1 REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES DU SECTEUR DE LA SANTE DU SENEGAL POUR LA PERIODE DE 2003 A 2008 Rapport Final Juin 2011 69113 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
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REVUE DES DEPENSES PUBLIQUES
DU SECTEUR DE LA SANTE DU SENEGAL
POUR LA PERIODE DE 2003 A 2008
Rapport Final
Juin 2011
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TABLE DES MATIERES
SIGLES ET ACRONYMES ______________________________________________________ v
REMERCIEMENTS __________________________________________________________ vi
LISTE DES ENCADRES, TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES ____________________________ vii
PREMIERE PARTIE : INDICATEURS DE SANTE _________________________________ 13
2.1. Santé de l’enfant (OMD 4) _________________________________________________ 14 2.1.1. Analyse de la Mortalité Infanto-juvénile (OMD4) _____________________________________ 14 2.1.2. Programme Elargi de Vaccination (OMD4) __________________________________________ 16 2.1.3. Programme de nutrition _________________________________________________________ 17
2.2. Santé maternelle (OMD 5) _________________________________________________ 20 2.2.1. Evolution de la Mortalité Maternelle _______________________________________________ 20 2.2.2. Contraception _________________________________________________________________ 20 2.2.3. Consultation Prénatale (CPN1), Accouchements Assistés, Consultation Post Natale _________ 21
2.3. Prise en charge du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose (OMD 6) ___________ 25 2.3.1. VIH/SIDA _____________________________________________________________________ 25 2.3.2. Paludisme ____________________________________________________________________ 28 2.3.3. Tuberculose(TB) _______________________________________________________________ 29
DEUXIEME PARTIE : UTILISATION ET QUALITE DU SYSTEME DE SANTE _____________ 32
3.1. Utilisation du système de santé _______________________________________________ 33 3.1.1. Recours aux consultations _________________________________________________________ 33 3.1.2. Recours aux hospitalisations ________________________________________________________ 34
3.2. Qualité du système de santé _________________________________________________ 34
TROISIEME PARTIE : INTRANTS POUR LE SYSTEME DE SANTE (personnel de santé, infrastructure et médicaments) _______________________________________________ 36
4.1. Densité en professionnels de santé __________________________________________ 37 4.1.1. Densité de médecins ____________________________________________________________ 37 4.1.2. Densité d’Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) ___________________________________________ 38
iii
4.1.3. Densité de Sages Femmes________________________________________________________ 39
Analyse de la densité en infrastructures médicales ___________________________________ 41 4.2.1 Densité en Hôpitaux _____________________________________________________________ 44 4.2.2 Densité en Centres de Santé (CS) __________________________________________________ 45 4.2.3 Densité en Postes de Santé _______________________________________________________ 46 4.2.4 Accessibilité géographique des infrastructures médicales _______________________________ 46
4.3. Disponibilité et accessibilité financière des produits pharmaceutiques ______________ 49 4.3.1 Disponibilité des médicaments (accessibilité géographique) _____________________________ 49 4.3.2 Prix des médicaments (accessibilité financière) _______________________________________ 52
QUATRIEME PARTIE : ANALYSE DES DEPENSES DE SANTE _____________________ 55
APERCU GENERAL DES DEPENSES DE SANTE ________________________________________ 56 5.1. Dépenses totales de santé _________________________________________________________ 56 5.2. Dépenses de santé financées par l’Etat _______________________________________________ 57
ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE PAR FONCTION DU SYSTEME DE SANTE _____ 59 6.1. Evolution générale des dépenses par fonction _________________________________________ 59 6.2. Evolution des sources de financement des principales fonctions __________________________ 61
6.2.1. Qui finance la fonction « soins primaires » ? ______________________________________ 61 6.2.2. Qui finance les fonctions « soins secondaire et tertiaire » ? __________________________ 61
6.3. Evolution des types de dépenses pour les principales fonctions ___________________________ 63 6.3.1. Soins primaires ______________________________________________________________ 63 6.3.2. Soins secondaires et tertiaires __________________________________________________ 63 6.3.3. Analyse détaillée de chaque type de dépense pour les principales fonctions _____________ 64
ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT _______ 68 6.4. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par l’Etat _______________________ 69
6.4.1. Evolution du budget de l’Etat consacré a la santé __________________________________ 69 6.4.2. Evolution des dépenses de l’Etat par nature économique ____________________________ 72 6.4.3. Evolution des dépenses de l’Etat par fonction du système de santé ____________________ 78
6.5. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les PTFs _____________________ 88 6.5.1. Analyse des DPS des PTFs par nature économique__________________________________ 88 6.5.2. Analyse des DPS des PTFs par fonction du système de santé _________________________ 89
6.6. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les collectivités locales _________ 91 6.7. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les usagers ___________________ 91
6.7.1. Analyse des DPS des usagers par fonction du système de santé _______________________ 91 6.7.2. Analyse des DPS des usagers par nature économique _______________________________ 92
CINQUIEME PARTIE : EQUITE ET EFFICIENCE DES DEPENSES DE SANTE ___________ 95
5.1. EQUITE ___________________________________________________________________ 96 5.1.1. Répartition des dépenses publiques de santé par région _________________________________ 96 5.1.2. Analyse de l’incidence des bénéfices (Benefit Incidence Analysis) __________________________ 97
Efficience technique des DPS de l’Etat au niveau central ___________________________________ 100 Efficience technique des hôpitaux (EPS) ________________________________________________ 100
SIXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS __________________________________ 103
Mondiale) ; Dr Birahime Diongue (planificateur et analyste de projets de santé – coordonnateur de
l’étude) ; Dr Fodé Diouf (médecin – santé publique) ; M. Ameth Faye (analyste financier) ; M.
Mamadou (Faye Ingénieur Statisticien économiste) ; M. Mamadou Idrissa Diallo (statisticien) et Mr
Khalifa Dieng (DAGE/MSP)
vii
LISTE DES ENCADRES, TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES
Encadrés Encadre 1 – Une tentative pour redistribuer les effectifs vers les zones rurales: le plan Cobra ........... 39 Encadre 2 – La réforme hospitalière de 2000 et son impact ................................................................. 62 Encadre 3 : Quelle est la part de la santé dans le budget de l’Etat sénégalais ? .................................... 70 Encadre 4 – Sources de données utilisées pour l’analyse des dépenses du MSP .................................. 74 Encadre 5 – Description des catégories de dépenses d’investissement du MSP .................................. 77 Encadré 6 – Dépenses relatives aux Affaires Générales et a l’Administration Générale ..................... 78 Encadre 7 – Un programme de gratuité: le Plan Sésame ...................................................................... 82 Encadre 8 - Pourquoi la gratuité a entrainé une augmentation des césariennes mais pas des
accouchements ? ................................................................................................................................... 84 Encadré 9 – Evaluer l’efficience technique des hôpitaux : pourquoi le taux d’occupation des lits n’est
pas un bon indicateur? ........................................................................................................................ 101
Tableaux Table 1 - Fréquence de rupture des vaccins par type de prestataire (en % du nombre de structure) .... 17 Table 2 – Taux d’accouchement assistés par région ............................................................................. 23 Table 3 – Evolution des taux de consultations post-natale par région .................................................. 25 Table 4 – Evolution des indicateurs de dépistage du VIH .................................................................... 26 Table 5 – Evolution des indicateurs du paludisme................................................................................ 28 Table 6 – Evolution des indicateurs de la tuberculose .......................................................................... 30 Table 7 – Taux de consultation primaire curative ................................................................................. 33 Table 8: Adéquation du diagnostic posé par des cliniciens dans 5 cas (2010) ..................................... 35 Table 9 - Nombre et répartition des infrastructures sanitaires (hôpital, centre de santé, poste de santé)
par région en 2003 et en 2008 ............................................................................................................... 42 Table 10 - Investissements (en millions FCFA) en matière d’infrastructures entre 2003 et 2008,
comparés aux besoins (Etat). ................................................................................................................ 43 Table 11 - Comparaison de l’accessibilité aux formations sanitaires en Afrique de l’ouest ............... 46 Table 12 Répartition de la Population par région en fonction de l’accessibilité aux structures de santé
.............................................................................................................................................................. 47 Table 13: Répartition des pharmacies par région (2009) ...................................................................... 49 Table 14 - Moyennes régionales : % de médicaments disponibles ....................................................... 50 Table 15: Disponibilité MEG traceurs .................................................................................................. 52 Table 16 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur (en FCFA) .................... 53 Table 17 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA) .......................................................... 59 Table 18 - Analyse de l’évolution des DPS (en millions de FCFA) ..................................................... 70 Table 18 : Comparaison des DPS d’investissement de l’Etat sur fonds propres (données MINFI) ou
d’investissement national et extérieur (données DAGE/MSP) en millions de FCFA: ......................... 76 Table 19 – DPS Etat par fonction du système de santé (en millions de FCFA) ................................... 78 Table 20 – Dépenses au profit des programmes de gratuité ................................................................. 81 Table 21 - Part des visites des patients en fonction du quintile de richesse, 2005 ................................ 97 Table 22 - Dépenses de santé par quintile et niveau de soins, 2005 ..................................................... 98 Table 23 - Dépenses de santé par tête, par quintile et niveau de soins, en FCFA en 2005 ................... 99
viii
Graphiques
Figure 1 – Evolution de la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) au Sénégal
et dans 5 autres pays de la sous-région .................................................................................... 14 Figure 2 – Taux de mortalité infantile et infanto-juvénile ....................................................... 15 Figure 3 – Mortalité chez l’enfant en 2008 (par région) .......................................................... 16 Figure 4 – Evolution des taux de couverture vaccinale ........................................................... 17
Figure 5 – Evolution des financements pour la nutrition ......................................................... 18 Figure 6 – Nombre d’enfants sous surveillance nutritionnelle ................................................ 19 Figure 7 – Malnutrition infantile (2005) .................................................................................. 19 Figure 8 – Evolution des taux de mortalité maternelle au Sénégal et dans 5 autres pays de la
sous-région (estimations) ......................................................................................................... 20 Figure 9 : Taux de prévalence de la contraception en Afrique ................................................ 21 Figure 10 – Evolution des principaux indicateurs de santé reproductive ................................ 22
Figure 11 – Taux d’accouchement assisté et accès aux soins en 2005 .................................... 23 Figure 12 - Prévalence du VIH en 2007 (parmi les adultes 15-49 ans) en Afrique ................. 26 Figure 13 – Nombre de PVVIH ............................................................................................... 27 Figure 14 – Taux de couverture des PVVIH en ARV ............................................................. 27
Figure 15 – Financement dédiés au VIH-SIDA ....................................................................... 27 Figure 16 – Evolution du pourcentage de ménages ayant au moins une MII .......................... 28 Figure 17 - Evolution de la morbidité proportionnelle palustre .............................................. 29
Figure 18 - Réalisations financières du PNLP (en millions de $US) ...................................... 29
Figure 19 - Financement de la lutte contre la tuberculose (millions de $ US). ....................... 30 Figure 20 – Taux de consultation primaire curative (2003 et 2008) ........................................ 33 Figure 21 : Adéquation du diagnostic posé par des cliniciens dans 5 cas (2010) .................... 35
Figure 22 - Comparaison des ratios de personnel médical par habitant dans la sous-région .. 37 Figure 23 – Nombre d’habitants par médecin en 2003 et 2008 ............................................... 38
Figure 24 – Ratio entre le pourcentage des médecins spécialistes et celui de la population
(2008) ....................................................................................................................................... 38 Figure 25 – Nombre d’habitants par infirmier ......................................................................... 39
Figure 26 – Nombre de femmes en âge de procréer par sage-femme ..................................... 41 Figure 27 – Nombre d’habitants par hôpital et par région ....................................................... 45
Figure 28– Nombre d’habitants par centre de santé et par région ........................................... 45
Figure 29 – Nombre d’habitants par poste de santé ................................................................. 46
Figure 30 – Répartition de la population selon la distance à parcourir pour atteindre
l’établissement sanitaire le plus proche ................................................................................... 47 Figure 31 : Répartition des pharmacies par région (2009) (+ population) .............................. 50 Figure 32 – Moyenne comparée de la disponibilité en médicaments ...................................... 51 Figure 33 – Comparaison des taux de disponibilité des médicaments dans les pays voisins .. 51
Figure 34 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur........................ 53 Figure 35 – Dépenses Totales de Santé (DTS) en % du PIB ................................................... 56 Figure 36 – Dépenses de l’Etat en Santé en % du PIB ............................................................ 57 Figure 37 – Budget santé des pays en % du budget de l’Etat .................................................. 58 Figure 38 – La part des Dépenses totales de santé financée par le secteur public ................... 58
Figure 39 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA) ........................................... 59
Figure 40 – DPS tous financeurs confondus (en %) ................................................................ 60 Figure 41 – Comparaison des DPS tous financeurs confondus (en %) avec d’autres pays de la
région ....................................................................................................................................... 61 Figure 42 – Evolution des dépenses de soins primaires selon la source de financement ........ 61
ix
Figure 43 – Evolution des dépenses de soins secondaire et tertiaire selon la source de
financement .............................................................................................................................. 62 Figure 44 – Evolution des types de dépenses au niveau des soins primaires .......................... 63 Figure 45 –Evolution des types de dépenses au niveau des soins secondaire et tertiaire ........ 64 Figure 46 –Evolution des types de dépenses pour les 3 niveaux de soins ............................... 64
Figure 47 –Evolution des dépenses de RH pour les 3 niveaux de soins .................................. 65 Figure 48 –Evolution des dépenses de fonctionnement pour les 3 niveaux de soins .............. 66 Figure 49 –Evolution des dépenses d’investissement pour les 3 niveaux de soins ................. 66 Figure 50 – Evolution des DPS par source de financement (en millions de FCFA) ............... 68 Figure 51 – Evolution des DPS par source de financement (en %) ......................................... 69
Figure 52 – Evolution des DPS Etat et hors Etat en millions de FCFA courants .................... 71 Figure 53– Evolution des DPS Etat et hors Etat en millions de FCFA constants ................... 71
Figure 54 – Evolution des DPS Etat et hors Etat per capita (en FCFA constants) .................. 72 Figure 55 – Evolution des dépenses du MSP par nature (en millions de FCFA) .................... 73 Figure 56 – Répartition des dépenses du MSP par titre (en %) ............................................... 73 Figure 57 –Répartition des DPS entre dépenses de fonctionnement, de personnel et
Figure 58 – Dépenses de l’Etat en fonctionnement hors RH (en FCFA) ................................ 75 Figure 59 – Dépenses de l’Etat en fonctionnement hors RH (en %) ....................................... 75
Figure 60 – Dépenses moyennes de fonctionnement des services centraux du MSP (hors
Figure 62 – Dépenses d’investissement du MSP (en millions de FCFA)................................ 77 Figure 63 - Dépenses d’investissement du MSP (en %) .......................................................... 78
Figure 64– Evolution des DPS Etat par fonction du système de santé (en millions de FCFA)
Figure 65 – Evolution des DPS Etat par fonction du système de santé (en %) ....................... 79 Figure 66: Répartition des DPS par fonction de santé dans plusieurs pays d’Afrique ............ 80 Figure 67 : Montant budgétaire (en $ et per capita) reçu par les centres de santé primaire
(2010) ....................................................................................................................................... 81 Figure 68 – Evolution des dépenses au profit des programmes de gratuité (en KFCFA) ....... 82
Figure 69 – Budgets demandés et budgets obtenus par le MSP (en FCFA) ............................ 86 Figure 70 – Budgets obtenus et budgets exécutés par le MSP (en FCFA) .............................. 87 Figure 71 – Ecart entre le budget prévu et le budget exécuté .................................................. 87
Figure 72 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %) ................................ 88
Figure 73 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %) ................................ 89
Figure 74 – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en FCFA) ............................... 89 Figure 75 - – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en %).................................... 90
Figure 76 : Répartition des dépenses de santé des PTFs par fonction de santé dans plusieurs
pays africains ........................................................................................................................... 90 Figure 77 – DPS financées par les collectivités locales (en KFCFA) ..................................... 91 Figure 78 – DPS financées par les usagers (en millions FCFA).............................................. 92 Figure 79– Evolution des dépenses faites avec le recouvrement des coûts (en millions de
FCFA) ...................................................................................................................................... 93 Figure 80 – Evolution des dépenses faites avec le recouvrement des coûts (en %) ................ 93 Figure 81 – Dépenses publiques de santé per capita par région .............................................. 96 Figure 82 – Nombre d’IDE par région ..................................................................................... 97
Figure 83: Part des dépenses de santé publiques par quintile de richesse, 2005 ..................... 98 Figure 84 - Dépenses de santé par tête, par quintile et niveau de soins, en FCFA en 2005 .... 99
Figure 85 - Indices d’efficience technique (CRS) et niveaux d’économie d’échelle des
Le bilan en terme de résultats sanitaires atteints pendant la période est mitigé Sur la période considérée (2003-2008), les résultats obtenus sont mitigés. De très grands progrès ont
été atteints en matière de lutte contre le VIH et le paludisme.
En revanche, la mortalité infantile (enfants de moins d’un an) et la mortalité n’ont pas ou très peu
diminué.
OMD 4 : santé infantile
Sur la période étudiée, la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) a diminué. On reste
néanmoins assez loin de l’OMD 4. Plus inquiétant, la diminution de la mortalité infanto-juvénile s’est
considérablement ralentie depuis 2005, probablement a cause de la mortalité infantile (enfants de
moins d’un an), qui ne baisse plus.
De bons résultats ont été obtenus sur la nutrition.
En revanche, l’un des grands échecs est celui de la vaccination, dont les importants progrès ont été
anéantis en 2008, lorsque la dotation au PEV a fait l’objet d’une ponction budgétaire. Le prix de cette
décision en a été une résurgence (parfois mortelle) des cas de rougeole et surtout de poliomyélite.
OMD 5 : santé maternelle
La mortalité maternelle n’a que faiblement baissé sur la période. L’analyse des taux de couverture
pour les interventions à haut impact sur la mortalité maternelle (i.e. contraception moderne,
accouchements assistés, consultation prénatales…) montre que très peu de progrès ont été réalisés :
La prévalence de la contraception moderne stagne autour de 10% ;
Le taux des accouchements assistés (dans le système public) ne parvient pas à dépasser les
50% ;
Le taux de consultation prénatale stagne aussi autour de 75%.
Ces évolutions sont largement imputables aux difficultés du système de santé public, difficultés liées à
(i) des investissements faibles sur le niveau primaire, (ii) une mauvaise distribution géographique des
personnels qualifiés, (iii) une performance limitée de ces personnels (notamment en terme de
compétences), et (iv) un relatif échec des programmes de gratuité en matière d’amélioration de
l’accessibilité financière des soins.
OMD 6 : maladies infectieuses
Sauf pour la tuberculose, le Sénégal a enregistré de très bons résultats en matière la lutte contre les
maladies infectieuses.
L’épidémie de VIH a été maitrisée et sa prévalence est tombée au-dessous de 1%. La prise en charge
des PVVIH a bien progressé, même si des efforts sont encore à faire (40% des PVVIH ne bénéficiant
toujours pas d’ARV).
Pour le paludisme, les résultats atteints sont importants aussi, puisque les taux d’enfants et de femmes
enceintes dormant sous moustiquaires ont doublé sur la période. On reste néanmoins encore à des
niveaux insuffisants pour atteindre l’OMD.
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Le système public de santé reste encore peu utilisé et la qualité de ses prestations est très insuffisante La plupart des indicateurs évoqués ci-dessus (en particulier celui de la mortalité maternelle) peuvent
être améliorés si une part importante de la population utilisait régulièrement le système public de
santé et si celui-ci offrait une qualité acceptable.
Or, du point de vue de l’utilisation du système de soins, le bilan est là aussi très contrasté :
Le taux d’utilisation des soins primaires (i.e. consultations) a progressé de manière
significative, passant de 30% à 37%. On reste néanmoins très loin des recommandations OMS
(100%) et assez loin aussi des résultats atteints par d’autres pays voisins.
Le recours aux soins hospitaliers (i.e. taux d’hospitalisation) stagne, la population ayant
augmenté au même rythme que le nombre de séjours hospitaliers.
Cette faible utilisation du système public de santé est explicable par une insuffisante accessibilité du
système, accessibilité que l’on peut analyser du point de vue de l’offre (i.e. disponibilité des intrants)
et du point de vue de la demande (i.e. accessibilité financière). En termes d’offre, on va voir que la
densité en personnel qualifié et en centres de santé reste très inégale sur le territoire, au détriment de
plusieurs régions rurales. Il en est de même pour les médicaments (cf. ci-dessous). En terme de
demande, les plus pauvres n’ont pas véritablement bénéficié des programmes de gratuité mis en place,
ce qui a donc réduit leur capacité a accéder financièrement a ces services de soins.
La qualité des soins semble faible. Une étude récente (2010) a montré que moins d’un tiers des
cliniciens sénégalais étaient capables de diagnostiquer des cas cliniques simples (par exemple, les
diarrhées avec déshydratation). Plusieurs explications sont possibles : (i) les diagnostics observés
peuvent avoir été réalisés par du personnel non qualifié, généralement a cause de la mauvaise
distribution géographique des personnels qualifiés, mauvaise distribution qui entraine un « glissement
de tâche » officieux1, (ii) une formation (notamment continue) insuffisante et (ii) une faible attention
des personnels a l’égard des patients (problème de motivation).
La disponibilité des principaux intrants (personnel, infrastructures et médicaments) reste très inégale Pour accroitre l’utilisation d’un système de sante, celui-ci doit être accessible non seulement
géographiquement (densité des établissements et densité de personnel, disponibilité des médicaments)
mais aussi financièrement (prix des médicaments). L’étude a donc exploré les progrès concernant les
3 intrants majeurs que sont (i) les personnels de santé, (ii) les infrastructures (i.e. établissements) et
(iii) les médicaments.
Entre 2003 et 2008, les investissements de l’Etat ont permis au Sénégal d’améliorer significativement
la densité de son personnel qualifié. Pour les trois catégories de personnel qualifié (médecins,
infirmières et sages-femmes), les recommandations de l’OMS ont été atteintes (ou presque) au niveau
national.
En revanche, les inégalités dans la répartition géographiques de ces personnels semblent s’être
accrues, souvent au détriment des régions les plus pauvres.
Les résultats obtenus en matière de densité d’infrastructures médicales ne sont pas à la hauteur des
volumes financiers mobilisés par l’Etat et les PTFs. A part pour la région de Dakar, la couverture du
1 Dans la mesure où un grand nombre de personnels qualifiés restent concentrés à Dakar, il n’est pas rare que
des postes ou des centres de santé ruraux se retrouvent avec seulement des aides-soignants.
3
pays en infrastructures médicales s’est détériorée entre 2003 et 2008. C’est particulièrement le cas
pour les hôpitaux et les postes de santé.
Ce mauvais résultat est largement imputable a (i) l’absence de carte sanitaire et de programme précis
de construction, (ii) les retards d’exécution liés aux procédures des marchés publics, et (iii) la non
prise en compte des évolutions démographiques.
Premier poste de dépense de santé des ménages, le médicament reste encore peu accessible.
Un premier obstacle est celui de la densité des centres de santé et officines privées, qui reste assez
faible en zone rurale et ne s’est pas vraiment améliorée entre 2003 et 2008.
Un second obstacle est la disponibilité des médicaments dans ces structures. Si celle-ci est de 100%
dans le secteur privé (officines), on ne dépasse pas les 80% dans le secteur public. On observe même
une dégradation de la disponibilité des médicaments traceurs par rapport aux études réalisées en 2003
et 2007. En effet, la durée de rupture était inférieure ou égal à 4% au niveau des entrepôts et des
formations sanitaires en 2003 contre des taux de rupture en jours s’élevant à 6% au niveau du dépôt
de district et 19% au niveau du centre de santé lors de ce sondage.
Enfin, un dernier obstacle est celui du prix des médicaments. Un point positif est que la PNA
(Pharmacie Nationale d’Approvisionnement) obtient ses médicaments à des prix très compétitifs. De
même, il est rassurant (quoique un peu surprenant) de constater que les prix sur les marchés illicites
sont généralement supérieurs a ceux du public, voire du privé. En revanche, comme dans d’autres
pays de la région, les taux de marges sont encore insuffisamment respectés par les centres de santé
publics. La raison en est que les médicaments constituent une source essentielle de revenus pour ces
structures (et leurs comités de santé). Cette forte dépendance financière des centres de sante a l’égard
des ventes de médicaments crée aussi une incitation a la surprescription, ce qui alourdit d’autant le des
médicaments pour la population.
Des dépenses publiques de santé (DPS) marquées par le poids des hôpitaux et de l’administration Avec des dépenses de santé par l’Etat à 3.21% du PIB, le Sénégal fait mieux que les autres pays
francophones de la sous-région. Cela reste toutefois un niveau d’investissement public très faible et
certainement pas de nature à atteindre les OMD santé.
En analysant les différentes fonctions financées au travers des Dépenses Publiques de Santé (tous
financeurs confondus), on constate deux tendances fortes.
En premier lieu, la part des dépenses au profit du secteur hospitalier a diminué, passant de 58% à
43% des Dépenses Publiques de Sante (DPS). Cette tendance, positive, ne semble pas soutenue en
2009, puisque l’Etat a dû alors contribuer à réduire l’endettement des hôpitaux. Plus inquiétant, les
hôpitaux sont de plus en plus financés par les ménages, ce qui conduit forcement à des inégalités
accrues.
Une bonne partie de la diminution de la part des hôpitaux dans les DPS s’est faite au profit des
dépenses de nature administrative, passées de 18 à 36% des DPS sur la période. Une partie de cette
augmentation peut être considérée comme « artificielle », car liée à la montée en puissance de certains
programmes verticaux. Mais cette augmentation des dépenses administratives est liée aussi à
l’envolée des recrutements de contractuels par le niveau central et a l’octroi de primes.
Malheureusement, le système d’information du Ministère n’a pas permis de quantifier ces différents
facteurs.
En analysant des DPS par financeur (Etat, PTFs, collectivités locales et usagers), on constate que
l’Etat reste le premier financeur, avec environ la moitié des DPS. Cette situation est notable dans la
mesure où, par rapport au budget national, la part du budget de la Santé s’est légèrement réduite,
passant de 6.47% à 5.35%.
Les principales évolutions remarquées au niveau des DPS totales se confirment au niveau des DPS
Etat.
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On peut noter une importante progression des dépenses administratives, progression liée certes à
la montée en puissance de plusieurs programmes verticaux mais aussi a des recrutements de
personnel et a l’octroi de primes. Les dépenses RH sont ainsi passées de 66% à 82% des
dépenses de fonctionnement du MSP, ce qui réduit considérablement ses marges de manœuvre.
Autre évolution inquiétante, la baisse des investissements sur financement national. Ceux-ci ont
fortement diminué et se concentrent aujourd’hui sur les hôpitaux nationaux, dont les prestations
ont pourtant peu d’impact sur les OMD.
Enfin, comme dans beaucoup de pays francophones, les programmes de gratuité des soins ont
pris une importance croissante, absorbant aujourd’hui plus de 11% des dépenses (hors RH). Ces
programmes ont très certainement amélioré l’accès aux soins des populations urbaines. Ils restent
néanmoins très peu efficients, tant par leur manque de ciblage (i.e. les riches sont souvent plus
avantagés que les pauvres) et la faiblesse des contrôles des dépenses. Aujourd’hui en faillite
virtuelle, le Plan Sésame est un bon exemple de ces problèmes. De même, le programme de
gratuite des accouchements et des césariennes n’a pas eu d’impact significatif sur le taux
d’accouchement (car le prix payé aux établissements était trop faible), mais a eu en revanche un
impact excessif sur le taux de césariennes, qui est passé au-dessus de la recommandation
maximale de l’OMS (parce que le prix payé par l’Etat est très élevé par rapport aux coûts réels).
Concernant l’exécution du budget du MSP, le taux moyen est de 91%, ce qui est correct.
Concernant les PTFs, ceux-ci représentent environ un quart des DPS. Au Sénégal comme dans
d’autres pays, on peut constater une forte variabilité des flux financiers externes, ce qui gêne
considérablement le Gouvernement dans ses prévisions. Une bonne partie de ces flux concernent les
programmes verticaux (bizarrement retranscrits dans la fonction « administration ») et les soins
secondaires.
Les collectivités locales (essentiellement la ville de Dakar) ont un poids qui reste faible (3% des
DPS).
Enfin, les usagers ont vu leur contribution augmenter (23% des DPS sur la période), en particulier
pour financer (indirectement) les salaires dans les centres de santé et les hôpitaux.
Un système peu équitable et d’une efficience insuffisante En termes d’équité du système public de santé, il semble difficile d’identifier des progrès tangibles.
Les DPS par habitants et les intrants restent largement concentrés sur les régions les plus riches, en
premier lieu Dakar. Plus généralement, l’analyse de l’incidence des bénéfices a montré que le quintile
le plus pauvre ne reçoit que 14% des subventions de l’Etat, alors que le quintile le plus riche en reçoit
24%. En clair, l’Etat subventionne plus les riches que les pauvres.
L’efficience allocative ne parait pas non plus s’être améliorée. Si plusieurs programmes de santé
publique (VIH, paludisme…) ont été financés (surtout par les PTFs d’ailleurs), une large part des
financements a été allouée aux dépenses de personnel (qui ont doublé sur la période) et les hôpitaux.
Une telle situation n’est pas de nature à permettre l’atteinte des OMD 4 et 5.
Il n’était pas possible de mesurer l’efficience technique des DPS totales. L’étude s’est donc
uniquement concentrée sur les hôpitaux (qui constituent néanmoins un des principaux postes de
dépenses). Leur efficience technique s’est clairement détériorée. En 2007, on estimait que le quart des
moyens hospitaliers (essentiellement le personnel) n’avait aucune contribution à la production.
Recommandations
1. Privilégier les investissements au profit de la santé infantile et maternelle
1.1. Maintenir les efforts sur la santé infantile.
5
Le Sénégal a déjà fait des efforts importants pour réduire la mortalité infantile. Certains résultats
tangibles ont été obtenus. Pour maintenir cet effort, deux priorités sont à prendre en compte :
- Sanctuariser le budget pour les vaccinations (qui est d’ailleurs inférieur a 1% du budget de la
santé), c’est-a-dire éviter que ce budget soit de nouveau la cible de ponctions budgétaires (comme en
2008) ;
- Assurer un financement national du Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN). Ce
programme a fait la preuve de son efficacité. Il doit pouvoir bénéficier d’un soutien financier accru
par l’Etat.
1.2. Financer la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et néonatale
Alors que le Sénégal dispose d’une feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et
néonatale, peu d’actions ont été entreprises entre 2003 et 2008.
Des résultats pourraient pourtant être rapidement atteints avec la mise en œuvre des actions suivantes :
- Former et recruter un plus grand nombre de sages-femmes et mieux les repartir sur le
territoire. La présence de sages-femmes est essentielle pour assurer des accouchements de qualité.
Pour attirer ces personnels dans les zones rurales, il existe des politiques à l’efficacité prouvée (cf. ci-
dessous). Elles doivent être explorées.
- Revoir le dispositif de gratuité des accouchements et des césariennes, en augmentant le tarif payé
aux établissements pour les accouchements (tarif aujourd’hui peu incitatif) et réduire celui pour les
césariennes (qui est à l’inverse beaucoup trop élevé). A terme, ces actes devront être pris en charge
par le futur système d’assurance-maladie et non plus au travers d’un dispositif de gratuité (tres
inefficient et paradoxalement inéquitable).
- Lancer un programme de recyclage des compétences obstétricales des personnels de santé. On
verra dans le rapport que le niveau de compétence des cliniciens est relativement faible.
2. Améliorer l’efficience des dépenses, afin de générer de l’espace budgétaire
2.1. « Inverser le financement de la pyramide sanitaire »
Avec leur endettement considérable, les hôpitaux absorbent aujourd’hui une part importante (proche
de 50%) du budget de la Santé, alors même que leur contribution à l’atteinte des OMD est faible. Des
plans de redressement ont déjà mis en œuvre depuis 2008, ce qui a permis de stabiliser la dette.
D’autres actions sont néanmoins nécessaires :
- Mettre en place un mécanisme de financement basé sur l’activité réelle des hôpitaux, et ce afin
de réduire les effets de rente générés par le financement actuel ;
- Réorganiser le tissu hospitalier a Dakar. Etant donné la situation de surcapacité existant sur
Dakar, l’ouverture du nouvel hôpital (Dalla Jam) est une opportunité pour rationaliser le nombre
d’hôpitaux dans la capitale ;
- Financer correctement le programme Sésame, programme dont les arriérés expliquent environ un
tiers de la dette hospitalière ;
- Restaurer un véritable contrôle budgétaire des hôpitaux, au travers de contrats de performance et
d’un renforcement des compétences du Ministère de la Santé ;
- Rendre obligatoire la comptabilité analytique dans les hôpitaux.
A l’inverse, les structures de niveau primaire (voire secondaire) doivent à nouveau bénéficier d’un
financement significatif de l’Etat, aujourd’hui très faible (et très inefficient, car passant par les
collectivités locales). La mise en place imminente du Financement Basé sur les Résultats (FBR)
devrait permettre d’accélérer cette décentralisation budgétaire. Elle devrait aussi améliorer la
responsabilisation des structures et de leurs personnels.
2.2. Mieux répartir les intrants dans le système de santé
6
Comme on va le voir, les problèmes concernant le personnel de santé sont moins liés à une
insuffisance globale d’effectifs qu’a leur mauvaise répartition géographique. Parmi les politiques
permettant d’adresser ce problème, on peut recommander :
- le recrutement sur poste des nouveaux fonctionnaires, ce qui suppose une certaine décentralisation
de la fonction GRH au niveau régional, voire au niveau district ;
- la mise en place d’un paquet d’incitations, basé sur une analyse rigoureuse des préférences des
personnels (la pratique montre que ces préférences portent moins sur les primes et plus sur la
possibilité de se spécialiser ou d’obtenir un logement) ;
- la construction d’écoles paramédicales dans les régions (qui attirent les candidats souhaitant rester
en région).
Il est indispensable aussi de réaliser un audit des effectifs du Ministère de la Santé, notamment au
niveau central, et ce afin de rationaliser ces effectifs. La récente envolée des dépenses administratives
au niveau du Ministère est en effet explicable (au moins en partie) par des recrutements importants.
Or la priorité devrait être le recrutement de cliniciens au niveau des établissements de santé.
Le système de santé sera plus accessible aussi si les centres de santé sont mieux repartis sur le
territoire. La carte sanitaire ayant été développée récemment (2008), il est maintenant impératif de la
mettre en œuvre avec deux actions :
- Instituer un mécanisme pour accorder des autorisations d‘ouverture ou d’extension des structures de
santé publiques et privées (sur la base de la carte sanitaire) ;
- Préparer des schémas régionaux d’organisation sanitaire, afin de préciser sur une longue durée (au
moins 5 ans) les principaux investissements a réaliser en termes de structures sanitaires.
3. Améliorer l’équité du système de santé
Les mesures proposées ci-dessus (FBR, redistribution du personnel…) vont permettre d’augmenter les
ressources mises à disposition des régions pauvres et donc contribuer à améliorer l’équité des
dépenses de santé.
Pour autant, cette équité exige aussi la mise en place d’un mécanisme de subventionnement de la
demande.
Les programmes de gratuité existants n’ont pas véritablement démontré leur impact. Ils ont souvent
été sous-financés (notamment le plan Sésame) et ont manifestement bénéficié en priorité aux urbains,
qui bénéficient déjà d’une offre de santé adéquate.
La mise en place d’un mécanisme d’assurance-maladie (avec prise en charge par l’Etat des primes
pour les plus pauvres) permettraient de pallier ces difficultés. En ce sens, la création d’un Fonds de
Solidarité Santé doit être appuyée fortement.
7
CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET SANITAIRE DU SENEGAL Depuis 1997, le gouvernement du Sénégal a adopté l’approche programme dans le cadre d’un Plan
National de Développement Sanitaire (PNDS) pour la période 1998-2007 ainsi qu’un paquet de
réformes du secteur complétant ainsi celles adoptées depuis la Déclaration de la Politique de Santé en
juin 1989. Le PNDS est le résultat d'un consensus entre les populations, les collectivités locales, les
ONG, le secteur privé et les partenaires au développement et l'Etat.
Le Sénégal, à l’image de la communauté internationale a par la suite adopté les OMD et a élaboré le
DSRP dont les orientations ont guidé la révision du PNDS au cours de sa deuxième phase
quinquennale. Ont été également prises en compte dans la révision du PNDS, plusieurs études menées
dans le secteur de la santé afin de fournir des informations utiles pour le management du PNDS. Il
s’agit notamment des revues des dépenses publiques (RDP), de l’enquête suivi des dépenses jusqu’à
destination (SDD), l’EDS-IV. A cela il faut ajouter l’enquête sur le suivi de la pauvreté des dépenses
jusqu'à destination (SDD, 2003), l'enquête budget et consommation des ménages (ESAM II, juillet
2004), l’EDS IV (2005), la MICS (2000) et les comptes nationaux de la santé pour l’année 2005
élaborés 2007.
Contexte économique Dans un contexte international marqué par un ralentissement de l’économie mondiale consécutif à une
crise financière aigue, le Sénégal, à l’instar de nombreux pays subsahariens, s’est engagé à relever les
grands défis liés à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), à travers le renforcement des actions prévues dans le Document de Stratégie
pour la croissance et la réduction de la Pauvreté (DSRP) de seconde génération, la Stratégie de
Croissance Accélérée (SCA) et la Stratégie nationale de Protection sociale et de Gestion des Risques
et Catastrophes.
Ainsi, l’économie sénégalaise a connu une croissance moyenne de 4% sur la période 2002-2008, en
dépit des contre-performances économiques notées en 2002, 2006 et 2008 et des chocs extérieurs
défavorables liés notamment à la facture pétrolière et céréalière. Aussi, dans le souci d’atteindre le
taux minimal de 7% à 8% requis pour réduire durablement la pauvreté sur une longue période
(d’après les simulations), le Sénégal s’est fixé comme objectif d’augmenter le niveau de la croissance,
à travers la mise en place de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) basée sur une série de
grappes prioritaires à fort potentiel en termes de croissance, de compétitivité internationale et de
création d’emplois.
L’amélioration du climat des affaires2, l’assainissement du cadre macroéconomique et les travaux de
construction d’infrastructures routières mis en œuvre par le Gouvernement au cours des cinq (5)
dernières années, ont contribué à relever substantiellement le taux d’investissement qui est passé de
21,5 % en 2003 à 26,6 % du PIB en 2008, soit une augmentation de 5 points sur la période.
En 2008, l’économie sénégalaise a enregistré un léger ralentissement, avec un taux de croissance de
2,5%3 contre 4,7% en 2007 ; une récession qui résulte, en sus des facteurs exogènes, des difficultés du
secteur secondaire liées en partie, au retard de paiement des dettes de l’Etat vis-à-vis du secteur privé
et à la constance des difficultés des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). En revanche, le secteur
primaire s’est bien comporté à la faveur d’une pluviométrie précoce et normale dans la majeure partie
du pays et à une situation phytosanitaire globalement calme.
2 Doing Business 2009 : le Sénégal, 1
er en Afrique et 5
ème parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde.
3 DPEE, Revue du cadrage macroéconomique, avril 2009
8
L’inflation, mesurée par l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation, est ressortie à 5,8%
en 2008 contre 5,9% en 2007. Ce léger repli résulte, d’une part, de la forte baisse en fin d’année des
prix des produits pétroliers et alimentaires et, d’autre part, des subventions de l’Etat sur les produits
alimentaires de base. Pour la seconde année consécutive, le Sénégal n’a pas respecté le critère de
convergence de 3% retenu au sein de l’UEMOA. Cette tension inflationniste a entrainé une perte de
compétitivité de l’économie sénégalaise de l’ordre de 4%, en raison notamment d’un différentiel
d’inflation défavorable par rapport aux principaux pays partenaires à l’exception de ceux de la zone
UEMOA et, dans une moindre mesure, d’une appréciation de la monnaie nationale, liée à
l’appréciation de l’euro sur les 10 premiers mois de l’année 2008.
