Page 1
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
Indikator
Kinerja
Program ( Outcomes )
/ Kegiatan ( Output )
2 3 8=(7/6 )
01
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan materai 1,400 Lembar 1,500 Lembar 1,400 Lembar 1,400 Lembar 100 1,333 Lembar 4,233 Lembar 3.02 %
01 02 Jumlah Jaringan Listrik
Jumlah Jaringan Internet 4 3 3 3 100 3 9 2.25
01 06
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda
Dua
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda
Empat
01 08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor
01 11 Jumlah Fotocopy Yang Digunakan 19,825 Lembar 24,000 Lembar 28,000 Lembar 28,000 Lembar 100 19,825 Lembar 71,825 Lembar 3.62 %
Jumlah Cetakan 20 Blok 7,451 Blok 25 Blok 25 Blok 100 20 Blok 7,496 Blok 374.80 %
Jumlah Jilid Yang Digunakan 150 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 100 300 Buah 900 Buah 6.00 %
01 12
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar Yang Digunakan3 Terbitan 3 Terbitan 3 Terbitan 3 Terbitan 100 3 Terbitan 9 Terbitan 3.00 %
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan
Jumlah Minuman
01 18
01 19
01 20 Penyedian jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis 41 Orang 78 Orang 40 Orang 40 Orang 100 35 Orang 153 Orang 3.73 %
02
02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua 5.00 Unit 4.00 Unit 4.00 Unit 4.00 Unit 100 Unit 8 Unit 1.60 %
Jumlah Kendaraan Roda Empat Unit - Unit
02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 30 Buah 4 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 3 Jenis 10 Jenis 0.33 %
02 22
02 24 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda
Dua
4 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 4 Unit 9 Unit 2.25 %
6
6
5
2
100
100
100
100
Jenis
6
26
2
23
7
800
1
3
Dos
100
100
Jenis
3 3
100%
1
38
7 7
800
Ls 1
1
Ls
100
800
100
100
100
100
100%
Dos
97
6
81
21
2,600
100%
39
2
20
7
1,000
Jaringan
Unit
3
3
9
Jaringan
Unit
Orang
Jenis
Jenis
Dos
Jenis
Ls
11
100%
1
-
100%
1
LsLs
Jenis Jenis Jenis
1
Jenis Jenis Jenis
1
Jenis Jenis
1 1
Jaringan
Unit
Dos
Ls Ls Ls
Jaringan
Unit
Dos
Jaringan
Unit
Dos
2
100% 100% 100% 100%
3 3
3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Unit
Jumlah Bahan dan Alat Listrik
Jumlah Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan alat tulis kantor Jenis
Persentase Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Kantor Yang Terpelihara Secara
RutinPaket
Ls
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (
Renja Perangkat
DaerahTahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Rensta ( % )
9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )
100% 100%
%
%
32 32
2
38
%
Persentase Pelayanan Administarsi
Perkantoran100% 100%
14
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah/ Tahun Bejalan
Kabupaten Banggai
1
Target Kinerja
Capaian Program (
Renstra )
Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d TahunTahun
2017
Tingkat
Realisasi
( % )
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018
74 5 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kode
Jaringan
Jenis Jenis Jenis
Jenis
Unit
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis Jenis
Orang Orang
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
100%
%
%
Jenis %
Jenis
Jenis
%4.33
3.00
3.00
100% 100%
Ls LsLs
2.55
3.00 2
2.31 35
7 3.00
Orang
Jenis
Orang
38
600
%
%
%
Orang %
Jenis
Jenis
2
26
1
4.50
0.54
11.00Jenis
Jenis
Page 2
Indikator
Kinerja
Program ( Outcomes )
/ Kegiatan ( Output )
2 3 8=(7/6 )
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (
Renja Perangkat
DaerahTahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Rensta ( % )
9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1
Target Kinerja
Capaian Program (
Renstra )
Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d TahunTahun
2017
Tingkat
Realisasi
( % )
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018
74 5 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanKode
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda
Empat35 Unit 22 Unit 29 Unit 29 Unit 35 Unit 86 Unit 2.46 %
02 26
02 28
02 30
03
03 02
03 05
04
04 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
05
05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat 4 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100 3 Orang 7 Orang 1.75 %
05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Jenis Aturan Yang Disosialisasikan 23 Kec - 0.00
05 04 Jumlah Dokumen Laporan Evjab
Jumlah Dokumen SOP
06
06 01 Jumlah Dokumen Lakip
Jumlah Dokumen Sakip
06 02
06 04
06 05 Jumlah Dokumen RKA
Jumlah Dokumen DPA
Jumlah Dokumen RKPA 7 5 5 5 100 7 17 Orang 2.43
Jumlah Dokumen DPPA
Jumlah Dokumen Renja
06 18
06 20
07
07 01 Pemutakhiran Sistem Informasi
Database
Jumlah Dokumen Informasi Database
Pendapatan1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
-
20
1
130
1
1
Pasang
Dokumen
Dokumen
Laporan
2
100
100
100
100
100
-
Laporan Laporan
100%
Dokumen
