5,125,000.00 62.23%
1 2 02 5 2 6 08Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi ( Listrik,
Telpon, Internet, Komunikasi, dll )1 Paket 2,085,000.00 410,000.00 19.66%
1 2 03Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa**) 75,000,000.00 - -
1 2 03 5 3 Belanja Modal 75,000,000.00 - 0.00% -
1 2 03 5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1 Paket 75,000,000.00 - 0.00% -
1 2 03 5 3 1 01 Belanja Modal Pembebasan/ Pembelian Tanah 1 Paket 70,000,000.00 - 0.00%
1 2 03 5 3 1 03 Belanja Modal Pengkuran dan Sertifikat Tanah 1 Paket 5,000,000.00 - 0.00%
1 3 Pengelolaan Admnistrasi Kependudukan 9,625,400.00 8,779,800.00 -
1 3 01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1 Paket 2,610,000.00 1,950,000.00 74.71% -
1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 2,610,000.00 1,950,000.00 74.71% -
1 3 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 2,610,000.00 1,950,000.00 74.71% -
1 3 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00%
1 3 01 5 2 1 01 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 1,210,000.00 550,000.00 45.45%
1 3 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1 Paket - - 0.00%
1 3 01 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket - - 0.00%
1 3 02Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil
Desa**) 4,020,400.00 3,920,400.00 -
Page 11
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 4,020,400.00 3,920,400.00 97.51% -
1 3 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 1,120,400.00 1,020,400.00 91.07% -
1 3 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 594,000.00 594,000.00 100.00%
1 3 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 526,400.00 426,400.00 81.00%
1 3 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1 Paket 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00% -
1 3 02 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket 2,900,000.00 2,900,000.00
1 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1 Paket - - - -
1 3 02 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket - - -
1 3 03Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan
Pemerintahan Desa 2,995,000.00 2,909,400.00 -
1 3 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 495,000.00 409,400.00 82.71% -
1 3 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 495,000.00 409,400.00 82.71% -
1 3 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 275,000.00 275,000.00 100.00%
1 3 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 220,000.00 134,400.00 61.09%
1 3 03 5 3 Belanja Modal 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% -
1 3 03 5 3 2Belanja Modal Pegadaan Peralatan, Mesin dan Alat
Berat1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% -
1 3 03 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%
1 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan 89,791,763.23 81,071,278.00 -
1 4 01Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler )6 Kali 6,424,000.00 4,772,000.00 74.28% -
1 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 6,424,000.00 4,772,000.00 74.28% -
1 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 6,424,000.00 4,772,000.00 74.28% -
1 4 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 242,000.00 242,000.00 100.00%
Page 12
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 4 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 187,000.00 60,000.00 32.09%
1 4 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 5,875,000.00 4,350,000.00 74.04%
1 4 01 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 1 Paket 120,000.00 120,000.00 100.00%
1 4 02Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (
Musdus, Rembug Desa Non Reguler )5 Kali 4,252,000.00 4,185,000.00 -
1 4 02 5 2 Belanja Brang dan Jasa 1 Paket 4,252,000.00 4,185,000.00 98.42% -
1 4 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 4,252,000.00 4,185,000.00 98.42% -
1 4 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket - - 0.00%
1 4 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 7,000.00 - 0.00%
1 4 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 4,125,000.00 4,125,000.00 100.00%
1 4 02 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 1 Paket 120,000.00 60,000.00 50.00%
1 4 03Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (
RPJMDesa/RKPDes dll )1 Paket 7,644,000.00 6,347,500.00 -
1 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,644,000.00 6,347,500.00 83.04% -
1 4 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,944,000.00 647,500.00 33.31% -
1 4 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 - 0.00%
1 4 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 500,000.00 - 0.00%
1 4 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1,125,000.00 647,500.00 57.56%
1 4 03 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk - - -
1 4 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00% -
1 4 03 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00%
1 4 04Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes,
APBDes Perubahan, LPJ dll )3 Paket 15,399,000.00 14,065,000.00 -
1 4 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 15,399,000.00 14,065,000.00 91.34% -
Page 13
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 4 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,699,000.00 365,000.00 21.48% -
1 4 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 270,000.00 84.64%
1 4 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 280,000.00 95,000.00 33.93%
1 4 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1,100,000.00 - 0.00%
1 4 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% -
1 4 04 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00%
1 4 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 500,000.00 100.00% -
