Top Banner
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019 1
86

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

Sep 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1

Page 2: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dapat merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

2019. Dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) yang merupakan

dokumen awal penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Kesehatan ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 serta Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 2016-2021. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Kerja

(Renja) Tahunan ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan dengan sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan.

Penggambaran seluruh rencana kegiatan pembangunan kesehatan tersebut disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang dijadikan tuntunan pelaksanaan kegiatan pembangunan (realisasi) yang

disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD), baik gambaran rencana Kabupaten maupun sektor/OPD yang

merupakan Leading pelaksana pembangunan dari masing – masing bidang yang bertanggung jawab.

Guna memenuhi hal tersebut, dalam hal ini OPD Dinas Kesehatan menyusun Renja Tahun 2019, sebagai Koordinator dan penggerak pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai. Sehingga

pembangunan kesehatan dapat disinergikan dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banggai.

Kami mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya atas semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga penyusunan Renja

ini dapat terselesaikan. Kami menyadari, penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat membutuhkan masukan dan saran dari seluruh elemen, guna penyempurnaan Renja ini, dan semoga

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Luwuk, Juni 2018 Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Banggai

Dr. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM

NIP. 19670121 199803 1 006

Page 3: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari

pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan

program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar

pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara

berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan

penganggaran yang terpadu dan terarah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan

tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan

perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana

Kerja PerubahanPembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu,

paralel dengan penyusunan Rencana Kerja

PerubahanPemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU

Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja Perubahan(Renja) OPD, yang disusun

dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada

RKPD. Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah (RKPD)

Page 4: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

4

Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen

perencanaan tahunan. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan nggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Arah pembangunan kesehatan jangka menengah

dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Pembangunan bidang kesehatan tersebut merupakan upaya

untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD adalah dokumen

perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

perubahan anggaran serta kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam

rancangan awal RKPD.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sebagai

penyelenggara pemerintah dalam pembangunan yang

menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab di

bidang kesehatan serta merumuskan kebijakan teknis dalam

mengelola pelayanan kesehatan di daerah, serta melaksanakan

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting,

maka diperlukan Dinas Kesehatan yang handal dengan

dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas

maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan

Page 5: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

5

prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kesehatan, maka

disusunlah Renja Dinas Kesehatan tahun 2018 sebagai dokumen

perencanaan pembangunan OPD tahunan dan merupakan

penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan dilakukan melalui 2

(dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang

berurutan, mencakup (a) Tahap perumusan rancangan renja

OPD dan (b) Tahap Penyajian Rancangan Renja OPD

sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini.

Gambar 1. Alur/Bagan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja)

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

Berdasarkan gambar 1. Penyusunan Rencana Kerja

PerubahanDinas Kesehatan dilakukan melalui perumusan

rancangan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

Page 6: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

6

yang dimulai dengan mengumpulkan data, pengolahan data dan

informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Banggai untuk menentukan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Banggai. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rangcangan awal

RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan

penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen

daerah yang ada diatasnya seperti Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Banggai dan RKPD.

Konsekuensi implementasi Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya

pelimpahan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah di berbagai sektor, salah satu diantaranya

adalah sektor kesehatan. Urusan kesehatan merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pelaksanaan

pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dengan besaran pembiayaan kesehatan

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah

dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan

belanja negara diluar gaji, besar anggaran kesehatan Pemerintah

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.

Page 7: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

7

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas

Kesehatan sebagai berikut:

1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila

1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

1.2.3. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Page 8: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

8

10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem

Informasi Kesehatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem

Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan

Kesehatan;

16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesheatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah;

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja PerubahanPemerintah Daerah;

Page 9: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

9

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Minimal.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja

Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tahun

2019.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini

dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat

bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan

Dinas kesehatan untuk secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan

peran yang diemban, serta merupakan evaluasi terhadap

penyerapan realisasi kegiatan baik fisik maupun non fisik

yang tidak dapat terselesaikan sehingga perlu dilakukan

perubahan terhadap rencana kerja selama 1 tahun

anggaran

1.4.1 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini

bertujuan untuk menjadi dasar dalam menyelenggarakan

kegiatan prioritas Dinas Kesehatan serta turut

mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam

dokumen RKPD. Adapun tujuan spesifik yang ingin

dicapai antara lain:

Page 10: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

10

1. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional

bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat

dalam upaya menetapkan prioritas program dan

kegiatan yang mendesak diagendakan. Rencana Kerja

Perubahan(Renja) ini juga diharapkan sebagai acuan

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pembangunan bidang kesehatan.

2. Menyediakan salah satu pedoman bagi pemerintah

Kabupaten Banggai dalam membiayai program dan

kegiatan Dinas Kesehatan dalam jangka pendek

(tahunan) secara terpadu, terarah dan terukur.

3. Menggambarkan kondisi umum pelayanan Dinas

Kesehatan saat ini dan menjadi indikator pelayanan

kesehatan secara menyeluruh serta sekaligus

memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada

kurun waktu satu tahun ke depan.

4. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan

evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan.

5. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur

keberhasilan visi misi pemerintah daerah khususnya

visi misi Dinas Kesehatan dengan menciptakan

Masyarakat Banggai Sehat dan Mandiri, Produktif dan

Berkeadilan.

6. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas

Kesehatan dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu,

terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD dan

RKPD.

7. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas

Kesehatan dalam memahami dan menilai arah

Page 11: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

11

kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan.

8. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja

Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur,

tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PerubahanDinas Kesehatan Kabupaten Banggai

Tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok

dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Page 12: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

12

BAB V PENUTUP

Lampiran – Lampiran

Page 13: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

13

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

TAHUN 2017

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta

hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja

OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas

laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan

Capaian Renstra OPD

Amanat Pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus

dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan

pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan.

Page 14: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

14

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian

kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana

kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017

dan perkiraan capaian tahun 2019 dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja PerubahanDinas Kesehatan Kabupaten Banggai

merupakan penjabaran tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hasil pencapaian

pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat

diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal

tersebut, Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan

Kabupaten Banggai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai selama

tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2019.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dinas

Kesehatan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel. 2.1 berikut

ini:

Page 15: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

15

Page 16: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

16

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017

Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai

Kode

Urusan/ Bidang Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1 URUSAN WAJIB

1.02.01 BIDANG URUSAN

KESEHATAN

1.02.01.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99%

1.02.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

Jumlah rekening listrik, air dan telepon

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Persentase cetakan dan penggandaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100%

1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase Bahan Makanan dan Tenaga RS Pratama

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Page 17: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

17

Kegiatan s/d tahun 2016

Daerah Tahun 2018)

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.02.01.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 93,30%

1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

Persentase Pembangunan Gedung Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Persentase kendaraan Dinas operasional

100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a

1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Persentase pengadaan peralatan gedung kantor

100% 100% 100% 41,10% 41,10% 100% 100% 80,4%

1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair Persentase Pengadaan Meubelair Kantor

100% 95,59% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53%

1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Persentase Gedung kantor dipelihara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas operasional dipelihara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Unit n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a

1.02.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% 100% 100% 75%

1.02.01.03.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Jumlah Mesin/ Kartu Absensi

2 Unit n/a 1 Unit 1 Unit 100% n/a n/a 50%

1.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian Dinas 145 Pasang n/a n/a n/a n/a 138 Pasang 138 Pasang 100%

1.02.01.03.03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

145 Pasang 58 Pasang n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Page 18: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

18

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 19,08%

1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal

50 SDM Kesehatan n/a n/a n/a n/a 25 SDM Kesehatan 0 0 %

1.02.01.05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Jumlah pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%

Jumlah Laporan Kebutuhan SDM Kesehatan

1 Laporan n/a 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%

1.02.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 70,80%

1.02.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar OPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%

1.02.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 50%

1.02.01.06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD

Jumlah Dokumen Perencanaan OPD

7 Dokumen 7 Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 5 Dokumen 71,4%

1.02.01.06.09 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)

Jumlah laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 Dokumen 100%

1.02.01.07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase Pengembangan Sistem Informasi/ Data

100% 100% 100% 66,70%

1.02.01.07.01 Pemutakhiran sistem informasi data Base

Jumlah dokumen pemutakhiran data SP2TP

1 Dokumen n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Page 19: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

19

Daerah dan Program/ Kegiatan

(outcome)/ Kegiatan (output)

(Renstra Perangkat Daerah)

Tahun 2021

Program dan Keluaran

Kegiatan s/d tahun 2016

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.07.03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah profil kesehatan dan data dasar yang disusun

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%

Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 0 66,7

Jumlah penyusunan dokumen profil kepegawaian

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7

1.02.01.07.05 Pemutakhiran data kepegawaian

Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 83,4

Jumlah dokumen pemutakhiran data SDM

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7%

1.02.01.07.06 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik

27 PKM 13 PKM 14 PKM 14 PKM 100% 14 PKM 0 66,7%

1.02.01.08 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan

100% 100% 100% 100% 84,24%

1.02.01.08.02

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan kegiatan

Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

1.02.01.08.03

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,2% 67,4%

Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase obat dan perbekalan kesehatan

100% 100% 100% 82,52%

1.02.01.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 1 Jenis 80%

1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Pelaksanaan Distribusi Obat dan e-Logistik di Puskesmas dan Jaringannya

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Realisasi Renja Perangkat

Realisasi Capaian

Program dan

Realisasi Capaian Program dan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Page 20: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

20

Daerah Tahun 2017

Daerah Tahun 2017

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Produksi PKRT

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Distribusi PKRT

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah monitoring dan evaluasi ketersediaan obat di Puskesmas dan Jaringannyayang dilaksanakan

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat

100% 100% 100% 66,40%

1.02.01.16.08

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Persentase ketersediaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

100% 99,48% 100% 100% 100% 100% 0,22% 66,7

1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil

4 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 100% 1 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 100%

1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Persentase Penyediaan dana operasional Puskesmas dan jaringannya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,4%

1.02.01.16.16 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli

Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM

8 Kali n/a 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 80%

1.02.01.16.18 Bantuan Operasional Kesehatan

Persentase penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%

1.02.01.16.19 Jaminan Persalinan (Jampersal)

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal

100% 26,64% 100% 27,69% 27,69% 100% 8,80% 21,1%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Page 21: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

21

tahun berjalan (tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.16.20 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi

26 PKM n/a 2 PKM 2 PKM 100% 22 PKM 9 PKM 42,3%

1.02.01.16.23 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan

Persentase pelaksanaan SPGDT, PSC dan P3K

100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,47% 83,2%

1.02.01.16.21 Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan pada penyehat tradisional

27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 13 PKM 50%

1.02.01.16.22 pelayanan kesehatan kerja

Persentase Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada pekerja formal dan informal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 70%

1.02.01.16.24 Pelayanan kesehatan haji persentase CJH yang dilayani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,83% 67,3%

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga

100% 100% 100% 69,87%

1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 83,3%

1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,46% 73,15%

1.02.01.17.06 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi

Persentase pelaksanaan pengawasan apotik dan toko obat

100% n/a 100% 100% 100% 100% 0% 50%

1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Persentase Rumah Tangga Sehat

95% 70% 80%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Page 22: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

22

tahun berjalan (tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase Pelayanan kes jasmani dan olahraga

100% 100% 100%

1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Persentase Rumah tangga ber PHBS

95% 28,2% 70% 70% 100% 80% n/a 49,1

1.02.01.19.06 Pengembangan desa siaga

Persentase pembentukan, pembinaan dan pelatihan kader desa siaga aktif

95% 100% 70% 70% 100% 80% 40% 80%

1.02.01.19.07 Lomba-lomba bidang kesehatan

Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan

1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 66,7%

1.02.01.19.08 Peningkatan KIE Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 66,7%

1.02.01.19.09 Pengembangan UKBM Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu

100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 62,50%

1.02.01.19.10 Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran

Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga

12 Kali n/a 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 6 Kali 75%

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Ibu Hamil KEK dan Anemia

5% 60% 40%

Prevalensi Balita gizi buruk

< 1% < 2% < 1%

1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Jumlah laporan hasil pemetaan balita berdasarkan indeks growth trajectory

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%

1.02.01.20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Page 23: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

23

Persentase Balita Penderita gizi buruk mendapat PMT pemulihan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.20.03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan suplemen makanan dan vitamin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.20.04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Persentase Program PIS PK yang dilaksanakan oleh TPG dan Kader

95% n/a 70% 37,4% 53,43 80% 75% 64,22%

1.02.01.20.05 Penanggulangan gizi lebih

Persentase balita gizi lebih mendapatkan penanggulangan masalah gizi

100% 2,25% 80% 3,6% 4,50% 90% 31,95% 31,95%

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Kecamatan Sehat

95%

75% 80%

1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah laporan hasil kajian pengembangan lingkungan sehat

1 Buah n/a 1 Buah 1 Buah 100% 1 Buah 0 50%

1.02.01.21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Persentase pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

100% n/a 100% 100% 100% 100% 0 50%

1.02.01.21.05 Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah desa yang melaksanakan STBM

337 Desa/ Kelurahan 73 Desa/ Kelurahan 103 Desa/ Kel 129 Desa/ Kel 125,24 137 Desa/ Kel 53 Desa/ Kel 85%

1.02.01.21.06 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat

Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP

27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Page 24: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

24

tahun berjalan (tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.21.07 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan

Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%

1.02.01.22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah

persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 75,45%

Persentase UCI Desa 100% 100% 100% 77,6%

Persentase penanggulangan KLB dan Wabah

100% 100% 100% 100%

1.02.01.22..01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Persentase pelaksanaan fogging / PSN di kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,3%

1.02.01.22..03 Pengadaan vaksin penyakit menular

Jumlah pengadaan vaksin penyakit menular

372 Vial n/a 280 Vial 280 Vial 100% 280 Vial 50 Vial 58,93%

1.02.01.22..05

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%

1.02.01.22..08 Peningkatan imunisasi

komprehensif

Persentase imunisasi

lengkap bayi usia (0-11) 100% 93% 100% 96,2% 96,2% 100% 43,6% 77,6%

1.02.01.22..09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Persentase Desa Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan

100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Page 25: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

25

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%

1.02.01.23.07 Akreditasi Rumah Sakit Persentase Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Pratama

100% n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a

1.02.01.25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

100% 100% 100% 54,51%

1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas Jumlah Pembangunan

puskesmas 58 Unit 16 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit 2 Unit 53,45%

1.02.01.25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu

26 Unit 4 Unit n/a n/a n/a 6 Unit 1 Unit 19,23%

1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling

Jumlah Pengadaan puskesmas keliling

23 Unit 18 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 3 Unit 1 Unit 100%

1.02.01.25.19 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Jumlah peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 5 PKM 73,07%

1.02.01.25.24 Pembangunan / Rehab Poskesdes

Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes

79 Unit 7 Unit 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 3 Unit 27,85%

1.02.01.25.25 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

24 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 3 Unit 70,83%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Page 26: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

26

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1.02.01.25.26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

45 Unit 3 Unit 16 Unit 16 Unit

100% 7 Unit 3 Unit 48,89%

1.02.01.25.27 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

Jumlah Pembangunan/Rehabilita

si Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

17 Unit 12 Unit 5 Unit 5 Unit 100% n/a n/a 100%

1.02.01.26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 100% 100% 0,11%

1.02.01.26.01 Pembangunan rumah sakit

Jumlah Pembangunan rumah sakit

1 Unit n/a n/a n/a n/a 1 Unit 0 0

1.02.01.26.02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit

Jumlah Ruang Poliklinik RS

4 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.03 Pengadaan Gudang Obat/Apotik

Jumlah Gudang Obat/Apotik

1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.04 Penambahan Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

Jumlah Ruang rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

3 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit

Persentase Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.20 Pengadaan Ambulans/ Mobil Jenazah

Jumlah Ambulans/ Mobil Jenazah

2 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Persentase Pengadaan logistik rumah sakit

100% n/a 100% 100% 100% 100% 5,67% 5,67%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Page 27: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

27

1.02.01.26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 33,33%

1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase masyarakat yang memiliki JKN

100% 70% 90% 90,76%

1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN

386.751 Jiwa 37.234 Jiwa 238.680 Jiwa 236.680 Jiwa 100% 351.000 Jiwa 351.000 Jiwa 90,76%

1.02.01.28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%

1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar

100% 100% 100%

1.02.01.29.01 Penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita

Persentase kunjungan neonatus (KN)

100% 85,29% 100% 99% 99% 100% 95% 93,09%

Persentase pelayanan SKDN di posyandu

100% n/a 75% 66,1% 66,1% 80% n/a n/a

1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar

100% 100% 100% 96,30%

1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Lansia

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posbindu lansia

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%

1.02.01.31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase peningkatan mutu pengawasan TTU dan TPM

100% 100% 100% 100%

1.02.01.31.02

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga

Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

2018)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Page 28: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

28

1.02.01.31.03

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant

Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar

100% 100% 100%

Persentase pelayanan kesehatan anak remaja sesuai standar

100% 75% 80%

1.02.01.32.04 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ( K1 s/d K4)

100% 83,9% 100% 90,09% 90,09% 100% 96% 89,99%

Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

100% 84,8% 100% 100% 100% 100% 38% 79,3%

Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

100% 86,5% 100% 84,94% 84,94% 100% 85% 85,48

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posyandu prakonsepsi

27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%

1.02.01.32.05 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja

Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja

100% n/a 75% 70% 93,33% 80% 68% 69%

1.02.01.34 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular

persentase penderita penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100% 100%

1.02.01.34.01 Pencegahan Penyakit Tidak Menular

persentase penderita penyakit tidak menular yang ditemukan dan ditangani sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Prevalensi merokok usia < 18 tahun

10% n/a 45% 26,3% 58,4% 30% 28% 58%

Page 29: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

29

1.02.01.34.02 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza

Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan

100% n/a 50% 29,8% 59,6% 100% 43,27 43,27

1.02.01.35 Program Sarana dan Prasarana Kesehatan

Persentase peningkatan Alat Kesehatan yang bermutu dan akurat

100% 100% 100% 50%

1.02.01.35.01 Standarisasi peralatan kesehatan

Persentase kalibrasi alat kesehatan

100% n/a 100% 100% 100% 100% 50% 50%

1.02.01.36. Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

Persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar sesuai standar

100% 90% 100%

1.02.01.36.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah

Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah

100% n/a 90% 57,7% 64,11% 100% 52,57% 52,57%

Page 30: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

30

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan meubelair

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai

(OPD)

- Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Pemutakhiran sistem informasi data base

Penyusunan profil Perangkat Daerah

Pemutakhiran data kepegawaian

Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak

(PHO/FHO)

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan

termasuk Obat Generik Esensial

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kerjasama pelayanan Dokter Ahli

Jaminan Persalinan

Bantuan Operasional Kesehatan

Akreditasi Puskesmas

Pelayanan Kesehatan Kerja

Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Haji

Page 31: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

31

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat

dan makanan

Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Pengembangan lingkungan sehat

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

dan Wabah

Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Pengadaan vaksin penyakit menular

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Peningkatan imunisasi komprehensif

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Pembangunan puskesmas

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembangunan / Rehab Poskesdes

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/

rumah sakit mata

Pembangunan rumah sakit

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat

rumah sakit

- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

Pelayanan Kesehatan Lansia

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Page 32: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

32

Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Anak

Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Remaja

- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza

- Program Sarana dan Prasarana Kesehatan

Standarisasi peralatan kesehatan

- Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

Penjaringan kesehatan anak sekolah

b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan mesin/kartu absensi

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan

kegiatan

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan mutu dan penggunaan obat dan PKRT

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Page 33: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

33

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia

Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro

Lainnya

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat

Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

dan Wabah

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan

wabah

- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Pengadaan puskesmas keliling

Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Dokter/Paramedis

- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan hasil produksi rumah tangga

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan

Makanan Restaurant

- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Pencegahan Penyakit Tidak Menular

c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan

Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan.

Page 34: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

34

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/

kegiatan adalah :

- Program/kegiatan 2018 dalam proses pelaksanaan, sehingga

belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

- Adanya puskesmas baru yang belum teregistrasi pada tahun

2016-2018, sehingga belum menjadi target pelaksanaan

program/kegiatan hingga tahun 2019.

- Pengumpulan data dan ketepatan waktu laporan belum

optimal baik dari Puskesmas dan jaringannya, maupun dari

mitra kesehatan.

- Penyebaran/ distribusi tenaga kesehatan yang belum merata

untuk di semua kecamatan sehingga mempengaruhi

penemuan dan penanganan kasus/ masalah kesehatan.

- Sumber daya kesehatan baik dalam hal kuantitas maupun

kuantitas belum memenuhi standar/ rasio tenaga kesehatan

terhadap penduduk serta pendayagunaan belum sesuai

potensi dan kebutuhan pemberdayaan SDM Kesehatan.

- Peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

belum optimal, dari total 27 Puskesmas baru 7 Puskesmas

yang sudah terakreditasi (25,93%).

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra Perangkat Daerah

Pada beberapa program/kegiatan yang telah tercapai target

capaian program memiliki implikasi terhadap peningkatan

kesadaran (awareness) maupun dedikasi tenaga kesehatan

maupun masyarakat terhadap masalah kesehatan, sedangkan

yang belum mencapai target berdampak pada belum tuntasnya

permasalahan kesehatan yang dihadapi tersebut.

f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut

Koordinasi dan konsolidasi terhadap misi, sasaran, indikator

serta target yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun,

sebagai pengejawantahan tugas, pokok dan fungsi guna

penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

Page 35: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

35

terarah, bersinergi antara program dan kegiatan serta

penganggaran yang tersedia.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan

indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang

mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur

organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan.

Keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat dari

pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan

kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Page 36: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

36

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kab. Banggai

Tahun 2017-2021

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

100% - 100% 100% 100% 100% 86,31% 96% 100% 100%

2. Pelayanan Kesehatan

Ibu Bersalin 100% - 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

100% - 100% 100% 100% 100% 93% n/a 100% 100%

4. Pelayanan Kesehatan Balita

100% - 100% 100% 100% 100% 72,8% n/a 100% 100%

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

100% - 100% 100% 100% 100% 96,5% n/a 100% 100%

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100% - 100% 100% 100% 100% 73,4% n/a 100% 100%

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

100% - 100% 100% 100% 100% 88,9% n/a 100% 100%

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

100% - 100% 100% 100% 100% 87,20% n/a 100% 100%

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus

100% - 100% 100% 100% 100% 79,24% n/a 100% 100%

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa berat

100% - 50% 100% 100% 100% 86% n/a 100% 100%

11. Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13. Persentase Balita Penderita gizi buruk

mendapat PMT pemulihan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14. Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15. Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 37: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

37

suplemen makanan dan vitamin

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16. Persentase kunjungan neonatus (KN)

- 100% 100% 100% 100% 100% 99% 95% 100% 100%

17. Persentase pelayanan SKDN di posyandu

- 100% 75% 80% 90% 95% 61,1% n/a 90% 95%

18. Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K1)

- 100% 100% 100% 100% 100% 97,13% 96% 100% 100%

19. Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4)

- 100% 100% 100% 100% 100% 90,09% 88% 100% 100%

20. Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38% 100% 100%

21. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

- 100% 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%

22. Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja

- 100% 75% 80% 100% 100% 70% 68% 100% 100%

23. Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah

- 100% 90% 100% 100% 100% 57,7% n/a 100% 100%

24. Persentase Rumah tangga ber PHBS

- 100% 70% 80% 85% 100% 100% n/a 100% 100%

25. Jumlah desa yang melaksanakan STBM

- 337 Desa/ Kel 103 Desa/ Kel 137 Desa/ Kel 203 Desa/ Kel 269 Desa/ Kel 167 Desa/ Kel 53 Desa/

Kelurahan 203 Desa/ Kel 269 Desa/ Kel

26. Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27. Prevalensi merokok usia < 18 tahun

- 10% 45% 30% 25% 20% 26,3% 28% 25% 20%

28. Persentase imunisasi lengkap bayi usia (0-11)

- 100% 100% 100% 100% 100% 96,2% 43,6% 100% 100%

29. Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi

- 26 PKM 2 PKM 22 PKM 26 PKM 26 PKM 2 PKM 7 PKM 22 PKM 26 PKM

Page 38: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

38

30. Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN

- 386.751 Jiwa 238.680 Jiwa 351.000 Jiwa 362.917 Jiwa 374.834 Jiwa 238.680 Jiwa 351.000 Jiwa 362.917 Jiwa 374.834 Jiwa

Page 39: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

39

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tahun 2017, dari 12

indikator SPM, baru 2 (dua) indikator yang mencapai target 100%

yakni Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar

serta Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus. Sedangkan

10 (sepuluh) indikator lainnya belum mencapai target, hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

a. Perubahan SPM yang baru mengharuskan semua target SPM

mencapai 100%, sedangkan sumber daya kesehatan baik dari

segi kuantitas, kualitas, distribusi maupun pendayagunaannya

belum sesuai potensi, kompetensi serta pemberdayaan SDM.

b. Pengumpulan data dan ketepatan waktu pelaporan dari

Puskesmas dan jaringannya maupun lintas sektor masih belum

optimal.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor,

yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan,

melainkan juga tanggungjawab dari berbagai sektor terkait lainnya,

disamping tanggungjawab individu dan keluarga.

Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai,

bahwa urusan kesehatan berada di misi ke-6 yakni meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah dengan

tujuan meningkatkan indeks pembangunan kesehatan serta sasaran

strategis meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan

Dinas Kesehatan, permasalahan dan hambatan dalam

penyelenggaraaan tugas, fungsi, capaian terhadap visi dan misi

kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang,

maka ditentukan isu strategis Dinas kesehatan sebagai berikut :

Page 40: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

40

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar.

2. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit infeksi

seperti Malaria, ISPA, dan Diare serta tingginya angka

kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular, TB Paru,

Kusta dan masih terdapat pula kematian akibat penyakit tidak

menular.

3. Masih kurangnya akses air bersih dan sanitasi dasar.

4. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang

bermutu, terutama pada kelompok rentan seperti : penduduk

miskin dan daerah terpencil.

5. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran

sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya

dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.

6. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan

kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya

koordinasi dan integrasi lintas sektor.

7. Terbatasnya biaya operasional yang memadai di Puskesmas.

8. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.

9. Transportasi yang masih sulit.

10. Perilaku dan partisipasi masyarakat belum optimal.

11. Masih terbatasnya manajemen dan informasi kesehatan.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kesehatan

Kabupaten Banggai akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas dalam rangka penyusunan

program dan kegiatan;

b. Program dan kegiatan disusun berdasarkan ketersediaan dan

dukungan dana;

c. Seluruh isu-isu strategis akan dijadikan dasar dalam

penyusunan program dan kegiatan.

Page 41: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

41

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

Dokumen Rencana Kerja PerubahanPembangunan Daerah

(RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode

satu tahun yang memuat program dan kegiatan seluruh OPD

dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD

maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta serta

menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu

dilakukan review terhadap rancangan awal.

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mkinerja yang dicapai oleh dinas Kesehatan, dengan arahan kepala

daerah terkait priorits program dan pagu indikatif yang disediakan

untuk Dinas Kesehatan berdasarkan Rancangan awal RKPD.

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai serta

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka pada tahun 2019

program dan kegiatan yang direncanakan secara umum pada

Rencana Kerja Perubahan(Renja) telah sesuai sebagaimana

tertuang dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai, terdiri

dari 25 program dan 103 kegiatan yang secara umum dapat

digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Page 42: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

42

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2019

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase

peningkatan layanan

perkantoran 100% 9.037.500.000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

peningkatan

layanan

perkantoran

100% 9.037.500.000

a. Penyediaan jasa surat menyurat Luwuk Jumlah Penyediaan

jasa surat menyurat

12 Bulan 9.000.000 Penyediaan jasa surat

menyurat

Luwuk Jumlah Penyediaan

jasa surat menyurat

12 Bulan 9.000.000

b. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Luwuk, RS Pratama

Jumlah Penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 258.500.000

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Luwuk, RS Pratama

Jumlah Penyediaan

jasa komunikasi,

sumber daya air dan

listrik

12 Bulan 258.500.000

c. Penyediaan jasa kebersihan

kantor Luwuk, RS Pratama

Jumlah penyediaan

jasa kebersihan kantor 12 Bulan 113.300.000 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Luwuk, RS Pratama

Jumlah penyediaan

jasa kebersihan

kantor

12 Bulan 113.300.000

d. Penyediaan alat tulis kantor Luwuk, RS Pratama

Persentase

Penyediaan alat tulis

kantor

100% 175.000.000 Penyediaan alat tulis

kantor Luwuk, RS Pratama

Persentase

Penyediaan alat tulis

kantor

100% 175.000.000

e. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Luwuk

Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 48.400.000

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Luwuk

Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100% 48.400.000

f.

Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan

kantor

Luwuk

Persentase

Penyediaan komponen

instalasi/penerangan

bangunan kantor

100% 50.000.000

Penyediaan komponen

instalasi/penerangan

bangunan kantor

Luwuk

Persentase

Penyediaan

komponen

instalasi/penerangan

bangunan kantor

100% 50.000.000

g. Penyediaan makanan dan

minuman Luwuk, RS Pratama

Persentase

Penyediaan makanan

dan minuman

100% 75.000.000 Penyediaan makanan

dan minuman Luwuk, RS Pratama

Persentase

Penyediaan makanan

dan minuman

100% 75.000.000

Page 43: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

43

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

h. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Luar Daerah

Persentase Rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

100% 265.000.000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Luar Daerah

Persentase Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 100% 265.000.000

i. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

26 PKM 60.000.000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 26 PKM 60.000.000

j.

Penyediaan tenaga pendukung

teknis dan administrasi

perkantoran

Luwuk, RS Pratama

Jumlah Penyediaan

jasa administrasi

perkantoran

12 Bulan 7.982.700.000

Penyediaan tenaga

pendukung teknis dan

administrasi perkantoran

Luwuk, RS

Pratama

Jumlah Penyediaan jasa

administrasi perkantoran 12 Bulan 7.982.700.000

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase

peningkatan kualitas

sarana dan

prasarana aparatur

100% 3.405.520.000

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

peningkatan kualitas

sarana dan prasarana

aparatur

100% 3.405.520.000

a. Pembangunan gedung kantor Luwuk

Persentase

Pembangunan gedung

kesehatan

100% 709.500.000 Pembangunan gedung

kantor Luwuk

Persentase

Pembangunan gedung

kesehatan

100% 709.500.000

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional Luwuk, RS Pratama

Persentase

Pengadaan kendaraan

Dinas/ Operasional

100% 700.000.000 Pengadaan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Luwuk, RS

Pratama

Persentase Pengadaan

kendaraan Dinas/

Operasional

100% 700.000.000

c. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor Luwuk

Persentase

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

100% 260.700.000 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor Luwuk

Persentase pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

100% 260.700.000

d. Pengadaan peralatan gedung

kantor Luwuk

Persentase

pengadaan peralatan

gedung kantor

100% 150.000.000 Pengadaan peralatan

gedung kantor Luwuk

Persentase pengadaan

peralatan gedung kantor 100% 150.000.000

e. Pengadaan meubelair Luwuk Persentase

Pengadaan meubelair 100% 1.091.320.000 Pengadaan meubelair Luwuk

Persentase Pengadaan

meubelair 100% 1.091.320.000

f. Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor Luwuk

Persentase

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

100% 200.000.000 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor Luwuk

Persentase

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

100% 200.000.000

Page 44: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

44

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

g. Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/operasional Luwuk

Persentase Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 100% 144.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan

dinas/operasional

Luwuk

Persentase

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100% 144.000.000

h. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor Luwuk

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1 Unit 150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor Luwuk

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

1 Unit 150.000.000

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Peningkatan

Disiplin Aparatur 100% 345.000.000 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

Peningkatan Disiplin

Aparatur

100% 345.000.000

a. Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Luwuk

Jumlah Pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

138 pasang 172.500.000 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Luwuk

Jumlah Pengadaan

pakaian dinas beserta

perlengkapannya

138 pasang 172.500.000

b. Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu Luwuk

Jumlah Pengadaan

Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

138 pasang 172.500.000 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu Luwuk

Jumlah Pengadaan

Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

138 pasang 172.500.000

4.

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Persentase peningkatan

kinerja SDM aparatur 100% 22.000.000

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Persentase

peningkatan kinerja

SDM aparatur

100% 22.000.000

Persentase Tenaga

Kesehatan yang memiliki

STR Kompetensi

85% 185.000.000

Persentase Tenaga

Kesehatan yang

memiliki STR

Kompetensi

85% 185.000.000

a. Pendidikan dan pelatihan formal Luwuk, Luar daerah

Jumlah SDM kesehatan

yang mengikuti pelatihan/

pendidikan formal/informal

30 SDM

Kesehatan 150.000.000

Pendidikan dan pelatihan

formal Luwuk, Luar daerah

Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal

30 SDM

Kesehatan 150.000.000

b. Pembinaan dan pemantauan

kerja aparatur

Luwuk Jumlah Kunjungan

lapangan pembinaan

pemantauan kerja aparatur 26 PKM 22.000.000

Pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur

Luwuk Jumlah Kunjungan lapangan pembinaan pemantauan kerja aparatur

26 PKM 22.000.000

Jumlah Laporan

Kebutuhan SDM

Kesehatan

1 Laporan 35.000.000

Jumlah Laporan

Kebutuhan SDM

Kesehatan

1 Laporan 35.000.000

Page 45: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

45

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5.

Program penigkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase

Akuntabiltas Dokumen

LAKIP

100% 146.000.000

Program penigkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Persentase

Akuntabiltas

Dokumen LAKIP

100% 146.000.000

a.

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Luwuk

Jumlah Penyusunan

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2 Dokumen 27.000.000

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Luwuk

Jumlah Penyusunan

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2 Dokumen 27.000.000

b. Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran Luwuk

Jumlah Penyusunan

pelaporan prognosis

realisasi anggaran

2 Dokumen 35.000.000 Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaran Luwuk

Jumlah Penyusunan

pelaporan prognosis

realisasi anggaran

2 Dokumen 35.000.000

c.

Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

Luwuk Jumlah Penyusunan

Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD

7 Dokumen 54.000.000

Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

Luwuk Jumlah Penyusunan

Dokumen Perencanaan

dan Anggaran SKPD

7 Dokumen 54.000.000

d.

Penyusunan laporan

inventarisasi aset PEMDA

Banggai (OPD)

Luwuk Jumlah laporan

inventarisasi aset PEMDA

Banggai (OPD)

1 Dokumen 30.000.000

Penyusunan laporan

inventarisasi aset PEMDA

Banggai (OPD)

Luwuk Jumlah laporan

inventarisasi aset

PEMDA Banggai (OPD)

1 Dokumen 30.000.000

6. Program pengembangan

Sistem Informasi/Data

Persentase Peningkatan

Pengembangan SDM

Kesehatan 100% 60.000.000

Program pengembangan

Sistem Informasi/Data

Persentase

Peningkatan

Pengembangan SDM

Kesehatan

100% 60.000.000

Persentase peningkatan

pengembangan SIK 100% 754.000.000

Persentase

peningkatan

pengembangan SIK

100% 754.000.000

a. Pemutakhiran Sistem Informasi

Data Base Luwuk

Jumlah dokumen

pemutakhiran data

SP2TP

1 Dokumen 68.500.000 Pemutakhiran Sistem

Informasi Data Base Luwuk

Jumlah dokumen

pemutakhiran data

SP2TP

1 Dokumen 68.500.000

b. Penyusunan profil Perangkat

Daerah Luwuk

Jumlah penyusunan

dokumen profil

kepegawaian

1 Dokumen 25.000.000 Penyusunan profil

Perangkat Daerah Luwuk

Jumlah penyusunan

dokumen profil

kepegawaian

1 Dokumen 25.000.000

Jumlah penyusunan

dokumen profil kesehatan

dan data dasar

Puskesmas

2 Dokumen 45.000.000

Jumlah penyusunan

dokumen profil

kesehatan dan data

dasar Puskesmas

2 Dokumen 45.000.000

Page 46: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

46

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah dokumen profil

SDM Kesehatan

1 Dokumen 25.000.000

Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan

1 Dokumen 25.000.000

c. Pemutakhiran Data Kepegawaian

Luwuk

Jumlah penyusunan

dokumen analisis jabatan

dan evaluasi jabatan 2 Dokumen 35.000.000

Pemutakhiran Data Kepegawaian

Luwuk

Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan

2 Dokumen 35.000.000

Jumlah dokumen

pemutakhiran data SDM 1 Dokumen 35.000.000 Jumlah dokumen

pemutakhiran data SDM

1 Dokumen 35.000.000

d. Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

Luwuk

Jumlah Puskesmas yang

menerapkan SIKDA

Generik

26 PKM

580.500.000 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan

Luwuk

Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik

26 PKM

580.500.000

7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase

Perencanaan Umum

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

100% 70.000.000 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

100% 70.000.000

a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Luwuk

Jumlah Pembinaan dan

pengendalian

pelaksanaan dan

kegiatan di Puskesmas

26 PKM 35.000.000 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Luwuk

Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas

26 PKM 35.000.000

b. Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/ FHO)

Luwuk, Dalam Daerah

Persentase Pelaksanaan

pemeriksaan hasil

pekerjaan 100% 30.000.000

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/ FHO)

Luwuk, Dalam Daerah

Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan

100% 30.000.000

Jumlah Dokumen hasil

penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000

Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000

8. Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase obat dan

Perbekalan Kesehatan

Rumah tangga yang

tersedia di Puskesmas

dan jaringannya

100% 4.089.090.800 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya

100% 4.089.090.800

a. Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan Luwuk

Jumlah obat, BHP,

Pengisian Tabung

Oksigen yang tersedia di

Puskesmas dan

jaringannya

3 Jenis 3.605.438.000 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan Luwuk

Jumlah obat, BHP, Pengisian Tabung Oksigen yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya

3 Jenis 3.605.438.000

Page 47: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

47

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

b. Peningkatan mutu Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

PKM di Kab.

Banggai

Jumlah Pelaksanaan

Distribusi Obat dan e-

Logistik di Puskesmas

dan Jaringannya

26 PKM 413.652.800

Peningkatan mutu

Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

PKM di Kab.

Banggai

Jumlah Pelaksanaan

Distribusi Obat dan e-

Logistik di Puskesmas

dan Jaringannya

26 PKM 413.652.800

Persentase

pelaksanaan

pengawasan mutu

sarana Produksi PKRT

100% 17.500.000

Persentase

pelaksanaan

pengawasan mutu

sarana Produksi PKRT

100% 17.500.000

Persentase

pelaksanaan

pengawasan mutu

sarana Distribusi

PKRT

100% 17.500.000

Persentase

pelaksanaan

pengawasan mutu

sarana Distribusi PKRT

100% 17.500.000

c. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

PKM di Kab.

Banggai

Jumlah pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi ketersediaan

obat di Puskesmas

dan Jaringannya

26 PKM 35.000.000 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

PKM di Kab.

Banggai

Jumlah pelaksanaan

monitoring dan evaluasi

ketersediaan obat di

Puskesmas dan

Jaringannya

26 PKM 35.000.000

9. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Persentase

pelayanan kesehatan

dasar pada ibu hamil

dan bersalin sesuai

standar

100% 2.000.000.000 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Persentase pelayanan

kesehatan dasar pada

ibu hamil dan bersalin

sesuai standar

100% 2.000.000.000

Persentase

peningkatan

Ketersediaan Alat

Kesehatan

100% 7.044.225.000

Persentase

peningkatan

Ketersediaan Alat

Kesehatan

100% 7.044.225.000

Persentase

Peningkatan mutu

dan kinerja

pelayanan

Puskesmas

90% 704.834.000

Persentase

Peningkatan mutu

dan kinerja pelayanan

Puskesmas

90% 704.834.000

Persentase

Peningkatan

pelayanan kesehatan

haji

100% 275.000.000

Persentase

Peningkatan

pelayanan kesehatan

haji

100% 275.000.000

Page 48: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

48

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Peningkatan

pelayanan kesehatan

matra dan krisis

kesehatan

100% 400.000.000

Persentase

Peningkatan

pelayanan kesehatan

matra dan krisis

kesehatan

100% 400.000.000

Persentase Peningkatan

pelayanan kesehatan

tradisional 100% 45.000.000

Persentase

Peningkatan

pelayanan kesehatan

tradisional

100% 45.000.000

Persentase pelayanan

kesehatan di tempat

kerja dan TTU

100% 35.000.000

Persentase pelayanan

kesehatan di tempat

kerja dan TTU

100% 35.000.000

Persentase Pemanfaatan

Dana Operasional

Puskesmas dan

Jaringannya

100% 19.909.000.000

Persentase

Pemanfaatan Dana

Operasional

Puskesmas dan

Jaringannya

100% 19.909.000.000

a.

Pengadaan peralatan dan

perbekalan kesehatan termasuk

obat generik esensial

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase peralatan dan

perbekalan kesehatan

yang tersedia di

Puskesmas dan

jaringannya

3 Jenis 7.044.225.000

Pengadaan peralatan dan

perbekalan kesehatan

termasuk obat generik

esensial

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase peralatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya

3 Jenis 7.044.225.000

b.

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Desa di Kab.

Banggai

Jumlah kegiatan

pelayanan kesehatan di

daerah terpencil

2 Daerah

Terpencil 40.700.000

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Desa di Kab.

Banggai

Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil

2 Daerah

Terpencil 40.700.000

c. Kerjasama Pelayanan Dokter

Ahli Luwuk

Jumlah kunjungan Dokter

Ahli ke PKM 4 Kali 50.000.000

Kerjasama Pelayanan

Dokter Ahli Luwuk

Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM

4 Kali 50.000.000

d. Penyediaan biaya operasional

puskesmas dan jaringannya

Puskesmas, Pustu,

Poskesdes/Polindes

Persentase Penyediaan

dana operasional

Puskesmas dan

jaringannya

100% 4.909.000.000

Penyediaan biaya

operasional puskesmas dan

jaringannya

Puskesmas, Pustu,

Poskesdes/Polindes

Persentase

Penyediaan dana

operasional Puskesmas

dan jaringannya

100% 4.909.000.000

e. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase penyediaan

dana Bantuan Operasional

Kesehatan

26 PKM 15.000.000.000 Bantuan Operasional

Kesehatan

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase penyediaan

dana Bantuan

Operasional Kesehatan

26 PKM 15.000.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 49: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

49

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

f. Jaminan Persalinan Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase

Puskesmas yang

melaksanakan

kegiatan jampersal

100% 2.000.000.000 Jaminan Persalinan Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase Puskesmas

yang melaksanakan

kegiatan jampersal 100% 2.000.000.000

g. Akreditasi Puskesmas Puskesmas Hunduhon, Sinorang

Jumlah puskesmas

yang dilakukan survei

penilaian akreditasi

2 PKM 614.134.000 Akreditasi Puskesmas

Puskesmas

Hunduhon,

Sinorang

Jumlah puskesmas

yang dilakukan survei

penilaian akreditasi

2 PKM 614.134.000

h. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer

Puskesmas di Kab. Banggai

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

pembinaan kesehatan

pada penyehat

tradisional

26 PKM 45.000.000

Pelayanan Kesehatan

Tradisional dan

Komplementer

Puskesmas di Kab. Banggai

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

pembinaan kesehatan

pada penyehat

tradisional

26 PKM 45.000.000

i. Pelayanan Kesehatan Kerja Puskesmas di Kab. Banggai

Persentase

Pembinaan dan

pelayanan kesehatan

pada pekerja formal

dan informal

100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Kerja Puskesmas di Kab. Banggai

Persentase Pembinaan

dan pelayanan

kesehatan pada pekerja

formal dan informal

100% 35.000.000

j. Pelayanan Kesehatan Matra dan

Krisis Kesehatan Luwuk

Persentase

pelaksanaan SPGDT,

PSC dan P3K

100% 400.000.000 Pelayanan Kesehatan Matra

dan Krisis Kesehatan Luwuk

Persentase

pelaksanaan SPGDT,

PSC dan P3K

100% 400.000.000

k. Pelayanan Kesehatan Haji Dalam dan Luar

Daerah

Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah haji

2 Kali 275.000.000 Pelayanan Kesehatan Haji Dalam dan Luar

Daerah

Jumlah pelayanan

pemeriksaan kesehatan

Calon Jamaah haji 2 Kali 275.000.000

10. Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga

100% 120.000.000 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Persentase

Peningkatan

pengawasan industri

rumah tangga

100% 120.000.000

a.

Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

Kecamatan di Kab.

Banggai

Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

23 Kecamatan 35.000.000

Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Kecamatan di Kab.

Banggai

Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

23 Kecamatan 35.000.000

b.

Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Pengawasan Obat

dan Makanan

Luwuk

Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan

100% 50.000.000

Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Pengawasan

Obat dan Makanan

Luwuk

Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan

100% 50.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 50: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

50

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

c. Pengawasan dan pengendalian

terpadu sediaan farmasi

Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase

pelaksanaan

pengawasan apotik

dan toko obat

100% 35.000.000

Pengawasan dan

pengendalian terpadu

sediaan farmasi

Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase

pelaksanaan

pengawasan apotik dan

toko obat

100% 35.000.000

11.

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Rumah Tangga Sehat

85% 303.085.000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga Sehat

85% 303.085.000

Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga

100% 40.000.000

Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga

100% 40.000.000

a. Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Rumah

tangga ber PHBS 85% 44.000.000

Penyuluhan masyarakat

pola hidup sehat

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Rumah

tangga ber PHBS 85% 44.000.000

b. Pengembangan desa siaga Desa di Kab.

Banggai

Persentase

pembentukan,

pembinaan dan

pelatihan kader desa

siaga aktif

85% 57.000.000 Pengembangan desa siaga Desa di Kab.

Banggai

Persentase

pembentukan,

pembinaan dan

pelatihan kader desa

siaga aktif

85% 57.000.000

c. Lomba-lomba Kesehatan Desa di Kab.

Banggai

Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan

1 Kali 77.000.000 Lomba-lomba Kesehatan Desa di Kab.

Banggai

Jumlah kunjungan

penilaian dan lomba

bidang kesehatan

1 Kali 77.000.000

d. Peningkatan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) Luwuk

Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes

100% 30.085.000 Peningkatan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) Luwuk

Persentase pengadaan

sarana KIE pendukung

upaya promkes 100% 30.085.000

e. Pengembangan UKBM Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu

100% 95.000.000 Pengembangan UKBM Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase pembinaan

dan pemberdayaan

posyandu

100% 95.000.000

f. Pelayanan Kesehatan Olahraga

dan Kebugaran

Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga

12 Kali 40.000.000 Pelayanan Kesehatan

Olahraga dan Kebugaran

Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah pembinaan

kegiatan kesehatan

olahraga

12 Kali 40.000.000

12. Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi Ibu Hamil

KEK dan Anemia 20% 51.975.000

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi Ibu Hamil

KEK dan Anemia 20% 51.975.000

Prevalensi Balita Gizi

Buruk <1 % 437.605.000

Prevalensi Balita Gizi

Buruk <1 % 437.605.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 51: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

51

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a. Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

Desa di Kab.

Banggai

Jumlah laporan hasil

pemetaan balita

berdasarkan indeks

growth trajectory

1 Laporan 66.605.000 Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

Desa di Kab.

Banggai

Jumlah laporan hasil

pemetaan balita

berdasarkan indeks

growth trajectory

1 Laporan 66.605.000

b. Pemberian tambahan makanan

dan vitamin

Desa di Kab.

Banggai

Persentase ibu hamil KEK

dan anemia yang

mendapatkan intervensi

penanganan gizi

100% 51.975.000 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

Desa di Kab.

Banggai

Persentase ibu hamil

KEK dan anemia yang

mendapatkan intervensi

penanganan gizi

100% 51.975.000

Persentase Balita

Penderita gizi buruk

mendapat PMT pemulihan 100% 188.000.000

Persentase Balita

Penderita gizi buruk

mendapat PMT

pemulihan

100% 188.000.000

c.

Penanggulangan kurang gizi

protein (KEP), Amenia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), Kurang vitamin A, dan

kekurangan zat gizi mikri lainnya

Desa di Kab.

Banggai

Persentase balita gizi

buruk dengan tanda klinis

yang mendapatkan

suplemen makanan dan

vitamin

100% 55.000.000

Penanggulangan kurang gizi

protein (KEP), Amenia gizi

besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY),

Kurang vitamin A, dan

kekurangan zat gizi mikri

lainnya

Desa di Kab.

Banggai

Persentase balita gizi

buruk dengan tanda

klinis yang

mendapatkan

suplemen makanan dan

vitamin

100% 55.000.000

d. Pemberdayaan Masyarkat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Program PIS

PK yang dilaksanakan oleh

TPG dan Kader 85% 88.000.000

Pemberdayaan Masyarkat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Program

PIS PK yang

dilaksanakan oleh TPG

dan Kader

85% 88.000.000

e. Penanggulangan Gizi Lebih Desa di Kab.

Banggai

Persentase balita gizi lebih

mendapatkan

penanggulangan masalah

gizi

95% 40.000.000 Penanggulangan Gizi Lebih Desa di Kab.

Banggai

Persentase balita gizi

lebih mendapatkan

penanggulangan

masalah gizi

95% 40.000.000

13. Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase Kecamatan

Sehat 85% 380.000.000

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Persentase

Kecamatan Sehat 85% 380.000.000

a. Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Desa Sehat 90% 50.000.000

Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Desa Sehat 90% 50.000.000

b. Sosialisasi kebijakan lingkungan

sehat Luwuk

Persentase pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan

Lingkungan Sehat 100% 55.000.000

Sosialisasi kebijakan

lingkungan sehat Luwuk

Persentase

pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan

Lingkungan Sehat

100% 55.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 52: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

52

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

c. Pengembangan Lingkungan

Sehat

Desa di Kab. Banggai

Jumlah desa yang

melaksanakan STBM

203 Desa/

kelurahan 200.000.000

Pengembangan Lingkungan

Sehat

Desa di Kab. Banggai

Jumlah desa yang

melaksanakan STBM

203 Desa/

kelurahan 200.000.000

d. Percepatan Pengembangan

Sanitasi Masyarakat

Desa di Kab. Banggai

Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP 26 PKM 40.000.000

Percepatan Pengembangan

Sanitasi Masyarakat

Desa di Kab. Banggai

Jumlah Puskesmas

yang

mengimplementasikan

program PPSP

26 PKM 40.000.000

e. Pemeriksaan air, makanan dan

lingkungan

Desa di Kab. Banggai

Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan

100% 35.000.000 Pemeriksaan air, makanan

dan lingkungan

Desa di Kab. Banggai

Persentase pelayanan

pemeriksaan mutu air,

makanan

100% 35.000.000

14.

Program Pencegahan dan

Penangulangan Penyakit

Menular

Persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 1.123.000.000

Persentase penderita

penyakit menular

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100% 1.123.000.000

Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 Persentase UCI Desa 100% 50.000.000

Persentase penanggulangan KLB dan Wabah

100% 40.000.000

Persentase

penanggulangan KLB

dan Wabah

100% 40.000.000

a. Penyemprotan/Fogging Sarang

Nyamuk Desa di Kab. Banggai

Persentase penanggulangan KLB dan Wabah

100% 290.000.000 Penyemprotan/Fogging

Sarang Nyamuk Desa di Kab. Banggai

Persentase penanggulangan KLB dan Wabah

100% 290.000.000

b. Pengadaan Vaksin Penyakit

Menular Luwuk

Jumlah pengadaan vaksin

penyakit menular 308 Vial 118.000.000 Pengadaan Vaksin Penyakit

Menular Luwuk

Jumlah pengadaan

vaksin penyakit

menular

308 Vial 118.000.000

c.

Pelayanan Pencegahan dan

Penanngulangan Penyakit

Menular

Desa di Kab.

Banggai

Persentase pencegahan

dan pemberantasan

penyakit menular dan

wabah (filariasi, ISPA,

Diare, TB Paru, Kusta,

Rabies, Malaria, HIV dan

DBD)

100% 715.000.000

Pelayanan Pencegahan dan

Penanngulangan Penyakit

Menular

Desa di Kab.

Banggai

Persentase

pencegahan dan

pemberantasan

penyakit menular dan

wabah (filariasi, ISPA,

Diare, TB Paru, Kusta,

Rabies, Malaria, HIV

dan DBD)

100% 715.000.000

d. Peningkatan Imunisasi

Komprehensif

Dalam dan Luar

daerah

Persentase imunisasi

lengkap bayi usia (0-11) 100% 50.000.000

Peningkatan Imunisasi

Komprehensif

Dalam dan Luar

daerah

Persentase imunisasi

lengkap bayi usia (0-11) 100% 50.000.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 53: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

53

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

e.

Peningkatan Surveilance

Epidemiologi dan

Penanngulangan Wabah

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Desa

Mengalami KLB Yang

Ditangani < 24 Jam

100% 40.000.000

Peningkatan Surveilance

Epidemiologi dan

Penanngulangan Wabah

Desa di Kab.

Banggai

Persentase Desa

Mengalami KLB Yang

Ditangani < 24 Jam

100% 40.000.000

15. Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Persentase Evaluasi

Kebijakan Pelayanan

Kesehatan

641.000.000 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Persentase Evaluasi

Kebijakan Pelayanan

Kesehatan

641.000.000

a. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Puskesmas Di Kab.

Banggai

Jumlah pelaksanaan

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

26 PKM 241.000.000 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Puskesmas Di Kab.

Banggai

Jumlah pelaksanaan

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

26 PKM 241.000.000

b. Akreditasi Rumah Sakit RS Pratama Kec.

Pagimana

Jumlah Rumah Sakit yang

dikareditasi 1 RS 400.000.000 Akreditasi Rumah Sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana

Jumlah Rumah Sakit

yang dikareditasi 1 RS 400.000.000

16.

Program Pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

Persentase pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/

puskemas pembantu dan

jaringannya

100% 13.438.512.114

Program Pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

Persentase

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana dan

prasarana

puskesmas/

puskemas pembantu

dan jaringannya

100% 13.438.512.114

a. Pembangunan Puskesmas Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah Pembangunan

puskesmas 10 Unit 2.000.000.000 Pembangunan Puskesmas

Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah Pembangunan

puskesmas 10 Unit 2.000.000.000

b. Pembangunan puskesmas

pembantu

Pustu Tomeang,

Pustu Mayayap,

Pustu Salodik

Jumlah puskesmas

pembantu yang dibangun 4 Unit 750.000.000 Pembangunan puskesmas

pembantu

Pustu Tomeang,

Pustu Mayayap,

Pustu Salodik

Jumlah puskesmas

pembantu yang

dibangun

4 Unit 750.000.000

c. Pengadaan Puskesmas Keliling

PKM Bunta, Poh,

Biak, Kampung

Baru, Luwuk, PKM

Nuhon, Simpang

Raya, Lobu,

Pagimana,

Bualemo, Mantok,

Sinorang, Toili 2

Jumlah Pengadaan

puskesmas keliling 13 Unit 1.673.537.114

Pengadaan Puskesmas

Keliling

PKM Bunta, Poh,

Biak, Kampung

Baru, Luwuk, PKM

Nuhon, Simpang

Raya, Lobu,

Pagimana,

Bualemo, Mantok,

Sinorang, Toili 2

Jumlah Pengadaan

puskesmas keliling 13 Unit 1.673.537.114

d. Peningkatan Puskesmas

Menjadi Puskesmas Rawat Inap PKM Simpang Raya

Jumlah Puskesmas yang

meningkat statusnya 1 Unit 519.275.000

Peningkatan Puskesmas

Menjadi Puskesmas Rawat

Inap

PKM Simpang Raya

Jumlah Puskesmas

yang meningkat

statusnya

1 Unit 519.275.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 54: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

54

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

e. Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah Monitoring,

evaluasi dan pelaporan 26 PKM 55.000.000

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah Monitoring,

evaluasi dan pelaporan 26 PKM 55.000.000

f. Pembangunan / Rehab Puskesdes

Kel. Nambo Lempek, Mantan A, Balanga, Hohudongan, Sepa, Pakowa, Bungawon, Pohi,

Baya, Soho, Maahas, Sayambongin, Argomulyo, Karya Jaya, Mulyoharjo, Moilong, Lumpoknyo, Mekarsari, Sindang Sari, Mansahang, Mantawa, Gori-gori, balai Gondi

Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes

23 Unit 4.275.000.000 Pembangunan / Rehab Puskesdes

Kel. Nambo Lempek, Mantan A, Balanga, Hohudongan, Sepa, Pakowa, Bungawon, Pohi,

Baya, Soho, Maahas, Sayambongin, Argomulyo, Karya Jaya, Mulyoharjo, Moilong, Lumpoknyo, Mekarsari, Sindang Sari, Mansahang, Mantawa, Gori-gori, balai Gondi

Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes

23 Unit 4.275.000.000

g. Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

PKM Simpang

Raya, Teku,

Balantak, Balantak

Selatan, Bualemo

Jumlah Rehabilitasi

Sedang / Berat Puskesmas 5 Unit 1.915.700.000

Rehabilitasi Sedang / Berat

Puskesmas

PKM Simpang

Raya, Teku,

Balantak, Balantak

Selatan, Bualemo

Jumlah Rehabilitasi

Sedang / Berat

Puskesmas 5 Unit 1.915.700.000

h. Rehabilitasi Sedang / Berat

Puskesmas Pembantu

Pustu Bima Karya,

Boitan, Babang

Buyangge, Moilong,

Minakarya,

Mantawa, Tuntung

Jumlah Rehabilitasi

Sedang / Berat

Puskesmas Pembantu

8 Unit 1.450.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat

Puskesmas Pembantu

Pustu Bima Karya,

Boitan, Babang

Buyangge, Moilong,

Minakarya,

Mantawa, Tuntung

Jumlah Rehabilitasi

Sedang / Berat

Puskesmas Pembantu

8 Unit 1.450.000.000

i. Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis

PKM Lobu, PKM Pagimana, Toili I

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

4 Unit 800.000.000 Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis

PKM Lobu, PKM Pagimana, Toili I

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

4 Unit 800.000.000

17.

Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 3.742.395.000

Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 3.742.395.000

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Page 55: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

55

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a. Pembangunan Rumah Sakit RS Pratama Kec.

Pagimana

Jumlah

Pembangunan/Penambah

an Ruang Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000 Pembangunan Rumah Sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana

Jumlah

Pembangunan/Penamb

ahan Ruang Rumah

Sakit

2 Unit 527.100.000

b. Pembangunan Ruang Poliklinik

Rumah Sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pembangunan

Ruang Poliklinik Rumah

Sakit

1 Unit 450.000.000 Pembangunan Ruang

Poliklinik Rumah Sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pembangunan

Ruang Poliklinik Rumah

Sakit

1 Unit 450.000.000

c. Pembangunan Gudang

Obat/Apotik

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pembangunan

Gudang Obat/Apotik 1 Unit 200.000.000

Pembangunan Gudang

Obat/Apotik

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pembangunan

Gudang Obat/Apotik 1 Unit

200.000.000

d.

Penambahan Ruang Rawat Inap

Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas

I, II, III)

RS Pratama Kec.

Pagimana

Jumlah Penambahan

Ruang Rawat Inap Rumah

Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II,

III)

1 Unit 1.013.295.000

Penambahan Ruang Rawat

Inap Rumah Sakit (VVIP,

VIP, Kelas I, II, III)

RS Pratama Kec.

Pagimana

Jumlah Penambahan

Ruang Rawat Inap

Rumah Sakit (VVIP,

VIP, Kelas I, II, III)

1 Unit 1.013.295.000

e. Pengadaan alat-alat rumah sakit RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pengadaan alat-

alat rumah sakit 1 Unit 1.000.000.000

Pengadaan alat-alat rumah

sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pengadaan

alat-alat rumah sakit 1 Unit

1.000.000.000

f. Pengadaan ambulance/ mobil

jenazah

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pengadaan

ambulance/ mobil jenazah 1 Unit 300.000.000 Pengadaan ambulance/

mobil jenazah

RS Pratama Kec.

Pagimana Jumlah Pengadaan

ambulance/ mobil

jenazah

1 Unit 300.000.000

g. Pengadaan bahan-bahan logistik

rumah sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana Persentase Pengadaan

logistik rumah sakit 100% 230.000.000

Pengadaan bahan-bahan

logistik rumah sakit

RS Pratama Kec.

Pagimana Persentase Pengadaan

logistik rumah sakit 100% 230.000.000

h. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

RS Pratama Kec. Pagimana

Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

100% 22.000.000 Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

RS Pratama Kec. Pagimana

Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

100% 22.000.000

18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Persentase masyarakat yang memiliki JKN 100% 42.034.914.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Persentase masyarakat yang memiliki JKN

100% 42.034.914.000

a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Kab. Banggai Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN

362.917 Jiwa

41.999.914.000 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Kab. Banggai Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN

362.917 Jiwa 41.999.914.000

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

puskesmas di kab. banggai

Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN

27 PKM 35.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

puskesmas di kab. banggai

Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN

27 PKM 35.000.000

19.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar

100% 185.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar

100% 185.000.000

Page 56: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

56

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a.

Penyelenggaraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase kunjungan

neonatus (KN) 100% 150.000.000

Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase kunjungan

neonatus (KN) 100% 150.000.000

Desa di Kab.

Banggai

Persentase pelayanan

SKDN di posyandu 90% 35.000.000

Desa di Kab.

Banggai

Persentase pelayanan

SKDN di posyandu 90% 35.000.000

20. Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan

Kesehatan Usia Lanjut

Sesuai Standar

100% 40.000.000

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Lansia

Persentase Pelayanan

Kesehatan Usia

Lanjut Sesuai Standar

100% 40.000.000

a. Pelayanan Kesehatan Lansia Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan posbindu

lansia

27 PKM 40.000.000 Pelayanan Kesehatan

Lansia

Puskesmas di Kab.

Banggai

Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

posbindu lansia

27 PKM 40.000.000

21.

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Persentase peningkatan

mutu pengawasan TTU

dan TPM 100% 70.000.000

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Persentase

peningkatan mutu

pengawasan TTU dan

TPM

100% 70.000.000

a.

Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah

Tangga

Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase pembinaan

dan pengawasan

keamanan kesehatan

makanan hasil produksi

rumah tangga

100% 35.000.000

Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan

Hasil Produksi Rumah

Tangga

Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase pembinaan

dan pengawasan

keamanan kesehatan

makanan hasil produksi

rumah tangga

100% 35.000.000

b.

Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan

Makanan Restaurant

Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase pembinaan

dan pengawasan

keamanan kesehatan

makanan

100% 35.000.000

Pengawasan dan

Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan

Restaurant

Kecamatan di Kab.

Banggai

Persentase pembinaan

dan pengawasan

keamanan kesehatan

makanan

100% 35.000.000

22.

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Persentase pelayanan

kesehatan dasar pada

ibu hamil dan bersalin

sesuai standar

100% 255.000.000

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan

kesehatan dasar pada

ibu hamil dan bersalin

sesuai standar

100% 255.000.000

Persentase pelayanan

kesehatan anak remaja

sesuai standar

100% 35.000.000

Persentase pelayanan

kesehatan anak

remaja sesuai standar

100% 35.000.000

a.

Penyelenggaraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Anak

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase Ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan

antenatal care ( K1 s/d K4) 100% 150.000.000

Penyelenggaraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase Ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

care ( K1 s/d K4)

100% 150.000.000

Page 57: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

57

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase ibu hamil

dengan komplikasi yang

mendapatkan pelayanan

kesehatan

100% 35.000.000

Persentase ibu hamil

dengan komplikasi

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

100% 35.000.000

Persentase Ibu bersalin

yang ditolong oleh tenaga

kesehatan di fasilitas

kesehatan

100% 35.000.000 Persentase Ibu bersalin

yang ditolong oleh

tenaga kesehatan di

fasilitas kesehatan

100% 35.000.000

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan posyandu

prakonsepsi

27 PKM 35.000.000 Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

posyandu prakonsepsi

27 PKM 35.000.000

b.

Penyelenggaraan Peninkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Remaja

Puskesmas di

Kab.Banggai

Persentase pelayanan

kesehatan reproduksi dan

prakonsepsi pada remaja 100% 35.000.000

Penyelenggaraan

Peninkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Remaja

Puskesmas di

Kab.Banggai

Persentase pelayanan

kesehatan reproduksi

dan prakonsepsi pada

remaja

100% 35.000.000

23. Program Pencegahan

Penyakit Tidak Menular

persentase penderita

penyakit tidak menular

yang mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100% 115.000.000 Program Pencegahan

Penyakit Tidak Menular

persentase penderita

penyakit tidak

menular yang

mendapatkan

pelayanan kesehatan

sesuai standar

100% 115.000.000

a. Pencegahan Penyakit Tidak

Menular

Desa di Kab.

Banggai

persentase penderita

penyakit tidak menular

yang ditemukan dan

ditangani sesuai standar

100% 45.000.000 Pencegahan Penyakit Tidak

Menular

Desa di Kab.

Banggai

persentase penderita

penyakit tidak menular

yang ditemukan dan

ditangani sesuai

standar

100% 45.000.000

Prevalensi merokok usia <

18 tahun 25% 35.000.000

Prevalensi merokok

usia < 18 tahun 25% 35.000.000

b. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan

NAPZA

Desa di Kab.

Banggai

Persentase ODGJ berat

yang mendapat pelayanan

kesehatan

100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Jiwa

dan NAPZA

Desa di Kab.

Banggai

Persentase ODGJ berat

yang mendapat

pelayanan kesehatan

100% 35.000.000

24. Program Sarana dan

Prasarana Kesehatan

Persentase peningkatan

Alat Kesehatan yang

bermutu dan akurat 100% 169.400.000

Program Sarana dan

Prasarana Kesehatan

Persentase

peningkatan Alat

Kesehatan yang

bermutu dan akurat

100% 169.400.000

Page 58: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

58

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a. Standarisasi Peralatan

kesehatan

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase kalibrasi alat

kesehatan 100% 169.400.000

Standarisasi Peralatan

kesehatan

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase kalibrasi

alat kesehatan 100% 169.400.000

25. Program Peningkatan

Kesehatan Anak Sekolah

Persentase pelayanan

kesehatan anak usia

sekolah dasar sesuai

standar

100% 35.000.000 Program Peningkatan

Kesehatan Anak Sekolah

Persentase pelayanan

kesehatan anak usia

sekolah dasar sesuai

standar

100% 35.000.000

a. Program Peningkatan

Kesehatan Anak Sekolah

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase Supervisi

Penjaringan kesehatan

anak sekolah

100% 35.000.000 Program Peningkatan

Kesehatan Anak Sekolah

Puskesmas di Kab.

Banggai

Persentase Supervisi

Penjaringan kesehatan

anak sekolah

100% 35.000.000

Page 59: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

59

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan

diperoleh dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang,

pokok pikiran DPRD/ reses serta usulan teknokratis. Kemudian

usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan

kegiatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan. Usulan dari

masyarakat pada umumnya merupakan pemenuhan sarana,

prasarana dan alat kesehatan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

a Pembangunan gedung kantor Persentase Pembangunan

gedung kesehatan

- Pembuatan Ruang Bebas

Rokok 1 Unit Reses

2 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

a.

Pengadaan peralatan dan

perbekalan kesehatan termasuk

obat generik esensial

Persentase peralatan dan

perbekalan kesehatan yang

tersedia di Puskesmas dan

jaringannya

- Pengadaan alat kesehatan 1 Paket Reses

3

Program Pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

a. Pembangunan Puskesmas Jumlah Pembangunan

puskesmas

-Peningkatan Pembangunan

Rawat Inap Puskesmas Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar

Puskesmas Bualemo Kec. Bualemo 1 Paket Musrenbang

-Penambahan Ruang

Puskesmas mantok Kec.

Mantoh

Kec. Mantoh 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Ruang

Pelayanan Puskesmas

Kampung Baru Kec. Luwuk

Kec. Luwuk 1 Unit Musrenbang

- Penambahan ruang poli gigi

Puskesmas Sinorang Kec. Batui

Selatan

Kec. Batui

Selatan 1 Unit Musrenbang

Page 60: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

60

- Pembangunan Laboratorium

terpadu Puskesmas Sinorang

Kec. Batui Selatan

Kec. Batui

Selatan 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar

Puskesmas Sinorang Kec. Batui

Selatan

Kec. Batui

Selatan 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Gedung

Pertemuan Puskesmas Toili II

Kec. Toili

Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Gedung rawat

Inap, Kamar bersalin dan Nifas

Puskesmas Simpong Kec.

Luwuk Selatan

Kec. Luwuk

Selatan 1 Unit Musrenbang

-Pembangunan pagar

puskesmas Saiti Kec. Nuhon Kec. Nuhon 1 Unit Reses

- Pembangunan Gedung Rawat

Inap, Ruang Bersalin dan Nifas 1 Unit Reses

- Pembangunan Ruangan

administrasi Puskesmas toili I

Kec. Moilong

Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Pembangunan gudang

peralatan Puskesmas Toili I Kec. Moilong 1 Unit Reses

b. Pembangunan puskesmas

pembantu

Jumlah puskesmas

pembantu yang dibangun

- Pembangunan pagar beton

pustu asaan kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Pustu

Bunga Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Pustu

Salodik Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang

- Penambahan Ruang Bersalin

Pustu Awu Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Pustu

Bukit Jaya Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Pustu

Piondo Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pustu Sentral

sari Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Pustu

Rata Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan pagar pustu

Tomeang Kec. Nuhon Kec. Nuhon 1 Unit Reses

- Pembangunan Pustu Mayayap Kec. Bualemo 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar Pustu

Bantayan Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar Pustu

Salodik Kec. Luwuk Utara Kec. Luwuk Utara 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar Pustu

Desa Minakarya Kec. Moilong 1 Unit Reses

c. Pengadaan Puskesmas Keliling Jumlah Pengadaan

puskesmas keliling

- Pengadaan mobil ambulans 1 Unit Reses

d. Peningkatan Puskesmas

Menjadi Puskesmas Rawat Inap

Jumlah Puskesmas yang

meningkat statusnya

- Peningkatan Status

Puskesmas Non Rawat Inap

Kec. Simpang

Raya 1 Unit Musrenbang

Page 61: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

61

menjadi Puskesmas Rawat Inap

(Puskesmas Simpang Raya)

- Pembangunan gedung rawat

inap Puskesmas balantak

selatan

Kec. Balantak

Selatan 1 Unit Musrenbang

e. Pembangunan / Rehab

Puskesdes

Jumlah Pembangunan /

Rehab Poskesdes

- Rehabilitasi Polindes

Tombangan Ulos Kec. Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Poskesdes

Longgolian Kec. Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Poskesdes

Balai Gondi Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Poskesdes

Hohudongan Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Polindes

Bungawon Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar

Poskesdes Samajatem Kec.

Pagimana

Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang

- Rehab Polindes Bualemo A Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang

- Rehab Poskesdes Lembah

Tompotika Makmur Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar

Puskesmas mamping Kec.

Balantak

Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang

- Penambahan Ruang Bersalin

Polindes Ondoliang

Kec.Balantak Utara

Kec. Balantak

Utara 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Poskesdes

Baruga Kec. Lamala 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan pagar desa

pohi kec. Luwuk Timur Kec. Luwuk Timur 1 Unit Musrenbang

- Pengadaan Sarana dan

prasarana poskedes

Tompotika Makmur

Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar Polindes

Bumi Beringin Kec. Luwuk

Utara

Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Ruang

Polindes Kel. Nambo Lempek

Kec. Nambo

Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Polindes Kel.

Nambo Lempek Baru Kec.

Nambo

Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Polindes Kel.

Lontio Baru Kec. Nambo Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Polindes

Padungnyo, Kec. Nambo Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Poskesdes Kel.

Lingkungan II Kec. Batui Kec. Batui 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Polindes Gori-

gori Kec. Batui Selatan

Kec. Batui

Selatan 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Poskesdes

Bonebalantak Kec. Batui

Selatan

Kec. Batui

Selatan 1 Unit Musrenbang

Page 62: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

62

- Rehabilitasi Poskesdes

Mansahang Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan Pagar

Poskesdes Samalore Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Berat Poskesdes

Mantan A Kec. Simpang Raya

Kec. Simpang

Raya 1 Unit Reses

- Pagar Poskesdes Balanga

kec. Lobu Kec. Lobu 1 Unit Reses

- Pembangunan Poskesdes

Hohudongan Kec. Pagimana Kec. Pagimana 1 Unit Reses

- Pembangunan Ruang Bersalin

Poskesdes Sepa Kec.

Pagimana

Kec. Pagimana 1 Unit Reses

- Pengadaan Ruang Periksa

dan Perlengkapan Poskesdes

Pakowa Kec. Pagimana

Kec. Pagimana 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar Polindes

Bungawon Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar Polindes

Pohi Kec. Luwuk Timur Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Pagar Poskesdes Baya Luwuk

Timur Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar

Poskesdes Pohi Kec. Luwuk

Timur

Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Pembangunan Pagar

Poskesdes Trans Pohi Kec.

Luwuk Timur

Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Pembangunan pagar

posksdes Soho Kec. Luuwuk 1 Unit Reses

- Rehab poskesdes Mahaas Kec. Luwuk

Selatan 1 Unit Reses

- Rehabilitasi Polindes dan

Ruang Bersalin Sayambongin

Kec. Nambo

Kec. Nambo 1 Unit Reses

- Pembangunan pagar

poskesdes Argo Mulyo Kec.

Moilong

Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Pembangunan pagar

poskesdes Karya Jaya Kec.

Moilong

Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Rehab Polindes Mulyoharjo Kec. Moilong 1 Unit Reses - Rehab Polindes Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Rehab Pagar Poskesdes

Lumpoknyo Kec. Luwuk 1 Unit Reses

- Rehab berat polindes Mekar

Sari Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses

- Rehabilitasi Poskesdes

Sindang sari Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses

- Pembangunan Polindes

Mantawa Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses

f. Rehabilitasi Sedang / Berat

Puskesmas

Jumlah Rehabilitasi Sedang

/ Berat Puskesmas

- Rehabilitasi Puskesmas

Bualemo Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang

Page 63: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

63

- Rehabilitasi Puskesmas Toili II

Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Ruang Pelayanan

Puskesmas Kampung Baru Kec. Luwuk 1 Unit Reses

g. Rehabilitasi Sedang / Berat

Puskesmas Pembantu

Jumlah Rehabilitasi Sedang

/ Berat Puskesmas

Pembantu

- Rehabilitasi Pustu Tuntung

Kec. Bunta Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Ringan Pustu

Bakung Kec. Batui Kec. Batui 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Pustu Uwe Mea

Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Pustu Cendana

Pura Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Pustu Singkoyo

Kec. Toili Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Rehab Pustu Bima Karya Kec.

Bualemo Kec. Bualemo 1 Unit Reses

- Rehabilitasi Pustu Boitan Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses

- Rehabilitasi Pustu Babang

Buyangge Kec. Kintom Kec. Kintom 1 Unit Reses

- Rehab Pustu Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Rehab Pustu Minakarya Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Rehabilitasi Pustu Mantawa

Kec. Toili Barat Kec. Toili Barat 1 Unit Reses

h.

Pembangunan / Rehabilitasi

Sedang / Berat Rumah Dokter /

Paramedis

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi

Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

- Rehab Berat Rumah Dinas

Dokter Puskesmas Bualemo Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang

- Rehab Ringan Rumah Dinas

Paramedis Puskesmas

Bualemo

Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Rumah Dinas

Paramedis Kel. Dale-Dale Kec.

Balantak

Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas Sinorang Kec. Batui Selatan

Kec. Batui

Selatan 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Rumah Dokter Puskesmas Toili II Kec. Toili

Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas Toili II Kec. Toili

Kec. Toili 1 Unit Musrenbang

- Pembangunan rumah tenaga kesehatan Lobu

Kec. Lobu 1 Unit Reses

- Pembangunan Perumahan Dokter Umum Kec. Pagimana

Kec. Lobu 1 Unit Reses

- Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Toili I Kec. Moilong

Kec. Moilong 1 Unit Reses

- Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Toili I Kec. Moilong

Kec. Moilong 1 Unit Reses

4 Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit /

Page 64: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

64

rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

a. Pembangunan Rumah Sakit

Jumlah

Pembangunan/Penambahan

Ruang Rumah Sakit

- Pembangunan Rumah Sakit

Pratama Kecamatan Balantak Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan

kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2019 beserta prognosis. Sebelum

merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan

telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah

untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di

daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi perangkat daerah Dinas Kesehatan. Sasaran Pembangunan

Kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;

b. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak

menular;

c. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;

d. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan

mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan.

Permasalahan kesehatan yang muncul di Kabupaten Banggai antara

lain :

a. Lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang masih

kurang mendukung pembangunan kesehatan. Pada masa yang

akan datang tuntutan akselerasi pembangunan kesehatan

Page 65: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

65

memerlukan perhatian dengan dukungan lingkungan yang kondusif

termasuk dukungan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif

maupun legislatif.

b. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang

bermutu belum maksimal terutama pada daerah terpencil dan

kepulauan serta perhatian pada masyarakat miskin dan kelompok

berisiko masih perlu mendapatkan perhatian yang optimal.

c. Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

d. Terjadinya kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular

seperti Hipertensi, Diabetes Melitus (DM), Jantung dan Stroke yang

mempunyai kontribusi besar terhadap angka kesakitan dan

kematian.

e. Belum semua penduduk terutama penduduk miskin dan kelompok

rentan lainnya mempunyai jaminan kesehatan sehingga target

pencapaian universal coverage belum dapat tercapai sesuai yang

diharapkan.

f. Pemberdayaan masyarakat, advokasi kesehatan untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kesehatan masih terbatas.

g. Sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya pada

umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan

menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima.

h. Anggaran pembiayaan kesehatan masih terfokus pada alokasi

upaya kuratif sehingga diperlukan peningkatan anggaran kesehatan

di daerah sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di

tingkat Pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan

Rencana Kerja Perubahan(Renja) Perangkat Daerah Dinas kesehatan

Kabupaten Banggai, dimana diharapkan adanya sinergisitas kebijakan

pembangunan kesehatan mulai dari tingkat pusat hingga daerah,

Page 66: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

66

sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai

dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

Tujuan Renja disusun merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu terselenggaranya

pembangunan yang merata dan berkelanjutan dalam rangka mencapai

derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Dengan diformulasikannya

tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu

satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki.

Konteks pembangunan kesehatan Kab. Banggai oleh Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di rumuskan dalam ruang lingkup

misi ke enam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

daya saing Daerah serta melalui tujuan yang ingin dicapai yakni

Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan misi tersebut, maka telah dirumuskan tujuan dan

sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai antara lain :

Page 67: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

67

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021

NO TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA TAHUN SASARAN PADA TAHUN KE-

2017 2018 2019 2020 2021

1

MENINGKATKAN TATA KELOLA DINAS KESEHATAN YANG BAIK, BERSIH DAN AKUNTABEL

INDEKS REFORMASI BIROKRASI DINAS KESEHATAN

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

BB BB A A A

2

MENINGKATKA

N KUALITAS PEMBANGUNA

N KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI

USIA

HARAPAN HIDUP

MENINGKATN

YA INDIKATOR DERAJAT

KESEHATAN MASYARAKAT KABUPTEN BANGGAI

ANGKA

KEMATIAN IBU

200/100.

000 KH

190/100.

000 KH

180/100.

000 KH

160/100.

000 KH

150/10

0.000 KH

ANGKA

KEMATIAN BAYI (AKB)

10/1000

KH

9/1000

KH

8/1000

KH

7/1000

KH

6/1000

KH

ANGKA KEMATIAN

BAYI (AKB)

10/1000 KH

9/1000 KH

8/1000 KH

7/1000 KH

6/1000 KH

PERSENTASE BALITA STUNTING

35% 32% 30% 27% 25%

INDEKS KELUARGA SEHAT

40% 60% 80% 90% 100%

ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK

MENULAR

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1%

MENINGKATNYA

PEMERATAAN AKSES DAN PELAYANAN KESEHATAN

BERKUALITAS

CAKUPAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)

70% 90% 100% 100% 100%

PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TERAKREDITASI DAN TERSTANDARISASI

100% 100% 100% 100% 100%

Page 68: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

68

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk

mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,

menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang

yang ada.

Penetapan program dan kegiatan tahun 2019 didasarkan pada

beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :

a. Pencapaian visi dan misi perangkat daerah

b. Pencapaian SDG’s

c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan IKK.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2019 terdiri dari 25 progam dan

103 kegiatan dengan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

didasarkan pada penetapan prioritas usulan musrenbang, pokok

pikiran DPRD maupun usulan teknokratis, road map penanggulangan

masalah kesehatan berdasarkan evidence based serta road map

standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas yang

telah disepakati dengan Kementerian Kesehatan. Adapun program dan

kegiatan tahun 2019 dari berbagai sumber dana serta perkiraan maju

tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat dilampiran tabel. 3.2.

Page 69: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

69

Tabel 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BANGGAI

Nama OPD : Dinas Kesehatan Sumber Dana : APBD

No. Kode

Program/ Kegiatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

RENCANA TAHUN 2019 (N)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KESEHATAN

1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan layanan perkantoran

100%

9.037.500.000

100%

9.151.161.000

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat

Luwuk 12 bulan

9.600.000 APBD

12 bulan

4.800.000

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Luwuk, Rumah Sakit Pratama

12 bulan

258.500.000 APBD

12 bulan

265.000.000

01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor

Luwuk, Rumah Sakit Pratama

12 bulan

113.300.000 APBD

12 bulan

115.000.000

01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Persentase Penyediaan alat tulis kantor

Luwuk, Rumah Sakit Pratama

100%

175.000.000 APBD

100%

176.750.000

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Luwuk 100%

48.400.000 APBD

100%

48.884.000

Page 70: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

70

01.12 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Persentase Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Luwuk, Rumah Sakit Pratama

100%

50.000.000 APBD

100%

55.000.000

01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Persentase Penyediaan makanan dan minuman

Luwuk 100%

75.000.000 APBD

100%

78.000.000

01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentae Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah 100%

265.000.000 APBD

100%

275.000.000

01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Dalam daerah 26 PKM

60.000.000 APBD

26 PKM

65.000.000

01.20 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Jumlah Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Luwuk, Rumah Sakit Pratama

12 bulan

7.982.700.000 APBD

12 bulan

8.062.5270.000

2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

100%

3.405.520.000

100%

3.731.402.000

02.03 Pembangunan gedung kantor

Persentase Pembangunan gedung kantor

Luwuk 100% 709.500.000 APBD

100% 716.595.000

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Persentase Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional

Luwuk 100% 700.000.000 APBD

100% 710.000.000

02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Persentase pengadaan perlengkapan gedung kantor

Luwuk 100% 260.700.000 APBD

100% 263.307.000

02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Persentase pengadaan peralatan gedung kantor

Luwuk 100% 150.000.000 APBD

100% 151.500.000

02.10 Pengadaan meubelair Persentase Pengadaan meubelair

Luwuk 100% 1.091.320.000 APBD

1.300.000.000

Page 71: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

71

02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Luwuk 100% 200.000.000 APBD

100% 250.000.000

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Luwuk 100%

144.000.000 APBD

100%

180.000.000

02.42 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Luwuk 1 Unit 150.000.000 APBD

1 Unit 160.000.000

3 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100%

345.000.000

100%

412.500.000

03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi

Luwuk - -

1 Unit 50.000.000

03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Luwuk 138 Pasang 172.500.000 APBD

145 Pasang 181.250.000

03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Luwuk 138 Pasang 172.500.000 APBD

145 Pasang 181.250.000

4 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kinerja SDM aparatur

100%

22.000.000

100%

25.000.000

Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki STR Kompetensi

85% 185.000.000

90% 188.000.000

05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal

Luwuk 30 SDM

Kesehatan 150.000.000 APBD

35 SDM Kesehatan

150.000.000

05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Jumlah Kunjungan lapangan pembinaan pemantauan kerja aparatur

Luwuk 26 PKM 22.000.000 APBD

27 PKM

25.000.000

Page 72: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

72

Jumlah Laporan Kebutuhan SDM Kesehatan

Luwuk 1 Laporan 35.000.000 APBD

1 Laporan 38.000.000

5 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Akuntabiltas Dokumen LAKIP

100% 146.000.000

100% 150.840.000

06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Luwuk 2 dokumen 27.000.000 APBD

2 dokumen 28.000.000

06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Luwuk 2 dokumen 35.000.000 APBD

2 dokumen 38.000.000

06.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD

Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD

Luwuk 7 dokumen 54.000.000 APBD

7 dokumen 54.540.000

06.09 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)

Jumlah laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai (OPD)

Luwuk 1 dokumen 30.000.000 APBD

1 dokumen 30.300.000

6 07 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Persentase peningkatan pengembangan SIK

100% 754.000.000

100% 741.525.000

Persentase Peningkatan Pengembangan SDM Kesehatan

100% 60.000.000

100% 68.000.000

07.01 Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base

Jumlah dokumen pemutakhiran data SP2TP

Luwuk 1 Dokumen 68.500.000 APBD

1 Dokumen 38.000.000

07.03 Penyusunan profil Perangkat Daerah

Jumlah penyusunan dokumen profil kepegawaian

Luwuk 1 dokumen 25.000.000 APBD

1 dokumen 28.000.000

Jumlah penyusunan dokumen profil kesehatan dan data dasar Puskesmas

Luwuk 2 dokumen 45.000.000 APBD

2 dokumen 28.000.000

Page 73: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

73

Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan

Luwuk 1 dokumen 25.000.000 APBD

1 dokumen 30.000.000

07.05 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen

pemutakhiran data SDM Luwuk 1 Dokumen 35.000.000 APBD

1 Dokumen 38.000.000

Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan

Luwuk 2 Dokumen 35.000.000 APBD

2 Dokumen 38.000.000

07.06 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang

menerapkan SIKDA Generik Luwuk 19 PKM 580.500.000 APBD

24 PKM 609.525.000

7 08

Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

100% 70.000.000

100% 73.350.000

08.02

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan (08.02)

Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas

Luwuk 26 PKM 35.000.000 APBD

27 PKM 38.000.000

08.03

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan

Kab. Banggai 100% 30.000.000 APBD

100% 30.300.000

Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO

Luwuk 2 Dokumen 5.000.000 APBD

2 Dokumen 5.050.000

8 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase obat dan PKRT yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya

100% 4.089.090.800

100% 4.226.000.000

15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah obat, BHP, Pengisian Tabung Oksigen yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya

Puskesmas di Kab. Banggai

3 jenis 3.605.438.000 APBD, DAK

3 jenis 3.700.000.000

15.05 Peningkatan mutu dan penggunaan obat dan PKRT

Jumlah Pelaksanaan Distribusi Obat dan e-Logistik di Puskesmas dan Jaringannya

Puskesmas di Kab. Banggai

26 PKM 413.652.800 APBD, DAK

27 PKM 418.000.000

Page 74: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

74

Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Produksi PKRT

Kecamatan di Kab. Banggai

100% 17.500.000 APBD

100% 35.000.000

Persentase pelaksanaan pengawasan mutu sarana Distribusi PKRT

Kecamatan di Kab. Banggai

100% 17.500.000 APBD

100% 35.000.000

15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat di Puskesmas dan Jaringannya

Luwuk dan Puskesmas

26 PKM 35.000.000 APBD

27 PKM 38.000.000

9 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar

100% 2.000.000.000

100% 2.020.000.000

Persentase pelayanan kesehatan di tempat kerja

100% 35.000.000

100% 38.000.000

Persentase peningkatan Ketersediaan Alat Kesehatan

100% 7.044.225.000

100% 7.602.352.691

Persentase Peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas

85% 704.834.000

90% 200.000.000

Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan haji

100% 275.000.000

100% 280.000.000

Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan matra dan krisis kesehatan

100% 400.000.000

100% 404.000.000

Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional

100% 45.000.000

100% 50.000.000

Persentase Pemanfaatan Dana Operasional Puskesmas dan Jaringannya

100% 19.909.000.000

100% 20.458.090.000

Page 75: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

75

16.08

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial

Persentase peralatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya

Puskesmas 100% 7.044.225.000 DAK 100% 7.602.352.691

16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil

Darcil 2 darcil 40.700.000 APBD 3 darcil 45.000.000

16.16 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli

Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM

Puskesmas 4 kali 50.000.000 APBD 6 Kali 55.000.000

16.17 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Persentase Penyediaan dana operasional Puskesmas dan jaringannya

Luwuk 100% 4.909.000.000 APBD 100% 4.958.090.000

16.18 Bantuan Operasional Kesehatan

Persentase penyediaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

Luwuk 100% 15.000.000.000 DAK 100% 15.000.000.000

16.19 Jaminan Persalinan Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan jampersal

Luwuk 100% 2.000.000.000 DAK 100% 2.020.000.000

16.20 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan survei penilaian akreditasi

Puskesmas 2 PKM 614.134.000 DAK 27 PKM 100.000.000

16.21 Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan pada penyehat tradisional

Luwuk 27 PKM 45.000.000 APBD 27 PKM 50.000.000

16.22 pelayanan kesehatan kerja

Persentase Pembinaan dan pelayanan kesehatan pada pekerja formal dan informal

Luwuk 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000

16.23 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan

Persentase pelaksanaan SPGDT, PSC dan P3K

Luwuk 100% 400.000.000 APBD 100% 404.000.000

16.24 Pelayanan kesehatan haji Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah haji

Luwuk 2 kali 275.000.000 APBD 2 kali 280.000.000

Page 76: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

76

10 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga

100% 120.000.000

100% 151.000.000

17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah kunjungan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Puskesmas di Kab. Banggai

23 Kec. 35.000.000 APBD

23 Kec. 38.000.000

17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan

Luwuk 100% 50.000.000 APBD

100% 75.000.000

17.06 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi

Persentase pelaksanaan pengawasan apotik dan toko obat

Kecamatan di Kab. Banggai

100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

11 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Persentase Rumah Tangga Sehat

85% 303.085.000

90% 318.000.000

Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga

100% 40.000.000

100% 45.000.000

19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Persentase Rumah tangga ber PHBS

Desa di Kab. Banggai

85% 44.000.000 APBD

90% 45.000.000

19.06 Pengembangan desa siaga

Persentase pembentukan, pembinaan dan pelatihan kader desa siaga aktif

Desa di Kab. Banggai

85% 57.000.000 APBD

890 60.000.000

19.07 Lomba-lomba bidang kesehatan

Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan

Desa di Kab. Banggai

1 Kali 77.000.000 APBD

1 Kali 80.000.000

19.08 Peningkatan KIE Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes

Luwuk 100% 30.085.000 APBD

100% 35.000.000

19.09 Pengembangan UKBM Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu

Kecamatan di Kab. Banggai

100% 95.000.000 APBD

100% 98.000.000

Page 77: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

77

19.10 Pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran

Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga

Puskemas di Kab. Banggai

12 Kali 40.000.000 APBD

12 Kali 45.000.000

12 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Ibu Hamil KEK dan Anemia

20% 51.975.000

100% 55.000.000

Prevalensi Balita Gizi Buruk < 1% 437.605.000

< 1% 525.000.000

20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Jumlah laporan hasil pemetaan balita berdasarkan indeks growth trajectory

Luwuk 1 laporan 66.605.000 APBD

1 laporan 70.000.000

20.02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Persentase ibu hamil KEK dan anemia yang mendapatkan intervensi penanganan gizi

Luwuk, Puskesmas 100% 51.975.000 APBD

100% 55.000.000

Persentase Balita Penderita gizi buruk mendapat PMT pemulihan

Luwuk, Puskesmas 100% 188.000.000 APBD

100% 190.000.000

20.03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Persentase balita gizi buruk dengan tanda klinis yang mendapatkan suplemen makanan dan vitamin

Puskesmas 100% 55.000.000 APBD

100% 100.000.000

20.04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Persentase Program PIS PK yang dilaksanakan oleh TPG dan Kader

Luwuk 85% 88.000.000 APBD

90% 90.000.000

20.05 Penanggulangan gizi lebih

Persentase balita gizi lebih mendapatkan penanggulangan masalah gizi

Luwuk 95% 40.000.000 APBD

100% 75.000.000

13 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Kecamatan Sehat

85% 380.000.000

85%

Page 78: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

78

21.01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah laporan hasil kajian pengembangan lingkungan sehat

Desa di Kab. Banggai

1 Laporan 50.000.000 APBD

1 Laporan 50.500.000

21.03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Persentase pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Luwuk 100% 55.000.000 APBD

100% 55.550.000

21.05 Pengembangan lingkungan sehat

Jumlah desa yang melaksanakan STBM

Desa di Kab. Banggai

203 Desa/ Kel 200.000.000 APBD

203 Desa/Kel 250.000.000

21.06 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat

Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP

Desa di Kab. Banggai

26 PKM 40.000.000 APBD

27 PKM 45.000.00

21.07 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan

Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan

Desa di Kab. Banggai

100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

14 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah

persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 1.123.000.000

100% 1.134.230.000

Persentase UCI Desa 100% 50.000.000

100% 50.000.000

Persentase penanggulangan KLB dan Wabah

100% 40.000.000

100% 40.400.000

22.01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Persentase pelaksanaan fogging / PSN di kecamatan

Luwuk 100% 290.000.000 APBD

100% 292.900.000

22.03 Pengadaan vaksin penyakit menular

Jumlah pengadaan vaksin penyakit menular

Luwuk 308 vial 118.000.000 APBD

308 Vial 119.180.000

22.05

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

Persentase pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah (filariasi, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta, Rabies, Malaria, HIV dan DBD)

Luwuk 100% 715.000.000 APBD

100% 722.150.000

Page 79: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

79

22.08 Peningkatan imunisasi komprehensif

Persentase imunisasi lengkap bayi usia (0-11)

Dalam dan Luar Daerah

100% 50.000.000 APBD

100% 50.000.000

22.09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Persentase Desa Mengalami KLB Yang Ditangani < 24 Jam

Desa di Kab. Banggai

100% 40.000.000 APBD

100% 40.400.000

15 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan

100% 641.000.000

100% 243.410.000

23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Puskesmas di Kab. Banggai

26 PKM 241.000.000 APBD

27 PKM 243.410.000

23.07 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang dikareditasi

RS Pratama Kec. Pagimana

1 RS 400.000.000 DAK

100% -

16 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Persentase pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

100% 13.438.512.114.000

100% 14.063.475.000

25.01 Pembangunan puskesmas

Jumlah Pembangunan puskesmas

Puskesmas di Kab. Banggai

10 unit 2.000.000.000 APBD, DAK

15 Unit 3.253.475.000.

25.02 Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu

Kec. Nuhon, Bualemo, Luwuk

Timur, Luwuk Utara 4 unit 750.000.000 APBD

8 Unit 1.500.000.000

25.04 Pengadaan puskesmas keliling

Jumlah Pengadaan puskesmas keliling

13 unit 1.673.537.114 DAK

7 Unit 1.700.000.000

25.19 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

Jumlah Puskesmas yang meningkat statusnya

Kec. Simpang Raya 1 Unit 519.275.000 DAK

0 0

25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Puskesmas di Kab. Banggai

26 PKM 55.000.000 APBD

27 PKM 60.000.000

Page 80: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

80

25.24 Pembangunan / Rehab Poskesdes

Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes

Kec. Nambo, Simpang Raya,

Lobu, Pagimana, Luwuk Timur, Luwuk,

Luwuk Selatan, Nambo, Moilong,

Luwuk, Toili Barat, Toili, Batui Selatan

23 unit 4.275.000.000 APBD

17 Unit 3.000.000.000

25.25 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Kec. Simpang Raya, Balantak, Balantak

Utara, Balantak Selatan, Bualemo

5 unit 1.915.700.000 APBD, DAK

6 Unit 2.000.000.000

25.26 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

Kec. Bualemo, Luwuk Timur,

Kintom, Moilong, Toili Barat, Bunta

8 unit 1.450.000.000 APBD

9 Unit 1.700.000.000

25.43

Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis

Kec. Lobu, Pagimana, Moilong

4 Unit 800.000.000 APBD

5 Unit 850.000.000

17 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (26)

Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100% 3.742.395.000

100% 2.987.300.000

26.01 Pembangunan rumah sakit

Jumlah Pembangunan rumah sakit

RS. Pratama Kec. Pagimana

2 unit 527.100.000 DAK

0 0

26.02 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit

Jumlah Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit

RS. Pratama Kec. Pagimana

1 Unit 450.000.000 DAK

1 Unit 375.000.000

26.03 Pembangunan Gudang Obat/Apotik

Jumlah Pembangunan Gudang Obat/Apotik

RS. Pratama Kec. Pagimana

1 Unit 200.000.000 DAK

0 0

26.04 Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

Jumlah Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

RS. Pratama Kec. Pagimana

1 Unit 1.013.295.000 DAK

1 Unit 850.000.000

Page 81: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

81

26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit

Jumlah Pengadaan alat-alat rumah sakit

RS. Pratama Kec. Pagimana

1 Paket 1.000.000.000 DAK

1 Paket 1.500.000.000

26.20 Pengadaan ambulance/ mobil jenazah

Jumlah Pengadaan ambulance/ mobil jenazah

RS. Pratama Kec. Pagimana

1 Unit 300.000.000 DAK

0 0

26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Persentase Pengadaan logistik rumah sakit

Luwuk 100% 230.000.000 APBD

100% 232.300.000

26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

Luwuk 100% 22.000.000 APBD

100% 30.000.000

18 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Persentase masyarakat yang memiliki JKN

100% 42.034.914.000

100% 42.038.000.000

28.01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Jumlah masyarakat yang telah menerima kartu kepesertaan JKN

Kab. Banggai 362.917 Jiwa 41.999.914.000 APBD

374.834 Jiwa 42.000.000.000

28.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN

Puskesmas di Kab. Banggai

26 PKM 35.000.000 APBD

27 PKM 38.000.000

19 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar

100% 185.000.000

100% 190.000.000

29.08 Penyelenggaraan peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita

Persentase kunjungan neonatus (KN)

Puskesmas di Kab. Banggai

100% 150.000.000 APBD

100% 152.000.000

Persentase pelayanan SKDN di posyandu

Desa di Kab. Banggai

90% 35.000.000 APBD

95% 38.000.000

20 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar

100% 40.000.000

100% 45.000.000

Page 82: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

82

30.06 Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posbindu lansia

Puskesmas di Kab. Banggai

26 PKM 40.000.000 APBD

27 PKM 45.000.000

21 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase peningkatan mutu pengawasan TTU dan TPM

100% 70.000.000

100% 76.000.000

31.02

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga

Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

Kecamatan di Kab. Banggai

100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

31.03

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan Makanan Restaurant

Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan kesehatan makanan

Kecamatan di Kab. Banggai

100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

22 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bersalin sesuai standar

100% 255.000.000

100% 266.000.000

Persentase pelayanan kesehatan anak remaja sesuai standar

100% 35.000.000

100% 38.000.000

32.04 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care ( K1 s/d K4)

Puskesmas di Kab. Banggai

100% 150.000.000 APBD

100% 152.000.000

Persentase ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Puskesmas di Kab. Banggai 100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

Puskesmas di Kab. Banggai 100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan posyandu prakonsepsi

Puskesmas di Kab. Banggai 27 PKM 35.000.000 APBD

27 PKM 38.000.000

32.05

Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja

Persentase pelayanan kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada remaja

Puskesmas di Kab. Banggai 100% 35.000.000 APBD

100%

38.000.000

Page 83: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

83

23 34 Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular

persentase penderita penyakit tidak menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 115.000.000

100% 126.000.000

34.01 Pencegahan Penyakit Tidak Menular

persentase penderita penyakit tidak menular yang ditemukan dan ditangani sesuai standar

Desa di Kab. Banggai

100% 45.000.000 APBD

100% 50.000.000

Prevalensi merokok usia < 18 tahun

Desa di Kab.

Banggai 25% 35.000.000 APBD

20% 38.000.000

34.07 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza

Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan

Desa di Kab. Banggai

100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

24 35 Program Sarana dan Prasarana Kesehatan

Persentase peningkatan Alat Kesehatan yang bermutu dan akurat

100% 169.400.000

100% 175.000.000

35.01 Standarisasi alat kesehatan

Persentase kalibrasi alat kesehatan

Puskesmas di Kab. Banggai

100% 169.400.000 APBD

100% 175.000.000

25 36 Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah (dst)

Persentase pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar sesuai standar

100% 35.000.000

100% 38.000.000

36.01 Penjaringan kesehatan anak sekolah (dst)

Persentase Supervisi Penjaringan kesehatan anak sekolah

Puskesmas di Kab. Banggai

100% 35.000.000 APBD

100% 38.000.000

TOTAL 111.834.055.914 112.864.085.691

Page 84: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

84

BAB. IV

RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut

kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan

Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara

langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi

pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai

wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk

penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas

yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan

acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja

PerubahanPerangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Perubahanberupa program dan kegiatan sebagai

instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan

prakiraan maju

Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.2 diatas. Penyajian program dan kegiatan

dilakukan berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019

yang sudah ditetapkan. Tujuan Dinas Kesehatan berdasarkan arah

kebijakan tahun 2019 dalam RPJMD adalah meningkatkan indeks

pembangunan kesehatan dengan sasaran strategis yakni meningkatnya status

kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, program

prioritas Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah Jaminan Kesehatan bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Banggai, penanggulangan stunting, Gerakan

Masyarakat Sehat (GERMAS) serta pelaksanaan Program Indonesia Sehat

Page 85: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

85

melalui pendekatan keluarga. Disamping itu, untuk dapat mencapai tujuan dan

sasaran Dinas Kesehatan, pada tahun 2019 didukung juga oleh 25 Program dan

103 Kegiatan.

Page 86: RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/RKPDRencana… · merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

86

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Rancangan awal RKPD

(Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah) Kabupaten Banggai Tahun 2019,

yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahanmemuat tujuan dan sasaran, program

kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam

rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Banggai. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian

sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renja diharapkan

mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik di internal Dinas Kesehatan bersama dengan

jajarannya serta Pemerintah Daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Banggai tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu

mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen

RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai periode 2016-2021.

Luwuk, Juni 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANGGAI

Dr. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM

NIP.19670121 199803 1 006