CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUANrsudkelet.co.id/wp-content/uploads/2016/05/Catatan-Atas-Laporan...Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013 Catatan Atas Laporan Keuangan 3
Post on 08-Apr-2019
226 Views
Preview:
Transcript
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan1
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sistematika isi catatan atas laporan keuangan
RSUD Kelet Jepara Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan RSUD Kelet Jepara disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSUD
Kelet Jepara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
RSUD Kelet Jepara selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan
upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan :
1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan2
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupam penerimaan pemerintah
pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan RSUD Kelet Jepara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial maupun politik dengan :
1 Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2 Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.
3 Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
4 Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5 Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
6 Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban,
ekuitas dana, dan arus kas RSUD Kelet Jepara sebagai suatu entitas pelaporan.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan3
Laporan keuangan RSUD Kelet Jepara terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Kelet Jepara dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :
Pendapatan
1. Belanja
2. Transfer
3. Surplus/defisit
4. Pembiayaan
5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban
diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam
neraca. Setiap pos aset dan kewajiban diungkapkan mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Neraca mencantumkan pos-pos berikut :
1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset Tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan4
c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non
anggaran.
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut :
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro.
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan –
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – transaksi dan
kejadian – kejadian penting lainnya.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangana. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur
keuangan Negara.
b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Kelet
Jepara Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2013.
i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 tahun 2012 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan5
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sistematika isi catatan atas laporan
keuangan RSUD Kelet Jepara Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang
Telah Ditetapkan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos - Pos Neraca
5.1.1 Aset
5.1.2 Kewajiban
5.1.3 Ekuitas Dana
5.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2.1 Pendapatan
5.2.2 Belanja
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN TAMBAHAN
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan6
BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 EKONOMI MAKRO
Kinerja perekonomian makro nasional dari tahun ke tahun yang semakin mantap dan
terkendali merupakan indikator positif bagi perekonomian nasional selanjutnya.
Perbaikan perekonomian nasional yang telah tercapai ditunjukkan oleh beberapa
indikator ekonomi makro dan moneter, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi,
tingkat inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Cadangan Devisa, Nilai Tukar
Rupiah, Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan kinerja ekspor.
Pertumbuhan Ekonomi yang dapat menjadi landasan berpijak pada perekonomian ke
depan antara lain pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2012 yang mencapai 6,3
%. Namun kondisi perekonomian nasional masih menyisakan beberapa permasalahan
mendasar yang belum juga tuntas dan harus segera diatasi untuk dapat
mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai dalam penciptaan lapangan
pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan Keuangan pelaksanaan kegiatan TA.2013 RSUD Kelet Provinsi Jawa
Tengah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan mendasarkan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun Anggaran 2013 serta pengelolannya
mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 tahun 2012 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah..
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan7
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
RSUD KELET JEPARA
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN RSUD
KELET JEPARA
Sumber pendapatan BLUD di RSUD Kelet Jepara pada tahun anggaran 2013 terdiri dari
Pelayanan Kesehatan, Pemakaian Kekayaan Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah dan
pendapatan lain-lain.
Pada tahun anggaran 2013 total target pendapatan BLUD adalah Rp. 14.300.000.000,00
sedangkan realisasinya mencapai Rp. 12.240.962.541,00 atau menunjukkan bahwa pencapaian
kinerja sebesar 85,60 persen dari yang ditargetkan. Pendapatan BLUD tersebut meliputi
pendapatan pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp.
11.827.848.517,00 atau sebesar 96,63 persen dari total pendapatan dan pendapatan lainnya
memberikan kontribusi sebesar Rp. 413.114.024,00 atau sebesar 3,37 persen dari total
pendapatan.
Pendapatan lainnya meliputi pendapatan pemakaian kekayaan daerah memberikan kontribusi
sebesar Rp. 241.577.200,00 atau sebesar 1,97 persen, pendapatan penjualan produksi usaha
daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 108.262.000,00 atau sebesar 0,88 persen, dan
pendapatan lain-lain yakni pendapatan bunga tabungan, SPA, cafe sehat dan hadiah BRI
memberikan kontribusi sebesar Rp. 63.274.824,00 atau sebesar 0,52 persen seperti yang
ditunjukkan dalam gambar 3.1.
Gambar 3.1
PROPORSI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 2013
96,63%
3,37%Pely.Kesehatan
P lainnya
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan8
Pencapaian kinerja Pendapatan BLUD RSUD Kelet Jepara selama tahun anggaran 2013 dan
perbandingannya dengan tahun anggaran 2012 seperti ditunjukkan dalam gambar 3.2.
Gambar 3.2
PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 2013
(Milyar Rupiah)
Gambar 3.2 nampak bahwa realisasi Pendapatan BLUD pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.
12.240.962.541,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.347.699.147,00 atau 23,73 persen
dibandingkan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 9.893.263.394,00. Target Pendapatan
BLUD tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 14.300.000.000,00, sedangkan realisasinya sebesar
Rp. 12.240.962.541,00 atau pencapaian kinerjanya adalah 85,60 persen. Sedangkan piutang
Askes bulan Desember 2013 dan Jamkesmas bulan Agustus s/d Desember 2013 sebesar
2.903.588.572,00 Sesungguhnya pencapaian target pendapatan tahun 2013 sebesar
Rp.15.144.551.113,00 atau 105,91 %.
Pendapatan BLUD pencapaian kinerjanya 85,60 persen dikarenakan :
1. Pelayanan Kusta : banyak pasien miskin dan belum mempunyai Kartu Sehat. Pasien tetap
mendapatkan pelayanan kesehatan tetapi tidak dikenakan biaya pelayanan sehingga tidak
menjadi klaim pendapatan.
2. Pasien Miskin non Jamkesmas : pelayanan untuk pasien miskin non jamkesmas tetap
dilayani dengan menggunakan SKTM, 40 % klaim biaya perawatan tidak diklaim sebagai
pendapatan.
3. RSUD Kelet belum mempunyai MOU Jamkesda dengan Kab/Kota.
12,24
9,89
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2012
PendapatanBLUD
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan9
4. Kurangnya dokter spesialis, RSUD Kelet baru mempunyai 1 dokter spesialis bedah dan 1
dokter spesialis mata, sehingga terbatas pelayanan spesialisnya.
Solusi yang dilakukan untuk pencapaian pendapatan diantaranya :
1. Sudah mengajukan surat ke Kemenkes untuk menambah klausul juknis Jamkesmas bahwa
semua pasien kusta dibiayai Jamkesmas tetapi belum disetujui.
2. Mengajukan MOU dengan kab/kota untuk pelayanan jamkesda.
3. Sudah mengajukan formasi dokter spesialis Penyakit Dalam, Kebidanan dan spesialis anak
tetapi belum terealisasi.
4. Meningkatkan Management Asset Strategic dengan konsep Kelet Hotel (Hospital, Outbond,
Tourism, Empowering, Legacy) sudah dibuat Masterplan dan Quick Win mencapai 50%,
pendapatan asset telah meningkat 100%.
Gambar 3.3
PROPORSI BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2013
40,35%
22,49%
37,16%
B.Pegawai
B.Brg & Jasa
B.Modal
Gambar 3.3 menunjukkan proporsi belanja operasi tahun anggaran 2013 meliputi belanja
pegawai sebesar 22,49 persen, belanja barang & jasa sebesar 37,16 persen dan belanja modal
sebesar 40,35 persen.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan10
Gambar 3.4
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2013
(Milyar Rupiah)
0
5
10
15
20
25
Th 2012 11,12 17,67 11,35
Th 2013 12,24 20,22 21,95
P eg awai B arang &J as a Modal
Gambar 3.4 menunjukkan perbandingan belanja operasi tahun anggaran 2012 dan 2013.
Realisasi belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 12.240.156.660,- atau 87,39 persen dari
yang dianggarkan sejumlah Rp. 14.006.248.000,- . Dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar
Rp.11.127.197.889,- terjadi peningkatan sebesar Rp.1.112.958.771,- atau 10,00 persen.
Realisasi belanja barang & jasa tahun 2013 sebesar Rp. 20.225.384.453,- atau 88,66 persen
dari yang dianggarkan sejumlah Rp.22.811.613.000,-. Dibandingkan realisasi tahun 2012
sebesar Rp. 17.679.706.303,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.545.678.150,- atau 14,40
persen. Realisasi belanja modal tahun 2013 sebesar Rp.21.959.243.330,- atau 85,31 persen
dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 25.739.110.000,-. Dibandingkan realisasi tahun 2012
sebesar Rp. 11.353.557.290,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 10.605.686.040,- atau 93,41
persen.
Sedangkan untuk proporsi peruntukan belanja modal tahun anggaran 2013 ditunjukkan dalam
gambar 3.5. Proporsi terbesar adalah belanja modal peralatan & mesin sebesar 57,41 persen,
proporsi belanja gedung dan bangunan sebesar 41,73 persen dan proporsi belanja aset tetap
lainnya sebesar 0,86 persen.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan11
Gambar 3.5
PROPORSI BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2013
0,86%
41,73%
57,41%
Peralatan & Mesin
Gedung &BangunanAset Tetap Lainnya
Gambar 3.6
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2013
(MILYAR RUPIAH)
0
2
4
6
8
10
12
14
Th 2012 3,39 7,76 0,19
Th 2013 12,6 9,16 0,18
P eralatan &Mes in
G edung &B ang unan
As et TetapL ainnya
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan12
Gambar 3.6 menunjukkan perkembangan realisasi belanja modal tahun anggaran 2012 dan
tahun anggaran 2013. Belanja modal tahun 2013 sejumlah Rp.21.959.243.330,00 mengalami
peningkatan sebesar 93,41 persen dibandingkan tahun 2012 sejumlah Rp. 11.353.557.290,00.
Realisasi belanja modal peralatan & mesin tahun 2013 sebesar Rp. 12.606.599.980,00 atau
87,24 persen dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 14.449.232.000,00. Dibandingkan realisasi
tahun 2012 sebesar Rp. 3.395.201.290 terjadi peningkatan sebesar Rp. 9.211.398.690,00 atau
271,30 persen. Realisasi belanja modal gedung & bangunan tahun 2013 sebesar Rp.
