Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ... · rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019. 2) Menjadi pedoman bagi DLH Kabupaten Bandung
Post on 01-May-2019
219 Views
Preview:
Transcript
I-1 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
(Permendagri 86/2017). Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup melalui
beberapa tahapan yaitu :
a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan
pembangunan daerah yang dilaksanakan secara konsisten sejalan dan selaras dengan
kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004. RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Bandung yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016
menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah(PD) dalam menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan
atau Rencana Kerja (Renja) PD.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susuanan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan Hidup. Dalam
menyelenggarakan tugas tersebut untuk tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Bandung menyusun rencana Kerja yang mengacu pada Renstra Tahun
2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD memuat
arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun. Dokumen RKPD harus
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang berasal dari APBD atau APBN dan sumber-
sumber lainnya yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
I-2 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 lebih diarahkan untuk mengatasi
permasalahan/isu pencemaran lingkungan, Kerusakan Lingkungan dan pengelolaan
persampahan. Untuk mengatasi isu pencemaran lingkungan ini, DLH Kabupaten
Bandung lebih memfokuskan untuk menurunkan beban pencemaran yang bersumber
dari industri. Adapun untuk menangani isu kerusakan lingkungan lebih diarahkan untuk
meningkatkan jumlah cadangan air yang dapat diresapkan untuk air bersih. Sedangkan
dalam penanganan pengelolaan sampah ini lebih dioptimalkan untuk mencapai target
Kabupaten Bandung bersih dari sampah tahun 2020.
Dalam penyusunan Renja DLH Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD dapat
dilihat pada bagan alir tahapan penyusunan Renja PD Kabupaten sebagai berikut:
Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten
1.2 LANDASAN HUKUM
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
I-3 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
berlandaskan pada dasar hukum dan peraturan berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421).
b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438)
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700)
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kajian Lingkungan Hidup
strategis serta pelaksanaan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaskanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denga Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturab
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2006 tentang Program Menuji Indonesia Hijau.
i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 19 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkunagn Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota.
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D)
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata cara
Penyusunan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2005 Nomor 4 seri D)
I-4 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintaahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 17)
m. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahum 2018 tentang rencana kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019 ini disusun
dengan maskud dan tujuan sebagai berikut:
a. Maksud
1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
KAbupaten Bandung dan Rencana Strategis DLH Kabupaten Bandung ke dalam
rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019.
2) Menjadi pedoman bagi DLH Kabupaten Bandung dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 .
b. Tujuan
1) Untuk mengarahkan seluruh kegiatan DLH Kabupaten Bandung selama 1 (satu)
tahun pada tahun 2019 sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
dalam Renstra.
2) Untuk dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja DLH Kabupaten Bandung
selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Renja DLH Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DLH Kabupaten Bandung, proses
penyusunan Renja DLH Kabupaten Bandung, keterkaitan antara Renja SKPD
dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
I-5 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan DLH Kabupaten Bandung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran DLH Kabupaten Bandung.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH
Kabupaten Bandung tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja DLH KAbupaten Bandung sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra DLH Kabupaten Bandung berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Bandung tahun-tahun
sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Bandung
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional;
I-6 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD
Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota
(bila sudah dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
I-7 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
II-1 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2017
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 DAN CAPAIAN
RENSTRA DLH KABUPATEN BANDUNG
Pada Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melaksanakan Program
dan Kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun
2016-2021. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan
peraturan tersebut, DLH Kabupaten Bandung melaksanakan urusan rutin (penunjang
urusan wajib) dan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Untuk urusan wajib bukan
pelayanan dasar terdiri dari 5 Program dan 27 Kegiatan sedangkan untuk urusan rutin
dengan 4 Program dan 19 kegiatan yang merupakan penunjang urusan wajib.
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan evaluasi terhadap capaian
Renstra DLHuntuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan di masa
mendatang.Berikut ini merupakan table Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
DLH dan Pencapaian Renstra DLH s/d Tahun 2019
II-2 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DLH dan Pencapaian Renstra DLH s/d Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
Belanja Rutin
x x
x
x
x
Urusan Rutin
x x
x
x
x
0
1
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
administrasi
perkantoran
600 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
x x
x
x
x
0
1
0
2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Jumlah
Pembayaran biaya
pemakaian
Telepon, Listrik,
Air PDAM dan
internet
60 Bulan 12 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 60%
x x
x
x
x
0
1
0
8
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah jasa
pembersih/
tenaga kebersihan
60 Bulan 12 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 60%
x x
x
x
x
0
1
0
9
Penyedia Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah
penyediaan jas
service peralatan
kantor dan suku
cadang
60 Bulan 12 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 60%
x x
x
x
x
0
1
1
0
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah
penyediaan alat
tulis kantor dan
Materai
197 Jenis 45 30 Jenis 30 Jenis 100% 48 Jenis 123 62%
II-3 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
x x
x
x
x
0
1
1
1
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah
penyediaan
barang cetakan
dan pengadaan
130 Jenis 37 16 Jenis
Cetak dan
pengganda
an
16 Jenis Cetak
dan
pengganda
an
100% 20 Jenis
Cetak
dan
pengga
ndaan
73 56%
x x
x
x
x
0
1
1
2
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah alat-alat
listrik dan
elektronik
46 Jenis 4 9 jenis
peralatan
listrik
9 jenis
peralatan
listrik
100% 9 jenis
peralat
an
listrik
22 48%
x x
x
x
x
0
1
1
3
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
83 jenis 9 22 Jenis
Peralatan
dan
Perlengka
pan Kantor
22 Jenis
Peralatan
dan
Perlengkap
an Kantor
100% 19 Jenis
Peralat
an dan
Perleng
kapan
Kantor
50 60%
x x
x
x
x
0
1
1
5
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
perundang -
undangan
Jumlah
penyediaan bahan
bacaan
164 jenis 15 5 paket (
Surat
Kabar/Maj
alah/Buku
/
Peraturan
/Media
Massa
lainnya)
5 paket (
Surat
Kabar/Maj
alah/Buku
/
Peraturan
/Media
Massa
lainnya)
100% 132 paket (
Surat
Kabar/
Majalah
/Buku/
Peratur
an
/Media
Massa
lainnya)
152 93%
x x
x
x
x
0
1
1
7
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah
penyediaan
makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat
906
1
Dus 596 1940 Dus 19
40
Dus 100% 1824 Dus 4360 48%
II-4 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
dan tamu
x x
x
x
x
0
1
1
8
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah Koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
152
6
HOK 285 327 HOK 32
7
HOK 100% 314 HOK 926 61%
x x
x
x
x
0
1
1
9
Penyediaan Tenaga
Pendukung
Administrasi Teknis
dan Perkantoran
Jumlah tenaga
penunjang
administrasi
teknis dan
perkantoran
812
0
OHB 920 1800 HOK 18
00
HOK 100% 1800 HOK 4520 56%
x x
x
x
x
0
1
2
0
Rapat - rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
undangan dan
kunjungan kerja
ke dalam wilayah
kabupaten
162
8
HOK 325 325 HOK 32
5
HOK 100% 375 HOK 1025 63%
x x
x
x
x
0
1
2
2
Penunjang
Peringatan Hari-hari
Besar Bersejarah
Terlaksananya
Peringatan dan
Perayaan Hari
Lingkungan Hidup
Tingkat
Kabupaten
Bandung
14 Kegiatan 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 3 Kegiata
n
5 36%
x x
x
x
x
0
2
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Persentase
pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Penunjang
600 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
II-5 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
Aparatur
x x
x
x
x
0
2
0
5
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah
Pemenuhan
pengaadaan
kendaraan dinas/
operasional
1 unit 0 1 Unit 1 Unit 0% 0 Unit 1 100%
x x
x
x
x
0
2
2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah
pemeliharaan
gedung dan
halaman kantor
6 Unit
Gedung
Kantor ( 1
unit
gedung
kantor/tah
un)
1 1 Unit
Gedung
Kantor
1 Unit
Gedung
Kantor
100% 1 Unit
Gedung
Kantor
3 50%
x x
x
x
x
0
2
2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah
pemeliharaaan
kendaraan roda
empat dan roda
dua
151 Unit/ paket 30 17 kendaraan
/ paket
administra
si
kendaraan
17 kendaraan
/ paket
administra
si
kendaraan
100% 26 kendara
an/
paket
adminis
trasi
kendara
an
73 48%
x x
x
x
x
0
3
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Meningkatnya
pelayanan
lingkungan pada
masyarakat
500 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 60%
x x
x
x
x
0
3
0
5
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Jumlah
Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
217
1
Set 67 484 Set 48
4
Set 100% 540 Set 1091 50%
II-6 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
x x
x
x
x
0
6
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Persentase
Penunjang Kerja
Aparatur
600 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
x x
x
x
x
0
6
0
1
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah
penyusunan
dokumen
perencanaan dan
pelaporan
42 Dokumen 7 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 7 Dokum
en
21 50%
x x
x
x
x
0
6
0
2
Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan
keuangan
42 Dokumen 7 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 7 Dokum
en
21 50%
1 0
2
0
5
Urusan Wajib
1 0
2
0
5
1
5
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase
volume sampah
yang terkelola (%)
211 Persen 22 26 Persen 26 Persen 100% 28 Persen 76 36%
1 0
2
0
5
1
5
0
1
Penyusunan
kebijakan
manajemen
pengelolaan
sampah
Pengelolaan bank
sampah dan data
pelayanan
pengangkutan
sampah berbasis
teknologi
informasi
741 Dokumen/
Buku
himpunan
peraturan
2 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 135 Buku
Himpun
an
peratur
an
138 19%
1 0
2
0
5
1
5
0
2
Penyediaan
prasarana dan
sarana pengelolaan
Jumlah
Pengadaan
Sarana dan
326
6
Unit/set/
paket/
lahan
132 70 Paket/unit
/ lahan
70 Paket/unit
/ lahan
100% 18 Paket/u
nit/
lahan
220 7%
II-7 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
persampahan Prasarana
penunjang
pengelolaan
persampahan
1 0
2
0
5
1
5
0
4
Peningkatan
operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan
Terpeliharanya
sarana prasarana
TPA Babakan, IPAL
Soreang dan IPLT
Cibeet-Ibun,
Terpeliharanya
sarana mobilitas
angkutan sampah
dan tinja yang
layak jalan
pengangkutan
sampah UPTD
Soreang,
Baleendah,
Rancaekek,
Ciparay serta KJP
TPPAS Sarimukti
19 Kec.
19 0 Kec.
0 Kec.
0% 0 Kec.
19 100%
Jumlah Sampah
yang terangkut
150
0
Ton/hari 0 220 Ton/hari 22
0
Ton/hari 100% 320 Ton/har
i
540 36%
1 0
2
0
5
1
5
0
6
Bimbingan Teknis
Persampahan
Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis
terkait
pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat
442
4
Orang 0 310 Orang 31
0
Orang 100% 0 Orang 310 7%
II-8 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
1 0
2
0
5
1
5
1
0
Sosialisasi
kebijakan
pengelolaan
persampahan
Jumlah yang
mengikuti
sosialisasi dan
pelatihan perihal
pengelolaan
sampah kepada
masyarakat
231
1
Orang 315 871 Orang 87
1
Orang 100% 840 Orang 2026 88%
1 0
2
0
5
1
5
1
1
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
persampahan
Tersedianya alat-
alat pengelola
sampah
197 unit 56 0 unit 0 unit 0% 0 unit 56 28%
Jumlah orang yang
terdidik menjadi
kader pengelolaan
sampah
332 Desa/ TPS
3R/ Lokasi
0 0 Desa/ TPS
3R/ Lokasi
0 Desa/ TPS
3R/ Lokasi
99 Desa/
TPS
3R/
Lokasi
99 30%
Jumlah peserta
sosialisasi
200 Peserta 0 200 Peserta 20
0
Peserta 0 Peserta 200 100%
1 0
2
0
5
1
6
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Terpantaunya
Pelaksanaan
Pengelolaan
Lingkungan sesuai
Dokumen
Lingkungan
600 % 100 100 % 10
0
% 100% 100 % 300 50%
Penurunan beban
pencemaran
Lingkungan dari
sumber institusi
65 % 0 10 % 10 % 100% 11 % 21 32%
II-9 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
Persentase
penanganan
kasus dan
pengaduan
masyarakat di
bidang lingkungan
hidup
600 % 100 100 % 10
0
% 100% 100 % 300 50%
1 0
2
0
5
1
6
0
1
Koordinasi
Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Terselenggaranya
pembinaan kader
lingkungan dan
pelatihan
pengelolaan
lingkungan
120 orang 120 0 orang 0 orang 0% 0 orang 120 100%
Jumlah Koordinasi
dalam
penanganan kota
bersih dan hijau
(Adipura)
39 Rakor/Bim
tek/
Rapat/Lap
oran Non
fisik
0 9 Rakor/Bim
tek/
Rapat/Lap
oran Non
fisik
9 Rakor/Bim
tek/
Rapat/Lap
oran Non
fisik
100% 11 Rakor/
Bimtek/
Rapat/L
aporan
Non
fisik
20 51%
1 0
2
0
5
1
6
0
3
Pemantauan
Kualitas
Lingkungan
Jumlah
Pemantauan
Kualitas Air
500 Lokasi Titik
Pantau
75 77 Lokasi Titik
Pantau
77 Lokasi Titik
Pantau
100% 75 Lokasi
Titik
Pantau
227 45%
Jumlah
Pemantauan
Kualitas Udara
ambient
137 Titik
pemantaua
n
10 20 Titik
Pemantau
an
20 Titik
Pemantau
an
100% 92 Titik
Pemant
auan
122 89%
- Jumlah usaha/
kegiatan yang
dibina/diawasi
400 usaha/
kegiatan
260 260 usaha/
kegiatan
26
0
usaha/
kegiatan
0% 0 usaha/
kegiata
n
520 130%
II-10 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
1 0
2
0
5
1
6
0
4
Pengawasan
pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
-Jumlah
usaha/kegiatan
yang dilakukan
penertiban/
penegakan hukum
186 usaha/
kegiatan
30 36 usaha/
kegiatan
36 usaha/
kegiatan
100% 30 usaha/
kegiata
n
96 52%
1 0
2
0
5
1
6
0
7
Pengkajian dampak
lingkungan
Jumlah dokumen
kajian dan SPPL
403 Dokumen
kajian dan
SPPL
1 1 Dokumen
kajian dan
SPPL
1 Dokumen
kajian dan
SPPL
100% 101 Dokum
en
kajian
dan
SPPL
103 26%
1 0
2
0
5
1
6
9 Peningkatan
Peringkat Kinerja
Perusahaan
(Proper)
Jumlah
Pembinaan dan
Pengawasan
usaha/kegiatan
dalam
pengendalian
pencemaran
lingkungan hidup
melalui kegiatan
Proper, properda,
properkab, dan
kegiatan lainnya
570 Proper,
Properda,
Properkab,
kegiatan
lainnya
0 0 Proper,
Properda,
Properkab,
kegiatan
lainnya
0 Proper,
Properda,
Properkab,
kegiatan
lainnya
0% 0 Proper,
Properd
a,
Properk
ab,
kegiata
n
lainnya
0 0%
1 0
2
0
5
1
6
1
1
Pengembangan
produksi ramah
lingkungan
Jumlah peserta
sosialisasi dan
penyusunan
Juknis produksi
bersih
300 juknis dan
peserta
sosialisasi
120 90 orang
industri
peserta
Proper
90 orang
industri
peserta
Proper
100% 50 orang
industri
peserta
Proper
260 87%
II-11 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
1 0
2
0
5
1
6
1
2
Penyusunan
kebijakan
pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan hidup
Jumlah
Penyusunan
kebijakan
pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan hidup
18 Dokumen/
laporan/
perbup
4 3 Dokumen/
laporan/
perbup
3 Dokumen/
laporan/
perbup
100% 6 Dokum
en/
laporan
/
perbup
13 72%
1 0
2
0
5
1
6
1
4
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam
pengendalian
lingkungan hidup
Terselenggaranya
penanganan
pengaduan dan
sengketa bidang
lingkungan hidup
(badega
lingkungan)
300 persen 0 0 Persen 0 Persen 0% 0 Persen 0 0%
Jumlah sungai
yang dilakukan
pembersihan
6 Sungai 0 6 Sungai 6 Sungai 0% 0 Sungai 6 100%
1 0
2
0
5
1
6
1
6
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Jumlah
Perusahaan yang
dimonitoring dan
evaluasi
575 Kegiatan/p
erusahaan
150 150 usaha/
kegiatan
15
0
usaha/
kegiatan
100% 35 usaha/
kegiata
n
335 58%
1 0
2
0
5
1
7
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Peningkatan
peran serta
masyarakat dalam
program dan
perlindungan
konservasi SDA
600 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
II-12 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
1 0
2
0
5
1
7
0
1
Konservasi Sumber
Daya Air dan
Pengendalian
Kerusakan Sumber-
Sumber Air
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Sumber Daya Air
200.
057
Sarana
dan
Prasarana
Sumber
Daya Air
0
200.0
57
Sarana
dan
Prasarana
Sumber
Daya Air
20
0.0
57
Sarana
dan
Prasarana
Sumber
Daya Air
0% 0 Sarana
dan
Prasara
na
Sumber
Daya Air
200057 100%
1 0
2
0
5
1
7
0
5
Pengendalian
Dampak Perubahan
Iklim
Terbentuknya tim
koordinasi/Pokja
2 Tim Pokja 1 0 Tim
Koordinasi
0 Tim
Koordinasi
0% 1 Tim
Koordin
asi
2 100%
Jumlah sosialisasi
terkait
pengendalian
dampak
perubahan iklim
10 Sosialisasi 3 1 Sosialisasi 1 Sosialisasi 100% 3 Sosialis
asi
7 70%
Terbangunnya
Instalasi
Pemanenan Air
Hujan
8 Unit 0 3 Unit 3 Unit 100% 2 Unit 5 63%
Koordinasi
Pengendalian
Dampak
Perubahan Iklim
1 Rapat 1 0 Rapat 0 Rapat 0% 0 Rapat 1 100%
Jumlah Lokasi
Proklim
25 Desa 0 5 Desa 5 Desa 0 Desa
1 0
2
0
5
1
7
0
6
Pengendalian
Kerusakan Hutan
dan Lahan
Tersedianya
dokumen status
kerusakan tanah
untuk produksi
biomasa dan profil
pengelolaan
3 Dokumen 2 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 0 Dokum
en
3 100%
II-13 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
tutupan vegetasi
Laporan Ideks
Tutupan Vegetasi
4 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokum
en
1 25%
Terlaksananya
sosialisasi
SATAPOK
16 Sosialisasi 0 4 Sosialisasi 4 Sosialisasi 100% 3 Sosialis
asi
7 44%
Penanaman
Pohon dengan
Pendekatan
SATAPOK
183.
942
Bibit Pohon 0
27.94
2
Bibit
Pohon
27.
