Top Banner
Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) BELANJA LANGSUNG 40,676,500,000 40,691,500,000 1 23 Urusan Statistik 25,000,000 25,000,000 1 23 21 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 25,000,000 25,000,000 1 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan peningkatan informasi data/statistik bid. peternakan Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000 terwujudnya informasi data statistik peternakan tercapainya data statistik peternakan 2,016 2 01 Urusan Pertanian 40,651,500,000 40,666,500,000 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621,000,000 621,000,000 2 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000 terwujudnya pemenuhan administrasi perkantoran kelancaran surat menyurat 2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 terwujudnya komunikasi, listrik dan air yang lancar kebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi 2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 9,500,000 APBD II DAU 9,500,000 terwujudnya perijinan kendaraan dinas terpenuhinya perijinan kendaraan dinas 2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 36,000,000 APBD II DAU 36,000,000 terwujudnya lingkungan kantor yang bersih tersedianya tenaga kebersihan 2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 125,000,000 APBD II DAU 125,000,000 terwujudnya pemenuhan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor 2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 175,000,000 APBD II DAU 175,000,000 terpenuhinya barang cetak dan penggandaan tersedianya barang cetak PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN LAMONGAN Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 Lokasi
48

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

Apr 02, 2019

Download

Documents

dinhdien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANCatatan

Target Kebutuhan Dana / Sumber PentingCapaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)

BELANJA LANGSUNG 40,676,500,000 40,691,500,000

1 23 Urusan Statistik 25,000,000 25,000,0001 23 21 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 25,000,000 25,000,0001 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan peningkatan informasi data/statistik bid. peternakan Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000terwujudnya informasi data statistik peternakantercapainya data statistik peternakan 2,0162 01 Urusan Pertanian 40,651,500,000 40,666,500,0002 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621,000,000 621,000,0002 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000terwujudnya pemenuhan administrasi perkantorankelancaran surat menyurat2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000terwujudnya komunikasi, listrik dan air yang lancarkebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 9,500,000 APBD II DAU 9,500,000terwujudnya perijinan kendaraan dinasterpenuhinya perijinan kendaraan dinas2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 36,000,000 APBD II DAU 36,000,000terwujudnya lingkungan kantor yang bersihtersedianya tenaga kebersihan2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 125,000,000 APBD II DAU 125,000,000terwujudnya pemenuhan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor 2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 175,000,000 APBD II DAU 175,000,000terpenuhinya barang cetak dan penggandaan tersedianya barang cetak PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017KABUPATEN LAMONGAN

Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi

Page 2: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasi2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10,000,000 APBD II DAU 10,000,000kantor terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangantersedianya komponen listrik dan penerangan2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAU 5,000,000undangan terpenuhinya bahan bacaantersedianya bahan bacaan bagi pegawai2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 50,000,000 APBD II DAU 50,000,000terpenuhinya makan dan minum tersedianya makanan dan minuman2 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 35,000,000 APBD II DAU 35,000,000terwujudnya rapat - rapat keluar daerahkelancaran rapat koordinasi2 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 69,500,000 APBD II DAU 69,500,000terwujudnya administrasi kantor tepat waktu dan kelancaran pelayanan2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,485,500,000 2,485,500,0002 01 02 01 Pengurugan Lokasi Gedung Kantor Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor Dinas PKH 100% 1,500,000,000 APBD II DAU 1,500,000,000Terwujudnya gedung kantor yang memadaikenyamanan bekerja2 01 02 05 Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ternak peningkatan sarana dan prasarana UPT Demplot Dinas PKH 100% 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000(Pembuatan Instalasi air dan tandon air di Demoplot Mantup) terwujudnya sarana pengangkut pakan & ternakUPT Pembibtan yang representatif2 01 02 06 Pengadaan sarana dan prasarana pembibtan ternak peningkatan sarana dan prasarana RPH Dinas PKH 100% 600,000,000 APBD II DAU 600,000,000(Truk pengangkut sampah untuk RPH) terwujudnya sarana pengangkut limbahRPH yang bersih dan higienis2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 45,000,000 APBD II DAU 45,000,000terwujudnya peralatan kantor yang memadaitersedianya peralatan perkantoran

Page 3: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasi2 01 02 10 Pengadaan meubelair peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 125,000,000 APBD II DAU, 125,000,000terwujudnya meubelair kantor yang memadaitersedianya meja dan kursi rapat/kerja2 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 35,500,000 APBD II DAU 35,500,000terwujudnya pemeliharaan gedung kantorGedung kantor terpelihara2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 35,000,000 APBD II DAU 35,000,000terwujudnya kelancaraan mobilitas pejabatmobil jabatan yang terpelihara2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 30,000,000 APBD II DAU 30,000,000terwujudnya kelancaraan mobilitas kegiatankendaraan operasional yang terpelihara2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 15,000,000 APBD II DAU 15,000,000terwujudnya kelancaraan kegiatan kantorkelancaran kegiatan administrasi kamtor2 01 06 43,000,000 58,000,0002 01 06 04 Pelatihan teknis peternakan peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 100% 25,000,000 APBD II DAU 40,000,000terwujudnya aparatur yang berkualitaspeningkatan kualitas aparatur2 01 06 04 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 2 paket 18,000,000 APBD II DAU 18,000,000terwujudnya aparatur yang berkualitaspeningkatan kualitas aparatur2 01 06 43,000,000 43,000,0002 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi peningkatan kualitas pelaporan Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000kinerja Terwujudnya laporan capaian kinerja tepat waktulaporan capaian kinerja2 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000terwujudnya laporan keuangan tepat waktulaporan keuangan semesteran2 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000Program Peningkatyan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Page 4: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasiterwujudnya laporan keuangan tepat waktuLaporan keuangan akhir tahun1 06 06 05 Forum SKPD bidang peternakan Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 10,000,000 APBD II DAU 10,000,000Terwujudnya perencanaan pembangunan peternakanlaporan dokumen perencanaan1 06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 15,000,000 APBD II DAU 15,000,000Terwujudnya dokumen perencanaan Terlaksananya dokumen perencanaan 2 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1,200,000,000 1,200,000,0002 01 15 06 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil peningkatan produksi hasil ternak Kec. Ngimbang, 40 ekor 600,000,000 APBD II Cukai 600,000,000Tembakau (IHT) terwujudnya usaha budidaya sapi Sambeng 40 ekor 600,000,000 APBD I Cukai 600,000,000tersedianya bibit sapi disalurkan ke masyarakat2 01 21 595,000,000 595,000,0002 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kec.Kd.pring, 1 paket 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000ternak (Pengendalian dan penanggulangan terwujudnya pencegahan penyakit menular Sambeng,Modopenyakit hewan menular) terhindar dari adanya wabah penyakit2 01 21 03 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kab. Lamongan 400 ek 100,000,000 APBDII DAU 100,000,000ternak (Penganatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan terwujudnya pemeriksaan dan pengobatan ternakternak). pengambilan sampel dan pengobatan ternak2 01 21 04 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000ternak (Pengawasan Lalu Lintas Ternak) terwujudnya pengiriman ternak yang amanTersedianya ternak yang sehat2 01 21 11 Pengelolaan limbah rumah potong hewan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Babat, Pucuk 3 paket 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000terwujudnya lingkungan RPH yang higienis Lamongan danpenanganan RPH yang optimal Pucuk2 01 21 14 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Peningkatan penanggulangan penyakit Kab. Lamongan 1 paket 70,000,000 APBD II DAU 70,000,000Terwujudnya kesehatan ternakPelayanan dan pemeriksaan kesehatan ternak2 01 21 17 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 75,000,000 APBD II DAU 75,000,000Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Page 5: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasiterwujudnya pemotongan hewan yang Syar'iPelayanan hewan yang sesuai syari'at2 01 22 Peningkatan produksi hasil peternakan 20,074,000,000 20,074,000,0002 01 22 01 Penyediaan Sarana dan Peralatan IB Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 unit 50,000,000 APBN 50,000,000Terwujudnya sarana dan peralatan IBTersedianya peralatan IB2 01 22 01 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 unit 0 APBN DAU 0Terwujudnya sarana dan peralatan IBTersedianya peralatan IB2 01 22 06 Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Peningkatan produksi hasil ternak UPT Pembibitan 100% 600,000,000 APBD II DAU 600,000,000Terwujudnya peningkatan usaha budidaya MantupTersedianya pakan yang cukup2 01 22 06 Penguatan pakan penggemukan Sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 100 ekor 26,000,000 APBN DAU 260,000,000Terwujudnya peningkatan usaha budidayaTersedianya pakan yang cukup2 01 22 06 Penguatan pakan induk sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 100 ekor 260,000,000 APBN DAU 260,000,000Terwujudnya peningkatan usaha budidayaTersedianya pakan yang cukup2 01 22 07 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 85 ekor 890,000,000 APBD II DAU 890,000,000Bibit) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Bibit Babat,Sambeng 75 ekor 955,000,000 APBD I 955,000,000Tersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy. Mantup,Bluluk, 40 ekor 600,000,000 APBN 600,000,000Modo, Kb.bahuMaduran,PaciranLamongan2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi,Modo 85 ekor 740,000,000 APBD II DAU 740,000,000Potong) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tikung,Deket,Pucuk 20 ekor 300,000,000 APBD I 300,000,000Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Kd.pring,Bluluk 5 paket 1,550,000,000 APBN 1,550,000,000Maduran,Kb.bahuSugio,Sukorame2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong) Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi, 85 ekor 740,000,000 APBD II DAU 740,000,000

Page 6: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

LokasiTerwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Deket, Maduran 20 ekor 300,000,000 APBD I 300,000,000Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Kd.pring,Pucuk, 5 paket 1,750,000,000 APBN 1,750,000,0002 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Penyebaran sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi,Modo 85 ekor 740,000,000 APBD II DAU 740,000,000(INKA) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tikung,Deket,Sugio 20 ekor 300,000,000 APBD I 300,000,000Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Kd.pring,Pucuk, 30 ekor 750,000,000 APBN 750,000,000Maduran,Bluluk,Kb.bahu,Sukorame2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Integrasi ternak dan Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 5 paket 1,350,000,000 APBN 1,350,000,000Tanaman Pangan) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi PotongTersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy.2 01 22 09 Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Pucuk,Turi 300 ekor 600,000,000 APBD II DAU 600,000,000Kambing PE) terwujudnya usaha budidaya ternak kambing Glagah,Kd.pring 100 ekor 200,000,000 APBD I 200,000,000tersedianya bibit Kambing disalurkan ke masy. Deket,Sukodadi 100 ekor 400,000,000 APBN 400,000,0002 01 22 10 Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 100 ekor 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000Ayam Petelur) terwujudnya usaha budidaya Ayam Petelur Babat,Sambeng 100 ekor 100,000,000 APBD I 100,000,000tersedianya bibit Ayam petelur disalurkan ke masy. Modo. 100 ekor 200,000,000 APBN 200,000,0002 01 22 10 Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 100 ekor 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000Burung Puyuh) terwujudnya usaha budidaya ternak Puyuh Babat,Sambeng 100 ekor 100,000,000 APBD I 100,000,000tersedianya bibit Puyuh disalurkan ke masy. Modo. 100 ekor 200,000,000 APBN 200,000,0002 01 22 11 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan (Pembangunan Jalan Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 km 1,000,000,000 APBN 1,000,000,000Pertanian/ PSP bansos kelompok) Terwujudnya jalan produksi peternakanTersedianya jalan produksi peternakan2 01 22 11 Pengelolaan Air Irigasi Pertanian (Pengembangan Sumber Air) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 paket 800,000,000 APBN 800,000,000Terwujudnya sumber air untuk peternakanTersedianya sumber air2 01 22 11 Pengelolaan Air Irigasi Pertanian (Konservasi dan Antisipasi Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 5 paket 500,000,000 APBN 500,000,000Anomali Iklim/ Embung) Terwujudnya sumber air untuk peternakanTersedianya sumber air2 01 22 11 Pengelolaan Air Irigasi Pertanian (Pemberdayaan Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 5 paket 500,000,000 APBN 500,000,000

Page 7: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasikelembagaan) Pemberdayaan kelembagaanBerdayanya kelembagaan2 01 22 11 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 paket 230,000,000 APBN 230,000,000Pertanian (Bantuan Pompa Air) Terwujudnya air untuk peternakantersedianya sumber air2 01 22 12 Penguatan Sapi/ Kerbau betina bunting Peningkatan produksi hasil ternak Kec. Ngimbang 5 kelp 1,000,000,000 APBN 1,000,000,000Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Babat, kd.pringSosialisasi dan bimbingan pada peternak Sambeng, Modo2 01 22 25 Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukorame, 10.000 ek 1,197,000,000 APBD II BK 1,197,000,000Gemerlap berupa komoditi ayam ras petelur terwujudnya usaha budidaya ayam ras petelur Sambeng,Modotersedianya bibit ternak yang berikan ke masy. Kb.bahu,Mantup Kd.pring2 01 22 25 Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Turi, Bluluk 12.000 ek 42,000,000 APBD II BK 42,000,000Gemerlap berupa komoditi Itik terwujudnya usaha budidaya ayam itik Kr.binanguntersedianya bibit ternak yang berikan ke masy.2 01 22 25 Gemerlap berupa komoditi kambing peningkatan produksi hasil ternak Kec.Kr.binangun 690 ek 1,330,000,000 APBD II BK 1,330,000,000terwujudnya usaha budidaya ayam ras petelur Sukorame,Sambengtersedianya bibit ternak yang berikan ke masy. Mantup, Tikung,Sarirejo,Deket,TuriSukodadi,Bluluk.Glagah, Paciran2 01 23 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 10,080,000,000 10,080,000,0002 01 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, peningkatan produksi hasil ternak 27 Kecamatan 75 paket 125,000,000 APBD II DAU 125,000,000PMI Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba) Kemampuan Permodalan PeternakSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 23 02 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugio 3 kali 50,000,000 APBD II DAU 50,000,000Terwujudnya kerjasama antara Dinas dengan Mitra Kd.pring,Tikung,Terciptanya kerjasama dengan kemitraan Ayam Ras Paciran.2 01 23 02 Fasilitasi pengolahan biogas limbah ternak (PSP Bansos Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugio 5 unit 1,250,000,000 APBN 1,250,000,000

Page 8: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasikelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakTersedianya Biogas2 01 23 02 Fasilitasi pengolahan daging Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 unit 350,000,000 APBN 350,000,000Terwujudnya alat pengolah dagingTersedianya olahan daging2 01 23 02 Fasilitasi pengolahan pakan ternak Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugio 2 unit 700,000,000 APBN 700,000,000Terwujudnya alat pengolahan pakan ternakTersedianya Pakan olahan2 01 23 02 Fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 unit 1,600,000,000 APBN 1,600,000,000Terwujudnya sarana dan kelembagaan pasar ternakTersedianya sarana dan kelembagaan pasar ternak2 01 23 02 Fasilitasi sarana unit pemasaran Poktan/Gaapoktan Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 unit 700,000,000 APBN 700,000,000Terwujudnya sarana unit pemasaranTersedianya saran unit pemasaran di Gapoktan2 01 23 02 Fasilitasi peralatan RPH Ruminansia Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 unit 2,000,000,000 APBN 2,000,000,000Terwujudnya peralatan RPHTersedianya peralatan RPH2 01 23 02 Fasilitasi Bangunan RPH ruminansia Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 unit 2,500,000,000 APBN 2,500,000,000Terwujudnya bangunan RPH ruminansiaTersedianya bangunan RPH ruminansia2 01 23 02 Fasilitasi Model Penerapan Kesejahteraan hewan pada pemotongan Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 unit 450,000,000 APBN 450,000,000Hewan Qurban Terwujudnya kesejahteraan hewanTersedianya kesrawan pada pemotongan Hewan Qurban2 01 23 05 Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Peningkatan Konsumsi protein hewani 27 Kecamatan 2000 paket 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000konsumsi protein hewani, asal ternak) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakatTerlaksananya peningkatan gizi masyarakat2 01 23 05 Promosi atas hasil produksi peternakan (Lomba Cipta Menu Peningkatan Konsumsi protein hewani Kab. Lamongan 1 paket 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000produk peternakan daging dan telur) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakatTerlaksananya peningkatan gizi masyarakat

Page 9: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasi2 01 23 08 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peningkatan pemasaran hasil prod. peternakan Kab. Lamongan 12 bln 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000peternakan Terwujudnya informasi harga pasar prod. PeternakanTersedianya informasi harga pasar prod. Peternakan2 01 23 09 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 1 paket 30,000,000 APBD II DAU 30,000,000guna (Sosialisasi Perda RPH) Terwujudnya peningkatan pengetahuan Sosialisasi pada masyarakat2 01 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 5,510,000,000 5,510,000,0002 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec.Sambeng 5 unit 200,000,000 APBD II DAU 200,000,000(Revitalisasi Pengadaan Unit Pengelolaan limbah menjadi Biogas) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Babat, Tikung 5 unit 200,000,000 APBD I 200,000,000Tersedianya Biogas Mantup, Modo 5 unit 200,000,000 APBN 200,000,0002 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 5 unit 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000(Pengadaan Chooper/ PSP Bansos kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Babat, Tikung 6 unit 200,000,000 APBD I 200,000,000Tersedianya Mesin Chooper Mantup, Modo 10 unit 250,000,000 APBN 250,000,0002 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Lamongan 5 unit 10,000,000 APBD II DAU 10,000,000(Pengadaan Mesin Penetas) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Sambeng,BabatTersedianya Mesin Penetas2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 5 paket 1,150,000,000 APBN 1,150,000,000(Pengadaan Unit Pengelolaan Pupuk Organik/ UPPO) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Kb.bahu, TikungTersedianya Mesin UPPO Babat,2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 5 paket 500,000,000 APBN 500,000,000(Pengadaan Rumah Pengelolaan Pupuk Organik/ UPPO) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Kb.bahu, TikungTersedianya Rumah UPPO Babat,2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 225,000,000 APBN DAU 225,000,000(Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan ternak/ HMT Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantupberkualitas) Tersedianya Pakan Hijauan2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 5 paket 1,500,000,000 APBN DAU 1,500,000,000(Pengadaan Unit Pengelolaan Pakan kecil / Mini feed mill) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakTersedianya Mesin Mini Feed mill2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 1 paket 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000

Page 10: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasi(Pengadaan Timbangan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak MantupTersedianya Timbangan Ternak2 01 24 04 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi peternakan Peningkatan kelembagaan kelompok Kec.Bluluk, 3 kali 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000tepat guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Modo, MantupSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 24 05 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan ketrampilan peternak Kab. Lamongan 2 kali 300,000,000 APBD II DAU 300,000,000(Pengolahan Produk peternakan) Terwujudnya peningkatan ketrampilan peternakSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 24 06 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Tikung,Mantup 2 paket 200,000,000 APBD II DAU 200,000,000(Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya UPT Pembibitan 1 paket 300,000,000 APBN 300,000,000Terciptanya demoplot pengolahan pakan40,676,500,000 40,691,500,000

Catatan :APBD II 9,711,500,000APBD I 2,555,000,000APBN 24,641,000,000BK : 2,569,000,000Cukai : 1,200,000,000Total : 40,676,500,000

1 1500000000

EX BAU BELANJA LANGSUNG#REF! #REF! 7.00

Pembina Utama MudaNIP. 19621211 199203 2 002Total Lamongan, Maret 2015KEPALA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGANIr. SUKRIYAH, MM

PM

Page 11: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

5,960,696,000 6,812,332,000

25,000,000 25,000,00025,000,000 25,000,00025,000,000 25,000,0002,015 KUA 2016

5,935,696,000 6,787,332,000428,972,000 439,332,0005,000,000 5,000,00091,700,000 100,000,0009,500,000 9,500,00036,000,000 36,000,00080,000,000 80,000,00050,000,000 50,000,000

Page 12: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

10,000,000 10,000,00010,440,000 5,000,00027,500,000 35,000,00035,000,000 35,000,00073,832,000 73,832,000244,724,000 250,000,00044,724,000 45,000,000

Page 13: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

50,000,000 50,000,00060,000,000 60,000,00030,000,000 35,000,00040,000,000 40,000,00020,000,000 20,000,00040,000,000 58,000,00040,000,000 40,000,00018,000,00040,000,000 40,000,0005,000,000 5,000,0005,000,000 5,000,0005,000,000 5,000,000

Page 14: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

10,000,000 10,000,00015,000,000 15,000,0001,600,000,000 1,600,000,0001,600,000,000 1,600,000,000

325,000,000 325,000,000100,000,000 100,000,00070,000,000 70,000,00015,000,000 15,000,00065,000,000 65,000,00050,000,000 50,000,00025,000,000 25,000,000

Page 15: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

1,175,000,000 2,780,000,0000 25,000,00025,000,000 25,000,000450,000,000 775,000,000260,000,000200,000,000 200,000,000740,000,000740,000,000

Page 16: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

200,000,000 200,000,000200,000,000 100,000,000100,000,000 100,000,000

Page 17: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

627,000,000 780,000,00022,000,000 25,000,00015,000,000 15,000,000

Page 18: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

450,000,000 450,000,000100,000,000 100,000,000150,000,000

Page 19: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

15,000,000 15,000,00025,000,000 25,000,0001,455,000,000 515,000,000200,000,000 200,000,00010,000,0000 25,000,000

Page 20: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

80,000,000 80,000,00075,000,000 200,000,0001,100,000,0005,960,696,000 6,812,332,000

6,556,765,00095,527,000

Page 21: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 22: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 23: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 24: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 25: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 26: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 27: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 28: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 29: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 30: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah
Page 31: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

REVISINama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)

BELANJA LANGSUNG 7,485,396,000

1 23 Urusan Statistik 25,000,0001 23 21 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 25,000,0001 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan peningkatan informasi data/statistik bid. peternakan Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAUterwujudnya informasi data statistik peternakantercapainya data statistik peternakan2 01 Urusan Pertanian 7,460,396,0002 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510,396,0002 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAUterwujudnya pemenuhan administrasi perkantorankelancaran surat menyurat2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 164,450,000 APBD II DAUterwujudnya komunikasi, listrik dan air yang lancarkebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 9,500,000 APBD II DAUterwujudnya perijinan kendaraan dinasterpenuhinya perijinan kendaraan dinas2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 39,000,000 APBD II DAUterwujudnya lingkungan kantor yang bersihtersedianya tenaga kebersihan2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 80,000,000 APBD II DAUterwujudnya pemenuhan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor 2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 50,000,000 APBD II DAUterpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran administrasiUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

KABUPATEN LAMONGAN

Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2016

Lokasi

Page 32: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10,000,000 APBD II DAUkantor terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangantersedianya komponen listrik dan penerangan2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10,440,000 APBD II DAUundangan terpenuhinya bahan bacaantersedianya bahan bacaan bagi pegawai2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 27,500,000 APBD II DAUterpenuhinya makan dan minum tersedianya makanan dan minuman2 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 35,000,000 APBD II DAUterwujudnya rapat - rapat keluar daerahkelancaran rapat koordinasi2 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 79,506,000 APBD II DAUterwujudnya administrasi kantor tepat waktu dan kelancaran pelayanan2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295,000,0002 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 45,000,000 APBD II DAUterwujudnya peralatan kantor yang memadaitersedianya peralatan perkantoran2 01 02 10 Pengadaan meubelair peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 50,000,000 APBD II DAU, terwujudnya meubelair kantor yang memadaitersedianya meja dan kursi rapat/kerja2 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 110,000,000 APBD II DAUterwujudnya pemeliharaan gedung kantorGedung kantor terpelihara2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 30,000,000 APBD II DAUterwujudnya kelancaraan mobilitas pejabatmobil jabatan yang terpelihara2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 40,000,000 APBD II DAU

Page 33: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasiterwujudnya kelancaraan mobilitas kegiatankendaraan operasional yang terpelihara2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 20,000,000 APBD II DAUterwujudnya kelancaraan kegiatan kantorkelancaran kegiatan administrasi kamtor2 01 06 40,000,0002 01 06 04 Pendidikan dan Pelatihan Formal peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 100% 40,000,000 APBD II DAUterwujudnya aparatur yang berkualitaspeningkatan kualitas aparatur2 01 06 50,000,0002 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi peningkatan kualitas pelaporan Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAUkinerja Terwujudnya laporan capaian kinerja tepat waktulaporan capaian kinerja2 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAUterwujudnya laporan keuangan tepat waktulaporan keuangan semesteran2 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAUterwujudnya laporan keuangan tepat waktuLaporan keuangan akhir tahun1 06 06 05 Forum SKPD bidang peternakan Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 10,000,000 APBD II DAUTerwujudnya perencanaan pembangunan peternakanlaporan dokumen perencanaan1 06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAUTerwujudnya dokumen perencanaan Terlaksananya dokumen perencanaan 2 01 21 290,000,0002 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kec.Kd.pring, 1 paket 90,000,000 APBD II DAUternak (Pengendalian dan penanggulangan terwujudnya pencegahan penyakit menular Sambeng,Modopenyakit hewan menular) terhindar dari adanya wabah penyakit2 01 21 03 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kab. Lamongan 400 ek 70,000,000 APBDII DAU Program Peningkatyan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Page 34: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasiternak (Penganatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan terwujudnya pemeriksaan dan pengobatan ternakternak). pengambilan sampel dan pengobatan ternak2 01 21 04 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 15,000,000 APBD II DAUternak (Pengawasan Lalu Lintas Ternak) terwujudnya pengiriman ternak yang amanTersedianya ternak yang sehat2 01 21 11 Pengelolaan limbah rumah potong hewan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Babat, Pucuk 3 paket 65,000,000 APBD II DAUterwujudnya lingkungan RPH yang higienis Lamongan danpenanganan RPH yang optimal Pucuk2 01 21 14 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Peningkatan penanggulangan penyakit Kab. Lamongan 1 paket 50,000,000 APBD II DAUTerwujudnya kesehatan ternakPelayanan dan pemeriksaan kesehatan ternak2 01 22 Peningkatan produksi hasil peternakan 3,925,000,0002 01 22 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 unit 25,000,000 APBN DAUTerwujudnya sarana dan peralatan IBTersedianya peralatan IB2 01 22 10 Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Peningkatan produksi hasil ternak UPT Pembibitan 100% 800,000,000 APBD II DAUTerwujudnya peningkatan usaha budidaya MantupTersedianya pakan yang cukup2 01 22 12 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 200,000,000 APBD II DAUtembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE Terwujudnya usaha budidaya ternak Kambing PETersedianya Bibit Kambing PE disalurkan ke masy.2 01 22 13 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 200,000,000 APBD II DAUtembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur Terwujudnya usaha budidaya ternak Ayam PetelurTersedianya Bibit Ayam petelur disalurkan ke masy.2 01 22 14 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 1,600,000,000 APBD II DAUtembakau (IHT) Budidaya Ternak sapi Cross hasil IB Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi BibitTersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy.2 01 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 200,000,000 APBD II DAUBibit) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi BibitTersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy.

Page 35: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi2 01 22 18 Penguatan Pakan Penggemukan Sapi Potong Peningkatan produksi hasil ternak Klab. Lamongan 85 ekor 250,000,000 APBD II DAUTerwujudnya usaha budidaya ternak Sapi PotongTersedianya Pakan Sapi Potong 2 01 22 19 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 85 ekor 300,000,000 APBD II DAUPotong) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi PotongTersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy.2 01 22 20 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 85 ekor 300,000,000 APBD II DAUTerwujudnya usaha budidaya ternak Sapi PotongTersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy.2 01 24 21 Pelatihan Budidaya Ternak Itik Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 paket 50,000,000 APBD II DAUTerwujudnya peningkatan usaha budidaya meninvgkatnya2 01 23 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 175,000,0002 01 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 75 paket 25,000,000 APBD II DAUPMI Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba) Kemampuan Permodalan PeternakSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 23 03 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 3 kali 15,000,000 APBD II DAUTerwujudnya kerjasama antara Dinas dengan MitraTerciptanya kerjasama dengan kemitraan Ayam Ras 2 01 23 08 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peningkatan pemasaran hasil prod. peternakan Kab. Lamongan 12 bln 15,000,000 APBD II DAUpeternakan Terwujudnya informasi harga pasar prod. PeternakanTersedianya informasi harga pasar prod. Peternakan2 01 23 13 Promosi atas hasil produksi peternakan (Lomba Cipta Menu Peningkatan Konsumsi protein hewani Kab. Lamongan 1 paket 100,000,000 APBD II DAUproduk peternakan daging dan telur) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakatTerlaksananya peningkatan gizi masyarakat2 01 21 17 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 20,000,000 APBD II DAUterwujudnya pemotongan hewan yang Syar'iPelayanan hewan yang sesuai syari'at

Page 36: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi

2 01 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 2,175,000,0002 01 24 01 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Lamongan 5 unit 150,000,000 APBD II DAUTerwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 1 paket 10,000,000 APBD II DAUtepat guna Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak MantupTersedianya Timbangan Ternak2 01 24 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan tepat Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 1 paket 25,000,000 APBD II DAUguna ( Sosialisasi Perda RPH) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 24 05 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Tikung,Mantup 2 paket 20,000,000 APBD II DAU(Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya UPT PembibitanTerciptanya demoplot pengolahan pakan2 01 24 10 Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan (Pelatihan dan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Keb. Lamongan 5 unit 50,000,000 APBD II DAUPembinaan Pengolahan Telur Asin Asap Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakTersedianya Mesin Penetas2 01 24 11 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi peternakan Peningkatan kelembagaan kelompok Kab. Lamon gan 3 kali 20,000,000 APBD II DAUtepat guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidayaSosialisasi dan bimbingan pada peternak2 01 24 xx Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ternak Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 5 unit APBD II DAK(- Pembangunan Tandon Air/ Entek pengambilan air) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantup 300,000,000(-Pembangunan Tandon Air bawah tanah 150 m³ Tersedianya Sarana parasarana 250,000,000(- Instalasi Pemasangan Air) 300,000,000(- Rehab Saluran Pembuangan) 125,000,000(-Perbaikan Pintu Masuk) 60,000,0002 01 24 xx Pengadaan sarana dan prasarana Pasar Tradisional Produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 4 unit APBD II DAKPeternakan Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak(- Pembuatan Saluran Induk posisi selatan) Tersedianya Sarana parasarana 300,000,000(-Pembangunan Penampungan Limbah) 250,000,000

Page 37: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

CatatanTarget Kebutuhan Dana / Sumber Penting

Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*)Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi(- Perbaikan Pintu masuk Pasar Tradisional) 50,000,000(- Pembuatan Kandang Penampungan Ayam Stailess) 350,000,0002 01 24 xx Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 2 unit 70,000,000 APBD II DAK(-Rehabilitasi Pos Inseminasi Buatan) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakTersedianya Sarana parasarana2 01 24 12 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 6 unit 170,000,000 APBD II DAU(Pengadaan Chooper/ PSP Bansos kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternakTersedianya Mesin Chooper2 01 24 14 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 1 paket 25,000,000 APBD II DAU(Pengadaan Timbangan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak MantupTersedianya Timbangan Ternak7,485,396,000

5,122,272,000Catatan : #REF!1 DAU : Rp. 3.430.396.000 2 DAK : Rp. 2.055.000.0003 CUKAI : Rp. 2.000.000.000

Rp. 7.485.396.000

1 1500000000

EX BAU BELANJA LANGSUNG#REF! #REF! 7.00

KEPALA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGANLamongan, Oktober 2015Total

Ir. SUKRIYAH, MM

PM

Pembina Utama MudaNIP. 19621211 199203 2 002

Page 38: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

#REF!

25,000,000 25,000,00025,000,000 25,000,00025,000,000 25,000,000KUA 2016

#REF! #REF!439,332,000 439,332,0005,000,000 5,000,000100,000,000 100,000,0009,500,000 9,500,00036,000,000 36,000,00080,000,000 80,000,00050,000,000 50,000,000

Page 39: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

10,000,000 10,000,0005,000,000 5,000,00035,000,000 35,000,00035,000,000 35,000,00073,832,000 73,832,000250,000,000 250,000,00045,000,000 45,000,00050,000,000 50,000,00060,000,000 60,000,00035,000,000 35,000,00040,000,000 40,000,000

Page 40: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

20,000,000 20,000,000#REF! #REF!40,000,000 40,000,000

40,000,000 40,000,0005,000,000 5,000,0005,000,000 5,000,0005,000,000 5,000,00010,000,000 10,000,00015,000,000 15,000,000#REF! #REF!100,000,000 100,000,00070,000,000 70,000,000

Page 41: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

15,000,000 15,000,00065,000,000 65,000,00050,000,000 50,000,000#REF! #REF!25,000,000 25,000,000775,000,000 775,000,000200,000,000 200,000,000200,000,000 200,000,000200,000,000 200,000,000200,000,000 200,000,000

Page 42: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

740,000,000 740,000,000740,000,000 740,000,000740,000,000 740,000,000200,000,000 200,000,000#REF! #REF!25,000,000 25,000,00015,000,000 15,000,00015,000,000 15,000,000150,000,000 150,000,00025,000,000 25,000,000

Page 43: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

#REF! #REF!10,000,000 10,000,00025,000,000 25,000,000200,000,000 200,000,000200,000,000 200,000,00010,000,000 10,000,00080,000,000 80,000,000200,000,000 200,000,000200,000,000 200,000,000

Page 44: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

200,000,000 200,000,000200,000,000 200,000,00025,000,000 25,000,000#REF! #REF!200,000,000#REF!

Page 45: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

NAMA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% 621,000,0002 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat 1 tahun 6,000,0002 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon 1 Tahun 100,000,0002 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional Jumlah pemeiharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 7 unit Roda 4, 2 unit Roda 3, 21 unit Roda 2 9,500,0002 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 2 orang 36,000,0002 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor 41 item 125,000,0002 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan 15 jenis 175,000,0002 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik yang disediakan 8 item 10,000,0002 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturan perundang - undangan 8 media 5,000,0002 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman : rapat tamu Jumlah pemenuhan makanan dan minuman 600 dos 50,000,0002 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 kali 35,000,0002 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya Jumlah tenga administrasi atau teknis kegiatan 20 orang 69,500,0002 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase prasarana aparatur dengan kondisi baik 100% 2,385,500,0002 01 02 01 Pengurugan Lokasi Gedung Kantor Jumlah pengadaan pengurugan lokasi gedung kantor baru 1 lokasi 1,500,000,0002 01 02 05 Rehab Kantor dan Teras kantor Jumlah rehab kantor 1 unit% 500.000.0002 01 02 06 Pengadaan sarana dan prasarana pembibtan ternak (Truk pengangkutsampah untuk RPH) Jumlah pengadaan Truk pengangkut sampah 1 unit 600,000,000TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Plafon Anggaran Sementara (Rp)Target

012 Urusan Pertanian

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

13,085,500,000

Page 46: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Plafon Anggaran Sementara (Rp)Target2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor (note book, printer, AC) Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 3 unit 45,000,0002 01 02 10 Pengadaan meubelair (Kursi meja eselon, kursi meja rapat) Jumlah pengadaan meubelair 15 unit 125,000,0002 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 buah 35,500,0002 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara 2 unit 35,000,0002 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operahsional yang dipelihara 5 unit 30,000,0002 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (AC, CPU, Note book, Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 5 unit 15,000,000

2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkualitas 100% 40,000,0002 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan 2 orang 40,000,0002 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan KeuanganProsentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 43,000,0002 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlak dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja 2 dokumen 6,000,0002 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen 6,000,0002 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun 3 dokumen 6,000,0001 06 06 05 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan 4 dokumen 10,000,0001 06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 5 dokumen 15,000,0002 01 15 Program Pengembangan Data/ Informasi Peternakan Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna 100% 25,000,0002 01 15 5 Penyusunan Profil Data Peternakan Jumlah profil data peternakan yang telah tersusun 10 dokumen 25,000,0002 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak Prosentase jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

ternak15% 825,000,0002 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Jumlah pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak( Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak 200 dosis 350,000,000( Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak 400 dosis( Pengawasan lalu lintas ternak 2 kali

Page 47: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Plafon Anggaran Sementara (Rp)Target2 01 21 11 Pengelolaan limbah rumah potong hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan 3 RPH 100,000,0002 01 21 14 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan( Pengadaan Autoclave, biosafety cabinet, incubator, oven, dll Jumlah peralatan laboratorium 1 paket 300,000,000Jumlah pemeriksaan sample yang diambil 200 sample2 01 21 17 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban 27 kecamatan 75,000,000

2 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan prosentase jumlah produksi hasil peternakan 5% 6,818,000,0002 01 22 01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 1unit 400,000,000( Per4baikan kandang pembibitan Mantuip 4 unit% 400,000,000( Revitalisasi Pos Keswan/ Pos IB 10 unit 50,000,0002 01 22 07 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah Pengadaan Ternak( Pengadaan Sapi Bibit 85 ekor 890,000,000( Pengadaan Sapi Potong 85 ekor 740,000,000( Pengadaan Bibit Sapi Potong 85 ekor 740,000,000( Pengadaan Kambing PE 300 ekor 600,000,000( Pengadaan Burung Puyuh 1000 ekor 100,000,0002 01 22 08 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT),Pengadaan Sapi Potong Jumlah Pengadaan Ternak 40 ekor 600,000,0002 01 22 10 Pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup( Berupa Pakan Jadi/ Kosentrat 71.820 kg 900,000,000( Berupa Pakan Hijauan 418.875 kg2 01 22 18 Penguatan pakan penggemukan Sapi potong Jumlah penguatan pakan penggemukan sapi potong 100 ekor 26,000,0002 01 22 25 Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan (Gemerlap) Jumlah bantuan ternak yang diberikan kepada kelompok petani peternak2 ( Bantuan berupa ternak itik 12.000 ek 42,000,000( Bantuan berupa ternak kambing 690 ek 1,330,000,0002 01 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Prosentase Jumlah Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 5% 1,175,000,0002 01 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional ( Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMI Kambing/domba Jumlah Fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok 75 kelompok 125,000,000( Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dan Dinas) Jumlah Fasilitasi kemitraan 3 kali 50,000,0002 01 23 05 Promosi atas hasil produksi peternakan( Gerakan mengkonsumsi protein hewani asal ternak Jumlah makanan asal ternak yang diberikan pada anak sekolah 2000 paket 300,000,000( Lomba Cipta menu makanan asal ternak tingkat Kabupaten Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta menu 1 kali

Page 48: PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN … fileCatatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah

Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Plafon Anggaran Sementara (Rp)Target2 01 23 07 Pembangunan Pusat-pusat penamnpungan produk hasil peternaskan( Pembangunan Kanopi penampungan Unggas Jumlah sarana yang harus diadakan 2 unit 675,000,000( Pengadaan kandang penampungan Unggas 26 kandang2 01 23 08 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peternakan Jumlah informasi data pasar atas hasil produksi peternakan 12 kali 25,000,000

2 01 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna 5% 1,153,000,0002 01 24 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Jumlah sosialisasi Perda RPH 1 kali 30,000,000( Sosialisasi Perda RPH)2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan( Pengadaan Biogas 5 unit 200,000,000( Pengadaan Chopper 5 unit 125,000,000( Pengadaan APPO 2 unit 100,000,000( Pengadaan Mesin Tetas 5 unit 10,000,000( Pengadaan Timbangan Ternak untuk Demoplot Mantup 1 unit 25,000,000( Pengadaan Mixer Pakan Ternak untuk Demoplot Mantup 1 unit 38,000,000( Pengadaan Hamer Pakan Ternak untuk Demoplot Mantup 1 unit 25,000,0002 01 24 04 Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok( Pelatihan dan bimbingan teknis penguatan kelembagaan kelompok 3 kali 600,000,000( Pelatihan dan bimibingan teknis pengolahan produk peternakan 2 kali( Pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan pakan ternak 2 kali13,085,500,000

1 1500000000

Total KEPALA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGANLamongan, September 2016Ir. SUKRIYAH, MMPembina Utama MudaNIP. 19621211 199203 2 002