PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOSCD.:PD-SMA-003
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PROYECTO - OBRAOBRA DE SANIAMIENTO CONSTRUCCION M2 LIMA
HM SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L
CONTENIDO
SECCIONESDESCRIPCIN
1HISTORICO DE REVISIONES
2OBJETIVO
3ALCANCE
4REFERENCIAS
5RESPONSABILIDADES
6DEFINICIONES
7DESARROLLO
8REGISTROS
9INCIDENTES: ACCIDENTES Y CUASI ACCIDENTES
10DISPOSICIONES FINALES
11ANEXOS
ANEXO 01 : LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS
HISTORICO DE REVISIONES
N DE REVISINFECHAMODIFICACINN DE ACTAAPROBADO
I. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos en todas las actividades, procesos,
instalaciones y servicios de la empresa sobre los cuales se tiene
influencia con la finalidad de prevenir daos a la persona y/o
propiedad estableciendo los controles necesarios.
II. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las reas operativas y
administrativas de H.M SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L as como a todos
sus contratistas y visitantes.
III. REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001:2007 D.S N 005-2012-TR Ley N 29783: Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo
IV. RESPONSABILIDADES
JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es responsable de
elaborar, documentar, implementar y actualizar este procedimiento.
Es encargado de hacer el seguimiento de las revisiones y
actualizacin del Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Controles (FR-SST-002).
RESPONSABLES DE REA: Son los jefes y/o gerentes de su difusin y
cumplimiento del procedimiento a todo el personal a su cargo. De
producirse algn cambio en los procesos, son los responsables de
informar al Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo.
COLABORADORES: Son responsables de cumplir con el presente
procedimiento.
V. DEFINICIONES
Deterioro de la Salud: Condicin fsica o mental adversa
identificable que surge de una actividad laboral y/o situacin
relacionada con el trabajo y/o que empeora con sta. Riesgo:
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un suceso o
exposicin peligros y la severidad del dao o deterioro de la salud
que puede causar el suceso o la exposicin. Evaluacin del Riesgo:
Proceso para evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgo no son aceptables.
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede
ser tolerado por la organizacin, teniendo en consideracin sus
obligaciones legales y su propia poltica. Peligro: Fuente, situacin
o acto que tiene un potencial para producir daos en trminos de
lesiones humanas o deterior de la salud. Identificacin de Peligros:
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se
definen sus caractersticas. Accin Correctiva: Accin para eliminar
la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no
deseada. Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin. Lugar de Trabajo: Cualquier
lugar fsico en el cual se realizan las actividades relacionadas con
el trabajo bajo el control de la organizacin. IPERC: Identificacin
de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles. Formato IPERC:
Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y
controles existentes en HM SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L, est dado
por los registros de los IPERC desarrollados. Probabilidad:
Posibilidad de que un evento especfico ocurra. Control de Riesgos:
Es el proceso de toma de decisiones basadas en la informacin
obtenida en la evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los
riesgos a travs de las propuestas de medidas correctivas, la
exigencia de su cumplimiento y la evaluacin peridica de su
eficacia. Equipos de Proteccin Personal (EPP): Son dispositivos,
materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador
para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y
que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPPs son una
alternativa temporal y complementarla a las medidas preventivas de
carcter colectivo. Induccin: Capacitacin al trabajador sobre temas
generales como poltica, beneficios, servicios, facilidades, normas,
prcticas y el conocimiento del ambiente laboral del empleador,
efectuada antes de asumir su puesto. Lesin: Alteracin fsica u
orgnica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional. Colaborador: Toda persona que
desempea una actividad laboral subordinada o autnoma, para un
empleador privado o para el Estado.
VI. DESARROLLO
La Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riegos y Controles se
debe de realizar cumpliendo las siguientes etapas:
1. Designacin de los encargados de realizar el IPERC. En esta
etapa el Jefe de SST junto al Responsable de cada rea designarn el
equipo de trabajo.2. La Gestin de Riesgos considera la
identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos e
implementacin de las medidas de control en: Actividades rutinarias
y no rutinarias. Actividades de todas las personas que tengan
acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).
Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
Peligros identificados que se origina fuera del lugar de trabajo y
pueden afectar de manera adversa la salud y seguridad de las
personas que se encuentran bajo el control de la organizacin dentro
del lugar de trabajo. Peligros creados en los alrededores del lugar
de trabajo por las actividades relacionadas con el trabajo que se
encuentran bajo el control de la organizacin. Infraestructura,
equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados
por la organizacin o por otros; Cambios o propuestas de cambios en
la organizacin, sus actividades o materiales. Las modificaciones en
el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo
los cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y
actividades. Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la
evaluacin de los riesgos. El diseo de las reas de trabajo, los
procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los
procedimientos operativos y la organizacin del trabajo, incluyendo
su adaptacin a las capacidades humanas.
3. La metodologa de la organizacin para la identificacin, la
evaluacin de riesgos y los controles de los mismos ser la
siguiente: La evaluacin de riesgos consistir en dar un valor
cualitativo y cuantitativo al riesgo. Como gua para desarrollar la
matriz utilizarn el Anexo N1: Listado de peligros, riesgos y
controles. En el Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
de Riesgos y Controles (FR-SMA-002), servir para la evaluacin del
riesgo de cada peligro identificado en las actividades.La matriz se
llenar de la siguiente manera:a) En la primera columna de la
matriz, se colocarn todas las tareas que se desarrollan en la
actividad.b) Los tipos de peligros y riesgos asociados,
identificados en cada tarea sern colocados en las columnas
correspondientes y de igual forma sus consecuencias. c) En la
columna Medidas de Control Existentes se indicarn cules son las
medidas que actualmente se aplican para controlar el riesgo. Se
indicarn si dichos controles son aplicados sobre: la fuente (F), el
medio (M) o la persona (P).d) La columna Probabilidad est dividida
en 4 elementos de evaluacin. Las columnas de cada uno de estos
elementos se llenarn con los ndices que correspondan segn el
siguiente cuadro:
Cuadro N 01: Criterios de determinacin de ndices de evaluacin de
ProbabilidadndicePersonas Expuestas (PE)Procedimientos de Trabajo
(PT)Capacitacin (C)Exposicin al Riesgo (ER)
1De 1 a 3
Existen, son satisfactorios y suficientesPersonal entrenado,
identifica los peligros y reduce los riesgos.Bajo (SO)Al menos 1
vez al ao (S)
2De 4 a 12Existen parcialmente y no son satisfactorios ni
suficientesPersonal parcialmente entrenado, identifica el peligro
pero no reduce el riesgo.Medio (SO)Al menos 1 vez al mes (S)
3Ms de 12No existenPersonal no entrenado, no identifica los
peligros, no toma acciones de control.Alta (SO)Al menos 1 vez al da
(S)
SO: Salud Ocupacional S: Seguridad
El ndice de Probabilidad se calcular sumando estos 4 ndices:
IP = IPE + IPT + IC + IER
d.1. En la columna ndice de Severidad se colocar el ndice segn
las consecuencias:
ndice Severidad (S)
1Lesin sin incapacidad (S)
Incomodidad (SO)
3Lesin con incapacidad Temporal (S)
Dao a la salud reversible (SO)
5Lesin con incapacidad permanente (S)
Dao a la salud irreversible (SO)
SO: Salud Ocupacional S: Seguridad
d.2. El Grado de Riesgo (GR) se obtendr de la multiplicacin de
ndice de Probabilidad (IP) e ndice de Severidad (IS):GR = IP x
IS
e) El Criterio de Significancia se determinar del valor de GR
con la siguiente tabla:
IP x ISGrado de RiesgoCriterio de Significancia
4 9Aceptable (A)No Significativo
10 24 Tolerable (TO)
25 40 Importante (IM)Significativo
41 60 Intolerable (IT)
f) De acuerdo al Grado de Riesgo encontrado se proceder a actuar
de la siguiente manera:
Grado de RiesgoAccin y Temporizacin
Aceptable (A)No requerir accin especfica.
Tolerable (TO)Se pueden considerar soluciones o mejoras
determinando las inversiones precisas. Se requerirn comprobaciones
peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas
de control.Las medidas para reducir el riesgo podran implantarse en
un periodo determinado. Cuando el riesgo tolerable est asociado con
consecuencias extremadamente dainas, se precisar una accin
posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
Importante (IM)No debe comenzarse el trabajo hasta que no se
haya establecido medidas de control bajo supervisin permanente.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos tolerables.
Intolerable (IT)No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta
que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo
g) En la columna Medidas de Control Propuestas se indicarn las
medidas para controlar el riesgo en aquellos factores que
influyeron en el resultado del Criterio de Significancia. Al
establecer los controles o considerar cambios en los controles
existentes se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo
con la siguiente jerarqua:
1) Eliminacin2) Sustitucin3) Controles de ingeniera4)
Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos5) Equipos de
proteccin personalLa empresa se compromete a controlar
prioritariamente los riesgos importantes o intolerables; los
riesgos moderados y triviales sern atendidos como parte de la
mejora continua del sistema.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin de los riesgos se
tomarn aquellos que sean de significativos y sern utilizados para
definir los objetivos, metas y programas de la empresa, y su
cumplimiento ser acorde la Poltica de Calidad, Seguridad, Salud en
el Trabajo y Medio Ambiente de la empresa.
El formato de identificacin peligros, evaluacin de riesgos y
controles es revisada y actualizada al menos una vez al ao por el
Jefe de SST y el Responsable del rea, Dpto. o Gerencia; aplicando
el presente procedimiento.
VII. REGISTROS
FR-SST-002 Formato de Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Controles.
VIII. ANEXOS
Anexo 01 Listado de Peligros y Riesgos
ANEXO 01: LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOSTIPO DE
PELIGROPELIGRORIESGO ASOCIADOMEDIDA CORRECTIVA
LOCATIVO1. Deficiencias del SueloCadas al mismo nivelInspeccin
preventiva del estado del suelo.
2. Objetos en el Suelo
3. Lquidos en el Suelo
4. Superficies en Mal Estado
5. Malos apoyos
7.Huecos en el lugar de TrabajoCadas a distinto nivelInspeccin
de postes, estructuras y apoyos de madera, usar escaleras
porttiles, arneses o cinturones de seguridad.Sealizar las
excavaciones durante los trabajos, identificar huecos en el lugar
de trabajo eliminarlos o sealizarlos.
8. Uso de escaleras porttiles
9. Uso de escaleras fijas
10. Uso de andamios y plataformas temporales
11. Escalamiento en tejados y muros
12. Desniveles, zanjas, agujeros en el rea de trabajo
13. Uso de apoyos de madera
14. Uso de apoyos de hormign
15. Uso de apoyos metlicos
16. Escalamiento a torres metlicas de transporte
17. Escalamiento a estructura, prticos, gra, brazo hidrulico
18. Escalamiento a rboles
19. Obras no sealizadas
20. Objetos en el suelo
21. Manipulacin de objetos y herramientas en alturasCada de
ObjetosSealizacin adecuada, usar casco, personal fuera de la zona
de influencia.
22. Elementos manipulados con aparatos elevadores
23. Elementos apilados inadecuadamente
24. Transporte inadecuado de carga
25. Elementos de montaje mal asegurados
26. Objetos suspendidos en el aire
27. Elementos de montaje mal aseguradosDerrumbeEn las
excavaciones, tener presente el entibamiento. Desprendimiento de
muro, asegurarlo o eliminarlo.
28. Desprendimiento de muros
29. Hundimiento del Terreno
30. Zanjas no entibadas
31. Trnsito vehicular a excesiva velocidadChoque o
AtropelloManejo a la defensiva, respetar reglas de trnsito,
sealizacin adecuada de la zona de trabajo, antes de cruzar por una
va de alta velocidad evale previamente el riesgo.
32. Trnsito vehicular temerario
33. Trnsito vehicular ofensivo
34. Cierre o disminucin de calzada
35. Problemas de Visibilidad (Clima, Luces altas)
36. Falta o Falla de Sealizacin en la va
37. Pistas en Mal Estado
38. Pista Resbalosa
39. Trfico en Ruta
40. Cierre o disminucin de veredas
41. Trabajo a la intemperieFatiga o Stress
42. Trabajo en sitio cerrados
43. Recintos cerrados con atmsferas deficientes en oxgenoRiesgo
de Asfixia por exposicin prolongadaUso de Epp o respiracin
artificial.
44. Recintos cerrados de acceso limitado o dificultoso
45. Alimentacin fuera de domicilioEnfermedades / Daos a la
Salud
46. Uso de sanitarios fuera del domicilio
MECNICO1. Objetos mviles no aseguradosGolpePersonal estar
alejado y atento cuando utilice picos, palas o herramientas
manuales.Usar EPP para el tipo de actividad.
2. Maquinas en movimiento
3. Uso de Herramientas varias (ajuste, neumticas, otras)
4. Herramientas o equipos manuales no aseguradas
5. Herramientas defectuosas
6. Uso de ascensorAtrapamientoRevisar y usar adecuadamente el
estado de los equipos manuales, verificar fundas y elementos de
proteccin mecnica, estar atento a mquinas en movimiento usar EPP
para el tipo de actividad.
7. Uso de Herramientas manuales de presin
8. Uso de Herramientas elctricas
9. Herramientas elctricas/manuales en mal estado
10. Mquinas o equipos no resguardados
11. Mecanismos mviles sin proteccin
12. Herramientas porttiles elctricas punzo cortantesCorteUso
apropiado de herramientas, equipos, materiales.Uso de guantes de
cuero.
13. Herramientas manuales cortantes
14. Mquinas o equipos fijos con piezas cortantes
15. Objetos o superficies punzo cortantes
16. Proyeccin de partculas por Desprendimiento de fragmentos o
partculas slidas Impacto de partculas por proyeccinUso de EPP y
anteojos contra impacto durante la actividad.
17. Uso de herramientas neumticas e hidrulicas
18. Proyeccin o Salpicadura de lquidosLesin por efecto del
lquido sobre el cuerpoUso de EPP y anteojos contra impacto durante
la actividad.
QUMICO1. Sustancias corrosivasDaos a la Salud
2. Sustancias irritantes o alergizantes
3. Sustancias asfixiantesRiesgo de Asfixia por exposicin
prolongada
Uso de respiradores qumicos.
4. Sustancias narcotizantesNarcosis, narcolepsiaUso correcto de
EPPs
5. Gases de combustin de maquinasDaos a la Salud
6. Humos de soldadura / corte
7. Otras sustancias txicas
8. Materiales con Asbesto
ELECTRICO1. Contacto directo o indirecto con puntos energizados
en Baja Tensin. Electricidad esttica, arco elctrico.Contacto
DirectoContacto IndirectoElectricidad EstticaArco ElctricoUso de
EPP para el tipo de actividad.Sealizacin clara y visibles del rea
de trabajo, sealizacin de la tensin de retorno. Uso de separadores
aislantes, observar distancias de seguridad de trabajo. Respetar
las indicaciones de las tarjetas de seguridad personal. Escalar
estructuras por el lado que se encuentre fuera de servicio y
disponer la supervisin de hombre en tierra (trabajos de doble terna
60, 220 kv.)
2. Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Media
Tensin. Electricidad esttica, arco elctrico.
3. Contacto directo o indirecto con puntos energizados en Alta
Tensin. Electricidad esttica, arco elctrico.
4. Uso de herramientas elctricas (alimentacin 220 v)
FISIOQUMICO1. Atmsferas explosivasExplosin / Incendio /
Generacin de HumoCharlas de capacitacin, uso correcto de EPP's.
2. Fuga de lquidos inflamables y explosivos
3. Acumulacin de material combustible
4. Almacenamiento y trasvase de productos inflamables
5. Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)
6. Focos de ignicin
7. Atmsferas inflamables
8. Proyecciones de partculas incandescentes
9. Llamas abiertas
10. Descarga elctrica esttica
11. Descargas elctricas
12.Cortocircuito
FSICO1. Fluidos o sustancias calientesExposicin prolongada de
niveles superiores a lmites permisibles Sealizacin adecuada y
Charlas de capacitacin
2. Focos de calor o froExposicin prolongada de niveles
superiores a lmites permisibles
3. Ambientes con altas o muy bajas temperaturas (ests
trmico)Exposicin prolongada de niveles superiores a lmites
permisibles dUso de EPP's
4. Cambios bruscos de temperaturaLesin o enfermedad por
Exposicin prolongadaUso de EPP's
5. Fuentes Radioactivas
6. Radiacin UVExposicin prolongada de niveles superiores a
lmites permisibles.Uso de EPP's
7. Radiacin IR
8. PVD (monitores)
9. Ruido debido a mquinas o equipos en niveles superiores a los
permitidosExposicin prolongada de niveles superiores a lmites
permisibles de ruidoUso de proteccin auditiva
10. Ruidos debido a trabajos con herramientas de golpe
11. Vibracin debido a mquinas o equiposProblemas musculares y en
articulacionesUso de EPP's
12. Vibracin debido a trabajos con herramientas de golpe
13. Generacin de polvoDaos a la SaludUso de EPP's
14. Campos electromagnticosDaos a la Salud (No comprobado)Uso de
EPP's
15. Iluminacin excesiva (deslumbramiento) / Iluminacin
deficiente (penumbra)Perdida Capacidad VisualUso de EPP's
16. Arco elctricoQuemadurasUso de EPP's
17. Olores ofensivos desagradablesStressUso de EPP's
BIOLGICO1. Exposicin a agentes patgenos en aire, suelo o
aguaAgresin de animalesRetirarse o alejarse de la zona donde exista
presencia de animales agresores.En caso de perros, no enfrentarse
cambiar de ruta.
2. Manipulacin de residuos y desperdicios
3. Presencia de vectores, antrpodos, parsitos
4. Manipulacin de plantas o vegetacin
5. Almacenamiento y trasvase de productos inflamables
6. Movimiento de tierra agrcola, de jardines con alta presencia
de aves o similar
7. Presencia de animales agresores
ERGONMICO1.Esfuerzos por empujar o tirar objetosExposicin
prolongada a esfuerzos o postura inadecuadas
Charlas de capacitacin
2. Esfuerzos por el uso de herramientas
3.Carga. Movimiento de insumos y equipos
4. Movimientos repetitivos
5.Movimientos bruscos
6. Posturas inadecuadas
7. Uso de teclado y mouse del computador
8. Trabajo sedentario continuo
PSICOSOCIAL1. HostilidadAgresin de personasFatiga o
StressDeficiencia en la Gestin del
PersonalFatigaDesconocimientoCumplimiento del Reglamento Interno de
la Empresa
2. Conductor Enfermo ( del vehculo de transporte)
3. Conductor intoxicado (alcohol, drogas)
4. Manejo permanente de la unidad de transporte
5. Contenido de a tarea (monotona, repetitividad,
insatisfaccin)
6. Organizacin del tiempo de trabajo (deficiencia en el ritmo,
pausas, turnos y/o recarga de trabajo)
7. Relaciones Humanas (deficiencia en la jerarqua, funcin,
participacin)
8. Enfermedad/Dolencia intempestiva
9. Gestin del personal (falta de induccin, capacitacin y/o
motivacin)
10. Objetos en el suelo
OTROS1. Realizacin de actividades no adecuadas por mujeres
embarazadasAfectacin al proceso de embarazoCumplimiento correcto de
la normativa.
2. Realizacin de actividades no adecuadas por personas con
discapacidadAfectacin a la salud
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