Top Banner
Lakip Kec. Rappocini 2016 BAB  I PENDAHULUAN  1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai citacita dan harapan terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Kecamatan Rappocini Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (PermenPAN) Nomor 53 tahun 2014  tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja. Kecamatan Rappocini dengan luas wilayah 8,75 km 2 , registrasi penduduk akhir tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Rappocini tercatat sebanyak 136.067  jiwa yang terdiri atas 68.238 lakilaki dan 67.829 perempuan. Adapun wilayah Administratif Kecamatan Rappocini terdiri atas 10 kelurahan.  Dalam rangka  meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktorfaktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi dan program berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isuisu strategis. Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Rappocini Tahun 20142019 disusun berdasarkan Potensi Kecamatan Rappocini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rangkuman dari visi Pemerintah Kecamatan Rappocini memuat uraian tentang potensi yang dianalisis secara bersamaan dengan yang ada sehingga melahirkan kebutuhan yang bersifat prioritas dan non prioritas. Analisis potensi dan kebutuhan tersebut terkristalisasi pada visi Pemerintah Kecamatan Rappocini yang dijadikan titik tolak Renstra Pemerintah Kecamatan Rappocini 20142019. 
44

BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Feb 03, 2018

Download

Documents

trinhtram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kec. Rappocini 2016  1 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Pertanggung  jawaban  merupakan  sebuah  komitmen  yang  harus 

diwujudkan dalam  rangka menggapai cita‐cita dan harapan  terciptanya sebuah 

tata kelola keuangan yang baik. Sejalan dengan  itu, Kecamatan Rappocini Kota 

Makassar  telah  memenuhi  kewajiban  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan 

Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Sipil  Negara  (PermenPAN)  Nomor  53  tahun 

2014  tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara 

Reviu atas Laporan Kinerja. 

Kecamatan  Rappocini  dengan  luas  wilayah  8,75  km2,  registrasi 

penduduk  akhir  tahun  2014  jumlah  penduduk  Kecamatan  Rappocini  tercatat 

sebanyak 136.067    jiwa yang terdiri atas 68.238  laki‐laki dan 67.829 perempuan. 

Adapun wilayah Administratif Kecamatan Rappocini terdiri atas 10 kelurahan.  

Dalam  rangka    meningkatkan  dan  atau  mempertahankan  kinerja 

organisasi  menghadapi  perkembangan  perubahan  lingkungan  strategis  yang 

sangat dinamis serta faktor‐faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan 

sering  tidak  terduga, maka  dikembangkan model  perencanaan  strategis  yang 

intinya mengacu pada visi, misi dan program berbasis pada analisis  lingkungan 

strategis dan isu‐isu strategis. 

Rencana  Strategis  Pemerintah  Kecamatan  Rappocini  Tahun  2014‐2019 

disusun  berdasarkan  Potensi  Kecamatan  Rappocini,  Rencana  Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rangkuman dari visi Pemerintah Kecamatan 

Rappocini  memuat  uraian  tentang  potensi  yang  dianalisis  secara  bersamaan 

dengan  yang  ada  sehingga melahirkan  kebutuhan  yang  bersifat  prioritas  dan 

non  prioritas. Analisis  potensi  dan  kebutuhan  tersebut  terkristalisasi  pada  visi 

Pemerintah Kecamatan Rappocini yang dijadikan titik tolak Renstra Pemerintah 

Kecamatan Rappocini 2014‐2019. 

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  2 

Visi Kota Makassar tahun 2014‐2019  yaitu 

“Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua”  

Maka dirumuskan Visi dan Misi Kecamatan Rappocini 2014‐2019: 

“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Rappocini  

Yang Sejahtera dan Nyaman Untuk Semua” 

Untuk  merealisasikan  visi  diatas,  maka  setiap  pegawai  Kecamatan 

Rappocini  dan  Stakeholder  harus memiliki  pemahaman  bersama  terhadap  visi 

Kecamatan Rappocinisebagai berikut : 

1. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Kecamatan Rappocini memiliki 

standar  pelayanan  ISO  1900  :  2008  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan 

masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang‐undangan. 

2. Sejahtera  adalah  menggambarkan  derajat  kehidupan  masyarakat  yang 

meningkat  dengan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  pendidikan,  kesehatan 

serta  lingkungan  fisik,  sosial  dan  religius  sebagai  bentuk  perwujudan 

masyarakat yang sejahtera. 

3. Nyaman  Untuk  Semua  adalah  terwujudnya  proses  pembangunan  yang 

semakin mengurangi kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, 

dalam  struktur  dan  pola  ruang  kota  yang  menjamin  kenyamanan  bagi 

perkembangan masyarakat yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 

Untuk merealisasikan  visi  yang  telah  ditetapkan  dalam  5  (lima)  tahun 

kedepan, yakni Tahun 2014 – 2019 yang bertumpu pada potensi dan sumber daya 

yang dimiliki  serta ditunjang dengan  semangat  kebersamaan,  tanggung  jawab 

yang optimal dan proporsional, maka Misi Kecamatan Rappocini  adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan; 

2. MeningkatkanPertumbuhan Ekonomi Masyarakat; 

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan. 

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  3 

Dari  ketiga  misi  yang  disebutkan  diatas,  kesemuanya  memerlukan 

adanya  tingkat  kesadaran  yang  penuh  dari  semua  pihak  yang  terkait  guna 

terselenggaranya  misi  dan  memberikan  gambaran  luas  mengenai  visi  yang 

terbentuk. 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  berdasarkan  visi  dan  misi  di  atas  adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya pelayanan publik. 

2. Meningkatnya kesejahteran ekonomi masyarakat. 

3. Meningkatnya kualitas  lingkungan. 

 

2. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN 

Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar  terdiri  dari  10  Kelurahan 

merupakan pecahan dari Kecamatan Tamalate yang terbentuk pada tahun 1998 

berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri nomor 138 /1242 /PUOD tanggal 

03 Mei  1996 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 539  / VI  / 

1996 Tahun 1996 tanggal 27 Juni 1996. 

Berdasarkana peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2005 

tentang  Pembentukan  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kecamatan  dalam 

daerah  Kota  Makassar,  Kecamatan  Rappocini  mempunyai  tugas  pokok 

melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang 

pemerintahan,  pembangunan,  perekonomian,  kesejahteraan  sosial, 

ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD 

di wiliyah kerjanya. 

Dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  kecamatan  menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  perekonomian, 

kesejahteraan social serta ketentraman dan ketertiban; 

2) Pelaksanaan  pembinaan  pemerintahan  kelurahan  dan  pelayanan 

administrasi public; 

3) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kesekretariatan. 

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  4 

Dalam melaksanakan  tugasnya Camat dibantu oleh Seorang Sekretaris 

yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan 

kerja di  lingkungan kecamatan  selain  itu didalam Struktur Organisi Kecamatan 

Terdapat  pula  Kepala  Seksi,  Kepala  Sub  Bagian  dan  Lurah  yang  membantu 

Camat dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya. 

Berikut  ini merupakan  struktur  organisasi  Kecamatan  Rappociniuntuk 

mendukung tugas dan fungsi serta kewenangannyaadalah sebagai berikut: 

a. Camat 

b. Sekretariat terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 

c. Kepala Seksi terdiri dari: 

1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 

4. Seksi Kesejahteraan Sosial; 

5. Seksi Pengelolaan Kebersihan. 

d. Lurah. 

Struktur  organisasikelembagaan  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar 

didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Kota  Nomor  3  Tahun  2009    tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkup Daerah Kota 

Makassar dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 3. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS 

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Kecamatan 

Rappocini  Kota  Makassar  menghadapi  berbagai  permasalahan  dan  isu‐isu 

strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi. 

Adapun permasalahan utama   yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Rappocini sebagai berikut : 

 

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  5 

a.  Permasalahan Bidang Pemerintahan : 

1. Sistem pelayanan publik belum optimal. 

2. Sumber daya Aparat masih rendah. 

3. Jumlah  Aparat  kelurahan masih  belum memenuhi  sesuai  jabatan  yang 

ada. 

4. Masih banyaknya jabatan yang kosong pada Kelurahan. 

b.   Permasalahan Bidang Pembangunan : 

1. PKL dan Asongan masih banyak yang tidak tertib. 

2. Genangan  air  dan  banjir  di  musim  hujan  masih  terjadi  dibeberapa 

Kelurahan. 

3. Banyaknya  kemacetan  di  berbagai  ruas  jalan  yang  ada  di  wilayah 

Kecamatan Rappocini. 

4. Terdapat pemukiman kumuh dan padat di beberapa Kelurahan. 

5. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. 

c. Permasalahan Bidang Kemasyarakatan  

1. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat masih rendah. 

2. Masih sering terjadi perkelahian kelompok antar warga. 

3. Masih  tingginya  jumlah  keluarga  miskin  yang  ada  di  Kecamatan 

Rappocini 

4. Sarana dan Prasarana pendidikan masih kurang. 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi  kecamatan Rappocini 

ditentukan isu‐isu penting yaitu sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan  peluang  kebijakan  penyerahan  sebagian  kewenangan  dari 

Walikota Makassar kepada Camat di bidang Pemerintahan. 

2. Adanyakewajiban  pengusaha  untuk  sungguh–sungguh 

memperhatikan Company/CoorporateSocial Responsibility (CSR), untuk upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Pelayanan Prima. Kecamatan  sebagai  salah  satu  SKPD di pemerintah  kota 

Makassar  yang menyelenggarakan pelayanan publik. 

4. Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.  

 

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  6 

4. Rencana Strategis 

Sebagai  upaya  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  dan  isu‐isu 

strategis  tersebut  di  atas  maka  Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar  telah 

menetapkan  langkah‐langkah  strategis  sebagaimana  tertuang dalam dokumen 

Rencana Strategis Tahun 2014 – 2019,  sebagai berikut: 

Permasalahan/Isu 

Strategis 

Strategi dan 

Kebijakan Sasaran Kinerja 

Indikator 

Sasaran Program 

         

Bidang 

Pemerintahan : 

Dimaksud agar 

heterogenitas 

masyarakat kota 

dapat secara serasi 

dan menjaga 

keseimbangan 

kepentingan yang 

dapat menjamin 

keharmonisan 

hubungan antar 

berbagai 

kelompok. Hal 

yang sama 

dimasudkan pula 

didalam pola 

hubungan kerja 

antara unit atau 

lembaga 

pemerintah yang 

mengedepankan 

keserasian dan 

keseimbangan 

tersebut. 

        

1.  Sistem  pelayanan 

publik  belum 

optimal. 

  

1.    Meningkatkan  

pelayanan 

administrasi  

Indeks 

Kepuasan 

Pelayanan 

1.   Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  7 

Permasalahan/Isu 

Strategis 

Strategi dan 

Kebijakan Sasaran Kinerja 

Indikator 

Sasaran Program 

perkantoran.   Administarasi 

Perkantoran 

Perkantoran 

  

  

2.    Meningkatkan 

sarana  dan 

prasarana 

aparatur. 

Cakupan 

Ketersedian 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

2.   Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur  

2.  Sumberdaya 

Aparat  masih 

rendah. 

  3. Meningkatkan 

disiplin aparatur 

Indeks 

Kehadiran 

Pegawai 

3.   Program 

Peningkatan 

Disiplin 

Aparatur 

  

  

4.   Meningkatkan   

SDM aparatur  

kecamatan dan 

kelurahan. 

Cakupan 

Aparatur 

yang 

mendapatkan 

Pelatihan 

kompeten 

dibidangnya 

4.   Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur  

3.  Jumlah  Aparat 

kelurahan  masih 

belum  memenuhi 

sesuai  jabatan  yang 

ada. 

  

5.   Meningkatkan  

pengembangan 

sistem  pelaporan 

capaian kinerja  

dan keuangan. 

Persentase 

Capaian 

Kinerja yang 

termuat 

dalam citizen 

charter SKPD 

5.   Program 

Peningkatan  

Pengembangan 

Sistem  

Pelaporan  

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

4.  Masih  kurangnya 

biaya  operasional 

Kelurahan. 

  

6.   Meningkatnya 

peran kecamatan 

dan kelurahan.  

indeks 

Kepuasan 

Masyarakat  

6.   Program 

Peningkatan 

Peran 

Kecamatan dan 

Kelurahan 

          

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  8 

Permasalahan/Isu 

Strategis 

Strategi dan 

Kebijakan Sasaran Kinerja 

Indikator 

Sasaran Program 

Permasalahan 

Bidang 

Pembangunan : 

tercipta 

pertumbuhan 

pendapatan 

masyarakat seiring 

dengan 

peningkatan PAD, 

sehingga 

mendorong kesan 

pembebanan 

terhadap 

masyarakat atas 

penyelenggaraan 

pembangunan 

dapat dieleminasi 

melalui 

peningkatan 

pendapatan 

mereka. 

  

  

           

1.    Pengelolaan 

Kebersihan  belum 

memadai. 

  

1.   Meningkatkan 

kebersihan dan 

keindahan 

lingkungan.  

indeks 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pengelolaan 

sampah 

dalam wilayah 

kecamatan 

dan kelurahan 

Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Sampah 

Lingkup 

Kecamatan dan 

Kelurahan 

           

2.   PKL dan Asongan 

masih  banyak  yang 

tidak tertib.          

           

3.   Genangan air dan 

banjir  di  musim    

2.   Meningkatkan  

infrastruktur  

Cakupan 

Infrastruktur 

1.     Program 

Peningkatan 

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  9 

Permasalahan/Isu 

Strategis 

Strategi dan 

Kebijakan Sasaran Kinerja 

Indikator 

Sasaran Program 

hujan  masih  terjadi 

dibeberapa 

Kelurahan. 

kecamatan dan 

kelurahan.  

yang 

ditingkatkan  

Infranstruktur 

Tingkat 

Kecamatan dan 

Kelurahan 

4.   Penyempitan dan 

Pencemaran  saluran 

kanal/saluran 

drainase lorong          

           

5.    Terdapat 

pemukiman  kumuh 

dan  padat  di 

beberapa Kelurahan.          

           

6.    Rendahnya 

tingkat  ekonomi 

masyarakat. 

  

3.   Meningkatkan 

UKM melalui 

fasilitasi pelayanan 

KBT. 

Jumlah 

Kelompok 

usaha 

masyarakat 

yang 

menghasilkan  

1.     Program 

Fasilitasi 

Peningkatan 

Perekonomian 

Masyarakat 

Kecamatan 

           

Permasalahan 

Bidang 

Kemasyarakatan  

dilakukan melalui 

pelayanan 

pendidikan dan 

kesehatan, 

perluasan 

lapangan kerja dan 

kesempatan 

berusaha. serta 

juga untuk 

memberi ruang 

yang cukup bagi 

tumbuhnya 

partisipasi 

masyarakat       

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  10 

Permasalahan/Isu 

Strategis 

Strategi dan 

Kebijakan Sasaran Kinerja 

Indikator 

Sasaran Program 

diberbagai bidang 

pembangunan. 

           

1.      Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Masyarakat  masih 

rendah. 

  

1.   Meningkatkan 

peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan. 

indeks 

Kepuasan 

Masyarakat  

1.     Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Berbasis 

Wilayah 

Kecamatan     

2.      Masih  sering 

terjadi  perkelahian 

kelompok  antar 

warga. 

  

2.   Meningkatkan 

ketertiban dan 

keamanan dalam 

masyarakat. 

Jumlah kasus 

Gangguan K3 

(Keamanan, 

ketertiban, 

dan 

ketentraman) 

2.     Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Penanganan 

Ketentraman 

dan Ketertiban  

              

3.     Masih  tingginya 

jumlah  keluarga 

miskin  yang  ada  di 

Kecamatan 

Rappocini.   

3.   Meningkatnya 

kesejahteraan 

sosial masyarakat 

kecamatan. 

Persentase 

bantuan 

sosial yang 

tersalurkan 

3.     Program 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Masyarakat 

Kecamatan 

              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  11 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perjanjian  Kinerja    tahun  2016  merupakan  komitmen  seluruh  anggota 

organisasi  untuk  mencapai  kinerja  yang  sebaik‐baiknya  dan  sebagai  bagian  dari 

upaya  memenuhi  misi  organisasi.  Dokumen  Perjanjian  Kinerja  memuat  sasaran 

kinerja,  indikator  kinerja  utama,  target  kinerja,  dan  program  serta  anggaran  yang 

disediakan. 

Perjanjian  Kinerja  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar  Tahun  2016  telah 

disusun dan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016.  

              

  NO  SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA UTAMA  TARGET 

   (1)  (2)  (3)  (4) 

  

1.  Meningkatkan  Pelayanan Administrasi Perkantoran  

 Indeks Kepuasan Pelayanan Administarasi Perkantoran  

70% 

  

2.  Meningkatnya Sarana dan 

Prasarana Aparatur   Cakupan Ketersedian Sarana 

dan Prasarana Aparatur  70% 

  

3.  Meningkatnya Disiplin 

Aparatur   Prosentase Kehadiran Aparat Dalam Pelaksanaan Tugas  

70% 

  

4.   Meningkatnya SDM 

Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.  

 Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan 

Kapasitas SDM  70% 

  

5. 

 Meningkatnya Pengembangan Sistem  

Pelaporan Capaian Kinerja  dan Keuangan.  

 Cakupan Laporan Capaian Kinerja & Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu  

70% 

  

6.  Meningkatnya Peran 

Kecamatan dan Kelurahan.  Indeks Kepuasan Masyarakat  60% 

  

7. Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan  

Presentase Jumlah Sampah Yang Tertangani di TPS 

60% 

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  12 

  

8. Meningkatnya Peran serta 

Masyarakat Dalam Pembangunan 

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan 

4 Milyar  

  

9. Meningkatnya Pertumbuhan 

UKM Melalui Fasilitasi Pelayanan KBT 

Persentase Kelompok usaha masyarakat binaan yang menghasilkan produk 

30 UKM 

  

10. Meningkatnya Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan  

Cakupan Infrastruktur Lorong yang di Diperbaiki 

50% 

  

11. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan dalam 

Masayarakat 

Presentase penurunan jumlah gangguan K3 di banding Tahun 

sebelumnya  60% 

  

12. Meningkatnya 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan 

Jumlah Bantuan Sosial yang tersalurkan  

70% 

                 

   

     

Untuk  mencapai  target  kinerja  sasaran  sebagaimana  tercantum  dalam 

Perjanjian  Kinerja  Tahun  2016,  ditetapkanlah  program  dan  kegiatan  serta  alokasi 

anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis  (Renstra) Satuan Kerja Perangkat 

Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar  Tahun  2014‐2019  sebagai  penjabaran  dari 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Makassar  yang  disusun 

dengan memperhatikan visi, misi, dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi 

Pemerintah Kota Makassar. 

Program dan Kegiatan dijabarkan  sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah 

Kota  Makassar  tahun  2014‐2019  yang  mencakup  program  utama  dan  program 

pendukung.  Adapun  penjabaran  program  dan  kegiatan  tersebut  termuat  dalam 

Rencana Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut:  

PROGRAM   : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

KEGIATAN   : 

1)  Penyediaan jasa surat menyurat; 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  13 

4) Penyediaan jasa tenaga pendukung adminstrasi  kantor/tekhnis lainnya; 

5) Penyediaan Bahan Bacaan; 

6) Pengelolaan Administrasi Perkantoran; 

7) Rapat‐Rapat kordinasi keluar daerah; 

8) Survailance Audit Sistem manajeman mutu ISO; 

9) Sosialisasi Kinerja Pelayanan Publik. 

PROGRAM  : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  

KEGIATAN  : 

1)  Pengadaan Alat kantor; 

2)  Pengadaan Alat rumah tangga; 

3)  Pengadaan Komputer; 

4)  Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat; 

5)  Pengadaan Alat Komunikasi; 

6)  Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan; 

7)  Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; 

8)  Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor; 

9)  Pemeliharaan rutin Berkala Alat Rumah Tangga; 

10)  Pemeliharaan rutin/berkala komputer; 

11)  Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Gedung tempat Kerja; 

12)  Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor; 

13)  Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 

14)  Penyediaan jasa perizinan dan Sertifikasi; 

15)  Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor. 

PROGRAM   : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

KEGIATAN  : 

1)  Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.   

PROGRAM   : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR  

KEGIATAN  : 

1)  Pendidikan dan pelatihan formal; 

2)  Workshop Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 

 

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  14 

PROGRAM   : PENINGKATAN    PENGEMBANGAN  SISTEMPELAPORAN    CAPAIAN 

KINERJA & KEUANGAN 

KEGIATAN  : 

1)  Penyusunan RKA SKPD; 

2)  Penyusunan DPA SKPD; 

3)  Penyusunan Renja‐SKPD; 

4)  Penyusunan LAKIP; 

5)  Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Makassar; 

6)  Penyusunan laporan keuangan semesteran & Penyusutan Asset; 

7)  Pengelolaan Keuangan SKPD; 

8)  Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi; 

9)  Pengelolaan Website 

PROGRAM   :  PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN   DAN KELURAHAN 

KEGIATAN  : 

1)  OP Kelurahan Banta‐bantaeng 

2)  OP Kelurahan Buakana 

3)  OP Kelurahan Bonto Makkio 

4)  OP Kelurahan Ballaparang 

5)  OP Kelurahan Karunrung 

6)  OP Kelurahan Kassi‐kassi 

7)  OP Kelurahan Mapala 

8)  OP Kelurahan Tidung 

9)  OP Kelurahan Rappocini 

10)  OP Kelurahan Gunung Sari 

11)  Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 

PROGRAM   : FASILITASI  PENINGKATAN  PEREKONOMIAN  MASYARAKAT 

KECAMATAN 

KEGIATAN   : 

1)  Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan; 

2)  Penyuluhan Kelompok ekonomi kreatif. 

 

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  15 

PROGRAM   : PROGRAM  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  BERBASIS  WILAYAH 

KECAMATAN 

KEGIATAN  : 

1)  Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan; 

2)  Pembinaan Organisasi kepemudaan dan Karang Taruna; 

3)  Pembinaan Administrasi PKK  Kecamatan dan Kelurahan. 

PROGRAM   : PROGRAM  PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN  SOSIAL  MASYARAKAT 

KECAMATAN 

KEGIATAN  : 

1)  Pembinaan Imam Kelurahan 

2)  Pengelolaan Taman Baca 

PROGRAM   : PROGRAM  PENINGKATAN  PENGELOLAAN  SAMPAH  LINGKUP 

KECAMATAN DAN KELURAHAN 

KEGIATAN   : 

1)  Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Kebersihan;  

2)  Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan; 

3)  Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan; 

4)  Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah; 

5)  Sosialisasi Kesadaran Membuang Sampah; 

6)  Sosialisasi Penerapan Gema MTR; 

7)  Pelatihan Daur Ulang Sampah; 

8)  Sosialisasi Retribusi Persampahan; 

9)  Pendataan Potensi Retribusi Persampahan. 

PROGRAM   :  PROGRAM  PENINGKATAN  INFRASTRUKTUR  TINGKAT  KECAMATAN 

DAN KELURAHAN 

KEGIATAN   : 

1)  Pemberdayaan masyarakat bersih drainase; 

2)  Pemeliharaan taman kantor 

3)  Peningkatan kualitas Infrastruktur Lorong 

 

PROGRAM   : PROGRAM PERNINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  16 

KEGIATAN   : 

1)  Koordinasi TRIPIKA; 

2)  Penyuluhan  Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 

3)  Penyusulan Disiplin Pedagang Kaki Lima; 

4)  Pembinaan RT dan RW; 

5)  Sosialisasi Penataan Media Promosi; 

6)  Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rumah Kost; 

7)  Pengawasan dan Penanganan Ketertiban Wilayah Kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  17 

BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas  kinerja merupakan  suatu  hal  yang  penting  untuk mengukur 

secara  tepat  keberhasilan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai  sasaran  dan 

tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  visi  dan  misi  instansi 

pemerintah. 

Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar  selaku  unsur  pelaksana  Pemerintah 

Daerah  berkewajiban  untuk  melakukan  akuntabilitas  kinerja  melalui  penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP), dimana Laporan Kinerja 

tersebut  menggambarkan  tingkat  keberhasilan  ataupun  kegagalan  selama  kurun 

waktu  1  tahun  berdasarkan  sasaran,  target,  dan  realisasi  kegiatan  yang  telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

1.  Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian  kinerja  merupakan  hasil  capaian  yang  dilakukan  secara 

sistematik dan berkesinambungan yang mencakup  indikator kinerja, target dan 

realisasi  kinerja,  serta  analisis  penyebab  keberhasilan/kegagalan  atau 

peningkatan/penurunan  kinerja  serta  alternative  solusi  yang  telah  dilakukan 

dengan  menggunakan  tabel  pengukuran  kinerja,  yang  selanjutnya  dilakukan 

evaluasi  untuk mengetahui  keberhasilan  ataupun  kegagalan  dari  kegiatan  dan 

sasaran yang telah ditetapkan.  

Dari  hasil  pengukuran  pencapaian  sasaran,  seluruh  target  dalam 

indikator kinerja  sasaran  telah  tercapai. Tercapainya  target  indikator kinerja  ini 

secara  optimal  telah memberikan  implikasi  pada  Pencapaian  Sasaran.Capaian 

kinerja  Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar  berdasarkan  sasarannya  adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  18 

SASARAN 1  : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Meningkatkan  pelayanan administrasi perkantoran 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan 

Administarasi 

Perkantoran 

70%  88.5%  126% 

 

Capaian  kinerja  Sasaran  Terwujudnya  pelayanan  publik  yang  cepat  dan 

berkualitas  dengan  Indikator  Kinerja  Indeks  Kepuasan  Pelayanan  Administarasi 

Perkantoran  adalah    126%    atau  termasuk  dalam  kriteria  tinggi.  Penilaian  Indeks 

Kepuasan  Pelayanan  Administarasi  Perkantoran  diperoleh  melalui  pembagian 

kuisioner  kepada  pegawai  Kecamatan  Rappocini.  Dari  183  pegawai  yang  ada  di 

Kecamatan Rappocini 162 orang mengatakan puas dengan pelayanan administrasi 

perkantoran atau 88.5 %, hanya 2 orang yang  tidak menjawab dikarenakan  jarang 

masuk  kantor. Kuisioner dibagikan dengan  tujuan  untuk megetahui  sejauh mana 

tingkat  kepuasan  aparatur  dilingkup  Kecamatan  Rappocini  terhadap  system 

pelayanan yang ada. 

