KEPALA DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GEBANGSARI, a. b. c. Mengingat 1 2 3 4 5 6 Menimban g : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gebangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Gebangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas pertauran pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Perturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 ): Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPALA DESA GEBANGSARI
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS
RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEBANGSARI,
a.
b.
c.
Mengingat 1
2
3
4
5
6
Menimbang
: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa )
bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gebangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Gebangsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016
: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas pertauran pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Perturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 ):Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558):Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local bersekala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160 );Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);Peraturan Menteri Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 seri E) tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 77);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tpengalokasian dan Tatacara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 81);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas; ( Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 820);Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang Desa (Lembaran Derita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 21);
Peraturan Desa Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 001/ 140);
23
Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGSARI
MEMUTUSKAN :
Pasal 1
1. Pendapatan Desa Rp 2,003,847,793
2. Belanja Desaa. Rp 1,052,542,657
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 701,592,354
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 19,750,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 185,050,000
e. Bidang Tak Terduga Rp 6,000,000
Jumlah Belanja Rp 1,964,935,011
Surplus / ( Devisit ) anggaran Rp 38,912,782
3. Pembiayaan Desaa. Penerimaan Pembiayaan Rp 43,858,711
b. Pengeluaran Pembiayaan 81,650,920
Selisih Pembiayaan ( a -b ) Rp (37,792,209)
Rp 1,120,573
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Gebangsaripada tanggal 28 Desember 2015
KEPALA DESA GEBANGSARI,
Peraturan Desa Gebangsari Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perobahan APBDes Tahun 2015 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 002/ 140);
Menetapkan
: PERATURAN DESA GEBANGSARI KECAMTAN TAMBAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
R O K H M A TDiundangkan di Gebangsari
SIYAM MAWARI
pada tanggal 28 Desember 2015SEKRETARIS DESA GEBANGSARI
LEMBARAN DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR : 04 / 140
Lampiran I Peraturan Desa GebangsariNomor 04 Tahun 2015Tanggal Desember 2015
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 2016
URAIANRINCIAN ANGGARAN
Prosen tase JUMLAH ADD / Bagi Hasil APBN
1 PENDAPATAN DESA 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929 - 100.00 1 1 Pendapatan asli Desa 673,364,318 619,693,334 53,670,984 - - - - 1 1 1 Hasil Usaha Desa 292,500,000 292,500,000 - - - - - 1 1 2 Hasil Aset Desa 262,160,000 262,160,000 - - - - -
1 1 3 30,000,000 30,000,000 - - - - -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 88,704,318 35,033,334 53,670,984 - - - - - 1 2 Pendapatan Transfer 1,330,483,475 - 492,528,546 200,000,000 637,954,929 - -
1 2 1 Dana Desa APBN 637,954,929 - - - 637,954,929 - -
1 2 2 48,320,572 - 48,320,572 - - - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 444,207,974 - 444,207,974 - - - -
1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 200,000,000 - - 200,000,000 - - -
1 2 5 - - - - - - -
1 3 Pendapatan Lain-Lain - - - - - - -
1 3 1 Hibah - - - - - - -
13 2
- - - - - - -
1 3 3 Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat - - - - - - -
Jumlah Pendapatan 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929 - 100.00
KODE REKENING PAD /
SWADAYAAPBD Kab. /APBD Prop
HIBAH / BANTUAN
Hasil Swadaya dan Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum
Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
1 BELANJA DESA 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929 - 98
1 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,052,542,657 454,343,334 530,536,748 - 67,662,575 - 53 1 3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 701,592,354 5,150,000 17,450,000 200,000,000 478,992,354 - 35
1 4 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19,750,000 - - - 19,750,000 - 1
1 5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 185,050,000 160,050,000 6,500,000 - 18,500,000 - 9
1 6 Bidang Tak Terduga 6,000,000 - - - 6,000,000 - 0
Jumlah Belanja 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929 - 98.06
1 2 Pendapatan Transfer 1,330,483,475 - 492,528,546 200,000,000 637,954,929 -
1 2 1 Dana Desa APBN 637,954,929 637,954,929
1 2 2 48,320,572 - 48,320,572 - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 444,207,974 444,207,974
1 2 4 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 200,000,000 - - 200,000,000 - -
1 2 4 1 -
1 2 4 2 200,000,000 200,000,000
1 2 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten -
1 2 5 1 -
1 2 5 2 -
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi KesehatanPendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan TunjanganPendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan TambahanPendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan DinasPendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum ( Proposal Rumah Panggung)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus ( INGUB Sarpras )
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus (Proposal RTLH)
-
1 3 Pendapatan Lain-Lain - - - - - -
1 3 1 Hibah - - - - - -
1 3 1 1 -
1 3 1 1 1 Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non Pemerintah -
1 3 1 1 2 Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta -
1 3 1 2 -
1 3 1 2 1 Hibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non Pemerintah -
1 3 1 2 2 Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta -
1 3 2 - - - - - -
1 3 2 1 Dana Darurat Dari Pemerintah -
1 3 2 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi -
1 3 2 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten -
1 3 2 4 Dana Darurat Dari Lembaga / Organisasi Non Pemerintah - -
1 3 3 Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat - - - - - -
1 3 3 1 Hadiah - - - - -
1 3 3 1 1 Hadiah Lomba Desa - - -
1 3 3 1 2 Hadiah Lomba PKK - - -
1 3 3 1 3 Hadiah Lomba PBB -
1 3 3 1 4 Hadiah Lomba....... -
1 3 3 2 Donasi - - -
1 3 3 3 Lain-lain Sumbangan - - - - - -
Jumlah Pendapatan 2,003,847,793 619,693,334 546,199,530 200,000,000 637,954,929 - -
BELANJA DESA 1,964,935,011 619,543,334 554,486,748 200,000,000 590,904,929 -
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1,052,542,657 454,343,334 530,536,748 - 67,662,575 -
1 1 Belanja Pegawai 680,939,580 313,250,000 367,689,580 - - -
1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 388,439,580 20,750,000 367,689,580 - - -
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat ITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IIITunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IIITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat III
DA
NA
AD
DD
AN
A A
DD
dan
PA
DD
AN
A
PA
D
1 1 1 3 10 Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum 15,000,000 15,000,000
1 1 1 3 11 Tambahan Penghasilan Staf umum -
1 1 1 3 12 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12,500,000 12,500,000
1 1 1 3 13 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya II -
1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya III 12,500,000 12,500,000
1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - - 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa - 1 2 2 - 1 2 2 1 Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa -
1 2 2 2 Pencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa -
1 2 2 3 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 -
1 2 2 4 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 -
1 2 2 5 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 -
1 2 2 6 Penc. Dana Cad. Purna Tugas K.Pemerintahan -
1 2 2 7 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie. Pembangunan -
1 2 2 8 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya -
1 2 2 9 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan -
1 2 2 10 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum -
1 2 2 11 Penc. Dana Cad. Purna Staf Kaur -
1 2 2 12 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1 -
1 2 2 13 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2 -
1 2 2 14 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3 - -
1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan : - - - 1 3 1 - 1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( Rp ) 43,858,711 43,858,711 - - - -
Hasil Pengelolaan Aset Desa yang dipisahkanBagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM Desa/BUMADes
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMNBagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat
Iuran Dharma Tirta / Perkumpulan Petani Pemakai Air
Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pengadaan yang dibiayai APBDesa
Hasil Sewa Aula Desa / Gedung Pertemuan Desa
- 1 1 2 6 Hasil Pemandian Umum - 1 1 2 6 1 Retribusi Pemandian Umum Desa -
- 1 1 2 7 Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa - 1 1 2 7 1 Hasil sewa Kios Desa -
-
1 1 2 8
1 1 2 8 1 Pelepasan Hak Atas Tanah1 1 2 8 21 1 2 8 3 Penjualan Drum Bekas1 1 2 8 4 Penjualan Hasil Penebangan Pohon1 1 2 8 5 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 1 1 2 8 6 Penjualan Hasil Pertanian1 1 2 8 7 Penjualan Hasil Perkebunan1 1 2 8 8 Penjualan Hasil Peternakan1 1 2 8 9 Penjualan Hasil Perikanan
1 1 3 30,000,000
1 1 3 1 Berupa uang tunai - 1 1 3 2 Berupa barang yang dinilai uang - 1 1 3 3 Berupa tenaga yang dinilai uang 30,000,000
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 88,704,318
1 1 4 1 23,400,000
1 1 4 1 1 Pungutan Desa atas sumbangan pembangunan 12,000,000 1 1 4 1 2 Pungutan Desa atas Pendapatan TK dan PAUD 9,000,000 1 1 4 1 3 Pungutan lainya 2,400,000
- 1 1 4 3 Pendapatan Bunga Deposito - 1 1 4 3 1 Rekening Deposito pada Bank....... - 1 1 4 3 2 Rekening kas Desa dan dan cadangan -
- 1 1 4 41 1 4 4 1 Kerugian Uang Desa1 1 4 4 2 Kerugian Barang Desa
-
1 1 4 5 -
1 1 4 5 1 Penerimaan Komisi dari ………… - 1 1 4 5 2 Penerimaan Potongan dari …… -
1 1 4 6 -
1 1 4 6 1 Kegiatan Pembuatan Jalan - 1 1 4 6 2 Kegiatan Pengaspalan Jalan - 1 1 4 6 3 Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 6 4 Kegiatan Rehabilitas Irigasi 1 1 4 6 5 Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 6 6 Kegiatan Rehabilitas Jembatan 1 1 4 6 7 Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa1 1 4 6 8 Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa
-
1 1 4 7 Pendapatan dari Pengembalian 64,504,318
1 1 4 7 1 -
1 1 4 7 2 53,670,984
10,833,334
1 1 4 7 3 -
1 1 4 7 4 -
Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai
Hasil Swadaya dan Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat
Pungutan Desa ( sesuai Dengan Perdes Nomor 04 Tahun 2014 )
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan Barang dan / atau Jasa Oleh Desa
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tambahan
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka
1 1 1 2 3 Tunjangan Anak 6,385,110 1 1 1 2 3 1 Tunjangan Anak Kepala Desa 1,850,760 1 1 1 2 3 1 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa 925,380 1 1 1 2 3 1 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa 925,380
1 1 1 2 3 2 Tunjangan Anak Sekretaris Desa 1,295,520 1 1 1 2 3 2 1 Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa 647,760 1 1 1 2 3 2 2 Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa 647,760
1 1 1 2 3 3 Tunjangan Anak Kepala Dusun I - 1 1 1 2 3 3 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I - 1 1 1 2 3 3 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 4 Tunjangan Anak Kepala Dusun II 925,380 1 1 1 2 3 4 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II 462,690 1 1 1 2 3 4 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II 462,690
1 1 1 2 3 5 Tunjangan Anak Kepala Dusun III 925,380 1 1 1 2 3 5 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III 462,690 1 1 1 2 3 5 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III 462,690
1 1 1 2 3 6 Tunjangan Anak Kasi Pembangunan 462,690 1 1 1 2 3 6 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pembangunan 462,690 1 1 1 2 3 6 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pembangunan -
1 1 1 2 3 7 Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan 462,690 1 1 1 2 3 7 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pemerintahan 462,690 1 1 1 2 3 7 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pemerintahan -
1 1 1 2 3 8 Tunjangan Anak Kasi Kesdaya - 1 1 1 2 3 8 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Kesdaya - 1 1 1 2 3 8 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Kesdaya -
1 1 1 2 3 9 Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan -
Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Tunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
DA
NA
AD
D
DANA PAD dan ADD
DA
NA
AD
DD
AN
A A
DD
DA
NA
AD
DD
AN
A
AD
D
1 1 1 2 3 9 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Keuangan - 1 1 1 2 3 9 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Keuangan -
1 1 1 2 3 10 Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum - 1 1 1 2 3 10 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Umum - 1 1 1 2 3 10 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Umum -
1 1 1 2 3 11 Tunjangan Anak Staf Umum - 1 1 1 2 3 11 1 Tunjangan Anak pertama Staf umum - 1 1 1 2 3 11 2 Tunjangan Anak Kedua Staf umum -
1 1 1 2 3 12 -
1 1 1 2 3 12 1 -
1 1 1 2 3 12 2 -
1 1 1 2 3 13 -
1 1 1 2 3 13 1 -
1 1 1 2 3 13 2 -
1 1 1 2 3 14 462,690
1 1 1 2 3 14 1 462,690
1 1 1 2 3 14 2 -
1 1 1 2 4 Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan 19,590,000 1 1 1 2 4 1 Tunjangan Kepala Desa 2,100,000 1 1 1 2 4 2 Tunjangan Sekretaris Desa 1,950,000 1 1 1 2 4 3 Tunjangan Kepala Dusun I 660,000 1 1 1 2 4 4 Tunjangan Kepala Dusun II 1,860,000 1 1 1 2 4 5 Tunjangan Kepala Dusun III 1,860,000 1 1 1 2 4 6 Tunjangan Kepala Seksi Pembangunan 1,860,000 1 1 1 2 4 7 Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan 1,860,000 1 1 1 2 4 8 Tunjangan Kepala Seksi Kesdaya - 1 1 1 2 4 9 Tunjangan Kepala Urusan Keuangan - 1 1 1 2 4 10 Tunjangan Kepala Urusan Umum 1,860,000 1 1 1 2 4 11 Tunjangan Staf Umum - 1 1 1 2 4 12 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya I 1,860,000 1 1 1 2 4 13 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya II 1,860,000 1 1 1 2 4 14 Tunjangan Staf Kasi Kesdaya III 1,860,000
1 1 1 3 292,500,000
1 1 1 3 1 Tambahan Penghasilan Kepala Desa 70,000,000 1 1 1 3 2 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 40,000,000 1 1 1 3 3 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I 22,500,000 1 1 1 3 4 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II 22,500,000 1 1 1 3 5 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III 22,500,000 1 1 1 3 6 Tambahan Penghasilan Kasi Pembangunan 20,000,000 1 1 1 3 7 Tambahan Penghasilan Kasi Pemerintahan 20,000,000 1 1 1 3 8 Tambahan Penghasilan Kasi Kesdaya 20,000,000 1 1 1 3 9 Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan 15,000,000 1 1 1 3 10 Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum 15,000,000 1 1 1 3 11 Tambahan Penghasilan Staf umum - 1 1 1 3 12 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12,500,000 1 1 1 3 13 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya II - 1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya III 12,500,000
1 3 Belanja Operasional dan Tunjangan BPD 13,150,000 1 1 1 4 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 9,300,000 1 1 1 4 1 Tunjangan Ketua BPD 1,800,000 1 1 1 4 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 1,500,000 1 1 1 4 3 Tunjangan Bidang Sekreariat BPD 1,200,000 1 1 1 4 4 Tunjangan Bidang Pemerintahan BPD 1,200,000 1 1 1 4 5 Tunjangan Bidang Pembangunan BPD 1,200,000 1 1 1 4 6 Tunjangan Bidang Kemasyarakatan BPD 1,200,000
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat ITunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat ITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat I
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IITunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat III
Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IIITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat III
1 3 1 Operasional RT/ RW 8,700,000 1 2 5 1 Belanja Barang dan Jasa 8,700,000 1 2 5 1 1 ATK 1,450,000 1 2 5 1 2 Penggandaan 1,450,000 1 2 5 1 3 Konsumsi Rapat 2,900,000 1 2 5 1 4 Intensif Kelembagaan - 1 2 5 1 5 Penghargaan Kepada lembaga Desa RT/ RW 2,900,000
1 4 2 Operasional Pemerintahan Desa 150,000,000 1 2 1 Operasional Perkantoran - 1 2 1 1 Pembangunan Aula Balai Desa 150,000,000
1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 125,003,077 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 6,260,911 PAD,ADD,DD
1 2 2 2 Benda POS 1,500,000 PAD ,ADD 1 2 2 3 Pakaian Atribut 5,000,000 PAD 1 2 2 4 Cetak dan Penggandaan 3,000,000 PAD,DD 1 2 2 5 Alat dan Bahan Kebersihan 750,000 PAD 1 2 2 6 Perjalanan Dinas 4,500,000 PAD,DD 1 2 2 7 Pemeliharaan dan Perawatan 10,000,000 1 2 2 7 1 Belanja Pemeliharaan Kantor Desa - 1 2 2 7 2 Belanja Perawatan Komputer 2,000,000 PAD,ADD 1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Kendaraan 2,000,000 PAD,DD 1 2 2 7 4 Belanja Perawatan Mesin Pompa Air 6,000,000 DANA DD 1 2 2 8 Rekening Air Minum - 1 2 2 9 Rekening Listrik 900,000
DANA PAD 1 2 2 10 Rekening Surat Kabar 1,600,000 1 2 2 11 Rekening Telepon dan Internet 2,400,000 1 2 2 12 Belanja Jamuan 5,500,000 1 2 2 12 1 Belanja Makan minum harian Pegawai 3,000,000 1 2 2 12 2 Belanja Makan minum Rapat Dinas 1,500,000 1 2 2 12 3 Belanja Makan minum tamu dinas 1,000,000 1 2 2 13 Belanja Jasa 29,792,166 1 2 2 13 1 Belanja PBB tanah Desa 9,792,166 1 2 2 13 2 Belanja Jasa Sewa lelang Tanah Desa 20,000,000 1 2 2 14 Honor Bendaharawan Desa 2,500,000 1 2 2 15 3,600,000 1 2 2 16 Belanja Tenaga Honorer Desa 47,700,000 1 2 2 16 1 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 1 2,500,000 1 2 2 16 2 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 2 2,500,000 1 2 2 16 3 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 3 2,500,000 1 2 2 16 4 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 4 2,500,000 1 2 2 16 5 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 5 2,500,000 1 2 2 16 6 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 6 2,500,000 1 2 2 16 7 Tenaga Kebersihan dan Penjaga Balai Desa 3,000,000 1 2 2 16 8 Penjaga Rumah Panggok dan Ampel 1,000,000 1 2 2 16 9 Penjaga Makam Adipati 1,200,000 1 2 2 16 10 Ketua/Pengurus RT/RW 27,500,000
1 6 3 Belanja Modal 74,750,000 1 2 3 1 Komputer dan Printer - 1 2 3 2 Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa 6,500,000 1 2 3 3 Belanja elektronic CCTV 4,500,000 1 2 3 4 Meja dan Kursi Rapat 18,250,000 DANA PAD 1 2 3 5 Belanja Alat elektronik Online/Android 12,000,000 DANA DD 1 2 3 6 Pengadaan Tanah Kas Desa - 1 2 3 7 Belanja papan nama jalan Desa 2,000,000 DANA DD 1 2 3 8 Belanja Neon Box 7,500,000 DANA DD 1 2 3 9 Belanja Papan Tulis ruang rapat 500,000 1 2 3 10 Belanja Kelengkapan Dapur 1,500,000 1 2 3 11 Belanja Korden Kantor Desa 4,000,000 1 2 3 12 Belanja obat rumput 1,500,000 1 2 3 13 Pengisian Perangkat Desa dan Rotasi 15,500,000 DANA DD 1 2 3 14 Foto Memory Kepala Desa Gebangsari/ Pimpnan 1,000,000 DANA DD
2 16 Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa 23,500,000 2 16 1 Belanja Barang dan Jasa : 3,500,000 2 16 1 1 Upah Pekerja 2,500,000 2 16 1 2 Honor Pelaksana 500,000 2 16 1 3 belanja Adm dan pelaporan 500,000 2 16 2 Belanja Modal: 20,000,000 2 16 2 1 Belanja Material 20,000,000
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 19,750,000
3 1 7,500,000 3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 7,500,000 3 1 1 1 Honor Pelatih - 3 1 1 2 Konsumsi - 3 1 1 3 Bahan Pelatihan - 3 1 1 4 Belanja alat Komunikasi antar Desa 7,500,000
3 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan 12,250,000 3 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 12,250,000 3 1 1 1 Honor Pelatih 2,000,000 3 1 1 2 Konsumsi 1,500,000 3 1 1 3 Kostum 1,250,000 3 1 1 4 Bahan Pelatihan 2,500,000 3 1 1 5 Belanja peralatan Penunjang kegiatan 5,000,000
Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan II
Belanja Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan RT Wilayah Kadus I dan Kadus II
Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
DANA DD
BANT PROV
DA
NA
DD
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 183,050,000 4 1 3,500,000 4 1 1 Belanja Barang dan Jasa: 3,500,000 4 1 1 1 Nara Sumber 1,000,000 4 1 1 2 Honor pelatih 750,000 4 1 1 3 Konsumsi 750,000 4 1 1 4 Bahan pelatihan 750,000 4 1 1 5 Belanja Alat Peraga penunjang kegiatan 250,000
4 2 -
4 2 1 Belanja Barang dan Jasa: - 4 2 1 1 Honor kajian oleh Kepala Desa - 4 2 1 2 Honor kajian oleh Sekretaris Desa - 4 2 1 3 Honor kajian oleh Perangkat Desa lainnya - 4 2 1 3 1 Honor kajian oleh Kasi Pembangunan - 4 2 1 3 2 Honor kajian oleh Kasi Pemerintahan - 4 2 1 3 3 Honor kajian oleh Kasi Kesdaya - 4 2 1 3 4 Honor kajian oleh Kadus I - 4 2 1 3 5 Honor kajian oleh Kadus II - 4 2 1 3 6 Honor kajian oleh Kadus III - 4 2 1 3 7 Honor kajian oleh Kaur Keuangan - 4 2 1 3 8 Honor kajian oleh Kaur Umum - 4 2 1 4 Honor Kajian oleh Staf - 4 2 1 4 1 Honor Kajian oleh Staf Umum - 4 2 1 4 2 Honor Kajian oleh Staf Kasi Kesdaya -
4 3 179,550,000 4 3 1 Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan 129,250,000 4 3 1 1 Kegiatan PHBI 7,500,000 4 3 1 2 Kegiatan PHBN 3,000,000 4 3 1 3 Kegiatan Suran 7,500,000 4 3 1 4 Kegiatan Selamatan Desa ( Barit ) 32,000,000 4 3 1 5 Kegiatan Hari jadi Kabupaten Banyumas 750,000 4 3 1 6 Penunjang kegiatan PKK 15,000,000 DANA PAD ,DD
4 3 1 7 Penunjang kegiatan LPMD 500,000 DANA PAD
4 3 1 8 Penunjang Kegiatan Posyandu 4,500,000 4 3 1 9 Penunjang kegiatan Sub PPKBD 5,000,000 DANA PAD,ADD
4 3 1 10 Penunjang kegiatan Lansia 1,500,000
DANA PAD 4 3 1 11 Penunjang kegiatan LINMAS 7,500,000 4 3 1 12 Penunjang kegiatan PAUD dan TK 9,000,000 4 3 1 13 Motor Roda 3 pengangkut sampah 35,500,000 4 3 1 14 PBH BUMDes DANA DD 4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan 50,300,000 4 3 2 1 Kegiatan sosial kepada kelompok /perorangan - 4 3 2 2 Kegiatan sosial kepada SD dan MI 2,000,000 PAD 4 3 2 3 kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompo 7,500,000 PAD,ADD 4 3 2 4 Kegiatan Sosial Kepada Takmir Masjid 4,000,000
PAD 4 3 2 5 6,500,000 4 3 2 6 Kegiatan sosial kepada Muslimat 7,500,000 PAD,DD 4 3 2 7 Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPA 1,200,000 PAD 4 3 2 8 belanja Sarana prasarana kematian - 4 3 2 9 Kegiatan Sosial gotong royong - 4 3 2 10 Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUD 21,600,000 DANA PAD
5 Bidang Tak Terduga 6,000,000 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa - 5 1 1 Belanja Barang dan Jasa: - 5 1 1 1 Honor tim - 5 1 1 2 Konsumsi - 5 1 1 3 Obat-obatan -
5 2 5,000,000 5 2 1 Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringan 5,000,000 DANA DD 5 2 2 Belanja Perbaikan akibat kerusakan Berat -
5 3 Belanja Cadangan 1,000,000 5 3 1 Belanja Kegiatan Lain lain 1,000,000 DANA DD
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kegiatan Kajian Permasalahan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
ATK dan / atau penggandaan-penggandaan berkas / dokumen
Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatan
Kegiatan Sosial Kepada Takmir Mushola (13 Unit)
Kegiatan Perbaikan sarana prasarana akibat bencana alam
DA
NA
DD
DANA PAD
JUMLAH PENDAPATAN ###JUMLAH BELANJA ###SURPLUS / DEFISIT 38,912,782
PEMBIAYAAN (37,792,209)1 Penerimaan Pembiayaan 43,858,711 1 1 SiLPA Tahun Sebelumnya 43,858,711 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 1 2 1 - 1 2 2 - 1 2 2 1 - 1 2 2 2 - 1 2 2 3 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 - 1 2 2 4 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 - 1 2 2 5 Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 - 1 2 2 6 Penc. Dana Cad. Purna Tugas K.Pemerintahan - 1 2 2 7 - 1 2 2 8 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya - 1 2 2 9 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan - 1 2 2 10 Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum - 1 2 2 11 Penc. Dana Cad. Purna Staf Kaur - 1 2 2 12 - 1 2 2 13 - 1 2 2 14 - 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan : - 1 3 1 - 1 Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( Rp ) 43,858,711
2 1 2 2 2,591,040 2 1 2 3 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1 1,850,760 2 1 2 4 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2 1,850,760 2 1 2 5 Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3 1,850,760
2 1 2 6 1,850,760
2 1 2 7 1,850,760
2 1 2 8 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie Kesdaya 1,850,760 2 1 2 9 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan 1,850,760 2 1 2 10 Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum 1,850,760 2 1 2 11 Pemb. Dana Cad. Purna Staf Kaur -
2 1 2 12 1,850,760
2 1 2 13 1,850,760
2 1 2 14 1,850,760
2 2 Penyertaan Modal BUMDesa 50,000,000 -
2 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( Rp ) 81,650,920 Pembiayaan Netto (37,792,209)
1,120,573
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala DesaPencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah DesaPencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala DesaPencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa
Penc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie. Pembangunan
Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah Desa
Pembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala DesaPembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris Desa
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas K.PemerintahanPemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kasie. Pembangunan
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2
Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan SILPA
DA
NA
AD
D
DA
NA
AD
DD
AN
A PA
DD
AN
A A
DD
DANA PAD
DA
NA
A
DD
DA
NA
PA
DD
AN
A D
D
DANA ADD
DA
NA
PA
D
DANA PAD
DANA DD
DANA PAD
DANA ADD
BANT PROV
DA
NA
DD
DANA PAD ,DD
DANA PAD,ADD
DA
NA
DD
DANA PAD
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Penghasilan Tetap dan TunjanganLokasi Kegiatan Penghasilan TetapPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 277,759,200.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 277,759,200.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 277,759,200.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Pensiunan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 1 Belanja Pegawai
1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1 1 1 1 Penghasilan Tetap1 1 1 01 01 Penghasilan Tetap kepala Desa 12 Bln 3,084,600 37,015,200 1 1 1 01 02 Penghasilan Tetap Sekertaris Desa 12 Bln 2,159,200 25,910,400 1 1 1 01 03 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 04 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 05 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 06 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 07 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 08 Penghasilan Tetap Kasi Kesdaya 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 09 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 10 Penghasilan Tetap Kaur Umum 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 11 Penghasilan Tetap Staf Kaur Umum 12 Bln - - 1 1 1 01 12 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 13 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya II 12 Bln 1,542,300 18,507,600 1 1 1 01 14 Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesdaya III 12 Bln 1,542,300 18,507,600
-
1 1 1 2 Penghasilan Tetap Pensiunan -
1 1 1 2 1 Pensiunan Kepala Desa 12 Bln 625,000 7,500,000
1 1 1 2 2 pensiunan Perangkat Desa 12 Bln 312,500 3,750,000 -
277,759,200
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah DesaLokasi Kegiatan Tunjangan JabatanPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 53,520,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 53,520,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 53,520,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 1 1 2 1
1 1 1 2 1 Tunjangan Jabatan
1 1 1 2 1 1 Tunjangan Jabatan Kepala Desa 12 Bln 540,000 6,480,000
1 1 1 2 1 2 Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 12 Bln 490,000 5,880,000
1 1 1 2 1 3 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun I 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 4 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun II 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 5 Tunjangan Jabatan Kepala Dusun III 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 6 Tunjangan Jabatan Kasi Pembangunan 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 7 Tunjangan Jabatan Kasi Pemerintahan 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 9 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuan 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 10 Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Umum 12 Bln 360,000 4,320,000
1 1 1 2 1 11 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 275,000 3,300,000
1 1 1 2 1 12 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya II 12 Bln - -
1 1 1 2 1 13 Tunjangan Jabatan Staf Kasi Kesdaya III 12 Bln 275,000 3,300,000
-
53,520,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah DesaLokasi Kegiatan Tunjangan Istri atau SuamiPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 12,400,080.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 12,400,080.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 12,400,080.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 1 1 2 1
1 1 1 2 2 Tunjangan Istri atau Suami
1 1 1 2 2 1 Tunjangan Istri Kepala Desa 12 Bln 154,230 1,850,760
Tunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah DesaLokasi Kegiatan Tunjangan Anak Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 6,385,110.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 6,385,110.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 6,385,110.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 1 1 2 3 Tunjangan Anak
1 1 1 2 3 1 Tunjangan Anak Kepala Desa
1 1 1 2 3 1 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Desa 12 Bln 77,115 925,380
1 1 1 2 3 1 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Desa 12 Bln 77,115 925,380 - -
1 1 1 2 3 2 Tunjangan Anak Sekretaris Desa
1 1 1 2 3 2 1 Tunjangan Anak Pertama Sekretaris Desa 12 Bln 53,980 647,760
1 1 1 2 3 2 2 Tunjangan Anak Kedua Sekretaris Desa 12 Bln 53,980 647,760 -
1 1 1 2 3 3 Tunjangan Anak Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 3 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun I
1 1 1 2 3 3 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun I -
1 1 1 2 3 4 Tunjangan Anak Kepala Dusun II -
1 1 1 2 3 4 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun II 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 4 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun II 12 Bln 38,558 462,690 -
1 1 1 2 3 5 Tunjangan Anak Kepala Dusun III -
1 1 1 2 3 5 1 Tunjangan Anak Pertama Kepala Dusun III 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 5 2 Tunjangan Anak Kedua Kepala Dusun III 12 Bln 38,558 462,690 -
1 1 1 2 3 6 Tunjangan Anak Kasi Pembangunan -
1 1 1 2 3 6 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pembangunan 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 6 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pembangunan 12 Bln - -
1 1 1 2 3 7 Tunjangan Anak Kasi Pemerintahan -
1 1 1 2 3 7 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Pemerintahan 12 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 7 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Pemerintahan 12 Bln - -
1 1 1 2 3 8 Tunjangan Anak Kasi Kesdaya -
1 1 1 2 3 8 1 Tunjangan Anak Pertama Kasi Kesdaya 12 Bln -
1 1 1 2 3 8 2 Tunjangan Anak Kedua Kasi Kesdaya 12 Bln - -
1 1 1 2 3 9 Tunjangan Anak Kepala Urusan Keuangan -
1 1 1 2 3 9 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Keuangan 12 Bln -
1 1 1 2 3 9 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Keuangan 12 Bln - -
1 1 1 2 3 10 Tunjangan Anak Kepala Urusan Umum -
1 1 1 2 3 10 1 Tunjangan Anak Kedua Kaur Umum 12 Bln -
1 1 1 2 3 10 2 Tunjangan Anak Pertama Kaur Umum 12 Bln - -
1 1 1 2 3 11 Tunjangan Anak Staf Umum -
1 1 1 2 3 11 1 Tunjangan Anak pertama Staf umum 12 Bln -
1 1 1 2 3 11 2 Tunjangan Anak Kedua Staf umum 12 Bln -
FORMULIR RKA DESA
-
1 1 1 2 3 12 -
1 1 1 2 3 12 1 12 Bln -
1 1 1 2 3 12 2 12 Bln - -
1 1 1 2 3 13 -
1 1 1 2 3 13 112 Bln -
1 1 1 2 3 13 2 12 Bln - -
1 1 1 2 3 14 -
1 1 1 2 3 14 112 Bln 38,558 462,690
1 1 1 2 3 14 2 12 Bln -
6,385,110
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat ITunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat ITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat ITunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IITunjangan Anak Pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IITunjangan Anak Kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat II
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat III
Tunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IIITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat III
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah DesaLokasi Kegiatan Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 19,590,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 19,590,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 19,590,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 1 1 2 4
1 1 1 2 4 1 Tunjangan Kepala Desa 12 Bln 175,000 2,100,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah DesaLokasi Kegiatan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 292,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 292,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 292,500,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 1 1 3
1 1 1 3 1 Tambahan Penghasilan Kepala Desa 12 Bln 5,833,333 70,000,000
1 1 1 3 2 Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 12 Bln 3,333,333 40,000,000
1 1 1 3 3 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I 12 Bln 1,875,000 22,500,000
1 1 1 3 4 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II 12 Bln 1,875,000 22,500,000
1 1 1 3 5 Tambahan Penghasilan Kepala Dusun III 12 Bln 1,875,000 22,500,000
1 1 1 3 14 Tambahan Penghasilan Staf Kasi Kesdaya I 12 Bln 1,041,667 12,500,000
-
292,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Belanja Operasional dan Tunjangan BPDLokasi Kegiatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 9,300,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 9,300,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 9,300,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Ketua BPD dan Anggota BPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja PegawaiKegiatan Operasional BPDLokasi Kegiatan Operasional BPDPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 3,850,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 3,850,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 3,850,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Kegiatan Operasional BPDHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Operasional RT/ RWKegiatan Operasional RT/ RWLokasi Kegiatan Operasional RT/ RWPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 8,700,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 8,700,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 8,700,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Operasional RT dan RWHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
Operasional RT/ RW
1 2 5 1 1 ATK 12 Bln 120,833 1,450,000
1 2 5 1 2 Penggandaan 12 Bln 120,833 1,450,000
1 2 5 1 3 Konsumsi Rapat 12 Bln 241,667 2,900,000
1 2 5 1 5 Penghargaan Kepada lembaga Desa RT/ 29 lembaga 100,000 2,900,000 - - - - - - - - - -
-
8,700,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
FORMULIR RKA DESA
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Operasional Pemerintahan DesaKegiatan Operasional PerkantoranLokasi Kegiatan Pembangunan Aula Balai DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 150,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 150,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 150,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Pembangunan Aula Balai DesaHasil Terwujudnya Pelayanan yang NyamanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
2 1 2 1 1 5 4 Belanja Ember Cor 15 Buah 7,000 105,000 150,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja Barang dan JasaLokasi Kegiatan Alat Tulis KantorPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 6,260,911 Jumlah Tahun 2016 Rp 6,260,911
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Operasional Pemerintah DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 6,260,911.00 100% Keluaran Terwujudnya Barang pakai habisHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAKTAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Benda POSLokasi Kegiatan Benda POSPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Perangko dan MateraiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembelian Perangko dan MateraiHasil Tersedianya Perangko dan MateraiKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Pakaian Atribut Lokasi Kegiatan Pakaian Atribut Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Atribut Perangkat DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 5,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembelian Atribut Perangkat DesaHasil Terwujudnya Pakaian yang RapihKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Cetak dan PenggandaanLokasi Kegiatan Cetak dan PenggandaanPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Cetak dan PenggandaanProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 3,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Belanja Cetak dan PenggandaanHasil Terwujudnya Tertib arsip arsip suratKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Alat dan Bahan KebersihanLokasi Kegiatan Alat dan Bahan KebersihanPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 750,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 750,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 750,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihHasil Terwujudnya Lingkungan Balai desa yang sehatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Perjalanan DinasLokasi Kegiatan Perjalanan DinasPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran perjalanan dinasProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 4,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran perjalanan dinasHasil Terwujudnya Kegiatan DesaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Pemeliharaan dan PerawatanLokasi Kegiatan Belanja Perawatan KomputerPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Perawatan ComputerProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Perawatan ComputerHasil Terwujudnya Peralatan yang baikKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Pemeliharaan dan PerawatanLokasi Kegiatan Belanja Perawatan Kendaraan Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Perawatan Motor yang baikProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Perawatan Motor yang baikHasil Terwujudnya Kelancaran berkendaraKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja Perawatan Mesin Pompa AirLokasi Kegiatan Belanja Perawatan Mesin Pompa AirPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 6,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 6,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Perawatan Mesin Pompa yang baikProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 6,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Perawatan Mesin Pompa yang baikHasil Terwujudnya Kelancaran PengairanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 2 2 7 3 Belanja Perawatan Mesin Pompa Air -
1 2 2 7 3 1 Service Mesin Pompa 3 ls 2,000,000 6,000,000 - - -
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Rekening ListrikLokasi Kegiatan Rekening ListrikPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 900,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 900,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Rekening ListrikProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 900,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Rekening ListrikHasil Terwujudnya Pengoperasian pekerjaan dengan KomputerKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Rekening Surat Kabar Lokasi Kegiatan Rekening Surat Kabar Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,600,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,600,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Langganan Surat KabarProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,600,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Langganan Surat KabarHasil Terwujudnya Pengetahuan bertambahKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Rekening Telepon dan InternetLokasi Kegiatan Rekening Telepon dan InternetPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 2,400,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 2,400,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja pulsa InternetProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 2,400,000.00 100% Keluaran Terlaksananya belanja pulsa InternetHasil Terwujudnya Jaringan InternetKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja JamuanLokasi Kegiatan Belanja Makan minum harian PegawaiPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja Makan dan Minum Program Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 3,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya belanja Makan dan Minum Hasil Terwujudnya Kinerja yang akutabelKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja JamuanLokasi Kegiatan Belanja Makan minum Rapat DinasPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Rapat DinasProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Rapat DinasHasil Terwujudnya Kegiatan rapat Desa
Kopi Hitam Kapal Api
FORMULIR RKA DESA
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja JamuanLokasi Kegiatan Belanja Makan minum tamu dinasPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Tamu DinasProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,000,000.00 100%
FORMULIR RKA DESA
Keluaran Terlaksananya belanja Makanan dan Minuman Tamu DinasHasil Terwujudnya Penerimaan Tamu dinasKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja PBB tanah DesaLokasi Kegiatan Belanja PBB tanah DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 9,792,166 Jumlah Tahun 2016 Rp 9,792,166
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya pembayaran PBB Tanah kas desa
FORMULIR RKA DESA
Program Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 9,792,166.00 100% Keluaran Terlaksananya pembayaran PBB Tanah kas desaHasil Terwujudnya Kewajiban WP kepada pemerintahKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 2 2 13 1 Belanja PBB tanah Desa -
1 2 2 13 1 1 Pembayaran PBB Tanah kas Desa 1 th 9,792,166 9,792,166 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,792,166
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja Jasa Sewa lelang Tanah DesaLokasi Kegiatan Belanja Jasa Sewa lelang Tanah DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 20,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 20,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
FORMULIR RKA DESA
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCatatan Terlaksananya kegiatan operasional panitia lelang tanah kas desaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 20,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatan operasional panitia lelang tanah kas desaHasil Terwujudnya Pembayaran tim panitia lelangKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Honor Bendaharawan DesaLokasi Kegiatan Honor Bendaharawan DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 2,500,000
FORMULIR RKA DESA
Jumlah Tahun 2016 Rp 2,500,000 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target KinerjaCatatan Terlaksananya Pembayaran Honor Bendahara DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 2,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Honor Bendahara DesaHasil Terwujudnya Pembayaran pada bendahara desaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan DesaLokasi Kegiatan Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
FORMULIR RKA DESA
Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 3,600,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 3,600,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Honor PTPKDProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 3,600,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Honor PTPKDHasil Terwujudnya Pembayaran pada PTPKDKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa
FORMULIR RKA DESA
Program Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja Tenaga Honorer DesaLokasi Kegiatan Belanja Tenaga Honorer DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 47,700,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 47,700,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Tenaga HonorerProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 47,700,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Tenaga HonorerHasil Terwujudnya Kinerja yang baikKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 2 2 16 Belanja Tenaga Honorer Desa -
1 2 2 16 1 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 1 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 2 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 2 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 3 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 3 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 4 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 4 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 5 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 5 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 6 Tenaga Honorer Lingkungan Rw 6 1 th 2,500,000 2,500,000
1 2 2 16 7 Tenaga Kebersihan dan Penjaga Balai Desa 1 th 3,000,000 3,000,000
1 2 2 16 8 Penjaga Rumah Panggok dan Ampel 1 th 1,000,000 1,000,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016
FORMULIR RKA DESA
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja ModalKegiatan Belanja Aplikasi Sistem Informasi DesaLokasi Kegiatan Belanja Aplikasi Sistem Informasi DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Aplikasi sitem Informasi DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 6,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembelian Aplikasi sitem Informasi DesaHasil Terwujudnya Pelayanan yang cepatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 2 Belanja Aplikasi Sistem Informasi Desa 1 unit 6,500,000 6,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANFORMULIR RKA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAKTAHUN ANGGARAN 2016
Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja elektronic CCTVPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pemblian CCTVProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 4,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pemblian CCTVHasil Terwujudnya Keamanan Lingkup Balai Desa Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Meja dan Kursi RapatPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 18,250,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 18,250,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Meja dan KursiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 18,250,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Meja dan KursiHasil Terwujudnya Kenyamanan dalam rapatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja Alat elektronik Online/AndroidPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 12,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 12,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Alat elektronikOnlineProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 12,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Alat elektronikOnlineHasil Terwujudnya Pelayanan yang primaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja papan nama jalan DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Papan nama jalanProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Papan nama jalanHasil Terwujudnya Petunjuk jalan desaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
1 6 3 Belanja Modal -
1 2 3 7 Belanja papan nama jalan Desa 1 ls 2,000,000 2,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja Neon BoxPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Neon BoxProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Belanja Neon BoxHasil Terwujudnya Plangisasi Papan NamaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja Papan Tulis ruang rapatPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja Papan Tulis Program Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Belanja Papan Tulis Hasil Terwujudnya Penyampaian yang jelasKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja Kelengkapan DapurPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Kelengkapan alat dapurProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Kelengkapan alat dapurHasil Terwujudnya Alat memasakKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja Korden Kantor DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Korden Kantor desaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 4,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Korden Kantor desaHasil Terwujudnya Ruangan yang yamanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Belanja obat rumput Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran Obat RumputProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembayaran Obat RumputHasil Terwujudnya Lingkungan yang bersihKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Pengisian Perangkat Desa dan RotasiPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya pembentukan panitia Pengisian perangkat desaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 15,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya pembentukan panitia Pengisian perangkat desaHasil Terwujudnya Pelayanan yang lebih cepatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan DesaProgram Belanja Barang dan JasaKegiatan Belanja ModalLokasi Kegiatan Foto Memory Kepala Desa Gebangsari/ PimpnanPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Penyelenggara Pemerintah DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya pembayaran Foto memoryProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya pembayaran Foto memoryHasil Terwujudnya Jasa pemimpin Desa GebangsariKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Pemb. Jides Blok AmpelKegiatan Pemb. Jides Blok AmpelLokasi Kegiatan Pemb. Jides Blok AmpelPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 104,042,354.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 104,042,354.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja matrial Jides blok ampelProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 104,042,354.00 100% Keluaran Terwujudnya Pembangunan Jides blok ampelHasil Terwujudnya pengairan yang lancarKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 1 Pemb. Jides Blok Ampel
2 1 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 1 1 1 Upah Pekerja
2 1 1 1 01 -
2 1 1 1 02 -
2 1 1 1 03 -
2 1 1 2 -
2 1 1 2 01 -
2 1 1 2 02 - - - - - - -
- - - -
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
FORMULIR RKA DESA
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK PertiwiKegiatan Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK PertiwiLokasi Kegiatan Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK PertiwiPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 5,150,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 5,150,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembayaran APE dan Pembangunan Halaman TK PertiwiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 5,150,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Pembangunan halaman Tk PertiwiHasil Terwujudnya Lantai yang bersihKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 2
2 2 1 Belanja Barang dan Jasa :
2 2 1 1 Upah pekerja -
2 2 1 1 01 - Tukang 7 hok 50,000 350,000
2 2 1 1 02 - Pembantu Tukang 9 hok 45,000 405,000
2 2 1 2 Honor Pelaksana -
2 2 1 2 01 - Pengawas 2 hok 50,000 100,000
2 2 1 2 02 - Mandor 3 hok 50,000 150,000
2 2 1 3 belanja Adm dan pelaporan 1 ls 650,000 650,000
2 2 2 1 Belanja Modal: -
2 2 2 1 01 - Belanja matrial -
2 2 2 1 02 - Semen 10 zak 70,000 700,000
2 2 2 1 03 - Pasir 4 250,000 1,000,000
2 2 2 1 04 - Kapur 10 zak 20,000 200,000
2 2 2 1 05 - Ember 4 bh 10,000 40,000
2 2 2 1 06 - Benang 2 roll 2,500 5,000
2 2 2 1 07 Belanja APE -
2 2 2 1 08 - Belanja Ayunan 1 bh 550,000 550,000
2 2 2 1 09 - Belanja Bola Dunia 1 bh 500,000 500,000
2 2 2 1 10 - Prosotan 1 bh 500,000 500,000 - -
5,150,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Belanja APE dan Pembangunan Halaman TK Pertiwi
mᶟ
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pengaspalan jalan Kadus IILokasi Kegiatan Belanja Pengaspalan jalan Kadus IIPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 98,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 98,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pengaspalan jalan kadus IIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 98,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Transportasi yang lancarHasil Terwujudnya Transportasi yang lancarKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
2 3 2 2 - Belanja Batu Pecah Uk. 3x5 cm 23.6 200,000 4,720,000
2 3 2 3 - Belanja Batu Pecah Uk. 2x3 cm 24.9 200,000 4,980,000
2 3 2 4 - Belanja Batu Pecah Uk. 1x2 cm 23.1 250,000 5,775,000
2 3 2 5 - Belanja Batu Pecah Uk. 0,5x1 cm 26.3 250,000 6,575,000
2 3 2 6 - Belanja Kayu Bakar 49 200,000 9,800,000
2 3 3 Belanja Modal: -
2 3 3 1 -
2 3 3 2 - Belanja Sewa Alat berat ( Wales ) 1500 6,500 9,750,000 -
- - - -
98,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
m²
M³M³M³M³M³
- Belanja Material Pendukung / alat Bantu
M²
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal desa Lokasi Kegiatan Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal desa Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 34,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 34,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pengaspalan jalan Aspal DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 34,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Transportasi yang lancarHasil Terwujudnya Transportasi yang lancarKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
2 4 2 2 - Belanja Batu Pecah Uk. 3x5 cm 11 200,000 2,200,000