1 4 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 500,000.00 500,000.00 100.00%
1 4 06Penyusunan Kebijakan Desa
(Perdes/Perkades Selain Perencanaan/ Keuangan )5 Paket 459,000.00 5 Paket - -
1 4 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa 459,000.00 - 0.00% -
1 4 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 459,000.00 - 0.00% -
1 4 06 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 - 0.00%
1 4 06 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 140,000.00 - 0.00%
1 4 06 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) - - 0.00%
1 4 07
Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan
Informasi Kepada Masyarakat 2 Paket 630,600.00 2 Paket 630,600.00 -
1 4 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 630,600.00 630,600.00 100.00% -
1 4 07 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 630,600.00 630,600.00 100.00% -
1 4 07 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 319,000.00 100.00%
1 4 07 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 311,600.00 311,600.00 100.00%
1 4 07 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00%
1 4 07 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota - - 0.00%
1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 Paket 27,577,663.23 1 Paket 25,099,278.00 -
1 4 08 5 2 Belanja Barang dan Jasa 27,027,663.23 25,099,278.00 92.87% -
1 4 08 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 8,175,000.00 7,775,000.00 95.11% -
1 4 08 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 275,000.00 275,000.00 100.00%
Page 14
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
1 4 08 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran 7,800,000.00 7,500,000.00 96.15%
1 4 08 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 100,000.00 - 0.00%
1 4 08 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% -
1 4 08 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00%
1 4 08 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1,000,000.00 - 0.00% -
1 4 08 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1,000,000.00 - 0.00%
1 4 08 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 4,652,663.23 4,124,278.00 88.64% -
1 4 08 5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet 4,652,663.23 4,124,278.00 88.64%
1 4 08 5 2 6 Belanja Pemeliharaan - - 0.00% -
1 4 08 5 2 6 08Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi ( Listrik,
Telpon, Internet, Komunikasi, dll ) - - 0.00%
1 4 08 5 3 Belanja Modal 550,000.00 - 0.00% -
1 4 08 5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 550,000.00 - 0.00% -
1 4 08 5 3 8 02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi- Upah Tenaga Kerja 550,000.00 - 0.00%
1 4 10Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,
Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD1 Paket 27,405,500.00 1 Paket 25,971,900.00 -
1 4 10 5 2 Belanja Barang dan Jasa 27,405,500.00 25,971,900.00 94.77% -
1 4 10 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 14,005,500.00 12,796,900.00 91.37% -
1 4 10 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 508,500.00 472,500.00 92.92%
1 4 10 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 275,000.00 159,400.00 57.96%
1 4 10 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 9,480,000.00 9,400,000.00 99.16%
1 4 10 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 2,942,000.00 2,250,000.00 76.48%
1 4 10 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 800,000.00 515,000.00 64.38%
1 4 10 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 12,900,000.00 12,900,000.00 100.00% -
1 4 10 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12,900,000.00 12,900,000.00 100.00%
1 4 10 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 275,000.00 55.00% -
1 4 10 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 500,000.00 275,000.00 55.00%
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 928,943,580.00 731,462,400.00 681,450,500.00
2 1Penyenggaraan Pedidikan Anak TK/PAUD Milik
Desa1 Paket 171,070,500.00 1 Paket 146,273,200.00 85.50% 146,273,200.00
Page 15
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
2 1 01Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 95,650,500.00 74,353,200.00 77.73% 74,353,200.00
2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 95,650,500.00 74,353,200.00 77.73% 74,353,200.00
2 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 50,788,000.00 38,613,200.00 76.03% 38,613,200.00
2 1 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 26,093,000.00 21,375,000.00 81.92% 21,375,000.00
2 1 01 5 2 1 03Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga/Peralatan
dan Bahan Kebersihan 1,039,000.00 493,000.00 47.45% 493,000.00
2 1 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,100,000.00 1,322,200.00 62.96% 1,322,200.00
2 1 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 10,065,000.00 5,637,500.00 56.01% 5,637,500.00
2 1 01 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 4,230,000.00 3,465,000.00 81.91% 3,465,000.00
2 1 01 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 1,000,000.00 540,000.00 54.00% 540,000.00
2 1 01 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut 5,300,000.00 5,300,000.00 100.00% 5,300,000.00
2 1 01 5 2 1 10 Belanja Bahan Obat - obatan 961,000.00 480,500.00 50.00% 480,500.00
2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 36,580,000.00 32,680,000.00 89.34% 32,680,000.00
2 1 01 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 1,500,000.00 - 0.00% -
2 1 01 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/
Profesi/konsultan/Narasumber 21,880,000.00 19,480,000.00 89.03% 19,480,000.00
2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% 13,200,000.00
