Satuan Target 2014 1 2 3 4 5 7 Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya 6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan 7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan 11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin c. NDR /1.000 10,03/1.000 Peningkatan Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat Dinas Kesehatan Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan Prioritas PembangunanTahun 2014 Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018 SKPD Pelaksana Nama Program Kinerja Indikator RSUD TONGAS 6
23
Embed
Tabel 4.2 Prioritas Kesehatan RPJMD Kab. Nama Program … filePersentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda % 70% 8 Program upaya pencegahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibuper 100.000
KH81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 Angka Kematian Bayi per 1000
KH12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan
8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9Persentase penduduk miskin berkunjung ke
fasilitas pelayanan kesehatan% 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. BOR % 38.96% 2Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
b. BTO Kali 40 kali 3Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Matac. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakata. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanb. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03/1.000
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
Dinas Kesehatan
Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Kesehatan
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD PelaksanaNama Program
Kinerja
Indikator
RSUD TONGAS
6
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari
3.194. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS
Mata
Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 666. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya KesehatanPada Satu Periode Tertentu
4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati
dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam
Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum
Untuk 1000 pasien Keluar
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana
2Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I% 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3Persentase jumlah anggota bina keluarga balita
yang ber KB% 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
4Persentasse jumlah kelompok pusat informasi
remaja% 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan
Anak
6Persentase penanganan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak% 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
7Persentase jumlah peningkatan perempuan yang
terlatih % 43.33
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3Persentase Pemasalan cabang Olahraga
berprestasi% 80%
3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi
5Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas
kewirausahaan pemuda% 80%
5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN &
KELUARGA
BERENCANA
KANTOR PEMUDA
& OLAHRAGA
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
RSUD WALUYO
JATI
6Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana
Olahraga bagi pelajar dan masyarakat.% 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan
dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya
Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda% 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba
9
Meningkatnya jumlah pengetahuan dan
keterampilan pengurus dan anggota organisasi
kepemudaan
Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan
10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
11 Jumlah gedung olahraga Buah 1
12 Gelanggang Pemuda Olahraga Buah 0
KANTOR PEMUDA
& OLAHRAGA
Peningkatan
Kesehatan dan
Kondisi Sosial
Masyarakat
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 21.25 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
2 APK SD % 93.43 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 APK SMP % 77.62 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA % 49.5 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 91.4 5 Program Pendidikan Menengah
6 Angka rata-rata lama sekolah SD Rasio 6.82 6 Program Pendidikan Keaksaraan
7Angka rata-rata lama sekolah SMP Rasio 3.46 7
Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan
Lanjutan)
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal
9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa
10 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
11 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, seni dan budayaOrg/th 300 12 Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru
13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar
14 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Persentase Peningkatan Pengunjung
Perpustakaan Umum Daerah% 22% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan
KelilingLokasi 265 lokasi
3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11%
DINAS
PENDIDIKAN
DINAS
KEBUDAYAAN &
PARIWISATA
KANTOR
PERPUSTAKAAN
Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pendidikan
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Nama Program
6
SKPD Pelaksana
Peningkatan kualitas
pendidikan
Kinerja
Indikator
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku
5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang
DibinaOrg 280 orang
KANTOR
PERPUSTAKAAN
Peningkatan kualitas
pendidikan
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Ketersediaan pangan utama Ton 167.70 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
4 Program Pengembangan Agribisnis
5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
6 Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
Badan Ketahanan
Pangan
Katahanan Pangan Peningkatan
Perekonomian
Daerah
6
Nama Program
Tabel 4.4
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan
SKPD Pelaksana
Kinerja
Indikator
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan
Makanan terhadap PDRB
% 17.191 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
2 Peningkatan produktifitas : 2Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi
Pertanian
- Padi Ton/ha 5,5 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Jagung Ton/ha 4,5
- Bawang Merah Ton/ha 11
- Kentang Ton/ha 12,1
- Kubis Ton/ha 19,6
- Alpokat Kg/ph 38
- Mangga Kg/ph 50
- Ubi Kayu Kw/ha 146
3 Peningkatan produksi :
- Padi Ton 316.423
- Jagung Ton 322.921
- Bawang Merah Ton 42.966
- Kentang Ton 48.578
- Kubis Ton 48.770
- Alpokat Ton 3.660
- Mangga Ton 53.949
- Ubi Kayu Ton 117.888
1Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan
terhadap PDRB% 4.1 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan
3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan
4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan
6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian
Dinas Perkebunan
& Kehutanan
Revitalisasi Pertanian Peningkatan
Perekonomian
Daerah
Kinerja
Nama Program
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Prioritas Revitalisasi Pertanian
Prioritas
PembangunanTahun
2014
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
SKPD Pelaksana
Tabel 4.5
Indikator
6
1Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan hasil-
hasilnya terhadap PDRB% 3.81
1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 Peningkatan populasi ternak 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
- Sapi potong ekor 296,867 3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan
- Sapi perah ekor 8,888 4 Program Peningkatan Permodalan Peternak
- Kambing ekor 47,141 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Domba ekor 73,178 6 Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan
- Ayam buras ekor 998,115 7 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH