Top Banner
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH PROG. KEG. Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-2) Tingkat Realisasi Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5) 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi Umum dan Kepegawaian 20% 18.64% 93.20% 20% 38.64% Jumlah Materai 33842 Lembar 4700 Lembar 8500 Lembar 8200 Lembar 96.47% 8500 Lembar 16,700 Lembar 49.35% Jumlah Paket Yang Dikirimkan 18 Paket 1 Paket 18 Paket 0% 0% - Paket 0% Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi 18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 100% 18 Jaringan 18 Jaringan 100% Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Sumber Daya Air 7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 100% 7 Jaringan 7 Jaringan 100% Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Listrik 17 Jaringan 17 Jaringan 17 Jaringan 17 Jaringan 100% 17 Jaringan 17 Jaringan 100% Jumlah Barang Cetakan 322577 Lembar 610 Paket 68204 Lembar 61423 Lembar 90.06% 68504 Lembar 129,927 Lembar 40.28% Jumlah Penggandaan 93241 Lembar 15000 Lembar 49350 lbr 49313 Lembar 99.93% 31799 Lbr 81,112 Lembar 86.99% Jumlah Penjilidan 2983 Buah 150 Buah 363 Buah 293 Buah 80.72% 449 Buah 742 Buah 24.87% Jumlah Peralatan Kebersihan 25 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 10 Jenis 58.82% 17 Jenis 27 Jenis 108.00% Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 295 Orang 66 orang 50 orang 50 Orang 100% 59 orang 109 Orang 36.95% 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 140 Jenis 34 jenis 25 jenis 22 Jenis 88.00% 25 jenis 47 Jenis 33.57% 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 94.44% 18 Jenis 35 Jenis 42.68% 01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan Per UU yang diperlukan 15796 Exemplar 2100 Exp 1350 Exp 1089 Exemplar 80.67% 1750 Exemplar 2,839 Exemplar 17.97% Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 26885 Dos 6052 Dos 7000 Dos 7000 Dos 100% 7455 Dos 14,455 Dos 53.77% Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Prasmanan 42681 Orang 4924 Orang 8895 Orang 8881 Orang 99.84% 8315 Orang 9,196 Orang 21.55% 18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1682 OK 1026 OK 208 OK 181 OK 87.02% 109 OK 290 OK 17.24% 19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8742 OK 268 OK 1604 OK 1486 OK 91.52% 480 OK 1,966 OK 22.49% (SEBELUM PERUBAHAN) TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018 KABUPATEN BANGGAI 100% 5 01 Penyediaan jasa surat menyurat 03 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output) 38.64% 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 11=(8+10) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

Jan 29, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi Umum

dan Kepegawaian20% 18.64% 93.20% 20% 38.64%

Jumlah Materai 33842 Lembar 4700 Lembar 8500 Lembar 8200 Lembar 96.47% 8500 Lembar 16,700 Lembar 49.35%

Jumlah Paket Yang Dikirimkan 18 Paket 1 Paket 18 Paket 0% 0% - Paket 0%

Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan

Komunikasi18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 100% 18 Jaringan 18 Jaringan 100%

Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Sumber

Daya Air7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 7 Jaringan 100% 7 Jaringan 7 Jaringan 100%

Jumlah Penyediaan Jasa Jaringan Listrik 17 Jaringan 17 Jaringan 17 Jaringan 17 Jaringan 100% 17 Jaringan 17 Jaringan 100%

Jumlah Barang Cetakan 322577 Lembar 610 Paket 68204 Lembar 61423 Lembar 90.06% 68504 Lembar 129,927 Lembar 40.28%

Jumlah Penggandaan 93241 Lembar 15000 Lembar 49350 lbr 49313 Lembar 99.93% 31799 Lbr 81,112 Lembar 86.99%

Jumlah Penjilidan 2983 Buah 150 Buah 363 Buah 293 Buah 80.72% 449 Buah 742 Buah 24.87%

Jumlah Peralatan Kebersihan 25 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 10 Jenis 58.82% 17 Jenis 27 Jenis 108.00%

Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 295 Orang 66 orang 50 orang 50 Orang 100% 59 orang 109 Orang 36.95%

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 140 Jenis 34 jenis 25 jenis 22 Jenis 88.00% 25 jenis 47 Jenis 33.57%

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan Kantor82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 94.44% 18 Jenis 35 Jenis 42.68%

01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah

yang diperlukan dan Buku Peraturan Per UU

yang diperlukan

15796 Exemplar 2100 Exp 1350 Exp 1089 Exemplar 80.67% 1750 Exemplar 2,839 Exemplar 17.97%

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat26885 Dos 6052 Dos 7000 Dos 7000 Dos 100% 7455 Dos 14,455 Dos 53.77%

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman

Prasmanan42681 Orang 4924 Orang 8895 Orang 8881 Orang 99.84% 8315 Orang 9,196 Orang 21.55%

18Rapat Rapat koordinasi dan

konsultasi Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah1682 OK 1026 OK 208 OK 181 OK 87.02% 109 OK 290 OK 17.24%

19Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah8742 OK 268 OK 1604 OK 1486 OK 91.52% 480 OK 1,966 OK 22.49%

(SEBELUM PERUBAHAN)

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

KABUPATEN BANGGAI

100%

5

01Penyediaan jasa surat

menyurat

03Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

08Penyediaan jasa kebersihan

kantor

15

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundangundangan

17Penyediaan makanan dan

minuman

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Page 2: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Jumlah PNS Tenaga pendukung Teknis dan

Admnistrasi Perkantoran42 Orang 51 Orang 42 Orang 42 Orang 100% 42 Orang 100%

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran297 Orang 8 Orang 42 Orang 42 Orang 100% 69 orang 69 Orang 23.23%

Jumlah Alat Tulis Kantor yang diperlukan 125 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 25 Jenis 25 Jenis 20%

22

Operasional Kantor

Perwakilan/Mess Pemda Kab.

Banggai

Jumlah Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah

daerah Kabupaten Banggai2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH

dan WKDH

Jumlah medical check up KDH dan WKDH 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100% 2 Orang 2 Orang 100%

02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur20% 20% 100% 20% 40.00%

03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Bangunan Gedung Kantor 36 Paket 3 Paket 8 Paket 8 Paket 100% 7 Paket 15 Paket 41.67%

02Jumlah Kendaraan Dinas/

Operasional Roda Empat29 Unit 7 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 8 Unit 23 Unit 79.31%

Jumlah Kendaraan Dinas/

Operasional Roda Dua40 Unit 5 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 17 Unit 25 Unit 62.50%

06Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/dinasJumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%

07Pengadaan perlengkapan

gedung kantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor 32 Jenis 9 Paket 4 Jenis 4 Jenis 100% 4 Jenis 8 Jenis 25.00%

09Pengadaan peralatan gedung

kantorJumlah Peralatan Gedung Kantor 28 Jenis 5 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 4 Jenis 7 Jenis 25.00%

10 Pengadaan Meubelair Jumlah Jenis Meubelair 2 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 100%

20Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Jabatan

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah

jabatan 15 RJ 3 RJ 3 RJ 3 RJ 100% 3 RJ 3 RJ 20%

22Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung KantorJumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 Unit 6 Paket 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100%

23Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala mobil

jabatan 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat142 Unit 18 unit 18 unit 18 unit 100% 19 Unit 37 Unit 26.06%

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua190 Unit 20 unit 20 unit 20 unit 100% 20 Unit 40 Unit 21.05%

Jumlah Bahan Bakar Minyak 99520 Liter 19904 Liter 19904 Liter 19904 Liter 100% 19904 Liter 19,904 Liter 20%

Jumlah Perpanjangan STNK 332 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 35 Unit 35 Unit 35 Unit 11%

100%

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

40.00%

Page 3: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor250 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 100% 50 Unit 50 Unit 20%

27PemeliharaanRutin/ Berkala

Peralatan Rumah Jabatan

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan

rumah jabatan / dinas 125 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 25 Jenis 25 Unit 20%

28PemeliharaanRutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor81 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 6 Jenis 7.41%

30Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik

Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan

Listrik32 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 100% 1 Jaringan 2 Jaringan 6.25%

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase tersedianya pakaian Dinas

Lingkup Pegawai Setda20% 20% 100% 20% 40%

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Lingkup Pegawai Setda1103 Pasang 214 Pasang 214 Pasang 214 Pasang 100% 214 Pasang 428 Pasang 38.80%

Jumlah Pakaian Dinas KDH dan WKDH 2 Orang 2 Orang - Orang 0.00%

Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan 825 Pasang - - - Orang 0.00%

Jumlah Pakaian Batik Tradisional 275 Pcs 214 Pcs 214 Pcs 100% - Pcs 0.00%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya

Aparatur0% 0% 0% 20% 20%

01Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan formal7 Orang 0% 0% 4 Orang 4 Orang 57.14%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase Ketersediaan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

20% 20% 100% 20% 40%

01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah Laporan Kinerja OPD 6 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 33.33%

06 02Penyusunan pelaporan

Keuangan SemesteranJumlah laporan Keuangan Semesteran 12 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 16.67%

04Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunJumlah laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40%

05

Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 27 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 5 Dokumen 11 Dokumen 40.74%

100%

100%

100%

05

03

02Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

05Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari tertentu

40%

20%

40%

Page 4: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

Bupati

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40%

10Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah penyelenggaraan barang dan jasa

pemerintah Sekretariat Daerah250 Paket 1 Dokumen 50 Paket 50 Paket 100% 50 Paket 100 Paket 40%

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 1200 Peserta - Peserta 0%

26

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP )

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP )2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 50%

07Program Pengembangan

Sistem Informasi / Data

Presentasi Pengembangan Sistem

informasi / Data- 0% 0.00% -

04Penyusunan Profil Perangkat

DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25%

08

Program Perencanaan

Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Presentasi Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan- 0% 0.00% -

08 02

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program

Kegiatan

Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan 16 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 25%

16

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Persentase Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah20% 20% 100% 20% 40%

01

Dialog / Audiensi dengan

TokohTokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota

Jumlah Kegiatan dialog / audensi dengan

tokoh - tokoh masyarakat, pimpinan / anggota

organisasi sosial dan kemasyarakat

16 Kegiatan 1 Laporan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 50%

16 02

Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat Negara / Departemen

/ Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan Kunjungan

Kerja Pejabat Negara Departemen Lembaga

Pemerintah Non Departemen Luar Negeri

120 Kegiatan 1 Laporan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 100% 24 Kegiatan 48 Kegiatan 40%

04Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah DaerahJumlah Peserta Rakor 510 Peserta 1 Kegiatan 102 Peserta 102 Peserta 100% 102 Peserta 204 Kegiatan 40%

05

Kunjungan Kerja / Inspeksi

Kepala Daerah / Wakil Kepala

daerah

Jumlah Laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi

Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40%

06

Koordinasi Dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah koodinasi dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah lainnya 360 Kegiatan 1 Laporan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 100% 72 Kegiatan 144 Kegiatan 40%

40%

100%

100%

100%

Page 5: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

07Pelayanan Kehumasan dan

ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 2500 OK 500 OK 500 OK 500 OK 100% 500 OK 1,000 OK 40%

17

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH/WKDH

Persentase Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Kebijakan KDH20% 20% 100% 20% 40%

09Pembinaan Perangkat

Kecamatan / KelurahanJumlah Perangkat Kecamatan / Kelurahan 800 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 400 Orang 800 Orang 100%

10Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemerintah Daerah

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan

Pemerintah Daerah92 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100% 10 Kegiatan 20 Kegiatan 21.74%

11

Pemuktahiran Data

Inventarisasi Sekretariat

Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen/laporan Data inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai5 Dokumen 1 Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40%

18 Pembinaan Perangkat Daerah Jumlah Peserta Pembinaan 382 Peserta - Peserta 0%

18Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi InformasiTersedianya laporan melalui SPSE 20% 20% 100% 20% 40%

02Penyelenggaraan LPSE

Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen Paket PBJ yang terproses

melalui SPSE5 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

Penyelenggaraan Unit

Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Jumlah Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah1 Paket

20

Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum

Komunikasi Bag. Adm. Pembangunan dan

SDA

20% 20% 100% 20% 40%

20 05

Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Bagian

Administrasi Pembangunan

dan SDA

Jumlah Laporan Kegiatan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%

21Penataan Peraturan

Perundang - Undangan

Jumlah produk hukum yang difasilitasi20% 20% 100% 20% 40%

40%

40%

40%

40%100%

100%

100%

100%

Page 6: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

06

Kajian Peraturan

Perundangundangan Daerah

Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang

Baru, Lebih Tinggi dari

Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Jumlah produk hukum yang difasilitasi250

Produk

Hukum50 Kegiatan

50 Produk

Hukum50 Produk Hukum 100% 50 Produk Hukum 100

Produk

Hukum40.00%

07Penyusunan Peraturan

Daerah dan LegislasiJumlah Peraturan Daerah 139 Perda 32 Perda 32 Perda 32 Perda 100% 32 Perda 64 Perda 46.04%

08Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 20%

09Sosialisasi Rancangan

Peraturan DaerahJumlah Sosialisasi Rancangan Perda 251 Perda 23 Kecamatan 50 Perda 50 Perda 100% 50 Perda 100 Perda 39.84%

10Penyusunan/ Pembinaan

HukumJumlah peserta pembinaan hukum 1000 Peserta 200 Peserta 200 Peserta 200 Peserta 100% 200 Peserta 200 Peserta 20.00%

11

Penyusunan Daftar Petunjuk,

Katalog, Abstraksi dan Kliping

Produk Hukum

Jumlah Daftar Petunjuk, Katalog, Abstraksi

dan Kliping Produk Hukum1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 100.00%

12Penyuluhan dan Publikasi

PERDA

Jumlah Wilayah Penyuluhan dan Publikasi

PERDA23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100.00%

13Penggandaan Bahan

PerpustakaanJumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah 847 Buku 386 Buku 386 Buku 386 Buku 100% 386 Buku 772 Buku 91.15%

14Penyelesaian Perkara Litigasi

dan Non Litigasi

Jumlah Penyelesaian Perkara PERDA

PEMDA50 Perkara 50 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 100% 10 Perkara 20 Perkara 40.00%

15Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Produk Hukum Yang Terbuplikasi

Melalui Media Elektronik150

Produk

Hukum49 Produk Hukum 49

Produk

Hukum32.67%

16

Rencana Aksi Nasional Hak

Asasi Manusia Kabupaten

Banggai

Jumlah Wilayah Rencana Aksi HAM

Kabupaten Banggai4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%

22Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Persentase fasilitasi penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar (daerah,

kecamatan/kelurahan)

20% 20% 100% 20% 40%

01

Fasilitasi Penyiapan Data dan

Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Daerah

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyiapan

Dokumen Data dan Informasi Pendukung

Proses Pemekaran Daerah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%

03

Fasilitasi Percepatan

Penyelesaian Tapal Batas

Wilayah Administrasi Antar

Daerah

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal

Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00%

40%100%

Page 7: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan 240Nama Rupa

Bumi

80 Nama Rupa

Bumi

80 Nama

Rupa Bumi

80 Nama Rupa

Bumi100%

80 Nama Rupa

Bumi10

Nama Rupa

Bumi4.17%

06Penetapan dan Penegasan

Batas Wilayah

Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas

wilayah 3 Dokumen - Dokumen 0.00%

23

Pembinaan dan

Pengembangan Pengelolaan

Sumber Daya Alam

Prosentase ketersediaan data dan laporan

Potensi dan Kerusakan SDA20% 20% 100% 20% 40%

01Pendataan Potensi dan

Kerusakan SDA

Jumlah Laporan Pendataan Potensi dan

Kerusakan SDA di 23 Kecamatan5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

02Sosialisasi Peraturan di

Bidang SDA

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

Peraturan dibidang SDA1200 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 100% 300 Orang 600 Orang 50.00%

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan

Potensi SDA

Jumlah laporan koordinasi Pemanfaatan

Potensi SDA5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%

 04

Koordinasi dan Pengendalian

Kegiatan Rehabilitasi

Mangrove

Jumlah laporan koordinasi rehabilitasi

mangrove5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian

Kota Sehat / Adipura

Jumlah laporan fasilitasi koordinasi penilaian

kota sehat / adipura7 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan 57.14%

24Pembinaan dan Pelayanan

Umat Beragama

Jumlah program Keagamaan yang

terfasilitasi20% 20% 100% 20% 40%

02Fasilitasi Kegiatan

KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 59 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 100% 14 Kegiatan 23 Kegiatan 38.98%

24 03Penyusunan / Pengadaan

Buku Buku AgamaJumlah Buku Agama 2500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 100% 500 Buku 1,000 Buku 40.00%

Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan Dalam Kehidupan

Keagamaan

Jumlah peserta pembinaan 75 Orang

40%

40%

100%

100%

Page 8: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

25

Peningkatan dan

Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

terfasilitasinya program Peningkatan dan

Pemberdayaan Kesejahteraan sosial20% 20% 100% 20% 40%

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan

Masyarakat22 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 5 Kegiatan 10 Kegiatan 45.45%

02Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Masyarakat (PEKAT)2000 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 100% 400 Orang 800 Orang 40.00%

03

Dukungan Pembinaan

Kesejahteraan Para Imam dan

Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan

para Imam, Pendeta dan Pemangku878 Orang 175 Orang 175 Orang 175 Orang 100% 175 Orang 350 Orang 39.86%

26Pemberdayaan

Perekonomian Rakyat

Terealisasinya data penerima keluarga

manfaat dan laporan pengendalian

pengawasan penyaluran Rastra di

Kabupaten Banggai.

20% 20% 100% 20% 40%

01

Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan

Perekonomian

Jumlah Laporan Harga Bahan Pokok Pangan,

Barang Strategis dan Perkembangan Inflasi

Daerah

5 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

26 02Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi DaerahJumlah laporan Inflasi Daerah yang terkendali 4 Dokumen 1 Laporan - 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%

03

Pengendalian dan

Pengawasan Distribusi BBM

dan Gas

Jumlah Dokumen Laporan pengendalian dan

pengawasan distribusi BBM dan Gas 5 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

04

 Fasilitasi Pembinaan,

Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi

Bansos Rastra16 Dokumen 1 Paket 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 8 Dokumen 50.00%

05Promosi Barang dan Jasa

Kab. Banggai

Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Promosi

Barang dan Jasa Kabupaten Banggai4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25.00%

06

Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Kab.

Banggai

Jumlah Dokumen laporan Pemantauan

Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) Kabupaten Banggai

4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25.00%

07

Sosialisasi Pengendalian

Penyaluran Beras Sejahtera di

Kabupaten Banggai

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi

Rastra 697 Peserta 266 Peserta 266 Peserta 266 Peserta 100% 266 Peserta 38.16%

40%

100%

100%

40%

Page 9: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

08

Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi

Tengah

Jumlah Peserta Rapat Koordinasi 360 Peserta Peserta 0.00%

Dukungan Dana Operasional

Penyaluran Rastra dari Titik

Distribusi ke RTSPM

Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra dari Titik

Distribusi ke RTSPM23 Desa 23 Desa 23 Desa 23 Desa 100% 23 Desa 100.00%

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

Persentase kecamatan / Kelurahan

berkinerja baik20% 20% 100.00% 20% 40%

30 Evjab 1 Dokumen 12 Evjab 40.00%

30 SKJ 12 SKJ 40.00%

02

Penyusunan Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan

Penataan Kelembagaan

Jumlah Dokumen Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan16 Perbup 1 Dokumen 4 Perbup 4 Perbup 100% 4 Perbup 8 Perbup 50.00%

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang dievaluasi kinerjanya 23 Kecamatan 230 Peserta 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100.00%

28Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Publik

Persentase Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Publik20% 20% 100% 20% 40%

01 Penyusunan SOP

Jumlah fasilitasi, pembinaan, monitoring,

evaluasi penyusunan dan penerapan standar

operasional (SOP)

35 SOP 1 Dokumen 7 SOP 7 SOP 100% 7 SOP 14 SOP 40.00%

02

Penyusunan Roadmap

Reformasi Birokrasi,

Pencanangan dan Pembagian

Zona Integritas

Jumlah fasilitasi monitoring, evaluasi,

penyusunan dan perancangan Roadmap

reformasi birokrasi dan zona integritas

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar

Pelayanan (SP) Bagi Seluruh

SKPD

Jumlah fasilitasi, monitoring, evaluasi,

penyusunan dan penerapan standar

Pelayanan (SP) perangkat daerah

35 OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 OPD 5.71%

29

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan,

Pelaporan, Pendataan dan

Evaluasi

Tersedianya dokumen Kegiatan Program

Pembangunan20% 20% 100% 20% 40%

01Koordinasi dan Sinkronisasi

Sekretariat Daerah

Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sekretariat

daerah 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%

02Pendataan dan Pengkajian

Kegiatan PembangunanJumlah data kegiatan pembangunan 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 4 Dokumen 40.00%

40%

40%

40%

100%

01

Evaluasi Jabatan dan

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Standar Kompetensi

Jabatan

100%

100%

6 Evjab dan 6 SKJ6 Evjab dan 6 SKJ6 Evjab dan 6

SKJ100%

Page 10: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

03

Pelaksanaan Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan Program

Pembangunan (TEPRA)

Jumlah Laporan Kegiatan Program

Pembangunan (TEPRA) Triwulan I s/d IV16 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 8 Laporan 50.00%

04Pengendalian Umum

Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian Umum

Pelaksanaan Pembangunan15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 6 Laporan 40.00%

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Sumber Dana Khusus

Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Non

APBD Kabupaten yang dibina dan

dikendalikan

16 Laporan 2 Kegiatan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 8 Laporan 50.00%

06Koordinasi dan Sinkronisasi

Program PPSPJumlah Pelaksanaan kegiatan Program PPSP 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40.00%

30

Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

Tersedianya Program Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan20% 20% 100% 20% 40%

01

Koordinasi Penyusunan

Rencana Umum Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah

daerah Kabupaten Banggai10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 4 Dokumen 40.00%

30  02

Peningkatan Kapasitas

Stakeholder Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang

dan jasa yang meningkat kapasitasnya700 Peserta 200 Peserta 200 Peserta 100% 200 Peserta 400 Peserta 57.14%

 03

Pembinaan dan Peningkatan

SDM Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan

fungsional pengadaan barang dan jasa15 Orang 3 Orang 3 Orang 100% 3 Orang 6 Orang 40.00%

 04

Koordinasi Penyiapan

Rumusan Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang

dihasilkan

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

 05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan yang

diselesaikan60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 40.00%

 06

Penyusunan Data dan

Informasi Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Jumlah data dan informasi pengadaan barang

dan jasa pemerintah60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 40.00%

 07

Pengendalian dan Evaluasi

Kebijakan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Persentase kepuasan pelanggan internal dan

penyedia (eksternal) pengadaan barang dan

jasa

100 % 70% 70% 100% 75% 75% % 0.75%

40%100%

Page 11: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

 08Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dilelang60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 24 Laporan 40.00%

30  09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang diadministrasi750 Paket 150 Paket 150 Paket 100% 150 Paket 300 Paket 40.00%

31

Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

Presebtase Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi Pemerintah20% 20% 100% 20% 40%

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas

Tugas Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan Sekretaris

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas - tugas kepala

daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris

daerah yang terlaksana

60 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 12 Kegiatan 24 Kegiatan 40.00%

02Fasilitasi Tugas Tugas Staf

AhliJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 100 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 100% 20 Kegiatan 40 Kegiatan 40.00%

03

Penyelenggaraan Urusan

Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Sekretaris

Daerah

Jumlah urusan umum, perlengkapan dan

rumah tangga Sekretaris Daerah16 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 50.00%

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Presentase peningkatnya peran lembaga

kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat

20% 20% 100% 20% 40%

32

Koordinasi Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat/Desa, Trantibum

Linmas, Pemberdayaan

perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat/Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan

ADD15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 40.00%

02

Fasilitasi Pengembangan

Lembaga Kemasyarakatan

dan Kerjasama Antar Daerah

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan

Lembaga Kemasyarakatan6 Kegiatan Kegiatan 0.00%

03

Pembinaan Pengendalian

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Pembinaan Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%

40%

40%100%

100%

Page 12: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

04Fasilitasi dan Pembinaan

Kependudukan dan Capil

Jumlah Laporan Pembinaan Kependudukan

dan Capil1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%

05

Sosialisasi terkait dengan

Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%

6

Pembinaan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 100.00%

7Pembinaan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Laporan Penataan Dokumen dan

Arsip Daerah1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat

dan Trantibun Linmas

Presentase program pembinaan

pengelolaan pemberdayaan masyarakat

dan trantibun linmas yang dilaksanakan

20% 20% 100% 20% 40%

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat /

Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah laporan kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat,

Trantibum Linmas serta Kependudukan

15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 40.00%

03

Faslitasi Penanganan

Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah Laporan Penyelesaian Pelanggaran

Perda4 % 2 Kegiatan 2 % 50.00%

04

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta

Pengembangan di Bidang

Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 25.00%

34Perencanaan Infrastruktur

dan Tata Ruang

Persentase keselarasan perencanaan

Infrastruktur dan tata Ruang 20% 20% 100% 20% 40%

01

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan infrastruktur

Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur perhubungan dan statistik24 Kegiatan - Kegiatan 0.00%

40%

40%100%

100%

Page 13: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

34 02

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

Jumlah koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

41 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 4.88%

03

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan

Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

23 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 8.70%

04

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

32 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 100% 8 Kegiatan 25.00%

05

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

18 Kegiatan - Kegiatan 0.00%

06

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

24 Kegiatan - Kegiatan 0.00%

07

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana

dan Prasarana

Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

20 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10.00%

34

Koordinasi Perumusan

Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan

Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata

Ruang

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%

Koordinasi dan Fasilitasi

Penyusunan Rencana Infra

Struktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi

Penyusunan Rencana Infra Struktur dan Tata

Ruang

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%

Penyelenggaraan Administrasi

Infrastruktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Administrasi Infrastruktur dan Tata Ruang1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 100.00%

Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur, Perhubungan,

kominfo dan Statistik

Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur, Perhubungan,

kominfo dan Statistik

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00%

Page 14: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjan Umum

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Pekerjan Umum

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100.00%

35

Kependudukan Capil,

Transmigrasi dan Tenaga

Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

Jumlah Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan Dan Arsip

Daerah

- 0% 33% 33%

01Koordinasi Kependudukan

dan Capil

Jumlah Koordinasi Kependudukan Desa dan

Kelurahan5 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 40.00%

02

Koordinasi Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

8 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 25.00%

35 03

Koordinasi Peningkatan

Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja, Kesempatan

Kerja dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Jumlah Laporan Perekembangan Kualitas

SDM Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%

04

Fasilitasi Pembinaan

Pengembangan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Persentase Jumlah Pelatihan pada Kelompok

Usaha Kecil Menengah (UKM)8 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 25.00%

05

Koordinasi Penataan

Dokumen Kepustakaan dan

Kearsipan

Jumlah Laporan Koordinasi Kepustakaan dan

Kearsipan4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25.00%

06Fasilitasi Pengelolaan

Administrasi Kependudukan

17Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur20% 20% 100% 20% 40%

34Penyusunan Analisis Jabatan

dan Analisis Beban Kerja

Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi

penerapan analisis jabatan dan analisis beban

kerja

29 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 7 Dokumen 8 Dokumen 27.59%

10 Perbup 4 Perbup40.00%

100% 33%

2 Perbup / 2

Kegiatan

40%

2 Perbup / 2

Kegiatan

Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi

penerapan tatanaskah dinas dan standarisasi

pakaian dinas

2 Perbup / 2

Kegiatan

100%

100%35

Pembinaan Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas

2 Perbup / 2

Kegiatan

Page 15: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

10 Kegiatan 4 Kegiatan 40.00%

36Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja

Jumlah pembinaan monitoring dan evaluasi

standarisasi sarana dan prasarana kerja5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00%

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

Jumlah peserta sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

300 Peserta - Kegiatan 0.00%

Pembinaan Kepegawaian Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepegawaian 1 Paket

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Presentase Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa yang

dilaksanakan

20% 20% 100% 20% 40%

03

Pembinaan dan

Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan

Sumber daya Komunikasi Informasi15 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 Kegiatan 6 Kegiatan 40.00%

08Visualisasi, Dokumentasi dan

PublikasiJumlah Visualisasi, dokumentasi dan publikasi 15 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 6 Dokumen 40.00%

09Penyebarluasan Informasi

Tentang PPSPJumlah informasi PPSP yang tersebar 7861 Lembar 1500 Lembar 1500 Lembar 1500 Lembar 100% 1500 Lembar 3,000 Lembar 38.16%

18Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

Nilai hasil Kerja sama Informasi dengan

Mass Media 20% 20% 100% 20% 40%

08 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 16 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 8 Kegiatan 50.00%

10

Melaksanakan Pelayanan

Informasi dengan

Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Jumlah publikasi melalui peliputan media

massa, Surat kabar, majalah dan media

elektronik

8 Media 8 Media 8 Media 8 Media 100% 8 Media 16 Media 200.00%

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Persentase Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

0%

Pemetaan Potensi Tanah /

Pembuatan Peta Ketersediaan

Tanah

Jumlah Peta Potensi Tanah dan Peta

Ketersediaan Tanah1 Dokumen 0%

100%

2 Perbup / 2

Kegiatan

100%

40%

2 Perbup / 2

Kegiatan

40%

Jumlah fasilitasi, monitoring dan evaluasi

penerapan tatanaskah dinas dan standarisasi

pakaian dinas

2 Perbup / 2

Kegiatan100%35

Pembinaan Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas

2 Perbup / 2

Kegiatan

Page 16: TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN …esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...01 Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar / Majalah yang diperlukan dan Buku Peraturan

PROG. KEG.

Target Renja

Perangkat

Daerah

Tahun 2017

(n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017 (n-2)

Tingkat

Realisasi

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

1 2 3 4 6 7 8 9=(7-8) 10 12=(11/5)

100%

5

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

38.64%

Target Program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan

(Tahun n-1)

11=(8+10)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Inventarisasi / Pengawasan

dan Penertiban Dokumen

Tanah di Desa, Kelurahan dan

Kecamatan

Jumlah Laporan Inventaris / Pengawasan dan

Penertiban Dokumen Tanah di Desa,

Kelurahan dan Kecamatan

1 Dokumen 0%

Perencanaan Pengadaan

Tanah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan

Tanah1 Dokumen 0%

Persiapan Pengadaan TanahJumlah Dokumen Persiapan Pengadaan

Tanah1 Dokumen 0%

Pelaksanaan Pengadaan

Tanah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan

Tanah1 Dokumen 0%

Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah Laporan Persiapan Pengadaan Tanah 1 Dokumen 0%

Program Pengelolaan

Informasi, Elektronika, Sandi

Telekomunikasi dan

Informasi Teknologi Lainnya

Persentase Pengelolaan Informasi,

Elektronika, Sandi Telekomunikasi dan

Informasi Teknologi Lainnya

0%

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pengelolaan Informasi Sandi

Telematika dan Informasi

Teknologi Lainnya

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan

Pengelolaan Informasi Sandi Telematika dan

Informasi Teknologi Lainnya

1 Paket 0%

0%

Program Penyelesaian

Konflik - Konflik Pertanahan

Persentase Penyelesaian Konflik - Konflik

Pertanahan0%

Identifikasi dan Investigasi

Permasalahan / Pengaduan

Masyarakat

Jumlah Laporan Identifikasi dan Investigasi

Permasalahan / Pengaduan Masyarakat1 Dokumen 0%

0%