Top Banner
49 වැඩසටහဒ 06 - ႐යදၨ ႐ཊහය 75-80 50 ၉ාངධන අයවැය ඛනය 81-82 51 ၉ාངධන අයවැය සාරාංශය 83 52 2019 සඳහා ය༞ත සංවႁධන ව༢ාපෘ 84 53 Ⴋႏ අ႒ ၉ාངධන සැලැႪම 85 54 සංවႁධන ව༢ාපෘ අෙႁකය 86
97

Welcome To Panadura Urban Council - වැඩසටහ යද h හය …2. ව පන h V ' ම ග හ 9,526,726 ක ම ත 5,922,626 ව Éජ 25,230,786 රජ { 621,218 එක

Oct 31, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 49 වැඩසටහ 06 - යද හය 75-8050 ා ධන අයවැය ෙ ඛනය 81-8251 ා ධන අයවැය සාරාංශය 8352 2019 සඳහා ෙය ත සංව ධන ව ාපෘ 8453 අ ා ධන සැලැ ම 8554 සංව ධන ව ාපෘ අ ෙ කය 86

  • දැ මපාණ ර නගර සභාව

    " රසාර සංව ධනෙය

    ත රවරය "

    1

  • පාණ ර නගර සභාවෙමෙහවර කාශය

    ''ෙ ෟඩ ඉ හාසයකට උ මකයන රවරයක ව වන

    ජනතාවෙ උපෙ ට අවසානයද වා අවශ තාවයස රාල , සං ධානා මකජනතා සහභා වෙයධනා මක ආක ප ඔ ෙ මහජනෙසෟඛ , උපෙය ෙ වා සහමංමාව , ෛන ක රා ව ළ

    රසාර සංව ධනයට ල කරමහජන ඛ හරණය සහ බ

    2

  • 1. 2019 අයවැය ගත ආදාය යද ත වය

    ආදායම ( .) ( .)සභාෙ උ පා ත ආදාය 113,231,000ආදාය ආධාර හා ණ 143,163,000

    256,394,000ා ධන ආධාර හා ෙවන 6,000 256,400,000

    ණය 2,000අෙ ත ආදාය හා ණය 256,402,000

    යදණරාව ථන යද 243,484,000ා ධන යද 12,812,000

    ණය ආප ෙග 3,000 (256,299,000)අෙ ත අ තය 103,000

    2.1.

    2.

    3. ස ත අර දෙ ත වය

    2018-01-01 ෙ ෂය ඉ/ෙග (පව නා ව ෂය ල )

    193,681,381

    පව නා ව ෂෙ බලාෙපාෙරා අ තය 96,000

    2018-12-31 නට ෙ ෂය ඉ/ෙග 193,777,381

    අයවැය ෙ ඛනයට අ ව අ තය 103,000

    2019-12-31 නට ෙ ෂය ඉ /ෙග 193,880,381

    ෙවෙළඳ බලප / බ ගා ප ය ව ෂෙ මාණයට හා අෙන ගා ධ සංෙශ ධනය ට ය ට ව අය මට කට කර ලැෙ .

    අයවැය වා තාවපාණ ර නගර සභාව

    ව පන බ ශතය හා ගා වැ ම2019 ව ෂය ෙව ෙව ව පන සදහා 2018 ව ෂෙ ත ෙ ව යා මක

    ම.

    3

  • 1නගර සභා පනත අ ව පැව ඇ ත වල ධානය යා මක

    ම2 ෙවන ත යටෙ ඇ ධානය යා මක ම3 ෙබ වන ෙර ග සහ වසංගත ඇ ම වැලැ ම4

    ෙසෟඛ අධ ාපනය සහ මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ව ධනය කර ම හා ආර ාම

    5 අ තරායදායක හා අ ස න ෙවළද ව ාපාර ම ම හා පාලනය ම6 මට තබා ඇ ආහාර ව බද ත ව පාලනය ඇ ම7

    මහා මා ග, කා , ප ක ෙ කා, ෙබ , ය අග ආ ය ඉ ම හානඩ ම

    8 ෙගාඩනැ හා ර ඉ ම ම හා පාලනය ම9 ෙපා ෙවළදෙපාලව වා පව වාෙගන යාම10 ආෙල කය සැල ම11 සාන හා අදාහනාගාර පව වාෙගන යාම12 උද ාන හා එ මහ ෙ කා පව වාෙගන යාම13 තකාල ෙ වා පව වාෙගන යාම14 ළද පාස පව වාෙගන යාම15 ඩා ඇ ම හා පව වාෙගන යාම16 ධ කා යය සදහා අවශ අ ව ව ථා පැන ම

    17 පා ස ක ප තාවය ආර ා ම හා පව වාෙගන යාම18 මහජන ඛ හරණය සදහා නගර සභා පනෙ ඉඩ ඇ මාව ල අවශකට සැල ම19 ජා ක සංව ධනෙ මධ ම ආ වට අවශ සහාය සැප ම20 ෙ ශෙ ජනතාව ෙගවන බ දෙ ලාභ හැ උප ම අ ආප

    ඔ ෙවත ලබා ම, යනා ය ල අර ෙකාට ඇත.

    පාණ ර නගර සභාවපරමා ථ කාශය

    පාණ ර ාෙ ය ෙ ක ෙකා ඨාශෙ ාමෙ වා වස 19 සදහා වා ඇඑ ාෙ ය බලම ඩලය ව ෙ පාණ ර නගර සභාව . මහජන ෙසෟඛෙ වා පව වාෙගන යාම, මහජන උපෙය ෙ වා පව වාෙගන යාම, ෙපාමංමාව බද ය කට ම ම, මහජනයාෙ පහ ක හා

    ඛ හරණ කට පව වාෙගන යාම, ෙ ශෙ අලංකාරය ආර ා ම හාව ධනය ම, පාලනය හා ප පාලන කට ම ෙමම සභාව ෙවත පැව ඇවග ස භාරය ෙ .එබැ සභාෙ පරමා ථය ව ෙ ව ව ථා තව පැව ඇ උ ත වග

    ත ා ලව හා වඩා ඵලදා ෙලස ඉ ම .

    4

  • 1. ෙපා ෙතාර1. පළාත බ නා ර 12. ප පාලන කය ක තර 23. ාෙ ය ෙ ක ෙකා ඨාශය පාණ ර 524. මැ වරණ ෙකා ඨාශය පාණ ර 15. ව ග මාණය 5.8Km2 16. ජනගහනය 37123 377. යාප ං ඡ ද සංඛ ාව 24166 38. ාම ෙ වා වස සංඛ ාව 19 19. ස ක සංඛ ාව 18 කෑන ය 210. අ මත ෙ වක සංඛ ාව 299 311. සභාව ස වාහන 1

    312

    ැ ට 12 15ග වාහන 1 ව ණ පවා ය 3

    ෙර දරථ 3 1ඩබ කැ රථ 1 1

    ප 2 1බැෙක ය 2 1ෙම ට ස ක 1 1පාපැ 2 වන උපකරණ 48කැ රථ 1 2

    412. 1

    1 13 12 ශ දවා ය ක ටල (ජංගම) 16 4134712111332

    ෙකා න උපකරණ

    ප ගණකලැ ෙටා ප ගණක

    න යෙ ං ය

    බා ෙක ඩතැපැ ා යෙජනෙ ට

    ද ගණ ෙ යෙල ය

    ර කගෑ උබ කා යය ණ යහ ෙ ෂ යඑයා ක ෙ ෂ

    ඇ සල ය

    ෆැ ය

    තරා

    පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර

    වැ ය

    තණෙකාළ කපන යඅ ධ වයං ය යර ඉ න

    ලැ ෙටා ප ගණක ( යා ර ත)

    බා ෙක ට

    ර ට

    ග කපන ය

    එ . . . ෙ ාෙජ ට ( යා ර ත)

    මායන යඡායා ටප ය ෙව ලා

    තකරණ

    ණ ය ( ට )

    ෙවා ෙරෙක ඩ

    වා ස කරණ ය (නගර ශාලාව)වා ස කරණ ය ( ධාන කා යාලය

    සභාව ස ය හා උපකරණ

    යකඩ කපන යෙකා ණ ය

    ශ ද කාශන ප ධ

    හ ෙ ෂ න

    5

  • 2. ෙ වා

    1. ආ ෙ ද සංඛ ාව 1 3. ව පන ශතය2. මාතෘ හා ළමා සායන 3 ගෘහ 5%3. ෙපා වැ 4 වා ජ 20%4. සාන 2 රජෙ 5% - 20%5. පාරව වල ග 55.04Km ක මා ත රය 25%6. ජා ශාලා 17. ලා සංඛ ාව 3029 4. ෙවළද බල ප සංඛ ාව 4508. තකාල 7 5. ව ාපාර බ ෙගවන ථාන 9809. ය ශාලා 2 6. ක මා ත බ ෙගවන ථාන 3010. උද ාන 3 7. දැ ව සංඛ ාව 23011. ඩා 3 8. ල වාස සංඛ ාව 212. ෙපර පාස සංඛ ාව 4 9. නගර ශාලා 113. ෙවරළ ආර ෂක 1 10. එ මහ ෙ කා 2

    11. ෙපා ෙවළද ෙපාල කඩ කාමර

    3. ආදාය 12. මා කඩ13. ම කඩ සංඛ ාව 2

    1. ව පන ෙ පළ සංඛ ාව 14. රථගා 5ගෘහ 9064 15. යපල පාර කඩ සංඛ ාව 18ක මා ත 21 16. මා ක පාර කඩ සංඛ ාව 20වා ජ 2499 17. ආදාහනාගාර 1රජෙ 153 18. තටාක 1ආග ක ථාන 34ඉඩ 2875ෙවන 55එක ව 14701

    2. ව පන මගෘහ 9,526,726ක මා ත 5,922,626වා ජ 25,230,786රජෙ 621,218එක ව 41,301,356

    ෙගාඩනැ ල ග ත

    ත වෙ පව

    පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර

    6

  • ාම ලධා වස සංඛ ාව 19 තරා 41 679 වලාන *ගබඩාව 12 681 ත ල (ෙකාටස පම ) * තටාකය 13 682 උඩහ ල (ෙකාටස පම ) *ෙසෟඛ අංශය 14 682 A ල (ෙකාටස පම ) *ගලවැ ෙම දර ෙපරපාසල 15 683 A වලපල ප ය6 682 B ඇටඹෙගාඩ (ෙකාටස පම ) ඇ සල ය 77 685 උ ප ය * ධාන කා යාලය (ඇ ළත 18 685 A කඩ ය උ ර * ධාන කා යාලය ( ටත) 19 685 B කඩ ය * ධාන තකාලය 1

    10 685 C කඩ ය බට ර *ත ල තකාලය 111 685 D සාගර ෙපෙදස *උඩහ ල තකාලය 112 686 ප ය ද ණ *ෙම දර ල තකාලය 113 686 A උය කැෙ *ක රාජමාවත තකාලය 114 686 B ප ය15 687 වෑකඩ බට ර හ ෙ ෂ න 116 687 C වෑකඩ උ ර *පෑ අංශය 117 689 A ෙමාර න (ෙකාටස පම )18 692 න ව ෆැ ය 219 692 A න ව උ ර * ධාන කා යාලය 2

    මායන ය 1 යකඩ කපන ය 1*ෙසෟඛ අංශය 1 *පෑ අංශය 1

    ඡායා ටප ය 3 ෙකා ණ ය 1*ක මා ත අංශය 1 *වැඩ අංගනය 1*ආයතන අංශය 1* ධාන තකාලය 1 ෙකා න උපකරණ 1

    * අංශය 1ෙව ලා 2*පෑ අංශය 2 3

    *පෑ අංශය 3තණෙකාළ කපන ය 6*වැඩ අංගනය 4 ශ ද කාශන ප ධ 3*ආදාහනාගාරය 1 *සභා කාමරය 1* ව ය සාන ය 1 *නගර ශාලාව 1

    * ධාන කා යාලය 1අ ධ වයං ය යර ඉ නය 1*ෙසෟඛ අංශය 1 ග කපන ය 2

    *වැඩ අංගනය 2ඩ 3

    *වැඩ අංගනය 1 වැ ය 2*පෑ අංශය 1 *ක මා ත අංශය 1* අංශය 1 *ගබඩාව 1

    පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය

    7

  • ප ගණක 52 බා ෙක ට 3*සභාප මාෙ කාමරය(ඇ ළත) 1 * ධාන තකාලය 2*සභාප මාෙ කාමරය( ටත) 2 * ව තකාලය 1*ආයතන අංශය 6* අංශය 8 ෙවා ෙරෙක ඩ 1*ක මා ත අංශය 4 *ආයතන අංශය 1*ෙසෟඛ අංශය 2*ව පන අංශය 6 කෑන ය 2* ආදාය අංශය 3 *ආයතන අංශය 1*ෙ ඛනාගාරය 1 * ධාන තකාලය 1* ධාන තකාලය 7*උඩහ ල තකාලය 2 බාර ්ෙක ඩ 3*ත ල තකාලය 2 * ධාන තකාලය 2*ෙම දර ල තකාලය 1 * ව තකාලය 1*ක රාජමාවත තකාලය 1*සාගර මාවත තකාලය 1 තැපැ ා ය 1* ව තකාලය 1 *ආයතන අංශය 1*අභ තර ගණන අංශය 1*ප සර හා සංව ධන අංශය 2 ෙජනෙ ට 3*ගබඩාව 1 *නගර ශාලාව 1

    *ආදාහනාගාරය 1ලැ ෙටා ප ගණක 2 * අංශය 1*ක මා ත අංශය (වැඩ අ කා ) 1*ගබඩාව ( යා ර ත) 1 වා ස කරණ ය 27

    *සභාප මාෙ කාමරය 1ණ ය ( ට ) 37 *උපසභාප මාෙ කාමරය 1

    *සභාප මාෙ කාමරය( ටත) 2 *ෙ ක කාමරය 1*අභ තර ගණන අංශය 1 *සභා කාමරය 2*ආයතන අංශය 6 *ක කාමරය 1* අංශය 8 *ගණකා කා කාමරය 1*ෙසෟඛ අංශය 1 *ප පාලන ලධා කාමරය 1*ක මා ත අංශය 2 *මහජන ෙසෟඛ ප ෂක කාමරය 1*ව පන අංශය 8 *වැඩ අ කා කාමරය 1* ආදාය අංශය 3 *ආයතන අංශය 2* ධාන තකාලය 2 * අංශය 1* ව තකාලය 1 *ෙසෟඛ අංශය 1*ෙ ඛනාගාරය 1 *ප ගණක කාමරය ( අංශය 1*ප සර හා සංව ධන අංශය 1 *නගර ශාලාව 12*ගබඩාව 1

    පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය

    8

  • ව ණ පවා ය 3 ර ක 2*සභාප මාෙ කාමරය (LCD) 1 * නෑ ව ත ෙපරපාසල 1* ධාන කා යාලය 1 *වැ ය ෙපරපාසල 1* ධාන තකාලය 1

    තකරණ 1 ගෑ උ 4*ක කාමරය 1 *ගලවැ ෙම දර ෙපරපාසල 1

    *ෙසාලම මාවත ෙපරපාසල 1 න ය 1 * නෑ ව ත ෙපරපාසල 1

    *පෑ අංශය 1 *වැ ය ෙපරපාසල 1

    ෙ ං ය 1*කසළ අංගනය 1 හ ෙ ෂ ය 1

    *පෑ අංශය 1ද ගණ ෙ ය 1

    * අංශය (සර ) 11

    ෙල ය 1 *පෑ අංශය 1* ධාන කා යාලය 1

    වන උපකරණ 48 ශ දවා ය (ජංගම) ක ටල 1*සභාප මාෙ කාමරය( ටත) 2 * ධාන කා යාලය 1*ෙ ඛනාගාරය ( ටත) 2*ගබඩාව ( ටත) 2*ගබඩාව 2 ර ට 4* අංශය ( ටත) 1 *සභාප මාෙ කාමරය (ADSL LINE 1*ක මා ත අංශය 2 *කසළ අංගනය (4G) 1* ධාන ෙදාර ව අසල 2 *ප ගණක කාමරය 1* ධාන ප ධ ය අසල 1 * ධාන තකාලය 1*ආයතන අංශය ( ටත) 2*සභා කාමරය 2*ෙසෟඛ අංශය ( ටත) 2 බ කා යය ණ ය 1* ර ය ( ටත) 3 * ධාන කා යාලය (ෙපර කා යාල සඳහා1*පෑ අංශය 2*ආදාහනාගාරය 5*නගර ශාලාව 11* ධාන තකාලය 6* ය කාමරය ( ටත) 1

    පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය

    එයා ක ෙ ෂ

    09

  • මාතෘ හා ළමා සායන සංඛ ාව 3 උද ාන සංඛ ාව 3*ඕබ වා මාතෘ හා ළමා සායනය *අෙශ ක ජය ලක උද ානය*ෙසාලම මාවත මාතෘ හා ළමා සායනය *ෙවරළ උද ානය

    *ත ල ළමා උද ානය

    ඩා සංඛ ාව 3ෙපා වැ සංඛ ාව 4 *නගර සභා ෙපා ඩා ය*ෙවරළ උද ානෙ ෙපා වැ ය *ත ල අ ප ඩා ය*හ ස උද ානෙ ෙපා වැ ය *ෙසාලම මාවත ඩා ය*මා ක පාර ෙපා වැ ය*නගරශාලා ප ෙ ෙපා වැ ය

    ෙපර පාස සංඛ ාව 4*ගලවැ ෙම දර ෙපරපාසල

    සාන සංඛ ාව 2 *ෙසාලම මාවත ෙපරපාසල* ව ය සාන ය * නෑ ව ත ෙපරපාසල*න ව සාන ය *වැ ය ෙපරපාසල

    ජා ශාලා සංඛ ාව 1 ල වාස සංඛ ාව 2*සාගර මාවත ජා ශාලාව *උඩහ ල තකාලය අසල ඇ ල වාසය

    *MOH කා යාලය පස ඇ ල වාසය (භා තා කළ ෙනාහැක. ෙකාටස කඩා වැ ඇත.

    තකාල සංඛ ාව 7* ධාන තකාලය*උඩහ ල තකාලය එ මහ ෙ කා සංඛ ාව 2*ත ල තකාලය *නගරශාලා ප ෙ එ මහ ෙ කා*ෙම දර ල තකාලය *ෙවරළ උද ානෙ එ මහ ෙ කා*ක රාජමාවත තකාලය*වැ ලබඩ තකාලය (සාගර මාවත)* ව තකාලය රථගා සංඛ ාව 5

    රථගාල

    ය ශාලා සංඛ ාව 2 *මා ක පාර රථගාල*ෙසාලම මාවත ය ශාලාව*ඕබ වා ය ශාලාව

    *ෙට ෙ ඇ රථගාල (තාවකා ක)

    ඉඩෙ ඇ රථගාල (තාවකා ක)*රහ මාවත පැර තකාලය

    පාණ ර නගර සභාවෙපා සංඛ ා ෙතාර ෙ ෂණය

    *ෙසෟඛ ෛවද ලධා කා යාලෙ පව වාෙගන ය ලබන මාතෘ හා ළමා සායනය

    * ණරතන පාර පැර

    * ණරතන පාර ෙවරළ උද ානය අසල

    ඉඩෙ ඇ රථගාල

    10

  • ඉඩෙ මාණය

    අ . .ප ඔ අංකය

    මානක සැල අංකය

    24 ධ ෙවළදෙපාල ඉඩම .03 1337ෙපා ෙවලද සං ණය

    ටා ඇත.

    25මා ක පාරට මා ව ස පකාර ාෙ කය .01 ස පකාරය පව වාෙගන ය .

    26 ෙපාලව ෙ ෙගාඩනැ හා ඉඩම ධ මශාලා මාවතට මා ව

    .02

    27 ම කඩ ෙගාඩනැ ල සහ කඩ ෙ ය මා ක පාරට මා ව

    .01ම කඩ හා ව ාපාර කට සදහා යට ඇත.

    28 වලාන ආ ෙ ද ෙගාඩනැ ල හා ඉඩම ප .14ආ ෙ ද ෙබෙහ ශාලාව පව වා ෙගන ය ලබ .

    ඇත.

    29 වලාන ෙසෟඛ ෛවද ලධා කා යාල ඉඩම .02 10015/2446ෙසෟඛ ෛවද ලධා කා යාලය පව වාෙගන ය ලබ .

    ඇත.

    30 ත ල ය ශාලාව හා ඉඩම .01 ප .20 1297ය ශාලාව පව වා

    ෙගන ය ලබ . ඇත.

    අ අංක

    යඉඩෙ නම

    අදාල ඉඩම

    සභාවට ලැ ඇ ආකාරය

    ඉඩමට අදාලව ඇ ෙ ඛන

    දැනට ඉඩෙ ව තමාන ත වය

    ඉඩෙ වැට මා ව

    ල කර ආර ෂක

    වැට ඉ කර

    ෙ ද නැ ද යන වග

    11

  • 31 හ ස උද ානෙ තටාකය ද ස ත ඉඩමඅ .01 .01

    ප .02 1304උද ානය හා තටාකය පව වාෙගන ය ලබ .

    ඇත.

    32 ය ථානය ඉ ට ඇ කඩ ෙ ය ප .12 2826ව ාපාර කට සදහා

    යට ඇත.

    33 ජය නමා ශාලාව - ඉ ට ඉඩම ප .04 අ .20 කට බ ඇත.

    ඉඩෙ මාණය

    අ . .ප ඔ අංකය

    මානක සැල අංකය

    34 ව ය සාන ය ඉඩම- අරෙ ව තඅ .05 .03

    ප .8.12 689සාන ය

    පව වාෙගන ය ලබ .

    35 පාණ ර ඔරෙල ක ව ඉඩම - එ නගහව ත ප .1.5 501 813ෙහ රා ථ භය ටා ඇත.

    36 ව ෙ ධාන ද පාර ශාඛා තකාලය ප .04ශාඛා තකාලය පව වා ෙගන ය ලැෙ . ඇත.

    37 නගර සභා ඩා ය ඉඩම අ .03 පාණ ර ඩා ය පව වාෙගන ය ලැෙ . ඇත

    9215

    නව 1384

    අ අංක

    යඉඩෙ නම

    අදාල ඉඩම

    සභාවට ලැ ඇ ආකාරය

    ඉඩමට අදාලව ඇ ෙ ඛන

    38සාගර මාවත ය ශාලාව ඉ ට ෙපා ද ඉඩම ෙදාඹගහව ත

    ප .9.5 ෙපා ද ටා ඇත.

    දැනට ඉඩෙ ව තමාන ත වය

    ඉඩෙ වැට මා ව

    ල කර ආර ෂක

    වැට ඉ කර

    ෙ ද නැ ද යන වග

    12

  • 39 ක රාජ මාවත තකාලය ඉඩම ප .6 පමණක රාජ මාවත

    තකාලය පව වාෙගන ය ලබ .

    ඇත

    13

  • කාශන ඔ සක

    මට ඥව ය

    ට භාර ඇත.

    ෙවන ක

    12

  • කාශන ඔ සක

    මට ඥව ය

    ට භාර ඇත.

    ෙවන ක

    13

  • 12

  • 1 තකාල සංඛ ාව තකාල - 1 (I ෙ ය)තකාල - 6 (III ෙ ය)

    ය ශාලා - 22 තකාල ෙපා සංඛ ාව -

    මාධධාන තකා

    ලය

    උඩහල තකා

    ලය

    තල

    තකාලය

    ෙම දරල තකා

    ලය

    ක රාජ මාවත

    තකාලය

    සාගර මාවත

    තකාලය

    ව තකා

    ලයඑක ව

    ංහල 26931 4132 3575 4476 1254 1,703 1,567 43,638 ෙදමළ 133 16 2 - - 3 7 161 ඉං 13058 1566 1028 961 745 942 554 18,854 එක ව 40122 5714 4605 5437 1999 2648 2128

    3 සාමා ක සංඛ ාව :-

    ව කරණයධාන තකා

    ලය

    උඩහල තකා

    ලය

    තල

    තකාලය

    ෙම දරල තකා

    ලය

    ක රාජ මාවත

    තකාලය

    සාගර මාවත

    තකාලය

    ව තකා

    ලයඑක ව

    ළමා 3475 259 346 272 48 60 17 4,477 වැ 17516 413 461 603 24 59 20 19,096 එක ව 20991 672 807 875 72 119 37

    4 භා තා වන ව ප /සඟරා :-

    ෛද ක 9 7 7 8 7 7 7 6ස අ ත 12 11 11 11 11 11 9 11ස පතා 11 11 11 11 11 11 11 11මා ක සඟරා 4 4 4 4 4 4 4 4

    එක ව 36 33 33 34 33 33 31 32

    ෙසාලම මාවත

    ය ශාලාව

    තකාල ෙතාර ෙ ෂණයපාණ ර නගර සභාව

    තරධාන තකාලය

    උඩහ ල තකාලය

    ත ල තකාලය

    ෙම දර ල තකාලය

    ක රාජ මාවත

    තකාලය

    සාගර මාවත

    තකාලය

    තකාල ස ෙපා සංඛ ාව

    සාමා ක සංඛ ාව

    ව තකාලය

    23,573

    62,653

    16

  • 710114

    32

    ඕබ වා

    ය ශාලාව

  • යම

    19

  • අ අංක තන ර අ මත න ර පා

    අත

    1 ෙ ක .ලං.ප.ෙ . ii/ii 1 - 12 ගණකා කා .ලං.ග.ෙ . ii/ii 1 - 13 ආ ෙ ද ෛවද ලධා ii/i 1 1 -4 ප පාලන ලධා 1 - 15 මහජන ෙසෟඛ ප ක iii/ii/i 2 1 16 ප ෙසෟඛ ෙ කා iii/ii/i 2 2 -7 සංව ධන ලධා iii/ii/i 4 4 -8 තකාලයා ප iii/ii/i 3 2 19 තා ෂණ ලධා iii/ii/i 4 3 1

    10 කළමනාකරණ සහකාර iii/ii/i 32 32 -11 ආදාය ප ක iii/ii/i 6 4 212 ෙපර පාස iii/ii/i 4 4 -13 ක මා ත ප පාලක iii/ii/i 3 3 -14 ෙසෟඛ ප පාලක iii/ii/i 3 3 -15 ෙසෟඛ ප පාලක* iii/ii/i 3 3 -16 ෙවළඳසැ ප පාලක iii/ii/i 2 2 -17 ය iii/ii/i sp i 13 10 318 ආ ෙ ද ඖෂධ සංෙය ජක iii/ii/i sp i 1 1 -19 කා ක iii/ii/i sp i 1 1 -20 ආදාහනාගාර යාක iii/ii/i sp i 1 1 -21 ය යාක iii/ii/i sp i 1 - 122 සාන භාරක iii/ii/i sp i 1 - 123 ෙපර පාස සහායක*iii/ii/i sp i 4 3 124 තකාල සහායක (ෙ වක) iii/ii/i sp i 16 16 -25 කා යාල කා ය සහයක iii/ii/i sp i 11 11 -26 රක iii/ii/i sp i 12 10 227 ආදාහනාගාර යාක සහයක iii/ii/i sp i 1 1 -28 නගර ශාලා භාරක iii/ii/i sp i 1 1 -29 ඩා භාරක iii/ii/i sp i 1 1 -30 වැඩ/ ෙ ක ක iii/ii/i sp i 50 45 531 වැඩ/ ෙ ක ක * iii/ii/i sp i 12 12 -32 ෙසෟඛ ක ක iii/ii/i sp i 66 61 533 ෙසෟඛ ක ක * iii/ii/i sp i 35 36 - 1

    299 274 26 1

    * ගලයාට ෙපෟ ග ක වන ෙ

    එක ව

    බල සාරාංශය - පාණ ර නගර සභාව

    18

  • සං ධාන ව හය

    21

  • කා යාලය ජංගම වස

    ර ව සංජය රම මයා10, රම පාර,පාන රව ෙ වනා නා මයා401,ගා පාර,න ව,පාන රප මා සමර වාකර ෙකා තා ය

    75/2, ල,පාන රෙහ ෙ ෙදා ම ද මයා

    ෙනා.65,පරණ ගා පාර,වලාන,පාන රග පළෙ පා ෙෆා ෙ කා යෙනා.132,ෙෆා ෙ කා පාර,පාන රම ඩ ෙ යෙ න නා මයා

    132/1,ෙෆා ෙ කා පාර,පාන රහැ නැ ෙ ර න බ ල ෙසා සා මයා

    30/11 ෙන ෙපෙ රාමාවත,න ව,පාන රෙහ ආර ෙ ච ම අ ලනයන මයා

    196/4 ඒ,ගා පාර,පාන රෙ ගයා උදයංග ද වා ය

    115/2,ද වා මාවත,ඇටඹෙගාඩ,පාන ර

    ජනතා

    ෙපර ණ

    038-5686440

    038-2243315

    038-5681068

    12 ග නාග ක ම 038-2232275

    14

    038-2234657

    071-6328092

    17

    15

    16

    038-2239307

    _

    18 ග නාග ක ම 038-2232275 077-2987150 038-2243112

    038-2232275

    077-6937422

    071-4415698

    ග නාග ක ම 038-2232275

    ග නාග ක ම 038-2232275

    ග නාග ක ම

    ග නාග ක ම

    071-4257986

    075-4270243

    076-5906613

    ග නාග ක ම

    038-2232275

    තන රරකථන අංකය

    071-0685500 077-6685500

    077-6957846 038-2231028

    ග නාග ක ම 038-2232275

    ග නාග ක ම 038-2232275

    එ ස ජනතා

    දහ ස ධානය

    13

    11 038-2232275

    10

    ෙ ශපාලන

    ප ෂය

    අ අංක

    යෙය තයාෙ නම හා නය

    21

  • 2017 2018 20191 ව පන හා බ 17.08% 17.17% 17.43%2 බ 2.25% 3.74% 3.32%3 බලප ගා 1.04% 0.70% 0.86%4 ෙ වා සදහා ගා 3.45% 3.05% 3.88%5 වෙර ගා හා දඩ 0.87% 0.57% 0.81%6 දර ආදාය 21.33% 21.17% 14.82%7 ෙවන ආදාය 2.26% 2.87% 3.04%8 ආදාය ආධාර 51.68% 50.71% 55.84%9 ා ධන ආධාර හා ණය 0.04% 0.02% 0.00%

    100.00% 100.00% 100.00%

    ආදාය ඇ තෙ හයඅය තරය

    17%

    2%1%4%1%

    21%

    2%

    52%

    0%

    2017

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    917%

    4%1%3%0%

    21%

    3%

    51%

    0%

    2018

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    ව පන හා බ17%

    බ3%බලප ර ගා

    1%ෙ වා සදහා ගා

    4%

    වෙර ගා හා දඩ1%

    දර ආදාය15%

    ෙවන ආදාය3%

    ආදාය ආධාර56%

    රා ධන ආධාර හා ණය0%

    2019

    22

  • වැය තරය 2017 2018 20191 ෙපෟ . ප න 57.78% 57.87% 64.08%2 ගම යද 0.38% 0.39% 0.41%3 සැප උපකරණ 6.01% 4.68% 4.18%4 ා.ව. අ වැ යාව 7.03% 6.82% 5.68%5 වාහන ෙ වා 17.89% 17.04% 18.43%6 ෙවන යද 0.17% 0.00% 0.00%7 දායක ද 1.40% 1.57% 1.40%8 ාම වැ 0.97% 0.88% 0.81%9 ා ධන යද 8.37% 10.75% 5.00%

    100.00% 100.00% 100.00%

    යද ඇ තෙ හය

    58%

    0%6%

    7%

    18%

    0% 2%1% 8%

    2017

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    58%

    0%5%

    7%

    17%

    0%1%

    1% 11%2018

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    ෙපෟ . ප න64%

    ගම යද0%

    සැප උපකරණ4%

    රා.ව. අ වැ යාව

    6%

    රවාහන ෙ වා19% ෙවන යද0%

    දායක ද1%

    රාම වැ1%

    රා ධන යද5%

    2019

    23

  • ( .)තරය

    Descriptionණරාව ථන ා ධන එක ව ණරාව ථන ා ධන එක වRecurrent Capital Total Recurrent Capital Total

    1. ෙපා ප පාලනය 232,784,000 2,000 232,786,000 45,015,000 1,102,000 46,117,000 GENERAL ADMINISTRATION2. ෙසෟඛ ෙ වා 7,099,000 2,000 7,101,000 109,205,000 1,707,000 110,912,000 HEALTH SERVICES3. ෙභෟ ක සැල 11,466,000 2,000 11,468,000 57,860,000 7,702,000 65,562,000 PHYSICAL PLANING (ROADS,LANDS ANDBUILDING)4. ජල හා ෙ වා 0 0 0 0 0 0 (WATER AND ELECTRICITY SUPPLY)

    5. මහජන උපෙය ෙ වා 2,578,000 1,000 2,579,000 8,789,000 2,000 8,791,000 PUBLIC UTILITY SERVICES6. භ සාධක ෙ වා 2,467,000 1,000 2,468,000 22,615,000 2,302,000 24,917,000 WELFARE SERVICES අස භාව වග 0 0 0 0 0 0 CONTINGENT LIABILITIES

    එක ව 256,394,000 8,000 256,402,000 243,484,000 12,815,000 256,299,000TOTAL

    TOTAL REVENUE

    TOTAL EXPENDITURE

    SURPLUS

    ගණකා කා ෙ ක සභාපපාණ ර නගර සභාව පාණ ර නගර සභාව පාණ ර නගර සභාව

    පාණ ර නගර සභාව

    යදම

    අ තය

    ආදායම යදමRevenue Expenditure

    ආදායම 256,402,000

    256,299,000

    20192019

    103,000

    PANADURA URBAN COUNCIL

    BUDGET SUMMERYඅය වැය සාරාංශය

    24

  • ඒ ෙකාටස ආ ඇ ම

    ආදාය ෂය ෙපා ෙසෟඛ ෙභෟ ක උපෙය භ සාධක එක වඅංකය ප පාලනය ෙ වා සැල ෙ වා ෙ වාAcc. REVENUE SUBJECT General Health Physical Public Welfare TotalCode Admin. Service Planing Utility Services

    Services ( .)43,601,000 0 0 0 1,100,000 44,701,000

    0 0 5,016,000 2,500,000 1,000,000 8,516,000

    1,670,000 478,000 0 0 45,000 2,193,000

    2,051,000 2,720,000 5,150,000 1,000 20,000 9,942,000

    1,201,000 1,000 500,000 75,000 300,000 2,077,000

    41,200,000 3,800,000 800,000 1,000 1,000 45,802,000

    143,061,000 100,000 0 1,000 1,000 143,163,000

    232,784,000 7,099,000 11,466,000 2,578,000 2,467,000 256,394,000

    45,015,000 109,205,000 57,860,000 8,789,000 22,615,000 243,484,000

    187,769,000 -102,106,000 -46,394,000 -6,211,000 -20,148,000 12,910,000

    ෙකාටස (ඇ) ඇ ම187,769,000 -102,106,000 -46,394,000 -6,211,000 -20,148,000 12,910,000

    එක කලාAdd.ා ධන ලැ

    CAPITAL RECEPTS1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 6,000

    0 0 0 0 0

    1,000 1,000 0 0 0 2,000

    0 0 0 0 0

    2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 8,000187,771,000 -102,104,000 -46,392,000 -6,210,000 -20,147,000 12,918,000

    අ කළා Less1,101,000 1,706,000 7,702,000 1,000 2,302,000 12,812,000

    CAPITAL EXPENDITUREණය ආප ෙග ම 1,000 1,000 1,000 3,000LOAN REPAYEMENT

    1,102,000 1,707,000 7,702,000 2,000 2,302,000 12,815,000අ තය/ඌනතාවය 186,669,000 -103,811,000 -54,094,000 -6,212,000 -22,449,000 103,000SURPLUS / DEFICIENCY

    පාණ ර නගර සභාව

    RECURRENT REVENUE SUMMERY

    310 ව පන හා බ ASSESSMENT & TAX

    PANADURA URBAN COUNCILණරාව ථන අය සාරාංශය

    370 ආදාය ආධාර REVENUE GRANTS

    RECURRENT EXPENDITURE

    20192019

    320 RENTS330 බලප

    350 වෙර හා දඩ WARRANT COST & PANELTIE360 ෙවන ආදාය OTHERS INCOME

    LISENCE340 ෙ වා සදහා ගා FEES FOR SERVICES

    ණරාව තන යදමට වඩා

    ණරාව ථන ආදායම

    ා ධන වැය

    LOAN

    ා ධන ආධාර/ව ක

    ෙවනOTHERS

    KEY MONEYණය

    CAPITAL GRANTSඑකවර ලැෙබන ද

    ඒ ෙකාටසට අ ව ණරාව ථනයදමට වඩා වැ ආදායම

    RECURRENT REVENUE

    ණරාව ථන යදම

    ආදායම

    25

  • ෙකාටස ආ ඇ ම

    ෙපා ෙසෟඛ ෙභෟ ක උපෙය භ සාධක එක වඅංකය ප පාලනය ෙ වා සැල ෙ වා ෙ වාAcc. General Health Physical Public Welfare TotalCode Admin. Service Planing Utility Services

    Services ( .)28,066,000 67,324,000 45,967,000 6,060,000 16,826,000 164,243,000

    460,000 405,000 81,000 35,000 70,000 1,051,000

    3,956,000 3,445,000 1,755,000 63,000 1,503,000 10,722,000

    1,227,000 3,034,000 7,461,000 1,502,000 1,325,000 14,549,000

    7,623,000 34,259,000 2,344,000 851,000 2,160,000 47,237,000

    0 1,000 0 1,000 0 2,000

    2,479,000 181,000 19,000 276,000 644,000 3,599,000

    1,204,000 556,000 233,000 1,000 87,000 2,081,000

    45,015,000 109,205,000 57,860,000 8,789,000 22,615,000 243,484,000

    පාණ ර නගර සභාව

    2019RECURRENT EXPENDITURE SUMMERY

    2019

    410 ග ක ප න PERSONAL EMOLUMENTS

    යද ෂ

    Expenditure Heads

    PANADURA URBAN COUNCILණරාව ථන වැය සාරාංශය

    440 ා ධන ව ක අ වැ යා/නඩ REPAIRS & MAINTENANCE

    430 සැප හා උපකරණ SUPPLES & REQUISTS

    420 ගම යද TRAVELLING

    460 ෙපා INTEREST

    TRANSPORTATION COMMU- NICATION & UTILITY SERVICES

    OF CAPITAL ASSETS450 වාහන හා අවශ ක ෙ වා

    470 ආධාර, සහනාධාර හා දායක ද GRANTS,SUBSIDIES &

    TOTAL

    PENSION & BENEFITSඑක ව

    CONTRIBUTION480 ාම වැ හා ලාභ

    26

  • 2019 20192017 2018 2018 2019

    සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙActual Budget Rev.Budget Estimate( .) ( .) ( .) ( .)

    01. ෙපා ප පාලනය 216,388,918 236,396,000 236,396,000 232,784,000 GENERAL ADMINISTRATION02. ෙසෟඛ ෙ වා 6,995,889 6,849,000 6,849,000 7,099,000 HEALTH SERVICES03. ෙභෟ ක සැල 10,364,235 9,302,000 9,302,000 11,466,000 PHYSICAL PLANING (ROADS,LANDS AND BUILDING) 04. ජල හා ෙ වා 0 0 0 0 (WATER AND ELECTRICITY SUPPLY)05. මහජන උපෙය ෙ වා 1,573,245 5,301,000 5,301,000 2,578,000 PUBLIC UTILITY SERVICES06. භ සාධක ෙ වා 3,000,641 1,881,000 1,881,000 2,467,000 WELFARE SERVICES

    238,322,927 259,729,000 259,729,000 256,394,000

    20192017 2018 2018 2019

    සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙActual Budget Rev.Budget Estimate( .) ( .) ( .) ( .)

    01. ෙපා ප පාලනය 33,992,605 43,442,000 43,442,000 45,015,000 GENERAL ADMINISTRATION02. ෙසෟඛ ෙ වා 85,949,277 100,032,000 100,032,000 109,205,000 HEALTH SERVICES03. ෙභෟ ක සැල 46,133,447 57,174,000 57,174,000 57,860,000 PHYSICAL PLANING (ROADS,LANDS AND BUILDING) 4. ජල හා ෙ වා 0 0 0 0 (WATER AND ELECTRICITY SUPPLY)05. මහජන උපෙය ෙ වා 6,492,649 8,655,000 8,655,000 8,789,000 PUBLIC UTILITY SERVICES06. භ සාධක ෙ වා 17,687,805 22,473,000 22,473,000 22,615,000 WELFARE SERVICES

    එක ව 190,255,783 231,776,000 231,776,000 243,484,000

    ණරාව තන අය සාරාංශය

    ණරාව ථන වැය සාරාංශය2019 RECURRENT EXPENDITURE SUMMERY

    27

  • 2017 2018 2018 2019සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙ

    Autual Budget Rev.Budget Estimate( .) ( .) ( .) ( .)

    190,255,783 231,776,000 231,776,000 243,484,000

    34,058,129 27,911,000 27,911,000 12,812,000

    1,569,667 3,000 3,000 3,000

    225,883,579 259,690,000 259,690,000 256,299,000

    129,544,371 127,983,000 127,983,000 113,231,000

    108,778,557 131,746,000 131,746,000 143,163,000

    5,589,710 55,000 55,000 6,000

    0 2,000 2,000 2,000

    243,912,637 259,786,000 259,786,000 256,402,000

    18,029,058 96,000 96,000 103,000

    PROVCENS FOR CONTINGENTS LIABILITIES

    ා ධන යද

    පාණ ර නගර සභාව PANADURA URBAN COUNCIL

    2019 අය-වැය සාරාංශය 2019BUDGET SUMMERYතරය

    Detailed

    ණරාව ථන යදම

    TOTAL RECURRENT EXPENDITURE

    අස භාව බැරක සදහා ෙව

    DECENTRALISE / PROVINCIAL GRANTS

    ණය ද

    CAPITAL EXPENDITURE

    ණය ආප ෙග

    REPAYEMENT OF LOAN

    යදම

    TOTAL EXPENDITURE

    අර ද සැපෙය ෙ

    FINANCE BY ණරාව තන ආදායම

    TOTAL RECURRENT REVENUE

    ආදාය ආධාර

    REVENUE GRANTS

    මධ ගත /පළා සභා ආධාර

    LOANS

    SURPLUS / DEFICIENCY

    එක ව

    TOTAL අ තය/ඌණතාවය

    28

  • වැඩ සටහන - 10000ෙපා ප පාලනය හා කා යය ම ඩල ෙ වා

    11000 - ෙපා ප පාලනය

    1 සභාව සහ ෙපා ප පාලනය ස බ ධ ප රණ ගැ ෙම ලා සභාවට හා ම ව ට, ෙ වා සැප ම හා ෙතාර සැප ම.

    2 ෙ වක ම ඩල පාලනෙය ලා අදාලව නා ය කට3 අෙන සෑම අංශය ම ඒකාබ ධ කරන ෙපා ඒකකය වශෙය කට ම.4 සභාෙ ෙගා හා ෙවන ර ත කළ ෙ ඛන නඩ ම හා පාලනය

    ම.5 සභාවට අය ය ෙ පල ආර ා ම.6 අෙන ය ප පාලන හා ධායක කට යා මක ම හා ම ම.

    12000 - ල කට

    1 නගර සභා අඥා පනත යටෙ ඇ කරන ලද ෙපා අර දල පාලනය ම2 ආදාය ප හා මව ල සැල ෙයල ම හා පාලනය ම.3 වා ක අයවැය ෙ ඛණය ෙයල ම හා යා මක ම පාලනෙය ලා

    ස බ කරණ ඒකකය වශෙය කට ම.4 කළමනාකරණ රණ ගැ ෙම ලා අවශ ෙතාර හා වා තා ෙයල ම5 සභාෙ ග ෙද මව ව ගත ම හා වා ක වා තා ෙයල ම.6 සභාෙ ෙ වාව සදහා අවශ ගබඩා භා ඩ කා ය මව ල ගැ ම , ම

    හා ඒ බදව අවශ සටහ පව වා ෙගන යාම.7 ආදාය එක ෙ යාව ය පාලනය ම හා මව ම.

    13000 - ත ෙ හා ආදාය එක ම

    1 වා කව ය ත ආදාය පැන ම හා ඒවා කා ය මව එක ම.2 සභාෙ අදාය වැ කර ගැ ෙම ලා වැදග ල මා ග ෙ ශ ම.3 ආදාය බද ය තර මා ලව සටහ ම හා ෙ ඛන පව වා ෙගන 4 ආදාය එක ම බද කළමනාකරණයට වා තා ම.

    14000 - අභ තර ගණනය

    16000 - ලධා ම

    1 අභ තර ව

    2 බා ර ව

    සභාෙ ලධා ෙ වා සදහා ෙම ලා අවශ කට ඉ ම. ඒ අ ව

    ෙමම ව ාපෘ ය යටෙ නගර සභා ආඥා පන පැව ඇ බලතල යටෙ සපය නා ෙ වාව වල ෙපා ප පාලනය ඇ ෙ ලා අවශ ව නා ය යවර ග ලැෙ .

    සභාෙ ල කට පාලනය ම, ම ම, මා ල ෙම ලා අවශ යයවර ෙමම ව ාපෘ ය යටෙ යා මක කර ලබන අතර පහත සදහ කා යයධාන වශෙය උ ටා දැ ය හැ ය.

    ෙමම ව ාපෘ ය ම නගර සභා ආඥා ප නෙ සභාවට පැව ඇ බලතල අ ව අයකර ලැ ය හැ ය ම බ හා ෙවන ආදාය කා ය මව එක ෙම ලා අවශ

    ය ධානය කර ලබ ඇත. ධාන වශෙය ෙමම නගර සභාව ආදාය ලැෙබනව පන බ , බ , බලප , ෙ වා සදහා ගා , ධ දඩ ද හා ෙවන ගා යනආදාය එක ම කා ය මව කරෙගන යාම ෙ යටෙ අඩං වන ධාන ෂය ෙ .

    ෙ ශෙ බ ෙගව න ෙව ෙව සභාෙ වග ප යා මක ම බදවප ාවට ල ම උෙදසා ෙ ප ණ, හ වැට හා ආර ණ කට බදෙසායා බැ ම ම යහප කළමනාකරණය ෙගාඩනැ මට සහය ම හා ව ාපෘ වලටඅදාල ෙග ගණනයටය භාජනය ෙම රවද තාවය තහ ම.

    29

  • යන ම ෙදකටම ෙකෙ . අභ තර වල ආයතනය ල ම බා රහා අභ තර ෙ ශකය ෙයාදවා කට යා මක ෙකෙ . බා ර

    යටෙ ට තර ආයතන ෙවත ෙයා කර කර ලැෙ .

    29

  • අඅංකය

    1 ලංකා ප පාලන ෙ වය ii/ii 47615-1335x10-1630x8-2170x17-110895 1 - 12 ප පාලන ලධා 41580-755x11-1030x18-68425 1 - 13 කළමනාකරණ සහකාර i , ii, iii 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 8 8 -4 කා යාල කා ය සහයක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 4 4 -5 වැඩ ෙ ක ක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 1 1 -

    15 13 2

    අඅංකය

    1 ගණකා කා .ලං.ග.ෙ . ii/ii 47615-1335x10-1630x8-2170x17-110895 1 - 13 කළමනාකරණ සහකාර i , ii , iii 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 9 9 -4 කා යාල කා ය සහයක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 3 3 -

    13 12 1

    අඅංකය

    1 කළමනාකරණ සහකාර i , ii, iii 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 9 9 -2 සංව ධන ලධා 31490-445x10-660x11-730x10-750x5-54250 1 1 -3 ආදාය ප ක 27140-300x10-350x11-495x10-660x10-45540 4 2 24 කා යාල කා ය සහයක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 2 2 -

    16 14 2

    අඅංකය

    1 කළමනාකරණ සහකාර i ෙ ය28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 1 1 -2 කළමනාකරණ සහකාර 28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 - - -3 සංව ධන ලධා 31490-445x10-660x11-730x10-750x5-54250 1 1 -

    2 2 - ෙ වක සංඛ ාව

    වැ මය

    තන ර වැ මය

    ව ාපෘ ය - 14000 - අභ තර ගණනය

    ෙ වක සංඛ ාව

    ර පා

    අ මත

    අ මත නතන ර

    න ර පා

    ව ාපෘ ය - 11000 - සාමාන ප පාලනය

    ව ාපෘ ය - 12000 - ල පාලනය

    ව ාපෘ ය - 13000 - ත ෙ හා ආදාය එක ම

    ර පා

    අ මත න ර පාවැ මයතන ර

    ෙ වක සංඛ ාව

    තන ර වැ මය අ මත න

    ෙ වක සංඛ ාව

    30

  • වැඩසටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යය ම ඩල ෙ වාධාන ආදාය ෙර කථනය

    10311 - ව පන බ

    නගර සභා මාවට අය ෙ පලවල වා ක ත ෙ ව මත ගෘහ ථානව 5% ද ව ාපාර ථානව 20% ද හා ක මා ත රෙ ව ාපාර ථානව 25% ද වශෙය ව පන බ අයකර ලබ . ඒ අ ව හ නාගත හැ ෙ පල ව ග

    අ ව 2018 කා ම පදන කරෙගන 2019 ව ෂයට ව පන බ .41,300,000.00 ෙලස ඇ තෙ කර ඇත.

    10316 - ව ාපාර / ක මා ත බනගර සභා මාව ළ පව වාෙගන යන ව ාපාර හා ක මා තවල වා කආදායම අ ව . 1000.00 ට . 3000.00 ද වා බ අයකර ලැෙ . ඒ අ වව ාපාර ථාන 980 හා ක මා ත 30 පදන කරෙගන 2019 ව ෂය සඳහාව ාපාර / ක මා ත බ . 1,900,000.00 ෙලස ඇ තෙ කර ඇත.

    10336 - චාරක දැර දැ ව හා බැන ද ශනය මත 2018 අෙග 30 ද වා ආදායම

    .1,267,832.14 . ඒ අ ව 2019 ව ෂයට ආදායම . 1,600,000.00 ෙලසඇ තෙ කර ඇත.

    10361 - ෙපා ද

    ෙපා ද ෙලස සභාව ස ථාවර තැ ප වලට ලැෙබන ෙපා ය ඇ තෙකර ඇත. ඒ අ ව 2017.12.31 නට සභාව ස ව .14,464,480.25 ක ථාවරතැ ප ඇත. එම සහ කප වලට අදාළ ෙපා ශතය මත 2019 ව ෂයට .1,550,000.00 ක ෙපා ආදායම ඇ තෙ කර ඇත.

    10363 - දර ගා 2019 ව ෂය ළ ඉඩ / ෙ පල ම මත අයකරන දර ගා ව ෙ යටෙඇ තෙ ගත ෙ . ඒ අ ව පාණ ර‚ ෙහාරණ, ක තර, ෙකාළඹ හා ෙද කඳයන ඉඩ ෙර ටා කා යාලව ලැෙ යැ අෙ ත දර ආදායම .38,000,000.00 .

    10364 - ෙ වක ණය ෙපා

    සභාෙ ෙ වෙ ළධා හා ෙ වක මහ ම මහ ෙවත ලබා ඇණය ෙ ෂය 2018.08.31 නට . යන 40 . ඒ සඳහා අයකරන 4.2 % ක ෙපා යමත 2019 ව ෂය ළ ණය ෙපා ය ෙලස . 1,550,000.00 ඇ තෙ කර ඇත.

    10371 - වැ ණ

    31

  • වැ ණය සභාෙ අ මත ෙ වක ම ඩලය අ ව ගණනය කර ඇත. ඒඅ ව න ෙ වක ම ඩලෙ හා ර පා ෙ වක ම ඩලෙ වැ යදමඅ ව ණ ආදායම ඇ තෙ කර ඇත.

    31

  • අය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙACC.CODE INCOME HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    10310 ව පන බ හා බ ( .)ASSESSMENT TAX &SALES TAX

    10311 ඒකාබ ධ ව පන 40,660,759 41,100,000 41,100,000 41,300,000Consolidated Tax

    10316 ව ාපාර/ක මා ත බ 1,684,457 2,200,000 2,200,000 1,900,000Buss/Ins. Tax

    10317 සංව ධනය ෙනාකළ ඉඩ ෙව ෙව බ 0 1,000 1,000 1,000Tax on undeveloped Land

    10318 ඉඩ ම මත බ 1% 3,501,848 400,000 400,000 400,000Land Selling Tax

    45,847,064 43,701,000 43,701,000 43,601,00010330 බලප - LICENSES

    10335 රථ වාහන/ /බ ක 67,000 90,000 90,000 70,000 Vehicle

    10336 චාරක දැ 1,283,757 1,300,000 1,300,000 1,600,000Advertisement Fees

    1,350,757 1,390,000 1,390,000 1,670,00010340 ෙ වා සඳහා ගා

    FEES FOR SERVICES10341 යාප ං ෙ සහ ක ගා 257,325 230,000 230,000 250,000

    Fees Of Registration Certificates10342 හ ෙ වා 0 1,000 1,000 1,000

    Emergency Service10343 අය කර ගත හැ ගා 1,065,400 350,000 350,000 1,800,000

    Recoverable Fees1,322,725 581,000 581,000 2,051,000

    10350 වෙර ගා හා දඩ WARRANT COSTS FINES & PENALTIES

    10351 වෙර ගා 1,747,580 1,000,000 1,000,000 1,200,000 Warrant Costs

    10352 දඩ ද 0 1,000 1,000 1,000Fines

    1,747,580 1,001,000 1,001,000 1,201,00010360 ෙවන ආදාය - OTHERS

    10361 ෙපා ද 1,562,521 1,380,000 1,380,000 1,550,000Interest

    10362 98,078 100,000 100,000 100,000Sales

    10363 දර ගා 0 55,000,000 55,000,000 38,000,000Stamp Fees

    10364 ෙ වක ණය ෙපා 1,497,753 1,500,000 1,500,000 1,550,000Interest on Staff Loans

    3,158,352 57,980,000 57,980,000 41,200,00010370 ආදාය ආධාර - REVENUE GRANTS

    10371 වැ ණ 107,962,440 128,503,000 128,503,000 139,641,000Reimbursement

    10372 නගර සභා ම මනා 0 3,240,000 3,240,000 3,420,000Allowances of MUC

    107,962,440 131,743,000 131,743,000 143,061,000161,388,918 236,396,000 236,396,000 232,784,000

    10380 ා ධන ලැ CAPITAL RECEIPTS10381 පළා සභා, ෙවන ආධාර 233,648 1,000 1,000 1,000

    Provincial Council, Other Grants10382 ණය 0 1,000 1,000 1,000

    Loans233,648 2,000 2,000 2,000

    1 වැඩ සටහෙ එක ව 161,622,566 236,398,000 236,398,000 232,786,000

    වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලන හා කා ය ම ඩල ෙ වාPROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES

    32

  • 1 2 3 4 6වැය ෂය ෙපා ල ආදාය අභ තර

    සංෙ ත ප පාලනය කට එක ම ගණනයAcc. CodeExpenditure Subject General Finance Assess. & Internal Traning

    Admin. Tax Collec. Audit410 ෙපෟ ග ක ප න 12,701,000 6,169,000 7,835,000 1,111,000 250,000

    PRESONAL EMOLUMENTS420 ගම යද 100,000 50,000 50,000 10,000 250,000

    TRAVELLING430 සැප හා උපකරණ 3,351,000 352,000 52,000 0 201,000

    SUPPLIES & REQUISTS440 ා ධන ව ක අ වැ යා 1,101,000 75,000 51,000 0 0

    REPAIRS & MAINTENANCE OFCAPITAL ASSETS

    450 වාහන ස බ ධතා/අවශ ක 5,970,000 785,000 366,000 0 502,000TRANSPORETION COMM. & UTILITY SERVICES

    470 ආධාර ද හා සහනාධාර 401,000 76,000 2,001,000 1,000 0GRANTS SUB. & CONTRIBUTION

    480 ාම වැ හා ලාභ 1,201,000 1,000 1,000 1,000 0PENSION & BENEFITS

    24,825,000 7,508,000 10,356,000 1,123,000 1,203,000

    වැය සාරාංශය 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ෙ වාEXPENDITURE SUMMERY 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES

    ව ාපෘ ව ාපෘ ය 2017 2018 2018 2019අංකය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙProject Project Actual Budget Rev.Budget EstimateNo.

    11000 ෙපා ප පාලනය 18,860,327 23,736,000 23,736,000 24,825,000GENERAL ADMINISTRATION

    12000 ල කට 6,050,086 7,358,000 7,358,000 7,508,000FINANCE

    13000 ත ෙ හා ආදාය එක ම 9,995,003 10,343,000 10,343,000 10,356,000ASSESSMENT & COLLECTION OF REVENUE

    14000 අභ තර ගණනය 556,785 1,048,000 1,048,000 1,123,000INTERNAL AUDIT

    16000 ම 76,376 957,000 957,000 1,203,000TRAINING

    35,538,577 43,442,000 43,442,000 45,015,000

    EXPENDITURE SUMMERY 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES

    2019 2019

    2019 වැය සාරාංශය 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වා

    33

  • එක ව

    Total( .)