9.163.406.750,- atau 82,63 persen dari yang dianggarkan sejumlah Rp.11.089.878.000,-.
Dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp. 7.760.906.000,- terjadi peningkatan sebesar
Rp. 1.402.500.750,- atau 18,07 persen. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2013
sebesar Rp. 189.236.600,00 atau 94,61 persen dari yang dianggarkan sejumlah Rp.
200.000.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp. 197.450.000,-00 terjadi
penurunan sebesar Rp. 8.213.400,00 atau 4,16 persen.
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGANTAHUN ANGGARAN : 2013
Satuan Kerja PerangkatDaerah : RSUD Kelet JeparaProvinsi : JawaTengah
NO KEGIATANJUMLAH %
KET.ANGGARAN REALISASI FISIK KEU
1 2 3 4 5 6 7
IPROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
9.898.550.000 9.800.184.342 100% 99,01%
1 Kegiatan PenyediaanBahan Logistik Kantor 8.181.300.000 8.132.723.412 100% 99,41%
2 Kegiatan PenyediaanMakanan dan Minuman 1.400.000.000 1.351.710.930 100% 96,55%
3Kegiatan PenyediaanJasa PelayananPerkantoran
317.250.000 315.750.000 100% 99,53%
II
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
188.110.000 176.775.000 100% 93,97%
4Kegiatan PengadaanKendaraanDinas/Operasional
188.110.000 176.775.000 100% 93,97%
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan13
IIIPROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
600.000.000 443.286.648 100% 73,88%
5 Kegiatan PeningkatanKesehatan Masyarakat 600.000.000 443.286.648 100% 73,88%
IVPROGRAMPENINGKATAN MUTUPELAYANANKESEHATAN BLUD
14.998.063.000 11.694.910.074 100% 77,98%
6 Kegiatan PeningkatanPelayanan danPendukung PelayananRumah Sakit
14.998.063.000 11.694.910.074 100% 77,98%
VPROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
900.000.000 899.434.015 100% 99,94%
7 Kegiatan PromosiKesehatan RS 900.000.000 899.434.015 100% 99,94%
VIPROGRAM AKSESPELAYANANKESEHATANMASYARAKAT
25.251.000.000 21.771.013.330 100% 86,22%
8 Kegiatan PeningkatanFasilitas RS 11.089.878.000 9.163.406.750 48% 82,63%
9Kegiatan PeningkatanSarana PelayananKesehatan Rujukan
10.435.122.000 8.963.946.000 100% 85,90%
10Kegiatan PeningkatanSarana PenunjangPelayanan
2.200.000.000 2.121.494.800 100% 96,43%
11Kegiatan PeningkatanSarana Prasarana RumahSakit Daerah
1.526.000.000 1.522.165.780 100% 99,75%
VII PROGRAM SUMBERDAYA KESEHATAN 900.000.000 899.559.374 100% 99,95%
12 Kegiatan PeningkatanSumber Daya Kesehatan 900.000.000 899.559.374 100% 99,95%
52.735.723.000 45.685.162.783 100% 86,63%
Adapun rincian pencapaian kinerja keuangan tahun 2013 berdasarkan analisa tiap program
kegiatan sebagai berikut :
1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
a) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Dengan alokasi anggaran yang ada sebesar Rp. 8.181.300.000,00, realisasi anggaran untuk
bahan logistik kantor adalah sebesar Rp. 8.132.723.412,00 dengan output berupa
tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor selama 12 bulan berupa bahan pakai habis
85 unit, linen/perlengkapan ruangan pasien 8 unit, laundry 7 unit, obat-obatan 16 paket,
fisioterapi dan prothese 43 unit, laboratorium 53 unit.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan14
Analisis Efisiensi :
Adanya efisiensi belanja pada kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp.
48.576.588,00 atau 0.59 % dengan telah tercukupinya kebutuhan bahan logistik kantor
selama 12 bulan berupa bahan pakai habis 85 unit, linen/perlengkapan ruangan pasien 8
unit, laundry 7 unit, obat-obatan 16 paket, fisioterapi dan prothese 43 unit, laboratorium 53
unit.
Analisis Efektivitas :
Semua bahan logistik kantor dapat digunakan sesuai kebutuhan sehingga bermanfaat
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi perkantoran
dengan efektivitas sebesar 100,00 % (tidak terjadi performance gap).
b) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Dengan alokasi anggaran yang ada di DPPA sebesar Rp. 1.400.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp. 1.351.710.930,00 dengan output berupa tercukupinya kebutuhan makanan
dan minuman pasien umum/kusta selama 12 bulan sebanyak 82.038 paket.
Analisis Efisiensi :
Adanya efisiensi kegiatan penyediaan makan dan minum pasien sebanyak Rp.
48.289.070,00 atau 3,45 % yaitu makanan dan minuman pasien sebanyak 82.038 paket.
Analisis Efektivitas :
Semua makanan dan minuman yang disediakan dapat digunakan untuk pelayanan makan
dan minum pasien selama 12 bulan untuk pasien kusta 82.038 paket dengan efektivitas
sebesar 100,00 % (tidak terjadi performance gap).
c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.250.000,00 , realisasi anggaran Rp.
315.750.000,00 menghasilkan output terbayarnya harian lepas APBD sejumlah 21 orang
selama 13 bulan dan terlaksananya kegiatan sewa mobil/kendaraan darat selama 3 bulan.
Analisis Efisiensi :’
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp. 1.500.000,00
atau sebesar 0,47 % sedangkan volume kegiatan telah terpenuhi sesuai dengan yang
direncanakan.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan15
Analisis Efektivitas :
Telah terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran dengan efektivitas
sebesar 100,00 % (tidak terjadi performance gap).
2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
a) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.110.000,00 dan realisasi anggaran Rp.
176.775.000,00 dengan output tersedianya 1 unit kendaraan dinas/operasional.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp. 11.335.000,00
atau sebesar 6,03 % sedangkan volume kegiatan telah terpenuhi.
Analisis Efektivitas :
Tersedianya 1 unit kendaraan dinas/operasional dengan efektivitas sebesar 100,00 %
(tidak terjadi performance gap).
3) PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
a) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00, realisasi anggaran Rp.
443.286.648,00 dengan output tersedianya jasa pelayanan bagi seluruh karyawan RSUD
Kelet/Donorojo terhadap pelayanan pasien miskin non kuota Jamkesmas.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp.
156.713.352,00 atau sebesar 26,12 % sedangkan volume kegiatan telah sesuai dengan
pasien yang dilayani..
Analisis Efektivitas :
Telah terbayarnya jasa pelayanan kepada seluruh karyawan RSUD Kelet/Donorojo
terhadap pasien miskin sesuai yang dilayani dengan efektivitas sebesar 100,00 % (tidak
terjadi performance gap).
4) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.998.063.000,00 dan realisasi anggaran Rp.
11.694.910.074,00 dengan output terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan16
pelayanan kesehatan rujukan dan outcome jumlah kegiatan pelayanan dan pendukung
pelayanan sebanyak 12 bulan.
Analisis Efisiensi :
Sehubungan dengan target pendapatan tidak tercapai maka realisasi belanja menyesuaikan
dengan realisasi pendapatan, sehingga belanja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
prioritas.
Analisis Efektivitas :
Telah tersedianya sarana pelayanan dan pendukung pelayanan sehingga semakin
meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD dengan menitikberatkan pada prinsip
bisnis yang sehat dengan efektivitas 100,00 % (tidak terjadi performance gap).
5) PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
a) Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00, realisasi anggaran Rp
899.434.015,00 dengan output terlaksananya kegiatan antara lain : khitan massal, operasi
katarak, donor darah, pengobatan massal, follow up pasien kusta, pengobatan massal bagi
pasien miskin dan pemberdayaan pasien eks penderita kusta.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp 565.985,00,-
atau sebesar 0,06 %. Sedangkan volume kegiatan telah terpenuhi
Analisis Efektivitas :
Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit, membangun jejaring dengan
steakholder dan kepedulian sosial dengan efektivitas 100,00 % (tidak terjadi performance
gap).
6) PROGRAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
a) Kegiatan Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp 11.089.878.000,00 dan realisasi anggaran Rp
9.163.406.750,00 dengan output terlaksananya 45 paket antara lain gedung bedah, gedung
asrama, gedung isolasi, gedung poliklinik VCT dan DOT, gedung laundry, rehabilitasi
IGD Donorojo, rumah dinas RSUD Kelet, gedung pemulasaran jenazah RSUD Kelet,
Rehab.poliklinik 2 lantai, gedung gudang RT, Gedung pertemuan,, site development,
gedung workshop, rehab.IPAL, gapura guamanik, rehab.pagar kebun, site development
aset (jalan guamanik), kamar mandi RSUD Kelet, rehab.musholla, ged.rawat inap pasien
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan17
terpapar asap rokok, mushola guamanik, pertokoan, kamar mandi pendopo ageng, ged.
Perawatan cuci luka, outbound area, kanopi, rehab.gedung radiologi, halte, doorlop rawat
inap, tower area outbound, rehab.ged.komite medik, guest house, gedung gizi, gedung
binatu, saluran air, gudang peralatan outbound RSUD Kelet.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran dari alokasi yang ada adalah sebesar Rp 1.926.471.250,00,- atau
sebesar 17,36 %. Sisa Anggaran merupakan sisa tender dan adanya kegiatan pengadaan
gedung rawat inap yang putus kontrak karena tidak mampu lagi menyelesaikan.
Analisis Efektivitas :
Berfungsinya semua sarana pelayanan kesehatan sehingga semakin meningkatnya akses
pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dengan efektivitas
100,00 % (tidak terjadi performance gap). Ada 1 kegiatan yang tidak efektif karena tidak
dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ada di kontrak.
b) Kegiatan Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dengan alokasi anggaran yang ada sebesar Rp.10.435.122.000,00 dan realisasi anggaran
Rp 8.963.946.000,00 dengan output tersedianya 16 paket kegiatan antara lain alat
kedokteran ICU, alat kedokteran umum Donorojo, alat kedokteran bedah Kelet, alat
kedokteran penyakit dalam, alat kedokteran bedah RS Donorojo, alat-alat fisioterapi, alat
kedokteran pasien yang terpapar asap rokok, alat kesehatan radiologi, alat kedokteran IGD
RSUD Kelet, alat-alat kebidanan RSUD Kelet, alat incenerator RSUD Kelet.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp.
1.471.176.000,00 atau sebesar 14,1 %. Sisa Anggaran merupakan sisa tender pada saat
proses pengadaan barang dan jasa.
Analisis Efektivitas :
Berfungsinya semua sarana pelayanan kesehatan rujukan sehingga dapat meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan rujukan dengan efektivitas 100,00 % (tidak terjadi performance
gap).
c) Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pelayanan
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp
2.121.494.800,00 dengan output terlaksananya 14 paket antara lain perlengkapan kantor,
peralatan rumah tangga, jaringan listrik, korden, kursi tunggu, perlengkapan ruang untuk
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan18
pasien yang terpapar asap rokok, komputer, mebeler, peralatan dapur, buku,kepustakaan,
barang bercorak kesenian, alat-alat olah raga.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp. 78.505.200,00
atau sebesar 3,57 %. Sisa anggaran merupakan sisa tender pada saat proses pengadaan
barang dan jasa.
Analisis Efektivitas :
Berfungsinya semua sarana penunjang pelayanan sehingga dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan rujukan semakin meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan
meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dengan efektivitas 100,00 % (tidak terjadi
performance gap).
d) Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Daerah.
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.526.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp
1.522.165.780,00 dengan output terlaksananya 3 paket kegiatan antara lain alat kedokteran
(DAK), alat kedokteran DAK Tahap I, alat kedokteran DAK Tahap II.
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp. 3.834.220,00
atau sebesar 0,25 %. Sisa anggaran merupakan sisa tender pada saat proses pengadaan
barang dan jasa.
Analisis Efektivitas :
Berfungsinya semua sarana penunjang pelayanan 55 set TT kelas III sehingga dapat
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khusus di bangsal kelas III efektivitas 100,00 %
(tidak terjadi performance gap).
7) PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
a) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.900.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp
899.559.374,00 dengan output terlaksananya 11 paket kegiatan pengembangan
kompetensi SDM antara lain : pendidikan formal, diklat fungsional khusus (PPGD, ATLS,
ACLS, APN, BTCLS, Anestesi. Manajemen kepala bangsal, patient safety), dklat
fungsional umum ( penatausahaan keuangan BLUD, pengadaan barang dan jasa analisis
jabatan) dan uji kompetensi perawat sebanyak 2 orang.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan19
Analisis Efisiensi :
Realisasi anggaran menunjukkan adanya efisiensi sumber dana sebesar Rp 440.626,00 atau
sebesar 0,05 %. Sisa anggaran karena kegiatan dan volume kegiatan sudah sesuai yang
direncanakan.
Analisis Efektivitas :
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan formal, diklat fungsional
khusus (PPGD, ATLS, ACLS, APN, BTCLS, Anestesi. Manajemen kepala bangsal,
patient safety), dklat fungsional umum ( penatausahaan keuangan BLUD, pengadaan
barang dan jasa analisis jabatan) dan uji kompetensi perawat sebanyak 2 orang sehingga
akan mendukung mutu pelayanan kesehatan rujukan dan menjadi produktif dengan
efektivitas sebesar 100,00 % (tidak terjadi performance gap).
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan20
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Pelaporan
Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Kelet Jepara Provinsi Jawa Tengah.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan RSUD Kelet Jepara
Provinsi Jawa Tengah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset,
kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan :
1. Pendapatan
b) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
c) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor
ke Rekening Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
d) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui pada saat
diterima di Rekening Kas BLUD. Guna konsistensi dan tertib pencatatan
pendapatan maka pada tanggal 31 Desember 2013 agar :
- Menginventarisir saldo kas tunai pada bendahara Penerimaan guna
menentukan nilai pendapatan dan nilai pendapatan diterima di muka.
- Nilai yang telah diidentifikasi menjadi pendapatan agar segera
dimasukkan ke rekening BLUD.
2. Belanja
a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah.
b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.
c) Untuk Badan Layanan Umum Daerah :
o Belanja yang sumber dananya berasal dari APBD
pengakuannya sama dengan SKPD.
o Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat
diterbitkannya SP3B BLUD.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan21
3. Piutang
Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat
Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya
pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan
tentang Piutang.
Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur
piutang dibuat cadangan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut :
STATUS LAMA MENUNGGAK %CADANGAN
TIDAKTERTAGIH
Lancar < 1 Tahun 0%
Kurang lancar 1 sampai dengan 2 tahun 25%
Kurang Lancar Diatas 2 sampai 3 tahun 50%
Tidak Lancar Diatas 3 sampai 5 tahun 75%
Macet Diatas 5 tahun 100%
4. Persediaan
a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan handal.
b) Pada akhir periode akuntansi , persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan Berita Acara Hasil
Stock Opname per 31 Desember 2013.
c) Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian
yang terakhir.
d) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar
aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar.
e) Apabila ada belanja barang/jasa yang dihibahkan masih belum
didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di rumah sakit
maka barang/jasa tersebut diakui dan dicatat ebagai persediaan.
5. Aset Tetap
a) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan
memenuhi criteria :
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan22
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
atau untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung
sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.
c) Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya
terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal ( belanja pegawai
dan belanja barang & jasa ).
d) Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu
dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehan
dari masing-masing aset tetap meliputi realisasi belanja modal ditambah
prosentase tertentu secara proporsional dari belanja pegawai dan belanja
barang & jasa.
e) Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap
(pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan)
biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
f) Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya
dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset
tersebut.
g) Realisasi belanja barang & jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan
dicatat sebagai penambahan aset tetap.
h) Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan
aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
i) Nilai aset tetap pada Neraca Tahun Anggaran 2013 adalah nilai yang telah
direkonsiliasi di internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD
dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku Pembantu Pengelola
Barang.
j) Dalam rangka pentahapan pelaksanaan penerapan penyusutan aset tetap
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan adanya tahun
perolehan aset.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan23
Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan Keuangan RSUD Kelet Jepara
Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan24
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
Neraca RSUD Kelet Jepara menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban
dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2013 dan perbandingannya dengan tanggal 31
Desember 2012, dengan uraian sebagai berikut :
5.1.1 Aset 753.010.340.147,00
Total Aset RSUD Kelet Jepara per 31 Desember 2013 tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset
Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :
5.1.1.1 Aset Lancar 8.577.536.975,00
Saldo sebesar Rp. 8.577.536.975,00 dengan rincian sebagai berikut :
5.1.1.1.1 Kas 1.267.597.315,00
Rekening ini menggambarkan saldo Kas per 31 Desember 2013 yang dikuasai oleh Bendahara
Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran dan Kas BLUD di RSUD Kelet dengan rincian
saldo sebagai berikut :
5.1.1.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD 19.607.724,00Saldo sebesar Rp. 19.607.724,00 merupakan saldo kas di bendahara penerimaan BLUD dari
pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2013.No. Uraian 2013 2012
1 Tunai 19.607.724,00 0,00
Jumlah 19.607.724,00 0,00
5.1.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.875.000,00
Saldo sebesar Rp. 3.875.000,00 merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran yang
merupakan pengembalian honor panitia pengadaan dan pemeriksa perlengkapan kantor senilai
Rp. 2.575.000,00 dan pengembalian biaya pengawasan konstruksi rawat inap RS Donorojo
senilai 1.300.000,00.No. Uraian 2013 2012
1 Tunai 3.875.000,00 1.725.000,00
2 Simpanan giro BPD Jateng dg no.rek.
1-015-16131-1 atas nama Rumah Sakit
Umum Daerah Kelet
0,00 0,00
Jumlah 3.875.000,00 1.725.000,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan25
5.1.1.1.1.3 Kas BLUD 1.244.114.591,00
Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2013 sejumlah Rp. 1.244.114.591,00 merupakan bagian
dari SILPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD Kelet Jepara dan hutang pihak
ketiga per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Kebutuhan Operasional bulan Januari
2014.
945.094.087,00 354.035.951,00
2 Hutang pihak ketiga 299.020.504,00 344.026.173,00
Jumlah 1.244.114.591,00 698.062.124,,00
Saldo kas BLUD sejumlah Rp. 1.244.114.591,00 tersebut terdiri dari :1 Tunai 0
2 Simpanan tabungan di Bank BRI dengan no.rek. 5891-
01-010762-5-3 atas nama RSUD Kelet Jepara
1.244.114.591,00
Jumlah 1.244.114.591,00
5.1.1.1.2 Piutang 2.859.836.272,00
Saldo sebesar Rp. 2.859.836.272,00 merupakan saldo piutang di RSUD Kelet Jepara per 31
Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Piutang Retribusi 2.903.588.572,00 270.630.415,00
2 Cadangan Piutang Tak Tertagih (43.752.300,00) (67.505.825,00)
Jumlah 2.859.836.272,00 203.124.590,00
5.1.1.1.2.1 Piutang Retribusi 2.903.588.572,00
Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2013 sejumlah Rp. 2.903.588.572,00 dengan rincian
sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Piutang Pasien)
43.752.300,00 43.752.300,00
2 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
– Askes
29.121.960,00 34.818.342,00
3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
– Jamkesda
135.034.300,00
4. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
– Jamkesmas
2.830.714.312,00 57.025.473,00
Jumlah 2.903.588.572,00 270.630.415,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan26
5.1.1.1.2.2 Cadangan Piutang Tidak Tertagih (43.752.300,00)
Saldo Cadangan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2013 sejumlah Rp. (43.752.300,00)
meliputi Cadangan Piutang Tak Tertagih – Pasien dan Cadangan Piutang Tak Tertagih - Askes.No. Uraian 2013 2012
1 Cad.Piutang Tak Tertagih – Pasien (43.752.300,00) (33.747.250,00)
2 Cad.Piutang Tak Tertagih – Askes (33.758.575,00)
Jumlah (43.752.300,00) (67.505.825,00)
Pengelompokan piutang per 31 Desember 2013 sebagai berikut :STATUS LAMA MENUNGGAK % CADANGAN TIDAK
TERTAGIH
Lancar < 1 Tahun 0 %
Kurang lancar 1 sampai dengan 2 tahun 25%
Kurang lancar Diatas 2 sampai 3 tahun 50%
Tidak lancar Diatas 3 sampai 5 tahun 75%
Macet Diatas 5 tahun 100%
5.1.1.1.2.2.1 Cadangan Piutang Tak Tertagih – Pasien (43.752.300,00)Lama Menunggak 2013
Piutang Cadangan
2012
< 1 Tahun
1 sampai dengan 2 tahun 0,00
Diatas 2 sampai 3 tahun
Diatas 3 sampai 5 tahun (30.015.150,00)
Diatas 5 tahun 43.752.300,00 (43.752.300,00) (3.732.100,00)
Jumlah 43.752.300,00 (43.752.300,00) (33.747.250,00)
5.1.1.1.2.2.2 Cadangan Piutang Tak Tertagih – Askes (0,00)Lama Menunggak 2013
Piutang Cadangan
2012
< 1 Tahun 2.859.836.272,00 0,00 0,00
1 sampai dengan 2 tahun (33.758.575,00)
Diatas 2 sampai 3 tahun
Diatas 3 sampai 5 tahun
Diatas 5 tahun
Jumlah 2.859.836.272,00 0,00 (33.758.575,00)
5.1.1.1.3 Persediaan 4.450.103.388,00
Saldo persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.4.450.103.388,00 dengan rincian sebagai
berikut :
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan27
No. Uraian 2013 2012
1 Persediaan Bahan Pakai Habis 2.410.674.850,00 1.467.884.197,00
2 Persediaan Obat-obatan 2.039.428.538,00 1.572.648.916,00
Jumlah 4.450.103.388,00 3.040.533.113,00
5.1.1.1.3.1 Persediaan Bahan Pakai Habis 2.410.674.850,00
Saldo sebesar Rp.2.410.674.850,00 merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis di RSUD
Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Persediaan Bahan Pakai Habis (alkes) 1.839.792.965,00 1.228.540.768,00
2 Persediaan Bahan Laboratorium 207.885.360,00 137.702.849,00
3 Persediaan Laundry 0,00 618.250,00
4 Persediaan Alat Tulis Kantor 6.813.050,00 9.488.750,00
5 Persediaan Bahan Pembersih 24.843.550,00 1.743.750,00
6 Persediaan Alat Listrik 2.245.500,00 6.070.900,00
7 Persediaan Barang Cetakan 27.716.000,00 6.524.500,00
8 Persediaan Benda Pos 72.000,00
9 Persediaan Makanan Kering 295.396.250,00 77.122.430,00
10 Persediaan Perabot Kantor Lainnya 5.832.175,00
11 Persediaan Alat Dapur 150.000,00
Jumlah 2.410.674.850,00 1.467.884.197,00
5.1.1.1.3.2 Persediaan Obat-obatan 2.039.428.538,00
Saldo sebesar Rp.2.039.428.538,00 merupakan saldo Persediaan Obat-obatan di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Persediaan Obat-obatan 2.039.428.538,00 1.572..648.916,00
Jumlah 2.039.428.538,00 1.572.648.916,00
5.1.1.2 Aset Tetap 743.414.262.626,00
Rekening ini menggambarkan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo
sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Tanah 656.775.000.000,00 656.775.000.000,00
2 Peralatan dan Mesin 39.198.067.998,00 20.957.859.500,00
3 Gedung dan Bangunan 48.135.089.548,00 43.067.169.325,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,294,290,490,00 1.682.239.440,00
5 Aset Tetap Lainnya 631.990.600,00 442.754.000,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.261.713.750,00
7 Akumulasi Penyusutan (6.881.889.760,00)
Jumlah 743.414.262.626,00 722.925.022.265,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan28
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 743.414.262.626,00 apabila
dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 722.925.022.265,00 terdapat peningkatan sebesar Rp
20.489.240.361,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 21.959.243.330,00 21.959.243.330,00
Belanja Barang/Jasa 64.394.573,00 64.394.573,00
Hibah 5.558.095.000,00 5.558.095.000,00 *
Mutasi Masuk 1.412.085.000,00 1.412.085.000,00 **
Reklasifikasi 5,594,527,522.00 2.492.681.024,00 8.087.208.546,00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 5,594,527,522.00 31.486.498.927,00 37.081.026.449,00
Pengurangan
Penghapusan 6,976,600.00 6.976.600,00
Ekstrakontable 74,482,736.00 18.906.000,00 93.388.736,00
Reklasifikasi 7,022,990,968.00 2.492.681.024,00 9.515.671.992,00Hibah -Mutasi Keluar -
Koreksi 93.859.000,00 93.859.000,00AkumulasiPenyusutan 6.881.889.760,00 6.881.889.760,00
Jumlah 7,104,450,304.00 9.487.335.784,00 16.591.786.088,00
Grand Total (1,509,922,782.00) 21.999.163.143,00 20.489.240.361,00
* Hibah senilai Rp. 5.558.095.000,00 tersebut di atas sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.01/III/SK/118/2013 tentang Penghapusan
Barang Milik Negara Pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Satuan Kerja Tugas
Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berupa 128 (seratus dua puluh
delapan) unit peralatan dan mesin.
** Mutasi masuk senilai Rp. 1.412.085.000,00 tersebut diatas merupakan penyerahan aset
berupa 1 (satu) unit kendaraan angkutan penumpang (bus) merk Mercedes Benz senilai Rp.
325.000.000,00 dengan nomor polisi H 9519 ZG dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto dan 1 (satu) unit Kendaraan Angkutan Penumpang (Bus) merk
Golden dragon senilai Rp. 1.087.085.000,00 dengan nomor polisi H 9522 TR dari DPPAD
Provinsi Jawa Tengah.
Keterangan mutasi asset tetap tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan29
Belanja Modal merupakan nilai realisasi belanja modal APBD Tahun Anggaran 2013
Belanja Barang & Jasa merupakan nilai realisasi belanja barang & jasa APBD Tahun
Anggaran 2013 yang masuk dalam kategori aset tetap.
Hibah merupakan nilai perolehan aset dari pemerintah maupun lembaga swasta.
Reklasifikasi merupakan nilai perpindahan aset yang satu ke aset yang lain dalam satu
SKPD akibat adanya perbedaan rekening pada KIB tahun-tahun sebelumnya.
Koreksi merupakan nilai koreksi atas aset yang belum tercatat dalam KIB, salah catat
maupun dobel catat.
Penilaian merupakan nilai aset yang semula bernilai Rp. 0,00 dan Rp. 1,00
Penghapusan merupakan nilai harga perolehan dari aset tetap yang dijual, hilang dan
rusak yang sudah diterbitkan SK penghapusan.
Ekstrakontable merupakan nilai barang yang tidak masuk kategori aset tetap sesuai
dengan Pergub. Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi.
5.1.1.2.1 Tanah 656.775.000.000,00
Saldo Rp. 656.775.000.000,00 merupakan saldo tanah di RSUD Kelet Jepara per 31 Desember
2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Tanah 656.775.000.000,00 656.775.000.000,00
Jumlah 656.775.000.000,00 656.775.000.000,00
Tanah RSUD Kelet Jepara terdiri di 2 lokasi yakni :1. Di Ds Kelet Kec. Keling Kab. Jepara dg luas 207.250 m2 senilai Rp. 387.900.000.000,00
2. Di Ds Banyumanis Kec. Donorojo Kab. Jepara dg luas 1.806.315 m2 senilai Rp. 268.875.000.000,00
5.1.1.2.2 Peralatan Dan Mesin 39.198.067.998,00
Saldo sebesar Rp. 39.198.067.998,00 merupakan saldo Peralatan dan Mesin di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat-alat Berat 1.718.475.139,00 351.596.000,00
2 Alat-alat Angkut 3.126.777.435,00 1.544.417.435,00
3 Alat-alat Bengkel 75.956.250,00 75.956.250,00
4 Alat-alat Pertanian 114.925.000,00 56.415.000,00
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.620.058.934,00 5.493.039.602,00
6 Alat-alat Studio 575.660.138,00 480.285.531,00
7 Alat Kedokteran 26.076.298.258,00 11.767.621.682,00
8 Alat Laboratorium 1.743.114.644,00 1.187.578.000,00
9 Alat Metrologi dan Geofisika 950.000,00 950.000,00
10 Alat-alat Olah Raga 145.852.200,00
Jumlah 39.198.067.998,00 20.957.859.500,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan30
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 39.198.067.998,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 20.957.859.500,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
18.240.208.498,00
5.1.1.2.2.1 Alat-alat Berat 1.718.475.139,00
Saldo Rp.1.718.475.139,00 merupakan saldo Alat-alat Berat di RSUD Kelet Jepara per 31
Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat-alat Berat 1.718.475.139,00 351.596.000,00
Jumlah 1.718.475.139,00 351.596.000,00
Saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.718.475.139,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 351.596.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
1.366.879.139,-.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 1,367,379,139.00 1,367,379,139.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 1,367,379,139.00 - 1,367,379,139.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -
Reklasifikasi 500,000.00 500,000.00Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah 500,000.00 - 500,000.00
Grand Total 1,366,879,139.00 - 1,366,879,139.00
5.1.1.2.2.2 Alat-alat Angkut 3.126.777.435,00
Saldo sebesar Rp. 3.126.777.435,00 merupakan saldo Alat-alat Angkut di RSUD Kelet Jepara
per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat-alat Angkut 3.126..777.435,00 1.544.417.435,00
Jumlah 3.126..777.435,00 1.544.417.435,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan31
Saldo Alat-alat Angkut per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.126.777.435,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.544.417.435,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
1.582.360.000,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 176,775,000.00 176,775,000.00Belanja Barang/Jasa -Hibah -
Mutasi Masuk 1,412,085,000.00 1,412,085,000.00
Reklasifikasi 13,500,000.00 13,500,000.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 1,602,360,000.00 1,602,360,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -
Reklasifikasi 20,000,000.00 20,000,000.00Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah 20,000,000.00 - 20,000,000.00
Grand Total (20,000,000.00) 1,602,360,000.00 1,582,360,000.00
5.1.1.2.2.3 Alat-alat Bengkel 75.956.250,00
Saldo sebesar Rp. 75.956.250,00 merupakan saldo Alat-alat Bengkel di RSUD Kelet Jepara
per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat-alat Bengkel 75.956.250,00 75.956.250,00
Jumlah 75.956.250,00 75.956.250,00
Saldo Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 75.956.250,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 75.956.250,00 tidak terdapat peningkatan/penurunan.
5.1.1.2.2.4 Alat-alat Pertanian 114.925.000,00
Saldo sebesar Rp. 114.925.000,00 merupakan saldo Alat-alat Pertanian di RSUD Kelet Jepara
per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat-alat Pertanian 114.925.000,00 56.415.000,00
Jumlah 114.925.000,00 56.415.000,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan32
Saldo Alat-alat Pertanian per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 114.925.000,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 56.415.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
58.510.000,-.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 36,435,000.00 22,075,000.00 58,510,000.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 36,435,000.00 22,075,000.00 58,510,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total 36,435,000.00 22,075,000.00 58,510,000.00
5.1.1.2.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.620.058.934,00
Saldo sebesar Rp. 5.620.058.934,00 merupakan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga di
RSUD Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.620.058.934,00 5.493.039.602,00
Jumlah 5.620.058.934,00 5.493.039.602,00
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.620.058.934,00
apabila dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 5.493.039.602,00 terdapat peningkatan sebesar
Rp. 127.019.332,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 1,797,861,000.00 1,797,861,000.00
Belanja Barang/Jasa 11,037,800.00 11,037,800.00
Hibah 761,400,000.00 761,400,000.00Mutasi Masuk -Reklasifikasi -Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 2,570,298,800.00 2,570,298,800.00
PenguranganPenghapusan -
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan33
Ekstrakontable 74,482,736.00 74,482,736.00
Reklasifikasi 2,032,699,458.00 243,492,274.00 2,276,191,732.00Hibah -Mutasi Keluar -
Koreksi 92,605,000.00 92,605,000.00 *
Jumlah 2,107,182,194.00 336,097,274.00 2,443,279,468.00
Grand Total (2,107,182,194.00) 2,234,201,526.00 127,019,332.00
* Koreksi senilai Rp. 92.605.000,00 merupakan Bahan Pakai Habis berupa korden.
5.1.1.2.2.6 Alat-alat Studio 575.660.138,00
Saldo sebesar Rp. 575.660.138,00 merupakan saldo Alat-alat Studio di RSUD Kelet Jepara per
31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :
No. Uraian 2013 2012
1 Alat-alat Studio 575.660.138,00 480.285.531,00
Jumlah 575.660.138,00 480.285.531,00
Saldo Alat-alat Studio per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 575.660.138,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 480.285.531,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
95.374.607,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 35,938,333 62,136,274.00 98,074,607.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 35,938,333.00 62,136,274.00 98,074,607.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -
Reklasifikasi 2,700,000 2,700,000.00Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah 2,700,000.00 - 2,700,000.00
Grand Total 33,238,333.00 62,136,274.00 95,374,607.00
5.1.1.2.2.7 Alat Kedokteran 26.076.298.258,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan34
Saldo sebesar Rp. 26.076.298.258,00 merupakan saldo Alat Kedokteran di RSUD
Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat Kedokteran 26.076.298.258,00 11.767.621.682,00
Jumlah 26.076.298.258,00 11.767.621.682,00
Saldo Alat Kedokteran per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 26.076.298.258,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 11.767.621.682,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
14.308.676.576,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 10,486,111,780.00 10,486,111,780.00
Belanja Barang/Jasa 3,960,000.00 3,960,000.00
Hibah 4,218,145,000.00 4,218,145,000.00Mutasi Masuk -Reklasifikasi -Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 14,708,216,780.00 14,708,216,780.00
PenguranganPenghapusan -
Ekstrakontable 18,906,000.00 18,906,000.00
Reklasifikasi 379,380,204 379,380,204.00Hibah -Mutasi Keluar -
Koreksi 1,254,000.00 1,254,000.00
Jumlah 379,380,204.00 20,160,000.00 399,540,204.00
Grand Total (379,380,204.00) 14,688,056,780.00 14,308,676,576.00
5.1.1.2.2.8 Alat Laboratorium 1.743.114.644,00
Saldo sebesar Rp. 1.743.114.644,00 merupakan saldo Alat Laboratorium di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat Laboratorium 1.743.114.644,00 1.187.578.000,00
Jumlah 1.743.114.644,00 1.187.578.000,00
Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.743.114.644,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.187.578.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
555.536.644,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan35
Belanja Modal -Belanja Barang/Jasa -
Hibah 578,550,000.00 578,550,000.00Mutasi Masuk -Reklasifikasi -Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 578,550,000.00 578,550,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -
Reklasifikasi 23,013,356.00 23,013,356.00Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah 23,013,356.00 - 23,013,356.00
Grand Total (23,013,356.00) 578,550,000.00 555,536,644.00
5.1.1.2.2.9 Alat Meteorologi dan Geofisika 950.000,00
Saldo sebesar Rp. 950.000,00 merupakan saldo Alat Meteorologi dan Geofisika di RSUD
Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :
No. Uraian 2013 2012
1 Alat Metrologi dan Geofisika 950.000,00 950.000,00
Jumlah 950.000,00 950.000,00
Saldo Alat Meteorologi dan Geofisika per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 950.000,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 950.000,00 tidak terdapat peningkatan/penurunan.
5.1.1.2.2.10 Alat Olah Raga 145.852.200,00
Saldo sebesar Rp. 145.852.200,00 merupakan saldo Alat Olah Raga di RSUD Kelet Jepara per
31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Alat Laboratorium 145.852.200,00 0,00
Jumlah 145.852.200,00 0,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan36
Saldo Alat Olah Raga per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 145.852.200,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 0,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 145.852.200,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 145,852,200.00 145,852,200.00Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -Reklasifikasi -Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 145,852,200.00 145,852,200.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total - 145,852,200.00 145,852,200.00
5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan 48.135.089.548,00
Saldo sebesar Rp. 48.135.089.548,00 merupakan saldo Gedung dan Bangunan di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :
No. Uraian 2013 2012
1 Bangunan Gedung 45.362.634.548,00 42.970.694.325,00
2 Bangunan Monumen 2.772.455.000,00 96.475.000,00
Jumlah 48.135.089.548,00 43.067.169.325,00
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 48.135.089.548,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 43.067.169.325,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
5.067.920.223,00
5.1.1.2.3.1 Bangunan Gedung 45.362.634.548,00
Saldo sebesar Rp. 45.362.634.548,00 merupakan saldo Bangunan Gedung di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Bangunan Gedung 45.362.634.548,00 42.970.694.325,00
Jumlah 45.362.634.548,00 42.970.694.325,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan37
Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 45.362.634.548 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 42.970.694.325,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
2.391.940.223,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 9.163.406.750,00 9.163.406.750,00
Belanja Barang/Jasa 49.396.773,00 49.396.773,00Hibah -Mutasi Masuk -Reklasifikasi -Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 9.212.803.523,00 9.212.803.523,00
Pengurangan
Penghapusan 6,976,600.00 6.976.600,00Ekstrakontable -
Reklasifikasi 4,564,697,950.00 2.249.188.750,00 6.813.886.700,00Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah 4,571,674,550.00 2.249.188.750,00 6.820.863.300,00
Grand Total (4,571,674,550.00) 6.963.614.773,00 2.391.940.223,00
5.1.1.2.3.2 Bangunan Monumen 2.772.455.000,00
Saldo sebesar Rp. 2.772.455.000,00 merupakan saldo Bangunan Monumen di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Bangunan Monumen 2.772.455.000,00 96.475.000,00
Jumlah 2.772.455.000,00 96.475.000,00
Saldo Bangunan Monumen per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 2.772.455.000,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 96.475.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
2.675.980.000,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 2,081,305,000 594,675,000.00 2,675,980,000.00Koreksi -Penilaian -
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan38
Jumlah 2,081,305,000.00 594,675,000.00 2,675,980,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total 2,081,305,000.00 594,675,000.00 2,675,980,000.00
5.1.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.294.290.490,00
Saldo sebesar Rp. 4.294.290.490,00 merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan di RSUD
Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Jalan dan Jembatan 1.390.866.125,00 593.575.000,00
2 Bangunan Air (Irigasi) 1.376.451.000,00 519.250.000,00
3 Instalasi 1.085.355.965,00 273.578.040,00
4 Jaringan 441.617.400,00 295.836.400,00
Jumlah 4.294.290.490,00 1.682.239.440,00
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 4.294.290.490,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.682.239.440,00 terdapat peningkatan sebesar
Rp.2.612.051.050,00.
