Top Banner
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar KODE 01 01.504 01.504.001 Tanpa Sub Output 051 - Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonoml di Rumah Sakit 4/5/2019 Rekapitulasi - KRISNA REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. PROGRAM 3. SASARAN PROGRAM 4. KEGIATAN 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 6. SASARAN KEGIATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Direktorat Pelayanan Kefarmasian KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN M) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00 01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60 02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 0,00 02.01 Persentase rumah saldt yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65 03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,00 03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 40 Total 34.053.835,00 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PRIORITAS PROVINSI LOKASI NAWACITA PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIIC) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) KABUPATEN / KOTA 34.053.835,00 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 12.530.306,00 Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Anggaran Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Kesehatan Sejahtera 12.530.306,00 2.483.445,00 Provinsi Provinsi 121.848,00 Sumatera Sumatera Utara Utara Provinsi Provinsi 129.979,00 Sumatera Sumatera Barat Barat
77

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ... · 01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60 02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan

Oct 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasiansesuai standar

    Fasyankes yang mampu dalam melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar

    KODE

    01

    01.504

    01.504.001 Tanpa Sub Output

    051 - Meningkatkan kemampuan SDM dalamImplementasi Fornas dan AnalisisFarmakoekonoml di Rumah Sakit

    4/5/2019

    Rekapitulasi - KRISNA

    REKAP 3: KEGIATAN K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

    1.KEMENTERIAN/LEMBAGA

    2. PROGRAM

    3. SASARAN PROGRAM

    4. KEGIATAN

    5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

    6.SASARAN KEGIATAN

    KEMENTERIAN KESEHATAN

    09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

    04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

    2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

    Direktorat Pelayanan Kefarmasian

    KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN M) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

    01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00

    01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60

    02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 0,00

    02.01 Persentase rumah saldt yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65

    03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,00

    03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 40

    Total 34.053.835,00

    7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

    PRIORITAS NASIONALPROGRAM

    KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS

    PROVINSI

    LOKASI

    NAWACITA PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIIC)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)KABUPATEN

    / KOTA

    34.053.835,00

    Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 12.530.306,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia AnggaranSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia KesehatanSejahtera

    12.530.306,00

    2.483.445,00

    Provinsi Provinsi 121.848,00Sumatera SumateraUtara Utara

    Provinsi Provinsi 129.979,00Sumatera SumateraBarat Barat

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    7PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIIQ

    100JANIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    PROVINSIIMUPATEN

    I KOTA

    Provinsi Riau Provinsi Rlau 274.058,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    120.438,00

    ProvinsiBengkulu

    ProvInslBengkulu

    180.024,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    111.456,00

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    45.463,00

    ProvinsiJawa Timur

    Provinsl JawaTimur

    96.242,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    77.266,00

    Provinsi Bali Provinsi Bali 71.924,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinslNusaTenggaraBarat

    179.666,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinslKalimantanTengah

    149.878,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    196.308,00

    L109.920,00Provinsi

    SulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvInslSulawesiTengah

    157.606,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinslSulawesiSelatan

    60.637,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiGorontalo

    84.993,00

    k _7.340,00Provinsi

    Gorontalo

    ProvinsiMaluku

    ProvinslMaluku

    135.035,00

    ProvinsiPapua Barat

    ProvInslPapua Barat

    173.364,00

    _

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    LOKASINAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    7PROGRAMPRIORITAS

    -1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIIQ

    _100JANIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    3.255.341,00

    PROVINSI KABUPATENI KOTA

    052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalamMelaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesualStandar dan Penggunaan Obat Rasional diPuskesmas

    ProvinsiAceh

    ProvinsiAceh

    168.138,00

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinslSumateraBarat

    74.458,00

    Provinsi Riau Provinsl Rlau 134.361,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    76.712,00

    ProvinsiLampung

    ProvInslLampung

    163.492,00

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    124.111,00

    Provinsi DIGJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    54.019,00

    ProvinsiJawa Barat

    Provinsi JawaBarat

    185.210,00

    ProvinsiJawa Tengah

    Provinsi JawaTengah

    273.664,00

    140.000,00

    1

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsl DIYogyakarta

    ProvinsiJawa Timur

    Provinsi JawaTimur

    89.396,00

    ProvinsiBanten

    ProvInslBanten

    73.890,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    213.063,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    256.533,00

    L

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    129.200,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvInslSulawesiSelatan

    44.031,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinslSulawesiTenggara

    95.810,00

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    I

    DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    _29.271,00

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiSulawesiBarat

    135.803,00

    L –253.558,00Provinsi

    Papua BaratProvinsiPapua Barat

    _

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    540.621,00

    054 - Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan GemaCermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangkamendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi

    6.791.520,00

    ProvinsiAceh

    ProvinsiAceh

    324.831,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    165.008,00

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    I 144.044,00

    Provinsi Riau Provinsi Riau 221.790,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    120.584,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    134.817,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung

    195.434,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    ProvinsiKepulauanRiau

    1I

    271.522,00

    [ –162.724,00

    I

    33.693,00

    I

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    ProvinsiJawa Tengah

    Provinsi JawaTengah

    267.964,00

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DIYogyakarta

    189.000,00

    ProvinsiJawa Timur

    Provinsi JawaTimur

    200.558,00

    I

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    7PROGRAMPRIORITAS

    -1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIIQ

    _100JANIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    182.327,00

    PROVINSI IMUPATENI KOTA

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    Provinsi Bali Provinsl Bali 264.112,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinslNusaTenggaraBarat

    224.451,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinslNusaTenggaraTimur

    205.824,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    Provinsl IKalimantanBarat

    221.010,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinslKalimantanTengah

    175.714,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    125.641,00

    321.311,00ProvinsiKalimantanTimur

    ProvInslKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    I253.847,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinslSulawesiUtara

    185.601,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    211.678,00

    L295.638,00Provinsi

    SulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvInslSulawesiTenggara

    230.656,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinslGorontalo

    168509,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinslSulawesiBarat

    137.794,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinslMaluku

    406.670,00

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    I

    DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    –337.774,00

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiPapua Barat

    ProvinsiPapua Barat

    92.226,00

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    318.768,00

    01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    006 -AnggaranKesehatan

    ya 6.834.172,00

    01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00

    052 - Peningkatan Kemampuan TenagaKefarmasian di RS untuk Mendukung AlcreditasiRS

    325.605,00

    ProvinsiJawa Timur

    Kota Malang 325.605,00

    053 - Pencapaian indikator PelayananKefarmasian melalui pendampingan Puskesmas

    KotaAdministrasiJakarta Pusat

    512.748,00

    Provinsi DKIJakarta

    512.748,00

    I _478.928,00054- Pertemuan Koordinasi dalam Rangka

    Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di EraJKN

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    478.928,00

    055 - Pemantapan Program Prioritas Nasionalpada Daerah Bina Wilayah (Binwil)

    149.638,00

    ProvinsiBengkulu

    KotaBengkulu

    149.638,00

    056 - Penyusunan Standar dan PedomanPelayanan Kefarmaslan

    1.063.995,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    1.063.995,00

    057 - Workshop Penerapan Sistem InformasiManajemen Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar)

    737.290,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    737.290,00

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    058 - Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obatdan Alat Kesehatan

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    I

    DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    1.303.426,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakarta Pusat

    1.303.426,00

    059 - Kajian Penyakit Katastropik di FasilitasKesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)

    1.588.722,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakarta Pusat

    1.588.722,00

    060 - Penyusunan Modul Pelatlhan AnalisisFarmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan

    408.000,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakarta Pusat

    408.000,00

    062 - Hands On Practice Penerapan AnalisisFarmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di RumahSakit

    265.820,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakarta Pusat

    265.820,00

    01.507 FORNAS yang ditetapican sebagai acuan dalampenggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendalibiaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN

    Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera

    PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

    Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan

    Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

    006 -AnggaranKesehatan

    ya 2.231.119,00

    01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00

    051 - Pengembangan FORNAS sebagai acuandalam penggunaan obat sebagai kendali mutudan kendali biaya pada pelayanan kesehatan diEra JKN

    1.902.219,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    1.902.219,00

    052 - Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasipenerapan Fornas

    328.900,00

    328.900,00

    6.938.158,0001.508 Kab/Kota yang menerapkan program GerakanMasyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMaCerMat) pada masyarakat

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera

    PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

    Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalianpenyakit

    Peningkatan kualitaslingkungan sehat

    006 -AnggaranKesehatan

    tidak

    01.508.051 Tanpa Sub Output 1 1 6.938.158,00

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    051 - Sosialisasi Gema Cermat pada PembinaKeluarga dan Masyarakat

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    I

    DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA— — –

    6.155.690,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    6.155.690,00

    052 - Optimalisasi peran apoteker sebagai AgentOf Change Gema Cermat

    382.468,00

    382.468,00

    400.000,00053 - Pemantauan dan Evaluasi PelaksanaanGerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat(Gema Cermat)

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    400.000,00

    01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannyamampu melalcsanalcan pelayanan e-farmasi

    Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera

    PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat

    Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan

    Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

    006 -AnggaranKesehatan

    tidak 1.136.140,00

    01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00

    051 - Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi 147.576,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartSelatan

    147.576,00

    [ _142.864,00052 - Penyusunan modul akredltasl/sertifilcas1

    apotek

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    142.864,00

    053 - Workshop akreditasi/sertifikasi apotekJejaring e-farmasl

    845.700,00

    845.700,00Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakarta Pusat

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    006 -AnggaranKesehatan

    tidak 679.614,00

    01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    056 -Alat Pengolahan Data dan MaintenanceApilicasi

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    I

    DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI(RPRIBU)

    –679.614,00

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA—

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    679.614,00

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan

    tidak 1.830.592,00

    01.970.001 Tanpa Sub Output

    051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

    1.830.592,00

    412.142,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    241.810,00

    ProvinsiJawa Barat

    Kota Bogor 170.332,00

    052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 294.390,00

    053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    294.390,00

    124.050,00

    IProvinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    124.050,00

    054- Pengelolaan kepegawaian 523.880,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    523.880,00

    055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tanggadan perlengkapan

    476.130,00

    Provinsi DKIJakarta

    KotaAdministrasiJakartaSelatan

    476.130,00

    1.873.734,0001.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

    I

    006 -AnggaranKesehatan

    tidak

    01.994.001 Tanpa Sub Output I 1.873.734,00

  • LOKASI

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN PROGRAMNAWACITA PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN 100JANJI KERANGKA ALOKASI (RP

    PROVINSI KABUPATENPRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN REGULASI RIBU)

    / KOTA

    002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.873.734,00

    Pusat Pusat 1.873.734,00

    Total 34.053.835,00

    B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MNU)

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    TAHUN 2019

    SATUANBIAYA

    I PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME/TARGET SATUAN

    _

    ALOKASI 2019 (RPRIBU)

    34.053.835,00

    VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    45.307519,2201 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 37.444.230,70 41.188.653,78

    01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 2018 Fasyankes 12.530.306,00 13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07

    01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07

    01.504.001.051-01.504.001.052

    Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit 20,00 Rumah Sakit 124.172,25

    162.767,05

    2.483.445,00 20,00 20,00 20,00 2.716.801,70 2.988.481,79 3.287.330,04

    Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasionaldl Puskesmas

    20,00 Puskesmas 3.255.341,00

    I

    20,00 20,00 20,00 3.580.875,10 3.938.962,61-

    4.332.858,88

    01.504.001.054- -

    Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi A0C dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten KotaProvinsi

    32,00 Kab/Kota 212.235,00 6.791.520,00 32,00 32,00 32,00 7.470.672,00 8.217.739,19 9.039513,15

    01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 6454 Rumah Sakit danPuskesmas

    6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06

    01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06

    01.505.001.052 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kefarmasian dl RS untuk Mendukung Alcreditasi RS 43,00 Rumah Sakit 7.572,21 325.605,00 43,00 43,00 43,00 358.165,50 393.982,05 433.380,25

    01.505.001.053 Pencapalan indikator Pelayanan Kefarmasian melalui pendampingan Puskesmas 210,00 Puskesmas 2.441,66 512.748,00 210,00 210,00 210,00 564.022,80 620.425,08 682.467,60

    01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmaslan dl Era JKN 1,00 Laporan 478.928,00 478.928,00 1,00 1,00 1,00 526.820,80 579.502,88 637.453,17

    01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Naslonal pada Daerah Bina Wllayah (Binwil) 1,00 Provinsi 149.638,00 149.638,00 1,00 1,00 1,00 164.601,80 181.061,98 199.168,18

    01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian 4,00 NSPK 265.998,75 1.063.995,00 4,00 4,00 4,00 1.170.394,50 1.287.434,00 1.416.177,40

    01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen Pelayanan Kefarmaslan (SIM Yanfar) 34,00 Provinsi 21.685,00 737.290,00 34,00 34,00 34,00 811.019,00 892.120,90 981.332,99

    01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obat dan Alat Kesehatan 3,00 NSPK 434.475,33 1.303.426,00 3,00 3,00 3,00 1.433.768,60 1.577.145,50 1.734.860,05

