LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/LAMPIRAN-IV.pdfKode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Hal 2 dari 76
Post on 08-Oct-2020
0 Views
Preview:
Transcript
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 1 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR TAHUNPERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDULLAMPIRAN IV
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 29.392.403.500,00 249.982.938.415,96 255.449.672.000,00 534.825.013.915,96
1.01. PENDIDIKAN 21.068.032.000,00 45.480.790.924,00 54.279.864.600,00 120.828.687.524,00
1.01.01. 21.068.032.000,00 45.480.790.924,00 54.279.864.600,00 120.828.687.524,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.01. 15.858.398.000,00 6.502.465.420,00 1.342.127.200,00 23.702.990.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.01.01. 15.858.398.000,00 5.616.300.420,00 1.342.127.200,00 22.816.825.620,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
1.01.01.01.02. - 886.165.000,00 - 886.165.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1.01.01.02. - 614.986.100,00 6.010.915.500,00 6.625.901.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.01.01.02.01. - 15.230.000,00 5.977.005.500,00 5.992.235.500,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.01.01.02.02. - 599.756.100,00 33.910.000,00 633.666.100,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.01.01.03. 64.815.000,00 921.545.800,00 - 986.360.800,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1.01.01.03.02. 16.200.000,00 75.752.000,00 - 91.952.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01.01.03.03. 48.615.000,00 826.748.800,00 - 875.363.800,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.01.01.03.04. - 19.045.000,00 - 19.045.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
1.01.01.04. 23.160.000,00 118.393.700,00 16.000.000,00 157.553.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.04.01. 23.160.000,00 118.393.700,00 16.000.000,00 157.553.700,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.05. 618.779.000,00 8.319.185.490,00 - 8.937.964.490,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.01.01.05.01. 473.529.000,00 2.753.244.190,00 - 3.226.773.190,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 2 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.05.02. 46.150.000,00 666.975.400,00 - 713.125.400,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1.01.01.05.03. 99.100.000,00 4.898.965.900,00 - 4.998.065.900,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
1.01.01.06. 18.210.000,00 1.678.331.380,00 - 1.696.541.380,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.01.01.06.01. 6.300.000,00 1.603.332.780,00 - 1.609.632.780,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.01.01.06.02. 11.910.000,00 74.998.600,00 - 86.908.600,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.01.01.15. 69.150.000,00 8.209.024.300,00 4.886.768.500,00 13.164.942.800,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
1.01.01.15.01. - 610.100.000,00 3.587.087.000,00 4.197.187.000,00 Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana
PAUD dan Dikmas
1.01.01.15.02. - 638.319.450,00 81.760.000,00 720.079.450,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD
1.01.01.15.03. 19.350.000,00 2.449.315.600,00 47.159.000,00 2.515.824.600,00 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan
PAUD dan Pendidikan Masyarakat
1.01.01.15.04. 9.600.000,00 26.848.750,00 - 36.448.750,00 Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan
Pendidikan Masyarakat
1.01.01.15.05. - 1.679.130.000,00 1.132.550.000,00 2.811.680.000,00 Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD
1.01.01.15.06. 19.950.000,00 2.355.547.000,00 - 2.375.497.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan
Keaksaraan
1.01.01.15.07. - 98.346.000,00 - 98.346.000,00 Penyelenggaraan Kecakapan Hidup
1.01.01.15.08. 20.250.000,00 351.417.500,00 38.212.500,00 409.880.000,00 Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan
dan Kursus Institusional
1.01.01.16. 139.150.000,00 7.455.779.444,00 24.276.715.800,00 31.871.645.244,00 Program Pendidikan Dasar SD
1.01.01.16.01. 12.600.000,00 3.016.737.704,00 24.180.045.800,00 27.209.383.504,00 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan dan
Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
1.01.01.16.02. - 103.793.600,00 - 103.793.600,00 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana
Sekolah dasar
1.01.01.16.03. 43.550.000,00 633.396.960,00 3.410.000,00 680.356.960,00 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga
Kependidikan SD
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 3 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.16.04. 83.000.000,00 1.468.531.780,00 - 1.551.531.780,00 Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan
SD
1.01.01.16.05. - 2.233.319.400,00 93.260.000,00 2.326.579.400,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Tingkat SD
1.01.01.17. 1.879.300.000,00 10.423.663.790,00 17.747.337.600,00 30.050.301.390,00 Program Pendidikan Dasar SMP
1.01.01.17.01. 12.600.000,00 8.102.390.900,00 17.724.847.600,00 25.839.838.500,00 Pembangunan/rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan
Sarana Prasarana SMP
1.01.01.17.02. - 226.171.500,00 22.490.000,00 248.661.500,00 Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana
SMP
1.01.01.17.03. 139.600.000,00 989.916.590,00 - 1.129.516.590,00 Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga
Kependidikan SMP
1.01.01.17.04. 1.727.100.000,00 1.073.243.440,00 - 2.800.343.440,00 Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen
Pendidikan SMP
1.01.01.17.05. - 31.941.360,00 - 31.941.360,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Tingkat SMP
1.01.01.19. 2.397.070.000,00 1.237.415.500,00 - 3.634.485.500,00 Program Peningkatan Kualitas Tenaga
Kependidikan
1.01.01.19.01. 625.000.000,00 390.287.000,00 - 1.015.287.000,00 Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non formal
1.01.01.19.02. 1.419.570.000,00 593.322.500,00 - 2.012.892.500,00 Pembinaan Tenaga Kependidikan SD
1.01.01.19.03. 352.500.000,00 253.806.000,00 - 606.306.000,00 Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP
1.02. KESEHATAN 6.643.145.500,00 176.990.631.051,96 56.939.631.740,00 240.573.408.291,96
1.02.01. 2.642.390.500,00 121.081.948.051,96 33.219.521.740,00 156.943.860.291,96 DINAS KESEHATAN
1.02.01.01. - 698.790.000,00 189.470.000,00 888.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.01.01.01. - 442.830.000,00 189.470.000,00 632.300.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
1.02.01.01.02. - 255.960.000,00 - 255.960.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1.02.01.02. - 475.000.000,00 690.220.000,00 1.165.220.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 4 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.02.01. - 3.700.000,00 660.220.000,00 663.920.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.02.01.02.02. - 471.300.000,00 30.000.000,00 501.300.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.02.01.03. 48.300.000,00 13.890.000,00 - 62.190.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1.02.01.03.02. 1.500.000,00 8.100.000,00 - 9.600.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
1.02.01.03.03. 10.000.000,00 540.000,00 - 10.540.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.02.01.03.04. 36.800.000,00 5.250.000,00 - 42.050.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
1.02.01.04. 8.790.000,00 664.490.000,00 - 673.280.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.04.01. 8.790.000,00 664.490.000,00 - 673.280.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.05. 192.140.000,00 989.990.000,00 - 1.182.130.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.02.01.05.01. 190.940.000,00 943.765.000,00 - 1.134.705.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.05.02. - 23.840.000,00 - 23.840.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1.02.01.05.03. 1.200.000,00 22.385.000,00 - 23.585.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
1.02.01.06. - 31.390.000,00 - 31.390.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.02.01.06.01. - 10.250.000,00 - 10.250.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.02.01.06.02. - 21.140.000,00 - 21.140.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.01.15. 437.750.000,00 4.636.794.157,00 21.000.000,00 5.095.544.157,00 Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
1.02.01.15.01. 5.750.000,00 4.393.172.866,00 21.000.000,00 4.419.922.866,00 Pelayanan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
1.02.01.15.02. - 66.630.000,00 - 66.630.000,00 Pembinaan dan Pelayanan Lisensi Sumberdaya
Kesehatan
1.02.01.15.03. 432.000.000,00 176.991.291,00 - 608.991.291,00 Peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan
1.02.01.16. 15.750.000,00 1.689.075.000,00 75.000.000,00 1.779.825.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.01. 6.225.000,00 158.920.000,00 20.000.000,00 185.145.000,00 Pelayanan Medis dan Kegawatdaruratan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 5 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.16.02. - 30.950.000,00 - 30.950.000,00 Pelayanan Kesehatan Perorangan
1.02.01.16.03. - 944.025.000,00 - 944.025.000,00 Pembinaan BLUD dan Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.16.04. 9.525.000,00 555.180.000,00 55.000.000,00 619.705.000,00 Pembinaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) dan Tradisional
1.02.01.17. 9.800.000,00 4.578.062.500,00 - 4.587.862.500,00 Program Kesehatan Keluarga
1.02.01.17.01. 9.800.000,00 4.369.552.500,00 - 4.379.352.500,00 Pelayanan Kesehatan Ibu, Remaja dan Usia Lanjut
1.02.01.17.02. - 208.510.000,00 - 208.510.000,00 Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak
1.02.01.18. 86.850.000,00 1.768.463.000,00 358.950.000,00 2.214.263.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.02.01.18.01. - 589.635.500,00 - 589.635.500,00 Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
1.02.01.18.02. 78.600.000,00 599.282.500,00 - 677.882.500,00 Pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)
1.02.01.18.03. 8.250.000,00 579.545.000,00 358.950.000,00 946.745.000,00 Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.19. 12.300.000,00 1.713.759.400,00 - 1.726.059.400,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.19.01. 12.300.000,00 1.622.339.400,00 - 1.634.639.400,00 Pencegahan dan Penaggulangan Masalah Gizi
1.02.01.19.02. - 91.420.000,00 - 91.420.000,00 Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
1.02.01.20. 333.619.000,00 3.165.561.000,00 1.162.938.000,00 4.662.118.000,00 Program Pencegahan Penyakit
1.02.01.20.01. 66.350.000,00 2.231.621.000,00 458.670.000,00 2.756.641.000,00 Pengendalian Penyakit Menular
1.02.01.20.02. 12.125.000,00 726.915.000,00 632.378.000,00 1.371.418.000,00 Pencegahan Penyakit Tidak Menular
1.02.01.20.04. 255.144.000,00 207.025.000,00 71.890.000,00 534.059.000,00 Survailans dan Imunisasi
1.02.01.21. 5.050.000,00 238.635.000,00 28.766.055.851,00 29.009.740.851,00 Program Pembangunan dan Peningkatan
Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
1.02.01.21.01. 4.400.000,00 145.310.000,00 15.021.860.851,00 15.171.570.851,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.21.02. 650.000,00 93.325.000,00 13.744.195.000,00 13.838.170.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan
1.02.01.22. 4.050.000,00 34.384.028.320,00 - 34.388.078.320,00 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 6 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.22.01. 4.050.000,00 129.990.320,00 - 134.040.320,00 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
1.02.01.22.02. - 34.254.038.000,00 - 34.254.038.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.01.23. 1.487.991.500,00 65.747.864.674,96 1.830.812.889,00 69.066.669.063,96 Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD
Puskesmas
1.02.01.23.01. 1.487.991.500,00 65.747.864.674,96 1.830.812.889,00 69.066.669.063,96 Pelayanan BLUD Puskesmas
1.02.01.25. - 286.155.000,00 125.075.000,00 411.230.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium
Kesehatan
1.02.01.25.01. - 286.155.000,00 125.075.000,00 411.230.000,00 Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1.02.02. 4.000.755.000,00 55.908.683.000,00 23.720.110.000,00 83.629.548.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.02.24. 4.000.755.000,00 55.908.683.000,00 23.720.110.000,00 83.629.548.000,00 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah
Sakit
1.02.02.24.01. 4.000.755.000,00 55.908.683.000,00 23.720.110.000,00 83.629.548.000,00 Pelayanan BLUD RSUD
1.03. PEKERJAAN UMUM 343.766.000,00 15.957.607.640,00 142.996.325.660,00 159.297.699.300,00
1.03.01. 343.766.000,00 15.957.607.640,00 142.996.325.660,00 159.297.699.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.01. 249.876.000,00 273.165.000,00 78.250.000,00 601.291.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01.01.01. 249.876.000,00 167.625.000,00 78.250.000,00 495.751.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
1.03.01.01.02. - 105.540.000,00 - 105.540.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1.03.01.02. - 396.100.000,00 - 396.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.03.01.02.02. - 396.100.000,00 - 396.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.03.01.03. 25.000.000,00 45.836.000,00 - 70.836.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1.03.01.03.01. - 42.336.000,00 - 42.336.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus
1.03.01.03.02. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.03.03. 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 7 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.04. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.04.01. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.05. - 107.858.000,00 - 107.858.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.03.01.05.01. - 17.820.000,00 - 17.820.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.05.02. - 71.450.000,00 - 71.450.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1.03.01.05.03. - 18.588.000,00 - 18.588.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
1.03.01.06. - 10.300.000,00 - 10.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.03.01.06.01. - 5.300.000,00 - 5.300.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.03.01.06.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.03.01.15. 27.750.000,00 2.832.890.000,00 86.872.524.300,00 89.733.164.300,00 Program Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.03.01.15.01. 27.750.000,00 71.165.000,00 63.842.699.300,00 63.941.614.300,00 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.03.01.15.02. - 2.519.050.000,00 22.422.500.000,00 24.941.550.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.01.15.03. - 242.675.000,00 607.325.000,00 850.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
1.03.01.16. 32.000.000,00 574.085.000,00 9.983.046.000,00 10.589.131.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.01.16.01. 32.000.000,00 255.340.000,00 8.362.961.000,00 8.650.301.000,00 Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
1.03.01.16.02. - 221.150.000,00 1.278.850.000,00 1.500.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Permukaan
dan Irigasi
1.03.01.16.03. - 97.595.000,00 341.235.000,00 438.830.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Pemanfaatan Irigasi
1.03.01.18. 6.140.000,00 3.769.015.000,00 35.526.260.000,00 39.301.415.000,00 Program Penyelenggaraan Pembangunan
Gedung
1.03.01.18.01. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi IMB, SLF
dan IUJK
1.03.01.18.02. - 2.980.155.000,00 35.526.260.000,00 38.506.415.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 8 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.18.03. 6.140.000,00 743.860.000,00 - 750.000.000,00 Bina Konstruksi
1.03.01.19. 3.000.000,00 6.508.506.000,00 10.246.698.000,00 16.758.204.000,00 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
1.03.01.19.01. 3.000.000,00 5.508.506.000,00 10.246.698.000,00 15.758.204.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase
dan Air limbah
1.03.01.19.03. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Bantaran,
Tanggul dan Sungai
1.03.01.20. - 337.252.640,00 103.547.360,00 440.800.000,00 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan
berat
1.03.01.20.01. - 337.252.640,00 103.547.360,00 440.800.000,00 Pengelolaan, Persewaan Alat Berat dan Laboratorium
1.03.01.21. - 1.071.600.000,00 186.000.000,00 1.257.600.000,00 Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan
Rumah Susun
1.03.01.21.01. - 1.071.600.000,00 186.000.000,00 1.257.600.000,00 Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum, dan
Prasarana Lingkungan
1.04. PERUMAHAN RAKYAT 5.700.000,00 1.424.925.000,00 842.300.000,00 2.272.925.000,00
1.03.01. 5.700.000,00 1.424.925.000,00 842.300.000,00 2.272.925.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.15. 5.700.000,00 1.424.925.000,00 842.300.000,00 2.272.925.000,00 Program peningkatan kualitas perumahan dan
kawasan permukiman
1.03.01.15.01. - 49.080.000,00 180.800.000,00 229.880.000,00 Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya
1.03.01.15.02. 4.200.000,00 708.725.000,00 - 712.925.000,00 Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal
1.03.01.15.03. 1.500.000,00 104.080.000,00 363.500.000,00 469.080.000,00 Pembinaan, Pembangunan, dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
1.03.01.15.04. - 563.040.000,00 298.000.000,00 861.040.000,00 Penanganan Kawasan Kumuh
1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
841.965.000,00 5.527.142.100,00 110.300.000,00 6.479.407.100,00
1.05.01. 841.965.000,00 5.527.142.100,00 110.300.000,00 6.479.407.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.01. - 228.666.100,00 57.650.000,00 286.316.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.01.01. - 103.195.000,00 57.650.000,00 160.845.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 9 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.01.02. - 125.471.100,00 - 125.471.100,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1.05.01.02. - 161.800.000,00 12.000.000,00 173.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.05.01.02.01. - - 12.000.000,00 12.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.05.01.02.02. - 161.800.000,00 - 161.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.05.01.03. 33.450.000,00 384.575.000,00 - 418.025.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1.05.01.03.01. - 110.205.000,00 - 110.205.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus
1.05.01.03.02. - 8.170.000,00 - 8.170.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.03.03. 33.450.000,00 266.200.000,00 - 299.650.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.05.01.04. 5.850.000,00 14.900.000,00 - 20.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.04.01. 5.850.000,00 14.900.000,00 - 20.750.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.05. 1.050.000,00 10.656.000,00 - 11.706.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.05.01.05.01. 1.050.000,00 5.350.000,00 - 6.400.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.05.02. - 2.306.000,00 - 2.306.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1.05.01.05.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
1.05.01.06. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.05.01.06.01. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.05.01.06.02. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.05.01.15. 646.035.000,00 2.085.950.000,00 40.650.000,00 2.772.635.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.05.01.15.02. - 40.665.000,00 - 40.665.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan
Masyarakat dan SAR
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 10 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.15.03. 646.035.000,00 2.045.285.000,00 40.650.000,00 2.731.970.000,00 Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan
Masyarakat dan SAR
1.05.01.16. 151.730.000,00 2.386.820.000,00 - 2.538.550.000,00 Program Pemeliharaan Keamanan,
Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.05.01.16.01. 11.130.000,00 2.176.930.000,00 - 2.188.060.000,00 Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pengendalian
Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.05.01.16.03. 140.600.000,00 209.890.000,00 - 350.490.000,00 Pengembangan Kesamaptaan, Pengamanan,
Pengawalan, Penjagaan, dan Patroli
1.05.01.17. 3.850.000,00 237.275.000,00 - 241.125.000,00 Program Penegakan Peraturan Daerah
1.05.01.17.01. - 71.235.000,00 - 71.235.000,00 Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda
1.05.01.17.02. 3.850.000,00 88.000.000,00 - 91.850.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan
Daerah
1.05.01.17.03. - 78.040.000,00 - 78.040.000,00 Penertiban Cukai Ilegal
1.06. SOSIAL 489.795.000,00 4.601.841.700,00 281.250.000,00 5.372.886.700,00
1.06.01. 489.795.000,00 4.601.841.700,00 281.250.000,00 5.372.886.700,00 DINAS SOSIAL
1.06.01.01. 900.000,00 478.638.450,00 281.250.000,00 760.788.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.01.01. 900.000,00 361.727.100,00 281.250.000,00 643.877.100,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
1.06.01.01.02. - 116.911.350,00 - 116.911.350,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
1.06.01.02. - 104.150.000,00 - 104.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.06.01.02.02. - 104.150.000,00 - 104.150.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.06.01.03. 50.150.000,00 5.500.000,00 - 55.650.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1.06.01.03.02. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.03.03. 50.150.000,00 - - 50.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 11 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.04. 4.800.000,00 16.200.000,00 - 21.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.04.01. 4.800.000,00 16.200.000,00 - 21.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.05. 56.675.000,00 158.460.500,00 - 215.135.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.06.01.05.01. 13.000.000,00 49.940.500,00 - 62.940.500,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.05.02. 1.225.000,00 6.735.000,00 - 7.960.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
1.06.01.05.03. 42.450.000,00 101.785.000,00 - 144.235.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
1.06.01.06. 3.475.000,00 9.275.000,00 - 12.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.06.01.06.01. 2.450.000,00 6.050.000,00 - 8.500.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.06.01.06.02. 1.025.000,00 3.225.000,00 - 4.250.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.06.01.15. 357.865.000,00 2.207.672.000,00 - 2.565.537.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
1.06.01.15.01. 38.675.000,00 1.304.890.000,00 - 1.343.565.000,00 Pendampingan Fakir Miskin dan PMKS
1.06.01.15.02. 319.190.000,00 902.782.000,00 - 1.221.972.000,00 Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.01.16. 15.930.000,00 1.621.945.750,00 - 1.637.875.750,00 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
1.06.01.16.01. 5.325.000,00 966.143.750,00 - 971.468.750,00 Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan
Pengelolaan Panti Sosial
1.06.01.16.02. 10.605.000,00 655.802.000,00 - 666.407.000,00 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan
Pengarusutamaan Disabilitas
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.436.698.000,00 48.562.625.460,00 52.420.081.900,00 102.419.405.360,00
2.01. TENAGA KERJA 110.785.000,00 2.756.515.300,00 121.500.000,00 2.988.800.300,00
2.01.01. 110.785.000,00 2.756.515.300,00 121.500.000,00 2.988.800.300,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.01.01.01. - 211.725.000,00 31.500.000,00 243.225.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.01.01.01. - 173.135.000,00 31.500.000,00 204.635.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.01.01.01.02. - 38.590.000,00 - 38.590.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.01.01.02. 1.150.000,00 179.920.000,00 90.000.000,00 271.070.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 12 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.02.01. 650.000,00 - 30.000.000,00 30.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.01.01.02.02. 500.000,00 179.920.000,00 60.000.000,00 240.420.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.01.01.03. 6.000.000,00 4.950.000,00 - 10.950.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.01.01.03.02. - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.01.01.03.03. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.01.01.04. 2.000.000,00 27.290.000,00 - 29.290.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.01.01.04.01. 2.000.000,00 27.290.000,00 - 29.290.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.01.01.05. 45.220.000,00 87.615.000,00 - 132.835.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.01.01.05.01. 2.060.000,00 26.865.000,00 - 28.925.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.01.01.05.02. - 10.830.000,00 - 10.830.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.01.01.05.03. 43.160.000,00 49.920.000,00 - 93.080.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.01.01.06. 1.565.000,00 5.475.000,00 - 7.040.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.01.01.06.01. 1.565.000,00 5.475.000,00 - 7.040.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.01.01.15. 5.750.000,00 633.270.000,00 - 639.020.000,00 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja
2.01.01.15.01. 5.750.000,00 605.955.000,00 - 611.705.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterampilan
Pencari Kerja
2.01.01.15.02. - 27.315.000,00 - 27.315.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Pelatihan
Ketenagakerjaan
2.01.01.16. 9.600.000,00 1.507.545.300,00 - 1.517.145.300,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.01.01.16.01. 9.600.000,00 1.096.100.000,00 - 1.105.700.000,00 Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2.01.01.16.02. - 411.445.300,00 - 411.445.300,00 Kerjasama Pendidikan Pelatihan dan Penempatan
Tenaga Kerja
2.01.01.17. 39.500.000,00 98.725.000,00 - 138.225.000,00 Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 13 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.17.01. 17.400.000,00 40.870.000,00 - 58.270.000,00 Pendampingan Penyelesaian Prosedur Perselisihan
Hubungan Industri dan Ketenagakerjaan
2.01.01.17.02. 22.100.000,00 57.855.000,00 - 79.955.000,00 Pengawasan Perlindungan dan Pengupahan
Ketenagakerjaan
2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
33.120.000,00 1.477.883.000,00 398.372.100,00 1.909.375.100,00
2.02.01. 33.120.000,00 1.477.883.000,00 398.372.100,00 1.909.375.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
2.02.01.01. 4.920.000,00 342.278.000,00 - 347.198.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02.01.01.01. 4.920.000,00 271.088.000,00 - 276.008.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.02.01.01.02. - 71.190.000,00 - 71.190.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.02.01.02. - 297.350.000,00 375.372.100,00 672.722.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.02.01.02.01. - - 375.372.100,00 375.372.100,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.02.01.02.02. - 297.350.000,00 - 297.350.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.02.01.03. - 14.415.000,00 - 14.415.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.02.01.03.02. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.02.01.03.03. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.02.01.03.04. - 2.215.000,00 - 2.215.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
2.02.01.04. 5.400.000,00 37.420.000,00 - 42.820.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.02.01.04.01. 5.400.000,00 37.420.000,00 - 42.820.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.02.01.05. 2.450.000,00 63.430.000,00 23.000.000,00 88.880.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 14 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01.05.01. 2.450.000,00 48.620.000,00 - 51.070.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.02.01.05.02. - 4.910.000,00 - 4.910.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.02.01.05.03. - 9.900.000,00 23.000.000,00 32.900.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.02.01.06. - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.02.01.06.01. - 4.950.000,00 - 4.950.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.02.01.15. 20.350.000,00 718.040.000,00 - 738.390.000,00 Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan
Pengarusutamaan Gender
2.02.01.15.01. 10.875.000,00 402.690.000,00 - 413.565.000,00 Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
2.02.01.15.02. 9.475.000,00 315.350.000,00 - 324.825.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender
2.03. PANGAN 3.275.000,00 1.434.055.000,00 - 1.437.330.000,00
3.03.01. 3.275.000,00 1.434.055.000,00 - 1.437.330.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.03.01.15. 3.275.000,00 1.434.055.000,00 - 1.437.330.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3.03.01.15.01. 3.275.000,00 655.845.000,00 - 659.120.000,00 Penguatan Penyediaaan dan Akses pangan
3.03.01.15.02. - 215.445.000,00 - 215.445.000,00 Peningkatan Kewaspadaan dan Mutu Pangan
3.03.01.15.03. - 562.765.000,00 - 562.765.000,00 Penganekaragaman konsumsi Pangan Masyarakat
2.04. PERTANAHAN 137.800.000,00 2.218.853.400,00 33.724.449.800,00 36.081.103.200,00
2.04.01. 137.800.000,00 2.218.853.400,00 33.724.449.800,00 36.081.103.200,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.04.01.01. - 296.682.300,00 53.000.000,00 349.682.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.04.01.01.01. - 192.832.300,00 53.000.000,00 245.832.300,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.04.01.01.02. - 103.850.000,00 - 103.850.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.04.01.02. - 191.710.000,00 265.750.000,00 457.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.04.01.02.01. - - 265.750.000,00 265.750.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.04.01.02.02. - 191.710.000,00 - 191.710.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 15 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.04.01.03. - 6.620.000,00 - 6.620.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.04.01.03.02. - 6.620.000,00 - 6.620.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.04.01.04. - 36.822.500,00 - 36.822.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.04.01.04.01. - 36.822.500,00 - 36.822.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.04.01.05. - 70.405.000,00 - 70.405.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.04.01.05.01. - 42.680.000,00 - 42.680.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.04.01.05.02. - 20.900.000,00 - 20.900.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.04.01.05.03. - 6.825.000,00 - 6.825.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.04.01.06. - 8.625.000,00 - 8.625.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.04.01.06.01. - 8.625.000,00 - 8.625.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.04.01.15. 82.050.000,00 289.101.000,00 32.424.049.800,00 32.795.200.800,00 Program Penataan, Penguasaan, dan
Pengendalian Pertanahan
2.04.01.15.01. 82.050.000,00 104.170.000,00 - 186.220.000,00 Perencanaan Pengadaan Tanah
2.04.01.15.03. - - 32.373.549.800,00 32.373.549.800,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
2.04.01.15.04. - 37.660.000,00 - 37.660.000,00 Penataan dan Pemanfaatan Tanah
2.04.01.15.05. - 35.861.000,00 - 35.861.000,00 Pengendalian dan Penyelesaian sengketa tanah
2.04.01.15.06. - 111.410.000,00 50.500.000,00 161.910.000,00 Pendaftaran Tanah
2.04.01.16. 55.750.000,00 699.780.600,00 829.400.000,00 1.584.930.600,00 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan
Ruang
2.04.01.16.01. 8.625.000,00 209.920.600,00 281.750.000,00 500.295.600,00 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
2.04.01.16.03. 2.925.000,00 267.720.000,00 547.650.000,00 818.295.000,00 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
2.04.01.16.04. 44.200.000,00 222.140.000,00 - 266.340.000,00 Pembinaan Tata Ruang
2.04.01.17. - 619.107.000,00 152.250.000,00 771.357.000,00 Program Pelaksanaan Dan Pengawasan
Pertanahan Dan Penataan Ruang
2.04.01.17.02. - 287.355.000,00 - 287.355.000,00 Pengendalian Pertanahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 16 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.04.01.17.03. - 107.293.500,00 50.750.000,00 158.043.500,00 Pemanfaatan Ruang
2.04.01.17.04. - 45.160.000,00 50.750.000,00 95.910.000,00 Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.04.01.17.05. - 179.298.500,00 50.750.000,00 230.048.500,00 Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi
Pertanahan dan Tata Ruang
2.05. LINGKUNGAN 266.887.000,00 5.758.322.000,00 3.261.790.000,00 9.286.999.000,00
2.05.01. 266.887.000,00 5.758.322.000,00 3.261.790.000,00 9.286.999.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01.01. - 353.215.000,00 27.000.000,00 380.215.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.01.01.01. - 263.610.000,00 27.000.000,00 290.610.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.05.01.01.02. - 89.605.000,00 - 89.605.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.05.01.02. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.05.01.02.02. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.05.01.03. 20.000.000,00 2.200.000,00 - 22.200.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.05.01.03.02. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.05.01.03.03. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.05.01.04. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.05.01.04.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.05.01.05. - 8.750.000,00 - 8.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.05.01.05.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.05.01.05.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.05.01.05.03. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.05.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.05.01.06.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 17 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.01.15. 233.337.000,00 4.064.207.000,00 - 4.297.544.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan
Persampahan
2.05.01.15.01. 224.262.000,00 3.068.782.000,00 - 3.293.044.000,00 Penyelenggaraan pengelolaan persampahan
2.05.01.15.02. 9.075.000,00 995.425.000,00 - 1.004.500.000,00 Penyelenggaraan Pengelolaan Pertamanan
2.05.01.16. 9.300.000,00 125.005.000,00 251.350.000,00 385.655.000,00 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Lingkungan Hidup
2.05.01.16.01. - 68.700.000,00 200.750.000,00 269.450.000,00 Penyelenggaraan Penyusunan AMDAL dan
Rekomendasi Penerbitan Ijin Gangguan
2.05.01.16.02. - 3.405.000,00 50.600.000,00 54.005.000,00 Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca
Sumber Daya Hutan (NSDH) Daerah
2.05.01.16.03. 9.300.000,00 52.900.000,00 - 62.200.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
2.05.01.17. - 44.018.000,00 1.394.878.000,00 1.438.896.000,00 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
2.05.01.17.01. - 44.018.000,00 1.394.878.000,00 1.438.896.000,00 Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau
2.05.01.18. - 242.950.000,00 626.800.000,00 869.750.000,00 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya
2.05.01.18.02. - 2.250.000,00 276.200.000,00 278.450.000,00 Pengelolaan Taman Hutan Rakyat
2.05.01.18.03. - 240.700.000,00 350.600.000,00 591.300.000,00 Pengelolaan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati
2.05.01.19. 4.250.000,00 361.077.000,00 869.762.000,00 1.235.089.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Lingkungan Hidup
2.05.01.19.01. 4.050.000,00 111.660.000,00 869.762.000,00 985.472.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05.01.19.02. 200.000,00 165.667.000,00 - 165.867.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3
2.05.01.19.03. - 83.750.000,00 - 83.750.000,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Perlindungan dan Konservasi SDA
2.05.01.20. - 464.900.000,00 92.000.000,00 556.900.000,00 Program Pengelolaan Sampah Mandiri
2.05.01.20.01. - 464.900.000,00 92.000.000,00 556.900.000,00 Penyelenggaraan Peran serta Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Persampahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 18 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
282.950.000,00 2.651.248.800,00 249.590.000,00 3.183.788.800,00
2.06.01. 282.950.000,00 2.651.248.800,00 249.590.000,00 3.183.788.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.01. - 560.075.000,00 249.590.000,00 809.665.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.01.01.01. - 434.700.000,00 249.590.000,00 684.290.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.06.01.01.02. - 125.375.000,00 - 125.375.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.06.01.02. - 142.897.800,00 - 142.897.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.06.01.02.02. - 142.897.800,00 - 142.897.800,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.06.01.03. 12.500.000,00 3.319.000,00 - 15.819.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.06.01.03.02. - 3.319.000,00 - 3.319.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.06.01.03.03. 12.500.000,00 - - 12.500.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.06.01.04. - 7.969.000,00 - 7.969.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.06.01.04.01. - 7.969.000,00 - 7.969.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.06.01.05. - 14.424.000,00 - 14.424.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.06.01.05.01. - 11.045.000,00 - 11.045.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.06.01.05.02. - 3.379.000,00 - 3.379.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.06.01.06. - 139.637.000,00 - 139.637.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.06.01.06.01. - 139.637.000,00 - 139.637.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.06.01.15. 179.625.000,00 1.206.532.000,00 - 1.386.157.000,00 Program Pengelolaan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.15.01. 176.700.000,00 1.070.512.000,00 - 1.247.212.000,00 Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas
Penduduk