5.1.1.2.4.1 Jalan dan Jembatan 1.390.866.125,00
Saldo sebesar Rp. 1.390.866.125,00 merupakan saldo Jalan dan Jembatan di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Jalan dan Jembatan 1.390.866.125,00 593.575.000,00
Jumlah 1.390.866.125,00 593.575.000,00
Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.390.866.125,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 593.575.000,00 terdapat peningkatan sebesar
Rp.797.291.125,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 797,291,125 - 797.291.125,00Koreksi -Penilaian -
Jumlah -
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan39
797,291,125.00 797.291.125,00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total 797,291,125.00 - 797.291.125,00
5.1.1.2.4.2 Bangunan Air (Irigasi) 1.376.451.000,00
Saldo sebesar Rp. 1.376.451.000,00 merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) di RSUD Kelet
Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Bangunan Air (Irigasi) 1.376.451.000,00 519.250.000,00
Jumlah 1.376.451.000,00 519.250.000,00
Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.376.451.000,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 519.250.000,00 terdapat peningkatan sebesar
Rp.857.201.000,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 660,826,000 196,375,000.00 857,201,000.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 660,826,000.00 196,375,000.00 857,201,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total 660,826,000.00 196,375,000.00 857,201,000.00
5.1.1.2.4.3 Instalasi 1.085.355.965,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan40
Saldo sebesar Rp. 1.085.355.965,00 merupakan saldo Instalasi di RSUD Kelet Jepara per 31
Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Instalasi 1.085.355.965,00 273.578.040,00
Jumlah 1.085.355.965,00 273.578.040,00
Saldo Instalasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.085.355.965,00 apabila dibandingkan
Tahun 2012 sebesar Rp. 273.578.040,00 terdapat peningkatan sebesar Rp. 811.777.925,00
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 615,352,925 196,425,000.00 811,777,925.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 615,352,925.00 196,425,000.00 811,777,925.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total 615,352,925.00 196,425,000.00 811,777,925.00
5.1.1.2.4.4 Jaringan 441.617.400,00
Saldo sebesar Rp. 441.617.400,00 merupakan saldo Jaringan di RSUD Kelet Jepara per 31
Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Jaringan 441.617.400,00 295.836.400,00
Jumlah 441.617.400,00 295.836.400,00
Saldo Jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 441.617.400,00 apabila dibandingkan
Tahun 2012 sebesar Rp 295.836.400,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.145.781.000,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 145,781,000.00 145,781,000.00Koreksi -Penilaian -
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan41
Jumlah - 145,781,000.00 145,781,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total - 145,781,000.00 145,781,000.00
5.1.1.2.5 Aset Tetap Lainnya 631.990.600,00
Saldo sebesar Rp. 631.990.600,00 merupakan saldo Aset Tetap Lainnya di RSUD Kelet Jepara
per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Buku Perpustakaan 238.090.600,00 145.829.000,00
2 Barang Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan
393.900.000,00 296.925.000,00
Jumlah 631.990.600,00 442.754.000,00
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 631.990.600,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 442.754.000,00 terdapat peningkatan sebesar
Rp.189.236.600,00.
5.1.1.2.5.1 Buku Perpustakaan 238.090.600,00
Saldo sebesar Rp 238.090.600,00 merupakan saldo Buku Perpustakaan di RSUD Kelet Jepara
per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Buku Perpustakaan 238.090.600,00 145.829.000,00
Jumlah 238.090.600,00 145.829.000,00
Saldo Buku Perpustakaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 238.090.600,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 145.829.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
92.261.600,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 92,261,600.00 92,261,600.00Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -Reklasifikasi -
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan42
Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 92,261,600.00 92,261,600.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total - 92,261,600.00 92,261,600.00
5.1.1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 393.900.000,00
Saldo sebesar Rp. 393.900.000,00 merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan di RSUD Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai
berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Barang Bercorak Kesenian dan
Kebudayaan
393.900.000,00 296.925.000,00
Jumlah 393.900.000,00 296.925.000,00
Saldo Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp.
393.900.000,00 apabila dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 296.925.000,00 terdapat
peningkatan sebesar Rp.96.975.000,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 Jumlah
Belanja Modal 96,975,000.00 96,975,000.00Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -Reklasifikasi -Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 96,975,000.00 96,975,000.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total - 96,975,000.00 96,975,000.00
5.1.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.261.713.750,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan43
Saldo sebesar Rp. 1.261.713.750,00 merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan di RSUD
Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.261.713.750,00 0,00
Jumlah 1.261.713.750,00 0,00
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.261.713.750,00
apabila dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 0,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
1.261.713.750,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 1,261,713,750.00 1,261,713,750.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah - 1,261,713,750.00 1,261,713,750.00
PenguranganPenghapusan -Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - - -
Grand Total - 1,261,713,750.00 1,261,713,750.00
Jenis KDP Lokasi
No Kontrak Nilai Kontrak MasaPelaksa
naan
Realisasi Fisik Ket :
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengad
aan
Konstru
ksi
Bangun
an
Gedung
Rawat
Inap
Pasien
Yang
Terpapa
r Asap
Rokok
RSU
D
Kelet
Nomor :
050/116.01/I
V/2013
Tanggal : 26
April 2013
Perencanaan
Pengawasan
Rp.
2.633.175.000
48.500.000
47.800.000
180 hari
kalender
(14 Mei
2013 s/d
9 Nov
2013)
1.184.928.750
(45%)
48.500.000
(100%)
21.510.000
(45%)
48 %
Putus Kontrak
tanggal 28
Desember 2013
karena Penyedia
tidak mampu
menyelesaikan
keseluruhan
pekerjaan meski
telah diberikan
kesempatan
untuk
menyelesaikann
ya sampai batas
waktu yang
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan44
5.1.1.2.7Akumulasi Penyusutan ( 6.881.889.760,00)
Saldo sebesar Rp (6.881.889.760,00) merupakan saldo akumulasi penyusutan per 31
Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Akumulasi penyusutan alat angkutan 1.815.436.702,75
2 Akumulasi penyusutan Gedung 4.889.839.457,27
3 Akumulasi penyusutan monumen 176.613.600,00
Jumlah 6.881.889.760,00 0,00
5.1.1.3 Aset Lainnya 1.018.540.546,00
Saldo sebesar Rp. 1.018.540.546,00 merupakan saldo Aset Lainnya berupa aset barang rusak
per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian 2013 2012
1 Sudah diusulkan penghapusan 523.843.427,00 0,00
2 Belum diusulkan penghapusan 494.697.119,00 0,00
Jumlah 1.018.540.546,00 0,00
RSUD
Kelet
Jepara
Administrasi 6.775.000
(100%)
ditentukan 50
hari kalender
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan45
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.018.540.546,00 apabila
dibandingkan Tahun 2012 sebesar Rp. 0,00 terdapat peningkatan sebesar Rp.
1.018.540.546,00.
Penambahan Hasil Sensus Mutasi tahun 2013 JumlahBelanja Modal -Belanja Barang/Jasa -Hibah -Mutasi Masuk -
Reklasifikasi 1,428,463,446 1,428,463,446.00Koreksi -Penilaian -
Jumlah 1,428,463,446.00 - 1,428,463,446.00
Pengurangan
Penghapusan 409,922,900.00 409,922,900.00Ekstrakontable -Reklasifikasi -Hibah -Mutasi Keluar -Koreksi -
Jumlah - 409,922,900.00 409,922,900.00
Grand Total 1,428,463,446.00 (409,922,900.00) 1,018,540,546.00
5.1.2 Kewajiban 299.020.504,00
Total Kewajiban RSUD Kelet Jepara per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :
5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 299.020.504,00
Saldo sebesar Rp. 299.020.504,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember
2013 dengan rincian sebagai berikut :
5.1.2.1.1 Utang Jangka Pendek Lainnya 299.020.504,00
Saldo sebesar Rp 299.020.504,00 merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya di RSUD
Kelet Jepara per 31 Desember 2013 dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Utang Jasa Pelayanan 220.623.166,00 344.026.173,00
2 Utang lain – lain 78.397.338,00 40.689.660,00
Jumlah 299.020.504,00 384.715.833,00
5.1.2.1.1.1 Utang Jasa Pelayanan 220.623.166,00
Saldo sebesar Rp. 220.623.166,00 merupakan kewajiban pembayaran jasa pelayanan atas
pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang telah direalisasikan pada tahun Anggaran 2013
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan46
dan belum dapat direalisasikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2013, dengan
rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1. Utang Jasa Pelayanan 220.623.166,00 344.026.173,00
Jumlah 220.623.166,00 344.026.173,00
PERHITUNGAN JASA PELAYANAN:
5.1.2.1.1.2 Utang lain-lain 78.397.338,00
Saldo sebesar Rp. 78.397.338,00 merupakan kewajiban yang masih harus ditanggung oleh
RSUD Kelet Jepara per 31 Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Utang obat-obatan 60.500.398,00 40.689.660,00
2 Utang bahan pakai habis 17.896.940,00
Jumlah 78.397.338,00 40.689.660,00
5.1.3 Ekuitas Dana 752.711.319.643,00
Saldo sebesar Rp. 752.711.319.643,00 per 31 Desember 2013 tersebut terdiri dari Ekuitas
Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Ekuitas Dana Lancar (34.455.232.898,00) (26.689.108.903,00)
2 Ekuitas Dana Investasi 744.432.803.172,00 722.925.022.265,00
3 Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan 42.733.749.369,00 30.247.837.897,00
Jumlah 752.711.319.643,00 726.483.751.259,00
5.1.3.1 Ekuitas Dana Lancar (34.455.232.898,00)
Saldo sebesar Rp. (34.455.232.898,00) merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31
Desember 2013 dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA)
(41.485.759.778,00) (29.548.050.773,00)
2 Pendapatan yang ditangguhkan 19.607.724,00 0,00
3 Kas di Bendahara BLUD hutang pihak
ketiga (non SILPA)
0,00
No.
Uraian AnggaranSetelah
Perubahan
Realisasi % Hak Dinas SudahDibayar TA.
2013
KurangDibayar
1 2 3 4 5 6 7 8
1).Kekurangan
2013
5.100.730.000 3.923.867.062 76,93 4.144.490.228 3.923.867.062 220.623.166
Jumlah 220.623.166
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan47
4 Cadangan Piutang 2.859.836.272,00 203.124.590,00
5 Cadangan Persediaan 4.450.103.388,00 3.040.533.113,00
6 Dana yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jk Pendek
(299.020.504,00) (384.715.833,00)
Jumlah (34.455.232.898,00) (26.689.108.903,00)
5.1.3.1.1 SILPA (41.485.759.778,00)
Saldo sebesar Rp. (41.485.759.778,00) terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Silpa (42.729.874.369,00) (30.246.112.897,00)
2 Silpa BLUD 1.244.114.591,00 698.062.124,00
Jumlah (41.485.759.778,00) (29.548.050.773,00)
5.1.3.1.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan 19.607.724,00
Saldo sebesar Rp. (19.607.724,00) terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Pendapatan Yang Ditangguhkan 19.607.724,00 0,00
Jumlah 19.607.724,00 0,00
5.1.3.1.3 Cadangan Piutang 2.859.836.272,00
Saldo sebesar Rp. 2.859.836.272,00 terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Piutang Retribusi 2.903.588.572,00 270.630.415,00
2 Cadangan Piutang (43.752.300,00) (67.505.825,00)
Jumlah 2.859.836.272,00 203.124.590,00
5.1.3.1.4 Cadangan Persediaan 4.450.103.388,00
Saldo sebesar Rp. 4.450.103.388,00 terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Persediaan Bahan Pakai Habis 2.410.674.850,00 1.467.884.197,00
2 Persediaan Obat-obatan 2.039.428.538,00 1.572.648.916,00
Jumlah 4.450.103.388,00 3.040.533.113,00
5.1.3.1.5 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek (299.020.504,00)
Saldo sebesar Rp. (299.020.504,00) terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran hutang jk pendek
(299.020.504,00) (384.715.833,00)
Jumlah (299.020.504,00) (384.715.833,00)
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan48
5.1.3.2 Ekuitas Dana Investasi 744.432.803.172,00
Saldo sebesar Rp.744.432.803.172,00 merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31
Desember 2013 dengan rincian saldo sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 743.414.262.626,00 722.925.022.265,00
2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 1.018.540.546,00
Jumlah 744.432.803.172,00 722.925.022.265,00
5.1.3.2.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 743.414.262.626,00
Saldo sebesar Rp. 743.414.262.626,00 terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Tanah 656.775.000.000,00 656.775.000.000,00
2 Peralatan dan Mesin 39.198.067.998,00 20.957.859.500,00
3 Gedung dan Bangunan 48.135.089.548,00 43.067.169.325,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4,294,290,490,00 1.682.239.440,00
5 Aset Tetap Lainnya 631.990.600,00 442.754.000,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.261.713.750,00
7 Akumulasi Penyusutan (6.881.889.760,00)
Jumlah 743.414.262.626,00 722.925.022.265,00
5.1.3.2.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 1.018.540.546,00
Saldo sebesar Rp.1.018.540.546,00 berupa barang rusak terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 Aset Lainnya 1.018.540.546,00 0,00
Jumlah 1.018.540.546,00
5.1.3.3 Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan 42.733.749.369,00
Saldo sebesar Rp. 42.733.749.369,00 terdiri dari :No. Uraian 2013 2012
1 RK PPKD 42.733.749.369,00 30.247.837.897,00
Jumlah 42.733.749.369,00 30.247.837.897,00
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
5.2.1 Pendapatan 12.240.962.541,00
Saldo sebesar Rp.12.240.962.541,00 menggambarkan pendapatan di RSUD Kelet Jepara untuk
periode Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan49
5.2.1.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12.240.962.541,00
Saldo sebesar Rp. 12.240.962.541,00 menggambarkan realisasi Lain-lain pendapatan Asli
Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Pendapatan BLUD 12.240.962.541,00 9.893.263.394,00
Jumlah 12.240.962.541,00 9.893.263.394,00
5.2.1.1.1 Pendapatan BLUD 12.240.962.541,00
Saldo sebesar Rp. 12.240.962.541,00 menggambarkan realisasi Pendapatan BLUD dengan
rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Pelayanan Kesehatan 11.827.848.517,00 9.639.262.039,00
2 Pemakaian Kekayaan Daerah 241.577.200,00 112.280.586,00
3 Penjualan Produksi Usaha daerah 108.262.000,00 100.760.000,00
4 Pendapatan Lain - lain 63.274.824,00 40.960.769,00
Jumlah 12.240.962.541,00 9.893.263.394,00
5.2.1.1.1.1 Pelayanan Kesehatan 11.827.848.517,00
Saldo sebesar Rp. 11.827.848.517,00 menggambarkan realisasi Pelayanan Kesehatan untuk
periode Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Pelayanan Kesehatan 11.827.848.517,00 9.639.262.039,00
Jumlah 11.827.848.517,00 9.639.262.039,00
5.2.1.1.1.2 Pemakaian Kekayaan Daerah 241.577.200,00
Saldo sebesar Rp. 241.577.200,00 menggambarkan realisasi Pemakaian Kekayaan Daerah
untuk periode Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Rumah Dinas 15.775.000,00 8.420.000,00
2 Lahan 225.802.200,00 103.860.586,00
Jumlah 241.577.200,00 112.280.586,00
5.2.1.1.1.3 Penjualan Produksi Usaha Daerah 108.262.000,00
Saldo sebesar Rp. 108.262.000,00 menggambarkan realisasi Penjualan Produksi Usaha Daerah
untuk periode Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Hasil Kebun Kelet 25.373.000,00 20.700.000,00
2 Hasil Kebun Donorojo 82.889.000,00 80.060.000,00
Jumlah 108.262.000,00 100.760.000,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan50
5.2.1.1.1.4 Pendapatan Lain-lain 63.274.824,00
Saldo sebesar Rp.63.274.824,00 menggambarkan realisasi Pendapatan Lain-lain untuk periode
Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Bunga Tabungan 16.684.824,00 8.448.769,00
2 Café Sehat 13.800.000,00 11.000.000,00
3 SPA 5.770.000,00 8.972.000,00
4 Katarak Massal 6.370.00,00 12.540.000,00
5 Undian Berhadiah 3.000.000,00
6 Lain-lain 17.650.000,00
Jumlah 63.274.824,00 40.960.769,00
5.2.2 Belanja 54.424.784.443,00
Saldo sebesar Rp. 54.424.784.443,00 menggambarkan Belanja untuk periode Tahun Anggaran
2013 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan
realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Belanja Operasi 32.465.541.113,00 28.806.904.192,00
2 Belanja Modal 21.959.243.330,00 11.353.557.290,00
Jumlah 54.424.784.443,00 40.160.461.482,00
5.2.2.1 Belanja Operasi 32.465.541.113,00
Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Belanja Pegawai 12.240.156.660,00 11.127.197.889,00
2 Belanja Barang & Jasa 20.225.384.453,00 17.679.706.303,00
Jumlah 32.465.541.113,00 28.806.904.192,00
5.2.2.1.1 Belanja Pegawai 12.240.156.660,00
Saldo sebesar Rp. 12.240.156.660,00 merupakan belanja pegawai yang meliputi Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
I. Belanja Tidak Langsung 8.739.621.660,00 8.127.341.889,00
II. Belanja Langsung :
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS 302.250.000,00 302.250.000,00
Uang Lembur
Belanja Pegawai BLUD 3.198.285.000,00 2.697.606.000,00
Jumlah 12.240.156.660,00 11.127.197.889,00
5.2.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 20.225.384.453,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan51
Saldo sebesar Rp.20.225.384.453,00 merupakan belanja Barang & Jasa untuk periode Tahun
Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Belanja Bahan Pakai Habis 3.129.439.691,00 2.918.522.668,00
2 Belanja Bahan/Material 5.003.283.721,00 4.821.082.118,00
3 Belanja Jasa Kantor 1.342.720.663,00 1.220.122.227,00
4 Belanja Premi Asuransi
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6 Belanja Cetak dan Penggandaan
7 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.500.000,00
9 Belanja Sewa Alat Berat
10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
11 Belanja Makanan dan Minuman 1.351.710.930,00 923.317.105,00
12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
13 Belanja Pakaian Kerja
14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
2
15 Belanja Perjalanan Dinas
16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
17 Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisi dan
Bimbingan Teknis PNS
899.559.374,00 579.919.600,00
18 Belanja Perjalanan Pindah Tugas
19 Belanja Pemulangan Pegawai
20 Belanja Pemeliharaan
21 Belanja Jasa Konsultasi
22 Belanja Barang & Jasa BLUD 8.485.170.074,00 7.216.742.585,00
23 Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Jumlah 20.225.384.453,00 17.679.706.303,00
5.2.2.2 Belanja Modal 21.959.243.330,00
Belanja Modal meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan dengan
rincian sebagai berikut :
5.2.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin 12.606.599.980,00
Saldo sebesar Rp. 12.606.599.980,00 menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk
periode Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 Belanja Modal (BM) Pengadaan Alat-
alat Berat
2 BM Pengadaan Alat2 Angkutan Darat
Bermotor
176.775.000,00 91.319.000,00
3 BM Pengadaan Alat2 Angkutan Darat
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan52
Tidak Bermotor
4 BM Pengadaan Alat2 Angkutan di Air
Bermotor
5 BM Pengadaan Alat2 Angkutan di Air
Tidak Bermotor
6 BM Pengadaan Alat2 Angkutan Udara
7 BM Pengadaan alat – alat Bengkel
8 BM Pengadaan Alat-alat Pengolahan
Pertanian dan Peternakan
9 BM Pengadaan Peralatan Kantor
10 BM Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.109.436.000,00 1.121.951.290,00
11 BM Pengadaan Komputer 481.077.000,00 184.350.000,00
12 BM Pengadaan Mebeulair 98.575.000,00 263.706.000,00
13 BM Pengadaan Peralatan Dapur 97.318.000,00 24.750.000,00
14 BM Pengadaan Penghias Ruangan
Rumah Tangga
15 BM Pengadaan Alat-alat Studio
16 BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi
17 BM Pengadaan Alat-alat Ukur
18 BM Pengadaan Alat-alat Kedokteran 10.486.111.780,00 1.370.750.000,00
19 BM Pengadaan Alat-alat Laboratorium 338.375.000,00
20 BM Pengadaan Alat-alat Olah Raga 145.852.200,00
21 B Modal BLUD 11.455.000,00
Jumlah 12.606.599.980,00 3.395.201.290,00
5.2.2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan 9.163.406.750,00
Saldo sebesar Rp. 9.163.406.750,00 menggambarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
untuk periode Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 BMPengadaan Konstruksi/Pembalian
Bangunan
9.163.406.750,00 7.760.906.000,00
Jumlah 9.163.406.750,00 7.760.906.000,00
5.2.2.2.3 Belanja Aset Tetap Lainnya 189.236.600,00
Saldo sebesar Rp. 189.236.600,00 menggambarkan Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode
Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :No. Uraian 2013 2012
1 BM. Pengadaan Buku/Perpustakaan 92.261.600,00 97.875.000,00
2 BM. Pengadaan Barang Bercorak
Kesenian, Kebudayaan
96.975.000,00 99.575.000,00
3 BM. Pengadaan Hewan/Ternak dan
Tanaman
4 BM Pengadaan Alat-alat
Persenjataan/Keamanan
Jumlah 189.236.600,00 197.450.000,00
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan53
BAB VI
PENJELASAN ATAS
INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Sejarah Singkat
a. Tahun 1913 RS Kelet berdiri sebagai Rumah Sakit Umum milik Zending dengan Direktur
dr Bervoets dibantu dr Durachim.