2 1 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,500,000.00 1,000,000.00 40.00% 1,000,000.00
2 1 01 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 1,000,000.00
Page 16
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
2 1 01 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota 1,500,000.00 - 0.00% -
2 1 01 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 4,500,000.00 960,000.00 21.33% 960,000.00
2 1 01 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 3,000,000.00 960,000.00 32.00% 960,000.00
2 1 01 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000.00 - 0.00% -
2 1 01 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 1,282,500.00 1,100,000.00 85.77% 1,100,000.00
2 1 01 5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet 1,282,500.00 1,100,000.00 85.77% 1,100,000.00
2 1 05Pemeliharaan Sarana Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal1 Paket 6,000,000.00 1 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00
2 1 05 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00
2 1 05 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00
2 1 05 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00
2 1 05 5 2 6 Belanja Pemeliharaan - - 0.00% -
2 1 05 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan - - 0.00% -
2 1 06Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/
Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga1 Paket 51,420,000.00 1 Paket 47,920,000.00 47,920,000.00
2 1 06 5 3 Belanja Modal 51,420,000.00 47,920,000.00 93.19% 47,920,000.00
2 1 06 5 3 2Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat
Berat 43,200,000.00 39,700,000.00 91.90% 39,700,000.00
2 1 06 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2,300,000.00 1,800,000.00 78.26% 1,800,000.00
2 1 06 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 10,000,000.00 7,000,000.00 70.00% 7,000,000.00
2 1 06 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 30,900,000.00 30,900,000.00 100.00% 30,900,000.00
2 1 06 5 3 9 Belanja Modal Lainnya 8,220,000.00 8,220,000.00 100.00% 8,220,000.00
2 1 06 5 3 9 01 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 8,220,000.00 8,220,000.00 100.00% 8,220,000.00
2 1 10Dukungan Pendidikan bagi Siswa
Miskin/Berprestasi 45 Paket 18,000,000.00 45 Paket 18,000,000.00 18,000,000.00
2 1 10 5 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 18,000,000.00
Page 17
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
2 1 10 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada
Masyarakat 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 18,000,000.00
2 1 10 5 2 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 18,000,000.00
2 2 Sub Bidang Kesehatan 139,982,280.00 108,007,800.00 108,007,800.00
2 2 01Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes
Milik Desa ( Obat, Insentif, KB,dsb )1 Unit 8,752,000.00 1 Unit 7,395,000.00 84.49% 7,395,000.00
2 2 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 8,752,000.00 7,395,000.00 84.49% 7,395,000.00
2 2 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 892,000.00 142,000.00 15.92% 142,000.00
2 2 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 142,000.00 142,000.00 100.00% 142,000.00
2 2 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750,000.00 - 0.00% -
2 2 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00% 7,200,000.00
2 2 01 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00% 7,200,000.00
2 2 01 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 660,000.00 53,000.00 8.03% 53,000.00
2 2 01 5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 660,000.00 53,000.00 8.03% 53,000.00
2 2 02Penyelenggaraan Posyandu( Mkn Tambahan, Kls
Ibu Hamil, Lansia, Insentif )7 Klp 116,178,280.00 7 Klp 92,577,400.00 92,577,400.00
2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 116,178,280.00 92,577,400.00 79.69% 92,577,400.00
2 2 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 8,287,400.00 3,163,400.00 38.17% 3,163,400.00
2 2 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,687,400.00 1,888,400.00 70.27% 1,888,400.00
2 2 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,400,000.00 - 0.00% -
2 2 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 4,200,000.00 1,275,000.00 30.36% 1,275,000.00
2 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 30,600,000.00 27,800,000.00 90.85% 27,800,000.00
2 2 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 27,000,000.00 27,000,000.00 100.00% 27,000,000.00
2 2 02 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/
Profesi/konsultan/Narasumber 3,600,000.00 800,000.00 22.22% 800,000.00
2 2 02 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada
Masyarakat 77,290,880.00 61,614,000.00 79.72% 61,614,000.00
2 2 02 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan
Kepada Masyarakat 77,290,880.00 61,614,000.00 79.72% 61,614,000.00
2 2 03Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (
untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll )1 Kgt 4,255,000.00 1 Kgt 4,093,000.00 4,093,000.00
2 2 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 4,255,000.00 4,093,000.00 96.19% 4,093,000.00
2 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,655,000.00 3,493,000.00 95.57% 3,493,000.00
2 2 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 255,000.00 255,000.00 100.00% 255,000.00
2 2 03 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran 900,000.00 900,000.00 100.00% 900,000.00
2 2 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200,000.00 78,000.00 39.00% 78,000.00
2 2 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00% 2,200,000.00
2 2 03 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 100,000.00 60,000.00 60.00% 60,000.00
2 2 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 600,000.00 600,000.00 100.00% 600,000.00
2 2 03 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/
Profesi/konsultan/Narasumber 600,000.00 600,000.00 100.00% 600,000.00
Page 18
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 Paket 7,797,000.00 1 Paket 2,142,400.00 27.48% 2,142,400.00
2 2 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,797,000.00 2,142,400.00 27.48% 2,142,400.00
2 2 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,500,000.00 542,400.00 36.16% 542,400.00
2 2 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500,000.00 - 0.00% -
2 2 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750,000.00 542,400.00 72.32% 542,400.00
2 2 04 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 250,000.00 - 0.00% -
2 2 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 1,500,000.00 25.00% 1,500,000.00
2 2 04 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 6,000,000.00 1,500,000.00 25.00% 1,500,000.00
2 2 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 297,000.00 100,000.00 33.67% 100,000.00
2 2 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 297,000.00 100,000.00 33.67% 100,000.00
2 2 08Pemeliharaan Sarana Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD1 Unit - 1 Unit - 0.00% -
2 2 08 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -
2 2 08 5 2 6 Belanja Pemeliharaan - - 0.00% -
2 2 08 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan - - 0.00% -
2 2 09Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaa
n Sarana/Prasarana 1 Paket 3,000,000.00 1 Paket 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00
2 2 09 5 3 Belanja Modal 3,000,000.00 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00
2 2 09 5 3 2 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 3,000,000.00 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00
2 2 09 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 3,000,000.00 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00
2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Lokasi 541,694,500.00 1 Lokasi 447,514,500.00 82.61% 418,914,500.00
2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 47,000,000.00 - 0.00% -
2 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 47,000,000.00 - 0.00% -
2 3 01 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 47,000,000.00 - 0.00% -
2 3 01 5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan 47,000,000.00 - 0.00%
2 3 12Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasa
n Jalan Usaha Tani** )9 Lokasi 482,354,500.00 9 Lokasi 435,174,500.00 418,914,500.00
2 3 12 5 3 Belanja Modal 482,354,500.00 435,174,500.00 90.22% 418,914,500.00
2 3 12 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 482,354,500.00 435,174,500.00 90.22% 418,914,500.00
2 3 12 5 3 5 01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%
2 3 12 5 3 5 02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 205,550,000.00 160,430,000.00 78.05% 160,430,000.00
2 3 12 5 3 5 03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 254,604,500.00 252,944,500.00 99.35% 248,684,500.00
Page 19
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
2 3 12 5 3 5 04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 10,200,000.00 9,800,000.00 96.08% 9,800,000.00
2 3 14Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana
Jalan Desa ( Gorong, Selokan dll)1 Paket 5,000,000.00 1 Paket 5,000,000.00 -
2 3 14 5 3 Belanja Modal 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% -
2 3 14 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% -
2 3 14 5 3 5 02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00%
2 3 14 5 3 5 03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00%
2 3 20Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/
Gapura/Batas Desa** )1 Unit 7,340,000.00 1 Unit 7,340,000.00 -
2 3 20 5 3 Belanja Modal 7,340,000.00 7,340,000.00 100.00% -
2 3 20 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 7,340,000.00 7,340,000.00 100.00% -
2 3 20 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 3,240,000.00 3,240,000.00 100.00%
2 3 20 5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku/ Material 4,100,000.00 4,100,000.00 100.00%
2 4 Sub. Bidang Kawasan Permukiman 1 Paket 68,881,300.00 1 Paket 23,011,900.00 33.41% 8,255,000.00
2 4 07Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
( Penampungan , Bank ) 68,881,300.00 23,011,900.00 33.41% 8,255,000.00
2 4 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 68,881,300.00 23,011,900.00 33.41% 8,255,000.00
2 4 07 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 2,000,000.00 - 0.00% -
2 4 07 5 2 1 05Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran 2,000,000.00 - 0.00%
2 4 07 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 45,700,000.00 8,000,000.00 17.51% 8,000,000.00
2 4 07 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 45,700,000.00 8,000,000.00 17.51% 8,000,000.00
2 4 07 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 1,581,300.00 511,900.00 32.37% -
2 4 07 5 2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1,581,300.00 511,900.00 32.37%
2 4 07 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 19,600,000.00 14,500,000.00 73.98% 255,000.00
2 4 07 5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 2,100,000.00 255,000.00 12.14% 255,000.00
2 4 07 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kaendaraan Bermotor 17,500,000.00 14,245,000.00 81.40%
2 4 07 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada
Masyarakat - - 0.00% -
2 4 07 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan
Kepada Masyarakat - - 0.00%
2 6Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika 39 Set 7,315,000.00 39 Set 6,655,000.00 90.98% -
2 6 01 Pembuatan Rambu - rambu di Jalan Desa 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00% -
Page 20
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
2 6 01 5 3 Belanja Modal 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00% -
2 6 01 5 3 2Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat
Berat 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00% -
2 6 01 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu - rambu/ Patok Tanah 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00%
2 6 02Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster,
Baliho, dll )1 Paket 1,075,000.00 1 Paket 415,000.00 38.60% -
2 6 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,075,000.00 415,000.00 38.60% -
2 6 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,075,000.00 415,000.00 38.60% -
2 6 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100,000.00 - 0.00%
2 6 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 450,000.00 150,000.00 33.33%
2 6 02 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 45,000.00 25,000.00 55.56%
2 6 02 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 480,000.00 240,000.00 50.00%
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 866,170,000.00 711,319,600.00 82.12% -
3 1Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat1 Paket 27,509,500.00 1 Paket 16,875,000.00 61.34% -
3 1 01 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 10,472,000.00 1,125,000.00 10.74% -
3 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,125,000.00 1,125,000.00 100.00% -
3 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 225,000.00 225,000.00 100.00% -
3 1 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 225,000.00 225,000.00 100.00%
3 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 900,000.00 900,000.00 100.00% -
3 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 900,000.00 900,000.00 100.00%
3 1 01 5 3 Belanja Modal 9,347,000.00 - 0.00% -
3 1 01 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 9,347,000.00 - 0.00% -
3 1 01 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 4,050,000.00 - 0.00%
3 1 01 5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku 5,297,000.00 - 0.00%
3 1 02Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kemanan/Ketertiban oleh Pemdes1 Paket 17,037,500.00 1 Paket 15,750,000.00 92.44% -
3 1 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 17,037,500.00 15,750,000.00 92.44% -
3 1 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 787,500.00 - 0.00% -
3 1 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 787,500.00 - 0.00%
3 1 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 500,000.00 - 0.00% -
3 1 02 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 500,000.00 - 0.00%
3 1 02 5 2 7Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 15,750,000.00 15,750,000.00 100.00% -
3 1 02 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 15,750,000.00 15,750,000.00 100.00%
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 9 Kgt 515,625,000.00 9 Kgt 374,926,000.00 72.71% -
Page 21
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
3 2 02Pengiriman Kontingen Group Kesenian&
Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota ) 49,050,000.00 42,900,000.00 87.46% -
3 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 49,050,000.00 42,900,000.00 87.46% -
3 2 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 6,850,000.00 5,250,000.00 76.64% -
3 2 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 6,100,000.00 4,750,000.00 77.87%
3 2 02 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 500,000.00 500,000.00 100.00%
3 2 02 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul- umbul/ Spanduk 250,000.00 - 0.00%
3 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 19,900,000.00 17,500,000.00 87.94% -
3 2 02 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Petugas
Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 19,900,000.00 17,500,000.00 87.94%
3 2 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 150,000.00 - 0.00% -
3 2 02 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 150,000.00 - 0.00%
3 2 02 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 7,250,000.00 5,250,000.00 72.41% -
3 2 02 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5,900,000.00 4,500,000.00 76.27%
3 2 02 5 2 4 03 Belanja Jasa Sarana Mobilitas 1,350,000.00 750,000.00 55.56%
3 2 02 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkana Kepada
Masyarakat 14,900,000.00 14,900,000.00 100.00% -
3 2 02 5 2 7 01Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkana Kepada
Masyarakat 14,900,000.00 14,900,000.00 100.00%
3 2 03
Penyelenggraan Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( Hut RI, Hari
Besar Keagamaan )
3 Paket 418,575,000.00 3 Paket 332,026,000.00 79.32% -
3 2 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 418,575,000.00 332,026,000.00 79.32% -
3 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 101,514,000.00 15,965,000.00 15.73% -
3 2 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 1,750,000.00 1,015,000.00 58.00%
3 2 03 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 96,314,000.00 11,500,000.00 11.94%
3 2 03 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul- umbul/ Spanduk 3,450,000.00 3,450,000.00 100.00%
3 2 03 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% -
3 2 03 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%
Page 22
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
3 2 03 5 2 7Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 315,061,000.00 314,061,000.00 99.68% -
3 2 03 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 315,061,000.00 314,061,000.00 99.68%
3 2 04Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan,
Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa 1 Paket 48,000,000.00 - 0.00% -
