-
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasiansesuai standar
Fasyankes yang mampu dalam melaksanakanpelayanan kefarmasian
sesuai standar
KODE
01
01.504
01.504.001 Tanpa Sub Output
051 - Meningkatkan kemampuan SDM dalamImplementasi Fornas dan
AnalisisFarmakoekonoml di Rumah Sakit
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN
2019
1.KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6.SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan
2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Direktorat Pelayanan Kefarmasian
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN M) TARGET
2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
34.053.835,00
01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar 60
02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
0,00
02.01 Persentase rumah saldt yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar 65
03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,00
03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat
Rasional di Puskesmas 40
Total 34.053.835,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
PRIORITAS NASIONALPROGRAM
KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS
PROVINSI
LOKASI
NAWACITA PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIIC)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)KABUPATEN
/ KOTA
34.053.835,00
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak
12.530.306,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia
AnggaranSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia KesehatanSejahtera
12.530.306,00
2.483.445,00
Provinsi Provinsi 121.848,00Sumatera SumateraUtara Utara
Provinsi Provinsi 129.979,00Sumatera SumateraBarat Barat
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
7PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIIQ
100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSIIMUPATEN
I KOTA
Provinsi Riau Provinsi Rlau 274.058,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
120.438,00
ProvinsiBengkulu
ProvInslBengkulu
180.024,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
111.456,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
45.463,00
ProvinsiJawa Timur
Provinsl JawaTimur
96.242,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
77.266,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 71.924,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinslNusaTenggaraBarat
179.666,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinslKalimantanTengah
149.878,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
196.308,00
L109.920,00Provinsi
SulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiTengah
ProvInslSulawesiTengah
157.606,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinslSulawesiSelatan
60.637,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiGorontalo
84.993,00
k _7.340,00Provinsi
Gorontalo
ProvinsiMaluku
ProvinslMaluku
135.035,00
ProvinsiPapua Barat
ProvInslPapua Barat
173.364,00
_
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASINAWACITA PRIORITAS NASIONAL
7PROGRAMPRIORITAS
-1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIIQ
_100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
3.255.341,00
PROVINSI KABUPATENI KOTA
052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalamMelaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesualStandar dan Penggunaan Obat Rasional
diPuskesmas
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
168.138,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinslSumateraBarat
74.458,00
Provinsi Riau Provinsl Rlau 134.361,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
76.712,00
ProvinsiLampung
ProvInslLampung
163.492,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
124.111,00
Provinsi DIGJakarta
Provinsi DKIJakarta
54.019,00
ProvinsiJawa Barat
Provinsi JawaBarat
185.210,00
ProvinsiJawa Tengah
Provinsi JawaTengah
273.664,00
140.000,00
1
Provinsi DIYogyakarta
Provinsl DIYogyakarta
ProvinsiJawa Timur
Provinsi JawaTimur
89.396,00
ProvinsiBanten
ProvInslBanten
73.890,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
213.063,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
256.533,00
L
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
129.200,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvInslSulawesiSelatan
44.031,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinslSulawesiTenggara
95.810,00
-
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
—
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
_29.271,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
135.803,00
L –253.558,00Provinsi
Papua BaratProvinsiPapua Barat
_
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
540.621,00
054 - Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan GemaCermat, dan
Optimalisasi AoC dalam rangkamendukung Germas di Kabupaten Kota
Provinsi
6.791.520,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
324.831,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
165.008,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
I 144.044,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 221.790,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
120.584,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
134.817,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
195.434,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanRiau
1I
271.522,00
[ –162.724,00
I
33.693,00
I
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
ProvinsiJawa Tengah
Provinsi JawaTengah
267.964,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
189.000,00
ProvinsiJawa Timur
Provinsi JawaTimur
200.558,00
I
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
7PROGRAMPRIORITAS
-1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIIQ
_100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
182.327,00
PROVINSI IMUPATENI KOTA
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
Provinsi Bali Provinsl Bali 264.112,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinslNusaTenggaraBarat
224.451,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinslNusaTenggaraTimur
205.824,00
ProvinsiKalimantanBarat
Provinsl IKalimantanBarat
221.010,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinslKalimantanTengah
175.714,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
125.641,00
321.311,00ProvinsiKalimantanTimur
ProvInslKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
I253.847,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinslSulawesiUtara
185.601,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
211.678,00
L295.638,00Provinsi
SulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvInslSulawesiTenggara
230.656,00
ProvinsiGorontalo
ProvinslGorontalo
168509,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinslSulawesiBarat
137.794,00
ProvinsiMaluku
ProvinslMaluku
406.670,00
-
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
—
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
–337.774,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
92.226,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
318.768,00
01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakanpelayanan
kefarmasian sesuai standar
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
ya 6.834.172,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00
052 - Peningkatan Kemampuan TenagaKefarmasian di RS untuk
Mendukung AlcreditasiRS
325.605,00
ProvinsiJawa Timur
Kota Malang 325.605,00
053 - Pencapaian indikator PelayananKefarmasian melalui
pendampingan Puskesmas
KotaAdministrasiJakarta Pusat
512.748,00
Provinsi DKIJakarta
512.748,00
I _478.928,00054- Pertemuan Koordinasi dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di EraJKN
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
478.928,00
055 - Pemantapan Program Prioritas Nasionalpada Daerah Bina
Wilayah (Binwil)
149.638,00
ProvinsiBengkulu
KotaBengkulu
149.638,00
056 - Penyusunan Standar dan PedomanPelayanan Kefarmaslan
1.063.995,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
1.063.995,00
057 - Workshop Penerapan Sistem InformasiManajemen Pelayanan
Kefarmasian (SIM Yanfar)
737.290,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
737.290,00
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
058 - Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obatdan Alat
Kesehatan
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1.303.426,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.303.426,00
059 - Kajian Penyakit Katastropik di FasilitasKesehatan Tingkat
Lanjut (FKTL)
1.588.722,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.588.722,00
060 - Penyusunan Modul Pelatlhan AnalisisFarmakoekonomi Di
Fasilitas Kesehatan
408.000,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
408.000,00
062 - Hands On Practice Penerapan AnalisisFarmakoekonomi dan
Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di
RumahSakit
265.820,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
265.820,00