Tercapaianya  Indeks  Kepuasan  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran 

didorong oleh  tingginya motivasi  kerja  aparat  serta  sarana dan prasarana  kantor 

yang  semakin  baik.  Adapun  program  yang  mendukung  capaian  kinerja  sasaran 

tersebut  adalah  Program  Pelayanan  Administrasi  Perkantoran  dengan  kegiatan 

sebagai berikut, : 

1. Penyediaan jasa surat menyurat; 

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 

3. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 

4. Penyedian jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainya 

5. Penyedian bahan bacaan 

6. Pengelolaan administrasi perkantoran 

7. Rpat‐rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  

8. Surveilance audit sistem manajemen mutu berbasis ISO 

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  19 

9. Sosialisasi Kinerja pelayanan public 

Dari 9 Kegiatan tersebut 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan 

Surveilance audit sistem manajemen mutu berbasis ISO dikarenakan pagu anggaran 

yang tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut. Sedangkan yang menerima layanan 

program Pelayanan administrasi Perkantoran adalah aparatur/pegawai yang ada di 

lingkup Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 

Adapun Kuisioner yang disebarkan kepada responden mencakup beberapa 

hal berikut: 

- Pelayanan kebersihan kantor 

- Penyedian ATK  

- Kenyamana dalam ruangan kantor 

Apabila  dibandingkan  dengan  target  Renstra  (5  tahunan)  pada  tahun 

kelima  dengan  target  rata‐rata  80  %  pertahun,  capaian  kinerja  sasaran  Indeks 

Kepuasan  Pelayanan  Administarasi  Perkantoran  sampai  dengan  tahun  2016  

mencapai 48.13% 

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  pos  Program  Pelayanan 

Administrasi  Perkantoran  dengan  pagu  Rp.  1.974.600.000,‐  yang  sampai  akhir 

triwulan  IV  telah  terealisasi  sebesar  Rp.    1.711.745.763,‐  atau  86.69%.  dengan  9 

Kegiatan Administarasi perkantoran   Efektif meningkatkan Kinerja Pegawai untuk 

melayani masyarakat kelurahan dan kecamatan. 

Jika  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinerja  indicator  sasaran  diatas  dengan 

realisasi  sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien. 

Walaupun  indicator  sasaran  tersebut  telah  tercapai,  namun  terdapat 

kendala yang dihadapi, yaitu masih kurangnya disiplin aparat dalam melakasanakan 

tugas.  

Untuk  meningkatkan  kinerja  sasaran  Meningkatnya  Pelayanan 

Administrasi  Perkantoran,  langkah‐langkah  yang  akan  dilakukan  pada  tahun 

berikutnya, mendorong aparatur untuk penggunaan teknologi informasi yang telah 

disiapkan di  kecamatan  sehingga pelayanan  administrasi dapat dilakukan dengan 

cepat. 

 

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  20 

SASARAN 2  : Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Cakupan Ketersedian Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

70%  100 %  142.8% 

 

Capaian  kinerja  Sasaran  Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  aparatur 

dengan  Indikator  Kinerja  Cakupan  Ketersedian  Sarana  dan  Prasarana  Aparatur 

adalah  100%  atau  termasuk  dalam  kriteria  tinggi.  Dari  377  unit  target  Pengadaan  

Sarana  dan  Prasarana  tahun  2016,  sebanyak  377  unit  telah  diadakan.  Tercapaian 

target  kinerja  tersebut disebabkan oleh pengadaan barang dan  jasa di Kecamatan 

Rappocini  dilaksanakan  diawal  periode  tahun  anggaran  dan  didukung  dengan 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan : 

1. Pengadaan alat kantor 

2. Pengadaan alat rumah tangga 

3. Pengadaan komputer 

4. Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat 

5. Pengadaan alat Komunikasi 

6. Pengadaan Alat Keamanan dan perlindungan 

7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 

8. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor 

9. Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor 

10. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 

11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 

12. Pemeliharaan rutin berkala bangunan gedung tempat kerja 

13. Rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor 

14. Rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/operasional 

15. Penyedian jasa perizinan dan sertifikasi 

16. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  21 

Berikut  merupakan  daftar  pengadaan  sarana  prasarana  Kecamatan 

Rappocini Kota Makassar 2016. 

Tabel 3.1. Daftar pengadaan Sarana dan prasarana Tahun 2016 

 

Vol. Satuan

(1) (2) (3) (4)

1 AC 1 PK  6  unit

2 AC 2 PK 4  unit

3 AC 1 ½ PK 1  unit

4 Komputer PC 4  unit

5 Komputer PC 10  unit

6 Mini PC 1 paket

7 Televisi 10 unit

8 Rik 1 unit

9 Handy Talky Alinco 20 unit

10 Kursi sofa 1 set

11 Mesin antrian 1 unit

12 Brankas 1 unit

13 Kursi Pimpinan 1 Buah

14 Kursi staf 5 Buah

15 Kursi rapat 150 Buah

16 Peralatan Dapur 1  set

17 Printer 1 unit

18 Printer A3 1 unit

19 Printer laserjet 5 unit

20 Printer laserjet  10 unit

21 UPS/Stabilizer 5 unit

22 Gerobak celeng 40 Buah

23 Tempat sampah beroda 25 Buah

24 Alat Pemadam kebakaran  3 unit

25 Alat Pemadam kebakaran  10 unit

NO. NAMA SARANA DAN PRASARANAJUMLAH (UNIT)

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  22 

 

Sedangkan cakupan kondisi Barang Milik Daerah Kecamatan Rappocini 

Tahun 2016 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Daftar kondisi Sarana dan prasarana Tahun 2016 

 

No. Nama Sarana Prasarana 

Jumlah  (unit) 

 

Kondisi 

Baik  Rusak Ringan 

Rusak Berat 

1  Komputer  12  11  ‐  1 

2  Sound System  2  2  ‐  ‐ 

3  Mobil Dinas  1  1  ‐  ‐ 

4  Tangkasa  13  13  ‐  ‐ 

5  Tongkang  3  3  ‐  ‐ 

6  Patroli  1  1  ‐  ‐ 

7  Kulkas  4  4  ‐  ‐ 

8  Sofa   4 Set  4 set  ‐  ‐ 

9  Fukuda  41  39  ‐  2 

  Jumlah  81  78  ‐  3 

26 Mesin potong rumput 2 unit

27 Mesin pencacah sampah 1 Buah

28 Timbangan Bank sampah 10 Buah

29 Laptop Asus (persampahan) 1 unit

30 Printer laserjet (persampahan) 1 unit

31 SIM retribusi persampahan 1 Paket

32 Perbaikan bak kendaraan roda tiga 1 unit

33 CCTV  10 set

34 Bak motor pelayanan kecamatan 3 unit

35 Bak motor pelayanan kecamatan 10 unit

36 Kendaraan bermotor roda tiga 15 unit

37 Teralis pengaman kantor 1 Paket

38 Kanopi  1 Paket

39 Pengadaan akses point kecamatan 1 Paket

40 Pengadaan jaringan 1 Paket

41 Pengadaan peralatan jaringan 1 Paket

42 Pengadaan perahu rakit 1 Unit

J U M LA H 377

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  23 

Dari  tabel  diatas  ada  81  unit  sarana  prasarana  atau  Barang Milik  Daerah 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016, 78 unit dalam kondisi baik, tidak 

ada unit dalam kondisi rusak ringan dan 3 unit dalam kondisi rusak berat. 

Apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) pada tahun kelima 

dengan  target  80%,  capaian  kinerja  sasaran  Terwujudnya  pelayanan  publik  yang 

cepat dan berkualitas dengan indikator Ketersedian Sarana dan Prasarana Aparatur 

sampai dengan  tahun 2016  telah mencapai  target yang diinginkan mencapai  142%. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian kinerja indicator sasaran 

juga  100%. Tahun 2016 mengalami hal yang  sama atau  indicator capaian  ini dapat 

dipertahankan kerena susuai yang direncanakan. 

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan 

Sarana  Dan  Prasarana  Aparatur  dengan  pagu  1.844.268.000,‐  yang  sampai  akhir 

triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp.  1.814.834.875,‐ atau 98.40%. untuk kegiatan 

pengadaan  alat‐alat  kantor,  Pemeliharaan  serta  Jasa  pemeliharaan  alat  kantor  

Efektif meningkatkan mendukung terselenggaranya aktivitas kantor. 

Jika  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinerja  indicator  sasaran  diatas  dengan 

realisasi  sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien. Walaupun 

indicator sasaran  tersebut  telah  tercapai, namun  terdapat kendala yang dihadapi, 

yaitu lambatnya pencairaan anggaran Sarana dan Prasarana perkantoran. 

Untuk meningkatkan  kinerja  sasaran Meningkatkan  sarana  dan  prasarana 

aparatur,  langkah‐langkah  yang  akan  dilakukan  pada  tahun  berikutnya  adalah 

mempercepat  proses  pengadaan  sarana  dan  prasarana  serta  meningkatkan 

sumberdaya aparatur yang menangani hal tersebut. 

 

 

 

 

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  24 

SASARAN 3  : Meningkatkan disiplin aparatur 

Meningkatkan disiplin aparatur. 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Indeks Kehadiran Pegawai  70%  95.6%  136.6% 

 

Capaian  kinerja  Sasaran Meningkatkan  disiplin  aparatur  dengan  Indikator 

Kinerja  Indeks Kehadiran Pegawai 136.6% atau termasuk dalam kriteria tinggi. Dari 

183 orang pegawai yang aktif hadir sebanyak 175 Orang atau 95,6% dan yang tidak 

hadir  hanya  8  orang  dengan  target  tahun  2016  sebanyak  70%.  Perhitungan 

kehadiran  dalam  setiap  bulannya  terdapat  kurang  lebih  5‐8  orang  pegawai  tidak 

hadir masuk kantor sedangkan apabila dalam sehari 1 orang yang tidak hadir tidak 

menpengaruhi  indeks  kehadiran  pegawai.  Tercapainya  target  kinerja  tersebut 

disebabkan oleh  tingkat disiplin Aparat  sangat  tinggi dan didorong oleh Program 

Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya. 

Apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan) pada tahun kelima 

dengan  target 80%,  Indeks Kehadiran Pegawai, sampai dengan  tahun 2016 adalah 

48.8%.  Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  yaitu  dengan  capaian 

kinerja  indicator  sasaran  135.42%,  capaian  kinerja  sasaran  tahun  2016 mengalami 

peningkatan sebesar 1.18% menjadi 136.6%.  

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  Program  Peningkatan 

Disiplin Aparatur dengan pagu Rp.  112.000.000,‐ dengan  realisasi Rp.  111.565.000,‐ 

atau 99.61%. untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas aparat Efektif meningkatkan 

Disiplin Aparatur baik dari kehadiran maupun berpakian seragam. 

Jika  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinerja  indikator  sasaran  diatas  dengan 

realisasi  sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien. 

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  25 

Walaupun  indikator  sasaran  tersebut  telah  tercapai,  namun  terdapat 

kendala  yang  dihadapi,  yaitu masih  adanya  pegawai  yang  kurang  disiplin  dalam 

melaksanakan tugas kedinasan. Untuk meningkatkan kinerja sasaran Meningkatkan 

disiplin  aparatur,  terutama  dalam  meningkatkan  tingkat  kehadiran  pegawai, 

langkah‐langkah yang akan  dilakukan pada tahun berikutnya adalah dengan absen 

sistem IT. 

SASARAN 4  : Meningkatkan SDM aparatur  kecamatan dan kelurahan. 

Meningkatkan SDM aparatur  kecamatan dan kelurahan. 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Cakupan Aparatur yang 

mendapatkan Pelatihan 

kompeten dibidangnya 

70%  35%  50% 

 

Capaian  kinerja  sasaran Meningkatkan  SDM  aparatur    kecamatan  dan 

kelurahan dengan Indikator Kinerja Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan 

kompeten dibidangnya. Sebanyak 7 Orang atau 35% yang mengikuti palatihan/diklat 

dari target yang di tetapkan pada tahun 2016 yaitu 70% dari target 20 orang, masih 

rendahnya  capaian dari  target karena anggaran masih di  fokuskan pada kegiatan 

Workshop  pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  yang  diharapkan  dapat 

meningkatkan  pengetahuan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Yang  juga 

diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan dibidang lainnya. 

Berikut  daftar  aparatur  yang  mengikuti  pelatihan  dan  pendidikan 

kompeten di bidangnya. 

Tabel 3.3. Daftar aparatur yang mengikuti pelatihan Tahun 2016 

 

No.  Nama Aparatur  Jabatan  Pelatihan yang Diikuti 

1.  Muhammad Pahri  Bendahara 

Pengeluaran 

Pelatihan  dasar 

Perencanaan  & 

penganggaran 

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  26 

2.  Evie E. Siswanty. SE  Staf  Adm/Pemb. 

Bendahara 

sda 

3.  Nurlaila. SE  Staf  Adm/Pemb. 

Bendahara 

sda 

4.  Yenni Amir  Staf  Adm/Pemb. 

Bendahara 

sda 

5.  Hikmawati. ST  Kasi  Pemberdayaan 

Masyarakat 

sda 

6.  Hary  Agus 

Purnomo. SE 

Staf  Adm/Pemb. 

Bendahara 

sda 

7.  Mu. Kasim  Staf  Adm/Pemb. 

Bendahara 

sda 

       

 

Apabila dibandingkan dengan  target Renstra  (5  tahunan) dengan  target 

100 orang, cakupan aparatur yang mendapatkan Pelatihan kompeten di bidangnya 

sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 48.75%.  

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  pos  Program 

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu Rp. 369.000.000,‐yang 

sampai  akhir  triwulan  IV  telah  terealisasi  sebesar  Rp.    343.335.000  atau  93.04%. 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan pelatihan formal  

2. Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan  

Jika  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinerja  indicator  sasaran  diatas  dengan 

realisasi  sumber  daya  keuangannya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

penggunaan  anggaran untuk mencapai  indikator  sasaran  tersebut  telah  cukup 

efisien.  Dan  untuk meningkatkan  capaian  kinerja  sasaran Meningkatkan  SDM 

aparatur    kecamatan  dan  kelurahan,  salah  satu  langkah  yang  akan    dilakukan 

pada  tahun  berikutnya  adalah  dengan  mengikutkan  Pelatihan‐Pelatihan  yang 

diselenggarakan oleh Pemkot Makassar. 

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  27 

SASARAN 5  :   Meningkatkan    pengembangan  sistem    pelaporan  capaian  kinerja  

dan keuangan. 

Meningkatkan  pengembangan sistem  pelaporan capaian kinerja  dan 

keuangan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Persentase Capaian Kinerja 

yang termuat dalam citizen 

charter SKPD 

70%  100%  125% 

 

Capaian  kinerja  sasaran  Meningkatkan  pengembangan  sistem  

pelaporan  capaian  kinerja    dan  keuangan  dengan  indikator  kinerja Persentase 

Capaian  Kinerja  yang  termuat  dalam  citizen  charter  SKPD  adalah  125%    atau 

termasuk  dalam  kriteria  Tinggi.  Program  Peningkatan    Pengembangan  Sistem  

Pelaporan  Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:  

1. Penyusunan RKA‐SKPD 

2. Penyusunan DPA‐SKPD 

3. Penyusunan Renja‐SKPD 

4. Penyusunan Lakip –SKPD 

5. Penyusunan Perjanjian Kinerja 

6. Penyusunan  laporan  keuangan  Semesteran  dan  laporan  Keuangan  akhir 

Tahuin serta Penyusutan Aset SKPD 

7. Pengelolaan Keuangan SKPD 

8. Peningkatan Kinerja pelayanan dan administrasi 

9. Pengelolaan Website 

Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  target  Renstra  (5  tahunan) 

dengan target akhir renstra 80%, persentase capaian kinerja yang termuat dalam 

citizen charter SKPD sampai dengan  tahun 2016 mencapai  125% Artinya capaian 

kinerja sampai dengan tahun 2016 telah melebihi target sasaran renstra di akhir 

periode renstra, dikarenakan semakin efektifnya pelaporan yang ada di skpd. 

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  28 

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  pos  Program 

Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan  Keuangan 

dengan pagu   Rp. 635.200.000,‐ dengan realisasi Rp 603.697.100,‐ atau 95.04%. 

Untuk  kegiatan  Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan 

Rappocini 2016 sangat Efisen dan Efektif.  

Jika dilihat dari  tingkat capaian kinerja  indicator sasaran diatas dengan 

realisasi  sumber  daya  keuangannya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

penggunaan  anggaran untuk mencapai  indikator  sasaran  tersebut  telah  cukup 

efisien. 

Untuk meningkatkan  capaian kinerja  sasaran Terwujudnya pelayanan 

publik  yang  cepat  dan berkualitas,langkah‐langkah  yang  akan    dilakukan  pada 

tahun  berikutnya  adalah melakukan  percepatan  pencairan  dan  lelang  proyek 

pengadaan barang dan jasa. 

SASARAN 6  :   Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan 

Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  capaian 

indeks Kepuasan 

Masyarakat   

60%  80.69%  134% 

 

Capaian  indikator  Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu  134%. Sesuai hasil 

survei  Organisasi  tata  Laksanan,  dari  150  total  responden,  sebanyak  121 

responden atau 80.6 % mengatakan cukup puas dengan pelayanan Kecamatan  

atau 80.6% dimana  target  tahun  2016  sebesar 60%.    sedangkan  29 orang  yang 

mengatakan kurang puas atau  19.3% Alasan  responden yang menyatakan  tidak 

puas  tersebut  adalah  dalam  hal  pelayanan  kependudukan  sepeti  koneksi 

internet  system  E‐KTP  yang  sering  bermasalah  sampai  penyedian  blanko  KTP 

yang kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah 

melakukan  Koordinasi  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatn  Sipil  sebagai 

penangung  jawab data  kependudukan dan operator E‐KTP  yang ditugaskan di 

kecamatan.  

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  29 

Walaupun  terdapat  responden  yang  menyatakan  tidak  puas  dengan 

pelayanan  kecamatan,  capaian  kinerja  indicator  sasaran  ini  dapat  dikatakan 

cukup  tinggi.  Tingginya  capaian  kinerja  tersebut  didorong  oleh  perbaikan  dan 

peningkatan  pelayanan  aparatur  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  Rappocini 

Selain  itu,  Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  capaian  kinerja  indicator 

sasaran tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 113.7.% menjadi 134%.  

Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  target  Renstra  tahun  kelima 

dengan target 70%, rata‐rata Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 

2016  telah  mencapai  115.2%.  Terwujudunya  capaian  kinerja  karena  semakin 

puasnya  masyarakat  terhadap  kinerja  aparatur  yang  ada  di  kelurahan  dan 

kecamatan  serta  didukung  oleh  Program  Peningkatan  Peran  Kecamatan  dan 

Kelurahan dengan kegiatan : 

1. Biaya operasional 10 Kelurahan   

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  pos  Program 

Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp. 7.513.120.000,‐ 

realisasi  Rp  5.596.751.579,‐  atau  74.49%.  Untuk  kegiatan  biaya  operasional  10 

kelurahan  sangat  Efisen  dan  Efektif  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  di 

tingkat kelurahan. 