Dokumen
2 1 Dokumen
Dokumen
Dokumen
8
31
100
100
100
100
100
100
100%
3
3
2
1
12
100%
2
1
- - -
Dokumen
Dokumen
- -
2 2
2 2
100% 100% 100%
1 1
100% 100% 100% 100% 100%
100%
1
0% 100%
Pasang130
100% 100%
100% 100%
102 102
138 138
100% 100%
1 1
100% 100% 100% 100%
100% 100%
Unit
Pasang
100%
Unit
8
21
Jaringan1
Orang
Dokumen
Dokumen6
Unit
Orang
Jaringan
Dokumen6
4
100%
Dokumen
Pasang
Laporan
Dokumen
100%
Dokumen
Laporan
Unit
Dokumen
Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur
Unit Unit
Unit
Dokumen
Pasang
100%
Dokumen
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah Pakaian Khusus Hari" Tertentu
8
21
Jaringan Jaringan1
- Orang
Pasang Pasang
Persentase Aparatur Dalam
Penggunaan Pakain Dinas yang
sesuai Aturan
Persentase Aparatur dalam
Penggunaan Pakaian Dinas yang
Sesuai Aturan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Penyusunan Laporan Investarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten Banggai ( SKPD )
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan
Listrik
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu
Unit
Jaringan
Jumlah Pegawai Yang Pensiun
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang
Dipelihara
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang
Dipelihara
Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Pengembangan Sistem
Informatika / Data
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Pelaporan Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan Pencapaian Pendapatan
Asli Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Investarisasi
Aset SKPD
Dokumen
Dokumen
Laporan
1
3
2
1
1
3
3
100%
%
Dokumen
Laporan
Dokumen
Dokumen
Unit
Unit %
Jaringan %
100%
232
268
0.00
0.00Pasang
Unit %
%
%
%
16
72
%
100%
Persentase Pegawai yang mengikuti
kegiatan Bimtek dan Diklat
Persentase Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja, Laporan Keuangan,
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Informasi / Data
%
%
2
12
10 1.60UnitUnit
0.00
100%
100% 100%
20
1
3.60
3.00
100%
12
2.00
3.00
4.00
1.00
1.001
Dokumen
Dokumen
5.00
100% 100%
5
Dokumen
Laporan
Dokumen
Page 3
Indikator
Kinerja
Program ( Outcomes )
/ Kegiatan ( Output )
2 3 8=(7/6 )
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (
Renja Perangkat
DaerahTahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Rensta ( % )
9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1
Target Kinerja
Capaian Program (
Renstra )
Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d TahunTahun
2017
Tingkat
Realisasi
( % )
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018
74 5 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanKode
07 04 Pemutakhiran Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Database Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 3.00 %
07 06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Data dan Profil SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 3.00 %
08 Program Perencanaan Umum Persentase Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa serta Laporan
Realisasi Anggaran
0%
08 01 Penyediaan Jasa Administrasi Pangadaan
Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Kontrak5 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 0.20 %
08 02 Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan
Tepra12 Laporan - - - 12 Laporan 12 Laporan 1.00 %
04 04 15
04 04 15 52 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak
Daerah9 Perda 4 Perda 4 Perda 0.44 %
Jumlah Dokumen SOP Pemungutan Pajak
Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah SOP Internal 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 53 Intesifikasi dan Eksentifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah-Pajak
Daerah
Jumlah Dokumen Apraisal Pajak Daerah1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 54 Pendataan Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Wajib Pajak Yang Diterbitkan
Penerbitan NPWPD-nya1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 55 Penetapan dan Penyelesaian Doleansi
Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Persentase Wajib Pajak Yang Keberatan
dan diproses1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 56 Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah Jumlah Dukumen Penerimaan Pajak
Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Survey / Uji Petik Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 57 Pemutakhiran Data, Penetapan PBB dan
Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa
Jumlah Dokumen Data1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Dokumen Ketetapan PBB1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Desa / Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 58 Penagihan dan Uji Petik PBB dan BPHTB Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan
PBB/BPHTB1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Penagihan Uji Petik PBB dan
BPHTB1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 59 Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2
Serta Penyelesaian Doleansi PBB dan
BPHTB
Jumlah Wilayah Pengawasan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Dokumen Penilaian Objek PBB-P21 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Persentase Wajib PBB / BPHTB Yang
Mengajukan keberatan dan diproses1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 60 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-
sumber PBB dan BPHTB
Jumlah Dokumen Apraisal Pengawasan
dan Penilaian Objek PBB-P21 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
-
-
-
-
-
100%
100%100% 0% 0% 0% 100%
100% 0% 0% 0% 0% 100%
100%
100%
-
-
-
-
-
-
-
Page 4
Indikator
Kinerja
Program ( Outcomes )
/ Kegiatan ( Output )
2 3 8=(7/6 )
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (
Renja Perangkat
DaerahTahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Rensta ( % )
9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1
Target Kinerja
Capaian Program (
Renstra )
Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d TahunTahun
2017
Tingkat
Realisasi
( % )
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018
74 5 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanKode
04 04 15 61 Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Penerimaan Pendapatan Daerah Serta
Bimbingan Petugas Pemungut PAD-PBB
dan KUPT se-Kabupaten Banggai
Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Penerimaan Pendapatan Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak
Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 62 Jumlah Dokumen Raperda Tentang
Retribusi Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0.33 %
Jumlah Dokumen SOP Pemungutan
Retribusi Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah SOP Internal 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 63 Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Dokumen Data Lain-lain PAD Yang
Sah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
Jumlah Survey / Pendataan Wajib
Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang
Sah
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 64 Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi
Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang
Sah
Presentase Wajib Retribusi Daerah Yang
Mengajukan Keberatan dan di Proses 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %
04 04 15 65
04 04 15 66
04 04 15 67
04 04 15 68
04 04 15 72
20 05 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
100%
20 05 17 05 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
Jumlah Peraturan yang diperbarui- 4 Perbub 1 Raperda 1 Raperda 100 5 Raperda 0.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapataan Daerah
Jumlah Perjalanan dinas- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
Pemutakhiran data, Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah
Jumlah Data dan Ketetapan Pajak Daerah- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Penyelesaian Keberatan
Pembayaran Pajak- - - - - 0.00
Penagihan Uji Petik dan Penagihan PBB Jumlah Realisasi Pembayaran PBB -
Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan
Pengawasan dan Pelaksanaan Barang
Quasi
Jumlah perjalanan Dinas- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
100%
Laporan1 1 1001
100% 100% 100% 0%
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Laporan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
Pemutakhiran Data dan Pendataan Dana
Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan
Pendapatan Lain-lain
Orang Forum Komunikasi Badan Pendapatan
Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom Orang - -
Dokumen - - -
Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi
Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Retribusi Daerah
Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan
dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi
Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah
Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana
Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
Yang Sah
Jumlah Dokumen Evaluasi Penerimaan dan
Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Lain-
lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Dokumen Raelisasi Penerimaan
Dana Perimbangan Dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah
Dokumen
Jumlah Dokumen Apraisal Retribusi
Daerah dan Lain-lain PAD Yang SahDokumen1
1
1
- %-
-
-
-
Dokumen
%Dokumen
Laporan
Dokumen %
-
- Dokumen
200
1
100%
2
-
-
1
1
1
1
200 Orang
1
1
1
-
-
1.00 %
1
200
1.00
1.00
1.00
1.00
-
0%
%
Laporan
Page 5
Indikator
Kinerja
Program ( Outcomes )
/ Kegiatan ( Output )
2 3 8=(7/6 )
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (
Renja Perangkat
DaerahTahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Rensta ( % )
9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1
Target Kinerja
Capaian Program (
Renstra )
Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d TahunTahun
2017
Tingkat
Realisasi
( % )
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018
74 5 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanKode
Penagihan Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Kegiatan Sosialisasi - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
Analisis Potensi Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Anaslisis Potensi
Retribusi- 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0 1 Dokumen 0.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi
Daerah
Jumlah Perjalanan dinas- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
Penilaian objek PBB-P2 Jumlah Objek Pajak - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2 Dokumen 0.00
Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain-
lain PendapatanJumlah Data Retribusi - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
100% -
Monitoring dan Pengendalian PAD Jumlah perjalanan Dinas 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Pembinaan Petugas Pemungut/PAD-
PBB,KUPT,Petugas Pemungutan
Jumlah Pembinaan yang dilakukan46 Orang 46 Orang 46 Orang 100 92 Orang -
Monitoring dan Pengendalian PBB Jumlah perjalanan Dinas 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Pengawasan Lapangan Terhadap
Pemasangan Reklame se-Kabupaten
Banggai
Jumlah Pemasangan Reklame ; spanduk,
umbul-umbul, baliho, softsign dan
sunscreen
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan
Rapat Koordinasi Penerimaan
Pendapatan Daerah Tahun N+1 dan
Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N-1
dan Tahun N
Jumlah Rapat yang dilakukan
1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0 1 Dokumen -
Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB Jumlah Data dan Cetak Masal Ketetapan
PBB-P21 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT
Kelurahan/Desa
Jumlah Pekan Panutan yang dilakukan
Jumlah SPPT yang diserahkan kepada
Desa/Kelurahan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
Sumber PBB
Jumlah Perjalanan Dinas1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB Jumlah Penyelesaian Keberatan
Pembayaran PBB-P21 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Monitoring dan Pengawasan Penerimaan
Retribusi Daerah dan lain-lain
pendapatan
Jumlah Monitoring dan Pengawasan
Penerimaan Retribusi Daerah dan lain-lain
pendapatan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Rapat Koordinasi Penerimaan Retribusi
Daerah dan Lain-Lain Pendapatan
Jumlah Rapat yang dilakukan1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Penyusunan Laporan Penerimaan
Retribusi Daerah dan Lain-Lain
Pendapatan
Jumlah Laporan Penerimaan Retribusi dan
Lain-Lain Pendapatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Koordinasi Penyelesaian Keberatan
Retribusi Daerah
Jumlah Penyelesaian Keberatan Retribusi1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Sosialisasi Penyelesaian Retribusi Daerah Jumlah Sosialisasi yang dilakukan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -
Koordinasi dan Optimalisasi Dana
Transfer/Perimbangan Pemerintah Pusat
dan Propinsi
Jumlah perjalanan Dinas-
Jumlah laporan dana transfer pusat dan
propinsi-
337
1 Laporan
Desa/Kel
Laporan
Desa/Kel
Laporan
337 337
1 1 100
Desa/Kel
0% 100% 100% 100%
Desa/Kel
Laporan
0% 100%
674
2
-
Page 6
Indikator
Kinerja
Program ( Outcomes )
/ Kegiatan ( Output )
2 3 8=(7/6 )
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Program dan
Kegiatan (
Renja Perangkat
DaerahTahun 2019
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2019
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Rensta ( % )
9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1
Target Kinerja
Capaian Program (
Renstra )
Perangkat Daerah
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d TahunTahun
2017
Tingkat
Realisasi
( % )
Target Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu 2018
74 5 6
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanKode
Penyusunan Pelaporan Realisasi
Pendapatan Lain-Lain
Jumlah laporan pendapatan lain-lain yang
ditransfer ke kas daerah-
Jumlah laporan dana transfer pusat dan
propinsi yang masuk kas daerah-
Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Umum
- Jumlah Perjalanan Dinas2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 3 Laporan -
Monitoring dan Evaluasi Dana
Perimbangan
- Jumlah Perjalanan Dinas-
- Jumlah laporan realisasi penggunaan
dana transfer pusat-
- jumlah laporan realisasi kegiatn
pertambangan gas bumi-
Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan
Dearah
Jumlah Perjalanan Dinas-
Jumlah laporan Potensi bagi hasil pusat
dan propinsi (jumlah kendaraan roda4 dan
roda 2 dikab. Banggai
-
100
100
100
1 1
Laporan
4 LaporanLaporan
4
4 Laporan
Dokumen
Laporan 1 1
1 Laporan 1 Laporan
Laporan
LaporanLaporan
Laporan
5
5
5
Page 10
4,477,591,600.00
1
Page 11
-
3,344,592,110.00