3 2 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000.00 - 0.00% -
3 2 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 48,000,000.00 - 0.00% -
3 2 04 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 48,000,000.00 - 0.00%
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2 Paket 14,135,000.00 2 Paket 14,135,000.00 100.00% -
3 3 01Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga
Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota 14,135,000.00 14,135,000.00 100.00% -
3 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 14,135,000.00 14,135,000.00 100.00% -
3 3 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 2,135,000.00 2,135,000.00 100.00% -
3 3 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 2,135,000.00 2,135,000.00 100.00%
3 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% -
3 3 01 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%
3 3 01 5 2 4 Belanja Jasa Sewa - - 0.00% -
3 3 02 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas - - 0.00%
3 3 05 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkana Kepada
Masyarakat 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% -
3 3 05 5 2 7 01Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1 Paket 308,900,500.00 1 Paket 305,383,600.00 98.86% -
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 300,642,000.00 298,729,000.00 99.36% -
3 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 300,642,000.00 298,729,000.00 99.36% -
3 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 7,975,000.00 6,705,000.00 84.08% -
3 4 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4,251,000.00 4,251,000.00 100.00%
3 4 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 579,000.00 579,000.00 100.00%
3 4 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 3,145,000.00 1,875,000.00 59.62%
3 4 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 30,600,000.00 30,600,000.00 100.00% -
3 4 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 30,600,000.00 30,600,000.00 100.00%
3 4 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1,600,000.00 1,300,000.00 81.25% -
3 4 01 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,600,000.00 1,300,000.00 81.25%
Page 23
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
3 4 01 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat 260,467,000.00 260,124,000.00 99.87% -
3 4 01 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 53,528,000.00 53,275,000.00 99.53%
3 4 01 5 2 7 03Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat 206,939,000.00 206,849,000.00 99.96%
3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1 Paket 5,921,000.00 1 Paket 5,417,100.00 91.49% -
3 4 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5,921,000.00 5,417,100.00 91.49% -
3 4 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,242,500.00 3,217,100.00 99.22% -
3 4 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - - 0.00%
3 4 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 80,000.00 54,600.00 68.25%
3 4 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 3,162,500.00 3,162,500.00 100.00%
3 4 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 478,500.00 - 0.00% -
3 4 02 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 478,500.00 - 0.00%
3 4 02 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00% -
3 4 02 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00%
3 4 03 Pembinaan PKK 1 Paket 2,337,500.00 1 Paket 1,237,500.00 52.94% -
3 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,337,500.00 1,237,500.00 52.94% -
3 4 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,837,500.00 937,500.00 51.02% -
3 4 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - - 0.00%
3 4 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan - - 0.00%
3 4 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 1,837,500.00 937,500.00 51.02%
3 4 03 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 300,000.00 60.00% -
3 4 03 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500,000.00 300,000.00 60.00%
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19,555,000.00 19,167,500.00 98.02% 19,167,500.00
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa - - 0.00% -
4 3 01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa - - 0.00% -
4 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -
Page 24
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
4 3 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00% -
4 3 01 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota - - 0.00%
4 3 02 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa - - 0.00% -
4 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -
4 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00% -
4 3 02 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota - - 0.00% -
4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD - - 0.00% -
4 3 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -
4 3 03 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00% -
4 3 03 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota - - 0.00% -
4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 Kgt 8,825,000.00 1 Kgt 8,825,000.00 100.00% 8,825,000.00
4 4 01Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan 8,825,000.00 8,825,000.00 100.00% 8,825,000.00
4 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 8,825,000.00 8,825,000.00 100.00% 8,825,000.00
4 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,990,000.00 3,990,000.00 100.00% 3,990,000.00
4 4 01 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00
4 4 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 1,125,000.00 1,125,000.00 100.00% 1,125,000.00
4 4 01 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 1,365,000.00 1,365,000.00 100.00% 1,365,000.00