2 4 2 3 - Belanja Batu Pecah Uk. 2x3 cm 10.5 200,000 2,100,000
2 4 2 4 - Belanja Batu Pecah Uk. 1x2 cm 9.8 250,000 2,450,000
2 4 2 5 - Belanja Batu Pecah Uk. 0,5x1 cm 9.8 250,000 2,450,000
2 4 2 6 - Belanja Kayu Bakar 8 200,000 1,600,000 -
2 4 3 1 -
2 4 3 2 - Belanja Sewa Alat berat ( Wales ) 400 7,500 3,000,000 -
- - - -
34,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pemeliharaan dan perbaikan jalan Aspal desa
m²
M³M³M³M³M³
Belanja Material Pendukung / alat Bantu
M²
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 20,950,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 20,950,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud Tanggul Blok AmpelProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 20,950,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Tanggul yang kuatHasil Terwujudnya Jalan Usaha pertanian yang lancarKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 5
2 5 1 Belanja Barang dan Jasa :2 5 1 1 Upah Pekerja -
2 5 1 3 01 - Atk dan Penjilidan 1 ls 200,000 200,000
2 5 2 Belanja Modal: -
2 5 2 1 - Belanja Matrial -
2 5 2 1 01 - Semen 46 zak 70,000 3,220,000
2 5 2 1 02 - Pasir 28 250,000 7,000,000
2 5 2 1 03 - Batu belah 25 m³ 250,000 6,250,000
2 5 2 1 04 - Kapur 22 zak 15,000 330,000
2 5 2 1 05 - Bambu 2 btg 12,500 25,000 - - -
20,950,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pembangunan Talud Tanggul Blok Ampel
m³
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 15,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud Tanggul TalangProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 15,500,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Tanggul yang kuatHasil Terwujudnya Jalan Usaha pertanian yang lancarKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 6
2 6 1 Belanja Barang dan Jasa :2 6 1 1 Belanja Upah Pekerja -
2 6 1 3 01 - Atk dan Penjilidan 1 ls 150,000 150,000
2 6 2 Belanja Modal -
2 6 2 1 - Belanja Matrial -
2 6 2 1 01 - Semen 34 zak 70,000 2,380,000
2 6 2 1 02 - Pasir 20 250,000 5,000,000
2 6 2 1 03 - Batu belah 20 m³ 250,000 5,000,000
2 6 2 1 04 - Kapur 15 zak 15,000 225,000
2 6 2 1 05 - Bambu 2 btg 12,500 25,000
2 6 2 1 06 - Ember 6 bh 10,000 60,000
2 6 2 1 07 - Benang 4 roll 2,500 10,000
2 6 2 1 08 -
15,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pembangunan Talud Tanggul Talang
m³
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug Lapangan ManunggalLokasi Kegiatan Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug Lapangan ManunggalPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 17,450,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 17,450,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja LPJU dan Urug LapangnProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 17,450,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Lapangan yang terangHasil Terwujudnya KamtibmasKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 7
2 7 1 Belanja Barang dan Jasa :2 7 1 1 -
2 7 1 1 -
2 7 1 1 -
2 7 1 2 -
2 7 1 2 -
2 7 1 2 -
2 7 1 3 -
2 7 1 3 -
2 7 2 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
2 7 2 1 -
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
FORMULIR RKA DESA
Belanja LPJU Pembangunan Talud dan urug Lapangan Manunggal
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Blok KarangtenggesLokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Talud Blok KarangtenggesPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud KarangtengesProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 10,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Tanggul yang kuatHasil Terwujudnya Jalan Usaha pertanian yang lancarKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 8
2 8 1 Belanja Barang dan Jasa :2 8 1 1 Belanja Upah Pekerja -
2 8 1 3 01 - Atk dan Penjilidan 1 ls 100,000 100,000
2 8 2 Belanja Modal -
2 8 2 1 - Belanja Matrial -
2 8 2 1 01 - Semen 25 zak 70,000 1,750,000
2 8 2 1 02 - Pasir 12.5 250,000 3,125,000
2 8 2 1 03 - Batu belah 12 m³ 250,000 3,000,000
2 8 2 1 04 - Kapur 10 zak 15,000 150,000
2 8 2 1 05 - Bambu 2 btg 12,500 25,000
2 8 2 1 06 - Ember 5 bh 10,000 50,000
2 8 2 1 07 - Benang 2 roll 2,500 5,000
2 8 2 1 08 -
10,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pembangunan Talud Blok Karangtengges
m³
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pembangunan Pintu air BLok AmpelLokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Pintu air BLok AmpelPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pintu air Blok ampelProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 15,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Sarana prasarana yang memadaiHasil Terwujudnya Pengairan pertanian yang lancar dan memadaiKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Al FalahLokasi Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Al FalahPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pembangunan KanopiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 10,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Sarana prasarana yang memadaiHasil Terwujudnya kenyamanan anak-anak dalam bermainKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan IILokasi Kegiatan Pembangunan Kanopi PAUD Tunas Harapan IIPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 10,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Pembangunan KanopiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 10,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Sarana prasarana yang memadaiHasil Terwujudnya kenyamanan anak-anak dalam bermainKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus IILokasi Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus IIPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 200,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 200,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Talud dan Jalan Baru Kadus IIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 200,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya kenyaman trasportasiHasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 12
2 12 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal - - Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir - - Batu belah - - Kapur - - Bambu - - Ember - - Benang -
-
FORMULIR RKA DESA
Pembangunan Talud Jalan Baru Kadus II
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl Lingkungan Rt Wilayah kds I dan Kds IILokasi Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl Lingkungan Rt Wilayah kds I dan Kds IIPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 80,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 80,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds IIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 80,000,000.00 100% Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasiHasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 13
2 13 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal - - Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir - - Batu belah - - Kapur - - Bambu - - Ember -
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pembangunan Rabat Beton jalan lingkungan RT Wilayah Kadus I dan Kadus II
- Benang - -
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pembangunan jembatan AmpelLokasi Kegiatan Belanja Pembangunan jembatan AmpelPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 17,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 17,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds IIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 17,500,000.00 100% Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasiHasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 14
2 14 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal - - Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir -
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pembangunan jembatan Ampel
- Batu belah - - Kapur - - Bambu - - Ember - - Benang -
-
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II Lokasi Kegiatan Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 40,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 40,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds IIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 40,500,000.00 100% Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasiHasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 15
2 15 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
Belanja Modal - - Belanja Matrial -
- Semen -
FORMULIR RKA DESA
Belanja Talud Saluran Pembuangan Limbah RW. II
- Pasir - - Batu belah - - Kapur - - Bambu - - Ember - - Benang -
-
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaProgram Belanja Barang dan Jasa :Kegiatan Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa Lokasi Kegiatan Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD ISUPRIYONOJumlah Tahun 2016 Rp 23,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 23,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan DesaIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembangunan Rabat beton Jl Lingkungan kds I dan Kds IIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 23,500,000.00 100% Keluaran Terwujudnya kenyaman trasnportasiHasil Terwujudnya Perekonomian yang meningkatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah dan masyaarkat
RINCIAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
2 16
2 16 1 Belanja Barang dan Jasa : -
Belanja Upah Pekerja -
- Tukang batu -
- Pembantu Tukang -
Honor Pelaksana -
- Pengawas -
- Mandor -
Belanja Administrasi Pelaporan -
- Atk dan Penjilidan -
FORMULIR RKA DESA
Belanja Pembangunan Gapura Batas Desa
Belanja Modal - - Belanja Matrial -
- Semen -
- Pasir - - Batu belah - - Kapur - - Bambu - - Ember - - Benang -
-
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
-
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Program Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan KetertibanKegiatan Belanja alat Komunikasi antar DesaLokasi Kegiatan Belanja alat Komunikasi antar DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPNasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pembinaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembinaan dan ketertibanProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan ketertibanHasil Terwujudnya Lingkungan yang amanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 1
4 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
4 1 1 5 Belanja alat Komunikasi antar Desa 1 unit 7,500,000 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Program Kegiatan Pembinaan KepemudaanKegiatan Belanja Barang dan Jasa:Lokasi Kegiatan Kegiatan Pembinaan KepemudaanPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPNasiranJumlah Tahun 2016 Rp 12,250,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 12,250,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pembinaan KemasyarkatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelanjaan Belanja PegawaiProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 12,250,000.00 100% Keluaran Terwujudnya Kesejahteraan PegawaiHasil Terwujudnya Kinerja dengan baikKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
3 1 Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
3 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
3 1 1 1 Honor Pelatih 1 ls 2,000,000 2,000,000
3 1 1 2 Konsumsi 100 bks 15,000 1,500,000
3 1 1 3 Kostum 50 bh 25,000 1,250,000
3 1 1 4 Bahan Pelatihan 1 ls 2,500,000 2,500,000
3 1 1 5 Belanja peralatan Penunjang kegiatan 1 unit 5,000,000 5,000,000 - - - - - - - -
-
12,250,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat DesaKegiatan Belanja Barang dan Jasa:Lokasi Kegiatan Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat DesaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 3,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 3,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 3,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah DesaHasil Terwujudnya Perangkat Desa yang bertanggungjawabKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 1
4 1 1 Belanja Barang dan Jasa:
4 1 1 1 Nara Sumber 1 org 1,000,000 1,000,000
4 1 1 2 Honor pelatih 1 org 750,000 750,000
4 1 1 3 Komsumsi dan Honor 1 ls 750,000 750,000
4 1 1 4 Bahan pelatihan 1 ls 750,000 750,000
4 1 1 5 Belanja Alat Peraga penunjang kegiatan 1 ls 250,000 250,000 - - - - - - - - - - - - - - -
3,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Kegiatan PHBIPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Peringatatan Hari Besar IslamProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Peringatatan Hari Besar IslamHasil Terwujudnya Ukhuwah IslamiyahKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Kegiatan PHBNPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 3,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Peringatatan Hari Besar NasionalProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 3,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Peringatatan Hari Besar NasionalHasil Terwujudnya Lomba - Lomba AgustusanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Kegiatan SuranPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Belanja SuranProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Belanja SuranHasil Terwujudnya Kegiatan SuranKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Kegiatan Selamatan Desa ( Barit )Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 32,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 32,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Selamatan DesaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 32,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Selamatan DesaHasil Terwujudnya Desa yang Aman Adil dan MakmurKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 3 1
4 3 1 4 Kegiatan Selamatan Desa ( Barit )
4 3 1 4 1 Dalang wayang kulit malam 1 paket 12,000,000 12,000,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Kegiatan Hari jadi Kabupaten BanyumasPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 750,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 750,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya hari jadi banyumasProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 750,000.00 100% Keluaran Terlaksananya hari jadi banyumasHasil Terwujudnya Pesta Rakyat BanyumasKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang kegiatan PKKPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 15,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan PKKProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 15,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan PKKHasil Terwujudnya Peningkatan Kader PKKKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang kegiatan LPMDPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan LPMDProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan LPMDHasil Terwujudnya Peningkatan PekerjaanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang Kegiatan PosyanduPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 4,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan PosyanduProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 4,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan PosyanduHasil Terwujudnya Balita yang sehatKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang kegiatan Sub PPKBDPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Sub PKBDProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 5,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan Sub PKBDHasil Terwujudnya Kegiatan PKBDKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang kegiatan LansiaPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan LansiaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan LansiaHasil Terwujudnya Kehatan LansiaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang kegiatan LINMASPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan LinmasProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan LinmasHasil Terwujudnya Keamanan LingkunganKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Penunjang kegiatan PAUD dan TKPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 9,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 9,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan TK dan PaudProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 9,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan TK dan PaudHasil Terwujudnya Belajar Mengajar TK dan PaudKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 3 1
4 3 1 12 Penunjang kegiatan PAUD dan TK
4 3 1 12 1 Belanja APE 3 Sekolah 3 unit 2,000,000 6,000,000
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Kegiatan dan Penunjang KegiatanLokasi Kegiatan Motor Roda 3 pengangkut sampahPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 35,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 35,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Pembelian Motor 3 RodaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 35,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Pembelian Motor 3 RodaHasil Terwujudnya Lingkungan yang bersihKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 3 1
4 3 1 13 Motor Roda 3 pengangkut sampah
4 3 1 13 1 Belanja Motor 3 Roda 1 unit 35,500,000 35,500,000 - - - - - - - - - - - - - -
FORMULIR RKA DESA
Belanja Kegiatan dan Penunjang Kegiatan
- - - -
35,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan Kegiatan sosial kepada SD dan MIPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 2,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada SD dan MIProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 2,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada SD dan MIHasil Terwujudnya Belajar mengajar yang nyamanKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan
4 3 2 2 Kegiatan sosial kepada SD dan MI
4 3 2 2 1 Belanja Papan Tulis 4 Sekolah 4 ls 500,000 2,000,000 - - - - - - - - - - - - - -
FORMULIR RKA DESA
- - - -
2,000,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan kegiatan sosial kepada anak yatim dan jompoPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada yatim dan jompoProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada yatim dan jompoHasil Terwujudnya Kesejahteraan anak yatim dan jompoKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan Kegiatan Sosial Kepada Takmir MasjidPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 4,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir masjidProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 4,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir masjidHasil Terwujudnya Kemajuan MasjidKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan Kegiatan Sosial Kepada Takmir Mushola (13 Unit)Pengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 6,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir MusollaProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 6,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatan sosial kepada Ta'mir MusollaHasil Terwujudnya Kemajuan MusollaKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan Kegiatan sosial kepada MuslimatPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 7,500,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatan MuslimatanProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 7,500,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatan MuslimatanHasil Terwujudnya Kemajuan IslamKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan
4 3 2 6 Kegiatan sosial kepada Muslimat
4 3 2 6 1 Belanja Kegiatan Muslimatan 1 ls 7,500,000 7,500,000 - - - - - -
FORMULIR RKA DESA
- - - - - - - - - - - -
7,500,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan Kegiatan sosial kepada TPQ dan TPAPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,200,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,200,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya kegiatanTPQ dan TPAProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,200,000.00 100% Keluaran Terlaksananya kegiatanTPQ dan TPAHasil Terwujudnya Anak anak yamg solehKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Belanja kegiatan dan sosial kemasyarakatanKegiatan Belanja Sosial KemasyarakatanLokasi Kegiatan Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAUDPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 21,600,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 21,600,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Isentif Guru TK dan PAUDProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 21,600,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Isentif Guru TK dan PAUDHasil Terwujudnya Kesejahteraan Guru TK dan PAUDKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa dan Masyarakat
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
4 3 2 Belanja Sosial Kemasyarakatan
4 3 2 10 Kegiatan sosial intensif guru TK dan PAU
4 3 2 10 1 Belanja Isenmtif Guru TK dan PAUD 9 hok 2,400,000 21,600,000 - -
FORMULIR RKA DESA
- - - - - - - - - - - - - - - -
21,600,000
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Tak Terduga Program Kegiatan Perbaikan sarana prasarana akibat bencana alamKegiatan Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringanLokasi Kegiatan Belanja Perbaikan akibat kerusakan ringanPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 5,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya perbaikan akibat kerusakan ringanProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 5,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya perbaikan akibat kerusakan ringanHasil Terwujudnya dana cadanganKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
Kegiatan Perbaikan sarana prasarana akibat bencana alam
RENCANA KERJA DAN ANGGARANPEMERINTAH DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAK
TAHUN ANGGARAN 2016Bidang Bidang Tak Terduga Program Belanja Cadangan Kegiatan Belanja Kegiatan Lain lainLokasi Kegiatan Belanja Kegiatan Lain lainPengelola Teknis Keuangan Desa ( PTPKD INasiranJumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000.00 Jumlah Tahun 2016 Rp 1,000,000.00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Bidang Pemberdayaan KemasyarakatanIndikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Catatan Terlaksananya Kegiatan Lain - LainProgram Pemerintah DesaMasukan Jumlah Dana Rp 1,000,000.00 100% Keluaran Terlaksananya Kegiatan Lain - LainHasil Terwujudnya kegiatan lain -lainKelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Desa
RINCIAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARKATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume SatuanHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 = ( 3 X 5 )
5 3Belanja Cadangan
5 3 Belanja Kegiatan Lain lain 1 ls 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE, MM
FORMULIR RKA DESA
DAFTAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILKADES 2014 SAMPAI DENGAN 2019 DAN DANA TABUNGAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA GEBANGSARI KECAMATAN TAMBAKKABUPATEN BANYUMAS
NO Tujuan Pembentukan Dana cadangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Perdes No 05 Tahun 2013 75,000,000 75,000,000 - - - 75,000,000
2 Perdes No 09 Tahun 2014 - ### - - ### -
Gebangsari, Desember 2014KEPALA DESA GEBANGSARI
ROKHMAT, SE,MM
Dasar Hukum Pembentukan Dana cadangan
Jumlah Dana cadangan yang
direncanakan ( Rp )
Saldo awal ( Rp )
Transfer dari kas umum Desa
( Rp )
Transfer ke Kas Umum Desa
( Rp )
Saldo Akhir ( Rp)
Sisa Dana yang belum dicadangkan
( Rp )
Tabungan dana Cadangan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 sampai 2019
Tabungan dana Purna Tugas kepala Desa dan perangkat Desa
Lampiran II Peraturan Desa Gebangsari
Nomor :
Tanggal :
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAMENURUT KODE REKENING, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENING URAIAN JUMLAH ( RP )
I II III IV
1 PENDAPATAN DESA 1,482,424,756 1,741,006,492
1 1 Pendapatan Asli Desa 509,060,000 567,498,795
1 1 1 Hasil Usaha 300,000,000 300,000,000
1 1 1 1 - -
1 1 1 1 1 1 - -
1 1 1 1 1 2 - -
1 1 1 1 1 3 - -
1 1 1 1 1 4 - -
1 1 1 2 Hasil Eks-Bengkok Desa 300,000,000 300,000,000
1 1 1 2 1 Eks-Bengkok Kepala Desa 70,000,000 70,000,000
1 1 1 2 2 Eks-Bengkok Sekretaris Desa 20,000,000 20,000,000
1 1 2 1 1 Hasil Sewa Tanah Kas Desa 175,000,000 175,000,000
1 1 2 2 Hasil Pasar Desa 2,160,000 2,160,000
1 1 2 2 1 Hasil Pasar Desa yang dikelola sendiri - -
1 1 2 2 2 Hasil Sewa Kios 2,160,000 2,160,000
1 1 2 3 Hasil Pasar Hewan Desa - -
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUHAN
Hasil Pengelolaan Aset Desa yang DipisahkanBagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa /BUM DesaBagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMDBagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah /BUMNBagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat
Eks-Bengkok Kepala Seksi Pembangunan Eks-Bengkok Kepala Seksi Pemerintahan
Iuran Dharma Tirta / Perkumpulan Petani Pemakai Air
Hasil Tanah Kas Desa yang berasal dari Pengadaan yang dibiayai APBDesa
Hasil Tanah Kas Desa Asli Kekayaan Desa
1 1 2 3 1 - -
1 1 2 4 Hasil Bangunan Desa 300,000 300,000
1 1 2 4 1 300,000 300,000
1 1 2 5 Objek Rekreasi Desa - -
1 1 2 5 1 Retribusi Obyek Rekreasi -
1 1 2 5 2 Retribusi Parkir Obyek Rekreasi - -
1 1 2 6 Hasil Pemandian Umum Desa - -
1 1 2 6 1 Retribusi Pemandian Umum Desa - -
1 1 2 7 Lain-lain Hasil Kekayaan Milik Desa - -
1 1 2 7 1 Hasil Kios Desa -
1 1 2 8 - -
1 1 2 8 1 Pelepasan Hak Atas Tanah -
1 1 2 8 2 - -
1 1 2 8 3 Penjualan Drum Bekas -
1 1 2 8 4 Penjualan Hasil Penebangan Pohon -
1 1 2 8 5 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan -
1 1 2 8 6 Penjualan Hasil Pertanian -
1 1 2 8 7 Penjualan Hasil Perkebunan -
1 1 2 8 8 Penjualan Hasil Peternakan -
1 1 2 8 9 Penjualan Hasil Perikanan -
1 1 3 10,000,000 10,000,000
1 1 3 1 Berupa uang tunai -
1 1 3 2 Berupa barang yang dinilai uang -
1 1 3 3 Berupa tenaga yang dinilai uang 10,000,000 10,000,000
1 1 4 21,600,000 80,038,795
1 1 4 1 21,400,000 21,400,000
1 1 4 1 1 12,000,000 12,000,000
1 1 4 1 2 2,400,000 2,400,000
1 1 4 1 3 Pungutan lainya 7,000,000 7,000,000
1 1 4 2 Jasa Giro - -
1 1 4 2 1 Jasa Giro Kas Desa - -
1 1 4 2 2 Jasa Giro Pemegang Kas - -
1 1 4 2 3 Jasa Giro Dana Cadangan - -
1 1 4 3 Pendapatan Bunga Deposito 200,000 200,000
1 1 4 3 1 Rekening Deposito pada Bank....... -
1 1 4 3 2 Rekening kas Desa dan dan cadangan 200,000 200,000
1 1 4 4 - -
1 1 4 4 1 Kerugian Uang Desa - -
1 1 4 4 2 Kerugian Barang Desa - -
1 1 4 5 - -
1 1 4 5 1 Penerimaan Komisi dari ….. - -
1 1 4 5 2 Penerimaan Potongan dari ….. - -
1 1 4 6 - -
1 1 4 6 1 Kegiatan Pembuatan Jalan -
1 1 4 6 2 Kegiatan Pengaspalan Jalan -
1 1 4 6 3 Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi - -
Hasil Pasar Hewan Desa yang dikelola sendiri
Hasil Sewa Aula Desa / Gedung Pertemuan Desa
Hasil Penjualan Aset Desa yang Tidak Dipisahkan
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai
Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
Pungutan Desa ( sesuai Dengan Perdes Nomor 04 Tahun 2014 )Pungutan Desa atas sumbangan pembangunan Pungutan Desa atas Pendapatan TK dan PAUD
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
Penerimaan Komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Jasa oleh Desa
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1 1 4 6 4 Kegiatan Rehabilitas Irigasi -
1 1 4 6 5 Kegiatan Pembuatan Jembatan -
1 1 4 6 6 Kegiatan Rehabilitas Jembatan -
1 1 4 6 7 Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa -
1 1 4 6 8 Kegiatan Rehabilitas Bangunan Desa -
1 1 4 7 Pendapatan dari Pengembalian - 58,438,795
1 1 4 7 1 -
1 1 4 7 2 - 58,438,795
1 1 4 7 3 -
1 1 4 7 4 -
1 1 4 8 - -
1 1 4 8 1 -
1 2 Pendapatan Transfer 856,364,756 1,056,507,697
1 2 1 Dana Desa APBN 88,228,236 288,371,177
1 2 2 48,320,572 48,320,572
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten 409,815,948 409,815,948
1 2 4 100,000,000 100,000,000
1 2 4 1 60,000,000 60,000,000
1 2 4 2 40,000,000 40,000,000
1 2 5 210,000,000 210,000,000
1 2 5 1 150,000,000 150,000,000
1 2 5 2 60,000,000 60,000,000
1 3 Pendapatan Lain-Lain 117,000,000 117,000,000
1 3 1 Hibah - -
1 3 1 1 - -
1 3 1 1 1 -
1 3 1 1 2 Hibah dari Lembaga / Organisasi Swasta - -
1 3 1 2 - -
1 3 1 2 1 -
1 3 1 2 2 Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta - -
1 3 2 110,000,000 110,000,000
1 3 2 1 Dana Darurat Dari Pemerintah -
1 3 2 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Provinsi 10,000,000 10,000,000
1 3 2 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten 100,000,000 100,000,000
1 3 2 4 - -
1 3 3 7,000,000 7,000,000
1 3 3 1 Hadiah -
1 3 3 1 1 Hadiah Lomba Desa -
1 3 3 1 2 Hadiah Lomba PKK -
1 3 3 1 3 Hadiah Lomba PBB -
1 3 3 1 4 Hadiah Lomba....... -
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi KesehatanPendapatan dari Pengembalian / Kelebihan Pembayaran Penghasilan Tetap , Tunjangan, Tambahan penghasilanPendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan DinasPendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Uang Muka
Pendapatan dari Angsuran / Cicilan PenjualanPendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan
Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Umum ( Proposal Rumah Panggung)Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi bersifat Khusus ( INGUB Sarpras )
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten bersifat Khusus (Proposal RTLH)
Hibah dari Lembaga/Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Dalam DesaHibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non Pemerintah
Hibah dari Lembaga / Organisasi Non Pemerintah Yang Berkedudukan di Luar DesaHibah dari Lembaga / Organisasi Negara Non Pemerintah
Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
Dana Darurat Dari Lembaga / Organisasi Non Pemerintah
Sumbangan Lainnya Yang Tidak Mengikat
1 3 3 2 Donasi -
1 3 3 3 Lain-lain Sumbangan 7,000,000 7,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 1,482,424,756 1,741,006,492
2 BELANJA DESA 1,482,424,756 1,694,922,035
2 1 751,659,395 791,791,561
2 1 1 Belanja Pegawai 663,702,436 658,692,436
2 1 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 663,702,436 658,692,436
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap 253,872,994 253,872,994
2 1 1 1 1 245,889,567 245,889,567
2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 31,933,710 31,933,710
2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 22,353,597 22,353,597
2 1 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 15,966,855 15,966,855
2 1 1 1 2 2 10 Tunjangan Suami Kepala Urusan Umum 798,343 798,343
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pembangunan Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan
Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan
Tunjangan - Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Tunjangan Jabatan Kepala Urusan Keuangan
Tunjangan Istri Kepala Seksi Pembangunan Tunjangan Istri Kepala Seksi PemerintahanTunjangan Istri Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tunjangan Anak Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IIITunjangan Anak pertama Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat IIITunjangan Anak kedua Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat III
Tunjangan Asuransi jiwa dan Kesehatan
Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
Tambahan Penghasilan Kasi Pembangunan
Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Umum
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
2 1 2 2 11 Rekening Telepon dan Internet 720,000 720,000
Pencairan Dana Cadangan Pemilihan Kepala DesaPencairan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah DesaPencairan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala DesaPencairan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris DesaPenc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2Penc. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3Penc. Dana Cad. Purna Tugas K.PemerintahanPenc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie. PembangunanPenc. Dana Cad. Purna Tugas Kasie KesdayaPenc. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuangan
Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2Penc. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3
Jumlah Penerimaan Pembiayaan ( Rp )
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala DesaPembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Aparatur Pemerintah DesaPembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Kepala DesaPembentukan Dana Cadangan Purna Tugas Sekretaris DesaPemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 1Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 2Pemb. Dana Cadangan Purna Tugas Kadus 3Pemb. Dana Cad. Purna Tugas K.PemerintahanPemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie. PembangunanPemb. Dana Cad. Purna Tugas Kasie KesdayaPemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur keuanganPemb. Dana Cad. Purna Tugas Kaur Umum
Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 1Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 2Pemb. Dana Cad. Purna Tugas Staf Kasi Kesdaya 3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ( Rp )
2,471,000 23,966,500
Kepala Desa Gebangsari
ROKHMAT, SE, MM
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan SILPA
Peraturan Desa Gebangsari
-
-
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAMENURUT KODE REKENING, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN