PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH Visi : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Misi : No. Tujuan Sasaran 3 4 1 2 Strategi Arah Kebijakan 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 1.1.1 1.01 Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan 1.01 Peningkatan akuntablitas kinerja program pembangunan 1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompensi serta melayani masyarkat 1.04 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat 1.04 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima 1.16 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.05 Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan 1.05 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.1.2 1.02 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan 1.02 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 1.1.3 1.03 Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 1.03 Peningkatan Peran APIP Terhadap Capaian Opini BPK Mewujudkan Pelayanan Pemerintah Yang Berbasis Teknologi Informasi 1.1.4 1.06 Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi 1.06 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya manusia 1.15 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika 1.17 Peningkatan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 1.1.5 1.07 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 1.07 Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi Menpercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan kualitas kompetensi aparatur 1.1.6 1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.08 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Sumber daya manusia Hal. 1 08-06-2017 / 9
47
Embed
PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI BANTEN
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANPERIODE : 2017-2022
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPemerintahan Daerah
1.1.1 1.01 Meningkatkan Kualitas perencanaan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaanprogram pembangunan
1.01 Peningkatan akuntablitas kinerjaprogram pembangunan
1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompensi serta melayani masyarkat
1.04 Meningkatkan pelayanan publik yangdilakukan setiap perangkat daerah yangmelayani langsung kepada masyarakat
1.04 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan , serta meminta responangket langsung untuk menujupelayanan prima
1.16 Peningkatan Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah
1.05 Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasipelaksanaan urusan pemerintahan
Pengendalian Penduduk1.1.12 1.14 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 1.15 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota
Hal. 208-06-2017 / 9
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan,jembatan dan Sumber Daya Air
2.1.1 2.01 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJalan
2.01 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan yang mendukungkawasan strategis, potensi Kemaritiman,Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis
2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas,berorientasi pada peningkatan pembangunan manusiadan perekonomian daerah
2.02 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJembatan
2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jembatan yang mendukungpotensi Kemaritiman, Pariwisata,Ekonomi Kreatif dan KawasanAgrobisnis
2.03 Meningkatkan Kualitas Tampungan danPenyediaan Air Baku
2.03 Pembangunan Bendung, empang dansitu
2.04 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi
2.07 Meningkatkan Penataan Kawasan Banjirdan Abrasi
2.08 Pengendalian banjir dan abrasi
Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan danPengendalian Ruang
2.1.2 2.04 Meningkatkan Kualitas PerencanaanPenataan Ruang dan PemanfaatanRuang
2.05 Peningkatan kualitas Regulasi Penataandan Pemanfaatn Ruang
Terwujudnya Perumahan dan Pemukimanyang layak
2.1.3 2.05 Meningkatkan penataan danpenatagunaan kawasan perumahan danpermukiman
2.06 Penataan Kawasan Permukiman,Infrastruktur Permukiman kumuh
2.06 Membangun Sistem Tata Air Terpadu 2.07 Pembangunan Sistem Pengelolaan AirMinum (SPAM) Regional
2.08 Meningkatkan Pengeloaan SampahTerpadu Lintas Kabupaten dan Kota
2.09 Pembangunan TPST Regional
Terbangunnya sarana dan PrasaranaPerhubungan dan tertatanya SistemTransportasi
2.1.4 2.09 Membangun dan menata SistemTransportasi
2.10 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi
Hal. 308-06-2017 / 9
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitasMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Menengah
3.1.1 3.01 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Menengah Atas
3.01 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan menengah
3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan menuju kualitassumber daya manusia berakhlakul karimah dibantenyang berdaya saing
3.08 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Menengah Kejuruan
3.08 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan menengahKejuruan
Mewujudkan pelestarian kebudayaan3.1.2 3.02 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatndan pengembangan kebudayaan
3.02 Revitalisasi museum, pengembangantaman budaya
Meningkatnya kualitas peran pemuda, danprestasi olahraga
3.1.3 3.03 Meningkatkan partisipasi aktif pemudadalam pembangunan berbasiskomunitas
3.03 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan
3.04 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga
3.04 Meningkatkan prestasi olahraga diberbagai event
Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
3.1.4 3.05 Meningkatkan pengarusutaaman genderpada semua sektor
3.05 Peningkatan peran perempuan yangdapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat3.1.5 3.06 Meningkatkan Minat Baca masyarakatdengan peningkatan sarana danprasarana perpustakaan
3.06 Peningkatan sarana dan prasranaperpustakaan dan penerapan teknologiinformasi
Meningkatnya pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi danhandal, serta ketersediaan dokumenstatistik yang terpercaya dan berkualitas
3.1.6 3.07 Meningkatkan pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi, danhandal
3.07 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secara profesionalyang didukung dengan teknologi danInformasi
Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Sekolah Khusus
3.1.7 3.09 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Khusus
3.09 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan Sekolah Khusus
Hal. 408-06-2017 / 9
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitasMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatkat Derajat KesehatanMasyarakat
4.1.1 4.02 Meningkatkan Akses Penduduk Miskinterhadap pelayanan kesehatan
4.01 Peningkatkan penduduk miskin yangmemiliki jaminan kesehatan,Pembangunan Rumah Sakit Jiwa,Penyediaan obat buffer dan PeningkatanKesehatan Lingkungan Lingkungan
4.1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan bantenmenuju sumber daya manusia banten yang berdayasaing
4.03 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagiibu, anak, dan balita
4.03 Peningkatan kualitas kesehatan ibu dananak
Meningkatkan Akses dan mutu pelayanankesehatan serta upaya kesehatanmasyarakat
4.1.2 4.01 Meningkatkan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan
4.02 Peningkatan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan Rujukan
Hal. 508-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya jumlah izin prinsip danrealisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah
5.1.1 5.01 Meningkatkan iklim investasi,danMeningkatkan promosi Potensi investasi
5.01 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA dengan mendorongkemitraan PMA dan PMDN, sertakebijakan pemanfaatan bahan baku lokal
5.1 Meningkatan perekonomian banten melalui kualitaspengelolaan keuangan daerah yang baik,pengembangan sumber daya alam yang memberikansolusi terhadap pengangguran dan kemiskinan
5.02 Peningkatan pelayanan perizinan melaluipeningkatan infrastruktur pelayananperizinan, kepastian prosedur dan jenislayanan, serta kapasitas SDM pelayanan
Meningkatnya kontribusi sektor industri5.1.2 5.02 Meningkatkan pengembangan sektorindustri
5.03 Pengembangan perwilayahan Industrimelalui pembentukan sektra industriKecil pada kawasan dan luar kawasanindustri
5.04 Pengembangan dan PemberdayaanAgro Industri dan industri kreatif berbasispotensi komoditas lokal
5.05 Peningkatan Produktifitas Sumber DayaManusia, Pemanfaatn Teknologi danAkses permodalan Industri
Meningkatnya volume ekspor dalam danluar negeri
5.1.3 5.03 Meningkatkan Stabilitas HargaKomoditas penting dan stratgeis
5.06 Meningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melalui PembangunanPusat Distribusi provinsi dan sisteminformasi komoditas penting danstrategis
5.04 Memperluas pangsa pasar Ekpor danluar Daerah
5.07 Pemanfaatan peran Perwalikanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan akses pasarkomidatas unggulan provinsi banten
5.05 Meningkatkan daya saing Produkberbasis keunggulan lokal
5.08 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk,kelembagaan dan Regulasi ProKonsumen
Meningkatnya produksi, produktivitas nilaitambah hasil dan daya saing produkperikanan dan Kelautan
5.1.4 5.09 peningkatan sarana dan prasaranaperikanan tangkap, budidaya dan olahanperikanan
5.12 peningkatan produksi perikanan tangkapdan budidaya serta hasil olahanperikanan
Meningkatkan ketersediaan bahan pangan5.1.5 5.10 Meningkatkan ketahanan pangandengan upaya meningkatkanKetersediaan Pangan, mengoptimalkanSumberdaya Pangan, CadanganPangan dan Distribusi Pangan.sertakestabilan harga pangan
5.13 Peningkatan kerjasama denganakademisi, peneliti yang dapatmemberikan inovasi teknologi produksi,penetapan lahan produksi , penguasaanpengelolaan lahan setiap petani, stokpangan daeraha untuk mewujudkanIndeks ketahanan pangan
Hal. 608-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Meningkatnya kunjungan wisatawan5.1.6 5.11 Meningkatkan jumlah Wisatawan melaluiDestinasi Pariwisata, Pemasaran ProdukPariwisata, Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif,Pengembangan SDM Pariwisata danEkonomi Kreatif dan menggunakanteknologi informasi
5.14 Peningkatan jumlah destinisasi wisata,kualitas sarana prasarana akses wisata,keterlibatan masyarakat lokal,meningkatkan SDM pariwisata,meningkatkan keragaman dan dayasaing produk wisata, Event khusus, ukmproduk ekonomi kreatif
Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitaskelembagaan koperasi
5.1.7 5.12 Meningkatkan koperasi aktif dan UKMnaik kelas melalui penataankelembagaan danpengawasan,Pemberdayaan Koperasi,Pemberdayaan Usaha Kecil, kemitraanstrategis, pemanfaatan teknologiinformasi
5.15 Kemudahan perizinan kelembagaanpembinaan koperasi dan ukm, aksesterhadap inonvasi produk, aksesterhadap permodalan, akses danmenemukan segmen pasar, untukmencapai jumlah Pertumbuhan koperasiaktif dan ukm naik kelas
Meningkatnya jumlah wirausaha baru(WUB)
5.1.8 5.13 meningktatkan Akses permodalan danlayanan kredit mikro, pendampingin danpengembangan kelompok usaha sertamendorong terwujudnya kemudahankepastian dan perlindungan usaha
5.16 Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelasmenengah baru yang bergerak di sektorUMKM melalui pelatihan budaya usahadan kewirausahaan, dan bimbinganteknis manajemen usaha, serta aksespermodalan
Menurunnya persentase penduduk miskin,Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan IndeksKeparahan Kemiskinan
5.1.9 5.14 Meningkatkan PemberdayaanMasyarakat Miskin
5.17 Peningkatan pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga, PenangananFakir Miskin pedesaan, perkotaan danpulau kecil, Penanganan Kelembagaanperawatan, pengasuhan, RehabilitasiSosial Anak dan lanjut ,PenyandangDisabilitas, serta Tuna Sosial
Meningkatkan cakupan pelayanankelistrikan dan energi terbarukan
5.1.10 5.15 Meningkatkan elektrifikasi 5.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang ketenagalistrikan
Meningkatkan pengendalian, pengawasandan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara
5.1.11 5.16 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara
5.19 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang Geologi, Air Tanah, Mineral danBatubara
Meningkatnya kinerja pemerintahan desadan pembangunan perdesaan
5.1.12 5.17 Meningkatkan jumlah desa mandiridalam pembangunan desa/kel melaluipeningkatan sumber daya manusia,peningkatan sarana prasarana, mitrastrategis, teknologi, metodepemberdayaan masyarakat desa danpenataan pemerintahan desa
5.20 Meningkatkan Penataan, pembinaan danpengembangan Desa melalui Penataandan Pembinaan Desa Adat sertaPembinaan Kelembagaan dankerjasama desa
Hal. 708-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
Menciptakan Lapangan Pekerjaan danpeningkatan kualitas dan keterampilanpekerja
5.1.13 5.18 Memperluas kesempatan danpenyediaan lapangan kerja di pedesaandan perkotaan
5.21 Menurunkan tingkat pengangguranterbuka dengan meningkatkan layananpencari kerja melalui pelatihan,pemagangan, kelembagaan danakreditasi serta pembinaan produktifitas
5.22 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta norma Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3), untukmeningkatkan kesejahteraan tenagakerja, dan menciptakan hubunganindustrial yang kondusif
5.19 meningkatkan jaminan ketenagakerjaanpada sektor marginal
5.23 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorpertanian dan kalautan
Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan lingkungan hidup
5.1.14 5.20 Meningkatkan kualitas air dan udaramelalui peningkatan sumber dayamanusia, sarana prasarana, mitrastrategis, teknologi, metode Penataanlingkungan serta pengelolaan danpengendalian pencemaran lingkungan
5.24 Meningkatkan tindak lanjut penangananpencemaran lingkungan melaluiPerencanaan dan Kajian DampakLingkungan serta penegakan hukum danpeningkatan kapasitas
Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan Kehutanan
5.1.15 5.21 Meningkatkan fungsi hutan dan kawasanlindung serta rehabilitasi lahan melaluipeningkatan sumber daya manusia,sarana prasarana, mitra strategis,teknologi dan Perencanaan danPemanfaatan Hutan serta PengelolaanDAS,KSDAE dan PemberdayaanMasyarakat
5.25 Meningkatkan kemantapan tata usahadan pembinaan industri kehutanan sertapemanfaatan teknologi terapan melaluiPerencanaan, penatagunaan hasilhutan, pemanfaatan dan penatausahaanhasil hutan serta aneka usaha danpromosi kehutanan
Meningkatnya nilai tambah hasil dan dayasaing produk pertanian (tanaman pangan,Horikultura, perkebunan, dan peternakan)
5.1.16 5.06 Meningkatkan mutu produk setengahjadi, meningkatkan harga komoditi hasilpertanian, menumbuhkan unit-unitpengolahan dan pemasaran kelompoktani, meningkatkan efisiensi biayapengolahan, mengurangi impor hasilpetanian
5.09 meningkatkan penanganan pascapanen, pembangunan unit-unit pengolahan ditingkat petani/gapoktan/asosiasi,pembangunan pusat pengeringan danpenyimpanan, penguatan peralatanmesin komoditi pertanian, penguatanmodal, pengembangan industri
5.07 Meningkatkan Kualitas KelembagaanPertanian
5.10 Peningkatan akses permodalan,pemasaran dan penguatan denganketerlibatan kelembagaan Koperasi
Hal. 808-06-2017 / 9
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :
No. Tujuan Sasaran
3 41 2
Strategi Arah Kebijakan
5
5.08 Meningkatkan kualitas intensifikasi danmekanisasi pertanian (tanaman pangan,perkebunan, dan peternakan)
5.11 Peningkatan produksi dan produktivitaspertanian untuk meningkatkan surplusbahan pangan, khususnya padi, jagung,kedelai, gula, daging, telur, susu, danikan, untuk memenuhi konsumsi danbahan baku industri pengolahan(agroindustri)
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
SERANG
GUBERNUR BANTEN
Hal. 908-06-2017 / 9
PROVINSI BANTEN
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANPERIODE : 2017-2022
BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompensi serta melayani masyarkat
1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.1.3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan
1.1.4 Mewujudkan Pelayanan Pemerintah Yang BerbasisTeknologi Informasi
1.1.5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah
1.1.6 Menpercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatankualitas kompetensi aparatur
1.1.7 Mempercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatanintegritas aparatur
1.1.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah
1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
1.1.10 Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untuk mendukungNKRI
1.1.11 Mewujudkan Sistem Penanggulangan Kebencanaan yangefektif
1.1.12 Pengendalian Penduduk
2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan, jembatan danSumber Daya Air
2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas,berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia danperekonomian daerah
2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur
2.1.2 Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan PengendalianRuang
2.1.3 Terwujudnya Perumahan dan Pemukiman yang layak
2.1.4 Terbangunnya sarana dan Prasarana Perhubungan dantertatanya Sistem Transportasi
3.1.1 Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan Menengah3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan menuju kualitas sumberdaya manusia berakhlakul karimah dibanten yang berdayasaing
3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikanberkualitas
3.1.2 Mewujudkan pelestarian kebudayaan
3.1.3 Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga
Hal. 108-06-2017 / 3
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
3.1.4 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
3.1.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
3.1.6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yangtertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistikyang terpercaya dan berkualitas
3.1.7 Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan SekolahKhusus
4.1.1 Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat4.1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan banten menujusumber daya manusia banten yang berdaya saing
4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatanberkualitas
4.1.2 Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan sertaupaya kesehatan masyarakat
5.1.1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN,dan investasi daerah
5.1 Meningkatan perekonomian banten melalui kualitaspengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangansumber daya alam yang memberikan solusi terhadappengangguran dan kemiskinan
5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
5.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri
5.1.3 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
5.1.4 Meningkatnya produksi, produktivitas nilai tambah hasil dandaya saing produk perikanan dan Kelautan
5.1.5 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan
5.1.6 Meningkatnya kunjungan wisatawan
5.1.7 Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitas kelembagaankoperasi
5.1.8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)
5.1.9 Menurunnya persentase penduduk miskin, IndeksKedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan
5.1.10 Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan dan energiterbarukan
5.1.11 Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan perijinanGeologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara
5.1.12 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunanperdesaan
5.1.13 Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan peningkatan kualitasdan keterampilan pekerja
5.1.14 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian danperlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup
5.1.15 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian danperlindungan serta pemeliharaan Kehutanan
5.1.16 Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produkpertanian (tanaman pangan, Horikultura, perkebunan, danpeternakan)
Hal. 208-06-2017 / 3
No. Misi Tujuan
3 41 2
Sasaran
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
SERANG
GUBERNUR BANTEN
Hal. 308-06-2017 / 3
PROVINSI BANTEN
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PERIODE : 2017-2022
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 91.01 Peningkatan akuntablitas kinerja
program pembangunan
1.04 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan , serta meminta responangket langsung untuk menujupelayanan prima
Satpolpp1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan ketertibanumum
2.01 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan yang mendukungkawasan strategis, potensiKemaritiman, Pariwisata, EkonomiKreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jembatan yangmendukung potensi Kemaritiman,Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis
2.03 Pembangunan Bendung, empang dansitu
2.04 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi
3.03 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan
3.04 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga
1 Cakupan PembinaanLembaga Kepemudaan
0.0 - 0.0 -
2 Rasio Cabang OlahragaBerprestasi terhadap jumlahkejuaraan tingkat nasional
0.0 - 0.0 -
3 Cakupan PembinaanKepramukaan
0.0 % 0.0 %
1213.15
Program PengembanganOlah Raga danPemberdayaanKepemudaan
Kepemudaan danOlahraga
Dispora3.1.3 Meningkatnya kualitas peran pemuda, danprestasi olahraga
Hal. 4 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 93.05 Peningkatan peran perempuan yang
dapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga
1 Indeks pembangunan gender(IPD)
0.0 - 0.0 -
2 Meningkatnya IndeksPemberdayaan Gender (IDG)
0.0 % 0.0 %
1202.15
Program PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
DP3AKKB3.1.4 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
3.06 Peningkatan sarana dan prasranaperpustakaan dan penerapanteknologi informasi
1 Meningkatnya JumlahPengunjung Perpustakaan
0.0 - 0.0 - 1217.15
Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan
Perpustakaan DPKD3.1.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
3.07 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secaraprofesional yang didukung denganteknologi dan Informasi
1 Persentase OPD Provinsiyang pengelolaan arsipnyasesuai dengan ketentuan
0.0 - 0.0 - 1218.15
Program PengelolaanSistem Kearsipan
Kearsipan DPKD3.1.6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintahdaerah yang tertib, rapi dan handal, sertaketersediaan dokumen statistik yangterpercaya dan berkualitas
3.09 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanSekolah Khusus
1 Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan Khusus
11.33 % 19.1 %
2 Angka Partisipasi Murni(APM) Pendidikan Khusus
0.0 % 0.0 %
1101.16
Program PendidikanKhusus
Pendidikan Dindikbud3.1.7 Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Sekolah Khusus
4.01 Peningkatkan penduduk miskin yangmemiliki jaminan kesehatan,Pembangunan Rumah Sakit Jiwa,Penyediaan obat buffer danPeningkatan Kesehatan LingkunganLingkungan
5.1.12 Meningkatnya kinerja pemerintahan desadan pembangunan perdesaan
5.21 Menurunkan tingkat pengangguranterbuka dengan meningkatkanlayanan pencari kerja melaluipelatihan, pemagangan,kelembagaan dan akreditasi sertapembinaan produktifitas
5.22 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta normaKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), untuk meningkatkankesejahteraan tenaga kerja, danmenciptakan hubungan industrialyang kondusif
5.23 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorpertanian dan kalautan
1Tingkat partisipasi AngkatanKerja
0.0 - 0.0 -
2 Persentase Tenaga kerjaFormal
0.0 - 0.0 -
3 Indeks PembangunanKetenagakerjaan
0.0 Nilai 0.0 Nilai
1201.15
Program PeningkatanProduktivitas TenagaKerja dan KesempatanKerja
Ketenaga Kerjaan Disnakertrans5.1.13 Menciptakan Lapangan Pekerjaan danpeningkatan kualitas dan keterampilanpekerja
5.24 Meningkatkan tindak lanjutpenanganan pencemaran lingkunganmelalui Perencanaan dan KajianDampak Lingkungan sertapenegakan hukum dan peningkatankapasitas
1 Persentase kualitas air danUdara yang terpantau danterinformasikan menurut SPM
0.0 - 0.0 -
2 Capaian Luas KawasanLindung Terhadap LuasWilayah Banten
0.0 % 0.0 %
1205.15
Program PengendalianPencemaran LingkunganHidup
Lingkungan Hidup DLHK5.1.14 Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan lingkungan hidup
5.25 Meningkatkan kemantapan tatausaha dan pembinaan industrikehutanan serta pemanfaatanteknologi terapan melaluiPerencanaan, penatagunaan hasilhutan, pemanfaatan danpenatausahaan hasil hutan sertaaneka usaha dan promosi kehutanan
1 Rehabilitasi hutan dan lahankritis
0.0 - 0.0 -
2 Peningkatan Fungsi Hutandan Kawasan Lindung
0.0 % 0.0 %
2004.15
Program Pengelolaandan Konservasi Hutan
Kehutanan DLHK5.1.15 Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan Kehutanan
5.09 meningkatkan penangananpascapanen , pembangunan unit-unitpengolahan di tingkatpetani/gapoktan/asosiasi,pembangunan pusat pengeringandan penyimpanan, penguatanperalatan mesin komoditi pertanian,penguatan modal, pengembanganindustri
5.10 Peningkatan akses permodalan,pemasaran dan penguatan denganketerlibatan kelembagaan Koperasi
5.11 Peningkatan produksi danproduktivitas pertanian untukmeningkatkan surplus bahan pangan,khususnya padi, jagung, kedelai,gula, daging, telur, susu, dan ikan,untuk
3 Capaian % Kinerja UPTIndustri dan UPTPerdagangan
0.0 % 0.0 %
2007.15
Program PeningkatanDaya Saing Industri
Perindustrian Disperindag5.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri
5.06 Meningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melaluiPembangunan Pusat Distribusiprovinsi dan sistem informasikomoditas penting dan strategis
5.07 Pemanfaatan peran Perwalikanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan aksespasar komidatas unggulan provinsibanten
5.08 Peningkatan Standarisasi, MutuProduk, kelembagaan dan RegulasiPro Konsumen
1 Daya Beli Masyarakat (Rp) 0.0 - 0.0 -
2 Surplus Neraca Perdagangan 0.0 - 0.0 -
3 Kontribusi sektorPerdagangan terhadap PDRB
0.0 - 0.0 -
4 Persentase PertumbuhanUsaha Perdagangan
0.0 % 0.0 %
2006.15
Program PengembanganPerdagangan danPerlindungan Konsumen
Perdagangan Disperindag5.1.3 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luarnegeri
5.12 peningkatan produksi perikanantangkap dan budidaya serta hasilolahan perikanan
1 Capaian Produksi Perikananlaut
0.0 % 0.0 %
2 Nilai Tukar Nelayan 0.0 % 0.0 %
3 Tingkat Produksi PerikananTangkap dan Budidaya Ikan
0.0 Ton 0.0 Ton
2001.15
Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir dan PengelolaanSumberdaya Laut
Kelautan danPerikanan
DKP5.1.4 Meningkatnya produksi, produktivitas nilaitambah hasil dan daya saing produkperikanan dan Kelautan
5.15 Kemudahan perizinan kelembagaanpembinaan koperasi dan ukm, aksesterhadap inonvasi produk, aksesterhadap permodalan, akses danmenemukan segmen pasar, untukmencapai jumlah Pertumbuhankoperasi aktif dan ukm naik kelas
2 Capaian Persentase RealisasiKoperasi aktif dan sehatdalam kewenangan provinsiterhadap 500 koperasi yangdibin
0.0 % 0.0 %
1211.16
Program PeningkatanKualitas Usaha danKelembagaan Koperasi
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM5.1.7 Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitaskelembagaan koperasi
Hal. 7 / 8
No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan
31 2
Indikator Kinerja(Outcome)
4
Capaian Kinerja
Kondisi Awal Kondisi Akhir
Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 93 Capian Persentase Realisasi
usaha kecil yang menjadiusaha menengah terhadap1000 usaha kecil yang di bina
0.0 % 0.0 %
5.16 Peningkatan tumbuhnya wirausahakelas menengah baru yang bergerakdi sektor UMKM melalui pelatihanbudaya usaha dan kewirausahaan,dan bimbingan teknis manajemenusaha, serta akses permodalan
1 Jumlah Wirausaha Baru 0.0 - 0.0 - 1211.15
Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Kecil
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah
Dinas KUKM5.1.8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)
5.17 Peningkatan pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga, PenangananFakir Miskin pedesaan, perkotaandan pulau kecil, PenangananKelembagaan perawatan,pengasuhan, Rehabilitasi SosialAnak dan lanjut ,PenyandangDisabilitas, serta Tuna Sosial
1 Penurunan angka kemiskinan 5.36 % 4.6 %
2 Menurunnya jumlah PMKS 8.24 % 1319.0 %
3 Persentase cakupanPenanganan korban bencana
100.0 % 100.0 %
1106.15
Program Perlindungandan Rehabilitasi Sosial
Sosial Dinsos5.1.9 Menurunnya persentase penduduk miskin,Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan IndeksKeparahan Kemiskinan
Hal. 8 / 8
PROVINSI BANTEN
TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHTERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PERIODE : 2017-2022
NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KONDISI KINERJAPADA AWAL
PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
Badan Kesbangpol00000011 05 17 Program Wawasan Kebangsaan
Tingkat pemahaman 4Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Kesbangpol
Tingkat penurunan peristiwagangguan keamanan dalamdaerah (ideologi radikal, isuseparatisme, sumber dayaekonomi ) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kesbangpol
Presentase pembinaanketahanan sosial dan ekonomi(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Kesbangpol
Tingkat pembinaan politikdalam penyelenggaraanpemilu/pemilukada (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Kesbangpol
11 06 Sosial 0 0 0 0 0 0
Dinsos00000011 06 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinsos00000011 06 15 Program Perlindungan danRehabilitasi Sosial
Hal. 4 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Jumlah PemberdayaanKeluarga yang dibina (Satuan:Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dinsos
Jumlah Anak, Lansia, TunaSosial, Penyalahgunaan Napza,Korban TindakKekerasan/Pekerja MigranBermasalah Sosial dan KorbanPerdagangan Orang yangdirehabilitasi dan Penyandangdisabilitas yang mendapatkanrehabilitasi (Satuan: jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dinsos
Ketersediaan Data Kemiskinan,PMKS dan PSKS (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dinsos
Jumlah Bantuan KorbanBencana (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dinsos
Jumlah Masyarakat yangmendapat Jaminan Sosial(Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dinsos
Jumlah masyarakat yangmendapat pemberdayaan sosial(Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dinsos
Jumlah KelembagaanKesejahteraan Sosial yangdibina (Satuan: Jumlah)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Dinsos
Capaian Persentase FakirMiskin yang diberdayakan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Dinsos
Capaian persentase PMKSyang dianggap mandiri dantelah mendapatkanpengembangan pribaditerhadap total yang dibina padaBalai Pemulihan danPengembangan Sosial (BP2S)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai PPS
Capaian persentase PMKSyang dilayani pada BalaiPerlindungan Sosial (BPS)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Balai PS
12 Urusan Wajib Bukan PelayananDasar
12 01 Ketenaga Kerjaan 0 0 0 0 0 0
Disnakertrans00000012 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Disnakertrans00000012 01 15 Program Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja dan KesempatanKerja
Hal. 5 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Meningkatnya ProduktivitasTenaga Kerja (Satuan: LPK)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Disnakertrans
Meningkatnya Pelatihan danKompetensi Kerja (Satuan:Orang)
DP3AKKB00000012 02 15 Program PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
Data Terpilah Gender dan Anak(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Perencanaan Responsif Gender(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Partisipasi perempuan dilembaga legislatif, swasta danpemerintah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Rasio Penurunan KasusKekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
Rasio Penurunan KasusKekerasan Terhadap Anak(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005
Rasio penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006
Rasio meningkatnyaperlindungan hak perempuan(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007
Rasio Peningkatan PemenuhanHak Anak (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
Rasio Perlindungan KhususAnak (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009
12 03 Pangan 0 0 0 0 0 0
Dinas Ketapang00000012 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinas Ketapang00000012 03 15 Program Ketahanan Pangan
Hal. 6 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Ketersediaan bahan pangan(target angka pph ketersediaan)(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Jumlah penyelesaian masalahdistribusi pangan (targetmasalah) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan jumlah konsumsienergi dan konsumsi protein(baseline 84.5%) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
12 05 Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0
DLHK00000012 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DLHK00000012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup
Prosentase Ketaatanusaha/kegiatan terhadapperaturan perundangan danketentuan izin (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Peningkatan Ketaatan IndustriTerhadap Baku Mutu AirLimbah dan Emisi Udara(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Jumlah Parameter Terakreditasisebanyak 40 parameter Sampaidengan 2021 (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 0 0 0
Dinas PMD00000012 07 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
00000012 07 15 Program Pemberdayaan Desa danLembaga Adat
Cakupan Penataan, Pembinaandan Pengembangan KerjasamaLembaga Desa danPemerintahan Desa (Satuan:%)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian persentase realisasijumlah lembagakemasyarakatan desa katagoribaik terhadap total seluruhlembaga kemasyarakatan desayang telah diberdayakan(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian persentase realisasijumlah masyarakat desa yangberhasil setelah diberdayakanterhadap total seluruhmasyarkat desa yang telahdiberdayakan (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
12 08 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana
0 0 0 0 0 0
DP3AKKB00000012 08 15 Program Kependudukan danKeluarga Berencana
Hal. 7 / 19
Kode
Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas
Pembangunan
Indikator KinerjaProgram
31 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 DPPPAK dan KB
Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 DPPPAK dan KB
Rasio kepemilikan e-KTP(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 DPPPAK dan KB
Rasio kepemilikan aktakelahiran per 1000 penduduk(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 DPPPAK dan KB
Tersedianya profilkependudukan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 DPPPAK dan KB
Rasio penduduk migrasi antarprovinsi dan antar kabupaten/kota penduduk 5 tahun ke atas(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 DPPPAK dan KB
Rasio Peserta KB baru(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 DPPPAK dan KB
Rasio Keluarga Pra Sejahteradan Keluarga Sejatera I(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 DPPPAK dan KB
12 09 Perhubungan 0 0 0 0 0 0
Dishub00000012 09 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal
RPJMD
4
Target Rp.
Tahun-1
Target Rp.
Tahun-2
Target Rp.
Tahun-3
Target Rp.
Tahun-4
Target Rp.
Tahun-5
Target Rp.
Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung
Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinas KUKM00000012 11 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
Dinas KUKM00000012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Laju Pertumbuhan Omset UKMnaik kelas 5 % dari 1.000Usaha Kecil yang di Bina(Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian persentase realisasiimplementasi hasil pelatihan,terhadap total peserta pelatihankoperasi (50 %) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian persentase realisasiimplementasi hasil pelatihan,terhadap total peserta pelatihanusaha kecil (50 %) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Dinas KUKM00000012 11 16 Program Peningkatan KualitasUsaha dan Kelembagaan Koperasi
Capaian persentase realisasitingakt kesehatan koperasiKSP/USP dan KSPPS/UKSPPS terhadap koperasiyang dibina 100 (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001
Capaian koperasi aktif cukupberkualitas terhadap totalkoperasi yang di bina pertahun(500 koperasi) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002
Capaian koperasi aktif cukupberkualitas terhadap totalkoperasi yang di bina pertahun(500 koperasi) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003
Capaian persentase realisasikoperasi yang meningkat(volume usaha, kapasitasproduksi, aset dan keuntungan)terhadap total koperasi yang dibina (100 koperasi) (Satuan: %)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004
12 12 Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0
DPMPTSP00000012 12 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
DPMPTSP00000012 12 15 Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Seluruh TU Biro
Capaian jumlah dokumenkebijakan Administrasikewilayahan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Biro Pemerintahan
jumlah dokumen AdministrasiPemerintahan dan otonomidaerah yang di tangani (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Biro Pemerintahan
Jumlah Dokumen PeraturanPerundang-Undangan Daerah(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Biro Hukum
Jumlah Dokumen BantuanHukum dan HAM (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Biro Hukum
Jumlah produk hukum yangterdokumentasikan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Biro Hukum
Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Biro Organisasi
Jumlah Dokumen BidangKelembagaan PerangkatDaerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Biro Organisasi
Jumlah Dokumen AkuntabilitasKinerja Aparatur PemerintahDaerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Biro Organisasi
Jumlah DokumenKetatalaksanaan OrganisasiPerangkat Daerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Biro Organisasi
jumlah dokumen kebijakanSarana Perekonomian (Satuan:-)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Biro Bina Perekonomian
jumlah dokumen kebijakanIndustri Jasa danKetenagakerjaan (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Biro Bina Perekonomian
jumlah dokumen kebijakanProduksi Daerah (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Biro Bina Perekonomian
Jumlah Dokumen RumusanKebijakan dan Evaluasi bidangkesehatan, Dukcapil,pengendalian penduduk, KB,Pendidikan dan Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga(Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Biro Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen Kebijakandan Evaluasi Bidang Sosial danAgama (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 Biro Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen RumusanKebijakan dan Evaluasi BidangPemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak, PMD,Ketentraman dan KetertibanUmum, dan PerlindunganMasyarakat (Satuan: -)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Biro Kesejahteraan Rakyat