RENCANA AKSI TAHUN 2019 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG
RENCANA AKSI
TAHUN 2019
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG
RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT ANGGARAN
(Rp)
JADWAL PELAKSANAAN (Rp) TARGET (%) PENANGGUNG JAWAB TW 1 TW 2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW3 TW4
Mewujudkan Kualitas
Pelayanan Administrasi Perkantoran
dengan meningkatka
n Sumberdaya
Aparatur
Terwujudnya peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
yang prosedural, efektif dan
efisien
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Materai 6000 yang
dibutuhkan
3.000.000
750.000
750.000
750.000
750.000 25,00 25,00 25,00 25,00
Staff Subbag Keuangan dan
Program
Jumlah Materai 3000 yang
dibutuhkan
Tersedianya jasa surat menyurat
guna menunjang peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jumlah Jasa Telepon
99.900.000 24.975.000 24.975.000 24.975.000 24.975.000 25,00 25,00 25,00 25,00 Jumlah Jasa Air
Jumlah Jasa Listrik
Jumlah Jasa Internet
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
guna meningkatkan pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Jumlah Dana yang dibutuhkan
1.080.000
540.000
540.000 -
-
50,00 50,00 0,00 0,00
Jumlah Buku Cek yang dibutuhkan
Tersedianya Jasa administrasi
keuangan guna menunjang peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar yang dibutuhkan
13.474.560
3.368.640
3.368.640
3.368.640
3.368.640 25,00 25,00 25,00 25,00
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan guna
menunjang peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan bakar
minyak (BBM) dan
gas
Jumlah BBM yang dibutuhkan
17.280.000
4.320.000
4.320.000
4.320.000
4.320.000 25,00 25,00 25,00 25,00
Tersedianya bahan bakar minyak (BBM)
dan gas guna menunjang peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan
dan pengganda
an
Jumlah Barang Cetakan yang dibutuhkan
46.502.900
15.500.000
15.500.000
15.502.900 -
33,33 33,33 33,34 0,00
Kepala Sub Bagian Apratur
dan Umum
Jumlah Penggandaan Yang
dibutuhkan
Tersedianya pengadaan barang
cetakan dan penggandaan guna
menunjang Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah Nasi Kotak yang dibutuhkan
44.860.000
7.476.600
14.953.200
14.953.200
7.477.000 16,67 33,33 33,33 16,67
Jumlah Snack yang dibutuhkan
Jumlah Nasi Bungkus yang
dibutuhkan
tersedianya makanan dan
minuman guna menunjang Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi
ke luar daerah
Jumlah Perjalanan dinas
470.310.000
235.155.000
235.155.000 -
-
50,00 50,00 0,00 0,00 Terlaksananya Rapat-rapat
kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah guna menunjang Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi
dan pembinaan ke dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas
98.220.000
49.110.000
49.110.000 -
-
50,00 50,00 0,00 0,00 Terlaksananya
Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke
dalam daerah guna menunjang Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan tenaga kontrak
jumlah tenaga kontrak yang dibutuhkan
538.990.200
134.747.550
134.747.550
134.747.550
134.747.55
0 25,00 25,00 25,00 25,00
Tersedianya tenaga kontrak guna menunjang peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/oper
asional
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 yang dibayarakan
5.000.000 -
5.000.000
-
-
0,00 100,00 0,00 0,00 Kepala Sub
Bagian Perlengkapan
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 yang dibayarakan
Terlaksananya Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraandinas/operasional guna
menunjang peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih yang disediakan
7.429.597
3.000.000 -
4.249.597
-
40,38 0,00 57,20 57,20 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor guna menunjang
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
79.893.500
40.000.000 -
39.893.500
-
50,07 0,00 49,93 49,93 Tersedianya Alat Tulis Kantor guna
menunjang Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan komponen
instalasi listrik/pene
rangan bangunan
kantor
Jumlah pengadaaan Komponen/Alat
listrik
10.475.000 -
5.000.000
5.475.000
-
0,00 47,73 52,27 52,27 Terlaksananya
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
guna meningkatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan mebeleur
Jumlah Pengadaan Kursi Plastik Yang
dibutuhkan
38.500.000
38.500.000 -
-
-
100,00 0,00 0,00 0,00
Kepala Sub Bagian
Perlengkapan
Jumlah Pengadaan Meja Kerja Pejabat
Eselon III Yang dibutuhkan
Jumlah Pengadaan Kursi Rapat Yang
dibutuhkan
Jumlah Pengadaan Lemari Arsip Yang dibutuhkan
Terlaksananya Pengadaan
mebeleur guna meningkatkan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perangkat komputer
dan printer
Jumlah Pengadaan Komputer/PC
38.029.600
38.029.600 -
-
-
100,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penngadaan Printer
Terlaksananya Pengadaan
perangkat komputer dan printer guna
menunjang Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Jumlah Pengadaaan AC Split
26.000.000
26.000.000 -
-
-
100,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengadaan Infocus
Terlaksananya Pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor guna
menunjangPeningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/oper
asional
Jumlah Jasa Service Kendaraan 1 Unit
25.000.000
9.000.000
9.000.000
5.000.000
2.000.000 36,00 36,00 20,00 8,00
Jumlah Kendaraan roda 4 yang dilakukan
penggantian suku cadang
Jumlah Kendaraan roda 2 yang dilakukan
penggantian suku cadang
Jumlah Pelumas Kendaraan Roda 4 yang disediakan
Jumlah Pelumas Kendaraan Roda 2 yang disediakan
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
guna meningkatkan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkap
Jumlah Pemeliharaan AC
Split yang dilakukan 12.000.000
4.000.000
-
4.000.000
4.000.000
33,33 0,00 33,33 33,33
an gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor guna meningkatkan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
rutin/berkala
perangkat komputer
dan printer
Jumlah Komputer /Laptop yang
dilakukan pemeliharaan
13.000.000
7.000.000 -
-
6.000.000
53,85 0,00 0,00 46,15
Jumlah Printer yang dilakukan
pemeliharaan
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
perangkat komputer dan printer guna
meningkatkan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan
Gedung Kantor
140.470.443
72.040.000
57.580.443
10.170.000
680.000 51,28 40,99 7,24 0,48
Jumlah Pengadaan Tempat Parkir
Terlaksananya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor guna
menunjang Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga
57.600.000
57.600.000 -
-
-
100,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Sub
Bagian Perlengkapan
Jumlah Pengadaan Sepatu Olahraga
Terlaksananya Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
guna meninkatkanDisiplin
Aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah BIMTEK yang Dilaksanakan
236.500.000
236.500.000 -
-
-
100,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Sub
Bagian Apratur dan Umum
Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan formal guna menunjang
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembang
an Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
7.566.100 -
3.783.050
-
3.783.050
0,00 50,00 0,00 0,00 Staff Subbag
Keuangan dan Program
Tersedianya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD guna
menunjang Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan
pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran yang di sediakan
6.956.400 -
3.478.200
-
3.478.200
0,00 50,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran guna meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang di
sediakan
5.355.000 -
-
-
5.355.000
0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun guna
meningkatkan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peringatan
Hari Nasional dan Daerah
Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia
Jumlah kendaraan hias
23.600.000 -
-
23.600.000
-
0,00 0,00 100,00 100,00
Kepala Sub Bagian
Perlengkapan
terlaksananya peringatan hari
ulang tahun republik Indonesia
Pameran pembangu
nan
Jumlah pelaksanaan Pameran
pembangunan
33.740.000 -
-
33.740.000
-
0,00 0,00 100,00 100,00 Terlaksananya
Pameran pembangunan guna
menunjang peningkatan
Peringatan Hari
Nasional dan Daerah
Peringatan hari besar nasional
dan daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari
Besar
19.960.000 -
-
19.960.000
-
0,00 0,00 100,00 100,00
Terlaksananya Peringatan hari
besar nasional dan daerah guna menunjang peningkatan
Peringatan Hari Nasional dan
Daerah
Meningkatnya pembinaan
dan Upaya penumbuhan
Kecakapan Hidup,
Pengem bangan dan
kewirausahaan Pemuda
Meningkatnya peran serta
pelajar di dalam
pengembangan
kewirausahaan
PROGRAM PENGEMBAN
GAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
Orientasi Latihan
Kepemimpinan Dasar Organisasi
Kepemudaan
Jumlah Pelaksanaan Orientasi Latihan Kepemimpinan
Dasar Organisasi Kepemudaan
9.505.000 -
9.505.000
-
-
0,00 100,00 0,00 0,00
kepala seksi pemberdayaan
dan pengembangan
pemuda
Terlaksananya Orientasi Latihan Kepemimpinan
Dasar Organisasi
Kepemudaan guna menunjang peningkatan
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Orientasi Latihan
Kepemimpinan Dasar Pelajar dan Mahasiswa
- Jumlah Pelaksanaan
Orientasi Latihan Kepemimpinan
Dasar Pelajar dan Mahasiswa
11.260.000 -
11.260.000
-
-
0,00 100,00 0,00 0,00
kepala seksi pemberdayaan
dan pengembangan
pemuda
- Terlaksananya Orientasi Latihan Kepemimpinan
Dasar Pelajar dan
Mahasiswa guna menunjang peningkatan
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Meningkatkan Kreativitas,
Inovasi, keberhasilan melakukan terobosan
dan kecepatan mengambil keputusan
sesuai dengan arah Pembangunan Nasional di
Bidang Kepemudaan
peningkatan kreativitas generasi
muda
PROGRAM PENINGKATA
N PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
Seleksi calon
peserta Paskibraka
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi
76.032.750
72.497.750 -
3.535.000
-
95,35 0,00 4,65 0,00
kepala seksi penyadaran pemuda dan
kepramukaan
Terlaksananya Seleksi calon
peserta Paskibraka guna
menunjang peningkatan peran serta kepemudaan
Pendidikan dan
pelatihan Paskibraka
Jumlah peserta paskibraka
784.037.650
40.955.000
271.063.650
439.389.000 -
5,22 34,57 56,04 0,00
staff seksi pemberdayaan
dan pengembangan
pemuda
Jumlah pelatih paskibraka
Jumlah pendamping paskibraka
Jumlah pembina paskibraka
Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan Paskibraka
guna menunjang peningkatan peran serta kepemudaan
Perlombaan olahraga peringatan
Hari Olahraga Nasional
Jumlah Perlombaan olahraga peringatan
Hari OlahragaNasional
81.156.000 -
-
81.156.000
-
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi olahraga prestasi, promosi
olahraga, pembibitan dan
iptek
Terlaksananya Perlombaan
olahraga peringatan Hari
Olahraga Nasional guna menunjang
peningkatan peran serta kepemudaan
Peringatan Hari
Sumpah Pemuda
Jumlah upacara Peringatan Hari
Sumpah Pemuda
52.702.500 11.685.000 7.630.000 17.842.500 15.545.000 22,17 14,48 33,86 29,50
kepala seksi penyadaran pemuda dan
kepramukaan
Terlaksananya Peringatan Hari
Sumpah Pemuda guna
menunjang peningkatan peran serta kepemudaan
Peringatan Hari
Olahraga Nasional
Jumlah Upacara Peringatan Hari
Olahraga Nasional
39.804.500 -
-
39.804.500
-
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi pembudayaan
olahraga, standarisasi, dan
tenaga keolahragaan
Terlaksananya Peringatan Hari
Olahraga Nasional guna
menunjang peningkatan peran serta kepemudaan
Lomba Busana
Nusantara Peringatan
Hari Sumpah Pemuda
Jumlah pelaksanaan Lomba Busana
Nusantara Peringatan Hari
Sumpah Pemuda
34.563.500 -
-
28.263.500
-
0,00 0,00 81,77 0,00
staff seksi penyadaran pemuda dan
kepramukaan
Terlaksananya Lomba Busana
Nusantara Peringatan
Hari Sumpah Pemuda guna
menunjang peningkatan peran serta
kepemudaan
Pengibaran bendera HUT RI
Jumlah Pelaksanaan Pengibaran Bendera
HUT RI di Puncak Bukit Kelam
170.000.000 -
-
170.000.000 -
0,00 0,00 100,00 0,00
staff seksi penyadaran pemuda dan
kepramukaan
Terlaksananya Pengibaran Bendera
di Puncak Bukit Kelam pada
Peringatan HUT RI ke-74 guna menunjang
Penignkatan Peran Serta Kepemudaan
Membangun dan
meningkatkan kualitas
kepemimpinan
pemuda/pelajar sebagai
kader pemimpin
bangsa yang beriman dan
bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap
terhadap aspirasi rakyat
meningkatnya kesadaran
bahaya narkoba dan meningkatny
a generasi muda sebagai
kader pemimpin
Program Pengembang
an dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Sosialisasi Undang-
Undang No. 40 Tahun
2009 Tentang
Kepemudaan
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Undang-
Undang No. 40Tahun 2009
Tentang Kepemudaan
24.976.650 -
7.285.000
10.471.650
7.220.000
0,00 29,17 41,93 28,91
kepala seksi penyadaran pemuda dan
kepramukaan
Terlaksananya Sosialisasi Undang-
Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan guna
menunjang peningkatan
Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Kursus Pembina Pramuka
Mahir Tingkat
Lanjutan
Jumlah pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Mahir
Tingkat Lanjutan
68.478.000
3.575.000 -
56.013.000
8.890.000
5,22 0,00 81,80 12,98
staff seksi pemberdayaan
dan pengembangan
pemuda
Terlaksananya Kursus Pembina Pramuka Mahir
Tingkat Lanjutan guna
menunjang peningkatan Kursus
Pembina Pramuka Mahir
Tingkat Lanjutan
Program upaya
pencegahan penyalahguna
an narkoba
Pemberian penyuluhan
tentang bahaya narkoba
Jumlah pelaksanaan Pemberian
penyuluhan tentang bahaya narkoba
bagi pemuda
21.415.000
652.500
20.762.500 -
-
3,05 96,95 0,00 0,00
kepala seksi penyadaran pemuda dan
kepramukaan
bagi pemuda
Terlaksananya Pemberian
penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda guna
menunjang upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar
peningkatan prestasi
pelajar dalam bidang
olahraga, adanya
penyelenggaraan kompetisi
olahraga antar pelajar, meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam mengikuti kegiatan
olahraga dan adanya
peningkatan kualitas
sarana dan prasarana olahraga
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olahraga
Training Center (TC) dan seleksi
atlet POPDA
Jumlah Atlet yang mengikuti Training
Center (TC)
48.770.000
48.770.000 -
-
-
100,00 0,00 0,00 0,00
kepala seksi olahraga prestasi, promosi
olahraga, pembibitan dan
iptek
Jumlah Pelatih yang mengikuti Training
Center (TC)
Terlaksananya Training Center (TC)
dan seleksi atlet POPDA guna
meningkatkan Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Pekan olahraga pelajar daerah
(POPDA)
Jumlah Cabang Olahraga yang
dipertandingkan
241.998.000 -
241.998.000
-
-
0,00 100,00 0,00 0,00
kepala seksi olahraga prestasi, promosi
olahraga, pembibitan dan
iptek
Terlaksananya Pekan olahraga pelajar daerah
(POPDA) guna menunjang
peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengembang
meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam mengikuti
Pelaksanaan
pertandingan/perlomb
aan
Jumlah Pelaksanaan pertandingan/perlo
mbaan olahraga pada peringatan
Hari Besar Nasional
71.867.500 -
-
71.867.500 -
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi pembudayaan
olahraga, standarisasi, dan
an keolahragaan
kegiatan olahraga dan
adanya peningkatan
kualitas sarana dan prasarana olahraga
olahraga pada
peringatan Hari Besar Nasional
Terlaksananya pertandingan/perlo
mbaan olahraga pada
peringatan Hari Besar Nasional guna
menunjang peningkatkanPembi
naan dan Pemasyarakatan
Olahraga
tenaga keolahragaan
Pelaksanaan
Pengembangan dan
Pemasyarakatan
Olahraga Rekreasi di Kabupaten
Sintang
Jumlah Pelaksanaan Pengembangan dan
Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi di
Kabupaten Sintang
56.956.500 -
-
56.956.500
-
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi olahraga prestasi, promosi
olahraga, pembibitan dan
iptek
Terlaksananya Pelaksanaan
Pengembangan danPemasyarakatan Olahraga Rekreasi di KabupatenSintang guna menunjang
peningkatan Pembinaan
danPemasyarakatan Olahraga
Pertandingan Sepak
Bola Bupati Cup
Jumlah Pertandingan Sepak
Bola Bupati Cup yang
diselenggarakan
200.000.000 -
-
-
200.000.00
0 0,00 0,00 0,00 100,00
staff seksi olahraga prestasi, promosi
olahraga, pembibitan dan
iptek
Terlaksananya Pertandingan Sepak
Bola Bupati Cup guna menunjang
peningkatan Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan
pembangunan sarana
dan prasarana olahraga
Jumlah Lapangan Bola yang dibangun
98.000.000 -
-
98.000.000
-
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi sarana dan prasarana
pemuda dan keolahragaan
Terlaksananya Pembangunan
Lapangan Bola di Desa
Tanjung Lalau guna menunjang
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
yang dipeliharaDipelihara
406.167.000
42.747.500
352.759.500
10.660.000 -
10,52 86,85 2,62 0,00
kepala seksi sarana dan prasarana
pemuda dan keolahragaan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olahraga Guna Menunjang
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Penataan halaman gedung
olahraga
Jumlah Penataan yang dilakukan
200.000.000 -
200.000.000
-
-
0,00 100,00 0,00 0,00
kepala seksi sarana dan prasarana
pemuda dan keolahragaan
Terlaksananya Penataan halaman gedung olahraga guna menunjang
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
dipelihara
200.000.000 -
-
200.000.000
-
0,00 0,00 100,00 0,00
staff seksi sarana dan prasarana
pariwisata dan ekonomi kreatif
Terlaksananya Rehabilitasi sarana
dan prasarana olahraga guna
menunjang Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Meningkatkan prestasi
olahraga para atlit olahraga
peningkatan prestasi atlit
dan penghargaan
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PEMASYARAK
PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR
Jumlah Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional
(POPNAS)
59.447.500 -
-
59.447.500
-
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi olahraga prestasi, promosi
ATAN OLAHRAGA
NASIONAL (POPNAS)
Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) guna
menunjang peningkatan Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
olahraga, pembibitan dan
iptek
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengiriman pelatih dan atlet/peser
ta ke tingkat
nasional
Jumlah Pelatih dan Atlet U-12
140.000.000 -
-
140.000.000
-
0,00 0,00 100,00 0,00
staff seksi olahraga prestasi, promosi
olahraga, pembibitan dan
iptek
Jumlah Pelatih dan Atlet U-14
Jumlah Pelatih dan Atlet U-16
Terlaksananya Pengiriman Tim
Sepak Bola Kabupaten
Sintang pada seri Nasional Piala
MENPORA guna menunjang Peningkatan
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatkan
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
peningkatan kunjungan wisatawan,
meningkatnya peran serta masyarakat
untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak
lain, dan semakin
banyaknya kesenian
tradisional untuk dapat
di promosikan
Program Pengembang
an Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
Jumlah Promosi yang
Diselenggarakan oleh PEMPROV dan KEMENPAR
125.393.000
635.000
65.338.000
59.420.000 -
0,51 52,11 47,39 0,00
kepala seksi promosi,
pemasaran, kerjasama dan pengembangan
pariwisata
Terselenggaranya Promosi Pariwisata
Kabupaten Sintang Guna Menunjang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kelam tourism festival
Jumlah pelaksanaan Kelam tourism
festival 660.000.000
34.967.400
206.295.000
418.737.600
-
5,30 31,26 63,45 0,00 kepala seksi
promosi, pemasaran,
Terlaksananya Kelam tourism festival guna menunjang peningkatan
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
kerjasama dan pengembangan
pariwisata
Sintang tradisional
drinks festival
Jumlah Pelaksanaan Sintang Tradisional
Drinks Festiva
66.000.000 -
-
-
66.000.000
0,00 0,00 0,00 100,00
kepala seksi promosi,
pemasaran, kerjasama dan pengembangan
pariwisata
Terlaksananya Event Sintang Tradisional
Drinks Festival guna Menunjang
Peningkatan Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pembuatan Informasi
Audio Visual
Potensi Pariwisata Kabupaten
Sintang
Jumlah Pembuatan Audio Visual
67.000.000 -
-
-
67.000.000
0,00 0,00 0,00 100,00
staff seksi promosi,
pemasaran, kerjasama dan pengembangan
pariwisata
Terlaksananya Pembuatan
Informasi Audio Visual
Potensi Pariwisata Kabupaten Sintang guna menunjang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pagelaran Seni
Pertunjukan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pagelaran Seni
100.142.058 -
-
-
100.142.05
8 0,00 0,00 0,00 100,00
kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan Terlaksananya
Pagelaran Seni Pertunjukan Daerah
guna menunjang
Sintang tradisional
fashion festival
Jumlah Pelaksanaan Sintang Tradisional
Fashion Festival
97.000.000 -
-
-
97.000.000
0,00 0,00 0,00 100,00
staff seksi promosi,
pemasaran, kerjasama dan pengembangan
pariwisata
Terlaksananya Sintang Tradisional
Fashion Festival guna menunjang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai
Obyek Wisata
meningkatnya peran serta masyarakat
untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak
lain, dan peningkatan kunjungan wisatawan
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM di
bidang kebudayaa
n dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya
Jumlah Peserta Indonesian Creative
Cities Festival
60.020.000 -
-
60.020.000
-
0,00 0,00 100,00 0,00
kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
Jumlah Peserta Putra Pariwisata Nusantara 2019
Jumlah Peserta Jakarta
International Folklore Festival
Terlaksananya Pengembangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan
lembaga lainnya guna menunjang
Peningkatan Pengembangan
Kemitraan
Sosialisasi dan
pelatihan tentang
pengembangan
ekonomi kreatif
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan
pelatihan tentang pengembangan ekonomi kreatif
75.328.694 -
75.328.694
-
-
0,00 100,00 0,00 0,00
kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
Terlaksananya Sosialisasi dan
pelatihan tentang pengembangan ekonomi kreatif
guna menunjang Pengembangan
Kemitraan
Pengembangan
cenderamata khas daerah
Jumlah pelaksanaan Pengembangan
cenderamata khas daerah
52.969.248
9.250.000
43.719.248 -
-
17,46 82,54 0,00 0,00
kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
Terlaksananya Pengembangan
cenderamata khas daerah guna menunjang
Pengembangan Kemitraan
Pembinaan Desa
Wisata dan Kelompok
Sadar Wisata
Jumlah pelaksanaan Pembinaan Desa
Wisata dan Kelompok Sadar
Wisata
40.000.000
3.850.000
22.275.000
13.875.000 -
9,63 55,69 34,69 0,00
kepala seksi promosi,
pemasaran, kerjasama dan pengembangan
pariwisata
Terlaksananya Pembinaan Desa
Wisata dan Kelompok
Sadar Wisata guna meningkatkan
Pengembangan Kemitraan
Meningkatkan kualitas dari
seluruh Sumber Daya
Pariwisata
meningkatnya PAD, dan
adanya peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Bangunan Pagar di ODTW Galeri Motor
Bandong
344.617.650 -
1.560.000
-
343.057.65
0 0,00 0,45 0,00 99,55
kepala seksi sarana dan prasarana
pariwisata dan ekonomi kreatif
Bangunan Drainase di ODTW Galeri Motor Bandong
Terlaksananya Pembanguna Pagar
Pembatas dan Drainase di ODTW
Galeri Motor Bandong guna
menunjang peningkatan
pengembangan destinasi
pariwisata
Peningkatan
pembangunan sarana
dan perasarana pariwisata
Jumlah Peningkatan Bangunan Rumah
Jaga
135.700.000
10.420.000
122.000.000
3.280.000 -
7,68 89,90 2,42 0,00
kepala seksi sarana dan prasarana
pariwisata dan ekonomi kreatif
Terlaksananya pembangunan
sarana dan perasarana
pariwisata guna menunjang
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pariwisata yang dipelihara
264.300.000
102.686.400
138.245.000
23.368.600 -
38,85 52,31 8,84 0,00
kepala seksi sarana dan prasarana
pariwisata dan ekonomi kreatif
Terlaksananya Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Pariwisata guna menunjang
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Penataan halaman
objek wisata
Jumlah Penataan Taman Galeri Motor
Bandong
100.000.000
8.160.000
91.840.000 -
-
8,16 91,84 0,00 0,00
staff seksi sarana dan prasarana
pariwisata dan ekonomi kreatif
Terlaksananya Penataan halaman objek wisata guna
menunjang Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Sintang, Maret 2019