-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page i
SKPD : RSUD Kelet
SARIPATIPENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rumah Sakit UmumDaerah
Kelet Provinsi Jawa Tegah Tahun Anggaran 2017.
Laporanpertanggungjawaban ini, merupakan realisasi dari amanat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah
diwajibkanmenyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), danringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 3Tahun 2007. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD
Keletdisampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dilakukan 1 (satu)
kalidalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahunanggaran berakhir.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD KeletProvinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 ini disusun berdasarkanRencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RSUD Kelet Tahun 2017, danmerupakan
pertanggungjawaban RSUD Kelet untuk tahun kelima padaperiode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018. Secarateknis,
penyusunan LKPJ RSUD Kelet kepada Gubernur Provinsi JawaTengah
Akhir Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada PeraturanPemerintah Nomor
3 Tahun 2007 tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page ii
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakitkelas
C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasiyang
berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umumdengan
pengembangan Complementary and Alternative Medicine,dengan 130
Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagaiRumah Sakit
Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 80 Tempat Tidur.Pada Tahun
2017 merupakan tahun ke sembilan (9) dalam menerapkanpola
pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Penuh sesuai dengan SuratKeputusan
Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitungmulai
tanggal 13 April 2012.
Anggaran RSUD Kelet Tahun 2017 yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.82.083.160.000,- yang
terdiri
dari :
1. Belanja Tak Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 19.471.609.000,-
2. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 10.567.740.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 35.054.823.000,-
3. Belanja Modal Rp. 16.988.988.000,-
Anggaran BLUD Tahun 2017 :
Dana Keseluruhan dalam DPA BLUD Rp.29.921.642.000,-
Belanja Pegawai Rp 9.988.140.000,-
Belanja Barang dan Jasa Rp.18.433.502.000,-
Belanja Modal Rp. 1.500.000.000,-
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page iii
Capaian kinerja keuangan (Pendapatan) RSUD Kelet 2 (dua)
tahun
terakhir adalah sebagai berikut :
TAHUN
TARGET
PENDAPATAN
REALISASI
PENDAPATAN
%
2016 27.000.000.000 27.530.380.000 102 %
2017 27.800.000.000 32.129.992.997 115,58 %
Beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi Target
pendapatan pada TA.2017, diantaranya :
1. Adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (implementasi
BPJS) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan peraturan
berubah-ubah
2. Adanya kebijakan rujukan berjenjang bagi peserta JKN
(BPJS)
3. Pelayanan pasien kusta dan pasien kurang mampu : Masih
banyak
pasien kusta dan pasien umum yang benar-benar miskin tetapi
tidak memiliki kartu jamkesmas maupun jamkesda, sedangkan
pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pasien
tidak
dikenakan biaya, sehingga 100% tidak menjadi klaim
pendapatan.
4. Pasien miskin non jamkesmas tetap dilayani dengan
menggunakan
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan biaya perawatan
tidak diklaim menjadi pendapatan.
5. Kurangnya dokter spesialis, RSUD Kelet baru mempunyai
dokter
spesialis full time : 2 (dua) dokter spesialis bedah, 1 (satu)
dokter
spesialis penyakit dalam dan 1 (satu) dokter spesialis mata,
sehingga masih terbatas pelayanan spesialisnya.
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page iv
6. Subsidi APBD semakin menurun sehingga belanja operasional
BLUD belum semuanya bisa terpenuhi dari RBA BLUD, karena RBA
BLUD sebagian besar untuk belanja honor Pegawai Non PNS BLUD
dan honor Dokter Spesialis Mitra.
Solusi-solusi yang sudah dilaksanakan :
1.Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien untuk
mendaftar peserta BPJS mandiri
2.Mengajukan subsidi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah
untuk belanja obat, bahan pakai habis dan makan minum pasien
3.Mengajukan formasi dokter spesialis empat (4) pelayanan
dasar
kepada BKD belum terealisasi, 2 tahun berturut-turut membuka
formasi, tidak ada yang mendaftar.
4. Rekruitment dokter spesialis dengan pembiayaan dari RBA
BLUD
5.Meningkatkan management asset strategic dengan konsep
KELET
HOTEL (Hospital Outbond Tourism Empowering Legacy), sudah
dibuat master plan dan quick win mencapai 50 % dan
pendapatan
aset telah meningkat 100 %.
Upaya penataan fungsi pelayanan kusta telah dapat
menyediakan pelayanan Bedah Rekonstruksi Kusta, Rehabilitasi
Medik dan pelayanan unit mobile kusta yang melakukan
advokasi
dan pelayanan ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
Selain dari pada itu telah disusun Master Plan Pengembangan
Rumah Sakit Kelet/Donorojo dengan mempertimbangkan
Penggunausahaan aset tanah di Rumah Sakit Kelet - Jepara
seluas
25 Ha dan di Rumah Sakit Donorojo seluas 179 Ha.
Pengembangan
Rumah Sakit Kelet Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai
Rumah
Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and
-
FORM L-2
URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN
PAGU INDIKATIF ANGGARAN KEU FISIK
(Rp.) (Rp.) (%) (%)1 2 3 5 7 8 9 13
SKPD : RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH
A. BELANJA LANGSUNG 61.744.709.000 62.611.551.000 61.832.520.794
98,76%
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.759.580.000
16.759.580.000 16.705.723.188 99,68% 100%
1Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
Perkantoran16.759.580.000 16.759.580.000 16.705.723.188 99,68%
100%
1,1 Belanja Pegawai 579.600.000 579.600.000 100,00%
1.1.a Honorarium Non PNS 20 orang 20 orang 579.600.000
579.600.000 100,00%
1,2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.980.000 16.126.123.188
99,67%
1.2.a Belanja Bahan Pakai Habis 1 paket 1 paket 5.719.260.000
5.719.036.807 100,00%
1.2.b Belanja Bahan/Material 1 paket 1 paket 10.400.000.000
10.394.594.381 99,95%
1.2.c Belanja Premi Asuransi 20 orang 20 orang 60.720.000
12.492.000 20,57%
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur520.000.000 520.000.000 500.000.000 96,15% 100%
2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional520.000.000 520.000.000 500.000.000 96,15%
100%
2,1 Belanja Modal 520.000.000 500.000.000 96,15%
2.1.aBelanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Khusus1 unit 1 unit 520.000.000 500.000.000
96,15%
IIIProgram Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan (BLUD)27.000.000.000 29.921.642.000 29.398.763.229
98,25% 100%
3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 27.000.000.000
29.921.642.000 29.398.763.229 98,25% 100%
3,1 Belanja Pegawai 9.988.140.000 9.328.906.666 93,40%
3.1.a Belanja Pegawai BLUD 1 paket 1 paket 9.988.140.000
9.328.906.666 93,40%
3,2 Belanja Barang dan Jasa 18.433.502.000 18.628.063.209
101,06%
3.2.a Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 paket 1 paket
18.433.502.000 18.628.063.209 101,06%
3,3 Belanja Modal 1.500.000.000 1.441.793.354 96,12%
3.3.a Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 1 paket 1
paket 500.000.000 499.943.354 99,99%
3.3.bBelanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD
1 paket 1 paket 700.000.000 647.647.000 92,52%
3.3.cBelanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
BLUD
200.000.000 196.653.000 98,33%
3.3.d Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD - - 0 0
0,00%
3.3.e Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 1 paket 1 paket
100.000.000 97.550.000 97,55%
TARGET CAPAIAN
KINERJA4
REALISASI KEGIATAN TAHUN 2017
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2017
NO. KEGIATAN
RKPD 2017 *) DPPA 2017
REALISASI
KETERANGAN
-
FORM L-3
Fisik Keu(%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perangkat Daerah : ....................
Keterangan :Catatan :- Dalam penulisan dikolom tidak
diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di
semua kolom)
- Hanya diisi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas
Pembantuan dari Pemerintah Pusat
………………………., ………………………….
Keterangan : Kepala Perangkat Daerah Kolom 1 : Diisi Nomor
urut
Kolom 2 : Diisi Nomor SP DIPA
Kolom 3 : Diisi nama Program dan Kegiatan
Kolom 4 : Diisi Total Anggaran Kegiatan
Nama..................................... Kolom 5 : Diisi realisasi
keluaran (output) berikut volume dan satuannya NIP. ……………………………………
Kolom 6 : Diisi realisasi Hasil (outcome) berikut volume dan
satuannya
Kolom 7 : Diisi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan (Kab/Kota)
Kolom 8 : Diisi Realisasi Fisik (%)
Kolom 9 : Diisi Realisasi Keuangan (%)
Kolom 10 : Diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak
tercapai 100%.
Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak
terserap lebih dari 10%
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANPENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN TAHUN 2017
NONOMOR SP
DIPA
PROGRAM/
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.) Keluaran
(Output)
Hasil
(Outcome)Lokasi
KETERANGAN
REALISASI
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 8
FORM L-4
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet Provinsi Jawa
Tengah
Tahun Anggaran 2017 dalam rangka Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah urusan
kesehatan disusun dengan tujuan :
1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan RSUD Kelet dalam
menjalankan tugasnya
selama Tahun Anggaran 2017
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan
akuntabilitas penyelenggaran
Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. Urusan Kesehatan
a. Kondisi Umum
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakit kelas
C
milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi
yang
berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum
dengan
pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan
130
Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagai Rumah
Sakit
Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 80 Tempat Tidur. Pada
Tahun
2017 merupakan tahun ke 9 (sembilan) dalam menerapkan pola
pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Bertahap sesuai dengan Surat
Keputusan Gubernur No. 059/80/2008 tanggal 21 Oktober 2008,
terhitung
mulai tanggal 21 Oktober 2008 dan PPK BLUD Penuh sesuai dengan
Surat
Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012,
terhitung
mulai tanggal 13 April 2012.lokasi Eco Region Kawasan
Bangkemling
(Bangsri-Kembang_Keling) dengan banyak kelimpahan alam dan
tapak
sejarah yang kuat. Oase yang akan terus tumbuh menjadi tempat
yang
penuh eksotika, dihuni masyarakat berkesinambungan
(sustainable
community) dengan konsep SWA atau HET
(Sehat-Wisata_Alam/Health-
Environment - Tourism).
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 9
Dengan menggunakan analisa internal TOWS bukan SWOT,
dilakukan
langkah-langkah aksi berdasar Rencana Strategis 2013-2018
sebagai
Survival dengan tema Building The Foundations dengan acuan
SPM
(Stándar Pelayanan Minimal).
Selain itu dilakukan analisa eksternal dengan memperhatikan
OFI
(Opportunity For Improvement) maka dibuatlah Strategi Branding
KELET
HOTEL (Hospital, Outbond, Tourism, Empowering, Legacy)
sebagai
fokusing 5 area/bidang pengembangan sebagai solusi potensi Rumah
Sakit
Kelet yang akan terus dikembangkan sebagai Dual System Hospital
yang
memadukan konsep pelayanan Conventional Medicine dipadu CAM
(Complementary and Alternative Medicine).
Rumah Sakit Donorojo yang dikembangkan sebagai Rujukan Kusta
Jawa
Tengah serta Pengelolaan Aset Tanah 200 hektare sebagai
supporting
kapasitas kedua Rumah Sakit tersebut dengan AMU (Asset
Management
Unit) yang terus ditata dan menjadi driven values/driven revenue
.
Memahami abundance mentality, semangat kemanusiaan
dikembangkan
sebagai RUMAH SAKIT DUAL SYSTEM yang menerapkan pengobatan
Konvensional dan Complentary and Alternative Medicine, dan
RUMAH
SAKIT DONOROJO sebagai Rumah Sakit rujukan kusta Jawa Tengah
dengan unggulan bedah rekonstruksi dan Vocational terapi.
Visi Rumah Sakit
Profesional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan.
Sub Visi :
Unggulan Pengembangan Complementary and Alternative Medicine
dengan dukungan Herbal Tourism Area.
Pusat Rujukan Kusta yang Bermutu dan Paripurna tingkat
nasional,
Unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Terapi dengan
dukungan Wisata Bahari Guamanik.
Misi :
1. Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten dan
berkarakter unggul
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 10
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu
3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar
4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang
berkualitas
5. Optimalisasi pemanfaatan asset untuk mendukung proses
pelayanan
kesehatan rujukan yang bermutu.
Maksud dan tujuan Program yang dilaksanakan dalam tahun 2014
adalah
Pentahapan dalam pelaksanaan Visi dan Misi RSUD Kelet Provinsi
Jawa Tengah
sesuai dengan Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –
2018
adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi.
Penghargaan/prestasi yang dicapai RSUD Kelet selama Tahun 2017
adalah:
TOP 99 dan TOP 40 Lomba Inovasi Pelayanan Publik Tingkat
Nasional
(SINOVIK) “Perawatan Luka Kusta Menyeluruh dengan Garden
Healing (Peluk My Darling)” dari Kementerian PAN dan RB
Tahun
2017;
Peringkat III Lomba Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa
Tengah
Tahun 2017 “Sistem Informasi Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
(SEMARRAJA)” ;
Peringkat ke tujuh (7) Badan Publik Menuju Informatif
tentang
Pelayanan Informasi Publik Se Jawa Tengah dari KIP;
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan
RB
Tahun 2017
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan
Publik terhadap hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2016
yang dilaksanakan pada bulan April 2017.
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja.
Uraian Program
Uraian program Tahun Anggaran 2017 yang mendukung urusan
kesehatan RSUD Kelet dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
dengan
5 Program yang terinci sebagai berikut :
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 11
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Rp.16.759.580.000,-
yang terdiri dari :
a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang merupakan
Belanja
Honor 20 PHL Database
b. Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 5.719.260.000,- yang
merupakan belanja peralatan
kesehatan/Laboratorium/Radiologi,
Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Loundry.
c. Belanja Bahan / Material : Rp. 10.400.000.000,- yang
merupakan belanja obat-obatan, perlengkapan/peralatan
kesehatan/kedokteran.
d. Belanja Premi Asuransi Rp. 60.720.000,- yang merupakan
belanja
iuran premi BPJS untuk 20 PHL database.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.
520.000.000,-
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.
520.000.000,-
3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp.
29.921.642.000,- yang merupakan Kegiatan Peningkatan
Pelayanan
dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, dengan rincian sebagai
berikut
:
a. Belanja Pegawai Rp. 9.988.140.000 ,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp.18.433.502.000 ,-
c. Belanja Modal Rp. 1.500.000.000 ,-
4. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 14.968.988.000,- yang
terdiri dari
3 kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Rp. 0
(dirasionalisasi)
b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rp.12.979.153.000,-
c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan (DAK) Rp. 1.989.835.000;
5. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp.441.341.000,-
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kemitraan Tingkat Provinsi Rp. 441.341.000,-
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 12
c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.
16.759.580.000,-
realisasi fisik (100%) realisasi keuangan Rp. 16.705.723.188;
(99,68%)
yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1) Belanja Bahan pakai habis
a. Belanja Peralatan/Laboratorium/radiologi, anggaran :
Rp.5.219.260.000, realisasi fisik (100%), realisasi keuangan
Rp.5.219.195.117,- (100%)
b. Belanja Peralatan Linen/Perlengkapan Ruangan Pasien,
anggaran Rp. 300.000.000,- realisasi fisik (100%),
sedangkan realisasi keuangan Rp. 299.965.790,- (99,99%)
c. Belanja Loundry, anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi
fisik
(100%), Realisasi keuangan Rp. 199.875.900,- (99,94%)
2). Belanja Bahan / Material
a. Belanja Bahan Obat-obatan, anggaran Rp. 9.200.000.000,-
realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.
9.199.273.389,- (99,99%)
b. Beanja bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/
Kedokteran, anggaran Rp. 100.000.000, realisasi fisik
(100%), realisasi keuangan Rp. 95.683.610,- (95,68%)
c. Belanja Bahan Laboratorium, anggaran Rp. 1.100.000.000,-
realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.
1.099.637.382,- (99,97%)
3). Belanja Pegawai
Belanja Pegawai, anggaran Rp.579.600.000,- realisasi fisik
(100%)
yang merupakan Belanja Honor 20 PHL Database. Realisasi
keuangan Rp. 579.600.000; (100%).
4). Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS, anggaran Rp.
60.720.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.
12.492.000,- (20,57%)
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 13
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.
520.000.000,-
Merupakan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,
realisasi
fisik (100%), realisasi keuangan Rp.500.000.000,- (96,15%),.
3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD anggaran
Rp.
29.921.642.000,- merupakan Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa
dan
Belanja Modal. Realisasi fisik (100%), realisasi keuangan
Rp.29.398.763.229; (98,25%).
Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan indikator
pelayanan
kesehatan sebagai berikut :
NO. INDIKATOR 2017 2016
1 Jumlah Pasien Gawat Darurat 10.059 9.334
2 Jumlah Pasien Rawat Jalan 46.081 34.764
3 Jumlah Pasien Rawat Inap 6.564 5.672
4 Jumlah Hari Perawatan 28.340 18.611
5 BOR (Bed Occupancy Rate) 54.64% 76.27 %
6 LOS (Length Of Stay) 4 hari 4 hari
7 TOI (Turn Over Interval) 2 hari 1 hari
8 BTO (Bed Turn Over) 66 pasien 72 pasien
9 GDR (Gross Death Rate) 29 %0 28 %0
10 NDR (Net Death Rate) 14 11
4. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 14.968.988.000,- realisasi
fisik
(100%), realisasi keuangan Rp. 14.789.559.583; (98,80%), dengan
uraian
kegiatan tersebut di bawah ini :
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Rp. 0,-
(anggaran
di rasionalisasi menjadi Rp. 0;).
b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp.
12.979.153.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan
Rp.
12.800.435.160; (98,62%)
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 14
c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan
(DAK) Rp. 1.989.835.000,- realisasi fisik (100%), realisasi
keuangan
Rp. 1.989.124.423 (99,96%).
5. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.
441.341.000,-
realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 438.474.794
(99,35%).
a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Rp.
441.341.000,- realisasi fisik (100%) realisasi keuangan Rp.
438.474.794 (99,35%).
d. Permasalahan dan Solusi.
Permasalahan yang dihadapi RSUD Kelet dalam rangka
penyelenggaraan
urusan kesehatan adalah :
Kurangnya Tenaga Medis terutama dokter Spesialis dan Sub
Spesialis
Sebagian besar pegawai adalah Non PNS sehingga beban
operasional
belanja pegawai Non PNS/Pegawai BLUD sangat tinggi
Sebagai Rumah Sakit kelas C, RSUD Kelet mempunyai kendala
kurangnya
Sarana Peralatan Medis baik di RSUD Kelet maupun di RS Kusta
Donorojo.
-
FORM L-5
BAB. V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Merupakan penjabaran dari Form L-3 dengan penulisan :
Dasar Hukum
Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan
Narasi tentang jumlah anggaran Tugas Pembantuan, realisasi fisik
danrealisasi keuangan serta nama program dilaksanakan.
Narasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi
anggaran,realisasi fisik dan keuangan, output yang dicapai serta
lokasi kegiatan(kabupaten/kota).
Permasalahan dan Solusi
Catatan :
Hanya diisi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas
Pembantuan TA. 2017yaitu :
1. Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya2. Dinas PU SDA dan Tata
Ruang3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan4. Dinas Pertanian dan
Perkebunan5. Dinas Kelautan dan Perikanan
-
FORM L-6
BAB. VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
1. Kerjasama Antar Daerah (dikoordinir oleh Biro Pemerintahan,
Otda dan KS)
a. Kebijakan dan Kegiatan
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
c. Permasalahan dan Solusi
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (dikoordinir oleh Biro
Pemerintahan,Otda dan KS)
a. Kebijakan dan Kegiatan
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
c. Permasalahan dan Solusi
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah dan Kementerian
LembagaPusat
a. Kebijakan dan Kegiatan
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Forkompinda (Biro Pemerintahan, Otda dan KS) Pendidikan (Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan) Perhubungan (Dinas Perhubungan)
Telekomunikasi (Dinas Kominfo) Jalan dan Jembatan (Dinas PU BM dan
CK) Sumber Daya Air (Dinas PUSDATARU) ESDM (Dinas ESDM) Kesehatan
(Dinas Kesehatan) Kelautan dan Perikanan (DISLUTKAN) Perumahan dan
Pemukiman (Dinas PERAKIM) dll
c. Permasalahan dan Solusi
4. Pembinaan Batas Wilayah (dikoordinir oleh Biro Pemerintahan,
Otda dan KS)
a. Kebijakan dan Kegiatan
b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
-
c. Permasalahan dan Solusi
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (Set BPBD, Dinas
Sosial, DinasPU Bina Marga dan CK, Dinas PUSDATARU, DINLUTKAN,
DISHANPAN dll).
a. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
b. Status Bencana (Nasional, regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)
c. Sumber dan Jumlah Anggaran
d. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Badan
Kesbangpoldan Satpol PP)
a. Gangguan Yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkis,
separatisme, ataulainnya)
b. Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban
Umum
c. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan
d. Sumber dan Jumlah Anggaran
e. Penanggulangan dan Kendalanya
f. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 20
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Piagam Penghargaan “Peluk My Darling”.
2. Piagam Penghargaan Instalasi Farmasi Rawat Jalan RSUD
Kelet
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 21
3. Piagam Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif
4. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi
-
LKPJ 2017 RSUD Kelet Page 22
5. Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap
PemeriksaanLaporan Keuangan
kata pengantar LKPJ 2017.pdf (p.1-4)halaman vi 001.pdf (p.5)page
1 001.pdf (p.6)L-2 FORM Rekap RSUD Kelet.pdf (p.7)page 3 001.pdf
(p.8)page 4 001.pdf (p.9)page 5 001.pdf (p.10)page 6 001.pdf
(p.11)L-3 FORM tdk ada.pdf (p.12)L-4 FORM 2017 RSUD Kelet-ok.pdf
(p.13-19)L-5 FORM 2017 tdk ada.pdf (p.20)L-6 FORM 2017 belum.pdf
(p.21-22)page 18 001.pdf (p.23)LAMPIRAN.pdf (p.24-29)