    28,066,000

    460,000

    3,956,000

    1,227,000

    7,623,000

    2,479,000

    1,204,000

    45,015,000

    2019

    33

  • ව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET

    11410 ග ක ප නPERSONNEL EMOLUMENTS

    11411 වැ හා ෙ තන 4,621,284 5,500,000 5,500,000Salaries & Wages

    11412 අ කාල හා වා න වැ 40,817 385,000 385,000O.T. & Holiday Pays

    11413 ළ ඇ මනා 12,000 20,000 20,000Uniform Allowance

    11416 වන යද 1,465,500 1,404,000 1,404,000Cost of Living

    11419 ෙවන 1 නාග ක ම මනා - 3,648,000 3,648,000Other Allowance for MUC 2 ෙ ෂ/ භාෂා /ෙර ෙය මනා 1,513,818 830,000 830,000 Special /Language Allowance

    7,653,419 11,787,000 11,787,00011420 ගම යද

    TRAVELLING11421 ෙ ය 48,977 100,000 100,000

    Local48,977 100,000 100,000

    11430 සැප හා උපකරණSUPPLICES & REQUISITES

    11431 ව හා කා යාල උපකරණ 1,685,083 1,500,000 1,500,000Stationery & Office Equipment

    11432 ඉ ධන හා ෙ හක ෙත 775,164 1,000,000 1,000,000Fuel & Lubricant

    11436 සං හ යද 246,325 600,000 600,000Entertainment Expences

    11437 ළ ඇ - 1,000 1,000Uniform

    11439 ෙවන 13,219 25,000 25,000Others

    2,719,791 3,126,000 3,126,00011440 ා ධන ව ක අ වැ යා නඩ

    RE.& MAINTENANCE OF CAPITAL ASSETES11441 වාහන, ය හා උපකරණ 537,672 600,000 600,000

    Vehicle Mechinery & Equipment11442 ෙගාඩනැ හා උපකරණ 1,811,126 400,000 400,000

    Buildings & Others11449 ෙවන 6,560 1,000 1,000

    Others2,355,358 1,001,000 1,001,000

    වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වා

    11000 ෙපා ප පාලනය11000 GENERAL ADMINISTRATION

    PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRETION & STARF SERVICES

    34

  • 11450 වාහන, ස බ ධතා හා ෙවන

    TRANSPORATION, COMM. & UTILITY SER.11451 වාහනය 10,000 20,000 20,000

    TRANSPORT

    11452 ස බ ධතා ෙ වා 1 කා යාල රකථන 206,428 450,000 450,000Communication Telephone-Office 2 නාග කම රකතන - 600,000 600,000 Telephone for MUC

    11453 අවශ ක ෙ වා ය/ජලය/තැපෑල 785,739 1,200,000 1,200,000Utility Services - Electricity & Water

    11454 බලප හා ර ණ 551,455 850,000 850,000Licenses & Insurance

    11455 ව පන හා බ (එ . . හා වැ ) 356,396 1,200,000 1,200,000Rates, Vat and NBT

    11458 ණ ෙ වා (භාෂා ෙය සක ම ඇ ව495,688 700,000 700,000Printing Services

    11459 ෙවන 1. ගණන/ ඥ හා ෙවන ගා 1,803,480 1,050,000 1,050,000Others Audit Fees 2. ඵලදා තාවය/ෙතාර දැනගැ ෙ 602,950 100,000 100,000 5S/Right to information Act

    4,812,136 6,170,000 6,170,00011470 ආධාර ෙවන මනා

    GRANTS, SUBSIDIES & CONTRIBUTION11471 සහනාධාර 107,575 200,000 200,000

    Subsidies11472 භ සාධක යද - 100,000 100,000

    Welfare11477 ධාන හා හා ණ ර ණ (ෙම ට රථ - 50,000 50,000

    Grants, Indemnity Insurance11479 ෙවන 918 1,000 1,000

    Others108,493 351,000 351,000

    11480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS

    11481 ාම වැ 1,162,154 1,200,000 1,200,000Psnsion Benefits

    11488 ෙ .අ.සා./ෙ .භා.කා./වැ.භා.අ. - 1,000 1,000E.P.F. / E.T.F. / W. & O.P.

    1,162,154 1,201,000 1,201,000

    18,860,327 23,736,000 23,736,000

    35

  • 2019ඇ තෙ

    ESTIMATE( .)

    6,200,000

    400,000

    20,000

    1,404,000

    4,392,000

    285,000

    12,701,000

    100,000

    100,000

    1,700,000

    1,000,000

    600,000

    1,000

    50,000

    3,351,000

    700,000

    400,000

    1,000

    1,101,000

    36

  • 20,000

    250,000

    600,000

    1,200,000

    850,000

    1,000,000

    800,000

    1,200,000

    50,000

    5,970,000

    250,000

    100,000

    50,000

    1,000

    401,000

    1,200,000

    1,000

    1,201,000

    24,825,000

    35

  • PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFE SERVICESව ාපෘ ය12000 ල කටPROJECT 12000 FINANCE

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    12410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    12411 වැ හා ෙ තන 3,049,020 4,295,000 4,295,000 4,700,000 Salaries & Wages

    12412 අ කාල හා වා වැ 13,494 200,000 200,000 200,000 O.T. & Holiday pays

    12413 ළ ඇ මනා 4,000 12,000 12,000 12,000 Uniform Allowance

    12416 වන යද 1,006,200 1,217,000 1,217,000 1,217,000 Cost of Living

    12419 ෙවන 892,005 420,000 420,000 40,000 Others

    4,964,719 6,144,000 6,144,000 6,169,00012420 ගම යද

    TRAVELLING12421 ෙ ය 17,261 50,000 50,000 50,000

    Local17,261 50,000 50,000 50,000

    12430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    12431 ව හා කා යාල ය උපකරණ 340,590 250,000 250,000 350,000 Stationary & Office Equipment

    12437 ළ ඇ 0 1,000 1,000 1,000 Uniform

    12439 ෙවන 3,378 1,000 1,000 1,000 Others

    343,969 252,000 252,000 352,00012440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ

    RE. & MAINTENANCE OF CAPITAL ASS.12441 වාහන, ය හා උපකරණ 400 100,000 100,000 75,000

    Vehicle Mechinery & Equipment400 100,000 100,000 75,000

    12450 වාහන, අවශ ක හා ෙවනTRANSPORAT:,COM. & UTILITY SERVICES

    12452 ස බ ධතා ෙ වා 17,169 60,000 60,000 60,000 Cmmunication

    12455 බ ෙග (බැං ව අය කරන හර ) 27,172 75,000 75,000 75,000 Debit Tax

    12458 ණ ෙ වා 625,485 600,000 600,000 650,000 Priting Services

    669,825 735,000 735,000 785,00012470 ආධාර හා දායක ද

    GRANTS, SUBSIDIES & CONTRIBUTION12471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000

    Subsidies12477 ෙවන - ර ණ 53,912 75,000 75,000 75,000

    Others - Insurance (cash on way)53,912 76,000 76,000 76,000

    12480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS

    12488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ/වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000 E.P.F / E.T.F. / W. & O.P.

    0 1,000 1,000 1,0006,050,086 7,358,000 7,358,000 7,508,000

    වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ෙ වා

    36

  • PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFE SERVICESව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    13410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    13411 වැ හා ෙ තන 4,262,490 5,500,000 5,500,000 6,031,000 Salaries & Wages

    13412 අ කාල හා වා වැ 171,385 150,000 150,000 200,000 O.T. & Holiday pays

    13413 ල ඇ මනා 23,280 48,000 48,000 40,000 Uniform

    13416 වන යද 1,467,503 1,592,000 1,592,000 1,498,000 Cost of Living

    13419 ෙවන 1,572,359 702,000 702,000 66,000 Other

    7,497,016 7,992,000 7,992,000 7,835,00013420 ගම යද

    TRAVELLING13421 ෙ ය 14,547 50,000 50,000 50,000

    Local14,547 50,000 50,000 50,000

    13430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    13431 ව හා කා යාල ය උපකරණ 0 80,000 80,000 50,000 Stationery & Office Equipment

    13437 ල ඇ හා මැ 0 1,000 1,000 1,000 Uniform

    13439 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000 Others

    0 82,000 82,000 52,00013440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ

    RE. &MAINTENANCE OF CAPITAL ASSETS13442 කා යාල උපකරණ අ වැ යාව 0 50,000 50,000 50,000

    Office Equipment Repeir13449 ෙවන 780 1,000 1,000 1,000

    Others780 51,000 51,000 51,000

    13450 වාහන,ස බ ධතා,අවශ ක හා ෙවනTRANS. COMM. & UTILITY SERVICES

    13452 ස බ ධතා ෙ වා 9,778 15,000 15,000 15,000 Communication

    13456 ෙකා 253,701 350,000 350,000 350,000 Commis

    13459 ෙවන 750 1,000 1,000 1,000 Others

    264,229 366,000 366,000 366,000

    වැඩ සටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ෙ වා

    13000 ත ෙ හා ආදාය එක ම13000 ASSESSMENT & COLLECTION OF REVENUE

    37

  • 13470 ආධාර හා දායක දGRANTS, SUB. & CONTRIBUTION

    13471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000 Subsidies

    13478 ව පන සඳහා ෙදන ව ට 2,218,431 1,800,000 1,800,000 2,000,000 Rates- Discount

    2,218,431 1,801,000 1,801,000 2,001,00013480 ාම වැ හා පා ෙත ක

    PENSION & BENEFITS13488 ෙ .අ.අ./ෙ .භා./වැ.හා අ.අ 0 1,000 1,000 1,000

    E.T.F. / E.P.F./ W. & O.P.0 1,000 1,000 1,000

    9,995,003 10,343,000 10,343,000 10,356,000

    38

  • ව ාපෘ ය14000 අභ තර ගණනයPROJECT 14000 INTERNAL AUDIT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    14410 ග ක ප නPERSONNEL EMOLUMENTS

    14411 වැ හා ෙ තන 386,202 785,000 785,000 889,000Salaries & Wages

    14412 අ කාල හා වා වැ 3,676 20,000 20,000 25,000O.T. & Holiday pays

    14416 වන යද 93,600 188,000 188,000 188,000Cost of Living

    14419 ෙවන 69,872 46,000 46,000 9,000 Others

    553,350 1,039,000 1,039,000 1,111,00014420 ගම යද

    TRAVELLING14421 ෙ ය 3,435 7,000 7,000 10,000

    Local

    3,435 7,000 7,000 10,00014470 ආධාර හා දායක ද

    GRANTS SUBSIDIES & CONTRIBUTION14471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000

    Subsidies

    0 1,000 1,000 1,00014480 ාම වැ හා පා ෙත ක

    PENSION & BENEFITS14488 ෙ .අ.අ./ෙ .භා.අ./වැ.හා අ.අ 0 1,000 1,000 1,000

    E.P.F./E.T.F./W. & O.P.

    0 1,000 1,000 1,000

    556,785 1,048,000 1,048,000 1,123,000

    වැඩසටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වාPROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES

    39

  • ව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    16410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    16419 ෙවන :- 1. ස බ කරණය/ෙ ශක 0 100,000 100,000 150,000Others Trainee instructors 2. සහභා ව න ට 0 100,000 100,000 100,000 For trainees

    0 200,000 200,000 250,00016420 ගම යද

    TRAVELLING16421 ෙ ය 52,056 150,000 150,000 150,000

    Local16422 ෙ ය 0 100,000 100,000 100,000

    Foreign52,056 250,000 250,000 250,000

    16430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    16436 සං හ යද 0 80,000 80,000 200,000Entetaintement Expences

    16439 ෙවන 650 25,000 25,000 1,000Others

    650 105,000 105,000 201,00016450 වාහන,ස බ ධතා,අවශ ක හා ෙවන

    TRAN. COMMU. & UTILITY SERVICES16455 ආයතන වලට ෙග 22,000 400,000 400,000 500,000

    Training Institute Expences16458 ණ ෙ වා 820 1,000 1,000 1,000

    Printing Services16459 ෙවන 850 1,000 1,000 1,000

    Others23,670 402,000 402,000 502,000

    76,376 957,000 957,000 1,203,000

    වැඩසටහන 10000 ෙපා ප පාලනය හා කා යම ඩල ෙ වා

    16000 ම16000 TRAINING

    PROGRAMME 10000 GENERAL ADMINISTRATION & STAFF SERVICES

    40

  • වැඩ සටහන 20000ෙසෟඛ ෙ වා

    පාණ ර නගර සභා බල ෙ ශය ල ෙසෟඛ ෙ වාව ම ෙම ෙසෟඛ ස ප නනාග ක ජනතාව ෙ අර ෙණ ෙමම වැඩ සටහන යා මක ෙකෙ . දැනට නගරසභා අයවැය ෙ ඛනෙය ශාලතම දල ෙව ව ෙ ෙසෟඛ කට ෙව ෙව ය.

    21000 - ෙපා ප පාලනයෙසෟඛ ෙ වාව යටෙ යා මක වන අෙන ව ාපෘ ය ෙ වැඩ කට ඒකාබ ධව,

    ම ව ෙමෙහය ෙම ඉල ක අර කරා යාම සඳහා අවශ ප පාලන කටෙමෙහය ම ෙ හා ක කා යභාරය ෙ .

    22000 - ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වාෙමම ව ාපෘ ය යටෙ ෙර ග වැලැ ෙම ලා නගරය ල යා මක කළ හැ ය යවරග ලබ . ෙර ග ෙබ මට ෙ කාරකවන ෙ ඉව ම.

    24000 - ආහාර බද ස පාර ාවෙ ශය ල මට තබා ඇ ආහාර ව ෙසෟඛ ආර ක ෙලස මහ ජනතාව ෙවත ලබා

    ෙද ෙ දැ ෙමම අ ණය ෙකෙ .

    26000 - මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛමාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ව ධනය කර ම හා ආර ා කර ම ෙමම ව ාපෘ ෙ අර ණ . ඒඅ ව දැනට පහත සඳහ කට ක වශෙය ඉ ෙකෙ .1. මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ව ධනෙය ලා අවශ උපෙද ලබා ම2. එ න ම හා ඖෂධ ලබා ම3. ෙප ෂ ෙබදා ම4. ප සං ධාන කට

    28000 - කසල එක ම

    නගරය ව තබා ගැ ම සදහා ඒ ල වන ඝන අප ව බැහැර කර ම ෙම ධානකා යය . එන ඝන අප ව කළමනාකරණ කට ම ෙ .

    29000 - ෙවන ෙසෟඛ ෙ වා ( සාන අ ව)මහජන අවශ තා උෙදසා සාන හා ආදාහනාගාර පව වාෙගන යාම ෙමම අරෙකාට ඇත.

    41

  • අඅංකය

    1 මහජන ෙසෟඛ ප ක i ෙ ය31635-445x10-660x11-730x10-750x10-58145 1 1 -2 සංව ධන ලධා 31490-445x10-660x11-730x10-750x5-54250 1 1 -3 කළමනාකරණ සහකාර ii ෙ ය28940-300x10-350x11-560x10-660x10-47990 1 1 -

    3 3 -

    අඅංකය

    1 මහජන ෙසෟඛ ප ක 31635-445x10-660x11-730x10-750x10-58145 1 - 1

    1 - 1

    අඅංකය

    1 ආ ෙ ද ෛවද ලධා 52955-1335x3-1345x7-1630x2-2170x16-104355 1 1 -2 ඖෂධ සංෙය ජක 25250-270x10-300x10-330x10-350x12-38450 1 1 -

    2 2 -

    අඅංකය

    1 ෙසෟඛ ප පාලක 27140-300x10-350x11-495x10-660x10-45540 3 3 -2 ෙසෟඛ ක ක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 6 4 2

    9 7 2

    අඅංකය

    1 ප ෙසෟඛ ෙ කා ii ෙ ය31635-445x10-660x11-730x10-750x10-58145 2 2 -2 2 -

    අඅංකය

    1 ෙසෟඛ ප පාලක* 27140-300x10-350x11-495x10-660x10-45540 3 3 -2 ය 25790-270x10-300x10-330x10-350x12-38990 6 4 23 ෙසෟඛ ක ක 24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 95 93 3

    104 100 5

    අඅංකය

    1 ආදාහනාගාර යාක 25250-270x10-300x10-330x10-350x12-38450 1 1 -2 ආදාහනාගාර යාක සහායක24250-250x10-270x10-300x10-330x12-36410 1 1 -3 සාන භාරක 25250-270x10-300x10-330x10-350x12-38450 1 - 1

    3 2 1

    වැඩ සටහන 20000 - ෙසෟඛ ෙ වාව ාපෘ - 21000 - ෙපා ප පාලනය

    අ මත න ර පාතන ර වැ මය

    ෙ වක සංඛ ාව

    තන ර වැ මය

    ෙ වක සංඛ ාව

    ව ාපෘ - 23000 - ෙර ග ව ම ෙ වා

    අ මත න ර පා

    ව ාපෘ - 22000 - ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වා

    තන ර වැ මය අ මත න ර පා

    ෙ වක සංඛ ාව

    තන ර වැ මය

    ෙ වක සංඛ ාව

    ව ාපෘ -25000- කා ම

    අ මත න ර පා

    ව ාපෘ -26000 - මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ ය

    අ මත න ර පාතන ර වැ මය

    ව ාපෘ ය -28000 - කසල එක ම

    ෙ වක සංඛ ාව

    වැ මයතන ර අ මත න ර පා

    ෙ වක සංඛ ාව

    වැ මයතන ර

    ෙ වක සංඛ ාව

    ව ාපෘ ය - 29000 - ෙවන ( සාන හා ප සර සංර ණ)

    අ මත න ර පා

    42

  • වැඩසටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වාධාන ආදාය ෙර කථනය

    20331 - ෙවෙළඳ බලප හා බ

    ෙවෙළඳ බලප ලබාගත ආයතන 450 ඇ අතර බලප ගා ව.1,000.00 . ඒ අ ව ෙවෙළඳ බලප ගා ෙලස .450,000.00

    ඇ තෙ කර ඇත.

    20343 - සාන ගා

    සාන ගා ෙලස ගෑ ආදාහනාගාරෙ මෘත ෙ හ ආදාහනය‚ වලකැ ම‚ අ ලබා ම ඇ ළ ෙ . ඒ අ ව 2018 ව ෂෙ 08.31 න ද වාආදායම .1,313,950. 00 . ඉහත කා යය සසඳ 2019 ව ෂය සඳහා

    .2,000,000.00 ඇ තෙ කර ඇත.

    20344 - ෙ ෂ ගා

    ෙ ෂ ගා ෙලස ධාන වශෙය ග ෙ වා ලබා ෙ ආදායම ඇ ළ ෙ .2017 ව ෂෙ හා 2018.08.31 ද වා ලැ ඇ ආදායම මත 2019 ව ෂය සඳහා

    .720,000.00 ක ආදායම ඇ තෙ කර ඇත.

    20363 - කසළ ඉව ම ෙව ෙව

    නගර සභා මාව ළ ක මා ත රය හා අෙන ව ාපා ක ථානවකසළ ඉව ම ෙව ෙව ැ ටරය සඳහා .2,000.00 ක දල අයකර . ඒ අ ව 2018.08.31 ද වා ලැ ඇ ආදායම පදන කරෙගන 2019ව ෂය සඳහා කසළ ඉව ම ෙව ෙව .3,100,000.00 ක ආදායමඇ තෙ කර ඇත.

    43

  • වැඩසටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වාPROGRAMME 20000 HEALTH SERVICES

    අය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODE INCOME HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    20330 බලප ( .)LICENSES

    20331 ෙවෙළඳ බලප හා බ 415,810 350,000 350,000 450,000Trade Licenses & Tax

    20333 ප සර බලප 32,000 28,000 28,000 28,000Environmental License

    447,810 378,000 378,000 478,00020340 ෙ වා සඳහා ගා

    FEES FOR SERVICES20343 සාන ගා /ආදාහනාගාර ගා 1,868,250 2,050,000 2,050,000 2,000,000

    Recoverable Fees (Cemetery Fees)20344 ෙ ෂ ගා / ප සර බලප ප ණ 442,151 720,000 720,000 720,000

    Special Fees (Toilet Services Fees)

    2,310,401 2,770,000 2,770,000 2,720,00020350 වෙර හා දඩ

    WARRANT COSTS FINES & PENALTIES20352 දඩ 0 50,000 50,000 1,000

    Fines

    0 50,000 50,000 1,00020360 ෙවන ආදාය

    20362 ෙව කරන ලද කස ච කරණ /ග 171,640 650,000 650,000 700,000Sales

    20363 කසල ඉව ම ෙව ෙව 3,764,736 3,000,000 3,000,000 3,100,000Cleaning

    3,936,376 3,650,000 3,650,000 3,800,00020370 ආදාය ආධාර ද

    20373 ෙ වා සඳහා ආධාර - 301,301 1,000 1,000 100,000Grants for Services

    301,301 1,000 1,000 100,0006,995,889 6,849,000 6,849,000 7,099,000

    20380 ා ධන ලැCapital Grants

    20381 ආධාර ද - මධ ගත ආධාර 1,754,206 1,000 1,000 1,000 අප.කළ.අ./ප සර හා න ජන ය බලශ අමා.

    Grants20382 ණය 0 1,000 1,000 1,000

    Loans

    1,754,206 2,000 2,000 2,000

    8,750,095 6,851,000 6,851,000 7,101,000

    44

  • 1 2 3 5 6 8 9වැය ෂය ෙපා ෙර ග ෙර ග කා මාතෘ හා කසල ෙවන

    සංෙ ත ප පාලනයවැළැ ෙ ව ෙ ළමා එක සාන අංකය ෙ වා ෙ වා ම ෙසෟඛ ම ඇ වAcc. Expenditure Subject General Priventive Recovery Drainge Maternity & Solid Waste OthersCode Admin. Services Services Cleaning Child Health Collection (Cematorian)

    410 ෙපෟ ග ක ප න 1,751,000 686,000 1,612,000 4,434,000 1,112,000 56,316,000 1,413,000PRESONAL EMOLUMENTS

    420 ගම යද 150,000 50,000 10,000 25,000 150,000 20,000 0TRAVELLING

    430 සැප හා උපකරණ 101,000 100,000 112,000 2,000 12,000 1,816,000 1,302,000SUPPLIES & REQUISTS

    440 ා ධන ව ක අ වැ යා 0 11000 20,000 2,000 0 3,001,000 0REPAIRS & MAIN. OFCAPITAL ASSETS

    450 වාහන ෙ වා 122,000 61,000 111,000 0 40,000 33,825,000 100,000TRANSPORETION COMM. &

    UTILITI SERVICES460 ෙපා ෙග ම 0 0 0 0 1,000 0

    INTEREST470 ආධාර ද හා සහනාධාර 1,000 0 1,000 0 103,000 76,000 0

    GRANTS SUB. & CONT.480 ාම වැ හා ලාභ 1,000 0 1,000 2,000 1,000 550,000 1,000

    PENSION & BENEFITS

    2,126,000 908,000 1,867,000 4,465,000 1,418,000 95,605,000 2,816,000

    ව ාපෘ ව ාපෘ ය 2017 2018 2018 2019අංකය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙProject Project Actual Budget Re.Budget EstimateNo. ( .)21000 ෙපා ප පාලනය 2,627,155 2,177,000 2,177,000 2,126,000