4 4 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00
4 4 01 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00
4 4 01 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 200,000.00 200,000.00 100.00% 200,000.00
4 4 01 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 200,000.00 200,000.00 100.00% 200,000.00
4 4 01 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat 3,135,000.00 3,135,000.00 100.00% 3,135,000.00
4 4 01 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 3,135,000.00 3,135,000.00 100.00% 3,135,000.00
4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 1 Kgt 10,730,000.00 1 Kgt 10,342,500.00 96.39% 10,342,500.00
Page 25
Volu
me Satuan Anggaran (Rp)
Volum
e Satuan Anggaran (Rp)
Capaian
(%)
2 4 5 6 7 8 9 10 111
RENCANA
URAIAN
OUTPUT SUMBER DANA
Dana Desa (Rp)
REALISASI
KODE REKENING
4 7 04Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 10,730,000.00 10,342,500.00 96.39% 10,342,500.00
4 7 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 10,730,000.00 10,342,500.00 96.39% 10,342,500.00
4 7 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 5,265,000.00 5,077,500.00 96.44% 5,077,500.00
4 7 04 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Isi Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran 750,000.00 750,000.00 100.00% 750,000.00
4 7 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 750,000.00 562,500.00 75.00% 562,500.00
4 7 04 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 3,765,000.00 3,765,000.00 100.00% 3,765,000.00
4 7 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00
4 7 04 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00
4 7 04 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 200,000.00 - 0.00% -
4 7 04 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 200,000.00 - 0.00% -
4 7 04 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada
Masyarakat 3,765,000.00 3,765,000.00 100.00% 3,765,000.00
4 7 04 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat 3,765,000.00 3,765,000.00 100.00% 3,765,000.00
5BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK1 Paket 9,966,774.48 1 Paket - 0.00% -
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 9,966,774.48 - 0.00% -
5 2 00 Penanganan Keadaan Darurat 9,966,774.48 - 0.00% -
5 2 00 5 4 Belanja Tidak Terduga 9,966,774.48 - 0.00% -
5 2 00 5 4 1 Belanja Tidak Terduga 9,966,774.48 - 0.00% -
5 2 00 5 4 1 1 Belanja Tidak Terduga 9,966,774.48 - 0.00%
2,674,568,561.06 2,207,089,928.00 82.52% 700,618,000.00 JUMLAH
Page 26
12 13 14
622,798,754.00 122,341,674.00
601,193,573.00 13,270,000.00
66,762,000.00 -
66,762,000.00 -
66,762,000.00 -
44,508,000.00
22,254,000.00
413,924,400.00 -
413,924,400.00 -
413,924,400.00 -
275,949,600.00
137,974,800.00
14,420,592.00 -
14,420,592.00 -
14,420,592.00 -
2,002,860.00
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
LAMPIRAN IIPERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020TENTANGLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TAHUN 2019
Page 27
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
12,417,732.00
53,941,581.00 12,400,000.00
53,941,581.00 12,400,000.00
25,144,900.00 300,000.00
11,570,300.00
120,000.00
1,894,600.00
10,326,000.00
1,234,000.00
300,000.00
-
22,800,000.00 -
22,800,000.00
750,000.00 12,100,000.00
12,100,000.00
750,000.00
5,246,681.00 -
2,106,681.00
1,700,000.00
1,440,000.00
52,145,000.00 -
Page 28
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
52,145,000.00 -
52,145,000.00 -
52,145,000.00
- 870,000.00
- 870,000.00
- 70,000.00
70,000.00
-
-
- 800,000.00
800,000.00
-
8,430,181.00 32,395,596.00
7,000,000.00 24,268,000.00
7,000,000.00 24,268,000.00
7,000,000.00 24,268,000.00
2,600,000.00
7,000,000.00 14,000,000.00
4,948,000.00
100,000.00
120,000.00
Page 29
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
2,500,000.00
1,430,181.00 8,127,596.00
1,430,181.00 8,127,596.00
1,430,181.00 8,127,596.00
420,181.00 1,311,596.00
410,000.00 1,881,000.00
600,000.00 4,525,000.00
410,000.00
- -
- -
- -
- 8,779,800.00
- 1,950,000.00
- 1,950,000.00
- 1,950,000.00
1,400,000.00
550,000.00
- 3,920,400.00
Page 30
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- 3,920,400.00
- 1,020,400.00
594,000.00
426,400.00
- 2,900,000.00
2,900,000.00
- -
-
- 2,909,400.00
- 409,400.00
- 409,400.00
275,000.00
134,400.00
- 2,500,000.00
- 2,500,000.00
2,500,000.00
13,175,000.00 67,896,278.00
- 4,772,000.00
- 4,772,000.00
- 4,772,000.00
242,000.00
Page 31
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
60,000.00
4,350,000.00
120,000.00
- 4,185,000.00
- 4,185,000.00
- 4,185,000.00
-
-
4,125,000.00
60,000.00
- 6,347,500.00
- 6,347,500.00
- 647,500.00
-
-
647,500.00
-
- 5,700,000.00
5,700,000.00
- 14,065,000.00
- 14,065,000.00
Page 32
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- 365,000.00
270,000.00
95,000.00
-
- 13,200,000.00
13,200,000.00
- 500,000.00
500,000.00
- -
- -
- -
-
- 630,600.00
- 630,600.00
- 630,600.00
319,000.00
311,600.00
-
-
- 25,099,278.00
- 25,099,278.00
- 7,775,000.00
275,000.00
Page 33
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
7,500,000.00
-
- 13,200,000.00
13,200,000.00
- -
-
- 4,124,278.00
4,124,278.00
- -
-
- -
- -
-
13,175,000.00 12,796,900.00
13,175,000.00 12,796,900.00
- 12,796,900.00
- 472,500.00
- 159,400.00
- 9,400,000.00
- 2,250,000.00
- 515,000.00
12,900,000.00 -
12,900,000.00 -
275,000.00 -
275,000.00 -
23,655,000.00 26,356,900.00
- -
Page 34
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- -
- -
- -
- -
- -
Page 35
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Page 36
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Page 37
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12,000,000.00 16,600,000.00
- -
- -
- -
12,000,000.00 4,260,000.00
12,000,000.00 4,260,000.00
