REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU) 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00 04.01 Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan 90 04.02 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 90 04.03 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai minimal baik 94 Total 35.034.241,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 04 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian 35.034.241,00 04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 - Anggaran Kesehatan tidak 5.587.001,00 04.951.001 Tanpa Sub Output 5.587.001,00 052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 1.003.000,00 Pusat Pusat 1.003.000,00 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1.978.001,00 Pusat Pusat 1.978.001,00 054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan 2.606.000,00 Pusat Pusat 2.606.000,00 04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 006 - Anggaran Kesehatan tidak 23.378.805,00 04.954.001 Tanpa Sub Output 23.378.805,00 051 - Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 9.631.977,00 Pusat Pusat 9.631.977,00 052 - Administrasi kepegawaian 1.218.060,00 Pusat Pusat 1.218.060,00 053 - Pembinaan kepegawaian 5.315.593,00 Pusat Pusat 5.315.593,00 054 - Pengembangan pegawai 4.452.161,00 Pusat Pusat 4.452.161,00 055 - Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 1.548.060,00 Pusat Pusat 1.548.060,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan : 4. KEGIATAN 2034 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro Kepegawaian 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
4
Embed
REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id file056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00 Pusat Pusat 918.554,00 057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00 Pusat Pusat 294.400,00 04.970
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
04.01 Persentase pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan 90
04.02 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 90
04.03 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai minimal baik 94
Total 35.034.241,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
04.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 006 - AnggaranKesehatan
tidak 23.378.805,00
04.954.001 Tanpa Sub Output 23.378.805,00
051 - Rekrutmen dan pengangkatan pegawai 9.631.977,00
Pusat Pusat 9.631.977,00
052 - Administrasi kepegawaian 1.218.060,00
Pusat Pusat 1.218.060,00
053 - Pembinaan kepegawaian 5.315.593,00
Pusat Pusat 5.315.593,00
054 - Pengembangan pegawai 4.452.161,00
Pusat Pusat 4.452.161,00
055 - Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai 1.548.060,00
Pusat Pusat 1.548.060,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan
:4. KEGIATAN 2034 - Pembinaan Administrasi Kepegawaian
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Biro Kepegawaian
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
056 - Penempatan/mutasi pegawai 918.554,00
Pusat Pusat 918.554,00
057 - Pemberhentian pegawai 294.400,00
Pusat Pusat 294.400,00
04.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.230.507,00
04.970.001 Tanpa Sub Output 2.230.507,00
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
177.440,00
Pusat Pusat 177.440,00
052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 224.232,00
Pusat Pusat 224.232,00
053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 234.600,00
Pusat Pusat 234.600,00
054 - Pengelolaan kepegawaian 1.594.235,00
Pusat Pusat 1.594.235,00
04.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 3.837.928,00
04.994.001 Tanpa Sub Output 3.837.928,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.837.928,00
Pusat Pusat 3.837.928,00
Total 35.034.241,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
04.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 5.587.001,00 3.130.051,00 3.286.553,00 3.450.880,00
04.951.001 Tanpa Sub Output 5.587.001,00 3.130.051,00 3.286.553,00 3.450.880,00
04.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 44,00 Unit 22.795,45 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 1.053.150,00 1.105.807,00 1.161.097,00