    GENERAL ADMINISTRATION22000 ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වා 90,035 962,000 962,000 908,000

    PREVENTIVE SERVICES23000 ෙර ග ව ෙ ෙ වා 1,583,742 1,749,000 1,749,000 1,867,000

    RECOVER25000 කා ම 3,201,410 5,725,000 5,725,000 4,465,000

    DRAINAGE CLEANING26000 මාතෘ හා ළමා ෙසෟඛ 1,222,838 1,477,000 1,477,000 1,418,000

    MATERNITY & CHILD HEALTH27000 ෙසෟඛ අධ ාපනය 0 0 0 0

    HEALTH EDUCATION28000 කසළ එක ම 74,475,594 85,023,000 85,023,000 95,605,000

    SOLID WASTE COLLECTION29000 ෙවන ( සාන ඇ ව) 1,678,900 2,919,000 2,919,000 2,816,000

    OTHERS (CEMATERIAN)

    84,879,674 100,032,000 100,032,000 109,205,000

    EXPENDITURE SUMMERY 20000 HEALTE SERVCICES

    2019වැය සාරාංශය 20000 ෙසෟඛ ෙ වා

    2019EXPENDITURE SUMMERY 20000 HEALTH SERVICES

    2019වැය සාරාංශය 20000 ෙසෟඛ ෙ වා

    45

  • එක ව

    Total

    ( .)67,324,000

    405,000

    3,445,000

    3,034,000

    34,259,000

    1,000

    181,000

    556,000

    109,205,000

    2019

    45

  • ව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    21410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    21411 වැ හා ෙ තන 1,473,650 1,058,000 1,058,000 1,181,000 Salaries & Wages

    21412 අ කාල හා වා වැ 0 290,000 290,000 200,000 O.T. & Holiday pays

    21413 ළ ඇ මනා 30,000 15,000 15,000 15,000 Uniform Allowance

    21416 වන යද 468,000 281,000 281,000 281,000 Cost of Living

    21419 ෙවන 484,213 133,000 133,000 74,000 Others

    2,455,863 1,777,000 1,777,000 1,751,00021420 ගම යද

    TRAVELLING21421 ෙ ය 94,520 100,000 100,000 150,000

    Local94,520 100,000 100,000 150,000

    21430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    21431 ව හා කා යාල ය උපකරණ 0 75,000 75,000 50,000 Stationery & Office Equip.

    21436 සං හ 17,100 70,000 70,000 50,000 Entertainment Expences

    21437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000 Uniform

    17,100 146,000 146,000 101,00021450 වාහන ස බ ධතා හා ෙවන

    TRANS. COMMU. & UTILITI SERVICES21451 වාහනය 0 1,000 1,000 1,000

    Transport21452 ස බ ධතා ෙ වා 21,919 30,000 30,000 30,000

    Communication21455 බ 0 1,000 1,000 1,000

    Tax21456 ෙසෟඛ හා ස පාර ක ෙ වා 6,743 20,000 20,000 15,000

    Health & Sanitary Services21458 ණ ෙ වා 30,350 100,000 100,000 75,000

    Printing59,012 152,000 152,000 122,000

    21470 ආධාර හා දායක දGRANTS, SUB. & CONTRIBUTION

    21471 සහනාධාර 660 1,000 1,000 1,000 Subsidies

    660 1,000 1,000 1,00021480 ශාම වැ හා පා ෙත ක

    PENSION & BENIFITS21488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ./වැ.අ. 0 1,000 1,000 1,000

    E.T.F. /E.P.F. / W. & O. P.0 1,000 1,000 1,000

    2,627,155 2,177,000 2,177,000 2,126,000

    වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වා

    21000 ෙපා ප පාලනය 21000 GENERAL ADMINISTRATION

    PROGRAMME 20000 HEALTH SERVICE

    46

  • PROGRAMME 20000 HEALTH SERVICEව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    22411 වැ හා ෙ තන - 317,000 317,000 387,000 Salaries & Wages

    22412 අ කාල හා වා න වැ - 160,000 160,000 150,000 O.T. & Holiday pays

    22413 ළ ඇ මනා - 15,000 15,000 15,000 Uniform Allowance

    22416 වන යද මනා - 94,000 94,000 94,000 Cost of Living

    22419 ෙවන මනා - 74,000 74,000 40,000 Others

    0 660,000 660,000 686,00022420 ගම යද

    TRAVELLING22421 ෙ ය 4,100 51,000 51,000 50,000

    Local4,100 51,000 51,000 50,000

    22430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    22435 ෛවද පහ ක 0 50,000 50,000 25,000 Medical Facilities

    22439 ෙවන 55,249 100,000 100,000 75,000 Others

    55,249 150,000 150,000 100,00022440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ

    REPAIRS & MAINTE. OF CAPITAL ASS.22441 වාහන, ය හා උපකරණ 0 10,000 10,000 10,000

    Vehicle Mechinery & Equipment22442 පහ ක සැප ෙ මධ ථානය 0 10,000 10,000 1,000

    Facilities Providing Center0 20,000 20,000 11,000

    22450 වාහන,ස බ ධතා, අවශ ක හා ෙවනTRANS. COMMU. & UTILITY SERVICES

    22453 අවශ ක ෙ වා 30,686 50,000 50,000 50,000 Communication

    22458 ණ ෙ වා 0 30,000 30,000 10,000 Printing

    22459 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000 Others

    30,686 81,000 81,000 61,00090,035 962,000 962,000 908,000

    22000 PREVENT DISEASES

    22000 ෙර ග වැලැ ෙ ෙ වා

    47

  • PROGRAMMEව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODEEXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    23410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    23411 වැ හා ෙ තන 912,017 1,075,000 1,075,000 1,260,000Salaries & Wedges

    23413 ල ඇ මනා 4,969 8,000 8,000 8,000Uniform Allowance

    23416 වන යද 187,200 188,000 188,000 188,000Cost of Living

    23419 ෙවන 262,068 188,000 188,000 156,000Others

    1,366,253 1,459,000 1,459,000 1,612,00023420 ගම යද

    TRAVELLING23421 ෙ ය 5,796 10,000 10,000 10,000

    Local5,796 10,000 10,000 10,000

    23430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    23431 ව හා කා යාල උපකරණ 0 50,000 50,000 10,000Stationery & Office Equip.

    23435 ෛවද සැප 100,000 100,000 100,000 100,000 Medical Supplies

    23437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000Uniforms

    23439 ෙවන 992 1,000 1,000 1,000Others

    100,992 152,000 152,000 112,00023440 ා ධන ව ක අ වැ යා හා නඩ

    REPAIRS & MAINT. OF CAPITAL ASSE.23441 වාහන , ය හා උපකරණ 12,800 20,000 20,000 20,000

    Vehicle Mechinery & Equipment12,800 20,000 20,000 20,000

    23450 වාහන ස බ ධතා, අවශ ක හා ෙවනTANS. COMMU. & UTILITI SERVICES

    23451 වාහනය 10,000 10,000 10,000 10,000Transport

    23452 ස බ ධතා ෙ වා 12,901 20,000 20,000 25,000Communication

    23453 ජලය හා ය 75,000 75,000 75,000 75,000Water & Electricity

    23459 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000Others

    97,901 106,000 106,000 111,00023470 ආධාර හා දායක ද

    GRANTS, SUBSIDIES & CONTRIBUTION23471 සහනාධාර 0 1,000 1,000 1,000

    Subsidies0 1,000 1,000 1,000

    23480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS

    23488 ෙ .අ.අ./ෙ .භා.අ./වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000E.P.F./E.T.F./ W. & O.P.

    0 1,000 1,000 1,0001,583,742 1,749,000 1,749,000 1,867,000

    23000 RECOVER

    වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වා 20000 HEALTH SERVICE 23000 ෙර ග ව ෙ ෙ වා

    48

  • වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ වාPROGRAMME 20000 HEALTH SERVICEව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ තඇ තෙACC.CODE EXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    25410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    25411 වැ හා ෙ තන 1,533,895 2,622,000 2,622,000 2,760,000Salaries & Wages

    25412 අ කාල හා වා වැ 565,423 500,000 500,000 600,000O.T. & Holiday pays

    25413 ල ඇ මනා 7,640 54,000 54,000 48,000Uniform Allowance

    25416 වන යද 564,980 843,000 843,000 843,000Cost of Living

    25419 ෙවන 498,962 427,000 427,000 183,000Others

    3,170,900 4,446,000 4,446,000 4,434,00025420 ගම යද

    TRAVELLING25421 ෙ ය 20,930 25,000 25,000 25,000

    Local20,930 25,000 25,000 25,000

    25430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    25437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000Uniform

    25439 ෙවන 7,780 50,000 50,000 1,000Others

    7,780 51,000 51,000 2,00025440 ා ධන ව ක අ වැ යා/නඩ

    RE. & MAINT. OF CAPITAL ASSETES25445 කා අ වැ යාව 0 1,200,000 1,200,000 1,000

    Drainage Maintence25449 ෙවන 1,800 1,000 1,000 1,000

    Others1,800 1,201,000 1,201,000 2,000

    25480 ාම වැ හා පා ෙත කPENSION & BENEFITS

    25481 ාම වැ දායකය 0 1,000 1,000 1,000Pension

    25488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ/වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000E.P.F./ E.T.F./ W. & O. P.

    0 2,000 2,000 2,0003,201,410 5,725,000 5,725,000 4,465,000

    25000 HEALTH SERVICES 25000 කා ම

    49

  • PROGRAMME 20000 HEALTH SERVICEව ාපෘ යPROJECT

    වැය ෂය 2017 2018 2018 2019සංෙ තය සත අයවැය ෙශ ත ඇ තෙACC.CODE EXPENDITURE HEAD ACTUAL BUDGET RE.BUDGET ESTIMATE

    26410 ග ක ප න ( .)PERSONNEL EMOLUMENTS

    26411 වැ හා ෙ තන 510,080 660,000 660,000 746,000Salaries & Wages

    26412 අ කාල හා වා වැ 0 10,000 10,000 10,000O.T. & Holiday pays

    26413 ල ඇ මනා 28,000 28,000 28,000 28,000Uniform Allowance

    26416 වන යද 175,658 188,000 188,000 188,000Cost of Living

    26419 ෙවන 221,446 145,000 145,000 140,000Others

    935,183 1,031,000 1,031,000 1,112,00026420 ගම යද

    TRAVELLING26421 ෙ ය 150,000 150,000 150,000 150,000

    Local150,000 150,000 150,000 150,000

    26430 සැප හා උපකරණSUPPLIES & REQUISITES

    26435 ෛවද සැප 0 50,000 50,000 10,000Medical Supplies

    26437 ල ඇ 0 1,000 1,000 1,000Uniform

    26439 ෙවන 0 1,000 1,000 1,000Others

    0 52,000 52,000 12,00026450 වාහන, ස බ ධතා හා ෙවන

    TRANS. COMMU. & UTILITY SERVICES26453 ජලය හා ය 36,334 40,000 40,000 40,000

    Water & Electricity36,334 40,000 40,000 40,000

    26470 ආධාර හා දායක දGRANTS, SUSIDIES & CONTRI.

    26471 සහනාධාර 101,320 203,000 203,000 103,000Subsidies

    101,320 203,000 203,000 103,00026480 ාම වැ හා පා ෙත ක

    PENSION & BENEFITS26488 ෙ .අ.අ/ෙ .භා.අ/වැ.අ.අ 0 1,000 1,000 1,000

    E.P.F./ E.T.F./ W. & O. P.0 1,000 1,000 1,000

    1,222,838 1,477,000 1,477,000 1,418,000

    වැඩ සටහන 20000 ෙසෟඛ ෙ ව