SASARAN 7  :   Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan 

Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Presentase Jumlah 

Sampah Yang 

Tertangani di TPS 

70%  99.3%  141% 

 

Capaian  kinerja  sasaran  Meningkatkan  Kebersihan  dan  Keindahan 

Lingkungan dengan  Indikator Kinerja Presentase Presentase Jumlah Sampah Yang 

Tertangani  di  TPS  yaitu  141%  atau  termasuk  dalam  kriteria  tinggi.  Sampah  yang 

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  30 

tertangani di kecamatan Rappocini  sekitar 5.124 M3 dengan  rincian  sampah yang 

terangkut  ke  TPA  612  M3,  yang  diolah  oleh  Bang  Sampah  4.392  M3,  Kompos 

(Organik) 72 M3, Daur Ulang12 M3, pemanfaatan  lainnya  sekitar 36 M3 dan  tidak 

tertangani sekitar 36 M3. Sedangkan jumlah sampah keselurahan sekitar 5.160  M3. 

Terwujudnya  capaian  kinerja  sasaran  ini  didukung  oleh  Program 

Peningkatan  Pengelolaan  Sampah  Lingkup  Kecamatan  dan  Kelurahan  dengan 

kegiatan : 

1. Penyedian sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 

2. Pengelolaan Persampahan dan kebersihan 

3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persam,pahan  

4. Sosialisasi Tata Kelola Bank Sampah 

5. Sosialisasi Kesadaran Membuang Sampah 

6. Sosialisasi Penerapan Gamar MTR 

7. Pendataan potensi retrebusi persampahan 

8. Pelatihan Daur Ulang Sampah 

9. Sosialisasi Pemungutan Retrebusi Persampahan 

Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  capaian  kinerja  indicator  sasaran 

tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu dari 118.9% menjadi 141% dikarenakan oleh 

tingkat  kesadaran  masyarakat  semakin  baik  dan  insentifnya  Sosialisasi  yang 

dilaksanakan.  

Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  target  Renstra  (5  tahunan)  dengan 

target  rata‐rata  pertahun  70%,  persentase  capaian  kinerja  yang  termuat  dalam 

citizen charter SKPD sampai dengan tahun 2016 mencapai 74.2%.  

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan 

Pengelolaan  Persampahan  Lingkup  Kecamatan  dan  Kelurahan  dengan  pagu  Rp. 

8.619.643.000,‐  yang  sampai  akhir  triwulan  IV  telah  terealisasi  sebesar  Rp.  

8.302.706.350 atau 96.32%. 

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  31 

Jika  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinerja  indicator  sasaran  diatas  dengan 

realisasi  sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien. 

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kebersihan dan 

keindahan, Langkah yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rappocini Kota Makassar 

supaya di tahun mendatang agar seluruh produksi sampah dapat tertangani adalah 

dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pola pembuangan sampah secara 

mandiri  dan  daur  ulang  agar  dapat mengurangi  produksi  sampah  khususnya  di 

wilayah kecamatan. 

SASARAN 8  :   Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan 

Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Jumlah Dana Swadaya 

Masyarakat Dalam 

Pembangunan 

4 Milyar  Rp 6.866.063.600,‐  171 % 

 

Capaian  kinerja  Sasaran  Meningkatkan  Peran  serta  Masyarakat  Dalam 

Pembangunan dengan  Indikator Kinerja Jumlah Dana Swadaya Masyarakat adalah 

171% atau  termasuk dalam kriteria  tinggi dengan  realisasi Rp. 6.866.063.600,‐ dari 

target  tahun 2016 sebesar Rp.4.000.000.000. Dana swadaya masyarakat  tersebut 

dikumpulkan  melalui  kegiatan  kerja  bakti,  sumbangan  masjid  dan  kegiatan 

pembangunan  dengan  swadaya.  Dana  swadaya  masyarakat  tahun  2016 

dipergunakan untuk kegiatan masyarakat seperti tersebut diatas..  

Tingginya  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan merupakan  faktor 

pendorong tercapainya target kinerja di atas. Selain itu, tercapaianya target kinerja 

didukung  oleh  Program  Pemberdayaan Masyarakat  Berbasis Wilayah  Kecamatan 

kegiatan: 

1. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan; 

2. Pembinaan Organisasi kepemudaan dan Karang Taruna; 

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  32 

3. Pembinaan administrasi PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 

Berikut merupakan data Dana Swadaya Masyarakat Kecamatan Rappocini 

Tahun 2016: 

Tabel 3.4. Dana Swadaya Masyarakat Kecamatan Rappocini Tahun 2015 

No  Kelurahan  Triwulan I 

(Rp)  Triwulan II 

(Rp)  Triwulan III 

(Rp)   Triwulan IV 

(Rp)  Jumlah 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

1 Kelurahan Ballaparang 

         1,445,000  

          1,100,000  

    158,395,400  

     174,420,400  

      335,360,800  

2 Kelurahan Banta‐Bantaeng 

      19,000,000  

     875,000,000  

      73,364,000  

       68,828,000  

    1,036,192,000  

3 Kelurahan Bonto Makkio 

        9,000,000  

        22,100,000  

        9,250,000  

         9,950,000  

        50,300,000  

4 Kelurahan Buakana 

    100,860,000  

     240,300,000  

   260,797,000  

     181,800,000  

       783,757,000  

5 Kelurahan Kassi‐Kassi 

      24,000,000  

       35,000,000  

      15,000,000  

       55,000,000  

      129,000,000  

6 Kelurahan Karunrung 

      92,981,000  

        95,552,300  

    142,476,500  

      185,328,000  

       516,337,800  

7 Kelurahan Mappala 

        2,200,000  

         9,000,000  

        7,140,000  

         2,500,000  

        20,840,000  

8 Kelurahan Tidung 

    273,700,000  

       85,000,000  

     571,135,000  

      352,150,000  

    1,281,985,000  

9 Kelurahan Rappocini 

      79,699,000  

       74,360,000  

     67,304,000  

        72,538,000  

      293,901,000  

10 Kelurahan Gunung Sari 

   844,890,000  

     632,500,000  

   465,050,000  

     482,950,000  

   2,425,390,000  

TOTAL AKHIR   

1,447,775,000     

2,069,912,300    

1,769,911,900    

1,585,464,400     

6,866,063,600  

 

Realisasi  Jumlah  Dana  Swadaya Masyarakat  dalam  Pembangunan  sampai 

dengan Tahun 2016 sebanyak Rp. 12.928.875.520,‐ terdiri dari dana swadaya tahun 

2015 Rp. 6.062.811.920,‐ dan dana swadaya tahun 2016 Rp. 6.866.063.600. Apabila 

dibandingkan dengan target Renstra tahun kelima dengan target 20 Milyar, jumlah 

Dana Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan sampai dengan tahun 2016 telah 

mencapai 64.6%  

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  33 

Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  tahun  2016 mengalami 

peningkatan yaitu dari  151 % menjadi  171% Hal  tersebut disebakan karena  semakin 

tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  pos  Program 

pemberdayaan  masyarakat  berbasis  wilayah  kecamatan  memperoleh  alokasi 

anggaran  sebesar  Rp.  632.553.000,‐  sampai  akhir  triwulan  IV  telah  terealisasi 

sebesar Rp. 630.553.000 atau 99.68 % 

Jika  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinerja  indicator  sasaran  diatas  dengan 

realisasi  sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

anggaran untuk mencapai indikator sasaran tersebut telah cukup efisien. 

Untuk  meningkatkan  capaian  kinerja  sasaran  Meningkatnya  kapasitas 

kelembagaan dan ketatalaksaan pemerintahan daerah,langkah‐langkah yang akan  

dilakukan  pada  tahun  berikutnya  adalah  pemberdayaan  Organisasi  masyarakat 

akan leboh ditingkatkan lagi 

SASARAN 9  :   Meningkatkan UKM Melalui Fasilitasi Pelayanan KBT 

Meningkatkan UKM Melalui Fasilitasi Pelayanan KBT 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Persentase Kelompok usaha 

masyarakat binaan yang 

menghasilkan produk 

30 UKM  75 UKM  250% 

 

capaian  kinerja  sasaran Meningkatkan  UKM Melalui  Fasilitasi  Pelayanan 

KBT  adalah  250%  atau  termasuk  dalam  kriteria  sangat  tinggi    dengan  indicator 

Persentase Kelompok Usaha Masyarakat  yang Menghasilkan. Dari  120 Kelompok 

UKM yang dibina pada tahun 2016, terdapat 75 Kelompok UKM yang menghasilkan 

produk dengan target perencanaan hanya 30 UKM  

Berikut  merupakan  data  kelompok  usaha  masyarakat  binaan  dan  yang 

menghasilkan produk Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016. 