94
2
Bibit Pohon 100% 16000 Bibit
Pohon
43.942
24%
Terbangunnya
konservasi Tanah
dan Air
1 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0% 1 Paket 1 100%
Terlaksananya
peringatan Hari
Menanam Pohon
Indonesia Tahun
2018
5 Kegiatan 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiata
n
2 40%
1 0
2
0
5
1
7
0
7
Peningkatan
Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air
Terbangunnya
Sumur Resapan
Air
20 Unit 20 0 Unit 0 Unit 0% 19 Unit 39 195%
Terbangunnya alat
pemanenan air
hujan
1 Unit 0 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 100%
Terlaksananya
sosialisasi/Bimtek
Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA)
62 Sosialisasi 10 33 Sosialisasi
/ Bimtek
33 Sosialisasi
/ Bimtek
100% 4 Sosialis
asi/
Bimtek
47 76%
II-14 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
Terlaksananya
upaya KSDA
sebagai usulan
musrenbang
200 Persen 0 0 Persen 0 Persen 0% 100 Persen 100 50%
Terlaksananya
aksi (pembersihan
sungai)
2 Kegiatan 2 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 0 Kegiata
n
2 100%
1 0
2
0
5
1
7
1
0
Pengelolaan
keanekaragaman
hayati dan
ekosistem
Terlaksananya
koordinasi
persiapan
pembangunan
Taman
keanekaragaman
Hayati
500 Persen Tim
Pokja
100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 60%
Terlaksananya
pembangunan
sarpras vegetasi
dan Infrastruktur
Taman
Keanekaragaman
hayati
3 Paket 0 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 67%
Terlaksananya
kegiatan
penghijauan
usulan
musrenbang
500 Persen 0 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 200 40%
Penetapan Lokasi
Taman
Keanekaragaman
Hayati
2 Lokasi TKH 2 0 Lokasi TKH 0 Lokasi TKH 0% 0 Lokasi
TKH
2 100%
II-15 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
sosialisasi terkait
TKH terbentuknya
tim pembangunan
TKH
4 Sosialisasi 4 0 Sosialisasi 0 Sosialisasi 0% 0 Sosialis
asi
4 100%
1 0
2
0
5
1
7
1
4
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam perlindungan
dan konservasi SDA
Persentase
pelaksanaan
kegiatan 35
Kampung SABER
117 desa 0 10 desa 10 desa 100% 25 desa 35 30%
Terlaksananya
kegiatan Saka
Kalpataru
6 kegiatan 1 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiata
n
3 50%
Terlaksananya
pembinaan,
penilaian dan
pemberian
penghargaan
Sekolah Adiwiyata
600 persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
Terlaksananya
kegiatan Bimtek
KSDA atas usulan
Musrenbang
34 sosialisasi/
Bimtek
6 10 Bimtek 10 Bimtek 100% 6 Bimtek 22 65%
Terlaksananya
dukungan
terhadap berbagai
program lintas
sektor
400 persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 75%
II-16 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
1 0
2
0
5
1
9
Program
Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Jumlah sumber
informasi SDA dan
LH yang dapat
diakses seluruh
masyarakat
beserta
kualitas/kondisiny
a
600 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
1 0
2
0
5
1
9
1 Peningkatan
Edukasi dan
Komunikasi
Masyarakat Di
bidang Lingkungan
Jumlah Media
yang menjadi
sarana Akses
informasi dan
edukasi
Lingkungan
13 Media 0 5 Media
Informasi
5 Media
Informasi
100% 3 Media
Informa
si
8 62%
1 0
2
0
5
1
9
0
2
Pengembangan
data dan informasi
lingkungan
Jumlah Dokumen
lingkungan yang
dapat diakses
12 Paket
(Buku dan
SIL)
2 2 Paket
Buku
SLHD dan
SIL
2 Paket
Buku SLHD
dan SIL
100% 2 Paket
Buku
SLHD
dan SIL
6 50%
1 0
2
0
5
2
0
Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
Tersedianya data
informasi kualitas
Lingkungan
sebagai salah satu
bahan kebijakan
Pengelolaan san
perlindungan
Lingkungan Hidup
600 Persen 100 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 300 50%
Terlaksananya
peningkatan
pengendalian
polusi memalui
600 Persen 0 100 Persen 10
0
Persen 100% 100 Persen 200 33%
II-17 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
sosialisasi dan
pembangunan
Pilot Project
1 0
2
0
5
2
0
0
2
Pengujian emisi
udara akibat
aktivitas industri
Jumlah titik
sampling
pengujian dan
pelaporan hasil
pengujian kualitas
udara
160 Lokasi 70 40 data
kualitas
udara
(ambien
dan emisi)
40 data
kualitas
udara
(ambien
dan emisi)
100% 20 data
kualitas
udara
(ambien
dan
emisi)
130 81%
1 0
2
0
5
2
0
0
3
Pengujian kadar
polusi limbah padat
dan limbah cair
Jumlah titik
sampling
pengujian dan
pelaporan hasil
pengujian kualitas
air
227
5
Sampel/da
ta
600 600 Laporan
pengujiam
kualitas air
60
0
Laporan
pengujiam
kualitas air
100% 1000 Laporan
penguji
am
kualitas
air
2200 97%
1 0
2
0
5
2
0
0
4
Pembangunan
tempat
pembuangan benda
padat/cair yang
menimbulkan
polusi
Jumlah
Pembangunan
pilot project
sarana
pengolahan
kualitas air (IPAL
domestik/peterna
kan)
51 Unit 14 24 unit 24 unit 100% 7 unit 45 88%
1 0
2
0
5
2
0
0
5
Penyuluhan dan
pengendalian polusi
dan pencemaran
Terbinanya
Usaha/Kegiatan
yang berpotensi
menimbulkan
pencemaran
lingkungan hidup
melalui Proper,
295 Usaha/
kegiatan
0 95 Usaha/keg
iatan
95 Usaha/keg
iatan
100% 200 Usaha/
kegiata
n
295 100%
II-18 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)/Kegiat
an (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
Resntra PD Tahun
2016-2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun
2018)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun 2019
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2017
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
2018
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11=(10/
4)
properda dan
properkab
Terselenggaranya
berbagai
sosialisasi dan
penyuluhan
pengendalian
pencemaran
lingkungan
250
9
Sosialisasi 6 7 Sosialisasi 7 Sosialisasi 100% 9 Sosialis
asi
22 1%
1 0
2
0
5
2
0
0
7
Pengembangan
sarana dan
prasarana
laboratorium
lingkungan
Tersedianya
sarana dan
prasana
laboratorium
lingkungan
32 peralatan/
sertifikat
akreditasi
2 8 peralatan/
sertifikat
akreditasi
8 peralatan/
sertifikat
akreditasi
100% 19 peralat
an/
sertifika
t
akredita
si
29 91%
1 0
2
0
5
2
1
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
lingkungan hidup
100 Persen 0 0 Persen 0 Persen 0% 100 Persen 100 100%
1 0
2
0
5
2
1
1 Pengembangan
Partisipasi
masyarakat dalam
perumusan
program kebijakan
layanan publik
Jumlah Koordinasi
dan penjaringan
dalam
penyusunan
rencana kerja
daerah
100 Koordinasi 0 0 Koordinasi 0 Koordinasi 0% 100 Koordin
asi
100 100%
II-19 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DLH KABUPATEN BANDUNG
Analisis kinerja pelayanan DLH merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan
DLH dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja
pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DLH sesuai dengan tugas dan
fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan DLH digunakan beberapa indikator, antara
lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termuat dalam PermenLH No 19
Tahun 2008 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra DLH Tahun 2016-2021.
Adapun hasil analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dapat dilihat
pada table berikut:
II-20 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
No. Indikator
SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra DLH Realisasi
Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2020 2021
1. Persentase
Pengendalian
Pencemaran
Air Limbah Non
Domestik
Sumber
Institusi
IKLH 66.5-
68.5
-Hasil Pengukuran
Indeks Kualitas Air
-Hasil Pengukuran
Indeks Kualitas Udara
-Hasil Pengukuran
Indeks Kualitas Tutupan
Lahan
-Pembinaan dan
pengawasan
terkaitketaatan
penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan yang
diawasi ketaatannya
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemda
Kab/Kota
-Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan ,
izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
PemdaKab/Kota, lokasi
usahadan dampaknya di
daerah Kab. Kota
57% 58% 59% 60% 61% 57% 58% 60% 61% -Pada kedua indikator
DLH ini merupakan
turunan dari indikator
Nasional dan Indikator
Kinerja Kunci dengan
mempertimbangkan
kapasitas dan
wewenangn DLH
-Target awal di Tahun
2017 untuk penurunan
beban pencemaran
sumber insitusi adalah
10% dengan capaian
kinerja 12% atau
terealisasi 120%.
sehingga untuk target
tahun berikutnya
dilakukan reviu.
2. Persentase
Pengendalian
Pencemaran
Udara dari
emisi sumber
tidak bergerak
32% 34% 40% 45% 50% N/A 34% 45% 50%
3. Persentase
cadangan Air
yang dapat
diresapkan
0.31% 0.40% 0.52% 0.68% 0.88% 0.31% 0.40% 0.68% 0.88% Untuk Hasil pengukuran
Indeks Kualitas Tutupan
Lahan baru dilakukan
pada tahun 2018
sehingga indikator yang
ditentukan adalah
berkaitan dengan isu di
Kab. Bandung yaitu
persentase cadangan
air yang diresapkan
dengan capaian kinerja
100% di tahun 2017
II-21 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
No. Indikator
SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra DLH Realisasi
Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2020 2021
4. Persentase
volume
sampah yang
Terkelola
Indonesia
Bersih
Sampah
2025
-Persentase jumlah
sampah yang tertangani
26% 35% 50% 65% 75% 26% 35% 65% 75% Pada IKK, target
indikator tidak
ditentukan, namun jika
dibandingkan terhadap
target nasional yang
mengalami perubahan
target dari 2020 bersih
sampah menjadi 2025,
merupakan peluang
untuk melakukan
peningkatan kinerja
mendukung program
nasional
5. Capaian Nilai
SAKIP
69
(B)
69,5
(B)
70
(B)
70,5
(BB)
71
(BB)
69.48% 69,5
(B)
70,5
(BB)
71
(BB)
Capaian target di tahun
2017 mencapai 101%
6. Prosentase
Aset dalam
Kondisi Baik
60% 89% 90% 91% 92% 88 89% 91% 92% Pada tahun 2017 target
awal ditentukan yaitu
60%. Namun
berdasarkan capaian
kinerja terealisasi
sebesar147% sehingga
dilakukan reviu
terhadap target
II-22 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH KABUPATEN BANDUNG
Pada tahun 2017, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung berubah
menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah.Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menetapkan bahwa Tugas Pokok
DLH Kabupaten Bandung memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan Fungsi DLH Kabupaten Bandung adalah:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Mengacu pada Reviu RPJMD Tahun 2016-2021, isu strategis terkait lingkungan hidup yaitu
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang
terbuka hijau. Oleh karena itu Pengendalian pencemaran lingkungan menjadi salah satu
prioritas pembangunan. Untuk mengetahui peningkatan kinerja peayanan Dinas Lingkungan
Hidup terkaitpengendalian pencemaran lingkungan dapat dilihat pada table berikut.
Tabel 2. 3
Kinerja Pelayanan Dinas lingkungan Hidup terkait isu strategis
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Pengendalian Pencemaran Air
Jumlah Industri
yang dipantau
(menghasilkan
air limbah)
175 162 177 173 169 174
Industri yang
melakukan
pengujian
kualitas air
limbah dan
melaporkan
secara rutin
60% 60 %
(Pengujian)
58%
(Pelaporan)
62 %
(Pengujian)
62%
(Pelaporan)
76 %
(Pengujian)
62%
(Pelaporan)
87% 94%
Penaatan
Pengendalian
Pencemaran
Air
57% 55% 56% 54% 51% 57%
2. Pengendalian Pencemaran Udara
Jumlah Industri
yang dipantau
(menimbulkan
emisi)
189 189 191 191 186 184
Industri yang
melakukan
80% 85% 86% 88% 92% 97%
II-23 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017
pengujian
kualitas udara
emisi cerobong
limbah
danmelaporkan
secara rutin
Penaatan
Pengendalian
Pencemaran
udara
77% 85% 86% 87% 92% 94%
3. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
Jumlah Industri
yang dipantau
(menimbulkan
limbah B3)
174 195 201 207 216 206
Jumlah industri
yang
melakukan
pengelolaan
dan pelaporan
pengelolaan
limbah B3
61% 54% 50% 35% 98%
Mengelola
55%
Melaporkan
99%
Mengelola
59%
Melaporkan
Penaatan
Pengelolaan
Limbah B3
50% 44% 45% 43% 45% 50%
4. Persentase
Volume
Sampah yang
terkelola
- - - - - 26%
Berdasarkan table di atas, maka dapat diketahui bahwa pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bandung terkait isu strategis terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Untuk
pengendalian pencemaran air dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan 1,8%.
Sedangkan untuk pengendalian pencemaran udara terjadi peningkatan kinerja sebesar 2,17%
dan untuk limbah B3 sebesar 11,1%.
Sedangkan untuk Persentase volume sampah yang terkelola, untuk kinerja DLH belum dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada tahun sebelumnya
(2016) kewenangan dalam pengelolaan sampah di Kab Bandung masih berada pada Dinas
Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan.
Dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dinas LIngkungan Hidup ditemukan beberapa
permasalahan dan hambatan sebgai berikut :
a. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menganalisa kualitas air dan udara sesuai
parameter uji untuk perhitungan IKA dan IKU
b. Belum terbitnya revisi Pedoman penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang dapat
menghitung nilai IKA yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan
II-24 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
c. Keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk lokasi
lokasi pembangunan pilot project sarana pengendalian pencemaran air (IPAL)
d. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Pengawas yang memahami pengetahuan
mengenai pengelolaan lingkungan
e. Masih kurangnya kepedulian pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
f. Belum konsisten pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola lingkungan
g. Belum optimalnya peran serta dan pemahaman masyarakat dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
h. Belum optimalnya jumlah personil dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan
lingkungan hidup dalam rangka penaatan hukum lingkungan
i. Belum adanya pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH) dalam pelaksanaan
pengawasan terhadap izin lingkungan
j. Belum optimalnya penanganan pelaku usaha/ kegiatan yang tidak berizin dan
menghasilkan limbah
k. Kurang tersedianya sarana prasarana untuk mobilisasi pengawasan dan sampling
kualitas air/udara yang digunakan sebagai alat bukti
l. Masih belum memadainya Kapasitas SDM
m. Belum optimalnya koordinasi dan membangun jejaring kerja denganinstansi terkait
n. Perencaanaan pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimal
o. Terbatasnya lahan yang memenuhi kritera teknis, administrasi dan sosial untuk
kepentingan pengelolaan sampah
p. Terbatasnya sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan
sampah
q. Tingginya biaya operasional / pemeliharaan pengangkutan,pengolahan dan
pemanfaatan sampah
r. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah
s. Tingginya biaya kompensasi jasa pelayanan KJP KDN
t. Kurang optimalnya ketersediaan dan jenis alat peraga sosialisasi
u. Belum optimalnya kapasitas SDM yang memahami teknologi pengelolaan sampah
v. Belum maksimal Partisipasi aktif peserta sosialisasi
w. Masih rendahnya peserta yang mengaplikasikan/menindaklanjuti hasil pembinaan
pengelolaan sampah
x. Belum optimalnya koordinasi dengan :
•Aparat penegak hukum (APH) dalam pengawasan pembuangan sampah liar
•Provinsi Jabar
•OPD terkait
•Pelaku usaha/kegiatan pengelola sampah
II-25 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
•Bank Sampah
Dari data permasalahan di atas, secara umum tidak berdampak langsung terhadap capaian visi
dan misi Kabupaten Bandung. Namun disamping adanya permasalahan tersebut, DLH
melakukan beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yaitu:
a. Melakukan penguatan masyarakat terkait pengendalian pencemaran lingkungan.
Pengembangan sistem pada penanganan pengaduan dilakukan dengan pembentukan
Badega Lingkungan yang dapat berperan aktif dalam mendekteksi lebih awal terkait
pencemaran lingkungan pada 5 segmen (daerah/wilayah) yang rawan terjadi
pencemaran lingkungan
b. Melakukan pengembangan terkait pembangunan Pilot Project dengan melibatkan
masyarakat sehingga diharapkan dapatmeningkatkan kesadaran masyarakat terkait
lingkungan.
c. Melakukan penguatan masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui Pojok Edukasi
Bersih Sampah dan Penguatan Bank Sampah.
