BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERANCANGAN SASARAN KERJA TAHUNAN PUSAT KEGIATAN GURU KALUMPANG TAHUN 2011
BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERANCANGANSASARAN KERJA TAHUNAN
PUSAT KEGIATAN GURU KALUMPANG
TAHUN 2011
FUNGSI PKG 2011
FUNGSI 1: MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.
FUNGSI 2: MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.
FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOK.
FUNGSI 4: MEMBANTU PENYEDIAAN DANPENERBITAN BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PELBAGAI MEDIA MENGIKUT PIAWAI YANG DITETAPKAN. (TIDAK BERKAITAN)
FUNGSI 5: MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER.
FUNGSI 6: MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN.
FUNGSI 7: PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH. (TIDAK BERKAITAN)
FUNGSI 8: MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAH.
2
FUNGSI 1: MEMBANTU MELAKSANAKAN AKTIVITI TEKNOLOGI PENDIDIKAN YANG DIRANCANG DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK PELAPORAN.
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
1.1 Galakguna dan promosi aktiviti teknologi pendidikan:
1.1.1 CDRI1.1.2 EduwebTV1.1.3 Kampus Astro1.1.4 Portal/Laman Web1.1.5 Resos P&P
Kuantiti:a. Mengikut keperluan
sekolah kelompok.b. Sasaran: 3 SK 1 SJKC
1 SMTajuk: 1. Program Bulan
EduwebTVc. Pelaporan aktiviti
Kualiti:a. Merujuk buku panduan
dan modul yang disediakan bagi setiap item.
b. 100% penggunaan seminggu oleh setiap sekolah kelompok
Masa:Januari - Oktober
Kos:OS2100011 sklh X RM30 X 1 hari = RM330.00OS2900013 orng X RM8.00 X 1 hari = RM104.00
a. 100% sekolah kelompok menggunakan bahan/peralatan yang dibekalkan.
b. 1 kali aktiviti galakguna/promosi
Perkara JumlahJumlah PKG 1Jumlah sekolah ahli 11Jumlah sklh ahli yang terlibatJum. aktiviti galakguna / promosi yg dijalankan% sekolah menggunakan bahan/peralatan yang dibekalkan.
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000Jum Kos 29000
Outputa. Bilangan aktiviti.b. % sekolah kelompok
menggunakan bahan/peralatan yang dibekalkan.
Outcomea. Peningkatan
penggunaan bahan dan peralatan yang dibekalkan.
b. Pembudayaan amalan penggunaan teknologi pendidikan dalam P&P.
c. Proses P&P lebih berkesan.
3
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
1.2 Pengurusan Data Asas Teknologi Pendidikan
1.2.1 ICT
1.2.2 PSS
Kuantiti:a. Mengikut keperluan BTP
/ BTPN / PTPB
SSQS = 1 kali SPPICTS = 2 kali STS = Sepanjang Tahun
IQ-PSS = 1 kali NILAM = 2 kali
b. 100% sekolah kelompokc. 1 jadual kutipan data
Kualiti:Data dikumpul mengikut masa yang ditetapkan.
Masa:Januari – Disember
Kos:OS21000
11 sklh X RM 30 X 1 hari = RM330.00
a. Mengumpulkan data mengikut masa yang telah ditetapkan..
b. Membuat tindakikut mengikut keperluan.
c. 100% sekolah kelompok mengisi kutipan data atas talian (SSQS, SPPICTS, IQ-PSS, I-NILAM)
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jum. sekolah yang selesai isi SSQS 1Jum. sekolah yang selesai isi SPPICTS 1Jum. sekolah yang selesai isi SPPICTS 2Jum. sekolah yang telah isi STSJum. sekolah yang selesai isi IQ PSSJum. sekolah yang selesai isi I-NILAM
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000
Outputa. Maklumat/data asas
yang diperlukan dikutip mengikut bilangan yang sepatutnya.
b. Data dapat dikumpul mengikut masa yang ditetapkan.
Outcomea. Data yang diperolehi
membantu menganalisa kesan program/projek yang sedang dilaksanakan.
b. Pelaksanaan program berjalan dengan lancar.
1.3 Pengurusan SKT PKG:
1.3.1 Perancangan SKT PKG 2011
Kuantiti:a. 2 jenis perancangan
SKT PKGb. 3 jenis pelaporan
a. 1 dokumen perancangan SKT PKG dan Staf PKG 2011
Perkara JumlahJumlah PKG 1Jumlah perancangan
Output:a. Jumlah dokumen
perancangan dan laporan pencapaian
4
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
1.3.2 Laporan Bulanan Pencapaian SKT PKG 2011
1.3.3 Laporan Pencapaian Tahunan SKT PKG 2011
1.3.4 Perancanngan SKT Individu Staf PKG
1.3.5 Laporan Pencapaian SKT Individu Staf PKG
pencapaian SKT PKGc. 2 kali bengkel
penyelarasan aktiviti PKG Daerah
Kualiti:a. Dokumen yang
kemaskinib. Menggunakan format
yang standardc. Aktiviti dilaksanakan
mengikut keperluan organisasi
Masa:13.1.20112.6.2011
Kos:OS210004 org x 6 kali x RM30.00=RM720.00OS2900016 org x 2 hari x RM8.00=RM256.00
b. 12 dokumen laporan bulanan pencapaian SKT PKG
c. 1 dokumen laporan pencapaian SKT PKG dan Staf Januari – Jun 2011
d. 1 dokumen laporan pencapaian SKT PKG dan Staf akhir tahun 2011
Perkara JumlahSKT PKGJumlah laporan bulanan SKT PKGJumlah laporan tahunan SKT PKGJumlah laporan SKT StafJumlah bengkel akt PKG Daearah
SKT 2011 yang lengkap.
Outcome:a. Aktiviti dapat
dijalankan sebagaimana dirancang.
b. Dasar-dasar KPM dapat dilaksanakan diperingkat zon.
c. Perkhidmatan kepada sekolah dapat diberikan secara sistematik.
FUNGSI 2: MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN INISIATIF ICT DI SEKOLAH.
5
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
2.1 Perkhidmatan sokongan inisiatif ICT sekolah(Meja bantuan aras 1):
2.1.1 Perkakasan2.1.2 Perisian2.1.3 Aplikasi2.1.4 Selenggaraan ICT2.1.5 Makmal Komputer2.1.6 Schoolnet 2.1.7 Pusat Akses2.1.8 Konfigurasi
Rangkaian (LAN/WAN)
2.1.9 Makmal Bahasa (MBMMBI)
2.1.10Pelupusan dan penggantian
2.1.11Pegawai dirujuk: GPB/FT17
Kuantiti:a. 100% sekolah ahlib. PKG login STS setiap
hari waktu bekerjac. Analisis log aduan STS
setiap buland. Kaedah bantuan
-online-onsite visit-fizikal-telefon
Kualiti:a. Menggunakan
manual/modul/pekeliling sedia ada.
b. Buku log dan pelaporan menggunakan format yang standard.
c. 90% masalah teknikal ICT diambil tindakan.
Masa:Januari - DisemberKos:OS2100011 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
a. Merekodkan semua aduan dan masalah yang diterima di dalam buku log aduan.
b. Mengambil tindakan terhadap aduan yang diambil dalam masa 2 hari bekerja.
c. 90% masalah teknikal ICT diambil tindakan.
d. 1 analisa status peralatan ICT sekolah.
Bilangan sekolah
ahli
Bilangan Aduan
Jum
lah
Perk
akas
an
Per
isia
n11Bilangan sekolah terlibat
Analisa STSPerkara Jumlah
OpenIn progressEsculate to BTPNEsculate to BTPEsculate to vendorCompletedCompleted with paymentCompleted without paymentClosed
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000
Outputa. % masalah teknikal
ICT diambil tindakan.b. Bilangan analisa
status peralatan ICT sekolah.
Outcomea. Masalah peringkat
aras 1 diselesaikanb. Masalah teknikal yg
mudah dapat segera diberi kepada sekolah yg memerlukan.
c. Peralatan berfungsi dan boleh digunakan dg baik.
d. Pengurusan makmal komputer, pusat akses dan resos ICT dapat ditingkatkan.
e. Aktiviti/program ICT sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.
2.2 Bengkel ICT Kuantiti:a. 1 Bengkel ICT
Tajuk: Bengkel Penyelarasan Pengurusan ICT
b. 1 Dokumentasi program yg lengkap
a. Mengendali dan mengurus Bengkel ICT untuk Guru Penyelaras Bestari/FT17
b. 80% GPB/FT17
Perkara JumlahJumlah PKG 1Jumlah bengkelBilangan guru yang dilatihBilangan FT17 yang
Outputa. Bilangan bengkel yang
dijalankan
Outcomea. Tahap penguasaan
ICT dalam kalangan
6
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
Kualiti:a. Berpandukan modul
yang dibekalkanb. Fasilitator yang
berkelayakanMasa:Tarikh: 16.2.2011Di PKG Kg. Soeharto10.3.2011 Di PKG Sg Choh
Kos: OS290002 hari X 13 org X RM8.00 = RM208.00
sekolah kelompok menerima latihan
Perkara Jumlahdilatih
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 29000
personel ICT sekolah meningkat.
b. Guru ICT lebih kompeten.
c. Sistem dan aplikasi di sekolah digunakan dengan baik.
FUNGSI 3 : MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PELAKSANAAN SEKOLAH BESTARI DAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGIKUT KELOMPOK.
7
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
3.1 Memantau aktiviti dan khidmat nasihat pembestarian sekolah: 3.1.1 Aplikasi ICT3.1.2 Sistem Pengurusan
Sekolah (SPS)3.1.3 Learning
Management System (LMS)
3.1.4 Inisiatif ICT3.1.5 Portal3.1.6 Projek Khas3.1.7 Kelab/briged
bestari3.1.8 Program kolaborasi
/perkongsian pintar3.1.9 E-Bahan3.1.10 E-Learning3.1.11 SSQS/SPPICTS
Kuantiti:a. Pemantauan 100%
Sekolah dalam kelompok PKG.
b. Jadual Pemantauan disediakan.
Kualiti:a. Menggunakan instrumen
atas talian SSQS/SPPICTS.
b. Laporan pemantauan yg standard.
Masa:Januari - Disember
Kos: OS2100011 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
a. Melaksanakan satu kali pemantauan dan khidmat nasihat kepada semua sekolah ahli.
b. 100% sekolah mencapai tahap 3 bintang dalam pembestarian sekolah berasaskan SSQS.
c. Penggunaan ICT dalam kalangan guru sekolah berkenaan mencapai tahap sekurang-kurangnya 30%.
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jum. sekolah yang telah dipantauJumlah pemantauanPeratusan Pencapaian
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jum. sekolah yang mendapat 3 – 5 bintang SSQS
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jum. sekolah yang mencapai tahap lebih 30% penggunaan ICT
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000
Outputa. Bilangan sekolah
mencapai 3-5 bintang SSQS.
b. Bilangan sekolah mencapai tahap lebih 30% penggunaan peralatan ICT.
Outcomea. Peningkatan
penggunaan peralatan, bahan dan aplikasi ICT di sekolah
b. Guru dan pelajar mengamalkan budaya ICT di dalam dan luar kelas.
c. Pelajar bestari, inovatif dan kreatif.
FUNGSI 4: MEMBANTU PENERBITAN BAHAN
8
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
TIDAK TERLIBAT
FUNGSI 5: MEMANTAU DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER.
9
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
5.1 Memantau dan memberi khidmat nasihat:
5.1.1 Pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber Sekolah
5.1.2 Pengurusan program galakan membacaa. NILAMb. KM1Mc. READ2011
5.1.3 Pengurusan Program literasi maklumat
5.1.4 Penggunaan Pusat Akses Sekolah
Pegawai dirujuk: GPM
Kuantiti:a. 100% Sekolah dalam
kelompok PKG b. Jadual pemantauan
disediakan
Kualiti:a. Instrumen: IQ-PSS & I-
NILAMb. Laporan pemantauan yg
standardc. 100% sekolah mengisi
data IQ-PSS dan I-NILAM
Masa:Januari - Disember
Kos:OS2100011 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
a. Melaksanakan satu kali pemantauan dan khidmat nasihat kepada semua sekolah ahli yang dipantau.
b. 100% sekolah mengisi data IQ-PSS dan I-NILAM
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jum lah sekolah yang telah dipantauJumlah pemantauanPeratusan Pencapaian
Jauhari NILAM 2010
TahapSM SR
Jum % Jum %GangsaPerakEmasNilam
JumlahJauhari NILAM 2011
TahapSM SR
Jum % Jum %GangsaPerakEmasNilam
JumlahPngkatan
Perkara JumlahJumlah sekolah ahliJum. PSS Contoh SRJum. PSS Contoh SM
Perkara JumlahJumlah Pusat AksesJumlah Pusat Akses yang aktif
Outputa. Peningkatan
pengiktirafan tahap Jauhari program NILAM di sekolah.
b. Bilangan sekolah pengiktirafan 3 bintang
c. Senarai PSS Contoh. Sekurang-kurangnya terdapat 1 PSS contoh setiap PKG.
Outcomea. Pengurusan,
perkhidmatan dan penggunaan PSS meningkat.
b. Peningkatan bilangan pelajar mendapat pengiktirafan tahap Jauhari program NILAM.
c. Sekolah melaksanakan program literasi maklumat.
d. Budaya mendapatkan maklumat secara digital meningkat.
10
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000
5.2 Khidmat bantu PSS Kuantiti:a. 2 PSS 1 - 3 bintang
setiap PKG. SK Kerling SK Kalumpang
b. 1 dokumentasi program yang lengkap
Kualiti:a. Menggunapakai Modul
Khidmatbantu PSSb. Tahap pencapaian IQ
PSS meningkatMasa:12 – 14.4.20115 – 7.7.2011Kos:OS210002 org X RM30 X 3 hari = RM180.00OS270002 sklh x RM500.00=RM1,000.00OS290003 hari X 2 sklh X 14 org X RM8.00 = RM672.00
a. Sekolah yang diberi khidmat bantu meningkat sekurang-kurangnya 1 bintang.
b. Sekolah melaksanakan 100% aktiviti PSS sebagaimana yang dirancang.
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jum. sekolah yang diberi khidmatbantuJum khidmatbantuJum. PS yang mendapat 3 – 5 bintang IQ-PSS setelah khidmatbantu
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000Jum Kos 27000Jum Kos 29000
Outputa. Bil PSS telah diberi
perkhidmatan khidmat bantu
b. Bilangan PSS mendapat pengiktirafan sekurang-kurangnya 3 bintang.
Outcomea. PSS berfungsi dg
berkesan membantu guru dan pelajar mencapai objektif P&P, melaksanakan aktiviti literasi maklumat dan gerakan membaca.
5.3 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
Kuantiti:a. 1 Bengkel PSS setiap
PKGb. Tajuk: Aplikasi Literasi
Maklumat Dalam PSS
a. Mengendali dan mengurus 1 Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah.
Perkara JumlahJumlah PKG 1Jum sklh ahli 11Jumlah GPM yang
Outputa. Bilangan bengkel yang
dijalankan.b. % bilangan GPM yang
menerima latihan
11
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
c. 1 Dokumentasi program yg lengkap
Kualiti:a. Menggunakan modul
yang disediakan.b. Meningkatkan
pengetahuan dan pengurusan PSS
c. Fasilitator yang berkelayakan.
Masa:Tarikh: 12 - 13.4.2011SMK Ampang Pecah
Kos:OS290003 hari X 14 org X RM8.00 = RM336.00
b. 80% GPM menerima latihan asas pengurusan PSS .
Perkara Jumlahmenerima latihanJumlah bengkel
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 29000
Outcomea. GPM mempunyai
kelayakan / kemahiran asas untuk mengurus PSS.
b. Perkhidmatan dan pengurusan aktiviti PSS / panitia matapelajaran berlangsung dengan lebih sempurna.
FUNGSI 6: MENGEDAR, MEMPROMOSI DAN MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
12
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
6.1 Membantu duplikasi bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG
6.1.1 DVD/VCD/CD
Kuantiti:a. Mengikut permohonan
pelanggan
Kualiti:a. Berkualiti dan mengikut
spesifikasi yang telah ditetapkan
b. Analisa rekod perkhidmatan
Masa: Januari - DisemberKos:Tiada
a. Memberikan perkhidmatan yang memuaskan, mesra, berkualiti dan mengikut piagam pelanggan.
b. Tempoh dan jumlah bahan disediakan mengikut persetujuan dg pelanggan.
JumlahPKG
terlibat
Jum Bahan
Jum
lah
DVD VCD CD data
1
Outputa. Jumlah bahan yang
diduplikasi
Outcomea. Koleksi dan
penggunaan bahan meningkat.
b. Penggunaan perlatan yang dibekalkan di PKG dimaksimakan.
6.2 Menyebarkan bahan-bahan daripada BTP/BTPN/PTPB/PKG
6.2.1 Bahan cetak6.2.2 Bukan cetak6.2.3 Bahan digital
Kuantiti:a. 100% Sekolah
Kelompok PKG
Kualiti:a. Jadual penyebaran
bahanb. SAP penerimaan bahanc. Portal/Laman web yang
kemaskinid. Bahan terkiniMasa:Januari - Disember
Kos:Tiada
a. Mengedarkan bahan mengikut perbekalan
b. Memastikan bahan-bahan diterima oleh sekolah dalam keadaan baik dan mencukupi.
c. Portal mudah untuk diakses.
d. Bahan mudah untuk dimuat-turun.
JumlahPKG
terlibat
Jum Bahan
Jum
lah
Cetak Bukan Cetak
1
Bahan DigitalPerkara Jumlah
Jumlah PKG terlibat 1Bahan KurikulumBahan Umum
Outputa. Bahan-bahan yang
dibekalkan sampai ke sasaran tepat pada masanya.
Outcomea. Guru mencapai
objektif pengajaran.b. Peningkatan
penggunaan bahan P&P yang dibekalkan disekolah (oleh guru dan murid)
6.3 Menyebarkan bahan-bahan promosi daripada BTP/BTPN/PKG dalam
Kuantiti:a. 100% Sekolah
Kelompok PKG.
a. Mengedarkan bahan mengikut perbekalan.
Outputa. Bahan-bahan yang
dibekalkan sampai ke
13
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
pelbagai bentuk.
6.3.1 poster6.3.2 brosur6.3.3 kelendar6.3.4 buletin6.3.5 lain-lain
Kualiti:a. Jadual penyebaran
bahan.b. SAP penerimaan bahan.
Masa:Januari - Disember
Kos:Tiada
b. Memastikan bahan-bahan diterima oleh sekolah dalam keadaan baik dan mencukupi.
Nama Bahan
Jum. Bahan
PosterBrosurKelendarBuletinLain-lain
sasaran tepat pada masanya.
Outcomea. Masyarakat sekolah
maklum keberlangsungan program dan projek pendidikan.
6.4 Mesyuarat Penyelarasan:
6.4.1 Mesyuarat JK Pengurusan Aktiviti (JKPA) PKG
6.4.2 Mesyuarat:6.4.2.1 JK GPM 6.4.2.2 JK GPB
Kuantiti:1 Kali Mesyuarat.Kualiti:Mengikut prosedur/tatacara mesyuaratMasa:JunKos: OS29000 1 kali X 13 org X RM 3= RM39.00Kuantiti:3 Kali Mesyuarat setiap 1Kualiti:Mengikut prosedur/tatacara mesyuaratMasa:Januari, Jun, OktoberKos: OS29000 6 kali X 13 org X RM 3= RM234.00
a. Mengendali dan mengurus mesyuarat mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
b. Menyediakan minit mesyuarat
c. Menyediakan maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum mesyuarat seterusnya diadakan.
Bilangan PKG terlibat 1
Nama Mesyuarat
Jum. Mesyuara
tJKPA PKGGPMGPB
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 29000
Outputa. Bilangan mesyuarat
JKPAb. Bilangan mesyuarat
JK GPM/GPBc. Bilangan mesyuarat
Pengurusan PKG
Outcomea. Program yang
dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih teratur.
b. Maklumat dasar kerajaan dapat disampaikan.
c. Maklumbalas yang berkaitan dapat dilaksanakan sebagaimana sepatutnya..
FUNGSI 7: MEMBANTU PROSES PENGAUDITAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P DAN PENGURUSAN SEKOLAH
14
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
TIDAK TERLIBAT
FUNGSI 8: MEMBANTU KHIDMAT KEPAKARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI SEKOLAH
15
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
8.1 Khidmat bantu kepakaran teknologi pendidikan
8.1.1 Penggunaan peralatan
8.1.2 Penggunaan bahan cetak / bukan cetak /digital
8.1.3 EduwebTV8.1.4 Kampus ASTRO8.1.5 Penerbitan bahan
P&P8.1.6 Instructional Design8.1.7 E-Learning8.1.8 Portal8.1.9 Projek/bahan
inovasi8.1.10 Best Teaching
Practice
Kuantiti:a. Mengikut keperluan
sekolahSasaran:
Kualiti:a. Menggunakan manual /
modul / borang yang disediakan.
b. Laporan perkhidmatan yang standard.
Masa:Januari - Disember
Kos:OS2100011 sklh X RM30 X 2 hari = RM660.00
a. Meningkatkan 20% penggunaan aplikasi dan program teknologi pendidikan
b. Meningkatkan kompeten guru dalam menggunakan resos P&P yang disediakan
Perkara JumlahJumlah sekolah ahli 11Jumlah sekolah yang telah dibantuJumlah khidmat bantu kepakaran
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 21000
Outputa. Bilangan khidmat
kepakaran yang diberikan.
Outcomea. Penggunaan peralatan
dan bahan yang dibekalkan di sekolah meningkat.
b. Pengisian rekod penggunaan meningkat.
8.2 Bengkel Teknologi Pendidikan
Kuantiti:a. 1 Bengkel Teknologi
a. Mengendali dan mengurus Bengkel
Outputa. Bilangan bengkel yang
16
Bil.
AKTIVITI/ PROJEK/KETERANGAN
(Senaraikan aktiviti /projek)
PETUNJUK PRESTASI(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
(Mana-mana yangberkaitan)
SASARANKERJA
(Berdasarkan petunjukprestasi)
PENCAPAIANSEBENAR
(Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
KPI
Pendidikan setiap PKG.Tajuk: Pembugaran Penggunaan EduwebTV
b. 1 Dokumentasi program yg lengkap.
Kualiti:a. Menggunakan manual /
modul yang disediakan.b. Fasilitator yang
berkelayakan.
Masa:Tarikh: 29-30 Mac 2011
Kos: OS290002 hari X 14 org X RM8.00 = RM224.00
Teknologi Pendidikan
b. Meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan resos P&P yang disediakan
Perkara JumlahJumlah PKG 1Jumlah bengkel
Perkara Jumlah (RM)Jum Kos 29000
dijalankan
Outcomea. Guru membudayakan
amalan teknologi pendidikan dalam P&P.
b. Guru kompeten dalam bidang Teknologi Pendidikan.
Analisa Kos Operasi / Pengurusan SKT Mengikut Fungsi
Fungsi / OS
1 2 3 5 6 8JUMLAH1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 5.1 5.2 5.3 6.4 8.1 8.2
21000 330.00 330.00 720.00 660.00 660.00 660.00 180.00 660.00 4200.00
29000 104.00 256.00 208.00 672.00 336.00 273.00 224.00 2073.00
27000 1000.00 1000.00
Jumlah 434.00 330.00 976.00 660.00 208.00 660.00 660.00 1852.00 336.00 273.00 660.00 224.00 7273.00
JADUAL PEMANTAUAN ICT PKG KALUMPANG 2011
17
BIL SEKOLAH
KEKERAPAN (TARIKH)
PEMANTAUAN ICT (FUNGSI 3.1) SUSULAN KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT
(FUNGSI 2.1 / 8.1) JUMLAH
Tarikh Cadangan
Tarikh Sebenar
Tarikh Cadangan
Tarikh Sebenar Tarikh Laksana
1 SMK KALUMPANG 4.4.2011 22.6.2011
2 SK HULU BERNAM 21.4.2011 23.6.2011
3 SK KERLING 19.5.2011 4.8.2011
4 SK KALUMPANG 11.4.2011 12.7.2011
5 SK LEMBAH BERINGIN 2.3.2011 13.7.2011
6 SJKC KALUMPANG 11.3.2011 20.7.2011
7 SJKC KERLING 11.4.2011 21.7.2011
8 SJKT CHANGKAT ASA 30.3.2011 26.7.2011
9 SJKT ESCOT 31.3.2011 3.8.2011
10 SJKT KERLING 1.4.2011 27.7.2011
11 SJKT KALUMPANG 8.4.2011 24.6.2011
JUMLAH
JADUAL PEMANTAUAN PSS PKG KALUMPANG 2011
18
BIL SEKOLAH
KEKERAPAN (TARIKH)
PEMANTAUAN PSS (FUNGSI 5.1) SUSULAN KHIDMAT BANTU / KHIDMAT NASIHAT
PSS (FUNGSI 5.2 / 1.1 / 8.1)JUMLAH
Tarikh Cadangan
Tarikh Sebenar
Tarikh Cadangan
Tarikh Sebenar Tarikh Laksana
1 SMK KALUMPANG 4.4.2011 22.6.2011
2 SK HULU BERNAM 21.4.2011 23.6.2011
3 SK KERLING 19.5.2011 4.8.2011
4 SK KALUMPANG 11.4.2011 12.7.2011
5 SK LEMBAH BERINGIN 2.3.2011 13.7.2011
6 SJKC KALUMPANG 21.3.2011 20.7.2011
7 SJKC KERLING 11.4.2011 21.7.2011
8 SJKT CHANGKAT ASA 30.3.2011 26.7.2011
9 SJKT ESCOT 31.3.2011 3.8.2011
10 SJKT KERLING 1.4.2011 27.7.2011
11 SJKT KALUMPANG 8.4.2011 24.6.2011
JUMLAH
19