RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan secara umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi serta mengendalikan factor resiko yang memicu munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Kemampuan ini mengarahkan pada proses pengambilan keputusan yang akan melahirkan rumusan tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang lebih spesifik dan terukur hingga pada perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi yang lebih umum. Semua tahapan ini terangkum dalam dokumen perencanaan yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan kesehatan untuk menunjang peningkatan upaya kesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program selama satu tahun kedepan. Renja adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk periode yang berakhir satu tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selaras dengan visi, misi dan agenda Dinkes Prov.Sultra yang sesuai dengan dokumen Renstra 2013-2018 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018. Penyusunan Renja ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun berikutnya.
39
Embed
BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan secara
umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi
serta mengendalikan factor resiko yang memicu munculnya berbagai masalah
kesehatan di masyarakat. Kemampuan ini mengarahkan pada proses
pengambilan keputusan yang akan melahirkan rumusan tujuan dan sasaran
program serta kegiatan yang lebih spesifik dan terukur hingga pada
perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi yang lebih umum. Semua
tahapan ini terangkum dalam dokumen perencanaan yang merupakan salah
satu bentuk pengelolaan kesehatan untuk menunjang peningkatan upaya
kesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional
menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program selama satu
tahun kedepan.
Renja adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD yang disusun
untuk periode yang berakhir satu tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang
selaras dengan visi, misi dan agenda Dinkes Prov.Sultra yang sesuai dengan
dokumen Renstra 2013-2018 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun
2013-2018. Penyusunan Renja ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun berikutnya.
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
2
Penyusunan Renja SKPD pada prinsipnya didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah yang
memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan PaguIndikatif masing-
masing SKPD. Bidang kesehatan adalah salah satu yang ditetapkan menjadi
urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan
urusan wajib ini oleh daerah merupakan pengakuan/pemberian hak dan
kewenangan daerah dalam wujud tugas dan tanggung jawab dan kewajiban
yang harus dipikul oleh daerah. Oleh karena itu untuk menjamin
terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar kepada setiap warga Negara maka semua penyusunan
program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan mengacu pada
ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
1.2. Landasan Hukum
1. UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerin tah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaen/Kota.
5. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
6. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
8. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
3
11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan dokumen Renja dimaksudkan untuk menjadi panduan dan alat
monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan selama
periode satu tahun sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan tanggung
jawabnya di bidang kesehatan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Tersedianya satu dokumen perencanaan penyelenggaraan kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan perkiraan tahun
2018.
2. Tersusunnya rumusan program dan kegiatan pembangunan kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
3. Tersusunnya kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.
4. Tersedianya analisis data capaian program/kegiatan yang memenuhi
maupun tidak memenuhi target Renja tahun sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Renja SKPD Tahun 2018 terdiri dari tiga bab
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud danTujuan
1.4 Sistematika Penulisan
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu danCapaian
Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 meliputi
program dan kegiatan yang bersumber dana APBD dan APBN. Pembiayaan
program dan kegiatan yang bersumber dana APBD berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun
2016 berjumlah Rp 38.020.242.020,- terdiri dari :
1. Belanja Langsung Rp 10.916.761.720,-
2. Belanja Tidak Langsung Rp 27.103.480.300,-
Dari total alokasi tersebut di atas yang berhasil diserap adalah 95.25 % atau
senilai Rp. 36.212.488.612,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Langsung Rp 10.483.411.050,- (96.03 %)
2. Belanja Tidak Langsung Rp 25.729.077.562,- (95.0 %)
Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja Tahun
2016 sebanyak 21 program namun yang mendapatkan alokasi anggaran
hanyalah 20 program. Rincian program tersebut adalah sebagai berikut :
No Program (Berdasarkan Renstra) Renja 2016 DPA
Perubahan
2016 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ada Ada
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ada Ada
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Ada Ada
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ada Ada
5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Ada Ada
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ada Ada
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Ada Ada
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
6
No Program Renja 2016 DPA 2016
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Ada Ada
9 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Ada Ada
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Ada Ada
11 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat Ada Ada
12 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Ada Ada
13 Program Standarisasi dan Mutu
Kesehatan Ada Ada
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Ada Ada
15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Tidak Ada Tidak Ada
16 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (Bahteramas)
Ada Ada
17 Program Upaya Kesehatan Perorangan
Ada Ada
18 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi
Ada Ada
19 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Ada Ada
20
Program Pengembangan
Kelembagaan Laboratorium
Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi
Farmasi
Ada Ada
1 Program yang tidak terakomodir dalam anggaran APBD 2016
sebagaimana pada tabel di atas selain dikarenakan keterbatasan anggaran
juga pada kerangka pendanaan Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018
tidak dialokasikan pada tahun 2016.
Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
sampai dengan tahun 2015 sebanyak 14 program (64%) dengan rincian
sebagai berikut :
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
7
NO Program
Tingkat Realisasi
Kinerja SKPD 2016
(%)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100
5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD 100
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100
11 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (Bahteramas)
100
12 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi
100
13 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
100
14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100
Program dan kegiatan yang belum memenuhi target pencapaian
kinerja adalah :
NO Program Tingkat Realisasi
Kinerja SKPD 2016
(%) 1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
91
2
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 99
3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 81
4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular 87
5 Program Standarisasi dan Mutu Kesehatan 0
6 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 93
7 Program Upaya Kesehatan Perorangan 0
8
Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium
Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi 0
Dari 8 program yang belum memenuhi target pencapaian kinerja
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
8
terdapat 3 program yang sama sekali belum memenuhi target (0%), hal ini
dapat dijelaskan bahwa melalui program standarisasi dan mutu kesehatan
serta program upaya kesehatan perorangan diharapkan salah satu UPT
Dinkes yaitu Bapelkes, Laboratorium kesehatan atau Balai Farmasi telah
terakreditasi demikian pula dengan fasilitasi pelayanan kesehatan yaitu 6
Puskesmas minimal telah terakreditasi dan Rumah Sakit minimal 25% telah
terakreditasi. Kesulitannya adalah belum semua fasilitas kesehatan termasuk
UPT Dinkes memenuhi kelengkapan administrasi dan perlengkapan alkes
sesuai standar, sehingga saat ini baru memasuki tahap pembinaan melalui
kegiatan visitasi dan persiapan kagiatan menuju akreditasi.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu strategis yang masih harus diantisipasi diantaranya :
1) Terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama
pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah terpencil,
kepulauan dan pesisir;
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas;
3) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
4) Masih tingginya kematian akibat kesakitan penyakit menular dan tidak
menular;
5) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban
pembiayaan;
6) Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya
manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi
ketenagaan kesehatan;
7) Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan
ketersediaan obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan
penyelenggaran kefarmasian yang berkualitas;
8) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi bkesehatan
meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan;
9) Belum optimalnya pelaksanaan manajerial dalam sinkroisasi perencanaan
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
9
kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi.
Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehata Provinsi untuk
meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan upaya kesehatan dasar
dilaksanakan di Puskesmas dan jejaringnya dengan kegiatan pokok
1 02 01 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester SKPD 85.000.000
1111 02020202 02020202 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.268.956.00011.268.956.00011.268.956.00011.268.956.000
1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor 8.950.000.000
1 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 190.000.000
1 02 03 07 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200.000.000
1111 02020202 05050505 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000
1111 02020202 06060606 Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
1 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000
1111 02020202 07070707 Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDPerencanaan SKPDPerencanaan SKPDPerencanaan SKPD 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
19
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5.000.000
1111 02020202 15151515 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan 830.500830.500830.500830.500.000.000.000.000
1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan 500.000.000
Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) 215.500.000
1111 02020202 16161616 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan Masyarakat 675.000675.000675.000675.000.000.000.000.000
1 02 16 01 Peningkatan kesehatan masyarakat 400.000.000
1 02 16 02 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan 275.000.000
1111 02020202 19191919 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 455.000.000455.000.000455.000.000455.000.000
1 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat 150.000.000
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat 115.000.000
1 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 115.000.000
1 02 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000
1111 02020202 20202020 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi Masyarakat 581581581581.730..730..730..730.000000000000
1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 155.000.000
1 02 20 03
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gnagguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin
A, & Kekurangan zat gizi mikro lainnya
65.000.000
1 02 20 04 Pemberdayaan masyarakat tentang keluarga sadar gizi
(Kadarzi) 112.500.000
1 02 20 05 Pertemuan koordinasi kegiatan pedoman asuhan gizi
terstandar (PAGT) Tingkat Prov.Sultra 76.800.000
1 02 20 06 Penguatan Program dan Percepatan Target Indikator Perbaikan
Gizi 13.800.000
1 02 20 07 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Porgram Gizi di
Kab/Kota 35.840.000
1 02 20 08 Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji 85.350.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
20
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
(UKK)
1111 02020202 21212121 Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan Sehat 320.870.000320.870.000320.870.000320.870.000
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 159.660.000
1 02 21 03 Sosilasisasi kebijkan lingkungan sehat 161.210.000
1111 02020202 22222222 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 891.775.000891.775.000891.775.000891.775.000
1 02 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 150.000.000
1 02 22 03 Pengadaa Vaksin Penyakit Menular 102.000.000
1 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 118.785.000
1 02 22 07 Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menular 146.200.000
1 02 22 08 Peningkatan imunisasi 153.380.000
1 02 22 09 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan
wabah 146.410.000
1 02 22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan & pemberantasan penyakit 75.000.000
1111 02020202 23232323 Program Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu Kesehatan 631.001631.001631.001631.001.000.000.000.000
1 02 23 09 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 420.000.000
1 02 23 10 Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan 36.291.000
1111 02020202 29292929 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 295.000295.000295.000295.000.000.000.000.000
1 02 29 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000
1 02 29 09 Orientasi Perawat, Bidan dan Dokter tentang Pelayanan
Neonatal Esensial 125.000.000
1 02 29 10 Peningkatan pengembangan model posyandu, PAUD, BKB 95.000.000
1111 02020202 32323232 Program Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 510510510510....777770.00070.00070.00070.000
1 02 32 04 Peningkatan P4K nelalui pengembangan kemitraan dengan TP
PKK 45.000.000
1 2 32 05 Pendampingan supervisi suportif bidan koordinator Kabupaten
dan Puskesmas 115.000.000
1 2 32 07 Bomtel Indikator program prioritas kesehatan keluarga di
Kab/Kota dan Puskesmas 94.440.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
21
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1 2 32 08 Monev Pelaksanaan BOK dan Jampersal dalam mendukung
undikator persalinan di Fasyankes 94.440.000
1 2 32 09 Koordinasi dan Evaluasi Cakupan program kesehatan keluarga
di Provinsi 132.140.000
1 2 32 10 Koordinasi Pembinaan Model Sekolah Sehat 29.750.000
1111 02020202 33333333 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya
1111 02020202 35353535 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu
dan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsi 748748748748.000.000.000.000.000.000.000.000
1 02 35 01 Pengembangan Pemetaan dan pendampingan sistem
informasi kesehatan di Kab/Kota 273.000.000
1 02 35 02 Desiminasi informasi kesehatan melalui media online/web. 450.000.000
1 02 35 03 Pengelolaan Analisis Data dan Identifikasi Masalah Pendataan
PIS-PK 100.000.000
1111 02020202 48484848 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 892892892892....161616169.0009.0009.0009.000
1 02 48 02 Pendampingan Musrembangda dan Rakerkesda Kabupaten 98.000.000
1 02 48 04 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs dan SPM 76.000.000
1 02 48 07
Pertemuan Koodinasi Program Indonesia Sehat degan
Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 162.435.000
1 02 48 12
Pertemuan Koordinasi Perencanaan DAK Non Fisik 117.234.000
1 02 48 13
Bimtek Manajemen Perencanaan dan Pemanfaatan BOK 127.560.000
1 02 48 14
Pengelolaan Administrasi dan Keuangan BOK di Provinsi 10.940.000
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018
22
Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Pagu
Indikatif
1111 2222 49494949 Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi
203.000.000203.000.000203.000.000203.000.000
1 02 49 01 Pendampingan manajemen pelayanan prima 115.000.000
1 02 49 02 Penilaian Instalasi Farmasi Sesuai Standar 50.000.000
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggara
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang tersedia (Unit)548 564 130 130 100 150 844 154
1 02 01 3 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
(Unit)125 125 0 0 0 0 125 100
1 02 01 15Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-
undangan
Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Buku
Peraturan Peruandang-Undangan yang tersedia
(Buah/exempl.)