2.06.01.15.02. 2.925.000,00 136.020.000,00 - 138.945.000,00 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan
Kependudukan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 19 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.16. 29.025.000,00 245.348.000,00 - 274.373.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan
Sipil
2.06.01.16.01. 2.625.000,00 228.353.000,00 - 230.978.000,00 Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian
2.06.01.16.02. 26.400.000,00 16.995.000,00 - 43.395.000,00 Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
2.06.01.17. 600.000,00 243.388.000,00 - 243.988.000,00 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan
Informasi
2.06.01.17.01. 600.000,00 199.642.000,00 - 200.242.000,00 Pengelolaan data dan Informasi Administrasi
Kependudukan
2.06.01.17.02. - 43.746.000,00 - 43.746.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Komunikasi Data
2.06.01.18. 61.200.000,00 87.659.000,00 - 148.859.000,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi
2.06.01.18.01. - 63.114.000,00 - 63.114.000,00 Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
2.06.01.18.02. 61.200.000,00 24.545.000,00 - 85.745.000,00 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 78.425.000,00 2.484.462.500,00 - 2.562.887.500,00
2.02.01. 78.425.000,00 2.484.462.500,00 - 2.562.887.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
2.02.01.15. 61.000.000,00 910.167.000,00 - 971.167.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan
Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.02.01.15.01. 5.150.000,00 141.365.000,00 - 146.515.000,00 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa
2.02.01.15.02. 50.600.000,00 521.447.000,00 - 572.047.000,00 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
2.02.01.15.03. 5.250.000,00 247.355.000,00 - 252.605.000,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2.02.01.16. 17.425.000,00 1.574.295.500,00 - 1.591.720.500,00 Program Pengembangan Otonomi Desa
2.02.01.16.01. - 85.995.000,00 - 85.995.000,00 Pembinaan Pengelolaan Kekayaan
2.02.01.16.02. 15.550.000,00 1.363.783.500,00 - 1.379.333.500,00 Pembinaan Administrasi dan Perangkat Desa
2.02.01.16.03. 1.875.000,00 124.517.000,00 - 126.392.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
2.100.000,00 5.340.587.000,00 587.800.000,00 5.930.487.000,00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 20 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.01. 2.100.000,00 5.340.587.000,00 587.800.000,00 5.930.487.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
2.02.01.15. 2.100.000,00 5.340.587.000,00 587.800.000,00 5.930.487.000,00 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan
Sejahtera
2.02.01.15.01. - 4.681.437.000,00 - 4.681.437.000,00 Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan
Keluarga Sejahtera
2.02.01.15.02. 2.100.000,00 659.150.000,00 587.800.000,00 1.249.050.000,00 Promosi, Konseling, dan Pelayanan Keluarga
Berencana
2.09. PERHUBUNGAN 84.996.000,00 4.159.881.800,00 2.565.150.000,00 6.810.027.800,00
2.09.01. 84.996.000,00 4.159.881.800,00 2.565.150.000,00 6.810.027.800,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.01. 41.646.000,00 808.923.800,00 24.500.000,00 875.069.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.01.01.01. 41.646.000,00 530.673.800,00 24.500.000,00 596.819.800,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.09.01.01.02. - 278.250.000,00 - 278.250.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.09.01.02. - 482.480.500,00 50.000.000,00 532.480.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.09.01.02.02. - 482.480.500,00 50.000.000,00 532.480.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.09.01.03. 28.800.000,00 82.100.000,00 - 110.900.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.09.01.03.01. 650.000,00 72.100.000,00 - 72.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus
2.09.01.03.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.09.01.03.03. 28.150.000,00 4.000.000,00 - 32.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.09.01.03.04. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
2.09.01.04. 1.200.000,00 8.400.000,00 - 9.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.09.01.04.01. 1.200.000,00 8.400.000,00 - 9.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 21 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.05. 900.000,00 29.067.000,00 - 29.967.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.09.01.05.01. 900.000,00 15.017.000,00 - 15.917.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.05.02. - 12.100.000,00 - 12.100.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.09.01.05.03. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.09.01.06. - 19.150.000,00 - 19.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.09.01.06.01. - 18.150.000,00 - 18.150.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.09.01.06.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.09.01.15. - 448.413.500,00 50.600.000,00 499.013.500,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
2.09.01.15.01. - 358.313.500,00 - 358.313.500,00 Pengelolaan Terminal Angkutan
2.09.01.15.02. - 90.100.000,00 50.600.000,00 140.700.000,00 Pembangunan Gedung Terminal dan Halte
2.09.01.16. 4.350.000,00 777.230.000,00 243.600.000,00 1.025.180.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Umum dan Barang
2.09.01.16.01. - 164.400.000,00 - 164.400.000,00 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
angkutan penumpang dan barang
2.09.01.16.02. - 72.130.000,00 - 72.130.000,00 Penyusunan, Penetapan, dan Pengendalian Trayek
Angkutan
2.09.01.16.03. - 151.156.000,00 25.000.000,00 176.156.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Jasa Angkutan
2.09.01.16.04. 4.350.000,00 244.424.000,00 - 248.774.000,00 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
2.09.01.16.05. - 145.120.000,00 218.600.000,00 363.720.000,00 Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
2.09.01.17. - 403.260.000,00 187.500.000,00 590.760.000,00 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi
2.09.01.17.01. - 403.260.000,00 187.500.000,00 590.760.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor
2.09.01.18. 8.100.000,00 1.100.857.000,00 2.008.950.000,00 3.117.907.000,00 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
dan Perparkiran
2.09.01.18.01. 8.100.000,00 456.650.000,00 2.008.950.000,00 2.473.700.000,00 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 22 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.09.01.18.02. - 644.207.000,00 - 644.207.000,00 Pengelolaan Perparkiran
2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 89.395.000,00 7.508.851.200,00 7.027.950.000,00 14.626.196.200,00
2.10.01. 89.395.000,00 7.508.851.200,00 7.027.950.000,00 14.626.196.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.01. - 475.055.000,00 542.750.000,00 1.017.805.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10.01.01.01. - 381.015.000,00 542.750.000,00 923.765.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.10.01.01.02. - 94.040.000,00 - 94.040.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.10.01.02. - 209.150.000,00 - 209.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.10.01.02.02. - 209.150.000,00 - 209.150.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.10.01.03. 20.370.000,00 4.213.000,00 - 24.583.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.10.01.03.02. - 4.213.000,00 - 4.213.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.10.01.03.03. 20.370.000,00 - - 20.370.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.10.01.04. - 8.348.700,00 - 8.348.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.10.01.04.01. - 8.348.700,00 - 8.348.700,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.10.01.05. - 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.10.01.05.01. - 4.534.000,00 - 4.534.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.10.01.05.02. - 3.680.000,00 - 3.680.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.10.01.05.03. - 1.867.500,00 - 1.867.500,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.10.01.06. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.10.01.06.01. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.10.01.15. 58.150.000,00 5.692.087.000,00 6.469.600.000,00 12.219.837.000,00 Program Pembangunan dan Pembinaan
Jaringan Komunikasi Data dan Informatika
2.10.01.15.01. 4.900.000,00 5.201.195.000,00 5.558.350.000,00 10.764.445.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan
Komunikasi
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 23 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.10.01.15.02. 49.750.000,00 330.520.000,00 11.250.000,00 391.520.000,00 Pembinaan dan Penyelenggaraan Layanan TIK
2.10.01.15.03. 3.500.000,00 103.397.000,00 900.000.000,00 1.006.897.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
2.10.01.15.04. - 56.975.000,00 - 56.975.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Telekomunikasi
2.10.01.16. 10.875.000,00 1.107.066.000,00 15.600.000,00 1.133.541.000,00 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
2.10.01.16.01. - 449.356.000,00 - 449.356.000,00 Penyelenggaraan Kehumasan
2.10.01.16.02. 4.650.000,00 368.342.500,00 15.600.000,00 388.592.500,00 Penyelenggaraan Peliputan, Dokumentasi dan
Publikasi
2.10.01.16.03. 6.225.000,00 289.367.500,00 - 295.592.500,00 Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi
Informasi
2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 66.785.000,00 2.118.974.900,00 376.235.000,00 2.561.994.900,00
2.11.01. 66.785.000,00 2.118.974.900,00 376.235.000,00 2.561.994.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
2.11.01.01. - 406.685.400,00 224.500.000,00 631.185.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.11.01.01.01. - 295.460.400,00 224.500.000,00 519.960.400,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.11.01.01.02. - 111.225.000,00 - 111.225.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.11.01.02. - 72.010.000,00 151.735.000,00 223.745.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.11.01.02.01. - - 151.735.000,00 151.735.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.11.01.02.02. - 72.010.000,00 - 72.010.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.11.01.03. 7.500.000,00 2.850.000,00 - 10.350.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.11.01.03.02. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.03.03. 7.500.000,00 350.000,00 - 7.850.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.11.01.04. 4.950.000,00 14.242.000,00 - 19.192.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 24 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.11.01.04.01. 4.950.000,00 14.242.000,00 - 19.192.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.05. 1.620.000,00 24.980.000,00 - 26.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.11.01.05.01. 1.620.000,00 12.830.000,00 - 14.450.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.05.02. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.11.01.05.03. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.11.01.06. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.11.01.06.01. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.11.01.15. 20.750.000,00 604.390.000,00 - 625.140.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi
2.11.01.15.01. 20.750.000,00 493.785.000,00 - 514.535.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2.11.01.15.02. - 110.605.000,00 - 110.605.000,00 Pembinaan Usaha Koperasi
2.11.01.16. 31.965.000,00 987.867.500,00 - 1.019.832.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan
UMKM
2.11.01.16.01. 30.600.000,00 473.950.000,00 - 504.550.000,00 Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan UMKM
2.11.01.16.02. 1.365.000,00 513.917.500,00 - 515.282.500,00 Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk UMKM
2.12. PENANAMAN MODAL 74.345.000,00 1.649.608.500,00 1.002.090.000,00 2.726.043.500,00
2.12.01. 74.345.000,00 1.649.608.500,00 1.002.090.000,00 2.726.043.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU
2.12.01.01. - 636.729.500,00 492.650.000,00 1.129.379.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12.01.01.01. - 338.485.500,00 492.650.000,00 831.135.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.12.01.01.02. - 298.244.000,00 - 298.244.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.12.01.02. - 104.750.000,00 383.690.000,00 488.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.12.01.02.01. - 23.750.000,00 383.690.000,00 407.440.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.12.01.02.02. - 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 25 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.03. 18.000.000,00 4.958.000,00 - 22.958.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.12.01.03.02. - 2.958.000,00 - 2.958.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12.01.03.03. 18.000.000,00 2.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.12.01.04. 1.470.000,00 19.310.000,00 - 20.780.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.12.01.04.01. 1.470.000,00 19.310.000,00 - 20.780.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.12.01.05. 750.000,00 25.827.000,00 50.750.000,00 77.327.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.12.01.05.01. 750.000,00 9.500.000,00 - 10.250.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.12.01.05.02. - 3.685.000,00 - 3.685.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.12.01.05.03. - 12.642.000,00 50.750.000,00 63.392.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.12.01.06. - 7.850.000,00 - 7.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.12.01.06.01. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.12.01.06.02. - 3.550.000,00 - 3.550.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.12.01.15. 46.000.000,00 373.950.000,00 25.000.000,00 444.950.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
2.12.01.15.01. - 177.250.000,00 25.000.000,00 202.250.000,00 Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan
Pelayanan
2.12.01.15.02. 46.000.000,00 196.700.000,00 - 242.700.000,00 Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
2.12.01.16. 4.450.000,00 322.980.000,00 50.000.000,00 377.430.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman
Modal Daerah
2.12.01.16.01. 1.475.000,00 215.550.000,00 - 217.025.000,00 Penyelenggaraan promosi penanaman modal
2.12.01.16.02. 2.975.000,00 107.430.000,00 50.000.000,00 160.405.000,00 Pengembangan Penanaman Modal
2.12.01.17. 3.675.000,00 153.254.000,00 - 156.929.000,00 Program Pengendalian Perizinan dan
Penanaman Modal
2.12.01.17.01. - 44.074.000,00 - 44.074.000,00 Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan
pelayanan perijinan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 26 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.12.01.17.02. 3.675.000,00 109.180.000,00 - 112.855.000,00 Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan
dan Penanaman Modal
2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 49.100.000,00 6.455.980.660,00 2.308.875.000,00 8.813.955.660,00
1.01.01. 49.100.000,00 6.455.980.660,00 2.308.875.000,00 8.813.955.660,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.01.01.15. 49.100.000,00 2.266.198.300,00 - 2.315.298.300,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
dan Kewirausahaan Pemuda
1.01.01.15.01. 36.500.000,00 1.151.688.300,00 - 1.188.188.300,00 Pembinaan Generasi Muda
1.01.01.15.02. 12.600.000,00 1.114.510.000,00 - 1.127.110.000,00 Pembinaan Paskibraka
1.01.01.16. - 4.189.782.360,00 2.308.875.000,00 6.498.657.360,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.01.01.16.01. - 2.995.992.360,00 150.175.000,00 3.146.167.360,00 Pembinaan, Pembibitan, dan Penyelenggaraan
Kompetisi dan Prestasi Olah Raga
1.01.01.16.02. - 1.193.790.000,00 2.158.700.000,00 3.352.490.000,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Olah Raga
2.14. STATISTIK 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00
2.10.01. 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.15. 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00 Program Pengembangan Statistik Daerah
2.10.01.15.01. 1.650.000,00 85.320.000,00 140.000.000,00 226.970.000,00 Pengelolaan Data dan Statistik Daerah
2.15. PERSANDIAN 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00
2.10.01. 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.15. 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00 Program Persandian dan Pengamanan Informasi
2.10.01.15.01. 70.425.000,00 234.240.000,00 - 304.665.000,00 Pengelolaan persandian dan keamanan informasi
2.16. KEBUDAYAAN 27.550.000,00 502.451.000,00 91.150.000,00 621.151.000,00
2.16.01. 27.550.000,00 502.451.000,00 91.150.000,00 621.151.000,00 DINAS KEBUDAYAAN
2.16.01.01. - 292.238.500,00 91.150.000,00 383.388.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.16.01.01.01. - 141.320.000,00 91.150.000,00 232.470.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.16.01.01.02. - 150.918.500,00 - 150.918.500,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 27 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.16.01.02. - 102.577.500,00 - 102.577.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.16.01.02.02. - 102.577.500,00 - 102.577.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.16.01.03. 22.500.000,00 11.340.000,00 - 33.840.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.16.01.03.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.03.03. 22.500.000,00 9.340.000,00 - 31.840.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.16.01.04. 4.025.000,00 50.015.000,00 - 54.040.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.04.01. 4.025.000,00 50.015.000,00 - 54.040.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.05. 1.025.000,00 40.080.000,00 - 41.105.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.16.01.05.01. 1.025.000,00 30.780.000,00 - 31.805.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.05.02. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2.16.01.05.03. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
2.16.01.06. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.16.01.06.01. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.17. PERPUSTAKAAN 54.010.000,00 1.398.425.200,00 565.130.000,00 2.017.565.200,00
2.17.01. 54.010.000,00 1.398.425.200,00 565.130.000,00 2.017.565.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.17.01.01. 600.000,00 767.525.200,00 51.580.000,00 819.705.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.17.01.01.01. 600.000,00 703.705.200,00 51.580.000,00 755.885.200,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
2.17.01.01.02. - 63.820.000,00 - 63.820.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2.17.01.02. - 234.200.000,00 50.000.000,00 284.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2.17.01.02.02. - 234.200.000,00 50.000.000,00 284.200.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 28 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.17.01.03. 35.000.000,00 4.100.000,00 - 39.100.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.17.01.03.03. 35.000.000,00 - - 35.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
2.17.01.03.04. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
2.17.01.04. 3.500.000,00 18.000.000,00 - 21.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.04.01. 3.500.000,00 18.000.000,00 - 21.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.05. 810.000,00 6.720.000,00 - 7.530.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
2.17.01.05.01. 810.000,00 6.720.000,00 - 7.530.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.06. - 3.085.000,00 - 3.085.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.17.01.06.01. - 3.085.000,00 - 3.085.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.17.01.15. 14.100.000,00 364.795.000,00 463.550.000,00 842.445.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
2.17.01.15.01. 12.000.000,00 234.492.000,00 - 246.492.000,00 Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya
baca
2.17.01.15.02. 2.100.000,00 56.123.000,00 463.550.000,00 521.773.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
2.17.01.15.03. - 74.180.000,00 - 74.180.000,00 Pengelolaan informasi dan layanan perpustakaan
2.18. KEARSIPAN 3.100.000,00 326.965.200,00 - 330.065.200,00
2.17.01. 3.100.000,00 326.965.200,00 - 330.065.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.17.01.15. 3.100.000,00 326.965.200,00 - 330.065.200,00 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan
2.17.01.15.01. 3.100.000,00 131.180.200,00 - 134.280.200,00 Pembinaan dan pengelolaan arsip dinamis
2.17.01.15.02. - 125.920.000,00 - 125.920.000,00 Pembinaan dan pengelolaan arsip statis
2.17.01.15.03. - 69.865.000,00 - 69.865.000,00 Pengelolaan informasi dan layanan kearsipan
3. URUSAN PILIHAN 361.236.000,00 30.474.351.300,00 21.857.483.000,00 52.693.070.300,00
3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.545.000,00 3.895.556.000,00 813.400.000,00 4.717.501.000,00
3.01.01. 8.545.000,00 3.895.556.000,00 813.400.000,00 4.717.501.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01.01. - 523.432.000,00 25.500.000,00 548.932.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 29 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.01.01.01. - 360.657.000,00 25.500.000,00 386.157.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
3.01.01.01.02. - 162.775.000,00 - 162.775.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
3.01.01.02. - 164.300.000,00 1.500.000,00 165.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.01.01.02.02. - 164.300.000,00 1.500.000,00 165.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.01.01.03. 5.000.000,00 2.602.500,00 - 7.602.500,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
3.01.01.03.02. - 2.602.500,00 - 2.602.500,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
3.01.01.03.03. 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.01.01.04. 795.000,00 31.290.000,00 - 32.085.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
3.01.01.04.01. 795.000,00 31.290.000,00 - 32.085.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3.01.01.05. 675.000,00 76.914.500,00 - 77.589.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
3.01.01.05.01. 675.000,00 18.974.500,00 - 19.649.500,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
3.01.01.05.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3.01.01.05.03. - 40.940.000,00 - 40.940.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
3.01.01.06. - 6.437.500,00 - 6.437.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.01.01.06.01. - 6.437.500,00 - 6.437.500,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3.01.01.15. - 833.847.500,00 130.750.000,00 964.597.500,00 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
3.01.01.15.01. - 339.985.000,00 - 339.985.000,00 Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
3.01.01.15.02. - 238.790.000,00 49.850.000,00 288.640.000,00 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
3.01.01.15.03. - 255.072.500,00 80.900.000,00 335.972.500,00 Pembinaan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.01.01.16. 1.425.000,00 1.231.533.500,00 27.650.000,00 1.260.608.500,00 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 30 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.01.16.01. - 30.372.500,00 - 30.372.500,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok
Pelaku Usaha Perikanan
3.01.01.16.02. - 66.897.500,00 27.650.000,00 94.547.500,00 Pencegahan dan pengendalian peyakit ikan
3.01.01.16.03. - 638.306.000,00 - 638.306.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana
Prasarana Perikanan Budidaya
3.01.01.16.04. 1.425.000,00 495.957.500,00 - 497.382.500,00 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Budidaya
Ikan
3.01.01.17. 650.000,00 1.025.198.500,00 628.000.000,00 1.653.848.500,00 Program Pemberdayaan Nelayan
3.01.01.17.01. 650.000,00 179.860.000,00 - 180.510.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya Kelautan Perikanan
3.01.01.17.02. - 69.705.000,00 28.650.000,00 98.355.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap
3.01.01.17.03. - 775.633.500,00 599.350.000,00 1.374.983.500,00 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana
Prasarana Perikanan Tangkap
3.02. PARIWISATA 101.351.000,00 8.088.373.400,00 10.985.515.000,00 19.175.239.400,00
3.02.01. 101.351.000,00 8.088.373.400,00 10.985.515.000,00 19.175.239.400,00 DINAS PARIWISATA
3.02.01.01. 40.846.000,00 873.689.000,00 79.900.000,00 994.435.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.02.01.01.01. 40.846.000,00 585.719.000,00 79.900.000,00 706.465.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
3.02.01.01.02. - 287.970.000,00 - 287.970.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
3.02.01.02. - 262.860.000,00 - 262.860.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.02.01.02.02. - 262.860.000,00 - 262.860.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.02.01.03. 18.000.000,00 15.490.000,00 - 33.490.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
3.02.01.03.02. - 15.490.000,00 - 15.490.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
3.02.01.03.03. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 31 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.02.01.04. 2.505.000,00 65.210.000,00 - 67.715.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
3.02.01.04.01. 2.505.000,00 65.210.000,00 - 67.715.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3.02.01.05. 1.700.000,00 53.610.000,00 49.810.000,00 105.120.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
3.02.01.05.01. 1.100.000,00 30.030.000,00 - 31.130.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
3.02.01.05.02. - 14.110.000,00 - 14.110.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3.02.01.05.03. 600.000,00 9.470.000,00 49.810.000,00 59.880.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
3.02.01.06. - 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.02.01.06.01. - 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3.02.01.15. 4.900.000,00 2.464.496.250,00 - 2.469.396.250,00 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata
3.02.01.15.01. 4.900.000,00 2.050.350.000,00 - 2.055.250.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata
3.02.01.15.02. - 414.146.250,00 - 414.146.250,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pariwisata
3.02.01.16. 33.400.000,00 2.763.649.150,00 10.855.805.000,00 13.652.854.150,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata
3.02.01.16.02. 24.825.000,00 1.661.505.000,00 190.600.000,00 1.876.930.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Obyek dan Daya
Tarik Wisata
3.02.01.16.03. 8.575.000,00 1.102.144.150,00 10.665.205.000,00 11.775.924.150,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Destinasi
Pariwisata
3.02.01.17. - 1.582.385.000,00 - 1.582.385.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Industri dan Kelembagaan Pariwisata
3.02.01.17.01. - 759.130.000,00 - 759.130.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pariwisata
3.02.01.17.03. - 823.255.000,00 - 823.255.000,00 Pengembangan Industri Pariwisata
3.03. PERTANIAN 57.405.000,00 11.009.599.200,00 2.557.636.000,00 13.624.640.200,00
3.03.01. 57.405.000,00 11.009.599.200,00 2.557.636.000,00 13.624.640.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.03.01.01. 750.000,00 1.617.263.750,00 214.000.000,00 1.832.013.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03.01.01.01. 750.000,00 1.363.763.750,00 214.000.000,00 1.578.513.750,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
3.03.01.01.02. - 253.500.000,00 - 253.500.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 32 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.03.01.02. - 507.750.000,00 652.890.000,00 1.160.640.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.03.01.02.01. - - 464.990.000,00 464.990.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.03.01.02.02. - 507.750.000,00 187.900.000,00 695.650.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.03.01.03. 26.780.000,00 33.390.000,00 - 60.170.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
3.03.01.03.03. 26.780.000,00 17.800.000,00 - 44.580.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.03.01.03.04. - 15.590.000,00 - 15.590.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
3.03.01.04. 4.500.000,00 44.240.000,00 - 48.740.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
3.03.01.04.01. 4.500.000,00 44.240.000,00 - 48.740.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3.03.01.05. - 157.605.000,00 - 157.605.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
3.03.01.05.01. - 35.900.000,00 - 35.900.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
3.03.01.05.02. - 30.400.000,00 - 30.400.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3.03.01.05.03. - 91.305.000,00 - 91.305.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
3.03.01.06. - 28.510.000,00 - 28.510.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.03.01.06.01. - 28.510.000,00 - 28.510.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3.03.01.15. 4.725.000,00 3.551.021.500,00 20.650.000,00 3.576.396.500,00 Program Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan
3.03.01.15.01. - 282.255.000,00 - 282.255.000,00 Pembinaan Budidaya Tanaman Pangan
3.03.01.15.02. - 39.332.000,00 - 39.332.000,00 Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan
3.03.01.15.03. - 73.462.500,00 - 73.462.500,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Pangan
3.03.01.15.04. 2.625.000,00 2.039.795.000,00 - 2.042.420.000,00 Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana
produksi pertanian
3.03.01.15.05. - 161.610.000,00 20.650.000,00 182.260.000,00 Penyediaan Pembenihan/ Pembibitan pertanian
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 33 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.03.01.15.07. 2.100.000,00 954.567.000,00 - 956.667.000,00 Penyediaan dan pengelolan sarana prasarana dan
sumber daya air
3.03.01.17. 6.100.000,00 792.182.500,00 1.139.857.000,00 1.938.139.500,00 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan
3.03.01.17.01. - 239.547.500,00 - 239.547.500,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
3.03.01.17.02. - 385.575.000,00 - 385.575.000,00 Peningkatan Kualitas Ketenagaan SDM Pertanian
3.03.01.17.03. 6.100.000,00 167.060.000,00 1.139.857.000,00 1.313.017.000,00 Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian
3.03.01.21. - 2.173.731.000,00 - 2.173.731.000,00 Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan
Hortikultura
3.03.01.21.01. - 375.245.000,00 - 375.245.000,00 Pembinaan Budidaya Tanaman Perkebunan
3.03.01.21.02. - 1.483.168.000,00 - 1.483.168.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana
Sumber Daya Air dan Lahan
3.03.01.21.03. - 21.820.000,00 - 21.820.000,00 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman
Perkebunan
3.03.01.21.05. - 282.294.000,00 - 282.294.000,00 Pembinaan Budidaya Tanaman Hortikultura
3.03.01.21.06. - 11.204.000,00 - 11.204.000,00 Pegendalian Organisme Pengganggu Hortikultura
3.03.01.22. 14.550.000,00 1.564.507.200,00 530.239.000,00 2.109.296.200,00 Program Peningkatan Produksi Peternakan
3.03.01.22.02. 3.000.000,00 55.766.000,00 900.000,00 59.666.000,00 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan
3.03.01.22.03. 9.750.000,00 252.790.000,00 - 262.540.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.03.01.22.04. 400.000,00 406.360.000,00 34.694.000,00 441.454.000,00 Pembinaan Budidaya Ternak
3.03.01.22.05. - 228.263.000,00 - 228.263.000,00 Pembinaan Perbibitan ternak
3.03.01.22.06. 1.400.000,00 250.105.000,00 494.645.000,00 746.150.000,00 Pelayananan Puskeswan
3.03.01.22.07. - 117.609.000,00 - 117.609.000,00 Pengembangan Teknologi Peternakan
3.03.01.22.08. - 253.614.200,00 - 253.614.200,00 Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana
peternakan
3.03.01.25. - 539.398.250,00 - 539.398.250,00 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian
3.03.01.25.01. - 71.800.000,00 - 71.800.000,00 Pembinaan Mutu Hasil Pertanian
3.03.01.25.02. - 328.585.000,00 - 328.585.000,00 Pengolahan Hasil Pertanian
3.03.01.25.03. - 139.013.250,00 - 139.013.250,00 Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 34 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.06. PERDAGANGAN 190.485.000,00 5.422.344.800,00 7.500.932.000,00 13.113.761.800,00
3.06.01. 190.485.000,00 5.422.344.800,00 7.500.932.000,00 13.113.761.800,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06.01.01. 104.115.000,00 651.997.800,00 207.370.000,00 963.482.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.06.01.01.01. 104.115.000,00 451.642.800,00 207.370.000,00 763.127.800,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
3.06.01.01.02. - 200.355.000,00 - 200.355.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
3.06.01.02. - 142.500.000,00 - 142.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.06.01.02.02. - 142.500.000,00 - 142.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
3.06.01.03. 20.000.000,00 3.500.000,00 - 23.500.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
3.06.01.03.02. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
3.06.01.03.03. 20.000.000,00 - - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.06.01.04. 1.200.000,00 6.400.000,00 - 7.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
3.06.01.04.01. 1.200.000,00 6.400.000,00 - 7.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
3.06.01.05. 1.175.000,00 37.311.500,00 - 38.486.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
3.06.01.05.01. 1.175.000,00 16.250.000,00 - 17.425.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
3.06.01.05.02. - 9.001.500,00 - 9.001.500,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
3.06.01.05.03. - 12.060.000,00 - 12.060.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
3.06.01.06. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3.06.01.06.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3.06.01.15. 44.170.000,00 3.430.295.500,00 5.874.112.000,00 9.348.577.500,00 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan
Pembinaan Pedagang
3.06.01.15.01. 11.720.000,00 250.480.000,00 - 262.200.000,00 Penataan dan Pembinaan Pedagang Pasar, Kaki
Lima dan Asongan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 35 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.06.01.15.03. 30.300.000,00 2.146.420.500,00 5.874.112.000,00 8.050.832.500,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pasar
3.06.01.15.04. 2.150.000,00 1.033.395.000,00 - 1.035.545.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan
Daerah Pengelolaan Pasar
3.06.01.16. 19.825.000,00 1.148.840.000,00 1.419.450.000,00 2.588.115.000,00 PProgram Peningkatan, Pengembangan dan
Efisiensi Perdagangan
3.06.01.16.01. 11.950.000,00 797.885.000,00 - 809.835.000,00 Pengembangan Pasar dan Promosi Produk Daerah
3.06.01.16.03. 300.000,00 9.280.000,00 - 9.580.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Legalitas Usaha
3.06.01.16.04. 2.100.000,00 152.920.000,00 - 155.020.000,00 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan
3.06.01.16.05. 3.375.000,00 74.115.000,00 - 77.490.000,00 Pengawasan Peredaran Barang /Jasa dan Cukai
Rokok
3.06.01.16.06. 2.100.000,00 114.640.000,00 1.419.450.000,00 1.536.190.000,00 Penyelenggaraan Kemetrologian Daerah
3.07. PERINDUSTRIAN 600.000,00 1.558.617.900,00 - 1.559.217.900,00
3.06.01. 600.000,00 1.558.617.900,00 - 1.559.217.900,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.06.01.15. 600.000,00 1.558.617.900,00 - 1.559.217.900,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
3.06.01.15.01. - 754.813.900,00 - 754.813.900,00 Pembinaan dan Pendampingan Industri Makanan
Minuman dan Kimia
3.06.01.15.02. 600.000,00 468.904.000,00 - 469.504.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Industri Sandang,
Kulit, Logam dan Aneka
3.06.01.15.03. - 334.900.000,00 - 334.900.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
3.08. TRANSMIGRASI 2.850.000,00 499.860.000,00 - 502.710.000,00
2.01.01. 2.850.000,00 499.860.000,00 - 502.710.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.01.01.15. 2.850.000,00 499.860.000,00 - 502.710.000,00 Program Pengembangan Transmigrasi
2.01.01.15.01. 2.850.000,00 311.410.000,00 - 314.260.000,00 Penyiapan dan Pengerahan Calon Transmigran
2.01.01.15.02. - 188.450.000,00 - 188.450.000,00 Penguatan Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi
4. PENUNJANG URUSAN 8.241.762.000,00 45.595.271.377,00 69.407.071.700,00 123.244.105.077,00
4.01. INSPEKTORAT 698.050.000,00 1.391.998.000,00 299.300.000,00 2.389.348.000,00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 36 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01. 698.050.000,00 1.391.998.000,00 299.300.000,00 2.389.348.000,00 INSPEKTORAT DAERAH
4.01.01.01. - 448.180.000,00 299.300.000,00 747.480.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.01.01. - 321.495.000,00 299.300.000,00 620.795.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
4.01.01.01.02. - 126.685.000,00 - 126.685.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4.01.01.02. - 137.100.000,00 - 137.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.01.01.02.02. - 137.100.000,00 - 137.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.01.01.03. 330.000.000,00 171.810.000,00 - 501.810.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
4.01.01.03.03. 330.000.000,00 161.800.000,00 - 491.800.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
4.01.01.03.04. - 10.010.000,00 - 10.010.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat
Daerah
4.01.01.04. - 9.378.000,00 - 9.378.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
4.01.01.04.01. - 9.378.000,00 - 9.378.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
4.01.01.05. - 10.875.000,00 - 10.875.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
4.01.01.05.01. - 9.875.000,00 - 9.875.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.05.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.01.01.06. - 13.725.000,00 - 13.725.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.01.01.06.01. - 13.725.000,00 - 13.725.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4.01.01.15. 368.050.000,00 600.930.000,00 - 968.980.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.01.01.15.01. 10.000.000,00 43.760.000,00 - 53.760.000,00 Review Kinerja Pemerintah Daerah
4.01.01.15.02. 20.000.000,00 290.010.000,00 - 310.010.000,00 Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala
4.01.01.15.03. 16.000.000,00 60.675.000,00 - 76.675.000,00 Reviu Laporan Keuangan Daerah
4.01.01.15.04. 266.400.000,00 42.900.000,00 - 309.300.000,00 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 37 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.15.05. 1.725.000,00 19.650.000,00 - 21.375.000,00 Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah
4.01.01.15.06. 1.725.000,00 15.000.000,00 - 16.725.000,00 Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal
4.01.01.15.07. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.15.08. 48.150.000,00 44.725.000,00 - 92.875.000,00 Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber
Pungli)
4.01.01.15.09. 4.050.000,00 25.700.000,00 - 29.750.000,00 Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
4.01.01.15.10. - 46.510.000,00 - 46.510.000,00 Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola
Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa
4.02. PERENCANAAN 62.525.000,00 2.635.628.400,00 1.473.450.000,00 4.171.603.400,00
4.02.01. 62.525.000,00 2.635.628.400,00 1.473.450.000,00 4.171.603.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.02.01.01. - 447.703.400,00 159.500.000,00 607.203.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.02.01.01.01. - 304.418.400,00 159.500.000,00 463.918.400,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
4.02.01.01.02. - 143.285.000,00 - 143.285.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4.02.01.02. - 216.800.000,00 130.650.000,00 347.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.02.01.02.01. - 15.000.000,00 130.650.000,00 145.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.02.01.02.02. - 201.800.000,00 - 201.800.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.02.01.03. 16.000.000,00 8.500.000,00 - 24.500.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
4.02.01.03.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.01.03.03. 16.000.000,00 4.000.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
4.02.01.04. - 13.350.000,00 - 13.350.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.04.01. - 13.350.000,00 - 13.350.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.05. - 39.580.000,00 - 39.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
4.02.01.05.01. - 31.680.000,00 - 31.680.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 38 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.01.05.02. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.02.01.05.03. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
4.02.01.06. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.02.01.06.01. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4.02.01.15. 2.000.000,00 440.135.000,00 668.650.000,00 1.110.785.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan
Prasarana
4.02.01.15.01. 2.000.000,00 113.960.000,00 324.900.000,00 440.860.000,00 Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Pekerjaaan Umum
4.02.01.15.02. - 55.345.000,00 191.500.000,00 246.845.000,00 Perencanaan Pembangunan perhubungan,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.02.01.15.03. - 270.830.000,00 152.250.000,00 423.080.000,00 Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan
Pertanahan
4.02.01.16. 9.450.000,00 240.190.000,00 243.000.000,00 492.640.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan, Sosial, dan Budaya
4.02.01.16.01. 7.650.000,00 79.005.000,00 90.750.000,00 177.405.000,00 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Pemberdayaan Masyarakat
4.02.01.16.02. 900.000,00 66.445.000,00 50.750.000,00 118.095.000,00 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan
Kebudayaan
4.02.01.16.03. 900.000,00 94.740.000,00 101.500.000,00 197.140.000,00 Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Sosial, dan
Ketenagakerjaan
4.02.01.17. - 363.010.000,00 152.250.000,00 515.260.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4.02.01.17.01. - 48.560.000,00 50.750.000,00 99.310.000,00 Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan,
dan Kelautan
4.02.01.17.02. - 49.910.000,00 101.500.000,00 151.410.000,00 Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan,
dan Koperasi
4.02.01.17.03. - 264.540.000,00 - 264.540.000,00 Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan
Penanaman Modal
4.02.01.18. 35.075.000,00 700.705.000,00 98.750.000,00 834.530.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.02.01.18.01. 10.100.000,00 258.840.000,00 - 268.940.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 39 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.02.01.18.02. 1.200.000,00 190.290.000,00 98.750.000,00 290.240.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.02.01.18.03. 4.500.000,00 78.895.000,00 - 83.395.000,00 Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan
Kewilayahan
4.02.01.18.04. 6.450.000,00 86.025.000,00 - 92.475.000,00 Penyusunan Profil dan Informasi Hasil Pembangunan
Daerah
4.02.01.18.05. 12.825.000,00 86.655.000,00 - 99.480.000,00 Pendataan Potensi dan Permasalahan Daerah
4.02.01.19. - 162.755.000,00 20.650.000,00 183.405.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
4.02.01.19.01. - 87.870.000,00 20.650.000,00 108.520.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah
4.02.01.19.02. - 74.885.000,00 - 74.885.000,00 Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah
4.03. KEUANGAN 2.275.990.000,00 20.929.278.477,00 5.175.080.000,00 28.380.348.477,00
4.03.01. 2.275.990.000,00 20.929.278.477,00 5.175.080.000,00 28.380.348.477,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.03.01.01. - 14.388.453.477,00 540.750.000,00 14.929.203.477,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.03.01.01.01. - 14.202.053.477,00 540.750.000,00 14.742.803.477,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
4.03.01.01.02. - 186.400.000,00 - 186.400.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4.03.01.02. - 595.430.000,00 - 595.430.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.03.01.02.02. - 595.430.000,00 - 595.430.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.03.01.03. 32.975.000,00 4.240.000,00 - 37.215.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
4.03.01.03.02. 825.000,00 4.240.000,00 - 5.065.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
4.03.01.03.03. 32.150.000,00 - - 32.150.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
4.03.01.04. 21.600.000,00 71.860.000,00 - 93.460.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
4.03.01.04.01. 21.600.000,00 71.860.000,00 - 93.460.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
4.03.01.05. 2.850.000,00 35.000.000,00 - 37.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 40 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.05.01. 2.850.000,00 19.150.000,00 - 22.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.03.01.05.02. - 5.950.000,00 - 5.950.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.03.01.05.03. - 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
4.03.01.06. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.03.01.06.01. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4.03.01.15. 37.015.000,00 585.675.000,00 80.000.000,00 702.690.000,00 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.03.01.15.01. 29.600.000,00 172.840.000,00 - 202.440.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
4.03.01.15.02. 650.000,00 158.140.000,00 80.000.000,00 238.790.000,00 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban
Belanja
4.03.01.15.03. 6.765.000,00 81.105.000,00 - 87.870.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten
4.03.01.15.04. - 72.405.000,00 - 72.405.000,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah dan Sistem
Prosedur Akuntansi
4.03.01.15.05. - 48.045.000,00 - 48.045.000,00 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban
Pendapatan
4.03.01.15.06. - 53.140.000,00 - 53.140.000,00 Penelitian dan Pencatatan Surat Pertanggungjawaban
Aset dan Selain Kas
4.03.01.16. 558.800.000,00 631.765.000,00 90.600.000,00 1.281.165.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan
APBD
4.03.01.16.01. 220.600.000,00 405.970.000,00 - 626.570.000,00 Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Juknis
Pelaksanaan APBD
4.03.01.16.02. 204.250.000,00 77.125.000,00 90.600.000,00 371.975.000,00 Penyusunan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
4.03.01.16.03. 1.350.000,00 64.930.000,00 - 66.280.000,00 Pengendalian dan Pengelolaan APBD
4.03.01.16.04. 131.450.000,00 47.430.000,00 - 178.880.000,00 Penelitian dan Pengesahan DPA-PD dan DPPA-PD
4.03.01.16.06. 1.150.000,00 36.310.000,00 - 37.460.000,00 Penyusunan Belanja Hibah Bantuan Sosial dan
Bantuan Keungan
4.03.01.17. 52.165.000,00 1.448.514.000,00 - 1.500.679.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan
Keuangan Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 41 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.17.01. 1.760.000,00 1.060.590.000,00 - 1.062.350.000,00 Penyediaan dan Pelaporan Sarana Pemungutan
Pendapatan Daerah
4.03.01.17.02. 33.000.000,00 68.115.000,00 - 101.115.000,00 Pengelolaan dan Manajemen Kas Daerah
4.03.01.17.03. - 4.520.000,00 - 4.520.000,00 Pengelolaan Keuangan Non Gaji
4.03.01.17.04. 11.550.000,00 132.570.000,00 - 144.120.000,00 Penyusunan Anggaran Kas, Penerbitan SPD dan
SP2D Non Gaji
4.03.01.17.05. 5.855.000,00 182.719.000,00 - 188.574.000,00 Pengelolaan Gaji PNS
4.03.01.18. 87.280.000,00 960.385.000,00 3.854.180.000,00 4.901.845.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset Daerah
4.03.01.18.01. - 89.245.000,00 3.390.450.000,00 3.479.695.000,00 Perencanaan dan Pengadaan Barang Daerah
4.03.01.18.02. 1.650.000,00 154.560.000,00 46.380.000,00 202.590.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Sarana
Prasarana
4.03.01.18.03. 50.960.000,00 285.075.000,00 215.900.000,00 551.935.000,00 Penghapusan, Penjualan dan Pengamanan Barang
Aset Daerah
4.03.01.18.04. - 43.165.000,00 - 43.165.000,00 Penyelenggaraan Penuntutan Ganti Kerugian Aset
Daerah
4.03.01.18.05. 28.490.000,00 251.515.000,00 100.700.000,00 380.705.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
4.03.01.18.06. 6.180.000,00 136.825.000,00 100.750.000,00 243.755.000,00 Inventarisasi dan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang
Daerah
4.03.01.19. 1.429.105.000,00 1.240.273.000,00 - 2.669.378.000,00 Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah
4.03.01.19.01. 26.250.000,00 75.412.000,00 - 101.662.000,00 Pelayanan Pajak Daerah
4.03.01.19.02. 1.399.180.000,00 1.042.206.000,00 - 2.441.386.000,00 Pemungutan, Penagihan dan pengelolaan piutang
pajak daerah
4.03.01.19.04. 3.675.000,00 122.655.000,00 - 126.330.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
4.03.01.20. 54.200.000,00 961.783.000,00 609.550.000,00 1.625.533.000,00 Program Pengembangan Pendapatan Daerah
4.03.01.20.01. 19.500.000,00 127.513.000,00 - 147.013.000,00 Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan
Sumber-sumber Pendapatan Daerah
4.03.01.20.02. - 148.513.000,00 - 148.513.000,00 Penyusunan Data dan Perencanaan Pendapatan
Daerah
4.03.01.20.03. 28.500.000,00 250.380.000,00 609.550.000,00 888.430.000,00 Penyusunan Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 42 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.03.01.20.04. 6.200.000,00 435.377.000,00 - 441.577.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah
4.04. KEPEGAWAIAN 4.901.572.000,00 4.106.473.500,00 564.300.000,00 9.572.345.500,00
4.04.01. 4.901.572.000,00 4.106.473.500,00 564.300.000,00 9.572.345.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
4.04.01.01. - 502.012.500,00 442.650.000,00 944.662.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.04.01.01.01. - 317.737.500,00 442.650.000,00 760.387.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
4.04.01.01.02. - 184.275.000,00 - 184.275.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4.04.01.02. - 124.400.000,00 121.650.000,00 246.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.04.01.02.01. - - 112.650.000,00 112.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.04.01.02.02. - 124.400.000,00 9.000.000,00 133.400.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.04.01.03. 43.500.000,00 40.890.000,00 - 84.390.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
4.04.01.03.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
4.04.01.03.03. 43.500.000,00 39.890.000,00 - 83.390.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
4.04.01.04. - 12.800.000,00 - 12.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
4.04.01.04.01. - 12.800.000,00 - 12.800.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
4.04.01.05. - 30.825.000,00 - 30.825.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
4.04.01.05.01. - 18.625.000,00 - 18.625.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.04.01.05.02. - 11.300.000,00 - 11.300.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.04.01.05.03. - 900.000,00 - 900.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
4.04.01.06. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.04.01.06.01. - 1.750.000,00 - 1.750.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 43 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.04.01.15. 4.000.000,00 2.123.840.500,00 - 2.127.840.500,00 Program Pembinaan dan Kesejahteraan
Aparatur
4.04.01.15.01. - 111.125.500,00 - 111.125.500,00 Pembinaan disiplin Pegawai, pelaporan, dan
Pemenuhan Identitas Pegawai
4.04.01.15.02. - 53.665.000,00 - 53.665.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan
Penghargaan Pegawai
4.04.01.15.03. 1.150.000,00 48.300.000,00 - 49.450.000,00 Pembinaan Fasilitasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
4.04.01.15.04. 2.850.000,00 1.910.750.000,00 - 1.913.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas
4.04.01.16. 4.618.022.000,00 927.085.500,00 - 5.545.107.500,00 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan
Pegawai
4.04.01.16.01. 4.577.522.000,00 56.204.600,00 - 4.633.726.600,00 Pengembangan Kompetensi Pegawai
4.04.01.16.02. 39.200.000,00 283.505.000,00 - 322.705.000,00 Pengadaan Pegawai
4.04.01.16.03. 650.000,00 98.420.900,00 - 99.070.900,00 Pengelolaan data ASN
4.04.01.16.04. 650.000,00 488.955.000,00 - 489.605.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
4.04.01.17. 236.050.000,00 342.870.000,00 - 578.920.000,00 Program Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pensiun PNS
4.04.01.17.01. 28.750.000,00 103.170.000,00 - 131.920.000,00 Pengangkatan dan Penempatan jabatan administrasi
4.04.01.17.02. 168.000.000,00 55.880.000,00 - 223.880.000,00 Seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Pratama
4.04.01.17.03. - 104.450.000,00 - 104.450.000,00 Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS
4.04.01.17.04. 39.300.000,00 79.370.000,00 - 118.670.000,00 Mutasi dan kenaikan pangkat dan Jabatan PNS
4.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 107.500.000,00 229.375.000,00 - 336.875.000,00
4.02.01. 107.500.000,00 229.375.000,00 - 336.875.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.02.01.15. 107.500.000,00 229.375.000,00 - 336.875.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan
4.02.01.15.01. 107.500.000,00 117.705.000,00 - 225.205.000,00 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
4.02.01.15.02. - 111.670.000,00 - 111.670.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
4.07. BENCANA 196.125.000,00 16.302.518.000,00 61.894.941.700,00 78.393.584.700,00
4.07.01. 196.125.000,00 16.302.518.000,00 61.894.941.700,00 78.393.584.700,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.07.01.01. - 398.625.000,00 153.150.000,00 551.775.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 44 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.01.01.01. - 281.520.000,00 153.150.000,00 434.670.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
4.07.01.01.02. - 117.105.000,00 - 117.105.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4.07.01.02. - 152.950.000,00 60.650.000,00 213.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.07.01.02.01. - - 60.650.000,00 60.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.07.01.02.02. - 152.950.000,00 - 152.950.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
4.07.01.03. 8.000.000,00 1.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
4.07.01.03.02. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
4.07.01.03.03. 8.000.000,00 - - 8.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
4.07.01.04. 1.200.000,00 18.704.000,00 - 19.904.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
4.07.01.04.01. 1.200.000,00 18.704.000,00 - 19.904.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
4.07.01.05. 1.100.000,00 11.510.000,00 - 12.610.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
4.07.01.05.01. 1.100.000,00 6.860.000,00 - 7.960.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.07.01.05.02. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.07.01.05.03. - 2.050.000,00 - 2.050.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
4.07.01.06. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.07.01.06.01. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4.07.01.06.02. - 900.000,00 - 900.000,00 Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4.07.01.15. 185.825.000,00 15.217.849.000,00 61.630.491.700,00 77.034.165.700,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
4.07.01.15.01. 4.600.000,00 374.420.000,00 50.750.000,00 429.770.000,00 Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
4.07.01.15.02. 106.800.000,00 385.080.000,00 - 491.880.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 45 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.07.01.15.03. - 534.290.000,00 - 534.290.000,00 Penanganan Darurat Bencana Kekeringan
4.07.01.15.04. 74.425.000,00 13.924.059.000,00 61.579.741.700,00 75.578.225.700,00 Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana
4.07.01.16. - 498.080.000,00 50.650.000,00 548.730.000,00 Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi
dan Penanganan Bahaya Kebakaran
4.07.01.16.01. - 498.080.000,00 50.650.000,00 548.730.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
5. PENDUKUNG 3.783.743.000,00 44.419.578.300,00 442.560.000,00 48.645.881.300,00
5.01. SEKRETARIAT DAERAH 414.898.000,00 10.074.225.800,00 285.400.000,00 10.774.523.800,00
5.01.02. 414.898.000,00 10.074.225.800,00 285.400.000,00 10.774.523.800,00 SEKRETARIAT DAERAH
5.01.02.01. 126.488.000,00 5.340.552.800,00 48.000.000,00 5.515.040.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.01.02.01.02. 900.000,00 2.435.510.000,00 - 2.436.410.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
5.01.02.01.03. - 107.700.000,00 - 107.700.000,00 Penyelenggaraan Kesekretariatan Sekretariat Daerah
5.01.02.01.04. 125.588.000,00 2.797.342.800,00 48.000.000,00 2.970.930.800,00 Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Sekretariat
Daerah
5.01.02.02. - 419.500.000,00 131.800.000,00 551.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
5.01.02.02.01. - - 81.150.000,00 81.150.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
5.01.02.02.02. - 419.500.000,00 50.650.000,00 470.150.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
5.01.02.03. 50.000.000,00 153.000.000,00 - 203.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
5.01.02.03.01. - 102.850.000,00 - 102.850.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus
5.01.02.03.02. - 30.150.000,00 - 30.150.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
5.01.02.03.03. 50.000.000,00 20.000.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
5.01.02.04. 15.360.000,00 80.500.000,00 - 95.860.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
5.01.02.04.01. 15.360.000,00 80.500.000,00 - 95.860.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
5.01.02.05. 8.400.000,00 58.940.000,00 - 67.340.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 46 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.02.05.01. - 19.240.000,00 - 19.240.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
5.01.02.05.02. - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
5.01.02.05.03. - 2.650.000,00 - 2.650.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
5.01.02.05.04. 8.400.000,00 25.800.000,00 - 34.200.000,00 Perumusan Kebijakan Umum Strategis Daerah
5.01.02.06. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5.01.02.06.01. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5.01.02.15. 12.575.000,00 550.575.000,00 - 563.150.000,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
5.01.02.15.01. 3.225.000,00 346.135.000,00 - 349.360.000,00 Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
5.01.02.15.02. 9.350.000,00 204.440.000,00 - 213.790.000,00 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.01.02.16. 3.600.000,00 104.341.500,00 - 107.941.500,00 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
5.01.02.16.01. 2.925.000,00 54.004.700,00 - 56.929.700,00 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah
5.01.02.16.02. 675.000,00 50.336.800,00 - 51.011.800,00 Perumusan Kebijakan dan Penerapan Kebijakan
Reformasi Birokrasi
5.01.02.17. 2.700.000,00 211.340.000,00 - 214.040.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
5.01.02.17.01. 1.350.000,00 38.503.000,00 - 39.853.000,00 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kelembagaan
Pemerintahan Daerah
5.01.02.17.02. 1.350.000,00 109.647.000,00 - 110.997.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja
5.01.02.17.03. - 63.190.000,00 - 63.190.000,00 Perumusan kebijakan dan Pembinaan
Ketatalaksanaan
5.01.02.18. - 163.400.000,00 - 163.400.000,00 Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
5.01.02.18.01. - 111.630.000,00 - 111.630.000,00 Perumusan kebijakan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 47 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.02.18.02. - 51.770.000,00 - 51.770.000,00 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
5.01.02.19. 5.700.000,00 356.561.500,00 5.000.000,00 367.261.500,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
5.01.02.19.01. 5.700.000,00 86.100.000,00 - 91.800.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
5.01.02.19.02. - 115.630.000,00 5.000.000,00 120.630.000,00 Dokumentasi dan Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
5.01.02.19.03. - 154.831.500,00 - 154.831.500,00 Konsultasi dan Bantuan Hukum
5.01.02.20. 17.900.000,00 831.209.000,00 - 849.109.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.01.02.20.01. - 62.109.000,00 - 62.109.000,00 Audiensi dan Penerimaan Tamu Daerah
5.01.02.20.02. 17.900.000,00 694.500.000,00 - 712.400.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
5.01.02.20.03. - 74.600.000,00 - 74.600.000,00 Pendampingan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.01.02.21. 1.550.000,00 163.815.000,00 - 165.365.000,00 Program Peningkatan Kerjasama antar
Pemerintah Daerah
5.01.02.21.01. 1.550.000,00 95.815.000,00 - 97.365.000,00 Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan
kerjasama Wajib
5.01.02.21.02. - 68.000.000,00 - 68.000.000,00 Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan
Kerjasama Sukarela
5.01.02.22. - 94.910.000,00 100.600.000,00 195.510.000,00 Program Pembinaan Wilayah
5.01.02.22.01. - 62.640.000,00 100.600.000,00 163.240.000,00 Perumusan Kebijakan dan Penanganan
Permasalahan Perbatasan
5.01.02.22.02. - 32.270.000,00 - 32.270.000,00 Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Toponimi dan
Pemetaan Wilayah
5.01.02.23. 89.125.000,00 259.499.000,00 - 348.624.000,00 Program Analisis Kebijakan Pembangunan
5.01.02.23.01. 2.325.000,00 60.282.000,00 - 62.607.000,00 Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.23.02. - 13.047.000,00 - 13.047.000,00 Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
Penyelengaraan Pembangunan Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 48 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.02.23.03. - 119.360.000,00 - 119.360.000,00 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
5.01.02.23.04. 86.800.000,00 66.810.000,00 - 153.610.000,00 Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring,
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
5.01.02.24. 15.800.000,00 281.330.000,00 - 297.130.000,00 Program Peningkatan Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
5.01.02.24.01. 10.800.000,00 44.450.000,00 - 55.250.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Industri dan Jasa
serta Pengendalian Inflasi Daerah
5.01.02.24.02. 5.000.000,00 157.175.000,00 - 162.175.000,00 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pengelolaan
BUMD dan BUKP
5.01.02.24.03. - 40.580.000,00 - 40.580.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam
5.01.02.24.04. - 39.125.000,00 - 39.125.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Pertanian dan
Kelautan
5.01.02.25. 65.700.000,00 990.352.000,00 - 1.056.052.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
5.01.02.25.01. 9.800.000,00 312.275.000,00 - 322.075.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat
5.01.02.25.02. 48.750.000,00 543.820.000,00 - 592.570.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda,
Olah Raga, Agama dan Kebudayaan
5.01.02.25.03. 7.150.000,00 134.257.000,00 - 141.407.000,00 Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.02. SEKRETARIAT DPRD 3.368.845.000,00 34.345.352.500,00 157.160.000,00 37.871.357.500,00
5.02.02. 3.368.845.000,00 34.345.352.500,00 157.160.000,00 37.871.357.500,00 SEKRETARIAT DPRD
5.02.02.01. - 2.365.952.500,00 106.560.000,00 2.472.512.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.02.02.01.01. - 1.175.527.500,00 106.560.000,00 1.282.087.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
5.02.02.01.02. - 1.190.425.000,00 - 1.190.425.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
5.02.02.02. - 578.100.000,00 - 578.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
5.02.02.02.02. - 578.100.000,00 - 578.100.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 49 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.02.02.03. 114.430.000,00 420.595.000,00 - 535.025.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
5.02.02.03.01. 650.000,00 414.950.000,00 - 415.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus
5.02.02.03.02. - 5.645.000,00 - 5.645.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.02.03.03. 113.780.000,00 - - 113.780.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
5.02.02.04. - 85.310.000,00 - 85.310.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
5.02.02.04.01. - 85.310.000,00 - 85.310.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
5.02.02.05. - 93.375.000,00 50.600.000,00 143.975.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
5.02.02.05.01. - 37.450.000,00 50.600.000,00 88.050.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
5.02.02.05.02. - 16.750.000,00 - 16.750.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
5.02.02.05.03. - 39.175.000,00 - 39.175.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
5.02.02.06. - 11.092.500,00 - 11.092.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5.02.02.06.01. - 11.092.500,00 - 11.092.500,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5.02.02.15. 3.254.415.000,00 30.790.927.500,00 - 34.045.342.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
5.02.02.15.01. 6.375.000,00 8.950.445.000,00 - 8.956.820.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
5.02.02.15.02. - 113.950.000,00 - 113.950.000,00 Rapat-Rapat Paripurna
5.02.02.15.03. - 229.520.000,00 - 229.520.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama
5.02.02.15.04. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
5.02.02.15.05. - 1.862.810.000,00 - 1.862.810.000,00 Reses Penjaringan Aspirasi Masyarakat
5.02.02.15.06. 3.248.040.000,00 19.543.052.500,00 - 22.791.092.500,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
5.02.02.15.07. - 76.750.000,00 - 76.750.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
DPRD
6. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 522.575.000,00 2.219.253.000,00 83.635.000,00 2.825.463.000,00
6.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 522.575.000,00 2.219.253.000,00 83.635.000,00 2.825.463.000,00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 50 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01. 522.575.000,00 2.219.253.000,00 83.635.000,00 2.825.463.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.01.01.01. - 297.120.000,00 83.635.000,00 380.755.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.01.01.01.01. - 144.285.000,00 83.635.000,00 227.920.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
6.01.01.01.02. - 152.835.000,00 - 152.835.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
6.01.01.02. - 55.640.000,00 - 55.640.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
6.01.01.02.02. - 55.640.000,00 - 55.640.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
6.01.01.03. 3.000.000,00 850.000,00 - 3.850.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
6.01.01.03.02. - 850.000,00 - 850.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.03.03. 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
6.01.01.04. - 32.310.000,00 - 32.310.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.04.01. - 32.310.000,00 - 32.310.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.05. - 38.060.000,00 - 38.060.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6.01.01.05.01. - 33.390.000,00 - 33.390.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.05.02. - 3.820.000,00 - 3.820.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
6.01.01.05.03. - 850.000,00 - 850.000,00 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat
Daerah
6.01.01.06. - 1.934.000,00 - 1.934.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.01.01.06.01. - 1.934.000,00 - 1.934.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6.01.01.15. 477.500.000,00 1.028.170.000,00 - 1.505.670.000,00 Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan
Penanganan Konflik Sosial
6.01.01.15.01. 447.500.000,00 726.535.000,00 - 1.174.035.000,00 Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
6.01.01.15.02. 18.000.000,00 97.640.000,00 - 115.640.000,00 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
6.01.01.15.03. - 157.395.000,00 - 157.395.000,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 51 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.15.04. 12.000.000,00 46.600.000,00 - 58.600.000,00 Pembinaan Korp Musik / Kelompok Genderang
Sangkakala
6.01.01.16. 42.075.000,00 765.169.000,00 - 807.244.000,00 Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik,
dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Dan
Lsm
6.01.01.16.01. 36.300.000,00 541.015.000,00 - 577.315.000,00 Pembinaan Politik Masyarakat
6.01.01.16.02. 2.025.000,00 80.130.000,00 - 82.155.000,00 Penguatan Kapasitas Organisasi Politik
6.01.01.16.03. 3.750.000,00 144.024.000,00 - 147.774.000,00 Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
dan LSM
7. KEWILAYAHAN 190.256.000,00 10.946.483.500,00 1.554.754.500,00 12.691.494.000,00
7.01. KECAMATAN 190.256.000,00 10.946.483.500,00 1.554.754.500,00 12.691.494.000,00
7.01.01. 9.450.000,00 503.775.000,00 69.850.000,00 583.075.000,00 KECAMATAN WONOSARI
7.01.01.01. - 86.625.000,00 24.800.000,00 111.425.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.01.01.01. - 72.705.000,00 24.800.000,00 97.505.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.01.01.02. - 13.920.000,00 - 13.920.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.01.02. - 32.700.000,00 38.250.000,00 70.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.01.02.01. - - 38.250.000,00 38.250.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.01.02.02. - 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.01.03. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.01.03.02. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.04. 3.600.000,00 29.400.000,00 - 33.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.04.01. 3.600.000,00 29.400.000,00 - 33.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.05. 3.000.000,00 15.300.000,00 - 18.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 52 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.01.05.01. 3.000.000,00 13.000.000,00 - 16.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.05.02. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.01.06. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.01.06.01. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.01.15. 2.850.000,00 334.250.000,00 6.800.000,00 343.900.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.01.15.01. - 40.885.000,00 - 40.885.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.01.15.02. 1.200.000,00 135.790.000,00 - 136.990.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.01.15.03. - 22.960.000,00 - 22.960.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.01.15.04. 1.650.000,00 33.035.000,00 - 34.685.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.01.15.05. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.01.15.06. - 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.01.15.07. - 6.980.000,00 - 6.980.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.01.15.08. - 20.200.000,00 6.800.000,00 27.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.02. 2.250.000,00 665.625.000,00 49.350.000,00 717.225.000,00 KECAMATAN PALIYAN
7.01.02.01. - 110.080.000,00 - 110.080.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.02.01.01. - 95.420.000,00 - 95.420.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.02.01.02. - 14.660.000,00 - 14.660.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.02.02. - 56.210.000,00 49.350.000,00 105.560.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.02.02.01. - - 49.350.000,00 49.350.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.02.02.02. - 56.210.000,00 - 56.210.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 53 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.02.03. - 2.925.000,00 - 2.925.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.02.03.02. - 2.925.000,00 - 2.925.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.02.04. - 10.785.000,00 - 10.785.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.02.04.01. - 10.785.000,00 - 10.785.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.02.05. - 12.570.000,00 - 12.570.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.02.05.01. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.02.05.02. - 3.970.000,00 - 3.970.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.02.06. - 2.980.000,00 - 2.980.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.02.06.01. - 2.980.000,00 - 2.980.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.02.15. 2.250.000,00 470.075.000,00 - 472.325.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.02.15.01. - 25.180.000,00 - 25.180.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.02.15.02. 1.050.000,00 277.110.000,00 - 278.160.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.02.15.03. - 69.980.000,00 - 69.980.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.02.15.04. 1.100.000,00 22.310.000,00 - 23.410.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.02.15.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.02.15.06. 100.000,00 29.525.000,00 - 29.625.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.02.15.07. - 11.555.000,00 - 11.555.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.02.15.08. - 19.415.000,00 - 19.415.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.03. 4.425.000,00 826.710.000,00 77.750.000,00 908.885.000,00 KECAMATAN PANGGANG
7.01.03.01. - 74.605.000,00 77.750.000,00 152.355.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.03.01.01. - 64.135.000,00 77.750.000,00 141.885.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 54 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.03.01.02. - 10.470.000,00 - 10.470.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.03.02. - 39.500.000,00 - 39.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.03.02.02. - 39.500.000,00 - 39.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.03.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.03.03.02. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.03.04. 1.025.000,00 10.590.000,00 - 11.615.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.03.04.01. 1.025.000,00 10.590.000,00 - 11.615.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.03.05. - 7.830.000,00 - 7.830.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.03.05.01. - 4.850.000,00 - 4.850.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.03.05.02. - 2.980.000,00 - 2.980.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.03.06. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.03.06.01. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.03.15. 3.400.000,00 689.115.000,00 - 692.515.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.03.15.01. - 49.020.000,00 - 49.020.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.03.15.02. 600.000,00 502.062.500,00 - 502.662.500,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.03.15.03. - 43.535.000,00 - 43.535.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.03.15.04. 2.800.000,00 11.870.000,00 - 14.670.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.03.15.05. - 23.950.000,00 - 23.950.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.03.15.06. - 19.210.000,00 - 19.210.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.03.15.07. - 10.717.500,00 - 10.717.500,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 55 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.03.15.08. - 28.750.000,00 - 28.750.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.04. 4.000.000,00 462.635.000,00 43.300.000,00 509.935.000,00 KECAMATAN TEPUS
7.01.04.01. - 121.390.000,00 32.650.000,00 154.040.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.04.01.01. - 110.410.000,00 32.650.000,00 143.060.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.04.01.02. - 10.980.000,00 - 10.980.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.04.02. - 48.000.000,00 10.650.000,00 58.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.04.02.01. - - 10.650.000,00 10.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.04.02.02. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.04.03. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.04.03.02. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.04.04. - 12.648.000,00 - 12.648.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.04.04.01. - 12.648.000,00 - 12.648.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.04.05. - 11.675.000,00 - 11.675.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.04.05.01. - 7.165.000,00 - 7.165.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.04.05.02. - 4.510.000,00 - 4.510.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.04.06. - 4.790.000,00 - 4.790.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.04.06.01. - 4.790.000,00 - 4.790.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.04.15. 4.000.000,00 262.152.000,00 - 266.152.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.04.15.01. - 37.680.000,00 - 37.680.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.04.15.02. 1.200.000,00 123.280.000,00 - 124.480.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.04.15.03. - 16.250.000,00 - 16.250.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 56 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.04.15.04. 2.800.000,00 18.032.000,00 - 20.832.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.04.15.05. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.04.15.06. - 27.450.000,00 - 27.450.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.04.15.07. - 9.670.000,00 - 9.670.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.04.15.08. - 12.290.000,00 - 12.290.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.05. 24.682.000,00 417.448.000,00 100.777.000,00 542.907.000,00 KECAMATAN RONGKOP
7.01.05.01. 19.252.000,00 76.925.500,00 20.677.000,00 116.854.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.05.01.01. 19.252.000,00 56.320.500,00 20.677.000,00 96.249.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.05.01.02. - 20.605.000,00 - 20.605.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.05.02. - 41.900.000,00 80.100.000,00 122.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.05.02.01. - - 44.340.000,00 44.340.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.05.02.02. - 41.900.000,00 35.760.000,00 77.660.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.05.03. - 2.225.000,00 - 2.225.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.05.03.02. - 2.225.000,00 - 2.225.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.05.04. 480.000,00 25.915.000,00 - 26.395.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.05.04.01. 480.000,00 25.915.000,00 - 26.395.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.05.05. - 10.910.000,00 - 10.910.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.05.05.01. - 7.960.000,00 - 7.960.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.05.05.02. - 2.950.000,00 - 2.950.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.05.06. - 2.930.000,00 - 2.930.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 57 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.05.06.01. - 2.930.000,00 - 2.930.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.05.15. 4.950.000,00 256.642.500,00 - 261.592.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.05.15.01. - 35.850.000,00 - 35.850.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.05.15.02. 1.350.000,00 97.707.500,00 - 99.057.500,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.05.15.03. - 29.360.000,00 - 29.360.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.05.15.04. 2.800.000,00 16.250.000,00 - 19.050.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.05.15.05. - 27.485.000,00 - 27.485.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.05.15.06. 800.000,00 23.640.000,00 - 24.440.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.05.15.07. - 10.990.000,00 - 10.990.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.05.15.08. - 15.360.000,00 - 15.360.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.06. 29.677.000,00 734.945.000,00 77.275.000,00 841.897.000,00 KECAMATAN SEMANU
7.01.06.01. 19.252.000,00 113.466.500,00 35.000.000,00 167.718.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.06.01.01. 19.252.000,00 93.991.500,00 35.000.000,00 148.243.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.06.01.02. - 19.475.000,00 - 19.475.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.06.02. - 36.000.000,00 42.275.000,00 78.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.06.02.01. - - 42.275.000,00 42.275.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.06.02.02. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.06.03. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.06.03.02. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 58 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.06.04. 2.375.000,00 19.740.200,00 - 22.115.200,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.06.04.01. 2.375.000,00 19.740.200,00 - 22.115.200,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.06.05. 2.150.000,00 19.597.800,00 - 21.747.800,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.06.05.01. 2.150.000,00 15.350.000,00 - 17.500.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.06.05.02. - 4.247.800,00 - 4.247.800,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.06.06. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.06.06.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.06.15. 5.900.000,00 538.390.500,00 - 544.290.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.06.15.01. - 52.112.500,00 - 52.112.500,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.06.15.02. 3.100.000,00 337.000.000,00 - 340.100.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.06.15.03. - 30.755.000,00 - 30.755.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.06.15.04. 2.800.000,00 22.750.000,00 - 25.550.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.06.15.05. - 32.250.000,00 - 32.250.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.06.15.06. - 30.900.000,00 - 30.900.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.15.07. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.06.15.08. - 15.823.000,00 - 15.823.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.07. 2.800.000,00 665.225.000,00 12.500.000,00 680.525.000,00 KECAMATAN PONJONG
7.01.07.01. - 168.710.000,00 12.500.000,00 181.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.07.01.01. - 157.260.000,00 12.500.000,00 169.760.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.07.01.02. - 11.450.000,00 - 11.450.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.07.02. - 51.545.000,00 - 51.545.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 59 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.07.02.02. - 51.545.000,00 - 51.545.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.07.03. - 2.720.000,00 - 2.720.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.07.03.02. - 2.720.000,00 - 2.720.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.07.04. - 6.810.000,00 - 6.810.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.07.04.01. - 6.810.000,00 - 6.810.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.07.05. - 6.430.000,00 - 6.430.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.07.05.01. - 4.460.000,00 - 4.460.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.07.05.02. - 1.970.000,00 - 1.970.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.07.06. - 7.580.000,00 - 7.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.07.06.01. - 7.580.000,00 - 7.580.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.07.15. 2.800.000,00 421.430.000,00 - 424.230.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.07.15.01. - 52.090.000,00 - 52.090.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.07.15.02. - 218.490.000,00 - 218.490.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.07.15.03. - 24.500.000,00 - 24.500.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.07.15.04. 2.800.000,00 13.145.000,00 - 15.945.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.07.15.05. - 27.691.000,00 - 27.691.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.07.15.06. - 52.070.000,00 - 52.070.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.07.15.07. - 16.575.000,00 - 16.575.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.07.15.08. - 16.869.000,00 - 16.869.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.08. 3.250.000,00 722.785.000,00 89.000.000,00 815.035.000,00 KECAMATAN KARANGMOJO
7.01.08.01. - 131.860.000,00 23.000.000,00 154.860.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 60 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.08.01.01. - 114.760.000,00 23.000.000,00 137.760.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.08.01.02. - 17.100.000,00 - 17.100.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.08.02. - 54.500.000,00 66.000.000,00 120.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.08.02.01. - - 66.000.000,00 66.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.08.02.02. - 54.500.000,00 - 54.500.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.08.03. - 4.395.000,00 - 4.395.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.08.03.02. - 4.395.000,00 - 4.395.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.08.04. - 9.850.000,00 - 9.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.08.04.01. - 9.850.000,00 - 9.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.08.05. - 15.317.500,00 - 15.317.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.08.05.01. - 7.627.500,00 - 7.627.500,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.08.05.02. - 7.690.000,00 - 7.690.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.08.06. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.08.06.01. - 3.070.000,00 - 3.070.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.08.15. 3.250.000,00 503.792.500,00 - 507.042.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.08.15.01. - 45.014.500,00 - 45.014.500,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.08.15.02. 1.050.000,00 298.223.000,00 - 299.273.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.08.15.03. - 28.600.000,00 - 28.600.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.08.15.04. 2.200.000,00 21.665.000,00 - 23.865.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 61 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.08.15.05. - 43.000.000,00 - 43.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.08.15.06. - 28.960.000,00 - 28.960.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.08.15.07. - 20.350.000,00 - 20.350.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.08.15.08. - 17.980.000,00 - 17.980.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.09. 2.800.000,00 556.830.000,00 172.900.000,00 732.530.000,00 KECAMATAN PLAYEN
7.01.09.01. - 137.320.000,00 43.500.000,00 180.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.09.01.01. - 124.820.000,00 43.500.000,00 168.320.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.09.01.02. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.09.02. - 42.680.000,00 129.400.000,00 172.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.09.02.01. - - 108.800.000,00 108.800.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.09.02.02. - 42.680.000,00 20.600.000,00 63.280.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.09.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.09.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.09.04. - 13.720.000,00 - 13.720.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.09.04.01. - 13.720.000,00 - 13.720.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.09.05. - 10.460.000,00 - 10.460.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.09.05.01. - 7.460.000,00 - 7.460.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.09.05.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.09.06. - 1.860.000,00 - 1.860.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.09.06.01. - 1.860.000,00 - 1.860.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 62 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.09.15. 2.800.000,00 347.790.000,00 - 350.590.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.09.15.01. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.09.15.02. - 188.030.000,00 - 188.030.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.09.15.03. - 30.700.000,00 - 30.700.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.09.15.04. 2.800.000,00 17.770.000,00 - 20.570.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.09.15.05. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.09.15.06. - 29.810.000,00 - 29.810.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.09.15.07. - 8.760.000,00 - 8.760.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.09.15.08. - 16.220.000,00 - 16.220.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.10. 44.254.000,00 831.514.000,00 78.761.000,00 954.529.000,00 KECAMATAN NGLIPAR
7.01.10.01. 38.104.000,00 89.864.000,00 29.561.000,00 157.529.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.10.01.01. 38.104.000,00 76.864.000,00 29.561.000,00 144.529.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.10.01.02. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.10.02. - 62.900.000,00 49.200.000,00 112.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.10.02.01. - - 49.200.000,00 49.200.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.10.02.02. - 62.900.000,00 - 62.900.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.10.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.10.03.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 63 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.10.04. 400.000,00 12.600.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.10.04.01. 400.000,00 12.600.000,00 - 13.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.10.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.10.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.10.05.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.10.06. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.10.06.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.10.15. 5.750.000,00 640.150.000,00 - 645.900.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.10.15.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.10.15.02. 2.550.000,00 474.950.000,00 - 477.500.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.10.15.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.10.15.04. 3.200.000,00 21.800.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.10.15.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.10.15.06. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.10.15.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.10.15.08. - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.11. 6.100.000,00 673.395.000,00 148.620.000,00 828.115.000,00 KECAMATAN NGAWEN
7.01.11.01. - 119.515.000,00 20.620.000,00 140.135.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.11.01.01. - 98.655.000,00 20.620.000,00 119.275.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.11.01.02. - 20.860.000,00 - 20.860.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.11.02. - 59.523.000,00 128.000.000,00 187.523.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 64 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.11.02.01. - - 128.000.000,00 128.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.11.02.02. - 59.523.000,00 - 59.523.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.11.03. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.11.03.02. - 1.980.000,00 - 1.980.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.11.04. - 27.007.000,00 - 27.007.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.11.04.01. - 27.007.000,00 - 27.007.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.11.05. - 20.320.000,00 - 20.320.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.11.05.01. - 15.990.000,00 - 15.990.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.11.05.02. - 4.330.000,00 - 4.330.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.11.06. - 4.770.000,00 - 4.770.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.11.06.01. - 4.770.000,00 - 4.770.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.11.15. 6.100.000,00 440.280.000,00 - 446.380.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.11.15.01. 1.800.000,00 62.440.000,00 - 64.240.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.11.15.02. 1.500.000,00 220.470.000,00 - 221.970.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.11.15.03. - 21.215.000,00 - 21.215.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.11.15.04. 2.800.000,00 21.245.000,00 - 24.045.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.11.15.05. - 44.275.000,00 - 44.275.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.11.15.06. - 40.165.000,00 - 40.165.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.11.15.07. - 13.490.000,00 - 13.490.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.11.15.08. - 16.980.000,00 - 16.980.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 65 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.12. 4.850.000,00 501.745.000,00 110.400.000,00 616.995.000,00 KECAMATAN SEMIN
7.01.12.01. - 125.020.000,00 32.400.000,00 157.420.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.12.01.01. - 112.120.000,00 32.400.000,00 144.520.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.12.01.02. - 12.900.000,00 - 12.900.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.12.02. - 46.880.000,00 78.000.000,00 124.880.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.12.02.01. - - 78.000.000,00 78.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.12.02.02. - 46.880.000,00 - 46.880.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.12.03. 1.000.000,00 3.150.000,00 - 4.150.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.12.03.02. - 3.150.000,00 - 3.150.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.12.03.03. 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
7.01.12.04. - 8.940.000,00 - 8.940.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.12.04.01. - 8.940.000,00 - 8.940.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.12.05. - 7.575.000,00 - 7.575.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.12.05.01. - 4.875.000,00 - 4.875.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.12.05.02. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.12.06. - 4.075.000,00 - 4.075.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.12.06.01. - 4.075.000,00 - 4.075.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.12.15. 3.850.000,00 306.105.000,00 - 309.955.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.12.15.01. - 55.350.000,00 - 55.350.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.12.15.02. 1.050.000,00 108.910.000,00 - 109.960.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.12.15.03. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 66 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.12.15.04. 2.800.000,00 25.650.000,00 - 28.450.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.12.15.05. - 18.875.000,00 - 18.875.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.12.15.06. - 41.460.000,00 - 41.460.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.12.15.07. - 7.980.000,00 - 7.980.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.12.15.08. - 15.380.000,00 - 15.380.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.13. 23.623.000,00 566.580.000,00 78.050.000,00 668.253.000,00 KECAMATAN PATUK
7.01.13.01. 20.823.000,00 87.715.000,00 48.050.000,00 156.588.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.13.01.01. 20.823.000,00 75.265.000,00 48.050.000,00 144.138.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.13.01.02. - 12.450.000,00 - 12.450.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.13.02. - 50.540.000,00 30.000.000,00 80.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.13.02.01. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.13.02.02. - 50.540.000,00 - 50.540.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.13.03. - 2.310.000,00 - 2.310.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.13.03.02. - 1.710.000,00 - 1.710.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.13.03.03. - 600.000,00 - 600.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
7.01.13.04. - 11.420.000,00 - 11.420.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.13.04.01. - 11.420.000,00 - 11.420.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.13.05. - 6.915.000,00 - 6.915.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.13.05.01. - 5.265.000,00 - 5.265.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.13.05.02. - 1.650.000,00 - 1.650.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 67 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.13.06. - 2.805.000,00 - 2.805.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.13.06.01. - 2.805.000,00 - 2.805.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.13.15. 2.800.000,00 404.875.000,00 - 407.675.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.13.15.01. - 49.600.000,00 - 49.600.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.13.15.02. - 215.560.000,00 - 215.560.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.13.15.03. - 25.355.000,00 - 25.355.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.13.15.04. 2.800.000,00 24.500.000,00 - 27.300.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.13.15.05. - 23.545.000,00 - 23.545.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.13.15.06. - 39.220.000,00 - 39.220.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.13.15.07. - 12.075.000,00 - 12.075.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.13.15.08. - 15.020.000,00 - 15.020.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.14. 9.425.000,00 444.053.000,00 110.150.000,00 563.628.000,00 KECAMATAN SAPTOSARI
7.01.14.01. - 89.978.000,00 72.350.000,00 162.328.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.14.01.01. - 74.978.000,00 72.350.000,00 147.328.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.14.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.14.02. - 45.520.000,00 37.800.000,00 83.320.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.14.02.01. - - 37.800.000,00 37.800.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.14.02.02. - 45.520.000,00 - 45.520.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.14.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 68 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.14.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.14.04. 4.625.000,00 45.075.000,00 - 49.700.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.14.04.01. 4.625.000,00 45.075.000,00 - 49.700.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.14.05. 2.400.000,00 50.600.000,00 - 53.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.14.05.01. 2.400.000,00 33.600.000,00 - 36.000.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.14.05.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.14.06. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.14.06.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.14.15. 2.400.000,00 206.880.000,00 - 209.280.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.14.15.01. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.14.15.02. - 69.080.000,00 - 69.080.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.14.15.03. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.14.15.04. 2.400.000,00 13.875.000,00 - 16.275.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.14.15.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.14.15.06. - 29.250.000,00 - 29.250.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.14.15.07. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.14.15.08. - 22.175.000,00 - 22.175.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.15. 2.650.000,00 475.700.000,00 132.550.000,00 610.900.000,00 KECAMATAN GEDANGSARI
7.01.15.01. - 63.852.000,00 92.400.000,00 156.252.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.15.01.01. - 50.822.000,00 92.400.000,00 143.222.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.15.01.02. - 13.030.000,00 - 13.030.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 69 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.15.02. - 52.772.500,00 40.150.000,00 92.922.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.15.02.01. - - 40.150.000,00 40.150.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.15.02.02. - 52.772.500,00 - 52.772.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.15.03. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.15.03.02. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.15.04. - 7.441.000,00 - 7.441.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.15.04.01. - 7.441.000,00 - 7.441.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.15.05. - 10.012.000,00 - 10.012.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.15.05.01. - 6.412.000,00 - 6.412.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.15.05.02. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.15.06. - 6.320.000,00 - 6.320.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.15.06.01. - 6.320.000,00 - 6.320.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.15.15. 2.650.000,00 334.222.500,00 - 336.872.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.15.15.01. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.15.15.02. 1.750.000,00 147.302.500,00 - 149.052.500,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.15.15.03. - 66.720.000,00 - 66.720.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.15.15.04. 900.000,00 14.100.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.15.15.05. - 13.400.000,00 - 13.400.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.15.15.06. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 70 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.15.15.07. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.15.15.08. - 15.200.000,00 - 15.200.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.16. 3.100.000,00 489.883.500,00 93.171.500,00 586.155.000,00 KECAMATAN GIRISUBO
7.01.16.01. - 146.879.500,00 - 146.879.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.16.01.01. - 132.219.500,00 - 132.219.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.16.01.02. - 14.660.000,00 - 14.660.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.16.02. - 26.400.000,00 93.171.500,00 119.571.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.16.02.01. - - 57.650.000,00 57.650.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.16.02.02. - 26.400.000,00 35.521.500,00 61.921.500,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.16.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.16.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.16.04. - 15.293.500,00 - 15.293.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.16.04.01. - 15.293.500,00 - 15.293.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.16.05. - 11.637.500,00 - 11.637.500,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.16.05.01. - 7.195.000,00 - 7.195.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.16.05.02. - 4.442.500,00 - 4.442.500,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.16.06. - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.16.06.01. - 4.150.000,00 - 4.150.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.16.15. 3.100.000,00 282.523.000,00 - 285.623.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.16.15.01. - 27.597.000,00 - 27.597.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.16.15.02. 900.000,00 101.185.000,00 - 102.085.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 71 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.16.15.03. - 26.375.000,00 - 26.375.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.16.15.04. 2.200.000,00 14.735.000,00 - 16.935.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.16.15.05. - 37.310.000,00 - 37.310.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.16.15.06. - 41.645.000,00 - 41.645.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.16.15.07. - 16.300.000,00 - 16.300.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.16.15.08. - 17.376.000,00 - 17.376.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.17. 6.850.000,00 775.890.000,00 39.700.000,00 822.440.000,00 KECAMATAN TANJUNGSARI
7.01.17.01. - 163.769.500,00 27.500.000,00 191.269.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.17.01.01. - 123.169.500,00 27.500.000,00 150.669.500,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.17.01.02. - 40.600.000,00 - 40.600.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.17.02. - 37.280.000,00 12.200.000,00 49.480.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.17.02.01. - - 12.200.000,00 12.200.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.17.02.02. - 37.280.000,00 - 37.280.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.17.03. - 3.610.000,00 - 3.610.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
7.01.17.03.02. - 3.610.000,00 - 3.610.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.17.04. - 6.058.000,00 - 6.058.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.17.04.01. - 6.058.000,00 - 6.058.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.17.05. - 12.550.000,00 - 12.550.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.17.05.01. - 5.610.000,00 - 5.610.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 72 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.17.05.02. - 6.940.000,00 - 6.940.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.17.06. - 6.090.000,00 - 6.090.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.17.06.01. - 6.090.000,00 - 6.090.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.17.15. 6.850.000,00 546.532.500,00 - 553.382.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.17.15.01. - 46.015.000,00 - 46.015.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.17.15.02. 4.050.000,00 366.425.000,00 - 370.475.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.17.15.03. - 24.530.000,00 - 24.530.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.17.15.04. 2.800.000,00 17.600.000,00 - 20.400.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.17.15.05. - 29.650.000,00 - 29.650.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.17.15.06. - 37.277.500,00 - 37.277.500,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.17.15.07. - 6.400.000,00 - 6.400.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.17.15.08. - 18.635.000,00 - 18.635.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
7.01.18. 6.070.000,00 631.745.000,00 70.650.000,00 708.465.000,00 KECAMATAN PURWOSARI
7.01.18.01. - 109.939.000,00 26.800.000,00 136.739.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.18.01.01. - 90.239.000,00 26.800.000,00 117.039.000,00 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantoran
7.01.18.01.02. - 19.700.000,00 - 19.700.000,00 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
7.01.18.02. - 51.396.000,00 43.850.000,00 95.246.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.18.02.01. - 16.376.000,00 43.850.000,00 60.226.000,00 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.18.02.02. - 35.020.000,00 - 35.020.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
7.01.18.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 73 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
7.01.18.03.02. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.18.03.03. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur
7.01.18.04. 1.440.000,00 13.060.000,00 - 14.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
7.01.18.04.01. 1.440.000,00 13.060.000,00 - 14.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
7.01.18.05. 1.080.000,00 15.470.000,00 - 16.550.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7.01.18.05.01. 1.080.000,00 10.420.000,00 - 11.500.000,00 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7.01.18.05.02. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
7.01.18.06. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.01.18.06.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7.01.18.15. 3.550.000,00 432.880.000,00 - 436.430.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
7.01.18.15.01. - 40.520.000,00 - 40.520.000,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7.01.18.15.02. 750.000,00 275.400.000,00 - 276.150.000,00 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
7.01.18.15.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah
Raga
7.01.18.15.04. 2.800.000,00 12.390.000,00 - 15.190.000,00 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana
7.01.18.15.05. - 20.810.000,00 - 20.810.000,00 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(PASKIBRA) Kecamatan
7.01.18.15.06. - 35.760.000,00 - 35.760.000,00 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.18.15.07. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
7.01.18.15.08. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
8. KEISTIMEWAAN 743.405.000,00 14.713.753.340,00 157.215.247.700,00 172.672.406.040,00
8.02. KELEMBAGAAN (KEISTIMEWAAN) 178.400.000,00 321.600.000,00 - 500.000.000,00
5.01.02. 178.400.000,00 321.600.000,00 - 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 74 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.02.15. 146.775.000,00 253.225.000,00 - 400.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan (Keistimewaan)
5.01.02.15.10. 146.775.000,00 253.225.000,00 - 400.000.000,00 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten
Gunungkidul
5.01.02.16. 31.625.000,00 68.375.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Budaya Pemerintahan
(Keistimewaan)
5.01.02.16.06. 31.625.000,00 68.375.000,00 - 100.000.000,00 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten
Gunungkidul
8.03. KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN) 355.590.000,00 11.922.627.340,00 53.547.957.000,00 65.826.174.340,00
2.16.01. 355.590.000,00 11.922.627.340,00 53.547.957.000,00 65.826.174.340,00 DINAS KEBUDAYAAN
2.16.01.15. 54.658.000,00 1.660.880.500,00 100.000.000,00 1.815.538.500,00 Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan
Permuseuman (Keistimewaan)
2.16.01.15.01. - 635.000.000,00 - 635.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
2.16.01.15.02. 51.408.000,00 713.592.000,00 - 765.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
2.16.01.15.03. 3.250.000,00 312.288.500,00 100.000.000,00 415.538.500,00 Pengembangan dan Pengelolaan Permuseuman
2.16.01.16. 26.704.000,00 866.397.000,00 1.947.957.000,00 2.841.058.000,00 Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan
Budaya (Keistimewaan)
2.16.01.16.02. 26.704.000,00 866.397.000,00 1.947.957.000,00 2.841.058.000,00 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
2.16.01.17. 248.524.000,00 8.830.563.840,00 - 9.079.087.840,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Adat
dan Seni (Keistimewaan)
2.16.01.17.02. 141.516.000,00 1.733.484.000,00 - 1.875.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa
Budaya dan Kantong Budaya
2.16.01.17.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
2.16.01.17.04. - 1.478.000.000,00 - 1.478.000.000,00 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam
Rangka Diplomasi Kebudayaan
2.16.01.17.05. - 176.599.840,00 - 176.599.840,00 Penghargaan Seniman dan Budayawan
2.16.01.17.06. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Festival Kebudayaan Yogyakarta
2.16.01.17.07. 55.600.000,00 2.444.400.000,00 - 2.500.000.000,00 Gelar Budaya Jogja
2.16.01.17.09. - 450.275.000,00 - 450.275.000,00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 75 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.16.01.17.10. 51.408.000,00 1.117.805.000,00 - 1.169.213.000,00 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur
dalam Masyarakat
2.16.01.17.12. - 850.000.000,00 - 850.000.000,00 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
2.16.01.18. 25.704.000,00 564.786.000,00 - 590.490.000,00 Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga
Budaya (Keistimewaan)
2.16.01.18.02. 25.704.000,00 564.786.000,00 - 590.490.000,00 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
2.16.01.19. - - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 Program Pengelolaan Taman Budaya
(Keistimewaan)
2.16.01.19.01. - - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya
Kabupaten
8.04. PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN) 136.965.000,00 2.434.426.000,00 - 2.571.391.000,00
2.04.01. 136.965.000,00 2.434.426.000,00 - 2.571.391.000,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.04.01.15. 100.815.000,00 2.247.797.000,00 - 2.348.612.000,00 Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten (KEISTIMEWAAN)
2.04.01.15.01. 100.815.000,00 2.247.797.000,00 - 2.348.612.000,00 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten
2.04.01.16. 36.150.000,00 186.629.000,00 - 222.779.000,00 Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten (KEISTIMEWAAN)
2.04.01.16.02. 12.300.000,00 83.155.000,00 - 95.455.000,00 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin
Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
2.04.01.16.03. 23.850.000,00 103.474.000,00 - 127.324.000,00 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan
Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
8.05. TATA RUANG (KEISTIMEWAAN) 72.450.000,00 35.100.000,00 103.667.290.700,00 103.774.840.700,00
2.04.01. 72.450.000,00 35.100.000,00 103.667.290.700,00 103.774.840.700,00 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.04.01.15. 72.450.000,00 35.100.000,00 242.450.000,00 350.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang Satuan
Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
(KEISTIMEWAAN)
2.04.01.15.01. 72.450.000,00 35.100.000,00 242.450.000,00 350.000.000,00 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan
Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Hal 76 dari 76
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.04.01.16. - - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang
Strategis Kasultanan dan Kadipaten
(KEISTIMEWAAN)
2.04.01.16.04. - - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst
Gunung Sewu
Jumlah 44.672.078.500,00 446.914.254.692,96 558.430.505.800,00 1.050.016.838.992,96
BUPATI GUNUNGKIDUL,
BADINGAH
top related