12,000,000.00 4,260,000.00
12,000,000.00
4,260,000.00
Page 38
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- 5,000,000.00
- 5,000,000.00
- 5,000,000.00
1,800,000.00
3,200,000.00
- 7,340,000.00
- 7,340,000.00
- 7,340,000.00
3,240,000.00
4,100,000.00
5,000,000.00 9,756,900.00
5,000,000.00 9,756,900.00
5,000,000.00 9,756,900.00
- -
- -
- 511,900.00
511,900.00
5,000,000.00 9,245,000.00
5,000,000.00 9,245,000.00
- -
6,655,000.00 -
6,240,000.00 -
Page 39
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
6,240,000.00 -
6,240,000.00 -
6,240,000.00
415,000.00 -
415,000.00 -
415,000.00 -
-
150,000.00
25,000.00
240,000.00
33,400,000.00 677,919,600.00
- 16,875,000.00
- 1,125,000.00
- 1,125,000.00
- 225,000.00
225,000.00
- 900,000.00
900,000.00
- -
- -
-
-
- 15,750,000.00
- 15,750,000.00
- -
- -
- 15,750,000.00
15,750,000.00
- 374,926,000.00
Page 40
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- 42,900,000.00
- 42,900,000.00
- 5,250,000.00
4,750,000.00
500,000.00
-
- 17,500,000.00
17,500,000.00
- -
- 5,250,000.00
4,500,000.00
750,000.00
- 14,900,000.00
14,900,000.00
- 332,026,000.00
- 332,026,000.00
- 15,965,000.00
1,015,000.00
11,500,000.00
3,450,000.00
- 2,000,000.00
2,000,000.00
Page 41
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- 314,061,000.00
314,061,000.00
- -
- -
- -
-
10,000,000.00 4,135,000.00
10,000,000.00 4,135,000.00
10,000,000.00 4,135,000.00
- 2,135,000.00
2,135,000.00
- 2,000,000.00
2,000,000.00
- -
10,000,000.00 -
10,000,000.00
23,400,000.00 281,983,600.00
23,400,000.00 275,329,000.00
23,400,000.00 275,329,000.00
- 6,705,000.00
4,251,000.00
579,000.00
1,875,000.00
23,400,000.00 7,200,000.00
23,400,000.00 7,200,000.00
- 1,300,000.00
1,300,000.00
Page 42
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- 260,124,000.00
53,275,000.00
206,849,000.00
- 5,417,100.00
- 5,417,100.00
- 3,217,100.00
-
54,600.00
3,162,500.00
- -
-
- 2,200,000.00
2,200,000.00
- 1,237,500.00
- 1,237,500.00
- 937,500.00
937,500.00
- 300,000.00
300,000.00
- -
- -
- -
- -
Page 43
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Page 44
12 13 14
SUMBER DANA
Alokasi Dana Desa
(Rp)Lain-lain (Rp)
Bentuk
Lain
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
679,853,754.00 826,618,174.00 -
Dencarik, 31 Desember 2019
Perbekel Dencarik,
ttd
PUTU BUDIASA
Page 45
Desa : Dencarik
Kecamatan : Banjar
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana
1 Pemerintahan Desa - - - - - -
-
2 Pembangunan Desa Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 35,000,000.00 APBD Kabupaten
Dadia Arya Kepakisan Desa Dencarik
Dauh Bale Agung
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 20,000,000.00 APBD Kabupaten
Suka Duka Melati Desa Dencarik
Bantuan Hibah Kepada Br.Adat Corot 1 Ls 25,000,000.00 APBD Kabupaten
Suka Duka Merta Sari Desa Dencarik
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Lebah 1 Ls 35,000,000.00 APBD Kabupaten
Suka Duka Sari Murti Desa Dencarik
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Menasa 1 Ls 25,000,000.00 APBD Kabupaten
Suka Duka Tangkora Desa Dencarik
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 30,000,000.00 APBD Kabupaten
Suka Duka Dharma Desa Dencarik
Winangun
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 20,000,000.00 APBD Kabupaten
Sekeha Bondres Muntis Desa Dencarik
Baingin
Bantuan Hibah Kepada Br. Dinas Corot 1 Ls 20,000,000.00 APBD Kabupaten
Suka Duka Wahana Giri Desa Dencarik
Bantuan Hibah Kepada Desa Dencarik 1 Ls 40,000,000.00 APBD Kabupaten
RT Corot
Bantuan Hibah Kepada Br. Dinas Lebah 4 Ekor 30,000,000.00 APBD Kabupaten
Kelompok Tani Ternak Desa Dencarik
Sari Nadi
Kegiatan Anggaran No. Program
PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA
Sub Total Kegitan ( 3 )
LAMPIRAN IIIPERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020TENTANGLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TAHUN 2019
Page 46
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana
Kegiatan Anggaran No. Program
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Lebah 1 Ls 25,000,000.00 APBD Kabupaten
Dadia Arya Kresna Desa Dencarik
Kepakisan
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Bajangan 1 Ls 20,000,000.00 APBD Provinsi
Suka Duka Dahlia Desa Dencarik
Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Menasa 1 Ls 20,000,000.00 APBD Provinsi
Suka Duka Kamboja Desa Dencarik
Bantuan Hibah Irigasi Br. Dinas Corot 1 Unit 150,000,000.00 APBD Kabupaten
Tanah Dangkal di Subak Desa Dencarik
Rajaplawa
Bantuan Jaringan Irigasi Br. Dinas Corot P = 97,54 Meter 30,800,000.00 APBD Kabupaten
Tersier di Subak Desa Dencarik L = 20 Cm
Rambutnaga T = 50 Cm
Pembinaan
Kemasyarakatan
-
Pemberdayaan
Masyarakat
-
525,800,000.00
Dencarik, 31 Desember 2019
Perbekel Dencarik,
PUTU BUDIASA
Total ( 1 s/d 4 )
Sub Total Kegitan ( 4 )
- - - -
ttd
525,800,000.00
- -
- - - - -
4
Sub Total Kegitan ( 3 )
3
Sub Total Kegitan ( 2 )
-
Page 47
Jenis Nomor Tanggal
I
1 -
2
3
II
1 Peralatan dan Mesin 3050105 81,508,000.00 2019
2
3
III
1 -
2
3
IV
1 Gedung dan Bangunan 4010123 7,340,000.00 2019
2
3
V
1 Jalan Usaha Tani 5010101 435,174,500.00 2019
2 Prasarana Jalan Desa 5010101 5,000,000.00 2019
3
VI
1 -
2
3
VII
1 -
2
3
VIII
1 -
2
3
IX
1 Belanja Khusus Pendidikan 3050199 8,220,000.00 2019
2
3
X
1 -
2
3
537,242,500.00
Dencarik, 31 Desember 2019
Perbekel Dencarik,
ttd
PUTU BUDIASA
Gedung dan Bangunan
PEMERINTAH DESA DENCARIK
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2019
NoKlas Aset dan Nama/Identitas Aset
Tetap
Bukti Kepemilikan Kode Aset
Tetap Nilai Perolehan
Tahun
Perolehan
Kondisi
AsetKet
Tanah
Peralatan, Mesin dan Alat Berat
Kendaraan
TOTAL NILAI ASET PER 31 DESEMBER TAHUN 2019
Jalan
Jembatan
Irigasi,/Embung/Sungai/Drainase
Jaringan/Instalansi
Aset Tetap Lainnya
Kontruksi dalam Pengerjaan