01.507 FORNAS yang ditetapican sebagai acuan dalampenggunaan
obat sebagai kendali mutu dan kendalibiaya pada pelayanan kesehatan
di Era JKN
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia
MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan
Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan
Pelayanan DasarSejahtera
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
ya 2.231.119,00
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00
051 - Pengembangan FORNAS sebagai acuandalam penggunaan obat
sebagai kendali mutudan kendali biaya pada pelayanan kesehatan
diEra JKN
1.902.219,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
1.902.219,00
052 - Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasipenerapan
Fornas
328.900,00
328.900,00
6.938.158,0001.508 Kab/Kota yang menerapkan program
GerakanMasyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMaCerMat) pada
masyarakat
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia
MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan
Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan
Pelayanan DasarSejahtera
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan
pengendalianpenyakit
Peningkatan kualitaslingkungan sehat
006 -AnggaranKesehatan
tidak
01.508.051 Tanpa Sub Output 1 1 6.938.158,00
-
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
051 - Sosialisasi Gema Cermat pada PembinaKeluarga dan
Masyarakat
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA— — –
6.155.690,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
6.155.690,00
052 - Optimalisasi peran apoteker sebagai AgentOf Change Gema
Cermat
382.468,00
382.468,00
400.000,00053 - Pemantauan dan Evaluasi PelaksanaanGerakan
Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat(Gema Cermat)
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
400.000,00
01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannyamampu
melalcsanalcan pelayanan e-farmasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia
MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan
Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan
Pelayanan DasarSejahtera
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.136.140,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00
051 - Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi 147.576,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartSelatan
147.576,00
[ _142.864,00052 - Penyusunan modul akredltasl/sertifilcas1
apotek
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
142.864,00
053 - Workshop akreditasi/sertifikasi apotekJejaring
e-farmasl
845.700,00
845.700,00Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan
Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,
IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 679.614,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00
-
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
056 -Alat Pengolahan Data dan MaintenanceApilicasi
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
–679.614,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA—
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
679.614,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006
-AnggaranKesehatan
tidak 1.830.592,00
01.970.001 Tanpa Sub Output
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana
anggaran
1.830.592,00
412.142,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
241.810,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bogor 170.332,00
052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 294.390,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
294.390,00
124.050,00
IProvinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
124.050,00
054- Pengelolaan kepegawaian 523.880,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
523.880,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tanggadan perlengkapan
476.130,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
476.130,00
1.873.734,0001.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas
Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat,
Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
I
006 -AnggaranKesehatan
tidak
01.994.001 Tanpa Sub Output I 1.873.734,00
-
LOKASI
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
PROGRAMNAWACITA PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS PROYEK
PRIORITAS DUKUNGAN 100JANJI KERANGKA ALOKASI (RP
PROVINSI KABUPATENPRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN REGULASI
RIBU)
/ KOTA
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.873.734,00
Pusat Pusat 1.873.734,00
Total 34.053.835,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MNU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019
SATUANBIAYA
I PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET SATUAN
_
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
34.053.835,00
VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
45.307519,2201 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian
sesuai standar 37.444.230,70 41.188.653,78
01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar 2018 Fasyankes 12.530.306,00
13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07
01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 13.768.348,80
15.145.183,59 16.659.702,07
01.504.001.051-01.504.001.052
Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan
Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit 20,00 Rumah Sakit
124.172,25
162.767,05
2.483.445,00 20,00 20,00 20,00 2.716.801,70 2.988.481,79
3.287.330,04
Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasionaldl
Puskesmas
20,00 Puskesmas 3.255.341,00
I
20,00 20,00 20,00 3.580.875,10 3.938.962,61-
4.332.858,88
01.504.001.054- -
Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi
A0C dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten KotaProvinsi
32,00 Kab/Kota 212.235,00 6.791.520,00 32,00 32,00 32,00
7.470.672,00 8.217.739,19 9.039513,15
01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar 6454 Rumah Sakit danPuskesmas
6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06
01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 7.517.589,20
8.269.348,21 9.096.283,06
01.505.001.052 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kefarmasian dl RS
untuk Mendukung Alcreditasi RS 43,00 Rumah Sakit 7.572,21
325.605,00 43,00 43,00 43,00 358.165,50 393.982,05 433.380,25
01.505.001.053 Pencapalan indikator Pelayanan Kefarmasian
melalui pendampingan Puskesmas 210,00 Puskesmas 2.441,66 512.748,00
210,00 210,00 210,00 564.022,80 620.425,08 682.467,60
01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan
Mutu Pelayanan Kefarmaslan dl Era JKN 1,00 Laporan 478.928,00
478.928,00 1,00 1,00 1,00 526.820,80 579.502,88 637.453,17
01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Naslonal pada Daerah
Bina Wllayah (Binwil) 1,00 Provinsi 149.638,00 149.638,00 1,00 1,00
1,00 164.601,80 181.061,98 199.168,18
01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan
Kefarmasian 4,00 NSPK 265.998,75 1.063.995,00 4,00 4,00 4,00
1.170.394,50 1.287.434,00 1.416.177,40
01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen
Pelayanan Kefarmaslan (SIM Yanfar) 34,00 Provinsi 21.685,00
737.290,00 34,00 34,00 34,00 811.019,00 892.120,90 981.332,99
01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obat dan Alat
Kesehatan 3,00 NSPK 434.475,33 1.303.426,00 3,00 3,00 3,00
1.433.768,60 1.577.145,50 1.734.860,05
01.505.001.059 KaJian Penyakit Katastropik di Fasilitas
Kesehatan Tingkat LanJut (FKTL) 3,00 Fasyankes 529.574,00
1.588.722,00 3,00 3,00 3,00 1.747.594,20 1.922.353,62
2.114.589,00
01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis
Farmakoekonomi DI Fasilitas Kesehatan 1,00 NSPK 408.000,00
408.000,00 1,00 1,00 1,00 448.800,00 493.680,00 543.048,00
01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis
Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan
e-Modelling di 25,00Rumah Sakit
Rumah Sakit 10.632,80 265.820,00 25,00 25,00 25,00 292.402,00
321.642,20 353.806,42
01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan
obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan
kesehatandi Era JKN
1 NSPK 2.231.119,00 2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40
01.507.051 Tanpa Sub Output
1.902.219,00
2.231.119,00
1,00
2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40
01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam
penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada
pelayanankesehatan di Era JKN
1,00 NSPK 1.902.219,00 1,00 1,00 2.092.440,90 2.301.685,00
2.531.853,50
01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi
penerapan Fornas 1,00 Modul 328.900,00 328.900,00 1,00 1,00 1,00
361.790,00 397.969,00 437.765,90
01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat
Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 206 Kab/Kota
6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET
I
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 7.631.973,80
8.395.171,18 9.234.688,31
