PROVINSI BANTEN RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2018 SATKER : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2006 Perdagangan 2006.15 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN FISIK Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10 Februari -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota -Asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaan administrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka 21.200.000,00 5,41 Maret -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka -Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota -Melaksanakan Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang -Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaan administrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka 65.837.500,00 13,66 April -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka -Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota -Melaksanakan Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional 81.257.500,00 21,64 Mei -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota -Misi Dagang Lokal 24.208.500,00 0,60 Juni -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota -Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional 47.235.000,00 11,11 Juli -Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota -Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang 11.469.500,00 5,87 2006.200701.15.001.5.2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka SIMRAL Hal 1 / 31
31
Embed
PROVINSI BANTEN · April -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROVINSI BANTEN
RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018
SATKER : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
2006 Perdagangan
2006.15 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
0,00 0,10
Februari -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaan administrasikegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usaha danPerdagangan Berjangka
21.200.000,00 5,41
Maret -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Melaksanakan Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang-Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaanadministrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usahadan Perdagangan Berjangka
65.837.500,00 13,66
April -Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka-Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Melaksanakan Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional
81.257.500,00 21,64
Mei -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Misi Dagang Lokal
24.208.500,00 0,60
Juni -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional
47.235.000,00 11,11
Juli -Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan-Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang
11.469.500,00 5,87
2006.200701.15.001.5.2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam KerjasamaPerdagangan dan Pengembangan PerdaganganBerjangka
SIMRAL Hal 1 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel-Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional-Melaksanakan Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang-Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaanadministrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usahadan Perdagangan Berjangka
78.765.000,00 18,40
September -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Misi Dagang Lokal-Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang
28.148.000,00 1,37
Oktober -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional-Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang-Melaksanakan asistensi dan penyeliaan terhadap pengerjaan penatausahaanadministrasi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada seksi Bina Usahadan Perdagangan Berjangka
33.674.500,00 21,49
November Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,15
Desember -Pendataan Komoditas Unggulan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Penyusunan Laporan Kegiatan
0,00 0,20
2006.200701.15.001.5.2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam KerjasamaPerdagangan dan Pengembangan PerdaganganBerjangka
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
0,00 0,15
Februari -Rapat Koordinasi Bidang Perdagangan Dalam Negeri-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
43.660.000,00 7,26
Maret -Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi (Kajian FSKelayakan Pengadaan Lahan bagi Pendirian PDP)-FGD Kelayakan Pengadaan Lahan-Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Pokok dan Barang Penting-Pendataan Sarana Perdagangan
96.640.000,00 16,30
April -Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana Perdagangan-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Bimtek UKM/Pedagang Pasar
348.320.000,00 59,02
Mei -Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi (Kajian FSKelayakan Pengadaan Lahan bagi Pendirian PDP)-Pendataan Sarana Perdagangan
0,00 0,15
Juni Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10
2006.200701.15.002.5.2 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
SIMRAL Hal 2 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10
Agustus -Bimtek UKM/Pedagang Pasar-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
48.320.000,00 8,26
September -Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,10
Oktober -Bimtek Pengelolaan Pasar bagi Pengelola Pasar-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
38.380.000,00 8,26
November -Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi (Kajian FSKelayakan Pengadaan Lahan bagi Pendirian PDP)-Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota
0,00 0,15
Desember -Pendataan Sarana Perdagangan dengan berkoordinasi ke wilayah Kabupaten/Kota-Penyusunan Laporan Kegiatan
0,00 0,15
2006.200701.15.002.5.2 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga-Penyusunan Rencana Kerja Seksi Stabilisasi Harga T.A 2019
0,00 0,10
Februari -Penyusunan Rencana Kerja Seksi Stabilisasi Harga T.A 2019-Persiapan Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat
51.200.000,00 6,95
Maret -Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat
69.260.000,00 9,41
April -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Pemantauan Harga dan Persediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat danBarang Penting di Provinsi Banten Dalam Rangka Hari Besar Keagamaan danTahun Baru-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
175.900.000,00 14,33
Mei -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Rapat Pendataan Stok Indikatif Kebutuhan Pokok Masyarakat
156.138.000,00 18,44
Juni -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
96.960.000,00 25,38
Juli -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Forum Komunikasi Perpupukan di Provinsi Banten (Data dan Informasi PupukBersubsidi)
58.200.000,00 7,97
Agustus -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
1.322.000,00 3,48
September -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
0,00 3,48
Oktober -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
0,00 3,48
2006.200701.15.003.5.2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting
SIMRAL Hal 3 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
November -Bazar/Gelar Pasar Murah Provinsi Banten-Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten
0,00 3,48
Desember -Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Strategis di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Kegiatan
0,00 3,50
2006.200701.15.003.5.2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan pengendalian inflasi daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
15.296.000,00 4,22
Februari -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah 15.296.000,00 4,22
Maret -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
31.956.000,00 8,81
April -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
34.206.000,00 8,81
Mei -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Pemantauan Harga Bahan Pokok Ramadhan dan Lebaran
36.824.000,00 22,65
Juni -Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan TPID-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Tim Analis Kegiatan Pengendalian Inflasi Provinsi Banten dan PendampinganRakor RPID Wilayah / Regional / Nasional
92.498.000,00 13,62
Juli -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Capacity Building TPID Provinsi Banten-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah
5.516.000,00 7,57
Agustus -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
0,00 8,72
September -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan RKA Perubahan TA. 2018
0,00 4,22
Oktober -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019-Penyusunan TOR TA. 2019
0,00 4,22
November -Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV TPID Antar Kab/Kota di Provinsi Bantendan Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah-Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
0,00 8,72
Desember -Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah-Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan Stabilisasi Harga
0,00 4,22
2006.200701.15.004.5.2 Pengendalian Inflasi Daerah
2006.16 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
2006.200701.16.001.5.2 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi PengembanganEkspor Daerah
SIMRAL Hal 4 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan peningkatan peran dunia usaha bagi pengembangan ekspordaerah-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
0,00 0,15
Februari -Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
0,00 0,05
Maret -Pengembangan Produk Ekspor-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
16.375.000,00 5,28
April -Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
0,00 0,05
Mei -Pengembangan Produk Ekspor-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
38.325.000,00 12,11
Juni -Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten-Koordinasi ke Dalam daerah dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan
90.136.000,00 29,09
Juli -Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten-Analisa Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing-Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM-Penyusunan Laporan
20.080.000,00 6,48
Agustus -Pengembangan Produk Ekspor-Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM-Penyusunan RKA/ROK/DRPK/TOR APBD Perubahan TA. 2018-Penyusunan Laporan
38.461.000,00 12,17
September -Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Produk Potensial Daerah dan InformasiPasar Luar Negeri-Penyusunan Laporan
90.000.000,00 29,04
Oktober -Pengembangan Produk Ekspor-Penyusunan RKA/ROK/DRPK/TOR APBD TA. 2019-Penyusunan Laporan
16.511.000,00 5,33
November -Penyusunan DPA kegiatan peningkatan peran dunia usaha bagi pengembanganekspor daerah APBD TA. 2019-Penyusunan Laporan
0,00 0,20
Desember -Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan peningkatan peran dunia usaha bagipengembangan ekspor daerah
0,00 0,05
2006.200701.16.001.5.2 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi PengembanganEkspor Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018
2.500.000,00 1,09
Februari -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Analisa Permohonan Penerbitan Angka Pengenal Importir
51.520.000,00 22,38
2006.200701.16.002.5.2 Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
SIMRAL Hal 5 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Analisa Permohonan Penerbitan Angka Pengenal Importir
39.770.000,00 17,29
April -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Analisa Permohonan Penerbitan Angka Pengenal Importir
39.754.000,00 17,29
Mei -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
5.016.000,00 1,09
Juni -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Menyusun Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
Juli -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
37.270.000,00 17,29
Agustus -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
September -Pengendalian Impor Daerah-Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
34.154.000,00 18,12
Oktober -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
November -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
Desember -Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Rekapitulasi Angka Pengenal Importir Tahun 2018-Pengawasan Kepemilikan Angka Pengenal Importir
0,00 1,09
2006.200701.16.002.5.2 Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan rencana kerja T.A 2018-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,10
Februari -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
Maret -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan-Persiapan Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran DagangNasional(Pameran THE 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair,INACRAFT2018)
92.430.000,00 17,62
2006.200701.16.003.5.2 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
SIMRAL Hal 6 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran Dagang Nasional(PameranTHE 20 th Jakarta International Handicraft Trade Fair,INACRAFT 2018)-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
316.565.000,00 61,00
Mei -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan-Partisipasi pada Forum Koordinasi dan Implementasi Program Perdagangan LuarNegeri Tahun 2018 di Bali
0,00 0,50
Juni -Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran Dagang Nasional-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,50
Juli -Peningkatan Promosi Dagang Produk pada Pameran Dagang Internasional-Misi Dagang Produk Ekpor-Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
102.570.000,00 19,98
Agustus -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
120.000,00 0,05
September -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
Oktober -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
November -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
40.000.000,00 0,05
Desember -Koordinasi Kegiatan ke Dalam dan Luar Daerah-Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
0,00 0,05
2006.200701.16.003.5.2 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
2006.17 Program Perlindungan dan Pengawasan Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Kegiatan Peningkatan Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
55.625.000,00 4,35
Februari -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
140.895.000,00 11,01
Maret -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
71.825.000,00 5,61
April -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
89.255.000,00 6,97
Juni -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
165.065.000,00 12,90
Juli -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
71.825.000,00 5,61
Agustus -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
125.595.000,00 9,81
September -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 55.625.000,00 4,35
Oktober -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
71.825.000,00 5,61
November -Edukasi Perlindungan Konsumen-Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
130.995.000,00 10,22
Desember -Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-Penyusunan Bahan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan/PengendalianData Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Januari -Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Barang Beredar/ Jasa dan TertibNiaga-Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 2,00
Februari -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
15.000.000,00 10,52
Maret -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Koordinasi, pengawasan/ pengendalian,monitoring, dan evaluasi aspekpengawasan.
24.501.000,00 5,48
2006.200701.17.003.5.2 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa danTertib Niaga
SIMRAL Hal 8 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Koordinasi, pengawasan/ pengendalian,monitoring, dan evaluasi aspekpengawasan.
23.200.000,00 14,68
Mei -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Koordinasi, pengawasan/ pengendalian,monitoring, dan evaluasi aspekpengawasan.
37.050.800,00 12,35
Juni -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data pengawasan barang beredar danjasa, pengujian, dan publikasi pengawasan
29.307.200,00 10,13
Juli -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)-Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data pengawasan barang beredar danjasa, pengujian, dan publikasi pengawasan-Koordinasi, pengawasan/pengendalian,monitoring dan evaluasi aspekpengawasan
32.969.800,00 10,52
Agustus -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
15.020.200,00 7,76
September -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
15.441.000,00 11,40
Oktober -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 5,40
November -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 7,76
Desember -Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga-Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya(B2)
0,00 2,00
2006.200701.17.003.5.2 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa danTertib Niaga
2006.18 Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Kegiatan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 1,00
Februari -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 1,00
2006.200701.18.001.5.2 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
SIMRAL Hal 9 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 2,50
April -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
125.535.150,00 34,77
Mei -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 4,50
Juni -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 5,50
Juli -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
86.272.400,00 19,90
Agustus -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 5,00
September -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 2,50
Oktober -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
81.692.450,00 18,33
November -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi
0,00 2,50
Desember -Pelayanan Pengujian Mutu Barang-Pengelolaan Laboratorium Kalibrasi-Penilaian dan kriteria Laboratorium Kalibrasi-Penyusunan Laporan Kegiatan
100.000.000,00 2,50
2006.200701.18.001.5.2 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi
0,00 1,00
Februari -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan Rencana Fasilitasi Laboratorium Mutu Barang-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang
0,00 1,00
Maret -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi 72.125.000,00 22,98
April -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang
49.893.000,00 14,28
Mei -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi 39.375.000,00 11,14
Juni -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Pengelolaan Laboratorium Mutu Barang
87.691.000,00 24,37
2006.200701.18.002.5.2 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
SIMRAL Hal 10 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang
39.666.000,00 11,73
Agustus -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
0,00 2,50
September -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
0,00 2,50
Oktober -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Koordinasi dengan instansi terkait fasilitasi laboratorium mutu barang-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019
0,00 3,50
November -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
15.300.000,00 2,50
Desember -Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Penyusunan Laporan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi-Evaluasi Kegiatan Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi
84.700.000,00 2,50
2006.200701.18.002.5.2 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi
2007 Perindustrian
2007.01 Program Tata Kelola Pemerintahan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 0,00 0,50
Februari -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
8.040.000,00 13,32
Maret -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.140.000,00 8,52
April -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.650.000,00 7,71
Mei -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
Juni -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.140.000,00 8,52
Juli -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
Agustus -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
September -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak-Penyusunan TLHP APIP
10.732.800,00 17,29
Oktober -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
4.020.000,00 6,66
November -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.420.000,00 8,98
Desember -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan-Penyusunan dokumen laporan Pajak
5.140.000,00 8,52
2007.200701.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
SIMRAL Hal 11 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
2007.200701.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (Penyusunan datapendukung Lakip, LKPj dan LPPD)-Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan(Persiapan Forum OPD)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
23.332.400,00 0,15
Februari -Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (Penyusunan Draft Lakip,LKPj dan LPPD)-Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Pra Forum OPD)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
27.490.600,00 0,15
Maret -Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Forum OPD)-Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (Penyusunan draft akhirLakip, LKPj dan LPPD)-Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
141.974.000,00 61,71
April -Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Dokumen Perkin danIKU serta Dokumen DRPK)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Pengendalian RENJA)
34.067.400,00 13,08
Mei -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 480.000,00 0,15
Juni -Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian laporan SILPA)
8.745.000,00 2,81
Juli -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Pengendalian RENJA) 0,00 5,85
Agustus -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 0,00 0,15
September -Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Dokumen RKAP danDPPA Tahun 2018)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
0,00 0,85
Oktober -Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (Dokumen RKA danDPA Tahun 2019)-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
0,00 6,02
November -Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 0,00 0,15
Desember -Monitoring dan Evaluasi-Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
0,00 8,93
2007.200701.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan pengadaan barang/jasa 0,00 0,05
Februari -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Maret -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
144.775.000,00 0,17
April -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor
192.225.000,00 0,24
Mei -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
150.100.000,00 0,19
Juni -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi
99.800.000,00 0,13
Juli -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan DRPK/ROK/TOR Perubahan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA.2018
48.800.000,00 0,06
Agustus -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan RKA Perubahan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2018-Penyusunan ROK/TOR Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019
166.775.000,00 0,21
September -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan RKA Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019
171.850.000,00 0,22
Oktober -Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi 213.800.000,00 0,27
November -Penyusunan draft laporan pengadaan barang/jasa-Penyusunan DPA Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa TA. 2019
683.500.000,00 0,05
Desember -Realisasi Pengadaan Lahan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Pengadaan Konstruksi Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi-Penyusunan laporan pengadaan barang/jasa
Januari -Persiapan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor-Penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
0,00 0,05
Februari -Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK
0,00 0,10
Maret -Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
95.893.000,00 14,31
April -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
48.535.500,00 6,79
Mei -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
76.460.000,00 11,86
Juni -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
87.893.000,00 13,12
Juli -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
97.150.000,00 14,50
2007.200701.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SIMRAL Hal 13 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor-Penyusunan RKA Perubahan TA. 2018
Oktober -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Penyusunan RKA Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KAntor TA. 2019
56.044.500,00 8,82
November -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor-Penyusunan DPA Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KAntor TA. 2019
137.050.000,00 0,75
Desember -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan laporan akhir kegiatan
77.661.000,00 13,12
2007.200701.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
114.412.000,00 2,71
Februari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
114.412.000,00 2,71
Maret -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetakan-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
651.861.000,00 15,42
April -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
114.412.000,00 2,71
Mei -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
157.177.000,00 3,72
Juni -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
507.170.500,00 11,00
Juli -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
221.227.000,00 5,33
2007.200701.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
SIMRAL Hal 14 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Agustus -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
163.453.000,00 2,99
September -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM
477.887.000,00 13,07
Oktober -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo-Penyediaan BBM
931.804.000,00 24,41
November -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Bahan Cetakan-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor
350.119.000,00 8,45
Desember -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Bahan Cetakan-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor
328.831.500,00 7,48
2007.200701.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan rencana kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
0,00 0,05
Februari -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan rencana kerja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur TA. 2019
5.800.000,00 2,96
Maret -Peningkatan kapasitas aparatur-Finalisasi rencana kerja kegiatan peningkatan kapasitas aparatur TA. 2019
2.400.000,00 1,23
April -Peningkatan kapasitas aparatur 34.250.000,00 24,15
Mei -Peningkatan kapasitas aparatur 20.740.000,00 1,23
Juni -Peningkatan kapasitas aparatur 5.400.000,00 5,53
Juli -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
32.400.000,00 19,65
Agustus -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
2.600.000,00 3,38
September -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan DRPK TA. 2019
22.650.000,00 6,47
Oktober -Peningkatan kapasitas aparatur-Penyusunan ROK/TOR TA. 2019
Januari -Persiapan kegiatan koordinasi kedalam dan luar daerah-Penyusunan jadwal rapat koordinasi
0,00 0,05
Februari -Penyusunan rencana kerja TA. 2019-Penyusunan jadwal rapat koordinasi
0,00 0,05
Maret -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
275.000.000,00 15,20
April -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
72.000,00 12,05
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
217.928.000,00 0,10
Juni -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
397.791.920,00 21,89
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
0,00 0,10
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
0,00 0,10
September -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
520.583.840,00 28,37
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
0,00 0,10
November -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah
328.747.000,00 0,10
2007.200701.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
SIMRAL Hal 16 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi dan Konsultasi KedalamDaerah-Penyusunan laporan akhir kegiatan
397.719.920,00 21,89
2007.200701.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan pengadaan-Penyusunan jadwal pengadaan
0,00 0,05
Februari -Penyusunan Iventarisasi Kebutuhan Barang-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
0,00 0,05
Maret -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.200.000,00 10,54
April -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 21.000.000,00 7,09
Mei -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 141.100.000,00 47,02
Juni -Penyusunan RKBMD BPTSI Tahun 2019 0,00 0,10
Juli -Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
102.700.000,00 34,69
Agustus -Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018 0,00 0,10
September -Penyusunan DRPK/ROK/TOR TA. 2019 0,00 0,11
Oktober -Penyusunan Inventaris Barang-Penyusunan RKA TA. 2019
0,00 0,10
November -Penyusunan Inventaris Barang-Penyusunan DPA TA. 2019
0,00 0,10
Desember -Penyusunan Laporan Pengadaan dan Inventaris Barang 0,00 0,05
2007.200701.01.009.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri-Penyusunan jadwal pemeliharaan pada BPTSI
0,00 0,05
Februari -Pemeliharaan Gedung Kantor Balai Penngembangan Teknologi dan SertifikasiIndustri-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor
67.940.000,00 23,13
Maret -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
40.938.800,00 14,19
2007.200701.01.010.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
SIMRAL Hal 17 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Pemeliharaan Gedung Kantor-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor
53.370.000,00 18,50
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor
0,00 0,05
Juni -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventarias Kantor
42.658.800,00 14,79
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
0,00 0,05
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
0,00 0,10
September -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventarias Kantor-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
41.090.700,00 14,25
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan DRPK/ROK/TOR TA. 2019
0,00 0,10
November -Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventarias Kantor-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
87.865.700,00 14,69
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor-Penyusunan laporan akhir kegiatan
0,00 0,10
2007.200701.01.010.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Operasional Perkantoran-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
34.442.000,00 3,33
Februari -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
51.886.250,00 5,01
Maret -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
162.726.000,00 15,73
2007.200701.01.011.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
SIMRAL Hal 18 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
April -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
106.067.000,00 10,25
Mei -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
104.332.200,00 10,08
Juni -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
148.461.000,00 14,35
Juli -Operasional Perkantoran-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
83.222.000,00 8,04
Agustus -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
48.941.250,00 4,73
September -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
94.876.000,00 9,17
Oktober -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
41.497.000,00 4,52
November -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
63.387.200,00 6,47
Desember -Operasional Perkantoran-Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Bahan Cetak-Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI-Penyediaan Jasa Telepon,Listrik,Internet, dan PHBI/PHBN-Penyediaan BBM
44.418.800,00 8,32
2007.200701.01.011.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
2007.200701.01.012.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 19 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 0,05
Februari -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Pengadaan Kendaraan Operasional-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
0,00 35,07
Maret -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Pengadaan Kendaraan Operasional-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
350.807.650,00 35,17
April -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
0,00 5,70
Mei -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan administrasi pertanggungjawaban kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
0,00 6,31
Juni -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1,63
Juli -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
0,00 1,95
Agustus -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
0,00 0,57
September -Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Pengadaan Peralatan Laboratorium-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
0,00 12,05
Oktober -Penyusunan inventaris barang-Penyusunan DRPK TA. 2019
0,00 0,50
November -Penyusunan inventaris barang-Penyusunan ROK/TOR/RKA/DPA TA. 2019
0,00 0,50
Desember -Penyusunan Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor-Evaluasi kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
0,00 0,50
2007.200701.01.012.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor-Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK
1.600.000,00 0,31
Februari -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16.705.000,00 3,27
Maret -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16.705.000,00 3,27
April -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor
166.705.000,00 77,52
Mei -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
16.705.000,00 3,27
Juni -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas
51.205.000,00 3,50
2007.200701.01.013.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 20 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan DRPK Perubahan TA. 2018
0,00 4,43
Agustus -Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK-Pemeliharaan Kendaraan Dinas-Penyusunan ROK/TOR Perubahan TA. 2018
0,00 3,98
September -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasana Kantor-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
0,00 0,15
Oktober -Penyusunan DRPK/ROK/TOR TA. 2019 0,00 0,10
November -Penyusunan RKA/DPA TA. 2019 0,00 0,10
Desember -Penyusunan laporan akhir kegiatan-Evaluasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor
0,00 0,10
2007.200701.01.013.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
63.920.417,00 5,94
Februari -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
79.110.217,00 7,39
Maret -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
63.920.417,00 5,94
April -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
138.722.317,00 12,90
2007.200701.01.014.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 21 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Mei -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
65.420.417,00 5,94
Juni -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
62.420.417,00 5,94
Juli -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
257.356.417,00 22,01
Agustus -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
53.610.417,00 5,94
September -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
53.610.416,00 5,94
Oktober -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
91.140.416,00 10,18
November -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
87.510.416,00 5,94
2007.200701.01.014.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 22 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -Operasional Tidak Tetap-Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing)-Penyediaan Barang Pakai Habis-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan BBM-Peningkatan Kapasitas Aparatur
42.510.416,00 5,94
2007.200701.01.014.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
3.075.000,00 0,60
Februari -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
3.145.000,00 0,61
Maret -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
15.595.000,00 3,05
April -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
11.265.000,00 2,18
Mei -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
52.850.000,00 10,32
Juni -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
202.329.000,00 39,48
Juli -Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
3.138.000,00 0,63
Agustus -Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
43.118.000,00 8,43
September -Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
115.313.000,00 22,48
2007.200701.01.015.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
SIMRAL Hal 23 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Oktober -Pembuatan Visualisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
23.070.000,00 8,42
November -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Pengelolaan PPID
118.540.000,00 0,61
Desember -Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten-Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik-Pengelolaan PPID
6.075.000,00 3,19
2007.200701.01.015.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan Rencana Kerja-Persiapan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PengembanganTeknologi dan Standarisasi Industri
6.300.000,00 3,92
Februari -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
8.100.000,00 5,04
Maret -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
25.137.500,00 15,65
April -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
8.100.000,00 5,04
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
23.237.500,00 14,46
Juni -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
9.000.000,00 5,60
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
10.800.000,00 6,72
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
21.537.500,00 13,41
September -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
10.700.000,00 6,66
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
19.737.500,00 12,29
November -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
11.700.000,00 7,28
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi ke Dalam dan KeluarDaerah
32.300.000,00 3,93
2007.200701.01.016.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Pengembangan Teknologi dan StandarisasiIndustri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
2007.200701.01.017.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
SIMRAL Hal 24 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian danSertifikasi Mutu Barang
6.300.000,00 4,65
Februari -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
13.605.000,00 10,05
Maret -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
10.000.000,00 7,38
April -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
29.905.000,00 22,08
Mei -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
10.000.000,00 7,38
Juni -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
6.300.000,00 4,65
Juli -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
27.900.000,00 20,60
Agustus -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
6.300.000,00 4,65
September -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
6.300.000,00 4,65
Oktober -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
9.800.000,00 7,24
November -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
61.515.000,00 3,32
Desember -Penyusunan administrasi pertanggungjawaban Koordinasi Kedalam dan KeluarDaerah
4.500.000,00 3,35
2007.200701.01.017.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2007.15 Program Peningkatan Daya Saing Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan dan Penyusunan jadwal Pengawasan dan Pembinaan StandarisasiIndustri
0,00 0,05
Februari -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
14.610.000,00 5,97
Maret -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
24.360.000,00 9,66
April -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
42.375.000,00 17,32
Mei -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
14.771.500,00 6,04
Juni -Pengawasan Produk SNI-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
14.610.000,00 5,97
2007.200701.15.001.5.2 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu ProdukIndustri
SIMRAL Hal 25 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juli -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
42.375.000,00 17,32
Agustus -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
14.771.500,00 6,04
September -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten
14.610.000,00 5,97
Oktober -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
14.710.000,00 19,46
November -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib
16.670.000,00 6,08
Desember -Pengawasan Produk SNI Wajib-Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten-Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu ProdukIndustri
19.182.000,00 0,12
2007.200701.15.001.5.2 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu ProdukIndustri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
16.200.000,00 2,91
Februari -Harmonisasi Peraturan Daerah RPID Provinsi Banten-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
36.680.000,00 6,47
Maret -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
110.551.000,00 19,46
April -Peningkatan Kerjasama Penelitian IPTEK Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
58.799.000,00 6,21
Mei -Kajian Pengembangan Kawasan / Sentra Industri Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
66.201.000,00 8,79
2007.200701.15.002.5.2 Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industriserta Rekomendasi Teknis Perijinan
SIMRAL Hal 26 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni -Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Industri Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
40.100.000,00 14,14
Juli -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri-Kajian Pemanfaatan Lahan Industri-Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
49.800.000,00 27,31
Agustus -Kajian Galeri Industri (Industri Kreatif)- Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
49.800.000,00 8,80
September - Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbita IzinUsaha Industri
22.529.000,00 1,00
Oktober -Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri- Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
0,00 2,91
November - Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
0,00 1,00
Desember - Pemeriksaan ke Perusahaan terkait Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin UsahaIndustri-Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis Penerbitan IzinUsaha Industri
0,00 1,00
2007.200701.15.002.5.2 Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industriserta Rekomendasi Teknis Perijinan
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan rencana kerja Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Februari -Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
400.250.000,00 54,20
Maret -Menyusun Laporan kegiatan Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
22.500.000,00 1,00
April -Persiapan Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Mei -Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
130.800.000,00 18,43
2007.200701.15.003.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Industri KecilMenengah
SIMRAL Hal 27 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Juni -Persiapan Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Juli -Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
105.705.000,00 10,71
Agustus -Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
31.545.000,00 9,16
September -Penyusunan Rencana Kerja Perubahan TA. 2018-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
Oktober -Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 (RKA/DPA)-Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM
0,00 1,00
November -Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM 28.625.000,00 0,50
Desember -Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan IKM-Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan IKM
0,00 1,00
2007.200701.15.003.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Industri KecilMenengah
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan SumberDaya Industri-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
Februari -Pengembangan Industri Kreatif-Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
191.675.000,00 20,54
Maret -Pengembangan Industri Kreatif-Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber Daya Lokal-Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
210.440.000,00 30,23
April -Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
2.300.000,00 0,24
Mei -Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber Daya Lokal-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
123.750.000,00 15,84
Juni -Persiapan Kegaiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
Juli -Peningkatan Nilai Tambah Produk-Penyusunan Standar Kompetensi Industri-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
98.300.000,00 12,84
Agustus -Peningkatan Nilai Tambah Produk-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
46.655.000,00 6,70
September -Pengembangan Hilirisasi IKM terhadap Industri Besar-Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
108.200.000,00 12,86
Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan Kerjasama Link and Match Industri dan SMK-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
November -Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
135.690.000,00 0,15
2007.200701.15.004.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
SIMRAL Hal 28 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber DayaIndustri-Koordinasi dan konsultasi program pengembangan sumber daya industri
0,00 0,15
2007.200701.15.004.5.2 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri
2007.16 Program Pelayanan Pengembangan Teknologi danStandarisasi Industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
6.500.000,00 1,20
Februari -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
180.753.150,00 33,28
Maret -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
9.500.000,00 1,75
April -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
9.500.000,00 1,75
Mei -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
42.100.000,00 7,75
Juni -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
10.000.000,00 1,84
Juli -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
6.500.000,00 1,20
Agustus -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
42.100.000,00 7,75
2007.200701.16.001.5.2 Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
SIMRAL Hal 29 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
September -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
13.000.000,00 2,39
Oktober -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
9.500.000,00 1,75
November -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
192.614.000,00 38,14
Desember -Pelayanan Rumah Kemasan dan Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan-Pemantauan Pelayanan Rumah Kemasan-Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan-Pemantauan Pemeliharaan Peralatan Rumah Kemasan
0,00 1,20
2007.200701.16.001.5.2 Pengembangan dan Peningkatan Produk industri
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
Januari -Persiapan kegiatan Standarisasi dan sertifikasi Industri-Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi
350.000,00 0,09
Februari -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi 1.535.000,00 0,39
Maret -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Penyusunan rencana kerja TA. 2019
30.580.000,00 7,84
April -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Pelayanan Standardisasi dan Sertifikasi Produk Industri Pangan
24.724.000,00 4,74
Mei -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal
123.167.000,00 33,17
Juni -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi 49.200.000,00 12,62
Juli -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Penyusunan DRPK/ROK Perubahan TA. 2018
9.350.000,00 2,94
Agustus -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan-Penyusunan TOR Perubahan TA. 2018
2.244.000,00 0,58
September -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal-Penyusunan RKA/DPA Perubahan TA. 2018
54.200.000,00 13,36
Oktober -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal-Penyusunan DRPK/ROK TA. 2019
92.100.000,00 23,62
2007.200701.16.002.5.2 Standarisasi dan sertifikasi Industri
SIMRAL Hal 30 / 31
KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN
S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN
RENCANACAPAIAN FISIK
November -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Fasilitasi Sertifikasi Layanan HKI, Uji Umur Simpan,PIRT dan Halal-Penyusunan RKA/DPA TA. 2019
2.200.000,00 0,56
Desember -Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi-Penyusunan laporan kegiatan Standarisasi dan sertifikasi Industri
40.350.000,00 0,09
2007.200701.16.002.5.2 Standarisasi dan sertifikasi Industri