d. Optimalisasi Upaya Konservasimelalui Gerakan SATAPOK (Sabilulungan Tanam Pohon
Kesayangan) dan Pengembangan Kampung Konservasi Tematik menuju “Kabupaten
Bandung 1000 kampung”
e. Optimalisasi peran serta masyarakat terkalit pengelolaan sampah melalui Kampung
SABER (Sabilulungan Bersih) dan Program RW Zero Waste
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap Ranangan awal RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:
II-26 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bandung
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan
Yang Baik dan Bersih
DLH
Program
Peningkatan
Profesionalisme
Birokrasi
DLH
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
DLH
Lingkungan Hidup DLH
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Penyediaan
Administrasi perkantoran 100 Persen 1.124.000.000
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Penyediaan
Administrasi perkantoran
100 Persen
963.000.000
DLH
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan listrik,
air dan telepon Kab. Bandung 12 Bulan 142.200.000
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Jumlah penyediaan listrik,
air dan telepon Kab. Bandung 12 Bulan
142.200.000
DLH
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Jumlah penyediaan
peralatan, bahan
pembersih dan jasa
kebersihan
Kab. Bandung 12 Bulan 172.800.000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah penyediaan
peralatan, bahan
pembersih dan jasa
kebersihan
Kab. Bandung 480 Orang
172.800.000
DLH
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah penyediaan jasa
perbaikan perlataan kerja Kab. Bandung 12 Bulan 20.000.000
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Jumlah penyediaan jasa
perbaikan perlataan kerja Kab. Bandung 12 Bulan
60.000.000
DLH
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan alat
tulis kantor Kab. Bandung 26 jenis 35.000.000
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah penyediaan alat
tulis kantor Kab. Bandung 26 jenis
35.000.000 DLH
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang
cetak dan penggandaan Kab. Bandung 19 Jenis 40.000.000
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang
cetak dan penggandaan Kab. Bandung 16 Jenis
40.000.000
DLH
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan
elektronik Kab. Bandung 8 Jenis 10.000.000
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan
elektronik Kab. Bandung 9 Jenis
10.000.000
DLH
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Sarana dan
prasarana Perkantoran Kab. Bandung 14 Jenis 251.000.000
Penyediaan
peralatan dan
Jumlah Sarana dan
prasarana Perkantoran Kab. Bandung 22 Jenis
100.000.000 DLH
II-27 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Pembayaran Media
Informasi Kab. Bandung 4 Paket 15.000.000
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Pembayaran Media
Informasi Kab. Bandung 5 Paket
15.000.000
DLH
Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah penyedian
kebutuhan jamuan mamin
rapat, mamin kegiatan dan
tamu
Kab. Bandung 1567 Dus 35.000.000
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah penyedian
kebutuhan jamuan mamin
rapat, mamin kegiatan dan
tamu
Kab. Bandung 1.920 Dus
35.000.000
DLH
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kab. Bandung 200 HOK 130.800.000
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Kab. Bandung 327 HOK
80.800.000
DLH
Penyediaan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran
Kab. Bandung 750 HOK 216.000.000
Penyediaan
Tenaga
Pendukung teknis
dan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran
Kab. Bandung 920 OHB
216.000.000
DLH
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pemenuhan
undangan dan kunjungan
kerja ke dalam daerah
Kab. Bandung 201 HOK 11.200.000
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlah pemenuhan
undangan dan kunjungan
kerja ke dalam daerah
Kab. Bandung 325 HOK
11.200.000
DLH
Penunjang Perayaan Hari-hari
Bersejarah *)
Jumlah Kegiatan
peringatan hari-hari
bersejarah
Kab. Bandung 2 Kegiatan 45.000.000
Penunjang
Perayaan Hari-hari
Bersejarah *)
Jumlah Kegiatan
peringatan hari-hari
bersejarah
Kab. Bandung 1 Kegiatan
45.000.000
DLH
Total: 1.124.000.000
963.000.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana
aparatur
100 Persen 657.133.484
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana
aparatur
100 Persen
260.000.000
DLH
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemenuhan
kendaraan
dinas/operasional
Kab. Bandung 0 0
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemenuhan
kendaraan
dinas/operasional
Kab. Bandung 0 Unit
0
DLH
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung/kantor Kab. Bandung 4 Paket 402.133.484
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung/kantor Kab. Bandung 2 Unit
60.000.000
DLH
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab. Bandung -21 Unit
-5 Paket 255.000.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab. Bandung 17 Unit
200.000.000
DLH
Total: 657.133.484
260.000.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
II-28 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase pemenuhan
pakaian aparatur Kab. Bandung 100 Persen 54.000.000
Program
peningkatan
disiplin aparatur
Persentase pemenuhan
pakaian aparatur Kab. Bandung 100 Persen
0
DLH
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan
pakaian khusus hari-hari
tertentu
Kab. Bandung 0 Pasang 54.000.000
Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan
pakaian khusus hari-hari
tertentu
Kab. Bandung 0 Pasang
0
DLH
Total: 54.000.000
0 DLH
Selisih: 0
0 DLH
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase Pemenuhan
pelaporan 100 Persen 105.000.000
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Persentase Pemenuhan
pelaporan
100 Persen
16.000.000
DLH
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Kab. Bandung 7 Dokumen 73.000.000
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Kab. Bandung 7 Dokumen
16.000.000
DLH
Penyusunan laporan
keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan Kab. Bandung 7 Dokumen 32.000.000
Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan keuangan Kab. Bandung 6 Dokumen
0
DLH
Total: 105.000.000
16.000.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
1.940.133.484 DLH
URUSAN PENUNJANG DLH
Perencanaan DLH
Program perencanaan
pembangunan daerah
- Persentase
penyelenggaraan
sosialisasi pengembangan
partisipasi masyarakat
terkait lingkungan hidup
0 Persen 0
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
- Persentase
penyelenggaraan
sosialisasi pengembangan
partisipasi masyarakat
terkait lingkungan hidup
0 Persen 0 DLH
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan
layanan publik
- Jumlah sosialisasi
pengembangan partisipasi
masyarakat dalam
perumusan program dan
kebijakan layanan publik
Kab. Bandung 0 Sosialisasi 0
Pengembangan
partisipasi
masyarakat
dalam perumusan
program dan
kebijakan layanan
publik
- Jumlah sosialisasi
pengembangan partisipasi
masyarakat dalam
perumusan program dan
kebijakan layanan publik
Kab. Bandung 0 Sosialisasi 0 DLH
Total: 0 0 DLH
Selisih: 0 0 DLH
II-29 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Meningkatkan
Kualitas Lingkungan
Hidup
DLH
Program
Pengendalian
Pencemaran &
Kerusakan
Lingkungan Hidup
(RAKSA SAMPAH &
ALAM)
DLH
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Presentase volume
sampah yang dapat
dikelola
35 Persen 36.246.085.949
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Presentase volume
sampah yang dapat
dikelola
35 Persen 40.131.175.461
DLH
Penyusunan kebijakan
manajemen pengelolaan
sampah
-Jumlah Buku Himpunan
Peraturan Perundang-
undangan tentang
Pengelolaan Sampah-
Jumlah Kebijakan dan
Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga (RT) dan
Sampah sejenis Rumah
Tangga (SSRT) sampai
Tahun 2025
Kab. Bandung 1 Dokumen 228.000.000
Penyusunan
kebijakan
manajemen
pengelolaan
sampah
-Jumlah Buku Himpunan
Peraturan Perundang-
undangan tentang
Pengelolaan Sampah-
Jumlah Kebijakan dan
Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga (RT) dan
Sampah sejenis Rumah
Tangga (SSRT) sampai
Tahun 2025
Kab. Bandung 1 Dokumen 150.000.000
DLH
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan
persampahan
-Jumlah pemeliharaan
Kantor Citaliktik dan TPST
Pemda-Jumlah pengadaan
tanah untuk TPST-'Jumlah
konsultasi perencanaan
TPST dan Apraisal Tanah-
Jumlah pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak
bermotor (Kontainer, Bor
LCO, Alat LCO, Roda
Sampah, Tong Sampah 3
Warna, Tempat Sampah
Ring, Tempat Sampah
Tematik)-Jumlah
pengadaan Alat Angkutan
Kab. Bandung
-1 Paket-1
Paket-1 Paket-
20 Unit, 1 Unit,
2000 Unit, 30
Unit, 100 Unit,
120 Unit, 100
Unit-2 Unit2 unit
- 8 Paket
4.448.753.070
Penyediaan
prasarana dan
sarana
pengelolaaan
persampahan
-Jumlah pemeliharaan
kantor Citaliktik dan TPST
Pemda
-Jumlah pengadaan alat
angkutan darat tak
bermotor
-Jumlah pengadaan alat
angkutan darat bermotor
-Jumlah pengadaan
mesin/peralatan
pengelolaan sampah
-Jumlah
sarana/prasarana/instalasi
Kab. Bandung -1 Paket
-22 unit
-15 unit
-43 unit
-4 paket
7.973.753.070 DLH
II-30 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Darat Bermotor-Jumlah
pengadaan Instalasi
Pengolaihan Sampah
pengolahan sampah
-Usulan Bak sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
Langonsari 1 15.000.000
-Usulan Bak sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
Baros 1 15.000.000
-Usulan Tempat
Pembakaran
Sampah/Kontainer
Sampah diarahkan Pojok
Edukasi Bersih Sampah
Tidak Spesifik 2 30.000.000
Usulan yang terakomodir
merupakan tempat
sampah terpilah dan roda
sampah
Babakan
Peuteuy
5 24.758.475
- Lokasi agar
diinformasikan lebih detil
-Usulan untuk
diklasifikasikan
Tidak Spesifik 1 0
Usulan alat pembakaran
sampah diarahkan ke
DPMD
Tidak Spesifik 4 0
-Usulan Penampungan Bak
sampah diarahkan untuk
Pojok Edukasi Bersih
Sampah
Mekarsari 5 75.000.000
-Usulan Tempat Sampah
diarahkan pada Tempat
Sampah Terpilah
Mekarsari 3 3.900.000
Usulan sudah terakomodir
dalam Dana Alokasi
Lebak 1 0
II-31 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Khusus (DAK)Tahun 2019 muncang
RODA SAMPAH Tidak Spesifik 2 7.303.389
-Usulan Tempat
Pembuangan sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
Sangkanhurip 1 15.000.000
-Usulan Bak sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
Wargamekar 5 75.000.000
Motor roda tiga Lengkong 2 71.893.892
-Usulan Pembangunan
TPST diarahkan untuk
Pojok Edukasi Bersih
Sampah
Buahbatu 1 15.000.000
pengadaan motor
pengangkut sampah
Tidak Spesifik 2 71.893.892
Pengadaan Gerobak
Sampah Di Desa
Gajahmekar
0 14 51.123.724
Usulan Tempat
Pembuangan Sampah
diarahkan Untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
0 1 15.000.000
-Usulan Tempat
Pembakaran Sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan dengan lokasi
usulan
Sukasari 1 15.000.000
-Usulan Rehab /
Pemeliharaan Tempat
Rancamulya 1 15.000.000
II-32 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Pembakaran Sampah ( TPS
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan dengan lokasi
usulan
Motor Pengangkut Sampah
Untuk Pengangkutan
sampah d wilayah RW 02
Desa Cigondewah Hilir Kec
Margaasih
Cigondewah
Hilir
2 71.893.892
Motor Pengangkut Sampah
RT 04 RW 05 Desa
Sukamenak Kec
Margahayu
Sukamenak 2 71.893.892
MINTA BANTUAN ALAT
UNTUK MENARIK SAMPAH
/ GEROBAK SAMPAH
Sukamukti 1 3.651.695
MEMPERKETAT PERIJINAN
UNTUK PERUMAHAN DAN
MEMPERHATIKAN AMDAL
Sangkanhurip 0 0
BANTUAN GEROBAK
PENGANGKUT SAMPAH
Sukamukti 1 3.651.695
-Usulan Tempat
Pembakaran Sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan dengan lokasi
usulan
Cilampeni 1 15.000.000
-Usulan Bak/Tong Sampah
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan dengan lokasi
Katapang 1 15.000.000
II-33 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
usulan
Alokasi yang sesuai dengan
kriteria teknis adalah
penunjang sarana dan
prasarana bank Sampah
dengan persyaratan
tersedianya Bangunan
Bank Sampah
Cilampeni 1 9.935.537
Usulan untuk
pembangunan TPA harus
dicantumkan lokasi dan
pemilihan lahan harus
selektif
0 1 0
-Usulan pembuatan TPSS
diarahkan untuk Pojok
Edukasi Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan dengan lokasi
usulan
Cilampeni 2 30.000.000
Usulan alat pembakaran
sampah diarahkan ke
DPMD
Dayeuhkolot 0 0
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
-Jumlah sarana mobilitas
angkutan sampah yang
layak jalan-Persentase
Pengangkutan sampah
oleh 4 UPTD
Kab. Bandung
-1 Bidang
Pengelolaan
Sampah, 4 UPT,
80 Unit Armada
Pengangkutan
Sampah, 100
Orang Penyapu
Jalan, 315 PHL
29.000.000.000
Peningkatan
operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan
-Jumlah sarana mobilitas
angkutan sampah yang
layak jalan-Persentase
Pengangkutan sampah
oleh 4 UPTD
Kab. Bandung -1 Bidang
Pengelolaan
Sampah, 4 UPT,
80 Unit Armada
Pengangkutan
Sampah, 100
Orang Penyapu
Jalan, 315 PHL
29.000.000.000
DLH
Bimbingan teknis
persampahan
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis terkait pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat
Kab. Bandung 340 Orang 110.000.000 Bimbingan teknis
persampahan
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis terkait pengelolaan
sampah berbasis
masyarakat
Kab. Bandung 340 Orang 40.000.000
DLH
Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis (Orang) Banjaran 22 11.429.250
Banjaran 22 11.429.250 DLH
II-34 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Banjaran 20 12.572.175
Banjaran 20 12.572.175 DLH
Bojongsoang 14 8.000.475
Bojongsoang 14 8.000.475 DLH
Cangkuang 40 22.858.500
Cangkuang 40 22.858.500 DLH
Cangkuang 45 25.715.813
Cangkuang 45 25.715.813 DLH
Cicalengka 12 6.857.550
Cicalengka 12 6.857.550 DLH
Cicalengka 12 6.857.550
Cicalengka 12 6.857.550 DLH
Cikancung 40 22.858.500
Cikancung 40 22.858.500 DLH
Cilengkrang 22 12.572.175
Cilengkrang 22 12.572.175 DLH
Cileunyi 20 11.429.250
Cileunyi 20 11.429.250 DLH
Cileunyi 18 10.286.325
Cileunyi 18 10.286.325 DLH
Cileunyi 18 10.286.325
Cileunyi 18 10.286.325 DLH
Cileunyi 20 11.429.250
Cileunyi 20 11.429.250 DLH
Cimaung 20 11.429.250
Cimaung 20 11.429.250 DLH
Cimaung 20 11.429.250
Cimaung 20 11.429.250 DLH
Cimenyan 20 11.429.250
Cimenyan 20 11.429.250 DLH
Cimenyan 20 11.429.250
Cimenyan 20 11.429.250 DLH
Ciwidey 26 14.858.025
Ciwidey 26 14.858.025 DLH
Ciwidey 10 5.714.625
Ciwidey 10 5.714.625 DLH
Dayeuhkolot 20 11.429.250
Dayeuhkolot 20 11.429.250 DLH
Dayeuhkolot 36 20.572.650
Dayeuhkolot 36 20.572.650 DLH
Ibun 20 11.429.250
Ibun 20 11.429.250 DLH
Ibun 20 11.429.250
Ibun 20 11.429.250 DLH
Katapang 20 11.429.250
Katapang 20 11.429.250 DLH
Kutawaringin 10 5.714.625
Kutawaringin 10 5.714.625 DLH
Majalaya 8 4.571.700
Majalaya 8 4.571.700 DLH
Majalaya 10 5.714.625
Majalaya 10 5.714.625 DLH
Majalaya 15 8.571.938
Majalaya 15 8.571.938 DLH
Majalaya 2 1.142.925
Majalaya 2 1.142.925 DLH
Majalaya 15 8.571.938
Majalaya 15 8.571.938 DLH
Majalaya 15 8.571.938
Majalaya 15 8.571.938 DLH
MARGAASIH 20 11.429.250
MARGAASIH 20 11.429.250 DLH
Margaasih 20 11.429.250
Margaasih 20 11.429.250 DLH
Margaasih 20 11.429.250
Margaasih 20 11.429.250 DLH
II-35 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Margaasih 20 11.429.250
Margaasih 20 11.429.250 DLH
Margaasih 20 11.429.250
Margaasih 20 11.429.250 DLH
Margaasih 22 12.572.175
Margaasih 22 12.572.175 DLH
Nagreg 40 22.858.500
Nagreg 40 22.858.500 DLH
Nagreg 22 12.572.175
Nagreg 22 12.572.175 DLH
Pacet 20 11.429.250
Pacet 20 11.429.250 DLH
Pacet 20 11.429.250
Pacet 20 11.429.250 DLH
Pacet 20 11.429.250
Pacet 20 11.429.250 DLH
Pacet 15 8.571.938
Pacet 15 8.571.938 DLH
Pacet 10 5.714.625
Pacet 10 5.714.625 DLH
Pacet 16 9.143.400
Pacet 16 9.143.400 DLH
Pameungpeuk 15 8.571.938
Pameungpeuk 15 8.571.938 DLH
Pameungpeuk 20 11.429.250
Pameungpeuk 20 11.429.250 DLH
Pameungpeuk 20 11.429.250
Pameungpeuk 20 11.429.250 DLH
Pameungpeuk 20 11.429.250
Pameungpeuk 20 11.429.250 DLH
Paseh 18 10.286.325
Paseh 18 10.286.325 DLH
Paseh 18 10.286.325
Paseh 18 10.286.325 DLH
Paseh 18 10.286.325
Paseh 18 10.286.325 DLH
Pasirjambu 20 11.429.250
Pasirjambu 20 11.429.250 DLH
Pasirjambu 10 5.714.625
Pasirjambu 10 5.714.625 DLH
Pasirjambu 20 11.429.250
Pasirjambu 20 11.429.250 DLH
Pasirjambu 10 5.714.625
Pasirjambu 10 5.714.625 DLH
Pasirjambu 20 11.429.250
Pasirjambu 20 11.429.250 DLH
Solokanjeruk 5 2.857.313
Solokanjeruk 5 2.857.313 DLH
Solokanjeruk 16 9.143.400
Solokanjeruk 16 9.143.400 DLH
Solokanjeruk 4 2.285.850
Solokanjeruk 4 2.285.850 DLH
Solokanjeruk 4 2.285.850
Solokanjeruk 4 2.285.850 DLH
Solokanjeruk 4 2.285.850
Solokanjeruk 4 2.285.850 DLH
Solokanjeruk 4 2.285.850
Solokanjeruk 4 2.285.850 DLH
Solokanjeruk 4 2.285.848
Solokanjeruk 4 2.285.848 DLH
SOREANG 15 8.571.938
SOREANG 15 8.571.938 DLH
Total Kewilayahan 662.896.498
662.896.498 DLH
II-36 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sosialisasi kebijakan
pengelolaan persampahan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi dan
pelatihan perihal
pengelolaan sampah
kepada masyarakat
Kab. Bandung 200 Orang 230.000.000
Sosialisasi
kebijakan
pengelolaan
persampahan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi dan
pelatihan perihal
pengelolaan sampah
kepada masyarakat
Kab. Bandung 200 Orang
140.000.000 DLH
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Jumlah Kader Pengelola
Sampah Kab. Bandung 0 Orang 316.250.000
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan
Jumlah Kader Pengelola
Sampah
Kab. Bandung 0 Orang
300.000.000 DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ARJASARI 4 14.606.778 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan mesin
pencacah ARJASARI 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan mesin
pencacah ARJASARI 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Motor Roda
Tiga BANJARAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah BANJARAN 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah BANJARAN 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Bojongsoang 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Gerobak Sampah Bojongsoang 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan DLH
Mesin Pencacah Sampah Bojongsoang 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan DLH
Sarana Penunjang Bank
Sampah Bojongsoang 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Bojongsoang 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Saran
Penunjang Bank sampah CICALENGKA 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Gerobak Sampah CICALENGKA 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah CICALENGKA 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah TPST Walatra Kp.
Kebon kapas Rw 11 Ds
Waluya
CICALENGKA 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
II-37 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah CIKANCUNG 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Mesin
Pencacah bagi Bank
Sampah Buruan
Manglayang
Cileunyi 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah CIMENYAN 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah CIMENYAN 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengangkutan Sampah
(Cator) CIMENYAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
Bantuan Modal
/pengadaan alat Pencacah
sampah
CILENGKRANG 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Mesin
Pencacah Ciwidey 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Ciwidey 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan sarana
penunjang Bank Sampah Ciwidey 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Roda Sampah RW. 02 Kp.
Cibedug Girang RT. DAYEUHKOLOT 4 14.606.778 APBD Kab kewilayahan
DLH
II-38 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
01,02,03,04,05,06,07
Gerobak Sampah DAYEUHKOLOT 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan DLH
Pengadaan Motor Sampah
Roda tiga DAYEUHKOLOT 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang BANK SAMPAH Ibun 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Ibun 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Motor Roda 3 /
Cator Ibun 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan sarana Bank
Sampah Ibun 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Mesin pencacah sampah KATAPANG 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan DLH
Pengadaan sarana Bank
Sampah Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Kertasari 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah 3 RW Kertasari 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah
(Pengadaan Timbangan,
Computer (PC), Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah
(Pengadaan Timbangan,
Computer (PC), Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah
(Pengadaan Timbangan,
Computer (PC), Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sarana Dan Prasarana
Bank Sampah Rw.03 Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Motor Roda
Tiga Kutawaringin 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Motor Roda
Tiga Kutawaringin 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
II-39 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Pengadaan Gerobak
Sampah MARGAASIH 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Mesin
Pencacah Plastik NAGREG 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Pacet 5 18.258.473 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Pacet 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
pengadaan pengankut
sampah motor roda 3 PANGALENGAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
pengadaan pengankut
sampah motor roda 3 PANGALENGAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
pengadaan Gerobak
Sampah PANGALENGAN 4 14.606.778 APBD Kab kewilayahan
DLH
pengadaan Gerobak
Sampah PANGALENGAN 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Motor Roda Tiga PANGALENGAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Paseh 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Timbangan,
Komputer, dan Printer bagi
kelompok Eco Village
Bangkit Mandiri Cigentur
Desa Cigentur
Paseh 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Mesin
Pencacah PASIRJAMBU 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Peningkatan Peranserta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
(Pengadaan Mesin
Pencacah)
PASIRJAMBU 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah PASIRJAMBU 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank Sampah PASIRJAMBU 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah PASIRJAMBU 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Sanara
penunjang bank sampah PASIRJAMBU 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Pameungpeuk 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Motor roda tiga Rancabali 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancabali 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penyediaan Gerobak
Pengangkut Sampah Rancabali 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Cator
Pengangkut Sampah Rancabali 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
DLH
II-40 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancaekek 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancaekek 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancaekek 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Mesin
Pencacah Rancaekek 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Gerobak
Sampah Solokanjeruk 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
DLH
pengadaan Gerobak
Sampah SOREANG 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
pengadaan Gerobak
Sampah SOREANG 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan motor roda 3 SOREANG 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan DLH
roda angkut/pengadaan
Gerobak Sampah SOREANG 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
DLH
Total Kewilayahan 1.250.186.381
Total: 36.246.085.949 26.405.456.378 DLH
Selisih: 977.500.000 0 DLH
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase Penurunan
Beban Pencemaran
Lingkungan dari Sumber
Institusi
12 Persen 977.500.000
13 Persen 982.387.500 DLH
Koordinasi penilaian Kota
Sehat/Adipura
-Jumlah Rapat Koordinasi -
Jumlah Bimbingan Teknis
Adipura-Jumlah Rapat Tim -
Jumlah Penyusunan
Dokumen Non Fisik
Adipura
Kab. Bandung
-2 Rakor-2
Bimtek-2 Rapat
Tim -2 Dokumen
145.000.000 APBD Kab PD
5 Koordinasi 145.387.500 DLH
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
-Jumlah Lokasi
Pemantauan Kualitas
Lingkungan-Jumlah Lokasi
Pemantauan Udara
Ambien
Kab. Bandung
75 Lokasi anak
sungai citarum-
50 Lokasi IPAL
Domestik-5
lokasi udara
ambien
150.000.000 APBD Kab PD
58 Lokasi 100.500.000 DLH
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
-Jumlah Kegiatan
Penegakan Hukum sebagai
tindak lanjut pembinaan
dan pengawasan-
Persentase pelayanan
pengaduan dan
penyelesaian sengketa
lingkungan
Kab. Bandung
-20
usaha/kegiatan-
50%
145.000.000 APBD Kab PD
22
usaha/kegiatan 145.000.000 DLH
Pengkajian dampak
lingkungan Jumlah Dokumen Kajian Kab. Bandung
100 dokumen
SPPL 225.000.000 APBD Kab PD
1 Dokumen 221.000.000 DLH
II-41 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
-Jumlah Pembinaan dan
pengawasan
usaha/kegiatan dalam
pengendalian pencemaran
lingkungan hidup melalui
kegiatan proper, properda,
properkab, dan kegiatan
lainnya
Kab. Bandung
30 properda, 40
properda, 20
properkab, 100
kegiatan lainnya
112.500.000 APBD Kab PD
200
Usaha/Kegiatan 70.000.000 DLH
Pengembangan produksi
ramah lingkungan
Jumlah peserta sosialisasi
pengembangan produksi
Ramli
Kab. Bandung 240 orang 75.000.000 APBD Kab PD
1 Juknis 75.000.000 DLH
Penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
Jumlah penyelnggaraan
kegiatan penyelenggaraan
PPSP dan pengelolaan
IPAL Terpadu
Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000 APBD Kab PD
1 Dokumen 100.500.000 DLH
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan
hidup
Jumlah penanganan
pengaduan dan
penyelesaian sengketa
lingkungan
Kab. Bandung 8 Pengaduan 0 APBD Kab PD
2 Sungai 50.000.000 DLH
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah monitoring dan
evaluasi Usaha/Kegiatan Kab. Bandung
80
Usaha/kegiatan 75.000.000 APBD Kab PD
80
Usaha/kegiatan 75.000.000 DLH
Total: 977.500.000 982.387.500 DLH
Selisih: 0 0 DLH
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Persentase data terkait
lingkungan hidup yang
dapat diakses
100 Persen 225.000.000
100 Persen 225.125.000 DLH
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
Jumlah informasi kepada
masyarakat mengenai
lingkungan hidup
Kab. Bandung 2 Media 25.000.000 APBD Kab PD
1 Media 25.125.000 DLH
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
-Jumlah Dokumen SLHD
dan Sistem Informasi
Lingkungan
Kab. Bandung
1 dokumen
IKPLHD dan 1
SIL
200.000.000 APBD Kab PD
1 Dokumen 200.000.000 DLH
Total: 225.000.000 225.125.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
Program peningkatan
pengendalian polusi
Persentase Penurunan
Beban Pencemaran Air
Sumber Institusi
12 Persen 870.800.000
13 Persen 875.154.000 DLH
Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
Jumlah laporan pengujian
kualitas udara Kab. Bandung 10 Lokasi 110.000.000 APBD Kab PD
20 Laporan 110.000.000 DLH
Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair
Jumlah laporan pengujian
kualitas air Kab. Bandung 25 Data 140.800.000 APBD Kab PD
25 Data 140.000.000 DLH
Pembangunan tempat
pembuangan benda
padat/cair yang menimbulkan
polusi
Jumlah pembangunan
model pengolahan kualitas
air
Kab. Bandung 1 Unit IPAL 371.921.530 APBD Kab PD
10 Sarana 430.000.000 DLH
II-42 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Penyuluhan dan pengendalian
polusi dan pencemaran
Jumlah peserta Sosialisasi
dan penyuluhan
pengendalian pencemaran
lingkungan
Kab. Bandung 200 peserta 85.000.000 APBD Kab PD
2 Orang 90.154.000 DLH
Sosialisasi pengendalian
pencemaran lingkungan Pacet 20 10.656.600 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sosialisasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan BALEENDAH 26 13.853.580 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sosialiasasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
(Pertemuan)
Rancaekek 20 10.656.600 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sosialisasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Cileunyi 20 10.656.600 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sosialisasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan MAJALAYA 3 1.598.490 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sosialisasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan MAJALAYA 10 5.328.300 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sosialisasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan MAJALAYA 10 5.328.300 APBD Kab kewilayahan
DLH
Total Kewilayahan APBD Kab 58.078.470 DLH
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Laboratorium
Lingkungan
Jumlah pemeliharaan
akreditasi laboratorium
lingkungan
Kab. Bandung 1 Sertifikat
Akreditasi 105.000.000 APBD Kab PD
8 Alat 105.000.000 DLH
Total: 870.800.000 875.154.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
Program Konservasi
Sumber Daya Alam
DLH
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase cadangan Air
yang dapat diresapkan
untuk air bersih
0 Persen 1.076.347.000 1.076.347.000
0 Persen 1.082.728.735 DLH
Konservasi Sumber Daya Air
dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air
Jumlah pembangunan SRA
dan LRB/LCO Kab. Bandung
-11 unit SRA
-320 bor Biopori 0 APBD Kab PD
12.200 SR dan
LRB 200.000.000 DLH
Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
-Jumlah sosialisasi dan
pembinaan terkait proklim
-Indeks Gas Rumah Kaca
Kab. Bandung 1 Sosialisasi 15.893.587 APBD Kab PD
1 Sosialisasi 52.728.735 DLH
Pembuatan Alat
Pemanenan Air Hujan CIKANCUNG 1 29.106.413 APBD Kab kewilayahan
DLH
Total Kewilayahan 29.106.413
Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
Laporan Status kerusakan
tanah untuk biomassa Kab. Bandung 1 Dokumen 98.510.000 APBD Kab PD
1 Dokumen 200.000.000 DLH
Pengadaan Bibit Buah-
buahan BALEENDAH 50 11.933.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Bibit Pohon
Penghijauan BALEENDAH 100 23.866.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
II-43 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Bibit Pohon Kayu CICALENGKA 20 4.119.200 APBD Kab kewilayahan DLH
Penanaman Pohon kayu CILENGKRANG 45 9.268.200 APBD Kab kewilayahan DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
CIMAUNG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
CIMAUNG 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
CIMAUNG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengadaan Bibit Kayu
Penghijauan CIMENYAN 20 4.119.200 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Kayu-
kayuan ciparay 50 10.298.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
ciparay 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Kayu Ciwidey 22 4.531.120 APBD Kab kewilayahan DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pohon MPTS KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan DLH
Pengadaaan pohon MPTS/
Buah-buahan KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
Kertasari 44 10.501.040 APBD Kab kewilayahan
DLH
MPTS (Buah-buahan) Kertasari 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
MAJALAYA 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
MARAGAHAYU 45 10.739.700 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
MARAGAHAYU 45 10.739.700 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
MARAGAHAYU 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
MARAGAHAYU 45 10.739.700 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman pohon multy
purpose tree species
(MPTS) buah-buahan
Pameungpeuk 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
DLH
II-44 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species
(MPTS) Buah-buahan Desa
Langensari
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan,
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species
(MPTS) Buah-Buahan
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species
(Buah-buahan)
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
penanaman pohon kayu SOREANG 30 6.178.800 APBD Kab kewilayahan DLH
menanam pohon Multy
Purpose Tree Species
(MPTS)
SOREANG 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penananaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species (MPTS) buah-
buahan
SOREANG 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penataan Ruang Terbuka
Hijau/Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan
BALEENDAH 50 11.933.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penatan ruang terbuka
hijau/Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan
BALEENDAH 50 11.933.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penataan Ruang Terbuka
Hijau/Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan
BALEENDAH 100 23.866.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon MTPS
Kayu-Kayuan DAYEUHKOLOT 80 16.476.800 APBD Kab kewilayahan
DLH
Penanaman Pohon Kayu Paseh 40 8.238.400 APBD Kab kewilayahan DLH
Penanaman Pohon Multy
Purpose Tree Species (
MPTS) Buah-buahan
ciparay 34 8.114.440 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pohon MPTS KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan DLH
Penanaman pohon multy
purpose tree species
(MPTS) buah-buahan
Pameungpeuk 25 5.966.500 APBD Kab kewilayahan
DLH
Total Kewilayahan APBD Kab 356.304.200 DLH
II-45 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Peningkatan Konservasi
Daerah tangkapan Air dan
Sumber-Sumber Air
-Jumlah sosialisasi/Bimtek
KSDA -Pelaksanaan usulan
musrenbang terkait KSDA-
Jumlah Pembangunan Alat
Pemanenan Air Hujan -
Jumlah Pembangunan
Sumur Resapan Air (SRA)
Kab. Bandung
-4 sosialisasi
-100%
-1 Unit IPAH
-19 unit SRA
166.948.068 APBD Kab PD
10
Desa/Kampung 350.000.000 DLH
Bimtek Konservasi Sumber
Daya Air (KSDA) BUMDes
Jaya Mandiri Desa Cijagra
MARAGAHAYU 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Bimtek Konservasi Sumber
Daya Air (KSDA) BUMDes
Jaya Mandiri Desa Cijagra
Paseh 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Bimtek Konservasi Sumber
Daya Air (KSDA) di RW.11
dan 12 Desa Drawati
Paseh 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pelatihan Cara Konservasi
sumber daya air CICALENGKA 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
DLH
Bimtek Konservasi Sumber
Daya Air (KSDA) Rancaekek 24 14.653.200 APBD Kab kewilayahan
DLH
Bimtek KSDA CIMAUNG 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan DLH
Pembangunan Sumur
Resapan ( 1 sumur) CIMAUNG 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pembangunan Sumur
Resapan Desa Cihawuk Kertasari 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
DLH
Pembangunan Sumur
Resapan Rancaekek 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
DLH
Sumur Resapan CIMENYAN 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan DLH
pembangunan sumur
resapan MARAGAHAYU 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
DLH
Total Kewilayahan APBD Kab 128.237.732 DLH
Pengelolaan keanekaragaman
hayati dan ekosistem
-Jumlah koordinasi
Persiapan Pembangunan
Taman Kehati-Jumlah
Pembangunan Sarpras
vegetasi dan infrastruktur
Taman Kehati-Jumlah
Pelaksaan kegiatan
penghijauan usulan
musrenbang
Kab. Bandung
-100%
koordinasi -1
Paket
Pembangunan
Sarpras-100%
usulan
musrenbang
101.347.000 APBD Kab PD
1 Dokumen 100.000.000 DLH
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi
SDA
Jumlah sosialisasi dan
pembinaan terhadap
sekolah Adiwiyata
Kab. Bandung 200 orang 180.000.000 APBD Kab PD
800 orang 180.000.000 DLH
Total: 1.076.347.000 1.082.728.735 DLH
Selisih: 0 0 DLH
II-46 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2018
No
Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp)
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
Total Kewilayahan 2.484.809.695
Total Program 39.395.732.949 DLH
Total DLH 41.335.866.433
II-47 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu,
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan
bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada
tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota , provinsi dan Nasional. Melalui
Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendektan top down dan
bottom up.
Pada table berikut ini dapat dilihat usulan kegiatan sesuai hasil musrenbang Tahun 2019
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Bandung (Musrenbang)
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
4.1.3.15.6
Bimbingan
teknis
persampahan
Bimbingan Teknis
Pengelolaan sampah
dan Bank Sampah
Banjaran 22 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Banjaran 20 12.572.175 APBD Kab kewilayahan
Bojongsoang 14 8.000.475 APBD Kab kewilayahan
Cangkuang 40 22.858.500 APBD Kab kewilayahan
Cangkuang 45 25.715.813 APBD Kab kewilayahan
Cicalengka 12 6.857.550 APBD Kab kewilayahan
Cicalengka 12 6.857.550 APBD Kab kewilayahan
Cikancung 40 22.858.500 APBD Kab kewilayahan
Cilengkrang 22 12.572.175 APBD Kab kewilayahan
Cileunyi 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Cileunyi 18 10.286.325 APBD Kab kewilayahan
Cileunyi 18 10.286.325 APBD Kab kewilayahan
Cileunyi 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Cimaung 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Cimaung 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Cimenyan 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Cimenyan 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Ciwidey 26 14.858.025 APBD Kab kewilayahan
Ciwidey 10 5.714.625 APBD Kab kewilayahan
Dayeuhkolot 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Dayeuhkolot 36 20.572.650 APBD Kab kewilayahan
Ibun 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Ibun 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Katapang 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Kutawaringin 10 5.714.625 APBD Kab kewilayahan
Majalaya 8 4.571.700 APBD Kab kewilayahan
Majalaya 10 5.714.625 APBD Kab kewilayahan
Majalaya 15 8.571.938 APBD Kab kewilayahan
Majalaya 2 1.142.925 APBD Kab kewilayahan
II-48 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
Majalaya 15 8.571.938 APBD Kab kewilayahan
Majalaya 15 8.571.938 APBD Kab kewilayahan
MARGAASIH 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Margaasih 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Margaasih 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Margaasih 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Margaasih 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Margaasih 22 12.572.175 APBD Kab kewilayahan
Nagreg 40 22.858.500 APBD Kab kewilayahan
Nagreg 22 12.572.175 APBD Kab kewilayahan
Pacet 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pacet 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pacet 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pacet 15 8.571.938 APBD Kab kewilayahan
Pacet 10 5.714.625 APBD Kab kewilayahan
Pacet 16 9.143.400 APBD Kab kewilayahan
Pameungpeuk 15 8.571.938 APBD Kab kewilayahan
Pameungpeuk 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pameungpeuk 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pameungpeuk 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Paseh 18 10.286.325 APBD Kab kewilayahan
Paseh 18 10.286.325 APBD Kab kewilayahan
Paseh 18 10.286.325 APBD Kab kewilayahan
Pasirjambu 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pasirjambu 10 5.714.625 APBD Kab kewilayahan
Pasirjambu 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Pasirjambu 10 5.714.625 APBD Kab kewilayahan
Pasirjambu 20 11.429.250 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 5 2.857.313 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 16 9.143.400 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 4 2.285.850 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 4 2.285.850 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 4 2.285.850 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 4 2.285.850 APBD Kab kewilayahan
Solokanjeruk 4 2.285.848 APBD Kab kewilayahan
SOREANG 15 8.571.938 APBD Kab kewilayahan
Total Kewilayahan 662.896.498
4.1.3.15.11
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ARJASARI 4 14.606.778 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan mesin
pencacah ARJASARI 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan mesin
pencacah ARJASARI 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Motor
Roda Tiga BANJARAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah BANJARAN 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah
BANJARAN 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Bojongsoang 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Gerobak Sampah Bojongsoang 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Mesin Pencacah
Sampah Bojongsoang 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Sarana Penunjang
Bank Sampah Bojongsoang 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Bojongsoang 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
II-49 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
Pengadaan Saran
Penunjang Bank
sampah
CICALENGKA 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Gerobak Sampah CICALENGKA 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah
CICALENGKA 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah TPST Walatra
Kp. Kebon kapas Rw
11 Ds Waluya
CICALENGKA 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah CICALENGKA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah
CIKANCUNG 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Mesin
Pencacah bagi Bank
Sampah Buruan
Manglayang
Cileunyi 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah
CIMENYAN 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah CIMENYAN 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengangkutan
Sampah (Cator) CIMENYAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Bantuan Modal
/pengadaan alat
Pencacah sampah
CILENGKRANG 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah ciparay 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Mesin
Pencacah Ciwidey 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Ciwidey 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan sarana
penunjang Bank
Sampah
Ciwidey 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Roda Sampah RW. 02
Kp. Cibedug Girang
RT.
01,02,03,04,05,06,07
DAYEUHKOLOT 4 14.606.778 APBD Kab kewilayahan
Gerobak Sampah DAYEUHKOLOT 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Motor
Sampah Roda tiga DAYEUHKOLOT 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang BANK
SAMPAH
Ibun 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Ibun 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Motor
Roda 3 / Cator Ibun 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan sarana
Bank Sampah Ibun 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
II-50 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
Mesin pencacah
sampah KATAPANG 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan sarana
Bank Sampah Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Kertasari 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah 3 RW Kertasari 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah (Pengadaan
Timbangan, Computer
(PC), Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah (Pengadaan
Timbangan, Computer
(PC), Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah (Pengadaan
Timbangan, Computer
(PC), Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Sarana Dan Prasarana
Bank Sampah Rw.03 Kertasari 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Motor
Roda Tiga Kutawaringin 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Motor
Roda Tiga Kutawaringin 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah MAJALAYA 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah MARGAASIH 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Mesin
Pencacah Plastik NAGREG 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Pacet 5 18.258.473 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Pacet 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
pengadaan pengankut
sampah motor roda 3 PANGALENGAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
pengadaan pengankut
sampah motor roda 3 PANGALENGAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
pengadaan Gerobak
Sampah PANGALENGAN 4 14.606.778 APBD Kab kewilayahan
pengadaan Gerobak
Sampah PANGALENGAN 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Motor Roda Tiga PANGALENGAN 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Paseh 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan
Timbangan, Komputer,
dan Printer bagi
kelompok Eco Village
Bangkit Mandiri
Cigentur Desa
Cigentur
Paseh 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Mesin
Pencacah PASIRJAMBU 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Peningkatan
Peranserta
Masyarakat dalam
Pengelolaan
Persampahan
(Pengadaan Mesin
Pencacah)
PASIRJAMBU 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah PASIRJAMBU 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Sarana
Penunjang Bank
Sampah
PASIRJAMBU 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah PASIRJAMBU 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
II-51 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
Pengadaan Sanara
penunjang bank
sampah
PASIRJAMBU 1 9.935.537 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Pameungpeuk 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Motor roda
tiga Rancabali 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancabali 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Penyediaan Gerobak
Pengangkut Sampah Rancabali 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Cator
Pengangkut Sampah Rancabali 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancaekek 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancaekek 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Rancaekek 3 10.955.084 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Mesin
Pencacah Rancaekek 1 25.554.341 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Gerobak
Sampah Solokanjeruk 2 7.303.389 APBD Kab kewilayahan
pengadaan Gerobak
Sampah SOREANG 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
pengadaan Gerobak
Sampah SOREANG 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan motor roda
3 SOREANG 1 35.946.946 APBD Kab kewilayahan
roda
angkut/pengadaan
Gerobak Sampah
SOREANG 1 3.651.695 APBD Kab kewilayahan
Total Kewilayahan 1.250.186.381
4.1.1.20.5
Penyuluhan dan
pengendalian
polusi dan
pencemaran
Sosialisasi
pengendalian
pencemaran
lingkungan
Pacet 20 10.656.600 APBD Kab kewilayahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
BALEENDAH 26 13.853.580 APBD Kab kewilayahan
Sosialiasasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
(Pertemuan)
Rancaekek 20 10.656.600 APBD Kab kewilayahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Cileunyi 20 10.656.600 APBD Kab kewilayahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
MAJALAYA 3 1.598.490 APBD Kab kewilayahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
MAJALAYA 10 5.328.300 APBD Kab kewilayahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
MAJALAYA 10 5.328.300 APBD Kab kewilayahan
Total Kewilayahan APBD Kab 58.078.470
4.1.2.17.5
Pengendalian
Dampak
Perubahan
Iklim
Pembuatan Alat
Pemanenan Air Hujan CIKANCUNG 1 29.106.413 APBD Kab kewilayahan
Total Kewilayahan 29.106.413
4.1.2.17.6
Pengendalian
Kerusakan
Hutan dan
Lahan
Pengadaan Bibit Buah-
buahan BALEENDAH 50 11.933.000 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan BALEENDAH 100 23.866.000 APBD Kab kewilayahan
Bibit Pohon Kayu CICALENGKA 20 4.119.200 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
kayu CILENGKRANG 45 9.268.200 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
CIMAUNG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
II-52 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
buahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
CIMAUNG 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
CIMAUNG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
Pengadaan Bibit Kayu
Penghijauan CIMENYAN 20 4.119.200 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Kayu-kayuan ciparay 50 10.298.000 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
ciparay 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Kayu Ciwidey 22 4.531.120 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
Pohon MPTS KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
Pengadaaan pohon
MPTS/ Buah-buahan KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
Kertasari 44 10.501.040 APBD Kab kewilayahan
MPTS (Buah-buahan) Kertasari 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
MAJALAYA 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
MARAGAHAYU 45 10.739.700 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
MARAGAHAYU 45 10.739.700 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
MARAGAHAYU 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
MARAGAHAYU 45 10.739.700 APBD Kab kewilayahan
Penanaman pohon
multy purpose tree
species (MPTS) buah-
buahan
Pameungpeuk 40 9.546.400 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species (MPTS) Buah-
buahan Desa
Langensari
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Pengendalian
Kerusakan Hutan dan
Lahan, Penanaman
Pohon Multy Purpose
Tree Species (MPTS)
Buah-Buahan
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species (Buah-
buahan)
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
Solokanjeruk 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
penanaman pohon
kayu SOREANG 30 6.178.800 APBD Kab kewilayahan
II-53 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Kegiatan Kegiatan Jenis Usulan Lokasi Usulan
Usulan
Sumber Dana Catatan Penting Volume/Jumlah Pagu/Anggaran
menanam pohon
Multy Purpose Tree
Species (MPTS)
SOREANG 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penananaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species (MPTS) buah-
buahan
SOREANG 30 7.159.800 APBD Kab kewilayahan
Penataan Ruang
Terbuka
Hijau/Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan
BALEENDAH 50 11.933.000 APBD Kab kewilayahan
Penatan ruang
terbuka
hijau/Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan
BALEENDAH 50 11.933.000 APBD Kab kewilayahan
Penataan Ruang
Terbuka
Hijau/Pengadaan Bibit
Pohon Penghijauan
BALEENDAH 100 23.866.000 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
MTPS Kayu-Kayuan DAYEUHKOLOT 80 16.476.800 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Kayu Paseh 40 8.238.400 APBD Kab kewilayahan
Penanaman Pohon
Multy Purpose Tree
Species ( MPTS) Buah-
buahan
ciparay 34 8.114.440 APBD Kab kewilayahan
Pohon MPTS KATAPANG 35 8.353.100 APBD Kab kewilayahan
Penanaman pohon
multy purpose tree
species (MPTS) buah-
buahan
Pameungpeuk 25 5.966.500 APBD Kab kewilayahan
Total Kewilayahan APBD Kab 356.304.200
4.1.2.17.7
Peningkatan
Konservasi
Daerah
tangkapan Air
dan Sumber-
Sumber Air
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA) BUMDes Jaya
Mandiri Desa Cijagra
MARAGAHAYU 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA) BUMDes Jaya
Mandiri Desa Cijagra
Paseh 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA) di RW.11 dan
12 Desa Drawati
Paseh 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
Pelatihan Cara
Konservasi sumber
daya air
CICALENGKA 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA)
Rancaekek 24 14.653.200 APBD Kab kewilayahan
Bimtek KSDA CIMAUNG 20 12.211.000 APBD Kab kewilayahan
Pembangunan Sumur
Resapan ( 1 sumur) CIMAUNG 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
Pembangunan Sumur
Resapan Desa
Cihawuk
Kertasari 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
Pembangunan Sumur
Resapan Rancaekek 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
Sumur Resapan CIMENYAN 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
pembangunan sumur
resapan MARAGAHAYU 1 10.505.906 APBD Kab kewilayahan
Total Kewilayahan APBD Kab 128.237.732
Total Kewilayahan 2.484.809.695
III-1 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung,
diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional terkait lingkungan hidup. Telaahan
tersebut dilakukan terhadap Tujuan dan sasaran pada Kementerian Lingkungan Hidup.
Adapun tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu “Memastikan kondisi
lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan
sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan
kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian
nasional”.
Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015-
2019 yang akan diusung, adalah :
a. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran,
pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
b. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan
hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora
dan fauna serta endangered species;
c. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat
keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.
Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur
kinerja tahun 2015-2019.
Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
adalah :
a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada
tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini
yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
III-2 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari
untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan,
dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa
dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan,
baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport;
c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian
ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan
populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial
yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-
lain).
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung merupakan pernyataan
untuk mendukung tercapainya visi Bupati yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung
yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan” pada misi ke-4 yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung adalah :
a. Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
b. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas ASN
Berdasarkan tujuan di atas maka disusunlah sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup
yang dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DLH Kab. Bandung Tahun 2016-2021
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Meningkatkan
Pengelolaan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Peningkatan
Upaya
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Persentase
Pengendalian
Pencemaran Air
Limbah Non
Domestik
Sumber Institusi
57% 58% 59% 60% 61%
III-3 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase
Pengendalian
Pencemaran
Udara dari emisi
sumber tidak
bergerak
32% 34% 40% 45% 50%
Peningkatan
Kinerja
Pengelolaan
Sampah
Persentase
volume sampah
yang Terkelola
26 35 50 65 75
Peningkatan
Upaya
Konservasi
Sumber Daya
Alam dan
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan
Persentase
cadangan Air
yang dapat
diresapkan
0,5130% 0,7023% 1,1086% 1,5639% 1,9305%
2.
Meningkatkan
Kapasitas dan
Kapabilitas
ASN
Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Instansi Dinas
Lingkungan
Hidup
Capaian Nilai
SAKIP 69 (B) 69,5 (B)
70
(B)
70,5
(BB)
71
(BB)
Prosentase Aset
dalam Kondisi
Baik
88% 89% 90% 91% 92%
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan bentuk Perwujudan dari visi dan misi DLH Kabupaten
Bandung. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 13
III-4 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan
tersebut, DLH Kabupaten Bandung melaksanakan urusan rutin (penunjang urusan wajib)
dan urusan wajib bukan pelayanan dasar.
Program dan Kegiatan Urusan Rutin
DLH melaksanakan urusan rutin dengan 4 Program dan 19 kegiatan yang merupakan
penunjang urusan wajib. Adapun rincian dari program dan kegiatan tersebut , meliputi :
Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN DLH KABUPATEN BANDUNG
NO KODE REK. PROGRAM KEGIATAN
1. 01. 02.05.01
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
kerja
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
f. Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsuiltasi
ke Luar Daerah
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
2. 01. 02.05.02
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
a. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
b. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional
III-5 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
NO KODE REK. PROGRAM KEGIATAN
3. 01. 02.05.03 Program peningkatan
disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
4. 01. 02.05.06
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar
Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 5 Program dan 27 Kegiatan
dengan rincian sebagai berikut
Tabel 2.3
Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
NO KODE REK. PROGRAM KEGIATAN
1.
01. 02.05.15
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
a. Penyusunan kebijakan manajemen
pengelolaan sampah
b. Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
c. Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
d. Bimbingan Teknis Persampahan
e. Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
f. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
2. 01. 02.05.16
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
a. Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan
bidang lingkungan hidup
d. Pengkajian dampak lingkungan
e. Pengembangan produksi ramah
lingkungan
f. Penyusunan kebijakan
III-6 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
NO KODE REK. PROGRAM KEGIATAN
pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
g. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
lingkungan hidup
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. 01. 02.05.17
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
a. Konservasi Sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber-
sumber Air
b. Pengendalian Dampak Perubahan
Iklim
c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan
Lahan
d. Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber-sumber
Air
e. Pengelolaan keanekaragaman
hayati dan ekosistem
f. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA
4. 01. 02.05.19
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
a. Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masyarakat Di bidang
Lingkungan
b. Pengembangan data dan informasi
lingkungan
5. 01. 02.05.20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
a. Pengujian emisi udara akibat
aktivitas industri
b. Pengujian kadar polusi limbah padat
dan limbah cair
c. Pembangunan tempat pembuangan
benda padat/cair yang
menimbulkan polusi
d. Penyuluhan dan pengendalian
polusi dan pencemaran
e. Pengembangan sarana dan
prasarana laboratorium lingkungan
a. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan
kegiatan
Dalam perumusan program dan kegiatan, terdapat beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan meliputi:
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kab.Bandung
mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
III-7 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Adanya telaahan terhadap kebjakan nasional yang mengarahkan pada
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat melalui kinerja
program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung , Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, Pengendalian Perubahan Iklim,
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penelitian dan
Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Pengelolaan Sampah,
Limbah dan B3. Dari beberapa proram tersebut, disesuaikan dengan
tugas pokok dan Fungsi DLH maka Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
serta Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan menjadi
program DLH untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kabupaten Bandung
terkait lingkungan hidup yaitu Indeks Kualitas Air dan Udara, Persentase
sampah yang terkelola maka dirumuskan program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan
Pengendalian Polusi dan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Adapaun rekapitulasi rumusan rencana Program dan egiatanDinas Lingkungan
Hidup Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Bandung dapat
dilihat pada tabel berikut.
III-8 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dan prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten
Bandung
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
5.
Mewujudka
n Tata
Kelola
Pemerintah
an Yang
Baik dan
Bersih
DLH
5.1.1.1
Program
Peningkatan
Profesionali
sme
Birokrasi
DLH
x Urusan
Rutin
DLH
x x
x
Urusan
Rutin
DLH
x x
x
x
x
Urusan
Rutin
DLH
x x
x
x
x 1 5.1.1.1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Penyediaan
Administrasi
perkantoran
100
Persen
963.000.0
00
100
Persen
1.012.035.
000
DLH
x x
x
x
x 1 2 1
5.1.1.1.
2
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
listrik
Jumlah
penyediaan listrik,
air dan telepon
Kab.
Bandung
12 Bulan 142.200.0
00
APBD
Kab
PD 12 Bulan 60.000.000 DLH
III-9 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
x x
x
x
x 1 8 1
5.1.1.1.
8
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Jumlah
penyediaan
peralatan, bahan
pembersih dan
jasa kebersihan
Kab.
Bandung
12 Bulan 172.800.0
00
APBD
Kab
PD 480 Orang 65.000.000 DLH
x x
x
x
x 1 9 1
5.1.1.1.
9
Penyediaan
jasa
perbaikan
peralatan
kerja
Jumlah
penyediaan jasa
perbaikan
perlataan kerja
Kab.
Bandung
12 Bulan 60.000.00
0
APBD
Kab
PD 12 Bulan 50.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
1
0 1
5.1.1.1.
10
Penyediaan
alat tulis
kantor
Jumlah
penyediaan alat
tulis kantor
Kab.
Bandung
26 jenis 35.000.00
0
APBD
Kab
PD 26 jenis 65.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
1
1 1
5.1.1.1.
11
Penyediaan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
Jumlah
penyediaan
barang cetak dan
penggandaan
Kab.
Bandung
19 Jenis 40.000.00
0
APBD
Kab
PD 16 Jenis 60.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
1
2 1
5.1.1.1.
12
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor
Jumlah alat listrik
dan elektronik
Kab.
Bandung
8 Jenis 10.000.00
0
APBD
Kab
PD 9 Jenis 10.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
1
3 1
5.1.1.1.
13
Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
Jumlah Sarana
dan prasarana
Perkantoran
Kab.
Bandung
14 Jenis 100.000.0
00
APBD
Kab
PD 22 Jenis 301.000.00
0
DLH
x x
x
x
x 1
1
5 1
5.1.1.1.
15
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah
Pembayaran
Media Informasi
Kab.
Bandung
4 Paket 15.000.00
0
APBD
Kab
PD 5 Paket 20.000.000 DLH
III-10 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
x x
x
x
x 1
1
7 1
5.1.1.1.
17
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Jumlah penyedian
kebutuhan
jamuan mamin
rapat, mamin
kegiatan dan tamu
Kab.
Bandung
1567 Dus 35.000.00
0
APBD
Kab
PD 1.920 Dus 41.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
1
8 1
5.1.1.1.
18
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
Jumlah koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Kab.
Bandung
200 HOK 80.800.00
0
APBD
Kab
PD 327 HOK 160.035.00
0
DLH
x x
x
x
x 1
1
9 1
5.1.1.1.
19
Penyediaan
Tenaga
Pendukung
teknis dan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga
pendukung teknis
dan administrasi
perkantoran
Kab.
Bandung
750 HOK 216.000.0
00
APBD
Kab
PD 920 OHB 90.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
2
0 1
5.1.1.1.
20
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
ke Dalam
Daerah
Jumlah
pemenuhan
undangan dan
kunjungan kerja
ke dalam daerah
Kab.
Bandung
201 HOK 11.200.00
0
APBD
Kab
PD 325 HOK 45.000.000 DLH
x x
x
x
x 1
2
2 1
5.1.1.1.
22
Penunjang
Perayaan
Hari-hari
Bersejarah
*)
Jumlah Kegiatan
peringatan hari-
hari bersejarah
Kab.
Bandung
2 Kegiatan 45.000.00
0
APBD
Kab
PD 1 Kegiatan 45.000.000 DLH
Total: 963.000.0
00
1.012.035.
000
DLH
Selisih: 0 0 DLH
x x
x
x
x 2 5.1.1.2
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persentase
penyediaan
sarana dan
prasarana
aparatur
100
Persen
260.000.0
00
100
Persen
760.919.15
1
DLH
III-11 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
x x
x
x
x 2 5 1
5.1.1.2.
5
Pengadaan
kendaraan
dinas/opera
sional
Jumlah
pemenuhan
kendaraan
dinas/operasional
Kab.
Bandung
0 0 APBD
Kab
PD 0 Unit 0 DLH
x x
x
x
x 2
2
2 1
5.1.1.2.
22
Pemeliharaa
n
rutin/berkal
a gedung
kantor
Jumlah
pemeliharaan
gedung/kantor
Kab.
Bandung
4 Paket 60.000.00
0
APBD
Kab
PD 2 Unit 500.919.15
1
DLH
x x
x
x
x 2
2
4 1
5.1.1.2.
24
Pemeliharaa
n
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
sional
Jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab.
Bandung
-21 Unit
-5 Paket
200.000.0
00
APBD
Kab
PD 17 Unit 260.000.00
0
DLH
Total: 260.000.0
00
760.919.15
1
DLH
Selisih: 0 0 DLH
x x
x
x
x 3 5.1.1.3
Program
peningkatan
disiplin
aparatur
Persentase
pemenuhan
pakaian aparatur
Kab.
Bandung
100
Persen
0 100
Persen
54.270.000 DLH
x x
x
x
x 3 5 1
5.1.1.3.
5
Pengadaan
pakaian
khusus hari-
hari tertentu
Jumlah
pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab.
Bandung
0 Pasang 0 APBD
Kab
PD 0 Pasang 54.270.000 DLH
Total: 0 54.270.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
x x
x
x
x 6 5.1.1.6
Program
peningkatan
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Persentase
Pemenuhan
pelaporan
100
Persen
16.000.00
0
100
Persen
94.470.000 DLH
III-12 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
x x
x
x
x 6 1 1
5.1.1.6.
1
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
Jumlah Laporan
capaian kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
Kab.
Bandung
7
Dokumen
16.000.00
0
APBD
Kab
PD 7
Dokumen
62.470.000 DLH
x x
x
x
x 6 2 1
5.1.1.6.
2
Penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
Jumlah laporan
keuangan
Kab.
Bandung
7
Dokumen
0 APBD
Kab
PD 6
Dokumen
32.000.000 DLH
Total: 16.000.00
0
94.470.000 DLH
Selisih: 0 0 DLH
3 Penunjang
Urusan
DLH
3 0 Penunjang
Urusan
DLH
3 0 2 Perencanaa
n
DLH
3 0 2 # 5.1.1.2
1
Program
perencanaa
n
pembangun
an daerah
- Persentase
penyelenggaraan
sosialisasi
pengembangan
partisipasi
masyarakat terkait
lingkungan hidup
0 Persen 0 0 Persen 0 DLH
3 0 2 2
1 1 1
5.1.1.2
1.1
Pengemban
gan
partisipasi
masyarakat
dalam
perumusan
program
dan
kebijakan
- Jumlah
sosialisasi
pengembangan
partisipasi
masyarakat dalam
perumusan
program dan
kebijakan layanan
publik
Kab.
Bandung
0 0 APBD
Kab
PD 0
Sosialisasi
0 DLH
III-13 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
layanan
publik
Total: 0 0 DLH
Selisih: 0 0 DLH
1.
Meningkatk
an Kualitas
Lingkungan
Hidup
DLH
4.1.1.1
Program
Pengendalia
n
Pencemara
n &
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
(RAKSA
SAMPAH &
ALAM)
DLH
1 Urusan
Wajib
DLH
1 2
Urusan
Wajib Bukan
Pelayanan
Dasar
DLH
1 2 5 Lingkungan
Hidup
DLH
1 2 5 # 1 4.1.3.1
5
Program
Pengemban
gan Kinerja
Pengelolaan
Persampah
an
Presentase
volume sampah
yang dapat
dikelola
35 Persen 40.131.17
5.461
APBD
Kab
PD 80 Persen 26.405.456
.378
DLH
III-14 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 5 1
5 1 1
4.1.3.1
5.1
Penyusunan
kebijakan
manajemen
pengelolaan
sampah
-Jumlah Buku
Himpunan
Peraturan
Perundang-
undangan tentang
Pengelolaan
Sampah-Jumlah
Kebijakan dan
Strategi Daerah
Pengelolaan
Sampah Rumah
Tangga (RT) dan
Sampah sejenis
Rumah Tangga
(SSRT) sampai
Tahun 2025
Kab.
Bandung
1
Dokumen
150.000.0
00
APBD
Kab
PD 1
Dokumen
128.000.00
0
DLH
1 2 5 1
5 2 1
4.1.3.1
5.2
Penyediaan
prasarana
dan sarana
pengelolaaa
n
persampaha
n
-Jumlah
pemeliharaan
kantor Citaliktik
dan TPST Pemda
-Jumlah
pengadaan alat
angkutan darat
tak bermotor
-Jumlah
pengadaan alat
angkutan darat
bermotor
-Jumlah
pengadaan
mesin/peralatan
pengelolaan
sampah
-Jumlah
sarana/prasarana
/instalasi
pengolahan
Kab.
Bandung
-1 Paket
-22 unit
-15 unit
-43 unit
-4 paket
7.973.753.
070
APBD
Kab
PD 0 Paket 6.667.456.
378
DLH
III-15 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
sampah
-Usulan Bak
sampah diarahkan
untuk Pojok
Edukasi Bersih
Sampah
Langonsa
ri
1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
-Usulan Bak
sampah diarahkan
untuk Pojok
Edukasi Bersih
Sampah
Baros 1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
-Usulan Tempat
Pembakaran
Sampah/Kontaine
r Sampah
diarahkan Pojok
Edukasi Bersih
Sampah
Tidak
Spesifik
2 30.000.00
0
APBD
Kab
epokir
Usulan yang
terakomodir
merupakan
tempat sampah
terpilah dan roda
sampah
Babakan
Peuteuy
5 24.758.47
5
APBD
Kab
epokir
III-16 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
- Lokasi agar
diinformasikan
lebih detil
-Usulan untuk
diklasifikasikan
Tidak
Spesifik
1 0 APBD
Kab
epokir
Usulan alat
pembakaran
sampah diarahkan
ke DPMD
Tidak
Spesifik
4 0 APBD
Kab
epokir
-Usulan
Penampungan
Bak sampah
diarahkan untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
Mekarsari 5 75.000.00
0
APBD
Kab
epokir
-Usulan Tempat
Sampah
diarahkan pada
Tempat Sampah
Terpilah
Mekarsari 3 3.900.000 APBD
Kab
epokir
Usulan sudah
terakomodir
dalam Dana
Alokasi Khusus
(DAK)Tahun 2019
Lebak
muncang
1 0 APBD
Kab
epokir
RODA SAMPAH Tidak
Spesifik
2 7.303.389 APBD
Kab
epokir
-Usulan Tempat
Pembuangan
sampah diarahkan
untuk Pojok
Edukasi Bersih
Sampah
Sangkanh
urip
1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
-Usulan Bak
sampah diarahkan
untuk Pojok
Edukasi Bersih
Wargame
kar
5 75.000.00
0
APBD
Kab
epokir
III-17 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sampah
Motor roda tiga Lengkong 2 71.893.89
2
APBD
Kab
epokir
-Usulan
Pembangunan
TPST diarahkan
untuk Pojok
Edukasi Bersih
Sampah
Buahbatu 1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
pengadaan motor
pengangkut
sampah
Tidak
Spesifik
2 71.893.89
2
APBD
Kab
epokir
Pengadaan
Gerobak Sampah
Di Desa
Gajahmekar
0 14 51.123.72
4
APBD
Kab
epokir
Usulan Tempat
Pembuangan
Sampah
diarahkan Untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
0 1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
-Usulan Tempat
Pembakaran
Sampah
diarahkan untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan
dengan lokasi
usulan
Sukasari 1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
III-18 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
-Usulan Rehab /
Pemeliharaan
Tempat
Pembakaran
Sampah ( TPS
diarahkan untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan
dengan lokasi
usulan
Rancamul
ya
1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
Motor Pengangkut
Sampah Untuk
Pengangkutan
sampah d wilayah
RW 02 Desa
Cigondewah Hilir
Kec Margaasih
Cigondew
ah Hilir
2 71.893.89
2
APBD
Kab
epokir
Motor Pengangkut
Sampah RT 04
RW 05 Desa
Sukamenak Kec
Margahayu
Sukamen
ak
2 71.893.89
2
APBD
Kab
epokir
MINTA BANTUAN
ALAT UNTUK
MENARIK SAMPAH
/ GEROBAK
SAMPAH
Sukamukt
i
1 3.651.695 APBD
Kab
epokir
MEMPERKETAT
PERIJINAN UNTUK
PERUMAHAN DAN
MEMPERHATIKAN
AMDAL
Sangkanh
urip
0 0 APBD
Kab
epokir
BANTUAN
GEROBAK
PENGANGKUT
Sukamukt
i
1 3.651.695 APBD
Kab
epokir
III-19 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
SAMPAH
-Usulan Tempat
Pembakaran
Sampah
diarahkan untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan
dengan lokasi
usulan
Cilampeni 1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
-Usulan Bak/Tong
Sampah
diarahkan untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan
dengan lokasi
usulan
Katapang 1 15.000.00
0
APBD
Kab
epokir
Alokasi yang
sesuai dengan
kriteria teknis
adalah penunjang
sarana dan
prasarana bank
Sampah dengan
persyaratan
tersedianya
Bangunan Bank
Sampah
Cilampeni 1 9.935.537 APBD
Kab
epokir
III-20 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Usulan untuk
pembangunan TPA
harus
dicantumkan
lokasi dan
pemilihan lahan
harus selektif
0 1 0 APBD
Kab
epokir
-Usulan
pembuatan TPSS
diarahkan untuk
Pojok Edukasi
Bersih Sampah
-Jumlah usulan
disesuaikan
dengan lokasi
usulan
Cilampeni 2 30.000.00
0
APBD
Kab
epokir
Usulan alat
pembakaran
sampah diarahkan
ke DPMD
Dayeuhko
lot
0 0 APBD
Kab
epokir
1 2 5 1
5 4 1
4.1.3.1
5.4
Peningkatan
operasi dan
pemeliharaa
n prasarana
dan sarana
persampaha
n
-Jumlah sarana
mobilitas
angkutan sampah
yang layak jalan-
Persentase
Pengangkutan
sampah oleh 4
UPTD
Kab.
Bandung
-1 Bidang
Pengelolaa
n Sampah,
4 UPT, 80
Unit
Armada
Pengangku
tan
Sampah,
100 Orang
Penyapu
Jalan, 315
PHL
29.000.00
0.000
APBD
Kab
PD 0 Ton 19.000.000
.000
DLH
1 2 5 1
5 6 1
4.1.3.1
5.6
Bimbingan
teknis
persampaha
n
Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis
terkait
pengelolaan
Kab.
Bandung
340 Orang 40.000.00
0
APBD
Kab
PD 2
Desa/Kelu
rahan
170.000.00
0
DLH
III-21 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
sampah berbasis
masyarakat
Jumlah Peserta
Bimbingan Teknis
(Orang)
Banjaran 22 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Banjaran 20 12.572.17
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Bojongso
ang
14 8.000.475 APBD
Kab
kewilay
ahan
Cangkuan
g
40 22.858.50
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cangkuan
g
45 25.715.81
3
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cicalengk
a
12 6.857.550 APBD
Kab
kewilay
ahan
Cicalengk
a
12 6.857.550 APBD
Kab
kewilay
ahan
Cikancun
g
40 22.858.50
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cilengkra
ng
22 12.572.17
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cileunyi 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cileunyi 18 10.286.32
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cileunyi 18 10.286.32
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cileunyi 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cimaung 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cimaung 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Cimenyan 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-22 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Cimenyan 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Ciwidey 26 14.858.02
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Ciwidey 10 5.714.625 APBD
Kab
kewilay
ahan
Dayeuhko
lot
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Dayeuhko
lot
36 20.572.65
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Ibun 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Ibun 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Katapang 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Kutawarin
gin
10 5.714.625 APBD
Kab
kewilay
ahan
Majalaya 8 4.571.700 APBD
Kab
kewilay
ahan
Majalaya 10 5.714.625 APBD
Kab
kewilay
ahan
Majalaya 15 8.571.938 APBD
Kab
kewilay
ahan
Majalaya 2 1.142.925 APBD
Kab
kewilay
ahan
Majalaya 15 8.571.938 APBD
Kab
kewilay
ahan
Majalaya 15 8.571.938 APBD
Kab
kewilay
ahan
MARGAAS
IH
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Margaasi
h
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Margaasi
h
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-23 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Margaasi
h
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Margaasi
h
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Margaasi
h
22 12.572.17
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Nagreg 40 22.858.50
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Nagreg 22 12.572.17
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pacet 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pacet 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pacet 20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pacet 15 8.571.938 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pacet 10 5.714.625 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pacet 16 9.143.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pameung
peuk
15 8.571.938 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pameung
peuk
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pameung
peuk
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pameung
peuk
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Paseh 18 10.286.32
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Paseh 18 10.286.32
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
Paseh 18 10.286.32
5
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-24 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Pasirjamb
u
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pasirjamb
u
10 5.714.625 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pasirjamb
u
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pasirjamb
u
10 5.714.625 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pasirjamb
u
20 11.429.25
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
5 2.857.313 APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
16 9.143.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
4 2.285.850 APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
4 2.285.850 APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
4 2.285.850 APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
4 2.285.850 APBD
Kab
kewilay
ahan
Solokanje
ruk
4 2.285.848 APBD
Kab
kewilay
ahan
SOREANG 15 8.571.938 APBD
Kab
kewilay
ahan
Bimbingan Teknis
(Bintek)
Pengelolaan
Sampah dan Bank
Sampah Di Desa
Gajahmekar
0 21 11.189.43
0
APBD
Kab
epokir
1 2 5 1
5
1
0 1
4.1.3.1
5.10
Sosialisasi
kebijakan
pengelolaan
persampaha
n
Jumlah peserta
yang mengikuti
sosialisasi dan
pelatihan perihal
pengelolaan
Kab.
Bandung
200 Orang 140.000.0
00
APBD
Kab
PD 200 Orang 140.000.00
0
DLH
III-25 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
sampah kepada
masyarakat
1 2 5 1
5
1
1 1
4.1.3.1
5.11
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampaha
n
Jumlah Kader
Pengelola Sampah
Kab.
Bandung
0 Orang 166.250.0
00
APBD
Kab
PD 0 Orang 300.000.00
0
DLH
Pengadaan
Gerobak Sampah
ARJASARI 4 14.606.77
8
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan mesin
pencacah
ARJASARI 1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan mesin
pencacah
ARJASARI 1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Motor
Roda Tiga
BANJARA
N
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
BANJARA
N
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
BANJARA
N
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Bojongso
ang
3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Gerobak Sampah Bojongso
ang
3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Mesin Pencacah
Sampah
Bojongso
ang
1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
Bojongso
ang
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Bojongso
ang
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
III-26 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Pengadaan Saran
Penunjang Bank
sampah
CICALENG
KA
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Gerobak Sampah CICALENG
KA
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
CICALENG
KA
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
CICALENG
KA
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
TPST Walatra Kp.
Kebon kapas Rw
11 Ds Waluya
CICALENG
KA
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
CICALENG
KA
2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
CICALENG
KA
2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
CICALENG
KA
2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
CIKANCU
NG
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Mesin
Pencacah bagi
Bank Sampah
Buruan
Manglayang
Cileunyi 1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
CIMENYA
N
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
CIMENYA
N
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengangkutan
Sampah (Cator)
CIMENYA
N
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-27 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bantuan Modal
/pengadaan alat
Pencacah sampah
CILENGK
RANG
1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
ciparay 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Mesin
Pencacah
Ciwidey 1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Ciwidey 3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan sarana
penunjang Bank
Sampah
Ciwidey 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
III-28 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Roda Sampah RW.
02 Kp. Cibedug
Girang RT.
01,02,03,04,05,0
6,07
DAYEUHK
OLOT
4 14.606.77
8
APBD
Kab
kewilay
ahan
Gerobak Sampah DAYEUHK
OLOT
2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Motor
Sampah Roda tiga
DAYEUHK
OLOT
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
BANK SAMPAH
Ibun 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Ibun 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Motor
Roda 3 / Cator
Ibun 1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan sarana
Bank Sampah
Ibun 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Mesin pencacah
sampah
KATAPAN
G
1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan sarana
Bank Sampah
Kertasari 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Kertasari 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
3 RW
Kertasari 3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
(Pengadaan
Timbangan,
Computer (PC),
Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
III-29 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
(Pengadaan
Timbangan,
Computer (PC),
Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
(Pengadaan
Timbangan,
Computer (PC),
Printer)
Kertasari 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Sarana Dan
Prasarana Bank
Sampah Rw.03
Kertasari 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Motor
Roda Tiga
Kutawarin
gin
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Motor
Roda Tiga
Kutawarin
gin
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
MAJALAYA 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
MAJALAYA 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
MAJALAYA 3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
MAJALAYA 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
MAJALAYA 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
MARGAAS
IH
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Mesin
Pencacah Plastik
NAGREG 1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-30 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Pengadaan
Gerobak Sampah
Pacet 5 18.258.47
3
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Pacet 2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
pengadaan
pengankut
sampah motor
roda 3
PANGALE
NGAN
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
pengadaan
pengankut
sampah motor
roda 3
PANGALE
NGAN
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
pengadaan
Gerobak Sampah
PANGALE
NGAN
4 14.606.77
8
APBD
Kab
kewilay
ahan
pengadaan
Gerobak Sampah
PANGALE
NGAN
3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Motor Roda Tiga PANGALE
NGAN
1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Paseh 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Timbangan,
Komputer, dan
Printer bagi
kelompok Eco
Village Bangkit
Mandiri Cigentur
Desa Cigentur
Paseh 1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Mesin
Pencacah
PASIRJAM
BU
1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
Peningkatan
Peranserta
Masyarakat dalam
Pengelolaan
Persampahan
(Pengadaan Mesin
PASIRJAM
BU
1 25.554.34
1
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-31 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Pencacah)
Pengadaan
Gerobak Sampah
PASIRJAM
BU
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sarana Penunjang
Bank Sampah
PASIRJAM
BU
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
PASIRJAM
BU
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Sanara penunjang
bank sampah
PASIRJAM
BU
1 9.935.537 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Pameung
peuk
1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Motor
roda tiga
Rancabali 1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Rancabali 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penyediaan
Gerobak
Pengangkut
Sampah
Rancabali 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Cator
Pengangkut
Sampah
Rancabali 1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Rancaeke
k
3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Rancaeke
k
3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Rancaeke
k
3 10.955.08
4
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Mesin Rancaeke 1 25.554.34 APBD kewilay
III-32 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Pencacah k 1 Kab ahan
Pengadaan
Gerobak Sampah
Solokanje
ruk
2 7.303.389 APBD
Kab
kewilay
ahan
pengadaan
Gerobak Sampah
SOREANG 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
pengadaan
Gerobak Sampah
SOREANG 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan motor
roda 3
SOREANG 1 35.946.94
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
roda
angkut/pengadaa
n Gerobak
Sampah
SOREANG 1 3.651.695 APBD
Kab
kewilay
ahan
Total: 40.131.17
5.461
26.405.456
.378
DLH
Selisih: 0 0 DLH
1 2 5 # 1 4.1.1.1
6
Program
Pengendalia
n
Pencemara
n dan
Perusakan
Lingkungan
Hidup
Persentase
Penurunan Beban
Pencemaran
Lingkungan dari
Sumber Institusi
12 Persen 1.324.421.
530
532.500
.000
13 Persen 982.387.50
0
DLH
1 2 5 1
6 1 1
4.1.1.1
6.1
Koordinasi
penilaian
Kota
Sehat/Adipu
ra
-Jumlah Rapat
Koordinasi -
Jumlah Bimbingan
Teknis Adipura-
Jumlah Rapat Tim
-Jumlah
Penyusunan
Dokumen Non
Fisik Adipura
Kab.
Bandung
-2 Rakor-2
Bimtek-2
Rapat Tim
-2
Dokumen
100.000.0
00
APBD
Kab
PD 5
Koordinasi
145.387.50
0
DLH
III-33 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 5 1
6 3 1
4.1.1.1
6.3
Pemantaua
n Kualitas
Lingkungan
-Jumlah Lokasi
Pemantauan
Kualitas
Lingkungan-
Jumlah Lokasi
Pemantauan
Udara Ambien
Kab.
Bandung
75 Lokasi
anak
sungai
citarum-50
Lokasi
IPAL
Domestik-
5 lokasi
udara
ambient
150.000.0
00
APBD
Kab
PD 58 Lokasi 100.500.00
0
DLH
1 2 5 1
6 4 1
4.1.1.1
6.4
Pengawasa
n
pelaksanaa
n kebijakan
bidang
lingkungan
hidup
Terlaksananya
Penertiban
Penaatan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Kab.
Bandung
40% 250.000.0
00
APBD
Kab
PD 22
usaha/keg
iatan
145.000.00
0
DLH
1 2 5 1
6 7 1
4.1.1.1
6.7
Pengkajian
dampak
lingkungan
Jumlah Dokumen
Kajian
Kab.
Bandung
100
dokumen
SPPL
50.000.00
0
APBD
Kab
PD 1
Dokumen
221.000.00
0
DLH
1 2 5 1
6 9 1
4.1.1.1
6.9
Peningkatan
peringkat
kinerja
perusahaan
(proper)
-Jumlah
Pembinaan dan
pengawasan
usaha/kegiatan
dalam
pengendalian
pencemaran
lingkungan hidup
melalui kegiatan
proper, properda,
properkab, dan
kegiatan lainnya
Kab.
Bandung
30
properda,
40
properda,
20
properkab,
100
kegiatan
lainnya
139.421.5
30
APBD
Kab
PD 200
Usaha/Keg
iatan
70.000.000 DLH
1 2 5 1
6
1
1 1
4.1.1.1
6.11
Pengemban
gan
produksi
ramah
lingkungan
Jumlah peserta
sosialisasi
pengembangan
produksi Ramli
Kab.
Bandung
240 orang 0 APBD
Kab
PD 1 Juknis 75.000.000 DLH
III-34 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 5 1
6
1
2 1
4.1.1.1
6.12
Penyusunan
kebijakan
pengendalia
n
pencemaran
dan
perusakan
lingkungan
hidup
Jumlah
penyelnggaraan
kegiatan
penyelenggaraan
PPSP dan
pengelolaan IPAL
Terpadu
Kab.
Bandung
1
Dokumen
0 APBD
Kab
PD 1
Dokumen
100.500.00
0
DLH
1 2 5 1
6
1
4 1
4.1.1.1
6.14
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengendalia
n
lingkungan
hidup
Terlaksananya
penanganan
pengaduan dan
sengketa bidang
lingkungan Hidup
(Badega
Lingkungan)
Kab.
Bandung
100% 600.000.0
00
APBD
Kab
PD 2 Sungai 50.000.000 DLH
1 2 5 1
6
1
6 1
4.1.1.1
6.16
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Jumlah monitoring
dan evaluasi
Usaha/Kegiatan
Kab.
Bandung
80
Usaha/keg
iatan
35.000.00
0
APBD
Kab
PD 80
Usaha/keg
iatan
75.000.000 DLH
Total: 1.324.421.
530
982.387.50
0
DLH
Selisih: 0 0 DLH
1 2 5 # 1 4.1.1.1
9
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Akses
Informasi
Sumber
Daya Alam
dan
Lingkungan
Hidup
Persentase data
terkait lingkungan
hidup yang dapat
diakses
100
Persen
450.000.0
00
100
Persen
225.125.00
0
DLH
1 2 5 1
9 1 1
4.1.1.1
9.1
Peningkatan
edukasi dan
komunikasi
Jumlah informasi
kepada
masyarakat
Kab.
Bandung
2 Media 300.000.0
00
APBD
Kab
PD 1 Media 25.125.000 DLH
III-35 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
masyarakat
di bidang
lingkungan
mengenai
lingkungan hidup
1 2 5 1
9 2 1
4.1.1.1
9.2
Pengemban
gan data
dan
informasi
lingkungan
-Jumlah Dokumen
SLHD dan Sistem
Informasi
Lingkungan
Kab.
Bandung
1
dokumen
IKPLHD
dan 1 SIL
150.000.0
00
APBD
Kab
PD 1
Dokumen
200.000.00
0
DLH
Total: 450.000.0
00
225.125.00
0
DLH
Selisih: 0 0 DLH
1 2 5 # 1 4.1.1.2
0
Program
peningkatan
pengendalia
n polusi
Persentase
Penurunan Beban
Pencemaran Air
Sumber Institusi
12 Persen 823.078.4
70
13 Persen 875.154.00
0
DLH
1 2 5 2
0 2 1
4.1.1.2
0.2
Pengujian
emisi/polusi
udara
akibat
aktivitas
industri
Jumlah laporan
pengujian kualitas
udara
Kab.
Bandung
10 Lokasi 110.000.0
00
APBD
Kab
PD 20
Laporan
110.000.00
0
DLH
1 2 5 2
0 3 1
4.1.1.2
0.3
Pengujian
kadar polusi
limbah
padat dan
limbah cair
Jumlah laporan
pengujian kualitas
air
Kab.
Bandung
25 Data 350.000.0
00
APBD
Kab
PD 25 Data 140.000.00
0
DLH
1 2 5 2
0 4 1
4.1.1.2
0.4
Pembangun
an tempat
pembuanga
n benda
padat/cair
yang
menimbulka
n polusi
Jumlah
pembangunan
model pengolahan
kualitas air
Kab.
Bandung
1 Unit IPAL 200.000.0
00
APBD
Kab
PD 10 Sarana 430.000.00
0
DLH
III-36 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 5 2
0 5 1
4.1.1.2
0.5
Penyuluhan
dan
pengendalia
n polusi dan
pencemaran
Jumlah peserta
Sosialisasi dan
penyuluhan
pengendalian
pencemaran
lingkungan
Kab.
Bandung
109
peserta
0 APBD
Kab
PD 2 Orang 90.154.000 DLH
Sosialisasi
pengendalian
pencemaran
lingkungan
Pacet 20 10.656.60
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
BALEEND
AH
26 13.853.58
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Sosialiasasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
(Pertemuan)
Rancaeke
k
20 10.656.60
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Cileunyi 20 10.656.60
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
MAJALAYA 3 1.598.490 APBD
Kab
kewilay
ahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
MAJALAYA 10 5.328.300 APBD
Kab
kewilay
ahan
Sosialisasi
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
MAJALAYA 10 5.328.300 APBD
Kab
kewilay
ahan
III-37 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 5 2
0 7 1
4.1.1.2
0.7
Pengemban
gan Sarana
dan
Prasarana
Laboratoriu
m
Lingkungan
Jumlah
Saran/prasarana
laboratorium
lingkungan
Kab.
Bandung
1 Sertifikat
Akreditasi.
105.000.0
00
APBD
Kab
PD 8 Alat 105.000.00
0
DLH
Total: 823.078.4
70
875.154.00
0
DLH
Selisih: 0 0 DLH
4.1.2.1
Program
Konservasi
Sumber
Daya Alam
DLH
1 2 5 # 1 4.1.2.1
7
Program
Perlindunga
n dan
Konservasi
Sumber
Daya Alam
Persentase
cadangan Air yang
dapat diresapkan
untuk air bersih
0 Persen 2.929.019.
533
0 Persen 1.082.728.
735
DLH
1 2 5 1
7 1 1
4.1.2.1
7.1
Konservasi
Sumber
Daya Air dan
Pengendalia
n
Kerusakan
Sumber-
Sumber Air
Jumlah
pembangunan
SRA dan LRB/LCO
Kab.
Bandung
-11 unit
SRA
-320 bor
Biopori
0 APBD
Kab
PD 12.200 SR
dan LRB
200.000.00
0
DLH
1 2 5 1
7 5 1
4.1.2.1
7.5
Pengendalia
n Dampak
Perubahan
Iklim
-Jumlah sosialisasi
dan pembinaan
terkait proklim -
Efek Gas Rumah
Kaca
Kab.
Bandung
1
Sosialisasi
15.893.58
7
APBD
Kab
PD 1
Sosialisasi
52.728.735 DLH
Pembuatan Alat
Pemanenan Air
Hujan
CIKANCU
NG
1 29.106.41
3
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-38 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
1 2 5 1
7 6 1
4.1.2.1
7.6
Pengendalia
n
Kerusakan
Hutan dan
Lahan
-Terlaksananya
Penanaman
Gerakan SATAPOK
-Terbangunnya
Persemaian Bank
Bibit
-Terlaksananya
Perhitungan
Indeks Tutupan
Vegetasi Tahun
2019
Kab.
Bandung
-1 Paket
-4 Paket
-1 Paket
1.448.510.
000
APBD
Kab
PD 1
Dokumen
200.000.00
0
DLH
Pengadaan Bibit
Buah-buahan
BALEEND
AH
50 11.933.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Bibit
Pohon
Penghijauan
BALEEND
AH
100 23.866.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Bibit Pohon Kayu CICALENG
KA
20 4.119.200 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon kayu
CILENGK
RANG
45 9.268.200 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
CIMAUNG 35 8.353.100 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
CIMAUNG 40 9.546.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
CIMAUNG 35 8.353.100 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaan Bibit
Kayu Penghijauan
CIMENYA
N
20 4.119.200 APBD
Kab
kewilay
ahan
III-39 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Penanaman
Pohon Kayu-
kayuan
ciparay 50 10.298.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
ciparay 30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Kayu
Ciwidey 22 4.531.120 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
KATAPAN
G
35 8.353.100 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pohon MPTS KATAPAN
G
35 8.353.100 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengadaaan
pohon MPTS/
Buah-buahan
KATAPAN
G
35 8.353.100 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
Kertasari 44 10.501.04
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
MPTS (Buah-
buahan)
Kertasari 30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
MAJALAYA 40 9.546.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
MARAGAH
AYU
45 10.739.70
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-40 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
MARAGAH
AYU
45 10.739.70
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
MARAGAH
AYU
40 9.546.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
MARAGAH
AYU
45 10.739.70
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
pohon multy
purpose tree
species (MPTS)
buah-buahan
Pameung
peuk
40 9.546.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species (MPTS)
Buah-buahan
Desa Langensari
Solokanje
ruk
30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pengendalian
Kerusakan Hutan
dan Lahan,
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species (MPTS)
Buah-Buahan
Solokanje
ruk
30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Solokanje
ruk
30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
III-41 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Species ( MPTS)
Buah-buahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species (Buah-
buahan)
Solokanje
ruk
30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
Solokanje
ruk
30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
penanaman
pohon kayu
SOREANG 30 6.178.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
menanam pohon
Multy Purpose
Tree Species
(MPTS)
SOREANG 30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penananaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species (MPTS)
buah-buahan
SOREANG 30 7.159.800 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penataan Ruang
Terbuka
Hijau/Pengadaan
Bibit Pohon
Penghijauan
BALEEND
AH
50 11.933.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Penatan ruang
terbuka
hijau/Pengadaan
Bibit Pohon
Penghijauan
BALEEND
AH
50 11.933.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-42 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Penataan Ruang
Terbuka
Hijau/Pengadaan
Bibit Pohon
Penghijauan
BALEEND
AH
100 23.866.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon MTPS
Kayu-Kayuan
DAYEUHK
OLOT
80 16.476.80
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Kayu
Paseh 40 8.238.400 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
Pohon Multy
Purpose Tree
Species ( MPTS)
Buah-buahan
ciparay 34 8.114.440 APBD
Kab
kewilay
ahan
Pohon MPTS KATAPAN
G
35 8.353.100 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
pohon multy
purpose tree
species (MPTS)
buah-buahan
Pameung
peuk
25 5.966.500 APBD
Kab
kewilay
ahan
Penanaman
pohon sepanjang
jalan Desa
Katapang
0 250 51.490.00
0
APBD
Kab
epokir
1 2 5 1
7 7 1
4.1.2.1
7.7
Peningkatan
Konservasi
Daerah
tangkapan
Air dan
Sumber-
Sumber Air
-Jumlah
sosialisasi/Bimtek
KSDA
Kab.
Bandung
-1
sosialisasi
16.948.06
8
APBD
Kab
PD 10
Desa/Kam
pung
350.000.00
0
DLH
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA) BUMDes
Jaya Mandiri Desa
MARAGAH
AYU
20 12.211.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
III-43 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Cijagra
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA) BUMDes
Jaya Mandiri Desa
Cijagra
Paseh 20 12.211.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA) di RW.11
dan 12 Desa
Drawati
Paseh 20 12.211.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pelatihan Cara
Konservasi
sumber daya air
CICALENG
KA
20 12.211.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Bimtek Konservasi
Sumber Daya Air
(KSDA)
Rancaeke
k
24 14.653.20
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Bimtek KSDA CIMAUNG 20 12.211.00
0
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pembangunan
Sumur Resapan (
1 sumur)
CIMAUNG 1 10.505.90
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pembangunan
Sumur Resapan
Desa Cihawuk
Kertasari 1 10.505.90
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pembangunan
Sumur Resapan
Rancaeke
k
1 10.505.90
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Sumur Resapan CIMENYA
N
1 10.505.90
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
pembangunan
sumur resapan
MARAGAH
AYU
1 10.505.90
6
APBD
Kab
kewilay
ahan
Pembuatan Sumur
Resapan Air RW
18 kelurahan
Tidak
Spesifik
5 52.529.53
2
APBD
Kab
epokir
III-44 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Kencana
1 2 5 1
7
1
0 1
4.1.2.1
7.10
Pengelolaan
keanekarag
aman hayati
dan
ekosistem
-Terlaksananya
koordinasi
persiapan
Pembangunan
Taman
Keanekaragaman
Hayati
-Terlaksananya
pembangunan
sarpras vegetasi
Kab.
Bandung
-100%
-1 Paket
50.000.00
0
APBD
Kab
PD 1
Dokumen
100.000.00
0
DLH
1 2 5 1
7
1
4 1
4.1.2.1
7.14
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
perlindunga
n dan
konservasi
SDA
-Terlaksananya
Program Kampung
SABER Tahun
2017
-Terlaksananya
Program Kampung
SABER Tahun
2018
-Terlaksananya
Program Kampung
SABER Tahun
2018
-Terlaksananya
pembinaan ,
penilaian, dan
pemberian
penghargaan
Sekolah Adiwiyata,
-Terlaksananya
kegiatan Saka
Kalpataru
-Terlaksananya
dukungan
terhadap berbagai
Kab.
Bandung
-10
Desa/Kelu
rahan
-15
Desa/Kelu
rahan
-10
Desa/Kelu
rahan
-100 %
-1
-100%
780.000.0
00
APBD
Kab
PD 800 orang 180.000.00
0
DLH
III-45 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019
(Tahun Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2020 Penang
gung
jawab Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
lintas sektor
III-46 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal
RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif,
Perubahan pagu pada rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal tersebut dikarenakan adanya porses bottom up
(Musrenbang dan epokir). Untuk mengakomodir hal tersebut maka dilakukan
perubahan terhadap rancangan awal RKPD.
VI-1 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan DLH Kab. Bandung
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningk
atkan
Pengelol
aan
Kualitas
Lingkung
an Hidup
Peningka
tan
Upaya
Pengend
alian
Pencema
ran
Lingkung
an
Pengendali
an
Pencemara
n dan
Perusakan
Lingkunga
n Hidup
Persentase
Pengendalian
Pencemaran Air
Limbah Non
Domestik Sumber
Institusi
N/A 57%
2.682
.719.
267
58%
1.940
.630.
125
59%
1.324.4
21.530
60 % 100203
5250
61 % 108059923
4
61%
8.030.4
05.406
DLH Kab.
Bandung
Persentase
usaha/kegiatan
yang sudah
memiliki
dokumen
lingkungan hidup
N/A 60% 61% 62% 63% 64% 64% DLH Kab.
Bandung
VI-2 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Koordinasi
penilaian
Kota
Sehat/Adipu
ra
-Terselenggaranya
pembinaan kader
lingkungan dan
pelatihan
pengelolaan
lingkungan
-Jumlah Rapat
Koordinasi
-Jumlah Bimbingan
Teknis Adipura
-Jumlah Rapat Tim
-Jumlah
Penyusunan
Dokumen Non
Fisik Adipura
-120 orang
--
--
--
--
-2
Rakor
-2
Bimtek
-3
Rapat
Tim
-1
Dokum
en
400.0
00.00
0
-2
Rakor
-4
Bimtek
-3
Rapat
Tim
-1
Dokum
en
345.3
75.00
0
-2
Rakor
-2
Bimtek
-2
Rapat
Tim
-1
Dokum
en
100.00
0.000,0
0
-2
Rakor
-2
Bimtek
-2
Rapat
Tim
-1
Dokum
en
148.29
5.250
-2
Rakor
-2
Bimtek
-2
Rapat
Tim
-1
Dokum
en
160.124.73
4
-10
Rakor
-12
Bimtek
-12
Rapat
Tim
-
5Doku
men
1.153.7
94.984
DLH Kab.
Bandung
Pemantaua
n Kualitas
Lingkungan
-Jumlah Lokasi
Pemantauan
Kualitas Air
-Jumlah Lokasi
Pemantauan
Udara Ambien
-75 anak
sungai
-276
lokasi(indus
tri/usaha/ke
giatan)
-10 Lokasi
udara
ambien
-75
anak
sungai
-271
lokasi(i
ndustri/
usaha/k
egiatan
)
-15
Lokasi
udara
ambien
500.0
00.00
0
-75
anak
sungai
-23
Kecam
atan
299.2
65.00
0
-75
Lokasi
anak
sungai
citarum
-50
Lokasi
IPAL
Domest
ik
-5
lokasi
udara
ambien
150.00
0.000,0
0
-75
Lokasi
anak
sungai
citarum
-5
lokasi
udara
ambien
102.51
0.000
-75
Lokasi
anak
sungai
citarum
-5
lokasi
udara
ambien
110.544.50
0
-375
Lokasi
anak
sungai
citarum
-321
lokasi(i
ndustri/
usaha/
kegiata
n/IPAL
Domes
tik)
-53
lokasi
udara
ambien
1.162.3
19.500
DLH Kab.
Bandung
VI-3 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pengawasa
n
pelaksanaa
n kebijakan
bidang
lingkungan
hidup
-Jumlah Kegiatan
Penegakan Hukum
sebagai tindak
lanjut pembinaan
dan pengawasan
-Persentase
pelayanan
pengaduan dan
penyelesaian
sengketa
lingkungan
-30
usaha/kegia
tan
-100%
-30
usaha/k
egiatan
-100%
400.0
00.00
0
-30
usaha/k
egiatan
-100%
599.0
00.12
5
-30
usaha/k
egiatan
-100%
250.00
0.000,0
0
-30
usaha/k
egiatan
-100%
147.90
0.000
-30
usaha/k
egiatan
-100%
158.702.50
0
-150
usaha/
kegiata
n
-500%
1.555.6
02.625
DLH Kab.
Bandung
Pengkajian
dampak
lingkungan
Jumlah Dokumen
Kajian
1 Dokumen
KLHS
RPJMD
Kabupaten
Bandung
Tahun
2016-2021
1
Dokum
en
Kajian
Sumber
Daya
Air
200.0
00.00
0
1
Dokum
en
349.7
90.00
0
100
dokum
en
SPPL
50.000.
000
100
dokum
en
SPPL
225.42
0.000
100
dokum
en
SPPL
245.168.00
0
- 2
Kajian
-400
SPPL
1.070.3
78.000
DLH Kab.
Bandung
Peningkata
n peringkat
kinerja
perusahaan
(proper)
-Jumlah
usaha/kegiatan
yang mengikuti
program PROPER,
PROPERDA,
PROPERKAB
N/A -0
Usaha/
Kegiata
n
0 0
Usaha/
Kegiata
n
0 94
Usaha/
Kegiata
n
139.42
1.530
95
Usaha/
Kegiata
n
71.400.
000
96
Usaha/
Kegiata
n
76.615.000
285Us
aha/
Kegiat
an
287.436
.530
DLH Kab.
Bandung
Pengemban
gan
produksi
ramah
lingkungan
-Jumlah Juknis
Pengembangan
Produksi Ramah
Lingkungan
-Jumlah peserta
sosialisasi
pengembangan
produksi Ramli
-1 Juknis
Produksi
Bersih
Industri
Tekstil
-120
peserta
pelaku
usaha/kegia
tan
-1
Juknis
Produk
si
Bersih
Industri
Tekstil
-90
peserta
pelaku
usaha/k
200.0
00.00
0
--
-50
orang
peserta
industri
PROPE
R
49.58
0.000
--
--
0 --
-50
orang
peserta
industri
PROPE
R
76.500.
000
--
-50
orang
peserta
industri
PROPE
R
82.087.500
240
orang
pesert
a
industri
PROP
ER
408.167
.500
DLH Kab.
Bandung
VI-4 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
egiatan
Penyusuna
n kebijakan
pengendalia
n
pencemara
n dan
perusakan
lingkungan
hidup
Jumlah Penysunan
Kajian/Naskah
akademik
Raperda/masterpla
n terkait
pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
1 Paket
road map
pengendalia
n
pencemara
n air, 1
paket daya
dukung dan
daya
tampung
beban
pencemara
n anak-anak
S.Citarum,
1 paket dok
DED IPAL
terpadu
Majalaya, 1
paket Dok.
Master plan
pengendalia
n
pencemara
n
lingkungan
3
Dokum
en
750.0
00.00
0
5
Dokum
en
247.9
00.00
0
1
Dokum
en
0 1
Dokum
en
102.51
0.000
1
Dokum
en
110.544.50
0
11
Dokum
en
1.210.9
54.500
DLH Kab.
Bandung
Peningkata
n peran
serta
masyarakat
dalam
pengendalia
n
lingkungan
hidup
-Jumlah
pembersihan
sungai
-Persentase
penanganan
pengaduan dan
penyelesaian
sengketa
Lingkungan
N/A -6
Sungai
--
71.71
9.267
-0
Sungai
--
0 -0
Sungai
- 100 %
penang
anan
pengad
uan
600.00
0.000
-0
Sungai
- 100 %
penang
anan
pengad
uan
51.000.
000
-0
Sungai
- 100 %
penang
anan
pengad
uan
54.725.000
300%
777.444
.267
DLH Kab.
Bandung
VI-5 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Jumlah monitoring
dan evaluasi
Usaha/Kegiatan
Terlaksanan
ya
pemantaua
n kegiatan
yang wajib
amdal dan
ukl-upl
sebanyak
150 usaha/
kegiatan
30
Usaha/
kegiata
n
161.0
00.00
0
35
Usaha/
kegiata
n
49.72
0.000
40
Usaha/
kegiata
n
35.000.
000
50
Usaha/
kegiata
n
76.500.
000
60
Usaha/
kegiata
n
82.087.500
215
Usaha/
kegiata
n
404.307
.500
DLH Kab.
Bandung
Program
Peningkata
n
Pengendali
an Polusi
Persentase
penyediaan
Laporan
pengujian
kualitas air dan
udara
N/A 100%
4.225
.341.
259
100%
3.223
.370.
200
100%
823.07
8.470
100%
892.65
7.080
100%
962.645.33
3
500%
10.127.
092.342
DLH Kab.
Bandung
Pengujian
emisi/Polusi
udara akibat
aktivitas
Industri
-Jumlah laporan
pengujian kualitas
udara-Jumlah
dokumen
pelaporan hasil uji
kualitas udara
Tersedianya
hasil
pengujian
kulaitas
udara
sebanyak
40 lokasi
udara
ambien dan
30 lokasi
udara emisi
-40
Lapora
n--
550.0
00.00
0
-20
Lapora
n--
297.3
10.00
0
-0
Lapora
n- 1
dokum
en
pelapor
an
110.00
0.000
-0
Lapora
n- 1
dokum
en
pelapor
an
112.20
0.000
-0
Lapora
n- 1
dokum
en
pelapor
an
120.395.00
0
-60
Lapora
n- 3
dokum
en
pelapo
ran
1.189.9
05.000
DLH Kab.
Bandung
Pengujian
kadar polusi
limbah
padat dan
limbah cair
-Jumlah laporan
pengujian kualitas
air
-Jumlah dokumen
pelaporan hasil uji
kualitas air
Terlaksanan
ya
pengujian
600 sampel
kualitas air
-600
laporan
--
650.0
00.00
0
-1000
laporan
--
889.1
10.20
0
-0
laporan
- 1
dokum
en
pelapor
an
350.00
0.000
-0
laporan
- 1
dokum
en
pelapor
an
142.80
0.000
-0
laporan
- 1
dokum
en
pelapor
an
153.230.00
0
-1600
lapora
n
- 3
dokum
en
pelapo
ran
2.185.1
40.200
DLH Kab.
Bandung
VI-6 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pembangun
an tempat
pembuanga
n benda
padat/cair
yang
menimbulka
n polusi
Jumlah
Pembangunan
Pilot Project
sarana
pengelolaan
limbah domestic
dan peternakan
2 unit IPAL
Komunal
Domestik, 2
unit IPAL
Keg.
Peternakan,
10 unit IPAL
Biodigester
IPAL
Peternakan
24 unit
IPAL
2.117
.000.
000
7 unit
IPAL
619.2
50.00
0
2 Unit
IPAL
200.00
0.000
2 Unit
IPAL
438.60
0.000
2 Unit
IPAL
470.635.00
0
37 Unit
IPAL
3.845.4
85.000
DLH Kab.
Bandung
Penyuluhan
Pengendali
an
Pencemara
n dan
Perusakan
Lingkungan
Jumlah Sosialiasi
pengendalian
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
Terselengg
aranya
berbagai
sosialisasi/
penyuluhan
pengendalia
n
pencemara
n
lingkungan
sebanyak 6
kali
sosialisasi
(600
peserta)
7
Sosialis
asi
403.3
41.25
9
9
Sosialis
asi
718.3
50.00
0
9
Sosialis
asi
58.078.
470
9
Sosialis
asi
91.957.
080
9
Sosialis
asi
103.462.83
3
43
Sosiali
sasi
1.375.1
89.642
DLH Kab.
Bandung
Pengemban
gan sarana
dan
prasarana
laboratoriu
m
lingkungan
Jumlah
penyediaan
Sarana dan
prasarana
Laboratorium
Lingkungan yang
terakreditasi
6 kegiatan,
600 peserta
Sertifikat
Akreditasi
Laboratoriu
m
lingkungan
dan
teregistrasi
oleh KLH,
dokumen
persyaratan
14 Alat 505.0
00.00
0
18 Alat 699.3
50.00
0
1
Sertifik
at
Akredit
asi.
105.00
0.000
1
Sertifik
at
Akredit
asi.
107.10
0.000
1
Sertifik
at
Akredit
asi.
114.922.50
0
35
sarana
/
prasar
ana
1.424.2
72.500
DLH Kab.
Bandung
VI-7 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
BLUD
Peningkata
n Kualitas
dan Akses
Informasi
Sumber
Daya Alam
dan
Lingkunga
n Hidup
Persentase
sumber informasi
SDA dan LH yang
dapat diakses
seluruh
masyarakat
Peningkata
n Kualitas
akses
Informasi
Sumber
Daya Alam
dan
Lingkungan
Hidup
100
Persen
550.0
00.00
0
100
Persen
299.8
00.00
0
100
Persen
450.00
0.000
100
Persen
229.62
7.500
100
Persen
246.536.80
9
500%
1.775.9
64.309
DLH Kab.
Bandung
Peningkata
n edukasi
dan
komunikasi
masyarakat
di bidang
lingkungan
Tersedianya
sarana dan
prasarana media
informasi
N/A 4
Media
200.0
00.00
0
3
Media
100.0
00.00
0
4
Media
300.00
0.000
1
Media
25.627.
500
1
Media
27.636.809
13
Media
653.264
.309
DLH Kab.
Bandung
Pengemban
gan data
dan
informasi
lingkungan
Jumlah
pengembangan
data dan informasi
(SIL, IKPLHD)
2 Jenis 2 jenis 350.0
00.00
0
2 jenis 199.8
00.00
0
2 jenis 150.00
0.000
2 jenis
204.00
0.000
2 jenis
218.900.00
0
10
jenis
1.122.7
00.000
DLH Kab.
Bandung
VI-8 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Peningka
tan
Kinerja
Pengelol
aan
Sampah
Pengemba
ngan
Kinerja
Pengelolaa
n
Persampah
an
Persentase
volume sampah
yang Terkelola
22,26% 26
Persen
30.77
5.897
.895
35
Persen
39.85
7.534
.969
50
Persen
40.131.
175.46
1
65
Persen
26.933.
565.50
6
75
Persen
29.078.350.
866
75
Perse
n
166.776
.524.69
6
DLH Kab.
Bandung
Penyusuna
n Kebijakan
Pengelolaa
n Sampah
Tersusunnya
kebijakan/perenca
naan/ basis data
pengelolaan
sampah
Tersusunny
a dokumen
perencanaa
n
pendamping
an/bimbinga
n teknis
pengelolaan
bank
sampah dan
data
pelayanan
pengankuta
n sampah
berbasis
teknologi
informasi (2
dokumen)
1
Dokum
en
150.8
60.00
0
137
Dokum
en
543.9
10.00
0
201
Dokum
en/
eksemp
lar
150.00
0.000,0
0
200
Dokum
en/
eksemp
lar
130.56
0.000
200
Dokum
en/
eksemp
lar
140.096.00
0
739
Dokum
en/
eksem
plar
1.115.4
26.000
DLH Kab.
Bandung
VI-9 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Penyediaan
Prasarana
dan Sarana
Pengelolaa
n
Persampah
an
Jumlah sarana dan
prasarana
pengelolaan
persampahan
Terlaksanan
ya
pengadaan
sarana
prasarana
penunjang
penataan
TPA
Babakan
dan
pengolaan
persampah
an
sebanyak12
1 unit, 7 set,
4 paket di 9
Kecamatan
Kabupaten
Bandung
48
Paket
8.252
.889.
000
18 unit/
paket
1.693
.130.
000
150
unit/pak
et
8.710.6
53.152
85
unit/pak
et
6.800.8
05.506
85
unit/pak
et
7.147.325.0
00
386
unit/pa
ket
32.604.
802.658
DLH Kab.
Bandung
VI-10 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Peningkata
n Operasi
dan
Pemelihara
an
Prasarana
dan Sarana
Persampah
an
-Jumlah ritasi dan
volume pelayanan
pengangkutan
sampah-
pemeliharaan
sarana mobilitas
angkutan sampah-
Jumlah personil
pengelolaan
sampah-
Pembayaran
kompensasi tipping
fee ke TPA
Terpelihara
nya sarana
prasarana
TPA
Babakan,
IPAL
Soreang
dan IPLT
Cibeet-Ibun,
Terpelihara
nya sarana
mobilitas
angkutan
sampah dan
tinja yang
layak jalan
pengangkut
an sampah
UPTD
Soreang,
Baleendah,
Rancaekek,
Ciparay
serta KJP
TPPAS
Sarimukti
(19
kecamatan)
4
UPTD,
1
Bidang
Kebersi
han
21.56
9.636
.895
-49,536
Ritase
dan
240
ton/hari
-1138
service/
paket-
315
PHL
29.85
9.984
.520
-49,536
Ritase
dan
320
ton/hari
-1138
service/
paket-
315
PHL
29.000.
000.00
0,00
-49,536
Ritase
dan
320
ton/hari
-1138
service/
paket-
315
PHL
19.380.
000.00
0
-49,536
Ritase
dan
320
ton/hari
-1138
service/
paket-
315
PHL
21.123.284.
866
-
49,536
Ritase
dan
320
ton/har
i-1138
service
/paket-
315
PHL
120.932
.906.28
1
DLH Kab.
Bandung
Sosialisasi
kebijakan
pengelolaan
persampah
an
-Jumlah peserta
sosialisasi
kebijakan
pengelolaan
persampahan
kepada
masyarakat
Terselengar
anya
sosialisasi
dan
pelatihan
prihal
pengelolaan
sampah
kepada
masyarakat
400
Orang
171.9
75.50
0
840
Orang
244.2
30.00
0
200
Orang
140.00
0.000,0
0
200
Orang
142.80
0.000
200
Orang
153.230.00
0
1840
pesert
a
sosialis
asi
852.235
.500
DLH Kab.
Bandung
VI-11 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(315 Orang)
Bimbingan
teknis
persampah
an
Jumlah kelompok
masyarakat
pengelola sampah
N/A 310
Orang
Peserta
206.9
50.00
0
0 orang
Peserta
0 1181
Orang
Peserta
714.08
5.928,0
0
250
Orang
Peserta
173.40
0.000
300
Orang
Peserta
186.065.00
0
2041
pesert
a
1.280.5
00.928
DLH Kab.
Bandung
Peningkata
n Peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampah
an
-Jumlah RW Zero
Waste
-Jumlah TPS 3R
dan Bank sampah
yang direvitalisasi
-Jumlah
penanganan titik
pembuangan
sampah
liar/POKASIH/Pojo
k Edukasi Bersih
Sampah
-Jumlah
penyediaan sarana
dan prasarana
usulan
musrenbang
-Jumlah Bimtek
Usulan
Musrenbang
Tersedianya
alat-alat
pengelola
sampah 56
unit
-
-
-
-
-200
peserta
sosialis
asi
423.5
86.50
0
-62
Desa
-31
TPS 3R
-6
Lokasi/t
itik
--
-
7.516
.280.
449
-8 Desa
(monito
ring
lanjutan
)
- 5
Desa
TPS 3R
-141
unit
-
1.416.4
36.381,
00
-7 Desa
(Monito
ring
lanjutan
)
- -
- -
- -
306.00
0.000
-7 Desa
(Monito
ring
lanjutan
)
- -
- -
- -
328.350.00
0
-77
Desa
- 36
TPS
3R
-6
Lokasi/
titik
-141
unit
-200
pesert
a
sosialis
asi
9.990.6
53.330
DLH Kab.
Bandung
VI-12 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Peningka
tan
Upaya
Konserv
asi
Sumber
Daya
Alam dan
Pengend
alian
Kerusaka
n
Lingkung
an
Perlindung
an dan
Konservasi
Sumber
Daya Alam
Persentase
cadangan air
yang dapat
diresapkan
0 0,31% 4.485
.537.
233
0,40% 6.352
.940.
900
0,52% 2.929.0
19.533
0,68% 1.104.3
83.310
0,88% 1.192.066.3
33
0,88%
16.063.
947.308
DLH Kab.
Bandung
Konservasi
Sumber
Daya Air
dan
Pengendali
an
Kerusakan
Sumber-
Sumber Air
Jumlah biopori dan
sumur resapan
N/A 55
Sumur
Resapa
n,
200.00
0 LRB,
1 unit
IPAH, 1
Dokum
en
Kajian
Master
Plant
KSDA
811.6
07.10
6
0
-
0 0 0 0 55
Sumur
Resap
an,
200.00
0 LRB,
1 unit
IPAH,
1
Dokum
en
Kajian
Master
Plant
KSDA
811.607
.106
DLH Kab.
Bandung
VI-13 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pengendali
an Dampak
Perubahan
Iklim
-Jumlah penguatan
kapasitas
stakeholder pada
tingkat tapak
dalam upayan
pengendalian
dampak
perubahan iklim
-jumlah lokasi
proklim
-jumah pilot project
mitigasi dan
adaptasi
perubahan iklim
(IPAH)
1 Tim
POKJA
Perubahan
iklim
kabupaten
bandung
lintas
sector, 3
sosialisasi
dan 1 rapat
dampak
perubahan
iklim
(Total 185
peserta)
-100
orang
-5 Desa
-3 Unit
150.0
00.00
0
-150
orang
-5 Desa
-2 Unit
147.8
52.00
0
-50
orang
-- Desa
-1 Unit
45.000.
000
-50
orang
-- Desa
-1 Unit
53.783.
310
-50
orang
-- Desa
-1 Unit
64.731.333
-4500
orang
-10
Desa
-8 Unit
461.366
.642
DLH Kab.
Bandung
Pengendali
an
Kerusakan
Hutan dan
Lahan
-Tersusunnya
Laporan Indeks
Tutupan Vegetasi
-Jumlah Sosialisasi
dan media
publikasi gerakan
penanaman pohon
-Jumlah
penyediaan pohon
dan area
penanaman Pohon
-Terlaksananya
Koordinasi POKJA
Satapok
-Tersusunnya
laporan status
kerusakan tanah
untuk produksi
biomassa
Tersedianya
dokumen
status
kerusakan
tanah untuk
produksi
biomasa
tahun 2016
dan profil
pengelolaan
tutupan
vegetasi
tahun 2016
--
-4 kali
(300
peserta
)
-27.943
Bibit
-1 tim,
100%
-1
Lapora
n
Subdas
Ciwidey
794.0
42.81
8
-1
Dokum
en
-3 kali
(200
peserta
)
-16.000
Bibit
-1 tim,
100%
--
820.7
64.90
0
-1
Dokum
en
-3 kali
(300
peserta
)
-40.000
Bibit
-1 tim,
100%
-1
laporan
Subdas
Citarik
1.856.3
04.200
-1
Dokum
en
-3 kali
(300
peserta
)
-1.000
Bibit
--
--
204.00
0.000
-1
Dokum
en
-3 kali
(300
peserta
)
-1.000
Bibit
--
--
218.900.00
0
-4
Dokum
en
-16 kali
(1400
pesert
a)
-
85.943
Bibit
-3 tim,
300%
-2
lapora
n
Subda
s
3.894.0
11.918
DLH Kab.
Bandung
VI-14 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Peningkata
n
Konservasi
Daerah
Tangkapan
Air dan
Sumber-
sumber Air
- Jumlah
penguatan
kapasitas
stakeholder dalam
upaya KSDA-
Jumlah
Pelaksanaan
upaya KSDA-
Jumlah Unit KSDA
Yang dibangun
-
Terselengg
aranya
sosialisasi/b
imbingan
teknis
terkait
konservasi
sumber
daya air (10
sosialisasi)-
Tersedianya
kajian
konservasi
sumber
daya air-
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n dan
pengawasa
n SR
(Sumur
Resapan)-
Terbangunn
ya 20 SR
-33
sosialis
asi
(1425
orang)
1.597
.387.
309
-10
sosialis
asi
(600
orang)-
1 IPAH-
19
SRA-
300.00
0 LRB
1.127
.995.
000
-3
sosialis
asi
(150
orang)-
10
SRA--
197.71
5.333
-1
sosialis
asi (60
orang)-
5 SRA-
30.000
LRB
357.00
0.000
-1
sosialis
asi (60
orang)-
5 SRA-
30.000
LRB
383.075.00
0
-48
sosialis
asi
(2295
orang)-
1
IPAH-
39
SRA-
360.00
0 LRB
3.663.1
72.642
DLH Kab.
Bandung
VI-15 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pengelolaa
n
Keanekarag
aman
Hayati dan
Ekosistem
-Terlaksananya
Koordinasi
Persiapan
Pembangunan dan
kelembagaan
Taman
Keanekaragaman
Hayati
-Persentase
Pembangunan
Sarpras Vegetasi
dan Infrastruktur
Taman
Keanekaragaman
Hayati
-Ditetapkan
2 Lokasi
TKH
tersusunnya
dokumen
pra-DED
TKH
Kampung
Ciseupang,
Desa
Nangrog,
Kecamatan
Cicalengka
-
Terlaksanan
ya 4 kali
sosialisasi
terkait TKH
terbentukny
a tim
pembangun
an TKH
-1 tim,
100%
--
332.5
00.00
0
-1 tim,
100%
- 16%
1.434
.639.
000
-1 tim,
100%
- 0%
50.000.
000
-1 tim,
100%
- 0%
102.00
0.000
-1 tim,
100%
- 0%
109.450.00
0
-5 tim,
100%
- 16%
2.028.5
89.000
DLH Kab.
Bandung
Peningkata
n peran
serta
masyarakat
dalam
Perlindunga
n dan
Konservasi
SDA
-Jumlah Kampung
SABER
-Jumlah
Pembinaan,
Penilaian, dan
Pemberian
Penghargaan
Sekolah Adiwiyata
-Jumlah Kegiatan
Saka Kalpataru
-Jumlah penguatan
stakeholder terkait
perlindungan dan
konservasi SDA
-Jumlah Dukungan
Terhadap berbagai
Program Lintas
-600 Orang
peserta
Bintek
Konservasi
Sumber
Daya Alam
-pembinaan
100 sekolah
-penilaian
40 sekolah
dan
penghargaa
n adiwiyata
-10
Kampu
ng
-80
Sekola
h
-1
kegiata
n (150
orang)
-10
kegiata
n
(1.000
orang)
-100 %
800.0
00.00
0
-25
Kampu
ng
-100
Sekola
h
-2
kegiata
n (150
orang)
-6
Kegiata
n (240
orang)
-100 %
2.821
.690.
000
-10
Kampu
ng
-100
Sekola
h
-1
kegiata
n (150
orang)
-4
Kegiata
n (160
orang)
-100 %
780.00
0.000
-2
Kampu
ng
-23
Sekola
h
-1
kegiata
n (40
orang)
-1
Kegiata
n (40
orang)
-100 %
183.60
0.000
-2
Kampu
ng
-23
Sekola
h
-1
kegiata
n (40
orang)
-1
Kegiata
n (40
orang)
-100 %
197.010.00
0
-49
Kampu
ng
-326
Sekola
h
-6
kegiata
n (530
orang)
-20
Kegiat
an -
500 %
530 DLH Kab.
Bandung
VI-16 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Sektor
Meningka
tkan
Kapasitas
dan
Kapabilita
s ASN
Meningka
tkan Tata
Kelola
Pemerint
ahan
Instansi
Dinas
Lingkung
an Hidup
Program
Peningkata
n
Pengemba
ngan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
100
Persen
119.9
99.99
9
100
Persen
193.7
75.00
0
100
Persen
16.000.
000
100
Persen
111.47
4.600
100
Persen
103.914.40
2
500%
545.164
.001
DLH Kab.
Bandung
Penyusuna
n Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Terlaksananya
penyusunan
dokumen, laporan
dan Renja SKPD
7
Dokum
en
80.00
0.000
7
Dokum
en
143.7
75.00
0
7
Dokum
en
16.000.
000
7
Dokum
en
73.714.
600
7
Dokum
en
68.395.305
35
Dokum
en
381.884
.905
DLH Kab.
Bandung
Penyusuna
n Laporan
Keuangan
Semesteran
Teralaksananya
penyusunan
laporan
pertanggungjawab
an SKPD
6
Dokum
en
39.99
9.999
6
Dokum
en
50.00
0.000
7
Dokum
en
0 6
Dokum
en
37.760.
000
6
Dokum
en
35.519.097
31
Dokum
en
163.279
.096
DLH Kab.
Bandung
Program
peningkata
n disiplin
aparatur
Persentase
peningkatan
disiplin aparatur
100
Persen
60.00
0.000
100
Persen
154.0
00.00
0
0
Persen
0 100
Persen
64.038.
600
100
Persen
59.695.508
400%
337.734
.108
DLH Kab.
Bandung
Pengadaan
pakaian
khusus hari-
hari tertentu
Jumlah
Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu
85
Pasang
60.00
0.000
211
Pasang
154.0
00.00
0
0
Pasang
0 250
pasang
64.038.
600
200
pasang
59.695.508
746
pasang
337.734
.108
DLH Kab.
Bandung
VI-17 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Program
Perencana
an
Pembangu
nan Daerah
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
lingkungan hidup
0
-
100%
24.60
0.000
0 0 0 0 0 0 100%
24.600.
000
DLH Kab.
Bandung
Pengemban
gan
Partisipasi
masyarakat
dalam
perumusan
program
kebijakan
layanan
publik
Jumlah Koordinasi
dan penjaringan
dalam penyusunan
rencana kerja
daerah
-
-
100
Koordin
asi
24.60
0.000
- 0 - 0 - 0 100
Koordi
nasi
24.600.
000
DLH Kab.
Bandung
Program
Pelayanan
Administra
si
Perkantora
n
Prosentase
pemenuhan
operasional
administrasi
perkantoran
100
Persen
1.230
.829.
300
100
Persen
1.788
.044.
200
100
Persen
963.00
0.000
100
Persen
1.194.2
01.300
100
Persen
1.113.210.6
69
500%
6.289.2
85.469
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya air dan
listrik
Jumlah
penyediaan listrik,
air dan telepon
12
Bulan
72.60
0.000
12
Bulan
138.0
00.00
0
12
Bulan
142.20
0.000
12
Bulan
70.800.
000
12
Bulan
65.670.000
60
Bulan
489.270
.000
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Jumlah Peralatan,
Jasa Pembersih
dan Tenaga
Kebersihan
480
Orang
70.00
0.000
480
Orang
316.8
00.00
0
12
Bulan
172.80
0.000
480
Orang
76.700.
000
480
Orang
71.142.500
60
Bulan
707.442
.500
DLH Kab.
Bandung
VI-18 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Penyediaan
jasa
perbaikan
peralatan
kerja
Jumlah
penyediaan jasa
service peralatan
kantor dan suku
cadang
12
Bulan
63.00
0.000
12
Bulan
75.00
0.000
12
Bulan
60.000.
000
12
Bulan
59.000.
000
12
Bulan
54.725.000
60
Bulan
311.725
.000
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
alat tulis
kantor
Jumlah
penyediaan alat
tulis kantor dan
materai
26 jenis
80.00
0.000
26 jenis
148.5
00.00
0
26 jenis 35.000.
000
26 jenis
76.700.
000
26 jenis
71.142.500
130
jenis
411.342
.500
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
barang
cetakan dan
pengganda
an
Jumlah
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
16
Jenis
70.50
0.000
16
Jenis
118.8
79.20
0
19
Jenis
40.000.
000
16
Jenis
70.800.
000
16
Jenis
65.670.000
83
Jenis
cetaka
n dan
pengg
andaa
n
365.849
.200
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor
Jumlah alat-alat
listrik dan
elektronik
9 Jenis
11.10
0.000
9 Jenis
22.00
0.000
8 Jenis 10.000.
000
9 Jenis
11.800.
000
9 Jenis
10.945.000
42
Jenis
alat
listrik
dan
elektro
nik
65.845.
000
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
22
Jenis
375.1
14.20
0
10
Jenis
245.9
75.00
0
14
Jenis
100.00
0.000
22
Jenis
355.18
0.000
22
Jenis
329.444.50
0
90
Jenis
peralat
an dan
perlen
gkapan
kantor
1.405.7
13.700
DLH Kab.
Bandung
VI-19 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah
penyediaan media
informasi dan buku
bacaan
5 Paket
30.00
0.000
5 Paket
30.00
0.000
4 Paket 15.000.
000
5 Paket
23.600.
000
5 Paket
21.890.000
24
Paket
120.490
.000
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Jumlah
penyediaan
makanan dan
minuman kegiatan,
rapat dan tamu
1.940
Dus
50.00
0.000
1.940
Dus
47.04
0.000
1567
Dus
35.000.
000
1.920
Dus
48.380.
000
2.000
Dus
44.874.500
9367
Dus
225.294
.500
DLH Kab.
Bandung
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
undangan tingkat
provinsi, luar
kabupaten, DKI
jakarta, dan Luar
Provinsi Jawa
Barat
327
HOK
198.5
15.10
0
327
HOK
200.0
00.00
0
200
HOK
80.800.
000
250
HOK
188.84
1.300
240
HOK
175.224.16
9
1344
HOK
843.380
.569
DLH Kab.
Bandung
Penyediaan
Tenaga
Pendukung
teknis dan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga
Penunjang
Administrasi
Teknis dan
Perkantoran
583
HOK
70.00
0.000
1800
HOK
216.0
00.00
0
1800
HOK
216.00
0.000
885
HOK
106.20
0.000
866
HOK
103.977.50
0
5934
HOK
712.177
.500
DLH Kab.
Bandung
Rapat-rapat
kordinasi
dan
konsultasi
ke Dalam
Daerah
Jumlah pegawai
memenuhi
undangan dan
kunjungan kerja
dalam wilayah
kabupaten
325
HOK
70.00
0.000
325
HOK
80.00
0.000
201
HOK
11.200.
000
170
HOK
53.100.
000
160
HOK
49.252.500
1181
HOK
263.552
.500
DLH Kab.
Bandung
VI-20 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokasi
Áwal (2016) 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Penunjang
Perayaan
Hari-hari
Bersejarah
*)
Terlaksananya
peringatan dan
perayaan Hari-hari
Lingkungan Hidup
1
Kegiata
n
70.00
0.000
1
Kegiata
n
149.8
50.00
0
1
Kegiata
n
45.000.
000
1
Kegiata
n
53.100.
000
1
Kegiata
n
49.252.500
5
Kegiat
an
367.202
.500
DLH Kab.
Bandung
Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100
Persen
1.330
.849.
937
100
Persen
849.8
24.73
4
100
Persen
260.00
0.000
100
Persen
897.88
4.598
100
Persen
836.990.14
1
500%
4.175.5
49.410
DLH Kab.
Bandung
Pengadaan
kendaraan
dinas/
operasional
Jumlah
pemenuhan
pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
0 Unit 0 1 Unit 0 0 0 0 Unit
-
0 Unit
-
1 unit
kendar
aan
dinas
operasi
onal
-
DLH Kab.
Bandung
Pemelihara
an
Rutin/Berkal
a Gedung
kantor
Teralaksananya
rehab gedung
kantor , penataan
gedung kantor
2 Unit 881.2
49.93
7
2 Unit 604.4
24.73
4
4 Paket 60.000.
000
2 Unit
591.08
4.598
2 Unit
552.420.14
1
12
Unit/pa
ket
2.689.1
79.410
DLH Kab.
Bandung
Pemelihara
an
Rutin/Berkal
a
kendaraan
dinas/opera
sional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
17 Unit 449.6
00.00
0
17 Unit 245.4
00.00
0
-21 Unit
-5
Paket
200.00
0.000
17 Unit
306.80
0.000
17 Unit
284.570.00
0
94
unit/pa
ket
1.486.3
70.000
DLH Kab.
Bandung
TOTAL 45.46
1.174
.890
54.68
4.520
.128
46.896.
694.99
4
32.429.
867.74
3
34.674.009.
294
214.146
.267.05
0
VI-21 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
V-1 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
BAB V
PENUTUP
5.1 Catatan Penting
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2019
merupakan Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang memuat tentang
program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi misi
Kabupaten Bandung. Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekan partisipatif,Top-
down dan Bottom-Up. Sehingga dilakukan penyesuaian antara tugas pokok dan fungsi
DLH kab Bandung, partisipasi masyarakat (musrenbang) dan pokok-pokok pikiran Dewan
(e-Pokir).
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Pada tahun 2019, pelaksanaan kegiatan diutamakan dalam mendukung Indikator
Kinerja Utama Bupati yaitu Indek kualitas Air melalui pengendalian Penurunan Beban
Pencemaran dari sumber Air limbah non domestik sumber institusi. Sedangkan untuk
indikator kinerja Daerah yaitu indeks kualitas udara melalui Pengendalian Pencemaran
Udara dari emisi sumber tidak bergerak, dan Persentase volume sampah yang Terkelola.
5.3 Rencana Tindak Lanjut
Renja DLH ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan
Fungsi DLH Kabupaten Bandung sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai
sasaran
top related