Relativement aux Finances Publiques, on note une nette amélioration du recouvrement des recettes
budgétaires sur la période 2002-2008, avec une croissance moyenne de 10% ayant permis de contenir
le déficit public à 3,4% du PIB contre 3,5% en 2007. Les recettes budgétaires se sont établies à
1 124,6 milliards en 2008, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Quant aux
dépenses, leur progression a été maîtrisée en vue notamment de régulariser les instances de paiement
vis-à-vis du secteur privé, enregistrées au cours des deux derniers exercices budgétaires. Elles
ressortent à 1 550,7 milliards en 2008 contre 1 435,6 milliards en 2007, soit une hausse de 8%. En
outre, le Gouvernement s’est engagé, lors de la deuxième revue de l’Instrument de Soutien à la
Politique Economique (ISPE), à mieux cibler les subventions sur les denrées et à éliminer celles sur le
gaz butane avant mi-2009, afin d’atténuer le déficit budgétaire. L’encours total de la dette publique est
estimé à fin décembre 2008 à 1 545 milliards, soit 26% du PIB contre 23,7% du PIB en 2007. Ce
niveau de performance est encore nettement inférieur à la norme de 70 % retenue par l’UEMOA.
Par rapport aux échanges extérieurs de biens et services, il a été observé une stagnation du déficit
du compte courant qui se situe à 11,6% du PIB sur la période 2007-2008. Le compte de capital et
d’opération financière fait ressortir un solde global de la balance des paiements déficitaire de 87,6
milliards en 2008 contre un excédent de 70,8 milliards en 2007. Afin d’atténuer l’impact sur la
balance des paiements du renchérissement des produits alimentaires de base et de l’énergie, les
autorités ont sollicité un accès à la facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE). Aussi, des
mesures ont été prises afin de limiter les importations, entre autres, i) l’élimination des subventions
coûteuses et non ciblées sur les produits alimentaires et énergétiques, ii) la diversification de la
production agricole (programme GOANA) et iii) l’effectivité de la réforme du secteur énergétique
relative à l’application de la vérité des prix
La situation monétaire est caractérisée en 2008 par un repli des avoirs extérieurs nets de 176,9
milliards (contre 125,1 milliards en 2007), un accroissement de 19,0% du crédit intérieur (8,8% en
2007) et une augmentation de 3,8% de la masse monétaire (12,8% en 2007).
Bien que la situation de la plupart des agrégats macroéconomiques ait montré une certaine stabilité
en 2008, il faut souligner que l’économie sénégalaise a été confrontée à des difficultés liées
notamment à la flambée des prix des denrées de première nécessité et de l’énergie et aux problèmes
du secteur privé consécutifs au retard de paiement de leurs créances sur l’Etat.
A cet égard, le Gouvernement s’est résolument engagé, vis-à-vis du FMI, à améliorer les procédures
d’élaboration du budget à travers la modification des principales pratiques d’exécution budgétaire.
Aussi, la poursuite et la consolidation des efforts entrepris en matière d’investissements
(infrastructures publiques, promotion des investissements privés) ainsi que le niveau des dépenses
effectuées dans le domaine de l’éducation, devraient permettre d’assurer à terme une croissance
soutenue et durable.
Situation sociale La situation sociale du pays est déclinée ici à travers les principaux objectifs poursuivis dans la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, lesquels sont guidés par la stratégie
déclinée dans la deuxième génération du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP
9
II). A cet égard, il convient de noter que la mise en œuvre de la première version du DSRP a permis
d’enregistrer des progrès en la matière et que le DSRP II, qui couvre la période 2006-2010, vise à
consolider les résultats enregistrés en vue de réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015 et
d’atteindre ainsi les OMD.
Relativement à l’objectif de réduction de l’extrême pauvreté et de la faim, il faut noter que des
progrès ont été enregistrés. L’incidence de la pauvreté (proportion d’individus vivant en dessous du
seuil de pauvreté) est ressortie à 50,6% en 2005, selon la dernière Enquête de Suivi de la Pauvreté au
Sénégal (ESPS 2005-2006) contre 57,1% en 2001 (selon l’ESAM1), avec toutefois des disparités
assez prononcées entre les régions. Les régions les plus touchées sont celles de Louga, de Ziguinchor,
de Tambacounda et de Fatick, à l’opposé de la région de Dakar qui jouit d’une situation nettement
plus favorable. L’extrême pauvreté4 concerne 15,9% de la population.
Il convient de souligner, par ailleurs, que les différentes stratégies adoptées dans le cadre de la
nutrition, entre autres la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME), le Paquet
d’Activités Intégrées de Nutrition (PAIN), le Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN) ont
contribué à améliorer de manière significative la situation nutritionnelle. La prévalence de
l’insuffisance pondérale est passée de 20% en 1992 à 17% en 2005 tandis que le retard de croissance
est passé de 22% à 16% entre les deux périodes (chiffres fournis par les Enquêtes Démographiques et
de Santé, EDSII et EDS IV, réalisés respectivement en 1992 et 2005),
Par rapport à l’objectif lié à l’universalisation de l’éducation primaire et à la promotion de
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, les efforts se sont traduits par :
un relèvement du nombre de nouveaux inscrits au cours d’initiation (CI) dans les écoles
publiques et privées, qui est passé de 240 492 en 2000 à 312 545 en 2006, soit un taux
d’accroissement moyen annuel de 4,5%. Au cours de cette période, la proportion de filles
parmi les nouvelles recrues a sensiblement augmenté. En 2006, les filles ont représenté un
peu plus de la moitié des effectifs enrôlés (157 539, soit 50,4%) ;
une forte progression des effectifs de l’élémentaire durant la période 2000-2006, avec un taux
d’accroissement moyen annuel de 5%, alors que le taux d’accroissement de la population
scolarisable se situe à 2,7%. Entre 2005 et 2006, la proportion de filles dans les effectifs a
augmenté plus vite que celle des garçons (4,3% contre 1,8%). Cette évolution est plus
marquée dans les régions de Diourbel, Matam et de Tambacounda où les taux de croissance
atteignent 13,9% ; 12,3% et 11,2% respectivement. Cependant, l’effectif des garçons reste
supérieur à celui des filles (755 317 contre 732 529, soit 51% et 49% respectivement) ;
un accroissement de la capacité du système éducatif à accueillir les enfants en âge scolaire,
avec un taux brut de scolarisation (TBS) qui est passé de 71,8% en 2000 à 81,8% en 20065,
soit un gain de 10 points (taux encore inférieur à l’objectif de 85% fixé dans le cadre du
Programme Décennal de l’Education et de la Formation). En revanche, d’importants
progrès ont été réalisés vers l'objectif de la parité des sexes. En effet, l’indice de parité6 qui
était en faveur des garçons a subi un changement cette année (1,01) et est désormais en
faveur des filles. L’enrôlement de plus en plus important des filles au CI avec un taux brut
d’admission qui, depuis 2003, dépasse celui des garçons, a fortement contribué à renverser
la tendance. Cependant, le cas de la région de Matam mérite d’être souligné. Son indice de
4 Le seuil de pauvreté extrême/alimentaire (par personne et par jour) est de 378 FCFA à Dakar, 352 FCFA dans les autres
villes et 340 FCFA en milieu rural. 5 Les données sur le TBS ont été revues suite à la prise en compte des données du Recensement Général de la Population et
de l’Habitat de 2002 (RGPH 3) publiées en décembre 2006. 6 L’indice de parité est calculé en rapportant le TBS des filles sur le TBS des garçons.
10
parité est nettement en faveur des filles. Il se pose à Matam, des contraintes d’ordre socio-
économique qui ne favorisent pas la scolarisation des garçons à l’école.
Globalement, le système éducatif reste marqué par l’ampleur du redoublement et des abandons qui
se situent en moyenne à 11% et 5% respectivement. L’examen par année d’études montre que le
taux de redoublement augmente au fur et à mesure que l’on progresse dans le cycle en passant de
5,9% au CI à plus de 22,2% en classe de CM2. A ce niveau, le caractère sélectif du concours
d’entrée en sixième qui conditionne l’accès au cycle moyen explique le gonflement du taux de
redoublement. Ces performances sont encore très en deçà de l’objectif fixé dans le cadre du PDEF,
à savoir un taux de redoublement de 5% en 2010.
Contexte sanitaire Le système de santé du Sénégal est organisé selon une structure pyramidale à trois niveaux:
Sur le plan de la tutelle du secteur :
On trouve trois niveaux : central, intermédiaire constitué par les Régions Médicales et périphérique
appelé district sanitaire.
Niveau Central
Le niveau central regroupe, outre le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général, des Directions et des
Services rattachés.
Niveau intermédiaire : La Région Médicale (RM)
Le Sénégal compte 14 régions médicales. La région médicale, dont l’aire d’intervention correspond à
celle de la région administrative, assure la coordination, la supervision, l’inspection et le contrôle des
structures sanitaires publiques et privées de la région. Elle organise la collaboration technique entre
toutes les structures régionales de santé et les assiste dans leur tâche d’administration, de gestion et de
planification.
Niveau périphérique : District Sanitaire (DS)
Le Sénégal compte 69 districts sanitaires qui constituent une subdivision sanitaire proche des
populations. Le district est l’unité opérationnelle la plus périphérique de la pyramide sanitaire. Il s’y
applique la médecine dans son aspect quadridimensionnel : curatif, préventif, social et éducatif. Le
district est constitué d’un ou de plusieurs centres de santé et englobe un réseau de postes de santé eux-
mêmes supervisant les cases de santé et les maternités rurales.
Sur le plan opérationnel (services cliniques) :
11
L’offre de soins épouse l’architecture de la pyramide sanitaire. Au sommet, l’hôpital constitue la
référence, suivi du centre de santé au niveau intermédiaire et des postes de santé au niveau
périphérique. Ce dispositif est complété par l’offre du secteur privé à tous les échelons de la pyramide
sans qu’il existe, toutefois, une correspondance parfaite entre les plateaux techniques des deux
systèmes à chaque niveau. Au niveau communautaire, le système est complété par les initiatives
communautaires matérialisées sur le terrain, entre autres, par le développement des cases de santé. Il
faut noter, en plus, la part non négligeable de la médecine traditionnelle dans le secteur de la santé.
Au niveau hôpital
Les soins spécialisés (spécialités chirurgicales et médicales) sont disponibles au niveau des hôpitaux
de niveau 3 qui sont tous implantés dans la région de Dakar sauf 1 à Touba dans la région de
Diourbel. La médecine générale, la chirurgie générale et la césarienne sont disponibles au niveau des
hôpitaux de niveau 2 qui sont implantés au niveau des chefs lieux de région et au niveau des
départements de Ndioum et Ourossogui.
Au niveau centres de santé et postes de santé
Les soins de santé de base, y compris la maternité et les soins dentaires, sont disponibles au niveau
des centres de santé et de quelques postes de santé, donc à l’échelon périphérique de la pyramide.
C’est également le lieu privilégié des activités préventives et promotionnelles.
Politiques dans le secteur de la santé
Sur la période analysée (2003-2008), la principale politique en place était le Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS 1998-2007). Comme souvent dans les PNDS (au Sénégal ou
ailleurs), ce type de document inclut un très grand nombre de priorités. Pour ce PNDS, elles étaient
les suivantes :
1. l’assainissement de l’environnement juridique et réglementaire (réformes) du secteur
2. l’amélioration de l’accessibilité des services
3. l’amélioration de la qualité de soins
4. le développement des ressources humaines
5. l’accroissement des performances des programmes de santé de la reproduction
6. le renforcement du contrôle des maladies endémiques et de la surveillance épidémiologique
7. la promotion des mesures de protection individuelles et collectives par l’hygiène et l’assainissement
8. l’appui au secteur privé et à la médecine traditionnelle
9. le développement de la recherche opérationnelle
10. l’amélioration du cadre de vie des familles démunies et des groupes sociaux vulnérables
11. l’appui institutionnel au niveau central, régional et district.
Ce document souffre de plusieurs faiblesses. En premier lieu, le très grand nombre de priorités aboutit
à une situation où il n’y a plus de véritables priorités. En second lieu, on constate que ces priorités
sont à peu prés identiques à celles trouvées dans les pays voisins. Cela amène à douter de la
pertinence des priorités eu égard au contexte sénégalais. Enfin – et surtout -, le PNDS apparait plus
comme un document de plaidoyer (au profit des différents services et programmes du Ministère) que
comme une véritable stratégie indiquant deux ou trois objectifs majeurs. De façon significative, le
document n’aborde pas les nécessaires réformes du système de santé et se contente de fournir une
justification à l’accroissement des ressources du secteur sanitaire. Il est intéressant de noter que les
principales réformes du système pendant cette période (réforme hospitalière, plan Sésame et gratuité
des césariennes et accouchements) ne sont pas abordées dans le document.
12
APPROCHE ANALYTIQUE
Pour analyser les dépenses publiques de sante au Sénégal, l’équipe a retenu le schéma causal suivant.
Nous faisons l’hypothèse que (i) les résultats en terme de santé (notamment ceux liés aux Objectifs du
Millénaire de Développement) sont influencés par (ii) le taux d’utilisation du système de sante et (ii)
la qualité de ses prestations. A leur tour, ces deux facteurs (i.e. utilisation et qualité) sont influencés
par (iv) la quantité d’inputs existants dans le système (i.e. personnel, bâtiments et médicaments) et (v)
l’efficience et l’équité avec lesquelles ces inputs sont alloués et gérés. Ces inputs sont financés par
(vi) les dépenses de santé, notamment les dépenses publiques de santé. A priori, ces dépenses sont
liées par (vii) la politique de santé adoptée par le pays.
Graphiquement, on a donc :
Le rapport suit cet ordre, en partant des résultats pour explorer les différents facteurs pouvant les
expliquer.
Résultatssanitaires(incl OMD)
Utilisationdu système
de santé
Qualitédu système
de santé
Inputspour le système
de santé
Efficience et Equité dans
l’allocation et la gestion des
inputs
1ère partie
Dépenses publiques de
santé
Politiques publiques de
santé
2éme partie
2éme partie
3éme partie
5éme partie
4éme partie
13
PREMIERE PARTIE :
INDICATEURS DE SANTE
14
En matière d’indicateurs de santé, on s’est ici focalisé sur les 3 Objectifs du Millénaire de
Développement liés à la santé.
2.1. Santé de l’enfant (OMD 4)
Le PNDS 1998-2007 s’était fixé trois objectifs : la réduction de la mortalité infantile, la réduction de
la mortalité maternelle et la maîtrise de la fécondité. La première phase quinquennale de ce plan (plus
connue sous le nom de PDIS7) a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, qui a été complétée par
l’EDS-IV réalisée en 20058.
2.1.1. Analyse de la Mortalité Infanto-juvénile (OMD4)
Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 92 pour 1,000 naissances (garçons et filles confondus). Le
Sénégal fait mieux dans ce domaine que le Niger, le Mali et le Burkina-Faso par exemple, mais reste
toujours au dessus des taux recommandés pour les OMD, fixés à 59%0 en l’an 2010.
Figure 1 – Evolution de la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) au Sénégal et
dans 5 autres pays de la sous-région
Source: Institute of Health Metrics and Evaluation(USA, 2010)
7 Programme de Développement intégré de la santé, 1998-2002 8 Sénégal, EDS 2005(Rapport Préliminaire)
145 133
111 93
74 59
0
50
100
150
200
250
300
350
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
Tau
x d
e M
ort
alit
é(P
ou
r 1
00
0)
BENIN
BURKINA FASO
COTE D'IVOIRE
MALI
NIGER
SENEGAL
OMD INFANTO-JUVENILE
Linear (SENEGAL)
15
Figure 2 – Taux de mortalité infantile et infanto-juvénile
Source: DAGE/MSP, 2010
Bien que le taux de mortalité infanto-juvénile soit a un niveau plus bas que la moyenne régionale, il
reste en effet encore très élevé par rapport aux OMD. Cette situation pourrait s’expliquer par les très
faibles progrès sur la mortalité infantile (i.e. mortalité des enfants de moins d’un an). Il semble que
depuis 2005, l’évolution de la mortalité infanto-juvénile soit très fortement lié à celle de la mortalité
infantile. Il faut préciser que les causes de mortalité infantile sont souvent liées à la qualité de
l’accouchement, et donc a la performance du système de santé (plutôt qu’à celle de programmes
spécifiques).
Le graphique ci-dessous illustre les disparités de mortalité infanto-juvénile entre les régions du pays.
On peut constater que ces disparités restent fortes, variant du simple (i.e. Dakar) au double (i.e.
Matam). Les régions les plus touchées sont aussi les plus pauvres.
70
58 60 5958
57
145137
116 114 111 108
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2003 2005 2006 2007 2008
Tau
x d
e m
ort
alit
e p
ou
r 1
00
0 n
aiss
ance
s
Mortalite Infantile
Mortalite Infanto-Juvenile
16
Figure 3 – Mortalité chez l’enfant en 2008 (par région)
Source : UNICEF 2010
2.1.2. Programme Elargi de Vaccination (OMD4)
Globalement, le taux de couverture des enfants complètement vaccinés s’est amélioré sur la
période, passant de 40% en 2004 à 89% en 2007, avant de connaitre une baisse brutale à 80%
en 2008. Il en est de même pour la couverture en PENTA3 et en rougeole.
La chute brutale observée est largement liée au fait que la ligne budgétaire du PEV a été entièrement
ponctionnée en 2008, pour cause de crise budgétaire9, entraînant ainsi des ruptures majeures
d’approvisionnement.
Les épidémies de rougeole et de poliomyélite de ces derniers temps en sont la conséquence naturelle.
Le Sénégal est en effet à nouveau touché par la rougeole. Pire, sur les 30 cas de poliomyélite recensés
en Afrique de l’Ouest (Nigeria compris) en 2010, 18 cas - soit 41% - ont été enregistrés au Sénégal10
.
9 Il existe certes des difficultés liées à la logistique des vaccins (vétusté de la chaine du froid). Mais étant donné
que c’est l’UNICEF qui achète les médicaments pour le Gouvernement du Sénégal et que cette commande n’a
pas été passée en 2008 (pour cause de ponction budgétaire), l’explication budgétaire est la plus importante. 10
Global Polio eradication initiative, decembre 2010
17
Figure 4 – Evolution des taux de couverture vaccinale
Source : UNICEF et Institute of Health Metrics and Evaluation(USA,2010)
En conséquence, beaucoup d’établissements sont aujourd’hui confrontés à des ruptures de vaccins. La
durée moyenne de rupture des vaccins peut aller de 1 à 3 mois.
Un sondage (réalisé pour cette revue en 2010) a ainsi montré que 33% des Centre de Santé (CS) avec
bloc, 11% des CS sans bloc, 20% des postes de santé avec maternité et 33% des postes de santé sans
maternité affirment avoir eu des ruptures de vaccins très fréquentes.
Table 1 - Fréquence de rupture des vaccins par type de prestataire (en % du nombre de
structure)
Fréquence de
rupture des
vaccins
TYPE DE STRUCTURE
hôpital
niveau 2
centre santé
avec bloc
centre santé
sans bloc
poste santé avec
maternité
poste santé sans
maternité
Très souvent 33% 11% 20% 33%
Quelquefois 33% 20% 8%
Rarement 67% 44% 53% 33%
Jamais 100% 11% 7% 25%
Source : Consultants RDP
2.1.3. Programme de nutrition
La prévalence de l’insuffisance pondérale modérée et sévère est respectivement de 17% et 3% 11
.
Les disparités entre la zone urbaine et la zone rurale sont importantes (U 10% et 1.6% ; R 22% et
3.7%).
La prévalence de l’insuffisance pondérale est élevée dans les régions de Kolda (32 %), Matam (28%),
Saint-Louis (27%), Tambacounda (25%) et Louga (21%) ; dans ces régions entre un enfant sur quatre
et un enfant sur 3 en est atteint. Dakar est la région où la prévalence de cette forme de malnutrition est
la plus faible (6 %). Enfin, dans les ménages les plus riches, 6 % des enfants présentent une
insuffisance pondérale. Par contre, dans les ménages les plus pauvres, cette proportion est de 26 %.