    01.505.001.059 KaJian Penyakit Katastropik di Fasilitas Kesehatan Tingkat LanJut (FKTL) 3,00 Fasyankes 529.574,00 1.588.722,00 3,00 3,00 3,00 1.747.594,20 1.922.353,62 2.114.589,00

    01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Farmakoekonomi DI Fasilitas Kesehatan 1,00 NSPK 408.000,00 408.000,00 1,00 1,00 1,00 448.800,00 493.680,00 543.048,00

    01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di 25,00Rumah Sakit

    Rumah Sakit 10.632,80 265.820,00 25,00 25,00 25,00 292.402,00 321.642,20 353.806,42

    01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatandi Era JKN

    1 NSPK 2.231.119,00 2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40

    01.507.051 Tanpa Sub Output

    1.902.219,00

    2.231.119,00

    1,00

    2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40

    01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanankesehatan di Era JKN

    1,00 NSPK 1.902.219,00 1,00 1,00 2.092.440,90 2.301.685,00 2.531.853,50

    01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi penerapan Fornas 1,00 Modul 328.900,00 328.900,00 1,00 1,00 1,00 361.790,00 397.969,00 437.765,90

    01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 206 Kab/Kota 6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

    TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    VOLUME/TARGET

    I

    SATUANSATUAN

    BIAYAALOKASI 2019 (RP

    RIBU)

    VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31

    01.508.051.051 Sosiallsasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan Masyarakat 37,00 Kab/Kota 166.370,00 6.155.690,00 37,00 37,00 37,00 6.771.259,00 7.448.384,90 8.193.223,40

    01.508.051.052 Optimallsasi peran apoteker sebagal Agent Of Change Gema Cermat 1,00 Regional 382.468,00 382.468,00 1,00 1,00 1,00 420.714,80 462.786,28 509.064,91

    01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) 1,00 Dokumen 400.000,00 400.000,00 1,00 1,00 1,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00

    01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmaslannya mampu melaksanakan pelayanan e-farmasi 40 Kab/Kota 1.136.140,00 1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34

    01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34

    01.511.001.051 Layanan Publik Notlfilcasl e-Farmasl 1,00 Layanan 147.576,00 147.576,00 1,00 1,00 1,00 162.333,60 178.566,96 196.423,66

    01.511.001.052 Penyusunan modul akredltasi/sertifikasi apotek 1,00 Kab/Kota 142.864,00 142.864,00 1,00 1,00 1,00 157.150,40 172.865,44 190.151,98

    01.511.001.053 Workshop akreditasl/sertifikasi apotekjejaring e-farmasi 34,00 Propinsi 24.873,53 845.700,00 34,00 34,00 34,00 930.270,00 1.023.297,00 1.125.626,70

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23

    01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23

    01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi 1,00 Layanan 679.614,00 679.614,00 1,00 1,00 1,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.830.592,00 2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86

    01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86

    01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2,00 Layanan 206.071,00 412.142,00 2,00 2,00 2,00 453.356,20 498.691,82 548.561,00

    01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Layanan 294.390,00 294.390,00 1,00 1,00 1,00 323.829,00 356.211,90 391.833,00

    01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 124.050,00 124.050,00 1,00 1,00 1,00 136.455,00 150.100,50 165.110,55

    01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 Layanan 523.880,00 523.880,00 1,00 1,00 1,00 576.268,00 633.894,80 697.284,28

    01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 Layanan 476.130,00 476.130,00 1,00 1,00 1,00 523.743,00 576.117,30 633.729,03

    01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.873.734,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95

    01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95

    01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 156.144,50 1.873.734,00 12,00 12,00 12,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95

    Total 34.053.835,00 - - - 37.444.230,70 41.188.653,78 45.307.519,22

    C. SUMBER PENDANAAN

    KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

    PLN

    INDIKASI PENDANAAN

    HIBAH

    TAHUN

    PNBP

    2019

    PDNRUPIAHPINJAMAN

    SBSN BLU TOTALRMP RMP HLN HDN

    01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.053.835,00

    01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00

    01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00

    01.504.001.051 Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit Utama 2.483.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.445,00

    01.504.001.052 Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Utama 3.255.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255.341,00

    01.504.001.054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi Utama 6.791.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791.520,00

  • INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN iRUPIAH

    PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesual standar 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00

    01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00

    01.505.001.052 Peninglcatan Kemampuan Tenaga Kefarmaslan dl RS untuk Mendukung Akreditasi RS Utama 325.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.605,00

    01.505.001.053 Pencapalan Indikator Pelayanan Kefarmasian melalui pendampingan Puskesmas Utama 512.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.748,00

    01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmaslan di Era JKN Utama 478.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.928,00

    01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Nasional pada Daerah Bina Wilayah (Binwil) Pendukung 149.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.638,00

    01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian Utama 1.063.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.995,00

    01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar) Utama 737.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.290,00

    01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Selelcsi Obat dan Alat Kesehatan Pendukung 1.303.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.426,00

    01.505.001.059 Kajian Penyakit Katastropik di Fasilitas Kesehatan Tinglcat Lanjut (FKTL) Pendukung 1.588.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.722,00

    01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Farmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan Pendukung 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00

    01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di Rumah Sakit Pendukung 265.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.820,00

    01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00

    01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00

    01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN Utama 1.902.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.219,00

    01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi penerapan Fornas Pendukung 328.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.900,00

    01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00

    01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00

    01.508.051.051 Sosialisasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan Masyarakat Utama 6.155.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.155.690,00

    01.508.051.052 Optimalisasi peran apoteker sebagai Agent Of Change Gema Cermat Utama 382.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.468,00

    01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pendukung 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

    01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannya mampu melaksanakan pelayanan e-farmasi 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00

    01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00

    01.511.001.051 Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi Utama 147.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.576,00

    01.511.001.052 Penyusunan modul akreditasilsertifikasi apotek Pendukung 142.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.864,00

    01.511.001.053 Workshop akreditasi/sertifikasi apotekjejaring e-farmasi Utama 845.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.700,00

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00

    01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00

    01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi Pendukung 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00

    01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00

    01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 412.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.142,00

    01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 294.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.390,00

    01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 124.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050,00

  • INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

    PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    01.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan Pendukung 523.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.880,00

    01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 476.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.130,00

    01.994 Layanan Perkantoran 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00

    01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00

    01.994.001.002 Operasional dan Pemellharaan Kantor Pendukung 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00

    Total 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.053.835,00

    Jakarta, 05 April 2019

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 13/13

  • 4/5/2019

    Rekapitulasi - KRISNA

    REKAP 3: KEGIATAN K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

    1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

    2. PROGRAM

    3. SASARAN PROGRAM

    4. KEGIATAN

    5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

    6. SASARAN KEGIATAN

    KEMENTERIAN KESEHATAN

    09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

    04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

    2065 - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

    Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

    KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR MENA KEGIATAN (1100 TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