618 18 160 120 75 240 378 61
1 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jenis Bahan Logistik yang tersedia (Unit) 18 9 2 2 100 3 14 78
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyelenggaraan makan minum tamu
dan rapat yang tersedia (Kali)1.054 332 209 209 100 277 818 78
1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasiJumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah yang tersedia (Kali)700 321 101 101 100 134 556 79
1 02 01 21 Penyediaan jasa publikasi/periklananJumlah kegiatan layanan periklanan kesehatan
1111 02020202 02020202Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana
1 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (Set) 1.179 382 397 397 0 0 779 66
1 02 03 057 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia (Set) 1.179 382 397 397 0 0 779 66
1111 02020202 05050505Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
AparaturAparaturAparaturAparatur
Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus
pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik
1111 02020202 06060606Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan
yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun tepat
waktu (Dokumen)12 6 2 2 100 2 10 83
1 02 06060606 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah Dokumen laporan keuangan akhir
tahun (Dokumen)6 3 1 1 100 1 5 83
1111 02020202 07070707 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDCakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang
disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPDJumlah Dokumen Renja dan RKA yang
diselesaikan (Dokumen)20 8 4 4 100 4 16 80
1111 02020202 15151515 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanPersentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan
kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)86868686 0000 80808080 100100100100 125125125125 80808080 80808080 100100100100
1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan Jenis obat standar yang tersedia 476 119 119 119 100 119 357 75
1 02 15 02Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Dokumen RKO Kab/Kota yang tersedia
(Dokumen)3 0 1 1 0 1 2 67
1111 02020202 16161616 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan
minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)100100100100 100100100100 100100100100 0000 0000 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 16 01 Peningkatan kesehatan masyarakatPersentase Puskesmas yang mendapatkan
1 02 16 12 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanJumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium
Kesehatan (Keg)1 1 0 0 0 0 1 100
Cakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBS 90909090 40404040 82828282 43,543,543,543,5 53535353 90909090 44444444 48,8948,8948,8948,89
1111 02020202Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat19191919
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang
1111 02020202 21212121 Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatPersentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih
1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -
(Desa)
525 120 400 400 100 125 645 123
1 02 21 03 Sosilasisasi kebijkan lingkungan sehat
Jumlah kabupaten/Kota yang memiliki
Peraturan atau Kebijakan tentang Lingkungan
Sehat (Kab/Kota)
6 1 0 0 0 2 3 50
1111 02020202 22222222Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit MenularPenyakit MenularPenyakit MenularPenyakit Menular
Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap
anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)100100100100 90909090 100100100100 87878787 87878787 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 22 07 Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menularJumlah kegiatan Pemusnahan/karantina
sumber penyakit menular (Kegiatan)3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Jumlah kegiatan imunisasi (Kegiatan) 3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 22 09Peningkatan surveilance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Jumlah Kab/Kota yang melasanakan
surveilance apidemiologi dan penanggulangan
wabah (Kab/Kota)
17 0 0 0 0 17 17 100
1 02 22 10Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi
(KIE) pencegahan & pemberantasan penyakit
Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan
edukasi (KIE) pencegahan & pemberantasan
penyakit (Kegiatan)
3 0 0 0 0 1 1 33
1111 02020202 23232323 Program Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanPersentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi
1 02 23 10Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan
Jumlah dokumen hasil kajian jaminan mutu
pendidikan dan pelatihan kesehatan
(Dokumen)
3 0 1 1 0 1 2 67
1 02 23 11Penjaminan Mutu Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
Jumlah Dokumen dokumen hasil kajian
jaminan mutu pelayanan laboratorium
kesehatan (Dokumen)
3 0 1 1 0 1 2 67
1111 02020202 28282828 Program Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas Perempuan Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%) 100100100100 100100100100 0000 0000 0000 0000 100100100100 100100100100
1 02 28 04 Pemeran Dalam Rangka HARGANAS Frekuensi Pameran yang dilaksanakan 1 1 0 0 0 0 1 100
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1111 02020202 29292929Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
1 02 29 10Peningkatan pengembangan model posyandu,
PAUD, BKB
