4/21/2019 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap-rekapitulasi 1/24 REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00 01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80 01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100 Total 14.867.979.751,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00 01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran Kesehatan tidak 7.537.517,00 01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan 3.983.633,00 Provinsi Aceh Provinsi Aceh 145.120,00 Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 118.972,00 P i i P i i 168 164 00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat : 4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
24
Embed
REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.idyankes.kemkes.go.id/app/lakip2/downloads/2018/KP/setditjen/RENJ… · 245.938,00 Provinsi Banten Provinsi Banten 125.112,00 Provinsi Nusa Tenggara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00
01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80
01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100
Total 14.867.979.751,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pelayanan Kesehatan
14.867.979.751,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 7.537.517,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00
051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen PelayananKesehatan
3.983.633,00
ProvinsiAceh
Provinsi Aceh 145.120,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
118.972,00
P i i P i i 168 164 00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Su a esSelatan
Su a esSelatan
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
125.622,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
145.890,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
128.530,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
110.320,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
158.564,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
370.799,00
052 - Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi danPerencanaan Elektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsikepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Barat Barat
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
888.284,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
740.759,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
819.994,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
313.796,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 524.434,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
341.281,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
393.304,00
053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 25.929.975,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.975,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 25.929.977,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.977,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 25.929.977,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
25.929.977,00
056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 25.929.977,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 39.236.202,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 9.908.956,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
1.281.490,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
3.941.279,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
1.384.701,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
053 - Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 935.519,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
935.519,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
935.519,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
935.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Selatan Selatan
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 3.128.525.646,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00
005 - Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 3.128.525.646,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
141.600.853,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
104.797.559,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
165.570.036,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
944.331.343,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
557.240.708,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
439.188.984,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
275.896.269,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
10.821.017,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
11.201.922,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 201.277.348,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
96.141.003,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
180.458.604,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
055 - Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 6.271.240,00
Pusat Pusat 6.271.240,00
056 - Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 6.561.910,00
Pusat Pusat 6.561.910,00
057 - Pelayanan Perbendaharaan 6.030.000,00
Pusat Pusat 6.030.000,00
058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 5.819.711,00
Pusat Pusat 5.819.711,00
059 - Pengelolaan BMN 6.016.640,00
Pusat Pusat 6.016.640,00
060 - Pelayanan Kepegawaian 6.774.860,00
Pusat Pusat 6.774.860,00
061 - Pelayanan Pengadaan 3.258.560,00
Pusat Pusat 3.258.560,00
062 - Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 6.551.782,00
Pusat Pusat 6.551.782,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /KOTA
Utara Utara
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
20.000.000,00
01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.956.869.235,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00
001 - Gaji dan Tunjangan 2.261.879.180,00
Pusat Pusat 2.261.879.180,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 694.990.055,00
Pusat Pusat 694.990.055,00
Total 14.867.979.751,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan
01.505.001.052 Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan PerencanaanElektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RSprovinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya
01.505.001.055 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat 33,00 Laporan 31.037,73 1.024.245,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00
01.506 Gedung Layanan 144148 M2 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 144.148,00 Meter 5.193,97 748.700.451,00 144.148,00 144.148,00 144.148,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 12.030,00 Unit 52.950,87 636.998.956,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 12,00 Layanan 295.654.881,92 3.547.858.583,00 12,00 12,00 12,00 4.417.261.000,00 4.982.517.000,00 6.151.771.000,00
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 569.333,92 6.832.007,00 12,00 12,00 12,00 7.315.207,00 7.698.409,00 8.181.609,00
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 25.929.975,00 25.929.975,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 1.651.492,67 9.908.956,00 6,00 6,00 6,00 12.199.850,00 13.187.811,00 14.638.819,00
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,17 11.978.257,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 6 Unit 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00
01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan Utama 3.983.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983.633,00
01.505.001.052 Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan Perencanaan Elektronik Program Yankesoleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayahbinaannya
01.505.001.055 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 1.024.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.245,00
01.506 Gedung Layanan 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Utama 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00