b. Tahun 1916 RS Donorojo dibangun sebagai RS Kusta dengan tanah sumbangan dari Ratu
Yuliana, kepemimpinan disatukan dengan RS Kelet.
c. Pengganti dr Bervoets adalah dr KPCA Gramberg dibantu Van RIJN, dr FC Housdens.
d. Masa setelah Kemerdekaan RI, pengelolaan diambil alih oleh Dinas Pemberantasan
Penyakit Kusta dikepalai oleh dr JB Sitanala.
e. Kepengurusan dipimpin oleh dr GH Rehatta, kepala keperawatan dipimpin Zr. Maria
Klassen.
f. Tahun 1950 RS Kelet dipimpin oleh dr. Aminudin.
g. Tahun 1970 RS Kelet dibawah Inspeksi Kesehatan Prop Jateng dipimpin dr Daniel
Nugroho dengan perwakilan di RS Kelet adalah dr Ingga Wijayanti ( 1976 – 1978 ), setelah
itu tak ada dokter yang mengelola RS Kelet.
h. Sejak tahun 2000, mulai ditata dan dikembangkan oleh dr Widyo Kunto, MKes. Baik untuk
pelayanan khusus kusta di Rumah Sakit Kusta Donorojo, pelayanan umum di Rumah Sakit
Kelet maupun penataan aset tanah dan optimalisasi fungsinya. Tahun 2006 berdasarkan
Perda No. 6/2006 SOTK Propinsi Jawa Tengah RS. Kusta Kelet/Donorojo Jepara terpisah
dari RSUD Tugurejo Semarang. Selanjutnya menjadi RSUD Kelet milik Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kota Jepara tepatnya di Jalan Raya Kelet Jepara km.
33, Kec. Keling Kabupaten Jepara. RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah merupakan rumah
sakit tipe C dengan Direktur Pertama dr Widyo Kunto, M.Kes,MRS. Berlandaskan Pasal 68
dan 69 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang
diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara khusus memberikan
peluang kepada instansi pemerintah, yang tugas pokok dan fungsinya memberikan
pelayanan kepada pemerintah, untuk diberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktek –
praktek bisnis yang sehat sehingga diharapkan secara simultan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat. Sehubungan hal
tersebut dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/80/2008 tanggal
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan54
21 Oktober 2008 maka RSUD Kelet Jepara telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang
menerapkan PPK-BLUD Bertahap.
Yang kemudian terhitung mulai tanggal 1 April 2012 dengan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 901/151/2012 RSUD Kelet ditetapkan sebagai PPK-BLUD dari Bertahap
menjadi Penuh.
6.2 Dasar Hukum/Landasan Operasional
RSUD Kelet Jepara memiliki dasar hukum/landasan operasional sebagai berikut :
a. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241ª/1981.
b. Perda No. 8/2008, tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa
Tengah.
c. Pergub No. 2A Tahun 2011, tentang Tarip Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dan RSJD
Provinsi Jawa Tengah.
d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/SK/VII/2010
tentang Penetapan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi Kelas C.
e. Sertifikat dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(KARS), Nomor KARS-SERT/745/VI/2012 tentang Akreditasi Penuh tingkat Dasar untuk
Rumah Sakit Umum Daerah Kelet.
6.3 Visi dan Misi
RSUD Kelet Jepara memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :
a. VISI :
Pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan biaya terjangkau.
b. SUB VISI :
RS Kelet (Layanan Umum)
Pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya terjangkau ( Unggulan Pengembangan
Complementary and Alternative Medicine dengan dukungan Herbal Tourism Area)
RS DONOROJO (Layanan Khusus)
Pusat Rujukan Kusta yang Bermutu dan Paripurna tingkat nasional (Unggulan Bedah
Rekonstruksi dan Vocational Training dengan dukungan Wisata Bahari Guamanik)
c. MISI
a) Memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau;
b) Mengupayakan dokter spesialis 4 pelayanan dasar;
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terutama tenaga kesehatan ( dokter umum,
perawat dan penunjang medis);
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan55
d) Meningkatkan sarana dan prasarana sehingga memberikan kenyamanan kepada pasien,
keluarga dan karyawan.
6.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008
tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok, fungsi dan dan tata kerja RSUD Kelet Provinsi Jawa
Tengah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2008 sebagai berikut :
1. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
Melaksanakan upaya kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna
dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit secara terpadu
b. Fungsi
- Menyelenggarakan pelayanan medis.
- Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan.
- Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.
- Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
2. Susunan Kepegawaian
BAGAN ORGANISASIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET
PROVINSI JAWA TENGAH
. SUBBAGPERENCANAAN
DAN KEUANGAN
Sundarwati, SKMSUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Sihana, S.Sos
BAGIAN TATAUSAHA
Koesworo, SH
BIDANGPELAYANAN DAN
PERAWATANUMUM
dr. Anang Murdiatmoko
SEKSIPELAYANAN DAN
PENUNJANGUMUM
dr. M. Syukri AlimiSEKSI
KEPERAWATANUMUM
dr. Tomy Nugroho
BIDANGPELAYANAN DAN
PERAWATANKHUSUS
Dr. Alex JusranSEKSI
PELAYANAN DANPENUNJANG
KHUSUS
dr. BudiyonoSEKSI
KEPERAWATANKKHUSUS
Joko Winarno, S.Kep
KELOMPOK
JABATANFUNGSION
AL
DIREKTUR
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan56
Organisasi non struktural
1. Komite Medik
2. Komite Keperawatan
3. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Adapun Pejabat Pengelola BLUD pada RSUD Kelet Jepara Tahun Anggaran 2013 berdasarkanKeputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 954/497/2012, tanggal 13 Desember 2012 terdiridari :
- Pimpinan BLUD : Dr. Widyo Kunto, MKes MRS
- Pejabat Keuangan BLUD : Sundarwati, SKM, M.Kes
- Pejabat Teknis : Sihana, S.Sos, M.Kes
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2013RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH
TABEL 1.1
NO PENDIDIKANSTATUS
JUMLAHPNS HARLEP
APBDHARLEP
BLUDDOKTER
KONTRAK1 DOKTER SPESIALIS 2 15
2 DOKTER UMUM 12 3 1
3 DOKTER GIGI 1 2
4 PERAWAT 49 7 57 113
5 ANALIS KESEHATAN 8 1 4 13
6 APOTEKER 2 1 3
7 ASISTEN APOTEKER 5 1 6
8 ANALIS FARMASI 2 3 5
9 SANITARIAN 1 1
10 FISIOTERAPI 4 1 1 6
11 RADIOGRAFER 4 1 5
12 NUTRISIONIS 3 3
13 BIDAN 8 2 11 21
14 PEREKAM MEDIS 3 3 6
15 TEKNISI ELEKTROMEDIS 1 1
16 PSIKOLOG 0 1 1
17 STRUKTURAL NON MEDIS 2 2
18 NON MEDIS / STRUKUTRAL 45 10 57 112
JUMLAH 152 21 140 3 316
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan57
6.5 PROGRAM KERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAHTahun Anggaran : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)Meningkatnyakompetensi SDM danberkarakter unggul
1. Jumlah SDM terlatih sesuai standar profesi2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan
pembentukan karakter
100 orang2 orang
Meningkatnyacakupan pelayanankesehatan yang sesuaiSPM
1. Cakupan unit layanan yang jumlahkompetensi SDMnya sesuai SPM
2. Jumlah Layanan yang sesuai SPM3. Jumlah kegiatan promosi kesehatan4. Jumlah kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat dan kemitraan5. Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga
70 %
20 unit10 kegiatan5 kegiatan
3 kerjasama
Terpenuhinya saranadan prasarana yangsesuai SPM
Cakupan sarana dan prasarana yang sesuaiSPM
70 %
Meningkatnya sistemmanajemen RS yangkompeten, cepat, tepat,ramah, auditable danakuntable
1. Cakupan unit layanan ya ng menggunakanTeknologi Infoemasi dan Komunikasi
2. Meningkatnya kepuasan pelanggan internaldan eksternal
70 %
70 %
Meningkatnyapemanfaatan aset nonpelayanan secaraproduktif
Cakupan aset yang dimanfaatkan secaraproduktif dengan branding strategy KELETHOTEL (Hospital, Outbond, Tourism,Empowering, Legacy)
70 %
Laporan Keuangan RSUD Kelet TA 2013
Catatan Atas Laporan Keuangan58
BAB VII
PENUTUP
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Kelet Jepara Provinsi Jawa Tengah yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan RSUD Kelet Jepara untuk tahun
Anggaran 2013. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jepara, Januari 2014
Direktur RSUD Kelet Jepara
Provinsi Jawa Tengah
( dr WIDYO KUNTO M.Kes, MRS)
Pembina Tk. I
NIP 196211161990101001
top related