Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1. Program Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi : a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga; b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR) d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. e. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang – undangan (fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melaui ULP/LPSE) Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran : Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut : TABEL I RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012 NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA REALISASI 1. Masukan Dana 175.000.000,00 151.843.000,00 Data harga barang/jasa 1 paket 1 paket 2. Keluaran Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 2 buku/draft 2 buku/draft 3. Hasil Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 200 buku 75 buku 200 buku 75 buku
12
Embed
Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1. Program
Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi :
a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi :
a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR)
d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran :
Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut :
TABEL I
RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1. Masukan Dana 175.000.000,00 151.843.000,00
Data harga barang/jasa 1 paket 1 paket
2. Keluaran Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
2 buku/draft 2 buku/draft
3. Hasil Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah
Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
200 buku
75 buku
200 buku
75 buku
2
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Kegiatan :
1) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Kegiatan ini adalah pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan
Sarana dan Prasarana LPSE.
a. Kegiatan
Kegiatan ini adalah pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE.
b. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya SKPD dalam proses pengadaan
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Uraian hasil kegiatan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel
II dibawah ini.
c. Realisasi.
Realisasi keuangan pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi melalui ULP dan Pembentukan dan Penyediaan sarana dan
Prasarana LPSE yang dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja
pegawai dan belanja barang/jasa dan belanja Modal dengan anggaran
sebesar Rp. 670.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
641.360.625,00 (96%)
3
TABEL II
RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA
REALISASI
1. Masukan Dana
Data
670.500.000,00
1.791 Paket Kegiatan
641.360.625,00
247 Paket melalui ULP
492 Paket melalui LPSE
2. Keluaran Pelaksanaan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP
492 Paket melalui LPSE
3. Hasil Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP
492 Paket melalui LPSE
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :