KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 merupakan satu bagian yang
utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka
Selatan dan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional
(RPJMN dan RKP), yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat), sehingga RKPD Kabupaten
Bangka Selatan tahun 2020 harus selaras dan saling mendukung antar daerah, antar
waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaraan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi.
Dokumen RKPD tahun 2020 ini disusun sebagai rencana tahunan yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020 untuk disepakati antara Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan
sebagai pedoman penyusunan RAPBD tahun 2020. Dengan adanya dokumen RKPD
Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020 diharapkan menjadi pedoman dasar bagi
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai pengambil kebijakan. Semoga
dokumen RKPD Kabupaten Bangka Selatan ini dapat memberi manfaat bagi semua
pihak.
Toboali, Juni 2020
BUPATI BANGKA SELATAN
D.T.O.
Drs. H. JUSTIAR NOER, S.T., M.M., M.Si.
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................................. I-1
1.1 LATAR BELAKANG ....................................................................................................................................... I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................................................................................ I-8
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................................................................I-11
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................................................I-12
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ..................................................................................................... …I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................................... II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .................................................................................................. II-1
2.1.1 Aspek Geopgrafi dan Administrasi ............................................................................................. II-1
Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Selatan ............................................................................ II-2
Tabel II.2 Luas Lahan Berdasarkan Rencana Peruntukannya di Kabupaten
Bangka Selatan ....................................................................................................... II-6
Tabel II.3 Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2015 - 2018................................................................................................ II-9
Tabel II.4 Luas Panen dan Produksi Jagung,Ketela Pohon dan Ubi Jalar
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 – 2018 ............................... II-10
Tabel II.5 Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2015 - 2018 ............................................................. II-11
Tabel II.6 Produksi Perikanan Laut Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2014 - 2018.............................................................................................. II-13
Tabel II.7 Pelabuhan Perikanan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2015 - 2018 ............................................................................................ II-14
Tabel II.8 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Selatan .................... II-16
Tabel II.9 Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018 ............................................................................................................ II-17
Tabel II.10 Komposisi Struktur Penduduk Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018 .......................................................................................................... II-18
Tabel II.11 Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2012 s/d 2018 ..................................................... II-20
Tabel II.12 Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018 .......................................................................................................... II-20
Tabel II.13 Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2015 ...... II-22
Tabel II.14 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2018 . II-23
Tabel II.15 Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2012-2018 ............................................................................................................ II-24
Tabel II.16 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bangka
Tahun 2012-2018.............................................................................................. II-25
Tabel II.17 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018.............................................................................................. II-26
Tabel II.18 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018 ............................................................................................ II-26
Tabel II.19 Perkembangan Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2012-2018 ............................................................ II-27
Tabel II.20 Angka Kelangsungan Hisup Bayi Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018.............................................................................................. II-27
Tabel II.21 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2012-2018 ........................................................................................................... II-28
Tabel II.22 Persentase Balita Bergizi Buruk di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018.............................................................................................. II-28
Tabel II.23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018.............................................................................................. II-29
Tabel II.24 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Penduduk 15
Tahun Keatas Tahun 2013-2018 ................................................................ II-30
Tabel II.25 Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2015-2018.............................................................................................. II-30
Tabel II.26 Jumlah Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018.............................................................................................. II-31
Tabel II.27 Angka Partisipasi sEKOLAH Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018.............................................................................................. II-32
Tabel II.28 Rasio Ketersediaan Seklah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2017 .................................... II-32
Tabel II.29 Rasio Guru Murid di Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2012-2018 ............................................................................................................ II-32
Tabel II.30 Rasio Posyandu Balita di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018.............................................................................................. II-33
Tabel II.31 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2012-2017 ............................................................................. II-34
Tabel II.32 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2011-2018 ............................................................ II-35
Tabel II.33 Rasio Dokter Umum Per Penduduk di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-35
Tabel II.34 Rasio Keteknisan Medis Per Penduduk di Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2012-2018 ............................................................................ II-36
Tabel II.35 Luas Lahan Kritis (diluar kawasan hutan) di Kabupaten Bangka
Selatan ................................................................................................................... II-37
Tabel II.36 Presentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2011-2018 ............................................................................ II-37
Tabel II.37 Presentase Panjang Jalan Kabupaten Berkondisi Baik
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2018 .................................... II-38
Tabel II.38 Rasio Jaringan Irigasi Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2019 ......................................................................................................... II-39
Tabel II.39 Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2012-2018 ............................................................ II-40
Tabel II.40 Rasio Tempat Penampungan Sementara Per Penduduk
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2018 .................................... II-40
Tabel II.41 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2018 ................................ II-41
Tabel II.42 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011-2018.............................................................................................. II-42
Tabel II.43 Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2011-2018 ............................................................................. II-43
Tabel II.44 Rasio Daya Serap Tenaga Kwrja Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011-2016 ............................................................................................ II-43
Tabel II.45 Presentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011-2018.............................................................................................. II-44
Tabel II.46 Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2017.............................................................................................. II-45
Tabel II.47 Jaringan Komunikasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2012-2018 ............................................................................................................ II-46
Tabel II.48 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2017.............................................................................................. II-47
Tabel II.49 Jumlah Penyiar Radio/TV Lokal Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018.............................................................................................. II-48
Tabel II.50 Angka Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2012-2017 ............................................................................ II-49
Tabel II.51 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut di Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2012-2017 ............................................................................. II-50
Tabel II.52 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-50
Tabel II.53 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-51
Tabel II.54 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-51
Tabel II.55 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-52
Tabel II.56 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013-2018 ............................................................................................ II-52
Tabel II.57 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2012-2017 ............................................................................ II-53
Tabel II.58 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya di
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2018 ...................................... II-54
Tabel II.59 Presentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Tahun 2013-2018.............................................................................................. II-54
Tabel II.60 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017-2018 ............................................................................ II-55
Tabel II.61 Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2015-2018 ............................................................................................................ II-56
Tabel II.62 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2012-2016 ............................................................................................................ II-57
Tabel II.63 Rata-rata Lama Proses Perizinan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2018 ............................................................................................ II-57
Tabel II.64 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2016 ...................................... II-58
Tabel II.65 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2013-2016 ............................................................ II-59
Tabel II.66 Indeks Desa Membangun Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2019 ......................................................................................................... II-59
Tabel II.67 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012-2017 ............................................................................................ II-61
Tabel II.68 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2014-2018 ........................................................................................................... II-62
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 ........................... II-62
Tabel II.69 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 .............................................. II-63
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .......... III.I
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ............................................................................................. III-1
3.1.1 Penelaahan Arah Kebijakan Ekonom Nasional .................................................................. III-1
3.1.2 Penelaahan Arah Kebijakan Ekonom Provinsi ................................................................... III-2
3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2020 ........................... III-3
3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan ............................................ III-3
Tabel III.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Selatan
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
2000(persen) 2011-2018 ............................................................................... III-5
3.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Selatan ........ III-6
Tabel III.2 PDRB Kabupaten Bangka Selatan Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 2011-2018 ..... III-7
Tabel III.1 PDRB Kabupaten Bangka Selatan Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2011-2018 ..... III-8
3.1.3.3 PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Selatan .......................................................... III-8
Tabel III.4 PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Selatan Dengan Migas
(Juta Rupiah) .................................................................................................. III-9
Tabel III.5 PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Selatan Tanpa Migas
(Juta Rupiah) ............................................................................................... III-10
3.1.3.4 Laju Implist/Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Selatan ................................. III-10
3.1.3.5 Struktur Perekonoman Kabupaten Bangka Selatan .......................................... III-11
Tabel III.6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011-2018 ..................................................................................... III-12
3.1.3.6 Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Selatan ........................................... III-14
Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Selatan .................... III-14
3.1.3.7 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan ................................................ III-15
Tabel III.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan ........................ III-14
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 III-16
Tabel III.9 Target Makro Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2020 ................................................................................................ III-19
3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................................................................... III-20
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ....................................................................................... III-20
3.2.1 Proyeks Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .................................................. III-20
Tabel III.10 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018 dan 2019 serta Proyeksi Pendapatan
Daerah 2020 ............................................................................................. III-21
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................................................ III-20
Tabel III.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka Selatan Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2013-2019 .............................. III-2
Tabel III.2 Produk Domestrk Regional Bruto Kabupaten Bangka Selatan Atas
Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2013-2019 .............................. III-4
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Bangka Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(Persen) 2013-2019 ............................................................................................................. III-7
Tabel III.4 Pendapatan Perkapita Kabupaten Bangka Selatan ................................................. III-9
Tabel III.5 Target Tingkat Nflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 ...................... III-10
Tabel III.6 Target Angka Pengangguran Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 ....... III-10
Tabel III.7 Target Pengurangan Kemiskinan Penduduk Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2019 .......................................................................................................................... III-11
Tabel III.8 Target Pencapaian Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2019 .......................................................................................................................... III-12
3.2 PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ................................................................. III-12
Tabel III.9 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2019 ............. III-14
3.3 PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ............................................................................ III-16
Tabel III.10 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019 ........................ III-19
3.4 PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .................................................................. III-20
Tabel III.10 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2019............... III-21
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................... IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ........................................................................................ IV-1
Tabel IV.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2019 .......................................................................................................................... IV-2
4.2 PRIORTAS PEMBANGUNAN .................................................................................................................. IV-7
Tabel IV.2 Isu Strategis Dan Proritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2019 ......................................................................................... IV-9
Tabel IV.3 Program Snkronisasi Priortas Pembangunan Daerah Terhadap SPM
Tahun 2019 ......................................................................................................................... IV-10
Tabel IV.4 Program Snkronsasi Program Prortas Pembangunan Daerah Terhadap
Priortas Nasional Tahun 2019 ..................................................................................... IV-11
Tabel IV.5 Program Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap
Prioritas Provinsi Tahun 2019 ................................................................................... IV-13
Tabel IV.6 Program Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas
Daerah Tahun 2019 Tahun 2019 .................................................................................................... IV-14
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ...................................................................... V-1
Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2020 ............................................................... V-2
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ................................................. VI-1
BAB VI PENUTUP ........................................................................................................................................ VI-1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam
rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.
Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat
jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanan daerah untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan
pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada
daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen
perencanaan pambangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah
Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki kewajiban dalam menyusun
RKPD dimaksud.
Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengacu
pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan
politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan bawah~atas
(bottom~up).
Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam
menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang
ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka
menengah yang disepakati bersama DPRD.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 2
Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang
secara fungsi memiliki tugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan, di mana
pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuh
kembangkan rasa memiliki.
Sedangkan pendekatan atas~bawah dan bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan
menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2020,
Penyusunan RKPD 2020 dengan prinsip money follow program menggunakan
pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
Penguatan implementasi Money Follow Program dilakukan melalui penajaman
kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan
penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan
penajaman integrasi sumber pendanaan.
Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan
dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan
perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan
mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi
sumber pendanaan pembangunan.
Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam
penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2020 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 3
Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang
strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai
berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan
dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD menurut arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta penentuan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksaanaan RKPD ini dapat
diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang
berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, mulai
dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat
membarikan acuan yang efektif bagi pembangunan.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara
lain adalah:
1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 4
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome) untk program dan indikator kinerja keluaran (output)
untuk kegiatan , yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiran maju
Hal penting lain yang di perhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan di
provinsi dan nasional sehingga perlu di perhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan
dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional melalui proses penyelarasan antara
rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.
RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan RKPD.
Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
a. Pembentukan tim penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan
Renja SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang
dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan
sebagai berikut:
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3. Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4. Evaluasi kinerja tahun lalu;
5. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi;
6. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota;
7. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 5
8. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah;
9. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu
indikatif;
10. Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
11. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
12. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;
b. Penyajian rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai
berikut:
1) Pendahuluan.
2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
5) Rencana program prioritas daerah.
6) Penutup.
3. Penyusunan rancangan RKPD.
Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal
RKPD menjadi rancangan RKPD mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan
awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana; verifikasi dan integrasi
rancangan Renja SKPD; dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD.
4. Pelaksanaan Musrenbag RKPD.
Musrenbag RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
membahas rancangan RKPD, dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang bertujuan:
1) Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah
kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
2) mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan
masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan
dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
3) mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah; dan
4) menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan
prioritas daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 6
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.
Pada perumusan rancangan akhir RKPD, mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi hasil
musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKPD; dan penyelarasan
penyajian rancangan akhir RKPD.
6. Penetapan RKPD.
1. RKPD ditetapkan dengan peraturan bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
2. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman
penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.
Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 memiliki makna yang
strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan juga
merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Serta pelaksanaan tahun
keempat RPJMD 2016-2021. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan
penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 8
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 9
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan , Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 10
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah
Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2014 – 2034);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) ;
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2019 Seri E
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034
Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 11
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2016 Nomor 12).
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Ruang Lingkup perencanaan pembangunan
daerah meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD,
Dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu
juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai
dinamika perkembangan daerah, provinsi dan nasional.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 12
Gambar I.2 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,
Daerah, dan Perangkat Daerah
Sumber: Diolah dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun
2014
1.4. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan maanusia dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun kedepan.
Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Lembaga Teknis Daerah/Dinas
Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Kabupaten Bangka Selatan dalam
menyusun program dan kegiatan yang dilanggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2020.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 13
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka
Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan
daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun berjalan,
selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan
sebagai bahan acuan dan permasalahan pembangunan daerah.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan
tahun berjalan (tahun 2018), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam
mendanai pembangunan daerah Tahun 2018 meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan
objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun lalu (tahun 2017) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD
untuk Tahun 2018, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah
dan nasional. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi
prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan
prakiraan maju pada RKPD Tahun 2018.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Berisi seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam tahun 2019
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 I - 14
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan
kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bertujuan
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.
BAB VII PENUTUP
Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2020 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Bangka Selatan meliputi
aspek geografi, demografi dan gambaran indikator capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan. Analisis
aspek geografi dan demografis dilakukan guna memperoleh gambaran
tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah,
kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi
demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan
populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam kurun
waktu tahun 2010 – 2015 di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Adapun
indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dijabarkan
dibawah ini meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan kecamatan di wilayah Bangka
Selatan.
Dengan seluas ± 3.607,08 Km² atau 360.708 Ha, Kabupaten Bangka Selatan
merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kep. Bangka Belitung.
Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan memiliki batas-
batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Kecamatan Sungai Selan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 2
Timur : Selat Gaspar;
Selatan : Laut Jawa dan Selat Bangka;
Barat : Selat Bangka.
Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018
No. Kecamatan Luas Wilayah Jumlah
Desa/Kelurahan km² % (1) (2) (3) (4) (5)
1. Toboali 1.460,34 40,49 11 2. Air Gegas 853,64 23,67 10 3 Payung 372,95 10,34 9 4. Simpang Rimba 362,30 10,04 7 5. Lepar Pongok 172,31 4,78 4 6. Tukak Sadai 126,00 4,71 5 7. Pulau Besar 169,87 3,49 5 8. Kep. Pongok 89,67 2,49 2
Bangka Selatan 3.607,08 100 53 Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2019, diolah.
Gambar II.1. Peta Administrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019
2. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27" sampai 3° 5' 56"
Lintang Selatan dan 107° 14' 31" sampai 105° 53' 09" Bujur Timur.
Kabupaten Bangka Selatan berada di Selatan Pulau Bangka dan berbatasan
langsung dengan perairan laut (sebelah selatan, timur dan barat) serta
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 3
tidak jauh dari jalur pelayaran internasional, memiliki posisi yang sangat
strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan barat Indonesia pada
masa mendatang.
Kawasan di Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari daerah pesisir
(Kecamatan Tukak Sadai) dan kepulauan (Kecamatan Lepar Pongok dan
Kecamatan Kepulauan Pongok) serta kawasan yang merupakan daerah
pertanian, perkebunan dan hutan lindung serta kawasan pertambangan
(KP) timah.
3. Topografi
Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berada pada ketinggian rata-rata 28
meter di atas permukaan laut (DPL) dengan kontur wilayah yang datar dan
bergelombang. Hanya sebagian kecil saja wilayah Bangka Selatan yang
berbukit.
Keadaan tanah di daerah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai pH rata-
rata di bawah 5 (lima). Tanah di Kabupaten Bangka Selatan banyak
mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya seperti pasir
kwarsa, Kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan wilayah
Bangka Selatan adalah sebagai berikut:
a. 4% berbukit seperti daerah Bukit Paku, Permis dan lain-lain. Jenis tanah
perbukitan tersebut adalah Komplek Podsolik Coklat kekuning-
kuningan dan Litosol ber-asal dari Batu Plutonik Masam.
b. 51% berombak dan bergelombang, tanah berjenis Asosiasi Podsolik
Coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk Komplek Batu pasir
Kwarsit dan Batuan Pluto-nik Masam.
c. 20% lembah/datar sampai berombak, tanah berjenis Asosiasi Podsolik
berasal dari Komplek Batu Pasir dan Kwarsit.
d. 25% rawa dan bencah/datar dengan jenis tanah Asosiasi Alluvial
Hedromotif dan Glei Humus serta Regosol Kelabu Muda berasal dari
endapan pasir dan tanah liat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 4
4. Geologi
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bangka Selatan Sumatera Skala
1:250.000 (Puslitbang Geologi, 1995), wilayah Kabupaten Bangka Selatan
terdiri dari beberapa formasi yaitu formasi Tanjung Genting (TRt), formasi
Granit Klabat (TRjkg), Aluvium (Qa), formasi Ranggam (TQr) dan formasi
Malihan Pemali (Cpp).
Formasi Tanjung Genting (TRt) diperkirakan berumur Trias Awal dan
diendapkan pada lingkungan laut dangkal terdiri dari perselingan batu
pasir (sandstone) kelabu kecoklatan berbutir halus-sedang terpilah baik,
keras, dengan struktur sedimen silang siur, dan batu liat (claystone), kelabu
kecoklatan berlapis baik. Formasi Granit Klabat (TRjkg), merupakan
formasi batuan terobosan berumur Trias akhir – Jura Awal yang
menerobos formasi Tanjung Genting dan komplek Malihan Pemali, terdiri
dari granit biotit, granodiorit dan granit genesan. Formasi Ranggam (TQr),
terdapat hanya sedikit di daerah pantai bagian timur sekitar Lesat atau
Paya Pangkat, berumur Miosen Akhir – Plistosen Awal dan diendapkan di
lingkungan fluvial, merupakan perselingan batupasir, batu liat dan
konglomerat. Formasi Malihan Pemali (Cpp) hanya sedikit di sebelah barat
daya Air Bara sampai ke Paku, terdiri dari fillit, sekis dan kuarsit. Umur
formasi ini tidak diketahui dengan pasti tetapi kedudukannya ditindih
tidak selaras oleh formasi Tanjung Genting (TRt). Formasi Aluvium (Qa)
terdapat cukup luas di daerah merupakan bahan endapan yang terdiri dari
lumpur, liat, pasir, kerikil dan kerakal yang terdapat sebagai endapan
sungai, endapan rawa dan endapan pantai.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 5
Gambar II.2. Peta Geologi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016
Berdasarkan data dari peta geologi, sebagian besar tanah-tanah di daerah
Bangka Selatan terutama tanah yang menempati dataran tektonik
struktural berkembang dari bahan induk batuan sedimen halus yang
berupa batu liat (f) dan batuan sedimen kasar yang berupa batu pasir (q).
Tanah yang terbentuk dari batuan sedimen ini umumnya mem-punyai
kandungan kongkresi batu besi (ironstone) yang cukup banyak di dalam
penam-pang tanahnya. Sebagian tanah terutama pada daerah perbukitan
terbentuk dari batuan volkan intrusi yang berupa batuan granit. Tanah
yang berkembang dari batuan granit umumnya mempunyai kandungan
pasir kuarsa dengan ukuran kasar yang cukup tinggi. Tanah pada daerah
dataran aluvial, pelembahan dan di sekitar jalur aliran sungai terbentuk
dari bahan aluvium yang terdiri dari bahan endapan liat, pasir dan
campuran.
5. Hidrologi
Berdasarkan keadaan hidrologi, pada umumnya sungai di daerah
Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari sungai-sungai yang berhulu pada
perbukitan dan pegunungan serta bermuara di laut. Sungai-sungai besar
yang berada di wilayah Bangka Selatan antara lain: Sungai Bangka Kota,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 6
Sungai Balar, Sungai Ulim, Sungai Nyireh, Sungai Gusung, Sungai Bantil,
Sungai Kepoh dan Sungai Ketiak.
Berdasarkan rencana pengembangan kawasan sungai, terdapat 6 daerah
aliran sungai (DAS) yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
Keenam DAS tersebut adalah DAS Nyirih, DAS Bangka Kota, DAS Kurau,
DAS Balar, DAS Kepoh; dan DAS Bantel.
6. Klimatologi
Iklim merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk pertumbuhan
tanaman maupun terhadap faktor lingkungan lainnya. Dalam evaluasi
lahan iklim menjadi salah satu parameter penentu, selain faktor tanah dan
terrain. Sesuai dengan letak geografis, maka Kabupaten Bangka Selatan
beriklim Tropis Tipe A.
Berdasarkan pola curah hujan dan data curah hujan di stasiun pengamat
iklim Pangkalpinang, menunjukkan bahwa keadaan iklim khususnya curah
hujan di Kabupaten Bangka Selatan tergolong cukup baik untuk
pertumbuhan berbagai komoditi pertanian.
7. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan secara umum di wilayah Kabupaten Bangka Selatan
dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel II.2 Luas Lahan Berdasarkan Rencana Peruntukkannya
di Kabupaten Bangka Selatan (ha) 2014 - 2034 No. Jenis Penggunaan Luas Lahan (ha)
(1) (2) (3)
1. Kawasan Budidaya
1.1 Hutan Produksi 106.154,00
1.2 Hutan Rakyat 23.505,00
1.3 Kawasan Pertanian
Tanaman Pangan 15.869,34
Hortikultura 11.979,78
Perkebunan 126.634,88
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 7
No. Jenis Penggunaan Luas Lahan (ha)
(1) (2) (3)
Peternakan 15.000,00
1.4 Kawasan Perikanan 17.374,44
1.5 Kawasan Pertambangan 16.900,15
1.6 Kawasan Industri 3.086,00
1.7 Kawasan Pariwisata 1.540,2
1.8 Kawasan Pemukiman
Perkotaan 3.287,08
Perdesaan 1.393,46
2. Kawasan Lindung
2.1 Hutan Lindung 28.234,00
2.2 Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya
Kawasan Gambut 20.630,00
Kawasan Konservasi 1.712
2.3 Kawasan Perlindungan Setempat (3 Kawasan)*
2.4 Kawasan Rawan Bencana Alam (5 Kawasan)*
2.5 Kawasan Lindung Lainnya (8 Kecamatan)*
Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Selatan 2014-2034, diolah.
Kawasan budidaya pertanian umumnya dikembangkan sebagai
perkebunan Kelapa Sawit, karet dan Lada, Sedangkan pertanian tanaman
pangan banyak diusahakan sebagai persawahan padi dan padi ladang.
Kawasan perikanan tersebut merupakan kawasan perairan laut sebagai
kawasan perikanan tangkap.
8. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Bangka Selatan
dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan
sebagai kawasan produktif, seperti kawasan budidaya pertanian, budidaya
perikanan dan perikanan tangkap, kawasan industri, perdagangan,
pariwisata, dan pertambangan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 8
a. Potensi Pengembangan Wilayah Pertanian
1) Tanaman Pangan
Pengembangan potensi kawasan tanaman pangan tersebar di seluruh
Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas
kurang lebih 15.869,34 hektar yang terdiri dari potensi sawah dan
peruntukan tanaman pangan lainnya. Secara kewilayahan, beberapa
kecamatan sangat potensial sebagai sentra produksi pertanian,
antara lain:
Sentra Produksi Padi (Sawah Dan Ladang)
Kecamatan Toboali (daerah Rias) merupakan sentra produksi
padi, sedangkan kecamatan Air Gegas, Simpang Rimba, Pulau
Besar dan Payung memiliki potensi yang cukup besar untuk
dikembangkan menjadi sentra produksi beras, guna mendukung
kecamatan Toboali dalam program swasembada beras Kabupaten
Bangka Selatan.
Sentra Produksi Sayuran Dan Buah-Buahan
Kecamatan Toboali, Simpang Rimba dan Lepar Pongok
menghasilkan produksi buah-buahan, sedangkan untuk produksi
buah-buahan dihasilkan oleh kecamatan Toboali, Simpang Rimba,
Lepar Pongok, Tukak Sadai dan Payung.
Sentra Produksi Palawija
Kecamatan Toboali, Airgegas, Payung, Simpang Rimba, Pulau
Besar dan Tukak Sadai berpotensi sebagai produksi palawija.
Lapangan usaha Pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian
Kabupaten Bangka Selatan, karena merupakan kontributor terbesar
terhadap PDRB Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu lapangan usaha
pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten
Bangka Selatan, sebanyak 45,86 persen penduduk bekerja yang bekerja
berada di lapangan usaha pertanian tahun 2018 (BSDA 2019).
Pada lapangan usaha tabama, padi merupakan komoditas utama karena
menghasilkan produksi yang terbesar dibandingkan dengan komoditas
tabama lainnya. Di tahun 2018 produksi total padi mencapai 34.369 ton,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 9
meningkat sangat signifikan jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya
pada besaran 16.384 ton.
Tabel II.3 Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 – 2018
Tahun Panen
Padi Ladang Padi Sawah Luas Panen
(Ha) Produksi
(Ton) Luas Panen
(Ha) Produksi
(Ton) 2015 1.262 1.211 2.816 6.789
2016 1.018 1.783 5.148 16.227
2017 605 1.089 4.635 15.295
2018 2.488 4.973 7.349 29.396
Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka, 2019.
Disamping padi, lahan pertanian di Bangka Selatan juga dimanfaatkan
untuk produksi jagung, ketela pohon dan ubi jalar. Ketiga komoditas
tersebut mengalami fluktuasi produksi yang disebabkan oleh fluktuasi luas
lahan panen. Produksi jagung selama tahun 2015 dan 2016 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan produksi jagung pada tahun 2014.
Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya luas panen yang cukup jauh
pada tahun yang bersangkutan, yakni rata-rata turun sebesar 31 hektar.
Sementara itu berbeda dengan produksi jagung, ketela pohon
menunjukkan tren positif atau mengalami peningkatan produksi secara
sgnfikan dari tahun 2014 yaitu sebesar 1.266,92 ton menjadi 4.809,63 ton
pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 280 %. Hal ini seiring dengan
bertambahnya luas panen pada tahun 2016, yakni sebesar 172%.
Sedangkan ubi jalar pada tahun 2015 mengalami penurunan produksi
sebesar 46 %. Hal ini disebabkan oleh luas lahan panen yang ikut menyusut
sebesar 25 %. Namun pada tahun 2016, produksi ubi jalar kembali
mengalami tren positif, baik luas panen maupun pada jumlah produksi
yang masing-masing tumbuh sebesar 22 % untuk produksi dan 11 % untuk
luas panen jika dibandingkan dengan tahun 2014. Ketela pohon
dimungkinkan untuk bertambah, baik luas lahan panen maupun produksi,
ini disebabkan adanya pembangunan pabrik tepung tapioca di Pulau
Bangka yang berbahan baku ketela pohon.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 10
Tabel II.4 Luas Panen dan Produksi Jagung, Ketela Pohon dan Ubi Jalar
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 – 2018
No Komoditas
2015 2016 2017 2018
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Jagung 61,00 105,03 63,40 116,41 781 - 83,00 374,87
2. Ketela Pohon
81,00 1.421,34 206,90 4.809,63 289 - 167,05 3.861,00
3. Ubi Jalar 49,00 386,96 72,00 652,69 50 - 29,95 378,75 Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka 2019
Keterangan : Data Produksi Tahun 2017 Belum Tersedia
2) Perkebunan
Potensi pengembangan kawasan perkebunan juga tersebar di
seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
Peruntukkan kawasan perkebunan dalam tata ruang wilayah Bangka
Selatan memiliki luas kurang lebih 126.634,88 ha. Luasan ini sebesar
35,1 % dari luas wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
Perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan dibagi atas perkebunan
rakyat dan perkebunan besar. Produksi komoditas perkebunan
rakyat terdiri dari antara lain lada, kelapa, cengkeh dan coklat.
Sedangkan perkebunan besar dikelola oleh perusahan perkebunan
swasta dengan tanaman utama kelapa sawit.
Perkebunan sendiri merupakan sektor basis utama ekonomi
penduduk Bangka Selatan sampai saat ini mengingat 49.06 % rumah
tangga bermata pencarian di sektor pertanian.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 11
Tabel II.5 Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 – 2018
No
Jenis
2015 2016 2017 2018
Luas Lahan (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Lahan (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Lada 23.368 15.711,00 24.421 16.269,26 24.44,5 15.009,30 21.713,5 13.659,48 2. Karet 22.191 9.203,00 23.535 11.977,47 23.082,0 12.896,62 24.298,5 11.897,52 3. Kelapa Sawit 20.415 110.611.,00 20.732 151.893,18 21.056,0 152.268,86 18.323,5 39.429,39
Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka Tahun 2019
Lada, karet, dan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan pada
lapangan usaha perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk
komoditas lada produksinya menurun selama kurun waktu tahun 2016-
2018. Tahun 2016 produksi lada mencapai 16,27 ribu ton kemudian
turun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 15,01 ribu ton dan 13,66 ribu
ton. Berbeda dengan lada, dua komoditas utama lainnya yaitu kelapa
sawit dan karet mengalami peningkatan di tahun 2017, yaitu masing-
masing 0,25 persen menjadi 152,27 ribu ton untuk kelapa sawit dan 7,67
persen menjadi 12,90 ribu ton untuk komoditas karet.
Kecamatan yang menjadi sentra produksi perkebunan, antara lain :
Sentra Produksi Lada
Kecamatan Air Gegas merupakan daerah dengan produksi lada
tertinggi dari kecamatan yang lain, sedangkan kecamatan Toboali,
Payung, Simpang Rimba dan Tukak Sadai dapat dikembangkan sebagai
wilayah pendukung produksi lada.
Sentra Produksi Karet
Kecamatan Tukak Sadai, Air Gegas dan Payung merupakan sentra
produksi Karet, sedangkan Kecamatan Toboali, Pulau Besar dan
Simpang Rimba dapat dikembangkan sebagai wilayah pendukung
produksi karet.
Sentra Produksi Kelapa Sawit
Kecamatan Simpang Rimba dan Pulau Besar merupakan sentra
produksi Kelapa Sawit, sedangkan Kecamatan Air Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, dan Lepar Pongok dapat dikembangkan sebagai wilayah
pendukung produksi Kelapa Sawit.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 12
Sentra Produksi Kelapa
Kecamatan Lepar Pongok merupakan sentra produksi Kelapa,
sedangkan Kecamatan Pulau besar dan Toboali dapat dikembangkan
sebagai wilayah pendukung produksi Kelapa.
b. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan
Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Bangka Selatan
dilakukan dengan pendekatan konsep minapolitan. Tujuan nya agar
nilai tambah produk perikanan semakin meningkat yang pada akhirnya
dapat semakin mensejahterakan nelayan.
Pengembangan kawasan perikanan pada dasarnya terbagi menjadi
kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan
pengolahan hasil perikanan. Sub sektor perikanan (budidaya dan
perikanan laut) cukup dominan di Kabupaten Bangka Selatan mengingat
wilayah ini dikelilingi dan berbatasan dengan laut. Kawasan perikanan
tangkap tersebar di seluruh perairan laut di wilayah Kabupaten Bangka
Selatan, yaitu di Kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Airgegas, Lepar
Pongok, Pulau Besar, Tukak Sadai, dan Kepulauan Pongok. Kawasan
perairan laut wilayah Bangka Selatan memiliki luasan ± 1.064.000 Ha.
Pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, produksi
perikanan laut Kabupaten Bangka Selatan berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Tahun 2017 merupakan tahun dengan produksi paling rendah.
Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2017 dibanding tahun
sebelumnya adalah sebesar -19,18 % dan ekuivalen dengan penurunan
sebesar 8.848,41 Ton. Namun pada tahun 2018, pertumbuhan produksi
terkoreksi pada angka 3,15%, namun masih belum dapat kembali pada
angka produksi pada tahun 2014.
Selama periode 2013-2018 peranan lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan cenderung mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun dimana pada tahun 2013 kontribusinya mencapai 37,34
persen dan terus naik hingga pada tahun 2016 kontribusinya menjadi
sebesar 39,54 persen. Namun pada tahun 2017 dan 2018 peranan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 13
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun menjadi
36,86 persen dan 35,48 persen. Salah satu penyebab menurunnya
peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah
menurunnya produksi perikanan pada tahun 2017 dan 2018 akibat
pengaruh cuaca serta menurunnya produksi beberapa komoditas
strategis perkebunan. Rendahnya harga komoditas strategis
perkebunan di pasar internasional juga menjadi penyebab turunnya
peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
Dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir, produksi perikanan laut
secara sederhana dapat dilihat pada table 2.6 berikut ini.
Tabel II.6 Produksi Perikanan Laut Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2014- 2018
Tahun Produksi
(Ton) Pertumbuhan
(%) Nilai Tangkapan
(Rp.) 2014 39.471,17 -12,24 1.075.284.255 2015 40.133,52 1,68 1.291.001.815 2016 46.230,69 15,19 633.568.570 2017 37.382,28 -19,14 976.091.500 2018 38.559,96 3,15 983.858.918
Sumber :Bangka Selatan Dalam Angka 2019
Selain kawasan perikanan tangkap, Kabupaten Bangka Selatan juga
memiliki potensi pengembangan budidaya perikanan. Kawasan ini
tersebar disemua kecamatan di seluruh wilayah kabupaten.
Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan ketersediaan
sarana dan prasarana pengembangan kawasan perikanan, antara lain
adalah pelabuhan perikanan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 14
Tabel II.7 Pelabuhan Perikanan di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan
No Kecamatan Ketersediaan Pelabuhan
(1) (2) (3)
1. Toboali PPI Toboali TPI Toboali
2. Tukak Sadai PPI Sadai
3. Simpang Rimba PPI Permis
TPI Bangka Kota 4. Lepar Pongok PPI Tanjung Sangkar
5. Kepulauan Pongok TPI Pulau Pongok PPI Pulau Pongok
Jumlah 8 Unit Sumber : RTRW Bangka Selatan, 2014 – 2034
c. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata
Potensi kawasan pariwisata diwilayah Kabupaten Bangka Selatan
meliputi:
1) Wisata Budaya Ritual Buang Jung terletak di Desa Kumbung & Tj.
Sangkar, Kecamatan Lepar Pongok, Ritual Hikok Helawang terletak
di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas, Bedengung dan Irat
Kecamatan Payung, Ritual Kawin Masal terletak di Desa Serdang
Kecamatan Toboali, Ritual Rebut terletak di Kecamatan Toboali,
dan Ritual Rebo Kassan terletak di Kecamatan Simpang Rimba;
2) Wisata Alam/Tirta terletak di Air Panas Nyelanding dan Air Terjun
Bukit Pading di Kecamatan Airgegas, Air Panas Permis dan Bukit
Nenek di Kecamatan Simpang Rimba, Batu Sumber Air terletak di
Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok;
3) Wisata Bahari terletak di Pantai Gunung Namak, Pantai Kubu,
Pantai Batu Perahu, Pantai Tanjung Labun dan Pantai Batu Ampar
Kecamatan Toboali, Pantai Batu Bedaun dan Pantai Sebagin di
Kecamatan Simpang Rimba, Pantai Batu Tambun, Terumbu Karang
Pulau Celagen, Pulau Salma dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai
Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok, Pantai Tanjung Tiris,
Pulau Tinggi dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Kumbung di
Kecamatan Lepar Pongok, Pantai Tanjung Kemirai dan Pantai
Tanjung Kerasak di Kecamatan Tukak Sadai dan Pantai Batu
Betumpang di Kecamatan Pulau Besar;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 15
4) Wisata Sejarah terletak di Benteng Toboali, Gedung Nasional Suhaili
Toha, Wisma Samudra Toboali dan Kelenteng Dewi Sin Mu di
Kecamatan Toboali, Benda sejarah Pergam di Kecamatan Airgegas,
Makam Krio Panting di Kecamatan Payung, Mercusuar Willem II di
Kecamatan Pulau Besar, Makam Karang Panjang, Makam jati sari,
Makam Ratu Bagus di Kecamatan Simpang Rimba, Benteng Penutuk
di Kecamatan Lepar Pongok;
5) Wisata Agro/Perkebunan terletak di Perkebunan Nanas Desa
Bikang dan Perkebunan Jeruk di Desa Serdang Kecamatan Toboali,
Perkebunan Salak di Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar,
Perkebunan Lada di Desa Delas Kecamatan Airgegas.
d. Potensi Pengembangan Kawasan Industri
Sebagai Kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil yang cukup banyak
dan pada umumnya membentuk suatu gugusan pulau-pulau yang
dikelilingi perairan terumbu karang dan dasar perairan dan pantai
berpasir putih, kawasan padang lamun pada beberapa pulau-pulau kecil
serta kondisi arus dan gelombang yang relatif tenang merupakan
sumber daya ekonomi potensial yang perlu mendapatkan perhatian,
khususnya untuk kegiatan perikanan budidaya.
Kawasan Minapolitan di Saleplia (Sadai, Pulau Lepar, Pulau Liat/Pulau
Pongok) memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena
didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi
seperti terumbu karang, padang lamun, rumput Iaut dan hutan bakau.
Sumber daya hayati pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan
nilai ekonomis yang tinggi untuk perikanan budidaya seperti rumput
laut, kerapu, napoleon, ikan hias, kerang mutiara dan teripang. Selain
itu, kawasan ini juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai
ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan wisata bahari.
Untuk menunjang pelaksanaan Investasi di Bangka Selatan, Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan telah menyiapkan kawasan perindustrian
khusus. Kawasan tersebut adalah Kawasan Industri Sadai dan
Sekitarnya (KISS). Kawasan tersebut telah ditetapkan dalam Rencana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 16
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan. KIS memiliki
luas wilayah ± 3.086 Ha dan terletak di Kecamatan Tukak Sadai. Saat ini
sudah terdapat industri yang beroperasi di KISS.
Beberapa peluang investasi yang ditawarkan kepada investor antara
lain:
1. industri galangan kapal
2. Industri Pengolahan dan pengemasan hasil perikanan tangkap,
perikanan budidaya dan rumput laut untuk menjadi berbagai macam
produk seperti fillet, surimi, ikan beku, ikan asap, abon, dendeng,
ikan asin, terasi, minyak ikan, makanan ternak, gelatin
3. Industri Jasa
4. Industri Pariwisata terutama wisata bahari
5. Pembangunan PLTU atau Pembangkit Listrik lainnya
6. Budidaya Rumput Laut
e. Kondisi Wilayah Rawan Bencana
Wilayah Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki beberapa kawasan
yang rentan terhadap bencana. Kawasan tersebut tersebar dibeberapa
kecamatan, antara lain: Toboali, Lepar Pongok, Kepulauan Pongok dan
Tukak Sadai. Berikut ditampilkan informasi wilayah rawan bencana di
Kabupaten Bangka Selatan.
Tabel II.8 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Selatan
No Jenis Lokasi (1) (2) (3) 1. Rawan Gelombang
Pasang Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. Toboali
Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. Lepar Pongok Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. Kepulauan Pongok Kawasan Pemukiman Pesisir di Kec. Tukak Sadai
2. Rawan Banjir Kawasan Pemukiman Rawabangun di Kec. Toboali Kawasan Pemukiman di Kec. Pulau Besar
Sumber : RTRW Bangka Selatan 2014-2034
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 17
f. Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018 sebanyak
201.783 jiwa dengan sex ratio sebesar 108,17. Sex ratio tersebut
menunjukan lebih banyak laki-laki daripada perempuan di Kabupaten
Bangka Selatan. Jumlah penduduk sebesar 205.901 jiwa paling banyak
berada di Kecamatan Toboali sebanyak 39 persen, sedangkan paling
sedikit berada di Kecamatan Kepulauan Pongok sebanyak 2 persen.
Untuk gambaran yang lebih lengkap tentang jumlah penduduk
Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.9.
Tabel II.9 Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2018
No. Kecamatan Luas
Daerah (km2)
Laki-laki
Perem puan
Jumlah Rata-rata penduduk
per km2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Toboali 1.460,34 41.782 38.944 80.726 55 2 Air Gegas 853,63 23.286 21.511 44.797 52 3 Payung 372,95 11.285 10.453 21.738 58 4 Sp. Rimba 362,30 12.620 11.769 24.389 67 5 Lepar Pongok 172,31 4.106 3.749 7.855 46 6 Tukak Sadai 126,00 6.866 6.260 13.126 104 7 Pulau Besar 169,87 4.559 3.955 8.514 50 8 Kep. Pongok 89,67 2.487 2.269 4.756 53
Jumlah 3.607,08 106.991 98.910 205.901 57
Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka Tahun 2019
Dalam pembangunan, penduduk berperan sebagai pelaku pembangunan
sekaligus objek pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, penduduk sebagai
sumber daya dalam bentuk tenaga kerja untuk menggerakan roda pembangunan.
Sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan tujuan dari pembangunan
tersebut seperti meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya tingkat pendidikan
dan meningkatnya tingkat kesehatan.
Komposisi penduduk di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2018 tercermin pada
piramida penduduknya yang didominasi oleh kelompok umur usia produktif
yaitu penduduk berusia 15-64 tahun sebesar 67,02 persen. Melimpahnya
penduduk usia produktif akan menjadi berkah dalam pembangunan namun
dapat juga menjadi ancaman serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 18
Penduduk usia produktif tersebut akan menjadi berkah jika mempunyai kualitas
SDM yang bagus, bekerja dan memiliki tingkat kesehatan yang tinggi.
Tabel II.10 Komposisi Struktur Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018
Kelompok Umur
Laki-laki
Perempuan Jumlah Persentase
(1) (2) (3) (4) (5)
Usia Belum Produktif (0 – 15) 31.514 30.606 61.574 29,90
Usia Produktif (15 – 65) 72.351 65.637 137.988 67,02
Usia Tidak Produktif (65 +) 3.126 3.213 6.399 3,08
Jumlah 106.991 98.910 205.901 100,00 Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka, 2019 (data diolah)
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode
tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya
dan olahraga.
Pada sub ini akan memberikan gambaran tentang kondisi kesejahteraan
masyarakat Bangka Selatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada
aspek kesejahteraan masyarakat selama periode 2012 – 2018 yang
mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial,
seni budaya dan olah raga.
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Bangka
Selatan selama periode tahun 2012 - 2018 dapat dilihat dari indikator
pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini,
pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan
Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk di atas
garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.
Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 19
a. Pertumbuhan PDRB
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk
melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui
kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan
ekonomi pada suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian yang terjadi.
Untuk memudahkan analisis digunakan pertumbuhan ekonomi
tanpa migas, karena lebih menggambarkan kondisi perekonomian
masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.
Pada tahun 2018, PDRB Kabupaten Bangka Selatan ADHB sebesar
8,50 triliun rupiah, meningka 330 miliar dari tahun 2017. Selain itu
PDRB ADHK pada 2018 adalah sebesar 6,02 triliun rupiah,
meningkat 260 miliar dari tahun 2017.
Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi yang berhasil diciptakan
sebesar 4,52 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang memiliki
pertumbuhan sebesar 4,57 persen.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 20
Tabel II.11 Pertumbuhan PDRB ADHB dan PDRB ADHK
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 s/d 2018
Tahun PDRB ADHB
(Rp. Juta)
Pertumbuhan PDRB ADHB
(%)
PDRB ADHK
(Rp. Juta)
Pertumbuhan PDRB ADHK
(Pertumbuhan Ekonomi) %
(1) (2) (3) (4) (5)
2012 5.276.994 11,30 4.646.026 4,70
2013 5.820.024 10,29 4.852.974 4,45
2014 6.435.911 10,58 5.068.267 4,44
2015 6.947.753 6,95 5.284.642 4,27
2016 7.541.293 7,54 5.511.773 4,30
2017* 8.165.164 8,17 5.763.780 4,57
2018** 8.454.819 3,54 6.024.243 4,52 Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka, 2018.
Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
Bila dilihat dari potensi ekonomi di wilayah ini, tampak struktur
perekonomian Kabupaten Bangka Selatan didominasi Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,48 persen dan
Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,55 persen
pada tahun 2018.
Tabel II.12 Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2018
Kategori Lapangan Usaha
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2018** 2017* 2016 2015 2014 2013 2012
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.54 0.09 4.01 7.04 3.87 6.74 10.37
B Pertambangan dan Penggalian -2.26 5.03 0.29 -0.74 4.75 -0.22 -3.06
C Industri Pengolahan 11.13 10.4 13.39 11.7 -0.36 3.81 4.12
D Pengadaan Listrik, Gas 6.08 5.89 9.1 9.43 15.54 8.36 11.37
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
-1.87 10.44 8.17 18.97 11.37 12.08 27.39
F Konstruksi 8.06 9.92 8.71 4.18 4.82 6.79 8.34
G Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4.95 10.97 6.94 3.45 3.15 4.76 4.93
H Transportasi dan Pergudangan 7.39 8.17 6.33 6.11 6.71 7.74 9.17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7.32 9.12 8.12 6.26 5.67 6.71 9.33
J Informasi dan Komunikasi 9.67 8.77 8.78 6.01 6.87 5.75 7.31
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.16 2.51 6.34 8.49 8.73 8.66 13.41
L Real Estate 8.53 6.08 4.11 2.16 6.99 7.11 12.11
M,N Jasa Perusahaan 8.71 7.69 1.04 2.81 5.9 5.98 8.32
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 21
Kategori Lapangan Usaha
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2018** 2017* 2016 2015 2014 2013 2012
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
10.01 6.56 6.86 8.12 7.75 9.78 4.23
P Jasa Pendidikan 9.47 5.25 8.84 8.35 7.92 7.86 8.34
Q Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.02 9.02 5.2 7.74 6.56 5.49 6.33
R,S,T,U Jasa lainnya 8.11 7.02 10.58 7.26 6.67 5.93 9.6
Produk Domestik Regional Bruto 4.52 4.57 4.3 4.27 4.44 4.45 4.7
Sumber : Bangka Selatan Dalam Angka, 2019.
b. Laju Inflasi
Inflasi merupakan indikator tingkat kenaikan harga-harga secara
umum dalam suatu daerah pada rentang waktu tertentu. Inflasi
yang tidak terkendali mengakibatkan labilnya perekonomian
sedangkan inflasi yang terlalu tinggi akan menggerus kemampuan
daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan menurunkan
tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, antara lain :
a) Kenaikan permintaan beberapa jenis barang secara agregat.
Contohnya permintaan sembako pada saat hari-hari besar
keagaaman,
b) Kenaikan biaya produksi akibat dari naiknya harga bahan-
bahan baku, seperti naiknya upah buruh dan naiknya harga
bahan bakar minyak.,
c) Kenaikan jumlah uang beredar, sedangkan jumlah barang
tetap. Hal ini dapat dilihat saat petani sedang panen dan
berhasil menjual hasil panennya.
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi mejadi
beberapa jenis, antara lain :
a) inflasi ringan, yakni inflasi yang berada di bawah 10 %
pertahun, b). inflasi sedang, antara 10 %-30 %,
b) inflasi berat, antara 30 %-100 %, dan
c) hiperinflasi, yakni inflasi di atas 100 % pertahun.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 22
Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi di Kabupaten Bangka
Selatan masih berada pada posisi inflasi ringan. Jika merujuk pada
table 2.31., inflasi di Kabupaten Bangka Selatan memiliki rata-rata
5,69 % dikurun waktu 2011-2016 (November) dengan inflasi
tertinggi di tahun 2014 dan terendah di tahun 2016 (November).
Tabel II.13 Tingkat Inflasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Inflasi (%) 5,72 5,85 7,42 4,61 4,19 5,13 2,66 3,45
Sumber : Berita Resmi BPS Kabupaten Bangka Selatan, 2016
Catatan : *inflasi Kota Pangkalpinang
Penyumbang tingkat inflasi di Kabupaten Bangka Selatan antara
lain adalah harga pangan. Harga pangan menjadi penyumbang
inflasi di karenakan kabupaten Bangka Selatan belum mampu
berswasembada, walaupun beberapa jenis pangan, seperti beras,
sayur mayur, cabe dan sebagainya sudah mampu di hasilkan
sendiri. Keterbatasan suplai bahan pangan ini disebabkan antara
lain oleh faktor cuaca yang menghambat distribusi ke toboali. Hal
ini terjadi karena pelabuhan Pangkal Balam di Kota Pangkalpinang
masih menjadi pintu masuk berbagai jenis bahan pangan di Pulau
Bangka. Dengan ditetapkannya Kawasan Industri Sadai dan
Sekitarnya, diharapkan kedepannya, Pelabuhan Sadai dapat
menjadi pintu masuk impor berbagai jenis barang, termasuk bahan
pangan ke Pulau Bangka. Terpangkasnya jarak dan waktu distribusi
melalui transportasi laut akan menurun secara siginifikan jika
dibanding harus masuk ke Pangkal Balam dari Tanjung Priok. Jarak
yang lebih dekat antara Pelabuhan Sadai dengan Tanjung Priok
akan memangkas biaya transportasi yang di dalamnya termasuk
bahan bakar minyak dan kru kapal. Dengan demikian diharapkan
harga produk, baik pangan dan non pangan akan turut turun (biaya
produksi turun). Rata-rata waktu yang dibutuhkan dari Pelabuhan
Tanjung Priok ke Pelabuhan Pangkal Balam adalah 23 jam,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 23
sedangkan dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Sadai
adalah 9 jam.
c. PDRB per Kapita
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai
tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di
suatu wilayah yang dapat terbandingkan dengan wilayah lain.
PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah
denganjumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena
itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai
PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat
tegantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas
dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per
satu orang penduduk.
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Selatan atas dasar harga
berlaku sejak tahun 2012 hingga 2018 selalu mengalami kenaikan.
Pada tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Selatan
sebesar 29,08 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan hingga
pada tahun 2018 mencapai 38,23 juta rupiah.
Tabel II.14 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2018 (Rp. Juta)
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) PDRB Per
Kapita Dengan Migas
29,08 31,37 33,96 35,85 38,10 40,47 41,06
PDRB Per Kapita
Tanpa Migas 26,66 28,33 31,33 33,38 35,69 37,76 38,23
Sumber : BPS Kabupaten Bangka Selatan, 2019 (data diolah)
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 24
partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi
murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, dan
rasio penduduk yang bekerja.
1. Pendidikan
a. Angka Melek Huruf (AMH)
Menurut BPS, Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk
usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau
lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan
sehari-hari. Angka Melek Huruf (AMH) didapat dengan membagi jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis
dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Tabel II.15. Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 - 2018.
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Angka Melek Huruf 93,68 94,60 95,56 96,07 98,53 96,84 98,70
Sumber: BPS Kab. Bangka Selatan dan LAKIP Kab. Bangka Selatan 2018
Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan
pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut
dapat mencapai tujuannya, di mana hal ini berkaitan langsung bagaimana
seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan
berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.
Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak
ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya
manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang
berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah
daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang
yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan
prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis
kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 25
peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan
yang lebih tinggi.
b. Rata-rata lama sekolah
Rata-rata Lamanya Sekolah atau Mean Years of Schooling adalah sebuah
angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari
masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir
(TPT). Rata-rata Lama Sekolah diukur untuk melihat kualitas penduduk
dalam hal mengenyam pendidikan formal.
Tabel II.16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012 – 2018 Indikator
Kinerja
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rata-rata Lama
Sekolah 6,36 6,12 5,96 5,88 5,87 5,83 5,44
Sumber: BPS, 2019
Pada tahun 2018, RLS di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 6,36 tahun.
Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Bangka
Selatan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan
selama 6,36 tahun atau telah menamatkan kelas VI Sekolah Dasar. Hal ini
tentu akan menjadi perhatian khusus dalam rangka meningkatkan
sumber daya manusia yang terdidik secara formal.
c. Angka Partisipasi Murni (APM)
Perkembangan APM Kabupaten Bangka Selatan dalam kurun waktu
tahun terakhir tersaji pada tabel 2.12 berikut ini.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 26
Tabel II.17 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 - 2018
Tingkat Pendidikan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SD/MI/SDLB/Paket A 93,11 83,40 94,09 93,72 97,73 105,82 108,36 SMP/MTs/ Paket B 55,33 60,50 71,49 63,70 75,72 69,9 71,16 SMA/MA/SMK/Paket C 36,61 34,35 42,31 44,78 69,92 - -
Sumber: SIPD Kab. Bangka Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Selatan, 2019
APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang
pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat
bersekolah tepat waktu. Merujuk pada table 2.17, APM di Kabupaten di
Bangka Selatan belum ada yang memenuhi sampai dengan 100%. Salah
satu faktor APM Bangka selatan yang masih rendah, terutama pada
tingkat SMP Sederajat dan SMA sederajat adalah angka melanjutkan jika
dibanding dengan angka kelulusan.
d. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada
tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk
berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya
yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan
tertentu.
Tabel II.18 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2018.
Pendidikan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PAUD/TK 43,99 52,18 52,18 77,45 NA 56,80 54,23 SD/Sed. 93,47 114,75 115,10 101,45 120,63 116,76 123,09 SMP/Sed. 78,50 96,43 94,37 103,41 88,12 86,15 92,66 SMA/Sed. 48,57 71,83 74,72 142,91 55,2 61 - Sumber : SIPD Kab. Bangka Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangka Selatan, 2019
APK yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah,
tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang
pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen
menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 27
dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat
menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung
penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.
e. Angka Pendidikan Ditamatkan (APT)
Angka Pendidikan Ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang
telah menyelesaikan pendidikannya pada kelas atau tingkat terakhir
suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan
mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah terhadap jumlah
penduduk keseluruhan.
Tabel II.19 Perkembangan Angka Pendidikan Ditamatkan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2017
Tingkat Pendidikan
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) SD/Sed. 33,89 40,52 15,45 16,22 38,47 SMP/ Sed. 13,78 9,90 26,17 23,77 9,97 SMA/ Sed. 8,94 9,02 22,54 17,09 10,65 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan.
2. Kesehatan
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) menggambarkan keadaan sosial
ekonomi masyarakat dimana angka kelangsungan hidup bayi itu dihitung.
Angka kelangsungan hidup bayi dihitung berdasarkan jumlah bayi yang
hidup per 1000 kelahiran hidup.
Tabel II.20. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
992,4 992,0 999,0 994,8 995 993,9 998,8
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, 2019
Data diatas menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan angka
kelangsungan hidup bayi selama periode tahun 2012 – 2018.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 28
b. Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup
rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas
menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata
tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil
mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas
yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.Angka harapan hidup saat
lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru
lahir pada suatu tahun tertentu.
Tabel II.21 Angka Harapan Hidup (tahun) Kab. Bangka Selatan 2011 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Angka Harapan Hidup 66,41 66,51 66,56 66,86 66,99 67,13 67,47
Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan, 2019.
Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 AHH penduduk Kabupaten
Bangka Selatan terus mengalami peningkatan yaitu 66,41 tahun menjadi
67,13 tahun. Secara agregat walaupun peningkatannya cukup lambat, hal
ini mengindikasikan kesejahteraan dibidang kesehatan semakin
membaik.
c. Persentase Balita Gizi Buruk
Berikut Tabel Persentase Gizi Buruk di Kab. Bangka Selatan.
Tabel II.22. Persentase Balita Bergizi Buruk di Kab. Bangka Selatan 2012-2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase Balita Bergizi Buruk
0,07 0,05 0,026 0,065 0,03 0,06 0,06
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan, 2019.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 29
3. Kemiskinan
Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin
terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis
kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita
setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi
pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
Tabel II.23.
Persentase Penduduk Miskin Kab. Bangka Selatan 2013 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Penduduk Miskin 4,01 3,87 3,74 3,62 3,92 3,70 Sumber : BPS Kab. Bangka Selatan, 2019
Dari data yang ada, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin
Kabupaten Bangka Selatan cukup rendah, mencapai 3,72 persen atau
terendah kedua diantara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Angka tersebut masih dibawah persentase penduduk miskin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 5,25 persen pada tahun
2018.
Apabila dilihat perkembangnya, persentase penduduk miskin Kabupaten
Bangka Selatan selama tahun 2013-2018 cenderung menurun. Tahun 2013
persentase penduduk miskin Kabupaten Bangka Selatan mencapai 4,01
persen kemudian cenderung menurun pada tahun 2016 menjadi 3,62
persen. Namun pada Tahun 2017 meningkat menjadi 3,92 persen dan
kembali menurun ke angka 3,70 persen pada tahun 2018.
4. Kesempatan kerja
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan
kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja.
Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 30
Tabel II.24 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Penduduk 15 tahun Keatas Tahun 2013-2018.
No. Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016* 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Angkatan Kerja yang Bekerja
82.783 88.700 91.819 na 90.625 95.494
2. Pencari Kerja 1.377 1.083 1.002 na 5.075 4.345
3. Jumlah Angkatan Kerja
84.116 89.823 92.811 na 93.178 99.838
4. TPAK (%) 64,53 67,12 70,32 na 64,70 67,40
5. Tingkat Pengangguran (%)
1,64 1,21 2,01 na 2,74 4,35
Sumber: BSDA Kab. Bangka Selatan 2019
2016*: Data Ketenagakerjaan tahun 2016 tidak dimunculkan karena Ketidakcukupan sampel
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kab. Bangka Selatan tingkat
pengangguran berada pada angka 1,64% untuk tahun 2013, 1,21% untuk
tahun 2014 dan 2,1% untuk tahun 2015. Persentase pengangguran pada
tahun 2018 merupakan angka tertinggi sejak tahun 2013, yakni 4,35%.
Angka-angka ini jika dibandingkan. Rata-rata untuk untuk tingkat
pengangguran tingkat provinsi untuk tahun 2018 adalah 3,65 %.
5. Kriminalitas
Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat
penegak hukum. Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah
tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.
Tabel II.25 Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2018
Kasus Kejadian (Kasus)
2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) Pembunuhan 3 0 2 0 Penculikan 2 0 0 0 Pencurian 105 87 28 17 Kasus Seksual/KDRT 17 21 9 8 Penganiayaan 31 33 25 21 Penipuan 16 6 3 0 Penyelundupan 0 2 0 0 Kejahatan terhadap kepala Negara 0 0 0 0 Jumlah 174 149 67 46 Sumber: Kepolisian Resort Kab. Bangka Selatan, 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 31
Angka Kriminalitas Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018
sebesar 2,234 Per 10.000 Penduduk.
6. Seni Budaya dan olahraga
Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan
kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua)
sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan
yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat
yang lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya penyajian pencapaian
pembangunan seni, budaya, dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel II.26 Jumlah Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013 – 2018
No. Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk
13 13 16 16 16 16
2 Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk
339 339 325 325 325 325
4 Jumlah Gedung Olah Raga Per 10.000 Penduduk
0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04
Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangka Selatan
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan
ditetapkannya titik berat pembangunan daerah pada bidang ekonomi
yang diiringi oleh peningkatan sumber daya manusia (SDM). Indikator
yang digunakan untuk melihat kondisi pelayanan umum dalam dunia
pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan adalah :
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya
perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 32
digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah
murid lebih menunjukan perubahan jumlah murid yang mampu
ditampung di setiap jenjang sekolah.
APS Kabupaten Bangka Selatan untuk 5 tahun terakhir, dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel II.27 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012– 2018
No. Tingkat Pendidikan
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (8)
1. SD/Sed. 93,11 83,40 114,44 115,09 93,11 113,57 108,36
2. SMP/Sed. 55,33 60,50 96,43 94,37 55,33 85,52 71,22
3. SMA/Sed. 36,61 34,35 71,85 74,71 36,61 NA NA
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, 2019
APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih
besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok
umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya
APS pada setiap kelompok umur.
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat
pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan
dasar. Rasio ini mengidentifikasi kemampuan untuk menampung
semua penduduk usia sekolah.
Tabel II.28 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012– 2017
Tingkat Pendidikan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
SD/Sed. 42,00 33,54 40,57 43,57 45,93 45,50
SMP/Sed. 32,00 39,40 38,41 34,31 42,32 35,44
SMA/Sed. 20,00 22,39 23,42 22,96 28,44 27,90 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 33
Rasio Ketersediaan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B
tahun 2012 sebesar32 % dan mengalami peningkatan menjadi
42,32% pada tahun 2016. Sedangkan daya tampung untuk jenjang
pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C mengalami kenaikan pada
tahun 2017 sebesar 27,90% dibandingkan tahun 2012 yang
sebesar 20%
c. Rasio Guru/Murid
Rasio murid terhadap guru (RMG) digunakan untuk
menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta untuk
melihat tingkat mutu pengajaran di kelas, karena semakin tinggi
nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau
perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran
cenderung semakin rendah. Kondisi RMG tahun 2012 - 2018
tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel II.29 Rasio Guru Murid di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012– 2018
Tingkat Pendidikan Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
SD/Sed. 14 14 20 19 22 20 24
SMP/Sed. 13 13 17 16 19 17 19
SMA/Sed. 12 12 14 11 15 18 20
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, 2019.
Secara keseluruhan Rasio murid per guru dari kurun waktu tahun
2012– 2017sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
yang disyaratkan Kemendikbud yaitu 1 guru melayani 15 – 30
murid per kelas untuk jenjang SD/MI, untuk SMP/MTs 1 guru
melayani 12 – 25 murid per kelas, sedangkan rasio murid per
guru untuk jenjang SMA/SMK/MA yaitu 1 guru melayani 10 – 25
murid per kelas.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 34
2. Kesehatan
a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) per Satuan Balita
Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih
teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga
Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk
masyarakat dengan dukungan pelayanan serta Pembinaan teknis
dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai
nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak
dini. Untuk menghitung rasio posyandu per satuan balita dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel II.30 Rasio Posyandu Balita di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012– 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Rata-rata Balita Per Posyandu
165 171 177 168 154 148 139
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, 2019.
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rasio pasyandu balita
cenderung stagnan dan belum memenuhi standar rasio ideal.
b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Tabel II.31 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 - 2017
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rata-rata Penduduk Per Puskesmas
19.710 20.990 21.631 21.509 21.963 19.240
Poliklinik 0 0 0 0 0 0
Rata-rata Penduduk Per Pustu
5.949 6.514 7.210 7.169 6.816 5.971
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, 2018.
Berdasarkan Tabel 2.32 terlihat bahwa Rasio Puskesmas terhadap
jumlah penduduk Tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu 19.240,
artinya satu Puskesmas melayani 19.240 orang penduduk per
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 35
tahun. Sedangkan rasio Pustu Tahun 2017 sudah lebih memadai,
Setiap Pustu hanya melayani 5.971orang penduduk.
c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah
sakit per 10.000 penduduk.
Tabel II.32 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, 2019.
Berdasarkan kondisi yang ada sekarang ini, di Kabupaten Bangka
Selatan baru ada satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD), maka rasio rumah sakit per satuan penduduk
tahun 2018 Kabupaten Bangka Selatan adalah 0, 5.
d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat
pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah
penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem
pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter
melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di
Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah
penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter
spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
Untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk dapat
disusun tabel sebagai berikut:
Tabel II.33 Rasio Dokter Umum Per Penduduk di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012 – 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rasio Dokter Umum Per Penduduk
6.390 8.995 7.210 6.050 13.659 20.789 30.295
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 36
Berdasarkan tabel 2.34 terlihat bahwa pada tahun 2018, 1 orang
dokter di Bangka Selatan melayani 30.000 orang penduduk.
Kondisi ini melebihi 12 kali lipat dari standar sistem pelayanan
kesehatan terpadu dimana 1 orang dokter idealnya melayani
2.500 orang penduduk.
e. Rasio Keteknisan Medis Per Satuan Penduduk
Rasio keteknisan medis per jumlah penduduk menunjukkan
seberapa besar ketersediaan tenaga teknis kesehatan dalam
memberikan pelayanan kepada penduduk.
Tabel II.34 Rasio Keteknisan Medis Per Penduduk di Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rasio Keteknisan Medis Per Penduduk
4.540 5.247 5.726 5.350 17.970 na 39.206
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, 2019
Berdasarkan tabel 2.35 dapat dilihat rasio tenaga medis per
satuan penduduk. Kondisi ini masih belum memenuhi standar
sistem pelayanan kesehatan terpadu dimana 1 orang tenaga
medis idealnya melayani 2.500 orang penduduk. Dari tahun
2011-2018, 1 tenaga medis melayani dua sampai dengan 3 kali
lipat dari SPM ideal.
3. Lingkungan Hidup
1) Luas lahan Kritis
Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Meskipun dikelola,
produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi
hasil produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya
produksinya. Lahan kritis bersifat tandus, gundul, dan tidak dapat
digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya
sangat rendah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 37
Luas lahan kritis (diluar kawasan hutan) di Kabupaten Bangka
Selatan pada tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel II.35 Luas Lahan Kritis (diluar kawasan hutan) di Kabupaten Bangka Selatan
No. Kecamatan Luas Lahan (Ha) Luas Lahan Kritis (Ha)
(1) (2) (3) (4)
1 Toboali 27.500,50 27.500,50
2 Air Gegas 83.245,28 83.245,28
3 Payung 35.656,74 35.656,74
4 Simpang Rimba 22.021,25 22.021,25
5 Lepar Pongok 23.210,56 23.210,56
6 Tukak Sadai 4.850,67 4.850,67
7 Pulau Besar 1.546,40 1.546,40
Jumlah 360.708 202.823,08
Sumber: Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan tahun 2015
2) Persentase penduduk berakses air minum
Persentase penduduk berakses air minum dapat disusun tabel
sebagai berikut:
Tabel II.36 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Layak 61,60 62,88 66,67 67,48 68,00 72,23 73,93%
Sumber : Dinas PUPRHub Kabupaten Bangka Selatan, 2019
Persentase penduduk berakses air minum adalah proporsi jumlah
penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah
penduduk secara keseluruhan. Hal yang dimaksud dengan akses
air bersih adalah meliputi air minum yang berasal dari air
mineral, air leding (PAM), pompa air, sumur, atau mata air yang
terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan
minimal.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 38
4. Sarana dan Prasarana Umum
a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik,
sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat.
Tabel II.37 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Berkondisi Baik
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012– 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase Jalan Berkondisi Baik
39,03 44,50 53,26 58,24 58,06 63,7 64,64
Sumber : Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan, SIPD Kabupaten Bangka Selatan (data diolah)
Persentase jalan berkondisi baik di Kabupaten Bangka Selatan
memiliki tren positif dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat pada
table di atas. Pada tahun 2012, persentase jalan hanya pada
39,03% yang kemudian setiap tahun mengalami kenaikan menjadi
63,7% tahun 2017.
b. Rasio Jaringan Irigasi
Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang
diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian,
penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara
operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan
irigasi primer, sekunder dan tersier.
Untuk menghitung Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi
terhadap luas lahan budidaya dapat disusun tabel 2.39.
Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan
irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi
meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini
mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan
budidaya pertanian.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 39
Tabel II.38 Rasio Jarigan Irigasi Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019
No Nama D.I / D.I.R Jenis Irigasi Desa Kecamatan Kabupaten Luas Potensial
(Ha) Jaringan
Tersedia (Km) Kebutuhan
Jaringan (Km) Rasio
Jaringan
1 Bikang Permukaan Bikang Toboali Bangka Selatan 731 14.042 14.042 1.00
2 Bencah Permukaan Bencah Air Gegas Bangka Selatan 425 2.17 25.551 0.08
3 Sidoharjo Permukaan Sidoharjo Air Gegas Bangka Selatan 525 0 8.728 0.00
4 Delas Permukaan Delas Air Gegas Bangka Selatan 144 0 0 0.00
5 Sebagin Permukaan Sebagin Simpang Rimba Bangka Selatan 500 2.89 15.537 0.19
6 Gudang Permukaan Gudang Simpang Rimba Bangka Selatan 475 0 4.370 0.00
7 Sukajaya Permukaan Sukajaya Pulau Besar Bangka Selatan 177 1.9 5.970 0.32
8 Bedengung Permukaan Bedengung Payung Bangka Selatan 750 0 0 0.00
9 Pangkal Buluh Permukaan Pangkal Buluh Payung Bangka Selatan 100 0 0 0.00
10 Malik Permukaan Malik Payung Bangka Selatan 70 0 3.58 0.00
11 Nadung Permukaan Nadung Payung Bangka Selatan 250 0 0 0.00
12 Payung Permukaan Payung Payung Bangka Selatan 270 0 0 0.00
13 Tanjung Labu Permukaan Tanjung Labu Lepar Pongok Bangka Selatan 100 0 6.7 0.00
14 Penutuk Permukaan Penutuk Lepar Pongok Bangka Selatan 261 0 6.889 0.00
15 Pongok Permukaan Pongok Kep. Pongok Bangka Selatan 347 0.1 23.643 0.00
16 Kepoh Rawa Kepoh Toboali Bangka Selatan 702 18.2 27.238 0.67
17 Gadung Rawa Gadung Toboali Bangka Selatan 274 6.651 6.651 1.00
18 Irat Rawa Irat Payung Bangka Selatan 323 0 0 0.00
19 Ranggung Rawa Ranggung Payung Bangka Selatan 312 0 11.369 0.00
20 Tanjung Sangkar Rawa Tanjung Sangkar Lepar Pongok Bangka Selatan 361 1.396 11.464 0.12
TOTAL 7097 47.3492 171.731 0.276
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 40
c. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai
akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:
a. Fasilitas Air bersih
b. Pembuangan Tinja
c. Pembuangan air limbah (air bekas)
d. Pembuangan sampah
Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi disajikan
dalam tabel sebagai berikut :
Tabel II.39 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012– 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
72,61 77,00 74,49 82,73 66,27 79,63 80,93
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Selatan, 2019
d. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per
1.000 jumlah penduduk.
Tabel II.40 Rasio Tempat Penampungan Sementara Per Penduduk Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2011 – 2018
Indikator Kinerja Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Rasio TPS Per Penduduk
0.024 0.063 0,035 0,057 0,31 0,84 2,56
Sumber : Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Lingkungan Hidup, SIPD Kabupaten Bangka Selatan (data diolah)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 41
5. Perhubungan
a. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis
Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung
samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan
memindahkan barang kargo maupun penumpang dari dan ke
pelabuhan laut tersebut. Terminal bus dapat diartikan sebagai
prasarana transportasi darat untuk keperluan menurunkan dan
menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum.
Tabel II.41 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2018
No. Indikator
Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Jumlah
Pelabuhan Laut
1 1 1 1 1 1 1
2 Jumlah Pelabuhan Udara
0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Terminal Bis
1 1 1 1 1 1 1
Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Bangka Selatan, 2019
6. Penanaman Modal
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan
banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya
investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah
dan pada suatu periode tahun pengamatan. Untuk menghitung
jumlah investor PMDN/PMA dapat disusun table sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 42
Tabel II.42 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 – 2018
Tahun Uraian PMDN PMA Total
(1) (2) (3) (4) (5) 2011 Jumlah Investor 2 5 7 2012 Jumlah Investor 2 5 7 2013 Jumlah Investor 4 9 13 2014 Jumlah Investor 3 5 8 2015 Jumlah Investor 7 2 9 2016 Jumlah Investor 6 3 9 2017 Jumlah Investor 12 4 16 2018 Jumlah Investor 16 6 22
Sumber:Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bangka Selatan, 2019
Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin
menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki
daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan
investasinya di daerah.
b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan
menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN
dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN
berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala
nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada
suatu periode tahun pengamatan.
Untuk menghitung nilai PMDN/PMA dapat disusun tabel sebagai
berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 43
Tabel II.43 Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 - 2018
Tahun Persetujuan
Jumlah Proyek Nilai Investasi (1) (2) (3)
2011 7 1.439.888.680.000 2012 7 1.468.537.680.000 2013 12 627.967.268.995 2014 8 2.441.657.521.303 2015 9 642.959.837.849 2016 93 891.610.830.400 2017 254 1.179.286.271.266 2018 315 1.331.026.521.266
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bangka Selatan, 2019
Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin
menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki
daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan
investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan
menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas
penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah
direncanakan.
c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah
tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah
seluruh PMA/PMDN. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja
pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung
proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu
daerah.
Tabel II.44 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2011 - 2016
Indikator Kinerja Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
29,00 29,00 30,0 30,0 30,0 30,0
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 44
7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
a. Persentase koperasi aktif
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah
koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat
Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir
melakukan kegiatan usaha.
Tabel II.45 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 – 2018
Indikator Kinerja
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Persentase Koperasi
Aktif 65,22 68,00 75,61 77,27 79,38 79,80 79 79,07
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Bangka Selatan, 2019 (data diolah)
Persentase koperasi aktif cenderung naik setiap tahun. Hal ini
disebabkan oleh naiknya jumlah koperasi yang beroperasi di
Kabupaten Bangka Selatan. Semakin besar jumlah persentase ini
maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki
daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.
b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM
Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 45
Menghitung jumlah UKM non BPR/LKM UKM dilakukan dengan
mengisi tabel berikut:
Tabel II.46 Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2017
Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Seluruh UKM 68.137 68.137 68.137 46.077 10.275 46.876 47.122
Jumlah BPR/LKM 10 189 189 189 31 31 31
Jumlah UKM non
BPR/LKM 68.127 67.948 67.148 45.888 10.244 46.845 47.091
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Bangka Selatan, 2019
Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan
semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki
daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.
Jika dilihat pada tabel di atas, jumlah UKM secara umum mengalami
penurunan tiap tahunnya. Jika dibanding dengan tahun 2011,
jumlah UKM di tahun 2015 memiliki selisih yang sangat besar, lebih
dari 70.000. Penurunan yang sangat besar ini tentu akan menjadi
perhatian pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan
bantuan kepada pelaku UKM.
Pada tahun 2015, jumlah pengusaha pada usaha kecil dan
menengah masing-masing adalah 10.231 dan 44 orang. Sedangkan
untuk usaha besar berjumlah 33 orang. Jumlah penyerapan tenaga
kerja pada usaha kecil 22% dan usaha menengah sebesar 0,093%.
8. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)
Sebagai indikator tingkat pelayanan minimal pada tahun 2014 Angka
Prevalensi Peserta KB Aktif berjumlah 77,02% atau 33.008 orang dari
jumlah 42.854 orang jumlah Pasangan Usia Subur. Angka Keluarga Pra
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 46
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah 13,66 % atau keluarga pra
sejahtera I sebanyak 6/703 keluaga dari jumlah sebanyak 49.078
keluarga yang ada di Kabupten Bangka Selatan (2015).
9. Komunikasi Dan Informasi
a. Jumlah jaringan komunikasi
Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi
baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi
dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam
wilayah suatu pemerintah daerah.
Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1)
jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan
hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah
daerah. Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat disusun tabel
sebagai berikut:
Tabel II.47 Jaringan Komunikasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Jaringan Telepon
Genggam 5 5 5 4 5 5 5
Jumlah Jaringan Telepon
Stasioner 1 1 1 1 1 1 1
Total Jaringan
Komunikasi 6 6 6 6 5
6 6
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan; SIPD Kabupaten Bangka
Selatan, 2019
Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka
menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan
komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 47
b. Jumlah surat kabar nasional/lokal
Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara
berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya
dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita
rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar
nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional
atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah
jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka
menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan
komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan
penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Untuk menghitung surat kabar terbitan nasional atau lokal dapat
disusun tabel sebagai berikut:
Tabel II.48 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012 – 2017
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Jenis Surat Kabar Nasional
3 3 3 5 3 5
Jumlah Jenis Surat Kabar Lokal
10 9 9 2 7 7
Total Jenis Surat Kabar 13 12 12 7 10 12 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan; SIPD Kabupaten Bangka
Selatan, 2018
c. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran
radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.
Untuk menghitung jumlah penyiaran radio/TV lokal dapat disusun
tabel sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 48
Tabel II.49 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2012 – 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah Penyiaran Radio Lokal
1 1 2 3 3 3 3
Jumlah Penyiaran Radio Nasional
1 1 1 1 1 1 1
Jumlah Penyiaran TV Lokal
- - - 1 1 1 1
Jumlah Penyiaran TV Nasional
5 5 5 5 5 5 5
Total penyiaran TV/Radio
7 7 8 5 5 5 5
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan; SIPD Kabupaten Bangka
Selatan
Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun
nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar
ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media
elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah.
Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan
pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi
dan berkelanjutan.
1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing
daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya
tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan
masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi
peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu
daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 49
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan
peningkatan daya serap masyarakat terhadap produk yang
dihasilkan daerah yang bersangkutan, hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kemampuan daerah setempat dalam menghasilkan
produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekitar, yang berarti
meningkatnya kemampuan ekonomi daerah yang bersangkutan.
Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan pengeluaran
penduduk untuk makanan dan bukan makanan. Nilai tersebut
apabila dibagi dengan jumlah penduduk merupakan nilai
pengeluaran konsumsi rumah tangga/masyarakat perorangan atau
lebih dikenal dengan istilah pengeluaran konsumsi rumah tangga per
kapita.
Tabel II.50 Angka Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2017
Tahun Pengeluaran Per Kapita
(1) (2)
2012 10.216
2013 10.609
2014 10.633
2015 10.824
2017 10.999
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah
dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam
mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan
antar wilayah.
a. Aksesibilitas Daerah
Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung antara
lain dengan menghitung jumlah orang/barang melalui dermaga/
bandara/ terminal pertahun.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 50
1) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum dalam
periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012–
2017 tersaji dalam tabel berikut :
Tabel II.51 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 - 2017 Indikator
Kinerja Satuan
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah Orang Orang 121.321 205.138 168.356 143.834 125.504 100.956 109.497
Jumlah
Barang Ton 244 864 960 140 627 504 573
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, 2019.
b. Penataan Wilayah
1) Luas Wilayah Produktif
Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah
produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan
RTRW.
Tabel II.52 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas Wilayah Produktif 201.056 201.056 201.056 201.056 201.056 201.056
Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606
Rasio 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 97,31 Sumber: Dinas PUPR HUB Kabupaten Bangka Selatan, 2019
2) Luas Wilayah Industri
Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan
industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan
RTRW.
Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah luas wilayah industri
Jumlah luas seluruh wilayah budidayax100%
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 51
Tabel II.53 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas Wilayah Industri 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Luas Wilayah Budidaya
206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606
Rasio 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188 0,188
Sumber: Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan
3) Luas Wilayah Kebanjiran
Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir
terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.
Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah luas wilayah Kebanjiran
Jumlah luas seluruh wilayah budidayax100%
Tabel II.54 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013 -2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas Wilayah Kebanjiran 170 170 30 50 50 50
Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606
Rasio 0,001 0,001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002
Sumber: Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan
4) Luas Wilayah Kekeringan
Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap
luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.
Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah luas wilayah Kekeringan
Jumlah luas seluruh wilayah budidaya x 100%
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 52
Tabel II.55 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013 -2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2017 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas Wilayah Kekeringan 0 0 0 0 0 0
Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606
Rasio 0 0 0 0 0 0 Sumber: Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan
5) Luas Wilayah Perkotaan
Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah
perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan
RTRW.
Rasio dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah luas wilayah Perkotaan
Jumlah luas seluruh wilayah budidayax100%
Tabel II.56 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013 -2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Luas Wilayah Perkotaan 79.742 79.742 79.742 79.742 79.742 79.742
Luas Wilayah Budidaya 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606 206.606
Rasio 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Sumber: Dinas PU Kabupaten Bangka Selatan, 2019
c. Fasilitas bank dan non bank
Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank
dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi
dan cabang-cabangnya.
1) Fasilitas bank dan non bank
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 53
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Tabel II.57 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2017
No. Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (8)
1 Bank Umum 6 7 8 8 8 8 8
1.1 Konvensional 6 7 7 7 7 7 7
1.2 Syariah - - 1 1 1 1 1
2 BPR 1 1 1 1 1 1 1
2.1 Konvensional - - - - - - -
2.2 Syariah 1 1 1 1 1 1 1 Sumber: Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Setda Kabupaten Bangka Selatan
2) Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang-cabangnya
Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah)
dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi
dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi
adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi,
meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi
adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat
melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan
perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi
terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu
peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya
seseorang.
Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu
perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan
yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 54
Tabel II.58 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2018
No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Per. Asuransi Kerugian 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Konvensional 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Syariah 0 0 0 0 0 0 0
2 Per. Asuransi Jiwa 2 2 2 2 2 2 2
2.1 Konvensional 2 2 2 2 2 2 2
2.2 Syariah 0 0 0 0 0 0 0 Sumber: Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Setda Kabupaten Bangka Selatan, 2019
d. Ketersediaan Air Bersih
Air Bersih (Clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan
sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat
diminum setelah dimasak. Air Minum (Drinking Water) adalah air
yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
(Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).
Sumber air bersih dapat dibedakan atas:
Air Hujan
Air Sungai dan Danau
Mata Air
Air Sumur Dangkal
Air Sumur Dalam
Tabel II.59 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Tahun 2013 - 2018
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (7) (8) (7)
Presentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
76,95 75,18 67,48 68,00 71,6 73,93
Sumber : DPUPRHUB Kabupaten Bangka Selatan
e. Ketersediaan Restoran
Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya
tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 55
menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan
peluang-peluang yang ditimbulkannya. Sampai dengan tahun 2018 di
kabupaten Bangka Selatan, terdapat 72 buah rumah makan.
f. Ketersediaan Penginapan
Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang
penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam
menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin
berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya
tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya
jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu
didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.
Tabel II.60 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2017 – 2018
Indikator
2017 2018
Jumlah Hotel
Kamar Terpakai
Kamar Tersedia
Jumlah Hotel
Kamar Terpakai
Kamar Tersedia
(1) (2) (3) (5) (5) (5) (7) Hotel Bintang - - - - - - Hotel Melati 4 4.521 29.745 4 7.891 42.868 Sumber : Kabupaten Bangka Selatan Dalam Angka, 2019
Tingkat Penghunian (occupancy Rate) untuk tahun 2017 adalah
15,20. Tingkat penghunian pada tahun 2018 meningkat cukup
signifikan pada angka 18,41.
3. Iklim Berinvestasi
a. Keamanan dan Ketertiban
1) Angka Kriminalitas
Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam
satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-
rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori
seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.
Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan
masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin
tinggi tingkat keamanan masyarakat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 56
Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari
penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.
Tabel II.61 Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2018
Kasus Kejadian (Kasus)
2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) Pembunuhan 3 0 2 0 Penculikan 2 0 0 0 Pencurian 105 87 28 17 Kasus Seksual/KDRT 17 21 9 8 Penganiayaan 31 33 25 21 Penipuan 16 6 3 0 Penyelundupan 0 2 0 0 Kejahatan terhadap kepala Negara 0 0 0 0 Jumlah 174 149 67 46 Sumber: Kepolisian Resort Kab. Bangka Selatan, 2019
Formulasi Angka kriminalitas yaitu :
Jumlah Kasus Kriminalitas
Jumlah Pendudukx10.000
Angka Kriminalitas Penduduk Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2018 sebesar 2,234 Per 10.000 Penduduk.
2) Jumlah Demonstrasi
Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi
dalam periode 1 (satu) tahun.
Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang
dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa
biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok
tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak
atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan
secara politik oleh kepentingan kelompok.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 57
Tabel II.62 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2016
Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bidang Politik 3 3 2 5 5 0 0 0
Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 1
Kasus pemogokan kerja 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Demonstrasi /Unjuk Rasa 3 3 2 5 5 7 0 1
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan
3) Kemudahan Perijinan
Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada
daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta
merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara
terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak
faktor, salah satunya kemudahan perijinan.
Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang
terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak
memerlukan waktu yang lama.
Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang
dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).
Tabel II.63
Rata-rata Lama Proses Perizinan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2018
Indikator Kinerja Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kemudahan Perizinan (Rata-rataLama Perizinan)
6,0 6,0 8,5 6,0 5,0 3,5 2
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Bangka Selatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 58
4) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi
daerah)
Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur
dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah
yang mendukung iklim investasi.
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau
badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku).
Tabel II.64 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 - 2016
Indikator Kinerja Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Jumlah Pajak Yang Dikeluarkan 1 9 9 10 10 10 10 11
Jumlah Insentif Pajak Yang Mendukung
Iklim Investasi 1 1 1 1 1 1 - -
Jumlah Retribusi Yang Dikeluarkan 317 320 323 322 322 322 17 17
Jumlah Retribusi Yang Mendukung
Iklim Investasi 2 2 2 2 2 2 17 17
Sumber : BAKUDA Kab. Bangka Selatan
5) Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha
Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang
sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya
insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap
aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha
dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait
dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan
ketenagakerjaan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 59
Tabel II.65 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2013 - 2016
Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Perda Terkait Perijinan 10 10 10 2 2 1
Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa 3 3 3 1 - -
Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan 1 1 1 1 - -
Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi Sekda Kabupaten Bangka Selatan
6) Indeks Membangun Desa
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang
dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial,
Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ekologi/Lingkungan.
Perangkat indikator yang dikembankan berdasarkan konsepsi
bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja
pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan
ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga
potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan
kehidupan Desa.
Indeks Desa membangun memotret perkembangan kemandirian
Desa berdasarkan impelementasi Undang-Undang Desa dengan
dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.
IDM =�����������
�
Tabel II.66 Indeks Desa Membangun Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019
Kecamatan
Rata-
Rata
IKS
Rata-
Rata
IKE
Rata-
Rata
IKL
Rata-
Rata
IDM
Jumlah
Desa Status
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Air Gegas 0,7480 0,5867 0,6800 0,6716 10 Berkembang
Kep. Pongok 0,7315 0,5417 0,6667 0,6716 2 Berkembang
Lepar Pongok 0,7386 0,6792 0,7167 0,7115 4 Maju
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 60
Kecamatan
Rata-
Rata
IKS
Rata-
Rata
IKE
Rata-
Rata
IKL
Rata-
Rata
IDM
Jumlah
Desa Status
Payung 0,7505 0,5981 0,6222 0,6570 9 Berkembang
Pulau Besar 0,7497 0,4633 0,7200 0,6444 5 Berkembang
Simpang Rimba 0,8139 0,5643 0,6572 0,6785 7 Berkembang
Toboali 0,8100 0,6375 0,6417 0,6964 8 Berkembang
Tukak Sadai 0,8023 0,6500 0,6400 0,6947 5 Berkembang
Bangka Selatan 0,71718 0,5933 0,6627 0,6759 50 Berkembang
Bangka
Belitung 0,7778 0,6166 0,6632 0,6859 309 Berkembang
Sumber : Status Indeks Desa Membangun Provinsi Kabupaten Kecamatan Tahun 2019.
4. Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci
keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari
oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan.
Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-
benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif,
disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan,
mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam
rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam
meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di
daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka
peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja
dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana
beban ketergantungan penduduk.
a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)
Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah
adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas
SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia
untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri.
Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 61
pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas
tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat
dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan
S1, S2 dan S3.
Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000
penduduk, di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Jumlah lulusan S1/S2/S3
Jumlah penduduk x 10.000
Tabel II.67 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2017
Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah lulusan
S1/S2/S3
2.744
Jumlah
Penduduk 181.436 185.514 189.492 193.583 197.670 168.341
Rasio lulusan
S1/S2/S3 1,63
Sumber : BPS Kabupaten Bangka Selatan, diolah.
b. Tingkat Ketergantungan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai
indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi
suatu daerah apakah tergolong maju atau yang sedang
berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator
demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency
ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan
persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 II - 62
semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi.
Tabel II.68 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2018
Indikator Kinerja Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 56.667 57.890 59.114 60.343 61.574
Jumlah Penduduk usia > 64 tahun 5.833 5.961 6.082 6.211 6.399
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif 62.500 63.851 65.196 66.554 67.973
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun 126.992 129.732 132.474 135.229 137.988
Rasio Ketergantungan 49,21 49,21 49,21 49,21 49,26
Sumber : BPS Kabupaten Bangka Selatan, (data diolah)
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018
a) Keselarasan antara Jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2016-2021 dengan RKPD tahun 2018 mencapai 96,77% atau dikatakan
bahwa masih ada program yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan
anggaran;
b) Keselarasan antara program APBD tahun 2018 dengan RKPD Kabupaten
Bangka Selatan tahun 2018 memiliki persentase 100%, artinya tidak terdapat
program dalam APBD yang tidak bersumber dari program RKPD;
c) Keselarasan antara kegiatan APBD tahun 2018 dengan RKPD Kabupaten
Bangka Selatan tahun 2018 memiliki persentase 100%, Hal ini dikarenakan
perencanaan kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus serta Hibah dari
Provinsi sudah dimasukkan ke dalam RKPDP sehingga selaras;
d) Capaian kinerja sampai dengan triwulan IV dengan predikat Sangat Tinggi dan
penyerapan dana Program/Kegiatan sampai dengan triwulan IV dengan
predikat “Tinggi”;
No Sasaran RKPD Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
PD Penanggungjawab Keterangan
16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini APK TK/PAUD (%) (%) 58.00 3,729,085,000 44.16 3,655,400,000 42
Terpeliharanya Ruang Kelas (sekolah) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pengadaan Drum Band (Paket) 1 - - - 1 1 100.00%
Penyelenggaraan Parenting Education (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terbangunnya Rkb Sekolah Swasta (ruang) 1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelenggaraan Rakor Paud (laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Gebyar Anak Usia Dini (laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Terbangunnya TPA Al-Furqon Toboali (unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Meubiler Sekolah Negeri (Jenis) 2 - - 2 - 2 100.00%
Penyelenggaraan Porseni Guru Tk (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Ape Sekolah Swasta (sekolah) 2 - - 2 - 2 100.00%
Honorer GTT/PTT Tk. Paud Negeri (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Terbangunnya Aula / Spilut (ruang) 1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelenggaraan Diklat Paud (laporan) 1 - - - - - 0.00%
Kegiatan Bunda Paud (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Apresiasi Gtk Paud Dikmas Berprestasi (laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah Negeri (Unit)
1 - - 1 - 1 100.00%
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Terpenuhi Biaya
Operasional TK (Sekolah) 14 750,600,000 - - 14 750,600,000 - - - - 14 750,600,000 100.00% 100.00%Tidak Ada(0)
Peningkatan Kualifikasi Guru TK/RA/BA (DABA)
Tersedianya Peningkatan Kaulitas guru (orang)
22 26,400,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%
Lain-lain(Tidak dicairkan karena di tahun 2017 kualifikasi S1 tidak dicairkan bejumlah 16 orang dan di tahun 2018 semuanya sudah lulus dan di juknis dari provinsi tahun 2018 tidak dinyatakan untuk usulan baru)
Tambahan Penghasilan Guru PAUD(TK, RA, BA, PAUD Non Formal) Non PNS (DABA)
Tersedianya Tambahan Penghasilan Guru Paud (TK,RA,BA,PAUD Non formal) (orang) 370 888,000,000 - - - - 185 376,800,000 - 364,800,000 185 741,600,000 50.00% 83.51%
Lain-lain(Telah dicairkan,namunada 10 guru 6 bulan dicairkan karena tidak aktif mengajar)
507,557,500 1,800,035,000 3,171,384,000 61.87%
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Non Formal, Kesetaraan atau Keaksaraan
5,125,521,550 318,000,000 545,791,500
I II
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2017 (n-
2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang
dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
Tahun 2018 (%)
1 2 3 4
Pendidikan
6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100%III IV
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Ada(0)
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018TRIWULAN IV
Kabupaten Bangka Selatan
6,790,521,550 88.36% 61.35%
Tinggi RendahMeningkatnya Kualitas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
APK SD/Sederajat (%) 114.75 68,210,955,699 116.47 62,776,486,804 117
Terpeliharanya Rumah Dinas Guru (unit) 4 - 2 2 - 4 100.00%
Terbangunnya Mushollah (Unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Terbangunnya Pagar Sekolah (Paket) 8 - 2 6 - 8 100.00%
tersedianya Sumur Bor (Unit) 3 - 2 1 - 3 100.00%
Terbangunnya Ruang UKS (sekolah) 1 - 1 - - 1 100.00%
Terbangunnya Lapangan Volly (Unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Terpeliharanya Wc Siswa (unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Terpasangnya Landscape (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Rehab Ruang Kelas (lokal) 2 - 2 - - 2 100.00%
Terbagunnya ruang kelas baru (Ruang) 2 - 2 - - 2 100.00%
Penyelenggaraan PIP (Program Indonesia Pinter)SD (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Lomba Pbb Siswa Smp Tingkat Kabupaten (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Penguatan Pendidikan Karakter SMP (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Bangka Selatan Cerdas SD (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelengaraan FLs2n Smp tingkat Kabupaten (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Pramuka madya SMP (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Bangka Selatan Cerdas (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelenggaraan Lomba Pbb Siswa SD Tingkat Kabupaten (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Liga Sepak bola (gala) siswa smp (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Program Kembali ke sekolah (Back to Scool) SMP (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Beasiswa siswa Berprestasi siswa SMP (Paket)
1 - - - 1 1 100.00%
Lomba Cipta Anak anak Nasional SD (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelengaraan O2sn SD tingkat Kabupaten (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelengaraan Osn Smp tingkat Kabupaten (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Sekolah Model SD (Paket) 1 - - - 1 1 100.00%
Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (Pip) SMP (Paket)
1 - - - 1 1 100.00%
Lomba Cepat Tepat SD (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00% 1,187,554,000 1,108,735,301 3,145,652,045 91.42%
Pembinaan Dan Pengembangan Kreatifitas Atau Bakat Siswa
3,440,802,784 - 849,362,744
Pembangunan Gedung dan Bangunan Sekolah
2,497,017,000 - - 401,110,000 2,003,000,000 2,404,110,000 96.28%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Penyelenggaraan Penerimaan peserta didik baru (Ppdb) SMP (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Junjung besaoh Goes to Campus (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pelatihan kurikulum K-13 SD (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Beasiswa Siswa Berprestasi Siswa SD (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Program Kembali ke sekolah (Back to school)SD (Paket)
1 - - - 1 1 100.00%
Kursus mahir Pembina Pamuka (Kmd dan Kml) SMP (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Program Jaksa Masuk Sekolah smp (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelengaraan FLs2n SD tingkat Kabupaten (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelengaraan Osn SD tingkat Kabupaten (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelengaraan O2sn SMP tingkat Kabupaten (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Workshop Bahan Ajar SD (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Penanggulangan tindak kekerasan di sekolah SMP (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pelatihan Penguatan Guru Bidang Studi SD (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelengaraan Pelatihan Bela Negara Pelajar SMP (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Olympiade Literasi siswa Nasional (OLSN)SMP (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Bantuan Pendidikan Inklusi (DABA)
Tersedianya Dana Kegiatan Bantuan Pendidikan Inklusi (Siswa) 183 183,000,000 - - - - - - 169 109,570,000 169 109,570,000 92.35% 59.87%
Lain-lain(Telah dicairkan namun ada sekolah tidak dicairkan karena siswa sekolah tersebut pindah)
Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB Ke S I / D4 (Lanjutan)(DABA)
Tersedianya Bantuan Peningkatan kualitas guru SD/MI/SDLB (orang)
150 180,000,000 - - - - - - 14 16,800,000 14 16,800,000 9.33% 9.33%
Tidak Ada(0)
Tambahan Penghasilan Bagi Guru Daerah Terpencil (DABA)
Tersedianya Tambahan Penghasilan Guru Daerah Terpencil (orang)
179 1,074,000,000 - - - - 123 - - 725,500,000 123 725,500,000 68.72% 67.55%
Lain-lain(Telah dicairkan namun ada beberapa guru yang dicairkan hanyabeberapa bulan karena tidak lagi mengajar di daerah terpencil (a.n. R.Erni Sutiningsih, S.Pd.SD, Sukirman S.Pd.SD, Sayuti dan Sugito))
Peningkatan Kualifikasi Guru SMP/MTs/SMPLB Ke S I / D4 (DABA)
Tersedianya Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru SMP/MTs/SMPLB (orang) 12 14,400,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%
Lain-lain(Tidak dicairkan karena pada tahun 2017 kualifikasi S1 untuk guru SMP dicairkan berjumlah 1 orang dan di tahun 2018 sudah lulus, dan juknis dari Provinsi Tahun 2018 tidak dinyatakan untuk usulan baru)
Tambahan Penghasilan Bagi Guru SMP / Mts Daerah Terpencil (DABA)
Tersedianya Tambahan Penghasilan Bagi Guru Daerah Terpencil (orang) 87 522,000,000 - - - - 44 - - 261,500,000 44 261,500,000 50.57% 50.10%
Lain-lain(Telah dicairkan namun guru a.n. Akhmad Sumartono S.Pd dicairkan 7 bulan karena tidak lagi mengajar di daerah terpencil)
Terbangunnya Rumah Dinas /mess Guru (Unit) 14 - - 14 - 14 100.00%
DAK Pedidikan Sekolah Menengah Pertama
Tidak Ada(0)
Terpeliharanya Ruang Belajar, Penunjang, Perpust, dan Atau Ruang Guru (Ruang)
15 - 3 11 1 15 100.00%
Terbangunnya RKB Beserta Parabotnya (Dak Reguler SD) (Unit)
10 - 5 5 - 10 100.00%
Tersedianya Koleksi Buku Perpustakaan Skb (DAK reguler SKB) (Paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
Terpeliharanya Jamban Siswa/Guru (Dak Reguler Skb) (Paket)
2 - - 2 - 2 100.00%
Terbangunnya Rkb Beserta Perabotnya(Dak reguler SKB) (Ruang)
4 - 2 2 - 4 100.00%
Terbangunnya Rumah DInas / Mess Guru SD (Dak Afirmasi) (Unit)
8 - 2 6 - 8 100.00%
Terpeliharanya Koleksi Buku Perpustakaan Sd(Dak Reguler SD) (Paket)
16 - 6 10 - 16 100.00%
Terpeliharanya Ruang belajar, Penunjang, Perpust, Dan Atau Ruang Guru (Dak Reguler Sd) (Paket)
3 - 1 2 - 3 100.00%
Tersedianya meubiler ruang kelas baru SMP (sekolah)
5 - 2 3 - 5 100.00%
Pengadaan Sumur Bor (Paket) 5 - - - - - 0.00%
Terbangunnya ruang kelas baru SD kecamatan Tukak sadai (ruang)
4 - 2 - - 2 50.00%
Terbangunnya ruang kelas baru SD kecamatan Airgegas (Ruang)
5 - 3 2 - 5 100.00%
Terbangunnya Wc siswa SD (unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Tersedianya server Smp (sekolah) 14 - - 14 - 14 100.00%
Pengadaan buku raport/ Map raport SD/SMP (jenis)
2 - - 2 - 2 100.00%
Terbangunnya ruang kelas baru SD kecamatan PAyung (ruang)
1 - - 1 - 1 100.00%
Terbangunnya Laboratorium Komputer Smp (sekolah)
4 - - 4 - 4 100.00%
Tersedianya meubiler Lab. Komputer SMP (sekolah)
4 - - 4 - 4 100.00%
Terbangunnya ruang kelas baru SD kecamatan Toboali (Ruang)
24 - - 18 - 18 75.00%
Pengadaan Sumur Bor (Paket) 5 - 5 - - 5 100.00%
Terbangunnya ruang kelas SMP (Ruang) 7 - - 7 - 7 100.00%
Terpeliharanya Mushola SMP (unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Terbangunnya ruang kelas baru SD kecamatan Simpang rimba (Ruang)
5 - 1 4 - 5 100.00%
Terbangunnya Wc Smp (Paket) 2 - - - - - 0.00%
1,996,634,400 1,537,113,200 4,378,235,100 98.50%
Penyediaan Infrastruktur Pendidikan
15,159,340,599 - 1,913,027,038 1,223,876,456 11,746,376,600 14,883,280,094 98.18%
DAK Pedidikan Sekolah Dasar
4,445,000,000 - 844,487,500
3,791,000,000 - 903,850,000 1,668,568,500 1,195,097,000 3,767,515,500 99.38%
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Pengadaan meubiler Pengganti SMP (jenis) 2 - 2 - - 2 100.00%
Tersedianya Laptop Smp (sekolah) 14 - - 14 - 14 100.00%
Tersedianya meja kursi ruang kelas SD (jenis) 2 - 2 - - 2 100.00%
Terpeliharanya Wc Siswa/Guru SMP (unit) 3 - - 3 - 3 100.00%
Tersedianya meubiler ruag kelas baru SD (jenis) 2 - 2 - - 2 100.00%
Pengadaan Meubelair (Sekolah) 5 - 5 - - 5 100.00%
Terbangunnya Ruang Kesenian Smp (unit) 1 - - - - - 0.00%
Bantuan Operasional Sekolah (APBN)
Tersedianya Bos SD/SMP/Mts (bulan) 12 33,690,548,899 3 - 3 - 3 - 3 - 12 - 100.00% 0.00%
Tidak Ada(0)
64,997,109,282 94.99% 60.96%
Sangat Tinggi Rendah
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Guru SD/Sederajat Berkualifikasi Minimal D4/S1 (%)
65.00 1,786,641,625 79.88 1,743,065,000 66
Penyelenggaraan uji kompetensi tenaga pendidikan (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Workshop implementasi penguatan pendidikan karakter (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Workhop Dapodikdas (SD,SMP dan TK) (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi Tkt SD dan SMP (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Pengembangan kegiatan musyawarah kerja pengawas sekolah (Mkps) (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
kunjungan belajar bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Biaya operasional sertifikat pendidik (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pelatihan PEngelolaan nilai K-13 satuan pendidikan SD/Smp (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Bimtek dan pengambangan kegiatan Mgmp/kkg/gugus (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Penguatan Pengembangan kegiatan MKKS/KKKS (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Bimtek Asesor Penilaian kinerja guru (PKg)TK/SD/SMP (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Honorarium Gtt/Ptt Sd (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Penilaian Angka Kredit jabatan guru (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Diklat kepala sekolah/calon kepala sekolah (Laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
2,267,032,342 5,899,933,158 13,342,791,354 95.75%
Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan
13,934,601,375 902,911,000 4,272,914,854
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Ada(0)
Workshop tindak lanjut supervisi akademis (Laporan)
1 - - - - - 0.00%
Bimtek Supervisi Akademis (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Peningkat Tpmd (Tim Penjaminan mutu pendidikan daerah) (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Peningkatan standar kualifikasi guru ke S-1 /D-4 (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Toboali)
Tersedia Honor GTT/PTT (Bulan) 12 545,999,996 3 85,710,000 3 135,930,000 3 144,205,000 3 179,300,000 12 545,145,000 100.00% 99.84%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Toboali)
Tersedia Honor GTT/PTT (Bulan) 12 612,000,000 3 85,190,000 3 139,440,000 3 146,340,000 3 237,630,000 12 608,600,000 100.00% 99.44%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 3 Toboali)
Tersedia GTT/PTT (Bulan) 12 382,000,000 3 58,175,000 3 94,515,000 3 100,905,000 3 128,000,000 12 381,595,000 100.00% 99.89%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 4 Toboali)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 378,180,000 3 52,855,000 3 79,530,000 3 82,555,000 3 74,115,000 12 289,055,000 100.00% 76.43%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 5 Toboali)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 428,400,000 3 72,740,000 3 107,625,000 3 109,165,000 3 138,870,000 12 428,400,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 6 Toboali)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (bulan) 12 398,000,000 3 57,700,000 3 88,845,000 3 101,960,000 3 142,080,000 12 390,585,000 100.00% 98.14%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 7 Toboali)
Tersedia Honor GTT/PTT (Bulan) 12 135,000,000 3 21,000,000 3 31,995,000 3 35,815,000 3 46,150,000 12 134,960,000 100.00% 99.97%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 8 Toboali)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 178,800,000 3 27,900,000 3 42,510,000 3 46,470,000 3 59,200,000 12 176,080,000 100.00% 98.48%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Airgegas)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 347,190,000 3 60,850,000 3 94,470,000 3 94,800,000 3 97,070,000 12 347,190,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Airgegas)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 304,000,000 3 28,780,000 3 44,050,000 3 48,970,000 3 113,140,000 12 234,940,000 100.00% 77.28%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 3 Airgegas)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 422,400,000 3 67,270,000 3 101,730,000 3 105,140,000 3 146,255,000 12 420,395,000 100.00% 99.53%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 4 Airgegas)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 234,130,000 3 42,360,000 3 64,200,000 3 69,590,000 3 57,870,000 12 234,020,000 100.00% 99.95%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Payung)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 421,780,000 3 74,120,000 3 111,840,000 3 112,500,000 3 121,640,000 12 420,100,000 100.00% 99.60%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Payung)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 243,340,000 3 44,290,000 3 68,250,000 3 73,420,000 3 57,380,000 12 243,340,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 3 Payung)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 220,000,000 3 28,150,000 3 42,720,000 3 42,170,000 3 89,280,000 12 202,320,000 100.00% 91.96%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Simpang Rimba)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 229,120,000 3 36,010,000 3 57,315,000 3 55,225,000 3 74,990,000 12 223,540,000 100.00% 97.56%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Simpang Rimba)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 277,000,000 3 37,390,000 3 56,745,000 3 56,965,000 3 94,550,000 12 245,650,000 100.00% 88.68%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 3 Simpang Rimba)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 274,680,000 3 29,300,000 3 44,445,000 3 52,365,000 3 133,840,000 12 259,950,000 100.00% 94.64%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Lepar Pongok)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 211,000,000 3 26,390,000 3 40,080,000 3 44,450,000 3 94,940,000 12 205,860,000 100.00% 97.56%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1Kepulauan Pongok) Tersedia Honor Gtt/Ptt
(Bulan) 12 297,300,000 3 46,210,000 3 69,315,000 3 71,515,000 3 107,620,000 12 294,660,000 100.00% 99.11%Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Lepar Pongok)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 210,000,000 3 33,320,000 3 50,475,000 3 52,565,000 3 73,460,000 12 209,820,000 100.00% 99.91%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 3 Lepar Pongok) - 12 165,000,000 3 29,220,000 3 44,325,000 3 43,775,000 3 47,200,000 12 164,520,000 100.00% 99.71%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 4 Payung)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan ) 12 357,000,000 3 54,130,000 3 81,690,000 3 79,710,000 3 135,300,000 12 350,830,000 100.00% 98.27%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 5 Airgegas)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (Bulan) 12 395,680,000 3 60,840,000 3 91,755,000 3 106,845,000 3 129,120,000 12 388,560,000 100.00% 98.20%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Tukak Sadai)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (bulan) 12 283,260,000 3 48,490,000 3 73,230,000 3 67,290,000 3 91,380,000 12 280,390,000 100.00% 98.99%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 1 Pulau Besar) Tersedia (bulan) 12 257,000,000 3 52,470,000 3 85,530,000 3 76,400,000 3 41,380,000 12 255,780,000 100.00% 99.53%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Tukak Sadai)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (bulan) 12 284,000,000 3 49,810,000 3 75,210,000 3 77,080,000 3 80,500,000 12 282,600,000 100.00% 99.51%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 6 Airgegas)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (bulan) 12 217,000,000 3 28,310,000 3 42,960,000 3 47,140,000 3 80,040,000 12 198,450,000 100.00% 91.45%
Tidak Ada(0)
Penyediaan BOS SMP/Mts (SMP N 2 Pulau Besar)
Tersedia Honor Gtt/Ptt (bulan) 12 270,160,000 3 40,050,000 3 60,900,000 3 69,315,000 3 97,920,000 12 268,185,000 100.00% 99.27%
Tidak Ada(0)
22,914,021,371 76.35% 96.62%
Tinggi Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah SD/Sederajat
Terakredtasi A (%) 46.51 2,118,205,550 53.13 2,066,542,000 42
Penyelenggaraan Akreditasi sekolah (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pembinaan sekolah sehat (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Ujian Nasional Sd/Mi (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyusunan Profil PEndidikan (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Lomba sekolah sehat tingkat KEcamatan (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Ujian nasional Smp/Mts (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Try Out Ujian Nasional SD/MI (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Evaluasi standar pelayanan minimal Spm (Laporan)
2 - 2 - - 2 100.00%
Rakor Komite (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Rapat koordinasi perencanaan pendidikan (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Biaya operasional penyelenggaraan Boss (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
PEmbinaan sekolah adiwiyata SD/SMP (Laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional Smp/Mts (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Rakor kepala sekolah (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Lomba sekolah sehat tingkat kabupaten (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Workhop Pengembangan peraturan kepegawaian (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Penyelenggaraan workhop manajemen sekolah (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
1,889,403,800 100.00% 91.29%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (%) 96.04 954,890,000 98.49 931,600,000 99
Penyelenggaraan ujian Nasional kesetaraan (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan Paket A,B, dan C (Laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyelenggaraan Life Skill/Pendidikan Kecakapan kerja (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Paud Dikmas (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
36,870,000 449,308,000 511,293,600 89.50%
Penyelenggaraan Keaksaraan Dan Kesetaraan
571,303,000 - 25,115,600
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Layanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya
1,889,403,800 - 811,624,525 438,265,650 474,887,250 1,724,777,425 91.29%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Ada(0)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Ada(0)
Penyelenggaraan operasional Upt Skb (Laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyelenggaraan keaksaraan Dasar (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar
Tersedianya Biaya Operasional Skb (bulan) 12 589,899,803 3 57,300,000 3 133,920,161 3 127,448,761 3 238,571,613 12 557,240,535 100.00% 94.46%
Tidak Ada(0)
Insentif UstadzUstadzah (DABA) 1,359,000,000 - - - -
Keterlambatan memulai pelaksanaan(0)
2,520,202,803 46.08% 91.98%Sangat
Rendah Sangat Tinggi
Meningkatnya Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi Daerah dengan Prinsip Pemerataan
Program Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Puskesmas/Puskesmas Pembantu
20,687,711,620 16,171,827,496
Penyediaan Makan Minum Pasien (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan otomatis pan break system genset (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Penyediaan Logistik RS (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengembangan ruang loundry (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
Pembangunan pagar rumah sakit tahap 1 (Kegiatan)
1 - - - - - 0.00%
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung RS (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Penyediaan Regensia Laboratorium (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Program kerja komite keperawatan (Kegiatan) 3 - - - 1 1 33.33%
Penyediaan obat obatan RS (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan regensia dan kantong darah UTDRS (Bulan )
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pembangunan gedung genset (Kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pembangunan ruang tunggu pasien (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Media Informasi Kesehatan (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pembangunan rumah dinas dokter spesialis (Kegiatan)
1 - - - - - 0.00%
Penyusunan Propil RS (Kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Jasa Konsultan Izin Lingkungan IPAL (dokumen)
1 1 - - - 1 100.00%
Pengadaan APAR (Kegiatan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyediaan cairan film dan radiologi (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan mobil dinas operasional Dokter spesialis (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6,208,968,000 86,726,000 1,343,675,539 1,656,605,546 2,808,484,621 5,895,491,706 94.95%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Lain-lain(Defisit anggaran APBD)
Pengadaan Karpet safety gedung Ponek (Kegiatan) 1 - - - - - 0.00%
Penyediaan kebutuhan pemulasaran jenazah RS (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengembangan ruang kelas 3 (Kegiatan) 1 - - - - - 0.00%
Pembangunan selassar Rumah Sakit (kegiatan ) 1 - - - - - 0.00%
Kemitraan Pasien UmumTercapainya kemitraan pasien umum ditangani sesuai standar (Bulan)
12 764,583,364 3 - 3 39,983,000 3 339,344,043 3 362,394,115 12 741,721,158 100.00% 97.01%
Tidak Ada(0)
Fasilitas Tenaga Medis Dan Non Medis
Tersedianya tenaga honorer / kontrak kesehatan (Bulan)
12 4,876,200,000 3 706,400,000 3 1,254,800,000 3 1,092,000,000 3 1,523,850,000 12 4,577,050,000 100.00% 93.87%Tidak Ada(0)
Jaminan Kesehatan DaerahTerlaksananya peserta jaminan kesehatan daerah yang ditangani sesuai standar (Bulan)
12 506,040,400 3 - 3 183,040,400 3 183,040,400 3 42,274,100 12 408,354,900 100.00% 80.70%
Tidak Ada(0)
Jaminan Kesehatan Di F K R T L Terlaksananya peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di tangani sesuai standar (Bulan )
12 2,780,802,586 3 - 3 383,182,008 3 431,578,440 3 920,974,442 12 1,735,734,890 100.00% 62.42%
Tidak Ada(0)
D A K Pelayanan Rujukan Tersedianya alat kesehatan di RSUD (Kegiatan)
1 4,000,000,000 - - - - - - 1 3,799,327,272 1 3,799,327,272 100.00% 94.98%Tidak Ada(0)
Jaminan Kesehatan Jasa Raharja
Pasien Jasa Raharja ditangani sesuai standar (Bulan)
12 10,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%Tidak Ada(0)
Jampersal Peserta Jampersal ditangani sesuai standar (Bulan)
12 557,379,600 3 - 3 - 3 1,855,350 3 334,783,350 12 336,638,700 100.00% 60.40%Tidak Ada(0)
19,703,973,950 92.19% 73.04%Sangat Tinggi Sedang
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Persentase Puskesmas
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar (%)
70.00 1,652,734,000 100 1,647,059,000 100
terlaksananya kegiatan pemutakhiran data kefarmasian (orang)
30 30 - - - 30 100.00%
terlaksananya peningkatan cbia di kabupaten bangka selatan (orang)
35 - - - 35 35 100.00%
terlaksananya peningkatan penggunaan obat rasional (Por) dalam rangka workshop penggunaan anti biotik secara bijak (orang)
30 - - - - - 0.00%
terlaksananya pembinaan dan pengawasan ke apotik, toko obat serta sarana distribusi obat lainnya di kabupaten bangka selatan (sarana)
20 2 - 13 - 15 75.00%
terlaksananya pembinaan produksi dan distribusi alkes di puskesmas dan jaringannya (puskesmas)
10 - - 9 - 9 90.00%
25,996,000 58,621,450 101,846,200 99.43%
peningkatan pelayanan kefarmasian, tata kelola obat dan perbekalan kesehatan
102,426,850 - 17,228,750
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lain-lain(ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran dipangkas)
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)
jumlah item obat dan bahan medis habis pakai yang tersedia (jenis)
2 1,420,059,000 - - - - 2 2,130,950 - 1,304,729,418 2 1,306,860,368 100.00% 92.03%
Tidak Ada(0)
1,522,485,850 98.18% 95.73%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Kecamatan
Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi (Kecamatan) (%)
6.00 18,583,132,437 6 19,051,701,400 2
pengelolaan jaminan kesehatan bangka selatan
tersedianya operasional dan klaim kesehatan (bulan)
12 3,772,174,200 3 84,800,000 3 1,587,835,441 3 739,060,128 3 1,245,924,885 12 3,657,620,454 100.00% 96.96%
Tidak Ada(0)
peningkatan mutu pelayanan kesehatan
jumlah peserta bpjs kesehatan (orang) 20000 4,989,869,809 - - - 1,243,137,550 - 473,926,933 17,661 3,262,655,001 17,661 4,979,719,484 88.31% 99.80% Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 245,000,000 3 10,500,000 3 50,808,900 3 69,900,050 3 111,736,600 12 242,945,550 100.00% 99.16%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 292,632,700 3 25,200,000 3 67,724,289 3 84,850,474 3 103,000,988 12 280,775,751 100.00% 95.95%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 435,290,000 3 10,500,000 3 58,446,750 3 56,816,100 3 306,661,150 12 432,424,000 100.00% 99.34%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 423,849,500 3 - 3 191,424,000 3 54,064,500 3 175,307,100 12 420,795,600 100.00% 99.28%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 448,711,000 3 31,200,000 3 196,095,750 3 - 3 220,385,500 12 447,681,250 100.00% 99.77%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 433,006,250 3 41,700,000 3 138,231,300 3 107,502,000 3 138,681,212 12 426,114,512 100.00% 98.41%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 305,000,000 3 - 3 108,738,000 3 22,412,000 3 164,965,900 12 296,115,900 100.00% 97.09%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 388,300,000 3 43,276,000 3 39,150,000 3 72,797,000 3 177,814,450 12 333,037,450 100.00% 85.77%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 378,729,617 3 53,900,000 3 104,036,500 3 26,950,000 3 187,170,810 12 372,057,310 100.00% 98.24%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 751,644,000 3 - 3 245,550,000 3 136,261,700 3 305,568,000 12 687,379,700 100.00% 91.45%
Tidak Ada(0)
layanan operasional UPT tersedianya layanan operasional upt (bulan) 12 211,547,500 3 10,800,000 3 49,316,693 3 66,040,020 3 65,225,865 12 191,382,578 100.00% 90.47%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraanjaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Toboali
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas toboali (bulan)
12 1,163,011,830 3 - 3 117,815,085 3 61,375,580 3 781,337,250 12 960,527,915 100.00% 82.59%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Rias
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas toboali (bulan)
12 650,086,483 3 - 3 - 3 - 3 446,247,848 12 446,247,848 100.00% 68.64%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Tiram
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas tiram (bulan)
12 547,051,717 3 - 3 79,118,454 3 - 3 200,962,220 12 280,080,674 100.00% 51.20%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Payung
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas payung (bulan)
12 774,369,299 3 - 3 46,475,000 3 - 3 533,931,460 12 580,406,460 100.00% 74.95%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Batu Betumpang
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas batu betumpang (bulan)
12 441,601,352 3 - 3 30,800,843 3 - 3 256,121,897 12 286,922,740 100.00% 64.97%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Pongok
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas pongok (bulan)
12 596,750,400 3 - 3 42,300,000 3 66,631,000 3 298,458,500 12 407,389,500 100.00% 68.27%Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Air Gegas
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas air gegas (bulan)
12 1,030,445,567 3 - 3 73,887,077 3 98,705,033 3 669,206,984 12 841,799,094 100.00% 81.69%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Simpang Rimba
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas simpang rimba (bulan)
12 565,346,879 3 - 3 155,121,699 3 69,362,325 3 266,508,850 12 490,992,874 100.00% 86.85%
Tidak Ada(0)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Tanjung Labu
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas tanjung labu (bulan)
12 455,036,919 3 - 3 40,653,000 3 - 3 341,673,850 12 382,326,850 100.00% 84.02%
Tidak Ada(0)
akreditasi puskesmas (DAK Non Fisik) jumlah puskesmas yang
dipersiapkan dan di survei akreditasi (puskesmas)
3 696,000,000 - - - - - 305,359,600 3 287,681,100 3 593,040,700 100.00% 85.21%
Tidak Ada(0)
jampersal (DAK)terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan persalinan di 10 puskesmas dan 3 rumah sakit (kegiatan)
1 2,599,540,000 - - - 418,975,513 - 920,930,200 1 445,582,200 1 1,785,487,913 100.00% 68.68%
Tidak Ada(0)
jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan program toga (puskesmas)
10 - - - 10 10 100.00%
jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan dan melaksanakan pelayanan kesehatan gimul (puskesmas)
10 - - - 10 10 100.00%
terlaksananya penyelenggaraan perizinan kesehatan (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
terlaksananya kegiatan peningkatan mutu faskes pemerintah dan swasta (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
terlaksananya sosialisasi badan layanan umum daerah (blud) bagi puskesmas (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
penyediaan biaya operasional sistem penanggulangan kegawatdaruratan
penyediaan biaya operasioanal spgdt (paket)
1 215,402,000 - - - 8,000,000 - 32,012,000 1 102,715,311 1 142,727,311 100.00% 66.26%
Tidak Ada(0)
penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di FKTP Puskesmas Air Bara
tersedianya pembiayaan jkn di fktp puskesmas air bar (bulan)
12 122,688,000 3 - 3 - 3 - 3 54,600,151 12 54,600,151 100.00% 44.50%
Tidak Ada(0)
23,208,975,222 97.49% 83.80%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Persentase Siswa (Anak
Usia Pendidikan Dasar) Yang Mendapatkan Skrinning Kesehatan Sesuai Standar (%)
100.00 352,292,500 100 343,700,000 100
pembinaan ukbm saka bakti husada (kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
terlaksananya survey rumah sehat di kabupaten bangka selatan (kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
penyebaran informasi radio spot dan surat kabar (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
terlaksananya pembinaan desa ber phbs dan posyandu (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
terlaksananya kegiatan gerakan masyarakat basel sehat (kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
tersedianya media cetak untuk promosi kesehatan (kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
93.36%
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
284,140,000 - 59,329,500
peningkatan mutu layanan kesehatan dan akreditasi fasilitas kesehatan
275,890,200 - - 35,692,000 193,752,602 229,444,602 83.17%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
43,312,500 162,618,950 265,260,950
Tidak Ada(0)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tidak Ada(0)
284,140,000 100.00% 93.36%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase balita bergizi buruk (%) 0.04 220,877,250 0.06 215,490,000 0
pelatihan kader masyarakat menuju keluarga sadar gizi (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
skrining balita (orang) 30 - - 30 - 30 100.00%
pemberian makanan tambahan (pmt) ibu hamil kek (paket)
1 - - - - - 0.00%
peningkatan kapasitas tenaga pendukung asi dan kampanye asi (kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
evaluasi pencatatan, pelaporan, pencapaian indikator gizi bagi tenaga gizi puskesmas (puskesmas)
10 10 - - - 10 100.00%
pelacakan kasus gizi kurang dan buruk (kecamatan)
8 - - 6 - 6 75.00%
skrining dan dokter kecil disekolah (puskesmas) 10 - - 10 - 10 100.00%
pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dan penyuluhan (paket)
1 - - - - - 0.00%
153,082,250 71.88% 0.00%
Sedang 49.37%
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase tempat-
tempat umum sehat (%) 58.00 200,285,000 75 195,400,000 77
kegiatan advokasi dan sosialisasi program stbm ke desa (kecamatan)
8 - - 1 7 8 100.00%
pembinaan dan sosialisasi kabupaten sehat (kegiatan)
1 - - - - - 0.00%
jumlah lokasi tpm, air minum dan air bersih yang diperiksa (kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
pertemuan sertifikasi irtp (kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
terlaksananya pendampingan pendataan rumah sehat (kecamatan)
8 - - - - - 0.00%
sosialisasi pasar sehat (kegiatan) 1 - - - - - 0.00%
jumlah desa dalam cakupan investigasi klb keracunan makanan (kecamatan)
8 - - - - - 0.00%
terlaksananya deklarasi desa odf (kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
pertemuan peningkatan edukasi petugas kesling (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
pembinaan program kesehatan kerja dan olah raga (kecamatan)
8 8 - - - 8 100.00%
160,154,800 60.00% 56.52%
Rendah Rendah
56.52%
penyehatan lingkungan
160,154,800 - -
pembinaan gizi masyarakat
153,082,250 - - 38,652,750 112,502,500 151,155,250 98.74%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
38,493,000 52,031,100 90,524,100
Lain-lain(ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena ada pemangkasan anggaran)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tidak Ada(0)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular
Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Minimal 50% Sekolah (%)
20.00 649,657,000 38 633,811,750 -
Monev program PTM dan Keswa (Puskesmas) 10 - - - 10 10 100.00%
Deteksi dini pencegahan dan penanggulangan HIV dan Aids (orang)
3867 653 582 1,032 875 3,142 81.25%
Peningkatan pengetahuan microscopis malaria (Puskesmas)
10 - - 10 - 10 100.00%
Pertemuan evaluasi cakupan dan target PTM (kali)
1 1 - - - 1 100.00%
Peningkatan kemampuan dan pembinaan petugas posbindu (puskesmas)
10 - - 10 - 10 100.00%
Pelayanan kesehatan jiwa, mobilitas, home visit dan pelaksana family gatering (Puskesmas)
10 - - - - - 0.00%
Terlaksananya Pomp kecacingan sesuai pedoman (kegiatan)
1 - - - - - 0.00%
Peningkatan angka pencarian kasus malaria secara aktif (Desa)
1 - - - 1 1 100.00%
Terimunisasi campak dan Dt/td setiap tahun anak kelas 1,2,3 SD di Kabupaten Bangka Selatan (Puskesmas)
10 - - - 10 10 100.00%
Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam program keswa (orang)
35 - 35 - - 35 100.00%
Sosialisasi implementasi KTR di tempat belajar mengajar (sekolah)
30 - - 26 30 56 186.67%
Peningkatan pengetahuan pelajar tentang pencegahan HIV dan Aids (pelajar)
600 - - - - - 0.00%
Menurunkan kasus DBD dan chikungunyah di 8 Kecamatan (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pertemuan evaluasi cakupan target Keswa dan Napza (orang)
35 35 - - - 35 100.00%
Pelaksanaan posbindu khusus (posbindu khusus) 9 - 3 3 3 9 100.00%
Pembinaan dan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji (orang)
200 - - 200 - 200 100.00%
Terlaksananya kegiatan imunisasi hepatitis B bagi bayi baru lahir dari ibu penderita hepatitis B (kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
pencegahan dan pengendalian penyakit
516,660,500 - - 200,093,500 299,697,223 499,790,723 96.73%
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lain-lain(kegiatan peningkatan pengetahuan pelajar tentang pencegahan HIV dan AIDS tidak terlaksana karena tidak ada anggaran, target penemuan kasus TB/Kusta berbeda antara Program dan DPA)
Peningkatan pengetahuan pengelola program malaria puskesmas (Puskesmas, Posyandik, RSUD)
12 - - 12 - 12 100.00%
Terlaksananya kampanye Mr di Kabupaten Bangka Selatan (kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Supas program PTM dan Keswa (Puskesmas) 10 10 - - - 10 100.00%
Peningkatan kemampuan petugas dalam pencatatan dan pelaporan faktor resiko PTM (Puskesmas)
10 - - 10 - 10 100.00%
Terlaksananya Pomp filariasis sesuai dengan Pmk no. 94 tahun 2014 (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Jumlah penderita baru Tb/Kusta (kasus) 604 53 51 55 38 197 32.62%
Jumlah sarana kesehatan yang melaksanakan PE (penyelidikan epidemiologi) secara cepat dan tepat (Kasus)
12 1 1 3 - 5 41.67%
Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam program PTM (orang)
35 - - 35 - 35 100.00%
516,660,500 85.69% 96.73%
Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Pembangunan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Persentase kecukupan sarana dan prasarana Rumah sakit pratama, puskesmas, pustu, klinik, poskesdes dan posyandu (Persen)
70.00 18,792,192,650 0 17,083,811,500 -
tersedianya tempat parkir puskesmas (puskesmas) 3 - - - 3 3 100.00%
tersedianya lanscape (lanscape) 1 - - - 1 1 100.00%
terpeliharanya pustu (bangunan) 1 - - 1 - 1 100.00%
tersedianya interior kantor (bangunan) 3 - - - 3 3 100.00%
tersedianya alat studio ruangan (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
tersedianya sumur bor (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
terpeliharanya mes paramedis (bangunan) 2 - - 2 - 2 100.00%
tersedianya pagar puskesmas (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
tersedianya pendingin ruangan (kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
tersedianya rumah dinas dokter (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
teersedianya masterplan puskesmas (puskesmas) 1 - - - - - 0.00%
92.12%
inprastruktur kesehatan
5,098,363,557 - 179,002,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Gagal Lelang(0)
867,258,414 3,650,309,280 4,696,569,694
terpeliharanya bangunan poskesdes (bangunan poskesdes)
4 - - 3 1 4 100.00%
tersedianya alat kesehatan puskesmas, poskesdes dan polindes (paket)
1 - - 1 - 1 100.00%
tersedianya penambahan daya dan instalasi listrik (paket)
1 - - - 1 1 100.00%
tersedianya mebuleir kantor (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
tersedianya mesin genset rs. pratama (paket) 1 - - - - - 0.00%
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
tersedianya biaya operasional kesehatan dinas (bulan)
12 626,424,300 3 - 3 118,620,000 3 136,894,500 3 239,111,250 12 494,625,750 100.00% 78.96%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 757,300,000 - - - 129,849,000 - 214,668,000 1 412,739,000 1 757,256,000 100.00% 99.99%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit,puskesmas,pustu,poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 247,589,000 - - - 69,565,000 - 57,770,000 1 115,799,100 1 243,134,100 100.00% 98.20%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas,pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 440,517,000 - - - 35,623,000 - 71,393,900 1 301,562,145 1 408,579,045 100.00% 92.75%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit,puskesmas,pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 598,908,000 - - - 77,190,500 - 108,188,620 1 413,528,880 1 598,908,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, posan poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 712,660,550 - - - 142,684,250 - 110,325,250 1 385,605,350 1 638,614,850 100.00% 89.61%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 598,908,000 - - - 33,320,000 - 88,180,000 1 474,016,400 1 595,516,400 100.00% 99.43%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
peresentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 611,321,000 - - - 67,753,750 - 110,914,450 1 176,052,100 1 354,720,300 100.00% 58.03%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 452,930,000 - - - 86,125,600 - 125,922,100 1 168,818,700 1 380,866,400 100.00% 84.09%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 440,517,000 - - - 22,149,000 - 188,901,600 1 211,661,900 1 422,712,500 100.00% 95.96%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
persentase cakupan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu (kegiatan)
1 282,126,000 - - - 24,387,250 - 132,175,525 1 103,905,300 1 260,468,075 100.00% 92.32%
Tidak Ada(0)
pengadaan alat kesehatan puskesmas (DAK)
tersedianya alat kesehatan puskesmas (set)
14 2,310,000,001 - - - - - 559,027,012 14 1,717,662,825 14 2,276,689,837 100.00% 98.56%Tidak Ada(0)
pengadaan ambulance (DAK) jumlah mobil ambulance (unit) 3 840,000,000 - - - - - - 3 816,688,600 3 816,688,600 100.00% 97.22%
Tidak Ada(0)
pengadaan set imunisasi (vaccine carier atau vaccine refrigerator)(DAK)
tersedianya vaccine carier atau vaccine referigerator di pelayanan kesehatan (paket)
1 565,000,000 - - - - 1 544,184,887 - 10,515,001 1 554,699,888 100.00% 98.18%
Tidak Ada(0)
penyediaan biaya bantuan operasional distribusi obat dan e logistik (DAK Non Fisik)
tersedianya biaya operasional distribusi obat e-logistik (bulan)
12 100,147,000 3 - 3 - 3 29,900,000 3 64,895,000 12 94,795,000 100.00% 94.66%
Tidak Ada(0)
pengadaan intalasi pengolahan limbah (Ipal) puskesmas tiram (DAK)
tersedianya ipal puskesmas (paket) 1 522,250,000 - - - - 1 - - 502,829,700 1 502,829,700 100.00% 96.28%
Tidak Ada(0)
pengadaan intalasi pengolahan limbah (Ipal) puskesmas toboali (DAK)
tersedianya ipal puskesmas (paket) 1 502,750,000 - - - - 1 - - 489,819,500 0 489,819,500 25.00% 97.43%
Tidak Ada(0)
penambahan ruangan puskesmas toboali (DAK)
terlaksananya penambahan ruangan puskesmas toboali (paket)
1 3,832,500,000 - - - - 1 1,100,742,002 - 1,790,000,400 1 2,890,742,402 100.00% 75.43%
Tidak Ada(0)
pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Payung
terlaksananya pembangunan rumah sakit pratama payung (paket)
1 26,250,000,000 - - 1 4,999,400,000 - 4,015,495,500 - 12,458,165,000 1 21,473,060,500 100.00% 81.80%
Tidak Ada(0)
pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pratama Payung (DAK)
tersedianya alat kesehatan dirumah sakit pratama (paket)
1 12,522,854,250 - - - - 1 412,901,299 - 12,090,079,598 1 12,502,980,897 100.00% 99.84%Tidak Ada(0)
pengandaan panel tenaga surya/ energi terbarukan (DAK) tersedianya unit panel
tenaga surya/energi terbarukan (paket)
1 204,685,000 - - - - 1 183,316,000 - 17,030,978 1 200,346,978 100.00% 97.88%
Tidak Ada(0)
dukungan manajemen bantuan operasional kesehatan (DAK Non Fisik)
tersedia dukungan manajemen bantuan operasional kesehatan (bulan)
12 303,642,148 3 - 3 25,232,000 3 134,006,000 3 123,936,500 12 283,174,500 100.00% 93.26%
Tidak Ada(0)
58,821,392,806 98.28% 91.83%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Penduduk
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)
100.00 271,758,250 83.35 265,130,000 -
pelacakan kematian ibu,bayi dan balita (kasus) 11 - 11 - - 11 100.00%
terlaksananya kegiatan amp kabupaten (kali) 1 - - 1 - 1 100.00%
jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kemampuan skrining hipotiroid kongenital (orang)
20 - 20 - - 20 100.00%
balita yang mengikuti kegiatan lbsi (balita) 20 - - 20 - 20 100.00%
puskesmas mendapat penyeliaan fasilitatif program kia (puskesmas)
10 10 - - - 10 100.00%
jumlah puskesmas santun lansia yang dibina (puskesmas)
10 10 - - - 10 100.00%
terlaksananya evaluasi spm dan sdg (kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
pelayanan keselamatan dan perlindungan ibu dan anak
240,405,248 - - 150,585,000 82,709,300 233,294,300 97.04%
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tidak Ada(0)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
240,405,248 100.00% 97.04%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kehandalan Infrastruktur Jalan, Air Bersih, Sanitasi, Komunikasi dan Informatika
Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Drainase
Persentase Panjang Jalan Kabupaten Berkondisi Baik (%)
65.50 81,439,425,000 0 64,145,000,000 -
PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN DAN PERMUKIMAN
Insfrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Dan Layak (Persen)
69 49,851,814,395 - 30,500,000 - 7,817,661,900 - 7,201,305,412 69 33,691,118,442 69 48,740,585,754 100.00% 97.77%
Tidak Ada(0)
DAK INFRASTRUKTUR JALAN Panjang Jalan Yang ditingkatkan (persen) 69 16,828,200,000 - - - 1,377,125,800 - 2,150,999,200 69 14,743,244,000 69 18,271,369,000 100.00% 108.58%
Tidak Ada(0)
Pembangunan Jembatan Fajar Indah (D A B A)
Unit Jembatan Yang Dibangun (Unit) 1 8,000,000,000 - - - - - 1,489,473,200 1 6,266,116,550 1 7,755,589,750 100.00% 96.94%
Tidak Ada(0)
Peningkatan jalan Trans Bukit Anda (DABA)
Unit jalan Yang Ditingkatkan (Unit) 1 4,617,800,000 - - - - - 859,600,000 1 3,613,259,000 1 4,472,859,000 100.00% 96.86%
Tidak Ada(0)
79,297,814,395 100.00% 100.04%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
Program Penataan Kawasan Permukiman Luasan Pemukiman
Kumuh (%) 39.46 9,114,985,800 10.9 230,000,000 10
Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan Tersedianya Dokumen
RP3KP dan Laporan Pelaksanaan Penataan Perumahan dan Kawasan permukiman (Dokumen )
2 1,104,405,000 - 17,272,586 - 86,480,906 1 197,750,874 1 639,738,148 2 941,242,514 100.00% 85.23%
Tidak Ada(0)
Pembangunan IPAL Komunal (DAK)
Tersedianya IPAL Komunal (Unit) 3 2,000,000,000 - - - - 2 1,391,510,000 1 608,442,500 3 1,999,952,500 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Pembangunan MCK Kombinasi IPAL Komunal (DAK Afirmasi)
Tersedianya MCK kombinasi IPAL Komunal (Unit)
3 1,678,950,000 - - - - 3 1,174,222,500 - 504,700,000 3 1,678,922,500 100.00% 100.00%Tidak Ada(0)
4,783,355,000 100.00% 95.07%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Penanganan Bencana
Jumlah Kecamatan Pelayanan Kebakaran (Jumlah)
4.00 850,000,000 4 850,000,000 4
Tertanganinya Bencana Alam di Wilayah Bangka Selatan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tertanganinya Jumlah Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
991,800,000 100.00% 99.06%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Berkurangnya Tingkat Kemiskinan
Program Pelayanan Sosial Dan Penanganan P M K S PMKS yang Tertangani
melalui Pemberdayaan Sosial (%)
39.50 4,000,000,000 45.88 3,704,000,000 -
Bantuan Penyandang Disabilitas (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Alat pengolah Data (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Tagana dan Sekretariat Tagana (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
LK3 (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
99.06%
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat
Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
991,800,000 103,719,000 227,652,950
Sosial
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
290,724,950 360,381,308 982,478,208
Predikat Kinerja
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup
Satuan Polisi Pamong Praja
Tidak Ada(0)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Tidak Ada(0)
Pendampingan Abh (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Sarana Guru Ngaji Pmks (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Nilai-Nilai Kepahlawanan (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
PKH dan Sekretariat PKH (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
PMS (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Bantuan Kaki Tangan Palsu (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Alat Pengolah Studio (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
PSKS dan Sekretariat PSKS (Laporan) 1 0 1 - - 1 100.00%
Rastra (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Aslut (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Usaha Ekonomi Produktif (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Bimtek Seni Baca Al-Qur (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pendampingan Kesehatan (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Tanggap Darurat Bencana (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Bingkisan Anak Yatim Piatu (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Sembako Lansia dan Pendis (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Bantuan Santri PMKS (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Mpm Bdt (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Rumah Singgah (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
3,743,087,288 100.00% 85.97%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Pengembangan Hubungan Industrial D A N J A M S O S T E K Persentase Sengketa
Pekerja/Buruh dengan Perusahaan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)
75.00 310,000,000 66.7 266,000,000 80
Jumlah perusahaan yang dibina membuat peraturan perusahaan (Perusahaan)
10 - 2 - 1 3 30.00%
Jumlah perusahaan yang dibina dalam hubungan industrial (Perusahaan)
30 1 7 - - 8 26.67%
Jumlah sengketa ketenagakerjaan yang dimediasi (Sengketa)
4 2 2 - 1 5 125.00%
Jumlah pembinaan kinerja LKS Tripartit dan DPK (Kali)
3 - - 2 1 3 100.00%
185,170,000 70.42% 99.71%
Sedang Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Program Peningkatan Kompetensi Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (persen)
15.00 380,000,000 23.35 441,225,000 23
99.71%
Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
185,170,000 3,240,000 7,040,000
3,743,087,288 - 485,976,000 597,881,316 2,134,195,877 3,218,053,193 85.97%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Tenaga Kerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
22,162,000 152,188,000 184,630,000
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tidak Ada(0)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah laporan monev pemberdayaan ketenagakerjaan (Laporan)
4 - - - 1 1 25.00%
Jumlah orang/masyarakat/wirausaha yang diberdayakan (Orang)
16 - - 18 - 18 112.50%
Jumlah tenaga kerja yang dilatih (Orang) 60 - 16 - - 16 26.67%
281,479,200 54.72% 91.85%
Rendah Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Program Penempataan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Angka Pengangguran
(%) 2.50 195,000,000 2.74 92,775,000 2
Jumlah pencaker yang berkunjung dan atau mendaftar (Orang)
110 11 37 110 67 225 204.55%
Jumlah pencaker terdaftar yang ditempatkan (Orang) 30 - - - 60 60 200.00%
Jumlah partisipasi angkatan kerja (Orang) 95000 93,178 - - - 93,178 98.08%
65,330,000 167.54% 89.86%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Tingkat Kecukupan Pangan Penduduk
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Persentase Ketersediaan Pangan Daerah (%)
35.00 877,154,000 73.85 859,404,000 30
Skor Pola Pangan Harapan (%) 86.80 90.9 89
Lomba Cipta Menu, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pemantauan dan Analisis Harga Serta Pasokan Pangan (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pembuatan DED Jaringan Irigasi Tersier (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Penyusunan dan Analisis Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Uji Sampel (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
507,650,000 100.00% 93.73%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Penanganan Sampah Perkotaan (%) 67.00 5,342,248,325 0 3,553,413,000 -
Pengelolaan Persampahan dan Limbah
Terlaksananya Pengelolaan Persampahan dan Limbah (Bulan)
12 4,629,878,000 3 413,000,000 3 1,375,611,796 3 966,901,900 3 1,791,428,173 12 4,546,941,869 100.00% 98.21%
Tidak Ada(0)
4,629,878,000 100.00% 98.21%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
90.74%
Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
103,400,000 - 12,925,000
89.86%
Dukungan Teknis Lainnya
404,250,000 - 11,940,500 18,000,000 361,083,230 391,023,730 96.73%
Peningkatan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
65,330,000 - 3,910,000
Predikat Kinerja
Pemberdayaan Ketenagakerjaan
281,479,200 2,400,000 123,768,675 850,000 131,532,840 258,551,515 91.85%
Pangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Lingkungan Hidup
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
- 80,898,050 93,823,050
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
3,600,000 51,197,800 58,707,800
Tidak Ada(0)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tidak Ada(0)
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Lingkungan, Permukiman dan Perumahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Cakupan Pengawasan
AMDAL/UPL/UKL (%) 100.00 3,230,603,900 75 1,355,516,000 46
Penilaian Kota Sehat atau Adipura
diraihnya piala adipura (piala) 1 178,700,000 - 34,816,108 - 44,559,403 - 33,951,900 1 51,303,355 1 164,630,766 100.00% 92.13%
Tidak Ada(0)
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jumlah badan
usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (badan usaha/kegiatan)
90 111,500,000 20 14,550,000 25 25,324,750 35 44,869,275 10 26,085,000 90 110,829,025 100.00% 99.40%
Tidak Ada(0)
Penilaian Dokumen AMDAL/UKL-UPL Suatu Kegiatan/Usaha
Jumlah Dokumen AMDAL/UKL-UPL yang dilakukan penilaian (Dokumen Kegiatan/Usaha)
10 143,800,000 5 - - 28,496,677 7 14,985,000 3 94,875,315 15 138,356,992 150.00% 96.21%
Tidak Ada(0)
Pemantauan Parameter Lingkungan Jumlah Laporan
Pemantauan Parameter Lingkungan (Laporan)
3 161,516,000 1 1,600,000 - 9,400,000 2 53,991,120 - 81,164,500 3 146,155,620 100.00% 90.49%
Tidak Ada(0)
Pelaksanaan Pos Pengaduan Jumlah Pengadiuan yang ditindaklanjuti (Pengaduan)
6 32,100,000 2 - 1 3,374,000 - 18 2 26,350,750 5 29,724,768 83.33% 92.60%Tidak Ada(0)
Penyusunan Daya tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Tersusunnya Dokumen Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (Dokumen)
1 81,450,000 - 16,866,772 - 9,681,000 - 2,824,900 1 19,550,110 1 48,922,782 100.00% 60.06%
Tidak Ada(0)
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengolahan Lingkungan Hidup (SLHD)
Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengolahan Lingkungan Hidup (SLHD) (Dokumen)
2 92,400,000 - - - 6,958,727 1 10,784,001 1 68,505,000 2 86,247,728 100.00% 93.34%
Tidak Ada(0)
Penilaian Desa sehat atau Adipura Desa
Jumlah Desa yang memenuhi kriteria adipura (Desa)
10 103,100,000 - - - 19,110,000 10 44,736,250 - 32,240,000 3 96,086,250 25.00% 93.20%Tidak Ada(0)
Pengadaan kendaraan Operasional Pengangkut Sampah
Jumlah Angkutan Sampah yang diadakan (unit) 2 806,291,200 - - 2 803,791,200 - 2,500,000 - - 2 806,291,200 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
1,710,857,200 99.37% 90.83%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1,408,326,000 1,229,175,000
Perekaman KTP-El Mobile (Desa) 45 20 10 5 4 39 86.67%
Sosialisasi Kebijakan/ Kelembagaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Monitoring dan Evaluasi Perekaman KTP-El (Kecamatan)
8 1 1 5 1 8 100.00%
Penataan Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Kerjasama Lintas Sektor (Dokumen)
3 1 1 - 1 3 100.00%
Pencatatan Kematian dan Kelahiran dengan Sistem Jemput Bola dan Layani dengan Whatsapp ( WA ) (Kecamatan)
3 - - - 3 3 100.00%
Pemuktahiran Data Penduduk (Desa) 53 5 13 12 15 45 84.91%
573,262,500 95.94% 53.37%
Layanan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
573,262,500 - 8,250,000 50,231,400 247,468,700 305,950,100 53.37%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tidak Ada(0)
Sangat Tinggi Rendah
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Kepemlikan
Akta Kelahiran (%) (%) 77.50 1,408,326,000 - 1,229,175,000 -
Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (Kecamatan)
6 - 4 2 - 6 100.00%
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat melalui Rapat/Pertemuan (Kecamatan)
8 - 3 3 2 8 100.00%
Pemanfaatan Data Kependudukan (Laporan) 3 - - 3 - 3 100.00%
Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Buku/Lembar)
21000 - 21,000 - - 21,000 100.00%
Pengadaan Kartu SAM (Buah) 15 - - - - - 0.00%
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat Melalui Cetak dan Elektronik (Kali/Spot)
800 - 50 45 40 135 16.88%
Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (Buku)
100 - - - 100 100 100.00%
Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Kecamatan)
6 - 4 2 - 6 100.00%
Pemeliharaan Perangkat SIAK (Buah) 6 - - - - - 0.00%
Pengadaan Tinta Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Unit)
33 - 33 - - 33 100.00%
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Kerja Nasional, Bimtek, Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk (Kali)
100 10 40 15 10 75 75.00%
Penyusunan Profil Kependudukan (Buku) 50 - - - 50 50 100.00%
695,996,000 74.32% 86.39%
Sedang Tinggi
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rata-rata Kelompok Binaan LPM (%) 0.20 1,117,500,000 0 992,500,000 -
Lomba Desa Kelurahan (Laporan) 4 - - - 4 4 100.00%
Teknologi Tepat Guna (TTG) (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Lomba BBGRM (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
86.39%
Fasilitasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
275,187,200 - 97,865,500 12,780,000 83,240,450 193,885,950 70.46%
Layanan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( DAK )
695,996,000 - 272,677,699
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
99,025,350 229,554,987 601,258,036
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tidak Ada(0)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tidak Ada(0)
Bumdes (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK
Pelathan Garnis, Peningkatan Kesekretariatan Organisasi PKK, HKG, Jambore, Rakor PKK, Paud Holistik, BKB (kegiatan)
6 629,864,720 - - 4 49,029,000 - 38,472,000 2 368,919,500 6 456,420,500 100.00% 72.46%
Tidak Ada(0)
905,051,920 100.00% 71.46%Sangat Tinggi Sedang
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Program Keluarga BerencanaLaju Pertumbuhan Penduduk (%) 2.05 3,478,280,540 2.13 1,864,300,000 -
terlaksananya pelayanan kb daerah perbatasan kepulauan (dtpk) (desa)
10 - 10 - - 10 100.00%
terlaksananya movev program kb di puskesmas (puskesmas)
9 - - 9 - 9 100.00%
jumlah kegiatan advokasi kie kespro remaja (sekolah)
20 - - 20 - 20 100.00%
akseptor yang mendapat pelayanan kb mow dan mop (akseptor)
20 - - 20 - 20 100.00%
jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan dallap klinik kb (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
terlaksananya bulan bhakti tni manunggal kb kesehatan (tmmk) (kecamatan)
7 - 7 - - 7 100.00%
terlaksananya bulan bhakti lbi kb kesehatan (kecamatan)
7 7 - - - 7 100.00%
insentif kader ppkba sub ppkbd (orang) 64 - - - 64 64 100.00%
terlaksananya perlombaan kb harganas (kecamatan) 7 - 7 - - 7 100.00%
terlaksananya bulan bhakti pkk kb kesehatan (kecamatan)
7 - 7 - - 7 100.00%
peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kb (DAK)
jumlah sarana pelayanan kb iud kit dan implant removal kit (paket)
1 145,240,000 - - - - 1 144,500,000 - - 0 144,500,000 25.00% 99.49%
Tidak Ada(0)
pengadaan media penyuluhan Pik-remaja (DAK)
meningkatnya sarana penyuluhan pik remaja (genre kit) (paket)
1 193,460,000 - - - - - - 1 193,200,000 0 193,200,000 25.00% 99.87%
Tidak Ada(0)
pengadaan sarana pengamanan balai penyuluhan kb (DAK)
jumlah balai penyuluhan yang dipasang teralis pengaman (paket)
1 274,000,000 - - - - - - 1 268,000,000 0 268,000,000 25.00% 97.81%
Tidak Ada(0)
peningkatan sarana pendukung penyuluhan Skpd Kb (DAK)
tersedianya sarana pendukung penyuluhan kb skpd (paket)
1 155,300,000 - - - - - - 1 122,452,000 0 122,452,000 25.00% 78.85%
Tidak Ada(0)
operasional balai penyuluhan kb (DAK)
tersedianya biaya operasional balai penyuluhan kb (tahun)
12 679,999,196 3 - 3 - 3 - 3 508,211,850 12 508,211,850 100.00% 74.74%
Tidak Ada(0)
operasional distribusi alkon (DAK)
tersedianya biaya operasional distribusi alokon (bulan)
12 104,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00%Tidak Ada(0)
79.72%
peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
429,229,000 - -
Predikat Kinerja
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
142,801,485 199,373,783 342,175,268
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tidak Ada(0)
operasional integritas program Kkbpk dan program lainnya di Kp Kb (DAK)
tersedianya biaya operasional integritas program kkbpk dan program lainnya di kampung (bulan)
12 800,000,636 3 - 3 - 3 - 3 417,130,000 12 417,130,000 100.00% 52.14%
Tidak Ada(0)
operasional pembinaan program kb bagi masyarakat oleh kader (ppkbd dan sub ppkbd)(DAK)
tersedianya biaya operasional pembinaan program kb bagi masyarakat (bulan)
12 381,600,000 3 - 3 - 3 - 3 341,620,000 12 341,620,000 100.00% 89.52%
Tidak Ada(0)
dukungan media kie dan manajemen bokb (DAK)
tersedianya biaya dukungan media kie dan managemen bok kb (bulan)
12 238,023,200 3 - 3 - 3 - 3 230,791,900 12 230,791,900 100.00% 96.96%
Tidak Ada(0)
3,400,852,032 80.01% 76.91%
Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Keluarga
Program Keluarga SejahteraPresentase keluarga pra sejahtera dan KS 1 (%) 14.00 215,000,000 0 215,000,000 -
Persentase kecukupan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (%)
100.00 0 -
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) (%) 42.20 52.04 -
Rata-rata Usia Kawin (Tahun) 19.40 19.6 -
pemutakhiran dan pengolahan data keluarga (kk)
55000 - - - 55,000 55,000 100.00%
terbinanya uppks (kelompok uppks) 8 - - 8 - 8 100.00%
terbinanya kader bkb holistik dan orang tua balita (poktan)
5 - 5 - - 5 100.00%
terbinanya kader bkb, bkr dan bkl dan orang tua balita (poktan)
16 - 16 - - 16 100.00%
terbinanya ppks (kecamatan) 7 - - 7 - 7 100.00%
terbinanya pik-remaja di sma/smk (kelompok pik-remaja sma/smk)
8 - - 8 - 8 100.00%
pendidikan kependudukan salut formal dan non formal (orang)
30 - - - 30 30 0.00%
127,566,700 85.71% 81.54%
Tinggi Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Transportasi dan Lalu Lintas Angkutan
Program peningkatan pelayanan angkutan
Persentase Desa Berakses Angkutan Umum Layak (Persen)
60.00 13,809,875,000 0 7,885,000,000 -
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT
Lancarnya Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Darat (Bulan)
12 4,396,545,000 3 394,674,693 3 969,057,450 3 1,172,144,065 3 1,503,885,700 12 4,039,761,908 100.00% 91.88%
Tidak Ada(0)
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA
Lancarnya Pengelolaan Dan penyelenggaraan Transportasi Laut Dan udara (Bulan)
12 1,271,200,000 3 11,500,000 3 235,738,728 3 181,613,150 3 553,101,056 12 981,952,934 100.00% 77.25%
Tidak Ada(0)
DAK AFFIRMATIF Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat (Kegiatan)
1 3,239,000,000 - 11,796,000 - 12,623,846 - 2,990,067,300 1 3,996,090 1 3,018,483,236 100.00% 93.19%
Tidak Ada(0)
pembangunan keluarga sejahtera
127,566,700 - 10,460,000 15,840,000 77,722,100 104,022,100 81.54%
Predikat Kinerja Perhubungan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tidak Ada(0)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
OPERASIONAL UPT PELABUHAN SADAI
Tersedianya Pelayanan Administrasi Dan Operasional UPT Pelabuhan (Bulan)
12 540,000,000 3 53,400,000 3 127,307,718 3 148,725,969 3 149,760,223 12 479,193,910 100.00% 88.74%
Tidak Ada(0)
9,446,745,000 100.00% 87.77%
Sangat Tinggi Tinggi
Mengembangkan Investasi Daerah
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Jumlah PMA/PMDN (Perusahaan) 17.00 752,000,000 18 1,146,500,000 17
Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tidak Ada(0)
Partisipasi pada Pameran Promosi dan Investasi (event)
3 1 2 - - 3 100.00%
175,000,000 100.00% 99.06%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Mengembangkan Investasi Daerah
Program Peningkatan dan Realisasi Investasi Kenaikan Realisasi
Investasi (%) 8.00 52,500,000 0 250,000,000 -
Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Penanaman Modal (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya DED Pusat Kegiatan Masyarakat (dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya dokumen RUPMK (dokumen) 1 - - - 1 1 100.00%
589,875,000 100.00% 97.18%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Mengembangkan Investasi Daerah
Program Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Rata-rata lama izin
berdampak lingkungan (Hari)
7.00 1,244,254,000 0 733,000,000 -
Tersedianya biaya jasa operasional perizinan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya verifikasi dan observasi dokumen perizinan (laporan)
1 0 0 0 0 1 100.00%
Terlaksananya publikasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya penyusunan prosedur pelayanan perizinan terpadu satu pintu (laporan)
1 0 0 0 0 1 100.00%
Tersedianya perlengkapan tim teknis dan material pendukung perizinan (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
368,450,000 100.00% 94.38%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase Data/Informasi Yang Menurut Ketentuan (Persentase )
100.00 300,000,000 0 28,100,000 -
Pengelolaan Data Statistik Daerah
Tersedianya Laporan Statistik Daerah (Dokumen)
1 252,097,500 - - - 26,790,900 - 38,080,900 1 187,225,700 1 252,097,500 100.00% 100.00%Tidak Ada(0)
252,097,500 100.00% 100.00%
94.38%
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Perijinan Daerah
368,450,000 17,266,394 19,590,655
14,258,228 12,717,100 173,346,628 99.06%
Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal
589,875,000 1,120,000 5,620,000 70,409,500 496,066,245 573,215,745 97.18%
Peningkatan Potensi dan Daya Saing Penanaman Modal Daerah
175,000,000 6,490,000 139,881,300
Predikat Kinerja
Statistik
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
7,985,000 302,894,580 347,736,629
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Tidak Ada(0)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Tidak Ada(0)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Persandian
Persentase Data/Informasi yang menurut ketentuan harus disandikan (Persentase )
100.00 100,000,000 100 28,100,000 100
Pengelolaan Persandian Daerah
Tersedianya Sandiman (laporan) 1 75,400,000 - - - 25,100,000 - 44,071,500 1 - 1 69,171,500 100.00% 91.74%
Tidak Ada(0)
75,400,000 100.00% 91.74%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Peningkatan Produksi Hash Perikanan Produksi Perikanan
Budidaya (Ton) 600.00 14,318,000,000 615 2,501,996,000 550
Operasional BBI Tersedianya Operasional BBI (Bulan) 12 375,400,000 3 32,145,100 3 56,658,454 3 89,510,850 3 171,597,250 12 349,911,654 100.00% 93.21%
Tidak Ada(0)
Penyediaan Calon Induk Nila, Patin, Lele, Baung dan Pakan Calon Induk (Dak) (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Monitoring dan Evaluasi (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pendampingan Peralihan Alat Penangkapan Ikan (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pembangunan Bak Tandon Hactcery BBI (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Rehabilitasi Saluran Air Pasok dan Buang BBI Toboali (Dak( (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Paket Polikultur Udang Windu, Bandeng, Rumput laut, (dak) (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Penyusunan Kajian Pengembangan Sentra Perikanan dan Studi Replikasi Pengelolaan TPI (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (Kegiatan)
0 - - - - - 0.00%
Rehabilitasi Kolam Induk dan Kolam Pendederan BBI Toboali (Dak) (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Alat Tangkap Gillnet(dak) (Kegiatan) 1 - - - - - 0.00%
Pembangunan Kolam BBI (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Paket Wadah Ikan Dari Pelastik/Fiber Glass (Dak) (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pembangunan Tpi Desa Rajik (Kegiatan) 0 - - - - - 0.00%
Sosialisasi CBIB (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Gerai Perizinan Kapal Perikanan (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Rehabilitasi Hatchery BBI Toboali (Dak( (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Peningkatana Sarana dan Prasarana Perikanan
2,971,086,000 - 31,355,367 622,922,600 1,366,466,387 2,020,744,354 68.01%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Kelautan dan Perikanan
Predikat Kinerja
Persandian
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
Paket Budidaya Lele Insentif Dengan Penerapan Teknologi Bioflok (dak) (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Demplot Karang Darah (Kegiatan) 1 - - - - 1 100.00%
Rehabilitasi Depo Penjemuran Ikan Celagen (Kegiatan)
1 - - - - - 0.00%
Pembangunan Sumur Bor Air Dalam BBI Toboali (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Operasional Tpi dan Bangsal Pengolahan
Tersedianya Operasional Tpi dan Bangsal Pengolahan (Bulan )
12 37,800,640 3 - 3 - - - - 27,521,000 6 27,521,000 50.00% 72.81%Tidak Ada(0)
3,384,286,640 79.55% 78.01%
Tinggi Tinggi
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Pengembangan Daya Saing Usaha Dan Produk Kelautan Dan Perikanan
Produksi Hasil Olahan Perikanan (Ton) 4200.00 1,050,000,000 0 925,000,000 -
Lomba Masak Serba Ikan dan Sosialisasi Gemar Ikan
Lomba Masak Serba Ikan dan Sosialisasi Gemarikan (Kegiatan)
1 187,200,000 - - - - 1 111,904,500 - 74,694,200 1 186,598,700 100.00% 99.68%
Tidak Ada(0)
Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Nelayan, Sertifikat Hak atas Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pembinaan Unit Pengolah Ikan (Kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Partisipasi Pameran Prosuk Perikanan (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pengembangan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dan Penyusunan NTN dan Nilai Tukar Pembudayaan Ikan dan Pendampingan Program Satu data KKP (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
527,130,000 100.00% 97.32%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Berkembangnya Pariwisata Daerah
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Objek Wisata Terkelola
(Persentase ) 0.00 6,245,000,000 0 3,600,000,000 -
Tersedianya Dokumen Teknis Pengembangan Pariwisata (Dokumen)
3 - - - 3 3 100.00%
Tersedianya Monumen GMT Di Pantai Tanjung Kerasak (Monumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya WC/Toilet, Tempat Bilas Dan Penyediaan Air Bersih Di Kawasan Wisata (Unit)
6 - - - 6 6 100.00%
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Wisata Bawah Air (Laporan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Tersedianya Gerbang Kawasan Wisata (Gerbang)
4 - - - 4 4 100.00%
- 322,788,767 322,788,767 94.96%
Pengembangan Destinasi Pariwisata
3,832,605,000 19,250,000 197,200,218 628,126,133 2,950,627,207 3,795,203,558 99.02%
Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Perikanan
339,930,000 - -
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Pariwisata
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Tersedianya Musholla Di Kawasan Wisata (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Terpeliharanya Sarana Prasarana Wisata Dan Tersedianya Jasa Kebersihan Pantai (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Rehabilitasi Panggung Hiburan Di Pantai Kumbung (Panggung)
1 - - - 1 1 100.00%
3,832,605,000 100.00% 99.02%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Berkembangnya Pariwisata Daerah
Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata
Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (persentase )
100.00 7,356,915,000 5 5,292,300,000 3
Terselenggaranya Toboali Tempo Doeloe (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Adanya Travel Pattern Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Adanya Pembinaan SDM Pariwisata (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pelaksanaan Pameran Pariwisata Daerah (Kali) 2 - 1 1 - 2 100.00%
Pengadaan Peralatan TIC (Paket) 1 - - - 1 1 100.00%
Adanya Peningkatan Publikasi Dan Promosi (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Terselenggaranya Pemilihan, Pengiriman Dan Pembinaan Duta Wisata (Laporan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Terselenggaranya Toboali City on Fire 2018 (Event) 1 - - - 1 1 100.00%
3,498,555,000 100.00% 95.52%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Peningkatan
Pendapatan Perkapita RT Petani (%)
5.00 1,902,135,000 2 1,852,135,000 2
Tersedianya Penyediaan Jasa Penyuluh (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Biaya Operasional Bp3k (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Biaya Operasional Tenaga Fungsional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Survei Nilai Tukar Petani (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Petani (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyediaan Informasi Pembangunan Daerah (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
1,847,135,000 100.00% 96.98%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Peningkatan Kesejahteraan Petani
245,000,000 - 4,000,000
95.52%
Operasional BP3K, Tenaga Fungsional dan Penyuluh
1,602,135,000 178,200,000 411,779,000 342,341,000 606,032,765 1,538,352,765 96.02%
Pengembangan Kepariwisataan
3,498,555,000 25,200,000 272,369,819
97.94%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Pertanian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
3,000,000 232,952,750 239,952,750
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1,826,588,924 1,217,757,284 3,341,916,027
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Tidak Ada(0)
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Dan Perkebunan
Persentase Peningkatan Volume Beras Berkemasan Dipasaran (%)
5.00 275,200,000 5 275,200,000 5
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan
Tersedianya Pedamping Puap (bulan) 12 25,200,000 3 4,200,000 3 6,300,000 3 6,300,000 3 8,400,000 12 25,200,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Operasional Pengawas Pupuk dan Pestisida (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyusunan Rdkk (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pendamping Dana Tp Psp (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Program Penyuluh (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
196,000,000 100.00% 96.02%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Persentase Produk Peternakan Terserap Pasar (%)
100.00 500,000,000 80 350,000,000 80
Pengadaan Obat-obat Ternak Tersedianya Obat-obat Ternak (Jenis) 2 150,000,000 - - 2 6,543,799 - - - 142,039,326 2 148,583,125 100.00% 99.06%
Tidak Ada(0)
Pengadaan Perlengkapan Puskeswan Pulau Besar (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Alat Pengolahan Pakan dan Pupuk Kompos (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kesehatan Hewan dan Layanan IB (Unit)
1 - 1 - - 1 100.00%
Magang Bagi Petani/Peternak (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Instalasi Listrik Puskeswan Pulau Besar (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
836,835,000 100.00% 94.99%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Persentase
Pertumbuhan Populasi Ayam (%)
4.00 2,050,000,000 2.5 1,707,250,000 2
Kawasan Peternakan Rakyat Kawasan Peternakan Rakyat (keg) 1 306,000,000 - - - 3,500,000 - - 1 229,099,098 1 232,599,098 100.00% 76.01%
Tidak Ada(0)
Pengendalian Populasi Anjing Liar (laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana IB (laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pendataan Peternakan (laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pedampingan Medik Veteriner (laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pedampingan Penyusunan Perda Izin Usaha Peternakan (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
689,210,000 100.00% 78.65%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Peningkatan Produksi Pertanian Atau Perkebunan
Cakupan Bina Kelompok Tani (%) 100.00 23,000,000,000 80.7 14,153,015,900 81
Pembangunan dam Parit (desa) 6 - - - 5 5 83.33%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
92.05%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
90.93%
Peningkatan Produksi Peternakan
383,210,000 - - 45,500,000 265,980,000 311,480,000 81.28%
Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
686,835,000 - 141,478,162
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
370,215,380 112,825,000 624,518,542
Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan
170,800,000 - - - 157,214,700 157,214,700
Tidak Ada(0)
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
pembangunan pusat terminal agribisnis hortikultura (desa)
1 - - - 1 1 100.00%
Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (DAK) (unit)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pembangunan/rehab long storage (desa/dusun) 9 - - - 9 9 100.00%
pembangunan upja dan perbengkelan (desa) 3 - - - 3 3 100.00%
Pembuatan Pintu Air Tersier (desa) 2 - - - 2 2 100.00%
Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier (desan ) 5 - - - 5 5 100.00%
penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan (keg)
1 - - - 1 1 100.00%
plat dekker/gorong-gorong persawahan (desa) 4 - - - 4 4 100.00%
penyusunan action plan pertanian pangan perikanan (keg)
0 - - - - - 0.00%
Pembangunan Jalan Produksi (desa) 14 - - - 14 14 100.00%
Pembangunan Jalan Usaha Tani (desa/dusun) 8 - - - 7 7 87.50%
Pengendalian Hama dan Organisme Pengganggu Tanaman (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pemeliharaan Kebun Benih Lada (Kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Peluasan Tanaman Holtikultura (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pengembangan Kawasan Techno Park Lada (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Fasilitasi Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura (Kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Pemeliharaan Kebun Percontohan Lada (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Pengolahan Data Statistik Pertanian (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (slpht) (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
13,379,379,100 93.54% 93.28%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi Daerah dengan Prinsip Pemerataan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah Pasar Tertib
Ukur (Unit) 1.00 4,825,000,000 0 4,825,000,000 -
Tersedianya Peralatan UTTP Metrologi Legal (set )
1 - - - 1 1 100.00%Tidak Ada(0)
Terfasilitasinya Pelayanan Tera Ulang Terhadap UTTP Metrologi Legal (UTTP)
800 200 200 200 200 800 100.00%
289,900,000 100.00% 97.34%
89.07%
Perkebunan
10,544,890,100 - 29,040,000
97.34%
Peningkatan Pengamanan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Niaga
289,900,000 - 26,900,900
97.48%
Pengembangan Komoditi dan Pengendalian Hama atau Organisme Pengganggu Tanaman
2,834,489,000 14,000,000 114,096,600 256,573,500 2,140,087,840 2,524,757,940
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Perdagangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
931,796,500 9,318,136,400 10,278,972,900
9,260,000 246,022,500 282,183,400
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Tidak Ada(0)
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi Daerah dengan Prinsip Pemerataan
Program Pengembangan Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Persentase Pedagang/Pelaku Usaha Terformalisasi/Teregistrasi (%)
40.00 6,330,000,000 0 4,932,000,000 -
Tersedianya Tempat Macam-macam Kuliner (Unit)
1 - - - 1 1 100.00%
Tertatanya Bangunan Pasar (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Terpantaunya dan Terawasinya Sembako Dan Barang Strategis Lainnya (Kecamatan)
8 2 2 2 2 8 100.00%
Tersedianya Sarana Fasilitasi Umum Pasar (Unit)
1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Pasar Yang Refresentatif (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Misi Dagang (Jenis) 15 - 15 - - 15 100.00%
Pembangunan Pujasera DABA (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
4,316,368,500 100.00% 53.31%Sangat Tinggi Rendah
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumbuhan IKM (%) 8.50 1,673,700,000 0 1,594,000,000 -
Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi P-IRT (IKM) 50 - 50 - - 50 100.00%
Sarana promosi produk Bangka Selatan (kali) 1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya pelatihan design packaging (IKM) 60 - - 60 - 60 100.00%
Tersedianya informasi mengenai pertumbuhan IKM (laporan)
1 0 0 0 0 1 100.00%
Terlaksananya fasilitasi halal dan uji nutrisi IKM (IKM)
27 - - - 27 27 100.00%
Terlaksananya pengembangan pemasaran produk IKM potensi unggulan daerah (kali)
6 1 3 1 1 6 100.00%
Terlaksananya pelatihan kerajinan berbahan dasar bambu di Kabupaten Bangka Selatan (kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
Terlaksananya partisipasi pada pameran lokal, regional dan nasional (kali)
1 - 1 - - 1 100.00%
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (kegiatan)
1 0 0 - 1 1 100.00%
848,896,000 100.00% 88.71%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi Daerah dengan Prinsip Pemerataan
Program Penataan Struktur Industri Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin (%) 60.00 108,320,000 0 433,280,000 -
Tersedianya laporan (laporan) 1 - 1 - 1 1 100.00%
Percepatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
598,896,000 - 53,224,912
Predikat Kinerja
92.37%
Percepatan Perkembangan Fasilitasi Industri
41,952,000 - 2,700,000
85.76%
Penguatan Fungsi Dekranasda
250,000,000 800,000 101,394,253 87,911,000 39,034,193 229,139,446 91.66%
peningkatan perdagangan dalam daerah
4,316,368,500 - 90,810,661 816,224,600 1,393,916,400 2,300,951,661 53.31%
Predikat Kinerja
18,091,439 17,959,416 38,750,855
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Perindustrian
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
57,205,231 403,196,234 513,626,377
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Tidak Ada(0)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Tidak Ada(0)
Tersedianya perda RPIK (dokumen) 1 - - - 1 1 100.00%
41,952,000 100.00% 92.37%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pengkajian dan Penelitian Terapan Persentase
implementasi kelitbangan (%)
100.00 2,392,000,000 100 780,542,000 100
Riset dan Observasi Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Studi Karakteristik Sosial Budaya Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Prospek dan Arah Pengembangan Tata Niaga Agribisnis di Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Riset Terapan Teknologi Mutu Air Laut Dan Lingkungan Kawasan Pesisir Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Koordinasi Litbang (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Fs Politeknik Kelautan Perikanan Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Studi Implementasi Pola Tata Ruang Desa di Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Pengembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Di Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Riset Potensi Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Riset dan Observasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (Sida) (Dokumen)
1 - - - 1 1 100.00%
1,364,850,000 100.00% 95.71%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat ketepatan waktu Penetapan APBD (Tepat/Tidak Tepat Waktu) (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)
1.00 8,554,395,000 1 7,587,790,000 1
Tersedianya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dokumen)
6 2 2 2 - 6 100.00%
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
92.37%
Research And Development
1,364,850,000 59,558,475 170,940,333 260,375,761 815,488,920 1,306,363,489 95.71%
41,952,000 - 2,700,000
Predikat Kinerja
Keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Penelitian dan Pengembangan
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
18,091,439 17,959,416 38,750,855
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tidak Ada(0)
Badan Keuangan Daerah
Tidak Ada(0)
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pendataan dan Penerimaan Daerah (laporan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kabutuhan Operasional Perkantoran (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Aset Daerah (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD (dokumen)
4 1 1 2 - 4 100.00%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor (jenis) 6 1 1 - 4 6 100.00%
Terfasilitasinya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (laporan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
7,045,263,000 100.00% 91.13%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Persentase Aparatur Melakukan Pelanggaran Disiplin (%)
0.38 7,297,410,000 0 7,207,410,500 -
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS (orang)
20 - 20 - - 20 100.00%
Pengiriman Atlit Porprov Korpri (Kegiatan) 1 - - - - - 0.00%
Pengadaan Pakaian Olahraga (jenis) 5 - - 5 - 5 100.00%
Pelayanan Administrasi Kepegawaian (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengelolaan Absensi Kantor (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pendataan dan Pemutakhiran Data PNS (kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut (stell)
53 - - - 48 48 90.57%
Pembinaan dan Penegakan Disiplin Aparatur (orang)
15 - 2 5 3 10 66.67%
Peningkatan Jiwa dan Semangat KORPRI (kegiatan)
1 - - - 1 1 100.00%
Penyusunan Formasi PNS Tahun 2018 (laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Penyerahann SK CPNS (orang) 120 - - - - - 0.00%
Pengadan CPNS Tahun 2018 (orang) 120 - - - 203 203 169.17%
Pelantikan Pejabat Eselon II, III, Iv dan Pejabat Fungsional (kali)
9 2 3 - 1 6 66.67%
1,618,328,000 84.08% 69.78%
Tinggi Sedang
91.13%
Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian
1,618,328,000 153,645,400 177,850,900 117,350,400 680,379,289 1,129,225,989 69.78%
Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
920,277,617 2,754,769,853 6,420,440,243 7,045,263,000 867,902,372 1,877,490,401
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Tidak Ada(0)
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (Persen)
100.00 1,011,675,000 100 988,375,000 100
Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Kebutuhan Operasional Perkantoran (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
1,187,442,500 100.00% 91.07%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana aparatur (Persen)
100.00 208,500,000 80 365,300,000 80
Pengadaan Tinta Ribbon dan Cleaning Kit (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Alat Percetakan KIA (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak ( KIA ) (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan CCTV (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Mesin Nomor Antrian (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Meubeluir (Paket) 1 - - 1 - 1 100.00%
208,500,000 100.00% 94.14%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 6,598,327,283 29 5,498,606,069 90
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran tugas umum kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan keuangan dan asset (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya kegiatan Toboali City on Fire (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal pelayanan kesehatan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
93.37%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Adminstrasi Perkantoran
5,849,456,600 429,987,118 1,378,150,404
91.07%
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
208,500,000 - 176,127,000 18,905,500 1,250,000 196,282,500 94.14%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
1,187,442,500 68,500,000 257,507,560
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
1,553,949,582 2,099,513,587 5,461,600,691
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
214,395,870 540,970,780 1,081,374,210
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tidak Ada(0)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tidak Ada(0)
Rumah Sakit Umum Daerah
Tidak Ada(0)
Terlaksananya Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Bulan)
12 - 6 - 6 12 100.00%
Terlaksanannya asset satuan kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
5,849,456,600 100.00% 93.37%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (persen)
100.00 564,450,000 0 564,450,000 -
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya kebutuhan Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terpeliharanya Aset Satuan Kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
718,230,000 100.00% 99.92%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 2,665,113,775 100 2,600,111,000 100
2. Tersedianya Jasa Penunjang Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
1. Tersediannya Kebutuhan Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
5. Terpeliharaanya Aset Satuan Kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
4. Pengelolaan Keuangan Dan Aset OPD (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
3. Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
3,033,860,000 100.00% 79.38%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan
Masyarakat (nilai) 0.00 1,544,470,000 100 1,506,800,000 100
Nilai Evaluasi AKIP (Nilai) 55.00 100 100
Pengelolaan Keuangan dan Aset (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pelaksanaan Tugas Umum Kedinasan (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Kebutuhan Operasional (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
79.38%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
1,732,494,750 244,425,963 385,025,740 444,726,995 420,505,685 1,494,684,383 86.27%
PENGUATAN FUNGSI KESEKTARIATAN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3,033,860,000 186,853,773 540,608,549
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
718,230,000 71,653,791 300,814,017 114,060,717 231,096,635 717,625,160 99.92%
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
748,857,404 931,947,040 2,408,266,766
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tidak Ada(0)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
Tidak Ada(0)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tidak Ada(0)
Laporan Ikhtisar Capaian Kinerja OPD (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
1,732,494,750 100.00% 86.27%
Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (Persentase )
100.00 1,624,000,000 0 924,000,000 -
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Baik (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Operasional Perkantoran (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Adanya Kendaraan Dinas Pick Up (Unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Tersedianya Ruang Kerja Pegawai (Paket) 1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Perkantoran (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terpeliharanya Aset Daerah (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
1,608,780,000 100.00% 97.76%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 2,200,000,000 100 2,000,000,000 -
Monev kegiatan OPD (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Operasional Perkantoran (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Karnaval OPD (Event) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pelaporan SPM (Laporan) 2 - - - 2 2 100.00%
Pawai OPD (Event) 1 - - 1 - 1 100.00%
1,816,989,760 100.00% 92.92%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 4,933,057,500 957514028 4,698,150,000 -
Tersedianya Kebutuhan Operasinal Kantor (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksannya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksannya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terpeliharanya Aset Satuan Kerja (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
88.70%
Penguatan fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
781,500,000 40,300,000 116,759,400
97.76%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
1,816,989,760 292,363,494 418,758,930 257,037,100 720,166,267 1,688,325,791 92.92%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
1,608,780,000 60,600,000 676,571,289
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
194,554,870 341,595,700 693,209,970
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
190,899,432 644,642,228 1,572,712,949
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Tidak Ada(0)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tidak Ada(0)
Toboali
Tidak Ada(0)
Tersedianya Jasa penunjang Operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Penyediaan Operasional kelurahan Tanjung Ketapang Tersedianya Operasional
Kelurahan Tanjung Ketapang (bulan)
12 1,134,106,861 3 - 3 250,922,575 3 218,777,362 - 588,964,920 9 1,058,664,857 75.00% 93.35%
Tidak Ada(0)
Penyedian Operasional Kelurahan Teladan
Tersedianya Operasional Kelurahan Teladan (bulan)
12 1,520,346,972 3 25,200,000 3 434,171,800 3 322,934,935 - 730,841,650 9 1,513,148,385 75.00% 99.53%
Tidak Ada(0)
Penyediaan Operasional Kelurahan Toboali Tersedianya Operasional
Kelurahan Toboali (bulan) 12 1,248,741,169 3 31,000,000 3 327,561,517 3 114,129,400 - 767,985,715 9 1,240,676,632 75.00% 99.35%
Tidak Ada(0)
4,684,695,002 90.63% 95.23%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 2,054,700,000 0 1,754,000,000 -
Tersedianya jasa penunjang operasional kantor (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya kebutuhan operasional kantor (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset OPD (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi dan kunjungan kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya laptop,PC, printer, infocus,dan AC (kegiatan)
5 - 4 - 1 5 100.00%
Terlaksananya pemeliharaan aset satuan kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya PDH, Olahraga dan pakaian batik (kegiatan)
3 - 1 1 1 3 100.00%
1,778,446,750 100.00% 92.31%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 682,500,000 100 650,000,000 100
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersediannya Kebutuhan Operasional Perkantoran (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD (Bulan)
12 - - - 12 12 100.00%
846,098,000 100.00% 99.33%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
99.33%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
846,098,000 125,117,785 247,513,352
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
1,778,446,750 169,046,499 416,692,462 387,258,995 668,721,759 1,641,719,715 92.31%
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
164,488,170 303,293,244 840,412,551
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan
Tidak Ada(0)
Inspektorat
Tidak Ada(0)
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran () (%)
100.00 2,022,940,000 0 1,973,600,000 -
tersedianya honorarium pegawai honorer/tidak tetap (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
tersedianya biaya untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
terlaksananya kegiatan bimtek keuangan ke 12 UPT (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
terlaksananya kegiatan rutin/ajang tahunan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
tersedianya honorarium jasa keuangan dan aset daerah di dkppkb (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala aset kantor (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
tersedianya kebutuhan belanja operasional/belanja rutin/berkala aset kantor (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
penguatan fungsi perencanaan, pelaporan dan penyusunan profil kesehatan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
3,075,178,030 100.00% 95.37%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 770,365,400 0 751,576,000 -
Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran (Jenis)
3 - - 2 1 3 100.00%
Pengelolaan Keuangan Dan Adet (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Terpeliharanya Rumah Dinas Camat (Rumah) 1 - - 1 - 1 100.00%
Partisipasi Mengikuti Bintek (Kali) 3 - 1 2 - 3 100.00%
Kebutuhan Operasional Perkantoran (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Jasa Penunjang Operasional (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
908,965,400 100.00% 95.28%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Persen)
100.00 4,918,183,700 90 4,798,228,000 90
Pengadaan Rak Arsip (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
95.28%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
908,965,400 55,248,785 157,084,922
penguatan fungsi kesekretariatan dan administrasi perkantoran
3,075,178,030 195,500,000 739,300,731 634,902,064 1,363,187,553 2,932,890,348 95.37%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
130,132,659 523,602,162 866,068,528
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tidak Ada(0)
Kecamatan Air Gegas
Tidak Ada(0)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tidak Ada(0)
Pengadaan Parabola/digital (Unit) 2 - 2 - - 2 100.00%
Pengadaan Papan Data (Buah) 32 - - - 32 32 100.00%
Penyediaan Kebutuhan Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pembangunan Tempat Parkir (Bangunan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Mesin Rumput (Jenis) 1 - 1 - - 1 100.00%
Bimtek Peraturan Perundang-undangan (Orang)
7 - 7 - - 7 100.00%
Pengadaan Kursi Rapat (jenis) 2 - 2 - - 2 100.00%
PEngadaan Televisi /LCD (Unit) 3 - 3 - - 3 100.00%
Pengadaan Meja Rapat (jenis) 2 - 2 - - 2 100.00%
Pemasangan Wibe Site (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Tabung Gas (Unit) 2 - 2 - - 2 100.00%
Pengelolaan Keuangan dan Aset Skpd (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan Pengeras suara Portable (Unit) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pengadaan Almari Arsip (jenis) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penyedia Jasa Penunjang Operasional (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan Dispenser (Unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pengadaan Laptop (Unit) 2 - 2 - - 2 100.00%
Pemasangan Landscape (Bangunan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pembinaan/Pendidikan semangat kebangsaan (Kegiatan)
6 - 2 3 1 6 100.00%
Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pemasangan/Perbaikan/Instalasi Lstrik (Paket) 2 - 2 - - 2 100.00%
Pengadaan Rak Piring (Unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
5,125,521,550 100.00% 76.21%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 2,265,000,000 48.4 1,402,200,000 100
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00% 98.83%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
1,134,791,015 112,138,536 320,863,624
Administrasi Perkantoran
5,125,521,550 35,985,100 237,620,500 1,481,467,922 2,150,939,638 3,906,013,160 76.21%
Predikat Kinerja
335,564,062 352,981,601 1,121,547,823
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Tidak Ada(0)
Kecamatan Payung
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Satuan Kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Bimtek (laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kantor (jenis) 5 - 4 - 1 5 100.00%
1,134,791,015 100.00% 98.83%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 1,050,000,000 100 1,000,000,000 100
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum dan Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Peralatan Kantor (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
Terlaksananya Kegiatan Pasukan Pataka (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Tersedeianya Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
tersedianya Laptop, Komputer dan Printer (Unit)
11 - 11 - - 11 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
1,483,560,000 100.00% 64.54%Sangat Tinggi Rendah
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 2,718,200,000 0 2,718,200,000 -
Tersedianya Kebutuhan Operasional Perkantoran (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD (bulan)
12 - 6 3 3 12 100.00%
Tersdianya Jasa Penunjang Operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
3,321,096,248 100.00% 98.32%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 773,800,000 0 763,800,000 -
938,743,489 1,055,144,154 3,265,376,524 98.32%
Penguatan fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
3,321,096,248 297,080,858 974,408,023
Penguatan fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
1,483,560,000 279,630,740 457,383,209 220,514,175 - 957,528,124 64.54%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Tidak Ada(0)
Sekretariat Dewan
Tidak Ada(0)
Kepulauan Pongok
Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Opeasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Fasilitasi Toboali City On Fire (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan Daerah (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Dan Aset SKPD (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedinya Sarana Dan Prasarana Perkantoran (Jenis)
3 - 3 - - 3 100.00%
899,952,000 100.00% 98.41%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (Persentase )
100.00 1,776,653,000 100 1,733,320,000 100
Pengadaan Peralatan Radio (unit) 7 - - - 7 7 100.00%
Pengadaan Muebeler (unit) 18 - - 17 - 17 94.44%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Satuan Aset Kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan Pengelola Data (unit) 12 - - - 11 11 91.67%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Laporan Bulan dan Tahunan (laporan) 5 - - - 5 5 100.00%
2,204,960,500 98.46% 88.67%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
laporan keuangan yang akuntabel (%)
100.00 2,882,042,100 100 2,744,802,000 100
Tersedianya Kebutuhan Operasional kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Tempat Parkir Kantor (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
88.67%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
3,469,724,235 523,838,505 969,017,362 689,600,884 1,258,041,093 3,440,497,844 99.16%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
2,204,960,500 213,879,800 528,143,507
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
899,952,000 121,809,000 186,868,100 339,096,200 237,909,590 885,682,890 98.41%
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
505,575,105 707,499,564 1,955,097,976
Tidak Ada(0)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tidak Ada(0)
Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan
Tidak Ada(0)
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Umum Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
3,469,724,235 100.00% 99.16%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 2,221,650,000 100 188,249,800 100
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dinas (Dokumen)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja PD (Dokumen)
3 3 - - - 3 100.00%
Jumlah layanan penatausahaan barang pakai habis dan aset OPD (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Jumlah laporan pertanggungjawaban atas penatausahaan barang pakai habis dan aset PD (Dokumen)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Jumlah layanan penatausahaan keuangan PD (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Jumlah laporan monev dan hasil renja PD (Laporan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Jumlah dokumen perencanaan PD (Dokumen)
2 1 - 1 - 2 100.00%
1,858,077,800 100.00% 99.12%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 1,275,000,000 64.57 975,000,000 40
Tersedianya Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%Tidak Ada(0)
Tersedianya Perlengkapan Dan Peralatan (Paket)
1 - 1 - - 1 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Dan Aset SKPD (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pembuatan Landscape Kantor (Paket)
1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
1,015,020,000 100.00% 99.29%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
99.12%
Peguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
1,015,020,000 179,649,000 273,807,500 224,129,000 330,267,000 1,007,852,500 99.29%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
1,858,077,800 270,770,122 413,076,718
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
583,282,087 574,619,205 1,841,748,132
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tidak Ada(0)
Kecamatan Simpang Rimba
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 1,522,390,475 100 1,485,259,000 100
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran (bulan)
12 1,294,145,300 3 112,810,023 3 247,579,732 3 351,407,087 3 522,094,081 12 1,233,890,923 100.00% 95.34%Tidak Ada(0)
1,294,145,300 100.00% 95.34%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (%)
100.00 7,737,500,000 0 7,737,500,000 -
Tersedianya pelaksanaan kelancaran tugas umum kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Perkantoran (Bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Pengelolaan Keuangan dan aset (bulan)
12 3 3 3 - 9 75.00%
7,593,600,000 95.00% 86.45%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 1,250,000,000 38 1,111,895,000 83
Pengadaan Teralis (kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
Jasa Penunjang Operasional (bulan) 12 6 - - 6 12 100.00%
Pengelolaan Keuangan dan Aset (bulan) 12 - 6 - 6 12 100.00%
Pemasangan Kanopi (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
Pelayanan administrasi perkantoran (bulan) 12 - 6 - 6 12 100.00%
Pemeliharaan Aset Satuan Kerja (bulan ) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan Hordeng (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
Pelaksanaan Keancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 - 6 - 6 12 100.00%
Pembuatan Tempat Parkir (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
990,345,000 100.00% 91.22%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi Perkantoran (%)
100.00 842,700,000 0 842,700,000 -
Tersedianya Pengelolaan Keuangan dan Aset OPD (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Rehabilitasi Kantor Camat (unit) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pengutan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
86.45%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
990,345,000 66,893,788 333,550,400 176,409,225 326,558,750 903,412,163 91.22%
Penguatan Fungsi Kesekretariatan Dan Administrasi Perkantoran
7,593,600,000 280,200,000 1,670,029,687
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
1,425,266,895 3,189,469,910 6,564,966,492
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup
Sekretariat Daerah
Tidak Ada(0)
Kecamatan Tukak Sadai
Tidak Ada(0)
Kecamatan Lepar Pongok
Tidak Ada(0)
Tersedianya Mesin Pemotong Rumput (unit) 4 - - 4 - 4 100.00%
Tersedainya Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pengadaan Laptop (unit) 4 - 4 - - 4 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Perkantoran (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Pengadaan Soundsystem (unit) 1 - - 1 - 1 100.00%
770,935,000 100.00% 79.46%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana aparatur (%)
90.00 13,221,850,000 0 7,260,000,000 -
1. Tersedianya Sarana Dan Prasarana (Gedung/bangunan)
3 - - - 3 3 100.00%
2. Terbangunnya Gedung (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
3. Terehabnya Gedung/Bangunan (Gedun/bangunan)
4 - - - 4 4 100.00%
10,117,678,900 100.00% 96.49%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250,000,000 250,000,000
Ruang Rapat Bidang (M2) 220 - - - 220 220 100.00%
Printer (Portable) (Unit) 4 - - - 4 4 100.00%
Tempat Parkir Kantor (Unit) 1 - 1 - - 1 100.00%
Laptop (unit) 2 - - - 2 2 100.00%
Aplikasi Administrasi Kesekretariatan BPPPPD (Aplikasi)
1 - - - - - 0.00%
Air Conditioner (ac) (Paket) 1 - 1 - - 1 100.00%
Infocus (Unit) 4 - - 4 - 4 100.00%
Pembuatan Ruang Tunggu (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Mesin TIK Elektronik (Unit) 5 - - - 5 5 100.00%
Lanscape Kantor (unit) 1 - - - 1 1 100.00%
1,172,909,000 90.00% 92.69%
Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persentase)
100.00 200,000,000 0 - -
Pembangunan Ruang Kantor (Ruang ) 1 - 1 - - 1 100.00%
Tersedianya sarpras kantor (AC, Laptop, Komputer, Printer) (1 kegiatan)
1 - - 1 1 100.00%
300,000,000 100.00% 93.14%
92.69%
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
300,000,000 - 197,130,000 - 82,276,000 279,406,000 93.14%
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1,172,909,000 - 249,000,000
79.46%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
10,117,678,900 149,236,000 880,510,955 1,265,010,000 7,467,699,200 9,762,456,155 96.49%
770,935,000 47,106,000 104,105,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
36,000,000 802,175,000 1,087,175,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
225,795,000 235,596,561 612,602,561
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan
Tidak Ada(0)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tidak Ada(0)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tidak Ada(0)
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana aparatur (%)
100.00 300,900,000 100 - 100
Tempat Tidur Rumah Jabatan (Set) 1 - - - 1 1 100.00%
Gedung Kantor Hasil Rehab (Unit) 1 - - - 1 1 100.00%
313,300,000 100.00% 97.41%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana aparatur (%)
100.00 220,950,000 0 220,950,000 -
Tersedianya Pakaian Olahraga (stell) 102 - - 102 - 102 100.00%
Tersdianya Pakaian Dinas PSH, PDH dan PSR (stell) 100 - - - 100 100 100.00%
325,950,000 100.00% 97.78%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan
layanan administrasi perkantoran (persentase )
100.00 1,240,800,000 0 1,235,800,000 -
Pemeliharaan aset satuan kerja (bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Kebutuhan Operasional Perkantoran (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Tersedianya Jasa Penunjang Operasional (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan aset (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
Pelaksanaan Kelancaran Tugas Umum Kedinasan (bulan)
12 3 3 3 3 12 100.00%
1,316,040,000 100.00% 92.29%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana aparatur (%)
100.00 2,119,000,000 0 2,119,000,000 -
Tersedianya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (stel)
180 - - - 180 180 100.00%
Tersedianya Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (Bagian )
8 - - - 8 8 100.00%
Belanja Modal Pengadaan Proyektor (unit) 2 - - - 2 2 100.00%
Belanja Modal Pengadaan Genset (unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH (stell)
12 12 - - - 12 100.00%
Tersedianya Belanja Pendingin Ruangan (unit) 8 - - - 8 8 100.00%
Tersedianya Belanja Pengadaan Kursi Tunggu (unit)
2 - - - 2 2 100.00%
314,784,584 435,293,799 1,214,537,867 92.29%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Penguatan Fungsi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran
1,316,040,000 167,397,760 297,061,724
97.41%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
325,950,000 - - - 318,698,000 318,698,000 97.78%
Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Perkantoran
313,300,000 - -
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
- 305,171,000 305,171,000
Inspektorat
Tidak Ada(0)
Sekretariat Dewan
Tidak Ada(0)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Tidak Ada(0)
Sekretariat Daerah
Tidak Ada(0)
Belanja Modal Pengadaan Telpon Paralel (saluran) 5 - - - 5 5 100.00%
Tersedianya Pakaian Olahraga (stell) 180 - - 180 - 180 100.00%
Tersedianya Belanja Meja dan Kursi Kerja (unit) 12 - - - 12 12 100.00%
belanja Modal Pengadaan Soundsystem (unit) 1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Kendaraan Dinas (unit) 3 - - - 3 3 100.00%
Tersedianya Pengadaan Komputer (unit) 10 - - - 10 10 100.00%
Belanja Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (unit)
32 - - - 32 32 100.00%
Belanja Modal Pembuatan Tempat Parkir (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
Tersedianya Pengadaan Almari (unit) 10 - - - 10 10 100.00%
Tersedianya Pengadaan Sofa (unit) 6 - - - 6 6 100.00%
Belanja Modal Pengadaan CCTV (Titik) 16 - - - 16 16 100.00%
Tersedianya Partisi (paket) 1 - - - 1 1 100.00%
3,614,000,000 100.00% 97.76%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000 80,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Partisipasi Dalam Mengikuti Diklat (Laporan) 1 80,000,000 - 44,863,365 - 600,000 - 4,000,000 1 20,579,429 1 70,042,794 100.00% 87.55%
Tidak Ada(0)
80,000,000 100.00% 87.55%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana aparatur (Persen)
100.00 2,136,595,000 0 505,800,000 -
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)
9 174,000,000 - 171,409,000 9 - - 2,000,000 - - 9 173,409,000 100.00% 99.66%
Tidak Ada(0)
Pembangunan Untuk Seleksi Penerimaan CPNS
Tersedianya Gedung Untuk Seleksi Penerimaan CPNS (Unit)
1 1,340,795,198 - - 1 386,413,500 - 450,815,750 - 500,565,750 1 1,337,795,000 100.00% 99.78%Tidak Ada(0)
Penambahan Daya ListrikTersedianya Kebutuhan Listrik Yang Memadai Sesuai Kebutuhan (Paket)
1 92,300,000 - - - - - - 1 91,751,500 1 91,751,500 100.00% 99.41%
Tidak Ada(0)
Peningkatan Kualitas Instalsasi Listrik
Terpenuhinya Instalasi Jaringan Listrik yang Memenuhi standar Keamanan (Paket)
1 30,508,000 - - - - - - 1 29,327,000 1 29,327,000 100.00% 96.13%
Tidak Ada(0)
1,637,603,198 100.00% 98.74%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Persentase Penyelesaian Raperda (%)
75.00 17,060,850,000 0 17,060,850,000 -
Penguatan Pelaksanaan Fungsi DPRD dan Tugas Teknis Lainnya
Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kedewanan (bulan)
12 21,673,087,748 3 3,622,256,915 3 5,342,009,654 3 5,524,161,257 3 6,995,150,377 12 21,483,578,203 100.00% 99.13%
Tidak Ada(0)
21,673,087,748 100.00% 99.13%
3,614,000,000 215,650,000 542,650,366 215,832,000 2,558,913,500 3,533,045,866 97.76%
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Sekretariat Dewan
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Persentase Kelancaran Operasional Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (%)
100.00 3,500,000,000 0 3,000,000,000 -
Penguatan Fungsi Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Persentase Kelancaran
Operasional Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah (Bulan)
12 2,919,565,500 3 - 3 883,858,300 3 491,702,663 3 987,856,708 12 2,363,417,671 100.00% 80.95%
Tidak Ada(0)
2,919,565,500 100.00% 80.95%Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Terlaksananya Pengawasan Internal (Skala 1-4)
2.00 1,050,000,000 0 1,000,000,000 -
Pelaksanaan Pengawasan Internal Dan Penyelesaian Kerugian Negara
Terlaksananya Pengawasan Internal (Bulan)
12 802,873,000 3 51,289,200 3 355,737,700 3 149,726,308 3 206,578,381 12 763,331,589 100.00% 95.08%Tidak Ada(0)
802,873,000 100.00% 95.08%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala) 1.00 890,000,000 0 1,063,800,000 -
Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan (DABA) 50,000,000 - - - 31,780,000
Tidak Ada(0)
Pembinaan PKK (laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Fasilitasi Kegiatan Donor Darah (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga (Laporan)
1 1 - - - 1 100.00%
MTQ Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Musrenbang Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Pelayanan Umum KecamatanFasilitasi Paten (Laporan) 1 12,500,000 - 1,560,000 - 3,390,000 - 3,050,000 1 4,500,000 1 12,500,000 100.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Lomba Serba Masak Ikan (Laporan) 1 - - - - - 0.00%
Pembinaan Desa (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Lomba Cipta Menu (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Fasilitasi Junjung Besaoh Bergema (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Lomba Desa Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Fasilitasi TCOF (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Legalisasi Pengakuan Hak Tanah (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Fasilitasi Kegiatan Jum (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
540,793,985 93.33% 99.95%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan
Angka Kriminalitas (Per 1000 Penduduk Per Tahun)
7.45 831,750,000 0 1,550,000,000 -
MTQ (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
100.00%
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan
Pelayanan Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Pembangunan
109,139,600 - 3,245,000
99.87%
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
179,495,000 85,911,000 20,577,000 32,807,000 40,075,000 179,370,000 99.93%
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan
189,659,385 85,333,800 35,268,900
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
27,544,600 41,268,000 189,415,300
87,324,600 18,570,000 109,139,600
Predikat Kinerja
Sekretariat Daerah
Inspektorat
Payung
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Kepulauan Pongok
Tidak Ada(0)
Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan (Kegiatan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Musrenbang Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Pembinaan MTQ (Kegiatan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Partisipasi Pelaksanaan Junjung Besaoh Bergema (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Lomba Cipta Menu (Kegiatan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pembinaan PKK (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Lomba Masak Serba Ikan (Kegiatan) 1 - - - - - 0.00%
Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Operasional ADD (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Penanaman Nilai- Nilai Kebangsaan (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pembinaan Desa Dan Kelurahan (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Lomba BBGRM / Hari HPSN (Kegiatan) 1 1 - - - 1 100.00%
754,720,000 92.31% 88.27%
Sangat Tinggi Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala) 1.00 622,000,000 0 1,235,000,000 -
Terlaksananya Musrembang Tingkat Kecamatan (Kegiatan )
1 1 - - - 1 100.00%
Terlaksananya Musabaqoh TilawalatilQuran (M T Q) Tingkat Kecamatan (Kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
Terlaksananya Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan (Kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
Terlaksananya Partisipasi Junjung Besaoh Bergema (Kegiatan)
1 1 - - - 1 100.00%
Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga (Kali) 8 2 2 2 2 8 100.00%
Terselenggaranya Paten (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Tersusunnya Database Kependudukan (Kegiatan) 1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Pembinaan PKK (Kali) 6 2 2 - 2 6 100.00%
Terlaksananya Lomba Cipta Menu (Kegiatan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Terselenggaranya Operasional Tim Teknis Monitoring Dana ADD (Kali)
4 1 1 1 1 4 100.00%
Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan (Kegiatan)
1 - - - - - 0.00%
Terfasilitasinya Legalitas SP3AT (Bulan) 12 3 3 3 3 12 100.00%
Terfasilitasinya Desa Sehat (Kegiatan) 1 - 1 - - 1 100.00%
99.62%
Pelayanan Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
83,730,000 - 37,775,000
99.65%
Pelayanan Umum Kecamatan
12,000,000 - - - 12,000,000 12,000,000 100.00%
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan
299,270,000 - 166,755,000
90.82%
Fasilitas Kepemerintahan
248,030,000 4,500,000 4,500,000 60,300,000 157,995,000 227,295,000 91.64%
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
252,750,000 11,250,000 24,200,000
Sosial Dan Pembangunan
253,940,000 4,475,000 44,940,000 44,940,000 114,765,000 209,120,000 82.35%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
67,435,000 126,664,000 229,549,000
91,787,750 39,670,000 298,212,750
21,185,000 24,450,000 83,410,000
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Simpang Rimba
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Terlaksananya Pembinaan Anggota limnas (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Terselengaaranya Peringatan H U T R I (Kegiatan)
1 - - 1 - 1 100.00%
Terfasilitasinya Pembinaan Batas Desa (Kegiatan)
1 - 1 - - 1 100.00%
Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan ( DABA ) Terlaksananya Pemberian
Dana DABA (Kegiatan) 3 50,000,000 - - - - - - 2 37,500,000 2 37,500,000 66.67% 75.00%Tidak Ada(0)
572,000,000 92.16% 94.83%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala) 1.00 621,500,000 0 1,353,300,000 -
MTQ (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00% Tidak Ada(0)
Lomba Adipura Desa (Laporan) 1 - - - - - 0.00%
Gotong Royong (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Partisipasi Pelaksanaan Junjung Besaoh Bergema (Laporan)
1 1 - - - 1 100.00%
Pembinaan Qori/Qoriah (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Musrenbang Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 1 - - - 1 100.00%
Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan (Laporan) 1 - - - - - 0.00%
Pelayanan Umum Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Paten (Unit) 1 50,000,000 - - - - - - - 50,000,000 - 50,000,000 0.00% 100.00%
Tidak Ada(0)
Lomba Masak Serba Ikan (Laporan) 1 - - - - - 0.00%
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Pembinaan PKK (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Lomba Cipta Menu (Laporan) 1 - 1 - - 1 100.00%
Operasional ADD (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Lomba Desa Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 - - - - - 0.00%
Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Pembinaan Anggota Linmas (Laporan) 1 - - - - - 0.00%
Pembinaan Desa (Laporan) 1 - - - 1 1 100.00%
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar (Laporan) 1 - - 1 - 1 100.00%
Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan (DABA) 50,000,000 - - - -
Tidak Ada(0)
717,000,000 66.67% 59.76%
Sedang Rendah
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan Persentase Perundang-
Undangan Daerah Terselesaikan (%)
85.00 800,000,000 85 600,000,000 85
Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) 12 6 1 5 7 19 158.33%
Tersedianya Peraturan Bupati (Perbup) 25 10 12 20 15 57 228.00% 99.67%
Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat dan SJDIH
551,000,000 20,194,732
pelayanan Pemerintahan,ketentraman dan ketertiban pembangunan
261,000,000 - -
37,925,000 8,000,000 125,036,000 56.45%
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
134,500,000 - 29,750,000 - 9,370,000 39,120,000 29.09%
Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan
221,500,000 29,111,000 50,000,000
100,000,000 39,638,000 139,638,000 53.50%
127,000,000 - 12,592,500 114,257,500 - 126,850,000 99.88%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
171,597,232 549,189,650 190,532,346 166,865,340
Lepar Pongok
Tidak Ada(0)
Tidak Ada(0)
Sekretariat Daerah
Tidak Ada(0)
Terpublikasinya Perda (Perda) 6 6 - - - 6 100.00%
551,000,000 162.11% 99.67%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Penataan Daerah Otonomi Daerah (DOD) Cakupan Penanaman
Rupa Bumi (%) 45.00 356,140,000 0 300,000,000 -
3. Terlaksananya Penegasan dan Penyelasaian Batas/Wilayah/daerah (wilayah)
2 - - - - - 0.00%
2. Terlaksananya Pembakuan Nama-nama Rupa Bumi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan (Dokumen)
1 - - - - - 0.00%
1. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dokumen MoU)
15 2 2 - - 4 26.67%
Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Meningkatnya Kinerja
Kecamatan dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Wilayah ()
0 73,000,000 - - - - - - - 34,875,000 - 34,875,000 0.00% 47.77%
Tidak Ada(0)
356,140,000 7.07% 67.08%
Sangat Rendah Sedang
Meningkatnya Kualitas Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
Persentase Ketersediaan Informasi Anjab Dan Evjab (%)
50.00 344,500,000 0 250,000,000 -
Monitoring Penyusunan SP/SOP OPD (Dokumen OPD)
20 - 20 - - 20 100.00%
Fasilitasi Penyampaian LHKPN secara Online oleh Wajib Lapor LHKPN ke KPK ( Jabatan Wajib Lapor LHKPN)
49 25 13 11 - 49 100.00%
Revisi Perda dan Perbup Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Perda/Perbup)
21 - 1 1 - 2 9.52%
Evaluasi Penyelengaraan Pelayanan Publik (Unit Pelayanan)
10 - 9 - - 9 90.00%
Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Skala)
53.96 - 63 - - 63 116.92%
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik (Unit Pelayanan)
20 - - 20 - 20 100.00%
Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD (Jabatan) 298 - 498 - - 498 167.11%
364,500,000 97.65% 98.99%
Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
86.39%
Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
364,500,000 14,849,797 162,854,546 107,405,381 75,719,435 360,829,159 98.99%
Penataan wilayah Administrasi, Penegasan Batas dan Toponimi
283,140,000 - 131,964,800
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
- 112,630,105 244,594,905
Sekretariat Daerah
Tidak Ada(0)
Sekretariat Daerah
Lain-lain(0)
Meningkatnya Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi Daerah dengan Prinsip Pemerataan
Program Pengembangan Administrasi Kebijakan Perekonomian Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target Pembangunan Ekonomi Makro (%)
80.00 262,500,000 0 262,500,000 -
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Inventarisasi Data Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset BUMD Tahun 2017 (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Kegiatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Daerah (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya penyusunan laporan Bulanan Inflasi Daerah Tahun 2018 (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelengaran Tjslp Kab Bangka Selatan (laporan)
1 - - - 1 1 100.00%
782,834,500 100.00% 95.96%Sangat Tinggi Sangat Tinggi
96.07% 87.17%
Sangat Tinggi Tinggi
95.96%
Fasilitasi Pelaksanaan Bagian Ekonomi Pembangunan Daerah
782,834,500 24,489,080 202,917,020
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
220,340,610 303,480,482 751,227,192
467,768,801,678 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Sekretariat Daerah
Tidak Ada(0)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-1
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 berikut karakteristiknya serta
proyeksi perekonomian tahun 2020-2021 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah.
Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Bangka Selatan berikut
dinamika faktor eksternal dan internalnya.
Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai
prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian
masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2020 dapat dicapai sesuai
dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-
sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar
kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara
efektif dan efisien.
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1 Penelaahan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal.
Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2020 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan
provinsi tahun 2020. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang
memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki
prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan
agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-2
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan
nasional 2015-2020 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-
tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum
pembangunan nasional 2015-2020 adalah:
a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang
Berkelanjutan
c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang
Berkeadilan
g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
3.1.2 Penelaahan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi
Arah kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan tahun
2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada beberapa tujuan, antara
lain:
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2. Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk
serta industrialisasi komoditi unggulan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-3
3. Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan
cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi
sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan)
4. Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan
infrastruktur wilayah
5. Penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan
daya beli masyarakat
6. Peningkatan daya saing Sumber Daya manusia yang diarahkan kepada peningkatan
daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya Asean Community tahun
2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga
kerja dan usaha).
7. Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dengan mendorong laju
pertumbuhan ekonomi kebupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor
unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
8. Pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan
peran anggung jawab sosial dan lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi
dana CSR dan peningkatan
3.1.3 Penelaahan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 Dan Perkiraan Tahun 2020
3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bangka Selatan
Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro
serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidakdapat terlepas dengan
perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada
faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang
menyangkut kebijakan pemerintahpusat menyangkut sektor moneter maupun sektor
riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya
harga minyakdunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh
krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan
kerja dan kelesuan pasar ekspor.
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari dampak kebijakan pembangunan
yangdilaksanakankhususnya dalam bidang ekonomi.Pertumbuhan tersebut merupakan
kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang terjadi.Bagi daerah,
indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai
dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa datang.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-4
4.27
4.30 4.57 4.524.67
4.77
4.52
4.57
5.05
6.306.57
7.15
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untukmelihat kondisi
ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadapkinerja ekonomi makro
daerah yang lain. Semakin tinggi pertumbuhanekonomi daerah semakin berkembang
aktivitas perekonomian, baik aspekaktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun
perdagangan di daerah sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
PDRB Tanpa Migas PDRB dengan Migas
Sumber: BPS Bangka Selatan, * Angka Proyeksi
Gambar III.1 Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2015 - 2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Selatan memiliki trend positif baik
dengan migas maupun tanpa migas dari tahun ke tahun. Tahun 2015 pertumbuhan
ekonomi mencapai 4,52 persen kemudian naik sehingga tahun 2018 sebesar 6,30 %.
Apabila tanpa melibatkan migas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan
tahun 2015 mencapai 4,27 % kemudian terus naik menjadi 4,57 persen di tahun 2017.
Namun perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di tahun 2018 dimana hanya
tumbuh 4,52 persen.
Perlambatan ekonomi di tahun 2012 dan 2013 diakibatkan karena melambatnya
pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Tahun 2012 dan 2013
pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar
minus 3,06 persen dan minus 0,22 persen. Mengingat kontribusi lapangan usaha
Pertambangan dan Penggalian merupakan yang terbesar kedua dalam perekonomian,
maka perlambatan lapangan usaha tersebut akan sangat berpengaruh terhadap
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-5
keseluruhan perekonomian. Tahun 2014 perlambatan ekonomi lebih karena
perlambatan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dimana
pertumbuhannya hanya mencapai 3,58 %. Dengan kontribusi lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian,
perlambatan tersebut berdampak terhadap keseluruhan perekonomian.Selain itu
lapangan usaha Industri Pengolahan tahun 2014 tumbuh minus 0,70% dikarenakan ada
smelter pengolahan timah yang berhenti beroperasi
Berdasarkan lapangan usaha, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bangka Selatan selama kurun waktu 2011-2018 sebagaimana yang dapat terlihat pada
tabel berikut:
Tabel III.1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Selatan
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (persen), 2011-2018
Kategori Lapangan Usaha
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen)
2018** 2017* 2016 2015 2014 2013 2012
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.54 0.09 4.01 7.04 3.87 6.74 10.37
B Pertambangan dan Penggalian -2.26 5.03 0.29 -0.74 4.75 -0.22 -3.06
C Industri Pengolahan 11.13 10.4 13.39 11.7 -0.36 3.81 4.12
D Pengadaan Listrik, Gas 6.08 5.89 9.1 9.43 15.54 8.36 11.37
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang -1.87 10.44 8.17 18.97 11.37 12.08 27.39
F Konstruksi 8.06 9.92 8.71 4.18 4.82 6.79 8.34
G Perdagangan Besar dan Eceran; dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.95 10.97 6.94 3.45 3.15 4.76 4.93
H Transportasi dan Pergudangan 7.39 8.17 6.33 6.11 6.71 7.74 9.17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 7.32 9.12 8.12 6.26 5.67 6.71 9.33
J Informasi dan Komunikasi 9.67 8.77 8.78 6.01 6.87 5.75 7.31
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.16 2.51 6.34 8.49 8.73 8.66 13.41
L Real Estate 8.53 6.08 4.11 2.16 6.99 7.11 12.11
M,N Jasa Perusahaan 8.71 7.69 1.04 2.81 5.9 5.98 8.32
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan,
dan Jaminan Sosial Wajib 10.01 6.56 6.86 8.12 7.75 9.78 4.23
P Jasa Pendidikan 9.47 5.25 8.84 8.35 7.92 7.86 8.34
Q Rasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.02 9.02 5.2 7.74 6.56 5.49 6.33
R,S,T,U Jasa lainnya 8.11 7.02 10.58 7.26 6.67 5.93 9.6
Produk Domestik Regional Bruto 4.52 4.57 4.3 4.27 4.44 4.45 4.7
Sumber : BPS, 2017* angka sementara, 2018** angka sangat sementara
Pada tahun 2015, hampir semua sektor mengalami pelambatan, kecuali pada sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan, Industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-6
dan makan minum, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib,
jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur
ulangsebesar 18,97 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 8,65 persen.
Namun pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan,
sektor pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar
dan eceran mengalami kenaikan dari tahun 2014.
Pada tahun 2020 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan ditargetkan
sebesar 4,77 persen. Dengan memperhatikan proyeksi tersebut, dapat dikatakan target
tersebut sangat sulit untuk dicapai. Namun, bukan mustahil dapat dicapai dan
dibutuhkan kerja keras dalam meningkatkan pertumbuhan dalam semua sektor.
Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, pemerintah daerahharus segera
melakukan langkah strategis guna mempercepat prosestransformasi ekonomi dari yang
berbasis pertambangan menjadi perekonomianyang berbasis potensi lokal lainnya
sehingga pembangunan sektor dan sub sektor lain harus terus dipacu.
Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bangka Selatan yaitu, meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan yang
diantaranya adalah sektor pertanian perikanan, pariwisata dan industri.
3.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Bangka Selatan
Aktivitas perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan terus berkembang, hal tersebut
diindikasikan dari nilai PDRB ADHB dan ADHK yang terus mengalami peningkatan baik
dengan migas maupun tanpa migas. Tahun 2018 seluruh kegiatan ekonomi di
Kabupaten Bangka Selatan menghasilkan PDRB sebesar 8,9 triliun rupiah, apabila tidak
menyertakan sektor migas, PDRB Bangka Selatan adalah sebesar 8,3 triliun rupiah.
Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, PDRB ADHB telah mengalami
peningkatan sebesar 46,28 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya
volume dan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit ekonomi. Untuk PDRB
ADHK dalam kurun waktu tersebut meningkat sebesar 18,84 persen. Peningkatan PDRB
ADHK lebih disebabkan peningkatan volume barang dan jasa yang dihasilkan tanpa
menyertakan peningkatan harga. Sementara, PDRB ADHB dan ADHK tanpa
menyertakan migas selama tahun 2011-2015 meningkat lebih cepat dibandingkan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-7
PDRB dengan migas, masing-masing meningkat sebesar 49,42 persen dan 19,67 persen.
Gambaran mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 –
2018, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.
Tabel III.2
PDRB Kabupaten Bangka Selatan Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) 2011-2018 Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.601.305 1.908.599 2.173.080 2.389.497 2.676.489 2.982.177 3.009.996 2.999.446
Pertambangan dan penggalian 1.599.967 1.618.341 1.656.321 1.804.549 1.748.029 1.735.903 1.939.961 1.906.255
Industri Pengolahan 171.997 189.319 207.479 221.429 253.737 299.223 344.130 385.415
Pengadaan Listrik dan Gas 1.819 2.029 2.123 3.096 3.630 4.544 5.333 5.761
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 481 642 765 911 1.168 1.317 1.516 1.701
Konstruksi 302.752 344.883 390.893 446.035 492.435 552.360 648.982 740.087
Perdagangan besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 451.731 503.083 558.831 613.508 676.547 769.558 899.965 975.856
Transportasi dan Pergudangan 29.490 34.300 40.176 45.972 53.402 56.786 63.256 69.196
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 72.574 85.746 100.108 112.517 128.864 146.821 163.676 181.036
Informasi dan Komunikasi 22.843 25.545 27.129 30.315 33.351 37.004 41.239 45.586
Jasa Keuangan dan Asuransi 18.543 22.999 26.764 30.483 34.214 37.518 40.138 43.934
Real Estate 132.518 160.721 188.680 215.303 231.313 250.950 274.373 304.515
Jasa Perusahaan 5.673 6.571 7.518 8.544 9.369 9.900 11.121 12.580
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 204.180 230.589 277.813 323.812 373.574 409.600 452.473 489.328
Jasa Pendidikan 88.293 102.012 116.001 134.271 158.527 180.780 194.133 211.937
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 24.342 26.928 29.569 33.501 38.767 41.620 46.717 50.860
Jasa Lainnya 12.860 14.687 16.657 19.249 22.047 25.463 28.364 31.326
PDRB dengan Migas 4.741.368 5.276.994 5.820.024 6.432.992 6.935.463 7.541.524 8.165.173 8.454.819
PDRB tanpa Migas 4.322.202 4.836.515
5.348.536
5.933.351 6.458.196 7.064.814 7.620.249 7.872.586
Sumber: BPS Bangka Selatan, *) angka sementara, **) angka sangat sementara
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-8
Tabel III.3
PDRB Kabupaten Bangka Selatan Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) 2011-2018 Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 1.511.625 1.668.327 1.780.718 1.844.510 1.974.549 2.059.350 2.061.136 2.195.903
Pertambangan dan penggalian 1.481.032 1.435.779 1.432.565 1.503.653 1.487.295 1.493.955 1.569.113 1.527.410
Industri Pengolahan 161.520 168.179 174.584 173.355 188.352 220.340 243.248 270.324
Pengadaan Listrik dan Gas 1.820 2.027 2.196 2.511 2.645 3.015 3.206 3.401
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
446 568 637 709 844 913 1.008 989
Konstruksi 285.514 309.313 330.327 346.917 361.420 392.156 431.058 465.815
Perdagangan besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
428.211 449.320 470.730 486.715 503.816 537.183 596.136 625.668
Transportasi dan
Pergudangan 27.970 30.536 32.899 35.009 36.973 39.630 42.867 46.033
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 67.698 74.017 78.981 83.460 88.684 95.884 104.624 112.282
Informasi dan Komunikasi 22.488 24.131 25.519 27.248 28.711 31.449 34.208 37.518
Jasa Keuangan dan Asuransi 17.678 20.050 21.786 23.687 25.502 27.292 28.040 29.767
Real Estate 120.211 134.770 144.346 154.435 157.770 164.256 174.244 189.108
Jasa Perusahaan 5.290 5.730 5.730 6.431 6.612 6.680 7.195 7.822
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
188.306 196.281 215.477 232.481 251.940 268.230 285.838 314.460
Jasa Pendidikan 82.215 89.072 96.069 103.679 112.332 122.263 128.679 140.865
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 23.303 24.779 26.140 27.856 30.010 31.570 34.416 36.489
Jasa Lainnya 11.996 13.147 13.927 14.857 15.936 17.622 18.859 20.389
PDRB dengan Migas 4.437.323 4.646.026 4.852.974 5.067.513 5.273.391 5.511.788 5.763.871 6.024.243
PDRB tanpa Migas 4.060.480 4.274.042 4.464.633 4.659.021 4.859.065 5.092.677 5.349.922 5.688.268
Sumber: BPS Bangka Selatan, *) angka sementara **) angka sangat sementara
3.1.3.3 PDRB perkapita Kab. Bangka Selatan
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat
kesejahteraan dan kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan di suatu wilayah
yang dapat terbanding dengan wilayah lain. Adanya kenaikan PDRB per kapita
mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang baik. Dapat
dianalogikan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pendapatan yang diterima oleh
masyarakat sebagai salah satu indikasi kesejahteraannya mengalami peningkatan. PDRB
per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-9
Tabel III.4
PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Selatan Dengan Migas (juta rupiah)
Tahun ADHB ADHK
Nilai Laju Nilai Laju
2011 26,71 11,15 25,00 4,03
2012 29,08 8,87 25,61 2,43
2013 31,37 7,87 26,16 2,16
2014 33,95 8,21 26,74 2,23
2015 35,83 5,53 27,24 1,86
2016 38,00 6,07 27,98 2,70
2017 40,48 6,53 28,83 3,04
2018 43,31 6,98 29,78 3,30
Sumber: 2010-2015 BPS Bangka Selatan
Sesuai dengan Tabel 3.4 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun
2011 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB per kapita
sebesar 26,71 juta rupiah. Pada tahun 2018 PDRB per kapita sudah mencapai 35,83 juta
rupiah atau meningkat sekitar 25,45 persen dari tahun 2011. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2014, PDRB per kapita meningkat sebesar 5,34 persen. Peningkatan PDRB
per kapita ADHB pada dasarnya masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga barang
dan jasa.
Kenaikan PDRB per kapita secara riil (menghilangkan faktor kenaikan harga barang dan
jasa) dapat terlihat dari PDRB per kapita ADHK. Selama periode 2011-2015, PDRB per
kapita ADHK senantiasa mengalami kenaikan, dari 25,00 juta rupiah tahun 2011
menjadi 27,24 rupiah di tahun 2018, atau meningkat sebesar 8,22 persen. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2018 PDRB per kapita ADHK hanya meningkat sebesar 1,84
persen.
Apabila mengeliminir migas, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bangka Selatan sejak
tahun 2011 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB per
kapita sebesar 24,35 juta rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 38,23 juta
rupiah. Sama halnya dengan PDRB per kapita ADHB, PDRB per kapita ADHK mengalami
trend positif setiap tahunnya walaupun mengalami perlambatan. Di tahun 2012 pada
angka 23,56 juta rupiah, pada tahun 2018 naik menjadi 27,63 juta rupiah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-10
Tabel III.5
PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Selatan Tanpa Migas
(juta rupiah)
Tahun ADHB ADHK
Nilai Laju Nilai Laju
2011 24,35 11,29 -
2012 26,66 9,47 23,56 -
2013 28,83 8,16 24,07 2,16
2014 31,31 8,61 24,59 2,16
2015 33,36 6,55 25,10 2,09
2016 35,69 6,63 25,76 3,24
2017 37,76 6,66 26,51 3,88
2018 38,23 6,70 27,63 4,32
Sumber: BPS Bangka Selatan, data diolah
3.1.1.4 Laju Implisit/Tingkat Inflasi Kab. Bangka Selatan
Di era globalisai sekarang, inflasi merupakan suatu hal yang tidakbisa dihindari terlebih
pada sistem ekonomi dimana pasar yang menentukanharga. Namun pada sisi yang lain
inflasi menggambarkan adanya kemampuan daya beli masyarakat. Ketika inflasi
berubah menjadi deflasi dapat diartikan terjadi pengurangan agregat demand karena
berkurangnya daya beli masyarakat. Biasanya deflasi terjadi karena situasi musiman,
yang menjadi masalah adalah ketika deflasi terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hal
ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu inflasi yang
stabil dan terjaga merupakan indikasi perekonomianyang baik.
Laju implisit dikenal juga sebagai inflasi dari sisi produsen pada level sektoral
sedangkan pada level agregrat lebih mencerminkan perubahan harga pada tingkat
konsumen.
Dari proses pembentukanya inflasi dapat muncul dari permintaan yang terlalu tinggi
melebihi kemampuan produksi (Demand Pull Inflation) atau bisa juga karena
peningkatan biaya produksi (Cost Push Inflation). Demand Pull Inflation biasanya terjadi
pada masa paceklik panen, sedangkan Cost Push Inflation biasanya terjadi karena
kenaikan harga BBM.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-11
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sumber: BPS Bangka Selatan dan proyeksi BPPPPD
Gambar III.3 Grafik Laju Implisit PDRB Kab. Bangka Selatan (%)
Pada tahun 2013 terjadi inflasi sebesar 4,45 %, turun dibandingkan tahun 2012 sebesar
4,70 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa secara agregat harga komoditas di tahun
2013 1,0611 kali dari harga tahun 2012. Tahun 2016, merupakan inflasi terendah pada
lima tahun terakhir yaitu sebesar 4,27 % sedangkan pada tahun 2011 terjadi inflasi yang
tertinggi yaitu sebesar 6,42 %. Apabila mengabaikan migas pergerakan inflasi masih
sama namun inflasinya menjadi sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan migas.
Pada tahun 2020 diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 3-5
persen, dimana Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas
tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap
realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan
kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan
kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi.
3.1.3.5 Struktur Perekonomian Kab. Bangka Selatan
Struktur perekonomian mencerminkan peranan setiap lapangan usaha terhadap
perekonomian. Peranan tersebut terlihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-
masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahunnya. Dengan mengetahui struktur
perekonomian, akan diketahui lapangan usaha mana yang dominan atau menjadi basis
perekonomian, selain itu dapat diketahui juga apakah terjadi perubahan struktur
perekonomian atau tidak. Perubahan struktur perekonomian dapat menjadi indikasi
kearah mana pembangunan berlangsung selama rentang waktu tertentu.
6.42
4.704.45 4.44 4.27 4.30
4.57 4.52
3.93 3.75
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-12
Selama lima tahun terakhir, Perekonomian Kabupaten Bangka Selatan didominasi oleh
lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan lapangan usaha
Pertambangan dan Penggalian. Hal tersebut menunjukan bahwa basis perekonomian
masih bertumpu pada kedua sektor tersebut yang merupakan lapangan pekerjaan
sebagian besar masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Kedua lapangan usaha tersebut
pada tahun 2014 menyumbang sebesar 65,19 persen terhadap perekonomian dimana
37,15 persen berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
sedangkan 28,05 persen berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.
Selain mendominasi, share lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga
mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan semakin
berkembangnya lapangan usaha perkebunan dengan komoditas seperti lada, kelapa
sawit, karet, dan lapangan usaha perikanan. Lain halnya dengan lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian
meskipun mendominasi namun sharenya mengalami penurunan selama lima tahun
terakhir dari 28,14 persen di tahun 2013, menjadi 21,12 persen di tahun 2018.
Penurunan share lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dikarenakan lambatnya
pertumbuhan dibandingkan lapangan usaha yang lain. Lapangan usaha yang
mendominasi selanjutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir
kontribusinya terhadap perekonomian sebesar 9,76 persen. Meskipun kontribusinya
masih di bawah 10 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
Tabel III.6
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2018
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
Pertanian,
Kehutanan, dan
Perikanan
33,77 36,17 37,34 37,25 38,67 39,54 36,86 35,48
Pertambangan dan
penggalian 33,75 30,67 28,45 27,98 25,17 23,02 23,76 22,55
Industri
Pengolahan 3,63 3,59 3,57 3,45 3,74 3,97 4,21 4,56
Pengadaan Listrik
dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
Konstruksi 6,39 6,54 6,72 6,92 7,07 7,32 7,32 8,75
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-13
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
Perdagangan besar
dan Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
9,53 9,53 9,6 9,51 9,69 10,20 11,02 11,54
Transportasi dan
Pergudangan 0,62 0,65 0,69 0,72 0,77 0,75 0,77 0,82
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum
1,53 1,62 1,72 1,75 1,85 1,95 2,00 2,14
Informasi dan
Komunikasi 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 0,51 0,54
Jasa Keuangan dan
Asuransi 0,39 0,44 0,46 0,47 0,50 0,50 0,49 0,52
Real Estate 2,79 3,05 3,24 3,35 3,33 3,33 3,36 3,60
Jasa Perusahaan 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
4,31 4,37 4,77 5,02 5,35 5,43 5,54 5,79
Jasa Pendidikan 1,86 1,93 1,99 2,10 2,30 2,40 2,38 2,50
Jasa Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial
0,51 0,51 0,51 0,52 0,56 0,55 0,57 0,60
Jasa Lainnya 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,34 0,35 0,37
PDRB dengan
Migas 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber: 2011-2015 BPS Bangka Selatan, ,2016-2018, proyeksi Bappeda
Apabila tanpa sektor migas, struktur perekonomian Kabupaten Bangka Selatan (lihat
Tabel 3.6) tidak mengalami perubahan secara hirarki. Lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan masih yang paling besar kontribusinya, kemudian lapangan
usaha Pertambangan dan Penggalian terbesar kedua dan lapangan usaha Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan ketiga. Tahun
2015 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 38,59
persen, hampir dua kali lipat dari kontribusi lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian. Sementara kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 9,75 persen.
Apabila dilihat lebih rinci secara sektoral, tahun 2014-2018, sektor pertanian
merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Bangka Selatan. Seperti diketahui
Kabupaten Bangka Selatan merupakan penghasil perikanan laut, lada, karet, sawit, padi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-14
serta buah-buahan seperti durian dan nanas. Sektor pertanian tersebut mampu
menyumbang sebesar 37,15 persen di tahun 2014 dan 35,48 persen di tahun 2018
terhadap perekonomian Kabupaten Bangka Selatan.
Sektor kedua yang dominan di Kabupaten Bangka Selatan adalah sektor pertambangan
& penggalian dengan kontribusi tahun 2014 sebesar 28,05 persen, tahun 2018 22,52
persen. Komoditas utama sektor ini adalah timah dan minyak bumi (berada di lepas
pantai sebelah selatan Kabupaten Bangka Selatan). Selain sektor tersebut, sektor lain
yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor sektor sektor perdagangan,
hotel, & restoran, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa terhadap pembentukan total
PDRB Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan sektor listrik, gas, & air bersih mempunyai
kontribusi yang paling kecil.
3.1.3.6 Tingkat Pengangguran Kab. Bangka Selatan
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun)
yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang
mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah smp, sma, mahasiswa
perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum
membutuhkan pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara
membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan
dalam persen.
Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan berada pada rentang 1 sampai 4
persen dalam rentang waktu 2011-2018. Hal ini terlihat pada tabel di bawah yang
menunjukkan trend tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Selatan. Tingkat
pengangguran tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 4,35%.
Tabel III.7 Tingkat Pengangguran Kabupaten Bangka Selatan (%)
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tingkat
Pengangguran 3,92 3,76 1,64 1,21 2,01 na 2,74 4,35
Sumber: BPS Bangka Selatan
Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengurangi
Tingkat Pengangguran yaitu Pelatihan keterampilan kepada angkatan kerja muda yang
tidak terdidik agar lebih memiliki kemampuan dalam bekerja dan berusaha,
Penyebarluasan informasi proses rekrutmen tenaga kerja luar daerah secara legal,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-15
Pelatihan kepada masyarakat miskin dan masyarakat dengan kemampuan berbeda agar
dapat mengakses pekerjaan layak dan mengembangkan usaha, Kerjasama dengan dunia
usahadalam rangka perluasan kesempatan kerjadan perlindungan terhadap tenaga
kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja produktif di desa dan kecamatan.
3.1.3.7 Tingkat Kemiskinan Kab. Bangka Selatan
Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga
saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic
needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai
ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.
Tabel III.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangka Selatan (%)
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018**
Tingkat
Kemiskinan 4,23 4,41 4,01 3,87 3,74 3,49 3,24 2,99
Sumber: 2010-2014, TNP2K 2015-2018, proyeksi Bappeda
Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2011-2018, diketahui bahwa tingkat kemiskinan
Bangka Selatan terbesar berada pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,41%, sedangkan
tingkat terendah berada pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,74%. Pada tahun 2017 dan
2018, diproyeksikan angka kemiskinan akan semakin menurun, yaitu sebesar 3,24%
dan 2,99%.
Angka kemiskinan yang semakin menurun ini disebabkan banyaknya program-program
yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan. Adapun Strategi dan arah kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, antara lain Pemberian
bantuanpangan sesuai dengan bahan makanan pokok setempat bagi masyarakat miskin
dan kelompok rentan yang menjadi korban goncangan ekonomi dan sosial, Pemberian
bantuan makanan Pendamping ASI pada bayi keluarga miskin, Peningkatan
aksesabilitas bantuan kesehatan Masyarakat Miskin, Penyaluran bantuan Beras Miskin,
Pemberian bantuan pangan dan Raskin kepada KK Miskin dan kelompok bencana
Koordinasi distribusi pangan bagi masyarakat,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-16
3.1.4 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun
2020
a.Tantangan Perekonomian Daerah tahun 2019 dan 2020
Pada tahun 2015, Indonesia memasuki fase Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), untuk menghadapi hal tersebut, daerah dihadapkan pada beberapa
tantangan, yang pertama adalah peningkatan daya saing daerah sehingga
dapat meningkatkan daya tarik investasi, masih rendahnya pemahaman
aparatur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan stakeholder lainnya
terhadap MEA dan tantangan selanjutnya adalah kesiapan daerah dalam
menyiapkan kerangka regulasi kebijakan atau program serta masih belum
optimalnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi, PDRB dan Pendapatan
Perkapita Kabupaten Bangka Selatan selalu tumbuh (bernilai positif), kecuali
sektor pertambangan yang mengalami pelambatan pertumbuhan. Jika tidak
ada upaya yang serius dari pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi
mengarah ke atas, maka dikhawatirkan suatu saat Laju Pertumbuhan Ekonomi
Bangka Selatan terutama pada sektor pertambangan akan negatif.
Diperkirakan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan masih akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal
maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa
tahunterakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif
dankomprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan
pembangunan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2018
diperkirakan mencakup beberapa hal, antara lain:
1. Laju Inflasi.
Karakteristik kabupaten kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Selatan
menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka
inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan
memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah
yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.
2. Pengembangan sektor unggulan Bangka Selatan harus terus ditangani
dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk
dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-17
berbasis agro (CPO, kakao dan karet). Industri produk olahan ikan,
industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.
3. Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (movement
ofnatural persons) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor,
olehkarena itu, Kabupaten Bangka Selatan harus mampu
meningkatkankualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah
maupun padalevel ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah
banyaknya tenaga asingyang masuk ke daerah.
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan
mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan.
Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya
stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus
utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam
hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan
prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek
pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
5. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan
prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan
menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat
dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat
menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya
Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan
biaya ekonomi tinggi, utamanya sektor produksi dan bagi pasar.
6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah,
masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi
cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam
pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan
investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
b. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2019 dan 2020
Membaiknya perekonomian regional diharapkan akan terus mampu untuk
mendorong meningkatnya permintaan produksi terhadap komoditas primer,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-18
sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional yang dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Beberapa peluang yangdapat dioptimalkan dalam
rangka pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun
2020 antara lain adalah:
1. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, LPE dan penyerapan tenaga
kerja, Kabupaten Bangka Selatan mempunyai sektor potensial dan sektor
prospektif. Sektor Potensial adalah sektor yang memperlihatkan
keunggulan-keunggulan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kontribusi
sektor dalam pembentukan PDRB serta daya serapnya terhadap tenaga
kerja. Sektor yang termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan dan
jasa-jasa. Sedangkan sektor prospektif adalah sektor yang
memperlihatkan pertumbuhan, kontribusi terhadap PDRB, serta
penyerapan tenaga kerja yang masih rendah, namun memiliki peluang
untuk berkembang, baik dilihat dari karakteristik sektor yang
bersangkutan maupun karena adanya dukungan kebijakan dari
pemerintah daerah.
2. Sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori ini adalah peningkatan
kontribusi sektor primer seperti produksi pertanian dan perikanan.
Disamping itu juga sektor ekonomi yang akan dikembangkan adalah
sektor perdagangandan pariwisata. Untuk mendorong sektor pertanian
dan perikanan perlu dikembangkan sub sektor industri hilir seperti
industri pengolahan pertanian dan perikanan. Sub sektor perdagangan
diarahkan pada pengembangan usaha kecil dan menengah serta
memperbaiki tata niaga perdagangan. Sedangkan sub sektor pariwisata
perlu dilakukan promosi mengenai potensi daerah berbasis kawasanagar
investor tertarik menanamkan investasi di Kabupaten Bangka Selatan.
Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan dapat
menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus
didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis
Kabupaten Bangka Selatan harus mampu memberikan akses yang luas
guna mendukung tata niaga perdagangan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi regional. Disamping itu juga dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-19
pembangunan pada kawasan strategis dapat mengurang disparitas
wilaya.
4. Membuka akses ke wilayah di sekitar Bangka Selatan seperti ke
Kabupaten Belitung untuk percepatan pertumbuhan ekonomi regional.
5. Mewujudkan capaian standar pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
berkualitas melalui peningkatan infrastruktur pada sektor kesehatan
dengan manajemen pengelolaan yang profesional.
6. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas dan memberikan
peluang kepada peserta didik untuk mendapatkan kesempatan
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kinerja perekonomian yang relatif baik pada tahun 2016 serta besarnya
ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan
memberi dampak positif pada perekonomian Bangka Selatan pada tahun
2018 dan 2020. Peranan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan
dan Perikanan serta sektor pariwisata diperkirakan akan semakin menonjol
dan memainkan peranan penting dalam perekonomian di Bangka Selatan
khusunya dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang
pada umumnya, di samping sektor industri pengolahan, sektor perdagangan,
dan sektor pertambangan.
Berdasarkan analisa diatas, maka target makro pembangunan Kabupaten
Bangka Selatan tahun 2020 adalah:
Tabel III.9
Target makro pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2020
1. Pertumbuhan Ekonomi 3,0 % - 4,5 %
2. Tingkat Inflasi 4,0 % - 5,0 %
3. Angka Kemiskinan <3,00 %
4. Angka Pengangguran 1,5 – 2,5 %
5. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 66,25
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-20
3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta
memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2016-2021, arah kebijakan
pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2020 akan
difokuskan pada beberapa tujuan, yaitu:
1. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
2. Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan
cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi
sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan Produksi).
3. Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan
infrastruktur berbasis kewilayahan;
4. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan
daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya Asean Community
(untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja
dan usaha).
5. Pengembangan Ekonomi yang berbasis infrastruktur yang handal, pengembangan
sektor unggulan daerah, pengembangan kawasan strategis.
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan
negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum
mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap
tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Arah kebijakan
keuangan daerah ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah dalam melakukan
pendanaan pembangunan dengan terlebih dahulu memperkirakan jumlah pendapatan
yang akan diterima. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
diarahkan pada:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-21
1. peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
dengan tetap mendasarkan batas kewajaran serta mampu menjadi sumber utama
dalam pemenuhan pelayanan publik menuju kemandirian kemampuan keuangan
daerah;
2. pengalokasian belanja daerah yang diprioritaskan untuk mengurangi angka
kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan
kegiatan secara efektif, efisien, akuntabel dan strategis;
3. pengendalian defisit pembiayaan daerah dalam artian menurunkan defisit anggaran
dengan tidak melebihi ketentuan pemerintah yang berlaku; dan
4. memantapkan ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan dengan meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel serta
menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Kebijakan penganggaran secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan masalah
penting dan mendesak yang dapat menjadi bidang/sektor pengungkit (prime mover)
pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas
serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan
kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan perumahan pemukiman
serta penanggulangan kemiskinan. Untuk melihat realisasi dan proyeksi (target)
pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.10
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 dan 2019 serta
Proyeksi Pendapatan Daerah 2020
NO URUT URAIAN APBD P 2018 APBD 2019 PROYEKSI 2020
1 PENDAPATAN 871,379,250,355 976,498,578,828 910,364,992,323
1.1 Pendapatan Asli Daerah 46,214,022,197 46,830,535,878 51,041,139,373
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 20,764,264,954 20,991,476,800 23,236,500,000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 8,993,919,705 8,993,919,705 9,721,500,000
1.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
3,621,196,422 3,830,139,373 3,830,139,373
1.1.4 Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah
12,834,641,116 13,015,000,000 14,253,000,000
1.2 Dana Perimbangan 702,539,917,251 788,556,700,672 733,212,510,672
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
82,129,246,000 148,794,190,000 93,450,000,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 466,182,109,000 483,083,252,000 483,083,252,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-22
NO URUT URAIAN APBD P 2018 APBD 2019 PROYEKSI 2020
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 154,228,562,251 156,679,258,672 156,679,258,672
1.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
122,625,310,907 141,111,342,278 126,111,342,278
1.3.1 Pendapatan Hibah 26,910,400,000 26,778,920,000 26,778,920,000
1.3.2 Dana Darurat - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
35,222,251,907 34,900,172,278 34,900,172,278
1.3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
- -
1.3.5 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
18,005,600,000 30,000,000,000 15,000,000,000
1.3.6 Bantuan Keuangan
Untuk Desa Dari
Pemerintah Pusat
42,487,059,000 49,432,250,000 49,432,250,000
JUMLAH PENDAPATAN 871,379,250,355 976,498,578,828 910,364,992,323
2 BELANJA 944,095,453,604 992,566,543,810 948,674,012,253
2.1 Belanja Tidak Langsung 387,693,985,377 418,574,416,352 448,705,668,214
2.1.1 Belanja Pegawai 269,756,130,713 288,321,337,802 304,821,337,802
2.1.2 Belanja Bunga -
2.1.3 Belanja Subsidi -
2.1.4 Belanja Hibah 16,437,800,000 7,347,602,900 31,469,431,740
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial -
2.1.6 Belanja Bagi Hasil
Kepada Pemerintah Desa
2,816,320,095 2,998,539,651 3,295,800,000
2.1.7 Belanja Bantuan kepada
prov/kab/kota/pemdes
dan Parpol
98,439,055,302 118,606,935,999 107,819,098,672
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 244,679,267 1,300,000,000 1,300,000,000
2.2 Belanja Langsung 556,401,468,227 573,992,127,458 499,968,344,039
2.2.1 Belanja Pegawai 96,048,154,892 88,336,982,264
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 222,266,894,821 232,242,564,501
2.2.3 Belanja Modal 238,086,418,514 253,412,580,693
Rekening PFK
Rekening PFK
Rekening PFK
JUMLAH BELANJA 944,095,453,604 992,566,543,810 948,674,012,253
SURFLUS/DEFISIT (72,716,203,249) (16,067,964,982) (38,309,019,930)
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.1.2 Pencairan Dana
Cadangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-23
NO URUT URAIAN APBD P 2018 APBD 2019 PROYEKSI 2020
3.1.3 Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman
Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembai
Pinjaman Daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana
Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal
3.2.3 Pembayaran Pokok
Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman
Daerah
3.2.5 Pembayaran Hutang
Kepada Pihak Ketiga
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.3 SILPA/DEFISIT 0 0 0
Pendapatan daerah yang ditargetkan dalam periode tahun 2020 diasumsikan
mengalami penurunan secara persentase yaitu sebesar 7,59% dari tahun 2019 hal ini
disebabkan adanya pengurangan secara signifikan target DBH pusat 67,39% dan Dana
bantuan keuangan sebesar 50% dari tahun 2019. Penerimaaan daerah tersebut
diuraikan sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian
lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan
rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam
jangka waktu tertentu. Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sama
dengan tahun sebelumnya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-24
4. Penganggaran lain-lain PAD yang sah meliputi pendapatan hasil pengelolaan dana
bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen,
pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, pendapatan dana kapitasi
jaminan kesehatan nasional pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik
pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD serta pendapatan atas
denda pajak daerah dan retribusi daerah diproyeksi mengalami kenaikan 9,51%.
b. Dana Perimbangan
1. Penganggaran dana bagi hasil (DBH) yang terdiri :
a. Pendapatan dari DBH-pajak bumi dan bangunan (DBH-PBB) selain PBB
perkotaan dan perdesaan, dan DBH pajak penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri
dari DBH-PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dala Negeri
(WPOPDN) dan PPh pasal 21.
b. Pendapatan dari DBH cukai hasil tembakau (DBH CHT).
c. Pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH
kehutanan, DBH pertambangan mineral dan batubara, DBH perikanan, DBH
minyak bumi, DBH Gas Bumi dan DBH pengusahaan panas bumi.
Berdasarkan asumsi, diproyeksikan pendapatan DBH turun sebesar 67,9% pada
periode 2020.
d. Penganggaran Dana Alokasi Umum dialokasikan sama dengan tahun sebelumnya.
e. Penganggaran Dana Alokasi Khusus untuk yang dimulai pada periode 2017 telah
mengalami perubahan mendasar yaitu dalam perencanaan anggarannya. Hal
tersebut juga mempengaruhi untuk penganggaran tahun-tahun berikutnya.
Perencanaan DAK harus diusulkan langsung oleh Pemerintah Daerah cq. Bupati
sebagai Kepala Daerah melalui mekanisme Pengusulan Proposal yang terdiri
dari:
1) DAK Reguler: Pendidikan, Kesehatan dan KB, infrastruktur perumahan
permukiman, air minum dan sanitasi, kedaulatan pangan, prasarana
pemerintah daerah, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan
kehutanan, transportasi dan sarana prasarana perdagangan dan industri.
2) DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD).
3) DAK Affirmasi.
Ada 4 (empat) perubahan mendasar dalam pola perencanaan DAK 2017 yaitu :
1) Perubahan struktur DAK yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya terdiri DAK
fisik menjadi DAK Fisik dan non Fisik.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-25
2) Akan ada pengalihan beberapa dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang
dikelola kementerian/lembaga menjadi DAK.
3) Meningkatnya pagu DAK lebih dari 4x lipat dari pagu DAK TA. 2016.
4) Tatacara pengalokasian DAK yang tahun-tahun sebelumnya bersifat Top Down
berubah menjadi bersifat Bottom Up dengan memperhatikan usulan daerah
yang sesuai dengan prioritas nasional.
Pada tahun DAK tahun 2020 tetap berdasarkan target tahun sebelumnya.
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dihitung rata-rata
kenaikannya berdasarkan periode 2010-2015 sehingga untuk periode 2020
diproyeksikan turun sebesar 12,23% dari tahun sebelumnya mengingat terdapat
penurunan target bantuan keuangan provinsi dari tahun sebelumnya.
2. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya merupakan pendapatan daerah
yang bersumber dari bantuan keuangan, baik bersifat umum maupun bersifat khusus
yang diterima dari pemerintah provinsi atau kabupaten lainnya dianggarkan dalam
APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi
bantuan. Mekanisme ataupun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan
keuangan kepada pemerintah Kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Provinsi
Kep. Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Gubernur Kep. Babel nomor 25 Tahun
2015 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan
kepada pemerintah Kabupaten/kota yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung pasal 5 ayat 1-6.
4. Proyeksi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung setiap tahunnya
selalu mengalami kenaikan yang signifikan sesuai prioritas pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian pada tahun 2020 Dana bantuan
keuangan dari provinsi menyesuaikan dengan SK Gubernur tentang Bantuan
keuangan Kabupaten/kota pada tahun 2019.
5. Bantuan keuangan untuk desa dari pemerintah pusat yang merupakan sumber
pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN
dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat
desa dan kemasyarakatan sebagaimana maksud pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat
(2) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan pasal 294 ayat (3) Undang-
undang no. 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah Kabupaten/Kota
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-26
setiap tahun dengan mempedomani PP no. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang
bersumber dari APBN, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 22
tahun 2015 tentang perubahan atas PP no. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang
bersumber dari APBN, PP no. 43 tahun 2014 tentang peratuaran pelaksanaan UU no.
6 tahun 2014 dan Permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
desa. Proyeksi bantuan keuangan dari pusat untuk desa naik sebesar 10%.
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,
pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan
Negara dan merupaka elemen pokok dalam menyelenggarkan pemerintah daerah.
Secara umum arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada ketentuan Perundangan
yang berlaku saat ini antara lain Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan
Daerah, yang dalam operasional pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan
Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah. Dengan demikian arah kebijakan keuangan daerah akan
diuraikan pada masing-masing komponen keuangan daerah tersebut.
Kebijakan keuangan daerah perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Untuk itu beberapa kriteria umum yang perlu menjadi bahan perhatian dalam
pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
1. Pemenuhan standar pelayanan publik minimal di daerah;
2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU nomor 17 tahun
2003 dan UU nomor 33 tahun 2004 terkait dengan deficit anggaran batas
pinjaman/utang.
4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan
ekonomi daerah;
5. Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di daerah
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-27
6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi
masyarakat.
Anggaran daerah merupakan desian teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai visi
misi daerah dan instrument yang membantu pengambilan keputusan dan perencanaan
pembangunan. Sesuai tuntutan kebutuhan yang terus berkembang, anggaran daerah
yang disusun agar benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan
masyarakat dengan berpegang pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif
melalui paradigma anggaran daerah yang diperlukan, yaitu :
1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Angaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara
rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis
pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap
organisasi;
6. Anggaran belanja agar mengedepankan asas efisiensi, dan menghindari double
anggaran, tidak rasional, cenderung boros dan yang tidak peka terhadap krisis dan
kondisi kemiskinan masyarakat.
Oleh karenanya, arah kebijakan keuangan daerah menitikberatkan pada :
1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah diarahkan kepada ketersedian dana yang
berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan
semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja.
Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik,
ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan sumber-sumber
pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung
capaian target ini antara lain dilakukan dengan instensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah, optimalisasi asset daerah, peningkatan dana perimbangan serta
bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya
diluar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh
pemerintah pusat berdasarkan formula yang ditetapkan dan sangat bergantung
pada penerimaan Negara. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah,
pemerintah daerah perlu memfokuskan pada pengembangan Pendapatan Asli
Daeah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-28
2. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan
prioritas strategis pembangunan yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai
capaian target visi dan misi Kepala Daerah.
3. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada
pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan
pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut
(penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka
surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos
pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kebijakan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan secara umum menyebabkan
peningkatan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), hal tersebut dikarenakan :
1. Rendahnya daya serap keuangan belanja daerah.
2. Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan diperoleh dari sumber-sumber
pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang
sah.
Pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah
yang akan terjadi, atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus benar-benar mampu merespon perkembangan
ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.
Arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk
mencapai target pendapatan daerah dengan cara sebagai berikut:
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah, sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam
peningkatan pelayanan dan pendapatan;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-29
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang pro investasi;
7. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana
yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta pelayanan yang cepat
dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib
dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok
pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib
dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang
tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana
yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan
kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga
disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan
belanja langsung.
Pada tahun 2017 belanja langsung diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan
sesuai kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan target dan sasaran
yang jelas serta berorientasi hasil dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang
sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan untuk belanja tidak langsung,
pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai (gaji dan lain-lain), belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kab/kota
dan pemdes dan parpol serta belanja tidak terduga. Dengan berpedoman pada
prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan penganggaran
berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian dari hasil input yang
direncanakan. Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah kabupaten Bangka Selatan
sebagai berikut:
1. Pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain
melalui esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan
peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya
melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses
penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-30
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang
berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem
pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah
tahun 2018, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek
Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS);
4. Pengeluaran belanja daerah untuk mendukung program-program prioritas nasional
dan program-program prioritas Provinsi dalam rangka menjaga sinkronisasi dan
keselarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten;
5. Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan system jaminan
sosial dan penanggulangan kemiskinan;
7. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian dari hasil input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta
memperjelas efektifitas dan evisiensi penggunaan anggaran;
8. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan
dan tugas fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang
menjadi tanggung jawabnya.Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh
setiap SKPD harus SMART (Spesifik,Measurable,Acceptable,Reliable,Time) yang
diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
9. Belanja Daerah pada tahun 2020 tetap diarahkan pada percepatan pembangunan
berbasis Kawasan strategis, yaitu :
a. Kawasan agropolitan
b. Kawasan minapolitan
c. KTM Batu Betumpang
d. Kawasan Perkotaan
e. Kawasan Industri Sadai
f. Kawasan Pariwisata
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-31
10. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 juga diarahkan untuk mendukung
prioritas pembangunan provinsi dan nasional dan juga tetap memberikan kontribusi
terhadap bidang-bidang pembangunan nasional yang merupakan Sembilan Agenda
Prioritas (Nawacita) serta dukungan terhadap kebijakan prioritas propinsi.
Adapun prioritas pembangunan nasional dan prioritas Provinsi tersebut adalah
sebagai berikut:
No Prioritas Pembangunan
Nasional No
Prioritas Pembangunan
Provinsi
1. pembangunan manusia dan
pengentasan kemiskinan,
1. Pengembangan Pembangunan
Agropolitan
2. konektivitas dan pemerataan
wilayah.
2. Pembangunan bahari
3. nilai tambah ekonomi dan
kesempatan kerja
3. Pengembangan Pariwisata
4. ketahanan pangan, air, energi, dan
lingkungan hidup,
4. Pembangunan Pendidikan
5. stabilitas pertahanan dan
keamanan
5. Pembangunan Kesehatan
6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi
dan Pelayanan Publik
Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap
APBD tahun 2017 Kabupaten Bangka Selatan bahwa dukungan anggaran belanja
terhadap nasional dan Provinsi adalah sebesar 40,41% dan 45,04% sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal
260 ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangan untuk
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam SPPN.
Sedangkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan
realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, arah
kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai
berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-32
Tabel III.11.
Belanja Daerah 2018 dan 2019 serta Proyeksi Belanja Daerah tahun 2020 No. Urut Uraian APBD 2018 APBD 2019 Proyeksi 2020
2 BELANJA 944,095,453,604 992,566,543,810 948,674,012,253
2.1 Belanja Tidak Langsung 387,693,985,377 418,574,416,352 448,705,668,214
2.1.1 Belanja Pegawai 269,756,130,713 288,321,337,802 304,821,337,802
2.1.2 Belanja Bunga -
2.1.3 Belanja Subsidi -
2.1.4 Belanja Hibah 16,437,800,000 7,347,602,900 31,469,431,740
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial -
2.1.6 Belanja Bagi Hasil
Kepada Pemerintah Desa
2,816,320,095 2,998,539,651 3,295,800,000
2.1.7 Belanja Bantuan kepada
prov/kab/kota/pemdes
dan Parpol
98,439,055,302 118,606,935,999 107,819,098,672
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 244,679,267 1,300,000,000 1,300,000,000
2.2 Belanja Langsung 556,401,468,227 573,992,127,458 499,968,344,039
2.2.1 Belanja Pegawai 96,048,154,892 88,336,982,264
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 222,266,894,821 232,242,564,501
2.2.3 Belanja Modal 238,086,418,514 253,412,580,693
Rekening PFK
Rekening PFK
Rekening PFK
JUMLAH BELANJA 944,095,453,604 992,566,543,810 948,674,012,253
SURFLUS/DEFISIT (72,716,203,249) (16,067,964,982) (38,309,019,930)
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan
pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan
dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang
daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah
kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi
kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan
daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus
diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH III-33
pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan
modal. Kebijakan pembiayaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.
No Urut Uraian APBD 2018 APBD 2019 Proyeksi 2020
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan
Pembiayaan
72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.1.2 Pencairan Dana
Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman
Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembai
Pinjaman Daerah
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.2 Pengeluaran
Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana
Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal
3.2.3 Pembayaran Pokok
Utang
3.2.4 Pemberian Pinjaman
Daerah
3.2.5 Pembayaran Hutang
Kepada Pihak Ketiga
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 72,716,203,249 16,067,964,982 38,309,019,930
3.3 SILPA/DEFISIT 0 0 0
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 1
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
merupakan tahapan implementasi perencanaan tahun 4 (ke-empat) dari tujuan dan
sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 –
2021. Berikut tabel tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Selatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 2
Tabel IV.1 Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
VISI : TERWUJUDNYA BANGKA SELATAN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2015
Target
2020
Urusan
Pemerintahan
OPD
Penanggung jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Misi I : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
1.1
Meningkatkan
Perekonomian Daerah
Melalui Peningkatan
Investasi, Berbasis
Komoditi Unggulan
Daerah, dan Potensi
Wisata
Meningkatkan Investasi
Daerah
Persentase Pertumbuhan Investasi
PMDN/PMA
Persentase 19,03 30 Penanaman
Modal
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Meningkatnya Produksi
dan produktifitas
Komoditas Unggulan
Daerah.
Pertumbuhan Sektor Tanaman
Pangan (%)
Persentase 2,5 10 Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Pertumbuhan Sektor Perkebunan
(%)
Persentase 2,5 10 Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Pertumbuhan Sektor Kelautan dan
Perikanan (%)
Persentase 2,5 10 Kelautan dan
Perikanan
Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Berkembangnya
Pariwisata Daerah
Laju Pertumbuhan Sektor
Pariwisata
Persentase 5,01 9 Pariwisata Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah kunjungan wisatawan orang 0 0 Pariwisata Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
1.2 Mengembangkan
Ketersediaan Pangan
Daerah;
Meningkatnya Tingkat
Kecukupan Pangan
Penduduk
Skor Pola Pangan Harapan Persentase 88,8 90 Pangan Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
1.3
Menjaga Stabilitas
Ekonomi Daerah;
Meningkatnya
Produktifitas dan
Stabilitas Ekonomi Daerah
Dengan Prinsip
PDRB ADHB Rp. Miliar 7.104 13.675 Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 3
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2015
Target
2020
Urusan
Pemerintahan
OPD
Penanggung jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemerataan.
Kemampuan Daya Beli Masyarakat Rp. juta 10,8 12,13 Perdagangan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Indeks Ketimpangan
Pembangunan Ekonomi Antar
Wilayah
Skala 0 - 1 Na* < 0,20 Fungsi Penunjang
Urusan
Bappelitbangda
Rasio Gini (Indeks Kesenjangan
Pendapatan)
Skala 0 - 1 Na* < 0,20 Fungsi Penunjang
Urusan
Bappelitbangda
Misi II : Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing
2.1
Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia
Yang Sehat, Cerdas dan
Produktif.
Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Penduduk
Angka Harapan Hidup Tahun 66,86 68,9 Kesehatan Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas
Pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 5,88 6,4 Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Angka Melek Huruf Persentase 95,44 98,05 Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan dan
Keluarga.
Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase 2,1 1,9 Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Angka Pengangguran Persentase 2,1 2,2 Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
Berkurangnya Tingkat
Kemiskinan
Persentase Penduduk Miskin Persentase 3,74 2,49 Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 4
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2015
Target
2020
Urusan
Pemerintahan
OPD
Penanggung jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Menurunnya Kesenjangan
Gender serta tindak
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak;
Indeks Pembangunan Gender 82,93 84,01 82,93 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Indeks Kabupaten Layak Anak (skala 0 –
100)
0 60 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Meningkatnya
Keberdayaan Masyarakat
dan Desa;
Persentase Desa Swasembada Persentase 24 66 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Persentase Desa Maju Persentase 0 20 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Peran
Kepemudaan dan Kualitas
Keolahragaan Dalam
Masyarakat
Persentase Peningkatan Pemuda
Berprestasi
Persentase N/A 17,24 Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Peningkatan Atlet
Berprestasi Tingkat
Provinsi/Nasional Internasional
Persentase N/A 14,29 Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kelestarian
dan Kualitas Keragaman
Budaya
Persentase Peningkatan Even
Festival Seni dan Budaya
Persentase N/A 30 Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Jumlah Situs dan Cagar Budaya
Terkelola Baik
Unit 41 65 Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.2
Meningkatkan
Kehandalan
Infrastruktur,
Meningkatnya Kehandalan
Infrastruktur Jalan, Air
Bersih, Sanitasi,
Persentase Jalan Kabupaten
Kondisi Baik
Persentase 58,24 74 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 5
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2015
Target
2020
Urusan
Pemerintahan
OPD
Penanggung jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Konektivitas dan
Pengembangan Wilayah
Komunikasi dan
Informatika
Persentase Rumah Tangga
Berakses Air Bersih
Persentase 67,48 90 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Persentase Rumah Tangga
Berakses Sanitasi Layak
Persentase 82,73 97,73 Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Persentasi desa/kelurahan yang
memiliki akses internet
Persentase Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Persentase kegiatan pembangunan
daerah yang terpublikasi
Persentase 60 100 Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan, Permukiman
dan Perumahan
Jumlah Kawasan Dideklarasikan
Bebas Sampah
Kawasan Belum Ada 8 Lingkungan
Hidup
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Persentase Luas Ruang Terbuka
Hijau/
Persentase 30,0* 34 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Luasan Kawasan Kumuh Ha 39,46 15 Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Persentase Rumah Layak Huni Persentase 97,2 98 Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pelayanan
Transportasi dan Lalu
Lintas Angkutan
Persentase Desa Berakses
Angkutan Umum Layak
Persentase 100 100 Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan dan Tata Ruang
Misi III : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance)
3.1 Mewujudkan Pelayanan
Publik Prima dan Tata
Meningkatnya Kualitas
Ketatalaksanaan dan
Nilai LPPD Skala
Kualitatif
Tinggi Tinggi Fungsi Penunjang
Urusan
Bappelitbangda
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 6
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
2015
Target
2020
Urusan
Pemerintahan
OPD
Penanggung jawab
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kelola Pemerintahan
Yang Efektif, Efisien,
Transparan dan Aman
Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Nilai AKIP Skala
Kualitatif
C BB Fungsi Penunjang
Urusan
Bappelitbangda
Status Opini BPK Skala
Kualitatif
Disclaimer WTP Fungsi Penunjang
Urusan
Inspektorat
Indeks Reformasi Birokrasi Skala 0 -100 44,45* 55 Fungsi Penunjang
Urusan
Inspektorat
Indeks e-Goverment Skala (0 – 4) 2,2 3,5 Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Meningkatnya
Ketentraman, Ketertiban
dan Perlindungan
Masyarakat
Angka Kriminalitas Kali Per 1000
Penduduk
8,99 5,45 Kesatuan Bangka
dan Politik Dalam
Negeri
Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Persentase Penurunan
Pelanggaran Penegakan Perda
Persentase 81 98 Kesatuan Bangka
dan Politik Dalam
Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 7
Selain dari hal tersebut, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2020 Kabupaten
Bangka Selatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2018-2023;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun
2020;
4. Program Pembangunan Nasional terkait, yaitu SDGs dan SPM;
5. Serta program-program yang dicanangkan oleh kementerian, lembaga lainnya
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Tema Pembangunan Kab. Bangka Selatan Tahun 2020
Dengan memperhatikan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan
2016-2021 dan realisasi pembangunan tahun 2017, maka Tema Pembangunan
Daerah Tahun 2020 adalah: ” “Percepatan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
Sumber Daya Manusia Berbasis Arah dan Kebijakan Pembangunan
Kewilayahan”
Makna dari tema tersebut adalah :
1. Pembangunan Daerah Berbasis Kawasan mempunyai makna bahwa
Pembangunan diarahkan pada kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi yang berorientasi daya saing sehingga dapat menjadi motor
penggerak percepatan pembangunan dalam wilayah pengembangan ekonomi
yang terpadu dan sinergis melalui mata rantai produksi dan distribusi.
2. Percepatan Peningkatan Kapasitas SDM memiliki makna terjadinya akselerasi
peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan peningkatan daya beli
penduduk yang didukung dengan penyediaan infrastruktur dan iklim usaha
yang kondusif.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 8
Tema tersebut dengan memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 kemudian dijabarkan menjadi Prioritas Pembangunan
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Percepatan Pembangunan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan Berbasis Kawasan dan Hilirisasi Produk/Industri Pengolahan;
2. Pengembangan Pariwisata dan Pembenahan Wajah Kota;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan
Produktif;
4. Peningkatan Kehandalan dan Pelayanan Infrastruktur, Konektifitas dan
Pengembangan Wilayah dengan Prinsip Keberlanjutan (Sustainable);
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan
dan Aman;
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Kondusif;
Keterkaitan Isu-Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020.
Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 tentu
saja juga didasarkan prioritas RPJMD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 – 2021
yang telah dievaluasi pencapaian tahun sebelumnya.
Tabel IV.2 Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
No. Isu – Isu Strategis Prioritas Pembangunan
(1) (2) (3)
1. Revitalisasi Komoditas Unggulan Perkebunan
dan Pertanian Berorientasi Pasar
Percepatan Pembangunan Ekonomi
Sektor Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan Berbasis Kawasan dan
Hilirisasi Produk/Industri 2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Pengembangan Kepariwisataan Berbasis
Industri Agropolitan, Maritim dan Heritage
Pengembangan Pariwisata dan
Pembenahan Wajah Kota
4. Pendidikan Dasar Untuk Semua
Peningkatan Kualtas Sumber Daya
Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Produktif 5.
Pelayanan Kesehatan Terjangkau dan
Berkualitas
6. Akses Pekerjaan dan Kualitas Tenaga Kerja
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Daerah dan Kawasan Unggulan Strategis Peningkatan Kehandalan dan Pelayanan
Infrastruktur, Konektifitas dan
Pengembangan Wilayah dengan Prinsip
Keberlanjutan (Sustainable)
8. Ketahanan Air dan Sanitasi Yang Memadai
9. Pengelolaan Ekosistem dan Konservasi
Sumber Daya Lingkungan Hidup Pascatimah
10. Konflik Pemanfaatan Ruang
11. Pemerintahan Yang Transparan dan
Kompetitif
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Efektif, Efisien, Transparan dan
Aman
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH IV - 9
No. Isu – Isu Strategis Prioritas Pembangunan
(1) (2) (3)
12. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat
13. Perlindungan Sosial Terhadap Anak,
Perempuan Serta Kelompok Marginal Peningkatan Kualitas Kehidupan
Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Kondusif
14. Antisipasi Dampak Laju Pertumbuhan
Penduduk, Urbanisasi dan Migrasi
15. Peningkatan Partisipasi Perempuan dan
Pemuda Dalam Pembangunan
Penjabaran Prioritas Pembangunan Kedalam Sasaran dan Target Sasaran
Pembangunan Kab. Bangka Selatan Tahun 2020.
Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 tersebut kemudian
dijabarkan kedalam sasaran dan indikator sasaran, kebijakan dan Program Pembangunan
seperti pada tabel berikut.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 10
4.3 PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2020
Penjabaran Prioritas Pembangunan Tahun 2020 Ke dalam Program Prioritas Pembangunan Kab.Bangka Selatan Tahun 2020.
Prioritas Pembangunan Kab. Bangka Selatan Tahun 2020 dirumuskan ke dalam 7 prioritas. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan kedalam
program prioritas pembangunan. Berikut penjabaran prioritas pembangunan tersebut.
Tabel IV.3
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
VISI : TERWUJUDNYA BANGKA SELATAN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Misi I : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal
1.1.1 Mengembangkan
Investasi Daerah
Persentase
Pertumbuhan
Investasi
PMDN/PMA
Persentase 19,03 34
Mengoptimalkan Peran
Pemerintah Daerah Dalam
Meningkatkan Investasi
Yang Menyerap Tenaga
Kerja.
Optimalisasi Upaya
Peningkatan Realisasi
Investasi
Program
Peningkatan dan
Realisasi Investasi
Penanaman
Modal
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Informasi Potensi
Investasi Daerah.
Program Promosi
dan Kerjasama
Investasi
Penanaman
Modal
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Menciptakan Regulasi dan
Implementasi Proses
Perizinan Yang Mudah dan
Jelas.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 11
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Penyederhanaan
Prosedur Perizinan
Serta Optimalisasi
Pemanfaatan TIK
Dalam Pelayanan
Perizinan.
Program
Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu
Penanaman
Modal
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
1.1.2 Meningkatnya
Produksi dan
Produktifitas
Komoditas Unggulan
Daerah.
Pertumbuhan Sektor
Tanaman Pangan
(%)
Persentase 2,5 10
Pertumbuhan Sektor
Perkebunan (%)
Persentase 2,5 10
Pertumbuhan Sektor
Kelautan dan
Perikanan (%)
Persentase 2,5 10
Meningkatkan Produksi dan
Produktivitas Komoditas
Unggulan Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan.
Pengembangan Pusat
Pembibitan dan
Perbenihan Bibit
Komoditas Unggulan
serta Penyediaan
Peralatan.
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Pertanian/Perkeb
unan
Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Perikanan
Kelautan dan
Perikanan
Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Program
Pengembangan
Daya Saing Usaha
dan Produk
Kelautan dan
Perikanan
Kelautan dan
Perikanan
Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 12
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Peningkatan Kuantitas
Pengendalian Hama
dan Penyakit Tanaman
dan Ternak.
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Meningkatkan Inovasi dan
Nilai Tambah Hasil
Pengolahan Komoditas
Unggulan Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan.
Pengembangan Usaha
dan Sarana Prasarana
Pengolahan Serta
Pemasaran Produk
Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan.
Program
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/Perkeb
unan
Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Pengembangan
Teknologi Pengolahan
Hasil Produk
Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan
Program
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Produksi
Peternakan
Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Mengembangkan Sentra
Industri Pengolahan
Berbasis Komoditas
Unggulan
Pengembangan dan
penataan Kawasan
Sentra Indsutri
Pengolahan Komoditas
Unggulan
Program
Pengembangan
Sentra ‐ Sentra
Industri Potensial
Perindustrian Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Perindustrian Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Program Penataan
Struktur Industri
Perindustrian Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Menata Kelembagaan
Kelompok Usaha dan
Penyediaan Tenaga
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 13
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Penyuluh Yang Berkualitas
dan Memadai.
Peningkatan Kinerja
Sumber Daya dan
Kelembagaan
Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan.
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Pertanian Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Perluasan Kerjasama
Dengan Pihak Swasta,
Pemerintah Daerah
Lainnya dan Atau
Instansi Pendidikan.
Program
Peningkatan
Kerjasama antar
Pemerintah
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Pemerintahan)
Meningkatkan Akses
Pembiayaan dan Reaktivasi
Peran Koperasi dan UMKM
Peningkatan Fasilitasi
Kerjasama Pelaku
Usaha UMKM dan
Koperasi Dengan
Sumber Akses
Pembiayaan.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Unggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
Menguatkan Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
Peningkatan Kapasitas
Pelaku Usaha dan
Pembinaan Penguatan
Kelembagaan
Koperasi.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah.
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan
UMKM.
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
1.1.3 Berkembangnya
Pariwisata Daerah
Laju Pertumbuhan
Sektor Pariwisata
Persentase 5,01 10
Meningkatkan Keunggulan
Daya Tarik Wisata.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 14
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Daya
Tarik Wisata.
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan Kualitas
dan Kerjasama
Pemasaran Wisata
Daerah.
Program
Pengembangan
Pemasaran dan
Kemitraan
Pariwisata
Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Even Kreatif
Dalam Rangka Mendukung
Pengembangan Pariwisata.
Peningkatkan Kualitas
dan Kuantitas
Penyelenggaraan
Event Kreatif.
Program
Pengembangan
Nilai Budaya.
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1.2.1 Meningkatnya Tingkat
Kecukupan Pangan
Penduduk.
Skor Pola Pangan
Harapan
Persentase 85,4 90
Mendorong Peningkatan
Produksi Komoditas Pangan
Daerah serta Menjaga
Kestabilan Ketersediaan
Bahan Pangan.
Optimalisasi
Ketersediaan Potensi
Lahan Bagi Komoditas
Pangan
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pangan Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
Pengawasan Berkala
Pada Stok dan
Distribusi Bahan
Pangan Daerah
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pangan Dinas Pertanian, Pangan,
Perikanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 15
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
1.3.1 Meningkatnya
Produktifitas dan
Stabilitas Ekonomi
Daerah Dengan
Prinsip Pemerataan.
PDRB ADHB Rp. Miliar 7.104 15.589
Kemampuan Daya
Beli Masyarakat
Rp. juta 10,80 12,47
Indeks Ketimpangan
Pembangunan
Ekonomi Antar
Wilayah
Skala 0 ‐ 1 Na* < 0,20
Rasio Gini (Indeks
Kesenjangan
Pendapatan)
Skala 0 ‐ 1 Na* < 0,20
Mendorong Peningkatan
Produksi Sektor Unggulan
Daerah.
Peningkatan Kuantitas
dan Kualitas
Infrastruktur Yang
Dibutuhkan Sektor
Unggulan.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja Sektor Unggulan
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
Menjaga Stabilitas Harga
dan Distribusi Barang dan
Jasa.
Peningkatan Fungsi
dan Peran Tim
Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID).
Program
Pengembangan
Administrasi
Kebijakan
Perekonomian
Pembangunan
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Perekonomian)
Menjaga
Keseimbangan antara
Permintaan dan
Ketersediaan
Barang/Jasa
Program
Pengembangan
Pasar dan
Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima
Perdagangan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 16
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Mendorong Peningkatan
Daya Beli Masyarakat.
Mengoptimalkan
Kolaborasi Peran
Pemerintah Daerah
dan Dunia Usaha.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Perdagangan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan
Mondorong Fokus Point
Pembangunan Wilayah
Berbasis Wilayah Strategis
Yaitu Agropolitan dan
Minapolitan.
Peningkatan
Koordinasi dan
Komitmen Pemerintah
Kabupaten dengan
Pemerintah Provinsi
dan Kementrian/
Lembaga Terkait
Pembangunan
Kawasan Strategis.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Misi II : Mewujudkan Daerah Yang Berdaya Saing 2.1.1 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Penduduk
Angka Harapan
Hidup
Tahun 66,86 69
Meningkatkan Kualitas
Advokasi Kesehatan Kepada
Masyarakat
Peningkatan
Kesinambungan Upaya
Peningkatan Kualitas
Kesehatan Masyarakat
Melalui Program
Kabupaten Sehat.
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program
Pencegahan,
Penanggulangan
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 17
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
dan Pengendalian
Penyakit Menular
dan Tidak
Menular
Memperluas Cakupan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan Akses
Masyarakat Terhadap
Sistem Pelayanan
Kesehatan Yang
Berkualitas dengan
Prinsip Pemerataan.
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Meningkatkan Ketersediaan
Sarana Prasarana dan
Tenaga Kesehatan
Peningkatan
Ketersediaan dan
Distribusi Sarana
Prasarana dan Tenaga
Kesehatan Disetiap
Wilayah dengan
berpedoman kepada
SPM Bidang
Kesehatan.
Program Obat dan
Pembekalan
Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 18
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Program
Pembangunan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana,
Rumah Sakit,
Puskesmas/Puske
smas Pembantu
dan Jaringannya
Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puske
smas Pembantu
dan Jaringannya
Kesehatan RSUD Junjung Besaoh
Meningkatkan Standar
Pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Serta
Manajemen Rumah
Sakit Menuju
Peningkatan Tipe
RSUD.
Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Puske
smas Pembantu
dan Jaringannya
Kesehatan RSUD Junjung Besaoh
2.1.2 Meningkatnya Kualitas
Pendidikan
Rata‐rata Lama
Sekolah
Tahun 5,88 6,5
Angka Melek Huruf Persentase 95,44 98,5
Meningkatkan Pelayanan
Pendidikan Yang Merata
dan Berkeadilan.
Pengembangan
Sekolah Yang
Kompetitif
Program Wajib
Belajar
Pendidikan Dasar
9 Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan
Pendidikan
Terjangkau terutama
Program Wajib
Belajar
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 19
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Bagi Anak‐Anak Tidak
Mampu Serta Bantuan
Siswa Miskin
9 Tahun
Pengembangan
Pendidikan Anak Usia
Dini.
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan Non
Formal dan Informal.
Program
Pendidikan Non
Formal
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Meningkatkan Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Memadai.
Pembangunan dan
Peningkatan Sarana
Prasarana Sekolah
Yang Memadai.
Program Wajib
Belajar
Pendidikan Dasar
9 Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan dan
Peningkatan Kondisi
Sarana Prasarana
Pendidikan.
Program Wajib
Belajar
Pendidikan Dasar
9 Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Meningkatkan Ketersediaan
dan Distribusi Serta
Pengembangan Kualitas
Tenaga Pendidikan Yang
Memadai.
Pengembangan dan
Pengawasan Kapasitas
Guru.
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Meningkatkan Tata Kelola
Pendidikan Yang Baik dan
Akuntabel.
Peningkatan
Mekanisme
Akuntabilitas Publik
Dengan Penajaman
Pada Peran
Stakeholders Dalam
Fungsi Pengawasan.
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Meningkatkan Upaya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 20
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Advokasi Minat Baca
Masyarakat
Penyediaan
Kemudahan Akses
Terhadap Sarana
Perpustakaan dan
Taman Baca
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
2.1.3 Meningkatnya Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan dan
Keluarga.
Laju Pertumbuhan
Penduduk
Persentase 2,1 1,9
Angka Pengangguran Persentase 2,1 2
Meningkatkan Pengendalian
Kuantitas Kependudukan
Pengendalian
Fertilitas, Mortalitas
dan Migrasi Dengan
Mempedomani Grand
Design Pengendalian
Kuantitas Penduduk.
Program Keluarga
Berencana
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Peserta KB.
Peningkatan
Kelestarian dan
Kemandirian Peserta
KB.
Program Keluarga
Berencana
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Pembentukan,
Pembinaan dan
Pengembangan Pusat
Informasi Konseling
Kesehatan Reproduksi
Remaja.
Program Keluarga
Berencana
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Memperluas Kesempatan
Kerja Yang didukung
Peningkatan Kompetensi,
Kemandirian dan
Optimalisasi Perlindungan
Tenaga Kerja.
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia
Tenaga Kerja.
Program
Peningkatan
Kompetensi dan
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 21
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Produktivitas
Tenaga Kerja
Program
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan Kerja
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
Peningkatan
Perlindungan Tenaga
Kerja, Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.
Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
Meningkatkan Ketahanan
dan Pemberdayaan
Keluarga.
Pembentukan,
Pembinaan dan
Pengembangan Bina‐
Bina Keluarga (BKB,
BKR, BKL) dan UPPKS.
Program Keluarga
Sejahtera
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
2.1.4 Berkurangnya Tingkat
Kemiskinan
Persentase
Penduduk Miskin
Persentase 3,74 < 2,5
Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Peningkatan
Rehabilitasi Sosial,
Pemberdayaan Sosial,
Jaminan Sosial dan
Perlindungan Sosial
Terhadap PMKS
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
PSKS
Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program
Peningkatan
Pemahaman dan
Pengamalan
Kehidupan Sosial
Keagamaan
Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 22
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Bantuan/Jaminan
Sosial.
Program
Pelayanan Sosial
dan Penanganan
PMKS
Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.1.5 Menurunnya
Kesenjangan Gender
serta tindak
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak;
Indeks
Pembangunan
Gender
Persentase 82,93 86,410
95238
Indeks Kabupaten
Layak Anak
(skala 0 –
100)
0 60
Meningkatkan Kesetaraan
dan Keadilan Gender
Pengarusutamaan
Gender
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Peningkatan
Kemandirian
Perempuan Melalui
Pendidikan dan
Pelatihan.
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Meningkatkan Penanganan
Bagi Perempuan dan Anak
Korban Tindak Kekerasan.
Pemberian Layanan
(Konseling, Mediasi
dan Pendampingan)
Kepada Perempuan
Dan Anak Korban
Tindak Kekerasan.
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 23
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Perempuan
Peningkatan
Sosialisasi Peraturan
Perundang‐Undangan
Tentang Perempuan
dan Anak.
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan
Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2.1.6 Meningkatnya
Keberdayaan
Masyarakat dan Desa;
Persentase Desa
Swasembada
Persentase 24 75
Persentase Desa
Maju
Persentase 0 24
Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Komunitas
Peningkatan Peran
Serta dan Fungsi
Kelembagaan
Masyarakat Desa
Dalam Pembangunan.
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program
Pengembangan
Kawasan
Perdesaan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Wilayah
Kecamatan
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Seluruh Kecamatan
Inisiasi Semangat
Kemandirian dan
Gotong Royong
Masyarakat
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan
Desa
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Optimalisasi
Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Program
Pengembangan
Kelembagaan,
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 24
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Transmigrasi
2.1.7 Meningkatnya Peran
Kepemudaan dan
Kualitas Keolahragaan
Dalam Masyarakat;
Persentase N/A 6,67 19,44
Persentase N/A 8,33 16
Meningkatkan Kapasitas
Pemuda dan Sarana Olah
Raga.
Peningkatan Peran
Pemuda Dalam
Pembangunan
Program
Peningkatan
Peran serta
Kepemudaan
Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
Penyediaan Sarana
Prasarana Olahraga
dan Kepemudaan
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
dalam
Penyelenggaraan Olah
Raga
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
2.1.8 Meningkatnya
Kelestarian dan
Kualitas Keragaman
Budaya
Persentase N/A 25 30
Unit 41 45 70
Melestarikan Seni dan
Budaya Berbasis Kearifan
Lokal.
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pengembangan
Budaya.
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Nilai‐
Nilai Budaya Lokal.
Program
Pengembangan
Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 25
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Nilai‐nilai Budaya
2.2.1 Meningkatnya
Kehandalan
Infrastruktur Jalan, Air
Bersih, Sanitasi,
Komunikasi dan
Informatika.
Persentase Jalan
Kabupaten Kondisi
Baik
Persentase 58,24 75
Persentase Rumah
Tangga Berakses Air
Bersih
Persentase 67,48 90
Persentase Rumah
Tangga Berakses
Sanitasi Layak
Persentase 82,73 98
Persentasi
desa/kelurahan yang
memiliki akses
internet
% 0 0
Meningkatkan Infrastruktur
Jaringan Jalan dan Jembatan
Yang Nyaman, Berkulitas
dan Merata.
Pengembangan dan
Peningkatan Kapasitas
dan Kualitas Jaringan
Jalan dan Jembatan
Melalui Pembangunan,
Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan.
Program
Pembangunan,
Peningkatan dan
Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
dan Drainase
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Program
Pengawasan,
Pembinaan dan
Penataan Usaha
Jasa Konstruksi
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Mengembangkan dan
Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Sistem Drainase
dan Pengendalian Banjir.
Pengembangan dan
Peningkatan Kapasitas
dan Kualitas Saluran
Program
Pembangunan,
Peningkatan dan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 26
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Drainase Melalui
Pembangunan dan
Rehabilitasi
Saluran/Drainase dan
Gorong‐Gorong.
Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
dan Drainase
Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai,
Danau dan
Sumber Daya Air
Lainnya
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Mengembangkan dan
Memelihara Sumber Air
Baku Untuk Penyediaan Air
Bersih Dalam Rangka
Meningkatkan Cakupan dan
Kontinuitas Pelayanan Air
Bersih.
Peningkatan Layanan
dan Akses Masyarakat
Terhadap Air Bersih.
Program
Penyediaan dan
Pengelolaan Air
Baku
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan
Sanitasi
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Pengembangan
Sumber‐Sumber Air
Baku Untuk Air Bersih.
Program
Penyediaan dan
Pengelolaan Air
Baku
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Meningkatkan Akses
Pelayanan Informasi
Kepada Masyarakat dan
Tugas‐tugas
kepemerintahan.
Optimalisasi
Penerapan Teknologi
Informasi dan
Program
Peningkatan
Kualitas
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 27
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Komunikasi Pelayanan
Informasi Publik
2.2.2 Meningkatnya Kualitas
Lingkungan,
Permukiman dan
Perumahan
Jumlah Kawasan
Dideklarasikan Bebas
Sampah
Kawasan Belum
Ada
10
Persentase Rumah
Layak Huni
Persentase 97,2 98
Luasan Kawasan
Kumuh
Ha 39,46 10
Persentase Luas
Ruang Terbuka
Hijau/
Persentase 30,0* 35
Persentase Desa
Berakses Angkutan
Umum Layak
Persentase 100 100
Mendorong Pengelolaan
Sampah Secara
Berkelanjutan
Peningkatan
Sarana/Prasarana dan
Pengelolaaan Sampah
Dengan
Mengedepankan 3R.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Lingkungan
Hidup
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kondisi
Sarana dan Prasarana Dasar
Permukiman.
Penataan Kawasan
Kumuh Melalui
Pengembangan Hunian
dan Ruang Publik Yang
Layak dan Terjangkau
Bagi Seluruh Lapisan
Masyarakat.
Program Penataan
Kawasan
Permukiman
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Memperbaiki Pola
Perencanaan dan
Pengendalian Tata Ruang.
Penyelenggaraan Pola
Penataan Ruang Yang
Partisipatif.
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Program Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 28
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
dan Penataan
Ruang
Penataan Ruang, Perhubungan
Penataan Kepemilikan
Lahan dan Pengadaan
Tanah untuk
Kepentingan Umum
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilihan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Mengendalikan Pencemaran
Lingkungan Melalui
Penerapan Berbagai
Instrumen Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan.
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Melalui
Penerapan Berbagai
Instrumen
Pengendalian dan
Peningkatan Ruang
Terbuka Hijau.
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Lingkungan
Hidup
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Lingkungan
Hidup
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Meningkatkan Pelayanan
Pengendalian Bencana
Kebakaran dan Bencana
Alam
Peningkatan
Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan
Bencana
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kebakaran dan
Penanganan
Bencana
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.3 Meningkatnya
Pelayanan
Transportasi dan Lalu
Lintas Angkutan;
Persentase Desa
Berakses Angkutan
Umum Layak
Persentase 100 100
Meningkatkan Prasarana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 29
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatkan Sarana
dan Prasarana
Perhubungan.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Penataan Angkutan
Umum.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perhubungan
Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
Misi III : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Local Governance) 3.1.1 Meningkatnya Kualitas
Ketatalaksanaan dan
Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah.
Nilai LPPD Skala
Kualitatif
Tinggi Tinggi
Nilai AKIP Skala
Kualitatif
C BB
Status Opini BPK Skala
Kualitatif
Disclaim
er
WTP
Indeks Reformasi
Birokrasi
Skala 0 ‐
100
44,45* 57
Indeks e‐Goverment Skala (0 –
4)
2,2 3,6
Meningkatkan Kinerja
Pelayanan Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Pengembangan
Pelayanan Publik Yang
Prima
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi dan Tata Laksana)
Program Penataan
Daerah Otonomi
Daerah (DOD)
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Sekretariat Daerah (Bagian
Pemerintahan)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 30
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Umum)
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi dan Tata Laksana)
Program
Dokumentasi dan
Penyebarluasan
Informasi
Komunikasi dan
Informatika
Sekretariat Daerah (Bagian
Humas)
Program
Pengembangan
Administrasi
Kebijakan Sosial
Kemasyarakatan
Sosial Sekretariat Daerah (Bagian
Kesejahteraan sosial)
Program
Pengembangan
Administrasi
Kebijakan
Perekonomian
Pembangunan
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Ekonomi dan Pembangunan)
Program
Pengembangan
Administrasi
Kebijakan Jasa
Konstruksi
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
ULP)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 31
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Program
Pengembangan
Administrasi
Kebijakan
Pengadaan Barang
dan Jasa
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
ULP)
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Informasi Publik
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Program
Peningkatan
Pelayanan
Masyarakat
Wilayah
Kecamatan
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Seluruh Kecamatan
Pengembangan
Teknologi Informasi
Dalam Manajemen
Pemerintahan (E‐Gov)
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Informasi Publik
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Peningkatan
Transparansi dan
Akuntabiltas Melalui
Pengembangan Zona
Integritas.
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi dan Tata Laksana)
Menguatkan Koordinasi dan
Kapasitas Pengembangan
Perundang‐undangan
Daerah Antar Pihak Terkait.
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Sosialisasi Peraturan
Daerah Serta Upaya
Penegakan Perda
Secara Sistematis dan
Program Penataan
Peraturan
Perundang‐
Undangan
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
Sekretariat Daerah (Bagian
Hukum)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 32
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Berkelanjutan. i Penunjang
Peningkatan Fungsi
Kesekretariatan DPRD.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan Rakyat
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat DPRD
Meningkatkan Kualitas
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Kebijakan
Pembangunan Daerah.
Peningkatan Akurasi
dan Konsistensi
Perencanaan
Pembangunan
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Perbaikan Tata Kelola
Penyelenggaraan
Pelayanan Data dan
Informasi Perencanaan
dan Penyelenggaraan
Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah
Secara Transparan,
Valid dan Terpadu
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Sistem
Perencanaan dan
Penganggaran
Terpadu, Transparan
dan Akuntabel Yang
Berbasis Kinerja
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Peningkatan
Efektivitas
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Peningkatan
Dukungan Analisis
Perumusan dan
Inovasi Kebijakan
Program
Pengkajian dan
Penelitian
Terapan
Penelitian dan
Pengembangan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 33
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Strategis
Pembangunan Daerah.
Mendorong Peningkatan
Daya Beli Masyarakat.
Optimalisasi
Kolaborasi Peran
Pemerintah Daerah
dan Dunia Usaha.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Meningkatkan Komitmen
Eksekutif dan Legislatif
terhadap Penganggaran dan
Pelaksanaan Pembangunan
Berbasis Pemerataan
Pembangunan Antar
Wilayah dan Antar
Kelompok Masyarakat
Akselerasi Pola
Pembangunan Wilayah
(APBD Kabupaten)
Berbasis Pemerataan
Wilayah dan
Pemerataan Distribusi
Pendapatan.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan
Pembangunan
Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Meningkatkan efektifitas
dan Efisiensi tata kelola
Keuangan dan Aset Daerah.
Peningkatan
Pelayanan,
Pengelolaan dan
Pelaporan Keuangan
Daerah
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keuangan Badan Keuangan Daerah
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi PAD
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keuangan Badan Keuangan Daerah
Penataan Aset Daerah
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keuangan Badan Keuangan Daerah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 34
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Peningkatan
Pembinaan
Pengelolaan dan
Pelaporan Keuangan
Desa
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keuangan Badan Keuangan Daerah
Meningkatkan Mutu Sistem
Pengawasan dan
Pengendalian Internal
Peningkatan Sistem
Pengawasan dan
Pengendalian Internal
Yang Efektif.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
Pemerintah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Inspektorat Daerah
Program
Pembinaan dan
Bantuan Hukum
Aparatur
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Hukum)
Meningkatkan Pengelolaan
Manajemen Kepegawaian
Yang Mendukung
Pemenuhan Pelayanan
Prima
Peningkatan
Ketersediaan,
Pengembangan
Kompetensi, Karir dan
Prestasi Sumber Daya
Aparatur.
Program
Pelayanan
Administrasi dan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Program
Pelayanan
Administrasi dan
Sistem Informasi
Kepegawaian
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Peningkatan Kinerja
dan Pelayanan
Kepegawaian.
Program
Pelayanan
Administrasi dan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 35
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Sistem Informasi
Kepegawaian
Meningkatkan Kapasitas
Kelembagaan OPD
Optimalisasi
Pelaksanaan Analisis
Jabatan dan
Pemantapan
Restrukturisasi
Kelembagaan
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Pemerintah
Daerah
Fungsi Lain
sesuai dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang‐
Undangan/Fungs
i Penunjang
Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi dan Tata Laksana)
Meningkatkan Efektifitas,
Efisiensi dan Keamanan
Tata Kelola Kearsipan dan
Dokumentasi Informasi
Peningkatan Mutu
Pengelolaan Kearsipan
Menuju Tertib
Administrasi Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Program
Peningkatan
Sistem
Administrasi dan
Pelayanan
Informasi
Kearsipan
Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah
Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Peningkatan
Pengelolaan
Data/Informasi Secara
Proporsional dan
Aman
Program
Pengelolaan
Persandian
Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika
Program
Pengembangan
Data/Informasi/St
atistik Daerah
Statistik Dinas Komunikasi dan
Informatika
3.1.2 Meningkatnya
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
Angka Kriminalitas Kali Per
1000
Penduduk
8,99 4,5
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 36
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Persentase
penurunan
pelanggaran
Penegakan Perda
Persentase 81 100
Meningkatkan
Kewaspadaan Dini
Masyarakat Terhadap
Ancaman Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat.
Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat.
Program
Pembinaan Politik
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Kantor Kesatuan Kebangsaan
dan Politik
Meningkatkan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Partisipasi Menjaga
Ketentraman, Ketertiban
dan Keamanan Lingkungan.
Peningkatan Efektifitas
Petugas Perlindungan
Masyarakat
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tidak Kriminal
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
Penerapan dan
Penegakan
Peraturan Daerah
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatkan Pemahaman
Masyarakat Tentang
Ideologi Bangsa dan Negara.
Peningkatan
Pemahaman
Masyarakat Tentang
Ideologi Bangsa dan
Negara.
Program
Pembinaan Politik
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Kantor Kesatuan Kebangsaan
dan Politik
Meningkatkan Pemahaman
Masyarakat Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 IV - 37
No Sasaran Strategi dan Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(Outcome) Satuan
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Urusan OPD Penanggung Jawab Kondisi
2015
Target
2020
Pendidikan Politik dan
Perilaku Demokratis.
Peningkatan Fungsi
Partai Politik Dalam
Pendidikan Politik.
Program
Pembinaan Politik
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Ketentraman,
Ketertiban
Umum dan
Perlindungan
Masyarakat
Kantor Kesatuan Kebangsaan
dan Politik
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 V - 1
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan
untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya
disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai
secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai
wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas
yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan
acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD).
Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat
daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun
2020 dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.1. Penyajian
program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Selatan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Kualitas
Pendidikan Melalui
Peningkatan Ketersediaan
Sarana Prasarana dan Mutu
Tenaga Kependidikan
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
APK TK/PAUD (%) 70 % Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
Dan Non Formal, Kesetaraan Atau
Keaksaraan
SKPD Lomba Kreativitas
PAUD 10 Cabor
Workshop Tata Kelola
Manajemen Lembaga
PAUD 100 Orang
Kegiatan Bunda PAUD
200 Orang
Kegiatan Parenting
Education 205 Orang
Insentif Non PNS Guru
Satuan PAUD Sejenis
12 Bulan
Manajemen DAK Non
Fisik BOP PAUD dan
Pendidikan Kesetaraan
2 Kegiatan
Pemetaan Mutu
Kelembagaan
PAUDDIKMAS 30
Lembaga
Pembangunan Ruang
Kelas Baru 17 Ruang
Pembangunan Ruang
Kantor 1 Unit
Pembangunan Ruang
Guru 1 Ruang
Pembangunan WC
Siswa/Guru 7 Paket
Pembangunan Ruang
UKS 5 Unit
Pembangunan
Musholla 1 Paket
Pembangunan Aula 2
10 Cabor
100 Orang
200 Orang
205 Orang
12 Bulan
2 Kegiatan
30 Lembaga
17 Ruang
1 Unit
1 Ruang
7 Paket
5 Unit
1 Paket
2 Unit
11 Paket
2 Paket
6 Paket
2 Paket
80 Set
330 Set
15 Set
3 Set
16 Set
2 Set
1 Unit
1 Unit
7 Paket
3 Paket
2 Paket
1 Paket
2 Paket
2 Paket
50 Paket
920,625,000 2,087,350,000
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
APK SD/Sederajat ; APM
SD/Sederajat; APK
SLTP/Sederajat; APM
SLTP/Sederajat
114 %; 96 %;
98,75 %; 72,25
%
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas
dan Produktif
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
KABUPATEN BANGKA SELATAN
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
D A B A Pendidikan Kabupaten Terselenggaranya
Pendidikan Inklusi 183
Siswa
Insentif Tenaga
Pengajar TPA 1
kegiatan
Tambahan Penghasilan
Guru SMP/MTs Daerah
Terpencil 50 Guru
Tambahan Penghasilan
Guru SD/MI Daerah
Terpencil 1 kegiatan
183 Siswa
1 kegiatan
50 Guru
1 kegiatan
- 3,407,000,000
Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Pembangunan Pagar
67 Paket
Pembangunan Ruang
Kelas 80 Ruang
Pembangunan Ruang
Kantor dan Kepala
Sekolah 24 Unit
Pembangunan Ruang
Guru 33 Unit
Pembangunan Ruang
Perpustakaan 14 Unit
Pembangunan
Laboratorium IPA 64
Unit
Pembangunan
Laboratorium Komputer
15 Unit
Pembangunan
Musholla 42 Unit
Pembangunan Rumah
Dinas Guru/Kepala
Sekolah 48 Unit
Pembangunan Ruang
UKS 32 Unit
Pembangunan Sumur
Bor 37 Unit
Pembangunan WC
Siswa 236 Bilik
Rehabilitasi Ruang
Kelas 114 Ruang
Rehabilitasi WC
Siswa/Guru 145 Bilik
Rehabilitasi Rumah
67 Paket
80 Ruang
24 Unit
33 Unit
14 Unit
64 Unit
15 Unit
42 Unit
48 Unit
32 Unit
37 Unit
236 Bilik
114 Ruang
145 Bilik
82 Unit
1 Unit
4 Unit
15 Unit
3 Unit
3 Unit
1 Paket
6 Unit
1 Unit
2 Paket
1 Paket
9 Paket
6 Unit
8 Unit
10 Paket
9 Set
48 Set
1 Paket
17 Paket
2,467,220,901 7,000,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembinaan dan Pengembangan
Kreatifitas Atau Bakat Siswa
Kabupaten Penyelenggaraan
FLS2N SD 56 Siswa
Penyelenggaraan
FLS2N SMP 104 Siswa
Penyelenggaraan O2SN
SD 96 Siswa
Penyelenggaraan O2SN
SMP 80 Siswa
Penyelenggaraan OSN
SD 48 Siswa
Penyelenggaraan OSN
SMP 114 Siswa
Penyelenggaraan
Lomba PBB SD 272
Siswa
Penyelenggaraan
Lomba PBB SMP 272
Siswa
Liga Sepakbola Siswa
(Gala) SMP 144 Siswa
Program Ayo Kembali
ke Sekolah SD dan
SMP 100 Siswa
Bangka Selatan Cerdas
SD 200 Siswa
Penerimaan Peserta
Didik Baru SD/SMP 30
Sekolah
Beasiswa Prestasi SD
300 Siswa
Lomba Kegiatan Kihajar
SD 50 Siswa
Lomba Literasi Siswa
56 Siswa
104 Siswa
96 Siswa
80 Siswa
48 Siswa
114 Siswa
272 Siswa
272 Siswa
144 Siswa
100 Siswa
200 Siswa
30 Sekolah
300 Siswa
50 Siswa
24 Siswa
20 Siswa
1 Kegiatan
90 Siswa
100 Siswa
24 Siswa
1.000 Orang
100 Orang
200 Orang
38 Sekolah
100 Siswa
1,826,635,000 1,855,790,000
Bantuan Operasional Sekolah
(APBN)
SKPD Bantuan Dana
Operasional Sekolah
dari APBN 12 Tahun
12 Tahun - 27,085,800,000
DAK Pendidikan (Reguler) Kabupaten Pembangunan Ruang
Kelas TK/PAUD beserta
Perabotnya 31 Ruang
Pengadaan Buku
Koleksi Buku
Perpustakaan TK/PAUD
8 Paket
Pengadaan Alat
Permainan Edukatif
(APE) 19 Paket
31 Ruang
8 Paket
19 Paket
- 21,659,406,000
Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 97,54 % Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Keaksaraan Dan
Kesetaraan
Kabupaten Penyelenggaraan
Keaksaraan Dasar 200
Orang
Penyelenggaraan
Kesetaraan Paket A,B,C
3.000 Orang
Penyelenggaraan
Akreditasi Lembaga
PAUD Dikmas 30
Lembaga
Penyelenggaraan Ujian
Nasional Kesetaraan
600 Orang
Penyelenggaraan
DAPODIK PAUDDIKMAS
12 Bulan
200 Orang
3.000 Orang
30 Lembaga
600 Orang
12 Bulan
381,050,000 441,450,000
Penyediaan Bantuan Operasional
Sanggar Kegiatan Belajar ( S K B )
SKPD Biaya Operasional SPNF
SKB 12 Bulan
12 Bulan 924,642,725 924,642,725
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru
SD/Sederajat
Berkualifikasi Minimal
D4/S1; Persentase Guru
SLTP/Sederajat
Berkualifikasi Minimal
D4/S1
71 %; 57 % Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembinaan Guru Dan Tenaga
Pendidikan
Kabupaten, SKPD Honorarium GTT/PTT
TK/TPA (PAUD) Negeri
12 Bulan
Honorarium GTT/PTT
SD Negeri 12 Bulan
Honorarium GTT/PTT
SMP Negeri 12 Bulan
Penguatan
Pengembangan
MKKS/KKS 95 Orang
Supervisi Akademik 60
Orang
Pelatihan Kurikulum
2013 SD dan SMP 80
Orang
Workshop
Implementasi
Penguatan Pendidikan
Karakter 20 Orang
Pelatihan Pengelolaan
Nilai Kurikulum 2013
80 Orang
Seleksi Tenaga
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan 20 Orang
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Guru 600
Orang
Pengembangan
Kegiatan
MGMP/KKG/Gugus 80
Orang
Penilaian Kinera Guru
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
95 Orang
60 Orang
80 Orang
20 Orang
80 Orang
20 Orang
600 Orang
80 Orang
80 Orang
75 Orang
30 Orang
120 Sekolah
150 Orang
30 Orang
20 Orang
1 Tahun
32 Sekolah
24,869,060,000 28,565,980,000
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Jumlah SD/Sederajat
Terakredtasi A; Jumlah
SLTP/Sederajat
Terakredtasi A
58,14 %;
64,51 %
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Dukungan Manajemen Pelaksanaan
Layanan Pendidikan Dan Tugas
Teknis Lainnya
Kabupaten Penyelenggaraan
Adiwiyata SD 16
Sekolah
Rembuk Pendidikan
266 Orang
Koordinasi
Perencanaan
Pendidikan 4 Triwulan
Profil Pendidikan 325
Sekolah
Standar Pelayanan
Minimal 325 Sekolah
Penyelenggaraan
Akreditasi Sekolah 30
Sekolah
Penyelenggaraan Ujian
SD 3.600 Siswa
Penyelenggaraan UKS
32 Sekolah
Jaksa Masuk Sekolah
12 Kegiatan
Visitasi Pengawasan
Pendidikan 12 Bulan
Bimbingan Teknis
Penyusunan soal USBN
SD 90 Orang
Penyelenggaraan Tryout
SD 3.600 Siswa
Penyelenggaraan Tryout
SMP 2.900 Siswa
Penyelenggaraan Ujian
Sekolah SMP 42 Orang
Ujian Nasional Berbasis
16 Sekolah
266 Orang
4 Triwulan
325 Sekolah
325 Sekolah
30 Sekolah
3.600 Siswa
32 Sekolah
12 Kegiatan
12 Bulan
90 Orang
3.600 Siswa
2.900 Siswa
42 Orang
76 Orang
117 Sekolah
32 Sekolah
1 Tahun
30 Orang
10 Sekolah
1 Tahun
30 Orang
1,934,530,000 3,635,278,000
Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Penduduk dan
Pelayanan Kesehatan
Program Obat dan Pembekalan
Kesehatan
Persentase Puskesmas
Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Sesuai
Standar (%); Persentase
Ketersediaan Obat Dan
Vaksin Di Puskesmas (%);
Persentase produk alat
kesehatan dan PKRT di
peredaran yang
memenuhi syarat
100 %; 98 %;
95 %
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Kesehatan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian, Tata Kelola Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kabupaten, SKPD,
Payung, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok,
Tukak Sadai, Air
Gegas, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Obat di
Puskesmas 1 Kegiatan
Pembinaan Produksi
dan Distribusi Alkes di
Puskesmas dan
Jaringannya di
Kabupaten Bangka
Selatan 1 Kegiatan
Peningkatan POR
(Penggunaan Obat
Rasional) Di Kabupaten
Bangka Selatan 1
Kegiatan
Peningkatan CBLA Di
Kabupaten Bangka
Selatan 1 Kegiatan
Pemutakhiran Data
Kefarmasian 1
Kegiatan
Pembinaan dan
Pengawasan ke Apotik,
Toko Obat Serta Sarana
Distribusi Obat Lainnya
di Kabupaten Bangka
Selatan 1 Kegiatan
Penyusunan RKO
(Rancangan Kebutuhan
Obat) 1 Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengawasan Sarana
Pelayanan Kefarmasian
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
941,355,000 2,800,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Jumlah Kecamatan Yang
Memiliki Minimal 1
Puskesmas Tersertifikasi
Akreditasi (Kecamatan);
Jumlah Puskesmas yang
menerapkan pelayanan
keperawatan kesehatan
masyarakat (Perkesmas);
Jumlah Puskesmas non
rawat inap dan rawat inap
yang memberikan
pelayanan sesuai standar;
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
kesehatan tradisional;
Persentase penduduk
miskin mendapat
pelayanan kesehatan;
Persentase penduduk
menjadi peserta jaminan
kesehatan; Rasio
kecukupan 1 (satu)
tempat tidur (TT)
perawatan rumah sakit
melayani 1500 penduduk;
Jumlah Kecamatan yang
dicakup sistem
penanggulangan gawat
darurat terpadu (SPGDT);
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
program kesehatan
tradisional
8 %; 10 unit;
10 unit; 30 %;
100 %; 47,5 %;
130 TT; 6
kecamatan; 40
%
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Batu Betumpang
Pulau Besar Terlaksanya Pelayanan
Kesehatan di FKTP 12
bulan
12 bulan 20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Tiram
Tukak Sadai Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 40,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Tanjung Labu
Lepar Pongok Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Payung
Payung Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Air Bara
Air Gegas Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 20,000,000 20,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Rias
Toboali Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 20,000,000 30,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Pongok
Kepulauan Pongok Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 20,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Air Gegas
Air Gegas Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 45,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Simpang Rimba
Simpang Rimba Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 40,000,000 20,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Non Kapitasi Di
FKTP Puskesmas Toboali
Toboali Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
di FKTP 12 bulan
12 bulan 30,000,000 30,000,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Bangka Selatan
, Kabupaten() Tersedianya
Operasional dan Klaim
Kesehatan 12 Bulan
12 Bulan 1,098,226,500 -
Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan
SKPD Jumlah Faskes yg
Mendapat Pembinaan
Manajemen BLUD 10
Puskesmas
Jumlah Pos Kesehatan
Lapangan 4 Pos
Kegiatan Pembinaan
Program Tanaman Obat
Keluarga (TOGA) &
Penyehatan Tradisional
10 Puskesmas
Kegiatan Pembinaan
Program Keperawatan
Kesehatan Masyarakat
10 Puskesmas
Jumlah Faskes yang
mendapat peningkatan
mutu 4 Puskesmas
Sosialisasi Standar
Pelayanan Rujukan 25
Orang
10 Puskesmas
4 Pos
10 Puskesmas
10 Puskesmas
4 Puskesmas
25 Orang
80,000,000 80,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Layanan Operasional U P T Payung Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Payung 12
Bulan
12 Bulan 479,372,000 462,660,000
Layanan Operasional U P T Lepar Pongok Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Tanjung
Labu 12 Bulan
12 Bulan 430,070,000 242,880,000
Layanan Operasional U P T Toboali Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Toboali 12
Bulan
12 Bulan 252,400,000 202,125,000
Layanan Operasional U P T Simpang Rimba Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Simpang
Rimba 12 Bulan
12 Bulan 667,400,000 443,575,000
Layanan Operasional U P T Air Gegas Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Air Gegas
12 Bulan
12 Bulan 715,500,000 449,790,000
Layanan Operasional U P T Tukak Sadai Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Tiram 12
Bulan
12 Bulan 656,120,000 247,143,500
Layanan Operasional U P T Pulau Besar Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Batu
Betumpang 12 Bulan
12 Bulan 638,600,000 293,865,000
Layanan Operasional U P T Kabupaten Terlaksananya
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan Daerah 12
bulan
12 bulan 457,916,782 813,795,400
Layanan Operasional U P T Kepulauan Pongok Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas pongok 12
Bulan
12 Bulan 420,560,000 292,600,000
Layanan Operasional U P T Air Gegas Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Air Bara 12
Bulan
12 Bulan 714,700,000 305,174,648
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Layanan Operasional U P T Toboali Tersedianya Biaya
Operasional UPT
Puskesmas Rias 12
Bulan
12 Bulan 323,680,000 247,440,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Toboali
Toboali Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 8.190 Orang
8.190 Orang - 589,701,600
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Rias
Toboali Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 11.393 Orang
11.393 Orang - 820,299,600
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Tiram
Tukak Sadai Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 4.491 Orang
4.491 Orang - 323,334,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Payung
Payung Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 5.822 Orang
5.822 Orang - 459,216,400
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Batu Betumpang
Pulau Besar Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 3.224 Orang
3.224 Orang - 232,128,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Pongok
Kepulauan Pongok Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 2.665 Orang
2.665 Orang - 335,746,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Air Gegas
Air Gegas Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 7.497 Orang
7.497 Orang - 539,773,200
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Simpang Rimba
Simpang Rimba Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 5.536 Orang
5.536 Orang - 448,599,200
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional Dl F K T P
Puskesmas Tanjung Labu
Lepar Pongok Peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
Ditangani Sesuai
Standart 1.835 Orang
1.835 Orang - 176,198,400
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyediaan Biaya Operasional
Sistem Penanggulangan
Kegawatdaruratan
Kabupaten, Tukak
Sadai, Toboali,
Payung, Air Gegas
Terlaksananya Sistem
Penanggulangan
Kegawatdaruratan 12
Bulan
12 Bulan 438,500,000 285,000,000
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional
Kabupaten, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali
Jumlah Penduduk
Memiliki Jaminan
Kesehatan 20.000
orang
20.000 orang 5,910,720,000 8,500,000,000
Layanan Operasional RS. Pratama
Payung
Payung Tersedianya
operasional
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
12 bulan
12 bulan 4,500,000,000 5,000,000,000
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Persentase Siswa (Anak
Usia Pendidikan Dasar)
Yang Mendapatkan
Skrinning Kesehatan
Sesuai Standar; Rasio Pos
Pelayanan Terpadu (
Posyandu ) Per Satuan
Balita ; Persentase
Puskesmas Yang
Melaksanakan
Penjaringan; Persentase
Puskesmas Yang
Melaksanakan Kesehatan
Olahraga; Persentase
Puskesmas Yang
Melaksanakan Kesehatan
Kerja Dasar; Persentase
Masyarakat ber-PHBS;
Persentase Puskesmas
Yang Melaksanakan
Promkes di Lapangan
100 %; 10
/1000 Balita ;
100 %; 80 %;
100 %; 90 %;
100 %
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Promosi Kesehatan Dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Tersedianya Kegiatan
Masyarakat Sadar
Sehat di Kecamatan 8
Kecamatan
Terlaksananya
Screening Anak
Sekolah 0 Kegiatan
Terlaksananya Keg.
Peningkatan dan
Pembinaan Dokter Kecil
1 Kegiatan
Terlaksananya Survei
Rumah Sehat Phbs di
Kab.Basel 15.000
rumah
Tersedianya Media
Cetak Promosi
Kesehatan 50 set
Terlaksananya
Penyebaran Informasi
tentang Kesehatan
dasar ke seluruh
masyarakat di
Kab.Basel 120 Spot
Siaran
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Program
Kesehatan Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat
(stbm))/desa mandiri 1
Kegiatan
Terlaksananya Desa
8 Kecamatan
0 Kegiatan
1 Kegiatan
15.000 rumah
50 set
120 Spot Siaran
1 Kegiatan
1 Kegiatan
10 Paket
1 Kegiatan
1 Kegiatan
200 orang
1 Kegiatan
150 Kegiatan
5.000 Lembar
10 Pos/Desa
10 Puskesmas
10 Puskesmas
50 orang
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
396,875,000 978,070,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase balita bergizi
buruk; Persentase ibu
hamil kurang energi
kronik (KEK); Persentase
ibu hamil KEK yang
mendapat makanan
tambahan; Persentase ibu
hamil yang mendapat
tablet tambah darah
(TTD); Persentase bayi
usia kurang dari 6 bulan
yang mendapat ASI
eksklusif; Persentase
balita kurus yang
mendapat makanan
tambahan; Persentase
bayi baru lahir mendapat
inisiasi menyusui dini
(IMD); Persentase remaja
putri yang mendapat
tablet tambah darah (TTD)
0,03 %; 10 %;
90 %; 95 %; 48
%; 85 %; 45 %;
25 %
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembinaan Gizi Masyarakat Kabupaten, SKPD Pemantauan Status Gizi
1 Kegiatan
Pemberian Makanan
Tambahan Balita
Kurang Gizi 1 Kegiatan
Pemberian Makanan
Tambahan Ibu Hamil
KEK 1 Kegiatan
Pelacakan Kasus Gizi
Kurang dan Gizi Buruk
1 Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat menuju
Keluarga Sadar Gizi 1
Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Pendukung ASI
dan Kampanye ASI 1
Kegiatan
Skrining Pemantauan
Status Gizi (PSG) 1
Kegiatan
Peningkatan kapasitas
tenaga pendukung ASI
dan Kampanye ASI tk.
Puskesmas 1 Kegiatan
Terlaksananya
Penggalangan
Komitmen Penanganan
Stunting 1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
313,509,000 937,039,000
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase tempat-
tempat umum sehat;
Jumlah desa/kelurahan
yang melaksanakan
STBM; Persentase sarana
air minum yang dilakukan
pengawasan; Persentase
tempat pengelolaan
makanan (TPM) yang
memenuhi syarat
kesehatan; Persentase
fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes)
yang melakukan
pengelolaan limbah medis
sesuai standar
85 %; 36
desa/kelurahan
; 85 %; 80 %;
85 %
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyehatan Lingkungan Kabupaten Julah Lokasi TPM,Air
Mimum dan Air Bersih
yang diperiksa 6 Lokasi
Jumlah Desa dlam
cakupan investigasi
KLB keracunan
makanan 6 Lokasi
Tercapainya dukungan
kebijakan dan
komitmen yang
berkaitan dengan desa
Tstbm 6 Lokasi
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
program penyehatan
lingkungan 6 Lokasi
Terlaksananya
Peningkatan Edukasi
Petugas Kesling 6
Lokasi
Terlaksanya Pendataan
Rumah Sehat 6 Lokasi
Terlaksananya
Sertifikasi Irtp 6 Lokasi
Terlaksananya
Deklarasi Desa Odf 10
Desa
Pembinaan dan
Sosialisasi Kabupaten
Sehat 6 Lokasi
Monitoring dan Evaluasi
Desa ODF, Kec ODF
dan Desa STBM ke
6 Lokasi
6 Lokasi
6 Lokasi
6 Lokasi
6 Lokasi
6 Lokasi
6 Lokasi
10 Desa
6 Lokasi
8 kecamatan
10 Puskesmas
160 Orang
1 Kegiatan
1 kegiatan
10 Orang
0
141,450,000 500,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pengendalian Penyakit
Menular Dan Tidak Menular
Persentase Kecamatan
Yang Melaksanakan
Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) Minimal 50%
Sekolah; Persentase
Puskesmas Yang
Melaksakan Pengendalian
PTM Terpadu; Persentase
Usia Produktif Yang
Mendapatkan Skrinning
Kesehatan Sesuai
Standar; Persentase
Penderita Hipertensi Yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar; Persentase
penderita diabetes
melitus yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar;
Persentase orang dengan
TB yang mendapatkan
pelayanan TB sesuai
standar; Persentase
Orang Dengan Gangguan
Jiwa (ODG) Berat Yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar; Persentase orang
beresiko terinfeksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai
standar; Prevalesi
50 %; 55 %;
100 %; 100 %;
100 %; 100 %;
100 %; 100 %;
70 %; 30 %; 5,6
%; 6 %; 1 %; 8
kecamatan; 46
per 100.000
pddk; 95 %; 85
%; 50 %; 75 %;
50 %; 50 %;
93,5 %; 95 %;
70 %; 80 %; 8
Kecamatan
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit
Kabupaten, SKPD Pelatihan Teknis
Posbindu PTM bagi
tenaga kesehatan dan
Kader 1 Kegiatan
Pertemuan Evaluasi
Cakupan&Target Keswa
dan Napza 1 Kegiatan
Sufas dan
pembelajaran Program
PTM dan Keswa 10
Puskes
1 Kegiatan
1 Kegiatan
10 Puskes
1,094,824,000 999,609,500
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pembangunan,
Peningkatan Dan Perbaikan
Sarana Dan Prasarana Puskesmas
/ Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Persentase kecukupan
sarana dan prasarana
Rumah sakit pratama,
puskesmas, pustu, klinik,
poskesdes dan posyandu;
Rasio Puskesmas per-
penduduk; Rasio
Puskesmas Pembantu per-
penduduk
85 Persen; 0 ;
0
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Inprastruktur Kesehatan Kabupaten, SKPD Tersedianya Landscape
DKPPKB 1 paket
Tersedianya pendingin
ruangan di fasilitas
kesehatan 1 paket
Tersedianya dokumen
perencanaan fasilitas
kesehatan 2 Dokumen
Tersedianya sarana
pelayanan kefarmasian
1 paket
Tersedianya peralatan
gedung di fasilitas
kesehatan 1 paket
Terbangunnya fasilitas
kesehatan 1 paket
Terlaksananya
pengelolaan sistem
pelayanan kesehatan
berbasis elektronik di
fasilitas kesehatan 1
paket
Tersedianya meubeler
di fasilitas kesehatan 1
paket
Tersedianya jaringan
dan/Pesangan baru
listrik pada fasilitas
kesehatan 1 paket
Tersedianya alat
kesehatan di fasilitas
kesehatan 1 paket
Tersedianya sarana air
1 paket
1 paket
2 Dokumen
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 Dokumen
1 Paket
1 Unit
1 paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Paket
4,198,000,000 9,905,000,000
DAK Kesehatan dan KB (Reguler) Kabupaten Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan dan KB 95
persen
95 persen - 12,400,244,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Persentase Ibu Bersalin
Yang Mendapatkan
Pelayanan Persalinan
Sesuai Standar;
Persentase usia lanjut
yang mendapatkan
skrinning kesehatan
sesuai standar;
Persentase cakupan
pelayanan/ kunjungan
Neonatus Lengkap (KN3);
Persentase Ibu Hamil
Yang Mendapatkan
Pelayanan Antenatal
Sesuai Standar;
Persentase Bayi Baru
Lahir Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar;
Persentase Balita Yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar; Angka Kematian
Bayi Per 1000 Kelahiran
Hidup; Angka Kematian
Ibu per 100.000
Kelahiran Hidup;
Persentase Persalinan Di
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan; Persentase
Kunjungan Neonatal
Pertama (KN1);
Persentase Puskesmas
100 %; 100 %;
93,7 %; 100 %;
100 %; 100 %;
1 /1000
Kelahiran
Hidup; 1 /1000
Kelahiran
Hidup; 80 %; 95
%; 100 %; 100
%; 99 %; 93,5
%; 94 %; 95 %;
84 %; 100 %;
82,7 %; 83 %;
100 %; 100 %;
98 %
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Keselamatan Dan
Perlindungan Ibu Dan Anak
Kabupaten Peningkatan kapasitas
tenaga pendukung ASI,
kampanye ASI dan
Konseling ASI 1
Kegiatan
Pembinaan Puskesmas
santun lansia 10
Puskesmas
Supervisi Fasilitatif
Program Kesga 10
Puskesmas
Pengadaan Cetak Buku
dan lembar balik Lansia
10 Puskesmas
Orientasi tenaga
kesehatan dalam
program SDIDTK (
Stimulasi, Deteksi dan
Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak ) 30
Orang
Jaminan Persalinan
200 Orang
Terlaksananya Evaluasi
Cakupan dan Target
SPM dan SDG 20 Orang
Terlaksananya
Supervisi Fasilitatif ke
Puskesmas dan
Poskesdes 10
Puskesmas / Desa
Terlaksananya
Pelacakan Kasus
1 Kegiatan
10 Puskesmas
10 Puskesmas
10 Puskesmas
30 Orang
200 Orang
20 Orang
10 Puskesmas /
Desa
0 Kasus
20 Orang
0 Orang
20 Orang
0 Orang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Paket
410,630,000 292,653,900
Program Pembangunan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit, Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
FALSE FALSE Rumah Sakit
Umum Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyediaan Sarana Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
SKPD cairan dan film radiologi
2 jenis
Media informasi
kesehatan 1 paket
peralatan dan
perlengkapan gedung
rumah sakit 1 paket
Tersedianya obat-
obatan rumah sakit 1
tahun
regency dan kantong
darah Utdrs 2 jenis
Alat kesehatan rumah
sakit 1 paket
Tersedianya makan dan
minum pasien 12 bulan
Pengadaan sarana dan
prasarana RS 3 paket
Profil rumah sakit 30
buku
logistik rumah sakit 6
jenis
terlaksananya
pemulangan jenazah
rumah sakit 1 tahun
Regensi Laboratorium 1
tahun
2 jenis
1 paket
1 paket
1 tahun
2 jenis
1 paket
12 bulan
3 paket
30 buku
6 jenis
1 tahun
1 tahun
9,797,586,000 9,644,982,787
Kemitraan Pasien Umum SKPD Tercapainya kemitraan
pasien umum ditangani
sesuai standar 100
persen
100 persen 1,591,370,305 885,144,056
Fasilitasi Tenaga Medis Dan Non
Medis
SKPD Tenaga
honorer/kontrak medis
dan non medis yang
dilaksanakan 12 bulan
12 bulan 8,932,800,000 8,894,719,680
Jaminan Kesehatan dl F K R T L SKPD Terlaksananya Peserta
Jaminan kesehatan
Nasional ditangani
sesuai standar 1 tahun
Terlaksananya peserta
BPJS Ketenagakerjaan
yang dilayani 50 orang
1 tahun
50 orang
2,552,450,000 3,336,871,328
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Jaminan Kesehatan Jasa Raharja Kabupaten, SKPD Pasien Jasa Raharja
ditangani sesuai
standar 12 bulan
12 bulan 5,000,000 87,846,000
Jampersal Kabupaten, SKPD Pasien Jampersal
ditangani sesuai
standar 12 bulan
12 bulan 140,000,000 503,424,929
DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan
(Reguler)
SKPD Tersedianya sarana dan
prasarana kesehatan
berkondisi baik 95
persen
95 persen - 4,000,000,000
Meningkatnya Kehandalan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, Drainase serta
Pelayanan Sektor Air Bersih,
Sanitasi, Komunikasi dan
Informatika
Program Pembangunan,
Peningkatan, dan Pemeliharaan
Jalan, Jembatan, dan Drainase
Persentase Panjang Jalan
Kabupaten Berkondisi
Baik; Persentase Drainase
Berkondisi Baik;
Persentase Kecukupan
Sarana/Prasarana
Kebinamargaan
74 %; 93 %; 23
%
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pelaksanaan Preservasi Dan
Peningkatan Jalan Kabupaten Dan
Permukiman
Kabupaten, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba
Pembangunan Jalan
Trans Basel, Batu
Betumpang - Sebagin
(Karya Bhakti TNI) 1
paket
Pembangunan jalan
Tanget - Bikang (Karya
Bhakti TNI) 1 paket
Pembangunan Jalan
Batu Belimbing -
Merbau** 1 paket
Peningkatan Struktur
dan Pelebaran Jalan
Payung - Bangka Kota
(Perbatasan Bateng) 1
paket
Peningkatan Struktur
dan Pelebaran Jalan
Bencah - Perbatasan
Bangka Tengah 1
paket
Peningkatan jalan
permukiman se
kabupaten Bangka
Selatan 1 paket
Pembangunan jaringan
drainase 1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
34,374,969,761 42,154,883,516
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Kehandalan dan
Pelayanan Infrastruktur,
Konektifitas dan Pengembangan
Wilayah dengan Prinsip
Keberlanjutan (Sustainable)
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa, dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Rasio Jaringan Irigasi 0,05 Rasio
skala 0-1
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Se Bangka Selatan
Kabupaten, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung
Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi se-Bangka
Selatan 1 paket
1 paket 376,911,719 376,911,719
Pembangunan Dan Peningkatan
Jaringan Irigasi
Kabupaten Pembangunan dan
rehabilitasi jaringan
irigasi 1 paket
1 paket 3,472,875,000 3,472,875,000
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Persentase masyarakat
miskin yang memiliki
akses air bersih
75 Persen Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Dak Air Minum (Affirmasi) Kabupaten - 2,424,450,000
Normalisasi Sumber Air Baku Kabupaten Peningkatan/Normalisa
si Sumber Air Baku di
Kecamatan Payung 1
kegiatan
Peningkatan/Normalisa
si Sumber Air Baku di
Kecamatan Pongok 1
kegiatan
Peningkatan/Normalisa
si Sumber Air Baku di
Kecamatan Lepar
Pongok 1 kegiatan
Peningkatan/Normalisa
si Sumber Air Baku di
Kecamatan Air Gegas 1
kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3,050,000,000 7,402,776,243
Dak Air Minum (Reguler) Kabupaten - 997,500,000
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konversi Sungai,
Danau, dan Sumber Daya Air
Lainnya
Persentase Ketertataan
Sumber Daya Air; Luas
Wilayah Kebanjiran
88 %; 25
hektar
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Operasi Dan Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Sungai, Danau Dan
Sumber Daya Alam Lainnya
Kabupaten Operasi dan
Pemeliharaan
Sarana,Prasarana
Sungai,Danau dan SDA
Lainnya Se Kabupaten
Bangka
Selatan 1
paket
1 paket 1,000,000,000 5,000,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembangunan Saluran
Pembuangan
Kabupaten Pembangunan saluran
pembuang 5 kegiatan
5 kegiatan 1,000,000,000 1,000,000,000
Konservasi Sungai, Danau Dan S D
A Lainnya
Kabupaten Pembangunan dan
Peningkatan Sapras
Sungai dan SDA
Lainnya 5 kegiatan
5 kegiatan 1,000,000,000 1,000,000,000
Pembangunan Prasarana
Pengaman Pantai
Kabupaten Pembangunan
Pengaman Pantai 1
paket
1 paket 400,000,000 1,000,000,000
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan
Sanitasi
FALSE FALSE Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pamsimas Pengembangan
Jaringan Pipa Distribusi
PAMSIMAS 1 kegiatan
Pembangunan/Optimali
sasi SPAM Kab.Bangka
Selatan (PAMSIMAS) 1
paket
1 kegiatan
1 paket
2,000,000,000 2,539,000,000
Penguatan Fungsi PAM Kabupaten Belanja Modal
Rehabilitasi Berat
Jembatan 1 paket
Belanja Pengadaan
Mesin Pompa Air 1
paket
Belanja Pemeliharaan
Peralatan Dan Mesin 1
paket
1 paket
1 paket
1 paket
1,300,000,000 1,300,000,000
Program Pengawasan, Pembinaan,
dan Penataan Usaha Jasa
Konstruksi
Cakupan Pengawasan
dan Pembinaan Usaha
Jasa Kontruksi
40 % Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pengawasan, Pembinaan Dan
Penataan Usaha Jasa Konstruksi
Kabupaten Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga
Terampil Konstruksi 1
kegiatan
Pembinaan Tertib
Penyelenggaraan
Kostruksi 1 kegiatan
Updating SIPJAKI 1
kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
324,135,000 324,135,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan, Permukiman
dan Perumahan Melalui
Optimalisasi Pemanfaatan
Ruang dan Lahan
Program Perencanaan Tata Ruang FALSE FALSE Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Penyusunan dan Review Dokumen
Perencanaan, Kajian, Evaluasi
Lingkungan Tata Ruang
Kabupaten, SKPD , KabupatenReview
Dokumen RTRW
Kabupaten Bangka
Selatan 1 dokumen
1 dokumen 400,000,000 300,000,000
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Ketaatan Terhadap
RTRW/RDTR
100 % Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pendampingan, Pemutakhiran Data
dan Monev Bidang Tata Ruang
SKPD Terlaksananya Kegiatan
Pendampingan
Pemutahiran Data Dan
Monev Tata Ruang 12
Bulan
12 Bulan 200,000,000 269,222,656
Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
Kabupaten Laporan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 1
laporan
1 laporan 100,000,000 100,000,000
Meningkatnya Kehandalan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, Drainase serta
Pelayanan Sektor Air Bersih,
Sanitasi, Komunikasi dan
Informatika
Program Penataan Kawasan
Permukiman
Luasan Pemukiman
Kumuh; Penduduk yang
terlayani sistem air limbah
yang memadai
14,51 %;
96,02 %
Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Pendataaan Dan Penyusunan
Kebijakan Pengembangan Kawasan
Pemukiman Dan Perumahan
Kabupaten Tersedianya Data Untuk
Pembangunan rumah
Layak Huni atau
Kawasan Kumuh 1
Dokumen
1 Dokumen 302,750,000 300,000,000
Pengembangan Dan Penataan
Kawasan Permukiman Dan
Perumahan
Kabupaten tersedianya operasional
bidang dalam
melaksanakan tusi
perumahan dan
kawasan permukiman
1 tahun
1 tahun 753,850,000 1,700,000,000
Dana Pendamping Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaab
Sanitasi
Kabupaten Terlaksananya Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Sanitasi 3
Program
3 Program 349,550,000 735,437,500
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembangunan I P A L Komunal Kabupaten Terbangunnya IPAL
Komunal 1 paket
1 paket 614,125,000 620,000,000
Dak Kabupaten Terbangunnya Sarana
dan Prasarana Sanitasi
3 Program
3 Program - 6,500,000,000
Dana Pendamping Program
Perumahan
Kabupaten Terlaksananya Program
Perumahan 2 Program
2 Program 200,000,000 420,250,000
Pembangunan Drainase Lingkungan Toboali, Air Gegas Terbangunnya Drainase
Lingkungan 2
Kecamatan
2 Kecamatan 1,234,200,000 2,000,000,000
Meningkatnya Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Pencegahan,
pengendalian Ketertiban
dan keamanan
Lingkungan; Dukungan
Pengamanan kegiatan
tertentu; Pengamanan
Penyelenggaraan Pilkada;
Penertiban gangguan
Ketertiban Umum,
Keamanan Lingkungan
dan Ketentraman
Masyarakat; Jasa tenaga
bantuan Polisi Pamong
Praja; Pembentukan dan
Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat
(SAT LINMAS);
Pembembentukan POL PP
Pariwisata dan
Pengamanan Tempat-
tempat Pariwisata (SAT
LINMAS)
1.900.000.000
%;
350.000.000
%;
400.000.000
%;
300.000.000
%;
4.888.200.000
%;
1.650.000.000
%;
280.000.000 %
Satuan Polisi
Pamong Praja
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Kehidupan
Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Kondusif
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pencegahan Dan Pengendalian
Ketertiban Dan Keamanan
Lingkungan
SKPD Terlaksananya Patroli
Ketertiban Umum 12
bulan
Insentif Petugas
Penertiban Umum 157
orang
Terlaksananya Pataka 1
kegiatan
tersusunnya perda
ketertiban dan
ketentraman umum 1
perda
12 bulan
157 orang
1 kegiatan
1 perda
2,149,498,000 2,100,000,000
Pembentukan dan Pembinaan
Satuan Perlindungan Masyarakat
(SATLINMAS)
SKPD Terlaksananya Jambore
Satlinmas 1 kegiatan
Terlaksananya
Pengamanan Destinasi
Wisata 48 even
Terlaksananya
Pengamanan Pilkada 1
kegiatan
1 kegiatan
48 even
1 kegiatan
577,462,000 850,000,000
Program Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah
Pembinaan dan
Penindakan Non Yustisial
terhadap Pelanggaran
PERDA dan PERKADA;
Penyelidikan dan
Penindakan Hukum
Yustisial terhadap
Pelanggar PERDA dan
PERKADA; Pemberdayaan
Peran dan Tugas PTI
(Petugas Tindak Internal)
SATPOL PP Kabupaten
Bangka Selatan ;
Penyelenggaraan
Penegakkan disiplin dan
Ketertiban ; Penertiban
TIm Terpadu Pelanggaran
PERDA dan PERKADA
430.000.000
%;
290.000.000
%;
230.000.000
%;
235.000.000
%; 0 %
Satuan Polisi
Pamong Praja
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Penegakan
Disiplin Dan Ketertiban
SKPD Terlaksananya
Pengawasan Rutin
Objek Pelanggaran
Perda/Perkada 12
bulan
Terlaksananya
Penertiban Tim Terpadu
Pelanggaran
Perda/Perkada 10 kali
Terlaksananya
Penyelidikan dan
Penindakan hukum
Yustisia dan Non
Yustisia 18 kasus
Terlaksananya razia
disiplin ASN 12 bulan
Terlaksananya
Pembinaan dan
Penyuluhan Terhadap
Pelanggaran
Perda/Perkada 4
kecamatan
12 bulan
10 kali
18 kasus
12 bulan
4 kecamatan
616,445,000 260,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Kebakaran dan Penanganan
Bencana
Jumlah Kecamatan
Pelayanan Kebakaran;
Persentase kecukupan
Sarana/Prasarana
Pemadam Kebakaran (%)
6 Jumlah; 90 % Satuan Polisi
Pamong Praja
Pencegahan Penanggulangan
Bencana Dan Kebakaran
SKPD Penanggulangan
Bencana Kebakaran 12
bulan
Jumlah Personil
Ditingkatkan Kapasitas
5 orang
Tersedianya Insentif
Petugas
Penanggulangan
Kebakaran 1 paket
12 bulan
5 orang
1 paket
807,062,000 1,000,000,000
Program Pembinaan Politik dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
FALSE FALSE Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Penguatan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kabupaten Terfasilitasinya FKUB 1
kegiatan
1 kegiatan 18,640,000 30,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Politik Dalam Negeri Kabupaten Terlaksananya
Pendidikan Politik 1
kegiatan
Terlaksananya
Koordinasi Pilkada 1
kegiatan
Terlaksananya
Penguatan Forkopimda
1 kegiatan
Terlaksananya
Verifikasi Bantuan
Parpol 1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
207,163,000 215,000,000
Pembinaan dan Pemberdayaan
Ormas
Kabupaten Terlaksananya
Pendataan/Verifikasi
Ormas/LSM 1 kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Ormas/LSM 1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
48,130,000 80,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Bina Ideologi, Karakter dan
Wawasan Kebangsaan
Kabupaten Terlaksananya
Peringatan Hari
Pahlawan 1 kegiatan
Terlaksananya
Peringatan Hari
Sumpah Pemuda 1
kegiatan
Terlaksananya
Peringatan Hari
Kesaktian Pancasila 1
kegiatan
Terlaksananya
Peringatan Hari Lahir
Pancasila 1 kegiatan
Terlaksananya
Peringatan Hari
Kebangkitan Nasional 1
kegiatan
Terlaksananya
Peringatan HUT RI 1
kegiatan
Terlaksananya Forum
Bela Negara 1 kegiatan
Terlaksananya
Peringatan Hari Jadi
Bangka Selatan 1
kegiatan
Terlaksananya
Penguatan Fungsi
Forum Pembauran
Kebangsaan 1 kegiatan
Terlaksananya
Pendidikan Karakter
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1,009,619,700 1,055,610,000
Penguatan Kewaspadaan Nasional Kabupaten Terlaksananya
Pemantauan
Orang/Lembaga/Organi
sasi Asing 1 kegiatan
Terselenggaranya
Penguatan Kerjasama
Intelijen Daerah
(Kominda) 1 kegiatan
Terselenggaranya
Penguatan Tim Terpadu
Penanganan Konflik
Daerah 1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
156,610,000 130,000,000
Sosial
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Berkurangnya Tingkat
Kemiskinan Melalui
Peningkatan Mutu
Pelayanan Sosial Terhadap
PMKS dan PSKS
Program Pelayanan Sosial Dan
Penanganan P M K S
PMKS yang Tertangani
melalui Pemberdayaan
Sosial (%); Jumlah
Panti/LKSA yang Terbina
(buah; Jumlah PSKS Yang
Ikut Berperan Dalam
Penanganan Masalah
Sosial; Jumlah
Qariah/Hafidzah
Berprestasi; Cakupan
Kecamatan Syiar
Keagamaan
69,5 %; 9
LKSA; 71 PSKS;
69,5 Orang; 0
Kecamatan
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten, SKPD, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok,
Jeriji, Tanjung Labu,
Paku, Pongok, ,
Celagen, Sebagin,
Jelutung II, Tanjung
Ketapang, Nyelanding,
Permis, Bikang,
Nangka, Tukak,
Pergam, Sadai,
Bencah, Irat, Sumber
Jaya Permai, Nadung,
Toboali, Penutuk,
Rindik, Bedengung,
Gudang, Sukajaya,
Malik, Tiram, Payung,
Rias, Batu Betumpang,
Gadung, Simpang
Rimba, Kumbung,
Tepus, Pasir Putih,
Ranggung, Bangka
Kota, Gadung,
Sidoharjo, Kepoh,
Teladan, Pangkal
Buluh, Ranggas, Air
Gegas, Fajar Indah,
Serdang, Kaposang,
Tanjung Sangkar,
Panca Tunggal, Rajik,
Pemberdayaan LK3 1
kegiatan
PMKS yatim, piatu,
yatim piatu yang
mendapat bantuan
perlengkapan sekolah
200 orang
Pendamping ABH yang
mendapat Tali Asih 12
bulan
1 kegiatan
200 orang
12 bulan
899,345,000 1,450,000,000
Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Rehabilitasi, Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial
Kabupaten, SKPD,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Jelutung II, Tanjung
Ketapang, Nyelanding,
Permis, Bikang, Sadai,
Irat, Sumber Jaya
Permai, Nangka,
Pergam, Bencah,
Nadung, Tukak,
Penutuk, Rindik,
Bedengung, Gudang,
Sukajaya, Malik,
Toboali, Payung, Rias,
Batu Betumpang,
Gadung, Simpang
Rimba, Kumbung,
Tiram, Pasir Putih,
Ranggung, Bangka
Kota, Gadung,
Sidoharjo, Kepoh,
Teladan, Pangkal
Buluh, Ranggas, Air
Gegas, Fajar Indah,
Serdang, Kaposang,
Tanjung Sangkar,
Panca Tunggal, Rajik,
Air Bara, Delas, Sengir,
Jeriji, Tanjung Labu,
Paku, Pongok, ,
Tersedianya fasilitas
rumah singgah 1 unit
Tersedianya biaya
pemulangan jenazah
PMKS 1 tahun
Pendistribusian Rastra
yang tepat sasaran 8
kecamatan
Tersedianya
operasional Tanggap
Darurat Bencana 1
tahun
Personil PKH yang
mendapat Tali Asih 12
bulan
Pejuang, Janda Pejuang
dan Ahli Waris Pejuang
yang mendapat
Penghargaan 61 orang
TKSK/TKSM yang
mendapat Tali Asih 12
bulan
MPM BDT 1 dokumen
Tersedianya Sekretariat
Bersama PSKS 1 unit
Tagana yang mendapat
Tali Asih 12 bulan
PMKS yang menerima
bantuan dana
pendampingan
kesehatan 50 orang
PMKS yang menerima
bantuan KUBE 15
1 unit
1 tahun
8 kecamatan
1 tahun
12 bulan
61 orang
12 bulan
1 dokumen
1 unit
12 bulan
50 orang
15 klmpok
50 kk
2,766,440,000 3,750,000,000
Program Pengembangan
Administrasi Kebijakan Sosial
Kemasyarakatan
Persentase Organisasi
Keagamaan Penerima
Hibah Tertib Pelaporan
Administrasi dan Sasaran
100 % Sekretariat Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Pelayanan Sosial
Keagamaan
Kabupaten Meningkatnya Tertib
Administrasi Penyaluran
Dana Hibah Bidang
Keagamaan (Monev
Hibah) 8 Kecamatan
Meningkatnya Ukhuwah
Islamiyah antara
masyarakat dan
pemerintah (Safari
Ramadhan) 8 Kali
Terfasilitasinya
Pemberangkatan
Jemaah Calon Haji
Kabupaten Bangka
Selatan 150 Jemaah
Meningkatnya
Pengetahuan
Masyarakat terhadap
Agama Islam (Syiar
Keagamaan) 4.000
Orang
8 Kecamatan
8 Kali
150 Jemaah
4.000 Orang
575,790,000 1,959,000,000
Meningkatnya Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan dan
Keluarga
Program Peningkatan Kompetensi
Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja
Terlatih Berkualitas;
Persentase Wirausaha
Terlatih Mandiri
90 persen; 25
persen
Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Pemberdayaan Ketenagakerjaan Kabupaten Terlaksananya
Pelatihan Tenaga Kerja
40 Orang
Terlaksananya monev
kegiatan
pemberdayaan
ketenagakerjaan 4
Laporan
Tersedianya sarana dan
prasarana serta fasilitas
ketenagakerjaan 3
Jenis
Lancarnya Pelaksanaan
Fungsi Operasional
Ketenagakerjaan 3
Jenis
40 Orang
4 Laporan
3 Jenis
3 Jenis
805,095,000 930,000,000
Tenaga Kerja
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas
dan Produktif
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pengembangan Hubungan
Industrial D A N J A M S O S T E K
Persentase Sengketa
Pekerja/Buruh dengan
Perusahaan yang
Diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB);
Persentase Perusahaan
yang menerapkan aturan
ketenagakerjaan
92 %; 35
persen
Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Pembinaan Hubungan Industri Dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Kabupaten Terlaksananya
penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial 3 Sengketa
Terlaksananya
bimbingan penyusunan
Peraturan Perusahaan
30 Perusahaan
Terlaksananya
pembinaan LKS Tripartit
dan Dewan
Pengupahan
Kabupaten 3 Kali
Terlaksananya
Pembinaan Hubungan
Industrial dan
Perlindungan Tenaga
Kerja 50 Perusahaan
3 Sengketa
30 Perusahaan
3 Kali
50 Perusahaan
218,855,000 420,000,000
Program Penempataan Dan
Perluasan Kesempatan Kerja
Persentase partisipasi
angkatan kerja; Rasio
Kesempatan kerja
terhadap penduduk usia
15 tahun ke atas
98,03 %; 98
persen
Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Peningkatan Informasi Pasar Kerja
Dan Penempatan Tenaga Kerja
Kabupaten Terlaksananya
pembinaan dan
penempatan tenaga
kerja 50 Orang
Terlaksananya monev
IPK dan penempatan
tenaga kerja 97.000
Orang
Terlaksananya
pelayanan pengelolaan
informasi pasar kerja
dan bursa kerja 100
Loker
50 Orang
97.000 Orang
100 Loker
358,300,000 215,000,000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Menurunnya Kesenjangan
Gender serta Tindak
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Anak
FALSE FALSE Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Perlindungan Anak Kabupaten, SKPD,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas
Terlaksananya Forum
Anak Kabupaten 1
kegiatan
Pembuatan RPTRA 2
titik
Penguatan Fungsi
Gugus Tugas KLA 1
kegiatan
Sosialisasi Konvensi
Hak anak 1 kegiatan
1 kegiatan
2 titik
1 kegiatan
1 kegiatan
619,250,250 303,876,563
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
FALSE FALSE Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten, SKPD,
Pulau Besar, Payung,
Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba
Perempuan yang
mengikuti Bimbingan
Mengelola Usaha 0
orang
Terlaksananya
Peringatan Hari Ibu 0
kegiatan
Terlaksananya
sosialisasi KIE PUG 0
kegiatan
Terlaksananya fasilitasi
KDRT 0 kecamatan
Tebentuknya PUSPA 0
kecamatan
0 orang
0 kegiatan
0 kegiatan
0 kecamatan
0 kecamatan
209,406,250 203,876,563
Meningkatnya Produksi dan
Produktifitas Komoditas
Unggulan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Persentase Ketersediaan
Pangan Daerah; Skor Pola
Pangan Harapan
75 %; 88,5 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Pangan
Peningkatan Kualitas Kehidupan
Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Kondusif
Percepatan Pembangunan
Ekonomi Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Berbasis Kawasan dan Hilirisasi
Produk/Industri Pengolahan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Dukungan Teknis Lainnya Kabupaten Rapat koordinasi
Dewan Ketahanan
Pangan 1 keg
Pemantauan Harga
serta Pasokan Pangan
(Laporan) 1 laporan
Lomba Cipta Menu dan
Gelar Pangan (Laporan)
1 laporan
Penyusunan dan
Analisis Dokumen
Kewaspadaan dan Gizi
(Laporan) 1 laporan
1 keg
1 laporan
1 laporan
1 laporan
268,910,000 527,154,000
Peningkatan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Kabupaten Pembinaan dan
Pelatihan P2KP
(Laporan) 1 laporan
Tim Terpadu Satgas
Pangan (Laporan) 1
laporan
Optimalisasi
Pemanfaatan
Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
1 keg
Pengembangan Usaha
Pangan Masyarakat
(PUPM) 1 keg
Uji Sampel (Laporan) 1
keg
1 laporan
1 laporan
1 keg
1 keg
1 keg
278,745,000 700,000,000
Meningkatnya Kualitas
Lingkungan, Permukiman
dan Perumahan Melalui
Optimalisasi Pemanfaatan
Ruang dan Lahan
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan Dan
Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya
penatausahaan tanah
sebagai asset tetap
pemerintah
90 persen Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Persiapan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Bagi Kepentingan
Umum
Kabupaten, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Tanah
Dan Tanam Tumbuh 1
dokumen
Tersedianya tanah
untuk pembangunan
Bangka Selatan 1 paket
1 dokumen
1 paket
8,000,000,000 10,000,000,000
Pertanahan
Produk/Industri Pengolahan
Lingkungan Hidup
Peningkatan Kehandalan dan
Pelayanan Infrastruktur,
Konektifitas dan Pengembangan
Wilayah dengan Prinsip
Keberlanjutan (Sustainable)
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Cakupan Pengelolaan
Sampah
88,15 % Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Pengadaan Alat Angkut Sampah
Dump Truck (DAK Penugasan)
Toboali Dump Truck 1 Unit 1 Unit - -
Pengelolaan Sampah Serta Sarana
Pendukung (DAK Penugasan)
Toboali Bank Sampah 1 Unit 1 Unit - -
Pengelolaan Persampahan Dan
Limbah
Kabupaten Terlaksananya
Pengolahan
Persampahan dan
Limbah 1 Kegiatan
1 Kegiatan 3,326,637,146 3,922,303,075
Pembinaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Penghargaan Adiwiyata
1 Piala
1 Piala 51,062,500 107,689,063
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Ketaatan terhadap
Dokumen
AMDAL/UPL/UKL
100 % Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran,
Kerusakan Lingkungan,Konservasi S
D A Dan Ekosistem
Kabupaten Terpantaunya Dan
Berkurangnya Tingkat
Pencemaran atau
Kerusakan Lingkungan
Oleh Pemanfaatan
Sumber Daya Alam 1
kegiatan
1 kegiatan 138,445,313 551,906,445
Penilaian Kota Sehat Atau Adipura
(Tk. Nasional dan Kabupaten
Kabupaten piala adipura 1 piala 1 piala 80,911,718 386,334,511
Pembinaan Dan Pengawasan
Perusahaan
Kabupaten 50,137,500 236,915,938
Penilaian Dokumen A M D A L / U K
L - U P L Suatu Kegiatan/Usaha
Kabupaten 50,125,000 215,378,125
Sosialisasi KLHS dan AMDAL, UKL-
UPL
Kabupaten 50,062,500 107,689,063
Penyusunan Dokumen Informasi
Kinerja Pengolahan LH (SLHD)
SKPD 105,062,500 107,689,063
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka
Persentase Luas RTH 45,3 % Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Pengelolaan Pertamanan Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai
Terlaksananya
Pengelolaan
Pertamanan Di
Kabupaten Bangka
Selatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan 992,000,000 1,530,869,500
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Meningkatnya Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan dan
Keluarga
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase Kepemlikan
Akta Kelahiran (%);
Persentase Kepemlikan
KTP (%); Persentase
Kepemlikan Akta
Perkawinan (%);
Persentase Kepemlikan
Akta Cerai (%); Cakupan
Kepemilikan Kartu
Keluarga; Cakupan
Kepemilikan Akta
Kematian
85 %; 96 %; 8
%; 9 %; 76 %;
20 %
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Layanan Pengelolaan Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil
Kabupaten, SKPD, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok
Terlaksananya
Perekaman KTP-el
Mobile 1 Kegiatan
Pelayanan Administrasi
Pindah Datang
Penduduk 8
Kecamatan
Penataan dan
Pendataan Administrasi
Kepindahan Penduduk
53 Desa/ Kelurahan
Terlaksananya
Penataan Arsip
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 12
Bulan
Penyediaan Petugas
Pelayanan Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil 53
Orang
1 Kegiatan
8 Kecamatan
53 Desa/
Kelurahan
12 Bulan
53 Orang
267,590,000 607,750,000
Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Lepar Pongok
Terlaksananya
Pelayanan Akte
Pencatatan Sipil 12
Bulan
Terlaksananya
Pelayanan dan Fasilitasi
Pencatatan Perkawinan
100 Orang
Terlaksananya Input
Data Kelahiran ke SAIK
1.000 Dokumen
Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
Pencatatan Sipil 8
Kecamatan
12 Bulan
100 Orang
1.000 Dokumen
8 Kecamatan
455,745,000 390,000,000
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas
dan Produktif
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan (DAK NON FISIK )
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
Sosialisasi kebijakan
kependudukan dan
pencatatan sipil bagi
masyarakat 1 kegiatan
Tersedianya Dokumen
Kependudukan 1
kegiatan
Terlaksananya
Koordinasi dan
Konsultasi Rapat Kerja
dan Bimtek dalam
Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Kependudukan 1
kegiatan
Terlaksananya
Pelayanan dokumen
kependudukan 1
kegiatan
Terkelolanya Sistem
Informasi
Kependudukan 1
kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
- 1,245,936,000
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan (PIAK)
SKPD Tersedianya Data
Informasi
Kependudukan
Semester 50 Eksemplar
Tersedianya Buku Profil
Kependudukan 50
Eksemplar
Terlaksananya
Pemukhtahiran Data
Anomali/ Ganda 1
Kegiatan
Terlaksananya
Sinkronisasi Data Pusat
dan Daerah 1 Kegiatan
50 Eksemplar
50 Eksemplar
1 Kegiatan
1 Kegiatan
76,007,000 390,000,000
Peningkatan Pemanfaatan Data
Kependudukan dan Kerjasama
Lintas Sektor
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
Pemanfaatan Data
dengan Sistem DWH 1
Kegiatan
Terlaksananya
Perjanjian Kerjasama 3
PKS
1 Kegiatan
3 PKS
71,763,000 70,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Rata-rata Kelompok
Binaan LPM; Persentase
PKK Aktif; Jumlah
Penerapan TTG;
Persentase BUMDES Aktif
0,5 %; 100 %;
0 Unit; 90
Persen
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Fasilitasi Dan Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Kabupaten, SKPD,
Pulau Besar, Payung,
Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Rias, Batu
Betumpang, Sukajaya,
Gadung, Malik,
Toboali, Payung,
Ranggung, Bangka
Kota, Simpang Rimba,
Gadung, Kumbung,
Pasir Putih, Ranggas,
Air Gegas, Sidoharjo,
Fajar Indah, Tiram,
Kepoh, Pangkal Buluh,
Rajik, Air Bara,
Serdang, Delas,
Teladan, Kaposang,
Panca Tunggal, Sengir,
Celagen, Tanjung
Sangkar, Jeriji, Paku,
Pongok, , Sebagin,
Bikang, Tanjung Labu,
Jelutung II,
Nyelanding, Permis,
Sadai, Bencah,
Tanjung Ketapang,
Irat, Nangka, Pergam,
Rindik, Bedengung,
Sumber Jaya Permai,
Gudang, Nadung,
Terlaksananya Lomba
Desa 50 desa
Terlaksananya Lomba
BBGRM 50 desa
Aparat Desa yang
mengikuti Bimtek
Kewirausahaan Desa
25 desa
Terlaksananya
Sosialisasi TTG 50 desa
Terlaksananya
Sosialisasi PAMSIMAS
50 desa
Terlaksananya
Sosialisasi IVA Test,
Sadanis dan Workshop
ASI Eksklusif melalui
Organisasi Perempuan
50 desa
Terlaksananya
Sosialisasi dan
Tatalaksana RT dan
Pemanfaatan TOGA
melalui Organisasi
Perempuan 50 desa
Terlaksanya
Penyuluhan PAAR dan
Sosialisasi BERLIAN
melalui Organisasi
Perempuan 50 desa
Terlaksananya
Pelatihan UP2K melalui
Organisasi Perempuan
50 desa
50 desa
25 desa
50 desa
50 desa
50 desa
50 desa
50 desa
50 desa
50 desa
423,000,000 475,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa
Persentase Desa Maju
dan Berkembang (%);
Persentase Aparatur Desa
Telah Mengikuti Bimtek
Pengelolaan Keuangan
dan Asset; Persentase
Desa Memiliki RKPDes
dan RPJMDes
58 %; 100 %;
100 %
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembinaan Pemerintahan Desa Kabupaten, SKPD,
Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Teladan,
Pangkal Buluh,
Ranggas, Air Gegas,
Fajar Indah, Serdang,
Kepoh, Tanjung
Sangkar, Panca
Tunggal, Rajik, Air
Bara, Delas,
Kaposang, Paku,
Pongok, , Sengir,
Celagen, Jeriji, Tanjung
Labu, Nyelanding,
Permis, Sebagin,
Bikang, Jelutung II,
Tanjung Ketapang,
Pergam, Sadai,
Bencah, Irat, Sumber
Jaya Permai, Nangka,
Tukak, Penutuk,
Rindik, Bedengung,
Gudang, Sukajaya,
Nadung, Toboali,
Payung, Rias, Batu
Betumpang, Gadung,
Simpang Rimba,
Malik, Tiram, Pasir
Putih, Ranggung,
Pembinaan
Penyusunan Profil Desa
1 kegiatan
Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan ADD 4
triiwulan
Terlaksananya
Pembinaan
Administrasi Desa 1
kegiatan
Terlatihnya Aparat Desa
untuk mengelola
Keudes 25 desa
1 kegiatan
4 triiwulan
1 kegiatan
25 desa
75,000,000 80,000,000
Meningkatnya Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan dan
Keluarga
Program Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan
Penduduk; TFR; Angka
Prevalensi KB (%);
Persentase Pusat
Pelayanan Konseling
Kesehatan Rproduksi
Remaja Aktif (%);
Persentase Posyandu
Purnama dan Mandiri (%)
1,95 %; 2,28
Angka; 72,1 %;
100 %; 11
Angka
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas
dan Produktif
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kependudukan Dan Keluarga
Berencana
Kabupaten Pembinaan Remaja
Kader Saka Kencana
60 Orang
Peningkatan &
Pembinaan Pusat
Informasi Konseling
(PIK) Remaja &
Masyarakat 8
Kecamatan
Terlaksananya Bulan
Bhakti TNI Manunggal
KB Kesehatan (TMKK)
7 Kecamatan
Terlaksananya
Pelayanan KB
Kepulauan dan Gacilas
5 Desa
Terlaksananya Bulan
Bhakti IBI Kb
Kesehatan 7
Kecamatan
Terlaksananya Bulan
Bhakti PKK KB
Kesehatan 7
Kecamatan
Terlaksananya Advokasi
dan KIE Remaja 18
Orang
Laporan Klinik 12 Bulan
Terlaksananya
Pelayanan KB dan
Pelayanan MOW dan
MOP 30 Aseptor
60 Orang
8 Kecamatan
7 Kecamatan
5 Desa
7 Kecamatan
7 Kecamatan
18 Orang
12 Bulan
30 Aseptor
5 Desa
8 Kecamatan
775,000,000 545,614,675
Program Keluarga Sejahtera Presentase keluarga pra
sejahtera dan KS 1;
Persentase kecukupan
tenaga pendamping
kelompok bina keluarga;
Rasio Ketergantungan
(Dependency Ratio); Rata-
rata Usia Kawin
10 %; 100 %;
42,7 %; 20
Tahun
Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten, SKPD Pendataan Keluarga 8
Kecamatan
BKB, BKL dan BKR 8
Kecamatan
Terbinanya Kader BKB
Holistik 8 Kecamatan
Pembinaan Kelompok
UPPKS Program
Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga 20
Kelompok
8 Kecamatan
8 Kecamatan
8 Kecamatan
20 Kelompok
61,850,000 915,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Meningkatnya Pelayanan
Transportasi dan Lalu Lintas
Angkutan
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
FALSE FALSE Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
Kabupaten, SKPD 1,157,625,000 1,157,625,000
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Persentase Desa
Berakses Angkutan Umum
Layak; Persentase
Kendaraan Telah Diuji KIR
90 Persen; 100
%
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
SKPD Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat 1
paket
1 paket 2,699,119,297 3,699,119,297
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut Dan Udara
SKPD Lancarnya
Penyelenggaraan
Transfortasi (Bulan) 12
Bulan
12 Bulan 1,500,000,000 3,500,000,000
Dak Affirmatif Kabupaten jumlah angkutan bus 8
unit
8 unit - 3,400,950,000
Operasional UPT Pengelolaan
Prasarana Teknis Perhubungan
Kabupaten, SKPD Operasional UPT
Pengelolaan Prasarana
Teknis Perhubungan 1
paket
1 paket 1,425,000,000 1,000,000,000
Meningkatnya Kehandalan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, Drainase serta
Pelayanan Sektor Air Bersih,
Sanitasi, Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Publik
Persentase Penerapan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pada Tugas
Kepemerintahan;
Persentase Desa
Berakses Internet;
Persentase Ruang /
Taman Terbuka Publik
Berakses Internet; Jumlah
Kanal Informasi Daerah
(kanal); Persentase Desa
/ kel / Perangkat Daerah
Terintegrasi Jaringan TIK
80 Persentase
; 100
Persentase ; 75
Persentase ;
139 Kanal; 75
Persentase
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Peningkatan Kehandalan dan
Pelayanan Infrastruktur,
Konektifitas dan Pengembangan
Wilayah dengan Prinsip
Keberlanjutan (Sustainable)
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pengembangan Informasi Dan
Komnikasi Publik
Kabupaten, SKPD Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi
Daerah (PPID) 1 tahun
Fasilitasi Operasional
LPPL Radio Junjung
Besaoh 1 tahun
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Kelompok Masyarakat
(KIM) Kab. Bangka
Selatan 8 KIM
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Website
Kabupaten Bangka
Selatan 1 tahun
Koordinasi
Pelaksanaan dan
evaluasi Bidang
Informasi dan
Komunikasi Publik 1
tahun
Pengadaan Peralatan
Peliputan (kamera) 1
unit
Pengadaan Papan
Billboard Publikasi 1
paket
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan RJB
1 paket
Pengadaan Mobile
Studio Radio Junjung
Besaoh 1 unit
1 tahun
1 tahun
8 KIM
1 tahun
1 tahun
1 unit
1 paket
1 paket
1 unit
1 aplikasi
746,000,000 800,000,000
Pembangunan Jaringan
Komputerisasi Terintegrasi Kab.
Bangka Selatan
Kabupaten, SKPD Tersedianya
infrastruktur jaringan
Pemkab Bangka
Selatan 1 tahun
Tersedianya sarana dan
prasarana gedung
command center 1
tahun
Tersedianya SDM ahli
bidang TIK 1 tahun
Tersedianya aplikasi
layanan publik dan
kepemerintahan 1
tahun
Tersedianya kegiatan
pengamanan informasi
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
4,344,246,974 8,000,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pengembangan Kapasitas Teknologi
Informasi Komunikasi
Kabupaten, SKPD Terselenggaranya
Workshop Content
Creator Infografis dan
Videografis 280 Siswa
Urang Kite Bangka
Selatan 1 kegiatan
280 Siswa
1 kegiatan
132,150,000 200,000,000
Program Dokumentasi dan
Pernyebarluasan Informasi
Persentase Informasi
Agenda Penting Daerah di
dokumentasikan
100 % Sekretariat Daerah
Peningkatan Pelayanan Kehumasan
dan Protokoleran
SKPD Terlaksananya Kegiatan
dan Protokol Kdh dan
Wkdh 12 Bulan
Terlaksananya publikasi
lokal dan media
nasional 25 Publikasi
Tersedianya alat
komunikasi 1 Paket
Terlaksananya kegiatan
workshop
photografi,jurnalistik
dan pemandu acara 3
kegiatan
Tersedianya kerangka
baleho dan papan
informasi 1 Kegiatan
12 Bulan
25 Publikasi
1 Paket
3 kegiatan
1 Kegiatan
2,113,000,000 3,300,000,000
Meningkatnya Kemandirian
dan Daya Saing Koperasi
dan UMKM
Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Persentase SDM Usaha
Mikro yang terlatih
berkualitas; Persentase
Usaha Mikro yang
memiliki sertifikat
Halal/HAKI; Persentase
Usaha Mikro yang
mengakses Pembiayaan
Formal
80 %; 23,5
persen; 19,2
persen
Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Penguatan Dan Peningkatan Daya
Saing Usaha Mikro
Kabupaten 673,094,000 970,000,000
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi
Aktif; Persentase SDM
Koperasi yang terlatih
berkualitas; Persentase
Koperasi yang tertib
pertanggungjawaban dan
pelaporan
97 %; 85
persen; 57
persen
Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Percepatan Pembangunan
Ekonomi Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Berbasis Kawasan dan Hilirisasi
Produk/Industri Pengolahan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Dan Peningkatan Daya
Saing Koperasi
Kabupaten Tersedianya SDM
koperasi yang memiliki
kemampuan keahlian
dna ketrampilan dalam
menyususn laporan
150 Orang
Terlaksananya
penyusunan laporan
atas pengawasan
koperasi, KSP/USP 76
Koperasi
Tersedianya layanan
informasi, advokasi
koperasi 18 Orang
Terlaksananya
pembinaan dan monev
kelembagaan Koperasi
4 Laporan
Terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan usaha
Koperasi 12 Koperasi
Terlaksananya
pendampingan
pelaksanaan RAT 44
Koperasi
Terlaksananya fasilitasi
penguatan permodalan,
pemasaran dan
promosi dan atau
kemitraan usaha 12
Koperasi
Terlaksananya
150 Orang
76 Koperasi
18 Orang
4 Laporan
12 Koperasi
44 Koperasi
12 Koperasi
20 Koperasi
75 Orang
516,330,500 1,125,000,000
Mengembangkan Investasi
Daerah Dalam Iklim Usaha
Kondusif
Program Peningkatan Promosi Dan
Kerjasama Investasi
Jumlah PMA/PMDN 22 Perusahaan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Potensi Dan Daya
Saing Penanaaaan Modal Daerah
Kabupaten Terselenggaranya
fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
kerja sama kemitraan 1
Tahun
Terlaksananya
Partisipasi Mengikuti
Pameran Promosi dan
Investasi 2 KALI
Tersedianya Profil
Investasi Sektor
Unggulan 1 Dokumen
1 Tahun
2 KALI
1 Dokumen
188,000,000 655,000,000
Penanaman Modal
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Peningkatan dan
Realisasi Investasi
Kenaikan Realisasi
Investasi
11 % Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Dan Realisasi Investasi Kabupaten Terselenggaranya
Sosialisasi LKPM di
Kabupaten Bangka
Selatan 1 Kali
Terselenggaranya
Workshop Pendaftaran
Penanaman Modal 1
Kali
Terselenggaranya
Pengawasan dan
Pengendalian di Bidang
Penanaman Modal 1
Tahun
1 Kali
1 Kali
1 Tahun
63,000,000 295,000,000
Program Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu
Rata-rata lama izin
berdampak lingkungan;
Rata-rata lama izin tidak
berdampak lingkungan;
Persentase jenis izin
terpadu
5 Hari; 1 Hari;
100 %
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Kualitas Layanan
Informasi Dan Perijinan Daerah
Kabupaten Terlaksananya
Pemutihan IMB 1
Kegiatan
Tersedianya Material
Pendukung Perizinan 1
laporan
Terlaksananya
Penyusunan Prosedur
Perizinan Terpadu Satu
Pintu 1 SOP
Terlaksananya Publikasi
Perizinan 1 laporan
Terlaksanannya
Verivikasi dan
Observasi Dokumen
Perizinan 12 bulan
Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
Perizinan 12 Bulan
1 Kegiatan
1 laporan
1 SOP
1 laporan
12 bulan
12 Bulan
172,800,000 632,000,000
Kepemudaan dan Olahraga
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Meningkatnya Peran
Kepemudaan dan Kualitas
Keolahragaan dalam
Masyarakat
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase Peningkatan
Pemuda Berprestasi di
Kabupaten Bangka
Selatan
16,6
Persentase
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Pembinaan Dan Pemberdayaan
Kepemudaan
Tersedianya Alat - Alat
Pendukung Kegiatan
Peran Serta
Kepemudaan (Set) 1
Set
Jumlah Pemuda yang
Terlatih dan Terampil
25 Orang
Jumlah Kegiatan
Kepemudaan 4
Kegiatan
Jumlah Gedung
Olahraga/GOR Mini 1
Unit
1 Set
25 Orang
4 Kegiatan
1 Unit
1,561,491,406 1,600,528,691
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Persentase Peningkatan
Atlet Berprestasi Tk.
Provinsi, Nasional dan
Internasional
6,6 Persentase Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Pembinaan Dan Pemberdayaan
Keolahragaan
Jumlah Atlet
Berprestasi 95 Atlet
Jumlah Event Kompetisi
Olahraga Daerah 9
Event
Jumlah Sarana dan
Prasarana Olahraga
yang di Bangun 5
Sarana dan Prasarana
Jumlan Insan
Berprestasi Dan
Berdedikasi yang di
Berikan Penghargaan
50 Orang
95 Atlet
9 Event
5 Sarana dan
Prasarana
50 Orang
3,577,258,100 3,656,689,553
Meningkatnya Kualitas
Ketatalaksanaan dan
Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase
Data/Informasi Yang
Menurut Ketentuan
100
Persentase
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Statistik
Peningkatan Kualitas Kehidupan
Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Kondusif
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Transparan dan Aman
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pengelolaan Data Statistik Daerah SKPD Terlaksananya
Pengelolaan 1 (satu)
Data Bangka Selatan
12 bulan
Tersedianya Publikasi
Inflasi Daerah 1 jenis
Tersedianya Publikasi
IPD 1 jenis
Terlaksananya Forum
Data Daerah 1 laporan
12 bulan
1 jenis
1 jenis
1 laporan
335,000,000 300,000,000
Program Pengelolaan Persandian Persentase
Data/Informasi yang
menurut ketentuan harus
disandikan
100
Persentase
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Pengelolaan Persandian Daerah SKPD Terselenggaranya
Sosialisasi Bidang
Persandian 54 Orang
54 Orang 27,906,000 50,000,000
Meningkatnya Kelestarian
dan Kualitas Keragaman
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
FALSE FALSE Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Persandian
Kebudayaan
Peningkatan Kualitas Kehidupan
Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Kondusif
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelestarian Budaya Dan Sejarah Kabupaten, SKPD Honorarium PTT 12
Bulan
Lomba Cipta Lagu
Daerah Tingkat
Kabupaten 1 Kegiatan
Pelestarian dan
Aktualisasi Adat Budaya
Melayu 3 Dokumen
Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
8 Kecamatan
Penguatan Fungsi LAM
dan Dewan Kesenian
115 Orang
Lomba Lukis Cagar
Budaya 150 Orang
Fasilitasi Tim
Pengembang Cagar
Budaya 1 Kegiatan
Audisi Gita Bahana
Nusantara 1 Kegiatan
Lawatan Sejarah dan
Cagar Budaya 100
Orang
Lomba Festival Layar
Tancap Tingkat
Kabupaten 1 Kegiatan
Lomba Menulis Cerita
Rakyat Daerah 1
Kegiatan
Pengiriman Duta Seni
60 Orang
Pengadaan Peralatan
12 Bulan
1 Kegiatan
3 Dokumen
8 Kecamatan
115 Orang
150 Orang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
100 Orang
1 Kegiatan
1 Kegiatan
60 Orang
1 Paket
50 Orang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1,145,905,000 3,022,589,000
Meningkatnya Kualitas
Pendidikan Melalui
Peningkatan Ketersediaan
Sarana Prasarana dan Mutu
Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah pengunjung
perpustakaan per Tahun
(pemustaka); Jumlah
perpustakaan (unit)
28.000
pemustaka; 0
unit
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
DAK Bidang Perpustakaan Kabupaten Tersedianya Peralatan
Perpustakaan 1 Paket
Tersedianya Buku
1.000 Paket
1 Paket
1.000 Paket
- 1,405,000,000
Perpustakaan
Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas
dan Produktif
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Layanan Perpustakaan Kabupaten, SKPD,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas
Tersedianya
perlengkapan
perpustakaan 1 Paket
Terpeliharanya koleksi
buku perpustakan
daerah 1.000 Buah
Terlaksananya promosi
perpustakaan 8
Kecamatan
Terlaksananya
perpustakaan keliling 8
Kecamatan
Terpenuhinya
kebutuhan pendidikan
pustakawan 12
Pelatihan
Tersedianya koleksi
perpustakaan daerah
1.000 Eksemplar
1 Paket
1.000 Buah
8 Kecamatan
8 Kecamatan
12 Pelatihan
1.000
Eksemplar
111,395,000 149,100,000
Pengembangan Perpustakaan dan
Pembudayaan Minat Baca
Kabupaten, SKPD,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung, Lepar Pongok
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
perpustakaan sekolah
dan desa 30 unit
Terlaksananya
pembinaan
perpustakaan sekolah
dan desa 30 unit
Terlaksananya lomba
perpustakaan desa dan
sekolah 1 kegiatan
Tersedianya SDM
Pengelola
Perpustakaan Sekolah
SMP/MTS yang
Kompeten 1 Kegiatan
Terlaksananya Story
Telling (mendongeng) 1
kegiatan
Terlaksananya Lomba
Bercerita Tingkat SD/Mi
1 Kegiatan
Tersedianya sosialisasi
pemasyarakatan gemar
membaca 1 Kegiatan
30 unit
30 unit
1 kegiatan
1 Kegiatan
1 kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
289,400,000 210,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Meningkatnya Kualitas
Ketatalaksanaan dan
Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Sistem
Administrasi Kearsipan dan
Pelayanan Informasi Kearsipan
Persentase SKPD
Menerapkan Sistem
Pengelolaan Arsip Secara
Baku; Persentase Desa
Menerapkan Sistem
Informasi Manajemen
Kearsipan (Desa)
100 %; 40
persen
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Layanan Kearsipan Kabupaten, SKPD terlaksananya lomba
arsip 1 Kegiatan
Terkelolanya sistem
informasi kearsipan 1
Kegiatan
terlaksananya
monitoring evaluasi dan
pelaporan kondisi data
12 Bulan
terlaksananya
pembinaan arsip
Tingkat OPD, Desa dan
Sekolah 1 Laporan
terlaksananya
bimbingan teknis
kearsipan 1 Kegiatan
terciptanya budaya
tertib arsip yang
berkesinambungan 1
kegiatan
Terlaksananya
bimbingan teknis
kearsipan bagi
pemerintah, desa se
kab basel 1 Kegiatan
Tersedianya
Penyusunan Pedoman
Pengawasan Kearsipan
1 Kegiatan
Terlaksanya Bimtek
SIKD 1 Kegiatan
Terlaksananya
Pengawasan kearsipan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
12 Bulan
1 Laporan
1 Kegiatan
1 kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
284,225,000 365,902,000
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen atau Arsip
Daerah
Persentase Dokumen
Arsip Daerah Yang
Dilestarikan; Persentase
Sarana dan Prasarana
Kearsipan Berkondisi Baik
100 %; 98 % Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Kearsipan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Transparan dan Aman
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelestarian Arsip Daerah Kabupaten, SKPD Terpelihara dan
terkelolanya arsip statis
daerah 12 Bulan
Terlaksananya Akuisisi
dan penyusunan aset 1
Laporan
Tersedianya
dokumen/data Arsip
Daerah 1 Kegiatan
Terlestarinya arsip
daerah bernilai sejarah
1 Kegiatan
Terlaksanya
Permusnahan Arsip 1
Tahun
Terlaksananya Pameran
Arsip 1 Kegiatan
Terlaksananya Alih
Media Arsip 1 Kegiatan
Terlaksananya
Reproduksi Arsip
Daerah 1 Kegiatan
12 Bulan
1 Laporan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Tahun
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
48,704,000 74,600,000
Meningkatnya Produksi dan
Produktifitas Komoditas
Unggulan
Program Peningkatan Produksi
Hash Perikanan
Produksi Perikanan
Budidaya; Produksi
Perikanan Tangkap;
Cakupan Bina Kelompok
Nelayan
750 Ton;
51.750 Ton; 83
%
Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Operasional B B I Kabupaten Tersedianya
operasional BBI
(Rp.369.900.000) 1
Tahun
1 Tahun 269,900,000 500,000,000
Kelautan dan Perikanan
Percepatan Pembangunan
Ekonomi Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Berbasis Kawasan dan Hilirisasi
Produk/Industri Pengolahan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perikanan
Kabupaten Percontohan budidaya
air payau di kecamatan
toboali 1 Keg
Percontohan budidaya
air payau di kecamatan
pulau besar 1 Keg
Percontohan budidaya
air tawar 1 Keg
Pembangunan Gudang
Pakan mandiri BBI
Toboali 1 Keg
Sosialisasi CBIB 1 keg
Pengadaan alat
tangkap ikan 1 keg
Pengadaan alat bantu
penangkapan ikan 1
Keg
Dana operasional TPI,
Bangsal perikanan
pabrik ES 1 keg
Pendataan pelaku
usaha kelautan dan
perikanan 1 Keg
Pengadaan sarana
rantai dingin 1 Keg
Rehab gedung
pertemuan BBI Toboali
1 keg
pengadaan sarana dan
prasarana BBI 1 keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 keg
1 keg
1 Keg
1 keg
1 Keg
1 Keg
1 keg
1 keg
1,333,500,000 13,728,000,000
DAK Kelautan dan Perikanan
(Reguler)
Kabupaten Terlaksananya Kegiatan
DAK Fisik Kelautan dan
Perikanan 1 paket
1 paket - 6,000,000,000
Program Pengembangan Daya
Saing Usaha Dan Produk Kelautan
Dan Perikanan
Produksi Hasil Olahan
Perikanan
5.100 Ton Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Lomba Masak Serba Ikan Dan
Sosialisasi Gemar Ikan
Kabupaten Terlaksananya Lomba
Masak serba ikan dan
sosialisasi serba ikan 1
kegiatan
1 kegiatan 300,000,000 300,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Daya Saing Usaha Dan
Produk Prikanan
Kabupaten Sertifikasi produk
Perikanan 1 keg
Fasilitasi Promosi
Produk Perikanan 1 keg
Pengadaan kemasan
produk perikanan 1
keg
Peningkatan Kualitas
SDM Perikanan
Tangkap 1 keg
penataan kampung
nelayan 1 keg
Pelatihan dan sertifikasi
awak kapal perikanan 1
keg
asuransi nelayan 1 keg
pedampingan sehat
nelayan dan
pembudidaya 1 keg
pengembangan smart
fisheries 1 keg
gerai perizinan kapal
perikanan 1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
700,000,000 3,000,000,000
Berkembangnya Pariwisata
Daerah
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Objek Wisata Terkelola 17,65
Persentase
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Pariwisata
Pengembangan Pariwisata dan
Pembenahan Wajah Kota
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten, Payung,
Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok,
Tukak Sadai, Air
Gegas, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar
Pengadaan
Perlengkapan Cottage
di Pantai Tanjung
Kerasak 1 Paket
Pengadaan
Perlengkapan
Monumen Gerhana
Matahari Total 1 Paket
Pemeliharaan Sarana,
Prasarana dan Jasa
Kebersihan Pantai
Kawasan Daya Tarik
Wisata 12 Bulan
Pembangunan
Landscape di Kawasan
Daya Tarik Wisata 3
Landscape
Pembangunan
Landscape di Kawasan
Benteng Toboali 1
Landscape
Pengadaan CCTV di
Kawasan Daya Tarik
Wisata 1 Paket
Pembuatan Landmark
di Kawasan Daya Tarik
Wisata 2 Paket
Peningkatan Sarana
dan Prasarana di
Kawasan Daya Tarik
Wisata 1 Kegiatan
Pengadaan Lampu
Penerangan di
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
3 Landscape
1 Landscape
1 Paket
2 Paket
1 Kegiatan
3 Paket
1 Kegiatan
1 Paket
1 Paket
3 Paket
1 Paket
1 Paket
10,050,000,000 19,265,000,000
Program Pengembangan
Pemasaran dan Kemitraan
Pariwisata
Persentase Peningkatan
Kunjungan Wisatawan
5 persentase Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten, SKPD,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali
Toboali City on Fire 1
Event
Peningkatan Publikasi
dan Promosi 1 Tahun
Pemilihan, Pengiriman
dan Pembinaan Duta
Wisata 1 Kegiatan
1 Event
1 Tahun
1 Kegiatan
2,593,245,000 7,886,145,000
Meningkatnya Produksi dan
Produktifitas Komoditas
Unggulan
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Persentase Peningkatan
Pendapatan Perkapita RT
Petani
5 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Pertanian
Percepatan Pembangunan
Ekonomi Sektor Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Berbasis Kawasan dan Hilirisasi
Produk/Industri Pengolahan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Operasional B P 3 K, Tenaga
Fungsional Dan Penyuluh
Kabupaten tersedianya penyediaan
jasa penyuluh 12 bln
tersedianya biaya
operasional BP3K 12
bln
tersedianya biaya
operasional Tenaga
fungsional 12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
2,500,000,000 3,000,000,000
Peningkatan Kesejahteraan Petani Kabupaten Penilaian PPL PNS, PPL
THL, BPP, Gapoktan
dan Petani Terbaik 1
keg
Operasional kegiatan
asuarnsi pertanian
(AUTP dan AUTS), E -
RDKK dan Sosialisasi
Kartu Tani 1 keg
1 keg
1 keg
150,000,000 500,000,000
Program Peningkatan Produksi
Pertanian Atau Perkebunan
Cakupan Bina Kelompok
Tani; Persentase
Pertumbuhan Produksi
Padi; Persentase
Pertumbuhan Produksi
Karet; Persentase
Pertumbuhan Produksi
Lada; Persentase
Pertumbuhan Produksi
Kelapa Sawit
100 %; 8,5 %;
7,5 %; 5 %; 10
%
Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Produk/Industri Pengolahan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Pertanian Dan Perkebunan
Kabupaten Pembangunan jalan
usaha tani 5 Desa
Pembangunan plat
deker/gorong-gorong 4
Keg
Operasional brigade
alsintan 1 Keg
Pengadaan alat angkut
alsintan (Roda 4) 1 keg
Pengadaan peralatan
perbengkelan alsintan
1 Keg
Pelatihan teknis dan
mekanik alsintan 1 Keg
Pengadaan alat
tanaman padi/jagung 1
Keg
pelatihan teknis dan
mekanik alsintan 1
Keg
pembuatan pintu air 3
desa
pembangunan/rehab
longstorage 3 desa
pembangungan jalan
usaha tani 4 keg
pembangunan jaringan
irigasi tersier 2 desa
pembangunan tanggul
1 desa
peningkatan
kompetensi penyuluh
pertanian 1 keg
5 Desa
4 Keg
1 Keg
1 keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
3 desa
3 desa
4 keg
2 desa
1 desa
1 keg
1 keg
4,461,175,253 35,000,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pengembangan Komoditi Dan
Pengendalian Hama Atau
Organisme Pengganggu Tanaman
Kabupaten, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok
Validasi data tanaman
Pertanian 1 Paket
Dukungan
Pengembangan
Tanaman Pangan 1
Paket
Perluasan/Optimasi
tanaman Hortikultura 1
Paket
Pengendalian Hama
dan Organisme
Pengganggu Tanaman
1 Paket
Fasilitasi sarana
produksi tanaman
pangan dan hortikultura
1 Paket
Tim data statistik
pertanian 1 Paket
Action Plan
Pengembangan
Kawasan Tanaman
Pangan dan
Hortikultura 1 Paket
Pembinaan Usaha
Perkebunan 1 Paket
Pemeliharaan Kebun
Contoh 1 Paket
Pemeliharaan Kebun
Benih 1 Paket
Pemeliharaan Kebun
Teknopark 1 Paket
Operasional
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1,755,800,000 2,000,000,000
DAK Pertanian (Reguler) Kabupaten Terlaksananya Kegiatan
Fisik DAK Pertanian 1
Paket
1 Paket - 6,000,000,000
Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Persentase Pertumbuhan
Populasi Ayam;
Persentase Pertumbuhan
Produksi Daging
Sapi/Kambing
4 %; 5 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Produksi Peternakan Kabupaten Pedampingan Tugas
Pembantuan
Peternakan 1 keg
Pedampingan Medik
Veteriner 1 keg
Operasional Puskeswan
Desa Fajar Indah Kec.
Pulau Besar 1 keg
peningkatan fasilitasi
puskeswan desa fajar
indah 1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
496,020,000 1,500,000,000
Sentra Peternakan Rakyat Kabupaten Kontes Ternak sapi 1
keg
1 keg 131,245,000 2,000,000,000
Program Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Persentase Produk
Peternakan Terserap
Pasar
100 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Pengadaan Obat -Obat Ternak Kabupaten Tersedianya Obat-
obatan Ternak 2 Jenis
2 Jenis 150,000,000 200,000,000
Peningkatan Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Peternakan
Kabupaten Fasilitasi sarana
pelaksanaan
inseminasi buatan (IB),
siwab dan isiknas 1 keg
1 keg 68,300,000 500,000,000
Program Peningkatan Pengolahan
Dan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian Dan Perkebunan
Persentase Peningkatan
Volume Beras
Berkemasan Dipasaran
5 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Pembinaan Dan Pengawasan
Bidang Pertanian, Perikanan Dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Tersedianya tenaga
pedampingan PUAP 1
keg
1 keg 30,000,000 50,000,000
Peningkatan Pengelolahan Dan
Peaaasaran Hasil Pertanian Dan
Perkebunan
Kabupaten programa penyuluhan 1
Keg
PENAS 2020 1 keg
Pembinaan dan
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida 1 keg
1 Keg
1 keg
1 keg
929,963,000 700,000,000
Meningkatkan Produktifitas
dan Stabilitas Ekonomi
Daerah Dengan Prinsip
Pemerataan
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah Pasar Tertib Ukur;
Jumlah Hari Pelayanan
Tera/Tera Ulang
3 Unit; 12 Hari Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Perdagangan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Pengaaaanan
Perdagangan Dalam Rangka Tertib
Niaga
Kabupaten, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba
Terfasilitasinya
Pelayanan Tera Ulang
Terhadap UTTP
Metrologi Legal 8
Kecamatan
Terlaksananya
Kalibarasi Peralatn
Kemetrologian Legal 20
UTTP
Terlaksananya
sosialisasi tentang
pentingnya Metrologi
bagi Perekonomian
Pelaku Usaha 8
Kecamatan
Penilaian
/Penambahan Ruang
Lingkup UPT Metrologi
Legal dan Pasar 20
UTTP
8 Kecamatan
20 UTTP
8 Kecamatan
20 UTTP
80,095,000 280,000,000
Program Pengembangan Pasar
dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima
Persentase
Pedagang/Pelaku Usaha
Terformalisasi/Teregistras
i; Persentase Pasar
Tradisional/Rakyat
Memadai
70 %; 11 % Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Perdagangan Dalam
Daerah
SKPD, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar,
Payung
Terlaksananya Misi
Dagang 1 Kegiatan
Tersedianya Gedung
UPT Metrologi 1 Unit
Termonitoring dan
Terawasinya Sembako
dan Barang Strategis
lainnya 8 Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi
Bazar Sembako 8
Kecamatan
1 Kegiatan
1 Unit
8 Kecamatan
8 Kecamatan
2,412,463,830 480,000,000
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Pertumbuhan IKM;
Jumlah IKM Menerapkan
IPTEK dalam Sistem
Produksi; Produktifitas
IKM Per Unit Usaha ;
Jumlah Industri Kreatif
8,56 %; 191
IKM; 91 (Rp.
Juta); 5 IKM
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Perindustrian
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Percepatan Pengembangan Industri
Kecil Dan Menengah
Kabupaten, Tukak
Sadai, Toboali, Air
Gegas
Terlakasananya
Pengembangan
Promosi Produk IKM
melalui Jasa On-line
untuk menghadapi
Industri 100 IKM
Terfasilitasinya IKM di
Kabupaten Bangka
Selatan untuk
memperoleh UJi Nutrisi
26 IKM
Terfasilitasinya Pelaku
Usaha pada Industri
Kecil dan Menengah
untuk memperoleh Uji
Nutrisi 30 IKM
Meningkatnya Promosi
dan Fasilitasi
Pemasaran Melalui
Gelar Produk IKM 30
Produk IKM
Sarana Promosi Produk
Bangka Selatan 15
Produk
Kebutuahan
Operasioanal
Dekranasda 12 Bulan
Partisipasi Pameran
Lokal, Regional dan
Nasional ( Dekranasda)
20 Produk Kerajinan
Pelatihan Kerajinan
Membatik (dekranasda)
100 IKM
26 IKM
30 IKM
30 Produk IKM
15 Produk
12 Bulan
20 Produk
Kerajinan
10 IKM
20 IKM
30 IKM
1 Unit
353,677,250 838,029,450
Program Penataan Struktur
Industri
Cakupan Bina Kelompok
Pengrajin; Jumlah Industri
Kreatif Sektor Kerajinan
90 %; 2 Unit Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Percepatan Perkembangan Fasilitas
Industri
Kabupaten Terlaksananya Study
Kelayakan
Pembangunan Sentra
Industri Kecil dan
Menengah (SIKIM) 1
Dokumen
1 Dokumen 75,000,000 402,467,000
Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengembangan
Kelembagaan,Masyarakat Dan
Kawasan Transmigrasi
Persentase
pengembangan SDM,
sapras, dan kelembagaan
ekonomi di wilayah
transmigrasi dan
KTM/KPB
92 % Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Transmigrasi
Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pembinaan, Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pembangunan Dl
Wilayah Transmigrasi
Kabupaten Tersedianya layanan
informasi penataan,
perpindahan dan
penempatan
transmigran 0 kali
Terlaksananya seleksi
penempatan
transmigrasi 300 orang
Terlaksananya
pembinaan / pelatihan
calaon transmigrasi
250 orang
Tersedianya laporan
monev transmigrasi 4
Laporan
Tersedianya laporan
hasil kesepakatan
Formas dan pokja KTM
2 Laporan
Tersedianya layanan
operasional UP-PPKTM
12 Bulan
Terlaksananya
pembangunan/rehabilit
asi pemukiman dan
sarpras 250 Unit
Terlaksananya
perpindahan dan
penempatan
transmigran 2 orang
Tersedianya layanan
fasilitasi pembinaan,
pengembangan usaha,
0 kali
300 orang
250 orang
4 Laporan
2 Laporan
12 Bulan
250 Unit
2 orang
3 Jenis
4 Dokumen
3 jenis
305,385,000 1,680,000,000
Meningkatnya Kualitas
Ketatalaksanaan dan
Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Program perencanaan
pembangunan daerah
Persentase Kesesuaian
Pencapaian Sasaran
Tahunan Terhadap
RPJMD; Persentase
Kesesuaian Pencapaian
Sasaran Bidang
Pemerintahan dan Sosial
Budaya Terhadap RPJMD ;
Persentase Kesesuaian
Pencapaian Sasaran
Bidang Perekonomian dan
SDA Terhadap RPJMD ;
Persentase Kesesuaian
Pencapaian Sasaran
Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Terhadap
RPJMD
100
Persentase;
100
Persentase;
100
Persentase;
100 Persentase
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Perencanaan Pembangunan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Transparan dan Aman
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan
Daerah
Kabupaten, SKPD Dokumen RKPD 2021
dan Perubahan RKPD
2020 2 dokumen
Penyusunan RPJMD
Teknokratik 2021-2026
1 dokumen
Pengembangan Aplikasi
SIMDA Perencanaan 1
Aplikasi
Updating SIPD 1
Aplikasi
Sinkronisasi dan
Harmonisasi Dana
Alokasi Khusus Fisik 1
Laporan
2 dokumen
1 dokumen
1 Aplikasi
1 Aplikasi
1 Laporan
495,500,000 3,806,719,516
Monitoring, Evaluasi , Pengendalian
Dan Pelaporan Rencana
Pembangunan Daerah
SKPD Laporan Pengendalian
dan Evaluasi
Renbangda (4 triwulan)
12 laporan
12 laporan 90,000,000 1,024,338,000
Penguatan Fungsi Perencanaan
Bidang Infrastruktur Dan
Kewilayahan
SKPD, Toboali Terlaksananya Proses
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahn 12 Bulan
Tersedianya Rancangan
Dokumen Perencanaan
Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan 6
Dokumen
Terlaksananya
Sinkronisasi
Perencanaan OPD
Lingkup Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan 7 Urusan
12 Bulan
6 Dokumen
7 Urusan
350,000,000 751,800,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Perencanaan
Bidang Perekonomian Dan Sda
SKPD, Toboali Terlaksananya Proses
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA
12 Bulan
Tersedianya Rancangan
Dokumen Perencanaan
Bidang Perekonomian
dan SDA 2 Dokumen
Terlaksananya
Sinkronisasi
Perencanaan OPD
Lingkup Bidang
Perekonomian dan SDA
14 Urusan
12 Bulan
2 Dokumen
14 Urusan
505,850,000 505,850,000
Penguatan Fungsi Perencanaan
Bidang Sosial Budaya Dan
Pemerintahan
Kabupaten Tersedianya Rancangan
Dokumen Perencanaan
Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan 0
Dokumen
Terlaksananya Proses
Perencanaan Bidang
Budaya dan
Pemerintaha 12 Bulan
Terlaksananya
Sinkronisasi
Perencanaan OPD
Lingkup Bidang Budaya
dan Pemerintahan 24
Urusan
0 Dokumen
12 Bulan
24 Urusan
600,000,000 600,000,000
Program Pengkajian dan
Penelitian Terapan
Persentase implementasi
kelitbangan; persentase
pemanfaatan hasil
kelitbangan; persentase
perangkat daerah yang
difasilitasi dalam
penerapan inovasi
daerah; persentase
kebijakan inovasi yang
diterapkan didaerah
100 %; 100
Persentase; 80
%; 75 %
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Research And Development Kabupaten Jumlah Riset
Pengembangan Inovasi
Bidang Sosiail Budaya
dan Pemerintahan 1
Riset
Jumlah Riset
Pengembangan Inovasi
Bidang Infrastruktur
dan Lingkungan Hidup
1 Riset
Jumlah Riset dan
Pengembangan Inovasi
Bidang Ekonomi dan
SDA 4 Riset
1 Riset
1 Riset
4 Riset
840,558,362 861,572,321
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tingkat ketepatan waktu
Penetapan APBD
(Tepat/Tidak Tepat
Waktu); Rata-rata lama
waktu penerbitan SP2D ;
Tingkat Ketertiban
pengelolaan Aset Daerah
(skala kualitatif);
Peningkatan Nilai PAD;
Persentase Desa Tertib
Laporan Keuangan
1 Tepat
Waktu/Tidak
Tepat Waktu; 6
Jam; 1
Cukup/Baik;
54,22 Miliar; 64
%
Badan Keuangan
Daerah
Keuangan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
SKPD Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur 8
jenis
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Aset
Daerah 12 bulan
Terealisasinya Target
Penerimaan 11 Pajak
Daerah dan Fungsi
Pelayanan Pajak 100 %
Terealisasinya
Penerimaan Daerah
100 %
Tersusunnya Dokumen
APBD 7 Dokumen
Tersusunnya Dokumen
Pertanggungjawaban
APBD 4 Dokumen
Terfasilitasinya
Pengelolaan
Perbendaharaan 12
bulan
Tersedianya Jasa
Operasional
Perkantoran 12 bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional
Perkantoran 12 bulan
8 jenis
12 bulan
100 %
100 %
7 Dokumen
4 Dokumen
12 bulan
12 bulan
12 bulan
7,793,457,300 7,975,000,000
Program Pelayanan Administrasi
dan Sistem Informasi
Kepegawaian
Persentase Aparatur
Melakukan Pelanggaran
Disiplin; Ketersediaan
SIMPEG; Rasio
Kecukupan Aparatur Per
Penduduk ; Persentase
Aparatur Berlatar
Belakang Pendidikan
Sesuai Tugas
Tanggungjawabnya (%);
Persentase Cakupan
Fasilitasi Keikutsertaan
Even Lomba KORPRI (%)
0,34 %; 90 %;
6.800 ; 9.850
Persen; 100
Persen
Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM Daerah
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Manajemen
Kinerja dan Pengelolaan Informasi
Kepegawaian
SKPD Terlaksananya
Peningkatan Jiwa dan
Semangat KORPRI 1
Kegiataan
Terlaksananya
Pembinaan Atlit
PORPROV KORPRI 1
Kegiatan
Terlaksananya
Pengelolaan Absensi
Perkantoran 12 Bulan
Terlaksananya
Pendataan dan
Pemutakhiran Data
PNS 12 Bulan
Terlaksananya
Pembinaan dan
Penegakan Disiplin
Aparatur 10 Orang
Terlaksananya
Pemberian
Penghargaan Satya
Lancana Karya Satya
150 Orang
Terlaksananya
Pemprosesan Karpeg,
Karis, Karsu dan
Taspen 550 Kartu
Terlaksananya
Pemulangan Pegawai
yang Tewas Dalam
Melaksanakan Tugas 4
Orang
1 Kegiataan
1 Kegiatan
12 Bulan
12 Bulan
10 Orang
150 Orang
550 Kartu
4 Orang
450 Orang
20 Orang
1 Kegiatan
50 Eksemplar
210,306,000 425,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Pengadaan dan
Mutasi Kepegawaian
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
Penyesuaian Masa
Kerja dan Laporan
Pendidikan PNS 75
Orang
Terlaksananya
Penyusunan Kebutuhan
Formasi PNS Tahun
2019 1 Laporan
Terlaksananya
Penyerahan SK
Pengangkatan CPNS
120 Orang
Terlaksananya
Penyerahan SK P3K
100 Orang
Terlaksananya
Pelantikan Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator,
Pengawas dan Pejabat
Fungsional 8 Kali
Terlaksananya
Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah
CPNS menjadi PNS 120
Orang
Terlaksananya
Pengelolaan Jabatan
Fungsional 75 Orang
Terselenggaranya
Pengadaan CPNS 120
Orang
75 Orang
1 Laporan
120 Orang
100 Orang
8 Kali
120 Orang
75 Orang
120 Orang
33 Orang
100 Orang
720 Orang
700 Orang
250 Orang
100 Orang
100 Orang
661,020,000 1,120,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu;
Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam kehadiran
dan penggunaan atribut
pegawai
100
Persentase ;
100
Persentase;
100 Persentase
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 1
tahun
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
1 tahun
Terlaksananya
Pelaksanaan Tugas
Umum Kedinasan 1
tahun
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD 1
tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
2,217,900,000 2,200,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100
Persentase
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Tersedianya Peralatan
Pengolah Data 2 Jenis
Terbangunnya
Landscape Kantor 1
Unit
Terbangunya Ruangan
Kamar Sandi Daerah 1
Unit
Tersedianya meubeler
kantor 3 Jenis
2 Jenis
1 Unit
1 Unit
3 Jenis
512,000,000 750,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
90 Persentase Dinas Komunikasi
dan Informatika
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah peserta
mengikuti bimtek 15
Orang
15 Orang 95,000,000 90,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase laporan
capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun
tepat waktu; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Tingkat
ketersediaan layanan
administrasi perkantoran
100 Persen;
100 Persen;
100 %
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Penyediaan Kebutuhan
Operasional Kantor 12
Bulan
Penyediaan Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Pemeliharaan Aset
Satuan Kerja 12 Bulan
Pembinaan/Pendidikan
Semangat Kebangsaan
6 Kegiatan
Dukungan Event
Daerah 2 Kegiatan
Pembinaan dan
Optimalisasi Aset 4
Triwulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6 Kegiatan
2 Kegiatan
4 Triwulan
3,796,892,500 3,894,137,500
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Pengadaan Personal
Komputer (PC 6 Unit
Pengadaan Printer 2
Unit
Pengadaan Meubeleur
Ruang Pelayanan 1
Pintu 1 Paket
Pengadaan Kursi
Tunggu 1 Set
Pengadaan Vacum
Cleaner 1 Set
Pengadaan Alat
Penangkal Petir 1 Paket
Pembuatan Interior
Ruangan Pelayanan 1
Pintu 1 Paket
Penambahan Jaringan
Internet Kantor 1 Paket
6 Unit
2 Unit
1 Paket
1 Set
1 Set
1 Paket
1 Paket
1 Paket
350,000,000 839,500,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
% aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
90 % Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Peningkatan
Kompetensi Pegawai 5
Orang
5 Orang 100,000,000 100,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran ()
100 % Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Peningkatan Sistem
Informasi Kesehatan
Daerah (SIKDA) 10
Puskesmas
Dukungan
Perencanaan,
Monitoring Evaluasi &
Pelaporan 12 Bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
Bulan
Terlaksananya
Pemeliharaan Aset
Satuan Kerja 0 Bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset SKPD 12
Bulan
Terlaksananya
Pelaksanaan
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya
Honorarium Pegawai
Honorer 12 Bulan
Gaji dan Tunjangan
Pegawai 388 orang
Retribusi Jasa Umum
11 upt
10 Puskesmas
12 Bulan
12 Bulan
0 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
388 orang
11 upt
12 bulan
6 orang
5,573,293,920 4,000,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
% aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi (); Jumlah
Puskesmas yang minimal
5 jenis Tenaga Kesehatan
90 %; 9 Unit Dinas Kesehatan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pendidikan Dan Pelatihan Formal SKPD Kegiatan Penilaian
Tenaga Kesehatan Tk.
Kabupaten 25 peserta
Tersedianya Tenaga
Kesehatan Daerah (ptt
Daerah) 6 tenaga PTT
Tersedianya Blanko
Isian Rekapan
Penetapan Angka
Kredit Jabatan
Fungsional (Jabfung)
400 blanko
Terlatihnya tenaga
kesehatan 50 Orang
Terlaksananya diklat
fungsional tertentu 8
Orang
25 peserta
6 tenaga PTT
400 blanko
50 Orang
8 Orang
385,000,000 795,000,000
Pengembangan Dan Pemberdayaan
SDM Kesehatan
Kabupaten Terselenggaranya HKN
dan HUT RI 1 Even
Jumlah Tenaga
Kesehatan Mengikuti
Uji Kompetensi 80
Orang
Jumlah Tenaga
Kesehatan Mengikuti
Penilaian 15 Orang
Jumlah Jabatan
Fungsional Kesehatan
Dinilai 320 Orang
Jumlah Tenaga
Kesehatan (PTT
Daerah) 20 Orang
Terlaksananya
Pelatihan/diklat ESQ 1
Kegiatan
1 Even
80 Orang
15 Orang
320 Orang
20 Orang
1 Kegiatan
1,410,400,000 1,900,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran; Persentase
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang
tersusun di akhir
Anggaran
100 %; 100
persen
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat
Daerah 4 tw
Keikutsertaan OPD
pada TCoF 1 event
Terlaksananya
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional
Perkantoran 12 bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 bulan
4 tw
1 event
12 bulan
12 bulan
12 bulan
2,197,000,000 2,200,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100
Persentase
Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan, Anak
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya Meubelair
OPD 1 paket
Tersedianya
Perlengkapan Kantor 1
paket
Tersedianya Papan
Struktur OPD 1 set
Tersedianya Papan
Nama Dinas 1 set
Tersedianya Pojok Anak
1 unit
Tersedianya tempat
parkir 1 unit
Tersedianya Partisi
ruang dan interior,
Guiding Block 1 paket
Terlaksananya Rehab
Gedung Kantor 1
kegiatan
1 paket
1 paket
1 set
1 set
1 unit
1 unit
1 paket
1 kegiatan
458,942,786 250,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 Persen;
100 Persen;
100 Persen
Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
dan aset OPD 12 bulan
Terlaksananya
pemeliharaan aset
satuan kerja 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1,149,508,577 1,350,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 Persen Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya Alat
Perekaman E-KTP 3
Unit
Tersedianya Rak /
Lemari Arsip 1 Paket
Tersedianya Peralatan
Server SIAK 1 Paket
Aset Satuan Kerja
Terpelihara Dengan
Baik 12 Bulan
Tersedianya Peralatan
Printer 1 Paket
Pengadaan Peralatan
Scanner Kantor 1 Paket
Pengadaan Tinta
Ribbon dan Cleaning Kit
1 Paket
Tersedianya Rak Server
SIAK 1 Paket
Tersedianya Peralatan
Pengolah Data 2 Unit
3 Unit
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2 Unit
285,750,000 485,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
90 Persentase Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Jumlah Peserta Bimtek
Mengikuti Bimtek 2
Orang
Jumlah Peserta Bimtek
Pengelola Operator
SIAK 2 Orang
2 Orang
2 Orang
65,000,000 80,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
Persen; 100
persen
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD 2,800,035,160 2,800,035,160
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
90 % Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten, SKPD,
Payung, Lepar Pongok,
Kepulauan Pongok, Air
Gegas, Tukak Sadai,
Toboali, Simpang
Rimba, Pulau Besar
Interior Gedung Kantor
Kejari Bangka Selatan 1
paket
Gedung Polsek Toboali
(kantor+asrama) 2
gedung
Rehabilitasi Pos
Babinsa Desa Simpang
Rimba 1 gedung
Pembangunan Pos
Banpol RT. 005 Dusun
V Sebagin Kec.
Simpang Rimba 1
gedung
Pembangunan Gerbang
Kota Toboali 1 paket
Rehabilitasi Gedung
Serba Guna Pemkab
Bangka Selatan
(lanjutan) 1 paket
Pembangunan
landscape perkotaan 1
paket
1 paket
2 gedung
1 gedung
1 gedung
1 paket
1 paket
1 paket
7,725,000,000 7,818,225,938
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
95 % Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kabupaten terselenggaraya
sosialisasi perda dan
perkada 1 kegiatan
1 kegiatan 100,000,000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
laporan keuangan yang
akuntabel; Tingkat
ketersediaan laporan
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
yang tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
Bulan
Tersedianya
Pelaksanaan
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset S K P D 12
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
2,500,000,000 3,950,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan dan
kualitas sarana dan
prasarana aparatur
100 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Tersedianya
perlengkapan,
peralatan dan
permesinan Kantor 1
keg
1 keg 213,000,000 1,250,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Dinas Pertanian,
Pangan, Perikanan
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pendidikan dan
Pelatihan Formal 1 keg
1 keg 60,000,000 500,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu,
Perindustrian dan
Perdagangan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Tersedianya Biaya
Operasional Penyuluh 8
Orang
Pengadaan laptop dan
PC 1 Paket
Dukungan Event Teluk
Seroja, TCOF 2
Kegiatan
Terpeliharanya Aset
Satuan Kerja 12 Bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional
perkantoran 12 bulan
Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi ke luar
daerah 12 bulan
Terbayarnya honor jasa
penunjang operasional
12 bulan
Partisipasi HUT RI 1
Kegiatan
Terlaksananya
Bimbingan Teknis 1
TAhun
8 Orang
1 Paket
2 Kegiatan
12 Bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1 Kegiatan
1 TAhun
2,261,525,700 2,230,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran ; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100
Persentase ;
100 Persentase
; 100
Persentase
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya Kebutuhan
Operasional
Perkantoran 12 Bulan
Tersedianya Jasa
OPerasional
Perkantoran 12 Bulan
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Dan
Konsultasi yang Baik
12 Bulan
Tersedianya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset 12 Bulan
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat
Daerah 6 Dokumen
Terpeliharanya Aset
Daerah 12 Bulan
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan 12 Bulan
Tersedianya Pakaian
Olahraga Pegawai 1
Paket
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6 Dokumen
12 Bulan
12 Bulan
1 Paket
1,538,922,271 1,924,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100
Persentase
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Meubelair
Kantor 4 Jenis
Tersedianya
Perlengkapan Kantor 3
Jenis
Pembangunan Tempat
Parkir Kantor 1 Paket
Pengadaan Printer +
Fotocopy (F4) 6 Unit
4 Jenis
3 Jenis
1 Paket
6 Unit
309,000,000 350,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
100
persentase
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan
Olahraga
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Adanya Pegawai yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis IMplementasi
Peraturan Perundang -
Undangan 7 Pegawai
7 Pegawai 70,000,000 75,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase tertib
administrasi barang/aset
daerah ; Persentase
temuan BPK/Inspektorat
yang ditindaklanjuti;
Indeks pelayanan/indeks
kepuasan masyarakat
100 %; 100
persen; 0
Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya laporan
akuntabilitas Kinerja
OPD 3 Dokumen
Tersedianya jasa
pengelola keuangan,
aset, perencanaan dan
pelaporan OPD 0 Bulan
Terlaksananya
Rehabilitasi berat aset
gedung / bangunan 0
Unit
Terpeliharanya aset
satuan kerja 0 Jenis
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Perangkat
Daerah 0 Bulan
Terlaksananya
penatausahaan barang
pakai habis dan aset
OPD 12 Dokumen
Tersedianya
penatausahaan
keuangan OPD 12
Bulan
Tersedianya pelayanan
operasional
perkantoran 0 Jenis
Tersedianya barang
inventaris kantor 0
Jenis
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
3 Dokumen
0 Bulan
0 Unit
0 Jenis
0 Bulan
12 Dokumen
12 Bulan
0 Jenis
0 Jenis
12 Bulan
2 Dokumen
12 Bulan
16 Laporan
6 Dokumen
12 Dokumen
12 Bulan
12 Bulan
1,555,500,000 1,901,650,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Terlaksananya rehab
gedung kantor 0 unit
Terpeliharanya aset
satuan kerja 0 Bulan
Tersedianya peralatan
dan permesinan
Gedung Kantor 0 Jenis
Jumlah Laporan
Pengadaan Barang
Inventaris 2 Laporan
Pembangunan gedung
rapat 1 unit
Landscape kantor 1
unit
Penambahan ruang
bidang/kerja 1 unit
Mobiler 1 unit
0 unit
0 Bulan
0 Jenis
2 Laporan
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
400,650,000 287,285,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
90 % Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi,
Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya
Kelancaran Diklat-Diklat
Teknis dan Fungsional
Aparatur 12 Bulan
12 Bulan 70,000,000 130,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Kepuasan
Masyarakat Atas
Pelayanan OPD
100 persen Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset SKPD 12
Bulan
Terlaksananya
Pelaksanaan
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1,599,461,493 1,639,448,030
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Penyediaan sarana Prasarana
Aparatur
SKPD Terpeliharanya Aset
satuan Kerja 12 bulan
Tersedianya Peralatan
dan Permesinan
Gedung Kantor 4 jenis
12 bulan
4 jenis
450,000,000 500,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
100 % Dinas Perumahan
dan Kawasan
Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Pendidikan Dan Pelatihan Formal 70,000,000 200,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
dan aset OPD 12 bulan
Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
keuangan 6 dokumen
Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
12 bulan
12 bulan
6 dokumen
12 bulan
12 bulan
1,456,570,921 1,244,190,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100
persentase
Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Terpeliharanya Aset
Satuan Kerja 12 bulan
Tersedianya Peralatan
Kerja 4 jenis
Terbangunnya
Landscape Gedung
Depo Arsip 1 unit
Tersedianya Peralatan
Pendingin Ruangan
Depo Arsip 3 unit
Terbangunnya Tempat
Parkir Depo Arsip 1 unit
Tersedianya Peralatan
Reprografi 1 unit
Tersedianya Lemari 1
unit
Tersedianya Scanner 2
unit
12 bulan
4 jenis
1 unit
3 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
385,000,000 214,505,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentasa aparatur yang
memiliki standar
kompetensi
90 persentase Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat teknis
(orang) 9 orang
9 orang 90,000,000 90,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
Persen
Satuan Polisi
Pamong Praja
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Terlaksananya
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional
perkantoran 12 bulan
Tersedianya Laporan
capaian kinerja dan
keuangan Perangkat
Daerah 6 Laporan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 bulan
12 Bulan
12 bulan
6 Laporan
12 bulan
6,556,587,906 2,902,500,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Satuan Polisi
Pamong Praja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Tersedianya Peralatan
Pengolah Data 3 unit
Tersedianya Peralatan
Pendingin Ruangan 2
unit
Terbangunnya Gedung
Pemadam Kebakaran 1
unit
3 unit
2 unit
1 unit
- 267,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
90 % Satuan Polisi
Pamong Praja
Pendidikan Dan Pelatihan Formal jumlah peserta
mengikuti bimtek JFT 3
orang
3 orang - 50,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 persen;
100 persen;
100 persen
Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
Terlaksananya
pemeliharaan aset
satuan kerja 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1,347,608,042 564,450,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 persen Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Terpeliharanya Aset
satuan Kerja 12 bulan
Tersedianya Peralatan
Recording 3 unit
Terlaksananya Sekat
Ruangan 3 ruangan
Terehabilitasinya
Gudang 1 paket
12 bulan
3 unit
3 ruangan
1 paket
240,000,000 65,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indeks Kepuasan
Masyarakat; Nilai Evaluasi
AKIP; Persentase tertib
administrasi Barang/Aset
Daerah; Pesentase
temuan
BPK/iNSPEKTORAT
ditindaklanjuti
90 nilai; 70
Nilai; 100 %;
100 Persentase
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi ke luar
daerah 12 Bulan
Jumlah laporan
pencapaian kinerja dan
keuangan SKPD 6
laporan
Tersedianya
pengelolaan keuangan
dan aset 12 Bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional
perkantoran 12 Bulan
Terbayarnya honor jasa
penunjang operasional
12 Bulan
12 Bulan
6 laporan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1,622,658,794 1,663,225,264
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
FALSE FALSE Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD tersedianya sarpras
perkantoran 1 paket
1 paket 350,000,000 500,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
FALSE FALSE Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Pendidikan Dan Pelatihan Formal SKPD terlatihnya aparatur
perencana 1 kegiatan
1 kegiatan 150,000,000 80,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu;
Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam kehadiran
dan penggunaan atribut
pegawai
100
persentase ;
100
Persentase;
100 Persentase
Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
dan aset OPD 12 bulan
Terlaksananya
pemeliharaan aset
satuan kerja 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1,943,200,000 1,250,800,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 Persen Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM Daerah
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Kabupaten, SKPD Pengadaan Dekorasi
Serta peralatan dan
Perlengkapan CAT 11
Jenis
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor 6 Jenis
Pembangunan
Landsscape Gedung
Diklat 1 Unit
Pembangunan Parkir
Kendaraan Gedung
Diklat 1 Unit
Pembangunan
Grounding Anti Petir 1
Paket
11 Jenis
6 Jenis
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1,776,900,000 2,000,580,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
90 Persen Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penyelenggaraan Pengembangan
SDM Aparatur
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan
Pengembangan
Kepribadian 40 Orang
Terlaksananya
Peningkatan
Kompetensi PNS Dalam
Pengelolaan Keuangan
Daerah 40 Orang
Terlaksananya
Pengiriman Peserta
Diklat Dasar CPNS 15
Orang
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Bagi
CPNS Daerah Golongan
II 40 Orang
Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Bagi CPNS Daerah
Golongan III 80 Orang
Terealisasinya
Pemberian
Bantuan/Kontribusi
Diklat Teknis dan
Bimbingan Teknis 60
Orang
Terlaksananya Uji
Kompetensi dan
Seleksi Jabatan
40 Orang
40 Orang
15 Orang
40 Orang
80 Orang
60 Orang
3 Kali
1 Kegiatan
52 Orang
12 Orang
3,713,612,000 4,500,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Tersedianya jasa
penunjang operasional
(86 0rg) 12 bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional
perkantoran dan
lainnya 12 bulan
Tersedianya
pemeliharaan peralatan
dan perlengkapan
kantor 12 bulan
Tersedianya
pemeliharaan
kendaraan operasional
roda 4 dan roda 2 12
bulan
Tersedianya
pemeliharaan rumah
jabatan eselon 12
bulan
Tersedianya
pemeliharaan gedung
kantor 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
8,846,835,000 7,737,500,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Sekretariat Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD TERSEDIANYA
PROYEKTOR/INFOCUS
5 UNIT
TERSEDIANYA MEJA
RAPAT 1 PAKET
TERSEDIANYA KURSI
RAPAT 1 PAKET
TERSEDIANYA PARTISI
RUANGAN HALL 1
PAKET
TERSEDIANYA
INTERIOR RUANGAN
BALAI DAERAH 1 PAKET
TERSEDIANYA
RUANGAN HALL 1
PAKET
TERSEDIANYA
DESKTOP 12 UNIT
TERSEDIANYA LAPTOP
6 UNIT
TERSEDIANYA PRINTER
6 UNIT
TERSEDIANYA SMART
TV 5 UNIT
TERSEDIANYA
INTERIOR GEDUNG
SERBAGUNA 1 PAKET
TERSEDIANYA AC SPLIT
5 UNIT
TERSEDIANYA
STANDING AC 4 UNIT
TERSEDIANYA
SOUNDSYSTEM
5 UNIT
1 PAKET
1 PAKET
1 PAKET
1 PAKET
1 PAKET
12 UNIT
6 UNIT
6 UNIT
5 UNIT
1 PAKET
5 UNIT
4 UNIT
1 PAKET
1 PAKET
1,306,000,000 2,119,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
90 % Sekretariat Daerah
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah peserta bimtek
yang terlatih sesuai
keahliannya 15 orang
15 orang 100,000,000 100,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah
Persentase Kelancaran
Operasional Kedinasan
Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
100 % Sekretariat Daerah
Penguatan Fungsi Kedinasan Bupati
Dan Wakil Bupati
SKPD tersedianya kebutuhan
operasional kedinasan
Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah 12
bulan
12 bulan 3,826,000,000 4,051,687,500
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Penataan Peraturan
Perundang - Undangan
Persentase Perundang-
Undangan Daerah
Terselesaikan
90 % Sekretariat Daerah
Pelayanan Hukum,Hubungan
Masyarakat Dan S J D I H
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
penyusunan,
sinkronisasi,
harmonisasi dan
pembahasan produk
hukum daerah 494
Perda, Perbup,
Instrumen Hukum
Lainnya
Terfasilitasinya
pelaporan kegiatan
RANHAM 1 Dokumen
Terfasilitasinya
pelaksanaan Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum 12
Bulan
Terlaksananya Bantuan
Hukum bagi
Masyarakat Miskin 3
Kasus
494 Perda,
Perbup,
Instrumen
Hukum Lainnya
1 Dokumen
12 Bulan
3 Kasus
219,500,000 1,200,000,000
Program Penataan Daerah
Otonomi Daerah (DOD)
Cakupan Penanaman
Rupa Bumi
75 % Sekretariat Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penataan Wilayah Administrasi,
Penegasan Batas Dan Toponimi
Kabupaten, SKPD Tersusunnya LPPD
Kabupaten Bangka
Selatan 1 Laporan
Tersusunnya LKPJ
Bupati Bangka Selatan
1 Laporan
Terlaksananya Fasilitasi
Kerjasama Daerah 1
Laporan
Terlaksananya
Pembakuan Nama-
Nama Rupabumi Yang
Ada Di Kabupaten
Bangka Selatan 1
Laporan
Terlaksananya
Penegasan dan
Penyelesaian Batas
Wilayah/Daerah 1
Laporan
Terlaksananya Fasilitasi
Pemekaran Wilayah 2
Kelurahan
Tersusunnya Laporan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) 1
Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
2 Kelurahan
1 Laporan
169,235,000 700,000,000
Monitoring Dan Evaluasi Kecamatan SKPD, Kepulauan
Pongok, Air Gegas,
Tukak Sadai, Toboali,
Simpang Rimba, Pulau
Besar, Payung, Lepar
Pongok
Terlaksananya
Pembinaan, Monitoring
dan Evaluasi
Kecamatan 8
Kecamatan
8 Kecamatan 34,465,000 100,000,000
Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
Persentase Ketersediaan
Informasi Anjab Dan Evjab
68 % Sekretariat Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kelembagaan
Dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah
SKPD, Toboali Terlaksananya
Penyusunan/Revisi
Peraturan Bupati
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan 3
Perbup
Tersusunnya Uraian
Jabatan Pelaksana
pada Perangkat Daerah
200 Jabatan
Tersusunnya data
Standar Kompetensi
Jabatan Struktural pada
Perangkat Daerah 34
Jabatan
Terselenggaranya
Evaluasi Pelayanan
Publik 8 Kecamatan
Terlaksananya
Sosialisasi Kompetisi
Inovasi Pelayanan
Publik secara online 2
Inovasi
Terlaksananya
Monitoring
Pelaksanaan SP/SOP
28 OPD
Terselenggaranya
Survei Kepuasan
Masyarakat pada
Pelayanan Publik 20
Unit Pelayanan
Terlaksananya
3 Perbup
200 Jabatan
34 Jabatan
8 Kecamatan
2 Inovasi
28 OPD
20 Unit
Pelayanan
1 Dokumen
48 Wajib Lapor
LHKPN
170,411,000 700,000,000
Program Pengembangan
Administrasi Kebijakan
Perekonomian Pembangunan
Daerah
Persentase Pencapaian
Target Pembangunan
Ekonomi Makro
85 % Sekretariat Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Fasilitasi Pelaksanaan Bagian
Ekonomi Pembangunan
Kabupaten Terselenggaranya
Penguatan Fungsi Tim
Fasilitasi dan
Pengembangan BUMD
1 Laporan
Terselenggaranya
Penguatan Fungsi Tim
Pengendalian Inflasi
Daerah 12 Bulan
Terselenggaranya
Fasilitasi
Penyelenggaraan TJSLP
Kabupaten Bangka
Selatan 1 Laporan
Terlaksananya Kegiatan
Fasilitasi Forum
Pengembangan
Ekonomi Daerah 1
Laporan
Terselenggaranya
Penguatan Fungsi Tim
Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA) 12
Bulan
1 Laporan
12 Bulan
1 Laporan
1 Laporan
12 Bulan
166,367,500 1,060,071,000
Program Pengembangan
Administrasi Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa
Persentase Pengadaan
Barang/Jasa Terlaksana
Sesuai Target RUP
100 % Sekretariat Daerah
Pengelolaan Dan Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Berbasis TIK
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
Pengelolaan dan
Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa 12
Bulan
Terkelolanya Layanan
Pengadaan Barang dan
Jasa Secara Elektronik
1 Tahun
Tersedianya Pelayanan
Pengadaan Barang dan
Jasa Sesuai Standar
Pelayanan 1 Tahun
Terlaksananya
Pembinaan Pengadaan
Barang/Jasa 1 Tahun
12 Bulan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1,064,659,150 2,650,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Sekretariat Dewan
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
SKPD Terlaksananya
pengelolaan keuangan
dan aset SKPD 12
bulan
Terlaksananya
pemeliharaan aset
satuan kerja 12 bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Tersedianya jasa
penunjang operasional
kantor 12 bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
5,830,000,894 7,155,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Sekretariat Dewan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Tersedianya peralatan
pengolah data (printer)
4 unit
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor 100 persen
Tersediany peralatan
gedung kantor 3 Jenis
Tersedianya meubeleur
kantor 5 Jenis
Tersedianya gudang
penyimpanan aset
kantor 1 unit
4 unit
100 persen
3 Jenis
5 Jenis
1 unit
912,500,000 85,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
90 % Sekretariat Dewan
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
SKPD Jumlah pegawai yang
mengikuti bimtek 12
Orang
12 Orang 174,000,000 200,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Persentase Penyelesaian
Raperda
80 % Sekretariat Dewan
Pengguatan Pelaksanaan Fungsi D
P R D Dan Tugas Teknis Lainnya
SKPD Tersedianya Pakaian
Sipil Resmi 50 Stel
Tersedianya Pakaian
Sipil Lengkap 50 Stel
Tersedianya Pakaian
Sipil Harian 50 Stel
Terpenuhinya
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kedewanan 12
Bulan
Tersedianya Pakaian
Adat 25 Stell
Tersedianya Pakaian
Olah Raga 25 Stell
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian 50 stell
50 Stel
50 Stel
50 Stel
12 Bulan
25 Stell
25 Stell
50 stell
18,893,939,376 20,800,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Rumah Sakit
Umum Daerah
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Terlaksananya
Pendidikan dan
pelatihan Formal
Pelayanan Kesehatan 0
bulan
Terlaksananya
Penetapan angka kredit
jabatan fungsional 12
bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
Terlaksananya kegiatan
City on Fire 1 kegiatan
Tersedianya Tambahan
Penghasilan
berdasarkan kondisi
kerja 12 bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
dan aset OPD 12 bulan
Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
0 bulan
12 bulan
12 bulan
1 kegiatan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
6,480,025,600 10,001,909,545
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
% aparatur yang
memenuhi standar
kompetensi
90 % Rumah Sakit
Umum Daerah
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Jumlah peserta yang
mengikuti bimtek 10
orang
10 orang 468,700,000 200,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran
100 % Inspektorat
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Kabupaten, SKPD Tersedianya Kebutuhan
Operasional
Perkantoran 12 Bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Terlaksananya
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset 12 Bulan
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat
Daerah 6 Dokumen
Terpeliharanya Aset
Satuan Kerja 12 Bulan
Terlaksananya Kegiatan
Toboali City On Fire
(TCOF) 1 Kegiatan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6 Dokumen
12 Bulan
1 Kegiatan
777,450,000 853,568,750
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Inspektorat
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
SKPD Tersedianya Peralatan
Pengolah Data 3 Jenis
Tersedianya Peralatan
Gedung kantor 1 Jenis
Tersedianya Peralatan
Pendingin Ruangan 1
Unit
Terlaksananya
Pembangunan Ruang
Rapat 1 Unit
3 Jenis
1 Jenis
1 Unit
1 Unit
378,750,000 391,498,750
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Aparatur yang Memenuhi
Standar Kompetensi
90 % Inspektorat
Pendidikan Dan Pelatihan Formal SKPD Jumlah Peserta
Mengikuti Bimtek 32
Orang
32 Orang 400,000,000 410,922,500
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Pemerintah
Terlaksananya
Pengawasan Internal
3 Skala 1-4 Inspektorat
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Dan Penyelesaian Kerugian Negara
SKPD Terlaksananya
Pengawasan Internal
206 Laporan
Terlaksananya
Pemberantasan
Pungutan Liar 4
Laporan
206 Laporan
4 Laporan
880,005,000 903,030,125
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
100 % Toboali
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Toboali Tersedianya
Operasional Pelayanan
Kelurahan 12 Bulan
12 Bulan 1,250,516,000 1,300,516,000
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Tanjung Ketapang Tersedianya
Operasional Pelayanan
Kelurahan 12 Bulan
12 Bulan 1,096,500,000 1,146,000,000
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
keuangan perangkat
daerah 6 dokumen
Terlaksananya
pengelolaan keuangan
dan aset perangkat
daerah 12 bulan
Terlaksananya
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
6 dokumen
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
1,021,857,432 1,030,000,000
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Teladan Tersedianya
Operasional Pelayanan
Kelurahan 12 Bulan
12 Bulan 1,412,000,000 1,462,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Toboali
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Sarana
Dan Prasarana
Perkantoran 8 Jenis
8 Jenis 93,100,000 150,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Toboali
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Toboali Jumlah Peserta
Mengikuti Bimtek 3
Orang
3 Orang 30,000,000 30,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Cakupan pembinaan
pemerintahan desa ;
Angka Kriminalitas ;
Jumlah Kecamatan
Menerapkan PATEN;
Indeks Kepuasan
Masyarakat
100 %; 5,45
Per 1000
Penduduk Per
Tahun; 6
Kecamatan; 6
Skala
Toboali
Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat
Teladan Terbangunnya Sarana
Prasarana Kecamatan
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pemberdayaan
masyarakat 1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
370,138,000 370,138,000
Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat
Tanjung Ketapang Terbangunnya Sarana
Prasarana Kecamatan
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pemberdayaan
Masyarakat 1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
370,138,000 370,138,000
Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pemberdayaan Masyarakat
Toboali Terbangunnya Sarana
Prasarana Kecamatan
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pemberdayaan
Masyarakat 1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
370,138,000 370,138,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Terlaksananya
musyawarah
perencanaan
pembangunan
(Musrenbang) tingkat
kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya
MTQ/STQ tingkat
kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya junjung
besaoh bergema 1
Kegiatan
Terlaksananya
penanaman nilai-nilai
keagamaan 1 Kegiatan
Terlaksananya
penguatan fungsi tim
(TKPK) kecamatan 1
Kegiatan
Terselenggaranya
program kecamatan
layak anak 1 Kegiatan
Terlaksananya program
kecamatan sehat 1
Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
339,435,344 395,951,161
Pelayanan Umum Kecamatan Terselenggaranya
Inovasi Kecamatan 1
Kegiatan
Tersusunnya Database
Kependudukan 1
Dokumen
Terselenggaranya
Kegiatan Paten 12
Bulan
1 Kegiatan
1 Dokumen
12 Bulan
33,181,438 50,443,509
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Terlaksananya
pembinaan
desa/kelurahan 1
Kegiatan
Terlaksananya
partisipasi toboali city
on fire (TCof) 1
Kegiatan
Terlaksananya
pembinaan
kepemudaan dan
olahraga 1 Kegiatan
Terlaksananya
pembinaan
pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
(PKK) 1 Kegiatan
Terselenggaranya
lomba bulan bakti
gotong royong
masyarakat (BBGRM) 1
Kegiatan
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
dana desa (ADD) 1
Kegiatan
Terlaksananya lomba
desa tingkat kecamatan
1 Kegiatan
Terlaksananya lomba
cipta menu 1 Kegiatan
Terlaksananya lomba
masak serba ikan 1
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
445,260,000 450,000,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Terlaksananya
penanaman nilai-nilai
kebangsaan 1 Kegiatan
Terlaksananya sistem
aplikasi pertanahan 1
Kegiatan
Terselenggaranya
pelayanan adiministrasi
pertanahan 1 Kegiatan
Terlaksananya
pembinaan keamanan
ketentraman ketertiban
masyarakat
(kamtrantibnas) 1
Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
39,555,775 50,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran ; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai`; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Air Gegas
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Air Gegas Tersedianya jasa
penunjang operasional
12 bulan
Jumlah laporan
pencapaian kinerja dan
keuangan SKPD 6
laporan
Tersedianya kebutuhan
operasional kantor 12
bulan
Terlaksananya
pelaksanaan
kelancaran tugas
umum kedinasan 12
bulan
Tersedianya
pemeliharaan Aset
Satuan Kerja 12 Bulan
12 bulan
6 laporan
12 bulan
12 bulan
12 Bulan
704,740,200 704,740,200
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Air Gegas
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Air Gegas Tersedianya Daya
Listrik dan instalasinya
1 Paket
Tersedianya Peralatan
Kantor (Infokus, TV,
Vacum Cleaner, Mesin
Rumput) 4 Jenis
Tersedianya Peralatan
Pengolah Data 2 unit
1 Paket
4 Jenis
2 unit
50,000,000 70,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Air Gegas
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Jumlah Peserta
mengikuti Bimtek 3
Orang
3 Orang 45,000,000 45,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Angka Kriminalitas ;
Indeks Kepuasan
Masyarakat ; Jumlah
Kecamatan Menerapkan
PATEN; Cakupan
pembinaan pemerintahan
desa
5,45 Per 1000
Peduduk
Pertahun; 6
Skala; 6
Kecamatan;
100 %
Air Gegas
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Air Gegas Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 1 Kali
Terlaksananya MTQ
Dan STQ 1 kegiatan
Terlaksananya
Penanaman Nilai-Nilai
Keagamaan 1 Kali
Terfasilitasinya TKPK
Kecamatan 1 Kegiatan
Partisipasi Toboali City
On Fire 1 Kali
Terlaksananya Junjung
Besaoh Bergema 1 Kali
1 Kali
1 kegiatan
1 Kali
1 Kegiatan
1 Kali
1 Kali
280,000,000 320,000,000
Pelayanan Umum Kecamatan Air Gegas Tersusunnya Data Base
Kependudukan 1
Dokumen
Terlaksananya Paten
12 Bulan
Terselenggaranya
Inovasi Kecamatan 1
Kegiatan
1 Dokumen
12 Bulan
1 Kegiatan
40,000,000 70,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Air Gegas TeTerlaksananya
Pembinaan Desa Dan
Kelurahan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan PKK 12 Kali
Terlaksananya
Pembinaan
Kepemudaan dan
Olahraga 3 Kali
Terselenggaranya
Monev ADD 4 Kali
Tersedianya Lomba
Desa 1 Kegiatan
Terlaksnanya Lomba
Masak Serba Ikan 1
Kali
Terlaksananya Lomba
Cipta Menu 1 kali
Terlaksananya
Kecamatan Layak Anak
1 Kegiatan
Terlaksnananya
Kecamatan Sehat 1
Kegiatan
Terlaksananya Lomba
BBGRM 1 kegiatan
1 Kegiatan
12 Kali
3 Kali
4 Kali
1 Kegiatan
1 Kali
1 kali
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 kegiatan
275,000,000 325,000,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Air Gegas Terlaksananya
Monitoring Kamtibmas
1 Kali
Terlaksananya
Pembinaan Anggota
Linmas 0 Kali
Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Pertanahan 12 Bulan
Terlaksananya
Penanaman Nilai-nilai
Kebangsaan 1 Kali
1 Kali
0 Kali
12 Bulan
1 Kali
107,000,000 167,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Pulau Besar
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
Bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Terlaksananya
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat
Daerah 6 Laporan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6 Laporan
775,350,000 852,888,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Pulau Besar
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1 Paket
1 Paket 205,973,520 200,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Pulau Besar
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Peserta
Mengikuti Bimtek 4
Orang
4 Orang 35,000,000 30,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Angka Kriminalitas;
Jumlah Kecamatan
Menerapkan PATEN;
Indeks Kepuasan
Masyarakat; Cakupan
pembinaan pemerintahan
desa
5,45 Per 1000
Penduduk Per
Tahun; 6
Kecamatan; 6
Skala; 100 %
Pulau Besar
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Pulau Besar Terlaksananya
Pembinaan
Kepemudaan Dan
Olahraga 8 Kali
Terlaksananya
Pembinaan PKK 6 Kali
Terselenggarannya
Program Kecamatan
Layak Anak 1 Kegiatan
Partisipasi Toboali City
On Fire 1 Kegiatan
Terselenggarannya
Program Kecamatan
Sehat 1 Kegiatan
Terselenggarannya
Lomba BBGRM 1
Kegiatan
Terlaksananya
Penanaman Nilai Nilai
Keagamaan 1 Kegiatan
Terlaksananya MTQ
Dan STQ Tingakt
Kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Partisipasi Junjung
Besaoh Bergema 1
Kegiatan
Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 1 Kegiatan
Terfasilitasinya TKPK
Kecamatan 1 Kegiatan
8 Kali
6 Kali
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
188,370,000 327,600,000
Pelayanan Umum Kecamatan Pulau Besar Terselenggarnya Inovasi
Kecamatan 1 Kegiatan
Terselenggaranya Paten
12 Bulan
Tersusunan Database
Kependudukan 1
Dokumen
1 Kegiatan
12 Bulan
1 Dokumen
23,200,000 40,850,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Pulau Besar Terlaksananya Lomba
Cipta Menu 1 Kegiatan
Terlaksananya Lomba
Masak Serba Ikan 1
Kegiatan
Terlaksananya Lomba
Desa Tingkat
Kecamatan 1 Kegiatan
Terselenggaranya
Operasional Tim Teknis
Monitoring Dana ADD 4
Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
4 Kegiatan
163,002,000 168,500,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Terlaksananya
Pembinaan Anggota
Linmas 1 Kegiatan
Terselenggaranya
Pelayanan Administrasi
Pertanahan 12 Bulan
Tersedianya Aplikasi
Sistem Pertanahan 1
Unit
Terlaksananya
Penanaman Nilai - Nilai
Kebangsaan 1
Kegiatan
1 Kegiatan
12 Bulan
1 Unit
1 Kegiatan
96,000,000 174,500,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran ; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Payung
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Payung Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset SKPD 12
bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantoran
12 bulan
Tersedianya
Pemeliharaan Aset
Satuan Kerja 12 bulan
Terlaksananya
Pelaksanaan
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
bulan
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja
Kecamatan 6 dokumen
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
6 dokumen
824,355,000 1,387,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Payung
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Payung Tersedianya Peralatan
Pendingin Ruangan 4
unit
Terbangunnya Pagar
Rumah Dinas 1 paket
Tersedianya Peralatan
Pengolah Data 3 unit
4 unit
1 paket
3 unit
137,800,000 700,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetens
100 % Payung
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Payung Jumlah Peserta
Mengikuti Bimtek 5
orang
5 orang 45,000,000 50,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat; Jumlah
Kecamatan Menerapkan
PATEN; Cakupan
pembinaan pemerintahan
desa; Angka Kriminalitas
Per 1000 Penduduk Per
Tahun
6 Skala; 6
Kecamatan;
100 %; 5,45 %
Payung
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Payung Terselenggaranya Nilai -
Nilai Keagamanan 1
Kegiatan
Terfasilitasi TKPK
Kecamatan 1 Kegiatan
Partisifasi Toboali City
On Fire 1 Kegiatan
Terlaksananya kegiatan
penyusunan
musrenbang 1 Kali
Terselenggaranya
Pembinaan PKK 12
bulan
Terlaksananya MTQ
Tingkat Kecamatan 1
Kali
Terlaksananya
Partisifasi Pelaksanaan
Junjung Besaoh
Bergema 1 Kali
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kali
12 bulan
1 Kali
1 Kali
225,900,000 250,000,000
Pelayanan Umum Kecamatan Payung Tersusunnya Data Base
Kependudukan 1
Dokumen
Terselenggaranya
Program PATEN 12
bulan
Program Inovasi
Kecamatan 1 kegiatan
1 Dokumen
12 bulan
1 kegiatan
25,640,000 25,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Payung Lomba Desa Tingkat
Kecamatan 1 laporan
Terlaksananya Program
PKK 4 Kali
Terselenggaranya
Monev ADD 1 Laporan
Terlaksananya
Pembinaan
Kepemudaan dan
Olahraga 1 laporan
Terlaksananya
Pembinaan
Kepemudaan dan
Olahraga 1 kegiatan
Terlaksananya
Kecamatan Sehat 1
kegiatan
Terlaksananya
KecamatanLlayak Anak
1 kegiatan
Terlaksananya Lomba
BBGRM 1 kegiatan
1 laporan
4 Kali
1 Laporan
1 laporan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
184,200,000 190,000,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Pembinaan Keamanan
Ketentraman ketertiban
masyarakat (
Kamtrantibmas) 1
kegiaan
Pelayanan Administrasi
Pertanahan 12 bulan
Sistem Aplikasi
Pertanahan 1 kegiatan
Terlaksananya
Penanaman Nilai- nilai
Kebangsaan 1 kegiatan
1 kegiaan
12 bulan
1 kegiatan
1 kegiatan
91,400,000 140,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
100 % Simpang Rimba
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Simpang Rimba,
Simpang Rimba
laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Daerah
6 dokumen
Pelaksanaan
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
bulan
Terersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 bulan
Terlaksananya
Pemeliharaan Aset
Satuan Kerja 12 bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
bulan
6 dokumen
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
718,900,000 800,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Simpang Rimba
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Simpang Rimba Pengadaan Pagar
Gedung 1 Paket
Pengadaan Stavol
Listrik 1 Paket
Pengadaan Laptop dan
Printer 1 Paket
Rehab Gedung Serba
Guna 1 Paket
Pengadaan Meubeler 1
Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
361,000,000 408,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Simpang Rimba
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Simpang Rimba,
Simpang Rimba
Terlaksananya BIMTEK
2 Orang
2 Orang 30,000,000 30,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat; Jumlah
Kecamatan Menerapkan
PATEN; Cakupan
pembinaan pemerintahan
desa ; Angka Kriminalitas
Per 1000 Penduduk
Per Tahun
6 Skala; 6
Kecamatan;
100 %; 5,45
Per 1000
Penduduk Per
Tahun
Simpang Rimba
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Simpang Rimba STQ/MTQ Tingkat
Kecamatan 1 kegiatan
Penanaman nilai-nilai
keagamaan 1 kegiatan
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 1 kegiatan
Partisipasi Toboali City
On Fire ( TCoF ) 1
kegiatan
Penguatan Fungsi TKPK
Kecamatan 1 kegiatan
Partisipasi Junjung
Besaoh Bergema 1
kegiatan
Festival Bhatin Tikal 1
Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 Kegiatan
377,360,000 400,000,000
Pelayanan Umum Kecamatan Simpang Rimba Pelayanan Paten 12
bulan
Program Inovasi
Kecamatan 1 kegiatan
Pengembangan
Database
Kependudukan 1
kegiatan
12 bulan
1 kegiatan
1 kegiatan
27,005,000 20,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Simpang Rimba,
Simpang Rimba
Pembinaan Desa
/Kelurahan 1 kegiatan
Operasional Tim Teknis
Dana ADD 4 kali
Lomba Desa TK
Kecamatan 1 kegiatan
Pembinaan
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
( PKK ) 4 kali
Lomba BBGRM 1
kegiatan
Pembinaan
Kepemudaan dan Olah
Raga 8 kali
Program kecamatan
Layak Anak 1 kegiatan
Program Kecamatan
sehat 1 kegiatan
1 kegiatan
4 kali
1 kegiatan
4 kali
1 kegiatan
8 kali
1 kegiatan
1 kegiatan
86,800,000 200,000,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Simpang Rimba,
Simpang Rimba
Sistem Aplikasi
Pertanahan 1 kegiatan
Pembinaan Anggota
Linmas 1 kegiatan
Penyelenggaraan HUT
RI 1 kegiatan
Pelayanan Administrasi
Pertanahan 12 bulan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
12 bulan
81,130,000 90,000,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran ; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Tukak Sadai
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya
Pelaksanaan
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
bulan
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset SKPD 12
bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
700,269,311 1,200,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Tukak Sadai
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Tukak Sadai Terpeliharanya Aset
satuan Kerja 12 bulan
Tersedianya Peralatan
dan Permesinan
Gedung Kantor 4 jenis
12 bulan
4 jenis
110,000,000 250,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi ; ???
100 %; 0 Tukak Sadai
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Tukak Sadai Jumlah Pegawai
Mengikuti Bimtek 6
Orang
6 Orang 30,000,000 30,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (Skala);
Jumlah Kecamatan
Menerapkan PATEN;
Cakupan pembinaan
pemerintahan desa;
Angka Kriminalitas Per
1000 Penduduk Per
Tahun
100 Baik; 6 %;
100 %; 5,45 %
Tukak Sadai
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Tukak Sadai Terselenggaranya
Lomba BBGRM 1 Kali
Terlaksananya
Penanaman Nilai Nilai
Keagamaan 1 Kali
Terselenggaranya
Program Kecamatan
Sehat 1 Kegiatan
Partisipasi Toboali City
On Fire 1 Kali
Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 1 Kali
Terlaksananya
Partisipasi Junjung
Besaoh Bergema 1
Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan PKK 6 Kali
Terlaksananya MTQ dan
STQ Tingkat Kecamatan
1 Kali
Terfasiltasinya TKPK
Kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan
Kepemudaan dan
Olahraga 8 Kali
Terselenggaranya
Program Kecamatan
Layak Anak 1 Kegiatan
Terpenuhinya
Operasional Program
1 Kali
1 Kali
1 Kegiatan
1 Kali
1 Kali
1 Kegiatan
6 Kali
1 Kali
1 Kegiatan
8 Kali
1 Kegiatan
0 Kali
270,000,000 270,000,000
Pelayanan Umum Kecamatan Tukak Sadai Terselenggaranya
PATEN 12 Bulan
Tersusunnya Database
Kependudukan 1
Dokumen
Terselenggaranya
Inovasi Kecamatan 1
Kegiatan
12 Bulan
1 Dokumen
1 Kegiatan
65,000,000 80,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Tukak Sadai Terlaksananya Lomba
Desa Tingkat
Kecamatan 1 Kali
Terselenggaranya
Operasional Tim Teknis
Monitoring Dana ADD 1
Kali
Terlaksananya Lomba
Cipta Menu 1 Kali
Terlaksananya
Pembinaan PKK 1 Kali
Terlaksananya Lomba
Masak Serba Ikan 1
Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
110,000,000 155,000,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Tukak Sadai terlaksananya
musrenbang tingkat
kecamatan 1 kegiatan
lancarnya pembinaan
desa dan kelurahan 1
tahun
Lancarnya Operasi Tim
Evaluasi ADD 1 tahun
lancarnya pembinaan
Satlinmas Desa dan
Kecamatan 1 tahun
lancarnya
penyelenggaraan hari
hari besar 1 kegiatan
tersedianya
penanaman nilai nilai
kebangsaan 1 kegiatan
Terlaksananya Lomba
Desa Tingkat
Kecamatan 1 kegiatan
1 kegiatan
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
205,000,000 389,705,000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran ; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Lepar Pongok
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
bulan
Terlaksananya
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Organisasi
Perangkat Daerah 12
bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 bulan
Tersedianya Kebutuhan
Operasional Kantor 12
bulan
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat
Daerah 6 Laporan
Pemeliharaan Aset
Satuan Kerja 12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
6 Laporan
12 bulan
516,253,051 620,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatu
100 % Lepar Pongok
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Rehabilitasi Gedung
Serba Guna 1 Paket
Pengadaan Laptop 3
Unit
Pembangunan Pendopo
Kecamatan 1 Unit
Pengadaan TV 2 Unit
Pengadaan Peralatan
Pendingin Ruangan 5
Unit
Pengadaan Partisi
Gedung Kantor
Kecamatan 1 Unit
Pengadaan Meubelair 5
Jenis
Pengadaan Bunga dan
Pot Bunga 1 Jenis
1 Paket
3 Unit
1 Unit
2 Unit
5 Unit
1 Unit
5 Jenis
1 Jenis
501,800,000 490,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Lepar Pongok
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Lepar Pongok Jumlah Peserta
Mengikuti Bimtek 4
Orang
4 Orang 50,000,000 75,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat ; Cakupan
pembinaan pemerintahan
desa ; Jumlah Kecamatan
Menerapkan PATEN;
Angka Kriminalitas
6 Skala; 100
%; 6
Kecamatan;
5,45 Per 1000
Penduduk Per
Tahun
Lepar Pongok
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya
MTQ/STQ Tingkat
Kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Partisipasi Pelaksanaan
Junjung Besaoh
Bergema 1 Kegiatan
Terlaksananya
Penanaman Nilai-Nilai
Keagamaan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Partisipasi Toboali City
On Fire (TCOF) 1
Kegiatan
Terlaksananya
Penguatan Fungsi Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)
Kecamatan 1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
187,925,000 260,500,000
Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya Program
Paten 1 Kegiatan
Terlaksananya Inovasi
Kecamatan 1 Kegaitan
Terlaksananya
Pengembangan Data
Base Kependudukan 1
Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegaitan
1 Kegiatan
22,765,000 40,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Terlaksananya
Pembinaan Desa 1
Kegiatan
Terlaksananya Monev
ADD 4 Kali
Terlaksananya Lomba
Desa Tingkat
Kecamatan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Kecamatan Sehat 1
Kegiatan
Terlaksananya
Kecamatan Layak Anak
1 Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan
Kepemudaan dan
Olahraga 1 Kegiatan
Terlaksananya Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) 1
Kegiatan
Pembinaan PKK 1
Kegiatan
1 Kegiatan
4 Kali
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
155,600,000 130,000,000
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Pertanahan 1 Kegiatan
Terlaksananya
Penanaman Nilai - Nilai
Kebangsaan 1
Kegiatan
Terlaksananya
Pembinaan Keamanan
Ketentraman
Ketertiban Masyarakat
(KAMTRANTIBMAS) 1
Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
199,000,000 220,600,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran ; Tingkat
kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai; Persentase
laporan capaian kinerja
dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
100 %; 100
persen; 100
persen
Kepulauan Pongok
Penguatan Fungsi Kesekretariatan
Dan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Kebutuhan
Operasional
Perkantoran 12 Bulan
Tersedianya Jasa
Penunjang Operasional
12 Bulan
Terlaksananya
Kelancaran Tugas
Umum Kedinasan 12
Bulan
Tersedianya Laporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Perangkat
Daerah 6 Laporan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6 Laporan
749,850,000 803,800,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan
sarana dan prasarana
aparatur
100 % Kepulauan Pongok
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1 Paket
1 Paket 72,100,000 290,000,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
aparatur yang memenuhi
standar kompetensi
100 % Kepulauan Pongok
Partisipasi Mengikuti Bimbingan
Teknis
Jumlah Peserta
Mengikuti Bimtek 2
Orang
2 Orang 40,000,000 25,000,000
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Wilayah Kecamatan
Angka Kriminalitas;
Indeks Kepuasan
Masyarakat; Jumlah
Kecamatan Menerapkan
PATEN; Cakupan
Pembinaan Pemerintahan
5,45 Per 1000
Penduduk Per
Tahun; 6 Skala;
6 Kecamatan;
100 %
Kepulauan Pongok
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Dan Pembangunan
Terselenggaranya
Program Kecamatan
Layak Anak 1 Kegiatan
Terselenggaranya
Program Kecamatan
Sehat 1 Kegiatan
Terlaksananya
Musrenbang Tingkat
Kecamatan 1 Kali
Terlaksananya
Pembinaan PKK 6 Kali
Terlaksananya MTQ dan
STQ Tingkat Kecamatan
1 Kali
Terlaksananya
Partisipasi Junjung
Besaoh Bergema 1
kegiatan
Terselenggaranya
Lomba BBGRM 1 Kali
Terlaksananya
Penanaman Nilai - nilai
Keagamaan 1 Kali
Partisipasi Toboali City
On Fire 1 Kali
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kali
6 Kali
1 Kali
1 kegiatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
462,870,000 325,000,000
Pelayanan Umum Kecamatan Tersusunnya Database
Kependudukan 1
Dokumen
Tersusunnya Inovasi
Kecamatan 1 Kegiatan
1 Dokumen
1 Kegiatan
60,150,000 45,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Terlaksananya Lomba
Desa Tingkat
Kecamatan 1 Kali
Terlaksananya Lomba
Masak Serba Ikan 1
Kali
Terselenggaranya
Operasional Tim Teknis
Monitoring Dana ADD 4
Kali
Terlaksananya Lomba
Cipta Menu 1 Kali
1 Kali
1 Kali
4 Kali
1 Kali
218,520,000 290,000,000
Tolok Ukur/Indikator Target Tolok Ukur/Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rencana Tahun 2020 (N) Rencana Tahun 2021 (N+1) SKPDHasil Program (Outcome) Keluaran Kegiatan (Output)
No Prioritas Daerah Sasaran Prioritas Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator kinerja
Pelayanan Pemerintahan,
Ketentraman Dan Ketertiban
Pembangunan
Terselenggaranya
Penanaman Nilai Nilai
Kebangsaan 1 Kali
Terlaksananya Monev
Kamtibmas 1 Kali
1 Kali
1 Kali
146,150,000 250,000,000
354,797,983,003 600,193,133,831 TOTAL
Kondisi Kinerja
Awal Tahun
RPJMD
Capaian
Kinerja
Capaian
Kinerja
2016 2017 2018 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
2 Rasio Rumah ber IMB Persen 0,64 0,68 1.57 1 5 7.5
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan
Perdagangan
3 Keberadaan PERDA RTRWAda/Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
4 Pengurusan E-KTP Persen 98,29 98,86 104.19Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
5 Biaya KTP Rupiah 15 Gratis Gratis Gratis GratisDinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Personil Satpol PP
(Kebijakan
Ketersediaan aparat
Trantibum)
6Rasio personil SatpoL PP
terhadap jumlah penduduk
per 10.000
penduduk2,48 2,97 2.83 Satuan Polisi Pamong Praja
Kebijakan bidang
penanganan PSK,
PKL, atau PMKS.
7Keberadaan PERDA tentang
PSK, PKL, atau PMKS
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Peraturan tentang
Kebersihan
Kabupaten
8
Keberadaan peraturan
tentang kebersihan
Kabupaten
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
Penyampaian
laporan kepada
pemerintah
9
Ketepatan waktu
penyampaian LPPD
berdasarkan PP Nomor 3
tahun 2007.
Tepat/Tidak
TepatTepat Tepat Tepat
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan
Daerah
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. INDIKATOR KINERJA KUNCI
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
NO ASPEK FOKUS NO IKK SatuanTarget
PD Penanggungjawab
1Ketentraman dan Ketertiban Umum
Daerah
Peraturan ttg
ketertiban penataan
ruang
Peraturan ttg
kependudukan
Penyampaian
laporan keuangan
dan kinerja
10
Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
keuangan dan Laporan
kinerja berdasarkan PP
8/2006
Tepat/Tidak
TepatTepat Tepat Tepat Badan Keuangan Daerah
11
Ketepatan Waktu
Penyampaian Laporan Kinerja
Berdasarka PP Nomor 8
Tahun 2006
Tepat/Tidak
TepatTepat Tepat Tepat
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan
Daerah
Implementasi
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
12
Urusan yang sudah diterapkan
SPM nya berdasarkan
pedoman yang diterbitkan
oleh Pemerintah.
Tepat/Tidak
TepatAda Ada Ada Sekretariat Daerah
Hubungan antar
daerah13 Kerjasama dengan daerah lain MOU 27 37 41 Sekretariat Daerah
Sinkronisasi
Pelaksanaan
pembangunan
nasional dan daerah
14Kesesuaian prioritas
pembangunan Persen 90,91 88,89 90
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan
Daerah
100
16Waktu penetapan PERDA
APBD 2016
Tepat/ Tidak
Tepat Waktu
Tidak Tepat
Waktu
Tepat
Waktu
Tepat
WaktuBadan Keuangan Daerah
17
Keberadaan PERDA tentang
pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan PP 58/2005
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Badan Keuangan Daerah
18Belanja untuk pelayanan
dasar Persentase 63,25 57,32 58 Badan Keuangan Daerah
19Belanja untuk urusan
pendidikan dan kesehatanPersentase 39,74 36,96 39.06 Badan Keuangan Daerah
2
Keselarasan dan Efektivitas
Hubungan antara Pemerintah
Daerah dan Pemerintah serta antara
Pemerintah Daerah dalam rangka
Pengembangan Otonomi Daerah
3
Keselarasan antara Kebijakan
Pemerintahan Daerah dengan
Kebijakan Pemerintah
KewenanganUrusan wajib yang
diselenggarakan daerahPersen 10015
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Keuangan
100
Pelayanan Publik 20 Keberadaan PERDA tentang
Standar Pelayanan Publik
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Ada/ Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan
Perdagangan
21 Ratio PNS terhadap penduduk 0,0175 0,0155 0.0147
Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah
22Sistem Informasi
Kepegawaian
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada
Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah
Kelembagaan 23 Penataan PD PD 40 29 29 Sekretariat Daerah
Produk peraturan
perundangan24 PERDA yang ditetapkan Perda 21 14 20 Sekretariat Daerah
RAPERDA yang
diajukan tahun
berjalan
25RAPERDA yang disetujui
DPRD tahun 2016Persen 100 100 100 Sekretariat Daerah
5
Efektivitas Proses Pengambilan
Keputusan oleh DPRD Beserta
Tindak Lanjut Pelaksanaan
Keputusan
Keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti26
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti.Persen 100 100 100 Sekretariat DPRD
Tindaklanjut
keputusan Bupati27
Keputusan Bupati yang
ditindaklanjutiPersen 100 100 100 Sekretariat Daerah
Tindaklanjut
Peraturan Bupati28
Peraturan Bupati yang
ditindaklanjutiPersen 100 100 100 Sekretariat Daerah
7
Ketaatan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Pada Peraturan Perundang-
Undangan
PERDA yang
dibatalkan29
Jumlah PERDA yang
dibatalkanPersen 0 0 0 Sekretariat Daerah
6
Efektivitas Proses Pengambilan
Keputusan oleh Kepala Daerah
beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan
Keputusan
Kepegawaian
4Efektivitas Hubungan antara Pemda
dan DPRD
PERDA tentang
konsultasi publik30
Keberadaan PERDA/PerBup
tentang konsultasi publik
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
Media informasi
pemda yang dapat
diakses oleh publik
31
Adanya media informasi
pemda yang dapat diakses
oleh publik (website
Kabupaten, pos, bag/biro
humas, leaflet/brosur)
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Serapan dana
perimbangan32
Dana perimbangan yang
terserap dibanding yang
direncanakan
Persen 94,87 98,93 99.99 Badan Keuangan Daerah
Alokasi Belanja pada
APBD dari DAU33 Belanja Publik terhadap DAU Persen 93,88 95,46 104.07 Badan Keuangan Daerah
Alokasi Belanja pada
APBD34
Belanja Langsung terhadap
total APBDPersen 54,57 55,76 56.21 Badan Keuangan Daerah
10
Intensitas, Efektivitas dan
Transparansi Pemungutan Sumber-
sumber PAD dan Pinjaman /Obligasi
Daerah
Besaran Pendapatan
Asli Daerah (PAD)35
Besaran PAD terhadap
seluruh pendapatan dlm
APBD (Realisasi)
Persen 6,03 10,88 5.88 Badan Keuangan Daerah
Kewajaran Laporan
Keuangan (Lapkeu)36
Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah WDP WDP WDP Badan Keuangan Daerah
Besaran SILPA 37Rasio SILPA thdp total
pendapatanPersen 11,01 9,29 4.99 Badan Keuangan Daerah
Realisasi belanja 38Rasio realisasi belanja thd
anggaran belanja Persen 85,05 91,55 91.28 Badan Keuangan Daerah
Pengawasan
Inspektorat
Kabupaten
39Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti Persen 99,21 99,05 99.32 Inspektorat
Peta potensi daerah 40Rasio realisasi belanja
terhadap anggaran belanja Persen 80,04 111,13 106.68 Badan Keuangan Daerah
Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD Persen 20,57 38,01 -41.8 Badan Keuangan Daerah
Penghargaan 42Penghargaan dari pemerintah
yang diterima oleh Pemda Penghargaan 10 19 21 Semua PD
Pengadaan barang
dan jasa43 Keberadaan E-procurement
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Sekretariat Daerah
Daya saing daerah 44 Jumlah persetujuan investasi Izin 93 148 315
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan
Perdagangan
12 Pengelolaan Potensi Daerah
13
Terobosan/Inovasi Baru dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
8
Intensitas dan Efektivitas Proses
Konsultasi Publik antara
Pemerintahan Daerah dengan
Masyarakat atas Penetapan
Kebijakan Publik Yang Strategis dan
Relevan untuk Daerah
9
Transparansi dalam Pemenfaatan
Alokasi, Pencairan dan Penyerapan
DAU, DAK dan Bagi Hasil
11
Efektivitas Perencanaan,
Penyusunan, Pelaksanaan Tata
Usaha, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan APBD
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
2016 2017 2018 2018 2019 2020
1Mengembangkan
Investasi Daerah 1
Persentase
Pertumbuhan
Investasi
PMDN/PMA
Persentase 38,67 16,73 138.7 26 28 30Penanaman
Modal
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan Perdagangan
2
Pertumbuhan
Sektor Tanaman
Pangan (%)
Persentase 3.81 - n/a 8 9 10 PertanianDinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
3
Pertumbuhan
Sektor Perkebunan
(%)
Persentase 3.49 - n/a 8 9 10 PertanianDinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
4
Pertumbuhan
Sektor Kelautan dan
Perikanan (%)
Persentase -0,99 - n/a 8 9 10Kelautan
Perikanan
Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
3Berkembangnya
Pariwisata Daerah5
Laju Pertumbuhan
Sektor PariwisataPersentase 2,48 - n/a 7,75 8,2 9 Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
4
Meningkatnya
Tingkat Kecukupan
Pangan Penduduk
6
Pencapaian Skor
Pola Pangan
Harapan
Persentase 88,8 90,9 80.2 89,6 89,8 90 PanganDinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
7 PDRB ADHB Rp. Triliun 6.94 - n/a 10.523 11.996 13,675 PertanianDinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
8Angka
PengangguranPersentase - 2,74 n/a 2.3 2.25 2.2 Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
6
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Penduduk
9Angka Harapan
HidupTahun 66,99 - n/a 67,95 68,4 68.9 Kesehatan
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
10Rata-rata Lama
SekolahTahun 5,96 - 7.04 6,2 6,3 6.4 Pendidikan
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Angka Melek Huruf Persentase 98,53 96,84 98.7 97,04 97,54 98.05 PendidikanDinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5
Meningkatnya
Produktifitas dan
Stabilitas Ekonomi
Daerah Dengan
Prinsip Pemerataan
Target Kinerja Urusan
PemerintahanOPD Penanggung jawab
7Meningkatnya
Kualitas Pendidikan
Sasaran Indikator Kinerja SatuanCapaian Kinerja
2
Meningkatnya
Produksi dan
produktifitas
Komoditas Unggulan
Daerah.
12Laju Pertumbuhan
PendudukPersentase 2,16 2,07 2.04 1,98 1,95 1.9
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
13Rasio Penduduk
yang BekerjaPersentase 28,1 29,46 n/a 2,3 2,25 Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
9Berkurangnya
Tingkat Kemiskinan 14
Persentase
Penduduk MiskinPersentase 3,62 3,92 3.70 2,99 2,74 2.49 Sosial
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan Perdagangan
15
Indeks
Pembangunan
Gender
Persentase 82,93 - n/a 85,81 86,41 82.93
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan Perdagangan
16Indeks Kabupaten
Layak Anak(skala 0 – 100) 85 184,5 n/a 25 40 60
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan Perdagangan
11
Meningkatnya
Keberdayaan
Masyarakat dan Desa;
17Persentase Desa
MajuPersentase 0 0 n/a 12 16 20
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan Perdagangan
18Persentase Pemuda
BerprestasiPersentase 65 n/a 15,00 16,67 17.24
Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
19
Persentase Atlet
Berprestasi Tingkat
Provinsi/Nasional
Internasional
Persentase 58,82 n/a 12,82 13,33 14.29Pemuda dan
Olahraga
Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga
13
Meningkatnya
Kelestarian dan
Kualitas Keragaman
Budaya
20
Benda, situs dan
Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan
Persentase 68,33 67.65 55 60 65 KebudayaanDinas Pendidikan dan
Kebudayaan
21
Persentase Jalan
Kabupaten Kondisi
Baik
Persentase 58,06 63,7 63.84 69 73,2 74
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
12
Meningkatnya Peran
Kepemudaan dan
Kualitas
Keolahragaan;
8
Meningkatnya
Kualitas
Ketenagakerjaan,
Kependudukan dan
Keluarga.
10
Menurunnya
Kesenjangan Gender
serta tindak
Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak;
22
Persentase Rumah
Tangga Berakses Air
Bersih
Persentase 66,26 72,23 72.93 78 86 90
Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
23
Persentase Rumah
Tangga Berakses
Sanitasi Layak
Persentase 66,27 79,63 78.19 91,73 94,73 97.73
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Lingkungan Hidup
24
Persentasi
desa/kelurahan
yang memiliki akses
internet
% 100 100 100 100 100 100Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
25
Persentase kegiatan
pembangunan
daerah yang
terpublikasi
Persentase 90 95,12 80.12 80 90 100Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
26Persentase Rumah
Layak HuniPersentase 98,30 90,21 91.23 97,8 97,9 98
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Lingkungan Hidup
27Persentase Luasan
Kawasan KumuhHa 39,46 36,7 33.9 25 20 15
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, Lingkungan Hidup
16
Meningkatnya
Pelayanan
Transportasi dan Lalu
Lintas Angkutan;
28
Persentase Desa
Berakses Angkutan
Umum Layak
Persentase 82 88 92 100 100 100 PerhubunganDinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perhubungan
29 Nilai LPPD Skala Kualitatif 2,9 3,018 3.0383 Tinggi Tinggi(3,10)
Tinggi
Fungsi
Penunjang
Urusan
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
30 Nilai AKIP Skala Kualitatif 42,88 61,71 63.07 64,00 67,00 BB
Fungsi
Penunjang
Urusan
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
31 Status Opini BPK Skala Kualitatif WDP WDP WDT WTP WTP WTP
Fungsi
Penunjang
Urusan
Badan Keuangan Daerah
32Indeks Reformasi
BirokrasiSkala 0 -100 54,80 54,35 63.09 50 53 55
Fungsi
Penunjang
Urusan
Sekretariat Daerah
14
Meningkatnya
Kehandalan
Infrastruktur Jalan,
Air Bersih, Sanitasi,
Komunikasi dan
Informatika;
15
Meningkatnya
Kualitas Lingkungan,
Permukiman dan
Perumahan
17
Meningkatnya
Kualitas
Ketatalaksanaan dan
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah.
33 Angka KriminalitasKali Per 1000
Penduduk15,53 9,7 10.13 6,75 6,1 5.45
Ketentraman,
ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat
Kantor Kesatuan Berbangsa dan
Politik
34
Persentase
penurunan
pelanggaran
Penegakan Perda
Persentase 89,0 100 96.90 95 98 90
Ketentraman,
ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
18
Meningkatnya
Ketentraman,
Ketertiban dan
Perlindungan
Masyarakat
2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)Persen 42,35 56,87 54.23 60 65 70
2
Penduduk yang berusia
>15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara)
Persen 98,53 98,49 98.70 97.04 97.54 98.05
3Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A Persen 97,73 97,40 108.36 95 95,05 96
4Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs/Paket BPersen 75,72 66,74 71.52 68 70 72.25
5Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MIPersen 1,35 0,84 0.80 0,9 0,75 0.6
6Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTsPersen 0,87 1,27 1.36 1.4 1.3 1.25
7Angka Kelulusan (AL)
SD/MIPersen 100 100 100 100 100 100
8Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTsPersen 100 100 100 100 100 100
9Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/MTsPersen 90,55 91,02 95.29 99,97 99,98 99.99
10Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IVPersen 79,72 85,81 86.84 87,49 89,76
11Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditanganiPersen 73,55 84,68 93.93
12
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Persen 95,95 90,90 98.15 97 98 99
13
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Persen 98,11 88,68 88.68 94 96 98
14Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatanPersen 100 100 100 100 100 100
C. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO URUSAN NO IKK SATUAN
KONDISI KINERJA
AWAL RPJMD
TAHUN 2016
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN 2017
CAPAIAN KINERJA TAHUN
2018
TARGET KINERJA TAHUNPD PENANGGUNGJAWAB
URUSAN WAJIB
1 PendidikanDinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Kesehatan
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
15
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC BTA
Persen 25,16 35,98 87.38
16
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
Persen 100 100 100 100 100 100
17
Cakupan pelayanan
kesehatan pasien
masyarakat miskin
Persen 16,89 100 87.17 100 100 100
18 Cakupan kunjungan bayi Persen 96,17 96,01 121.97
19 Penanganan sampah Persen 22,16 53,71 54.99 74 80 87
20 Kebersihan Persen 95 95 100
21
Tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan
penduduk
Persen 0,84 0,98 2.56 0.75 0.8 0.9
22Penegakan hukum
lingkungan Persen 100 100 100 100 100 100
23Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik Persen 58,06 63,70 63.83 69 73,2 74
24Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baikPersen 56,68 59,20 58.28
25Rumah Tangga Per
SanitasiPersen 66,27 79,63 80.93 91,73 94,73 97.73
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
26 Kawasan Kumuh Persen 0,01 0,010 0.009 25 20 15
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
27Ruang terbuka hijau per
satuan luas wilayah Persen 25 45,16 10.81 33 34 35
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
2 Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
3 Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
4
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
28Rumah tangga pengguna
air bersihPersen 68,00 72,38 73.93 78 86 90
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
29Lingkungan pemukiman
kumuhPersen 0,001 0,011 0.011
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
30 Rumah layak huni Persen 98,22 90,22 91.23 97.8 97.9 98
Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman,
Lingkungan Hidup
31Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta) Persen 0,006 0,0058 0.0057 1 2 2
32 Lapangan olahraga Persen 2,08 2,006 1.958 1 1 1
7 Penanaman Modal 33
Kenaikan / penurunan
Nilai Realisasi PMDN
(milyar rupiah)
Persen 38,67 16,73 -10.31 26 28 30
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan
Perdagangan
34 Koperasi aktif Persen 79,80 89,53 79.07 80.5 81 81.5Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
35 Usaha Mikro dan Kecil Persen 99,90 99,90 99.90 33 34 35Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
36 Kepemilikan KTP Persen 91,69 95,97 101.66 92.5 94 96
37
Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk
Persen 856,36 863,04 874.09 875 900 930
38Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK
Sudah/Belu
mSudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
39
Pelayanan kepesertaan
Jaminan Sosial bagi
pekerja/buruh
Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
40Pencari kerja yang
ditempatkanPersen 13,89 8,57 22.33
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
41Regulasi ketahanan
pangan
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada
Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
42Ketersediaan pangan
utamakg 103.922,537 135.344,730 258,651.219
Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
43Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah Persen 14,45 31,31 80.98 6.5 7 8
44
Angka melek huruf
perempuan usia 15th
keatas
Persen 98,30 98,21 98.49 97.04 97.54 98.05
45Partisipasi angkatan kerja
perempuanPersen 16,73 34,79 95.43 54,16 55,16 57.16
46Prevalensi peserta KB
aktifPersen 83,81 85,40 90.64 71.9 72.1 72.4
6Kepemudaan &
Olahraga
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
5
Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Pemukiman
Pengendalian Dinas Kesehatan,
8 Koperasi & UKM
9
Administrasi
Kependudukan &
Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
10 Tenaga Kerja
11 Pangan
12
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
47
Rasio petugas lapangan
KB/penyuluh KB
(PLKB/PKB) di setiap
desa/kelurahan
Persen 35,85 35,85 35.83
14 Perhubungan 48 Angkutan darat Persen 0,05 4,74 7.55
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang,
Perhubungan
49Web site milik
pemerintah daerah
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada
Dinas Komunikasi dan
Informatika
50 Pameran/expo Kali 7 7 12Dinas Komunikasi dan
Informatika
51 Luas lahan bersertifikat Persen 50,87 50,26 17.64 10 13 16 Bdan Keuangan Daerah
52Penyelesaian Kasus
Tanah NegaraKasus 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
53 Penyelesaian Ijin Lokasi Kasus 0 0 0 0 0 0
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan,
Perindustrian dan
Perdagangan
17Pemberdayaan
Masyarakat & Desa54 PKK aktif Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
55 Posyandu Persen 100 100 100 100 100 100
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
56
Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti jompo
dan panti rehabilitasi
Unit 5 5 4
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
57
Persentase penyandang
cacat baik fisik dan
mental, serta lanjut usia
yang tidak potensial yang
telah menerima jaminan
sosial
Persen 7,28 31,75 12.57
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
13
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
15Komunikasi &
Informatika
16 Pertanahan
18 Sosial
58PMKS yg memperoleh
bantuan sosialPersen 31,05 73,93 52.62 69 70 71
Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
59Penyelenggaraan festival
seni dan budayaKali 15 25 42 9 9 10
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
60Sarana penyelenggaraan
seni dan budayaUnit 3 4 4
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
61
Benda, Situs dan Kawasan
Cagar Budaya yang
dilestarikan
100 100 100 55 60 65Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
62Buku ”kabupaten dalam
angka”
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada Badan Pusat Statistik
63 Buku ”PDRB kabupaten”Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada Badan Pusat Statistik
64Penerapan pengelolaan
arsip secara bakuPersen 100 86,21 86.21 60 80 90
65Kegiatan peningkatan
SDM pengelola kearsipan
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada
66
Koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan
daerah
Persen 24,13 24,16 24.21
67 Pengunjung perpustakaan Persen 11,77 11,76 11.67 20,000 25,000 28,000
1 Produksi perikanan Ton 90,65 41.680,937 83.21 51.900,00 52,200.00 52,500
2 Konsumsi ikan Persen 100 100 103.16
3
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama
lokal lainnya per hektar
Ton/Hektar 2,27 3,09 3.49
4
Kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB
Tahun 2017
Persen 41,44 42,25 39.50
5 Kunjungan wisata Orang 16.922 616.121 617,735 17,020 17,520 18,020
6
Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PDRB Tahun 2017**)
Persen 2,82 2,89 2.98
7
Kontribusi sektor
Industri terhadap PDRB
Tahun 2017
Persen 3,93 4,07 4.52
8 Pertumbuhan Industri Persen 7,18 6,64 17.90 8,52 8,54 8.56
19 Kebudayaan
20 Statistik
21 Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
22 Perpustakaan
URUSAN PILIHAN.
1Kelautan dan
Perikanan
Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan
2 Pertanian
3 PariwisataDinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
4 Perindustrian
Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Satu
9
Kontribusi sektor
Perdagangan terhadap
PDRB Tahun 2017**)
Persen 10,48 11,01 11.81
10Ekspor Bersih
PerdaganganRupiah 24.846.102.410 183.429.832.605 256,213,444,145.39
6 Transmigrasi 11 Transmigran swakarsa Persen 3,29 3,52 5.31Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan KUKM
1
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada
2
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada
3
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn
PERKADA
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada
4Penjabaran Program
RPJMD kedalam RKPDPersen 91,72 95,45 96.77 98 99 100
5Sistim Informasi
Manajemen PemdaSistim 15 23 28 Semua PD
6Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
Ada/Tidak
AdaAda Ada Ada Ada Ada Ada Sekretariat Daerah
1Kegiatan pembinaan
politik daerahKegiatan 1 2 1
2
Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan
OKP
Kegiatan 2 1 1
Pelayanan Perizinan Satu
Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan5 Perdagangan
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kantor Kesatuan Berbangsa
dan Politik
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 VII - 1
BAB VII
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, merupakan momen
perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten
Bangka Selatan, karena merupakan tahun keempat pelaksaanaan RPJMD periode
Tahun 2016-2021, dimana pada periode tahun tersebut seharusnya merupakan
momen pembangunan fisik, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten
Bangka Selatan masih melalui momen persiapan pembangunan. Untuk itu
seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan perlu
menyelesaikan amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJMD
tersebut.
Bedasarkan hal tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan
telah dituangkan dalam prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta
prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan
kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, serta rincian kegiatan pada Bab V.
Untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan, perlu sinkronisasi,
kolaborsi pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang seluruhnya
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah Kabupaten
Bangka Selatan.
Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 adalah dalam rangka
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2020, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS.
Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2020 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan
program/kegiatan pembangunan tahun 2020 dan menjadi landasan dalam
penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun
Anggaran 2020. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku
kepentingan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan guna meningkatakan
kesejateraan masyarakat.
Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government),
maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan harus bekerjasama untuk
memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain itu
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 VII - 2
secara administratif penyusunan berbagai dokumen pelaporan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi : LAKIP, LPPD, LKPJ serta
meningkatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) juga perlu mendapat perhatian yang serius.
Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan
mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang
dalam RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 ini sangat diperlukan.
Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2020 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021, yakni “TERWUJUDNYA BANGKA
SELATAN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”.
BUPATI BANGKA SELATAN,
DRS. H. JUSTIAR NOER, S.T., M.M., M.Si.