    01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 4.211.854.504,00

    01.01 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 95

    02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00

    02.01 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 40

    03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 1.803.947,00

    03.01 Persentase instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar 75

    Total 4.216.834.299,00

    7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASIPROGRAM

    NAWACIFA PRIORITAS NASIONAt KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

    100 JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin 4.211.854.504,00Esensial

    01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 9.050.334,00Esensial Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Kesehatan

    Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00

    100 - Melakukan Koordinasi Penyusunan 1.303.624,00Perencanaan Kebutuhan Obat

    Provinsi Kota 1.303.624,00Jawa Timur Surabaya

    101 - Monitoring Harga Obat di Apotik dan 278.336,00Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalamMendukung Penerapan Harga E-Catalogue

    Provinsi DKI Provinsi DKI 278.336,00Jakarta Jakarta

  • KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACIFA PROGRAMPRIORITASNASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIORITAS

    PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

    100JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    —1ALOKASI (RP

    RIBU)PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    102 - Memantau dan Menganalisa Data Pasar 321.602,00Obat dan Perbekalan Kesehatan

    Provinsi DKI Provinsi DKI 321.602,00Jakarta Jakarta

    103 - Mengevaluasi Katalog Obat dengan 456.620,00Industri Farmasi dan Satker/Faskes

    Provinsi DKI Provinsi DKI 456.620,00Jakarta Jakarta

    104 - Mendistribusikan Obat, Vaksin dan 6.534.152,00Perbekalan Kesehatan Serra PanitiaPenyediaan dan Penerlmaan

    Pusat Pusat 6.534.152,00

    105 - Menyedialcan Sistem NotiflIcasi 156.000,00Kekosongan Suplai Obat

    Pusat Pusat 156.000,00

    01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran ya 1.383.254,00Kesehatan Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,

    Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danKesehatan000 - Bukan

    Indonesia Sejahtera Tematik

    01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00

    100 - Melaksanakan Penyusunan Daftar 597.988,00Harga Obat

    Provinsi DKI Provinsi DKI 597.988,00Jakarta Jakarta

    101 - Menyusun Profil Penyediaan Obat 261.916,00Katalog

    Provinsi DKI Provinsi DKI 261.916,00Jakarta Jakarta

    102 - Mengevaluasi Harga Obat untuk 523.350,00Penerapan Harga Obat Generik dan ObatKhusus

    Provinsi DKI Provinsi DKI 523.350,523.350,00Jakarta Jakarta_

    01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 18.428.581,00Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan

    Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan

    Kesehatan

    Indonesia Sejahtera

    01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00

    100 - Meningkatkan Kapasitas SDM dalam 3.509.280,00Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistikdi Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota

    Provinsi Provinsi 177.998,00Aceh Aceh

  • KODE

    1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    IPROGRAMPR1ORITAS

    I

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    il

    DUKUNGAN(TEMATIIQ

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    200.718,00

    PROMS!KABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    83.860,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    88.465,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    71.745,00

    ProvinslBengkulu

    ProvinslBengkulu

    102.406,00

    ProvinsiLampung

    ProvinslLampung

    83.722,00

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    22.979,00

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinsiJawa Barat

    162.375,00

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawaTengah

    192.652,00

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DIYogyakarta

    166.000,00

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    161.048,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    62.192,00

    Provinsi Bali Provinsl Ball 61.626,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    77.724,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinslNusaTenggaraTimur

    195.272,00

    ProvinslKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    144.496,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    58.049,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    143.343,00

  • RODE

    1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    IPROGRAMPRIORITAS

    IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    il

    DUKUNGAN(TEMATIIQ

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    127.890,00

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinslKalimantanUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    1 04.480,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    114.849,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    151.912,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    70.986,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinslGorontalo

    64.176,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinslSulawesiBarat

    106.085,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    171.300,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    108.708,00

    ProvinsiPapua Barat

    ProvinsiPapua Barat

    232.224,00

    101 - Workshop E-Monev !Catalog dalamMendukung Perencanaan Kebutuhan Obat(RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan

    ProvinsiSumateraUtara

    5.920.581,00

    ProvinslSumateraUtara

    192.558,00

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinslSumateraBarat

    115.798,00

    ProvinsiJambi

    ProvinslJambi

    142.271,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    134.428,00

    ProvinsiBengkulu

    ProvinsiBengkulu

    169.234,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung 1

    156.068,00

    _

  • KODE

    1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    IPROGRAMPRIORITAS

    IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    133.298,00

    _

    PROVINSI KABUPATENI KOTA

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung 1

    ProvinslKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    176.538,00

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsl DKIJakarta

    449.059,00

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinsiJawa Barat

    430.400,00

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawaTengah

    495.654,00

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DIYogyakarta

    202.000,00

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    108.317,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    68.556,00

    Provinsi Bali Provinsl Ball 133.072,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    162.302,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    Provinsi 1NusaTenggaraTimur

    279.319,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinslKalimantanTengah

    146.733,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    116.839,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    275.338,00

    ProvinslKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    218.910,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    104.480,00

  • KODE

    1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL

    IPROGRAMPR1ORITAS

    IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

    DUKUNGAN(TEMATIIQ

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    162.981,00

    PROMS!KABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    171212,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    198.553,00

    ProvinsiSulawesiBarat

    Provinsi ISulawesiBarat

    75.034,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    155.175,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    198.894,00

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    547.560,00

    102 - Melaksanakan Monitoring KetersedlaanObat dan Vaksin serta Hasil Capaian ProgramPelayanan Kefarmasian di Fasyankes

    3.370.409,00

    ProvinsiAceh

    ProvinsiAceh

    157.260,00

    ProvinsiSumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    87.070,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    101.246,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    81.880,00

    ProvinsiBengkulu

    ProvinsiBengkulu

    52.902,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung

    96.901,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    63.410,00

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    157.860,00

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    37.210,00

  • KODE

    1-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITASNASIONAL

    IPROGRAMPRIORITAS

    I

    KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

    il

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    204.620,00

    PROMS!KABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    52300,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    70.156,00

    Provinsi Bali Provinsl Ball 25.618,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    31.020,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    Provinsi 1NusaTenggaraTimur

    119.632,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    Provinsi 1KalimantanBarat

    137.660,00

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    106.810,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    32.740,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    133.806,00

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    181.170,00

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    129.760,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    275.950,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    111.320,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinslSulawesiTenggara

    109.040,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    56.250,00

  • KODE

    -I-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITASNASIONAL

    IPROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

    ll

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    99.664,00

    PROMS!KABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    115300,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    92.600,00

    ProvinsiPapua Barat

    ProvinslPapua Barat

    133.044,00

    ProvinsiPapua

    ProvinslPapua

    316.210,00

    103 - Membiayai Pendlstribusian danPengemasan Kembali Obat dan PerbekalanKesehatan di Instalasi Farmasi

    5.628.311,00

    ProvinsiAceh

    ProvinsiAceh

    223.160,00

    ProvinsiSumateraUtara

    ProvinsiSumateraUtara

    399500,00

    ProvinsiSumateraBarat

    Provinsi 1

    SumateraBarat

    127.575,00

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    97.250,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    195.249,00

    ProvinsiSumateraSelatan

    ProvinsiSumateraSelatan

    268.500,00

    ProvinsiBengkulu

    ProvinslBengkulu

    59.864,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung

    136.575,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    159.390,00

    ProvinsiKepulauanRlau

    ProvinsiKepulauanRiau

    220.800,00

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    91.140,00

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinslJawa Barat

    282.615,00

    _

  • KODE

    -I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITASNASIONAL

    I

    PROGRAMPRIOFtITAS

    KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

    il

    DUKUNGAN(TEMATIIQ

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    145.000,00

    PROMS!KABUPATEN

    / KOTA

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DIYogyakarta

    ProvinsiJawa Timur

    ProvinsiJawa Timur

    207.550,00

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    37.204,00

    Provinsi Bali Provinsl Ball 49.936,00

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    39.740,00

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    183.519,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat I

    243.971,00

    _ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    194.980,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    Provinsi IKalimantanSelatan

    161.900,00

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    -I

    164.600,00

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    247.596,00

    _ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    107.200,00

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinslSulawesiTengah

    243.150,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    318.027,00

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    159.420,00

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    61.200,00

  • KODE

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACII-A PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS

    I I I

    PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

    100JANJIPRESIDEN

    1

    KERANGKAREGULASI

    —1ALOKASI (RP

    RIBU)

    _48.232,00

    PROVINSI KABUPATENI KOTA

    ProvinsiSulawesiBarat

    ProvinsiSulawesiBarat

    —I

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    384.152,00

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    131.616,00

    ProvinsiPapua Barat

    ProvinsiPapua Barat

    189.700,00

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    48.000,00

    01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Kesehatan Ibu dan Anak

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

    PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

    Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan kesehatanreproduksi

    Penurunan kematianibu dan bayi

    006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

    tidak 548.837.808,00

    01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00

    100 - Menyedlalcan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak

    548.837.808,00

    Pusat Pusat 548.837.808,00

    01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Penyaldt Tropis Terabaikan

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

    PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

    Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian penyakit

    Pencegahan danpengendalian faktorrisiko penyakit tidakmenular

    006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

    tidak 89.800.265,00

    01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00

    100 - Menyedlakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Penyaldt TropisTerabaikan

    89.800.265,00

    01.510

    Pusat Pusat— _

    89.800.265,00

    Paket Penyediaan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

    PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

    Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan kesehatanreproduksi

    Imunisasi dasarlengkap

    006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting

    tidak 2.019.445.628,00

    01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00

    100 - Menyediakan Vaksin 2.019.445.628,00

    Pusat Pusat 2.019.445.628,00

  • KODE

    _01.511

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACII-A PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIOFUTAS

    KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

    006 - AnggaranTKesehatan000 - BukanTematik

    100JANJIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    _tidak

    —1ALOKASI (RP

    RIBU)

    –1.499.468.636,00

    PROVINSI KABUPATEN/KOTAPaket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Pencegahan dan Pengendalian TB danHIV/AIDS

    —Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

    —PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

    Peningkatan akses danmutu pelayanan kesehatan

    Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

    01.511.001 Tanpa Sub Output_

    1.499.468.636,00

    100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Pencegahan danPengendalian TB dan HIV/AIDS

    1.499.468.636,00

    Pusat Pusat 1.499.468.636,00

    01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Pengendalian Malaria

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

    PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat

    Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian penyakit

    Pencegahan danpengendalian penyakitmenular

    006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik

    tidak 21.656.125,00

    01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00

    100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Pengendalian Malaria

    21.656.125,00

    Pusat Pusat 21.656.125,00

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    006 - AnggaranKesehatan

    tidak 243.000,00

    01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00

    053 - Pengadaan peralatan fasilitasperkantoran

    243.000,00

    Pusat Pusat 243.000,00

    01.970 Layanan Dukungan ManaJemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    006 - AnggaranKesehatan

    tidak 688.501,00

    01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00

    051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran

    320.484,00

    Pusat Pusat 320.484,00

    053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan

    204.620,00

    Pusat Pusat 204.620,00

    055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan

    163.397,00

    Pusat Pusat 163.397,00

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS PRIOFUTAS

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    100JANJIPRESIDEN

    1

    KERANGKAREGULASI

    —1ALOKASI (RP

    RIBU)PROVINSI KABUPATEN

    I KOTA

    01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 2.852.372,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, KesehatanIndonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00

    002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.852.372,00

    Pusat Pusat 2.852.372,00

    02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota 3.175.848,00Menerapkan Sistem Informasl Logisdk Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)

    _02.502

    -Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotayang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan

    006 - AnggaranKesehatan

    tidak 2.393.488,00

    Indonesia Sejahtera

    02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00

    100 - Melakukan Pemantapan Aplikasi E- 1.028.719,00Logistik serta E-Monev Katalog Obat danBMHP

    Provinsi DKI Provinsi DKI 1.028.719,00Jakarta Jakarta

    102- Melakukan Koordlnasl KerJa Bldang 869.500,00Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

    Pusat Pusat 869.500,00

    103 - Melaksanakan Evaluasi Program Obat 495.269,00Publik dan Perbekalan Kesehatan

    Provinsi Kota 495.269,00Jawa SemarangTengah

    02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia Peningkatan Peningkatan akses dan Penyediaan dan 006 - Anggaran tidak 782.360,00Penerapan dan Pengembangan ApIlkasIE-LogIstlkdan E-Monev Katalog Obat

    Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    Melalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar

    PelayananKesehatan danGizi Masyarakat

    mutu pelayanan kesehatan peningkatan mutu Kesehatanfarmasi dan alatkesehatan

    02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00

    100 - Melakukan Pendampingan Penerapan 402.669,98Aplikasi E-Monev Obat dan BMHP

    Provinsi Provinsi 50.333,74Aceh Aceh

    Provinsi Provinsi 50.333,75Sumatera SumateraSelatan Selatan

    Provinsi DKI Provinsi DKI 13.422,33Jakarta Jakarta

    Provinsi DI Provinsi DI 13.422,33Yogyakarta Yogyakarta

  • KODE

    -I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITASNASIONAL

    I

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS

    il

    DUKUNGAN(TEMATIK)

    7100 JANJIPRESIDEN

    KERANGMREGULASI

    ,

    RIBU)

    13.422,33

    PROMS!KABUPATEN

    / KOTA

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    ProvinsiNusaTenggaraBarat

    40.267,00

    ProvinsiKalimantanUtara

    ProvinsiKalimantanUtara

    40.267,00

    ProvinsiSulawesiSelatan

    ProvinsiSulawesiSelatan

    40.267,00

    ProvinsiPapua Barat

    ProvinsiPapua Barat

    70.467,25

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    70.467,25

    101 - Melakukan Pendampingan PenerapanAplikasi E-Logistik Obat dan BMHP

    ProvinsiSumateraUtara

    379.690,02

    ProvinsiSumateraUtara

    14.238,38

    _ProvinsiSumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    14.238,38

    ProvinsiRiau

    ProvinsiRiau

    14.238,38

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    14.238,38

    ProvinsiJawa Barat

    ProvinsiJawa Barat

    9.492,25

    ProvinsiJawaTengah

    ProvinslJawaTengah

    9.492,25

    Provinsi Bali Provinsi Ball 17.465,74

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    ProvinsiNusaTenggaraTimur

    25.059,54

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    17.465,74

    ProvinsiKalimantanTengah

    ProvinsiKalimantanTengah

    17.465,74

    _

  • KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS

    I I I

    PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

    100JANJIPRESIDEN

    1

    KERANGKAREGULASI

    —1ALOKASI (RP

    RIBU)

    17.465,74

    PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    I

    ProvinsiKalimantanTimur

    ProvinsiKalimantanTimur

    17.465,74

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    22.781,40

    ProvinsiSulawesiTengah

    ProvinsiSulawesiTengah

    22.781,40

    ProvinsiSulawesiTenggara

    ProvinsiSulawesiTenggara

    22.781,40

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    22.781,40

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    25.059,54

    ProvinsiMalukuUtara

    ProvinsiMalukuUtara

    25.059,54

    ProvinsiPapua Barat

    ProvinsiPapua Barat

    25.059,54

    ProvinsiPapua

    ProvinsiPapua

    25.059,54

    03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin SesuaiStandar

    1.803.947,00

    03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin SesualStandar

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    006 - AnggaranKesehatan

    tidak 1.243.937,00

    03.025.001—

    Tanpa Sub Output 1.243.937,00

    100 - Memantapkan Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan

    _

    943.495,00

    Pusat Pusat 943.495,00

    101 - Memusnahkan Obat dan PerbekalanKesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat

    300.442,00

    Pusat Pusat 300.442,00

    03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang diBimbing tentang Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan

    Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

    006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik

    tidak 560.010,00

  • LOKASI

    NAWACIFA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)

    I

    100JANJI KERANGKAPRESIDEN REGULASI

    -1ALOKASI (RP

    RIBU)PROVINSI KABUPATEN/ KOTA

    560.010,00

    ngan 234.500,00

    Pusat Pusat 234.500,00

    an 325.510,00

    Pusat Pusat 325.510,00

    Total 4.216.834.299,00

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /KOMPONEN

    03.505.001 Tanpa Sub Output

    101 - Melakukan Pemantauan dan BimbiTeknis implementasi One Gate PolicyPengelolaan Obat Publik dan Perbekala nKesehatan di Daerah

    102 - Melakukan Bimbingan Wilayah BinTerkait Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan

    B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN W)U)

    KODE

    1

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN1

    TAHUN 2019 I

    ALOKASI 2019 (RPRIBU)

    2020

    VOLUM /TARGET

    2021

    PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

    I

    VOLUME /SATURNTARGET

    I

    SATURN BIAYAALOKASI (RIBU)

    -20222022 2020

    -2021

    01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 4.211.854.504,00 4.633.072.659,30 5.096.299.924,73 5.606.054.916,50

    01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 9334 Puskesmas 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14 12.045.994,55

    01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14 12.045.994,55

    01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat 2,00 dokumen 651.812,00 1.303.624,00 2,00 2,00 2,00 1.433.986,40 1.577.385,04 1.735.123,54

    01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue 3,00 dokumen 92.778,67 278.336,00 3,00 3,00 3,00 306.169,60 336.786,56 370.465,22

    01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,00 dokumen 160.801,00 321.602,00 2,00 2,00 2,00 353.762,20 389.138,42 428.052,26

    01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi dan Satker/Faskes 2,00 dokumen 228.310,00 456.620,00 2,00 2,00 2,00 502.282,00 552.510,20 607.761,22

    01.501.001.104 Mendistribusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan 1,00 dokumen 6.534.152,00 6.534.152,00 1,00 1,00 1,00 7.187.567,20 7.906.323,92 8.696.956,31

    01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notifikasi Kekosongan Suplai Obat 1,00 dokumen 156.000,00 156.000,00 1,00 1,00 1,00 171.600,00 188.760,00 207.636,00

    01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2 NSW 1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20

    01.503.001 Tanpa Sub Output

    dokumen 597.988,00

    1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20

    01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat 1,00 597.988,00 1,00 1,00 1,00 657.787,00 723.565,00 795.922,00

    01.503.001.101-

    Menyusun Prof!! Penyediaan Obat Katalog 1,00 dokumen 261.916,00 261.916,00 1,00 1,00 1,00 288.107,60 316.918,36-

    348.610,20

    01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga Obat Genet* dan Obat Khusus 1,00 dokumen 523.350,00 523.350,00 1,00 1,00 1,00 575.685,00 633.254,00 696.579,00

    01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 34 Provinsi 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00 24.528.446,00

    01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00 24.528.446,00

    01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota 29,00 provinsi 121.009,66 3.509.280,00 29,00 29,00 29,00 3.860.211,00 4.146.230,00 4.670.852,00

    01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan 36,00 provinsi 164.460,58 5.920.581,00 36,00 36,00 36,00 6.512.639,00 7.163.904,00 7.880.295,00

    01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Hag Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes 30,00 provinsi 112.346,97 3.370.409,00 30,00 30,00 30,00 3.707.450,00 4.078.196,00 4.486.016,00

    01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi 33,00 pa ket 170.554,88 5.628.311,00 33,00 33,00 33,00 6.191.144,00 6.810.258,00 7.491.283,00

    01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 13 Paket 548.837.808,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45

  • TAHUN 2019

    PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN BIAYA

    VOLUME /TARGET

    FSATURN

    _

    ALOKASI 2019 (RPRIBU)

    VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45

    01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 13,00 Paket 42.218.292,92 548.837.808,00 13,00 13,00 13,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45

    01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropls Terabailcan 2 Paket 89.800.265,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72

    01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72

    01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyaklt Tropis Terabalkan 2,00 paket 44.900.132,50 89.800.265,00 2,00 2,00 2,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72

    01.510 Paket Penyediaan Valcsin 5 Paket 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87

    01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87

    01.510.001.100 Menyedialcan Valcsin 5,00 paket 403.889.125,60 2.019.445.628,00 5,00 5,00 5,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87

    01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2 Paket 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52

    01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52

    01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2,00 paket 749.734.318,00 1.499.468.636,00 2,00 2,00 2,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52

    01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 1 Paket 21.656.125,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38

    01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38

    01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 1,00 paket 21.656.125,00 21.656.125,00 1,00 1,00 1,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

    01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

    01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1,00 Layanan 243.000,00 243.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 688.501,00 757.351,10 833.086,21 916.394,83

    01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 757.351,10 833.086,21 916.394,83

    01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Layanan 320.484,00 320.484,00 1,00 1,00 1,00 352.532,40 387.785,64 426.564,20

    01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 204.620,00 204.620,00 1,00 1,00 1,00 225.082,00 247.590,20 272.349,22

    01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 Layanan 163.397,00 163.397,00 1,00 1,00 1,00 179.736,70 197.710,37 217.481,41

    01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.852.372,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00

    01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00

    01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 laya nan 237.697,67 2.852.372,00 12,00 12,00 12,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00

    02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00 11.167.316,81 3.842.776,04 4.227.049,71

    02.502 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 220 ProvKab/Kota

    2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53

    02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53

    02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena E-Monev Katalog Obat dan BMHP 3,00 dokumen 342.906,33 1.028.719,00 3,00 3,00 3,00 1.131.590,90 1.244.749,99 1.369.224,99

    02.502.001.102 Melakukan Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 869.500,00 869.500,00 1,00 1,00 1,00 956.450,00 1.052.095,00 1.157.304,50

    02.502.001.103 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 495.269,00 495.269,00 1,00 1,00 1,00 544.795,90 599.275,49 659.203,04

    02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Logistik dan E-Monev Katalog Obat 29 Provinsi 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56 1.041.317,18

    02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56 1.041.317,18

    02.507.001.100 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Mone y Obat dan BMHP 140,00 Kab/Kota 2.876,21 402.669,98 140,00 140,00 140,00 8.116.821,05 487.230,69 535.949,79

  • TAHUN 2019

    PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN BIAYA

    VOLUME /TARGET

    FSATURN

    ALOKASI 2019 (RPRIBU)

    VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)

    2020 2021 2022 2020 2021 2022

    02.507.001.101 Melakukan Pendampingan Penerapan ApIlicas1 E-Loglstlk Obat dan BMHP 333,00 Kab/Kota 1.140,21 379.690,02 333,00 333,00 333,00 417.658,96 459.424,87 505.367,39

    03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1.803.947,00 1.984.341,70 2.182.775,77 2.401.054,15

    03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 386 Kab/Kota 1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15

    03.025.001 Tanpa Sub Output 1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15

    03.025.001.100 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 11,00 dokumen 85.772,27 943.495,00 11,00 11,00 11,00 1.037.844,50 1.141.628,95 1.255.791,85

    03.025.001.101 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat 1,00 dokumen 300.442,00 300.442,00 1,00 1,00 1,00 330.486,20 363.534,82 399.888,30

    03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 21 ProvKab/Kota

    560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00

    03.505.001 Tanpa Sub Output 560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00

    03.505.001.101 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan dl Daerah

    7,00 dokumen 33.500,00 234.500,00 7,00 7,00 7,00 257.950,00 283.745,00 312.120,00

    03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan Terkalt Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 26,00 dokumen 12.519,62 325.510,00 34,00 34,00 34,00 358.061,00 393.867,00 433.254,00

    Total 4.216.834.299,00 - - - 4.646.224.317,81 5.102.325.476,54 5.612.683.020,36

    C. SUMBER PENDANAAN

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

    INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019

    PDNRUPIAHPINJAMAN HIBAH

    r

    PNBP SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

    -01

    - -Puskesmas dengan Ketersedlaan Obat dan Vaksin Esenslal 4.211.854.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211.854.504,00

    01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esenslal 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00

    01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00

    01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Utama 1.303.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.624,00

    01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue Pendukung 278.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.336,00

    01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 321.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.602,00

    01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi dan Satker/Faskes Pendukung 456.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,00

    01.501.001.104 Mendistrlbusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan Utama 6.534.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.534.152,00

    01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notiflkasi Kekosongan Suplai Obat Utama 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00

    01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00

    01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00

    01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat Utama 597.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.988,00

    01.503.001.101 Menyusun Profil Penyediaan Obat Katalog Pendukung 261.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.916,00

    01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga Obat Generik dan Obat Khusus Utama 523.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.350,00

    01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00

    01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00

    01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota Utama 3.509.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509.280,00

  • INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

    PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan Utama 5.920.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.920.581,00

    01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Has!! Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes Pendukung 3.370.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370.409,00

    01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kemball Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Utama 5.628.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628.311,00

    01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00

    01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00

    01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak Utama 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00

    01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyaidt Tropis Terabalican 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00

    01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00

    01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbeicalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabalican Utama 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00

    01.510 Paket Penyediaan Valcsin 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00

    01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00

    01.510.001.100 Menyediakan Vaksin Utama 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00

    01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00

    01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00

    01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Utama 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00

    01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00

    01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00

    01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria Utama 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00

    01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00

    01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00

    01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perlcantoran Pendukung 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00

    01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00

    01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00

    01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 320.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.484,00

    01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 204.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.620,00

    01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 163.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.397,00

    01.994 Layanan Perkantoran 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00

    01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00

    01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00

    02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.848,00

    02.502 Instalasi Farmasl Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habls Pakal (BMHP) 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00

    02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00

    02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena E-Monev Kataiog Obat dan BMHP Utama 1.028.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.719,00

    02.502.001.102 Melakukan Koordinasi KerJa Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Utama 869.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.500,00

  • INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019

    KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH

    PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL

    RMP PLN RMP HLN HDN

    02.502.001.1 03 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 495.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.269,00

    02.507 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang didampingl dalam Penerapan dan Pengembangan ApIllcasIE-LogIstlk dan E-Monev !Catalog Obat 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00

    02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00

    02.507.001.1 00 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Monev Obat dan BMHP Utama 402.669,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.669,98

    02.507.001.1 01 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasl E-Loglstlk Obat dan BMHP Utama 379.690,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.690,02

    03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan ValcsIn Sesual Standar 1 .803.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .803.947,00

    03.025 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00

    03.025.001 Tanpa Sub Output 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00

    03.025.001.1 00 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Utama 943.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943.495,00

    03.025.001.1 01 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat Pendukung 300.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.442,00

    03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00

    03.505.001 Tanpa Sub Output 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00

    03.505.001.1 01 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Utama 234.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00

    03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan TerIcalt Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 325.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.51 0,00

    Total 4.21 6.834.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.21 6.834.299,00

    Jakarta, 05 April 2019

    https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 19/19

  • 4/5/2019

    Rekapitulasi - KRISNA

    REKAP 3: KEGIATAN K/L

    RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019

    1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

    2. PROGRAM

    3. SASARAN PROGRAM

    4. KEGIATAN

    5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)

    6. SASARAN KEGIATAN

    KEMENTERIAN KESEHATAN

    09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

    04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

    2067 - Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

    Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

    KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINEBIA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)

    01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri 17.214.732,00

    01.01 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang slap diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 30

    02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00

    02.02 Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif) 6

    03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00

    03.03 Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat walctu 88

    Total 50.257.371,00

    7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

    KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITASKEGIATANPRIORITAS

    PROVINSI KABUPATEN /KOTA

    01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi didalam negeri

    01.501 Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Peningkatan aksesdikembangkan untuk siap produksi Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,

    Indonesia Kerja dan Indonesia SejahteraPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

    Pelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat

    dan mutupelayanankesehatan

    01.501.001 Tanpa Sub Output

    PROYEK PRIORITAS

    Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

    DUKUNGAN 100 JANJI KERANGKA ALOKASI (RP(TEMATIIC) PRESIDEN REGULASI RIBU)

    17.214.732,00

    006 -AnggaranKesehatan

    11.029.137,00

    5.854.524,00051 - Fasilitasi Peningkatan KapasitasProduksi Bahan Baku Obat dan BahanBaku Obat Tradisional

    tidak 11.029.137,00

    Pusat Pusat 5.854.524,00

    052 - Fasilitasi P4T0 dan Pemanfaatannya 5.174.613,00

    Pusat Pusat 5.174.613,00

  • KODE—

    01.506

    SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN

    —1

    LOKASI

    NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS

    PROYEK PRIORFTAS DUKUNGAN(TEMATIK)

    _

    006 -AnggaranKesehatan

    I

    100JANIIPRESIDEN

    _

    KERANGKAREGULASI

    _

    ALOKASI (RPRIBU)

    PROVINSI KABUPATEN /KOTA

    NSPK Produlcsi dan Distribusi Kefarmasian Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

    ya

    6.185.595,00

    01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00

    051 - NSPK Produksi Kefarmasian 4.165.538,00

    Pusat Pusat 4.165.538,00

    052 - NSPK Distribusi Kefarmasian 2.020.057,00

    Pusat Pusat 2.020.057,00

    02 Transformasi industri sediaan farmasi dariindustri formulasi menjadi industri berbasisriset

    25.695.409,00

    02.503 Sarana Produksl dan Distribusi Sediaan Farmasidan Pangan yang di bina

    Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

    Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar

    PeningkatanPelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat

    Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan

    Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan

    006 -AnggaranKesehatan

    tidak 12.376.863,00

    02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00

    051 - Sarana Produksi dan DistribusiSediaan Farmasi yang dibina

    4.027.429,00

    Pusat Pusat 4.027.429,00

    052 - Sarana Produksi Pangan yang dibina 1.468.636,00

    Pusat Pusat 1.468.636,00

    053 - Pengembangan Industri, Usaha ObatTradisional dan Kosmetika dalam rangkamendukung Germas Hidup Sehat

    6.880.798,00

    Pusat Pusat 6.880.798,00

    02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasidan Pengamanan Pangan yang di bina

    Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

    006 -AnggaranKesehatan

    tidak 6.084.654,00

    02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00

    052 - Peningkatan kemampuan SDMdalam melakukan monitoring perizinansarana produksi dan distribusikefarmasian

    ProvinsiSumateraUtara

    2.160.980,00

    ProvinsiSumateraUtara

    121.848,00

    I _91.178,00Provinsi

    SumateraBarat

    ProvinsiSumateraBarat

    Provinsi Riau Provinsi Riau 50.724,00

    ProvinsiJambi

    ProvinsiJambi

    126.870,00

  • KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

    KOMPONEN

    LOKASI

    NAWACITA PRIOR(TASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS

    PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ

    100JANIPRESIDEN

    KERANGKAREGULASI

    ALOKASI (RPRIBU)

    94.529,00

    PROVINSIKABUPATEN /

    KOTA

    Provinsi ProvinsiSumatera SumateraSelatan Selatan

    ProvinsiBengkulu

    ProvinsiBengkulu

    79.152,00

    ProvinsiLampung

    ProvinsiLampung 1

    114.037,00

    ProvinsiKepulauanBangkaBelitung

    Provinsi I

    KepulauanBangkaBelitung

    9.830,00

    ProvinsiKepulauanRiau

    ProvinsiKepulauanRiau

    117.295,00

    Provinsi DKIJakarta

    Provinsi DKIJakarta

    56.634,00

    Provinsi JawaBarat

    Provinsi JawaBarat

    141.260,00

    Provinsi JawaTengah

    Provinsi JawaTengah

    334.617,00

    Provinsi DIYogyakarta

    Provinsi DI I

    Yogyakarta

    38.000,00

    106.828,00Provinsi JawaTimur

    Provinsi JawaTimur

    ProvinsiBanten

    ProvinsiBanten

    78.475,00

    Provinsi NusaTenggaraBarat

    Provinsi NusaTenggaraBarat

    79.287,00

    ProvinsiKalimantanBarat

    ProvinsiKalimantanBarat

    108.956,00

    ProvinsiKalimantanSelatan

    ProvinsiKalimantanSelatan

    112.389,00

    _101.570,00Provinsi

    SulawesiUtara

    ProvinsiSulawesiUtara

    ProvinsiGorontalo

    ProvinsiGorontalo

    39.116,00

    ProvinsiMaluku

    ProvinsiMaluku

    158.385,00

    053 - Monitoring Perizinan SaranaProduksl