12/14/2018 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 1/20 REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 01 Meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga 54.733.227,00 01.01 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 80 01.02 Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI 730 01.03 Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar 100 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya 60 Total 54.733.227,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 01 Meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga 54.733.227,00 01.035 Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Pekerja Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran Kesehatan tidak 1.848.480,00 01.035.001 Tanpa Sub Output 1.848.480,00 052 - - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani bagi pekerja 332.498,00 Pusat Pusat 115.411,00 Provinsi Riau Provinsi Riau 20.548,00 Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 36.350,00 Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 44.700,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 06 - Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat : 4. KEGIATAN 2089 - Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
20
Embed
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) … · 12/14/2018 Rekapitulasi - KRISNA 1/20 REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
37.860,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
89.100,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
161.360,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
69.680,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
40.140,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
46.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
154.240,00
054 - Melakukan Pengembangan GP2SP 0,00
055 - Melakukan PeningkatanKesehatan Kerja di Perkantoran
0,00
056 - Melakukan PemberdayaanKesehatan Melalui Peran Serta PekerjaPerempuan
0,00
057 - Menyediakan Dukungan Saranadan Prasarana
0,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 0,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 0,00
057 - Melaksanakan koordinasi LP/LS,perencanaan dan evaluasi, pengelolaandata dan informasi, arsip dankepegawaian
0,00
058 - Melakukan pemantauan danevaluasi
0,00
059 - Melakukan pengelolaan keuangan 0,00
060 - Melaksanakan operasionalpengelola anggaran, keperluanperkantoran, dan pencetakan buku danmedia KIE
0,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
2.311.100,00
Pusat Pusat 2.311.100,00
052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi
1.805.750,00
Pusat Pusat 1.805.750,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
924.502,00
Pusat Pusat 924.502,00
054 - Pengelolaan kepegawaian 636.000,00
Pusat Pusat 636.000,00
01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 258.720,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 258.720,00
002 - Operasional dan PemeliharaanKantor
258.720,00
Pusat Pusat 258.720,00
Total 54.733.227,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga 54.733.227,00 56.341.155,00 58.111.498,00 59.841.181,00
01.035 Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Pekerja 14500 Orang 1.848.480,00 1.904.410,00 1.961.352,00 2.022.447,00
01.035.001 Tanpa Sub Output 1.848.480,00 1.904.410,00 1.961.352,00 2.022.447,00
01.035.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani bagi pekerja 7,00 Dokumen 47.499,71 332.498,00 7,00 7,00 7,00 342.470,00 353.701,00 366.165,00
01.035.001.053 - Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani bagipekerja
01.036.001 Tanpa Sub Output 7.349.404,00 7.569.862,00 7.795.958,00 8.030.866,00
01.036.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji 18,00 Dokumen 75.079,89 1.351.438,00 18,00 18,00 18,00 1.391.973,00 1.433.733,00 1.476.743,00
01.036.001.054 Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOT kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji 35,00 Orang 6.529,00 228.515,00 60,00 60,00 60,00 235.370,00 242.431,00 249.704,00
01.036.001.055 - Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jamaahhaji
01.037.001.054 - Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan olahraga termasuk kesehatan olahragabagi anak Sekolah
1.500,00 Unit 1.922,00 2.883.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.969.490,00 3.058.574,00 3.150.331,00
01.038 Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 2620 Unit 24.862.082,00 25.507.127,00 26.356.204,00 27.136.266,00
01.038.001 Tanpa Sub Output 24.862.082,00 25.507.127,00 26.356.204,00 27.136.266,00
01.038.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja 16,00 Dokumen 51.449,56 823.193,00 16,00 16,00 16,00 847.337,00 870.863,00 896.703,00
01.038.001.053 - Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOT kegiatan kesehatan kerja 35,00 Orang 200.917,51 7.032.113,00 35,00 35,00 35,00 7.236.755,00 7.448.730,00 7.665.982,00
01.038.001.054 - Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan kerja 23,00 Unit 667.954,70 15.362.958,00 23,00 23,00 23,00 15.729.909,00 16.292.695,00 16.777.345,00
01.038.001.055 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja 21,00 Laporan 78.277,05 1.643.818,00 21,00 21,00 21,00 1.693.126,00 1.743.916,00 1.796.236,00
01.038.001.056 - Menyediakan sistem informasi dan surveilans kegiatan kesehatan kerja 0,00 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.038.001.057 - Melakukan pembentukan pos UKK 0,00 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040 Pembinaan Pekerja Perempuan Sehat produktif 1150 Unit 9.475.360,00 9.751.807,00 10.046.827,00 10.349.872,00
01.040.001 Tanpa Sub Output 9.475.360,00 9.751.807,00 10.046.827,00 10.349.872,00
01.040.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja termasuk pekerja perempuan sehat produktif 32,00 Dokumen 229.648,13 7.348.740,00 32,00 32,00 32,00 7.566.189,00 7.796.262,00 8.030.148,00
01.040.001.053 - Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja termasuk pekerja perempuan sehatproduktif
01.040.001.054 Melakukan Pengembangan GP2SP 0,00 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040.001.055 Melakukan Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran 0,00 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040.001.056 Melakukan Pemberdayaan Kesehatan Melalui Peran Serta Pekerja Perempuan 0,00 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040.001.057 Menyediakan Dukungan Sarana dan Prasarana 0,00 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.057 Melaksanakan koordinasi LP/LS, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, arsip dankepegawaian
0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.058 Melakukan pemantauan dan evaluasi 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.059 Melakukan pengelolaan keuangan 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.060 Melaksanakan operasional pengelola anggaran, keperluan perkantoran, dan pencetakan buku dan media KIE 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 5.677.352,00 5.914.153,00 6.097.577,00 6.286.504,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 5.677.352,00 5.914.153,00 6.097.577,00 6.286.504,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Layanan 2.311.100,00 2.311.100,00 1,00 1,00 1,00 2.380.433,00 2.451.845,00 2.525.401,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Layanan 1.805.750,00 1.805.750,00 1,00 1,00 1,00 1.859.922,00 1.915.720,00 1.973.191,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 924.502,00 924.502,00 1,00 1,00 1,00 1.018.718,00 1.055.280,00 1.092.938,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Total 54.733.227,00 - - - 56.341.155,00 58.111.498,00 59.841.181,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga 54.733.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.733.227,00
01.035 Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Pekerja 1.848.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.480,00
01.035.001 Tanpa Sub Output 1.848.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.480,00
01.035.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani bagi pekerja Pendukung 332.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.498,00
01.035.001.053 - Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani bagi pekerja Utama 1.515.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.982,00
01.036 Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji 7.349.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.349.404,00
01.036.001 Tanpa Sub Output 7.349.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.349.404,00
01.036.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji Pendukung 1.351.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351.438,00
01.036.001.054 Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOT kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jemaah haji Utama 228.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.515,00
01.036.001.055 - Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk kebugaran jasmani jamaah haji Utama 5.769.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.769.451,00
01.037 Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga bagi Anak Sekolah 5.261.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.261.829,00
01.037.001 Tanpa Sub Output 5.261.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.261.829,00
01.037.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan olahraga termasuk pembinaan kesehatan olahraga bagi anak Sekolah Pendukung 2.378.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378.829,00
01.037.001.054 - Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan olahraga termasuk kesehatan olahraga bagi anak Sekolah Utama 2.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.883.000,00
01.038 Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 24.862.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.862.082,00
01.038.001 Tanpa Sub Output 24.862.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.862.082,00
01.038.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja Pendukung 823.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.193,00
01.038.001.053 - Melakukan orientasi, pelatihan, dan TOT kegiatan kesehatan kerja Utama 7.032.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.032.113,00
01.038.001.054 - Menyediakan dukungan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan kerja Utama 15.362.958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.362.958,00
01.038.001.055 Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja Utama 1.643.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643.818,00
01.038.001.056 - Menyediakan sistem informasi dan surveilans kegiatan kesehatan kerja Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.038.001.057 - Melakukan pembentukan pos UKK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040 Pembinaan Pekerja Perempuan Sehat produktif 9.475.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475.360,00
01.040.001 Tanpa Sub Output 9.475.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.475.360,00
01.040.001.052 - Melakukan koordinasi/sosialisasi kegiatan kesehatan kerja termasuk pekerja perempuan sehat produktif Utama 7.348.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.348.740,00
01.040.001.053 - Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja termasuk pekerja perempuan sehat produktif Pendukung 2.126.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.620,00
01.040.001.054 Melakukan Pengembangan GP2SP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040.001.055 Melakukan Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.040.001.056 Melakukan Pemberdayaan Kesehatan Melalui Peran Serta Pekerja Perempuan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.040.001.057 Menyediakan Dukungan Sarana dan Prasarana Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.057 Melaksanakan koordinasi LP/LS, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, arsip dan kepegawaian Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.058 Melakukan pemantauan dan evaluasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.059 Melakukan pengelolaan keuangan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.060 Melaksanakan operasional pengelola anggaran, keperluan perkantoran, dan pencetakan buku dan media KIE Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00