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  34 

Tabel 3.5. Jumlah UKM Binaan dan yang Menghasilkan Produk Tahun 2016 

No.  Kelurahan 

Jumlah 

Kelompok 

Usaha Binaan 

Jumlah Kelompok Usaha 

Binaan yang Menghasilkan 

Produk 

1  Kel. Ballaparang  12  5 

2  Kel.Banta‐Bantaeng  6  ‐ 

3  Kel. Bonto Makkio  8  3 

4  Kel. Buakana  20  15 

5  Kel. Kassi‐Kassi  10  5 

6  Kel. Karunrung  12  5 

7  Kel. Mappala  8  2 

8  Kel. Tidung  9  10 

9  Kel. Rappocini  17  16 

10  Kel. Gunung Sari  18  13 

Jumlah  120  75 

 

Berdasarkan  tabel  1,  terdapat    75  yang  menghasilkan  produk  dari  120 

binaan.  Produk  yang  dihasilkan  oleh UKM  tersebut  terdiri  dari  Produk makanan, 

kerajinan  tangan  serta daur ulang  sampah yang menghasilkan nilai  lebih. Dengan 

adanya  UKM  Binaan  yang  menghasilkan  produk,  manfaat  yang  diperoleh  oleh 

masyarakat  beruapa  terbukanya  lapangan  pekerjaan  bagi  warga  sekitarnya 

sehingga mengurangi  angka  pengangguran masyarakat.  Produk  yang  dihasilkan 

oleh UKM Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016 akan dipasarkan ke luar 

wilayah  Kecamatan,  dengan  cara  menghadiri  pameran‐pameran  baik  yang  di 

laksanakan  oleh  pihak  pemerintah  maupun  swasta  yang  dikoordinir  oleh  pihak 

Kecamatan. 

Capaian  di  atas  didukung  oleh  Program  Fasilitasi  Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat Kecamatan dengan kegiatan :  

1.  Kegiatan Fasilitasi klinik bisnis terpadu (KBT) tingkat kecamatan 

2.  Penyuluhan Kelompok ekonomi kreatif.  

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  35 

Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  capaian  kinerja  indicator  sasaran  

tahun  2016  mengalami  peningkatan  yaitu  dari  126  %  meningkat  menjadi  250%. 

Peningkatan capaian kinerja tersebut disebabkan karena semakin tingginya animo 

masyarakat dalam berusaha  yang didukung  serta oleh pihak  kecamatan. Dengan 

memberikan kosnultasi ke Pembina KBT Kecamatan. 

Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  target  Renstra  tahun  kelima  dengan 

target  70.%,  rata‐rata  capaian  kinerja  sasaran  ini  sampai  dengan  tahun  2016 

mencapai 75.3% 

Anggaran  yang  digunakan  adalah  anggaran  dari  pos  Program  Fasilitas 

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dengan pagu Rp. 370.000.000,‐ 

dengan realisasi anggaran Rp 369.968.750,‐ atau 99.99% yang diperuntukkan Untuk 

kegiatan  Fasilitasi  klinik  bisnis  terpadu  (KBT)  tingkat  kecamatan  dan  Penyuluhan 

Kelompok ekonomi kreatif. Jika dilihat dari tingkat capaian kinerja indicator sasaran 

diatas dengan realisasi sumber daya keuangannya, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan  anggaran  untuk  mencapai  indikator  sasaran  tersebut  telah  cukup 

efisien. 

SASARAN 10  :   Meningkatkan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan 

Meningkatkan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Presentase Infrastruktur 

Lorong yang di pelihara 

50%  301.2%  602.4% 

 

Capaian  kinerja  Sasaran  Meningkatnya  Infrastruktur  Kecamatan  dan 

Kelurahan dengan  Indikator Kinerja  Jumlah  Infrastruktur Lorong  yang di pelihara 

(Pengerukan/Normalisasi  Draenase)  adalah  159%  atau  termasuk  dalam  kriteria 

sangat  tinggi.  Infrastruktur  jalan/lorong  yang  dipelihara  tahun  2016  seharusnya 

sepanjang 5.000 meter dimana yang menjadi target pada Perjanjian Kinerja Tahun 

2016  adalah  50%.  Artinya,  target  infrastruktur  jalan/lorong  yang  dipelihara  tahun 

2016 sepanjang 2.500 meter. 

Page 36: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  36 

Pada tahun 2016, infrastrukur jalan/lorong yang telah dikerjakan sepanjang 

15.060 meter dari target tahun 2016 sepanjang 5.000 meter. Tingginya capaian dari 

target  yang  telah  ditetapkan  dikarenakan  meningkatnya  volume  drainase  yang 

harus  di  dipelihara  di  lapangan  dan  juga  sebagai  alternatif  dalam mengantisipasi 

banjir pada musim hujan. Tercapaianya target tersebut didukung dengan Program 

Peningkatan  Infranstruktur  Tingkat  Kecamatan  dan  Kelurahan  dengan  kegiatan 

Pemberdayaan masyarakat bersih drainase  serta  tingginya partisipasi masyarakat 

dalam membantu Satgas Drainase untuk pengendalian genangan air dan banjir.  

Berikut  merupakan  daftar  nama  kelurahan  yang  Lorongnnya  Dipelihara 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 2016. 

Tabel 3.5. Daftar wilayah kelurahan yang lorongnya di pelihara 

Triwulan I  Kelurahan Target 

(m) Realisasi (m) 

   1. Tidung    1.200M 

   2. Gunung Sari    1.200M 

   3. Bonto Makkio    1.060M 

   Jumlah    3.460M 

Triwulan II  1. Kassi‐Kassi    900M 

   2. Buakana    1.100M 

   3. Mappala    1.250M 

   Jumlah    3.250M 

Triwulan III  1. Karunrung    1.250M 

   2. Gunung Sari    1.200M 

   3. Banta‐bantaeng    1.400M 

   Jumlah    3.850M 

Triwulan IV  1. Gunung Sari    1.650M 

   2. Kassi‐Kassi    1.250M 

  3. Buakana    800M 

    4. Ballaparang    800M 

  Jumlah    4.000M 

   TOTAL   5.000  15.060M 

 

Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  capaian  kinerja  indicator  sasaran 

tahun  2016 mengalami  peningkatan  yaitu  dari  297.8  % menurun menjadi  602.4%. 

Page 37: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  37 

Sedangkan  apabila dibandingkan dengan  target Renstra  lima  tahun,  yaitu  25.000 

meter  total  panjang  draenase  Kecamatan  Rappocini  yang  akan  dikerut,  maka 

cakupan infrastruktur yang ditingkatkan sudah mencapai 22.505M atau 90.02% 

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan 

Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan pagu Rp. 3.595.680.000,‐

yang  sampai akhir  triwulan  IV  terealisasi hanya  sebesar Rp.  539.380.622 atau  15% 

rendahnya  serapan  anggaran  karena  adanya  kegiatan  yang  tidak  dilakukan  pada 

program ini yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lorong dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000.‐ 

Untuk  kegiatan  Pemberdayaan  masyarakat  bersih  draenase  dan 

Pembuatan taman hidroponik sangat Efisen dan Efektif meningkatkan infrastruktur 

utamanya  pengerukan  drainase  untuk  penanggulangan  banjir,  sedang  1  kegiatan 

yang  tidapat  dilaksanakan  tahun  2016    yaitu  Peningkatan  kualitas  infrastruktur 

lorong  dikembilkan  ke  Kas  Daerah  disebabkan  tender  kegaiatan  terlambat, 

terlambatnya  tender  tersebut  diakibatkan  adanya  tarik  ulur  kewenagan  antara 

dinas PU dan Pemerintah Kecamatan. 

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya keterpenuhan 

dan kualitas sistem drainase dan penanganan banjir serta Meningkatnya kapasitas 

jalan  dan  jembatan  bagi  aksebilitas  antar  wilayah  langkah‐langkah  yang  akan  

dilakukan pada tahun berikutnya adalah melaukukan pengawasan dan percepatan 

pekerjaan. 

SASARAN 11  :   Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan dalam Masayarakat 

Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan dalam Masayarakat 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Presentase penurunan jumlah 

gangguan kamtibmas dibanding Tahun 

sebelumnya 

60%  9.1%  15.1% 

 

Page 38: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  38 

Capaian kinerja  sasaran adalah  15.1% atau  termasuk dalam kriteria  rendah 

dengan    indikator Persentase Penurunan  Jumlah Gangguan Kantibmas dibanding 

Tahun Sebelumnya. 

Pada  tahun  2016  telah  terjadi  gangguan  K3  sebanyak  450  kejadian  yang 

tertangani  sekitar  310  kasus  sedangkan  tahun  lalu  sebanyak  441  kejadian    yang 

tertangani sekitar 351 kasus atau terjadi peningkatan  jumlah gangguan kamtibmas 

sebanyak 9 kejadian dari tahun 2015. 

Tercapaianya  target  tersebut  didukung  dengan  Program  Peningkatan 

Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dengan  kegiatan: 

1. Koordinasi TRIPIKA,  

2. Penyuluhan  Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

3. Penyuluhan Disiplin Pedagang Kaki Lima 

4. Pembinaan RT dan RW  

dan  meningkatnya  penurunan  gangguan  kamtibmas  ini  dikarenakan 

adanya sinergitas antara Kecamatan, Kapolsek, Danramil, Lurah, FKPM, RT, RW dan 

LPM serta Program Punggawata. 

 Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  capaian  kinerja  indicator  sasaran 

tahun 2016 mengalami peningkatan penurunan jumlah gangguan K3 yaitu dari ‐55% 

menjadi  15.1%.  Sedangkan  jika  dibandingkan  dengan  target Renstra  tahun  kelima 

dengan  target  60.%,  capaian  kinerja  sasaran  ini  sampai  dengan  tahun  2016  baru 

mencapai 6.6 % 

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan 

Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dengan pagu Rp. 1.149.600.000,‐ 

yang  sampai  akhir  triwulan  IV  telah  terealisasi  sebesar  Rp.    1.149.477.300  atau 

99.99%. untuk kegiatan Koordinasi trifika, pembinaan RT/RW, Sosialisasi Kantibmas 

serta pengawasan K3M  sangat Efisen dan Efektif meningkatkan penanggulangan 

Keamanan,  Ketertiban,dan  Ketentraman  Masyarakat  sementara  untuk  kegiatan 

penertiban  PKL masih  belum maksimal  dikarenakan  aturan  penegakan  ada  pada 

Satpol PP Kota Makassar. 