01.508.051.051 Sosiallsasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan
Masyarakat 37,00 Kab/Kota 166.370,00 6.155.690,00 37,00 37,00 37,00
6.771.259,00 7.448.384,90 8.193.223,40
01.508.051.052 Optimallsasi peran apoteker sebagal Agent Of
Change Gema Cermat 1,00 Regional 382.468,00 382.468,00 1,00 1,00
1,00 420.714,80 462.786,28 509.064,91
01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) 1,00 Dokumen
400.000,00 400.000,00 1,00 1,00 1,00 440.000,00 484.000,00
532.400,00
01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmaslannya mampu
melaksanakan pelayanan e-farmasi 40 Kab/Kota 1.136.140,00
1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 1.249.754,00
1.374.729,40 1.512.202,34
01.511.001.051 Layanan Publik Notlfilcasl e-Farmasl 1,00 Layanan
147.576,00 147.576,00 1,00 1,00 1,00 162.333,60 178.566,96
196.423,66
01.511.001.052 Penyusunan modul akredltasi/sertifikasi apotek
1,00 Kab/Kota 142.864,00 142.864,00 1,00 1,00 1,00 157.150,40
172.865,44 190.151,98
01.511.001.053 Workshop akreditasl/sertifikasi apotekjejaring
e-farmasi 34,00 Propinsi 24.873,53 845.700,00 34,00 34,00 34,00
930.270,00 1.023.297,00 1.125.626,70
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23
01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 747.575,40 822.332,94
904.566,23
01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi
1,00 Layanan 679.614,00 679.614,00 1,00 1,00 1,00 747.575,40
822.332,94 904.566,23
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.830.592,00
2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86
01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 2.013.651,20
2.215.016,32 2.436517,86
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran 2,00 Layanan 206.071,00 412.142,00 2,00 2,00 2,00
453.356,20 498.691,82 548.561,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Layanan
294.390,00 294.390,00 1,00 1,00 1,00 323.829,00 356.211,90
391.833,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00
Layanan 124.050,00 124.050,00 1,00 1,00 1,00 136.455,00 150.100,50
165.110,55
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 Layanan 523.880,00
523.880,00 1,00 1,00 1,00 576.268,00 633.894,80 697.284,28
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan 1,00 Layanan 476.130,00 476.130,00 1,00 1,00 1,00
523.743,00 576.117,30 633.729,03
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.873.734,00 2.061.107,40
2.267.218,14 2.493.939,95
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 2.061.107,40
2.267.218,14 2.493.939,95
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan
156.144,50 1.873.734,00 12,00 12,00 12,00 2.061.107,40 2.267.218,14
2.493.939,95
Total 34.053.835,00 - - - 37.444.230,70 41.188.653,78
45.307.519,22
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONEN
PLN
INDIKASI PENDANAAN
HIBAH
TAHUN
PNBP
2019
PDNRUPIAHPINJAMAN
SBSN BLU TOTALRMP RMP HLN HDN
01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.053.835,00
01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesuai standar 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00
01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00
01.504.001.051 Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi
Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit Utama
2.483.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.483.445,00
01.504.001.052 Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional
di Puskesmas Utama 3.255.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.255.341,00
01.504.001.054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat,
dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten
Kota Provinsi Utama 6.791.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6.791.520,00
-
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONEN iRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kefarmasian sesual standar 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00
01.505.001.052 Peninglcatan Kemampuan Tenaga Kefarmaslan dl RS
untuk Mendukung Akreditasi RS Utama 325.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.605,00
01.505.001.053 Pencapalan Indikator Pelayanan Kefarmasian
melalui pendampingan Puskesmas Utama 512.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.748,00
01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan
Mutu Pelayanan Kefarmaslan di Era JKN Utama 478.928,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.928,00
01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Nasional pada Daerah
Bina Wilayah (Binwil) Pendukung 149.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 149.638,00
01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan
Kefarmasian Utama 1.063.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.063.995,00
01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen
Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar) Utama 737.290,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.290,00
01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Selelcsi Obat dan Alat
Kesehatan Pendukung 1.303.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.303.426,00
01.505.001.059 Kajian Penyakit Katastropik di Fasilitas
Kesehatan Tinglcat Lanjut (FKTL) Pendukung 1.588.722,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.722,00
01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis
Farmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan Pendukung 408.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00
01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis
Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan
e-Modelling di Rumah Sakit Pendukung 265.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.820,00
01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan
obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan
kesehatan di Era JKN 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.231.119,00
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00
01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam
penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada
pelayanan kesehatan di Era JKN Utama 1.902.219,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.219,00
01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi
penerapan Fornas Pendukung 328.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 328.900,00
01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat
Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 6.938.158,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00
01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00
01.508.051.051 Sosialisasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan
Masyarakat Utama 6.155.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6.155.690,00
01.508.051.052 Optimalisasi peran apoteker sebagai Agent Of
Change Gema Cermat Utama 382.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 382.468,00
01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pendukung
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00
01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannya mampu
melaksanakan pelayanan e-farmasi 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00
01.511.001.051 Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi Utama
147.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147.576,00
01.511.001.052 Penyusunan modul akreditasilsertifikasi apotek
Pendukung 142.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142.864,00
01.511.001.053 Workshop akreditasi/sertifikasi apotekjejaring
e-farmasi Utama 845.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 845.700,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 679.614,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00
01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi
Pendukung 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
679.614,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.830.592,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran Pendukung 412.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 412.142,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung
294.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294.390,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung
124.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.050,00
-
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan Pendukung 523.880,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.880,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan Pendukung 476.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 476.130,00
01.994 Layanan Perkantoran 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemellharaan Kantor Pendukung
1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.873.734,00
Total 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.053.835,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi
13/13
-
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN
2019
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan
2065 - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR MENA KEGIATAN (1100 TARGET
2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
4.211.854.504,00
01.01 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin
Esensial 95
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan
Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
3.175.848,00
02.01 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP) 40
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 1.803.947,00
03.01 Persentase instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan
manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar 75
Total 4.216.834.299,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASIPROGRAM
NAWACIFA PRIORITAS NASIONAt KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS PROYEK
PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin
4.211.854.504,00Esensial
01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak
9.050.334,00Esensial Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,
Kesehatan
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00
100 - Melakukan Koordinasi Penyusunan 1.303.624,00Perencanaan
Kebutuhan Obat
Provinsi Kota 1.303.624,00Jawa Timur Surabaya
101 - Monitoring Harga Obat di Apotik dan 278.336,00Rumah Sakit
Provinsi/Kab Kota dalamMendukung Penerapan Harga E-Catalogue
Provinsi DKI Provinsi DKI 278.336,00Jakarta Jakarta
-
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACIFA PROGRAMPRIORITASNASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
—1ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
102 - Memantau dan Menganalisa Data Pasar 321.602,00Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Provinsi DKI Provinsi DKI 321.602,00Jakarta Jakarta
103 - Mengevaluasi Katalog Obat dengan 456.620,00Industri
Farmasi dan Satker/Faskes
Provinsi DKI Provinsi DKI 456.620,00Jakarta Jakarta
104 - Mendistribusikan Obat, Vaksin dan 6.534.152,00Perbekalan
Kesehatan Serra PanitiaPenyediaan dan Penerlmaan
Pusat Pusat 6.534.152,00
105 - Menyedialcan Sistem NotiflIcasi 156.000,00Kekosongan
Suplai Obat
Pusat Pusat 156.000,00
01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran ya 1.383.254,00Kesehatan
Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danKesehatan000 - Bukan
Indonesia Sejahtera Tematik
01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00
100 - Melaksanakan Penyusunan Daftar 597.988,00Harga Obat
Provinsi DKI Provinsi DKI 597.988,00Jakarta Jakarta
101 - Menyusun Profil Penyediaan Obat 261.916,00Katalog
Provinsi DKI Provinsi DKI 261.916,00Jakarta Jakarta
102 - Mengevaluasi Harga Obat untuk 523.350,00Penerapan Harga
Obat Generik dan ObatKhusus
Provinsi DKI Provinsi DKI 523.350,523.350,00Jakarta Jakarta_
01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak
18.428.581,00Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publikdan
Perbekalan Kesehatan
Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia
Kerja dan
Kesehatan
Indonesia Sejahtera
01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00
100 - Meningkatkan Kapasitas SDM dalam 3.509.280,00Pengelolaan
Vaksin dan Penerapan E-Logistikdi Instalasi Farmasi
Provinsi/Kab/Kota
Provinsi Provinsi 177.998,00Aceh Aceh
-
KODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPR1ORITAS
I
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
200.718,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
83.860,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
88.465,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
71.745,00
ProvinslBengkulu
ProvinslBengkulu
102.406,00
ProvinsiLampung
ProvinslLampung
83.722,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
22.979,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
162.375,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
192.652,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
166.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
161.048,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
62.192,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 61.626,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
77.724,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinslNusaTenggaraTimur
195.272,00
ProvinslKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
144.496,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
58.049,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
143.343,00
-
RODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
127.890,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinslKalimantanUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1 04.480,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
114.849,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
151.912,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
70.986,00
ProvinsiGorontalo
ProvinslGorontalo
64.176,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinslSulawesiBarat
106.085,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
171.300,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
108.708,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
232.224,00
101 - Workshop E-Monev !Catalog dalamMendukung Perencanaan
Kebutuhan Obat(RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan
ProvinsiSumateraUtara
5.920.581,00
ProvinslSumateraUtara
192.558,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinslSumateraBarat
115.798,00
ProvinsiJambi
ProvinslJambi
142.271,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
134.428,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
169.234,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung 1
156.068,00
_
-
KODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
133.298,00
_
PROVINSI KABUPATENI KOTA
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung 1
ProvinslKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
176.538,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsl DKIJakarta
449.059,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
430.400,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
495.654,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
202.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
108.317,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
68.556,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 133.072,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
162.302,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
Provinsi 1NusaTenggaraTimur
279.319,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinslKalimantanTengah
146.733,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
116.839,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
275.338,00
ProvinslKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
218.910,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
104.480,00
-
KODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPR1ORITAS
IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
162.981,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
171212,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
198.553,00
ProvinsiSulawesiBarat
Provinsi ISulawesiBarat
75.034,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
155.175,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
198.894,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
547.560,00
102 - Melaksanakan Monitoring KetersedlaanObat dan Vaksin serta
Hasil Capaian ProgramPelayanan Kefarmasian di Fasyankes
3.370.409,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
157.260,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
87.070,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
101.246,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
81.880,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
52.902,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
96.901,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
63.410,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
157.860,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
37.210,00
-
KODE
1-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
I
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
204.620,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
52300,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
70.156,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 25.618,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
31.020,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
Provinsi 1NusaTenggaraTimur
119.632,00
ProvinsiKalimantanBarat
Provinsi 1KalimantanBarat
137.660,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
106.810,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
32.740,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
133.806,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
181.170,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
129.760,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
275.950,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
111.320,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinslSulawesiTenggara
109.040,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
56.250,00
-
KODE
-I-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
ll
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
99.664,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
115300,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
92.600,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinslPapua Barat
133.044,00
ProvinsiPapua
ProvinslPapua
316.210,00
103 - Membiayai Pendlstribusian danPengemasan Kembali Obat dan
PerbekalanKesehatan di Instalasi Farmasi
5.628.311,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
223.160,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
399500,00
ProvinsiSumateraBarat
Provinsi 1
SumateraBarat
127.575,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
97.250,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
195.249,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
268.500,00
ProvinsiBengkulu
ProvinslBengkulu
59.864,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
136.575,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
159.390,00
ProvinsiKepulauanRlau
ProvinsiKepulauanRiau
220.800,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
91.140,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinslJawa Barat
282.615,00
_
-
KODE
-I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
I
PROGRAMPRIOFtITAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
145.000,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
207.550,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
37.204,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 49.936,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
39.740,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
183.519,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat I
243.971,00
_ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
194.980,00
ProvinsiKalimantanSelatan
Provinsi IKalimantanSelatan
161.900,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
-I
164.600,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
247.596,00
_ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
107.200,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinslSulawesiTengah
243.150,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
318.027,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
159.420,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
61.200,00
-
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACII-A PROGRAMPRIORITAS NASIONAL
KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS
I I I
PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
1
KERANGKAREGULASI
—
—1ALOKASI (RP
RIBU)
_48.232,00
PROVINSI KABUPATENI KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
—I
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
384.152,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
131.616,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
189.700,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
48.000,00
01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram
Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan
PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan
kesehatanreproduksi
Penurunan kematianibu dan bayi
006 - AnggaranKesehatan008 -
UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 548.837.808,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00
100 - Menyedlalcan Obat dan PerbekalanKesehatan Program
Kesehatan Ibu dan Anak
548.837.808,00
Pusat Pusat 548.837.808,00
01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram
Penyaldt Tropis Terabaikan
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan
PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian
penyakit
Pencegahan danpengendalian faktorrisiko penyakit
tidakmenular
006 - AnggaranKesehatan008 -
UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 89.800.265,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00
100 - Menyedlakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Penyaldt
TropisTerabaikan
89.800.265,00
01.510
Pusat Pusat— _
89.800.265,00
Paket Penyediaan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup
ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan
PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan
kesehatanreproduksi
Imunisasi dasarlengkap
006 - AnggaranKesehatan008 -
UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 2.019.445.628,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00
100 - Menyediakan Vaksin 2.019.445.628,00
Pusat Pusat 2.019.445.628,00
-
KODE
_01.511
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACII-A PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIOFUTAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
006 - AnggaranTKesehatan000 - BukanTematik
100JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_tidak
—1ALOKASI (RP
RIBU)
–1.499.468.636,00
PROVINSI KABUPATEN/KOTAPaket Penyediaan Obat dan Perbekalan
KesehatanProgram Pencegahan dan Pengendalian TB danHIV/AIDS
—Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan
PeningkatanPelayanan Dasar
—PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Peningkatan akses danmutu pelayanan kesehatan
—
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
01.511.001 Tanpa Sub Output_
1.499.468.636,00
100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program
Pencegahan danPengendalian TB dan HIV/AIDS
1.499.468.636,00
Pusat Pusat 1.499.468.636,00
01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram
Pengendalian Malaria
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan
PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian
penyakit
Pencegahan danpengendalian penyakitmenular
006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik
tidak 21.656.125,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00
100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program
Pengendalian Malaria
21.656.125,00
Pusat Pusat 21.656.125,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan
Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia
Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 243.000,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00
053 - Pengadaan peralatan fasilitasperkantoran
243.000,00
Pusat Pusat 243.000,00
01.970 Layanan Dukungan ManaJemen Satker Meningkatkan Kualitas
Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 688.501,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana
anggaran
320.484,00
Pusat Pusat 320.484,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
204.620,00
Pusat Pusat 204.620,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan
163.397,00
Pusat Pusat 163.397,00
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS PRIOFUTAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
1
KERANGKAREGULASI
—1ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI KABUPATEN
I KOTA
01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
006 - Anggaran tidak 2.852.372,00Indonesia Melalui: Indonesia
Pintar, KesehatanIndonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia
Sejahtera
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.852.372,00
Pusat Pusat 2.852.372,00
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
3.175.848,00Menerapkan Sistem Informasl Logisdk Obat danBahan Medis
Habis Pakai (BMHP)
_02.502
-Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotayang Menerapkan
Aplikasi Logistik Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan
006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.393.488,00
Indonesia Sejahtera
02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00
100 - Melakukan Pemantapan Aplikasi E- 1.028.719,00Logistik
serta E-Monev Katalog Obat danBMHP
Provinsi DKI Provinsi DKI 1.028.719,00Jakarta Jakarta
102- Melakukan Koordlnasl KerJa Bldang 869.500,00Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Pusat Pusat 869.500,00
103 - Melaksanakan Evaluasi Program Obat 495.269,00Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Provinsi Kota 495.269,00Jawa SemarangTengah
02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia Peningkatan
Peningkatan akses dan Penyediaan dan 006 - Anggaran tidak
782.360,00Penerapan dan Pengembangan ApIlkasIE-LogIstlkdan E-Monev
Katalog Obat
Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia
Kerja danIndonesia Sejahtera
Melalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PelayananKesehatan danGizi Masyarakat
mutu pelayanan kesehatan peningkatan mutu Kesehatanfarmasi dan
alatkesehatan
02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00
100 - Melakukan Pendampingan Penerapan 402.669,98Aplikasi
E-Monev Obat dan BMHP
Provinsi Provinsi 50.333,74Aceh Aceh
Provinsi Provinsi 50.333,75Sumatera SumateraSelatan Selatan
Provinsi DKI Provinsi DKI 13.422,33Jakarta Jakarta
Provinsi DI Provinsi DI 13.422,33Yogyakarta Yogyakarta
-
KODE
-I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
I
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
13.422,33
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