Concernant les carences en micronutriments : 61% des enfants de moins de 6 à 59 mois ont une
carence en vitamine A, ce qui serait responsable de 30% de la MIJ et 83% des enfants de moins de 6 à
11
UNICEF, 2010(données de 2008)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tx de couverture PENTA3
% Enfants 12-23 moisvaccinés contre laRougeole
% Enfants 0-11 moiscomplètement vaccinés
18
59 mois sont anémiés. La prévalence de l’anémie sévère dans les régions les plus touchées (Kaolack,
Tambacounda et Fatick) est deux à trois fois plus élevée que dans les régions les moins touchées
(Ziguinchor, Thiès, Dakar et Diourbel). Enfin, la prévalence de l’anémie sévère des enfants des
ménages les plus pauvres est six fois plus élevée que celle des enfants des ménages les plus riches
(12% contre 2%).
On observe également un retard de croissance moyen de 16% au niveau national avec une situation
plus exacerbée en milieu rural soit 21%.
Le niveau de l’allaitement maternel et exclusif (AME) n’est que de 34% pour un objectif de 50% en
2007. Pourtant, il est établi que plus de neuf (9) femmes sur dix (10) allaitent leurs enfants à leur
naissance. Mais compte tenu des croyances ancestrales bien ancrées, elles ne pratiquent pas
correctement l’AME. Certaines pensent que sans « toxantal » et sans apport d’eau, l’enfant ne pourra
pas tenir 6 mois.
Depuis 2008, la prévalence de l’insuffisance pondérale est de 15%. Ce résultat s’explique notamment
par l’augmentation de la pratique de l’allaitement maternel exclusif et l’amélioration du disponible
journalier en calories et en protéines. La prévalence de l’insuffisance pondérale pourrait se situer à
13% en 2015, légèrement au dessus de la cible maximale des OMD (10%). Si cette tendance se
maintient, le Sénégal pourrait atteindre cet OMD.
Le financement de la nutrition a régulièrement augmenté jusqu’en 2005 avant de décroître de façon
importante en 2006 et de remonter légèrement en fin de période sous revue. Les réalisations
financières sont consignées dans le tableau ci après :
Figure 5 – Evolution des financements pour la nutrition
Source: DAGE/MSP
Ce tableau montre clairement que le programme est soutenu essentiellement par les PTFs.
Ces financements ont permis d’accroitre le nombre d’enfants de 0 à 5 ans bénéficiant d’une
surveillance de l’état nutritionnel au niveau communautaire. Ce nombre a atteint 418,000 en 2008,
contre 280,000 en 2007, soit une augmentation de 49,3%. Ce résultat enregistré en 2008 dépasse
l’objectif fixé qui était de 400,000 enfants.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
ion
s FC
FA
Partenaires
19
Figure 6 – Nombre d’enfants sous surveillance nutritionnelle
Source : Rapport revue Santé 2008(CAS/PNDS, avril 2009)
Malgré ces progrès, il n’est pas sûr que les disparités entre régions se soient réduites. Comme l’illustre
le graphique ci-dessous, ces disparités étaient très importantes en 2005 (date des dernières données
connues).
Figure 7 – Malnutrition infantile (2005)
Source : UNICEF 2010
Santé infantile : principaux constats
Sur la période étudiée, la mortalité infanto-juvénile (enfants de moins de 5 ans) a diminué. On reste
néanmoins assez loin de l’OMD. Plus inquiétant, la diminution de la mortalité infanto-juvénile s’est
considérablement ralentie depuis 2005, probablement a cause de la mortalité infantile (enfants de
moins d’un an), qui ne baisse plus.
0
100000
200000
300000
400000
500000Ef
fect
ifs
20
De bons résultats ont été obtenus sur la nutrition.
En revanche, l’un des grands échecs est celui de la vaccination, dont les importants progrès ont été
anéantis en 2008, lorsque la dotation au PEV a fait l’objet d’une ponction budgétaire. Le prix de cette
décision en est une résurgence de la rougeole et surtout de la poliomyélite.
2.2. Santé maternelle (OMD 5)
2.2.1. Evolution de la Mortalité Maternelle Le taux de mortalité maternelle était estimé à 401 pour 100 000 naissances vivantes en 2008. Ce taux
reste encore élevé d’une part par rapport à celui de l’OMD (estimé à 120%0 en 2010) et d’autre
part à celui du Burkina-Faso, qui était à 332,4 en 2008. En revanche, le Sénégal fait mieux dans ce
domaine par rapport aux autres pays de la sous-région dont la Côté d’ivoire, le Mali, le Niger, et le
Bénin.
Figure 8 – Evolution des taux de mortalité maternelle au Sénégal et dans 5 autres pays de la
sous-région (estimations)
Source: Institute of Health Metrics and Evaluation(USA, 2010)
2.2.2. Contraception La prévalence contraceptive est restée relativement faible, ne dépassant guère les 10.3% (EDS
IV). L’indice synthétique de fécondité a diminué entre l’EDS III et l’EDS IV passant de 5.7 à 5.3,
mais reste à un niveau encore très élevé. Avant de conclure (comme souvent) sur les soi-disant
« contraintes socio culturelles et religieuses », il serait intéressant de connaitre le rapport entre les
besoins en méthodes contraceptives modernes et le recours à ces dernières par la population. Ces
données ne sont malheureusement pas disponibles.
Année EDS III 1997 EDS IV 2005
Prévalence contraceptive 8.10% 10.30%
Indice synthétique de fécondité 5.7 5.3
Source : SNIS&EDS reconstitution Consultant
Comparé aux autres pays, le taux de prévalence de la contraception au Sénégal est très faible. A
11.8%, il est inférieur de moitié à la moyenne régionale et ne dépasse guère celui du Niger.
520 420
320 220
120 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
10
Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali
Niger Senegal OMD
21
Figure 9 : Taux de prévalence de la contraception en Afrique
Source : OMS 2010
2.2.3. Consultation Prénatale (CPN1), Accouchements Assistés, Consultation Post Natale
22
Figure 10 – Evolution des principaux indicateurs de santé reproductive
Source : DAGE/MSP(2010)
Au vu du graphique ci-dessus, on remarque les variations brutales ayant caractérisés les années 2006-
2008, avec non seulement un taux de consultation post natale qui double en 2007 puis enregistre une
chute de 30% l’année suivante mais aussi la même évolution en ce qui concerne l’accouchement
assisté. On peut d’ailleurs s’interroger sur la qualité des données.
Pour les consultations prénatales, le taux a atteint un plateau autour de 75% depuis 2006. Ce taux
relativement faible, beaucoup de pays voisins atteignant les 85 ou 90%. Certaines régions sont
particulièrement en retard (Fatick et St-Louis).
REGION 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dakar 8% 79% 70% 96% 96% 91%
Diourbel 91% 92% 90% 75% 55% 92%
Fatick 48% 25% 60% 61% 73% 37%
Kaolack 70% 78% 60% 98% 65% 78%
Kolda 69% 14% 90% 88% 45% 84%
Louga 55% 45% 60% 30% 72% 85%
Matam 27% 24% 60% 84% 71% 71%
St Louis 78% 27% 20% 66% 89% 59%
Tambacounda 82% 67% 50% 100% 73% 72%
Thiès 85% 137% 30% 65% 78% 87%
Ziguinchor 64% 62% 60% 59% 68% 77%
SENEGAL 68% 60% 60% 75% 74% 76%
Source : SNIS
L’évolution de la proportion des accouchements assistés de 2003 à 2008 (calculés à partir des
données du tableau ci après) fait ressortir que celle-ci n’a jamais atteint les 50% durant la période sous
revue au plan national. Cette situation s’explique en partie par le fait que seules les données des
formations sanitaires publiques sont comptabilisées. Les taux issus des enquêtes genre EDS (qui
incluent le secteur privé) sont toujours supérieurs. Par ailleurs, il existe dans certaines régions des
différences importantes d’une année à une autre pouvant être une conséquence de la mauvaise qualité
des données.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Taux d'accouchementsassistés
41 40 47 48 33 47.2
Consultation Pré-Natale(%CPN1)
68 60 60 75 74 76
Consultation PostNatale(%)
19 18 13 14 29 10
0
10
20
30
40
50
60
70
80P
ou
rce
nta
ge
23
Table 2 – Taux d’accouchement assistés par région
Source : SNIS
Figure 11 – Taux d’accouchement assisté et accès aux soins en 2005
Source : UNICEF 2010
REGION 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dakar 61% 56% 114% 47% 17% 60%
Diourbel 45% 65% 57% 47% 45% 51%
Fatick 34% 51% 33% 47% 0% 31%
Kaolack 41% 1% ND 47% 35% 46%
Kolda 24% 39% 32% 14% 42% 41%
Louga 14% 13% 1% 46% 19% 39%
Matam 49% 12% 9% 37% 14% 46%
St Louis 31% 22% 27% 37% 45% 41%
Tambacounda 24% 81% 14% 55% 42% 56%
Thiès 14% 38% 44% 47% 45% 29%
Ziguinchor 49% 8% 36% 50% 20% 24%
Sénégal
41%
40%
47%
48%
29%
47%
24
Source : OMS 2010
Concernant les consultations post-natales, les progrès ont été modestes, en particulier sur Dakar (une
fois n’est pas coutume).
Comparé aux autres pays africains, le Sénégal
est légèrement au-dessus de la moyenne en
matière d’accouchements assistés, mais fait
moins bien que des pays post-conflit (comme le
Togo ou la Centrafrique).
25
Table 3 – Evolution des taux de consultations post-natale par région
REGION 2003 2004 2005 2006 2007
2008
Dakar 20% 18% 20% 8% 17% 6%
Diourbel 35% 34% 12% 7% 45% 71%
Fatick 26% 18% 15% 29% 0% 52%
Kaolack 0% 1% 20% 1% 35% 48%
Kolda 8% 17% 18% 12% 42% 26%
Louga 4% 1% 0% 7% 19% 46%
Matam 8% 8% 5% 3% 14% 69%
St Louis 15% 14% 13% 6% 45% 52%
Tambacounda 28% 29% 8% 23% 42% 47%
Thiès 67% 49% 34% 42% 45% 46%
Ziguinchor 0% 0% 2% 21% 20% 30%
SENEGAL
19%
18%
13%
14%
29%
10%
Source : SNIS
Santé maternelle : principaux constats
La mortalité maternelle n’a que faiblement baissé sur la période. L’analyse des taux de couverture
pour les interventions à haut impact sur la mortalité maternelle (i.e. contraception moderne,
accouchements assistés, consultation prénatales…) montre que très peu de progrès ont été réalisés :
La prévalence de la contraception moderne stagne autour de 10% ;
Le taux des accouchements assistés (dans le système public) ne parvient à dépasser les 50% ;
Le taux de consultation prénatale stagne aussi autour de 75%.
Ces évolutions sont largement imputables aux difficultés du système de santé public, difficultés liées à
des investissements faibles sur le niveau primaire, une mauvaise distribution des personnels et une
performance limitée des personnels. L’impact de la gratuité des accouchements (depuis 2005) semble
très faible.
2.3. Prise en charge du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose (OMD 6)
2.3.1. VIH/SIDA
La situation de l’endémie en 2008 montre que des progrès très importants ont été réalisés par le
PNLS, qui reste un programme phare.
L’objectif de maintenir la prévalence du VIH en dessous de 3% est atteint (0,7% au plan national
selon l’EDS-IV). Le volet prévention obtient également des performances intéressantes notamment en
matière de dépistage (130% de taux de réalisation en 2008).
26
Table 4 – Evolution des indicateurs de dépistage du VIH
Indicateur clé Cible 2008 Résultat
2008 Ecart
Taux de
réalisation
Nombre de personnes dépistées 115 000 149 689 34 689 130%
Nombre de femmes enceintes dépistées 106 485 109 647 3 162 103%
Source : DAGE/MSP
Le Sénégal est aujourd’hui l’un des pays africains avec la plus faible prévalence du VIH, comme
en témoigne le graphique suivant :
Figure 12 - Prévalence du VIH en 2007 (parmi les adultes 15-49 ans) en Afrique
Source : OMS 2010
De même, le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) prises en charge a été multiplié par 5
sur la période, passant de 1,855 à 9,252 de 2003 à 2008.
27
Figure 13 – Nombre de PVVIH
Source : DAGE/MSP(2010)
Malgré ce succès dans la prise en charge globale des PVVIH, on s’aperçoit qu’en 2008 seulement 56
% des besoins en antirétroviraux étaient satisfait, autrement dit 4 PVVIH sénégalais sur 10 ne recevait
pas d’ARV. Il faut préciser qu’en 2008, la ligne budgétaire finançant les ARV (gratuits) a été
ponctionnée.
Figure 14 – Taux de couverture des PVVIH en ARV
Source : DAGE/MSP(2010)
Dans l’ensemble, les financements dédiés au VIH-SIDA ont été conséquents :
Figure 15 – Financement dédiés au VIH-SIDA
Source : DAGE/MSP
0
2000
4000
6000
8000
10000
2004 2005 2006 2007 2008
NOMBR…
0
10
20
30
40
50
60
2004 2005 2006 2007
TAUX DE…
0
5
10
15
20
25
2004 2005 2006 2007 2008
4.64 5.1 5.61 6.17 6.79
13.36 13.68 14 14.34 14.68
0.56 0.57 0.58 0.6 0.61
Mill
iard
s FC
FA
2004 2005 2006 2007 2008
Collectivités locales 0.56 0.57 0.58 0.6 0.61
Partenaires 13.36 13.68 14 14.34 14.68
Etat 4.64 5.1 5.61 6.17 6.79
28
2.3.2. Paludisme Les indicateurs du PNLP ont évolué plus ou moins favorablement entre les deux enquêtes nationales
sur le paludisme au Sénégal (ENPS), qui se sont déroulées respectivement en 2006 et en 2008/2009.
La situation actuelle de la couverture en MII (Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides) et TPI
(Traitement Paludique Intermittent) pour les groupes vulnérables (enfants de 0-5 ans et femmes
enceintes) figure au tableau ci -après. Le défi à relever en matière de prévention du paludisme est
d’amener les familles à utiliser correctement les moustiquaires, qui sont à un taux de disponibilité
acceptable depuis 2008. En effet le pourcentage de ménages disposant d’une moustiquaire a presque
doublé entre 2006 et 2008, passant de 36% à 60%.
Table 5 – Evolution des indicateurs du paludisme
Indicateurs ENPS-I
2006
ENPS-II
2008/2009
Pourcentage de ménage disposant d’au moins une MII selon
l’ENPS-I 2006 et l’ENPS- II 2008/2009
36% 60%
% enfants 0-5 ans dormant sous MII 16% 29%
% femmes enceintes dormant sous MII 17% 29%
Proportion de femmes ayant pris au moins deux doses de TPI
recommandées
49% 52%
Proportion de personnes ayant pris des antipaludiques (ACT) 22% 9%
Proportion de ménages ayant bénéficié de pulvérisation intra
domiciliaire
3% 10%
Source : ENPS 2006 & ENPS 2008-2009
S’agissant du TPI, on observe une légère amélioration de la proportion de femmes ayant pris deux
doses de TPI ou plus, celle-ci passant de 49 % à 52 % de 2006 à 2008.
Le traitement ACT accuse une baisse en termes de nombres de doses administrées, ce qui est la
conséquence de la réduction du nombre de cas de paludisme éligibles à ce traitement, du fait surtout
de l’utilisation du test de diagnostic rapide (TDR).
Pour ce qui est de la proportion de femmes ou d’enfants ayant dormi sous MII, on assiste à une
hausse relativement importante entre les deux enquêtes (ENPS 2006 et ENPS 2008/2009). Cette
progression est une des plus fortes de la sous-région (cf. graphique ci-dessous), même si le Mali est
parvenu à faire beaucoup mieux.
Figure 16 – Evolution du pourcentage de ménages ayant au moins une MII
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tau
x d
e C
ou
vert
ure
Benin
Burkina Faso
Cote d'Ivoire
Mali
Niger
Senegal
Moyenne Régionale
29
Source: SNIS
La pulvérisation intra domiciliaire, qui est encore à un stade expérimental, reste faible et surtout
limité aux quelques districts pilotes qui sont au nombre de 3 au cours de la période sous revue :
Richard- Toll, Nioro et Vélingara.
La morbidité proportionnelle palustre, après une baisse relativement importante entre 2003 et 2004
38.52% à 31.12%), est restée pratiquement stationnaire en 2005 et 2006 avec respectivement 33.12%
et 33.57% avant de chuter en dessous de 25% à partir de 2007.
Figure 17 - Evolution de la morbidité proportionnelle palustre
Source: SNIS
Le taux de létalité palustre a régulièrement diminué depuis l’an 2000. passant de 3.81% à 2.51% en
2005 (EDS IV) puis 2.25% en 2006% (ENPS).
A titre indicatif, la situation des ressources mobilisées entre 2003 et 2008 dans le cadre du PNLP pour
la mise en œuvre des activités de lutte antipaludique se présente comme suit :
Figure 18 - Réalisations financières du PNLP (en millions de $US)
En termes de couverture du personnel infirmier, le graphique ci-après montre le ratio
infirmier/population est passé de 1 infirmier pour 6,050 habitants en 2003 à 1 infirmier pour 4,094
habitants en 2008.
Figure 25 – Nombre d’habitants par infirmier
Source : DAGE/MSP(2010)
L’objectif fixé par PNDS (et conforme aux recommandations de l’OMS) qui était de 1 infirmier pour
5,000 habitants donc a été atteint pendant la période.
Comme pour les médecins, on observe néanmoins des disparités de répartition des infirmiers en
faveur de Dakar. Il faut noter que, comme dans d’autres pays, cette mauvaise répartition est moins
forte pour les infirmières que pour les médecins.
Encadre 1 – Une tentative pour redistribuer les effectifs vers les zones rurales: le plan Cobra
Conscient des disparités d’effectifs entre régions, le gouvernement sénégalais a lancé en 2006 le plan
Cobra. Il s’agissait essentiellement d’offrir a des personnels des contrats de courte durée (avec
primes) pour s’installer dans des régions rurales et y assurer la réouverture de postes de santé.
Environ 365 contrats ont été signés, surtout avec des infirmières (155) et des sages-femmes (151). Ce
plan a permis de ré-ouvrir 122 postes de santé.
On peut voir néanmoins (sur les graphiques précédents) que l’impact sur la distribution géographique
des personnels de santé a été très limité. Une des limitations des contrats proposés était leur très
courte durée (un an renouvelable), ce qui est peu incitatif.
D’autres politiques sont manifestement nécessaires.
Source : Zurn et alii (2010) « How to recruit and retain health workers in underserved areas : the Senegalese
experience », Bulletin of the WHO, 88 :286-289.
4.1.3. Densité de Sages Femmes Dans la perspective d’une réduction de la mortalité maternelle, le Programme National de
Développement Sanitaire (PNDS) s’était donné un objectif d’arriver à une couverture de 1 sage
femme pour 1,500 - 2,000 femmes en âge de procréer (FAP) en 2008. L’OMS recommande une sage
femme pour 5,000 FAP.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
No
mb
re d
'hab
itan
ts p
ou
r 1
IDE
Nombre d’habitants pour 1 IDE 2003 Nombre d’habitants pour 1 IDE 2008
40
41
Figure 26 – Nombre de femmes en âge de procréer par sage-femme
Source : DAGE/MSP(2010)
Comme illustré sur le graphique ci haut, seulement quatre régions (Dakar, Tamba, Thiès,
Ziguinchor) ont atteint l’objectif du PNDS.
Personnel de santé : principaux constats
Entre 2003 et 2008, les investissements de l’Etat ont permis au Sénégal d’améliorer significativement
la densité de son personnel qualifié. Pour les trois catégories de personnel qualifié (médecins,
infirmières et sages-femmes), les recommandations minimales de l’OMS ont été atteintes (ou
quasiment atteintes) au niveau national.
En revanche, les inégalités régionales dans la répartition de ces personnels semblent s’être accrues,
souvent au détriment des régions les plus pauvres.
Aujourd’hui, il existe une base importante de preuves sur les politiques permettant d’attirer le
personnel en zone rural13
. Le Sénégal doit s’en inspirer rapidement.
Analyse de la densité en infrastructures médicales On ne pourrait pas parler de couverture médicale sans analyser la densité en infrastructures de santé.
Le PNDS s’était fixé des objectifs en termes d’infrastructure médicale à atteindre en l’an 2008, à
savoir :
un hôpital par région,
un centre de santé (CS) pour 150,000 habitants (1 pour 50,000 selon l’OMS), et
un poste de santé (PS) pour 10,000 habitants.
Entre 2003 et 2008, le nombre d’infrastructures sanitaires a connu une augmentation de façon inégale
selon le type, l’accent ayant été mis sur la réalisation de centres de santé :
- 48 nouveaux postes de santé ont été construits soit une augmentation de 5 % ;
- 16 nouveaux centres de santé construits soit une augmentation de 21 % ;
- Un seul nouvel hôpital, réalisé à Pikine dans la banlieue de Dakar.
13
Voir par exemple : Lemiere, Christophe; Herbst, Christopher; Jahanshahi, Negda; Smith, Ellen ; Soucat, Agnes “Reducing
Geographical Imbalances of Health Workers in Sub-Saharan Africa”, World Bank working paper, December 2010.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Nombre de femmes en âgede reproduction pour 1 SFE2003
42
Table 9 - Nombre et répartition des infrastructures sanitaires (hôpital, centre de santé, poste de
santé) par région en 2003 et en 2008
REGION
2003
2008 Ecart
HP14
CS PS HP CS PS HP CS PS
Dakar 8 15 119 9 19 109 1 4 -10
Diourbel 2 4 68 2 4 72 0 0 4
Fatick 0 6 72 0 6 77 0 0 5
Kaolack 1 4 88 1 6 114 0 2 26
Kolda 1 3 74 1 4 82 0 1 8
Louga 1 5 65 1 6 75 0 1 10
Matam 1 3 53 1 3 66 0 0 13
St Louis 2 4 92 2 5 95 0 1 3
Tamba 1 5 80 1 9 80 0 4 0
Thiès 2 8 117 2 9 104 0 1 -13
Ziguinchor 1 3 93 1 5 95 0 2 2
SENEGAL 20 60 921 21 76 969 1 16 48
- Source: Carte sanitaire & SNIS
Il faut toutefois noter qu’il existe plusieurs hôpitaux encore en chantier depuis bien avant la période
sous revue : Dalal Diam, Fatick, Ziguinchor et Matam.
Les normes utilisées sont les suivantes :
Type de structure Normes OMS Normes PNDS
Hôpital 1/150 000 hbts 1hôpital par région
Centre de santé 1 pour
50 000 hbts
1 CS pour 150 000
habitants
PS 1PS pour
300 hbts
1 PS pour 10 000
hbts
L’évaluation finale du PDIS, première phase du PNDS 1998-2007 avait montré que la couverture en
centres de santé a été fortement améliorée contrairement à la couverture en infrastructures de base
comme les postes de santé malgré les investissements importants qui ont été consentis dans ce
domaine avec l’appui de partenaires au développement. Concernant les hôpitaux, l’objectif "une
région, au moins un hôpital » n’a pas été atteint du fait que la construction de l’hôpital de Fatick
démarrée dès le début du PDIS n’est toujours pas achevé. Dès lors, la deuxième phase du PNDS
1998-2007 qui correspond à la période sous revue devait mettre l’accent sur le renforcement de la
couverture en infrastructures de base. A l’arrivée, on constate que la couverture en postes de santé a
légèrement diminué par rapport à la période, ce phénomène étant plus accentué pour les régions de
Dakar, Diourbel et Thiès. En fait les réalisations n’ont pas suivi l’accroissement naturel de la
population. Il est vrai que le MSP ne disposait pas à l’époque d’une carte sanitaire et d’un plan
d’investissement à long terme, ce qui a forcément eu pour conséquence l’insuffisance de prévisibilité
dans les choix d’investissement en matière d’infrastructures sanitaires. A titre d’exemple, la région de
Dakar a connu une augmentation démographique de près de 350 000 habitants et aurait dû par
conséquent bénéficier de 35 PS et 3 centres de santé supplémentaires au cours de la période sous
revue (si l’on s’en tient aux normes). En lieu et place, on a assisté plutôt à une baisse du nombre de PS
avec la construction de deux (2) postes de santé seulement : Médina Gounass et Guinaw Rail pour un
coût total de 160 millions CFA.
En plus de l’absence d’un plan d’investissement, il faut aussi noter les difficultés liées à la
cartographie des interventions des partenaires au développement qui sont sources de déséquilibre
14 Normes PNDS : 1HP par région ; 1CS pour 150000hbts ; 1PS pour 10000 hbts (1PS pour 5000hbts pour Tamba)
43
entre les régions, et ce d’autant plus que l’Etat n’applique pas un système de péréquation pour corriger
les inégalités. C’est ainsi qu’une région comme Kaolack qui a vu sa population augmenter de près de
175 000 habitants, a enregistré 26 nouveaux PS pour un coût total de 809 millions CFA grâce à
l’appui de partenaires au développement comme la BAD et la Belgique soit 8 unités en plus par
rapport au nombre de PS de santé attendus. Cela a permis à Kaolack de se rapprocher des régions de
Ziguinchor, Fatick, Matam et Tambacounda qui, pour les mêmes raisons, enregistrent les meilleures
couvertures en postes de santé. Les régions de Thiès et de Diourbel, qui ont été moins appuyées par
les partenaires dans ce domaine après Dakar, ont les couvertures les plus faibles en postes de santé.
Tout ce qui précède révèle que les besoins prioritaires du moment ne sont pas bien cernés et le choix
des investissements à réaliser pas souvent justifiés. Le cas de Dakar est assez révélateur : alors que
les besoins en postes de santé sont aigus pour cette région, on a opté pour la construction de 2
nouveaux hôpitaux (Dalal Diam et Pikine) qui ont englouti un peu plus de 19 milliards CFA au
cours de la période, le seul l’hôpital de Pikine étant fonctionnel pour le moment. Il faut ajouter à cela le caractère approximatif des prévisions budgétaires dans la réalisation des
hôpitaux : l’hôpital Dalal Diam initialement prévu pour un coût d’environ 20 milliards FCFA a été
réévalué à 35 milliards pour en finir les travaux. Le relèvement du plateau technique qui semble être
la justification principale pourrait difficilement expliquer cet écart. En tout état de cause, les moyens
consentis pour la construction de cet hôpital auraient pu contribuer à une meilleure couverture des
populations notamment les plus démunies si on avait réalisé à la place des postes de santé et trois
autres infrastructures hospitalières mieux redimensionnées à l’instar de celui de Pikine qui a coûté
moins de 10 milliards CFA.
Le tableau ci-après fait le point sur les besoins en matière d’infrastructures identifiés au cours de la
période et les investissements qui ont été effectivement réalisés.
Table 10 - Investissements (en millions FCFA) en matière d’infrastructures entre 2003 et 2008,
Partout des écarts importants sont notés entre la programmation et la réalisation. Les hôpitaux
constituent 75% des dépenses d’investissement contre 17% pour les centres de santé et 8% seulement
pour les postes de santé alors que la politique de santé considère que les soins de santé de base
occupent la première place dans l’ordre des priorités. Ironie du sort, c’est aussi au niveau des postes
de santé que le taux de réalisation (réalisation/besoins identifiés) est plus faible : 21% seulement
contre 97% pour les centres de santé et 65% pour les hôpitaux.
44
Si l’on examine les réalisations en matière d’infrastructures entre 2003 et 2008, on se rend compte que
les choix opérés au cours de cette période ne sont pas fondés sur les besoins prioritaires. En effet, les
ressources ont été affectées à des infrastructures hospitalières qui ne sont pas au premier plan de
l’ordre des priorités et en plus, ce sont les régions les mieux loties qui en ont bénéficié, Dakar en tête.
Le tableau ci-dessus a permis de comparer les besoins prioritaires en hôpitaux, centres de santé et
postes de santé par région, en 2003 et le niveau des investissements réalisés au cours de la période
sous revue. Dakar a absorbé près de la moitié des dépenses en matière d’infrastructures et cela a
concerné le secteur hospitalier essentiellement (Pikine et Dalal Diam encore en construction.). Les
régions de Kolda et de Diourbel qui avaient les besoins les plus importants ont enregistré les
réalisations les plus faibles. Le cas particulier de Louga, relativement bien doté, au cours de la
période, s’explique par la réhabilitation de l’hôpital régional et de la plupart des centres de santé de la
région.
Ce tableau montre bien le décalage entre les besoins estimés et les réalisations effectuées à 136%.
Paradoxalement, les régions de Fatick et Kolda pourtant classées comme pauvres semblent se
rapprocher de leurs prévisions avec respectivement 36% et 32%. Le record est détenu par la région de
Louga avec 1600%. Pour cette région et celle de Matam, les explications sont en note de bas de
page15
. Malgré tout, on peut quand même conclure à une très mauvaise planification ou au non
respect de la carte sanitaire d’autant plus qu’on était encore à la deuxième phase du PNDS I.
Le système des besoins en génie civil et en équipement est centralisé par la DEM mais les dossiers
sont ensuite envoyés à la DAGE à des fins d’arbitrage et les besoins prioritaires sont mal identifiés.
En général, les projets sont décides sans l’avis de la DEM.
En outre la programmation des projets d’investissement dépasse bien sûr l’année civile. Par
conséquent les besoins en ressources sont forcément étalés sur plusieurs exercices budgétaires et il
arrive souvent de constater des incohérences entre la demande d’investissement et les moyens
alloués. Il s’y ajoute des problèmes de gestion liés aux lenteurs dans les procédures de passation des
marchés.
La DEM connait aussi des problèmes de disponibilité de ressources humaines et de moyens matériels
pour assurer le suivi des investissements, entraînant ainsi des difficultés pour assurer la supervision et
le suivi des chantiers.
Le constat aujourd’hui est que la plupart des infrastructures en construction sur le budget Etat ne sont
pas achevés et cela depuis pratiquement plus de 6 années avec la mise en place de l’appui budgétaire
dans le secteur de la santé. Ces chantiers concernent des CS, des PS et des Hôpitaux dont les montants
se chiffrent à des dizaines de milliards de FCFA avec comme conséquence la détérioration de ces
infrastructures.
Les chantiers des hôpitaux de Fatick et de Ziguinchor en cours depuis 1999 soit plus de 10 années ont
englouti plus de 10 milliards de FCFA sans pour autant être fonctionnels.
Cette situation peut s’expliquer d’une part :
- par l’instabilité institutionnelle du MSP et particulièrement de la DIEM et,
- d’autre part par l’absence de coordination entre le MSP et celui chargé de la construction dans
la gestion des marchés (génie civil par le Ministère en charge de la construction et équipement
par le MSP).
4.2.1 Densité en Hôpitaux
15
La dépense exceptionnelle concerne surtout l’extension de l’hôpital de Louga et la reconstruction du centre de santé de
Linguère ce qui n’augmente pas la couverture passive en infrastructures sanitaires. Les nouvelles réalisations intervenues
après 2004 concernent surtout les nouveaux centres de santé et le chantier de l’hôpital régional implanté à Matam.
45
Il ressort du graphique ci après que, malgré la présence d’un hôpital dans chaque région (Fatick
faisant exception, car ne disposant d’aucun hôpital), les recommandations de l’OMS voulant que
150,000 personnes bénéficient d’un hôpital sont loin d’être atteintes.
Figure 27 – Nombre d’habitants par hôpital et par région
Source : DAGE/MSP(2010)
La répartition géographique des hôpitaux était inégale en faveur de Dakar qui est le seul à avoir
bénéficié d’un hôpital supplémentaire sur la période. Manifestement, la croissance démographique n’a
pas été prise en compte dans les programmes de construction des hôpitaux.
4.2.2 Densité en Centres de Santé (CS) Au vu de graphique ci après, seulement 5 régions avaient atteint les objectifs du PNDS (1 CS /
150,000 habitants) en 2008. En revanche aucune région n’a atteint les recommandations de l’OMS
(1CS / 50,000 habitants).
Figure 28– Nombre d’habitants par centre de santé et par région
Source : DAGE/MSP(2010)
012345678910
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000D
akar
Dio
urb
el
Fati
ck
Kao
lack
Ko
lda
Lou
ga
Mat
am
St-L
ou
is
Tam
ba
Thiè
s
Zigu
inch
or
No
mb
re d
'hab
itan
ts/h
ôp
ital
Nombre d'habitants/Hôpital en 2003 Nombre d'habitants/Hôpital en 2008
Effectifs d'hôpitaux en 2003 Effectifs d'hôpitaux en 2008
19
4 6 6
4 6
3 5
9 9 5
0
5
10
15
20
0
100000
200000
300000
400000
Dak
ar
Dio
urb
el
Fati
ck
Kao
lack
Ko
lda
Lou
ga
Mat
am
St-L
ou
is
Tam
ba
Thiè
s
Zigu
inch
or
No
mb
re d
e C
S p
ar R
égi
on
No
mb
re d
'hab
ota
nts
/CS
Nombre d'habitants/Centre de Santé en 2003
Nombre d'habitants/Centre de Santé en 2008
Effectifs de Centre de Santé en 2003
Effectifs de Centre de Santé en 2008
46
Certaines régions ont même vu diminuer leur densité en infrastructures (nombre d’habitants par CS).
Il s’agit de Djourbel, Kolda et Matam.
4.2.3 Densité en Postes de Santé Le ratio poste de santé / population s’est généralement détérioré entre 2003 et 2008, les
nouvelles réalisations n’ayant pas suivies l’accroissement naturel de la population.
Figure 29 – Nombre d’habitants par poste de santé
Source : DAGE/MSP(2010)
6 régions (Fatick, Kaolack, Matam, Saint-louis, Tamba et Ziguinchor) ont atteint les objectifs du
PNDS (1 PS / 10,000 habitants).
Les postes de santé et les centre de santé constituent le premier échelon de recours aux soins par la
population. Ainsi il serait souhaitable que la planification se fasse en fonction des projections de
croissance démographique, afin d’éviter des engorgements des structures de santé aussi bien du
niveau de base que du niveau supérieur.
4.2.4 Accessibilité géographique des infrastructures médicales D’après l’ESAM
16-II de 2004, le temps mis pour accéder au service de santé le plus proche était
inférieur à 30 mn pour 70% de la population en moyenne. Cette accessibilité est moindre qu’au Bénin
par exemple, ou 84% des femmes en 2006 estimaient vivre à moins de 30 minutes d’un centre de
santé (elles étaient 89% en 2001). Cependant, le Sénégal présente des meilleurs résultats que certains
pays de la sous-région en termes d’accessibilité aux formations sanitaires : au Togo, on constate que
seulement 62% de la population vit à moins de 30 minutes d’une formation sanitaire. Les statistiques
d’autres pays sont recensées dans le tableau suivant :
Table 11 - Comparaison de l’accessibilité aux formations sanitaires en Afrique de l’ouest
Bénin Sénégal Togo Niger Mali
Côte
d’Ivoire % de la population vivant à moins de 5 km 76% - - 65% 58% 48%
16
Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages
0
20
40
60
80
100
120
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Dak
ar
Dio
urb
el
Fati
ck
Kao
lack
Ko
lda
Lou
ga
Mat
am
St-L
ou
is
Tam
ba
Thiè
s
Zigu
inch
or
No
mb
re d
e P
S p
ar R
égi
on
No
mb
re d
'Hab
itan
ts/P
S
Nombre d'habitants/Poste de santé en 2003
Nombre d'habitants/Poste de Santé en 2008
Effectifs de Poste de Santé en 2003
Effectifs de Poste de Santé en 2008
47
d’un centre de santé
% de la population vivant à moins de 30
minutes d’un centre de santé 84% 70% 63% - - -
Source : Analyses sectorielles santé des pays correspondant
Ainsi au Sénégal, 80% de la population urbaine vit à moins de 30 minutes d’un centre de santé, contre
41% seulement en milieu rural. Cette différence notée entre le milieu urbain et le milieu rural était la
conséquence de l’insuffisance de postes de santé dans certaines régions, où le rayon moyen d’action
du poste de santé dépassait largement 10 kilomètres, avec des extrêmes pouvant aller jusqu’à 50 km.
Table 12 Répartition de la Population par région en fonction de l’accessibilité aux structures de
santé
REGIONS Moins de 30 minutes 30-60 Minutes Plus de 60 Minutes
% Temps
Moyen
Ecart
type
% Temps
Moyen
Ecart
type
% Temps
Moyen
Ecart
type
Dakar 73 16 9 17,5 57 7 9,5 120 30
Diourbel 55 16 8 41 53 9 3 90
Kolda 71 13,5 9 16 55 9 13 128 44
Matam 61 13 9 34 52 10 5 120 0
St Louis 83 15 8 10 60 0 7 103 24
Tambacou 82 12 8 11 51 10 7 130 30
Source: ESAM-II
Dans certaines régions (comme Kolda), 13 % de la population doit faire plus d’une heure avant
d’atteindre une structure de santé. De même, plus d’un tiers de la population de Diourbel et Matam
utilise 30 à 60 min pour atteindre une structure de santé.
Figure 30 – Répartition de la population selon la distance à parcourir pour atteindre
l’établissement sanitaire le plus proche
Source: ESAM-II
Les résultats de l’ESPS17
2005-2006 ont confirmé les disparités qui existaient en matière d’accès aux
services de santé selon le milieu de résidence : 56% des sénégalais en milieu rural faisaient plus de
30mn de route pour arriver à la structure de santé la plus proche contre 17% seulement en milieu
urbain.
17
Enquête de Suivi de la pauvreté au Sénégal
DakarDiour
belKolda
Matam
StLouis
Tambacou
% de Pop. Utilisant>60minutes
10 3 13 5 7 7
% de Pop. Utilisant30-60Minutes
18 41 16 34 10 11
% de Pop. Utilisant<30minutes
73 55 71 61 83 82
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
Po
urc
en
tage
de
la P
op
ula
tio
n
48
L’enquête de terrain menée en janvier 2010 dans six régions renforce ce constat. Plus de 80% de la
population à Saint -Louis et a Tambacounda doit faire un trajet de moins de 30 min contre 55% à
Diourbel avec des écarts type non négligeable.
Infrastructures de santé : principaux constats
Au total, les résultats obtenus en matière de densité d’infrastructures médicales ne sont pas à la
hauteur des volumes financiers mobilisés par l’Etat et les PTFs. A part pour la région de Dakar, la
couverture en infrastructures médicales s’est détériorée entre 2003 et 2008. C’est
particulièrement le cas pour les hôpitaux et les postes de santé.
Ce mauvais résultat est largement imputable a (i) l’absence de carte sanitaire et de programme précis
de construction, (ii) les retards d’exécution liés aux procédures des marchés publics, et (ii) l’instabilité
institutionnelle de la Direction des Infrastructures Médicales, tantôt rattachée au Ministère de la Sante,
tantôt au Ministère de l’Habitat et de la Construction et le manque de ressources humaines de cette
direction.
Si une carte sanitaire a depuis été préparé, il manque toujours au Sénégal de véritables schémas
(régionaux) d’organisation hospitalière, qui seuls pourraient définir les besoins prioritaires en
investissement hospitalier.
49
4.3. Disponibilité et accessibilité financière des produits pharmaceutiques
On peut analyser l’accessibilité aux médicaments selon deux dimensions :
- la disponibilité des médicaments, qui est fonction (i) de la densité des structures les distribuant et (ii)
de leur efficacité à gérer leurs stocks ;
- le prix des médicaments.
4.3.1 Disponibilité des médicaments (accessibilité géographique)
Densité en centres de santé et en officines
La densité en centres de santé a été évoquée précédemment. On a vu qu’elle s’est faiblement
amélioré au niveau national et s’est même détérioré dans certaines régions. Cela a réduit
l’accessibilité de la population aux médicaments.
En ce qui concerne les officines privées, l’accessibilité est encore plus inéquitable, puisque 54% des
1000 officines sont concentrées à Dakar. Des dépôts liés à une officine (en termes
d’approvisionnement et de supervision) complètent toutefois le dispositif d’accès aux médicaments au
niveau plus périphériques et on observe un effort récent, avec une implantation légèrement accrue des
officines en zone rurale.
Table 13: Répartition des pharmacies par région (2009)
Région Nbre de
pharmacies
Nbre de pharmacies
/ 10,000 habitants
Répartition de
l’officine par
région (%)
Répartition population
par région (%)
Dakar 387 1,59 54 23
Diourbel 22 0,20 3 10
Fatick 10 0,15 1 7
Kaolack 41 0,55 6 7
Kolda 17 0,19 2 9
Louga 24 0,32 3 7
St Louis 44 0,54 6 8
Matam 17 0,35 2 5
Tambacounda 16 0,26 2 6
Thies 99 0,63 14 15
Ziguinchor 36 0,77 5 4 Source : Compilation consultants à partir de la liste des officines Ministère Santé et Prévention + portail des
services régionaux de la statistique et de la Démographie http://www.ansd.sn/publications_SES_region.html
50
Figure 31 : Répartition des pharmacies par région (2009) (+ population)
Source : Compilation consultants (fichier des officines + portail des services régionaux de la Statistique et la
Démographie)
Disponibilité des médicaments dans les centres de santé et les officines
Une étude réalisée en 2003
18 par la DPL avec l’appui de l’OMS a analysé la disponibilité des
médicaments par le suivi de l’indicateur de disponibilité spontanée et la durée moyenne de temps de
rupture sur 15 médicaments traceurs.
Concernant la disponibilité spontanée, les meilleurs scores sont obtenus au niveau des entrepôts
publics avec une médiane qui se situe à 86.7%, suivis des pharmacies privées (86,6%) et les FSP
(80%). Il existe donc des écarts significatifs entre les Entrepôts et les FSP.
Table 14 - Moyennes régionales : % de médicaments disponibles
Niveau MOYENNES REGIONALES
Dakar Fatick Kaolack St-Louis Tamba Moyenne
nationale
Entrepôts 93 80 93 87 87 88
FSP 76 82 79 83 72 78
Pharmacies privées 81 85 87 86 87 85
18
Evaluation du secteur pharmaceutique au Sénégal --MSHP/OMS – Avril 2003 - Coordonnateur : Dr Abdoulahath
MANGANE, DPL, assisté par Dr Mamadou NGOM, EDM, OMS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Dak
ar
DIo
urbe
l
Fatick
Kaolack
Kolda
Loug
a
St Lou
is
Mat
am
Tamba
coun
da
Thies
Ziguinc
hor
Régions
Nb
r d
'off
icin
es
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
Po
pu
lati
on
51
Figure 32 – Moyenne comparée de la disponibilité en médicaments
Source : Evaluation du secteur pharmaceutique au Sénégal --MSHP/OMS – Avril 2003
Notons ici que le Sénégal présente des taux de disponibilité des médicaments comparables à ceux des
autres pays de la sous-région, comme le montre le graphique suivant :
Figure 33 – Comparaison des taux de disponibilité des médicaments dans les pays voisins
source: Analyses sectorielles santé des pays correspondant
Quant à la durée moyenne du temps de rupture19
, les résultats sont de 15.5 jours (soit 4% du temps) au
niveau des entrepôts et de 11,8 jours au niveau des FSP.
Selon cette étude, la disponibilité est considérée bonne au niveau périphérique à la fois au niveau du
secteur public et privé.
Lors de l’élaboration de la cartographie du système pharmaceutique (2007)20
, une enquête sur la
disponibilité de 20 médicaments traceurs aux différents niveaux de la pyramide sanitaire a montré une
très bonne disponibilité au niveau des PNA/PRA (avec des taux proche de 100%), bonne au niveau
des dépôts de district et moindre au niveau des CHR. Les PS présentent également une bonne
disponibilité mais certaines structures n’ont pas pu être évaluées en raison de l’absence d’outils de
gestion. Les causes de rupture sont souvent imputées à la structure qui approvisionne (majorité des
structures interrogées) et à l’indisponibilité des fonds.
La dernière enquête de disponibilité des médicaments a été réalisée pour cette Revue des Dépenses
Publiques 2003-2008. La disponibilité des MEG au niveau des formations sanitaires a été considérée
acceptable mais la situation préoccupante avec de nombreuses ruptures de MEG traceurs. Cependant
l’enquête ne s’est pas basée sur une analyse rigoureuse des outils de gestion en l’occurrence les fiches
de stock, mais sur base d’un questionnaire aux structures.
19
Cet indicateur est mesuré par le nombre total de jours de rupture divisé par le nombre de médicaments dont
les fiches de stock couvrent au moins six mois, rapporté sur un an. Cet indicateur permet de mesurer la capacité
du système à assurer une offre constante de médicaments. LE SCORE ADEQUAT ICI EST DE 0 jours de durée
ou 0 % du temps. 20
Cartographie et évaluation approfondie du système pharmaceutique au Sénégal – MSH-OM- Nov 2007 - Dr
Abdoulahath MANGANE, Dr Ndèye Dome Fall Diop, DPL, Dr Mamadou NGOM, EDM OMS.
0
20
40
60
80
100
Dakar Fatick Kaolack St-Louis Tamba Moyenne
nationale
Moyennes comparées de la disponibilité
Entrepôts
FSP
Phies privées
52
Lors de la mission d’évaluation du secteur pharmaceutique (2010), a été réalisé un sondage dans la
région de Diourbel21
.
Dans le secteur public, la disponibilité est résumée dans le tableau ci-dessous.
Table 15: Disponibilité MEG traceurs
Structure Taux de
rupture
spontanée (%)
Taux de jours
de rupture
(%)
PNA 18 1
PRA 18 6
Dépôt de district 11 6
Centre de santé 13 19 Source compilation consultants suite à sondage terrain
Il faut noter que sur la liste de médicaments sélectionnés, le Cotrimoxazole cp a été le produit qui a
connu le plus de rupture à tous les niveaux et pendant un temps très long, plus d’un mois. On note
également une rupture spontanée de RHZE au niveau de la PRA assez préoccupante même si les
stocks restant ont été au maximum envoyés dans les structures de santé.
Dans le privé, la disponibilité spontanée est de 100%. Quant au nombre de jours de rupture, il serait
nul.
Dans l’illicite, les SRO, le Combivir et le RHZE n’ont pas pu être trouvés. Soit un taux de « rupture
spontanée » de 27% pour ces produits traceurs.
4.3.2 Prix des médicaments (accessibilité financière) L’arrêté interministériel n° 188/MSHP/DPM en date du 15 janvier 2003 fixe les taux de marque
bénéficiaire et stipule que les dépôts de district doivent appliquer un taux de marque de 13.03% sur le
prix de cession de la PNA et les dépôts communautaire des centres et postes de santé : 23,33 % sur le
prix de vente au public.
Une mission de contrôle du respect des marges bénéficiaires réalisée en septembre 2006 sur les
régions de Dakar, Diourbel et Tambacounda par la CAFSP22
aboutit à des résultats très intéressants
sur le respect des taux de marge.
« …Les districts appliquent l’arrêté interministériel n° 188/MSHP/DPM en date du 15 janvier 2003,
traitant des taux de marque à appliquer sur les prix des médicaments, appliquant avec rigueur un
coefficient multiplicateur moyen de 1,19 au lieu de 1,15 (qui correspond au 13, 03% Taux de
Marque23
)
Par contre les prix proposés au public sont très nettement au-dessus des prix autorisés parce que le
dernier élément de la chaîne de distribution (postes & centres de santé) n’applique pas les
dispositions de l’arrêté interministériel :
21
11 molécules ont été sélectionnées : Amoxicilline 500 mg cp, Amoxicilline Sirop (60ml), Arthemeter
Lumefantrine Adulte, Cotrimoxazole 480 mg cp, Fer + ac folique cp, Glucosé soluté 5%, Paracetamol 500 mg
cp, SRO, 3TC+ZDV, RHZE, Préservatifs.
Pour ces médicaments sélectionnés, la disponibilité a été constatée sur place (rupture spontanée). Puis les fiches
de stock ont été étudiées sur les mois de janvier à juin 2010 pour calculer le nombre de jours de rupture de stock.
L’analyse a été réalisée dans le secteur : (i) public au niveau de la PNA, PRA, dépôt de district et centre de
santé à Diourbel. (aucun poste de santé n’a pu être visité lors de notre visite à Diourbel) ; (ii) privé officine à
Diourbel ; (iii) illicite deux sources d’approvisionnement à Dakar. 22
Résultats d’une mission de contrôle du respect des marges bénéficiaires, cellules d’appui au financement de
la santé et au partenariat (CAFSP) – Septembre 2006 23
Coefficient Multiplicateur (CM) = 1/(1-Taux de Marque (TM) )
53
- le taux multiplicateur moyen observé dans les centres de santé est de 1,54 au lieu de
1,3 (qui correspond au taux de marque 23,33) Les prix sont donc de 20% plus élevés
en moyenne.
- le taux multiplicateur moyen observé dans les postes de santé est de 1,76 au lieu de
1,3 …»
Ce non respect des prix trouve plusieurs explications dans le rapport. Souvent il s’agit d’une non
compréhension de l’arrêté ministériel et parfois même de l’ignorance de l’existence de ce dernier par
les structures. Mais l’hypothèse est émise d’un non respect intentionnel afin d’accroître les ressources
financières par les comités de santé (notamment car ce sont les médicaments les plus vendus qui ont
les coefficients multiplicateur les plus élevés).
Le sondage réalisé au cours de la récente mission sur le secteur pharmaceutique a également porté sur
les prix de vente des MEG appliqués par les structures aux patients. Les résultats figurent dans le
tableau ci-dessous :
Table 16 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur (en FCFA)
Produit pharmaceutique Public Privé Illicite
S1
Illicite
S2
Amoxicilline 500 mg cp 375 800 500 500
Amoxicilline Sirop 360 721 1114 1000
Cotrimoxazole 480 mg
cp
90 275 500 300
Fer + ac folique 45 100 200 100
Glucosé soluté 5% 545 1078 600
Paracetamol 500 mg cp 60 100 50 100
SRO 45 160
Source : compilation consultants suite à sondage terrain
Figure 34 - Comparaison prix de vente MEG traceurs en fonction du secteur
Source : compilation consultants suite à sondage terrain
Au niveau du centre de santé de Diourbel, un coefficient multiplicateur de 1,35 est appliqué, au lieu
de 1,3 autorisé par l’arrêté (coefficient multiplicateur qui correspond à un taux de marque de 23, 33%
soit une marge bénéficiaire de 30%). Ce non respect de la marge bénéficiaire serait dû à une mauvaise
interprétation de l’arrêté.
La différence de prix entre les plus bas prix du privé et du public est de l’ordre de + 2% à + 4%
plus cher dans le privé. A noter que le marché illicite est systématiquement plus cher que le
0
200
400
600
800
1000
1200
Public
Privé
Illicite
54
public et parfois même plus cher que dans le privé. Ce constat pourrait servir d’élément à la
sensibilisation de la population pour la lutte contre le marché illicite.
Médicaments : principaux constats
Premier poste de dépense de santé des ménages, le médicament reste peu accessible.
Un premier obstacle est celui de la densité des centres de santé et officines privées, dont on a vu
qu’elle reste assez faible en zone rurale et ne s’est pas vraiment améliorée entre 2003 et 2008.
Un second obstacle est la disponibilité des médicaments dans ces structures. Si celle-ci est de
100% dans le secteur privé (officines), on ne dépasse pas les 80% dans le secteur public. On observe
même une dégradation de la mise à disposition des médicaments traceurs par rapport aux
études réalisées en 2003 et 2007 (A noter cependant que ce sondage n’a été réalisé que sur une
région contrairement aux études précédentes.) En effet, la durée de rupture était inférieure ou égal à
4% au niveau des entrepôts et FS en 2003 contre des taux de rupture en jours s’élevant à 6% au
niveau du dépôt de district et 19% au niveau du centre de santé lors de ce sondage.
Enfin, un dernier obstacle est celui du prix des médicaments. Un point positif est que la PNA obtient
ses médicaments à un prix très compétitifs. De même, il est rassurant (quoique un peu surprenant) de
constater que les prix sur les marchés illicites sont généralement supérieurs a ceux du public, voire du
privé. En revanche, comme dans d’autres pays de la région, les taux de marges sont encore
insuffisamment respectés par les centres de santé publics. La raison en est que les médicaments
constituent une source essentielle de revenus pour ces structures (et leurs comités de santé).
Deux stratégies permettraient de rendre les médicaments plus accessibles. Une première consisterait a
déployer nationalement une couverture maladie (comme il est d’ailleurs). La seconde serait de mettre
en place un financement basé sur la performance pour les centres de sante, de façon a améliorer leurs
ressources financières et supprimer leur incitation à surprescrire.
55
QUATRIEME PARTIE :
ANALYSE DES DEPENSES DE SANTE
56
APERCU GENERAL DES DEPENSES DE SANTE Il est essentiel de conserver à l’esprit que le champ de cette étude porte exclusivement sur les
dépenses publiques de santé (DPS). En clair, il s’agit des dépenses réalisées par le système public
de santé, sur la base de ressources provenant non seulement de l’Etat, mais aussi des collectivités
locales, des usagers (i.e. recouvrement des coûts) et des PTFs.
Cette définition entraine deux conséquences :
- l’étude ne porte pas sur les dépenses totales de santé (DTS), concept plus large, qui englobe les
dépenses pour le système public (i.e. dépenses publiques de santé) et celles pour les prestataires
privés ;
- à l’inverse, le champ de l’étude est plus large que les seules dépenses de l’Etat en matière de santé.
5.1. Dépenses totales de santé Les Dépenses Totales de Santé (DTS) étaient estimées autour de 342 milliards de FCFA en 2008
(estimation OMS), soit 5.75% du PIB.
Dans l’ensemble, en % du PIB, les DTS au Sénégal ont progressé régulièrement, sans les à-coups
(voire les baisses) observés dans certains pays voisins. Le % atteint par le Sénégal est l’un des plus
élevés de la sous-région. Figure 35 – Dépenses Totales de Santé (DTS) en % du PIB
Source: estimations OMS
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Benin 4.60% 4.90% 4.70% 4.70% 4.80% 4.80%
Burkina Faso 5.50% 6.10% 6.70% 6.30% 6.10% 5.60%
Cameroon 5.10% 4.80% 4.80% 4.80% 4.90% 5.50%
Côte d'Ivoire 3.90% 4.00% 3.90% 3.90% 4.20% 4.20%
Ghana 6.60% 6.30% 7.30% 6.10% 8.30% 7.80%
Mali 5.80% 5.70% 5.50% 5.70% 5.70% 5.50%
Niger 3.60% 3.50% 5.70% 5.90% 5.30% 5.00%
Nigeria 7.50% 6.80% 6.60% 6.50% 6.60% 6.80%
Senegal 5.40% 5.70% 5.40% 5.80% 5.70% 5.70%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
Benin
Burkina Faso
Cameroon
Côte d'Ivoire
Ghana
Mali
Niger
Nigeria
Senegal
57
5.2. Dépenses de santé financées par l’Etat Avec 3.21%, la part des dépenses de santé de l’Etat (en pourcentage du PIB) au Sénégal est la plus
élevée de la sous-région, ce qui démontre une réelle volonté politique de renforcer le secteur.
Figure 36 – Dépenses de l’Etat en Santé en % du PIB
Source: estimations OMS
24
De même, en termes de part du budget général de l’Etat allouée à la santé, le Sénégal présente une
meilleure évolution que certains pays de la sous-région. Notons que le Burkina Faso alloue une part
importante de son budget général à la santé, mais que cette part semble assez volatile sur la période.
24
Le montant des dépenses de l’Etat en santé utilisé dans ce comparatif OMS est plus élevé que celui produit
par la DAG du MSP sénégalais. Il y a deux raisons pour expliquer cette différence : (i) le montant retenu est une
estimation, et (ii) le champ est plus large. En revanche, le dénominateur (i.e. PIB) est identique.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Benin 0.49% 0.61% 0.56% 0.51% 0.51% 0.50%
Burkina Faso 0.69% 0.93% 1.23% 0.98% 0.81% 0.76%
Cameroon 0.44% 0.36% 0.39% 0.39% 0.40% 0.43%
Côte d'Ivoire 0.19% 0.21% 0.17% 0.17% 0.20% 0.20%
Ghana 0.57% 0.42% 0.73% 0.40% 0.89% 0.59%
Mali 0.71% 0.74% 0.65% 0.68% 0.67% 0.59%
Niger 0.38% 0.36% 0.86% 0.99% 0.66% 0.74%
Nigeria 0.38% 0.48% 0.43% 0.42% 0.43% 0.44%
Senegal 0.52% 0.54% 0.68% 0.71% 0.69% 0.69%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
Benin
Burkina
FasoCameroon
Côte
d'IvoireGhana
Mali
Niger
58
Figure 37 – Budget santé des pays en % du budget de l’Etat
Source : Comptes Nationaux de la santé
Enfin, le secteur public sénégalais finance un peu plus les Dépenses totales de santé que les autres
pays de la sous-région : 42% des dépenses totales de santé au Sénégal sont financés par le secteur
public, contre 17%, 22% et 29% respectivement en Côte d’Ivoire, au Togo et au Kenya par exemple.
De même, la part du financement des Dépenses Totales de Santé issue des PTFs est l’une des plus
faible du groupe (14% contre 31% au maximum pour le Kenya), ce qui sous-entend une moindre
dépendance vis-à-vis des financements extérieurs.
Figure 38 – La part des Dépenses totales de santé financée par le secteur public
Source : Comptes Nationaux de la Santé
Aperçu général sur les dépenses de santé : principaux constats
Avec une contribution de l’Etat à 3.21% du PIB, le Sénégal fait mieux que les autres pays
francophones de la sous-région. Cela reste toutefois un niveau d’investissement public très faible et
certainement pas de nature à atteindre les OMD santé.
59
ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE PAR FONCTION DU SYSTEME DE SANTE Dans les CNS, on distingue classiquement plusieurs types de fonctions au sein d’un système de santé :
- médicaments ;
- formation et éducation (des personnels) ;
- investissements et fonctionnement des services de santé, déclinés en différents niveaux :
o primaire (centre et postes de santé),
o secondaire et tertiaire (hôpitaux régionaux et nationaux) ;
o tertiaire ;
- administration générale du système.
On s’attachera donc ici à analyser successivement :
- en premier lieu, l’évolution des dépenses par fonction du système de santé ;
- ensuite, pour chacune des fonctions les plus importantes (soins primaires, secondaires et tertiaires),
l’évolution des sources de financement, puis l’évolution de la nature économique des dépenses.
6.1. Evolution générale des dépenses par fonction Par fonction, les DPS (tous financeurs confondus) ont été les suivantes :
Table 17 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA)
Source : DAGE/MSP
Figure 39 – DPS tous financeurs confondus (en millions FCFA)
Source: DAGE/MSP, 2010
L’analyse en pourcentage révèle d’énormes disparités en termes d’allocation des ressources
Total 92,014 129,388 103,857 129,002 266,563 22,071 33,404 952 777,251
-
50,000
100,000
150,000
200,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Médicament et pharmacie
Formationéducation
Soins de santé tertiaire
Soins de santé secondaire
Soins de santé primaire
60
Figure 40 – DPS tous financeurs confondus (en %)
Source: DAGE/MSP, 2010
On peut ainsi constater que :
La part alloué aux soins de santé tertiaire (i.e. hôpitaux nationaux) et secondaire (i.e. hôpitaux
régionaux) a diminué, mais continue d’occuper la première place (43% de toute les DPS en
2008, contre 58% en 2003).
Les dépenses liées à l’administration générale ont vu leur part doubler en 6 ans, passant de
14% à 31% des dépenses globales de santé de 2003 à 2008.
Les dépenses des soins de santé primaire ont décliné, de 16% en 2003 à 9% en 2008 (avec
une moyenne de 13% sur toute la période).
Il faut rappeler que le secteur primaire constitue le premier échelon de recours aux soins de la
population, premier échelon qui est supposé non seulement répondre à la majeure partie des besoins
mais aussi assurer les soins préventifs au sein de la population concernée. Il est aussi l’échelon
fournissant la quasi-totalité des interventions considérées comme ayant le plus fort impact for les
OMD santé.
Lorsque l’on compare aux autres pays de la sous-région, on constate que ce déséquilibre vers les soins
de santé tertiaire et l’administration générale est propre au Sénégal. En effet, comme le montre le
graphique suivant, les dépenses publiques de santé tous financeurs confondus sont majoritairement
allouées aux soins de santé primaire.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Médicament et pharmacie 4% 4% 8% 4% 6% 1%
Formationéducation
3% 2% 5% 2% 4% 2%
Soins de santé tertiaire 40% 38% 34% 34% 31% 31%
Soins de santé secondaire 18% 26% 17% 15% 13% 12%
Soins de santé primaire 16% 13% 12% 15% 17% 9%
Administration générale 14% 7% 11% 16% 17% 31%
Affaires générales 5% 10% 13% 15% 12% 14%
5% 10% 13% 15% 12% 14%
14% 7% 11%
16% 17%
31% 16% 13%
12%
15% 17%
9% 18% 26% 17%
15% 13%
12%
40% 38% 34%
34% 31%
31%
4% 4% 8% 4% 6% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
61
Figure 41 – Comparaison des DPS tous financeurs confondus (en %) avec d’autres pays de la
région
source: Comptes Nationaux de la Santé
Ayant constaté ce déséquilibre de financement entre les différents fonctions, il est intéressant
d’analyser le mode de financement de ces fonctions.
6.2. Evolution des sources de financement des principales fonctions
6.2.1. Qui finance la fonction « soins primaires » ? Rappelons que cette fonction inclut :
- les centres et postes de santé ;
- les districts sanitaires.
Figure 42 – Evolution des dépenses de soins primaires selon la source de financement
Source: DAGE/MSP, 2010
Avec le graphique, on peut constater que la part de l’Etat a continuellement diminué sur la période,
s’effondrant même à 46% des dépenses de soins primaires en 2008. Ce sont surtout les comités
d’usagers (i.e. usagers) qui ont du prendre le relais, face a ce désengagement de l’Etat.
6.2.2. Qui finance les fonctions « soins secondaire et tertiaire » ?
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Usagers et CL 22% 26% 24% 22% 22% 31%
PTFs 12% 39% 13% 24% 20% 23%
ETAT 66% 35% 63% 53% 58% 46%
66%
35%
63% 53% 58%
46%
12%
39%
13% 24% 20%
23%
22% 26% 24% 22% 22% 31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
62
Les deux fonctions « soins secondaires » et « soins tertiaires » correspondent aux hôpitaux (nationaux
et régionaux) et aux régions médicales.
Figure 43 – Evolution des dépenses de soins secondaire et tertiaire selon la source de
financement
Source: DAGE/MSP, 2010
En moyenne sur la période, la part de l’Etat a diminué, passant de 55% a 41%. Comme pour les soins
primaires, ce sont les usagers qui ont du accroitre leur part (de 33% en 2003 a 42% a 2008).
Il faut noter aussi que, des 3 secteurs de soins, le secteur tertiaire est le plus fortement soutenu par
l’Etat (la part de l’Etat est toujours supérieure à 50% des dépenses). En fait, au fur et à mesure où l’on
monte d’un échelon à un autre, la part des paiements directs (usagers et CL) augmentent. Les soins
tertiaires générant le plus de dépenses catastrophiques pour les ménages, ils devraient être les plus
fortement subventionnés. On observe l’inverse au Sénégal.
Etant donné que le secteur tertiaire est le moins utilisé par les plus pauvres et le moins lié aux
interventions à haut impact, il est hautement probable que l’efficience et l’équité des dépenses
publiques de santé aient été réduites dans le pays.
Encadre 2 – La réforme hospitalière de 2000 et son impact
En 2000, le gouvernement sénégalais a mis en œuvre une profonde réforme du système hospitalier.
Comme dans beaucoup d’autres pays, le principal objectif de cette réforme était d’accroitre
significativement l’autonomie de gestion des établissements, qui étaient initialement de simples
services du MSP. Les établissements hospitaliers ont donc été dotés de conseils d’administration et de
directeurs, avec de très large pouvoirs (e.g. les budgets sont exécutoires sans même approbation de la
tutelle). En parallèle, l’Etat et (plus marginalement) certains PTFs ont massivement investis dans le
développement des hôpitaux.
Plusieurs évaluations de cette réforme ont été réalisées et aboutissent à des conclusions similaires :
- l’activité des hôpitaux publics (i.e. consultations et séjours) s’est clairement redressée (d’environ
30% entre 2001 et 2006), alors qu’ils étaient quelque peu délaissés par la population ;
- l’octroi d’une grande autonomie de gestion aux hôpitaux ne s’est pas accompagné d’un
renforcement des capacités de contrôle par la tutelle ;
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Usagers et CL 33% 33% 33% 40% 47% 42%
PTFs 12% 20% 15% 9% 6% 17%
ETAT 55% 47% 52% 51% 47% 41%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
63
- en conséquence, en partie sous la pression des élus locaux et des syndicats, les hôpitaux ont procédé
a de très nombreux recrutements (+90% entre 2001 et 2006), souvent de personnel non qualifié, et a la
création de plusieurs primes, parfois en dépit des réalités financières25
.
Ajouté aux insuffisances de financement des programmes de gratuité (voir plus loin), les erreurs de
gestion dans les hôpitaux ont abouti a une envolée rapide de leur endettement, aboutissant en 2008 a
des situations de faillites virtuelle. A la fin de l’exercice 2009, la dette des hôpitaux sénégalais
atteignait 21 milliards de FCFA, dont 34% supportés par le seul Hôpital Principal de Dakar. Avec un
appui budgétaire de la BM, le MSP a commencé à financer cette dette en 2009 (première tranche de
2.7 milliards).
Au total, cette expérience illustre bien les conséquences d’une autonomisation de gestion des hôpitaux
non accompagnée d’un renforcement de la tutelle.
Source : Lemière et Turbat 2009
6.3. Evolution des types de dépenses pour les principales fonctions
6.3.1. Soins primaires Le peu de ressources financières que reçoit le niveau primaire est consacré en grande partie au
fonctionnement (hors RH), (44%) suivi des ressources humaines (33%) et enfin de l’investissement
(23%).
Figure 44 – Evolution des types de dépenses au niveau des soins primaires
Source: DAGE/MSP, 2010
Au regard du graphique ci haut, il apparait que, sauf pour deux années (2004 et 2005), la structure des
dépenses est relativement stable.
6.3.2. Soins secondaires et tertiaires
25
La prime la plus importante sur le plan financier est la prime d’intéressement (25% des recettes). Elle est
calculée sur la base des recettes prévues et non des recettes réellement encaissées (!!). Il n’est pas étonnant que
cette prime ait fortement contribué à l’explosion des déficits financiers des hôpitaux.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dépenses d'investissement 20% 36% 13% 19% 25% 16%
Dépenses de fonctionnementhors personnel
41% 41% 33% 43% 50% 46%
Dépenses de personnel 38% 23% 55% 38% 25% 38%
38% 23%
55% 38%
25% 38%
41%
41%
33%
43% 50%
46%
20% 36%
13% 19% 25% 16%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
64
Comme pour le niveau primaire, la structure des dépenses (par nature économique) est restée stable.
Seule différence : le premier poste de dépense est celui des RH, ce qui est assez normal, étant donné
les effectifs requis pour un hôpital.
Figure 45 –Evolution des types de dépenses au niveau des soins secondaire et tertiaire
Source: DAGE/MSP, 2010
6.3.3. Analyse détaillée de chaque type de dépense pour les principales fonctions
Pour chacun des 3 fonctions évoquées précédemment, on peut analyser aussi de manière globale la
nature des dépenses réalisées.
Globalement, pour les fonctions de soins, la répartition des dépenses par nature économique a été la
suivante :
Figure 46 –Evolution des types de dépenses pour les 3 niveaux de soins
Source: DAGE/MSP, 2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dépensesd'investissement
27% 28% 27% 19% 24% 21%
Dépenses defonctionnement hors
personnel31% 27% 32% 33% 35% 37%
Dépenses de personnel 42% 45% 41% 48% 41% 42%
42% 45% 41% 48% 41% 42%
31% 27% 32% 33%
35% 37%
27% 28% 27% 19% 24% 21%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Dépensesd'investissement
26% 29% 25% 19% 24% 20%
Dépenses defonctionnementhors personnel
33% 29% 32% 35% 39% 39%
Dépenses depersonnel
41% 42% 43% 46% 37% 41%
41% 42% 43% 46% 37% 41%
33% 29% 32% 35% 39%
39%
26% 29% 25% 19% 24% 20%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
65
En moyenne, les dépenses de fonctionnement et de ressources humaines ont représenté environ 42%
du total.
Les paragraphes suivants analysent la répartition de ces trois types de dépenses pour les trois
fonctions (ou niveaux) du système de soins.
Dépenses de ressources humaines
Les hôpitaux (secondaire et tertiaire) absorbent environ 82% des salaires alloués aux trois
secteurs de la pyramide sanitaire. Cela est au détriment du niveau primaire, pourtant considéré
comme l’échelon qui permet (i) de réduire l’engorgement des établissements des niveaux supérieurs
de la pyramide sanitaire26
et (ii) d’atteindre les OMD.
Figure 47 –Evolution des dépenses de RH pour les 3 niveaux de soins
Source: DAGE/MSP, 2010
Dépenses de fonctionnement (hors ressources humaines)
L’analyse de fonctionnement hors RH montre qu’il n’y a pas de différence remarquable entre le
niveau secondaire et le niveau tertiaire. Cependant, compte tenu du plateau technique différent
entre les deux niveaux de la pyramide sanitaire (secondaire et tertiaire), on peut se poser la question
du pourquoi de cette quasi égalité des dépenses de fonctionnement entre le niveau secondaire et
tertiaire.
26
Startfied, B. and L.shi (2002). “Policy relevant determinants of health: an international perspective.” Health
Policy 60(3): P201-218
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soins de santétertiaires
66% 66% 64% 68% 69% 68%
Soins de santésecondaires
13% 25% 12% 13% 12% 16%
Soins de santéprimaires
21% 9% 24% 19% 19% 16%
21% 9%
24% 19% 19% 16%
13% 25%
12% 13% 12% 16%
66% 66% 64% 68% 69% 68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
66
Figure 48 –Evolution des dépenses de fonctionnement pour les 3 niveaux de soins
Source: DAGE/MSP, 2010
Dépenses d’investissement
Pour l’investissement, on peut constater (voir graphique ci-dessous) que, sur la période 2003-2008,
plus de 82% des investissements ont bénéficié au secteur hospitalier (tertiaire et secondaire). Les soins
primaires sont – encore une fois – relativement délaissés. On verra, dans la seconde partie, que ces
choix ont eu un impact direct sur la densité en infrastructures de santé.
Figure 49 –Evolution des dépenses d’investissement pour les 3 niveaux de soins
Source: DAGE/MSP, 2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soins de santé tertiaires 37% 38% 37% 37% 36% 41%
Soins de santésecondaires
36% 38% 43% 34% 29% 39%
Soins de santé primaires 27% 24% 19% 28% 35% 21%
27% 24% 19% 28%
35% 21%
36% 38% 43% 34%
29%
39%
37% 38% 37% 37% 36% 41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Soins de santé tertiaires 56% 39% 56% 44% 48% 78%
Soins de santé secondaires 26% 41% 35% 33% 24% 8%
Soins de santé primaires 18% 20% 10% 24% 28% 14%
18% 20% 10%
24% 28% 14%
26%
41%
35%
33% 24%
8%
56%
39% 56%
44% 48%
78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
67
Analyse des Dépenses de santé par fonction : principaux constats
En analysant les différentes fonctions financées au travers de DPS (tous financeurs confondus), on
constate deux tendances fortes.
En premier lieu, la part des dépenses au profit du secteur hospitalier a diminué, passant de 58% à
43% des DPS. Cette tendance, positive, ne semble pas soutenue en 2009, puisque l’Etat a dû alors
contribuer à réduire l’endettement des hôpitaux. Plus inquiétant, les hôpitaux sont de plus en plus
financés par les ménages, ce qui conduit forcement à des inégalités accrues.
Une bonne partie de la diminution de la part des hôpitaux dans les DPS s’est faite au profit des
dépenses de nature administrative, passées de 18 à 36% des DPS sur la période. Une partie de cette
augmentation peut être considérée comme « artificielle », car liée à la montée en puissance de certains
programmes verticaux. Mais cette augmentation des dépenses administratives est liée aussi à
l’envolée des recrutements de contractuels par le niveau central.
68
ANALYSE DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE SELON LA SOURCE DE FINANCEMENT En considérant toute la période d’étude (2003-2008), les deux graphiques suivants
(respectivement en FCFA et en pourcentage) montrent que l’Etat finance en moyenne plus de la
moitié des DPS (55%), tandis que l’autre moitié est presque équitablement répartie entre les
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et les usagers. Par ailleurs, la part des collectivités locales
n’a jamais dépassé 3 %. Cette structure de financement est restée assez stable sur la période.
Figure 50 – Evolution des DPS par source de financement (en millions de FCFA)
Figure 51 – Evolution des DPS par source de financement (en %)
Source : DAGE/MSP, 2010
Il faut bien noter que la part des ménages (i.e. usagers) indiquée ci-dessus ne correspond qu’à la part
des dépenses du système public financées par les ménages. La part des dépenses totales de santé
financées par les ménages est bien entendu beaucoup plus élevée. Les dernières estimations de l’OMS
évaluaient cette part à 44% (en 2007). Cela comprend notamment les primes d’assurance.27
On peut analyser maintenant les DPS en fonction de leur financeur, à savoir :
- Etat ;
- PTFs ;
- collectivités locales ;
- usagers (au travers des comités d’usagers (ou COSA), qui collectent les sommes payées par les
usagers).
6.4. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par l’Etat
Comme nous l’avons déjà vu plus haut, l’Etat reste la principale source de financement du système de
santé public.
6.4.1. Evolution du budget de l’Etat consacré a la santé La part du budget du Ministère de la santé dans le budget de l’Etat (Budget de la santé voté/budget
total de l’Etat voté) représente en moyenne 6% au cours de la période sous revue, ce qui est très en
deçà de l’objectif de 9% fixé par l’OMS et encore plus loin des 15% recommandés par les chefs
d’Etat Africains à Abuja. Il faut noter que le Gouvernement estime consacrer au moins 10% de son
budget au secteur de la santé (cf. encadré ci-dessous).
27
Source : Africa Region Health Statistics 2010
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
COLLECTIVITES LOCALES 2% 3% 2% 3% 2% 3%
USAGERS 22% 24% 19% 22% 23% 18%
PTF 19% 26% 27% 22% 13% 22%
ETAT 57% 48% 51% 53% 61% 57%
57% 48% 51% 53%
61% 57%
19% 26%
27% 22% 13% 22%
22% 24% 19% 22% 23% 18%
2% 3% 2% 3% 2% 3%
Po
urc
en
tage
70
Encadre 3 : Quelle est la part de la santé dans le budget de l’Etat sénégalais ?
Les informations provenant de l’OMS et du Ministère de la Santé indiquent qu’en 2008 la part de la
santé dans le budget de l’Etat était autour de 5.35%.
Mais, officiellement, le Gouvernement sénégalais considère que 10% du budget de l’Etat est consacré
à la santé.
Il n’existe pas d’explication écrite et détaillée sur ce chiffre de 10%. A priori, les différents acteurs
rencontrés indiquent que ce chiffre de 10% correspond a la fois a un numérateur plus élevé (i.e. les
dépenses publiques de santé sont plus importantes) et a un dénominateur (i.e. dépenses de l’Etat)
moins élevé.
En ce qui concerne le numérateur, l’argument habituel est que le Ministère de la Santé n’est pas le
seul à être présent dans la santé et qu’il est nécessaire de prendre en compte les contributions d’autres
Ministères. Une analyse des dépenses 2009 amène à douter de cette explication. En prenant en compte
les dépenses de santé issues notamment des Ministères de la Défense, de l’Education et des Affaires
Sociales, on parvient seulement à rajouter 0.7 point. En clair, on passerait de 5.35% du budget de
l’Etat à environ 6%. On est donc loin des 10%.
L’autre argument concerne le dénominateur. Apparemment, le Gouvernement utilise un dénominateur
(i.e. budget général de l’Etat) hors dette publique et hors comptes spéciaux du trésor. Ce point n’a pas
pu être confirmé officiellement.
Dans tous les cas, il a été retenu ici les modalités de calcul telles que recommandées par l’OMS au
regard de l’atteinte de l’objectif d’Abuja. La part du budget de l’Etat consacrée à la santé est alors
bien de 5.35% en 2008.
Bien que les dépenses publiques de santé aient légèrement augmenté au cours des six années
d’études, elles n’ont pas suivi la même progression que les dépenses publiques totales. La part du
budget national consacrée a la santé a donc plutôt baissé, passant de 6,47% en 2003 à 5,35% en 2008.
L’évolution en francs courants et en francs constants et per capita des DPS de l’Etat est représentée
dans les tableaux et graphiques qui suivent :
Table 18 - Analyse de l’évolution des DPS (en millions de FCFA)
Source: Compilation des Consultants.
En première analyse (en FCFA courants), on peut constater que la part de l’Etat dans les DPS est
restée stable sur la période (environ 55%). En valeur absolue (FCFA), les DPS Etat ont cru de 55%
(soit environ 11% en moyenne chaque année), au même rythme que les DPS totales.
Années 2003 2004 2005 2 006 2007 2008 Evolution
Population 10,128 10,371 11,114 11,077 11,343 11,616 14.69%
Hôpital de Pikine 25,000,000 35,747,779 10,747,779
Centre National de Transfusion Sanguine 8,410,100 8,410,100
Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 150,000,000 225,000,000 75,000,000
Total 2,065,000,000 5,091,388,431 3,026,388,431
84
3. Certains patients ont manifestement abusé du système. Le FNR n’a pas modifié son niveau de
prise en charge qui est maintenu au 4/5 malgré le fait que le MSP ait envisagé de manière transitoire
la prise en charge du 1/5 par le plan Sésame. Ceci a conduit la majorité des adhérents au FNR à se
rabattre sur le plan Sésame de par la facilité d’obtention de la lettre de garantie, leur épargnant ainsi le
payement du 1/5 que leur demandaient les hôpitaux.
Ces différents problèmes ont amené un certain nombre d’établissements à refuser la prise en charge
gratuite des personnes âgées, faute de financements.
Enfin, comme on pouvait s’en douter, ce sont surtout les personnes âgées de Dakar qui bénéficient
de la gratuité des soins. Dans le tableau ci-dessus, on peut constater que 71% des crédits consommés
l’ont été par des établissements de Dakar. Si l’on fait l’hypothèse que les établissements surfacturent
avec la même intensité, cela signifierait que 71% des actes ont été réalisés à Dakar. Il est peu probable
que la majorité des personnes âgées sénégalaises résident à Dakar…
Encadre 8 - Pourquoi la gratuité a entrainé une augmentation des césariennes mais pas des
accouchements ?
Sur la période étudiée, le taux d’accouchement a stagné, tandis que celui des césariennes s’est
envolé, dépassant même les recommandations maximales du FNUAP. Le nombre de césariennes a
cru de plus de 12% par an dans les hôpitaux. Mécaniquement, dans les hôpitaux, le taux de césarienne
(césariennes / accouchements) est passé de 12% en 2000 à 26% en 2006. Il faut noter que ce taux est
clairement excessif, si on se réfère aux recommandations du FNUAP, qui estime qu’un taux adéquat
est compris entre 5 et 15%.
L’augmentation du nombre de césariennes parait liée à un effet de demande induite par l’offre.
La gratuite des césariennes et des accouchements a démarré en janvier 2005 dans 5 régions pilotes et a
été étendue a toutes les régions (hors Dakar) en 2006.
On estime (cf Witter 2010), qu’une césarienne coûte environ $76 au Sénégal. Avant la gratuité, le tarif
était de $60, ce qui aboutissait – théoriquement – a une perte. Avec la gratuité, chaque établissement
reçoit environ $137 par césarienne, soit un profit de $61 (i.e. $137 - $76). A l’inverse, pour les
accouchements, le profit n’est que de $2.
On voit donc que les césariennes, à l’inverse des accouchements, sont devenues –avec le programme
de gratuité – une source importante de revenus pour les établissements (du moins en région). Cela
suffit à expliquer pourquoi, sur la période étudiée, le nombre d’accouchement ait stagné alors que
celui des césariennes se soit envolé.
Il est probable que les hôpitaux de Dakar (ne bénéficiant pas de la gratuité) ont augmenté de manière
similaire leurs tarifs (officiels et non officiels).
Source : Witter Sophie et alii (2010) “The national free delivery and caesarean policy in Senegal: evaluating
process and outcomes”, Health Policy and Planning 2010;1–9
Allocation et exécution budgétaire
Allocation du budget au MSP
Cadrage réglementaire
Le processus d’allocation des ressources budgétaires publiques au secteur de la santé comme aux
autres secteurs d’activités de l’Etat et leur codification par catégorie et nature de dépenses sont régis
par les décrets 2004-1320 et 2009-85 du 30 janvier 2009, des 30 septembre 2004 et 29 janvier 2009,
relatifs respectivement, à la nomenclature budgétaire de l’Etat et à la préparation de la loi de finances.
Les ressources allouées sont exécutées par :
85
- les services centraux et déconcentrés de l’Etat, d’une part et ;
- les collectivités locales et les Etablissements publics de santé, d’autre part.
Pour l’allocation des ressources budgétaires devant assurer le fonctionnement des services centraux et
déconcentrés et les dépenses d’investissement, d’une part et de l’enveloppe globale du Fonds de
Dotation à la Décentralisation (FDD) destiné à être répartie entre les collectivités locales et certains
services déconcentrés de l’Etat, d’autre part, la procédure est définie par le décret 2009-85 du 30
janvier 2009 relatif à la préparation de la loi de finances.
La répartition des ressources du FDD est réglementée par le décret n° 96-1126 du 27 décembre 1996
Avant 2009, la procédure d’élaboration de la loi de finances comprenant, entre autres, le budget de
l’Etat, n’était pas réglementée. Le MEF s’appuyait sur la Constitution pour préparer le budget.
En effet, la constitution dispose :
Article 63 (extrait) :
Les assemblées tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :
la seconde s’ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d’octobre.
La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.
Article 68 (extrait) :
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale, au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée.
Ainsi, c’est en fonction de la date d’ouverture la seconde session, dite session budgétaire du
Parlement (au plus tard le 15 octobre de chaque année), que le MEF prenait ses dispositions, en
faisant le compte à rebours, pour faire en sorte que le budget soit élaboré et déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale et celui du Sénat, au plus tard le 15 octobre, jour de l’ouverture de la seconde
session ordinaire.
Avec le décret 2009-85 du 30 janvier 2009, la procédure d’élaboration de la loi de finances est
désormais réglementée. Son schéma est en annexe 4.
Le processus budgétaire décrit plus haut montre qu’au niveau des départements ministériels, la
préparation du budget commence véritablement au mois d’avril dès réception de la lettre de cadrage,
de la circulaire directive sur la préparation de la loi de finances et des enveloppes sectorielles
indicatives. A ce niveau, le rôle du MSP, à l’instar des autres services dépensiers de l’Etat, consiste à
élaborer son projet de budget qu’il doit transmettre au Ministère de l’Economie et des Finances au
plus tard le 30 juin de l’année au titre de laquelle le budget est en préparation (année n-1).
L’autre étape du processus où le MSP intervient est celle des conférences budgétaires au cours
desquelles ses services techniques concernés viennent défendre et justifier le projet de budget devant
ceux du Ministère de l’Economie et des Finances chargés de la préparation de la loi de finances
(Direction du Budget et Direction de la Coopération Economique et Financière).
A ce moment là, le premier cadrage macroéconomique et budgétaire et les enveloppes sectorielles
sont déjà déterminés et le MSP n’intervient plus jusqu’à la grande réunion interministérielle
d’arbitrage du Premier Ministre. Au préalable, le MEF, maître d’œuvre de la préparation de la loi de
finances, et le PM se sont déjà accordés, au terme d’une séance de travail, sur la configuration du
projet de budget et la répartition des crédits ; répartition généralement, pour ne dire toujours,
maintenue à l’issue de la rencontre gouvernementale d’arbitrage du budget, malgré les demandes
pressantes de certains ministres tendant à faire augmenter leurs dotations budgétaires. En réalité, il
s’agit plus d’une réunion d’information sur la répartition des crédits de la loi de finances que d’un
véritable arbitrage pouvant aboutir à des changements notoires dans la répartition initialement
convenue avec le PM.
La responsabilité du MSP se limite à bien formuler ses demandes en les justifiant dans le cadre de la
politique du secteur mise en œuvre à travers l’outil de planification et de programmation stratégiques
qu’est le cadre de dépenses sectoriel à moyen terme (CDSMT) depuis 2006.
86
Budgets obtenus par le MSP
A part pour l’année 2003, le rapport entre le projet de budget soumis par le MSP et le budget voté se
situe entre 40 et 60% (cf graphique ci-dessous). En clair, le MSP n’obtient que la moitié des crédits
demandés.
Il est possible que ce ratio soit comparable pour les autres départements ministériels. On peut
néanmoins se demander si le format actuel du CDSMT santé ne pénalise pas le MSP. Aujourd’hui, le
CDSMT du secteur santé est très différent des CDSMT observables dans d’autres pays. Le CDSMT
est en fait surtout un plan annuel, l’aspect pluriannuel étant très formel et vague. Le lien entre activités
proposées et résultats est faible. Il semble même que, pour établir le CDSMT, on parte des activités,
auxquelles on essaye ensuite d’associer des indicateurs. De toute évidence, une telle pratique n’est pas
de nature à convaincre le MEF du bien-fondé des requêtes budgétaires du MSP.
Figure 68 – Budgets demandés et budgets obtenus par le MSP (en FCFA)
Source : DAGE/MSP
Exécution du budget du MSP
Dans l’ensemble, les taux d’exécution sont satisfaisants et dépassent quelques fois les prévisions
budgétaires. Ceci résulterait d’éventuelles ressources financières disponibilisées au cours de l’année
mais qui n’étaient pas préalablement budgétisées par le MSP. Sur la période, le taux moyen
d’exécution budgétaire par le MSP est estimé à 91%.
0
20
40
60
80
0
50000
100000
150000
200000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rat
io b
ud
get
de
man
de
/
bu
dge
t o
bte
nu
Bu
dge
t( e
n m
illio
ns
de
FC
FA)
Projet de Budget demandé par le MSP
Budget Voté pour le MSP
Ratio Projet de Budget / budget Voté
87
Figure 69 – Budgets obtenus et budgets exécutés par le MSP (en FCFA)
Source : DAGE/MSP, 2010
On peut aussi analyser la contribution de chacun des 3 budgets (BF, BCI et FDD) aux écarts
d’exécution du budget du MSP:
Figure 70 – Ecart entre le budget prévu et le budget exécuté
NB: un écart positif correspond à un budget non entièrement exécuté. Source : DAGE/MSP, 2010
On peut alors faire les constatations suivantes:
- En dehors de l’année 2008, c’est surtout le BF qui contribue aux écarts d’exécution, ce qui est assez
singulier, puisque dans beaucoup d’autres pays, ces écarts sont généralement liés a l’investissement ;
- Le taux d’exécution du BCI s’est dégradé systématiquement depuis 2003, atteignant même les 43%
en 2008.
La déconcentration de l’ordonnancement des dépenses auprès du MSP, dans le cadre des réformes
budgétaires et financières entreprises par le Gouvernement du Sénégal depuis 2003 a fortement
contribué à l’atteinte de ces taux de réalisation financière. Le circuit de la dépense a en effet été
sensiblement réduit, tout se déroulant entre le MSP et le Trésor Public sans passer par les
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sur Budget deFonctionnement
(BF)84% 91% 93% 94% 89% 111%
Sur BudgetConsolidé
d'Investissement(BCI)
127% 111% 70% 87% 89% 43%
Sur FDD-MSP 79% 84% 80% 84% 78% 63%
Taux d'exécutiontotal (BF+BCI+FDD)
93% 94% 87% 92% 88% 95%
40%50%60%70%80%90%
100%110%120%130%140%
Po
urc
en
tage
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sur Budget deFonctionnement (BF)
6511.81 3833.33 3600.72 3367.66 6144.12 -6714.91
Sur Budget Consolidéd'Investissement (BCI)
(3,391) (941) 4,418 1,566 1,990 9,538
Sur FDD-MSP 717 572 839 694 1,005 1,394
-8000-6000-4000-2000
02000400060008000
1000012000
Mill
ion
s FC
FA
88
ordonnateurs délégués du Ministère de l’Economie et des Finances (DDI pour les dépenses
d’investissement et DB pour les dépenses courantes hors salaires).
Par ailleurs, il convient de souligner les fréquents retards d’engagement concernant surtout les
marchés d’équipement. Cette situation est imputable à l’insuffisance de coordination entre la DAGE
(Cellule des Marchés) et la DEM chargée de la définition des spécifications techniques.
Pour améliorer le taux d’absorption des ressources budgétaires, l’Etat a initié en 2006 la politique de
décentralisation de l’exécution des ressources internes du BCI. Après cinq ans de mise en œuvre,
l’évaluation a montré que les résultats restent mitigés.
6.5. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les PTFs
6.5.1. Analyse des DPS des PTFs par nature économique Même si la part des partenaires techniques et financiers (PTFs) ne représente qu’un quart des DPS, il
apparait que contrairement à l’Etat, plus de 55 % de leurs fonds financent l’investissement. Les dépenses allouées aux ressources humaines sont faiblement financées par les PTF.
Figure 71 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %)
Source: DAGE/MSP, 2010
2003
2004
2005
2006
2007
2008
% DES DEPENSES DEFONCTIONNEMENT
HORS RH30 55 20 18 29 43
% DES DEPENSESD'INVESTISSEMENTS
65 44 80 67 69 54
% DES DEPENSESALLOUEES AU RH
5 2 1 15 3 4
5 2 1 15
3 4
65
44
80
67
69 54
30
55
20 18 29
43
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PO
UR
CEN
TAG
E
89
Figure 72 – Dépenses de santé des PTFs par nature économique (en %)
Source: DAGE/MSP, 2010
Le taux d’exécution des dépenses des PTF s’élève à 94%.
6.5.2. Analyse des DPS des PTFs par fonction du système de santé Le niveau annuel des dépenses des PTFs reste assez erratique, comme en témoigne le graphique ci-
dessous. Noter que la chute en 2006 est due a la conjonction de deux facteurs : (i) l’arrêt du
programme financé par la Banque Mondiale (PDIS) et (ii) le démarrage tardif du programme de la
BID (hôpital Dalal Diam et appui a la région de Tambacounda).
Figure 73 – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en FCFA)
Source: DAGE/MSP
0
10000
20000
30000
40000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONCTIONNEMENTHORS RH
5794165257102 5322 473214964
INVESTISSEMENTS 125121330029080201851124518889
RH 939 475 226 4559 420 1344
Mill
ion
s FC
FA
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Médicament et pharmacie 495 27 5,951 - 0 -
Formation éducation 1,827 728 3,512 196 85 -
Soins de santé tertiaires 1,562 4,223 3,223 1,621 1,768 5,393
Soins de santé secondaires 5,661 10,578 6,998 4,180 1,362 6,456
Soins de santé primaires 2,010 6,009 2,014 5,003 4,221 3,266
Figure 74 - – DPS des PTFs par fonction du système de santé (en %)
Source: DAGE/MSP
On constate que les dépenses des PTFs sont fortement consacrées à l’administration33
(47%), les soins
secondaires venant en seconde position (21%). Même s’il s’agit surtout d’investissement, on peut
toutefois s’interroger sur la pertinence de ce positionnement. Cette anomalie est vérifiée en comparant
avec d’autres pays (cf. figure ci-dessous).
Figure 75 : Répartition des dépenses de santé des PTFs par fonction de santé dans plusieurs
pays africains
Source : données OMS
33
Il s’agit en fait des programmes verticaux, qui – bizarrement – sont traités dans la rubrique « administration ».
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Médicament et pharmacie 3% 0% 16%
Formation éducation 9% 2% 10% 1% 1%
Soins de santé tertiaires 8% 14% 9% 5% 11% 15%
Soins de santé secondaires 29% 35% 19% 14% 8% 18%
Soins de santé primaires 10% 20% 6% 17% 26% 9%
Administration générale 30% 10% 6% 13% 27% 34%
Affaires générales de santépublique
10% 19% 34% 50% 27% 23%
10% 19%
34%
50%
27% 23%
30% 10%
6%
13%
27% 34% 10%
20% 6%
17% 26%
9% 29% 35%
19%
14% 8%
18%
8% 14%
9%
5% 11% 15% 9%
10%
3% 16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%%
91
6.6. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les collectivités
locales
Depuis la loi du 22 Mars 1996, les collectivités locales se sont vu transférer une compétence
générale dans le secteur de la santé. Mais la nature de ces compétences reste floue et leur
financement limité. En principe, les collectivités locales ont la charge de construire, équiper et
entretenir les centres et postes de santé34
. A cet effet, chaque collectivité locale doit créer un comité de
gestion, qui a autorité sur les comités de santé de chacun des établissements. De plus, une partie du
Fond de Dotation de la Décentralisation (FDD) doit servir à financer ces activités. Dans les faits, ces
financements restent très faibles. Et les comités de santé ont conservé leur indépendance a l’égard des
comités de gestion.
Sans surprise, la contribution des collectivités locales (CL) au financement des DPS est très faible et
oscille entre 2 et 3% chaque année. Encore faut-il préciser que l’essentiel de ce financement provient
de la ville de Dakar.
Cette source de financement est néanmoins en croissance sur la période :
Figure 76 – DPS financées par les collectivités locales (en KFCFA)
Source : DAGE/MSP
Noter que le système d’information du MSP ne fait pas la distinction entre les financements par les
CL et ceux par les Comités d’Usagers. Il n’est donc pas possible d’identifier précisément les fonctions
financées par les CL, ce d’autant plus que leur contribution est faible.
6.7. Analyse des dépenses publiques de santé (DPS) financées par les usagers
La contribution des usagers aux DPS est importante (autour de 23% des DPS sur la période). En
proportion, elle reste néanmoins stable. En revanche, en valeur absolue (FCFA courants), elle a
progressé de 28% sur la période.
NB : Les dépenses enregistrées ici sont celles collectées par les comités de santé. Ceux-ci n’existent
que dans les postes de santé et centres de santé. On ne capture donc pas ici les paiements directs
effectués auprès des prestataires des hôpitaux publics (ni bien entendu ceux du secteur privé y
compris les officines et les laboratoires d’analyse).
6.7.1. Analyse des DPS des usagers par fonction du système de santé En ce qui concerne les fonctions financées par les usagers, l’analyse reste limitée par le fait que les
données disponibles incluent à la fois les financements des usagers et ceux des CL. Vu que la part des
34
Les hôpitaux restent gérés par l’Etat.
-
5,000.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008
3 100,89 2 643,68
4 525,04
2 902,89
4 276,85 2 230,24
92
usagers est d’environ 90%, on peut néanmoins utiliser ces données, au moins à titre d’ordre de
grandeur.
Figure 77 – DPS financées par les usagers (en millions FCFA)
Source: DAGE/MSP
On constate alors que la majorité (56%) des dépenses des usagers est consacrée aux soins tertiaires, le
reste allant surtout soins secondaires et plus marginalement aux soins primaires. Cela suggère, une
fois encore, que les prestations hospitalières restent très coûteuses pour la population.
La situation des montants recouvrés sur les usagers du système de santé publique et les dépenses
effectuées par les formations sanitaires sur ces ressources montrent que les recettes annuelles
encaissées ne sont jamais entièrement dépensées. En effet, sur des recettes totales de 178 milliards de
F.CFA recouvrés sur la période sous revue, 165 milliards ont été dépensés, soit un taux d’exécution de
92,32%. Référence faite aux résultats de l’enquête prestataire qui a eu lieu en début de l’année 2010,
on s’aperçoit que 86% des prestataires ont signalés ne pas dépenser la totalité des fonds qui leur sont
alloués. Cette situation semble exister surtout depuis 2007.
6.7.2. Analyse des DPS des usagers par nature économique On peut aussi utiliser les données issues du recouvrement des coûts, qui correspondent précisément à
la contribution des usagers aux DPS. En termes de dépenses par nature économique, on peut constater
Analyse des Dépenses de santé par source de financement : principaux constats
En analysant des DPS par financeur (Etat, PTFs, collectivités locales et usagers), on constate que
l’Etat reste le premier financeur, avec environ la moitié des DPS. Cette situation est notable dans la
mesure où, par rapport au budget national, la part du budget de la Santé s’est légèrement réduite,
passant de 6.47% à 5.35%.
Les principales évolutions remarquées au niveau des DPS totales se confirment au niveau des DPS
Etat.
En particulier, on peut noter une importante progression des dépenses administratives,
progression liée certes à la montée en puissance de plusieurs programmes verticaux mais aussi a des
recrutements de personnel et a l’octroi de primes. Les dépenses RH sont ainsi passés de 66% à 82%
des dépenses de fonctionnement du MSP, ce qui réduit considérablement ses marges de manœuvre.
Autre évolution inquiétante, celle des investissements sur financement national. Ceux-ci
ont fortement diminué et se concentrent aujourd’hui sur les hôpitaux nationaux, dont les prestations
ont pourtant peu de liens avec les OMD.
Enfin, comme dans beaucoup de pays francophones, les programmes de gratuité des soins
ont pris une importance croissante, absorbant aujourd’hui plus de 11% des dépenses (hors RH). Ces
programmes ont très certainement amélioré l’accès aux soins des populations urbaines. Ils restent
néanmoins très peu efficients, tant par leur manque de ciblage (i.e. les riches sont souvent plus
avantagés que les pauvres) et la faiblesse des contrôles des dépenses. Aujourd’hui en faillite virtuelle,
le Plan Sésame est un bon exemple de ces problèmes.
Concernant l’exécution du budget du MSP, le taux moyen est de 91%, ce qui est correct.
Concernant les PTFs, ceux-ci représentent environ un quart des DPS. Au Sénégal comme dans
d’autres pays, on peut constater une forte variabilité des flux financiers, ce qui gêne considérablement
le Gouvernement dans ses prévisions. Une bonne parti de ces flux concernent les programmes
verticaux (retranscrits dans la fonction administration » et les soins secondaires.
Les collectivités locales (essentiellement la ville de Dakar) ont un poids qui reste faible (3% des
DPS).
Enfin, les usagers ont vu leur contribution augmenter (23% des DPS sur la période), en particulier
pour financer (indirectement) les salaires dans les centres de santé et les hôpitaux.
95
CINQUIEME PARTIE :
EQUITE ET EFFICIENCE DES DEPENSES DE SANTE
96
5.1. EQUITE
5.1.1. Répartition des dépenses publiques de santé par région Une première analyse de l’équité des dépenses publiques peut se faire en explorant la répartition de
ces dépenses entre les régions, et notamment entre les régions pauvres et moins pauvres.
Selon l’enquête ESPS, les profils de pauvreté sont les suivants : Régions riches Dakar, St-Louis
Régions a revenus moyens
Régions pauvres
Régions très pauvres Louga, Tambacounda, Zinguinchor
A la lecture du graphique ci-dessous, on constate que l’iniquité des dépenses publiques de santé s’est
accentuée sur la période :
- la région la plus riche (Dakar) a connu la plus forte progression des dépenses publiques (per capita) ;
- à l’inverse, 2 des 3 régions les plus pauvres ont vu diminuer leur niveau de dépenses publiques (per
capita).
Figure 80 – Dépenses publiques de santé per capita par région
Source : DAGE MSP
Cette inégalité se reflète aussi dans les recrutements/affectations de personnel. Même le nombre
d’infirmières (IDE) a augmenté dans toutes les régions pendant la période, c’est encore Dakar qui a