LAPORAN - lamongankab.go.id fileKATA PENGANTAR Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembangbahu
Post on 26-Sep-2019
5 Views
Preview:
Transcript
LAPORAN
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2016
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA
telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016.
Laporan ini disusun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis
Kecamatan Kembangbahu dan disampaikan sebagai Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2016.
Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih
banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami
mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua
pihak utamanya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada
Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam
penyusunan LKjIP di masa mendatang.
Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga
pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di
pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP
Tahun 2016 ini.
CAMAT KEBANGBAHU
SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina
NIP. 19720909 200112 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) i
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………… ii-iii
IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………….. iv-v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang …....……………........……………... 1
B. Dasar Hukum ...................................……………….
C. Maksud dan Tujuan................................................
2
3
D. Gambaran Umum Organisasi ................................ 4
1. Data Personil Kecamatan Kembangbahu…… 4
2. Kondisi Sarana Dan Prasarana yang digunakan 5-25
3. Pembiayaan ………………………………………. 26
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP ………………... 26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29
A. RENCANA STRATEGIS ......................................... 29
1. Visi dan Misi ……………………………………… 30
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ……… 32
3. Program dan Kegiatan .....................…………... 34
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ..... 35
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .................. 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................... 40
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 40
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 ...........................................……….
40
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ....................................................
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ii
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada / Khusus bagi SKPD yang memiliki SPM) ......................
47
4. Analisis Kinerja ................................................. 49 5.1. Analisis penyebab keberhasilan /
kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ......................................
49
5.2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) ........
55
5.3. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. .....................................................
55
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 ............... 58
BAB IV PENUTUP.................................................................. 71
A. KESIMPULAN ……………………………............... 71
B. SARAN ……………………………………….......... 72
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016 – 2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
4.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) iii
IKHTISAR EKSKUTIF
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan.
Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 – 2021 adalah :
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik”. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4
ditetapkan tujuan : “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan di Kecamatan“ yang diaplikasikan dalam Rencana Strategis
Kecamatan Kembangbahu menjadi 4 (Empat) sasaran strategis.
Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan
fungsi Kecamatan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan. prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan
dan aspirasi masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) iv
Dari Visi Kabupaten Lamongan tersebut diatas perlu adanya
strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu kebijakan
dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan
indikator kinerja. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program
– program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan
sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil sehingga
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih jauh dari
sempurna oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bimbingan dari
instans terkait guna penyempurnaannya.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Kembangbah, 31 Desember 2016 CAMAT KEMBANGBAHU
SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina
NIP. 19720909 200112 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) v
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016
Kecamatan Kembangbahu, adalah merupakan persyaratan bagi
setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita – cita bangsa, bernegara adapun guna
terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari
Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Kantor Kerja
serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur
keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan pada
Kantor kerja perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKjIP ) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan
kegagalannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 1
B. Dasar Hukum ;
1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara
yang bersih,dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotesme;
2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;
3. Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) ;
4. Keputusan Kepala LAN – RI No : 589/IX/6/Y/1999 tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala LAN – RI No : 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja da Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( Lakip )
7. Impres No : 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi ;
8. SE Menpan No : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan
Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 2
C. Maksud dan Tujuan. 1. Maksud :
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKjIP ) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016, dimaksud
sebagai laporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah
Kantor Kecamatan Kembangbahu dalam pelaksanaan tugas satu
tahun anggaran 2016.
2. Tujuan :
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKjIP ) Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016, adalah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita
– cita bangsa, bernegara, adapun guna terlaksananya dan
tercapaianya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab, srta bebas dari koropsi, kolosi dan
nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Kantor kerja serta
dapat di pertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaanya.
Sejalan dengan hal dimaksud guna mengukur keberhasilan dan
kegagalan penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor kerja
perlu dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKjIP ) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan
dan kegagalannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 3
D. Gambaran Umum Organisasi.
Sumber Daya Kecamatan Kembangbahu.
Bahwa dalam menjalankan tugas, sebagaian wewenang
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan
Nomor 55 tahun 2001 Camat dibantu beberapa personil , Sarana dan
Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :
1. Data Personil Kecamatan Kembangbahu.
No. Jabatan
Strukturural Jml Pangkat / Gol / Ruang
Pendidikan Formal
Ket.
1 2 3 4 5 6
1 Camat 1 Pembina (IV/a) S-2
2 Sekcam 1 Pembina (IV/a) S-2
3 Kasi tata Pem 1 Penata (III/c) S-1
4 Kasi PMD 1 Penata Tk.I (III/d) S-1
5 Kasi Ekbang 1 Penata Tk.I (III/d) S-1
6 Kasi Tramtibum 1 Penata (III/c) S-1
7 Kasubag Umum 1 Penata Tk.I (III/d) S-1
8 Kasubag Keuangan dan Perlengkapan
1 Penata Tingkat I (III/d) S-1
9 Staf 1 Penata Tk.I (III/d) S-1
10 Staf 1 Penata (III/c) S-1
11 Staf 1 Penata Muda Tk.I (III/b) SLTA
12 Staf 1 Penata Muda (III/a) S-1
13 Staf 1 Pengatur Tk.I(II/d) D-3
14 Staf 1 Pengatur Muda (II/a) SLTA
15 Staf 1 Pegawai Kontrak Bupati SLTA
16 Sekretaris Desa 6 Pengatur (II/c) SLTA
17 Sekretaris Desa 4 Pengatur Muda Tk.I (II/b) SLTA
Jumlah 24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 4
2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN.
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH
No. Kode Lokasi : 13.17.55.01.00.00 / Kantor Kecamatan Kembangbahu
No Kode Lokasi Jenis Barang / Nama
Barang
Nomor
Luas (M2)
Tahun Pengadaa
n Letak / Alamat
Status Tanah
Penggunaan Asal usul Harga Keterangan Kode Barang Register Hak
Serifikat
Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13.17.55.01.00.00 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
01.01.11.04.01 0001 1.970,00 1990 Kecamatan Kembangbahu
Hak Pakai 26-Mar-
90 03
Kantor Kecamatan
Pembelian (APBD)
394.000.000,00 Sertfikat An. Pemkab Lmg
394.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 5
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN
No. Urut
Kode Lokasi Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang
No Regis
ter Merk / Type
Ukuran / CC
Bahan Tahun
Pembeli an
Nomor Asal usul Cara perolehan
Harga Keterangan Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 13.17.55.01.00.00 02.03.01.01.03 Station Wagon 0001 ISUZU TBR 54 F Turbo 2.499,00 Campuran 2015 MHCTBR54F7K287099 E287099MHCTBR54F7K
287099 S 762 JP - Bantuan
239.810.000,00
Kendaraan Dinas Baru dari BPKAD Kab. Lamongan
2 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0001 Suzuki A100 100,00 1990 A100IDI24 S 9545 NS Pembelian (APBD) 3.000.000,00
3 13.17.55.02.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0002 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD153K011660 HABDE1011826 S 4434 JP C6409467J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Kembangbahu S 9838 U
4 13.17.55.03.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0003 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD163K011036 HABDE1010802 S 4166 JP C6409530J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Tlogoagung S 9781 U
5 13.17.55.04.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0004 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 SMHIHABD113K012594 HABDE1012080 S 4120 JP C6409460J Pembelian (APBD) 9.015.500,00
Desa Kedungasri S 9834 U
6 13.17.55.05.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0005 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABDIX3K011377 HABDE1011327 S 4117 JP C6409519J Pembelian (APBD) 9.015.500,00
Desa Sidomukti S 9778 U
7 13.17.55.06.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0006 Honda C100ML 97,00 - 2003 MBINFGF103K247101 NFGFE1245973 S 4433 JP C6409509J Pembelian (APBD) 8.841.000,00
Desa Doyomulyo S 9761 U
8 13.17.55.07.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0007 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD193K011046 HABDE1010857 S 4167 JP C6409554J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Kedungmegarih
9 13.17.55.08.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0008 Honda C 100 ML 100,00 - 2003 MHINFGF113K279149 NFGFE1278264 S 4436 JP C6409545J Pembelian (APBD) 8.841.000,00
Desa Sukosongo S 9790 U
10 13.17.55.09.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0009 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD11K011204 HABDE1011384 S 4123 JP C6409526J Pembelian (APBD) 9.015.500,00
Ds. Mangkujajar S 9772 U
11 13.17.55.10.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0010 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD113K011249 HABDE1011306 S 4168 JP C6409553J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Pelang S 9784 U
12 13.17.55.11.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0011 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD113K011686 HABDE1011807 S 4119 JP C6409550J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Maor S 9787 U
13 13.17.55.12.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0012 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD133K012595 HABDE1012075 S 4118 JP C6409480J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Dumpiagung S 9818 U
14 13.17.55.13.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0013 Honda C100ML 97,00 - 2003 MHINFGF123K272954 NFGFE1271766 S 4435 JP C6409520J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Katemas S 9777 U
15 13.17.55.14.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0014 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD153K011917 HABDE1012459 S 4122 JP C6409497J Pembelian (APBD) 9.015.500,00
Desa Lopang S 9795 U
16 13.17.55.15.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0015 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD153K011206 HABDE1011290 S 4121 JP C6409543J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Moronyamplung S 9780 U
17 13.17.55.16.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0016 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABDE173K011854 HABDE1012125 S 4187 JP C6601938J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Ds. Puter S 9890 U
18 13.17.55.17.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0017 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD153K011609 HABDE10111853 S 4186 JP C6409382J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Randubener S 9869 U
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 13.17.55.17.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0017 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD153K011609 HABDE10111853 S 4186 JP C6409382J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Randubener S 9869 U
20 13.17.55.18.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0018 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD163KO11358 HABDE1011392 S 4185 JP C6409499J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Gintungan S 9832 U
21 13.17.55.19.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0019 Honda MCB 97 WIN 97,00 - 2003 MHIHABD183K011748 HABDE1012130 S 4188 JP C6409544J Pembelian (APBD) 9.015.500,00 Desa Kaliwates S 9792 U
22 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0020 Honda WIN 100,00 1996 HA02721177 S 9898 T Pembelian (APBD) 5.000.000,00
23 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0021 Honda WIN 100,00 2002 MHIHABB112KO36797 HABBE1036767 S 3350 JP C2566590 J Pembelian (APBD) 7.000.000,00 S9745T
24 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0022 Honda WIN 100,00 - 2002 193K011225 1011244 S 4033 JP C6409551J Pembelian (APBD) 10.000.000,00 S 9786 U
25 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0023 Honda NF 100SL 100,00 2006 MHIHB31156K566829 HB31E1562721 S 3118 JP E1686217J Pembelian (APBD) 9.575.722,00
26 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0024 Honda NF 125TD 125,00 Campuran 2011 MH1JB8118BK696354 JB81E1692614 S 5222 JP I 00706851 Pembelian (APBD) 14.404.000,00 Peng. Thn 2011
27 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0025 Honda NF 125TD 125,00 Campuran 2011 MH1JB8110BK696381 JB81E1692451 S 5240 JP I 00706868 Pembelian (APBD) 14.404.000,00 Peng. Thn 2011
28 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0026 Honda NF 125TD 125,00 Campuran 2011 MH1JB8113BK696276 JB81E1692503 S 5246 JP I 00706874 Pembelian (APBD) 14.404.000,00 Peng. Thn 2011
29 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0027 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC211XBK035309 KC21E1035315 S 5134 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
30 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0028 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2119BK035172 KC21E1035188 S 5140 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
31 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0029 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2112BK035319 KC21E1035381 S 5143 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
32 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0030 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2110BK035321 KC21E1035372 S 5144 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
33 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0031 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2111BK035151 KC21E1035232 S 5148 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
34 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0032 honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2110BK035173 KC21E1035202 S 5149 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
35 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0033 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2117BK034294 KC21E1034786 S 5160 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
36 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0034 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2112BK034669 KC21E1034420 S 5170 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
37 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0035 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2117BK037325 KC21E1037393 S 5186 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
38 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0036 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2116BK037350 KC21E1037432 S 5187 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
39 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0037 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2113BK037404 KC21E1037358 S 5189 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
40 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0038 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2110BK037358 KC21E1037481 S 5191 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
41 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0039 Honda GL 15A1D MT 149,00 Campuran 2011 MH1KC2119BK037147 KC21E1037274 S 5198 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0041 Honda GL 15A1D MT 149,00 - 2011 MH1KC2110BK035755 KC21E1035729 S 5204 JP Pembelian (APBD) 19.092.000,00 Peng. Thn 2011
43 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0042 Honda Mega Pro GL
15A1RR MT 0,00 - 2012 S 5762 JP Pembelian (APBD) 19.057.000,00 Pengadaan 2012, dari DPPKA
44 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0043 Suzuki Revo Spoke NF
11B2D1MT 125,00 - 2012 S 5841 JP Pembelian (APBD) 11.600.000,00
PENGADAAN 2012, DARI DPPKA
45 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0044 Honda NF11B2D1 MT 110,00 - 2013 S 5915 JP Pembelian (APBD) 11.998.000,00 Mutasi dari DPPKA Tahun 2013
46 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0045 Honda Revo NF11T11C01 110,00 - 2014 MH1JBK21XEK049325 JBK2E1049120 S 6046 JP Pembelian (APBD) 12.672.000,00 Peng. 2014 Mutasi Dari BPKAD
47 13.17.55.01.00.00 02.03.01.05.01 Sepeda Motor 0046 Yamaha / 1FDC 113,00 Campuran 2016 MH3UE120GJ019485 E3R8E0030892 S 2047 KP Pembelian (APBD) 14.715.800,00 Pengadaan 2016, dari DPPKA
48 13.17.55.01.00.00 02.06.01.01.02 Mesin Ketik Manual Standard ( 15-16 )
0001 Olimpia Standart 0,00 Besi 1992 Pembelian (APBD) 933.508,00
49 13.17.55.01.00.00 02.06.01.01.02 Mesin Ketik Manual Standard ( 15-16 )
0002 Olimpia Standart 0,00 Besi 1992 Pembelian (APBD) 933.508,00
50 13.17.55.01.00.00 02.06.01.01.02 Mesin Ketik Manual Standard ( 15-16 )
0003 Brother Standart 0,00 Besi 2002 Pembelian (APBD) 1.000.000,00
51 13.17.55.01.00.00 02.06.01.01.02 Mesin Ketik Manual Standard ( 15-16 )
0004 Brother Standart 0,00 Besi 2002 Pembelian (APBD) 1.000.000,00
52 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.01 Lemari Besi / Metal 0001 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Peng. 2014
53 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.01 Lemari Besi / Metal 0002 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Peng. 2014
54 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.01 Lemari Besi / Metal 0003 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Peng. 2014
55 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.02 Rak Besi / Metal 0001 - - 0,00 Besi 2005 - Pembelian (APBD) 1.000.000,00
56 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.04 Filling Besi / Metal 0001 - - 0,00 Besi 1995 - Pembelian (APBD) 500.000,00
57 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.04 Filling Besi / Metal 0002 - - 0,00 Besi 1995 - Pembelian (APBD) 500.000,00
58 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.04 Filling Besi / Metal 0003 - - 0,00 Besi 1995 - Pembelian (APBD) 500.000,00
59 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.04 Filling Besi / Metal 0003 espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.100.000,00 Peng Tahun 2013 Filling Kabinet
60 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.04 Filling Besi / Metal 0004 espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.100.000,00 Peng Tahun 2013 Filling Kabinet
61 13.17.55.01.00.00 02.06.01.04.04 Filling Besi / Metal 0005 espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.100.000,00 Peng Tahun 2013 Filling Kabinet
62 13.17.55.01.00.00 02.06.01.05.01 Papan Visuil 0001 - - 0,00 Kayu 1998 - Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Papan struktur
63 13.17.55.01.00.00 02.06.01.05.01 Papan Visuil 0002 - - 0,00 Kayu 1998 - Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Papan struktur
64 13.17.55.01.00.00 02.06.01.05.01 Papan Visuil 0003 - - 0,00 Kayu 1998 - Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Papan struktur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.13 Meja Telepon 0001 - - 0,00 Kayu 2003 - Pembelian (APBD) 200.000,00
66 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.15 Meja Podium 0001 - - 0,00 Kayu 2005 - Pembelian (APBD) 500.000,00
67 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.28 Kursi Tamu 0001 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 7.500.000,00 Peng Tahun 2013 Kursi Tamu
68 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0001 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
69 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0002 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
70 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0003 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
71 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0004 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
72 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0005 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
73 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0006 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
74 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0007 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
75 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0008 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
76 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0009 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
77 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0010 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
78 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0011 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
79 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0012 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
80 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0013 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
81 13.17.55.01.00.00 02.06.02.01.34 Kursi Lipat 0014 - - 0,00 Besi 1996 - Pembelian (APBD) 150.000,00 kursi staf
82 13.17.55.01.00.00 02.06.02.02.03 Jam Elektronik 0001 - - 0,00 Elektronik 1999 - Pembelian (APBD) 25.000,00
83 13.17.55.01.00.00 02.06.02.02.03 Jam Elektronik 0002 - - 0,00 Elektronik 1999 - Pembelian (APBD) 25.000,00
84 13.17.55.01.00.00 02.06.02.02.03 Jam Elektronik 0003 - - 0,00 Elektronik 1999 - Pembelian (APBD) 25.000,00
85 13.17.55.01.00.00 02.06.02.02.03 Jam Elektronik 0004 - - 0,00 Elektronik 1999 - Pembelian (APBD) 25.000,00
86 13.17.55.01.00.00 02.06.02.03.03 Mesin Potong Rumput
0001 - - 0,00 Elektronik 2004 - Pembelian (APBD) 2.500.000,00
87 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.03 AC Unit 0001 Panasonic 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 6.000.000,00 Peng. 2014, Ac 1.5 PK
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.04 AC Split 0001 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 4.500.000,00 Pengadaan 2012
89 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.04 AC Split 0002 Panasonic 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 6.000.000,00 Peng Tahun 2013 AC
90 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.04 AC Split 0003 Panasonic 0,00 - 2015 Pembelian (APBD) 5.500.000,00 Pengadaan Tahun 2015
91 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.04 AC Split 0004 Panasonic 0,00 - 2016 Pembelian (APBD) 5.000.000,00 Pengadaan Tahun 2016
92 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.06 Kipas Angin 0001 - - 0,00 Elektronik 2001 - Pembelian (APBD) 125.000,00
93 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.06 Kipas Angin 0002 - - 0,00 Elektronik 2001 - Pembelian (APBD) 125.000,00
94 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.06 Kipas Angin 0003 - - 0,00 Elektronik 2001 - Pembelian (APBD) 125.000,00
95 13.17.55.01.00.00 02.06.02.04.06 Kipas Angin 0004 - - 0,00 Elektronik 2001 - Pembelian (APBD) 125.000,00
96 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.03 Televisi 0001 Panasonic - 0,00 Elektronik 1994 - Pembelian (APBD) 500.000,00
97 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.03 Televisi 0002 Toshiba 23" 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 2.488.000,00 Mutasi dari DPPKA Tahun 2012
98 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.04 Cassette Recorder 0001 tens - 0,00 Elektronik 1994 - Pembelian (APBD) 500.000,00
99 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.28 Lambang Garuda Pancasila
0001 - - 0,00 Campuran 2005 - Pembelian (APBD) 70.000,00
100 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.28 Lambang Garuda Pancasila
0002 - - 0,00 Campuran 2005 - Pembelian (APBD) 65.000,00
101 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.28 Lambang Garuda Pancasila
0003 - - 0,00 Campuran 2005 - Pembelian (APBD) 65.000,00
102 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.29 Gambar Presiden / Wakil Persiden
0001 - - 0,00 Kayu 2005 - Pembelian (APBD) 70.000,00
103 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.29 Gambar Presiden / Wakil Persiden
0002 - - 0,00 Kayu 2005 - Pembelian (APBD) 65.000,00
104 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.29 Gambar Presiden / Wakil Persiden
0003 - - 0,00 Kayu 2005 - Pembelian (APBD) 65.000,00
105 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.30 Lambang Kopri / Dharma Wanita
0001 - - 0,00 Besi 1999 - Pembelian (APBD) 100.000,00
106 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.30 Lambang Kopri / Dharma Wanita
0002 - - 0,00 Besi 1999 - Pembelian (APBD) 100.000,00
107 13.17.55.01.00.00 02.06.02.06.50 Lain-lain 0001 yamaha 0,00 - 2013 Peninggalan 22.500.000,00 Peng Tahun 2013 Genset
108 13.17.55.00.00.00 02.06.02.07.01 Alat Pemadam / Poratable
0001 INDOKA 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng Tahun 2013 Tabung PMK
109 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0008 ASUS EEETOP2030IUK 0,00 2016 Pembelian (APBD) 8.000.000,00 PATEN 2016
110 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0001 0,00 - 2010 Pembelian (APBD) 8.737.200,00 Peng 2010
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
111 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0002 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 6.945.000,00 Pengadaan 2012
112 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0003 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 6.945.000,00 Pengadaan 2012
113 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0004 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 7.512.500,00 MUTASI dari CAPIL Tahun 2012
114 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0005 Lenovo 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 6.013.900,00 MUTASI dari CAPIL Tahun 2012
115 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0006 HP 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 8.500.000,00 Peng. 2014
116 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0007 HP 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 8.500.000,00 Peng. 2014
117 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0006 HP DEKSTOP 251 0,00 - 2015 Pembelian (APBD) 8.500.000,00 Pengadaan Tahun 2015
118 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.01 P.C Unit 0007 HP DEKSTOP 455 010L 0,00 2016 Pembelian (APBD) 8.000.000,00 Pengadaan Tahun 2016
119 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.03 Note Book 0001 Toshiba 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 7.951.000,00 Pengadaan 2012
120 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.03 Note Book 0002 HP 14AC 0,00 - 2015 Pembelian (APBD) 8.500.000,00 Pengadaan Tahun 2015
121 13.17.55.01.00.00 02.06.03.02.03 Note Book 0003 HP 14AC 0,00 2016 Pembelian (APBD) 8.000.000,00 Pengadaan Tahun 2016
122 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.00 Peralatan Personal Komputer
0001 - - 0,00 Elektronik 2005 - Pembelian (APBD) 230.000.000,00 Komp.SIMDUK
123 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.01 CPU 0001 Pentium 0,00 Elektronik 2001 Pembelian (APBD) 1.000.000,00
124 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.01 CPU 0002 Pentium 0,00 Elektronik 2001 Pembelian (APBD) 1.000.000,00
125 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.01 CPU 0003 COMPAG - 0,00 Elektronik 2004 - Pembelian (APBD) 1.500.000,00
126 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.01 CPU 0004 COMPAG - 0,00 Elektronik 2004 - Pembelian (APBD) 1.500.000,00
127 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.02 Monitor 0001 0,00 Fiber 2001 Pembelian (APBD) 250.000,00
128 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.02 Monitor 0002 0,00 Fiber 2001 Pembelian (APBD) 250.000,00
129 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.02 Monitor 0003 HP 5500 0,00 Fiber 2004 Pembelian (APBD) 1.500.000,00
130 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.02 Monitor 0004 HP 5500 0,00 Fiber 2004 Pembelian (APBD) 1.500.000,00
131 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0001 0,00 Elektronik 2001 Pembelian (APBD) 2.000.000,00
132 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0003 Canon - 0,00 Elektro 2004 - Pembelian (APBD) 2.000.000,00
133 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0004 Canon - 0,00 Elektro 2004 - Pembelian (APBD) 2.000.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
134 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0005 Canon Pixma MP500 0,00 Campuran 2006 Pembelian (APBD) 2.972.169,00 Peng.2006
135 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0006 HP 3110 0,00 Campuran 2006 Pembelian (APBD) 3.755.518,00 Peng.2006
136 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0007 Dot matrik 0,00 - 2010 Pembelian (APBD) 7.262.800,00 Peng 2010
137 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0008 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 1.459.000,00 Pengadaan 2012
138 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0009 Epson LQ 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 6.512.800,00 MUTASI DARI CAPIL TAHUN 2012
139 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0010 EPSON L100 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 1.971.900,00 Mutasi dari CAPIL Tahun 2012
140 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0011 Epson L110 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
141 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0012 Epson L110 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
142 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0011 EPSON L300 0,00 - 2015 Pembelian (APBD) 2.500.000,00 Pengadaan Tahun 2015
143 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0012 EPSON L220 0,00 - 2016 Pembelian (APBD) 3.500.000,00 Pengadaan Tahun 2016
144 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.03 Printer 0013 EPSON L360 0,00 - 2016 Pembelian (APBD) 3.500.000,00 PATEN 2016
145 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.09 Keyboard 0001 0,00 Plastik 2001 Pembelian (APBD) 12.500,00
146 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.09 Keyboard 0002 0,00 Plastik 2001 Pembelian (APBD) 12.500,00
147 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.09 Keyboard 0003 - - 0,00 Fiber 2004 - Pembelian (APBD) 500.000,00
148 13.17.55.01.00.00 02.06.03.05.09 Keyboard 0004 - - 0,00 Fiber 2004 - Pembelian (APBD) 500.000,00
149 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.05 Meja Kerja Pejabat Eselon III
0001 - - 0,00 Kayu 2002 - Pembelian (APBD) 1.500.000,00 Meja camat
150 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.05 Meja Kerja Pejabat Eselon III
0002 0,00 - 2009 Pembelian (APBD) 2.910.100,00 Pengadaan 2009 -- dari DPPKA
151 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0001 - - 0,00 Kayu 2000 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja kasi
152 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0002 - - 0,00 Kayu 2000 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja kasi
153 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0003 - - 0,00 Kayu 2000 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja kasi
154 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0004 - - 0,00 Kayu 2000 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja kasi
155 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0005 - - 0,00 Kayu 2000 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja kasi
156 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0006 0,00 - 2009 Pembelian (APBD) 1.349.200,00 Pengadaan 2009 -- Dari DPPKA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
157 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0008 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.400.000,00 Peng Tahun 2013 meja Kerja Eselon IV
`158 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0009 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.400.000,00 Peng Tahun 2013 meja Kerja Eselon IV
159 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0010 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.400.000,00 Peng Tahun 2013 meja Kerja Eselon IV
160 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0011 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.400.000,00 Peng Tahun 2013 meja Kerja Eselon IV
161 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0012 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 1.400.000,00 Peng Tahun 2013 meja Kerja Eselon IV
162 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0001 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
163 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0002 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
164 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0003 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
165 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0004 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
166 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0005 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
167 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0006 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
168 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0007 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
169 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0008 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
170 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0009 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
171 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0010 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
172 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0011 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
173 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0012 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
174 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.06 Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0003 - - 0,00 Kayu 2000 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja kasi
175 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0013 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
176 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0014 - - 0,00 Kayu 1996 - Pembelian (APBD) 500.000,00 Meja staf
177 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0015 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
178 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0016 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
179 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0017 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
180 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0018 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
181 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.08 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
0019 Espana 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 2.000.000,00 Peng. 2014
182 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.09 Meja Kabinet Pelayanan 0001 0,00 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 1.738.000,00 PATEN 2016
183 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.09 Meja Kabinet Pelayanan 0002 0,00 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 1.738.000,00 PATEN 2016
184 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.09 Meja Kabinet Pelayanan 0003 0,00 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 1.738.000,00 PATEN 2016
185 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.09 Meja Kabinet Pelayanan 0004 0,00 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 1.738.000,00 PATEN 2016
186 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.10 Meja Atas (Counter) Pelayanan
0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 726.000,00 PATEN 2016
187 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.10 Meja Atas (Counter) Pelayanan
0002 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 726.000,00 PATEN 2016
188 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.10 Meja Atas (Counter) Pelayanan
0003 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 726.000,00 PATEN 2016
189 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.10 Meja Atas (Counter) Pelayanan
0004 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 726.000,00 PATEN 2016
190 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.11 Divider 120 0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 1.210.000,00 PATEN 2016
191 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.12 Divider 80 0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 605.000,00 PATEN 2016
192 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.12 Divider 80 0002 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 605.000,00 PATEN 2016
193 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.13 Backdrop 240 0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 7.260.000,00 PATEN 2016
194 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.14 Backdrop 120 Kanan 0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 3.850.000,00 PATEN 2016
195 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.15 Backdrop 120 Kiri 0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 3.850.000,00 PATEN 2016
196 13.17.55.01.00.00 02.06.04.01.16 Letter dan Logo Lamongan Acrylic
0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 2.695.000,00 PATEN 2016
197 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.05 Kursi Kerja Pejabat Eselon III
0001 - - 0,00 Besi 2003 - Pembelian (APBD) 250.000,00 Kursi camat
198 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.05 Kursi Kerja Pejabat Eselon III
0002 0,00 - 2009 Pembelian (APBD) 931.200,00 Pengadaan 2009 --Dari DPPKA
199 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0001 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
200 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0002 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
201 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0003 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
202 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0004 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
203 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0005 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
204 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0006 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
205 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0007 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
206 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0008 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
207 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0009 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
208 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0010 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
209 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0011 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
210 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0012 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
211 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0013 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
212 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0014 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
213 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0015 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
214 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0016 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
215 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0017 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
216 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0018 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
217 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0019 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
218 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0020 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
219 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0021 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
220 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0022 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
221 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0023 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
222 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0024 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
223 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0025 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
224 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0026 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
225 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0027 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
226 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0028 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
227 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0029 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
228 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0030 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
229 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0031 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
230 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0032 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
231 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0033 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
232 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0034 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
233 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0035 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
234 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0036 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
235 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0037 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
236 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0038 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
237 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0039 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
238 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0040 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
239 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0041 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
240 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0042 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
241 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0044 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
242 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0045 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
243 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0046 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
244 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0047 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
245 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0048 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
246 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0049 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
247 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0050 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
248 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0051 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
249 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0052 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
250 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0053 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
251 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0054 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
252 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0055 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
253 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0056 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
254 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0057 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
255 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0058 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
256 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0059 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
257 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0060 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
258 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0061 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
259 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0062 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
260 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0063 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
261 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0064 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
262 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0065 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
263 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0066 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
264 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0067 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
265 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0068 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
266 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0069 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
267 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0070 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
268 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0071 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
269 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0072 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
270 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0073 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
271 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0074 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
272 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0075 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
273 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0076 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
274 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0077 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
275 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0078 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
276 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0079 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
277 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0080 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
278 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0081 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
279 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0082 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
280 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0083 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
281 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0084 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
282 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0085 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
283 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0086 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
284 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0087 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
285 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0088 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
286 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0089 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
287 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0090 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
288 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0091 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
289 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0092 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
290 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0093 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
291 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0094 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
292 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0095 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
293 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0096 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
294 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0097 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
295 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0097 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
296 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0098 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
297 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0099 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
298 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0100 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
299 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0101 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
300 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0102 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
301 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0103 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
302 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0104 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
303 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0105 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
304 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0106 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
305 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0107 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
306 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0108 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
307 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0109 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
308 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0110 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
309 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0111 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
310 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0112 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
311 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0113 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
312 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0114 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
313 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0115 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
314 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0116 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
315 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0117 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
316 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0118 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
317 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0119 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
318 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0120 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
319 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0121 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
320 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0122 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
321 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0123 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
322 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0124 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
323 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0125 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
324 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0126 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
325 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0127 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
326 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0128 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
327 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0129 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
328 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0130 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
329 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0131 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
330 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0132 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
331 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0133 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
332 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0134 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
333 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0135 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
334 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0136 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
335 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0137 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
336 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0138 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
337 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0139 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
338 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0140 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
339 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0141 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
340 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0142 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
341 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0143 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
342 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0144 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
343 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0145 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
344 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0146 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
345 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0147 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
346 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0148 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
347 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0149 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
348 13.17.55.01.00.01 02.06.04.03.06 Kursi Kerja 0150 0,00 2016 Pembelian (APBD) 374.000,00 Pengadaan Tahun 2016
349 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0001 - - 0,00 Besi 2003 - Pembelian (APBD) 250.000,00 Kursi kasi
350 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0002 - - 0,00 Besi 2003 - Pembelian (APBD) 250.000,00 Kursi kasi
351 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0003 - - 0,00 Besi 2003 - Pembelian (APBD) 250.000,00 Kursi kasi
352 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0004 - - 0,00 Besi 2003 - Pembelian (APBD) 250.000,00 Kursi kasi
353 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0005 - - 0,00 Besi 2003 - Pembelian (APBD) 250.000,00 Kursi kasi
354 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0006 0,00 - 2009 Pembelian (APBD) 592.600,00 Pengadaan 2009 --dari DPPKA
355 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.06 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
0007 0,00 - 2009 Pembelian (APBD) 592.600,00 Pengadaan 2009 --dari DPPKA
356 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.07 Kursi Pelayanan tamu 0001 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 2.700.000,00 PATEN 2016
357 13.17.55.01.00.00 02.06.04.03.07 Kursi Pelayanan tamu 0002 Campuran 2016 Pembelian (APBD) 2.700.000,00 PATEN 2016
358 13.17.55.01.00.00 02.06.04.04.07 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
0001 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 320.000,00
359 13.17.55.01.00.00 02.06.04.04.07 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
0002 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 320.000,00
360 13.17.55.01.00.00 02.06.04.04.07 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
0003 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 320.000,00
361 13.17.55.01.00.00 02.06.04.04.07 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
0004 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 320.000,00
362 13.17.55.01.00.00 02.06.04.04.07 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf
0005 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 320.000,00
363 13.17.55.01.00.00 02.06.04.05.06 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0001 - - 0,00 Plastik 2003 - Pembelian (APBD) 25.000,00 Kursi hadap camat
364 13.17.55.01.00.00 02.06.04.05.06 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0002 - - 0,00 Plastik 2003 - Pembelian (APBD) 25.000,00 Kursi hadap camat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
365 13.17.55.01.00.00 02.06.04.05.06 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0003 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 25.000,00 Kursi hadap kasi
366 13.17.55.01.00.00 02.06.04.05.06 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV
0004 - - 0,00 Plastik 2001 - Pembelian (APBD) 25.000,00 Kursi hadap kasi
367 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.04 Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III
0001 - - 0,00 Kayu 1995 - Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Almari camat
368 13.17.55.01.00.01 02.06.04.07.06 Lemari Arsip 0001 - 0,00 - 2016 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Pengadaan Tahun 2016
369 13.17.55.01.00.01 02.06.04.07.06 Lemari Arsip 0002 - 0,00 - 2016 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Pengadaan Tahun 2016
370 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0001 0,00 Kayu 1995 Pembelian (APBD) 500.000,00
371 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0002 0,00 Kayu 1995 Pembelian (APBD) 500.000,00
372 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0003 0,00 Kayu 1995 Pembelian (APBD) 500.000,00
373 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0004 0,00 Kayu 1995 Pembelian (APBD) 500.000,00
374 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0005 0,00 Kayu 1995 Pembelian (APBD) 500.000,00
375 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0006 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Peng Tahun 2013 Lemari Arsip
376 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.06 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis
0007 Espana 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 3.100.000,00 Peng Tahun 2013 Lemari Arsip
377 13.17.55.01.00.00 02.06.04.07.07 Buffet Kayu 0001 - - 0,00 Kayu 1995 - Pembelian (APBD) 1.000.000,00
378 13.17.55.01.00.00 02.07.01.01.01 Camera + Attachmen 0001 0,00 - 2012 Pembelian (APBD) 1.195.400,00 MUTASI DARI CAPIL Tahun 2012
379 13.17.55.01.00.00 02.07.01.01.01 Camera + Attachmen 0002 Nicon 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 3.000.000,00 Peng. 2014
380 13.17.55.01.00.00 02.07.01.01.82 Lain-lain 0001 Sony 0,00 - 2013 Pembelian (APBD) 3.500.000,00 Peng Tahun 2013 Handycam
381 13.17.55.01.00.00 02.07.01.01.82 Lain-lain 0002 0,00 - 2014 Pembelian (APBD) 20.000.000,00 peng. 2014, Soundsystem
382 13.17.55.01.00.00 02.07.02.01.14 Handy Talky ( HT ) 0001 Kenwood - 0,00 Elektronik 2001 - Pembelian (APBD) 3.250.000,00
383 13.17.55.01.00.00 02.07.02.01.14 Handy Talky ( HT ) 0002 Motorola - 0,00 Elektronik 2005 - Pembelian (APBD) 10.000.000,00
384 13.17.55.01.00.00 02.07.02.01.20 Facsimile 0001 0,00 - 2009 Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Pengadaan 2009
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 22
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN
No. Kode Lokasi
: 13.17.55.00.00.00 / Kantor Kecamatan Kembangbahu
No Kode Lokasi Jenis Barang / Nama
Barang
Nomor Kondisi
bangunan (B,KB,RB)
Konstruksi Bangunan Luas
Lantai (M2)
Letak/Lokasi Alamat
Dokumen Gedung
Luas (M2)
Status Tanah
No. Kode Tanah
Asal usul Harga Ket
Kode Barang Register Bertingkat
/ Tidak
Beton /
Tidak Tgl No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Kantor Permanen
03.11.01.01.01 0001 Baik Tidak Beton 170,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
170,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 178.055.100,00
-- Rehab Gedung Kantor Tahun 2009 + Rp. 53.205.100,-
2 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Kantor Permanen
03.11.01.01.01 0002 Baik Tidak Beton 0,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
0,00 - Pembelian
(APBD) 5.000.000,00 SIMDUK
3 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Kantor Permanen
03.11.01.01.01 0003 Baik Tidak Tidak 0,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
0,00 - Pembelian
(APBD) 49.824.000,00
Pembangunan Pagar Samping Kantor Kecamatan, Peng 2012
4 13.17.55.01.00.00 Lain-lain 03.11.01.01.04 0001 Baik Tidak Beton 50,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
50,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 15.000.000,00 Kantor PKK
5 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
03.11.01.08.01 0001 Baik Tidak Beton 25,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
25,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 7.500.000,00 Mushollah
6 13.17.55.01.00.00 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen
03.11.01.09.01 0001 Baik Tidak Beton 156,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
156,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 25.000.000,00
7 13.17.55.01.00.00 Gedung Garasi / Pool Permanen
03.11.01.14.01 0001 Baik Tidak Beton 40,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
40,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 2.500.000,00 Tempat Parkir
8 13.17.55.01.00.00 Gedung Garasi / Pool Permanen
03.11.01.14.01 0002 Baik Tidak Beton 20,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
20,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 1.500.000,00 Parkiran
9 13.17.55.01.00.00 Lain-lain 03.11.01.27.04 0001 Baik Tidak Beton 0,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu (Pagar)
0,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 15.000.000,00 Peng.2006
10 13.17.55.01.00.00 Rumah Negara Golongan II Type A Permanen
03.11.02.02.01 0001 Baik Tidak Beton 60,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
60,00 Hak Pakai Pembelian
(APBD) 20.000.000,00
319.379.100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 23
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
No. Kode Lokasi : 13.17.55.00.00.00 / Kantor Kec. Kembangbahu
No Kode Lokasi Jenis Barang / Nama Barang
Nomor
Konstruksi Panjang
(Km) Lebar
(M) Luas (M2)
Letak/Lokasi
Dokumen
Status Tanah Nomor Kode
Tanah Asal usul Harga
Kondisi (B,KB,RB)
Ket Kode Barang Register Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 13.17.55.01.00.00 JARINGAN LISTRIK 04.16.02.00.00 0001 Tidak 0,00 0,00 0,00 Kantor Kecamatan Kembangbahu
- Pembelian
(APBD) 10.000.000,00 Baik
10.00.000,00
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA
No. Kode Lokasi : 13.17.55.00.00.00 / Kantor Kec. Kembangbahu
No
Urut Kode Lokasi
Jenis Barang /
Nama Barang
Nomor Buku / Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian /
Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Jumlah Tahun Cetak /
Pembelian
Asal usul Cara perolehan
Harga Ket
Kode Barang Register Judul/Pe
ncipta Spesifikasi
Asal daerah
Pencipta Bahan Jenis Ukuran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 13.17.55.01.00.00 Alat Tennis 05.18.01.04.03 0001 Kayu 0 0 1999 Pembelian (APBD) 1.000.000,00 Meja pimpong
1.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 24
SKPD
: Kantor Kecamatan Kembangbahu
KABUPATEN/KOTA : Lamongan
PROVINSI : Jawa Timur
KODE LOKASI : 13.17.55.00.00.00
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
(REKAP HASIL SENSUS)
No Urut Golongan Kode
Bidang Barang
Nama Bidang Barang Jumlah Barang
Jumlah Harga Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 01 01 TANAH 1 394.000.000,00
1
2 02 PERALATAN DAN MESIN
1.531.670.625,00
02 a. Alat-alat Besar - -
03 b. Alat-alat Angkutan 47
835.950.522,00
04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur - -
05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan - -
06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 333
662.470.103,00
07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 3
33.250.000.00
08 g. Alat-alat Kedokteran - -
09 h. Alat-alat Laboratorium - -
10 i. Alat-alat Keamanan 1 250.000
3 03 GEDUNG DAN BANGUNAN 10 319.379.100,00
11 a. Bangunan Gedung 10
319.379.100,00
12 b. Bangunan Monumen - -
4 04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
10.000.000,00
13 a. Jalan dan Jembatan - -
14 b. Bangunan Air/Irigasi - -
15 c. Instalasi - -
16 d. Jaringan 1 10.000.000
5 05 ASET TETAP LAINNYA
1.000.000,00
17 a. Buku Perpustakaan - -
18 b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - -
19 c. Alat Olahraga 1
1.000.000,00
6 06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - -
Total 1.936.670.625,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 25
3. Pembiayaan.
Dalam Tahun 2016 Anggaran Keuangan guna menujang
kegiatan kebehasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan
pada Kantor kerja Kantor Kecamatan Kembangbahu selama 1
tahun yang telah terealisasi sebesar Rp. 2.814.575.600 ,- dengan
perincian sebagai berikut :
1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.770.978.000,- dan
2. Belanja langsung sebesar Rp. 1.043.597.600,-
E. Sistimatika Penulisan LKjIP.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Kembangbahu di susun dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN.
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang
dihadapi organisasi.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .
Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi
Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021
Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk
mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun
2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .
a. Capaian Kinerja Tahun 2016
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja
sebagai berikut :
1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun
2016 ;
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
tahun 2016 dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir ;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan
Standar Nasional ;
4. Analisis Kinerja :
5. 1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif,
solusi yang telah dilakukan ;
5. 2. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
( dana, sarana prasarana dan SDM ) ;
5. 3. `Analisis program / kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja ;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 27
b. Realisasi Anggaran Tahun 2016.
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
BAB IV. PENUTUP .
1. KESIMPULAN.
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang
yang akan dilakukan organisasi.
2. SARAN.
Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa
datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerja.
LAMPIRAN – LAMPIRAN .
1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
4. Lampiran lainnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 28
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis .
`Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan
strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Kembangbahu
Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra
Kecamatan Kembangbahu tahun 2016-2021 dengan dokumen
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.
1. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-
2021;
2. Renstra Kecamatan Kembangbahu tahun 2016-2021 disusun
dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021;
3. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016-2021
mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah
ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 29
4. Renstra Kecamatan Kembangbahu Tahun 2016-2021menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.
1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan berlandaskan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten
Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang
dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh
stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan
pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif,
dengan ditetapkannya visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021, yaitu:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten
Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut
Misi ke-1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan
Kesehatan;
Misi ke-2
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing
Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 30
Misi ke-3
Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan
Menjaga Kelestarian Lingkungan;
Misi ke-4
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan
pelayanan publik.
Misi ke-5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan
damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Reformasi
Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik. Dalam rangka
mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan :
“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di
Kecamatan“ , maka Kecamatan Kembangbahu menetapkan 4
(Empat) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan guna merelisasikan tujuan
dari misi tersebut yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di Kecamatan ”.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 31
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.
Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan Indikator
Sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan
Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Kabupaten
Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan
ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan
setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang
dilakukan oleh Kecamatan Kembangbahu Kabupaten
Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan
dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan,
sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Kembangbahu Tahun
2016-2021 adalah;
Sebagimana Tabel. 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 32
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN 2016 – 2021
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
FORMULA KONDISI
AWAL (2015)
TARGET KINERJA KONDISI AKHIR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Layanan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik kecamatan
Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
jumlah tugas kinerja pemerintahan / jumlah tugas kinerja yang dilaksanakan
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Prosentase keikutsertaan masyarakat yang diundang dalam proses perencanaan pembangunan
jumlah kehadiran peserta musyawarah pembangunan/ jumlah peserta musyawarah pembangunan
86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 98%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
Nilai SAKIP Kecamatan
C CC CC B B A A A
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 33
3. Program dan Kegiatan.
Program dan Kegiatan pada tahun 2016 yang telah dilaksanakan
oleh SKPD Kecamatan Kembangbahu antara lain :
NO PROGRAM KEGIATAN
1 2 3
1 Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
2 Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan
3 Peningkatan keamanan dan ketentraman lingkungan
Pengendalian keamanan dan lingkungan
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Penyediaan Jasa tenaga administrasi / teknis kegiatan
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pengadaan Meubeler
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
6 Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 34
1 2 3
7 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Laporan Akhir Tahun
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
8 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
9 Peningkatan peberdayaan masyarakat pedesaan
1. Monitoring dan Evaluasi APBDes
10 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan
11 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.
Rencana Kinerja Tahun 2017 Kecamatan Kembangbahu
yang selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kecamatan Kembangbahu, dan pelaksanaan tugas
pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan
strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,
menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan
sifat pelayanan SKPD yang dicapai pada masa satu tahun.
Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan
keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan
Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung
Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun
sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan
bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh
Pemerintah Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 35
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 SKPD Kecamatan
Kembangbahu memuat usulan program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Kembangbahu serta kerangka pendanaan daerah, Rencana kerja
Kecamatan Kembangbahu secara subastansial sesuai dengan
Visi dan Misi ke 4 Kepala Daerah Kabupaten Lamongan (RKPD,
RPJMD dan Renstra Kecamatan Kembangbahu) dengan Renja K /
L dan Rencana kerja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya
dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan
Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :
1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program – program yang
ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan
melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses
perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan
harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
( Stake holder ) terhadap pembangunan .
4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan
program – program jenjang pemerintah diatasnya .
5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah
dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 36
pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.
Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Kembangbahu Tahun
2017 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Kembangbahu, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten
Lamongan Tahun 2017, dan Renstra Kecamatan Kembangbahu,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode
sebelumnya.
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan
Kecamatan Kembangbahu telah menetapkan agenda pembangunan
berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu
tahun ke depan , program dan kegiatan pembangunan dimaksud
merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan
saat ini dan yang akan datang, adapun Program dan Kegiatan tahun
2017 Kecamatan Kembangbahu menetapkan 6 Program dan 26
Kegiatan prioritas sebagai berikut :
1. Program Administrasi Perkantoran.
Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi serta
mendorong terwujudnya sistem administrasi yang baik dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) 37
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalansi Listri / Penerangan bangunan
Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –
undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
Untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan Meubeler.
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Untuk meningkatkan disiplin aparatur Kecamatan Kembangbahu
kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 38
Untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan tepat waktu dengan kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
SKPD
2. Penyusunan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan:
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi
terpadu kecamatan.
6. Program Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan :
Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
3. Pengendalian Keamanan Lingkungan.
4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan Perdes.
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Fasilitasi Kemiskinan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 39
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2016.
Dalam pencapaian kinerja organisasi, Kantor Kecamatan
Kembangbahu telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan
sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja
Sebagai berikut :
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016.
NO SASARAN SATUAN TARGET 2016 KET.
URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Partisipasi
Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1 1
10.000.000,-
1 1
100 %
100 %
100 %
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya peran serta kepemudaan dalam olahraga Outcome : Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Kegiatan Prokab
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1 1
10.000.000,-
1 1
100 %
100 %
100 %
3. Keamanan dan kenyamanan lingkungan
Input : Tersedianya dana Output : Terlaksananya pembinaan kewilayahan dalam rakor Outcome : Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Penertiban dan Pembinaan terhadap warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
15.000.000,-
12 4
14.965.000,-
12
4
99,77 %
100 %
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 40
1 2 3 4 5 6 7 8 4. Meningkatnya
efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Outcome : 1. Terbayarnya jasa
komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
Rp.
Bulan
Bulan
27.000.000,-
12
12
15.402.628,-
12
12
57,05 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Servis jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : 2. Terawatnya peralatan
dan perlengkapan Kantor Kecamatan Kembangbahu.
Rp.
Barang
Barang
18.000.000,-
50
50
18.000.000,-
50
50
100 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Terbitnya STNK
kendaraan dinas / operasional.
Rp.
Mobil
Operasional
Mobil Operasional
1.500.000,-
1 1
1.400.000,-
1 1
93,33 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Jasa kebersihan kantor Outcome : 4. Terjaganya kualitas
kebersihan kantor
Rp.
Orang
Bulan
25.350.000,-
3
13
25.350.000,-
3
13
100 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
90.500.000,-
62
62
87.500.000,-
62
62
96,69 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Outcome : 6. Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan Kantor
Rp.
Jenis
Jenis
35.000.000,-
7 7
34.000.000,-
7 7
97,14 %
100 %
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 41
1 2 3 4 5 6 7 8 Input :
Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : 7. Terpenuhinya
komponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
5.521.000,-
14
14
5.520.000,-
14
14
99,98 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan. Outcome : 8. Terpenuhinya bahan
bacaan dan peraturan perundang–undangan
Rp.
Jenis
Jenis
6.240.000,-
6 6
6.240.000,-
6 6
100 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Outcome : 9. Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
Rapat
26.050.600,-
72
72
26.030.000,-
72
72
99,92 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 10.Meningkatnya
pelayanan jasa tenaga administrasi ./ teknik kegiatan
Rp.
Orang
Orang
45.986.000,-
4 4
45.399.000,-
4 4
98,72 %
100 %
100 %
.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 42
1 2 3 4 5 6 7 8 6 Meningkatkan
sarana dan prasarana gedung kantor
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya
peralatan ngedung kantor Kecamatan Kembangbahu
Rp.
Kantor
Kantor
25.000.000,-
4 4
25.000.000,-
4 4
100 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya
sarana meubeler kantor Kecamatan Kembangbahu
Rp.
Unit
Unit
62.650.000,-
152
152
62.650.000,-
152
152
100 %
100 %
100 %
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome :
1. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
Rp.
Jenis
Jenis
35.000.000,-
25
25
34.270.500,-
25
25
97,92 %
100 %
100 %
Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 1. Terjaganya kondisi
yang baik kendaraan dinas/operator
Rp.
Kendaraan Dinas
Operasional Kantor
Kendaraan Dinas Operasional
Kantor
30.000.000,-
7 7
29.822.000,-
7 7
99,41 %
100 %
100 %
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Outcome : 1. Terlaksananya
rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Rp.
Bangunan
Bangunan
350.000.000,-
3 3
344.806.000,-
3 3
98,52 %
100 %
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 43
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparatur Outcome : 1. Terlaksananya
Pengadaan pakaian dinas baju batik
Rp.
Stel
Stel
15.300.000,-
34
34
15.299.800,-
34
34
100 %
100 %
100 %
8 Peningkatan pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome :
1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
1 1
4.810.000,-
1 1
96,20 %
100 %
100 %
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan semesteran
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan laporan keuangan semesteran Outcome : 2. Terselenggaranya
laporan keuangan semesteran
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
1 1
2.564.000,-
1 1
51,28 %
100 %
100 %
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan akhir tahun
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan laporan akhir tahun Outcome : 3. Terselenggaranya
laporan keuangan akhir tahun
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
4 4
3.494.000,-
4 4
69,88 %
100 %
100 %
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome :
1. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi
Rp.
Dokumen
Dokumen
15.000.000,-
5
5
13.998.000,-
5
5
93,32 %
100 %
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 44
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome :
2. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan
Rp.
Paket
Paket
50.000.000,-
1
1
49.931.000,-
1
1
99,86 %
100 %
100 %
10 Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Outcome : 1. Dokumen Laporan
Hasil Monev APBD
Rp.
Bulan
Desa
90.000.000,-
12
18
83.771.500,-
12
18
93,08 %
100 %
100 %
11 Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Input : Terlaksananya Output : Pendataan UMKM lembaga ekonomi pedesaan Outcome : 1. Data UMKM di wilayah
Kecamatan Kembangbahu
Rp.
Bulan
Orang
10.000.000,-
2
1.321
10.000.000,-
2
1.321
100 %
100 %
100 %
12 Meningkatkan Parsipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Input : Tersedianya Dana Output : Kesadaran Masyarakat Dalam membangun Desa Outcome : 1. Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam membangunan Desa
Rp.
Bulan
Desa
27.000.000,-
12
18
26.028.00,-
12
18
96,40 %
100 %
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 45
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian kinerja Tahun 2016 dengan
Tahun 2015, dan tahun 2014 .
No Program Indikator Capaian Program
Realisasi Perkem bangan
% Akhir Tahun 2014
Akhir Tahun 2015
Akhir Tahun 2016
1 2 3 6 7 7 8
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
100 %
100 %
100 %
100 %
2 Peningkatan peran serta kepemudaan
Peningkatan peran serta kepemudaan
100 %
100 %
100 %
100 %
3. Peningkatan keamanan dan ketentraman lingkungan
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
100 %
100 %
100 %
100 %
4. Pendidikan Politik Masyarakat
Peningkatan pendidikan politik masyarakat
- 100 %
-
100 %
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100 %
100 %
100 %
100 %
6 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100 %
100 %
100 %
100 %
7 Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian dinas aparatur kecamatan
- - 100% 100%
8 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100 %
100 %
100 %
100 %
9 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
- - B B
10 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 46
1 2 3 6 7 7 8
11 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase jumlah Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan
- - 100 %
12 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangun desa
100 %
100 %
100 %
100 %
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standart Nasional
Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2016
Di Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan 1. URUSAN WAJIB.
1. Perencanaan Pembangunan. NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
- 1
Jumlah - 1
2. Kepemudaan dan Olah Raga.
NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1 -
2 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda
1 1
3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 -
4 ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 -
5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
1 -
Jumlah 5 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 47
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
1 1
2 Program Pemeliharaan Kamtibmas 1 -
Jumlah 2 1
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
1 1
2 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
1 1
3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
1 1
4 Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah
1 -
Jumlah 4 3
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. NO PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 1
2 Program Pengembangan Ekonomi Lokal
1 1
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan
- 1
Jumlah 2 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) 48
4. ANALISIS KINERJA.
Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan
atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efesiensi
penggunaan sumber daya ( Dana, Sarana Prasarana dan SDM )
yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu selama
1 ( satu ) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kinerja agar dapat
diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan /
penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai
evaluasi kinerja antara lain sebagai berikut :
5.1. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan.
A. Urusan Perencanaan Pembangunan .
Keberhasilan :
Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun
anggaran 2016, telah berhasil dilaksanakan oleh
Kecamatan Kembangbahu melalui program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
Peningkatan :
Program dan Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan di Kecamatan Kembangbahu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) 49
Permasalahan :
Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun
anggaran 2016, telah dilaksanakan melalui Musrenbang,
tetapi realisasinya masih jauh dari harapan, keikutsertaan
lembaga diluar pemerintahan masih minim dan mungkin
masih dianggap formalitas belaka disamping itu sebagai
gambaran pada tahun 2015, bahwa program direncanakan
sebagai usulan kadang tidak sesuai harapan, sehingga
program tersebut tidak bisa terealisasi.
Solusi :
Mohon hasil Musrenbang yang diusulkan
oleh Kecamatan menjadi priorotas program pembangunan
di wilayah Kecamatan sesuai dengan aspirasi masyarakat
B. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Keberhasilan :
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada
tahun anggaran 2016, telah berhasil dilaksanakan oleh
Kecamatan Kembangbahu melalui program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan dengan Kegiatan Pembinaan
Pemuda dan Olahraga dan pemberian pakaian dalam even
– even kejuaran yang diselenggarakan melakui PROKAB
dan Kecamatan Kembangbahu telah mendapatkan
beberapa kejuaraan baik tingkat Kabupaten, Tingkat
Propinsi maupun Tingkat Nasional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 50
Peningkatan :
Program dan Kegiatan tersebut dimaksud untuk
meningkatkan pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga di
Kecamatan Kembangbahu,
Permasalahan :
- Sarana dan Prasarana di bidang Olah Raga masih
minim dan tidak disemua desa ada.
- Pembinaan kepemudaan masih belum maksimal, semua
tergantung pada pemuda itu sendiri sebagai generator
perubahan dan mungkin perlu adanya kegiatan –
kegiatan yang dapat merefleksikan kemauan pemuda
yang selama ini masih terabaikan atau kurangnya
informasi atau sosialisasi.
Solusi :
Kecamatan Kembangbahu mengharapkan
kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –
pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu
tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga
mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta
harus pula memberikan perhatian lebih kepada para
pemuda berprestasi.
C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Keberhasilan :
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri pada tahun anggaran 2016, telah berhasil
dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu melalui
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 51
Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian Keamanan
Lingkungan.
Peningkatan :
Program dan Kegiatan yang dimaksud untuk
meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di
Kecamatan Kembangbahu
Permasalahan :
- Kurangnya personil pada bagian Tramtibum Kecamatan
Kembangbahu.
- Kurangnya personil Linmas di masing masing Desa dan
Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor
Kecamatan Kembangbahu.
Solusi :
- Perlu adanya penambahan personil
- Perlu adanya penambahan tenaga Linmas dan
Pembinaan Linmas serta pemenuhan sarana dan
prasarana yang menunjang tugas Linmas di Desa.
- Perlu adanya mobil operasional / Patroli Satpop PP
Kecamatan
D. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.
Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil
dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu melalui
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan
Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 52
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Peningkatan :
Program dan Kegiatan yang dimaksud telah
mengalami peningkatan baik dibidang Pelayanan
Administrasi perkantoran, Sarana dan Prasarana Aparatur,
Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat
waktu serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Permasalahan :
- Kurangnya personil di Kecamatan Kembangbahu
- Kurangnya sarana dan prasarana Kantor Kecamatan
Kembangbahu.
Solusi
- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan
Kembangbahu.
- Penambahan sarana dan prasarana Komputer dan
lainnya guna menunjang kecepatan dan peningkatan
kinerja serta kenyamanan untuk masing – masing kasi
dan Kasubag Kantor Kecamatan Kembangbahu.
E. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil
dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu melalui
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 53
Peningkatan :
Program dan Kegiatan yang dimaksud telah
mengalami peningkatan baik dibidang Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan , dan Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Permasalahan :
- Dalam penyusunan APBDes masih kurangnya kualitas dan
masih banyaknya kegiatan yang sulit
dipertanggungjawabkan karena belum pahamnya desa
serta tidak dipatuhinya aturan perundang – undangan
utamanya terhadap perencanaan pembangunan yang tidak
sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan
sebelumnya.
- Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kecamatan
Kembangbahu perlu bantuan modal di karenakan belum
bisa memenuhi kebutuhan pinjaman pada anggota
sehingga masih banyak anggota yang pinjam di luar
koperasi.
Solusi
- Melakukan pembinaan secara kontinyu dan mendasar
serta terus mengevaluasi penyusunan APBDes dan
memberikan pelatihan terkait dengan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa setelah adanya Bantuan Keuangan baik
dari Pusat maupun Daerah.
- Perlu adanya bantuan modal untuk pengembangan bidang
Koperasi dan UMKM di Kecamatan Kembangbahu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 54
5.2. Analisis efesiensi penggunaan sumber daya ( dana, sarana
prasarana dan SDM ).
Dari rencana program dengan realisasi
penggunaan anggaran terkait dengan sumberdaya dapat kami
jelaskan sebagai berikut :
- Untuk belanja langsung yang dianggarkan sebesar
Rp.1.043.597.600,- dan terealisasi sebesar
Rp.1.008.915.428,- sehingga ada efesiensi sebesar
Rp. 34.682.172,- atau 3,32 %.
5.3. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
a). Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:
1. Program Perencanaan Pembangunan.
Tingkat partisipasi dari Kepala Desa dan Kepala UPT
Dinas/Badan/Instansi dalam perencanaan pembangunan
cukup baik sehingga perencanaan pembangunan melalui
kegiatan Musrenbang terlaksana dengan baik.
2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan .
Setiap mengikuti kejuaraan Porkab, para atlit Kecamatan
Kembangbahu selalu mendapatkan beberapa kejuaraan
baik tingkat Kecamatan, Kabupaten, Tingkat Propinsi
maupun Tingkat Nasional.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 55
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
lingkungan .
Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara
pihak Kecamatan antara Kepolisian dan TNI sehingga di
wilayah Kecamatan Kembangbahu selalu dalam kondisi
Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.
4. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya kerja sama yang baik antara Pimpinan, Kasi,
Kasubag dan Staf sehingga efektifitas kelembagaan
pemerintahan dan tertib administrasi berjalan dengan
lancar dan tepat waktu.
.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Terjaganya kualitas sarana dan prasarana baik gedung
kantor, maupun kendaraan dinas operasional.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Adanya SDM aparatur yang profesional dan berdikasi
tinggi serta pekerja keras.
7. Program Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan terselenggaranya laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja Kecamatan, Laporan keuangan semesteran dan
Laporan keuangan akhir tahun dan Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi tepat waktu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 56
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi.
Terwujudnya sarana dan prasarana pelayaan administrasi
terpadu kecamatan.
9. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan.
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes.
10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan.
Terlaksananya pendataan UMKM dan pemberdayaan
Koperasi.
11. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa.
Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
b). Analisa program / kegiatan kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan
Kembangbahu berjalan cukup lancar, namun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan masih ada hambatan
antara lain :
- Kurangnya personil dan masih adanya kualitas SDM
yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 57
diinginkan karena kemampuan individu yang kurang
terlatih.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana perangkat
Komputer untuk masing – masing urusan di Kantor
Kecamatan Kembangbahu.
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016.
Realisasi anggaran tahun 2016 yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Urusan Perencanaan Pembangunan .
Program dan Kegiatan :
Urusan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan
Kembangbahu pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh
Kecamatan Kembangbahu melalui program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Program dan
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di
Kecamatan Kembangbahu pada tahun 2016 dengan alokasi
anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar
Rp.10.000.000 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau
100 %, adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 10.000.000 ,-
- Belanja Modal : Rp -
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 58
2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
Program dan Kegiatan.
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan
Kembangbahu pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan
melalui : Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
dengan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, Program
dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan
Kembangbahu dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan
Olah Raga pada tahun 2016 dengan alokasi anggaran (sesuai
pagu APBD) sebesar Rp. 10.000.000 ,- dan terealisasi sebesar
Rp. 10.000.000 ,- atau 100 % adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 10.000.000 ,-
- Belanja Modal : Rp -
3. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Program dan Kegiatan :
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di
Kecamatan Kembangbahu pada tahun anggaran 2016
dilaksanakan melalui Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan dengan Kegiatan Pengendalian
Keamanan Lingkungan yang menunjang kondusifitas bidang
kesatuan bangsa dan politik. Program dan Kegiatan yang
direalisasikan oleh Kecamatan Kembangbahu dalam rangka
meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di
Kecamatan Kembangbahu, dengan alokasi anggaran
pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 15.000.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 59
dan terealisasi sebesar Rp. 14.965.000 ,- atau 99,77 %
dengan rincian sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 10.800.000 ,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.165.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. –
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.
Program dan Kegiatan :
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian.di Kecamatan Kembangbahu
pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan melalui Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dan Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi, oleh Kecamatan Kembangbahu pada
tahun 2016. dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai
pagu APBD) sebesar Rp. 930.797.600 ,- dan terealisasi
sebesar Rp. 895.905.628,- atau 96,25 %, digunakan untuk
Belanja Pegawai sebesar Rp. 45.513.500 ,-, Belanja Barang
dan Jasa sebesar Rp. 339.450.428,- dan Belanja Modal
sebesar Rp. 466,337.000 ,-
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 60
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar
Rp.281.147.600,- dan terealisasi sebesar
Rp.264.841.628,- atau 94,20% digunakan untuk :
a. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Lintrik, adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 15.402.628 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 15.402.628 ,-
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor, adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 18.000.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 18.000.000 ,-
3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional, adapun
rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai
berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.400.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 1.400.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 61
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 25.350.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 25.350.000 ,-
5. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor.
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 87.500.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp 87.500.000 ,-
6. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan, adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 34.000.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 34.000.000 ,-
7. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor. adapun rincian
penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.520.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 62
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 5.520.000 ,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –
undangan . adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 6.240.000,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 6.240.000,-
9. Penyediaan Makanan dan Minuman. adapun rincian
penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 26.030.000,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 26.030.000,-
10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis
Kegiatan adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 45.339.000,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 45.339.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 63
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar
Rp.502.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.496.398.500,-
atau 98,76 % digunakan untuk :
1. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 350.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 150.000,-
- Belanja Modal : Rp. 24.500.000 ,-
- Total : Rp. 25.000.000 ,-
2. Kegiatan : Pengadaan Meubeler, adapun rincian
penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 350.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. -
- Belanja Modal : Rp. 62.300.000,-
- Total : Rp. 62.650.000 ,-
3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor. adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 34.270.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 34.270.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 64
4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional. adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 29.822.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 29.822.000 ,-
5. Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor,
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 7.510.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.590.000,-
- Belanja Modal : Rp. 332.706.000,-
- Total : Rp. 344.806.000 ,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi
anggaran PAK sebesar Rp. 15.300.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 15.299.800,- atau 100% digunakan untuk :
1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya. adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 350.000,-
- Belanja Barang dan Jasa :Rp. 14.989.8000,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 15.299.800 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 65
4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran
pembangunan sebesar Rp.30.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp.240.866.000,- atau 82,89 % digunakan untuk:
1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi SKPD . adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 4.810.000 ,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 164.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 4.974.000,-
2. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran. adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 2.400.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 164.000,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 2.564.000,-
3. Kegiatan : Penyusunan Laporan Akhir Tahun. adapun
rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai
berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 3.330.000 ,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 164.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 3.494.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 66
4. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan
Evaluasi. adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 13.840.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 158.000,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 13.998.000,-
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar
Rp.50.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 49.831.000,-
atau 99,86 % digunakan untuk :
1. Kegiatan : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan . adapun rincian penggunaan anggaran
pembangunan sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 2.100.000 ,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.000.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. 46.831.000,-
- Total : Rp. 49.831.000,-
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di
Kecamatan Kembangbahu pada tahun anggaran 2016 di
laksanakan melalui Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan, Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan, Program Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 67
dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD)
sebesar Rp. 117.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.109.799.500,- atau 93,85 %, digunakan untuk Belanja
Pegawai sebesar Rp. 72.416.000,- Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp. 49.883.500,- adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
1. Program : Peningkatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun dengan alokasi anggaran pembangunan
sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.83.771.500,- atau 93,08% digunakan untuk :
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, adapun
rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut
- Belanja Pegawai : Rp. 55.716.000,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 28.055.500,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 83.771.500,-
2. Program : Pengembangan Penyelenggaraan Ekonomi
Pedesaan dengan alokasi anggaran PAK sebesar Rp.
12.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.500.000,- atau
100% digunakan untuk :
1. Kegiatan : Pendataan UMKM di wilayah kecamatan .
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut
- Belanja Pegawai : Rp. 9.200.000 ,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.300.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 12.500.000 ,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 68
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa dengan alokasi anggaran pembangunan
sebesar Rp. 27.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 26.028.000,- atau 96,40 % digunakan untuk :
1. Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan
sebagai berikut :
- Belanja Pegawai : Rp. 7.500.000 ,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 18.528.000 ,-
- Belanja Modal : Rp. -
- Total : Rp. 26.028.000,-
A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
Program/ Kegiatan APBD 2016 PAK Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik
2 3 4 5
BELANJA LANGSUNG
1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10.000.000 10.000.000
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000
1 06 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000
1 18 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.000.000 10.000.000
1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10.000.000 10.000.000
1 18 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000
1 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.000.000 14.965.000
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 15.000.000 14.965.000
1 19 15 05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 15.000.000 14.965.000
1 20
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
903.297.600 876.266.428
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 281.147.600 264.841.628
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 27.000.000 15.402.628
1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000
1 20 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional 1.500.000 1.400.000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000 25.350.000
Kode
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 69
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj IP ) 63
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000 25.350.000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000 87.500.000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 34.000.000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.521.000 5.520.000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 6.240.000 6.240.000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 26.030.000
1 20 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Tehnis Kegiatan 45.986.000 45.399.000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 526.850.000 521.328.000
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.850.000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair 62.650.000 62.650.000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 59.200.000 59.200.000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional 30.000.000 29.822.000
1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 350.000.000 344.806.000 100%
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.300.000 15.299.800
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 15.300.000 15.299.800
1 20 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 30.000.000 24.866.000
1 20 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD 5.000.000 4.810.000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.000 2.564.000
1 20 06 04 Penyusunan Plaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 3.494.000
1 20 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 13.998.000
1 20 23 09 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 49.931.000
1 22 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 129.500.000 122.299.500
1 22 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa 90.000.000 83.771.500
1 22 15 06 Monitoring dan Evaluasi APBDesa 90.000.000 83.771.500
1 22 16 Program Penyelenggaraan Ekonomi Pedesaan 12.500.000 12.500.000
1 22 16 11 Pendataan UMKM di Kecamatan 12.500.000 12.500.000
1 22 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 27.000.000 26.028.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 70
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Kembangbahu dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada
Kecamatan Kembangbahu berdasarkan Sistim Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 1999.
Kecamatan Kembangbahu dalam mencapai kinerja tahun
2016, menetapkan 11 program dan 27 kegiatan, yang telah
dilaksanakan oleh Kecamatan Kembangbahu sebagai Berikut :
1. Program Perencanaan Pembangunan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Program Pelayanan administrasi perkantoran
5. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun
Desa.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 71
Dalam pelaksanaannya 11 (sebelas) Program 27 (dua puluh tujuh)
Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun
masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang
menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan
dan sasaran kegiatan.
Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan
permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2016 ini dapat menjadi
bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan
sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal
dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap
permasalahan kegiatan yang belum tercapai.
B. S A R A N
Perlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan
Kembangbahu ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu
adanya pebaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam
pengkajian permasalahan - pemasalahan yang ada, maka masih
perlu adanya pembinaan guna penyempurnaan .
Kembangbahu, 31 Desember 2016 CAMAT KEMBANGBAHU
SUJIRMAN SHOLEH, SE, MM Pembina
Nip. 19720909 200112 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 72
top related