Jumlah Kabupaten/Kota yang
mengembangkan model Posyandu, PAUD dan
BKB terintegrasi (Kab/Kota)
17 0 0 0 0 17 17 100
Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali
1111 02020202 33333333Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas
1111 02020202Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu
MelahirkanMelahirkanMelahirkanMelahirkan32323232
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*
Target
program dan
kegiatan
Renja SKPD
tahun 2017realisasi
capaian
Tingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2016
Perkiraan realisasi capaian target
Renstra SKPD s/d dengan tahun
2017
1
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran
kegiatan s/d
tahun 2015Target Realisasi
Tingkat
Realisasi (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
capaian
kinerja
Renstra SKPD
Tahun 2018
1 02 33 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen hasil Monev PBP (Dokumen) 5 1 16 16 100 14 31 620
Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1
Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah
sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi 12121212 1111 7777 7777 100100100100 3333 13131313 108108108108
1 02 34 01 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanJumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium
Kesehatan4 1 1 1 100 1 3 75
1 02 34 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah kegiatan penataan sistem rujukan 4 1 0 0 0 1 2 50
1111 02020202 35353535
Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan
ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi
Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes
yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi
1111 02020202 48484848Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan
KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan
Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil
kajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakan100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100
1 02 48 01Pertemuan Rapat koordinasi Pembangiunan
Kesehatan Daerah
Jumlah dokumen kesepakatan konsolidasi
pelaksanaan Program Pembangunan
Kesehatan di Prov. Sultra (Dokumen)
5 2 1 1 100 1 4 80
1 02 48 02Pendampingan Musrembangda dan Rakerkeda
Kabupaten
Jumlah dokumen Musrembagda dan
Rakerkesda Kab/Kota8 2 2 2 100 2 6 75
1 02 48 04 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs dan SPMJumlah dokumen hasil monev pencapaian
MDGS dan SPM Bidang Kesehatan (Dokumen)5 100 1 1 100 1 102 2.040
Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan
Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi
tersedia (Unit)2 Tersedianya bahan logistik kantor 2 51.421.000 56.563.100
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 17Penyediaan makanan dan
minumanKendari
Jumlah penyelenggaraan
makan minum tamu dan rapat
yang tersedia (Kali)
277Terselenggaranya kegiatan jamuan
tamu dan rapat dinas277 69.261.000 76.187.100
Dinkes
Prov(1)
1 02 01 18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasiKendari
Jumlah Perjalanan dinas dalam
daerah dan luar daerah yang
tersedia (Kali)
134
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi pembanguan kesehatan
melalui perjalanan dinas dalam
dan luar daerah
134 568.427.000 625.269.700Dinkes
Prov(1)
Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Provinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi Tenggara
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Lembar........dari........
Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(1)
Pagu Indikaktif
Tahun 2018Kode
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)85858585 581.730.000581.730.000581.730.000581.730.000 465.410.000465.410.000465.410.000465.410.000
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)
1 02 20 02Pemberian tambahan
makanan dan vitamin17 Kab/Kota
Jumlah Balita Gizi
kurang/Buruk yang
mendapatkan PMT (Balita)
280
Terlaksananya intervensi
penanganan Kasus Kekurangan
Gizi melali pemberian PMT kepada
Balita
280 155.000.000 170.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 20 03
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gnagguan Akibat
Kurang Yodium (GAKY),
kurang Vitamin A, &
Kekurangan zat gizi mikro
lainnya
17 Kab/Kota
Jumlah kegiatan
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gnagguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), kurang Vitamin
A, & Kekurangan zat gizi mikro
lainnya (Keg)
1
Terlaskananya kegiatan
penanggulangan KEP, Anemi gizi
besi dan GAKY pada Balita
1 65.000.000 71.500.000Dinkes
Prov(1)
1 02 20 04
Pemberdayaan masyarakat
tentang keluarga sadar gizi
(Kadarzi)
17 Kab/Kota
Jumlah Puskesmasyang
mengembangkan Rumah
Pemulihan Gizi (Pusk.)
17Meningkatnya pemberdayaan Gizi
Keluarga 100% 112.500.000 123.750.000
Dinkes
Prov(1)
Prioritas Sasaran Prakiraan
Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD
Jenis
Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
reagen yang dibutuhkan1 Tahun 581.400.000 639.540.000
Dinkes
Prov(1)
1 02 34Peningkatan Pelayanan
Kesehatan RujukanKendari
Dokumen pelaksanaan
Badan Pembina Rumah Sakit
(BRS) Provinsi
100%
Tercapainya pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit yang
sesuai standar melalui Badan
Pembina Rumah Sakit (BRS)
Provinsi
100% 15.614.000 17.175.400Dinkes
Prov(1)
1111 02020202 34343434 637.974.000637.974.000637.974.000637.974.000Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan