REKAP 3: KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 01.01 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 85 01.02 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 78 01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 55 01.05 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 40 01.06 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 87 01.07 Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 95 Total 192.019.445,00 KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN / KOTA 0 0,00 0.007 Dukungan Layanan Manajemen Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran Kesehatan tidak 0,00 01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan 043 - Persalinan di fasilitas kesehatan - Pf (2.980.102 ibu bersalin (58% dari target 75%)) tidak 13.236.687,00 : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. PROGRAM 06 - Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat : 3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat : 4. KEGIATAN 5832 - Pembinaan Kesehatan Keluarga : 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Kesehatan Keluarga 6. SASARAN KEGIATAN 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
21
Embed
REKAP 3: KEGIATAN K/L - kemkes.go.id...01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65 01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00
01.01 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 85
01.02 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatalke empat (K4) 78
01.03 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 65
01.04 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 55
01.05 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 40
01.06 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 87
01.07 Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 95
Total 192.019.445,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJI PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
0 0,00
0.007 Dukungan Layanan Manajemen
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 0,00
01Meningkatnya akses dan kualitasupaya kesehatan keluarga
192.019.445,00
01.001Kabupaten/Kota Yang MendapatPembinaan Dalam PeningkatanPelayanan Antenatal
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.007 Dukungan Layanan Manajemen 0 Bulan 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 172.854.109,00 190.382.825,00 210.068.285,00
01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 350 Kabupaten/Kota 13.236.687,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00
01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00
01.001.001.051Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananAntenatal
0,00 Kabupaten/Kota NaN 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 14.618.776,00 16.080.654,00 17.688.719,00
01.002Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di FasilitasPelayanan Kesehatan
01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00
01.003.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 0,00 Kabupaten/Kota NaN 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 12.972.840,00 14.270.123,00 15.697.132,00
01.004Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan BagiPeserta Didik Kelas 1, 7, dan 10
01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00
01.005.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 0,00 Kabupaten/Kota NaN 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 6.409.675,00 7.050.644,00 7.833.503,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 5732256 Buku/Kit/Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
01.008 Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook 50 Orang 3.778.050,00 5.476.821,00 6.023.942,00 6.629.500,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00 5.476.821,00 6.023.942,00 6.629.500,00
01.008.001.052 Penguatan Daerah Untuk Pemanfaatan Buku KIA Dalam Rangka TCTP 1.898,00 Orang 1.301,01 2.469.322,00 2.087,00 2.295,00 2.524,00 4.037.220,00 4.440.942,00 4.888.500,00
01.009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 Provinsi 34.968.300,00 40.701.090,00 44.100.075,00 48.855.270,00
01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00 40.701.090,00 44.100.075,00 48.855.270,00
01.009.001.051 Supervisi Fasilitatif dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga 68,00 Provinsi 25.843,38 1.757.350,00 74,00 81,00 89,00 1.933.058,00 2.126.393,00 2.339.023,00
01.009.001.052 Orientasi Bidan Dalam Pelayanan ANC Sesuai Standar 34,00 Puskesmas 11.134,76 378.582,00 34,00 34,00 34,00 428.582,00 488.582,00 528.582,00
01.009.001.053 TOT dan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 64,00 Kab/Kota 20.382,19 1.304.460,00 70,00 77,00 84,00 1.395.200,00 1.674.720,00 1.972.192,00
01.009.001.054Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi SPOG danSPA di 9 Propinsi Fokus
6,00 Provinsi 71.770,00 430.620,00 6,00 6,00 6,00 511.800,00 702.980,00 913.278,00
01.009.001.062 Pengadaan Kartu Catin Sehat 860.000,00 Kartu 0,50 430.000,00 0,00 0,00 0,00 473.000,00 0,00 0,00
01.009.001.063 Buku Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja 85.000,00 Buku 7,51 638.100,00 0,00 0,00 0,00 718.100,00 799.200,00 843.760,00
01.009.001.064 Orientasi SDM dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal Tingkat Pusat 6,00 Provinsi 39.184,67 235.108,00 7,00 8,00 9,00 264.000,00 290.400,00 319.440,00
01.010 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 34 Provinsi 32.874.823,00 36.866.373,00 40.608.566,00 44.470.381,00
01.010.001 Tanpa Sub Output 32.874.823,00 36.866.373,00 40.608.566,00 44.470.381,00
01.010.001.051 Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 0,00 Buku/Kit/Unit NaN 28.939.000,00 0,00 0,00 0,00 31.832.900,00 35.016.190,00 38.517.809,00
01.010.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananAntenatal
0,00 Laporan NaN 501.100,00 0,00 0,00 0,00 602.100,00 661.100,00 721.300,00
01.011 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 34 Provinsi 3.127.704,00 3.440.474,00 3.783.954,00 4.162.950,00
01.011.001 Tanpa Sub Output 3.127.704,00 3.440.474,00 3.783.954,00 4.162.950,00
01.011.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Pelayanan KunjunganNeonatal
0,00 Buku/Kit/Unit NaN 1.057.500,00 0,00 0,00 0,00 1.163.250,00 1.279.575,00 1.407.533,00
01.011.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan KunjunganNeonatal Pertama
0,00 Laporan NaN 846.750,00 0,00 0,00 0,00 931.425,00 1.024.000,00 1.127.000,00
01.011.001.053 Workshop, Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 5,00 Laporan 244.690,80 1.223.454,00 6,00 7,00 8,00 1.345.799,00 1.480.379,00 1.628.417,00
01.012 Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 34 Provinsi 8.426.957,00 9.269.653,00 10.196.618,00 11.175.761,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.012.001 Tanpa Sub Output 8.426.957,00 9.269.653,00 10.196.618,00 11.175.761,00
01.012.001.051Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pembinaan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10
0,00 Buku/Kit/Unit NaN 6.119.008,00 0,00 0,00 0,00 6.730.909,00 7.404.000,00 8.144.400,00
01.012.001.052Meningkatkan Kapasitas SDM Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan PenjaringanKesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10
01 Meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga 192.019.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.019.445,00
01.001 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00
01.001.001 Tanpa sub output 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00
01.001.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal Utama 13.236.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.236.687,00
01.002 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00
01.002.001 tanpa sub output 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00
01.002.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Utama 21.644.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.644.701,00
01.003 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00
01.003.001 tanpa sub output 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.003.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama Utama 11.746.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746.560,00
01.004 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7, dan 10 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00
01.004.001 tanpa sub output 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00
01.004.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 Utama 7.623.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.368,00
01.005 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00
01.005.001 tanpa sub output 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00
01.005.001.051 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Utama 5.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.828.150,00
01.006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.008 Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook 3.778.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.050,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 3.778.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778.050,00
01.008.001.052 Penguatan Daerah Untuk Pemanfaatan Buku KIA Dalam Rangka TCTP Pendukung 2.469.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469.322,00
01.009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.968.300,00
01.009.001 Tanpa Sub Output 34.968.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.968.300,00
01.009.001.051 Supervisi Fasilitatif dalam rangka Pendampingan Kesehatan Keluarga Utama 1.757.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.350,00
01.009.001.052 Orientasi Bidan Dalam Pelayanan ANC Sesuai Standar Utama 378.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.582,00
01.009.001.053 TOT dan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Utama 1.304.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.460,00
01.009.001.054 Orientasi Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal bagi SPOG dan SPA di 9 Propinsi Fokus Utama 430.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.620,00