Page 39: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  39 

Untuk  meningkatkan  capaian  kinerja  sasaran  Meningkat  Ketertiban, 

Keamanan dan kenyamanan lingkungan,langkah‐langkah yang akan  dilakukan pada 

tahun  berikutnya  adalah  melakukan  perbaikan  system  informasi  K3  dengan 

Kepolisian dan Pungawata. 

SASARAN 12  :   Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan 

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan 

Indikator Kinerja  Target  Realisasi  Capaian 

Jumlah Bantuan Sosial 

yang tersalurkan 

70%  50%  71% 

 

Capaian  kinerja  sasaran  Meningkatnya  Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat 

Kecamatan  dengan  Indikator  Kinerja  Utama  Jumlah  Bantuan  Sosial  yang 

Tersalurkan  adalah  71%  atau  termasuk  dalam  kategori  cukup.  Target  yang 

ditetapkan  untuk  tahun  2016  adalah  70%  dari  250  orang.  Jumlah  Bantuan  Sosial 

yang  tersalurkan pada  tahun 2016 sebanyak  125 orang atau 71.4% yang  terdiri dari 

Imam  Kelurahan  Imam  rawatib Mesjid,  Fakir miskin,  Pemandi  jenazah  dan  Guru 

gereja. 

Berikut merupaka data Jumlah Bantuan Sosial yang tersalurkan pada tahun 

2016 Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 

Tabel 3. Daftar Penerima Bantuan Sosial 

No.  Penerima Penyaluran Bantuan Sosial  Jumlah (orang) 

  Imam Kelurahan  10 

  Fakir miskin  60 

  Pemandi Jenazah  12 

  Guru Gereja  3 

  Guru Mengaji  40 

  Jumlah  125 

 

Tercapainya  target  tersebut  didukung  oleh  Program  Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan adapun kegiatan  

Page 40: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  40 

1. Pembinaan Imam Kelurahan  

2. Pengelolaan Taman Baca.  . 

Jika  dibandingkan  dengan  Tahun  2015,  capaian  kinerja  indicator  sasaran 

tahun  2016  mengalami  penurunan  yaitu  dari  148  %  menjadi  71%.  Hal  tersebut 

disebabkan oleh peningkatan target pembagian bantuan tetapi porsi bantuan yang 

diberikan masih sama dengan tahun sebelumnya.  

Sedangkan  jika dibandingkan dengan target Renstra tahun kelima dengan 

target 70%, capaian kinerja sasaran ini sampai dengan tahun 2016 mencapai 20%. 

Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari pos Program Peningkatan 

Kesejahteraan  Sosial Masyarakat  dengan  pagu  Rp.  87.600.000,‐  dengan  realisasi 

Rp.  87.600.000,‐  atau  100%. Untuk  kegiatan  Insentif  imam  kelurahan  dan Honor 

Pengelolah  taman bacaan  sangat Efisen dan Efektif meningkatkan bantuan  sosial 

dan pengunjung taman bacaan kecamatan 

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat Kecamatan yang akan   dilakukan pada tahun berikutnya adalah 

memperluas pemberian bantuan social melalui CSR. 

B. Realisasi Anggaran 

Untuk melaksanakan  kegiatan‐kegiatan  tersebut di  atas  telah ditetapkan 

anggaran sebesar Rp. 

Realisasi  capaian  keuangan  tahun  2016  Kecamatan  Rappocini  Kota 

Makassar dapat diuraikan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 9. Realisasi capaian keuangan Tahun 2016 

No  U r a i a n  Anggaran 

( Rp ) 

Realisasi 

( Rp ) 

Persentase 

1  BELANJA DAERAH  32.066.910.000,‐  26.308.418.578,‐   

2  BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

5.163.646.000,‐  5.035.744.511,‐   

Page 41: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  41 

3  BELANJA LANGSUNG  26.903.264.000,‐  21.272.674.067,‐   

4  BELANJA PEGAWAI  2.033.515.000,‐  1.871.115.000,‐   

5  BELANJA BARANG 

DAN JASA 

19.626.486.500,‐  17.242.259.067,‐   

6  BELANJA MODAL  5.243.262.500,‐  2.159.300.000,‐   

 

Realisasi  belanja  tahun  2016  sebesar  26.308.418.578.‐  terdiri  dari 

realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.035.744.511,‐ dari alokasi anggaran 

sebesar  Rp  5.163.646.000,‐  dan  realisasi  belanja  langsung  sebesar  Rp. 

21.272.674.067,‐  atau 79.07 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 26.903.264.000,‐ 

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.035.744.511,‐ merupakan 

realisasi  belanja  pegawai  berstatus  PNS  pada  Kecamatan  Rappocini  Kota 

Makassar.  Sedangkan  realisasi  belanja  langsung  sebesar  Rp.  21.272.674.067,‐

terdiri  dari  belanja  pegawai  sebesar  Rp.  1.871.115.000,‐  dari  alokasi  anggaran 

sebesar Rp. 2.033.515.000,‐ dan belanja modal  sebesar Rp. 2.159.300.000,‐ dari 

alokasi anggaran sebesar Rp. 15.243.262.500,‐ 

Sedangkan  target  dan  realisasi  anggaran  per  program  yang  telah 

dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Realisasi anggaran per program Tahun 2016 

NO  PROGRAM ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

PERSENTASE 

(%) 

1  2  3  4  5 

1.  PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1.974.600.000,‐  1.711.745.763,‐  86.69 

2.  PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1.844.268.000,‐  1.814.834.875,‐  98.40 

3.  PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 

112.000.000,‐  111.565.000,‐  99.61 

Page 42: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  42 

4.  PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 

369.000.000,‐  343.335.000,‐  93.04 

  5.  PENINGKATAN  PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN  CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN  635.200.000,‐ 

603.697.100,‐  95.04 

6.  PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN    

7.513.120.000,‐ 

5.606.477.029,‐  74.62 

7.  FASILITASI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN 

370.000.000,‐ 

369.968.750,‐  99.99 

8.  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WILAYAH KECAMATAN      632.553.000,‐ 

630.553.000,‐  99.68 

9.  PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN  87.600.000,‐ 

87.600.000,‐  100 

10.  PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP KECAMATAN DAN KELURAHAN  8.619.643.000,‐ 

8.299.598.750,‐  96.26 

11.  PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN  3.596.680.000,‐ 

543.821.000,‐  15 

12.  PROGRAM PERNINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  1.149.600.000,‐ 

1.149.477.300,‐  99.99 

  Jumlah  26.903.264.000,‐  21.272.674.067,‐  79.07 

 

 

 

 

 

 

 

Page 43: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  43 

BAB IV 

P E N U T U P 

 

KESIMPULAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rappocini Kota Makassar Tahun 

2015 merupakan pertanggungjawaban atas Rencana Strategis Kecamatan Rappocini 

Kota  Makassar  tahun  2014–2019  dan  Perjanjian  Kinerja  2016  yang  berisi  uraian 

tentang capaian  indikator kinerja kegiatan, dalam rangka pelaksanaan program dan 

kegiatan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.  

Capaian  kinerja  ini  merupakan  hasil  kerja  keras  dan  komitmen  seluruh 

aparat  Kecamatan  RappociniKota  Makassar  serta  pihak  terkait  lainnya  sehingga 

secara  umum  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  menyusun  rencana, 

pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan peningkatan kualitas sumber 

daya  serta  sumber  daya  yang  ada  tanpa mengabaikan  ketentuan  dan  peraturan 

perundang‐undangan yang berlaku. 

Capaian  target  kinerja  12  sasaran  Kecamatan  Rappocini  Kota  Makassar 

pada tahun 2016 adalah sebanyak 9 (sembilan) sasaran berkategori tinggi, dan satu 

sasaran dalam kategori  sedang dan dua  sasaran berkategori  rendah/kurang. Masih 

adanya  capaian  sasaran  berkinerja  sangat  rendah  yaitu  sasaran  Meningkatkan 

Ketertiban dan Keamanan dalam Masayarakat dengan  indicator penurunan  jumlah 

gangguan  kamtibmas  dibanding  Tahun  sebelumnya,  disebabkan  oleh  wilayah 

kecamatan  Rappocini  yang  sangat  Luas  dan  tingkat  kesenjangan  ekonomi  yang 

semakin meningkat  sehingga  angka  kejadian/kasus  yang  ada  semakin  meningkat 

walaupun  yang  tertangani  sudah  cukup  banyak,  dan  sinergitas  antara  aparat 

keamanan diwilayah Kecamatan Rappocini  juga  sangat diharapkan guna mencapai 

sasaran tersebut di tahun berikutnya.   

   

 

 

Page 44: BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM ORGANISASIkec-rappocini.id/pdf/lakip/03-LAKIP-2016.pdf · Dalam melaksanakan tugas pokok, kecamatan menyelenggarakan ... Peningkatan Peran Kecamatan

Lakip Kecamatan Rappocini 2016  44