40.267,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
40.267,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
40.267,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
70.467,25
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
70.467,25
101 - Melakukan Pendampingan PenerapanAplikasi E-Logistik Obat
dan BMHP
ProvinsiSumateraUtara
379.690,02
ProvinsiSumateraUtara
14.238,38
_ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
14.238,38
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
14.238,38
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
14.238,38
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
9.492,25
ProvinsiJawaTengah
ProvinslJawaTengah
9.492,25
Provinsi Bali Provinsi Ball 17.465,74
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
25.059,54
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
17.465,74
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
17.465,74
_
-
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL
KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS
I I I
PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
1
KERANGKAREGULASI
—1ALOKASI (RP
RIBU)
17.465,74
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
I
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
17.465,74
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
22.781,40
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
22.781,40
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
22.781,40
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
22.781,40
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
25.059,54
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
25.059,54
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
25.059,54
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
25.059,54
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota MelakukanManajemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin SesuaiStandar
1.803.947,00
03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang MelakukanManajemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin SesualStandar
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 1.243.937,00
03.025.001—
Tanpa Sub Output 1.243.937,00
100 - Memantapkan Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan
Kesehatan
_
943.495,00
Pusat Pusat 943.495,00
101 - Memusnahkan Obat dan PerbekalanKesehatan Di Instalasi
Farmasi Pusat
300.442,00
Pusat Pusat 300.442,00
03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang diBimbing
tentang Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia
Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik
tidak 560.010,00
-
LOKASI
NAWACIFA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
I
100JANJI KERANGKAPRESIDEN REGULASI
-1ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
560.010,00
ngan 234.500,00
Pusat Pusat 234.500,00
an 325.510,00
Pusat Pusat 325.510,00
Total 4.216.834.299,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /KOMPONEN
03.505.001 Tanpa Sub Output
101 - Melakukan Pemantauan dan BimbiTeknis implementasi One Gate
PolicyPengelolaan Obat Publik dan Perbekala nKesehatan di
Daerah
102 - Melakukan Bimbingan Wilayah BinTerkait Tata Kelola Obat
Publik danPerbekalan Kesehatan
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN W)U)
KODE
1
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN1
TAHUN 2019 I
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
2020
VOLUM /TARGET
2021
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
I
VOLUME /SATURNTARGET
I
SATURN BIAYAALOKASI (RIBU)
-20222022 2020
-2021
01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
4.211.854.504,00 4.633.072.659,30 5.096.299.924,73
5.606.054.916,50
01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial
9334 Puskesmas 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14
12.045.994,55
01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 9.955.367,40
10.950.904,14 12.045.994,55
01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Obat 2,00 dokumen 651.812,00 1.303.624,00 2,00 2,00 2,00
1.433.986,40 1.577.385,04 1.735.123,54
01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit
Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue 3,00
dokumen 92.778,67 278.336,00 3,00 3,00 3,00 306.169,60 336.786,56
370.465,22
01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan
Perbekalan Kesehatan 2,00 dokumen 160.801,00 321.602,00 2,00 2,00
2,00 353.762,20 389.138,42 428.052,26
01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi
dan Satker/Faskes 2,00 dokumen 228.310,00 456.620,00 2,00 2,00 2,00
502.282,00 552.510,20 607.761,22
01.501.001.104 Mendistribusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan
Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan 1,00 dokumen
6.534.152,00 6.534.152,00 1,00 1,00 1,00 7.187.567,20 7.906.323,92
8.696.956,31
01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notifikasi Kekosongan Suplai
Obat 1,00 dokumen 156.000,00 156.000,00 1,00 1,00 1,00 171.600,00
188.760,00 207.636,00
01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2
NSW 1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20
01.503.001 Tanpa Sub Output
dokumen 597.988,00
1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20
01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat 1,00
597.988,00 1,00 1,00 1,00 657.787,00 723.565,00 795.922,00
01.503.001.101-
Menyusun Prof!! Penyediaan Obat Katalog 1,00 dokumen 261.916,00
261.916,00 1,00 1,00 1,00 288.107,60 316.918,36-
348.610,20
01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga
Obat Genet* dan Obat Khusus 1,00 dokumen 523.350,00 523.350,00 1,00
1,00 1,00 575.685,00 633.254,00 696.579,00
01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan
Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 34
Provinsi 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00
24.528.446,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 20.271.444,00
22.198.588,00 24.528.446,00
01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan
Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi
Provinsi/Kab/Kota 29,00 provinsi 121.009,66 3.509.280,00 29,00
29,00 29,00 3.860.211,00 4.146.230,00 4.670.852,00
01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan
36,00 provinsi 164.460,58 5.920.581,00 36,00 36,00 36,00
6.512.639,00 7.163.904,00 7.880.295,00
01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan
Vaksin serta Hag Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes
30,00 provinsi 112.346,97 3.370.409,00 30,00 30,00 30,00
3.707.450,00 4.078.196,00 4.486.016,00
01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali
Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi 33,00 pa ket
170.554,88 5.628.311,00 33,00 33,00 33,00 6.191.144,00 6.810.258,00
7.491.283,00
01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Kesehatan Ibu dan Anak 13 Paket 548.837.808,00 603.721.588,80
664.093.747,68 730.503.122,45
-
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN
BIAYA
VOLUME /TARGET
FSATURN
_
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 603.721.588,80
664.093.747,68 730.503.122,45
01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Kesehatan Ibu dan Anak 13,00 Paket 42.218.292,92 548.837.808,00
13,00 13,00 13,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45
01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Penyakit Tropls Terabailcan 2 Paket 89.800.265,00 98.780.291,50
108.658.320,65 119.524.152,72
01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 98.780.291,50
108.658.320,65 119.524.152,72
01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Penyaklt Tropis Terabalkan 2,00 paket 44.900.132,50 89.800.265,00
2,00 2,00 2,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72
01.510 Paket Penyediaan Valcsin 5 Paket 2.019.445.628,00
2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87
01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80
2.443.529.209,88 2.687.882.130,87
01.510.001.100 Menyedialcan Valcsin 5,00 paket 403.889.125,60
2.019.445.628,00 5,00 5,00 5,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88
2.687.882.130,87
01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2 Paket
1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56
1.995.792.754,52
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60
1.814.357.049,56 1.995.792.754,52
01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2,00 paket
749.734.318,00 1.499.468.636,00 2,00 2,00 2,00 1.649.415.499,60
1.814.357.049,56 1.995.792.754,52
01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pengendalian Malaria 1 Paket 21.656.125,00 23.821.737,50
26.203.911,25 28.824.302,38
01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 23.821.737,50
26.203.911,25 28.824.302,38
01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pengendalian Malaria 1,00 paket 21.656.125,00 21.656.125,00 1,00
1,00 1,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 300.000,00 350.000,00
400.000,00
01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1,00
Layanan 243.000,00 243.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 350.000,00
400.000,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 688.501,00
757.351,10 833.086,21 916.394,83
01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 757.351,10 833.086,21
916.394,83
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran 1,00 Layanan 320.484,00 320.484,00 1,00 1,00 1,00
352.532,40 387.785,64 426.564,20
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00
Layanan 204.620,00 204.620,00 1,00 1,00 1,00 225.082,00 247.590,20
272.349,22
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan 1,00 Layanan 163.397,00 163.397,00 1,00 1,00 1,00
179.736,70 197.710,37 217.481,41
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.852.372,00 3.137.609,00
3.451.370,00 3.796.507,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 3.137.609,00
3.451.370,00 3.796.507,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 laya
nan 237.697,67 2.852.372,00 12,00 12,00 12,00 3.137.609,00
3.451.370,00 3.796.507,00
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan
Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
3.175.848,00 11.167.316,81 3.842.776,04 4.227.049,71
02.502 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP) 220 ProvKab/Kota
2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53
02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 2.632.836,80
2.896.120,48 3.185.732,53
02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena
E-Monev Katalog Obat dan BMHP 3,00 dokumen 342.906,33 1.028.719,00
3,00 3,00 3,00 1.131.590,90 1.244.749,99 1.369.224,99
02.502.001.102 Melakukan Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 869.500,00 869.500,00 1,00 1,00
1,00 956.450,00 1.052.095,00 1.157.304,50
02.502.001.103 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 495.269,00 495.269,00 1,00 1,00
1,00 544.795,90 599.275,49 659.203,04
02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam
Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Logistik dan E-Monev Katalog
Obat 29 Provinsi 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56
1.041.317,18
02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56
1.041.317,18
02.507.001.100 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Mone
y Obat dan BMHP 140,00 Kab/Kota 2.876,21 402.669,98 140,00 140,00
140,00 8.116.821,05 487.230,69 535.949,79
-
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN
BIAYA
VOLUME /TARGET
FSATURN
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.507.001.101 Melakukan Pendampingan Penerapan ApIlicas1
E-Loglstlk Obat dan BMHP 333,00 Kab/Kota 1.140,21 379.690,02 333,00
333,00 333,00 417.658,96 459.424,87 505.367,39
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan ManaJemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1.803.947,00
1.984.341,70 2.182.775,77 2.401.054,15
03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan ManaJemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 386 Kab/Kota
1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15
03.025.001 Tanpa Sub Output 1.243.937,00 1.368.330,70
1.505.163,77 1.655.680,15
03.025.001.100 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan 11,00 dokumen 85.772,27 943.495,00 11,00 11,00
11,00 1.037.844,50 1.141.628,95 1.255.791,85
03.025.001.101 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di
Instalasi Farmasi Pusat 1,00 dokumen 300.442,00 300.442,00 1,00
1,00 1,00 330.486,20 363.534,82 399.888,30
03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing
tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 21
ProvKab/Kota
560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00
03.505.001 Tanpa Sub Output 560.010,00 616.011,00 677.612,00
745.374,00
03.505.001.101 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis
Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan
PerbekalanKesehatan dl Daerah
7,00 dokumen 33.500,00 234.500,00 7,00 7,00 7,00 257.950,00
283.745,00 312.120,00
03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan Terkalt Tata
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 26,00 dokumen 12.519,62
325.510,00 34,00 34,00 34,00 358.061,00 393.867,00 433.254,00
Total 4.216.834.299,00 - - - 4.646.224.317,81 5.102.325.476,54
5.612.683.020,36
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
PDNRUPIAHPINJAMAN HIBAH
r
PNBP SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
-01
- -Puskesmas dengan Ketersedlaan Obat dan Vaksin Esenslal
4.211.854.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.211.854.504,00
01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esenslal
9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.050.334,00
01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00
01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Obat Utama 1.303.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.303.624,00
01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit
Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue
Pendukung 278.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278.336,00
01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan
Perbekalan Kesehatan Pendukung 321.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 321.602,00
01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi
dan Satker/Faskes Pendukung 456.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,00
01.501.001.104 Mendistrlbusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan
Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan Utama
6.534.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.534.152,00
01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notiflkasi Kekosongan Suplai
Obat Utama 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156.000,00
01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.383.254,00
01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00
01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat Utama
597.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
597.988,00
01.503.001.101 Menyusun Profil Penyediaan Obat Katalog Pendukung
261.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261.916,00
01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga
Obat Generik dan Obat Khusus Utama 523.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.350,00
01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan
Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.428.581,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00
01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan
Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi
Provinsi/Kab/Kota Utama 3.509.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.509.280,00
-
INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan
Utama 5.920.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.920.581,00
01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan
Vaksin serta Has!! Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di
Fasyankes Pendukung 3.370.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.370.409,00
01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kemball
Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Utama
5.628.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.628.311,00
01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Kesehatan Ibu dan Anak 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 548.837.808,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00
01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Kesehatan Ibu dan Anak Utama 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00
01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Penyaidt Tropis Terabalican 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00
01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbeicalan Kesehatan
Program Penyakit Tropis Terabalican Utama 89.800.265,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00
01.510 Paket Penyediaan Valcsin 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00
01.510.001.100 Menyediakan Vaksin Utama 2.019.445.628,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00
01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 1.499.468.636,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00
01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Utama 1.499.468.636,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00
01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pengendalian Malaria 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 21.656.125,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00
01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program
Pengendalian Malaria Utama 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 243.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00
01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perlcantoran
Pendukung 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243.000,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 688.501,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana
anggaran Pendukung 320.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 320.484,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung
204.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204.620,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan
perlengkapan Pendukung 163.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 163.397,00
01.994 Layanan Perkantoran 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung
2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.852.372,00
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan
Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
3.175.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.175.848,00
02.502 Instalasi Farmasl Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habls Pakal
(BMHP) 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.393.488,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00
02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena
E-Monev Kataiog Obat dan BMHP Utama 1.028.719,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.719,00
02.502.001.102 Melakukan Koordinasi KerJa Bidang Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Utama 869.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 869.500,00
-
INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
02.502.001.1 03 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Pendukung 495.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 495.269,00
02.507 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang didampingl dalam
Penerapan dan Pengembangan ApIllcasIE-LogIstlk dan E-Monev !Catalog
Obat 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782.360,00
02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00
02.507.001.1 00 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi
E-Monev Obat dan BMHP Utama 402.669,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 402.669,98
02.507.001.1 01 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasl
E-Loglstlk Obat dan BMHP Utama 379.690,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 379.690,02
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen
Pengelolaan Obat dan ValcsIn Sesual Standar 1 .803.947,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .803.947,00
03.025 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang Melakukan Manajemen
Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1 .243.937,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00
03.025.001 Tanpa Sub Output 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00
03.025.001.1 00 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Utama 943.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 943.495,00
03.025.001.1 01 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di
Instalasi Farmasi Pusat Pendukung 300.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.442,00
03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing
tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 560.01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00
03.505.001 Tanpa Sub Output 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00
03.505.001.1 01 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis
Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan di Daerah Utama 234.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 234.500,00
03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan TerIcalt Tata
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 325.51 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.51 0,00
Total 4.21 6.834.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.21 6.834.299,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi
19/19
-
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN
2019
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan
2067 - Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINEBIA KEGIATAN (IKK) TARGET
2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri
17.214.732,00
01.01 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang slap diproduksi di
dalam negeri (kumulatif) 30
02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi
menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00
02.02 Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari
industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif)
6
03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif
7.347.230,00
03.03 Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang
diselesaikan tepat walctu 88
Total 50.257.371,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM
PRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi didalam negeri
01.501 Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia Indonesia Pembangunan Manusia Melalui
Peningkatan Peningkatan aksesdikembangkan untuk siap produksi
Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan Indonesia SejahteraPengurangan Kemiskinan
danPeningkatan Pelayanan Dasar
Pelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat
dan mutupelayanankesehatan
01.501.001 Tanpa Sub Output
PROYEK PRIORITAS
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
DUKUNGAN 100 JANJI KERANGKA ALOKASI (RP(TEMATIIC) PRESIDEN
REGULASI RIBU)
17.214.732,00
006 -AnggaranKesehatan
11.029.137,00
5.854.524,00051 - Fasilitasi Peningkatan KapasitasProduksi Bahan
Baku Obat dan BahanBaku Obat Tradisional
tidak 11.029.137,00
Pusat Pusat 5.854.524,00
052 - Fasilitasi P4T0 dan Pemanfaatannya 5.174.613,00
Pusat Pusat 5.174.613,00
-
KODE—
01.506
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
—1
LOKASI
NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORFTAS DUKUNGAN(TEMATIK)
_
006 -AnggaranKesehatan
I
100JANIIPRESIDEN
_
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
—
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
NSPK Produlcsi dan Distribusi Kefarmasian Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia
Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
ya
—
6.185.595,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00
051 - NSPK Produksi Kefarmasian 4.165.538,00
Pusat Pusat 4.165.538,00
052 - NSPK Distribusi Kefarmasian 2.020.057,00
Pusat Pusat 2.020.057,00
02 Transformasi industri sediaan farmasi dariindustri formulasi
menjadi industri berbasisriset
25.695.409,00
02.503 Sarana Produksl dan Distribusi Sediaan Farmasidan Pangan
yang di bina
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia
Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan
Pelayanan Dasar
PeningkatanPelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat
Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
tidak 12.376.863,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00
051 - Sarana Produksi dan DistribusiSediaan Farmasi yang
dibina
4.027.429,00
Pusat Pusat 4.027.429,00
052 - Sarana Produksi Pangan yang dibina 1.468.636,00
Pusat Pusat 1.468.636,00
053 - Pengembangan Industri, Usaha ObatTradisional dan Kosmetika
dalam rangkamendukung Germas Hidup Sehat
6.880.798,00
Pusat Pusat 6.880.798,00
02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasidan
Pengamanan Pangan yang di bina
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia
Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 6.084.654,00
02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00
052 - Peningkatan kemampuan SDMdalam melakukan monitoring
perizinansarana produksi dan distribusikefarmasian
ProvinsiSumateraUtara
2.160.980,00
ProvinsiSumateraUtara
121.848,00
I _91.178,00Provinsi
SumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
Provinsi Riau Provinsi Riau 50.724,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
126.870,00
-
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIOR(TASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ
100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
94.529,00
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
Provinsi ProvinsiSumatera SumateraSelatan Selatan
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
79.152,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung 1
114.037,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
Provinsi I
KepulauanBangkaBelitung
9.830,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
117.295,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
56.634,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
141.260,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
334.617,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DI I
Yogyakarta
38.000,00
106.828,00Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
78.475,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
79.287,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
108.956,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
112.389,00
_101.570,00Provinsi
SulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
39.116,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
158.385,00
053 - Monitoring Perizinan SaranaProduksl