WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
No. Halaman
1 1-6
Tahun Anggaran 2020
2 1-2
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
3 Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 1-2
4 Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 1-5
Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020
5 Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020
1 . Dinas Pendidikan 1
2 . Dinas Kesehatan 5
3 . Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja) 12
4 . Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 13
5 . Satuan Polisi Pamong Praja 16
6 . Dinas Kebakaran 18
7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20
8 . Dinas Sosial 22
9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 24
10 . Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 26
11 . Dinas Lingkungan Hidup 28
12 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31
13 . Kecamatan Tegalrejo 33
14 . Kecamatan Jetis 35
15 . Kecamatan Gondokusuman 37
16 . Kecamatan Danurejan 39
17 . Kecamatan Gedongtengen 41
18 . Kecamatan Pakualaman 43
19 . Kecamatan Ngampilan 45
20 . Kecamatan Wirobrajan 47
21 . Kecamatan Mantrijeron 49
22 . Kecamatan Kraton 51
23 . Kecamatan Gondomanan 53
24 . Kecamatan Mergangsan 55
25 . Kecamatan Umbulharjo 57
26 . Kecamatan Kotagede 60
27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62
28 . Dinas Perhubungan 64
29 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 67
30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 69
31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 71
32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga 74
33 . Dinas Kebudayaan 76
34 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 79
35 . Kantor Kesatuan Bangsa 81
36 . Dinas Pertanian dan Pangan 82
37 . Dinas Pariwisata 84
38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan 86
39 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 90
40 . Sekretariat Daerah 93
41 . Sekretariat DPRD 102
42 . Inspektorat Daerah 104
43 . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 106
44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 108
DAFTAR ISI
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Uraian
Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan
No. Halaman
6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60
Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020
7 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 1-2
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara Tahun Anggaran 2020
8 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020 1
9 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020 1
10 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020 1
11 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1
Tahun Anggaran 2020
12 Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 1
Tahun Anggaran 2020
13 Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum 1
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020
14 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020 1
15 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2020 1
16 Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 1-10
Uraian
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pada tanggal 23 Oktober 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
2
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan WALIKOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 1.885.417.118.316,00
2. Belanja Daerah Rp. 1.998.768.133.912,00
(-)
Surplus/(Defisit) (Rp. (113.351.015.596,00)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 153.831.015.596,00
b. Pengeluaran Rp. 40.480.000.000,00
(-)
Pembiayaan Netto Rp. 113.351.015.596,00
(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 671.770.478.946,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 908.779.706.475,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.304.866.932.895,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp 451.106.500.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 33.813.710.477,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
Rp.35.001.411.395,00 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah
Rp. 151.848.857.074,00
4
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.41.712.972.475,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 701.377.143.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 165.689.591.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah sejumlah Rp 27.057.600.000,00
b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp 117.026.683.895,00 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 92.136.508.000,00 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp 68.646.141.000,00
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 796.666.565.084,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 1.202.101.568.828,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 681.991.005.406,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp 62.515.172.200,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 47.341.295.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp.0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa, Partai Politik sejumlah Rp 1.319.092.478,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 138.163.800.611,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 723.991.264.203,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp 339.946.504.014,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 153.831.015.596,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 40.480.000.000,00
5
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sejumlah Rp.153.831.015.596,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00 b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 40.480.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2020;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2020;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Tahun Anggaran 2020;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
Tahun Anggaran 2020;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun
Anggaran 2020;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2020;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020;
6
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun
Anggaran 2020;
14. Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020;
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
AMAN YURIADIJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG (10,74/2019) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAMPIRAN I
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN DAERAH 1.885.417.118.316
1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946
1 1 1 Pajak Daerah 451.106.500.000
1 1 2 Retribusi Daerah 33.813.710.477
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 151.848.857.074
1 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475
1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475
1 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895
1 3 1 Hibah 27.057.600.000
1 3 2 Dana Darurat -
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895
1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000
1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000
Jumlah Pendapatan Daerah 1.885.417.118.316
2 BELANJA DAERAH 1.998.768.133.912
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 796.666.565.084
2 1 1 Belanja Pegawai 681.991.005.406
2 1 2 Belanja Bunga -
2 1 3 Belanja Subsidi -
2 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000
2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa -
2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1.319.092.478
Pemerintahan Desa, Partai Politik
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000
2 2 BELANJA LANGSUNG 1.202.101.568.828
2 2 1 Belanja Pegawai 138.163.800.611
2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723.991.264.203
2 2 3 Belanja Modal 339.946.504.014
Jumlah Belanja Daerah 1.998.768.133.912
Surplus/(Defisit) (113.351.015.596)
NO. URUT
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Halaman 2
URAIAN JUMLAH
1 2 3
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.831.015.596
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153.831.015.596
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 40.480.000.000
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40.480.000.000
Pembiayaan Netto 113.351.015.596
3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
NO. URUT
LAMPIRAN II
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Halaman 1
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 = 4 + 5
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.691.327.359 349.865.434.400 695.005.199.220 1.044.870.633.620
01 01 PENDIDIKAN - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729
01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729
01 02 KESEHATAN 111.332.365.359 81.365.228.000 290.248.919.800 371.614.147.800
01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 41.447.365.359 48.453.533.000 162.478.366.000 210.931.899.000
01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 69.885.000.000 32.911.695.000 127.770.553.800 160.682.248.800
01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.323.962.000 7.851.773.000 168.247.644.624 176.099.417.624
01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.323.962.000 7.851.773.000 165.473.424.324 173.325.197.324
01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 2.774.220.300 2.774.220.300
01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 34.976.758.000 34.976.758.000
01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 34.976.758.000 34.976.758.000
01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.000.000 13.518.709.000 35.027.480.172 48.546.189.172
01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - 8.749.806.000 20.708.131.903 29.457.937.903
01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 35.000.000 3.747.712.000 8.202.395.040 11.950.107.040
01 05 01 05 03 BPBD - 1.021.191.000 6.116.953.229 7.138.144.229
01 06 SOSIAL - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295
01 06 01 06 01 Dinas Sosial - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING
1
Halaman 2
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 = 4 + 5
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17.024.175.269 78.402.794.760 240.685.827.993 319.088.622.753
02 01 TENAGA KERJA - - 5.891.043.000 5.891.043.000
02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 5.891.043.000 5.891.043.000
02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996
02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996
02 03 PANGAN - - 1.036.193.960 1.036.193.960
02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 1.036.193.960 1.036.193.960
02 04 PERTANAHAN - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088
02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088
02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3.549.526.000 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153
02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3.549.526.000 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153
02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000
02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000
02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 130.500.000 32.242.185.000 97.064.297.772 129.306.482.772
02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 35.000.000 2.895.277.000 7.280.768.163 10.176.045.163
02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis - 2.160.011.000 7.079.032.432 9.239.043.432
02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman - 3.147.496.000 9.631.128.233 12.778.624.233
02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan - 2.407.233.000 5.820.637.868 8.227.870.868
02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen - 1.646.242.000 4.671.373.922 6.317.615.922
02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman - 1.582.101.000 3.783.774.000 5.365.875.000
02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan - 1.721.000.000 4.384.972.000 6.105.972.000
02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 31.000.000 2.220.011.000 6.526.632.887 8.746.643.887
02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 14.500.000 2.210.989.000 6.746.637.844 8.957.626.844
02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton - 2.064.773.000 5.897.067.700 7.961.840.700
02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20.000.000 1.727.747.000 4.370.105.000 6.097.852.000
02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 30.000.000 2.340.256.000 7.332.608.879 9.672.864.879
02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo - 3.985.219.000 14.767.961.220 18.753.180.220
02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede - 2.133.830.000 6.527.918.000 8.661.748.000
02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - 2.243.679.624 2.243.679.624
KODE REKENING
1
Halaman 3
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 = 4 + 5
02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200
02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200
02 09 PERHUBUNGAN 8.186.097.000 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031
02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8.186.097.000 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031
02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579
02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579
02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 433.590.992 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000
02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 433.590.992 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000
02 12 PENANAMAN MODAL 4.724.461.277 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360
02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4.724.461.277 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360
02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153
02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153
02 14 STATISTIK - - 484.347.782 484.347.782
02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 484.347.782 484.347.782
02 15 PERSANDIAN - - 1.708.542.414 1.708.542.414
02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 1.708.542.414 1.708.542.414
02 16 KEBUDAYAAN - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602
02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602
02 17 PERPUSTAKAAN - - 2.961.803.000 2.961.803.000
02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 2.961.803.000 2.961.803.000
02 18 KEARSIPAN - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920
02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920
02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743
02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743
KODE REKENING
1
Halaman 4
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 = 4 + 5
03 URUSAN PILIHAN 39.034.280.923 14.934.142.371 89.497.249.251 104.431.391.622
03 01 PERTANIAN 431.777.000 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416
03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 431.777.000 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416
03 02 PARIWISATA 16.159.520.200 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376
03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 16.159.520.200 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376
03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.052.716.822 2.052.716.822
03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 2.052.716.822 2.052.716.822
03 04 PERDAGANGAN - - 32.716.891.600 32.716.891.600
03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 32.716.891.600 32.716.891.600
03 05 PERINDUSTRIAN 22.442.983.723 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408
03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.442.983.723 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408
03 06 TRANSMIGRASI - - 218.727.000 218.727.000
03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 218.727.000 218.727.000
04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1.716.667.334.765 353.464.193.553 108.931.151.364 462.395.344.917
URUSAN PEMERINTAHAN
04 01 PERENCANAAN - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000
04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000
04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 2.265.917.000 2.265.917.000
04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2.265.917.000 2.265.917.000
04 03 SEKRETARIAT DAERAH - 11.620.731.000 23.241.430.225 34.862.161.225
04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah
04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - 911.505.000 3.247.218.000 4.158.723.000
04 03 04 03 01B Bagian Hukum - 1.071.253.000 2.969.114.954 4.040.367.954
04 03 04 03 01C Bagian Protokol - 3.493.802.000 5.163.118.000 8.656.920.000
04 03 04 03 01D Bagian Umum - 1.128.630.000 4.830.088.184 5.958.718.184
04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1.149.657.000 2.353.637.034 3.503.294.034
04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - 722.093.000 1.127.415.468 1.849.508.468
04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - 1.319.341.000 1.734.478.025 3.053.819.025
04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - 1.824.450.000 1.816.360.560 3.640.810.560
KODE REKENING
1
Halaman 5
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 = 4 + 5
04 04 SEKRETARIAT DPRD - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585
04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585
04 05 INSPEKTORAT - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528
04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528
04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170
04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170
04 07 KEUANGAN 1.716.667.334.765 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409
04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 503.020.695.395 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1.213.646.639.370 - - -
05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN - - 67.982.141.000 67.982.141.000
05 01 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 42.100.000.000 42.100.000.000
05 01 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 1.209.912.000 1.209.912.000
05 01 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 17.023.695.500 17.023.695.500
05 01 03 02 01 Dinas Pariwisata - 6.946.600.000 6.946.600.000
05 01 04 03 01 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - 701.933.500 701.933.500
JUMLAH : 1.885.417.118.316 796.666.565.084 1.202.101.568.828 1.998.768.133.912
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
1
KODE REKENING
LAMPIRAN III
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN
Halaman 1
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 397.162.646.729
01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 243.114.917.400
01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 243.114.917.400
01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 154.047.729.329
01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.018.576.881
01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.308.058.000
01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.058.000
01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 23.710.518.881
01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 10.334.889.312
01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.487.522.619
01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 888.106.950
01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.174.325.000
01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 872.800.000
01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350.800.000
01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522.000.000
01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 301.525.000
Operasional
01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301.525.000
01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 178.744.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 178.744.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.744.000
01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
URAIAN
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING
Halaman 2
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 25.518.295.288
Pendidikan Sekolah Dasar
01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1.471.178.800
01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.620.000
01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.558.800
01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 4.999.728.488
01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 857.980.488
01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 4.141.748.000
01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2.325.788.000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.788.000
01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 16.721.600.000
01.01 01.01.01 010 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.568.020.650
01.01 01.01.01 010 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.289.042.498
01.01 01.01.01 010 004 5 2 3 Belanja Modal 2.864.536.852
01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 34.665.381.240
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1.515.796.000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 122.250.000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.393.546.000
01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 2.761.314.240
01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419.927.240
01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 2.341.387.000
01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 2.049.971.000
01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.971.000
01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 2.188.000.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 347.944.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.676.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 571.380.000
01.01 01.01.01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 1.957.750.000
01.01 01.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 349.150.000
01.01 01.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.275.000
01.01 01.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal 409.325.000
01.01 01.01.01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 1.650.250.000
01.01 01.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 300.300.000
01.01 01.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 914.375.000
01.01 01.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal 435.575.000
01.01 01.01.01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 1.382.750.000
01.01 01.01.01 011 007 5 2 1 Belanja Pegawai 251.250.000
01.01 01.01.01 011 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 843.475.000
01.01 01.01.01 011 007 5 2 3 Belanja Modal 288.025.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 3
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 2.634.500.000
01.01 01.01.01 011 008 5 2 1 Belanja Pegawai 396.500.000
01.01 01.01.01 011 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.050.000
01.01 01.01.01 011 008 5 2 3 Belanja Modal 547.950.000
01.01 01.01.01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 1.937.250.000
01.01 01.01.01 011 009 5 2 1 Belanja Pegawai 309.017.200
01.01 01.01.01 011 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.222.057.800
01.01 01.01.01 011 009 5 2 3 Belanja Modal 406.175.000
01.01 01.01.01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 1.623.050.000
01.01 01.01.01 011 010 5 2 1 Belanja Pegawai 242.500.000
01.01 01.01.01 011 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.450.000
01.01 01.01.01 011 010 5 2 3 Belanja Modal 303.100.000
01.01 01.01.01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 2.577.000.000
01.01 01.01.01 011 011 5 2 1 Belanja Pegawai 470.800.000
01.01 01.01.01 011 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.700.000
01.01 01.01.01 011 011 5 2 3 Belanja Modal 582.500.000
01.01 01.01.01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 1.671.500.000
01.01 01.01.01 011 012 5 2 1 Belanja Pegawai 273.200.000
01.01 01.01.01 011 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.150.000
01.01 01.01.01 011 012 5 2 3 Belanja Modal 378.150.000
01.01 01.01.01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 1.400.500.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 248.500.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 854.250.000
01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 297.750.000
01.01 01.01.01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 1.091.250.000
01.01 01.01.01 011 014 5 2 1 Belanja Pegawai 198.250.000
01.01 01.01.01 011 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 660.517.800
01.01 01.01.01 011 014 5 2 3 Belanja Modal 232.482.200
01.01 01.01.01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 1.369.000.000
01.01 01.01.01 011 015 5 2 1 Belanja Pegawai 249.100.000
01.01 01.01.01 011 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 758.600.000
01.01 01.01.01 011 015 5 2 3 Belanja Modal 361.300.000
01.01 01.01.01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 1.078.750.000
01.01 01.01.01 011 016 5 2 1 Belanja Pegawai 196.550.000
01.01 01.01.01 011 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 638.775.000
01.01 01.01.01 011 016 5 2 3 Belanja Modal 243.425.000
01.01 01.01.01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 1.109.250.000
01.01 01.01.01 011 017 5 2 1 Belanja Pegawai 184.250.000
01.01 01.01.01 011 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696.025.000
01.01 01.01.01 011 017 5 2 3 Belanja Modal 228.975.000
01.01 01.01.01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 2.729.250.000
01.01 01.01.01 011 018 5 2 1 Belanja Pegawai 418.350.000
01.01 01.01.01 011 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.648.089.000
01.01 01.01.01 011 018 5 2 3 Belanja Modal 662.811.000
01.01 01.01.01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 1.938.250.000
01.01 01.01.01 011 019 5 2 1 Belanja Pegawai 333.850.000
01.01 01.01.01 011 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.225.000
01.01 01.01.01 011 019 5 2 3 Belanja Modal 401.175.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 4
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 9.777.829.356
Pendidikan Non Formal dan Informal
01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 4.106.056.152
01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.247.745.000
01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.156.000
01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 1.501.155.152
01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 4.952.158.204
01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.775.275.000
01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919.123.204
01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal 257.760.000
01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 719.615.000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719.615.000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 57.714.577.564
01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan 1.773.045.324
Tenaga Kependidikan
01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145.200.000
01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.627.845.324
01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 18.184.898.968
Kependidikan
01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.037.200.000
01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.698.968
01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 1.457.697.080
01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.697.080
01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 220.000.000
01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 4.078.573.000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 440.400.000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.173.000
01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal -
01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 29.119.865.700
01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5.697.500.000
01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.876.115.700
01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 8.546.250.000
01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 3.100.497.492
01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2.048.305.392
01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.621.100
01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal 321.571.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 397.162.646.729
SURPLUS/(DEFISIT): (397.162.646.729)
KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.01 - DINAS KESEHATAN
Halaman 5
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 41.447.365.359
01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.447.365.359
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 155.056.800
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 155.056.800
01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 155.056.800 1)PD
- Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 No 5/2012
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 41.292.308.559
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 2)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 No 69/2013
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 3)Perwal
01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 No 18/2016
01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 210.931.899.000
01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.453.533.000
01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 48.453.533.000
01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 162.478.366.000
01.02 01.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.877.069.000
01.02 01.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 248.625.000
01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.625.000
01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.628.444.000
01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.556.128.231
01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.315.769
01.02 - KESEHATAN
ORGANISASI
URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
URAIANKODE REKENING
Halaman 6
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 429.101.000
01.02 01.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 90.000.000
01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000
01.02 01.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 339.101.000
Operasional
01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.101.000
01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 66.262.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.02 01.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 66.262.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.262.000
01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal
01.02 01.02.01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44.060.575.000
01.02 01.02.01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 861.127.000
01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 633.896.500
01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209.293.686
01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal 17.936.814
01.02 01.02.01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 583.148.000
01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 296.800.000
01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.348.000
01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal 78.000.000
01.02 01.02.01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1.346.606.000
01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 928.224.750
01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.948.367
01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal 125.432.883
01.02 01.02.01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 1.309.095.000
Gondokusuman 1
01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 817.025.000
01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.031.800
01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal 60.038.200
01.02 01.02.01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 664.552.000
Gondokusuman 2
01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 395.586.771
01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.588.500
01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 112.376.729
01.02 01.02.01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 982.192.000
01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 616.910.050
01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.829.950
01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal 88.452.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 7
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2.465.000.000
01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.447.157.498
01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903.392.502
01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000
01.02 01.02.01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1.500.000.000
01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 775.998.422
01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 663.851.578
01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 Belanja Modal 60.150.000
01.02 01.02.01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 787.970.000
01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 410.529.395
01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.415.605
01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 Belanja Modal 98.025.000
01.02 01.02.01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1.005.811.000
01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563.933.600
01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.227.400
01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 Belanja Modal 47.650.000
01.02 01.02.01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2.226.770.000
01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.176.540.000
01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.330.000
01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 Belanja Modal 229.900.000
01.02 01.02.01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2.484.883.000
01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.261.900.000
01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944.143.000
01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 Belanja Modal 278.840.000
01.02 01.02.01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 826.460.000
01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 371.073.130
01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.586.870
01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000
01.02 01.02.01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 687.474.000
01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 384.750.414
01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.173.586
01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 Belanja Modal 34.550.000
01.02 01.02.01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2.820.917.000
01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.572.000.000
01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.617.000
01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 Belanja Modal 218.300.000
01.02 01.02.01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2.445.307.000
01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.395.778.854
01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.907.441
01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 Belanja Modal 107.620.705
01.02 01.02.01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1.183.315.000
01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 549.460.000
01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526.315.000
01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 Belanja Modal 107.540.000
01.02 01.02.01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1.676.195.000
01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 787.968.000
01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718.967.000
01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 Belanja Modal 169.260.000
URAIANKODE REKENING
Halaman 8
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 959.362.000
01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 949.362.000
01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000
01.02 01.02.01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1.144.835.000
01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.835.000
01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1.438.819.000
01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.766.983
01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 Belanja Modal 54.052.017
01.02 01.02.01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1.145.006.000
Gondokusuman 1
01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.006.000
01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 941.693.000
Gondokusuman 2
01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.693.000
01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1.106.864.000
01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.864.000
01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 801.233.000
01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.245.666
01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 Belanja Modal 64.987.334
01.02 01.02.01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 796.671.000
01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 781.227.693
01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 Belanja Modal 15.443.307
01.02 01.02.01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 730.740.000
01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.740.000
01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1.011.237.000
01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.237.000
01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1.791.927.000
01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.746.627.000
01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 Belanja Modal 45.300.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 9
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 818.618.000
01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 818.618.000
01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 906.471.000
01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 906.471.000
01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 678.158.000
01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 678.158.000
01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1.191.833.000
01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.833.000
01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 913.515.000
01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913.515.000
01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 970.844.000
01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 970.844.000
01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 855.927.000
01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.417.000
01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 Belanja Modal 35.510.000
01.02 01.02.01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 29.842.827.000
01.02 01.02.01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 19.810.922.000
Pratama (DAK)
01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.908.500.000
01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.407.022.000
01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 Belanja Modal 1.495.400.000
01.02 01.02.01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 10.031.905.000
Pratama
01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.515.773.987
01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 Belanja Modal 1.516.131.013
01.02 01.02.01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 67.136.245.000
01.02 01.02.01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6.508.957.000
01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.246.000
01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 Belanja Modal 6.232.711.000
01.02 01.02.01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 346.891.000
01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.075.000
01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331.816.000
01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 10
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 58.884.392.000
Kesehatan
01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.884.392.000
01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1.396.005.000
01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 20.000.000
01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.214.505.000
01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 Belanja Modal 161.500.000
01.02 01.02.01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.357.580.000
01.02 01.02.01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 625.145.000
01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000
01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622.445.000
01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 1.322.095.000
Bidang Kesehatan
01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65.950.000
01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.145.000
01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 795.070.000
01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41.700.000
01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.370.000
01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 98.000.000
01.02 01.02.01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 615.270.000
01.02 01.02.01 017 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.269.420
01.02 01.02.01 017 004 5 2 3 Belanja Modal 328.000.580
01.02 01.02.01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya 8.895.400.000
Kesehatan
01.02 01.02.01 018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 703.761.000
Bidang Kesehatan
01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15.750.000
01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.010.520
01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal 186.000.480
01.02 01.02.01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 508.484.000
Manusia Kesehatan (SDMK)
01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.675.000
01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497.809.000
01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 7.683.155.000
Minuman (DAK)
01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.283.155.000
01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 11
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.813.307.000
01.02 01.02.01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 342.606.000
01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 147.750.000
01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.856.000
01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000
01.02 01.02.01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular 2.577.511.000
dan Imunisasi
01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 68.700.000
01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.508.811.000
01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.02 01.02.01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 893.190.000
dan Kesehatan Jiwa
01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 43.300.000
01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.290.000
01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 546.600.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 41.447.365.359
JUMLAH BELANJA DAERAH : 210.931.899.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (169.484.533.641)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip
Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Pratama Yogyakarta
KODE REKENING URAIAN
:
MACAM URUSAN :
: 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
Halaman 12
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000
01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 1)Perwal
104/2009
01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 160.682.248.800
01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.911.695.000
01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 32.911.695.000
01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127.770.553.800
01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 127.770.553.800
Jogja
01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 70.885.000.000
Jogja
01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.269.800.000
01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.765.200.000
01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1.850.000.000
01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 56.885.553.800
Sakit Jogja
01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.590.052.000
01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.836.052.800
01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 20.459.449.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 69.885.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 160.682.248.800
SURPLUS/(DEFISIT) : (90.797.248.800)
Keterangan :
1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
01.02 - KESEHATAN
ORGANISASI
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Halaman 13
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.323.962.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.323.962.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 899.222.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 887.112.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 1)PD
No 7/2018
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 12.110.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12.110.000 2)PD
No 4/2012
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 424.740.000
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 424.740.000 3) Perwal
No 69/2014
01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 424.740.000 4) Perwal
- Sewa Rusunawa No 70/2014
01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 250.401.955.324
01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.851.773.000
01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.851.773.000
01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 242.550.182.324
01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.458.314.824
01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 374.470.000
01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374.470.000
01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 2.083.844.824
01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.073.444.824
01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 10.400.000
01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.068.044.000
01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255.000.000
01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000
01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 813.044.000
Operasional
01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 813.044.000
01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 123.337.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 123.337.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.670.275
01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 94.666.725
URAIANKODE REKENING
Halaman 14
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53.365.533.000
01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1.040.193.000
01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000
01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.599.800
01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 901.843.200
01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 51.841.554.000
01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.484.000
01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 51.408.070.000
01.03 01.03.01 021 003 Pengawasan Pembangunan 483.786.000
01.03 01.03.01 021 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 021 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483.786.000
01.03 01.03.01 021 003 5 743 Belanja Modal -
01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 114.616.358.000
dan Jembatan
01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 29.895.134.000
01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.344.000
01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 29.868.790.000
01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.683.591.000
01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.586.215.660
01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7.097.375.340
05.01 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 38.937.633.000
05.01 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.888.198.780
05.01 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 23.049.434.220
05.01 01.03.01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 35.100.000.000
Filosofi
05.01 01.03.01 022 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 01.03.01 022 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
05.01 01.03.01 022 004 5 2 3 Belanja Modal 35.100.000.000
01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran 35.941.837.500
Pengairan dan Dainase
01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 15.116.500.000
dan Drainase
01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.885.280
01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 15.008.614.720
01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 13.825.337.500
01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.463.530.232
01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 10.361.807.268
05.01 01.03.01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan 7.000.000.000
Kotagede
05.01 01.03.01 023 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 01.03.01 023 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
05.01 01.03.01 023 003 5 2 3 Belanja Modal 7.000.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 15
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan 34.976.758.000
Tata Bangunan
01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 11.067.205.000
01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.217.025.080
01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 9.850.179.920
01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 16.046.404.000
01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27.500.000
01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.868.000.080
01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 9.150.903.920
01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 2.148.655.000
01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347.432.938
01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1.801.222.062
01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 5.714.494.000
01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.950.000
01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.695.702.800
01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 3.914.841.200
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1.323.962.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 250.401.955.324
SURPLUS/(DEFISIT) : (249.077.993.324)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa
Grha Bina Harapan
4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Halaman 16
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.457.937.903
01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.749.806.000
01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.749.806.000
01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20.708.131.903
01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.538.111.305
01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 269.960.000
01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.960.000
01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.268.151.305
01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.247.440.305
01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.711.000
01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922.599.350
01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138.000.000
01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138.000.000
01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 784.599.350
Operasional
01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744.599.350
01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000
01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.316.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10.316.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.316.000
01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 6.840.494.568
01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 307.270.000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 241.890.000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.380.000
01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 6.533.224.568
01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 265.500.000
01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.704.224.568
01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 563.500.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 17
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman 4.871.671.000
Masyarakat
01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 4.788.461.000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 461.800.000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.293.661.000
01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000
01.05 01.05.01 028 002 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat 83.210.000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000
01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 428.877.568
Peraturan Perundangan
01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 265.437.568
01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261.437.568
01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000
01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 163.440.000
01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.440.000
01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3.096.062.112
01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.488.504.352
01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.205.400.000
01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283.104.352
01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 1.607.557.760
Tertib
01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.800.000
01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.757.760
01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 29.457.937.903
SURPLUS/(DEFISIT) : (29.457.937.903)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN
Halaman 18
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 35.000.000
01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 35.000.000 1)PD No 4/
- Mobil Pemadam Kebakaran 2012
01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.950.107.040
01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.747.712.000
01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.747.712.000
01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.202.395.040
01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.858.574.540
01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 362.685.000
01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.685.000
01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 1.495.889.540
01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.282.640
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal 70.606.900
01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 357.400.000
01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.800.000
01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000
01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 157.600.000
Operasional
01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.600.000
01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.760.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 20.760.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000
01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 19
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3.587.975.500
01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.190.663.000
01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.945.000
01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 3.062.718.000
01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 397.312.500
01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388.312.500
01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000
01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 2.377.685.000
01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 805.398.000
01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805.398.000
01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1.572.287.000
01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.649.000
01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 303.638.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.950.107.040
SURPLUS/(DEFISIT) : (11.915.107.040)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 4)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman 20
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.138.144.229
01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.191.000
01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.021.191.000
01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.116.953.229
01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.118.809
01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 148.920.000
01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.920.000
01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 314.198.809
01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.627.609
01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.571.200
01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.050.000
01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 583.500.000
01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000
01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 503.500.000
01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 302.550.000
Operasional
01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.550.000
01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.980.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 1.980.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000
01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 4.765.804.420
Bencana Alam
01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3.185.984.600
01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37.400.000
01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.683.584.600
01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 465.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 21
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1.425.139.820
01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.264.300
01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 200.875.520
01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 154.680.000
01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154.680.000
01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.138.144.229
SURPLUS/(DEFISIT) : (7.138.144.229)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL
ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL
Halaman 22
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.471.474.295
01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.014.807.000
01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.014.807.000
01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12.456.667.295
01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.754.871.697
01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 332.855.000
01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.855.000
01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
``
01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.422.016.697
01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.775.397
01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 218.241.300
01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.016.588.400
01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 509.280.000
01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000
01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 495.000.000
01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 507.308.400
Operasional
01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507.308.400
01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33.176.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 33.176.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.176.000
01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.313.471.882
01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 753.810.503
01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 159.650.003
01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 594.160.500
01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal
01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1.607.641.500
01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 494.600.000
01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.113.041.500
01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 23
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1.174.735.000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 188.850.000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985.885.000
01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1.777.284.879
Budhi Dharma
01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37.800.000
01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.739.484.879
01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1.888.935.476
01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 497.883.276
/PMKS
01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 153.050.676
01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344.832.600
01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah 1.391.052.200
Kesejahteraan Sosial /PMKS
01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 294.000.000
01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.052.200
01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2.449.623.840
01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1.748.023.440
01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 871.200.000
01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 853.823.440
01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000
01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 701.600.400
/PSKS
01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000
01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 654.300.400
01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 16.471.474.295
SURPLUS/(DEFISIT) : (16.471.474.295)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Halaman 24
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.456.432.620
02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.973.167.000
02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.973.167.000
02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.483.265.620
02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.213.400
02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.930.000
02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.930.000
02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 566.283.400
02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 545.433.400
02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 20.850.000
02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.041.000
02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 104.647.000
02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000
02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 102.247.000
02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 131.394.000
Operasional
02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131.394.000
02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 105.218.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 105.218.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.218.000
02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1.835.431.020
02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 515.230.020
02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.300.000
02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379.930.020
02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 25
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 645.273.000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38.775.000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 606.498.000
02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 674.928.000
Perempuan dan Anak (P2TP2A )
02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 72.000.000
02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602.928.000
02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2.177.682.576
02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 838.250.000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41.100.000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 797.150.000
02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1.339.432.576
02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44.900.000
02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.532.576
02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000
02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 2.243.679.624
02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.571.532.724
02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 72.625.000
02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.907.724
02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam 672.146.900
Pembangunan
02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271.875.000
02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400.271.900
02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.456.432.620
SURPLUS/(DEFISIT) : (9.456.432.620)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN
ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Halaman 26
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13.969.478.388
02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.934.000
02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.351.934.000
02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11.617.544.388
02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.936.108
02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 174.675.000
02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.675.000
02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 395.261.108
02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.961.108
02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 5.300.000
02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.192.000
02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127.132.000
02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 127.132.000
02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 151.060.000
Operasional
02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.060.000
02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76.897.280
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 76.897.280
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.897.280
02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 7.918.298.700
02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 152.030.820
02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43.450.000
02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.580.820
02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.410.487.840
02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000
02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.015.840
02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 6.313.872.000
URAIANKODE REKENING
Halaman 27
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 145.868.040
02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.400.000
02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.468.040
02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000
05.01 02.04.01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 809.912.000
05.01 02.04.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 178.750.000
05.01 02.04.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415.162.000
05.01 02.04.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal 216.000.000
05.01 02.04.01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan 400.000.000
Tanah Kasultanan dan Kadipaten
05.01 02.04.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai 93.100.000
05.01 02.04.01 042 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.900.000
05.01 02.04.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1.672.422.020
01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang 545.560.540
Rinci
01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.600.540
01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 254.960.000
01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 695.273.040
01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.293.040
01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 560.980.000
01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 431.588.440
01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.458.440
01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 383.130.000
01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1.101.798.280
01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 396.091.840
01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000
01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.208.040
01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 339.633.800
01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 306.058.000
01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.078.000
01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 300.980.000
01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 399.648.440
01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.853.040
01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 370.795.400
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 13.969.478.388
SURPLUS/(DEFISIT) : (13.969.478.388)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Halaman 28
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.549.526.000
02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 1)PD No
5/2012
02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 52.756.267.153
02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.033.916.300
02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14.033.916.300
02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 38.722.350.853
02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.660.701.761
02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 314.560.000
02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314.560.000
02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3.346.141.761
02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.338.141.761
02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000
02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.115.220.000
02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 168.000.000
02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000
02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 1.947.220.000
Operasional
02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.640.000
02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 166.580.000
02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40.200.000
Aparatur
02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 40.200.000
Aparatur
02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000
02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 29
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 122.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 122.400.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000
02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91.600.000
02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak 1.694.169.400
Lingkungan
02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352.697.000
02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.550.000
02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.046.080
02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 68.100.920
02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1.341.472.400
02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.492.360
02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 184.980.040
02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.491.095.780
02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.770.992.960
02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.500.000
02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.492.700
02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 75.000.260
02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 324.329.880
02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221.295.080
02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 103.034.800
02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 395.772.940
02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395.772.940
02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 10.206.768.000
02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 4.071.240.000
02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30.375.000
02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.127.380
02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2.874.737.620
02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 6.135.528.000
02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.319.421.670
02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 816.106.330
01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 18.391.795.912
01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2.075.708.380
01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 252.000.000
01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.149.312
01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 526.559.068
KODE REKENING URAIAN
Halaman 30
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 3.698.254.000
01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.317.386.000
01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 380.868.000
01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1.420.202.000
01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.202.000
01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal -
01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 11.197.631.532
01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 564.000.000
01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.633.631.532
01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3.549.526.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 52.756.267.153
SURPLUS/(DEFISIT) : (49.206.741.153)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Halaman 31
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.644.092.000
02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.469.870.000
02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.469.870.000
02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.174.222.000
02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.621.000
02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.004.000
02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.004.000
02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 836.617.000
02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 771.767.000
02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 64.850.000
02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.384.000
02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280.000.000
02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000
02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 179.384.000
Operasional
02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.384.000
02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 32.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 32.002.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.002.000
02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.535.302.000
02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 2.467.654.000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 66.250.000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.201.404.000
02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000
02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 67.648.000
02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.648.000
02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 32
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 632.681.000
02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 544.848.000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.600.000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 487.248.000
02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal
02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, 87.833.000
Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28.400.000
02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.433.000
02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 360.232.000
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 176.635.000
02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.635.000
02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 183.597.000
02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.597.000
02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.644.092.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (7.644.092.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO
Halaman 33
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 35.000.000
02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 35.000.000 1)PD No 5/2012
- TPU Utoroloyo
02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.176.045.163
02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.895.277.000
02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.895.277.000
02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.280.768.163
02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.948.682
02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.785.000
02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.785.000
02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 814.163.682
02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 262.050.000
02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 531.713.682
02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.400.000
02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.228.000
02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 81.808.000
02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 81.808.000
02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73.420.000
Operasional
02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.420.000
02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11.450.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 11.450.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000
02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 6.199.141.481
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 311.759.100
Ketertiban Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.650.000
02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.990.500
02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal 57.118.600
KODE REKENING URAIAN
Halaman 34
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 28.449.000
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.449.000
02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 544.387.070
Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000
02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527.287.070
02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.199.510.897
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.800.000
02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.199.957
02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal 50.510.940
02.07 02.07.01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.408.533.897
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Kricak
02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai 134.950.000
02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.083.897
02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal 44.500.000
02.07 02.07.01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.345.442.957
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Karangwaru
02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 129.450.000
02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.742.957
02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal 136.250.000
02.07 02.07.01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 955.141.560
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Bener
02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai 63.550.000
02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691.591.560
02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000
02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 405.917.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat
Kecamatan Tegalrejo
02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 14.725.000
02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 391.192.000
02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.176.045.163
SURPLUS/(DEFISIT) : (10.141.045.163)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS
Halaman 35
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.239.043.432
02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.160.011.000
02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.160.011.000
02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.079.032.432
02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.578.869.279
02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.493.000
02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.493.000
02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.478.376.279
02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 267.000.000
02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 928.269.510
02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 283.106.769
02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592.651.177
02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 472.671.677
02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000
02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 449.821.677
02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119.979.500
Operasional
02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.979.500
02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12.781.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12.781.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.781.000
02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4.894.730.976
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 173.890.000
Ketertiban Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48.300.000
02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.590.000
02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 36
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 118.961.784
Masyarakat Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000
02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.961.784
02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 465.915.900
Kecamatan Jetis
02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.300.000
02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.615.900
02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.270.455.120
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Bumijo
02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 123.900.000
02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.065.120
02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal 98.490.000
02.07 02.07.02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.239.701.120
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Cokrodiningratan
02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000
02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.601.120
02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal 4.650.000
02.07 02.07.02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.345.271.120
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Gowongan
02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai 114.900.000
02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.173.971.120
02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal 56.400.000
02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 280.535.932
Pembangunan Perekonomian Masyarakat
Kecamatan Jetis
02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000
02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.535.932
02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.239.043.432
SURPLUS/(DEFISIT) : (9.239.043.432)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Halaman 37
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.778.624.233
02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.147.496.000
02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.147.496.000
02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 9.631.128.233
02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.231.385.900
02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 63.898.000
02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.898.000
02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.167.487.900
02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 420.900.000
02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 598.987.900
02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 147.600.000
02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.757.300
02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 496.162.300
02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.162.300
02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 111.595.000
Operasional
02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.595.000
02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.580.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 5.580.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000
02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 7.786.405.033
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 130.636.000
Ketertiban Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.700.000
02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.936.000
02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 38
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 63.718.568
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.718.568
02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 446.327.500
Kecamatan Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32.525.000
02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.802.500
02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.315.367.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Demangan
02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.500.000
02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.946.360
02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal 13.920.700
02.07 02.07.03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 785.610.945
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Kotabaru
02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 55.550.000
02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 659.060.945
02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal 71.000.000
02.07 02.07.03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.699.124.434
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Klitren
02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 148.200.000
02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.512.808.634
02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal 38.115.800
02.07 02.07.03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.566.824.867
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Baciro
02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 208.000.000
02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.824.867
02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.592.166.459
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Terban
02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 129.700.000
02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.466.459
02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal 145.000.000
02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 186.629.200
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Gondokusuman
02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 10.125.000
02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.504.200
02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.778.624.233
SURPLUS/(DEFISIT) : (12.778.624.233)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN
Halaman 39
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.227.870.868
02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.407.233.000
02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.407.233.000
02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.820.637.868
02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.661.228
02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105.530.000
02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.530.000
02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557.131.228
02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000
02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 392.881.228
02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.400.000
02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62.440.000
02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000
02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000
02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 75.960.000
Operasional
02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.960.000
02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.697.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 9.697.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.697.000
02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.009.879.640
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166.287.000
Ketertiban Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.875.000
02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.412.000
02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 40
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 126.765.640
Masyarakat Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.765.640
02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 286.394.000
Kecamatan Danurejan
02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.695.000
02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284.699.000
02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.509.273.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Suryatmajan
02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 110.800.000
02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.473.000
02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.436.160.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Tegalpanggung
02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000
02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.286.160.000
02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.365.986.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Bausasran
02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 116.250.000
02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.249.736.000
02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 119.014.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Danurejan
02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000
02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.264.000
02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.227.870.868
SURPLUS/(DEFISIT) : (8.227.870.868)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN
Halaman 41
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.317.615.922
02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.242.000
02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.646.242.000
02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.671.373.922
02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842.760.001
02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114.225.000
02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.225.000
02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.535.001
02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000
02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530.185.001
02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.100.000
02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.228.000
02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.700.000
02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000
02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185.000.000
02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 56.528.000
Operasional
02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.528.000
02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.645.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 9.645.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000
02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.571.740.921
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 115.137.000
Ketertiban Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000
02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.137.000
02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 42
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 54.191.000
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.191.000
02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 166.258.400
Kecamatan Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000
02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.658.400
02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.788.476.182
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Pringgokusuman
02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.600.000
02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.976.182
02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal 19.900.000
02.07 02.07.05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.356.756.339
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Sosromenduran
02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 128.400.000
02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.056.339
02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal 37.300.000
02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 90.922.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Gedongtengen
02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.000
02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.922.000
02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.317.615.922
SURPLUS/(DEFISIT) : (6.317.615.922)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN
Halaman 43
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.365.875.000
02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.582.101.000
02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.582.101.000
02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.783.774.000
02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.181.000
02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 55.910.000
02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000
02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 853.271.000
02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219.600.000
02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509.671.000
02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124.000.000
02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.650.000
02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 203.000.000
02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000
02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62.650.000
Operasional
02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000
02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40.474.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 40.474.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.474.000
02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2.568.469.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Pakualaman
02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 141.674.000
Ketertiban Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98.750.000
02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.924.000
02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 44
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 40.775.000
Masyarakat Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.775.000
02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 181.102.000
Kecamatan Pakualaman
02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.050.000
02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.052.000
02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.049.425.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Purwokinanti
02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.500.000
02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.925.000
02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000
02.07 02.07.06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.025.067.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Gunungketur
02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 83.200.000
02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780.167.000
02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal 161.700.000
02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 130.426.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Pakualaman
02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14.200.000
02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.226.000
02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 5.365.875.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (5.365.875.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN
Halaman 45
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.105.972.000
02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.721.000.000
02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.721.000.000
02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.384.972.000
02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 803.357.000
02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 90.425.000
02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.425.000
02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 712.932.000
02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 182.500.000
02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.768.000
02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 73.664.000
..
02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.944.000
02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 125.000.000
02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000
02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 118.760.000
02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 64.944.000
Operasional
02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.944.000
02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11.516.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11.516.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.516.000
02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.380.155.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Ngampilan
02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 108.850.000
Ketertiban Kecamatan Ngampilan
02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31.450.000
02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000
02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 46
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 60.787.000
Masyarakat Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.787.000
02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 351.573.000
Kecamatan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.400.000
02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.173.000
02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.416.275.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Ngampilan
02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 150.100.000
02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.266.175.000
02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.289.249.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Notoprajan
02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 102.200.000
02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.159.049.000
02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000
02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 153.421.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Ngampilan
02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000
02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.521.000
02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : -
JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.105.972.000
SURPLUS/(DEFISIT) (6.105.972.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN
Halaman 47
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 31.000.000
02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31.000.000 1)PD
- TPU Pracimoloyo No 5 /2012
02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.746.643.887
02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.220.011.000
02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.220.011.000
02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.526.632.887
02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 785.923.960
02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 57.249.000
02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.249.000
02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.674.960
02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 213.500.000
02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 512.874.960
02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2.300.000
02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 388.888.000
02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 306.314.000
02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000
02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228.914.000
02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 82.574.000
Operasional
02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.574.000
02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.245.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 16.245.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.245.000
02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 48
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.335.575.927
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 131.667.000
Ketertiban Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.300.000
02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.367.000
02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 113.633.752
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.633.752
02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 297.729.000
Kecamatan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4.900.000
02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.829.000
02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.508.803.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Pakuncen
02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 129.350.000
02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.379.453.060
02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.499.790.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 124.950.000
02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.362.840.060
02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000
02.07 02.07.08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.502.151.055
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Patangpuluhan
02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 117.400.000
02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.251.055
02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal 10.500.000
02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 281.802.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Wirobrajan
02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 281.802.000
02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31.000.000
JUMLAH BELANJADAERAH : 8.746.643.887
SURPLUS/(DEFISIT) : (8.715.643.887)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON
Halaman 49
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.500.000
02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14.500.000 1)PD
- TPU Sarilaya No 5 /2012
02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.957.626.844
02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.210.989.000
02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.210.989.000
02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.746.637.844
02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.162.000
02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94.265.000
02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.265.000
02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 873.897.000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 183.000.000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 491.397.000
02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 199.500.000
02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.940.872
02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 297.540.872
02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000
02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 297.040.872
02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 70.400.000
Operasional
02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000
02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.220.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.220.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000
02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 50
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.405.314.972
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 132.845.000
Ketertiban Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44.550.000
02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.295.000
02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal
02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 67.794.568
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.794.568
02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 217.212.500
Kecamatan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000
02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206.062.500
02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.627.673.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Gedongkiwo
02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 211.450.000
02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.923.060
02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal 14.300.000
02.07 02.07.09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.473.674.784
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Suryodiningratan
02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 193.000.000
02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.211.124.784
02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal 69.550.000
02.07 02.07.09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.509.954.060
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 192.050.000
02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.282.434.060
02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal 35.470.000
02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 376.161.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Mantrijeron
02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8.350.000
02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.811.000
02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 14.500.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.957.626.844
SURPLUS/(DEFISIT) : (8.943.126.844)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON
Halaman 51
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.961.840.700
02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.064.773.000
02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.064.773.000
02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.897.067.700
02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.171.700
02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 101.668.000
02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.668.000
02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 948.503.700
02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 215.500.000
02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 566.668.300
02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 166.335.400
02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.000.000
02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 257.500.000
02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000
02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000
02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 74.500.000
Operasional
02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000
02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 42.041.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 42.041.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.041.000
02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4.472.855.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 208.108.000
Ketertiban Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.200.000
02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.908.000
02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 52
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 108.427.000
Masyarakat Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.427.000
02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 400.113.000
Kecamatan Kraton
02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23.800.000
02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376.313.000
02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.048.183.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Patehan
02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 96.400.000
02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 916.383.000
02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal 35.400.000
02.07 02.07.10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.362.822.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Panembahan
02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 168.800.115
02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.021.885
02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.250.939.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Kadipaten
02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 121.700.000
02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.683.000
02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal 95.556.000
02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 94.263.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Kraton
02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000
02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.413.000
02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.961.840.700
SURPLUS/(DEFISIT) : (7.961.840.700)
KODE REKENING URAIAN
: 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
: 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
:
Halaman 53
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20.000.000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20.000.000
02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 1)PD
No 5/2012
02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.097.852.000
02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.727.747.000
02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.727.747.000
02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.370.105.000
02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.657.000
02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70.530.000
02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.530.000
02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 638.127.000
02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170.850.000
02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 467.277.000
02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.924.000
02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 178.325.000
02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 178.325.000
02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 80.599.000
Operasional
02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.599.000
02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.740.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000
02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
URUSAN
MACAM URUSAN
ORGANISASI 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN
KODE REKENING URAIAN
Halaman 54
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.396.784.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Gondomanan
02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 162.705.000
Ketertiban Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97.400.000
02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.305.000
02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 50.516.000
Masyarakat Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.516.000
02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 269.830.000
Kecamatan Gondomanan
02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.900.000
02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257.930.000
02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.367.585.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Ngupasan
02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 116.675.000
02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.910.000
02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000
02.07 02.07.11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.462.400.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Prawirodirjan
02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 174.625.000
02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.281.775.000
02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal 6.000.000
02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 83.748.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Gondomanan
02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.748.000
02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.097.852.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (6.077.852.000)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN
Halaman 55
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30.000.000
02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30.000.000 1)PD
- TPU Sasonoloyo No 5 /2012
02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.672.864.879
02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.340.256.000
02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.340.256.000
02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.332.608.879
02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 977.396.211
02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 109.075.000
02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.075.000
02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 868.321.211
02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 223.426.046
02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 577.257.665
02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67.637.500
02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.025.000
02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 405.372.000
02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000
02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 399.872.000
02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 78.653.000
Operasional
02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.653.000
02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 51.290.736
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 51.290.736
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.290.736 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 56
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.819.896.932
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Mergangsan
02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 139.943.000
Ketertiban Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26.600.000
02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.343.000
02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 120.477.048
Masyarakat Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.850.000
02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.627.048
02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 390.789.048
Kecamatan Mergangsan
02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 101.525.000
02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.264.048
02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.734.986.112
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Brontokusuman
02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.100.000
02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.886.112
02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.764.405.876
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Wirogunan
02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 181.400.000
02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.583.005.876
02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.430.310.112
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Keparakan
02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 125.900.000
02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.304.410.112
02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 238.985.736
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Mergangsan
02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16.940.000
02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.045.736
02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.672.864.879
SURPLUS/(DEFISIT) : (9.642.864.879)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO
Halaman 57
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.753.180.220
02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.985.219.000
02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.985.219.000
02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 14.767.961.220
02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.942.212.000
02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 250.781.000
02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.781.000
02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.691.431.000
02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 620.500.000
02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.041.781.000
02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 29.150.000
02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.438.000
02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 364.000.000
02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000
02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 324.100.000
02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 124.438.000
Operasional
02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124.438.000
02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.800.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 10.800.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000
02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 12.326.511.220
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 287.554.000
Ketertiban Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.100.000
02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247.454.000
02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 58
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 57.364.000
Masyarakat Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000
02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.964.000
02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 580.871.000
Kecamatan Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 21.650.000
02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559.221.000
02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.602.245.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Giwangan
02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 152.630.000
02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.449.615.000
02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.682.497.820
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Sorosutan
02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 165.050.000
02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.447.820
02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal 16.000.000
02.07 02.07.13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.641.455.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Pandeyan
02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 126.250.000
02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.205.000
02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000
02.07 02.07.13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.554.973.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Warungboto
02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 97.650.000
02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.323.000
02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.373.736.500
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Tahunan
02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 114.975.000
02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.258.761.500
02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.726.263.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Muja Muju
02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 130.550.000
02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.558.733.000
02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal 36.980.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 59
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.434.041.900
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Semaki
02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 94.150.000
02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.339.891.900
02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 385.510.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Umbulharjo
02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 7.560.000
02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.950.000
02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 18.753.180.220
SURPLUS/(DEFISIT) : (18.753.180.220)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE
Halaman 60
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.661.748.000
02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.133.830.000
02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.133.830.000
02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.527.918.000
02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 858.190.000
02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 132.012.000
02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.012.000
02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726.178.000
02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 140.750.000
02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 519.328.000
02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 66.100.000
02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 315.985.000
02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 225.525.000
02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000
02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.225.000
02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 90.460.000
Operasional
02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.460.000
02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal
02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14.400.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000
02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.339.343.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 368.050.000
Ketertiban Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000.000
02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.050.000
02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 61
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 103.887.000
Masyarakat Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.887.000
02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 313.384.000
Kecamatan Kotagede
02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.650.000
02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.734.000
02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.07 02.07.14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.499.933.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Rejowinangun
02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 141.700.000
02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.233.000
02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal 57.000.000
02.07 02.07.14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.520.839.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Prenggan
02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 136.400.000
02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.939.000
02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal 163.500.000
02.07 02.07.14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.373.310.000
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
Kelurahan Purbayan
02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 140.700.000
02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.610.000
02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal 231.000.000
02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 159.940.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan
Kotagede
02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.940.000
02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.661.748.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (8.661.748.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman 62
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.625.707.200
02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.435.612.000
02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.435.612.000
02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.190.095.200
02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.352.142.000
02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 157.990.000
02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.990.000
02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.194.152.000
02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 784.152.000
02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 410.000.000
02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.899.600
02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 70.749.600
02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.749.600
02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 94.150.000
Operasional
02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000
02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.920.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 13.920.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000
02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1.633.388.400
02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 674.516.200
02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.050.000
02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 664.466.200
02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi 958.872.200
Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga
Berencana
02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 456.000.000
02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.872.200
02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 63
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan 3.025.745.200
Keluarga
02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 1.635.962.800
02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000
02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.623.962.800
02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1.389.782.400
02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 231.825.000
02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.957.400
02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.625.707.200
SURPLUS/(DEFISIT) : (7.625.707.200)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN
Halaman 64
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8.186.097.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.186.097.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8.180.097.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7.641.270.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.800.000.000 1)PD
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 No 5/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538.827.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538.827.000 2)PD No
4/2012
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6.000.000 3)Perwal
02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan 6.000.000 No 47/2010
Bermotor
02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23.082.550.031
02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.753.089.100
02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.753.089.100
02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.329.460.931
02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.254.452.328
02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 298.040.000
02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.040.000
02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.956.412.328
02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.412.328
02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.000.000
02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 627.650.000
02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000
02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000
02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 437.650.000
Operasional
02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.650.000
02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 65
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 76.400.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000
02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4.666.084.645
02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 465.010.000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14.850.000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.500.000
02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 270.660.000
02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 260.844.645
02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23.100.000
02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.744.645
02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3.940.230.000
dan Fasilitas Perhubungan
02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.868.230.000
02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2.072.000.000
02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 2.678.908.308
dan Keselamatan Lalu Lintas
02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 340.523.100
02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.523.100
02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 133.000.000
02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 935.453.368
02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 795.953.368
02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal 139.500.000
02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 422.684.048
02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000
02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 416.684.048
02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal -
02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 980.247.792
Operasional di Bidang Perhubungan
02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 244.000.000
02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.247.792
02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 66
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8.025.965.650
02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7.385.123.250
02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000
02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.210.723.250
02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal 86.400.000
02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 640.842.400
02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000
02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.526.400
02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 216.116.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8.186.097.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 23.082.550.031
SURPLUS/(DEFISIT) : (14.896.453.031)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan
Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Halaman 67
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.896.770.775
02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.845.542.000
02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.845.542.000
02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 23.051.228.775
02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.597.421.074
02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 645.220.000
02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 645.220.000
02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 952.201.074
02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 929.201.074
02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000
02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.649.000
02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 126.500.000
02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 126.500.000
02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 149.149.000
Operasional
02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.149.000
02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.236.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 4.236.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000
02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14.589.008.856
dan Telematika
02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi 962.375.000
dan Telematika
02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 612.200.000
02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 350.175.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 68
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi 12.866.908.000
Informasi dan Telematika
02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.603.204.800
02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6.263.703.200
02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 759.725.856
02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.355.856
02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 469.370.000
02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2.732.249.000
02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2.732.249.000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.300.000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.949.000
02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1.659.774.649
02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1.197.521.849
02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.521.849
02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 462.252.800
02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26.150.000
02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436.102.800
02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 484.347.782
02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 484.347.782
02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000
02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466.347.782
02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1.708.542.414
02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 789.695.000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000
02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 495.896.200
02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 286.648.800
02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 641.185.508
02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000
02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.641.484
02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 422.519.024
02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan 277.661.906
Informatika
02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000
02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.321.706
02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 51.315.200
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 26.896.770.775
SURPLUS/(DEFISIT): (26.896.770.775)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Halaman 69
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 433.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 433.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 420.000.000
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 420.000.000
02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 420.000.000 1) PD
Kerja Asing No. 5/2017
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13.590.992
02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 2301 Pendapatan dari BUKP 13.590.992 2) Kep.Gub.No.
- Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 71/KEP/2017
- Jasa Produksi BUKP 5.824.711
02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17.601.918.000
02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.627.000
02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.638.627.000
02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13.963.291.000
02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.976.072.000
02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.044.570.000
02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.570.000
02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 931.502.000
02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909.002.000
02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 22.500.000
02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 403.780.000
02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000
02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000
02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 213.780.000
Operasional
02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.780.000
02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10.500.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000
02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
Halaman 70
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1.227.647.000
02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 789.620.000
02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789.620.000
02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 438.027.000
02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438.027.000
02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 02.11.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 4.235.522.000
Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro
01.06 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 1.342.550.000
01.06 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 80.900.000
01.06 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.650.000
01.06 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal -
01.06 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan 2.892.972.000
Usaha Mikro Kecil
01.06 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.300.000
01.06 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.787.672.000
01.06 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 4.629.145.000
Kerja dan Transmigrasi
02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan 3.086.580.000
Lembaga Pelatihan Kerja
02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000
02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.580.000
02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.542.565.000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.700.000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.436.865.000
02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 1.261.898.000
Tenaga Kerja
02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 616.838.000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.175.000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551.663.000
02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 645.060.000
Tenaga Kerja
02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58.000.000
02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587.060.000
02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 218.727.000
Kerja dan Transmigrasi
03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 218.727.000
03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.727.000
03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 433.590.992
JUMLAH BELANJA DAERAH : 17.601.918.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (17.168.327.008)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Halaman 71
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.724.461.277
02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 1)PD
No 3/2012
02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.385.894.360
02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.457.517.360
02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.457.517.360
02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.928.377.000
02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.475.651.000
02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 343.096.000
02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.096.000
02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.132.555.000
02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.014.705.000
02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 117.850.000
02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.039.790.000
02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 793.650.000
02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 793.650.000
02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 246.140.000
Operasional
02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246.140.000
02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 89.036.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 89.036.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.036.000
02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 72
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan 718.571.000
Perizinan
02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 176.401.000
02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.401.000
02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 116.542.000
02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.542.000
02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan 223.118.000
02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.518.000
02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal 111.600.000
02.12 02.12.01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan 202.510.000
02.12 02.12.01 074 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 074 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.510.000
02.12 02.12.01 074 004 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000
02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 30.130.000
Penanaman Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 30.130.000
02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.130.000
02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 1.252.689.000
02.12 02.12.01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 1.026.456.000
02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 726.456.000
02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000
02.12 02.12.01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan 226.233.000
Penanaman Modal
02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226.233.000
02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan 322.510.000
Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman 211.370.000
Modal dan Perizinan
02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.370.000
02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 73
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.12 02.12.01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan 111.140.000
di Kota Yogyakarta
02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.140.000
02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4.724.461.277
JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.385.894.360
SURPLUS/(DEFISIT) : (4.661.433.083)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Halaman 74
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.571.192.153
02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.187.000
02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.618.187.000
02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.953.005.153
02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.972.065
02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 225.723.860
02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.723.860
02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418.248.205
02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.579.185
02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50.669.020
02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.100.000
02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200.000.000
02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000
02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 116.100.000
Operasional
02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000
02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.772.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 2.772.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000
02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2.349.280.784
02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2.114.463.000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.850.000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.078.613.000
02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 234.817.784
02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7.750.000
02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.067.784
02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 75
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3.640.880.304
02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2.549.420.904
02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.543.820.904
02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 5.600.000
02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1.091.459.400
02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 96.500.000
02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994.959.400
02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.571.192.153
SURPLUS/(DEFISIT) : (8.571.192.153)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN
Halaman 76
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20.273.070.102
02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.091.051.000
02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.091.051.000
02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.182.019.102
02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667.336.602
02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 195.075.000
02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195.075.000
02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 472.261.602
02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.761.602
02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 39.500.000
02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.627.000
02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 188.000.000
02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000
02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000
02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 180.627.000
Operasional
02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.627.000
02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 122.360.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 122.360.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.360.000
02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 3.947.500.000
05.01 02.16.01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 3.947.500.000
05.01 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23.550.000
05.01 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.409.700.000
05.01 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 514.250.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 77
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
05.01 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 2.830.445.000
dan Bahasa
05.01 02.16.01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1.000.000.000
05.01 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000
05.01 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 782.059.830
05.01 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 214.040.170
05.01 02.16.01 082 002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 880.445.000
05.01 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8.838.000
05.01 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 871.607.000
05.01 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 950.000.000
05.01 02.16.01 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai 60.040.000
05.01 02.16.01 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.960.000
05.01 02.16.01 082 003 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 10.245.750.500
dan Tradisi
05.01 02.16.01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya 1.365.000.000
dan Kantong Budaya
05.01 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 70.750.000
05.01 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.250.000
05.01 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 80.000.000
05.01 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 560.000
05.01 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.440.000
05.01 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam 1.500.000.000
Rangka Diplomasi Budaya
05.01 02.16.01 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 02.16.01 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000
05.01 02.16.01 083 003 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 250.000.000
05.01 02.16.01 083 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000
05.01 02.16.01 083 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000
05.01 02.16.01 083 004 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 005 Festival Kebudayaan Yogyakarta 450.000.000
05.01 02.16.01 083 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12.600.000
05.01 02.16.01 083 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.400.000
05.01 02.16.01 083 005 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 006 Gelar Budaya Jogja 2.815.000.000
05.01 02.16.01 083 006 5 2 1 Belanja Pegawai 119.475.000
05.01 02.16.01 083 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.525.000
05.01 02.16.01 083 006 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur 2.590.750.500
Dalam Masyarakat
05.01 02.16.01 083 007 5 2 1 Belanja Pegawai 37.100.000
05.01 02.16.01 083 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.393.650.500
05.01 02.16.01 083 007 5 2 3 Belanja Modal 160.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 78
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
05.01 02.16.01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 950.000.000
05.01 02.16.01 083 008 5 2 1 Belanja Pegawai 26.155.000
05.01 02.16.01 083 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 923.845.000
05.01 02.16.01 083 008 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 02.16.01 083 009 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 245.000.000
05.01 02.16.01 083 009 5 2 1 Belanja Pegawai 13.545.000
05.01 02.16.01 083 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.455.000
05.01 02.16.01 083 009 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 20.273.070.102
SURPLUS/(DEFISIT) : (20.273.070.102)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN
ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Halaman 79
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.038.362.920
02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.641.821.000
02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.641.821.000
02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.396.541.920
02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.657.848.000
02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 433.192.000
02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.192.000
02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.224.656.000
02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.993.406.000
02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 231.250.000
02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.027.214.000
02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 755.000.000
02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000
02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 455.000.000
02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 272.214.000
Operasional
02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.214.000
02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 55.230.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 55.230.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.230.000
02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 340.647.920
02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 103.624.000
02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.624.000
02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 237.023.920
02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000
02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.723.920
02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 80
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan 353.799.000
Informasi Arsip
02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 147.668.000
02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.018.000
02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 5.650.000
02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi 206.131.000
Kearsipan Nasional
02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.131.000
02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42.000.000
02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan 1.994.651.000
Perpustakaan
02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1.519.653.000
02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.153.000
02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34.500.000
02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 474.998.000
02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444.998.000
02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000
02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data 967.152.000
Informasi Perpustakaan
02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 660.782.000
02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.782.000
02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 374.000.000
02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 306.370.000
02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.370.000
02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.038.362.920
SURPLUS/(DEFISIT) : (11.038.362.920)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA
Halaman 81
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.914.444.743
02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 850.276.000
02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 850.276.000
02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.064.168.743
02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.478.499
02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 237.718.000
02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.718.000
02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 257.760.499
02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.160.499
02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61.600.000
02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.020.000
02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15.750.000
02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000
02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 60.270.000
Operasional
02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.270.000
02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.160.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02.19 02.19.01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9.160.000
Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000
02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244
02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244
02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 874.075.000
02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.435.244
02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 3.914.444.743
SURPLUS/(DEFISIT) : (3.914.444.743)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN
MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN
ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Halaman 82
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 431.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 431.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 431.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 65.000.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 65.000.000 1)PD 5/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 366.777.000
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 31.500.000 2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 119.230.000 2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 2)PD 4/2012
03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.951.465.198
03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.474.965.850
03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.474.965.850
03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.476.499.348
03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.125.413.520
03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282.700.000
03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282.700.000
03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.842.713.520
03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.283.520
03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 18.430.000
03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.037.000
03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.378.635.000
03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.135.000
03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.195.500.000
03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 226.402.000
Operasional
03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.402.000
03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 13.000.000
03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 25.325.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 25.325.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000
03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 83
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1.631.813.046
03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1.400.854.086
03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.105.000
03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.371.749.086
03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000
03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 230.958.960
03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.958.960
03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2.052.716.822
03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1.199.106.362
03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.106.362
03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan 853.610.460
Perikanan
03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39.000.000
03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 809.018.132
03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal 5.592.328
02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1.036.193.960
02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan 837.990.000
Penyuluhan
02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000
02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835.290.000
02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.03 03.01.01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 198.203.960
02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000
02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.230.840
02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 42.473.120
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 431.777.000
JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.951.465.198
SURPLUS/(DEFISIT) : (12.519.688.198)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 5)
2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 4)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN
MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA
ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA
Halaman 84
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.089.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200
03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200 1)PD
No 4/2012
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 2)Perwal
03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 No 73/2000
3)Perwal
No 1/2012
4)Perwal
No 48/2015
5)Perwal
No 66/2017
03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 45.826.547.376
03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011
03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.667.852.011
03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365
03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.697.340.792
03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 621.370.000
03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621.370.000
03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.075.970.792
03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.170.792
03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.800.000
03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.850.000
03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 25.000.000
03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000
03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 92.850.000
Operasional
03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.850.000
03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
URAIANKODE REKENING
Halaman 85
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 18.530.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 18.530.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.530.000
03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11.804.698.573
03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya 1.299.871.000
Tarik Wisata
03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.500.000
03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.606.000
03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal 72.765.000
03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3.558.227.573
03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109.900.000
03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.448.327.573
03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 03.02.01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 6.946.600.000
Filosofi
05.01 03.02.01 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
05.01 03.02.01 090 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.891.600.000
05.01 03.02.01 090 004 5 2 3 Belanja Modal 55.000.000
03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata 4.711.766.000
dan Ekonomi Kreatif
03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.638.128.000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.500.000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.601.628.000
03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 3.073.638.000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.058.638.000
03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 23.808.510.000
03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 23.808.510.000
03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.866.284.308
03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.063.828.892
03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 8.878.396.800
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 16.159.520.200
JUMLAH BELANJA DAERAH : 45.826.547.376
SURPLUS/(DEFISIT) : (29.667.027.176)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4)
2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar
3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta
4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 03. PILIHAN
MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN
ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 86
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22.442.983.723
03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.442.983.723
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.198.550.200
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.198.550.200
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14.120.758.100 1)PD No 6/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 2)PD No 13/2018
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.244.433.523
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 No 84/2013
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 4) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 No 52/2016
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000 5) Perwal
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 No 77/2017
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300
03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 6)PD No 5/2012
7) Perwal
No 20/2012
03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 53.417.446.008
03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.791.324.510
03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.791.324.510
03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 45.626.121.498
03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.120.734.938
03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 819.944.000
03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 819.944.000
03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.300.790.938
03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.790.938
03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 550.000.000
03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.260.000
03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 490.260.000
Operasional
03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 490.260.000
03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 87
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.024.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17.024.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.024.000
03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01 098 Program Pembinaan Perindustrian 2.779.132.880
03.05 03.05.01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 758.685.000
03.05 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.225.000
03.05 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 731.460.000
03.05 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.05 03.05.01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 2.020.447.880
03.05 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.150.000
03.05 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.857.797.880
03.05 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal 147.500.000
03.05 03.05.01 099 Program Pengembangan Industri Logam 2.502.078.080
03.05 03.05.01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 519.432.800
03.05 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402.532.800
03.05 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal 116.900.000
03.05 03.05.01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1.982.645.280
03.05 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.05 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.869.440
03.05 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal 120.775.840
03.04 03.05.01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 6.084.912.032
03.04 03.05.01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3.856.455.000
03.04 03.05.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 127.825.000
03.04 03.05.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.630.000
03.04 03.05.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan 634.186.336
Industri
03.04 03.05.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30.675.000
03.04 03.05.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 513.511.336
03.04 03.05.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000
03.04 03.05.01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 1.594.270.696
03.04 03.05.01 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 405.270.696
03.04 03.05.01 094 003 5 2 3 Belanja Modal 1.189.000.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 88
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.04 03.05.01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 14.153.542.200
Keamanan dan Ketertiban Pasar
03.04 03.05.01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5.773.986.100
03.04 03.05.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.758.586.100
03.04 03.05.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal 15.400.000
03.04 03.05.01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 3.336.905.100
03.04 03.05.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.336.905.100
03.04 03.05.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 5.042.651.000
03.04 03.05.01 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.491.900.566
03.04 03.05.01 095 003 5 2 3 Belanja Modal 3.550.750.434
03.04 03.05.01 096 Program Penataan, Pengembangan dan 6.494.558.368
Pendapatan Pasar
03.04 03.05.01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 236.460.000
03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.460.000
03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 951.410.000
03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 951.410.000
03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 1.146.346.200
Pasar Wilayah I
03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.346.200
03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 943.691.200
Pasar Wilayah II
03.04 03.05.01 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943.691.200
03.04 03.05.01 096 004 5 2 3 Belanja Modal -
03.04 03.05.01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 1.594.072.968
Tanaman Hias Yogyakarta
03.04 03.05.01 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
03.04 03.05.01 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.272.968
03.04 03.05.01 096 005 5 2 3 Belanja Modal 704.800.000
03.04 03.05.01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1.622.578.000
03.04 03.05.01 096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 34.800.000
03.04 03.05.01 096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.587.778.000
03.04 03.05.01 096 006 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 89
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
03.04 03.05.01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 5.983.879.000
03.04 03.05.01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.983.879.000
03.04 03.05.01 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.134.775.525
03.04 03.05.01 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.819.589.875
03.04 03.05.01 097 001 5 2 3 Belanja Modal 2.029.513.600
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22.442.983.723
JUMLAH BELANJA DAERAH : 53.417.446.008
SURPLUS/(DEFISIT) : (30.974.462.285)
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6)
2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13)
3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat
Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951
Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta.
6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 5)
7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Halaman 90
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.311.898.000
04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.575.428.000
04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.575.428.000
04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.736.470.000
04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.019.000
04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 427.500.000
04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000
04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 810.519.000
04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 615.519.000
04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000
04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.220.000
04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 360.000.000
04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000
04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 350.000.000
04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 212.220.000
Operasional
04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212.220.000
04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.280.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 15.280.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.280.000
04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 423.892.000
04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan 106.528.000
Perdagangan
04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.528.000
04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan 177.973.000
Kebudayaan
04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.150.000
04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165.823.000
04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 91
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan 139.391.000
Keuangan Daerah
04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.391.000
04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 637.411.000
04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 94.829.000
Kominfo
04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000
04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.754.000
04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 370.316.000
dan Permukiman
04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370.316.000
04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan 172.266.000
dan Lingkungan Hidup
04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172.266.000
04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 760.827.000
04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan 53.643.000
04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.643.000
04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 599.256.000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61.750.000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.506.000
04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000
04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 107.928.000
04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.928.000
04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 822.904.000
Daerah
04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 381.385.000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.150.000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378.235.000
04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 295.282.000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 73.000.000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.282.000
04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 92
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 146.237.000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.775.000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.462.000
04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 2.265.917.000
04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 1.148.674.000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 239.250.000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.424.000
04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 750.000.000
04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan 496.307.000
Isu Strategis
04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.307.000
04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000
04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 620.936.000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 20.900.000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325.336.000
04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 274.700.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.311.898.000
SURPLUS/(DEFISIT) : (10.311.898.000)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Halaman 93
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 35.564.094.725
04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.620.731.000
04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 11.620.731.000
04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 23.943.363.725
04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 3.247.218.000
KESEJAHTERAAN RAKYAT
04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.258.000
04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 307.102.000
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307.102.000
04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 356.156.000
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.656.000
04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119.500.000
04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.267.000
04.03 04.03.01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 58.267.000
Operasional
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.267.000
04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.253.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 7.253.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.253.000
04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal
04.03 04.03.01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan 2.518.440.000
Tata Pemerintahan
04.03 04.03.01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 988.906.000
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 590.206.000
04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3 Belanja Modal 381.600.000
04.03 04.03.01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 857.665.000
Kecamatan
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.325.000
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839.340.000
04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 94
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 671.869.000
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 671.869.000
04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2.969.114.954
04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.971.770
04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334.494.000
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334.494.000
04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 256.477.770
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.777.770
04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 13.700.000
04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.820.000
04.03 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80.000.000
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000
04.03 04.03.01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48.820.000
Operasional
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.820.000
04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.025.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17.025.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.025.000
04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.232.298.184
dan Pelayanan Hukum
04.03 04.03.01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 979.870.000
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 932.570.000
04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 743.979.000
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 353.675.000
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 390.304.000
04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 508.449.184
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 67.575.000
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.874.184
04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 95
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 5.163.118.000
04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.227.063.000
04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 945.600.000
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945.600.000
04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.281.463.000
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.167.013.000
04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000
04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.915.000
04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 240.165.000
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.165.000
04.03 04.03.01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 447.750.000
Operasional
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 447.750.000
04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 6.400.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000
04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 2.241.740.000
Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan
Daerah
04.03 04.03.01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil 553.842.000
Walikota
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 553.842.000
04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah 1.531.399.000
Kota Yogyakarta
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.399.000
04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten 156.499.000
dan Staf Ahli
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.499.000
04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 96
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 4.830.088.184
04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 431.170.748
04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9.581.000
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.581.000
04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 421.589.748
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409.089.748
04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 12.500.000
04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.161.000
04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100.000.000
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000
04.03 04.03.01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 127.161.000
Operasional
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.161.000
04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1.740.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000
04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 4.170.016.436
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
04.03 04.03.01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 3.482.230.056
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.413.664.916
04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3 Belanja Modal 1.068.565.140
04.03 04.03.01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 557.092.060
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 557.092.060
04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah 130.694.320
Kota Yogyakarta
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.694.320
04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 97
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN 2.353.637.034
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA
04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.396.994
04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 286.378.000
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.378.000
04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 377.018.994
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330.618.994
04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.400.000
04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.859.000
04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165.000.000
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000
04.03 04.03.01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 65.859.000
Operasional
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.859.000
04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.914.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1.914.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.000
04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 1.457.467.040
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
04.03 04.03.01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 346.176.040
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.176.040
04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000
04.03 04.03.01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 331.625.000
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33.400.000
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.225.000
04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01E 109 003 Kerjasama Daerah 779.666.000
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 498.924.000
04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3 Belanja Modal 280.742.000
KODE REKENING URAIAN
Halaman 98
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN 1.127.415.468
PEMBANGUNAN
04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.543.000
04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48.464.000
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.464.000
04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 152.079.000
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.979.000
04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 9.100.000
04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.231.000
04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 143.325.000
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 143.325.000
04.03 04.03.01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62.906.000
Operasional
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.906.000
04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 9.500.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000
04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 711.141.468
04.03 04.03.01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 51.044.000
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.044.000
04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 322.080.000
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234.080.000
04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 338.017.468
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.017.468
04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 99
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2.436.411.525
04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.795.025
04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 293.940.000
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.940.000
04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 323.855.025
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322.208.325
04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.646.700
04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.720.000
04.03 04.03.01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30.000.000
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000
04.03 04.03.01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48.720.000
Operasional
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.720.000
04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.296.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 4.296.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.000
04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 1.735.600.500
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
04.03 04.03.01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 400.785.000
Aparatur
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82.500.000
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.285.000
04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan 287.475.000
Akuntabilitas
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.500.000
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.975.000
04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan 345.407.000
Reformasi Birokrasi
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 123.000.000
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.407.000
04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 100
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 357.704.500
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai 151.800.000
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.904.500
05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren 222.249.000
dan Kelurahan
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai 121.800.000
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.449.000
05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3 Belanja Modal -
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 121.980.000
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai 37.950.000
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.030.000
05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1.816.360.560
04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 880.122.560
04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 272.799.000
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.799.000
04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 607.323.560
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 503.323.560
04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000
04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.755.000
04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 151.950.000
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 136.950.000
04.03 04.03.01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 54.805.000
Operasional
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.805.000
04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.285.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 9.285.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.285.000
04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 101
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
02.10 04.03.01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 720.198.000
02.10 04.03.01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 210.442.000
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.217.000
02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 04.03.01H 112 002 Pelaksanaanl Pengadaan Barang/Jasa 235.799.000
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.024.000
02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3 Belanja Modal -
02.10 04.03.01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 273.957.000
Pengadaan Barang/Jasa
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.182.000
02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 35.564.094.725
SURPLUS/(DEFISIT) : (35.564.094.725)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD
Halaman 102
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68.372.616.585
04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.498.228.400
04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 23.498.228.400
04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 44.874.388.185
04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.416.168.905
04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 827.910.000
04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 827.910.000
04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.588.258.905
04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.228.826.905
04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.359.432.000
04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.889.380
04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.809.000.000
04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359.000.000
04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.450.000.000
04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 751.889.380
Operasional
04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751.889.380
04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 21.002.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.002.000
04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 14.952.012.900
04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan 906.291.400
04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 895.041.400
04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11.250.000
04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan 9.420.450.000
DPRD/Peraturan DPRD
04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000
04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.417.450.000
04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 103
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 4.625.271.500
04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000
04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.071.500
04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 21.924.315.000
04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2.763.000.000
04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.763.000.000
04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 14.103.200.000
04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.200.000
04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi 5.058.115.000
Masyarakat
04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.058.115.000
04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 68.372.616.585
SURPLUS/(DEFISIT) : (68.372.616.585)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT
ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Halaman 104
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.416.946.528
04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.929.817.000
04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.929.817.000
04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.487.129.528
04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.562.173.436
04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 817.824.000
04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 817.824.000
04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 744.349.436
04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470.365.274
04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 273.984.162
04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.375.308
04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67.500.000
04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000
04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000
04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 134.875.308
Operasional
04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.875.308
04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.624.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 7.624.000
Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.624.000
04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 426.723.000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan
Aparatur
04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 46.223.000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.700.000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.523.000
04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380.500.000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 138.500.000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000
04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 105
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 58.496.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset
04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 36.866.000
04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.866.000
04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 21.630.000
Pelaporan Keuangan
04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.630.000
04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 55.854.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Fisik
04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 51.768.000
04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.768.000
04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 4.086.000
04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000
04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 71.014.000
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya
04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 44.803.000
Budaya
04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.803.000
04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 26.211.000
04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.211.000
04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 102.869.784
04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 102.869.784
04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.600.000
04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.269.784
04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.416.946.528
SURPLUS/(DEFISIT) : (6.416.946.528)
KODE REKENING URAIAN
URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Halaman 106
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH -
04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 183.228.493.170
04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 168.179.522.600
04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 168.179.522.600
04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15.048.970.570
04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.715.306.170
04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368.542.000
04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368.542.000
04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.346.764.170
04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 887.341.670
04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.459.422.500
04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295.950.000
04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150.000.000
04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000
04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 145.950.000
Operasional
04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.950.000
04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5.036.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.036.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.000
04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1.803.909.000
04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 973.793.000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 162.505.000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 811.288.000
04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal -
KODE REKENING URAIAN
Halaman 107
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 551.960.000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 315.600.000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.360.000
04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal
04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 45.024.000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.450.000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.574.000
04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal
04.06 04.06.01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi 233.132.000
04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233.132.000
04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 729.521.000
04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 148.885.000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54.475.000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.410.000
04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 248.754.000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54.650.000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.104.000
04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 331.882.000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 152.125.000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.757.000
04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 9.499.248.400
04.06 04.06.01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN 120.432.400
04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.432.400
04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 9.105.296.000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13.750.000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.091.546.000
04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 273.520.000
04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273.520.000
04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0
JUMLAH BELANJA DAERAH : 183.228.493.170
SURPLUS/(DEFISIT) : (183.228.493.170)
KODE REKENING URAIAN
: 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 04.07 - KEUANGAN
: 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Halaman 108
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 503.020.695.395
04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503.020.695.395
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 1) - PD No 1/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 2) - PD No 5/2018
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1.200.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7.800.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000
;
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 52.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 3)PD No 2/2011
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 4)PD No 8/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000
URUSAN
MACAM URUSAN
KODE REKENING
ORGANISASI
URAIAN
Halaman 109
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 5)PD No 14/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 12.039.603.782 6)PD No 5/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 7)PD DIY No 1/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 8) Keputusan Gubernur
No 71/KEP/2017
04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 10.032.144 9) Perwal No 68/2012
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 16.912.784.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000 10)Permendagri
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 No 19/2016
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 111.300.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 11)PP No 39/2007
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 403.984.000
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 174.984.000 12)Perwal No 31/2006
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 13)Perwal No 47/2010
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000 43)PD No 2/2015
04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 110.000.000 15)Perwal
Reklame No 20/2012
URAIANKODE REKENING
Halaman 110
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 44.527.669.731
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.984.906.875
04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 27.984.906.875
04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16.542.762.856
04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.178.495.796
04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245.700.000
04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000
04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.932.795.796
04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.894.695.796
04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 38.100.000
04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 438.638.280
Aparatur
04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.000.000
04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000
04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 197.000.000
04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 239.638.280
Operasional
04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.638.280
04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 12.357.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12.357.000
dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.357.000
04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 151.915.780
04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 122.865.780
04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.175.000
04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.690.780
04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 29.050.000
04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000
04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal
04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 123.250.558
Pengelolaan Dana Transfer
04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 60.754.000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.054.000
04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal -
URAIANKODE REKENING
Halaman 111
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 62.496.558
04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000
04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.271.558
04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan 430.088.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322.090.000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.700.000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.390.000
04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 107.998.000
Pengelolaan Keuangan BLUD
04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000
04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.348.000
04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan 927.737.878
Pajak Daerah
04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 469.507.448
04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.825.000
04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.682.448
04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 174.824.780
04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 55.000.000
04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.824.780
04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283.405.650
04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190.000.000
04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.405.650
04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 3.425.601.030
04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 691.429.780
Pajak Daerah
04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 516.350.000
04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.079.780
04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 2.734.171.250
04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.734.171.250
04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 3.854.678.534
Inventarisasi Aset
04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 629.725.200
04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai -
04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629.725.200
04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal -
URAIANKODE REKENING
Halaman 112
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.811.111.554
04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000
04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.808.186.554
04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal -
04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 413.841.780
04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10.775.000
04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.624.780
04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 191.442.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 503.020.695.395
JUMLAH BELANJA DAERAH : 44.527.669.731
SURPLUS/DEFISIT : 458.493.025.664
URAIANKODE REKENING
: 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 04.07 - KEUANGAN
: 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Halaman 113
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1.213.646.639.370
04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 40.213.190.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 35.584.989.000 Informasi resmi
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
PPh Pasal 21
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000 Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000 Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000 Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup -
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000 Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit -
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000
04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat -
KODE REKENING URAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN
ORGANISASI
Halaman 114
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117.026.683.895
Daerah Lainnya
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117.026.683.895
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000 Informasi resmi
04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 Kementerian Keuangan
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 68.646.141.000
Daerah Lainnya
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000
04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000
04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 114.675.559.678
04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 114.675.559.678
04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga -
04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi -
04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200
04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000
04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1.319.092.478
Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik
04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000
JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1.213.646.639.370
JUMLAH BELANJA PPKD : 114.675.559.678
SURPLUS/DEFISIT : 1.098.971.079.692
Keterangan :
1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1)
2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2)
4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8)
5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7)
7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung
Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial
13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah
dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha
14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Reklame.
KODE REKENING URAIAN
Halaman 1
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN
04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.831.015.596
sebelumnya
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 31.203.800.499
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 21.269.075.000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 1.672.586.786
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 8.262.138.713
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 108.754.626.941
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 53.120.455.541
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 8.169.609.230
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 22.926.508.883
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 19.213.284.520
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 4.287.049.157
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 626.329.000
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 411.390.610
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian 5.782.897.501
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD 5.782.897.501
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 8.089.690.655
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 958.796.700
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 4.847.795.389
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 24.671.150
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 1.434.758.357
04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 823.669.059
04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah -
RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING URAIAN
Halaman 2
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000
04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 40.480.000.000
04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah -
Jumlah Pembiayaan Netto 113.351.015.596
04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan -
(SiLPA)
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
KODE REKENING URAIAN
LAMPIRAN IV
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.427.741.617 348.084.131.923 234.493.325.680 695.005.199.220
01 01 URUSAN PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329
01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329
01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.334.889.312 13.795.580.619 888.106.950 25.018.576.881
01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.308.058.000 - 1.308.058.000
01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 10.334.889.312 12.487.522.619 888.106.950 23.710.518.881
01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 652.325.000 522.000.000 1.174.325.000
01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 350.800.000 522.000.000 872.800.000
01 01 01 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 301.525.000 - 301.525.000
01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 178.744.000 - 178.744.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 178.744.000 - 178.744.000
Kinerja Perangkat Daerah
01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 1.577.640.650 16.934.369.786 7.006.284.852 25.518.295.288
01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 9.620.000 1.461.558.800 - 1.471.178.800
01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD - 857.980.488 4.141.748.000 4.999.728.488
01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD - 2.325.788.000 - 2.325.788.000
01 01 01 01 01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 1.568.020.650 12.289.042.498 2.864.536.852 16.721.600.000
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KODE
1
REKENING
JENIS BELANJA
Halaman 2
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 4.891.761.200 21.082.134.840 8.691.485.200 34.665.381.240
Pertama
01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 122.250.000 1.393.546.000 - 1.515.796.000
01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP - 419.927.240 2.341.387.000 2.761.314.240
01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP - 2.049.971.000 - 2.049.971.000
01 01 01 01 01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 347.944.000 1.268.676.000 571.380.000 2.188.000.000
01 01 01 01 01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 349.150.000 1.199.275.000 409.325.000 1.957.750.000
01 01 01 01 01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 300.300.000 914.375.000 435.575.000 1.650.250.000
01 01 01 01 01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 251.250.000 843.475.000 288.025.000 1.382.750.000
01 01 01 01 01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 396.500.000 1.690.050.000 547.950.000 2.634.500.000
01 01 01 01 01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 309.017.200 1.222.057.800 406.175.000 1.937.250.000
01 01 01 01 01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 242.500.000 1.077.450.000 303.100.000 1.623.050.000
01 01 01 01 01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 470.800.000 1.523.700.000 582.500.000 2.577.000.000
01 01 01 01 01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 273.200.000 1.020.150.000 378.150.000 1.671.500.000
01 01 01 01 01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 248.500.000 854.250.000 297.750.000 1.400.500.000
01 01 01 01 01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 198.250.000 660.517.800 232.482.200 1.091.250.000
01 01 01 01 01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 249.100.000 758.600.000 361.300.000 1.369.000.000
01 01 01 01 01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 196.550.000 638.775.000 243.425.000 1.078.750.000
01 01 01 01 01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 184.250.000 696.025.000 228.975.000 1.109.250.000
REKENING
KODE JENIS BELANJA
1
Halaman 3
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 01 01 01 01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 418.350.000 1.648.089.000 662.811.000 2.729.250.000
01 01 01 01 01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 333.850.000 1.203.225.000 401.175.000 1.938.250.000
01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 5.023.020.000 2.995.894.204 1.758.915.152 9.777.829.356
dan PAUD
01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 1.247.745.000 1.357.156.000 1.501.155.152 4.106.056.152
01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3.775.275.000 919.123.204 257.760.000 4.952.158.204
01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan - 719.615.000 - 719.615.000
01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 26.368.605.392 22.258.151.172 9.087.821.000 57.714.577.564
01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 145.200.000 1.627.845.324 - 1.773.045.324
01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.037.200.000 147.698.968 - 18.184.898.968
01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan - 1.237.697.080 220.000.000 1.457.697.080
01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 440.400.000 3.638.173.000 - 4.078.573.000
01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 5.697.500.000 14.876.115.700 8.546.250.000 29.119.865.700
01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 2.048.305.392 730.621.100 321.571.000 3.100.497.492
01 02 URUSAN KESEHATAN 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 290.248.919.800
01 02 01 DINAS KESEHATAN 20.725.632.384 128.437.459.785 13.315.273.831 162.478.366.000
01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.804.753.231 72.315.769 4.877.069.000
01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 248.625.000 - 248.625.000
01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.556.128.231 72.315.769 4.628.444.000
1
JENIS BELANJAKODE
REKENING
Halaman 4
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 379.101.000 50.000.000 429.101.000
01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 40.000.000 50.000.000 90.000.000
01 02 01 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 339.101.000 - 339.101.000
01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 66.262.000 - 66.262.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 66.262.000 66.262.000
Kinerja Perangkat Daerah
01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14.385.532.384 27.496.427.627 2.178.614.989 44.060.575.000
01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 633.896.500 209.293.686 17.936.814 861.127.000
01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 296.800.000 208.348.000 78.000.000 583.148.000
01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 928.224.750 292.948.367 125.432.883 1.346.606.000
01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 817.025.000 432.031.800 60.038.200 1.309.095.000
01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 395.586.771 156.588.500 112.376.729 664.552.000
01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 616.910.050 276.829.950 88.452.000 982.192.000
01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1.447.157.498 903.392.502 114.450.000 2.465.000.000
01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 775.998.422 663.851.578 60.150.000 1.500.000.000
01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 410.529.395 279.415.605 98.025.000 787.970.000
01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563.933.600 394.227.400 47.650.000 1.005.811.000
01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1.176.540.000 820.330.000 229.900.000 2.226.770.000
01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1.261.900.000 944.143.000 278.840.000 2.484.883.000
01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 371.073.130 450.586.870 4.800.000 826.460.000
JENIS BELANJAKODE
REKENING
1
Halaman 5
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 384.750.414 268.173.586 34.550.000 687.474.000
01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1.572.000.000 1.030.617.000 218.300.000 2.820.917.000
01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1.395.778.854 941.907.441 107.620.705 2.445.307.000
01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 549.460.000 526.315.000 107.540.000 1.183.315.000
01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 787.968.000 718.967.000 169.260.000 1.676.195.000
01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 - 949.362.000 10.000.000 959.362.000
01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 - 1.144.835.000 - 1.144.835.000
01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen - 1.384.766.983 54.052.017 1.438.819.000
01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 - 1.145.006.000 - 1.145.006.000
01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 - 941.693.000 - 941.693.000
01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan - 1.106.864.000 - 1.106.864.000
01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis - 736.245.666 64.987.334 801.233.000
01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 - 781.227.693 15.443.307 796.671.000
01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 - 730.740.000 - 730.740.000
01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton - 1.011.237.000 - 1.011.237.000
01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron - 1.746.627.000 45.300.000 1.791.927.000
01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan - 818.618.000 - 818.618.000
01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan - 906.471.000 - 906.471.000
JENIS BELANJA
1
KODE
REKENING
Halaman 6
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman - 678.158.000 - 678.158.000
01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo - 1.191.833.000 - 1.191.833.000
01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 - 913.515.000 - 913.515.000
01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 - 970.844.000 - 970.844.000
01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan - 820.417.000 35.510.000 855.927.000
01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.908.500.000 20.922.795.987 3.011.531.013 29.842.827.000
01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 5.908.500.000 12.407.022.000 1.495.400.000 19.810.922.000
01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama - 8.515.773.987 1.516.131.013 10.031.905.000
01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 35.075.000 60.706.959.000 6.394.211.000 67.136.245.000
01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) - 276.246.000 6.232.711.000 6.508.957.000
01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 15.075.000 331.816.000 - 346.891.000
01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan - 58.884.392.000 - 58.884.392.000
01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 20.000.000 1.214.505.000 161.500.000 1.396.005.000
01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 110.350.000 2.821.229.420 426.000.580 3.357.580.000
01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2.700.000 622.445.000 - 625.145.000
01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 65.950.000 1.256.145.000 - 1.322.095.000
01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 41.700.000 655.370.000 98.000.000 795.070.000
01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan - 287.269.420 328.000.580 615.270.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 7
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26.425.000 8.282.974.520 586.000.480 8.895.400.000
01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15.750.000 502.010.520 186.000.480 703.761.000
01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10.675.000 497.809.000 - 508.484.000
01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) - 7.283.155.000 400.000.000 7.683.155.000
01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 259.750.000 2.956.957.000 596.600.000 3.813.307.000
01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 147.750.000 144.856.000 50.000.000 342.606.000
01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 68.700.000 2.508.811.000 - 2.577.511.000
01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 43.300.000 303.290.000 546.600.000 893.190.000
01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800
01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800
01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 32.269.800.000 36.765.200.000 1.850.000.000 70.885.000.000
01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 6.590.052.000 29.836.052.800 20.459.449.000 56.885.553.800
01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.000.000 28.225.163.951 140.011.480.673 168.247.644.624
01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.750.000 27.666.672.851 137.801.001.473 165.473.424.324
01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.447.914.824 10.400.000 2.458.314.824
01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 374.470.000 - 374.470.000
01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 2.073.444.824 10.400.000 2.083.844.824
01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.068.044.000 - 1.068.044.000
01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 255.000.000 - 255.000.000
01 03 01 03 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 813.044.000 - 813.044.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 8
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 28.670.275 94.666.725 123.337.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 28.670.275 94.666.725 123.337.000
Kinerja Perangkat Daerah
01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 5.750.000 1.049.869.800 52.309.913.200 53.365.533.000
01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 5.750.000 132.599.800 901.843.200 1.040.193.000
01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - 433.484.000 51.408.070.000 51.841.554.000
01 03 01 03 01 021 003 Pengawasan Pembangunan - 483.786.000 - 483.786.000
01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 19.500.758.440 60.015.599.560 79.516.358.000
01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) - 26.344.000 29.868.790.000 29.895.134.000
01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 3.586.215.660 7.097.375.340 10.683.591.000
01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum - 15.888.198.780 23.049.434.220 38.937.633.000
01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.571.415.512 25.370.421.988 28.941.837.500
01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - 107.885.280 15.008.614.720 15.116.500.000
01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.463.530.232 10.361.807.268 13.825.337.500
01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 5.250.000 558.491.100 2.210.479.200 2.774.220.300
01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang - 473.352.020 1.199.070.000 1.672.422.020
01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci - 290.600.540 254.960.000 545.560.540
01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - 134.293.040 560.980.000 695.273.040
01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang - 48.458.440 383.130.000 431.588.440
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 9
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 85.139.080 1.011.409.200 1.101.798.280
01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 51.208.040 339.633.800 396.091.840
01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang - 5.078.000 300.980.000 306.058.000
01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang - 28.853.040 370.795.400 399.648.440
01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000
01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000
01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000
01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) - 1.217.025.080 9.850.179.920 11.067.205.000
01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 27.500.000 6.868.000.080 9.150.903.920 16.046.404.000
01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa - 347.432.938 1.801.222.062 2.148.655.000
01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103.950.000 1.695.702.800 3.914.841.200 5.714.494.000
01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 35.027.480.172
MASYARAKAT
01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.220.040.000 17.688.880.903 799.211.000 20.708.131.903
01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.517.400.305 20.711.000 4.538.111.305
01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 269.960.000 - 269.960.000
01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.247.440.305 20.711.000 4.268.151.305
01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 744.599.350 178.000.000 922.599.350
01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 138.000.000 138.000.000
01 05 01 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 744.599.350 40.000.000 784.599.350
JENIS BELANJAKODE
REKENING
1
Halaman 10
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.316.000 - 10.316.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.316.000 - 10.316.000
Kinerja Perangkat Daerah
01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 507.390.000 5.769.604.568 563.500.000 6.840.494.568
01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 241.890.000 65.380.000 - 307.270.000
01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 265.500.000 5.704.224.568 563.500.000 6.533.224.568
01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 496.450.000 4.342.221.000 33.000.000 4.871.671.000
01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 461.800.000 4.293.661.000 33.000.000 4.788.461.000
01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 34.650.000 48.560.000 - 83.210.000
01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 424.877.568 4.000.000 428.877.568
01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP - 261.437.568 4.000.000 265.437.568
01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan - 163.440.000 - 163.440.000
01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1.216.200.000 1.879.862.112 - 3.096.062.112
01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.205.400.000 283.104.352 - 1.488.504.352
01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 10.800.000 1.596.757.760 - 1.607.557.760
01 05 02 DINAS KEBAKARAN - 4.756.432.140 3.445.962.900 8.202.395.040
01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.787.967.640 70.606.900 1.858.574.540
01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 362.685.000 -
01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 1.425.282.640 70.606.900 1.495.889.540
01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 357.400.000 - 357.400.000
01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 199.800.000 - 199.800.000
01 05 01 05 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157.600.000 - 157.600.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 11
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000
Kinerja dan Keuangan
01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000
Kinerja Perangkat Daerah
01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 516.257.500 3.071.718.000 3.587.975.500
01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran - 127.945.000 3.062.718.000 3.190.663.000
01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran - 388.312.500 9.000.000 397.312.500
01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 2.074.047.000 303.638.000 2.377.685.000
01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran - 805.398.000 - 805.398.000
01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran - 1.268.649.000 303.638.000 1.572.287.000
01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 37.400.000 4.875.606.509 1.203.946.720 6.116.953.229
01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 428.547.609 34.571.200 463.118.809
01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 148.920.000 - 148.920.000
01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 279.627.609 34.571.200 314.198.809
01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 382.550.000 503.500.000 886.050.000
01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 80.000.000 503.500.000 583.500.000
01 05 01 05 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 302.550.000 - 302.550.000
KODE
REKENING
JENIS BELANJA
1
Halaman 12
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000
Kinerja dan Keuangan
01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000
Kinerja Perangkat Daerah
01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 37.400.000 4.062.528.900 665.875.520 4.765.804.420
01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 37.400.000 2.683.584.600 465.000.000 3.185.984.600
01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam - 1.224.264.300 200.875.520 1.425.139.820
01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 154.680.000 - 154.680.000
01 06 URUSAN SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295
01 06 01 DINAS SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295
01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.536.630.397 218.241.300 1.754.871.697
01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 332.855.000 - 332.855.000
01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.203.775.397 218.241.300 1.422.016.697
01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 521.588.400 495.000.000 1.016.588.400
01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 14.280.000 495.000.000 509.280.000
01 06 01 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 507.308.400 - 507.308.400
01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 33.176.000 - 33.176.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 33.176.000 - 33.176.000
Kinerja Perangkat Daerah
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 13
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 880.900.003 4.432.571.879 - 5.313.471.882
01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 159.650.003 594.160.500 753.810.503
01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 494.600.000 1.113.041.500 - 1.607.641.500
01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 188.850.000 985.885.000 - 1.174.735.000
01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 37.800.000 1.739.484.879 - 1.777.284.879
01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 447.050.676 1.441.884.800 - 1.888.935.476
01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 153.050.676 344.832.600 - 497.883.276
01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 294.000.000 1.097.052.200 - 1.391.052.200
01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 918.500.000 1.508.123.840 23.000.000 2.449.623.840
01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 871.200.000 853.823.440 23.000.000 1.748.023.440
01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 47.300.000 654.300.400 - 701.600.400
02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 15.116.826.161 192.653.212.172 32.915.789.660 240.685.827.993
02 01 URUSAN TENAGA KERJA 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000
02 01 02 11 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000
TRANSMIGRASI
02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 111.700.000 4.517.445.000 - 4.629.145.000
02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 6.000.000 3.080.580.000 - 3.086.580.000
02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 105.700.000 1.436.865.000 - 1.542.565.000
02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 123.175.000 1.138.723.000 - 1.261.898.000
02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65.175.000 551.663.000 - 616.838.000
02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 58.000.000 587.060.000 - 645.060.000
JENIS BELANJA
REKENING
1
KODE
Halaman 14
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996
02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996
PERLINDUNGAN ANAK
02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 864.363.400 20.850.000 885.213.400
02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.930.000 - 318.930.000
02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 545.433.400 20.850.000 566.283.400
02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 133.794.000 102.247.000 236.041.000
02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.400.000 102.247.000 104.647.000
02 02 02 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 131.394.000 - 131.394.000
02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 105.218.000 - 105.218.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 105.218.000 - 105.218.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 146.075.000 1.589.356.020 100.000.000 1.835.431.020
02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35.300.000 379.930.020 100.000.000 515.230.020
02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 38.775.000 606.498.000 - 645.273.000
02 02 02 02 01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 72.000.000 602.928.000 - 674.928.000
02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 86.000.000 1.991.682.576 100.000.000 2.177.682.576
02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 41.100.000 797.150.000 - 838.250.000
02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 44.900.000 1.194.532.576 100.000.000 1.339.432.576
JENIS BELANJAKODE
REKENING
1
Halaman 15
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 03 URUSAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960
02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960
02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960
02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 2.700.000 835.290.000 - 837.990.000
02 03 03 01 01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5.500.000 150.230.840 42.473.120 198.203.960
02 04 URUSAN PERTANAHAN 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088
02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088
02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 564.636.108 5.300.000 569.936.108
04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 174.675.000 - 174.675.000
02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 389.961.108 5.300.000 395.261.108
02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 151.060.000 127.132.000 278.192.000
02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 127.132.000 127.132.000
02 04 02 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 151.060.000 - 151.060.000
02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.897.280 - 76.897.280
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.897.280 - 76.897.280
Kinerja Perangkat Daerah
02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65.450.000 279.064.700 6.363.872.000 6.708.386.700
02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 43.450.000 108.580.820 - 152.030.820
02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.600.000 90.015.840 6.313.872.000 6.410.487.840
02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15.400.000 80.468.040 50.000.000 145.868.040
05 01
1
JENIS BELANJAKODE
REKENING
Halaman 16
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853
02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853
02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3.652.701.761 8.000.000 3.660.701.761
02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 314.560.000 - 314.560.000
02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.338.141.761 8.000.000 3.346.141.761
02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.948.640.000 166.580.000 2.115.220.000
02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 168.000.000 - 168.000.000
02 05 02 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1.780.640.000 166.580.000 1.947.220.000
02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000
02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000
02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 30.800.000 91.600.000 122.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 30.800.000 91.600.000 122.400.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 22.550.000 1.418.538.440 253.080.960 1.694.169.400
02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 22.550.000 262.046.080 68.100.920 352.697.000
02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 - 1.156.492.360 184.980.040 1.341.472.400
02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 17.500.000 2.295.560.720 178.035.060 2.491.095.780
02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 17.500.000 1.678.492.700 75.000.260 1.770.992.960
02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan - 221.295.080 103.034.800 324.329.880
02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan - 395.772.940 - 395.772.940
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 17
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 6.485.549.050 3.690.843.950 10.206.768.000
02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 1.166.127.380 2.874.737.620 4.071.240.000
02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan - 5.319.421.670 816.106.330 6.135.528.000
02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 816.000.000 16.668.368.844 907.427.068 18.391.795.912
02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 252.000.000 1.297.149.312 526.559.068 2.075.708.380
02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah - 3.317.386.000 380.868.000 3.698.254.000
02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan - 1.420.202.000 - 1.420.202.000
02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 564.000.000 10.633.631.532 - 11.197.631.532
02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000
02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000
02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.089.771.000 64.850.000 1.154.621.000
02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.004.000 - 318.004.000
02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 771.767.000 64.850.000 836.617.000
02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 179.384.000 280.000.000 459.384.000
02 06 02 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 280.000.000 280.000.000
02 06 02 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 179.384.000 - 179.384.000
02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 32.002.000 - 32.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 32.002.000 - 32.002.000
Kinerja Perangkat Daerah
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 18
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 66.250.000 2.269.052.000 200.000.000 2.535.302.000
02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 66.250.000 2.201.404.000 200.000.000 2.467.654.000
02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk - 67.648.000 - 67.648.000
02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 86.000.000 546.681.000 - 632.681.000
02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 57.600.000 487.248.000 544.848.000
02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 28.400.000 59.433.000 - 87.833.000
dan Pewarganegaraan
02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan - 360.232.000 - 360.232.000
dan Pemanfaatan Data
02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - 176.635.000 - 176.635.000
02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 183.597.000 - 183.597.000
02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 97.064.297.772
02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 754.275.000 5.935.905.623 590.587.540 7.280.768.163
02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.050.000 632.498.682 20.400.000 914.948.682
02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.785.000 - 100.785.000
02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 262.050.000 531.713.682 20.400.000 814.163.682
02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 73.420.000 81.808.000 155.228.000
02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 81.808.000 81.808.000
02 07 02 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73.420.000 - 73.420.000
02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.450.000 - 11.450.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.450.000 - 11.450.000
Kinerja Perangkat Daerah
1
KODE JENIS BELANJA
REKENING
Halaman 19
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 492.225.000 5.218.536.941 488.379.540 6.199.141.481
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo
02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 22.650.000 231.990.500 57.118.600 311.759.100
Tegalrejo
02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 28.449.000 - 28.449.000
Kecamatan Tegalrejo
02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 17.100.000 527.287.070 - 544.387.070
02 07 02 07 01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.800.000 1.039.199.957 50.510.940 1.199.510.897
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
02 07 02 07 01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 134.950.000 1.229.083.897 44.500.000 1.408.533.897
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak
02 07 02 07 01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.450.000 1.079.742.957 136.250.000 1.345.442.957
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru
02 07 02 07 01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 63.550.000 691.591.560 200.000.000 955.141.560
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener
02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.725.000 391.192.000 - 405.917.000
Masyarakat Kecamatan Tegalrejo
02 07 02 KECAMATAN JETIS 703.850.000 5.482.713.986 892.468.446 7.079.032.432
02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.000.000 1.028.762.510 283.106.769 1.578.869.279
02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.493.000 - 100.493.000
02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 267.000.000 928.269.510 283.106.769 1.478.376.279
02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 142.829.500 449.821.677 592.651.177
02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22.850.000 449.821.677 472.671.677
02 07 02 07 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119.979.500 - 119.979.500
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 20
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.781.000 - 12.781.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.781.000 - 12.781.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 436.850.000 4.298.340.976 159.540.000 4.894.730.976
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis
02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 48.300.000 125.590.000 - 173.890.000
02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 12.000.000 106.961.784 - 118.961.784
Jetis
02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 15.300.000 450.615.900 - 465.915.900
02 07 02 07 02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 123.900.000 1.048.065.120 98.490.000 1.270.455.120
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo
02 07 02 07 02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 119.450.000 1.115.601.120 4.650.000 1.239.701.120
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
02 07 02 07 02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.900.000 1.173.971.120 56.400.000 1.345.271.120
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan
02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 3.000.000 277.535.932 - 280.535.932
Masyarakat Kecamatan Jetis
02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 1.148.200.000 8.067.291.733 415.636.500 9.631.128.233
02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.900.000 662.885.900 147.600.000 1.231.385.900
02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 63.898.000 - 63.898.000
02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 420.900.000 598.987.900 147.600.000 1.167.487.900
JENIS BELANJA
1
KODE
REKENING
Halaman 21
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 607.757.300 - 607.757.300
02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 496.162.300 - 496.162.300
02 07 02 07 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111.595.000 - 111.595.000
02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.580.000 - 5.580.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.580.000 - 5.580.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 727.300.000 6.791.068.533 268.036.500 7.786.405.033
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman
02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 39.700.000 90.936.000 - 130.636.000
Gondokusuman
02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 63.718.568 - 63.718.568
Gondokusuman
02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 32.525.000 413.802.500 - 446.327.500
02 07 02 07 03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 103.500.000 1.197.946.360 13.920.700 1.315.367.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan
02 07 02 07 03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 55.550.000 659.060.945 71.000.000 785.610.945
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru
02 07 02 07 03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 148.200.000 1.512.808.634 38.115.800 1.699.124.434
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren
02 07 02 07 03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 208.000.000 1.358.824.867 - 1.566.824.867
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro
02 07 02 07 03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.700.000 1.317.466.459 145.000.000 1.592.166.459
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban
02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 10.125.000 176.504.200 - 186.629.200
Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
JENIS BELANJA
REKENING
KODE
1
Halaman 22
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 597.620.000 5.208.017.868 15.000.000 5.820.637.868
02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 498.411.228 - 662.661.228
02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105.530.000 - 105.530.000
02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 392.881.228 - 557.131.228
02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 123.400.000 15.000.000 138.400.000
02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 47.440.000 15.000.000 62.440.000
02 07 02 07 04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 75.960.000 - 75.960.000
02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.697.000 - 9.697.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.697.000 - 9.697.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 433.370.000 4.576.509.640 - 5.009.879.640
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan
02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 47.875.000 118.412.000 - 166.287.000
Danurejan
02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 126.765.640 - 126.765.640
Kecamatan Danurejan
02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 1.695.000 284.699.000 - 286.394.000
02 07 02 07 04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 110.800.000 1.398.473.000 - 1.509.273.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan
02 07 02 07 04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.000.000 1.286.160.000 - 1.436.160.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung
02 07 02 07 04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.250.000 1.249.736.000 - 1.365.986.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran
02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 6.750.000 112.264.000 - 119.014.000
Masyarakat Kecamatan Danurejan
REKENING
JENIS BELANJAKODE
1
Halaman 23
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 543.850.000 3.851.223.922 276.300.000 4.671.373.922
02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 644.410.001 34.100.000 842.760.001
02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 114.225.000 - 114.225.000
02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 530.185.001 34.100.000 728.535.001
02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.228.000 185.000.000 247.228.000
02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.700.000 185.000.000 190.700.000
02 07 02 07 05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 56.528.000 - 56.528.000
02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.645.000 - 9.645.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.645.000 - 9.645.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 379.600.000 3.134.940.921 57.200.000 3.571.740.921
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen
02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.000.000 75.137.000 - 115.137.000
Gedongtengen
02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 54.191.000 - 54.191.000
Gedongtengen
02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 8.600.000 157.658.400 - 166.258.400
02 07 02 07 05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.600.000 1.576.976.182 19.900.000 1.788.476.182
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman
02 07 02 07 05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 128.400.000 1.191.056.339 37.300.000 1.356.756.339
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran
02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 11.000.000 79.922.000 - 90.922.000
Masyarakat Kecamatan Gedongtengen
JENIS BELANJAKODE
1
REKENING
Halaman 24
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 530.300.000 2.717.774.000 535.700.000 3.783.774.000
02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.600.000 565.581.000 124.000.000 909.181.000
02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 55.910.000 - 55.910.000
02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219.600.000 509.671.000 124.000.000 853.271.000
02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 65.650.000 200.000.000 265.650.000
02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3.000.000 200.000.000 203.000.000
02 07 02 07 06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.650.000 - 62.650.000
02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 40.474.000 - 40.474.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 40.474.000 - 40.474.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 310.700.000 2.046.069.000 211.700.000 2.568.469.000
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 98.750.000 42.924.000 - 141.674.000
Pakualaman
02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 40.775.000 - 40.775.000
Pakualaman
02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 5.050.000 176.052.000 - 181.102.000
02 07 02 07 06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.500.000 889.925.000 50.000.000 1.049.425.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti
02 07 02 07 06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 83.200.000 780.167.000 161.700.000 1.025.067.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur
02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.200.000 116.226.000 - 130.426.000
Masyarakat Kecamatan Pakualaman
1
JENIS BELANJAKODE
REKENING
Halaman 25
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 509.550.000 3.654.998.000 220.424.000 4.384.972.000
02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.500.000 547.193.000 73.664.000 803.357.000
02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 90.425.000 - 90.425.000
02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 182.500.000 456.768.000 73.664.000 712.932.000
02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 71.184.000 118.760.000 189.944.000
02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6.240.000 118.760.000 125.000.000
02 07 02 07 07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64.944.000 - 64.944.000
02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.516.000 - 11.516.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.516.000 - 11.516.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 327.050.000 3.025.105.000 28.000.000 3.380.155.000
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan
02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 31.450.000 77.400.000 - 108.850.000
Ngampilan
02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 60.787.000 - 60.787.000
Kecamatan Ngampilan
02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 12.400.000 339.173.000 - 351.573.000
02 07 02 07 07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.100.000 1.266.175.000 - 1.416.275.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan
02 07 02 07 07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 102.200.000 1.159.049.000 28.000.000 1.289.249.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan
02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 30.900.000 122.521.000 - 153.421.000
Masyarakat Kecamatan Ngampilan
1
JENIS BELANJA
REKENING
KODE
Halaman 26
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 630.400.000 5.642.518.887 253.714.000 6.526.632.887
02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.500.000 570.123.960 2.300.000 785.923.960
02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 57.249.000 - 57.249.000
02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 213.500.000 512.874.960 2.300.000 728.674.960
02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 159.974.000 228.914.000 388.888.000
02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 77.400.000 228.914.000 306.314.000
02 07 02 07 08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 82.574.000 - 82.574.000
02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 16.245.000 - 16.245.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 16.245.000 - 16.245.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 416.900.000 4.896.175.927 22.500.000 5.335.575.927
Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan
02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.300.000 91.367.000 - 131.667.000
Wirobrajan
02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 113.633.752 - 113.633.752
Wirobrajan
02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 4.900.000 292.829.000 - 297.729.000
02 07 02 07 08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.350.000 1.379.453.060 - 1.508.803.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen
02 07 02 07 08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 124.950.000 1.362.840.060 12.000.000 1.499.790.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan
02 07 02 07 08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 117.400.000 1.374.251.055 10.500.000 1.502.151.055
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan
02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 281.802.000 - 281.802.000
Masyarakat Kecamatan Wirobrajan
1
JENIS BELANJAKODE
REKENING
Halaman 27
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 843.550.000 5.287.226.972 615.860.872 6.746.637.844
02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.000.000 585.662.000 199.500.000 968.162.000
02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 94.265.000 - 94.265.000
02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 183.000.000 491.397.000 199.500.000 873.897.000
02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 70.900.000 297.040.872 367.940.872
02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 500.000 297.040.872 297.540.872
02 07 02 07 09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70.400.000 - 70.400.000
02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.220.000 - 5.220.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.220.000 - 5.220.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 660.550.000 4.625.444.972 119.320.000 5.405.314.972
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 44.550.000 88.295.000 132.845.000
Mantrijeron
02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 67.794.568 - 67.794.568
Kecamatan Mantrijeron
02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 11.150.000 206.062.500 - 217.212.500
02 07 02 07 09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 211.450.000 1.401.923.060 14.300.000 1.627.673.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo
02 07 02 07 09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 193.000.000 1.211.124.784 69.550.000 1.473.674.784
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan
02 07 02 07 09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 192.050.000 1.282.434.060 35.470.000 1.509.954.060
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron
02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 8.350.000 367.811.000 - 376.161.000
Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
KODE JENIS BELANJA
1
REKENING
Halaman 28
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 10 KECAMATAN KRATON 694.250.115 4.710.526.185 492.291.400 5.897.067.700
02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.500.000 668.336.300 166.335.400 1.050.171.700
02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 101.668.000 - 101.668.000
02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215.500.000 566.668.300 166.335.400 948.503.700
02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 137.000.000 195.000.000 332.000.000
02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 62.500.000 195.000.000 257.500.000
02 07 02 07 10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 74.500.000 - 74.500.000
02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 42.041.000 - 42.041.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 42.041.000 - 42.041.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 478.750.115 3.863.148.885 130.956.000 4.472.855.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton
02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 65.200.000 142.908.000 - 208.108.000
02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 108.427.000 - 108.427.000
Kecamatan Kraton
02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 23.800.000 376.313.000 - 400.113.000
02 07 02 07 10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 96.400.000 916.383.000 35.400.000 1.048.183.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan
02 07 02 07 10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 168.800.115 1.194.021.885 - 1.362.822.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan
02 07 02 07 10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 121.700.000 1.033.683.000 95.556.000 1.250.939.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten
02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 2.850.000 91.413.000 - 94.263.000
Masyarakat Kecamatan Kraton
1
REKENING
KODE JENIS BELANJA
Halaman 29
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 571.450.000 3.602.330.000 196.325.000 4.370.105.000
02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.850.000 537.807.000 - 708.657.000
02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 70.530.000 - 70.530.000
02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170.850.000 467.277.000 - 638.127.000
02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.599.000 178.325.000 258.924.000
02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 178.325.000 178.325.000
02 07 02 07 11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 80.599.000 - 80.599.000
02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.740.000 - 5.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.740.000 - 5.740.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 400.600.000 2.978.184.000 18.000.000 3.396.784.000
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan
02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 97.400.000 65.305.000 - 162.705.000
Gondomanan
02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 50.516.000 - 50.516.000
Kecamatan Gondomanan
02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11.900.000 257.930.000 - 269.830.000
02 07 02 07 11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.675.000 1.238.910.000 12.000.000 1.367.585.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan
02 07 02 07 11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 174.625.000 1.281.775.000 6.000.000 1.462.400.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan
02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 83.748.000 - 83.748.000
Masyarakat Kecamatan Gondomanan
REKENING
JENIS BELANJA
1
KODE
Halaman 30
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 873.741.046 5.991.358.333 467.509.500 7.332.608.879
02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.426.046 686.332.665 67.637.500 977.396.211
02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 109.075.000 - 109.075.000
02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 223.426.046 577.257.665 67.637.500 868.321.211
02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 84.153.000 399.872.000 484.025.000
02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.500.000 399.872.000 405.372.000
02 07 02 07 12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 78.653.000 - 78.653.000
02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 51.290.736 - 51.290.736
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 51.290.736 - 51.290.736
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 650.315.000 5.169.581.932 - 5.819.896.932
Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 26.600.000 113.343.000 - 139.943.000
Mergangsan
02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 6.850.000 113.627.048 - 120.477.048
Kecamatan Mergangsan
02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 101.525.000 289.264.048 - 390.789.048
02 07 02 07 12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.100.000 1.543.886.112 - 1.734.986.112
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
02 07 02 07 12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 181.400.000 1.583.005.876 - 1.764.405.876
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan
02 07 02 07 12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 125.900.000 1.304.410.112 - 1.430.310.112
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan
02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 16.940.000 222.045.736 - 238.985.736
Masyarakat Kecamatan Mergangsan
JENIS BELANJA
1
REKENING
KODE
Halaman 31
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1.571.465.000 12.762.266.220 434.230.000 14.767.961.220
02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.500.000 1.292.562.000 29.150.000 1.942.212.000
02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 250.781.000 - 250.781.000
02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 620.500.000 1.041.781.000 29.150.000 1.691.431.000
02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.338.000 324.100.000 488.438.000
02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 39.900.000 324.100.000 364.000.000
02 07 02 07 13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 124.438.000 - 124.438.000
02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.800.000 - 10.800.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.800.000 - 10.800.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 950.965.000 11.294.566.220 80.980.000 12.326.511.220
Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo
02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.100.000 247.454.000 - 287.554.000
Umbulharjo
02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 400.000 56.964.000 - 57.364.000
Kecamatan Umbulharjo
02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 21.650.000 559.221.000 - 580.871.000
02 07 02 07 13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 152.630.000 1.449.615.000 - 1.602.245.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan
02 07 02 07 13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 165.050.000 1.501.447.820 16.000.000 1.682.497.820
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan
02 07 02 07 13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 126.250.000 1.487.205.000 28.000.000 1.641.455.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan
02 07 02 07 13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 97.650.000 1.457.323.000 - 1.554.973.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto
JENIS BELANJAKODE
1
REKENING
Halaman 32
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 02 07 13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.975.000 1.258.761.500 - 1.373.736.500
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan
02 07 02 07 13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 130.550.000 1.558.733.000 36.980.000 1.726.263.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju
02 07 02 07 13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 94.150.000 1.339.891.900 - 1.434.041.900
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki
02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 7.560.000 377.950.000 - 385.510.000
Kecamatan Umbulharjo
02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 799.200.000 4.985.893.000 742.825.000 6.527.918.000
02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.750.000 651.340.000 66.100.000 858.190.000
02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 132.012.000 - 132.012.000
02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 140.750.000 519.328.000 66.100.000 726.178.000
02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90.760.000 225.225.000 315.985.000
02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000 225.225.000 225.525.000
02 07 02 07 14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 90.460.000 - 90.460.000
02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14.400.000 - 14.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14.400.000 - 14.400.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 658.450.000 4.229.393.000 451.500.000 5.339.343.000
Kewilayahan Kecamatan Kotagede
02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 220.000.000 148.050.000 - 368.050.000
Kecamatan Kotagede
02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 103.887.000 - 103.887.000
Kecamatan Kotagede
02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 19.650.000 293.734.000 - 313.384.000
KODE JENIS BELANJA
1
REKENING
Halaman 33
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 07 02 07 14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 141.700.000 1.301.233.000 57.000.000 1.499.933.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun
02 07 02 07 14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 136.400.000 1.220.939.000 163.500.000 1.520.839.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan
02 07 02 07 14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 140.700.000 1.001.610.000 231.000.000 1.373.310.000
dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan
02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 159.940.000 - 159.940.000
Masyarakat Kecamatan Kotagede
02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624
PERLINDUNGAN ANAK
02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624
02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 72.625.000 1.498.907.724 - 1.571.532.724
02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271.875.000 400.271.900 - 672.146.900
02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200
02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200
02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 942.142.000 410.000.000 1.352.142.000
02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 157.990.000 - 157.990.000
02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 784.152.000 410.000.000 1.194.152.000
02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.899.600 - 164.899.600
02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 70.749.600 - 70.749.600
02 08 02 08 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 94.150.000 - 94.150.000
KODE
REKENING
1
JENIS BELANJA
Halaman 34
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 13.920.000 - 13.920.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 13.920.000 - 13.920.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 466.050.000 1.167.338.400 - 1.633.388.400
02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 10.050.000 664.466.200 - 674.516.200
02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 456.000.000 502.872.200 - 958.872.200
dan Keluarga Berencana
02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 243.825.000 2.751.920.200 30.000.000 3.025.745.200
02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 12.000.000 1.623.962.800 - 1.635.962.800
02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 231.825.000 1.127.957.400 30.000.000 1.389.782.400
02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931
02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931
02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.182.452.328 72.000.000 2.254.452.328
02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 298.040.000 - 298.040.000
02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.884.412.328 72.000.000 1.956.412.328
02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 437.650.000 190.000.000 627.650.000
02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 190.000.000 190.000.000
02 09 02 09 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 437.650.000 - 437.650.000
02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.400.000 - 76.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.400.000 - 76.400.000
Kinerja Perangkat Daerah
JENIS BELANJA
REKENING
1
KODE
Halaman 35
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 37.950.000 2.285.474.645 2.342.660.000 4.666.084.645
02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 14.850.000 179.500.000 270.660.000 465.010.000
02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 23.100.000 237.744.645 - 260.844.645
02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan - 1.868.230.000 2.072.000.000 3.940.230.000
02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 250.000.000 2.156.408.308 272.500.000 2.678.908.308
dan Keselamatan Lalu Lintas
02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan - 207.523.100 133.000.000 340.523.100
02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - 795.953.368 139.500.000 935.453.368
02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6.000.000 416.684.048 - 422.684.048
02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 244.000.000 736.247.792 - 980.247.792
di Bidang Perhubungan
02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 123.200.000 7.600.249.650 302.516.000 8.025.965.650
02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 88.000.000 7.210.723.250 86.400.000 7.385.123.250
02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35.200.000 389.526.400 216.116.000 640.842.400
02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579
02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579
02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.574.421.074 23.000.000 1.597.421.074
02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 645.220.000 - 645.220.000
02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 929.201.074 23.000.000 952.201.074
02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 149.149.000 126.500.000 275.649.000
02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 126.500.000 126.500.000
02 10 02 10 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149.149.000 - 149.149.000
KODE
REKENING
JENIS BELANJA
1
Halaman 36
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.236.000 - 4.236.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.236.000 - 4.236.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika - 7.505.760.656 7.083.248.200 14.589.008.856
02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika - 612.200.000 350.175.000 962.375.000
02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika - 6.603.204.800 6.263.703.200 12.866.908.000
02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City - 290.355.856 469.370.000 759.725.856
02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000
02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000
02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 26.150.000 1.633.624.649 - 1.659.774.649
02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi - 1.197.521.849 - 1.197.521.849
02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 26.150.000 436.102.800 - 462.252.800
02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000
02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000
TRANSMIGRASI
02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.953.572.000 22.500.000 1.976.072.000
02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.044.570.000 - 1.044.570.000
02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 909.002.000 22.500.000 931.502.000
1
KODE JENIS BELANJA
REKENING
Halaman 37
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 403.780.000 - 403.780.000
02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 190.000.000 - 190.000.000
02 11 02 11 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.780.000 - 213.780.000
02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.500.000 - 10.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.500.000 - 10.500.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi - 1.227.647.000 - 1.227.647.000
02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi - 789.620.000 - 789.620.000
02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi - 438.027.000 - 438.027.000
02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 186.200.000 4.049.322.000 - 4.235.522.000
Usaha Mikro
02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 80.900.000 1.261.650.000 - 1.342.550.000
02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 105.300.000 2.787.672.000 - 2.892.972.000
02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000
02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000
02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.357.801.000 117.850.000 2.475.651.000
02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 343.096.000 - 343.096.000
02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.014.705.000 117.850.000 2.132.555.000
02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.039.790.000 - 1.039.790.000
02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 793.650.000 - 793.650.000
02 12 02 12 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 246.140.000 - 246.140.000
JENIS BELANJA
REKENING
1
KODE
Halaman 38
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 89.036.000 - 89.036.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 89.036.000 - 89.036.000
Kinerja Perangkat Daerah
02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - 416.971.000 301.600.000 718.571.000
02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan - 176.401.000 - 176.401.000
02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan - 116.542.000 - 116.542.000
02 12 02 12 01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan - 111.518.000 111.600.000 223.118.000
02 12 02 12 01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan - 12.510.000 190.000.000 202.510.000
02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan - 30.130.000 - 30.130.000
Penanaman Modal dan Perizinan
02 12 02 12 01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta - 30.130.000 - 30.130.000
02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 952.689.000 300.000.000 1.252.689.000
02 12 02 12 01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal - 726.456.000 300.000.000 1.026.456.000
02 12 02 12 01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyertaan Modal - 226.233.000 - 226.233.000
02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan - 322.510.000 - 322.510.000
Penanaman Modal dan Perizinan
02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - 211.370.000 - 211.370.000
02 12 02 12 01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta - 111.140.000 - 111.140.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 39
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153
02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153
02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 593.303.045 50.669.020 643.972.065
02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 225.723.860 - 225.723.860
02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 367.579.185 50.669.020 418.248.205
02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 116.100.000 200.000.000 316.100.000
02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 200.000.000 200.000.000
02 13 02 13 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 116.100.000 - 116.100.000
02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000
dan Keuangan
02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000
Perangkat Daerah
02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 43.600.000 2.305.680.784 - 2.349.280.784
02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 35.850.000 2.078.613.000 - 2.114.463.000
02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7.750.000 227.067.784 - 234.817.784
02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 96.500.000 3.538.780.304 5.600.000 3.640.880.304
02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat - 2.543.820.904 5.600.000 2.549.420.904
02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 96.500.000 994.959.400 - 1.091.459.400
02 14 URUSAN STATISTIK 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782
02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782
02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782
02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782
KODE
REKENING
1
JENIS BELANJA
Halaman 40
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 15 URUSAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414
02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414
02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414
02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7.150.000 495.896.200 286.648.800 789.695.000
02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 3.025.000 215.641.484 422.519.024 641.185.508
02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 3.025.000 223.321.706 51.315.200 277.661.906
02 16 URUSAN KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602
02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602
02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 627.836.602 39.500.000 667.336.602
02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 195.075.000 - 195.075.000
02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 432.761.602 39.500.000 472.261.602
02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 188.627.000 180.000.000 368.627.000
02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 8.000.000 180.000.000 188.000.000
02 16 02 16 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 180.627.000 - 180.627.000
02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 122.360.000 - 122.360.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 122.360.000 - 122.360.000
Kinerja Perangkat Daerah
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 41
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000
02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000
02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 1.930.151.000 64.500.000 1.994.651.000
02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan - 1.485.153.000 34.500.000 1.519.653.000
02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca - 444.998.000 30.000.000 474.998.000
02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 593.152.000 374.000.000 967.152.000
02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - 286.782.000 374.000.000 660.782.000
02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan - 306.370.000 - 306.370.000
02 18 URUSAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920
02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920
02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.426.598.000 231.250.000 2.657.848.000
02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 433.192.000 - 433.192.000
02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.993.406.000 231.250.000 2.224.656.000
02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 572.214.000 455.000.000 1.027.214.000
02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000.000 455.000.000 755.000.000
02 18 02 18 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 272.214.000 - 272.214.000
02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 55.230.000 - 55.230.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 55.230.000 - 55.230.000
Kinerja Perangkat Daerah
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 42
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 6.300.000 334.347.920 - 340.647.920
02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip - 103.624.000 - 103.624.000
02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip 6.300.000 230.723.920 - 237.023.920
02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - 306.149.000 47.650.000 353.799.000
02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - 142.018.000 5.650.000 147.668.000
02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - 164.131.000 42.000.000 206.131.000
02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743
02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743
02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 433.878.499 61.600.000 495.478.499
02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 237.718.000 - 237.718.000
02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 196.160.499 61.600.000 257.760.499
02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 76.020.000 - 76.020.000
02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.750.000 - 15.750.000
02 19 02 19 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.270.000 - 60.270.000
02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 9.160.000 - 9.160.000
dan Keuangan
02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat - 9.160.000 - 9.160.000
Daerah
02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244
02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 43
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
03 PILIHAN 6.496.739.833 64.253.385.416 18.747.124.002 89.497.249.251
03 01 URUSAN PERTANIAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566
03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566
03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.106.983.520 18.430.000 2.125.413.520
03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 282.700.000 - 282.700.000
03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.824.283.520 18.430.000 1.842.713.520
03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 396.537.000 1.208.500.000 1.605.037.000
03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 183.135.000 1.195.500.000 1.378.635.000
03 01 03 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.402.000 13.000.000 226.402.000
03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 25.325.000 - 25.325.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 25.325.000 - 25.325.000
Kinerja Perangkat Daerah
03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 27.105.000 1.602.708.046 2.000.000 1.631.813.046
03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 27.105.000 1.371.749.086 2.000.000 1.400.854.086
03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian - 230.958.960 - 230.958.960
03 02 URUSAN PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365
03 02 01 DINAS PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365
03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.650.540.792 46.800.000 2.697.340.792
03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 621.370.000 - 621.370.000
03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.029.170.792 46.800.000 2.075.970.792
1
REKENING
KODE JENIS BELANJA
Halaman 44
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 117.850.000 - 117.850.000
03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 25.000.000 - 25.000.000
03 02 03 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 92.850.000 - 92.850.000
03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18.530.000 - 18.530.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18.530.000 - 18.530.000
Kinerja Perangkat Daerah
03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 142.400.000 4.642.933.573 72.765.000 4.858.098.573
03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 32.500.000 1.194.606.000 72.765.000 1.299.871.000
03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 109.900.000 3.448.327.573 - 3.558.227.573
03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 51.500.000 4.660.266.000 - 4.711.766.000
03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 36.500.000 1.601.628.000 - 1.638.128.000
03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15.000.000 3.058.638.000 - 3.073.638.000
03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000
03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000
03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822
03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822
03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822
03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan - 1.199.106.362 - 1.199.106.362
03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 39.000.000 809.018.132 5.592.328 853.610.460
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 45
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600
03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600
03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 158.500.000 4.647.412.032 1.279.000.000 6.084.912.032
03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 127.825.000 3.728.630.000 - 3.856.455.000
03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 30.675.000 513.511.336 90.000.000 634.186.336
03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal - 405.270.696 1.189.000.000 1.594.270.696
03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan - 10.587.391.766 3.566.150.434 14.153.542.200
dan Ketertiban Pasar
03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar - 5.758.586.100 15.400.000 5.773.986.100
03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar - 3.336.905.100 - 3.336.905.100
03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta - 1.491.900.566 3.550.750.434 5.042.651.000
03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 34.800.000 5.754.958.368 704.800.000 6.494.558.368
03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar - 236.460.000 - 236.460.000
03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang - 951.410.000 - 951.410.000
03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I - 1.146.346.200 - 1.146.346.200
03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II - 943.691.200 - 943.691.200
03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta - 889.272.968 704.800.000 1.594.072.968
03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 34.800.000 1.587.778.000 - 1.622.578.000
03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000
03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 46
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898
03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898
03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 6.570.734.938 550.000.000 7.120.734.938
03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 819.944.000 - 819.944.000
03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 5.750.790.938 550.000.000 6.300.790.938
03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 490.260.000 - 490.260.000
03 05 03 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 490.260.000 - 490.260.000
03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.024.000 - 17.024.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.024.000 - 17.024.000
Kinerja Perangkat Daerah
03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 42.375.000 2.589.257.880 147.500.000 2.779.132.880
03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 27.225.000 731.460.000 - 758.685.000
03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 15.150.000 1.857.797.880 147.500.000 2.020.447.880
03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam - 2.264.402.240 237.675.840 2.502.078.080
03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam - 402.532.800 116.900.000 519.432.800
03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam - 1.861.869.440 120.775.840 1.982.645.280
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 47
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 218.727.000,00 - 218.727.000
03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN - 218.727.000,00 - 218.727.000
TRANSMIGRASI
03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000
03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000
04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 3.162.080.000 95.238.096.862 10.530.974.502 108.931.151.364
URUSAN PEMERINTAHAN
04 01 URUSAN PERENCANAAN 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000
04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000
04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.043.019.000 195.000.000 1.238.019.000
04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 427.500.000 -
04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 615.519.000 195.000.000 810.519.000
04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 222.220.000 350.000.000 572.220.000
04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10.000.000 350.000.000 360.000.000
04 01 04 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 212.220.000 - 212.220.000
04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15.280.000 - 15.280.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15.280.000 - 15.280.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 01 04 01 01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 12.150.000 411.742.000 - 423.892.000
04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan - 106.528.000 - 106.528.000
04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan 12.150.000 165.823.000 - 177.973.000
04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan daerah - 139.391.000 - 139.391.000
1
REKENING
KODE JENIS BELANJA
Halaman 48
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 01 04 01 01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 6.075.000 631.336.000 - 637.411.000
04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 6.075.000 88.754.000 - 94.829.000
04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman - 370.316.000 - 370.316.000
04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup - 172.266.000 - 172.266.000
04 01 04 01 01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 61.750.000 599.077.000 100.000.000 760.827.000
04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan - 53.643.000 - 53.643.000
04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 61.750.000 437.506.000 100.000.000 599.256.000
04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur - 107.928.000 - 107.928.000
04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 84.925.000 737.979.000 - 822.904.000
04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 3.150.000 378.235.000 - 381.385.000
04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 73.000.000 222.282.000 - 295.282.000
04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 8.775.000 137.462.000 - 146.237.000
04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000
04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000
04 02 04 01 01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000
04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 239.250.000 159.424.000 750.000.000 1.148.674.000
04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis - 96.307.000 400.000.000 496.307.000
04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 20.900.000 325.336.000 274.700.000 620.936.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 49
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225
04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225
04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.425.000 2.710.693.000 501.100.000 3.247.218.000
04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 602.025.000 119.500.000 721.525.000
04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 307.102.000 - 307.102.000
04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 236.656.000 119.500.000 356.156.000
04 03 04 03 01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 58.267.000 - 58.267.000
04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.253.000 - 7.253.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.253.000 - 7.253.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 35.425.000 2.101.415.000 381.600.000 2.518.440.000
04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 17.100.000 590.206.000 381.600.000 988.906.000
04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 18.325.000 839.340.000 - 857.665.000
04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat - 671.869.000 - 671.869.000
04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 468.550.000 2.406.864.954 93.700.000 2.969.114.954
04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 577.271.770 13.700.000 590.971.770
04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 334.494.000 - 334.494.000
04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 242.777.770 13.700.000 256.477.770
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 50
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.820.000 80.000.000 128.820.000
04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor - - 80.000.000 80.000.000
04 03 04 03 01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.820.000 - 48.820.000
04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.025.000 - 17.025.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.025.000 - 17.025.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 468.550.000 1.763.748.184 - 2.232.298.184
04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47.300.000 932.570.000 - 979.870.000
04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 353.675.000 390.304.000 - 743.979.000
04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 67.575.000 440.874.184 - 508.449.184
04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL - 4.823.503.000 339.615.000 5.163.118.000
04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.112.613.000 114.450.000 2.227.063.000
04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 945.600.000 - 945.600.000
04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.167.013.000 114.450.000 1.281.463.000
04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 462.750.000 225.165.000 687.915.000
04 03 04 03 01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 225.165.000 240.165.000
04 03 04 03 01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 447.750.000 - 447.750.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 51
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6.400.000 - 6.400.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6.400.000 - 6.400.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, - 2.241.740.000 - 2.241.740.000
Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda
04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota - 553.842.000 - 553.842.000
04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta - 1.531.399.000 - 1.531.399.000
04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli - 156.499.000 - 156.499.000
04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM - 3.649.023.044 1.181.065.140 4.830.088.184
04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 418.670.748 12.500.000 431.170.748
04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 9.581.000 - 9.581.000
04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 409.089.748 12.500.000 421.589.748
04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 127.161.000 100.000.000 227.161.000
04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100.000.000 100.000.000
04 03 04 03 01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 127.161.000 - 127.161.000
04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.740.000 - 1.740.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.740.000 - 1.740.000
Kinerja Perangkat Daerah
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 52
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, - 3.101.451.296 1.068.565.140 4.170.016.436
Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan
04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan - 2.413.664.916 1.068.565.140 3.482.230.056
04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah - 557.092.060 - 557.092.060
04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta - 130.694.320 - 130.694.320
04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.400.000 1.563.095.034 757.142.000 2.353.637.034
DAN KERJASAMA
04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.996.994 46.400.000 663.396.994
04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 286.378.000 - 286.378.000
04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 330.618.994 46.400.000 377.018.994
04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.859.000 150.000.000 230.859.000
04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 150.000.000 165.000.000
04 03 04 03 01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65.859.000 - 65.859.000
04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.914.000 - 1.914.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.914.000 - 1.914.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 33.400.000 863.325.040 560.742.000 1.457.467.040
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD - 66.176.040 280.000.000 346.176.040
04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 33.400.000 298.225.000 - 331.625.000
04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah - 498.924.000 280.742.000 779.666.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 53
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 128.000.000 846.990.468 152.425.000 1.127.415.468
04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 191.443.000 9.100.000 200.543.000
04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48.464.000 - 48.464.000
04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 142.979.000 9.100.000 152.079.000
04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.906.000 143.325.000 206.231.000
04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 143.325.000 143.325.000
04 03 04 03 01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.906.000 - 62.906.000
04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.500.000 - 9.500.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.500.000 - 9.500.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 128.000.000 583.141.468 - 711.141.468
04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda - 51.044.000 - 51.044.000
04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 88.000.000 234.080.000 - 322.080.000
04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 40.000.000 298.017.468 - 338.017.468
04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 253.000.000 1.449.831.325 31.646.700 1.734.478.025
04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.148.325 1.646.700 617.795.025
04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 293.940.000 - 293.940.000
04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 322.208.325 1.646.700 323.855.025
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 54
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.720.000 30.000.000 78.720.000
04 03 04 03 01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 30.000.000 30.000.000
04 03 04 03 01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.720.000 - 48.720.000
04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.296.000 - 4.296.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.296.000 - 4.296.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 253.000.000 780.667.000 - 1.033.667.000
Pemerintahan Daerah
04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82.500.000 318.285.000 - 400.785.000
04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas 47.500.000 239.975.000 - 287.475.000
04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 123.000.000 222.407.000 - 345.407.000
04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 16.775.000 1.558.635.560 240.950.000 1.816.360.560
04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 776.122.560 104.000.000 880.122.560
04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 272.799.000 - 272.799.000
04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 503.323.560 104.000.000 607.323.560
04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 69.805.000 136.950.000 206.755.000
04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 136.950.000 151.950.000
04 03 04 03 01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54.805.000 - 54.805.000
04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.285.000 - 9.285.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.285.000 - 9.285.000
Kinerja Perangkat Daerah
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 55
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 16.775.000 703.423.000 - 720.198.000
04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5.225.000 205.217.000 - 210.442.000
04 03 04 03 01H 112 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 230.024.000 - 235.799.000
04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 268.182.000 - 273.957.000
04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185
04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185
04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.056.736.905 1.359.432.000 5.416.168.905
04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 827.910.000 - 827.910.000
04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.228.826.905 1.359.432.000 4.588.258.905
04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.110.889.380 1.450.000.000 2.560.889.380
04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 359.000.000 1.450.000.000 1.809.000.000
04 04 04 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 751.889.380 - 751.889.380
04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 21.002.000 - 21.002.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 21.002.000 - 21.002.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 8.200.000 14.932.562.900 11.250.000 14.952.012.900
04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan - 895.041.400 11.250.000 906.291.400
04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 3.000.000 9.417.450.000 - 9.420.450.000
04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5.200.000 4.620.071.500 - 4.625.271.500
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 56
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 21.924.315.000 - 21.924.315.000
04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran - 2.763.000.000 - 2.763.000.000
04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD - 14.103.200.000 - 14.103.200.000
04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat - 5.058.115.000 - 5.058.115.000
04 05 URUSAN INSPEKTORAT 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528
04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528
04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.288.189.274 273.984.162 1.562.173.436
04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 817.824.000 - 817.824.000
04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 470.365.274 273.984.162 744.349.436
04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 169.375.308 33.000.000 202.375.308
04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 34.500.000 33.000.000 67.500.000
04 05 04 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 134.875.308 - 134.875.308
04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.624.000 - 7.624.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.624.000 - 7.624.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 140.200.000 286.523.000 - 426.723.000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1.700.000 44.523.000 - 46.223.000
04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 138.500.000 242.000.000 - 380.500.000
REKENING
1
KODE JENIS BELANJA
Halaman 57
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - 58.496.000 - 58.496.000
Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 36.866.000 - 36.866.000
04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan - 21.630.000 - 21.630.000
04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian - 55.854.000 - 55.854.000
Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik
04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik - 51.768.000 - 51.768.000
04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa - 4.086.000 - 4.086.000
04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - 71.014.000 - 71.014.000
Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya
04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 44.803.000 - 44.803.000
04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja - 26.211.000 - 26.211.000
04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784
04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784
04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570
04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570
04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.255.883.670 1.459.422.500 2.715.306.170
04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 368.542.000 - 368.542.000
04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 887.341.670 1.459.422.500 2.346.764.170
04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 145.950.000 150.000.000 295.950.000
04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 150.000.000 150.000.000
04 06 04 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 145.950.000 - 145.950.000
KODE
1
REKENING
JENIS BELANJA
Halaman 58
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.036.000 - 5.036.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.036.000 - 5.036.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 490.555.000 1.313.354.000 - 1.803.909.000
04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 162.505.000 811.288.000 - 973.793.000
04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 315.600.000 236.360.000 551.960.000
04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 12.450.000 32.574.000 45.024.000
04 06 04 06 01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi - 233.132.000 - 233.132.000
04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 261.250.000 468.271.000 - 729.521.000
04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 54.475.000 94.410.000 - 148.885.000
04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54.650.000 194.104.000 - 248.754.000
04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 152.125.000 179.757.000 - 331.882.000
04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 13.750.000 9.485.498.400 - 9.499.248.400
04 06 04 06 01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN - 120.432.400 - 120.432.400
04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 13.750.000 9.091.546.000 - 9.105.296.000
04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat - 273.520.000 - 273.520.000
04 07 URUSAN KEUANGAN 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856
04 07 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856
04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 7.140.395.796 38.100.000 7.178.495.796
04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245.700.000 - 245.700.000
04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 6.894.695.796 38.100.000 6.932.795.796
REKENING
1
KODE JENIS BELANJA
Halaman 59
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 241.638.280 197.000.000 438.638.280
04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.000.000 197.000.000 199.000.000
04 07 04 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 239.638.280 - 239.638.280
04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.357.000 - 12.357.000
Capaian Kinerja dan Keuangan
04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.357.000 - 12.357.000
Kinerja Perangkat Daerah
04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6.175.000 145.740.780 - 151.915.780
04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6.175.000 116.690.780 - 122.865.780
04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran - 29.050.000 - 29.050.000
04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15.925.000 107.325.558 - 123.250.558
04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10.700.000 50.054.000 - 60.754.000
04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5.225.000 57.271.558 - 62.496.558
04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 70.350.000 359.738.000 - 430.088.000
Pelaksanaan APBD
04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35.700.000 286.390.000 - 322.090.000
04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 34.650.000 73.348.000 - 107.998.000
04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257.825.000 669.912.878 - 927.737.878
04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12.825.000 456.682.448 - 469.507.448
04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 55.000.000 119.824.780 - 174.824.780
04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190.000.000 93.405.650 - 283.405.650
REKENING
1
KODE JENIS BELANJA
Halaman 60
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 516.350.000 2.909.251.030 - 3.425.601.030
04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 516.350.000 175.079.780 - 691.429.780
04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah - 2.734.171.250 - 2.734.171.250
04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 13.700.000 3.649.536.534 191.442.000 3.854.678.534
04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset - 629.725.200 - 629.725.200
04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.925.000 2.808.186.554 - 2.811.111.554
04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 10.775.000 211.624.780 191.442.000 413.841.780
05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN 960.413.000 23.762.437.830 43.259.290.170 67.982.141.000
05 01 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 42.100.000.000 42.100.000.000
05 01 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - - 35.100.000.000 35.100.000.000
05 01 01 03 01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - - 35.100.000.000 35.100.000.000
05 01 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - - 7.000.000.000 7.000.000.000
05 01 01 03 01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede - - 7.000.000.000 7.000.000.000
05 01 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000
05 01 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000
05 01 02 04 01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 178.750.000 415.162.000 216.000.000 809.912.000
05 01 02 04 01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan 93.100.000 306.900.000 - 400.000.000
Tanah Kadipaten
05 01 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 377.013.000 15.758.392.330 888.290.170 17.023.695.500
05 01 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000
05 01 02 16 01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 61
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
05 01 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 72.778.000 2.543.626.830 214.040.170 2.830.445.000
05 01 02 16 01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.900.000 782.059.830 214.040.170 1.000.000.000
05 01 02 16 01 082 002 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.838.000 871.607.000 - 880.445.000
05 01 02 16 01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 60.040.000 889.960.000 - 950.000.000
05 01 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 280.685.000 9.805.065.500 160.000.000 10.245.750.500
05 01 02 16 01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya 70.750.000 1.294.250.000 - 1.365.000.000
05 01 02 16 01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 560.000 79.440.000 - 80.000.000
05 01 02 16 01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya - 1.500.000.000 - 1.500.000.000
05 01 02 16 01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 500.000 249.500.000 - 250.000.000
05 01 02 16 01 083 005 Fistival Kebudayaan Yogyakarta 12.600.000 437.400.000 - 450.000.000
05 01 02 16 01 083 006 Gelar Budaya Jogja 119.475.000 2.695.525.000 - 2.815.000.000
05 01 02 16 01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat 37.100.000 2.393.650.500 160.000.000 2.590.750.500
05 01 02 16 01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 26.155.000 923.845.000 - 950.000.000
05 01 02 16 01 083 009 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 13.545.000 231.455.000 - 245.000.000
05 01 03 02 01 DINAS PARIWISATA - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000
05 01 02 16 01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000
05 01 02 16 01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000
KODE JENIS BELANJA
REKENING
1
Halaman 62
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6
05 01 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI) 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500
05 01 04 03 01 111 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500
Pemerintahan Daerah
05 01 04 03 01 111 004 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 151.800.000 205.904.500 - 357.704.500
05 01 04 03 01 111 005 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan 121.800.000 100.449.000 - 222.249.000
05 01 04 03 01 111 006 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 37.950.000 84.030.000 - 121.980.000
JUMLAH : 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.202.101.568.828
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
REKENING
1
KODE JENIS BELANJA
LAMPIRAN V
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Halaman 1
BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG
DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7
01 PELAYANAN UMUM 246.275.996.875 114.675.559.678 3.573.580.000 114.287.366.833 19.258.105.726 498.070.609.112
01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3.845.542.000 - 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 24.703.880.579
01 02 14 Statistik - - 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782
01 02 15 Persandian - - 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414
01 02 18 Kearsipan 3.641.821.000 - 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 8.076.559.920
01 04 01 Perencanaan 3.575.428.000 - 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 8.045.981.000
01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000
01 04 03 Sekretariat Daerah 11.620.731.000 - 1.246.700.000 19.399.019.885 3.297.643.840 35.564.094.725
01 04 04 Sekretariat DPRD 23.498.228.400 - 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 68.372.616.585
01 04 05 Inspektorat 3.929.817.000 - 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 6.416.946.528
01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 168.179.522.600 - 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 183.228.493.170
01 04 07 Keuangan 27.984.906.875 114.675.559.678 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 159.203.229.409
03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 14.368.985.000 - 3.131.515.000 29.449.413.295 5.510.720.620 52.460.633.915
03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 13.518.709.000 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 48.546.189.172
Masyarakat
03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 850.276.000 - 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.914.444.743
04 EKONOMI 56.357.708.820 - 13.393.181.686 156.132.732.283 19.862.133.580 245.745.756.369
04 02 01 Tenaga Kerja - - 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000
04 02 03 Pangan - - 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960
04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.242.185.000 - 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 129.306.482.772
04 02 09 Perhubungan 4.753.089.100 - 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 23.082.550.031
04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.638.627.000 - 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 11.492.148.000
04 02 12 Penanaman Modal 3.457.517.360 - - 5.208.927.000 719.450.000 9.385.894.360
04 03 01 Pertanian 4.474.965.850 - 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 9.862.554.416
04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822
04 03 04 Perdagangan - - 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600
04 03 05 Perindustrian 7.791.324.510 - 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 20.700.554.408
04 03 06 Transmigrasi - - - 218.727.000 - 218.727.000
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
BELANJA LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE
REKENINGURAIAN
1
Halaman 2
BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG
DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7
05 LINGKUNGAN HIDUP 16.385.850.300 - 1.223.725.000 34.334.078.903 12.007.871.038 63.951.525.241
05 02 04 Pertanahan 2.351.934.000 - 337.300.000 1.793.720.088 6.712.304.000 11.195.258.088
05 02 05 Lingkungan Hidup 14.033.916.300 - 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 52.756.267.153
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7.851.773.000 - 142.450.000 38.353.324.849 206.828.627.775 253.176.175.624
06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.851.773.000 - 11.000.000 28.225.163.951 182.111.480.673 218.199.417.624
06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000
07 KESEHATAN 82.800.840.000 - 60.295.359.384 200.078.932.785 36.064.722.831 379.239.855.000
07 01 02 Kesehatan 81.365.228.000 - 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 371.614.147.800
07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.435.612.000 - 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 7.625.707.200
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4.758.903.011 - 5.437.197.308 45.742.765.189 10.160.751.970 66.099.617.478
08 02 16 Kebudayaan 2.091.051.000 - 377.013.000 16.697.215.932 1.107.790.170 20.273.070.102
08 03 02 Pariwisata 2.667.852.011 - 5.060.184.308 29.045.549.257 9.052.961.800 45.826.547.376
10 PENDIDIKAN 244.733.104.400 - 48.336.016.554 86.977.138.754 28.649.382.174 408.695.641.882
10 01 01 Pendidikan 243.114.917.400 - 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 397.162.646.729
10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1.618.187.000 - 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 8.571.192.153
10 02 17 Perpustakaan - - - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.457.844.000 - 2.630.775.679 18.635.511.312 1.604.188.300 31.328.319.291
11 01 06 Sosial 4.014.807.000 - 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 16.471.474.295
11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2.469.870.000 - 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 7.644.092.000
11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1.973.167.000 - 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 7.212.752.996
Anak
JUMLAH : 681.991.005.406 114.675.559.678 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.998.768.133.912
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
KODE
REKENINGURAIAN
BELANJA LANGSUNG
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
LAMPIRAN VI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
GOLONGAN/RUANG
I II III IV V TENAGA STAF
FUNGSIONAL
Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Golongan IV/d 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Golongan IV/c 0 0 17 0 0 0 17 0 34
Golongan IV/b 0 0 12 43 0 0 109 3 167
Golongan IV/a 0 0 1 84 74 0 926 14 1099
JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 30 127 74 0 1061 17 1309
Golongan III/d 0 0 0 21 307 0 385 55 768
Golongan III/c 0 0 0 0 240 0 254 149 643
Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 457 441 940
Golongan III/a 0 0 0 0 1 0 264 344 609
JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 21 590 0 1360 989 2960
Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 44 196 240
Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 22 371 393
Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 180 188
Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 88 90
JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 76 835 911
Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 74 74
Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 36 36
Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 112 112
TOTAL 2 0 30 148 664 0 2497 1953 5294data per 1 agustus 2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
ESELON
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
P
E
J
.
N
E
G
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NON ESELON
JUMLAH
LAMPIRAN VII
DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
< 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun
1 2 3 4 5 6 7
1 Piutang Pajak 22.069.976.959,00 23.392.828.798,00 19.968.656.922,00 32.542.361.929,00 97.973.824.608,00
2 Piutang Retribusi 280.335.000,00 1.078.381.707,00 307.597.770,00 1.914.486.103,00 3.580.800.580,00
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
NO Uraian Rincian PiutangSaldo Akhir
Piutang
Umur Piutang
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VIII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12
1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 88.603.385.979 43.397.922.979,38 - 43.397.922.979,38 45.205.463.000,00 802.301.742 - 43.397.922.979,38
2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 8/2019 Uang 350.000.000.000,00 104.540.000.000,00 - 104.540.000.000,00 245.460.000.000,00 9.754.106.355 - 104.540.000.000,00
3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 468.000.000.000,00 189.145.000.000,00 40.480.000.000,00 229.625.000.000,00 238.375.000.000,00 18.340.935.744,08 - 229.625.000.000,00
4 2003 BUKP se Kota Yk Perda Prov DIY No 1/1989 Uang 411.000.000,00 411.000.000,00 - 411.000.000,00 - 57.146.041,43 - 411.000.000,00
6
Jumlah : 1.025.371.405.979,38 455.850.942.979,38 40.480.000.000,00 496.330.942.979,38 529.040.463.000,00 28.975.003.950 - 496.330.942.979,38
117.667.020.000
690.000.000,00 -
- 117.667.020.000
690.000.000,00 690.000.000,00
20065
Uang
Akta Notaris Hj. Pandam
Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7
Agustus 2006
PT Radio Swara
Adhiloka
Sisa Modal Yang
Belum Disertakan
Hasil Penyertaan
Modal (Investasi)
Daerah Tahun Ini
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah
Modal
(Investasi)
Yang
Akan
Diterima
Kembali
Tahun Ini
Jumlah Modal
(Investasi) Yang
Disertakan Sampai
Dengan Tahun Ini
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah Penyertaan
Modal (Investasi)
Daerah
Jumlah Modal Yang Telah
Disertakan Sampai Tahun
Anggaran Lalu
Penyertaan Modal
Tahun Ini
Jumlah Modal Yang
Telah Disertakan
Sampai Dengan
Tahun Ini
690.000.000,00 -
HARYADI SUYUTI
WALIKOTA YOGYAKARTA,
- -
117.667.020.000,00 - 117.667.020.000,00 20.514.068 - 2012 Perda No 12/2012
Uang
No
Tahun
Penyer
taan
Modal
Nama
Badan/Lembaga/
Pihak Ketiga
Dasar Hukum Penyertaan
Modal (Investasi) Daerah
Bentuk
Penyer
taan
Modal
(Investasi)
Daerah
PD Jogjatama
Vishesa
LAMPIRAN IX
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir
Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1
1 2 3 4 5 6=3+4-5
1 Tanah 1.756.870.977.698,01 106.843.925.782,21 - 1.863.714.903.480,22
2 Peralatan dan Mesin 564.834.607.214,35 116.260.068.205,80 12.966.968.155,83 668.127.707.264,32
3 Gedung dan Bangunan 953.003.301.340,74 92.029.243.607,66 11.490.033.186,63 1.033.542.511.761,77
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.940.366.649.185,52 63.379.088.989,90 5.942.976.004,18 1.997.802.762.171,24
5 Aset Tetap Lainnya 30.939.875.032,58 6.408.155.935,00 2.150.000,00 37.345.880.967,58
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.575.304.053,25 5.228.946.100,04 11.214.996.909,66 10.589.253.243,63
Jumlah : 5.262.590.714.524,44 390.149.428.620,61 41.617.124.256,30 5.611.123.018.888,75
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN X
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1
1 2 3 4 5 6=3+4-5
1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2.831.200.659,00 94.718.467,00 88.856.856,00 2.837.062.270,00
2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1.842.740.000,00 - 247.755.000,00 1.594.985.000,00
3 Tagihan Sewa 214.012.560,00 369.760.000,00 133.730.080,00 450.042.480,00
4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7.434.640,00 - 7.434.640,00 -
5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7.269.300.000,00 - - 7.269.300.000,00
6 Aset Tak Berwujud 14.703.499.002,41 10.450.296.812,63 4.341.448.248,85 20.812.347.566,19
7 Aset Lain-lain 32.721.281.809,05 - 29.424.205.917,21 3.297.075.891,84
Jumlah 59.589.468.670,45 10.914.775.279,63 34.243.430.742,06 36.260.813.208,02
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
TAHUN ANGGARAN 2020
Jenis Aset Lain-lainNo
LAMPIRAN XI
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN ANGGARAN 2020
Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan
SKPD
1 2 3 4 5 6 7
1 DPUPKP Pembangunan Gedung Pemerintah Gondokusuman Rp. 10,000,000,000,- Rp. 10,000,000,000,- Rp. 20,000,000,000,-
- Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan
Hidup
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
Jumlah Anggaran Tahun n-1
(Rp)
Jumlah Realisasi Sampai
Dengan Akhir TA n-1 (Rp)
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah Sisa Anggaran Yang
Dianggarkan Dalam Tahun
Ini (Rp)
Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
Jumlah Realisasi
Sampai Dengan Akhir
No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1
APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD
TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM
HARYADI SUYUTI
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
Tahun n-1 Dalam Tahun Ini
(Rp) (Rp)
Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan
LAMPIRAN XII
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah : - - - - - -
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
-
1
--- - - - -
Transfer ke Kas
Umum Daerah
(Rp)
Saldo Akhir (Rp)NoTujuan Pembentukan Dana
Cadangan
Sisa Dana Yang
Belum
Dicadangkan (Rp)
Jumlah Dana
Cadangan Yang
Direncanakan
(Rp)
Saldo Awal (Rp)
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Dasar Hukum
Pembentukan Dana
Cadangan
Transfer Dari
Kas Umum
Daerah (Rp)
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XIII
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Jumlah - - - - -
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah Pembayaran Tahun Ini
Pokok Pinjaman
Daerah (Rp)
Sumber
Pinjaman
Daerah
Dasar Hukum
Pinjaman/Obligasi
Tanggal /
Tahun
Perjanjian
Pinjaman /
Obligasi
Jumlah
Pinjaman/Nilai
Nominal Obligasi
(Rp)
Tujuan
Penggunaan
Pinjaman
No
Jangka Waktu
Pinjaman
(Tahun)
Persentase
Bunga
Pinjaman
(%) Bunga (Rp) Bunga (Rp)
Jumlah Sisa Pembayaran
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020
Pokok Pinjaman
Daerah (Rp)
LAMPIRAN XIV
RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946
4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000
4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000
4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000
4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000
4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000
4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000
4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 02 03 Katering 50.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000
4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000
4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000
4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000
4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000
4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1.200.000.000
RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
REKENING
1
U R A I A NKODE
Halaman 2
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 1 04 Pajak Reklame. 7.800.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000
4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000
4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000
4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 52.000.000.000
4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000
4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000
4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000
4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1)
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5)
4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000
4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan,
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2)
U R A I A NREKENING
KODE
1
Halaman 3
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000
4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010
tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8)
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33.813.710.477
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26.627.015.000
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 220.056.800 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a. Kesehatan Hewan 65.000.000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 110.500.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a. TPU Utoroloyo 35.000.000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
b. TPU Pracimoloyo 31.000.000 Tahun 2012 Nomor 5)
c. TPU Sasonoloyo 30.000.000
d. TPU Sariloyo 14.500.000
4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.820.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14.120.758.100 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 6)
4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 5)
4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 7)
4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 13)
REKENING
KODE
1
U R A I A N
Halaman 4
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2.042.234.200
4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 78.610.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1.628.347.200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 119.230.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 4)
4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 )
4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.144.461.277
4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 3)
4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 420.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5)
4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.001.411.395
4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 35.001.411.395
Daerah/BUMD
4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14)
1
REKENING
KODEU R A I A N
Halaman 5
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 12.039.603.782 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7)
4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY.
4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba
Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017
4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 10.032.144 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan
Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.848.857.074
4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000
4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 111.300.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000
4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83)
1
KODEU R A I A N
REKENING
Halaman 6
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 834.724.000
4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 0
4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 0
4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 0
4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan
Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik
Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 599.724.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan
Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung MilikPemda untuk Kegiatan Usaha
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip
Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip
Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan
4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan
Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik
Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan
Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik
Pemda untuk Kegiatan Usaha
4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000
4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa
Sarana Prasarana di Taman Pintar
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios
dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran
Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket
Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta
U R A I A NKODE
1
REKENING
Halaman 7
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000
4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423
4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan
Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo
pada Dinas Pengelolaan Pasar
4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan
4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000
4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000
4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000
4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000
4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000
4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000
4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000
4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000
4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000
4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800
4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000
4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000
4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000
4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000
4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000
4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900
4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559
4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip
Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Rumah Sakit Pratama Yogyakarta
4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800
4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan
pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam
KODEU R A I A N
REKENING
1
Halaman 8
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13.590.992
4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13.590.992 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba
- Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017
- Jasa Produksi BUKP 5.824.711
4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000
4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa
Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017
di Kota Yogyakarta
4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000
4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Reklame
4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300
4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2012 Nomor 5)
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum.
4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475
4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475
4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 40.213.190.003
4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 35.584.989.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000
1
KODEU R A I A N
REKENING
Halaman 9
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475
4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000
4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000
4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475
4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000
4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 165.689.591.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000
4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000
4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000
4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000
4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup -
4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000
4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000
4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000
4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000
4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000
4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000
4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000
4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000
4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000
4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan
4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000
4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000
4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000
4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit -
4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000
4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000
4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000
4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000
4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000
4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000
4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000
4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000
1
KODEU R A I A N
REKENING
Halaman 10
JUMLAH DASAR
(Rp) HUKUM
2 3 4
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895
4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000
4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000
4 3 2 Dana Darurat -
4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895
4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117.026.683.895
4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560
4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000
4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115
4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000
4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220
4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000
4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000
4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan
4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000
4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000
4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000
Jumlah : 1.885.417.118.316
WALIKOTA YOGYAKARTA,
HARYADI SUYUTI
1
KODEU R A I A N
REKENING