Top Banner
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Indikator Kinerja Program ( Outcomes ) / Kegiatan ( Output ) 2 3 8=(7/6 ) 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan materai 1,400 Lembar 1,500 Lembar 1,400 Lembar 1,400 Lembar 100 1,333 Lembar 4,233 Lembar 3.02 % 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3 3 3 100 3 9 2.25 01 06 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 01 11 Jumlah Fotocopy Yang Digunakan 19,825 Lembar 24,000 Lembar 28,000 Lembar 28,000 Lembar 100 19,825 Lembar 71,825 Lembar 3.62 % Jumlah Cetakan 20 Blok 7,451 Blok 25 Blok 25 Blok 100 20 Blok 7,496 Blok 374.80 % Jumlah Jilid Yang Digunakan 150 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 100 300 Buah 900 Buah 6.00 % 01 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Surat Kabar Yang Digunakan 3 Terbitan 3 Terbitan 3 Terbitan 3 Terbitan 100 3 Terbitan 9 Terbitan 3.00 % 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan Jumlah Minuman 01 18 01 19 01 20 Penyedian jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis 41 Orang 78 Orang 40 Orang 40 Orang 100 35 Orang 153 Orang 3.73 % 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua 5.00 Unit 4.00 Unit 4.00 Unit 4.00 Unit 100 Unit 8 Unit 1.60 % Jumlah Kendaraan Roda Empat Unit - Unit 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 30 Buah 4 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 3 Jenis 10 Jenis 0.33 % 02 22 02 24 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 4 Unit 9 Unit 2.25 % 6 6 5 2 100 100 100 100 Jenis 6 26 2 23 7 800 1 3 Dos 100 100 Jenis 3 3 100% 1 38 7 7 800 Ls 1 1 Ls 100 800 100 100 100 100 100% Dos 97 6 81 21 2,600 100% 39 2 20 7 1,000 Jaringan Unit 3 3 9 Jaringan Unit Orang Jenis Jenis Dos Jenis Ls 11 100% 1 - 100% 1 Ls Ls Jenis Jenis Jenis 1 Jenis Jenis Jenis 1 Jenis Jenis 1 1 Jaringan Unit Dos Ls Ls Ls Jaringan Unit Dos Jaringan Unit Dos 2 100% 100% 100% 100% 3 3 3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Unit Jumlah Bahan dan Alat Listrik Jumlah Penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah Penyediaan alat tulis kantor Jenis Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kantor Yang Terpelihara Secara Rutin Paket Ls Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat DaerahTahun 2019 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Rensta ( % ) 9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 ) 100% 100% % % 32 32 2 38 % Persentase Pelayanan Administarsi Perkantoran 100% 100% 14 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah/ Tahun Bejalan Kabupaten Banggai 1 Target Kinerja Capaian Program ( Renstra ) Perangkat Daerah Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d TahunTahun 2017 Tingkat Realisasi ( % ) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 7 4 5 6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kode Jaringan Jenis Jenis Jenis Jenis Unit Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jenis Jenis Orang Orang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 100% % % Jenis % Jenis Jenis % 4.33 3.00 3.00 100% 100% Ls Ls Ls 2.55 3.00 2 2.31 35 7 3.00 Orang Jenis Orang 38 600 % % % Orang % Jenis Jenis 2 26 1 4.50 0.54 11.00 Jenis Jenis
12

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Oct 31, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

Indikator

Kinerja

Program ( Outcomes )

/ Kegiatan ( Output )

2 3 8=(7/6 )

01

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan materai 1,400 Lembar 1,500 Lembar 1,400 Lembar 1,400 Lembar 100 1,333 Lembar 4,233 Lembar 3.02 %

01 02 Jumlah Jaringan Listrik

Jumlah Jaringan Internet 4 3 3 3 100 3 9 2.25

01 06

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda

Dua

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda

Empat

01 08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

01 10 Penyediaan alat tulis kantor

01 11 Jumlah Fotocopy Yang Digunakan 19,825 Lembar 24,000 Lembar 28,000 Lembar 28,000 Lembar 100 19,825 Lembar 71,825 Lembar 3.62 %

Jumlah Cetakan 20 Blok 7,451 Blok 25 Blok 25 Blok 100 20 Blok 7,496 Blok 374.80 %

Jumlah Jilid Yang Digunakan 150 Buah 300 Buah 300 Buah 300 Buah 100 300 Buah 900 Buah 6.00 %

01 12

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar Yang Digunakan3 Terbitan 3 Terbitan 3 Terbitan 3 Terbitan 100 3 Terbitan 9 Terbitan 3.00 %

01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan

Jumlah Minuman

01 18

01 19

01 20 Penyedian jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis 41 Orang 78 Orang 40 Orang 40 Orang 100 35 Orang 153 Orang 3.73 %

02

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua 5.00 Unit 4.00 Unit 4.00 Unit 4.00 Unit 100 Unit 8 Unit 1.60 %

Jumlah Kendaraan Roda Empat Unit - Unit

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 30 Buah 4 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 3 Jenis 10 Jenis 0.33 %

02 22

02 24 Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda

Dua

4 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 4 Unit 9 Unit 2.25 %

6

6

5

2

100

100

100

100

Jenis

6

26

2

23

7

800

1

3

Dos

100

100

Jenis

3 3

100%

1

38

7 7

800

Ls 1

1

Ls

100

800

100

100

100

100

100%

Dos

97

6

81

21

2,600

100%

39

2

20

7

1,000

Jaringan

Unit

3

3

9

Jaringan

Unit

Orang

Jenis

Jenis

Dos

Jenis

Ls

11

100%

1

-

100%

1

LsLs

Jenis Jenis Jenis

1

Jenis Jenis Jenis

1

Jenis Jenis

1 1

Jaringan

Unit

Dos

Ls Ls Ls

Jaringan

Unit

Dos

Jaringan

Unit

Dos

2

100% 100% 100% 100%

3 3

3 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Unit

Jumlah Bahan dan Alat Listrik

Jumlah Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Jumlah Penyediaan alat tulis kantor Jenis

Persentase Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Kantor Yang Terpelihara Secara

RutinPaket

Ls

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Program dan

Kegiatan (

Renja Perangkat

DaerahTahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Rensta ( % )

9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )

100% 100%

%

%

32 32

2

38

%

Persentase Pelayanan Administarsi

Perkantoran100% 100%

14

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah/ Tahun Bejalan

Kabupaten Banggai

1

Target Kinerja

Capaian Program (

Renstra )

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d TahunTahun

2017

Tingkat

Realisasi

( % )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2018

74 5 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Program Pelayanan administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Kode

Jaringan

Jenis Jenis Jenis

Jenis

Unit

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jenis Jenis

Orang Orang

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

100%

%

%

Jenis %

Jenis

Jenis

%4.33

3.00

3.00

100% 100%

Ls LsLs

2.55

3.00 2

2.31 35

7 3.00

Orang

Jenis

Orang

38

600

%

%

%

Orang %

Jenis

Jenis

2

26

1

4.50

0.54

11.00Jenis

Jenis

Page 2: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Indikator

Kinerja

Program ( Outcomes )

/ Kegiatan ( Output )

2 3 8=(7/6 )

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Program dan

Kegiatan (

Renja Perangkat

DaerahTahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Rensta ( % )

9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1

Target Kinerja

Capaian Program (

Renstra )

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d TahunTahun

2017

Tingkat

Realisasi

( % )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2018

74 5 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanKode

Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda

Empat35 Unit 22 Unit 29 Unit 29 Unit 35 Unit 86 Unit 2.46 %

02 26

02 28

02 30

03

03 02

03 05

04

04 01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

05

05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat 4 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100 3 Orang 7 Orang 1.75 %

05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Jenis Aturan Yang Disosialisasikan 23 Kec - 0.00

05 04 Jumlah Dokumen Laporan Evjab

Jumlah Dokumen SOP

06

06 01 Jumlah Dokumen Lakip

Jumlah Dokumen Sakip

06 02

06 04

06 05 Jumlah Dokumen RKA

Jumlah Dokumen DPA

Jumlah Dokumen RKPA 7 5 5 5 100 7 17 Orang 2.43

Jumlah Dokumen DPPA

Jumlah Dokumen Renja

06 18

06 20

07

07 01 Pemutakhiran Sistem Informasi

Database

Jumlah Dokumen Informasi Database

Pendapatan1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

-

20

1

130

1

1

Pasang

Dokumen

Dokumen

Laporan

2

100

100

100

100

100

-

Laporan Laporan

100%

Dokumen

Dokumen

2 1 Dokumen

Dokumen

Dokumen

8

31

100

100

100

100

100

100

100%

3

3

2

1

12

100%

2

1

- - -

Dokumen

Dokumen

- -

2 2

2 2

100% 100% 100%

1 1

100% 100% 100% 100% 100%

100%

1

0% 100%

Pasang130

100% 100%

100% 100%

102 102

138 138

100% 100%

1 1

100% 100% 100% 100%

100% 100%

Unit

Pasang

100%

Unit

8

21

Jaringan1

Orang

Dokumen

Dokumen6

Unit

Orang

Jaringan

Dokumen6

4

100%

Dokumen

Pasang

Laporan

Dokumen

100%

Dokumen

Laporan

Unit

Dokumen

Program Fasilitas Pindah/Purna

Tugas PNS

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pembinaan dan Pemantauan Kerja

Aparatur

Unit Unit

Unit

Dokumen

Pasang

100%

Dokumen

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Jumlah Pakaian Khusus Hari" Tertentu

8

21

Jaringan Jaringan1

- Orang

Pasang Pasang

Persentase Aparatur Dalam

Penggunaan Pakain Dinas yang

sesuai Aturan

Persentase Aparatur dalam

Penggunaan Pakaian Dinas yang

Sesuai Aturan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Penyusunan Laporan Investarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten Banggai ( SKPD )

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan

Listrik

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

Unit

Jaringan

Jumlah Pegawai Yang Pensiun

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Dipelihara

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang

Dipelihara

Jumlah Jaringan Listrik Yang Dipelihara

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Program Pengembangan Sistem

Informatika / Data

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Penyusunan Pelaporan Pencapaian

Pendapatan Asli Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan Pencapaian Pendapatan

Asli Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Investarisasi

Aset SKPD

Dokumen

Dokumen

Laporan

1

3

2

1

1

3

3

100%

%

Dokumen

Laporan

Dokumen

Dokumen

Unit

Unit %

Jaringan %

100%

232

268

0.00

0.00Pasang

Unit %

%

%

%

16

72

%

100%

Persentase Pegawai yang mengikuti

kegiatan Bimtek dan Diklat

Persentase Tersedianya Laporan

Capaian Kinerja, Laporan Keuangan,

Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Informasi / Data

%

%

2

12

10 1.60UnitUnit

0.00

100%

100% 100%

20

1

3.60

3.00

100%

12

2.00

3.00

4.00

1.00

1.001

Dokumen

Dokumen

5.00

100% 100%

5

Dokumen

Laporan

Dokumen

Page 3: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Indikator

Kinerja

Program ( Outcomes )

/ Kegiatan ( Output )

2 3 8=(7/6 )

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Program dan

Kegiatan (

Renja Perangkat

DaerahTahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Rensta ( % )

9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1

Target Kinerja

Capaian Program (

Renstra )

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d TahunTahun

2017

Tingkat

Realisasi

( % )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2018

74 5 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanKode

07 04 Pemutakhiran Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Database Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 3.00 %

07 06 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Data dan Profil SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 Dokumen 3.00 %

08 Program Perencanaan Umum Persentase Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa serta Laporan

Realisasi Anggaran

0%

08 01 Penyediaan Jasa Administrasi Pangadaan

Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Kontrak5 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 0.20 %

08 02 Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan

Tepra12 Laporan - - - 12 Laporan 12 Laporan 1.00 %

04 04 15

04 04 15 52 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak

Daerah9 Perda 4 Perda 4 Perda 0.44 %

Jumlah Dokumen SOP Pemungutan Pajak

Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah SOP Internal 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 53 Intesifikasi dan Eksentifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah-Pajak

Daerah

Jumlah Dokumen Apraisal Pajak Daerah1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 54 Pendataan Penerimaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Wajib Pajak Yang Diterbitkan

Penerbitan NPWPD-nya1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 55 Penetapan dan Penyelesaian Doleansi

Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Persentase Wajib Pajak Yang Keberatan

dan diproses1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 56 Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah Jumlah Dukumen Penerimaan Pajak

Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Survey / Uji Petik Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 57 Pemutakhiran Data, Penetapan PBB dan

Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa

Jumlah Dokumen Data1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Dokumen Ketetapan PBB1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Desa / Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 58 Penagihan dan Uji Petik PBB dan BPHTB Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan

PBB/BPHTB1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Penagihan Uji Petik PBB dan

BPHTB1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 59 Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2

Serta Penyelesaian Doleansi PBB dan

BPHTB

Jumlah Wilayah Pengawasan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Dokumen Penilaian Objek PBB-P21 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Persentase Wajib PBB / BPHTB Yang

Mengajukan keberatan dan diproses1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 60 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-

sumber PBB dan BPHTB

Jumlah Dokumen Apraisal Pengawasan

dan Penilaian Objek PBB-P21 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

-

-

-

-

-

100%

100%100% 0% 0% 0% 100%

100% 0% 0% 0% 0% 100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

Page 4: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Indikator

Kinerja

Program ( Outcomes )

/ Kegiatan ( Output )

2 3 8=(7/6 )

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Program dan

Kegiatan (

Renja Perangkat

DaerahTahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Rensta ( % )

9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1

Target Kinerja

Capaian Program (

Renstra )

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d TahunTahun

2017

Tingkat

Realisasi

( % )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2018

74 5 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanKode

04 04 15 61 Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Penerimaan Pendapatan Daerah Serta

Bimbingan Petugas Pemungut PAD-PBB

dan KUPT se-Kabupaten Banggai

Jumlah Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Penerimaan Pendapatan Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Dokumen Raperda Tentang Pajak

Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 62 Jumlah Dokumen Raperda Tentang

Retribusi Daerah 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0.33 %

Jumlah Dokumen SOP Pemungutan

Retribusi Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah SOP Internal 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 63 Jumlah Dokumen Data Retribusi Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Dokumen Data Lain-lain PAD Yang

Sah1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

Jumlah Survey / Pendataan Wajib

Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang

Sah

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 64 Pengawasan dan Penyelesaian Doleansi

Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang

Sah

Presentase Wajib Retribusi Daerah Yang

Mengajukan Keberatan dan di Proses 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1.00 %

04 04 15 65

04 04 15 66

04 04 15 67

04 04 15 68

04 04 15 72

20 05 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

100%

20 05 17 05 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi

Jumlah Peraturan yang diperbarui- 4 Perbub 1 Raperda 1 Raperda 100 5 Raperda 0.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapataan Daerah

Jumlah Perjalanan dinas- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

Pemutakhiran data, Perhitungan dan

Penetapan Pajak Daerah

Jumlah Data dan Ketetapan Pajak Daerah- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Penyelesaian Keberatan

Pembayaran Pajak- - - - - 0.00

Penagihan Uji Petik dan Penagihan PBB Jumlah Realisasi Pembayaran PBB -

Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan

Pengawasan dan Pelaksanaan Barang

Quasi

Jumlah perjalanan Dinas- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

100%

Laporan1 1 1001

100% 100% 100% 0%

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Laporan

Dokumen

-

-

-

-

-

-

-

Pemutakhiran Data dan Pendataan Dana

Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

Jumlah Dokumen Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lain-lain

Orang Forum Komunikasi Badan Pendapatan

Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Forkom Orang - -

Dokumen - - -

Pendataan dan Analisis Potensi Retribusi

Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah

Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Retribusi Daerah

Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan

dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah

Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana

Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

Yang Sah

Jumlah Dokumen Evaluasi Penerimaan dan

Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Lain-

lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Dokumen Raelisasi Penerimaan

Dana Perimbangan Dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah

Dokumen

Jumlah Dokumen Apraisal Retribusi

Daerah dan Lain-lain PAD Yang SahDokumen1

1

1

- %-

-

-

-

Dokumen

%Dokumen

Laporan

Dokumen %

-

- Dokumen

200

1

100%

2

-

-

1

1

1

1

200 Orang

1

1

1

-

-

1.00 %

1

200

1.00

1.00

1.00

1.00

-

0%

%

Laporan

Page 5: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Indikator

Kinerja

Program ( Outcomes )

/ Kegiatan ( Output )

2 3 8=(7/6 )

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Program dan

Kegiatan (

Renja Perangkat

DaerahTahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Rensta ( % )

9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1

Target Kinerja

Capaian Program (

Renstra )

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d TahunTahun

2017

Tingkat

Realisasi

( % )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2018

74 5 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanKode

Penagihan Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Kegiatan Sosialisasi - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

Analisis Potensi Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Anaslisis Potensi

Retribusi- 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0 1 Dokumen 0.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi

Daerah

Jumlah Perjalanan dinas- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

Penilaian objek PBB-P2 Jumlah Objek Pajak - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 2 Dokumen 0.00

Pemutakhiran Data Retribusi dan Lain-

lain PendapatanJumlah Data Retribusi - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan 0.00

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

100% -

Monitoring dan Pengendalian PAD Jumlah perjalanan Dinas 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Pembinaan Petugas Pemungut/PAD-

PBB,KUPT,Petugas Pemungutan

Jumlah Pembinaan yang dilakukan46 Orang 46 Orang 46 Orang 100 92 Orang -

Monitoring dan Pengendalian PBB Jumlah perjalanan Dinas 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Pengawasan Lapangan Terhadap

Pemasangan Reklame se-Kabupaten

Banggai

Jumlah Pemasangan Reklame ; spanduk,

umbul-umbul, baliho, softsign dan

sunscreen

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Jumlah perjalanan Dinas yang dilakukan

Rapat Koordinasi Penerimaan

Pendapatan Daerah Tahun N+1 dan

Evaluasi Penerimaan Daerah Tahun N-1

dan Tahun N

Jumlah Rapat yang dilakukan

1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0 1 Dokumen -

Pemutakhiran Data dan Penetapan PBB Jumlah Data dan Cetak Masal Ketetapan

PBB-P21 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Pekan Panutan dan Penyerahan SPPT

Kelurahan/Desa

Jumlah Pekan Panutan yang dilakukan

Jumlah SPPT yang diserahkan kepada

Desa/Kelurahan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

Sumber PBB

Jumlah Perjalanan Dinas1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Penyelesaian Keberatan PBB dan BPHTB Jumlah Penyelesaian Keberatan

Pembayaran PBB-P21 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Monitoring dan Pengawasan Penerimaan

Retribusi Daerah dan lain-lain

pendapatan

Jumlah Monitoring dan Pengawasan

Penerimaan Retribusi Daerah dan lain-lain

pendapatan

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Rapat Koordinasi Penerimaan Retribusi

Daerah dan Lain-Lain Pendapatan

Jumlah Rapat yang dilakukan1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Penyusunan Laporan Penerimaan

Retribusi Daerah dan Lain-Lain

Pendapatan

Jumlah Laporan Penerimaan Retribusi dan

Lain-Lain Pendapatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Koordinasi Penyelesaian Keberatan

Retribusi Daerah

Jumlah Penyelesaian Keberatan Retribusi1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Sosialisasi Penyelesaian Retribusi Daerah Jumlah Sosialisasi yang dilakukan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 2 Laporan -

Koordinasi dan Optimalisasi Dana

Transfer/Perimbangan Pemerintah Pusat

dan Propinsi

Jumlah perjalanan Dinas-

Jumlah laporan dana transfer pusat dan

propinsi-

337

1 Laporan

Desa/Kel

Laporan

Desa/Kel

Laporan

337 337

1 1 100

Desa/Kel

0% 100% 100% 100%

Desa/Kel

Laporan

0% 100%

674

2

-

Page 6: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

Indikator

Kinerja

Program ( Outcomes )

/ Kegiatan ( Output )

2 3 8=(7/6 )

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Program dan

Kegiatan (

Renja Perangkat

DaerahTahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Rensta ( % )

9 10= ( 5+7+9 ) 11= (10/4 )1

Target Kinerja

Capaian Program (

Renstra )

Perangkat Daerah

Tahun 2020

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d TahunTahun

2017

Tingkat

Realisasi

( % )

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Target Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu 2018

74 5 6

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanKode

Penyusunan Pelaporan Realisasi

Pendapatan Lain-Lain

Jumlah laporan pendapatan lain-lain yang

ditransfer ke kas daerah-

Jumlah laporan dana transfer pusat dan

propinsi yang masuk kas daerah-

Koordinasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pertambangan Umum

- Jumlah Perjalanan Dinas2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 3 Laporan -

Monitoring dan Evaluasi Dana

Perimbangan

- Jumlah Perjalanan Dinas-

- Jumlah laporan realisasi penggunaan

dana transfer pusat-

- jumlah laporan realisasi kegiatn

pertambangan gas bumi-

Pendataan Potensi Bagi Hasil Pusat dan

Dearah

Jumlah Perjalanan Dinas-

Jumlah laporan Potensi bagi hasil pusat

dan propinsi (jumlah kendaraan roda4 dan

roda 2 dikab. Banggai

-

100

100

100

1 1

Laporan

4 LaporanLaporan

4

4 Laporan

Dokumen

Laporan 1 1

1 Laporan 1 Laporan

Laporan

LaporanLaporan

Laporan

5

5

5

Page 7: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

255.2631579

Page 8: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

250

Page 9: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan
Page 10: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

4,477,591,600.00

1

Page 11: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan

-

3,344,592,110.00

Page 12: Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencanaK… · 01 02 Jumlah Jaringan Listrik Jumlah Jaringan Internet 4 3100Jaringan