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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2014 GABINETE/PLANEJAMENTO 2º QUADRIMESTRE 2014 (maio a agosto)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2014 (maio a … · Controle da Dengue (SISPNCD); GABINETE/PLANEJAMENTO. Campanha de vacina contra a gripe Data: Prorrogada até Junho. População

Nov 28, 2018

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PRESTAÇÃO DE CONTAS2º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

2º QUADRIMESTRE 2014

(maio a agosto)

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LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas

GABINETE/PLANEJAMENTO

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

(...)§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

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PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014

15 INDICADORES15 INDICADORES

PPA78 indicadores

GABINETE/PLANEJAMENTO

PLANOMUNICIPALDE SAÚDE

COAPPLANO DEAÇÕES DAS

REDES

SETORIAIS

19 INDICADORES19 INDICADORES56 INDICADORES56 INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

R. Cegonha: 31 (8 COAP)R. Cegonha: 31 (8 COAP)

RUE: 6 COAPRUE: 6 COAP

R. D.Crônicas: R. D.Crônicas: 1 COAP1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Psicossocial: 1 COAP

R.Deficientes: R.Deficientes: ----

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População 2013População 2013 546.981546.981

População coberta ESF (SIAB) 165.255

GABINETE/PLANEJAMENTO

Unidades básicas de saúde 53

Unidades de Saúde da Família 33

Equipes Saúde da FamíliaNovas: Leonardo Schilikmann, Bakitas, Edla Jordan e Adhemar Garcia e Jd. Paraíso VEm processo: Willy Schossland, Moinho dos Ventos e D. Gregório

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Cobertura Saúde da Família 30,2% (meta 40%)

Cobertura equivalente ESF/AB 56,9% (meta 48%)

Apenas SF

Toda ABS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Previsão de 25 novas equipes de SF em 2015

(além das oito já implantadas até o momento)

Aumento da cobertura ESF para 49,8% e

para 65,0% da cobertura equivalente ESF/ABTotal: 85 Eq.

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SERVIÇOS PRESTADOS

GABINETE/PLANEJAMENTO

SERVIÇOS PRESTADOS

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Médicos 1°QUAD 2º QUAD 3ºQUAD 2º QUAD/13

Saúde da Família 59.546 55.385 52.830

19.954 18.458

Consultas médicas nas Especialidades Básicas - 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Pediatras 19.954 18.202 18.458

Clínicos gerais 62.130 64.848 57.860

Gineco-obstetra 18.233 19.941 17.917

Total 159.863 158.376 147.065

Cons méd/hab/ano 0,88 0,870,87 0,82

Fonte: SIA, base local

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Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13

Consultas Médicas Básicas 159.863 158.376 147.065

Consultas Médicas

GABINETE/PLANEJAMENTO

Básicas 159.863 158.376 147.065

Consultas Médicas especializadas 89.374 75.306 95.157

Consultas Médicas de Urgência e Emergência

163.513 169.593 162.719

Fonte: SIA, base local.

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ESPECIALIDADES ortopedia oftalmologia neurologia

Junho 16.455 22.004 8.771

Julho 16.459 21.943 8.826

Evolução da Fila para Consultas especializadas 2013

GABINETE/PLANEJAMENTO

Agosto 16.624 22.452 9.034

Setembro 19.636 23.025 9.206

Outubro 20.850 23.387 9.414

Novembro 21.981 24.003 9.302

Dezembro 22.727 24.147 9.078

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ESPECIALIDADES ortopedia oftalmologia neurologia

Janeiro 23.680 23.703 8.363

Fevereiro 24.461 23.415 7.587

Março 25.117 22.740 7.067

Evolução da Fila para Consultas especializadas 2013

GABINETE/PLANEJAMENTO

Março 25.117 22.740 7.067

Abril 26.057 22.240 6.448

Maio 25.934 21.363 5.551

Junho 25.205 19.403 4.615

Julho 24.826 17.784 4.033

Agosto 24.600 16.827 3.775

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Evolução da fila de consulta de Ortopedia Ago13 a Ago14

15.000

20.000

25.000

30.000

GABINETE/PLANEJAMENTO

0

5.000

10.000

15.000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago

1ª Consulta Retorno Total

Fonte: GUPCAA/Regulação

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Evolução da fila de consulta de Oftalmologia Ago13 a Ago14

15.000

20.000

25.000

GABINETE/PLANEJAMENTO

0

5.000

10.000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago

1ª Consulta Retorno Total

Fonte: GUPCAA/Regulação

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Evolução da fila de consulta de Neurologia Ago13 a Ago14

5.000

6.000

7.000

8.000

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: GUPCAA/Regulação

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago

1ª Consulta Retorno Total

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Proporção de consultas médicas segundo o nível de assistência e o ano e quadrimestre de apresentação, Joinville, JAN08-AGO14

(dados de 2012 corrigidos)

33,0% 36,0% 38,7% 39,1% 39,9% 41,9% 39,6%44,2%

23%

15%

60%

70%

80%

90%

100%

consulta/habitante

GABINETE/PLANEJAMENTO

44,9%39,2%

32,8% 32,8%41,0% 37,8% 38,7% 40,6%

22,1%24,8%

28,5% 28,1%19,1%

20,3% 21,7% 15,2%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 JAN-ABR14 MAI-JUL14 IDEALperíodo

consulta/habitante

CONS.MÉD.ESP.BÁSICAS CONS.MÉD.ESP.REFERÊNCIA CONS.MÉD.URGÊNCIA

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Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13

Consulta profissionais nível superior (exceto médico) 88.990 93.158 94.509

Total de procedimentos ambulatoriais 2.000.229 2.152.544 2.742.119

Outros atendimentos

GABINETE/PLANEJAMENTO

ambulatoriais 2.000.229 2.152.544 2.742.119

Procedimentos básicos683.443 587.678 1.379.227

Procedimentos de média complexidade 1.260.482 1.501.833 1.309.102

Procedimentos de alta complexidade 46.489 48.462 44.978

Outros procedimentos 9.815 14.571 8.812

FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local

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Visitas 1°QUAD 2°QUAD 3°QUAD2ºQUAD2013

Realizadas 189.665 190.400 228.912

Visitas domiciliares dos ACS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Realizadas (SIAB)

189.665 190.400 228.912

Visitas /n° famílias cadastradas (ESF e EACS)

0,46 0,46 0,58

FONTE:SIAB/ GUAB.

No. de familias = 102.840

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Tipo de exame 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13

Análises clínicas –laboratório municipal 200.986 352.403 203.259

Análises clínicas contrat. (Lab.+ Hosp. 612.901 787.234 425.289

ExamesExames de de investigaçãoinvestigaçãodiagnósticadiagnóstica

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: SIA, base local.

contrat. (Lab.+ Hosp. +TRS)

612.901 787.234 425.289

Radiológicos (Clínicas, Hospitais e P.A’s)

85.084 78.378 78.954

Ultrassonografia (Próprios e contratados)

8.301 9.331 18.981

Exames de Alta Complexidade 33.852 36.163 32.269

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ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL

GABINETE/PLANEJAMENTO

MATERNO-INFANTILREDE CEGONHA

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Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

73,8% 73,5% 73,2%75,7%

72,2%71,9%

80,0%

73,6%

80,0%

60%

70%

80%

90%

Pré-natal 2013: Jlle – 73,2%SC –69,5%Blumenau – 70,9%Florianópolis – 69,0%

0,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC); GABINETE/PLANEJAMENTO

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Proporção de partos normais*, segundo o quadrimestre,Joinville, 2013-2014

43,9% 43,9% 43,0%41,6%

43,2%44,0%

50,0%

43,9%45,0%

40%

50%

60%

Parto normal 2013:Jlle – 42,9% SC –38,6%Blumenau – 35,9%Florianópolis – 46,3%

0,0%0%

10%

20%

30%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);OBS: Proporção de 2013 extrapolada da proporção de partos cesáreos; GABINETE/PLANEJAMENTO

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Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária, segundo o

quadrimestre, Joinville, 2013-14

0,68

0,74

0,66

0,90

0,700,7

0,8

0,9

1,0

Total de 145.451Total de 145.451mulheres de 25 a mulheres de 25 a

64 anos64 anos

0,48

-

0,540,57

0,47

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: (1) UPCAA\Controle e Avaliação, Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA); (2) IBGE, Estimativa populacional;GABINETE/PLANEJAMENTO

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Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa

etária, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

132%

99%100%

124%

1,0

1,2

1,4

Total de 42.704Total de 42.704mulheres de 50 a mulheres de 50 a

69 anos69 anos

42%

67%

52%

0%

39%

70%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO

2013 2014

FONTE: (1) UPCAA\Controle e Avaliação, Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA); (2) IBGE, Estimativa populacional;

GABINETE/PLANEJAMENTO

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Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

8,4 8,3

8,98,5

7,68,0 8,0

7

8

9

10

Óbitos menores de Óbitos menores de 1 ano 2014 = 33 1 ano 2014 = 33

Mortalidade infantil 2013:Jlle – 8,3SC –11,2Blumenau – 9,6Florianópolis – 5,7

3,5

-

5,9

0

1

2

3

4

5

6

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013,00 2014,00

FONTE: (1) UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); (2) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);GABINETE/PLANEJAMENTO

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Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

100,0% 97,7%96,9%97,8%98,6%

90,0%84,5%

95,0%

80%

100%

120%

Óbitos infantis e Óbitos infantis e fetais = 67fetais = 67

Obitos infantil/fetal investigados 2013:Jlle – 100%SC –37,6%Blumenau – 12,9%Florianópolis – 47,5%

72,0%

0,0%0%

20%

40%

60%

80%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);GABINETE/PLANEJAMENTO

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Óbitos de mulheres entre 10 e 49 anosÓbitos de mulheres entre 10 e 49 anos((MIF)MIF) = 47 (95 no ano)= 47 (95 no ano)

Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos maternos = 0 (2 no ano)

GABINETE/PLANEJAMENTO

Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos de MIF investigados = 22 (70 no ano)Óbitos de MIF investigados = 22 (70 no ano)

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Número de casos de sífilis congênita Número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano = 3 (8 no ano)em menores de 1 ano = 3 (8 no ano)

(Pactuado = 4 no ano)(Pactuado = 4 no ano)

GABINETE/PLANEJAMENTO

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VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

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Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

75,9% 74,8% 75,8%81,9%

75,3%

100,0%

80,0%75,2%80%

100%

120%

95 focos novos até dez/20132º Quadrimestre: 47

12.548 imóveis visitados

0,0%

65,3%

0%

20%

40%

60%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema de informações de Febre Amarela e Dengue (SISFAD); e (3) UVS\VE, Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD);

GABINETE/PLANEJAMENTO

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Campanha de vacina contra a gripe

� Data: Prorrogada até Junho.� População alvo: pessoas de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes,

GABINETE/PLANEJAMENTO

crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, portadores de doença crônica, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional� Meta: 131.086� Alcançado: 110.775 (84,5%)

META: 80,0%

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Resultado vacina HPV� Data: 1ª dose maio/14� População alvo: meninas de 11 a 13 anos� Meta:13.160 meninas em Joinville� Alcançado: 10.395 (79% da meta), sendo:

GABINETE/PLANEJAMENTO

� Alcançado: 10.395 (79% da meta), sendo: 3.366 de 11 anos3.479 de 12 anos3.550 de 13 anos

Iniciado o ‘resgate da 1ª dose’ em 08 de setembroA partir de agora é vacina de rotina em 3 doses

(1ªdose, 6 meses depois e 5 anos após).

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CONTROLE SOCIAL

GABINETE/PLANEJAMENTO

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Proporção das reuniões dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) com participação de técnicos como representantes das equipes

(não ACS e ASP), segundo o mês, Joinville, 2014

70,0% 70,0% 68,5%

78,3%73,2%

60%

70%

80%

90%

0,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 0

GABINETE/PLANEJAMENTO

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AUDITORIAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

AUDITORIAS

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� Auditorias rotineiras nas contas dos prestadores e denúncias� Bethesda/HMSJ – Averiguar denúncia de paciente – Concluída, constatando

que não houve indícios de negligência/imprudência/imperícia no atendimento

� Auditorias com finalidade pré-estabelecida: 15 no quadrimestre� Centro de Tratamento de Doenças Renais – renovação convênio –

Concluída com parecer favorável ao credenciamento.Concluída com parecer favorável ao credenciamento.� HJAF – Alteração 7 leitos de UTI Neo para pediátricos - em andamento� Bethesda – Auditoria analítica pós faturamento das AIHs - em andamento� HMSJ – Auditoria analítica pós faturamento das AIHs – em andamento

� UBSs, Policlínicas, PAs 24h e Unidades Especializadas da SMS –diagnóstico da situação, adequação da Programação e atualização doCNES - em andamento

� UBS/UBSF – Adequações do registro da produção das Unidades com o Programa de Controle do Tabagismo – Concluída, com relatório à área de Programação para adequações necessárias da produção das unidades

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Auditorias� Maternidade Darcy Vargas - Verificar nº leitos de UTI neonatal/cuidados

intermediários e leitos canguru - em andamento� Maternidade Darcy Vargas – adequações à Rede Cegonha (Qualificar 18

Leitos de Gestação de Alto Risco) – em andamento� HRHDS - Habilitação Especializada em Oncologia - em andamento

� Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico – habilitação no QUALICITO –

GABINETE/PLANEJAMENTO

� Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico – habilitação no QUALICITO –em andamento, aguardando parecer do MS

� ILPI Anni Büst - Auditar as condições clínicas de usuária abrigada –Concluída – parecer favorável à permanência na Instituição

� Lar do Idoso Betânia - Solicitação de receituários SUS e exames complementares – Concluída, com parecer desfavorável com anuência doGestor Municipal, por não se enquadrarem nos requisitos

� Associação Beneficente Evangélica de Joinville/Hospital Dona Helena –Credenciamento de ações relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células para transplantes – em andamento

�Fundação Pró-Rim - Fiscalização do convênio - Concluída

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OUVIDORIA

GABINETE/PLANEJAMENTO

OUVIDORIA

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Panorama geral

A Ouvidoria da Prefeitura de Joinville registrou 1.252manifestações à Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SMS)no 2° quadrimestre de 2014, queda de 5% em relação aoquadrimestre anterior.

Fatores como diminuição de pedidos de fiscalização sanitária, mais

GABINETE/PLANEJAMENTO

Fatores como diminuição de pedidos de fiscalização sanitária, mais comum em meses quentes, e a Copa do Mundo de Futebol, que reduziu horários de atendimento do poder público e reduziu o engajamento de munícipes, influenciaram na queda.

Das 1.252 manifestações registradas, 879 ou 69% foram respondidas no período, aumento de 8% em relação ao quadrimestre anterior, o que é positivo. Atenção Básica foi a que mais melhorou neste sentido, após adequações internas.

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Teor das Manifestações

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

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Principais ApontamentosNa Atenção Básica, predominaram queixas de mau atendimento (25%) enegativa de atendimento (22%). O período da greve dos servidores públicosmunicipais influenciou.

Nos Serviços de Referência, queixas de mau atendimento (28%) e negativade atendimento (21%) também predominaram, modificando cenário do 1°quad.,quando queixas de demora no atendimento foram maioria. Greve influenciou.

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

quando queixas de demora no atendimento foram maioria. Greve influenciou.

Falta ou reclamações relacionadas a fraldas geriátricas e similares (26%) forammaioria em relação a medicamentos e materiais de saúde. Seguiram-sequeixas envolvendo mais de um medicamento (14%) e relacionadas a insulinas(15%). Fornecimento de alguns itens já havia sido solucionado ao fim do quad.

Queixas sobre procedimentos especializados em oftalmologia (16%), ortopedia(14%) e exames de ultrassom (7%) predominaram em relação às filas e àregulação em saúde, seguindo o mesmo panorama do 1° quadrimestre

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AÇÕES

O serviço implementou mudanças em seu sistema informatizado, permitindomelhor visualização e controle de manifestações principalmente à AtençãoBásica e à Vigilância em Saúde, que tinham demandas específicas.

Realizou-se conversa com a secretária e gerentes explicando sobre o serviço eseu fluxo de informações.

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

Na Atenção Básica, houve considerável melhora tanto na quantidade como naqualidade de respostas e a Gerência passará a usar dados da Ouvidoria pararevisão/correção de procedimentos.

O serviço tem buscado ampliar, dentro de suas limitações, a capacidade deatendimento, com a chegada de quatro novos atendentes e melhorias internas.Próximas melhorias, em estudo, envolvem criação de método que permita aosmunícipes avaliar os pareceres fornecidos a cada ocorrências, permitindo medira satisfação dos usuários em relação às soluções e/ou esclarecimentos dados.

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A Ouvidoria está à disposição para registros por meio do telefone 156, das 8 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e pelo site ouvidoria.joinville.sc.gov.br.

SERVIÇO DE OUVIDORIA

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

Dúvidas sobre o próprio serviço podem seresclarecidas via e-mail [email protected].

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FINANCEIRO2º. QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

2º. QUADRIMESTRE 2014

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIROFINANCEIRO

2º QUADRIMESTRE 20142º QUADRIMESTRE 2014

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação Arrecadação % Cresc. Arrecadação % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Arrec.

Rec.Ordinários - Próprios - Transf.Impostos/Indiretos 100 181.281.410,00 60.336.235,54 59.168.464,05 -1,94%119.504.699,59 65,92%

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.100 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.102 0,00 32.825,20 32.605,13 0,00% 65.430,33 100,00%

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 609,94% 619,52 563,20%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 609,94% 619,52 563,20%

Outras Receitas - FMS - F.0200 132.000,00 74.653,45 430,57 -99,42% 75.084,02 56,88%

Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 -1,82%119.363.565,72 65,89%

Transferências de Convênios - Saúde 223 2.051.700,00 386.511,08 1.609.011,43 316,29% 1.995.522,51 97,26%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec. Vinc.- FS/Rec.Convênios 51.700,00 386.511,08 453.464,23 17,32% 839.975,31 1624,71%Outras Transf. de Convênios da União - FMS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Transf. de Convênios dos Estados para o SUS 1.000.000,00 0,00 1.155.547,20 100,00% 1.155.547,20 115,55%

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 257 660.000,00 635.700,33 649.961,46 2,24% 1.285.661,79 194,80%

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLMC - 0,00 27.346,33 42.357,46 54,89% 69.703,79 100,00%

SAMU 192 - FMS - F.257 660.000,00 608.354,00 607.604,00 -0,12% 1.215.958,00 184,24%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.

Recursos da Atenção Básica - Saúde 264 21.147.500,00 8.393.118,24 8.922.871,81 6,31% 17.315.990,05 81,88%

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB 95.700,00 109.264,24 141.492,01 29,50% 250.756,25 262,02%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB 95.700,00 109.264,24 141.492,01 29,50% 250.756,25 262,02%

Transferência Recursos do SUS - FMS

Piso Atenção Básica Fixo – FMS 11.460.900,00 4.035.258,00 4.035.258,00 0,00% 8.070.516,00 70,42%

Programa Agente Comunitário de Saúde - FMS 5.007.200,00 2.086.866,00 2.041.182,00 -2,19% 4.128.048,00 82,44%

Programa Saúde da Família - FMS 3.633.300,00 1.394.530,00 1.533.490,00 9,96% 2.928.020,00 80,59%

PAB - Política Nacional Saúde do Homem - FMS 26.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

PAB - Saúde Bucal - FMS - F.264 95.700,00 41.680,00 41.680,00 0,00% 83.360,00 87,11%

Piso Atenção Básica Variável - FMS - F. 0264 124.300,00 473.120,00 868.669,80 83,60% 1.341.789,80 1079,48%

Transferências de Recursos do Estado

Atenção Básica Estado - FMS - F.0264 704.000,00 252.400,00 261.100,00 3,45% 513.500,00 72,94%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q.2º

QUAD/2014Orç. X Arrec.

Atenção Média Alta Compl. Ambul.Hospitalar 265 113.410.440,00 41.334.796,23 41.253.721,94 -0,20% 82.588.518,17 72,82%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FS/BLMC 152.900,00 111.593,44 154.926,17 38,83% 266.519,61 174,31%

Transferência Recursos do SUS – FMS

Teto M.da Média e Alta Complexidade 68.717.000,00 21.237.482,14 22.131.150,58 4,21% 43.368.632,72 63,11%FAEC S.I.A. - FMS 8.615.200,00 5.225.423,50 4.116.630,09 -21,22% 9.342.053,59 108,44%CEO - FMS 137.940,00 145.200,00 165.000,00 13,64% 310.200,00 224,88%

GABINETE/PLANEJAMENTO

CEO - FMS 137.940,00 145.200,00 165.000,00 13,64% 310.200,00 224,88%CEREST - FMS 396.000,00 120.000,00 90.000,00 -25,00% 210.000,00 53,03%Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00% 2.400.000,00 100,00%Teto Municipal Rede Psicossocial 220.000,00 0 0 0,00% 0 0,00%FAEC - A.I.H. - FMS 6.085.200,00 3.639.832,10 2.805.749,91 -22,92% 6.445.582,01 105,92%Teto Municipal Rede de Urgência 21.773.400,00 4.948.388,92 4.948.388,92 0,00% 9.896.777,84 45,45%Teto Municipal Rede Saúde Mental 851.400,00 793.696,84 793.696,84 0,00% 1.587.393,68 186,45%Teto Municipal Rede Viver sem Limites 161.700,00 68.147,92 40.097,92 -41,16% 108.245,84 66,94%Teto Municipal - Rede Cegonha 4.191.000,00 1.391.680,50 1.369.972,24 -1,56% 2.761.652,74 65,89%Teto Municipal Limite Controle do Câncer 0,00 0,00 462.262,68 100,00% 462.262,68 100,00%

Transferências de Recursos do Estado

Oxigenoterapia - FMS 126.500,00 46.354,00 131.405,12 183,48% 177.759,12 140,52%CEO - FMS 41.800,00 104.050,00 17.600,00 -83,09% 121.650,00 291,03%Cirurgia Efetiva - FMS 50.600,00 444.799,64 1.272.646,90 186,12% 1.717.446,54 3394,16%Incentivo Hospitalar Estadual - FMS 90.200,00 1.673.391,57 361.718,01 -78,38% 2.035.109,58 2256,22%Média e Alta Complexidade Estado - FMS 1.595.000,00 117.418,78 1.125.139,68 858,23% 1.242.558,46 77,90%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.

Recursos da Vigilância em Saúde 266 3.065.700,00 519.023,68 1.391.851,02 168,17% 1.910.874,70 62,33%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLVS 53.900,00 64.375,11 75.392,48 17,11% 139.767,59 259,31%Transferências de Recursos do SUSVigilância e Promoção da Saúde 1.679.700,00 30.000,00 40.000,00 33,33% 70.000,00 4,17%Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA 331.100,00 402.648,57 862.524,30 114,21% 1.265.172,87 382,11%Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde 884.400,00 0,00 242.666,64 100,00% 242.666,64 27,44%Vigilância Epidemológica e Ambiente em Saúde 116.600,00 0,00 105.267,60 100,00% 105.267,60 90,28%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Transferências de Recursos do EstadoVigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 200,00% 88.000,00 100,00%

Recursos Assist.Farmacêutica Básica - Saúde 267 5.373.500,00 1.689.532,31 1.514.094,98 -10,38% 3.203.627,29 59,62%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLAF 24.200,00 22.636,27 16.493,07 -27,14% 39.129,34 161,69%Transferências de Recursos do SUS Programa Assistência Farmácia Básica 2.798.400,00 885.538,52 1.106.923,15 25,00% 1.992.461,67 71,20%Transferências de Recursos do EstadoProgr Assist Farm Basica Estado - FMS 2.550.900,00 781.357,52 390.678,76 -50,00% 1.172.036,28 45,95%

Recursos de Gestão em Saúde - SUS 270 352.000,00 339.071,31 48.836,13 -85,60% 387.907,44 110,20%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLG 47.300,00 42.571,31 48.836,13 14,72% 91.407,44 193,25%Transferências de Recursos do SUSOutros Programas SUS 304.700,00 296.500,00 0,00 -100,00% 296.500,00 97,31%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.

Recursos F.Nacional Saúde - Outros 271 1.103.400,00 2.283.316,19 1.586.004,19 -30,54% 3.869.320,38 350,67%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLINV 103.400,00 88.480,19 126.233,51 42,67% 214.713,70 207,65%

Transferências de Recursos do SUS

Transf.Rec.SUS - USB 1.000.000,00 2.194.836,00 1.459.770,68 -33,49% 3.654.606,68 365,46%

TOTAL DE ARRECADAÇÃO F.M.S. 328.445.650,00 115.917.304,91 116.144.817,01 0,20% 232.062.121,92 70,65%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS 2014

Títulos Orçado Despesas Despesas % Cresc. Despesas % Obtido

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Desp.

COM PESSOAL 152.311.568,04 59.470.708,00 58.653.669,38 -1,37% 118.124.377,38 77,55%

MATERIAL DE CONSUMO 24.857.227,98 3.322.597,77 6.472.075,46 94,79% 9.794.673,23 39,40%

MAT.CONSUMO - DIST.GRATUÍTA 3.683.500,63 0,00 1.451.436,38 100,00% 1.451.436,38 39,40%

GABINETE/PLANEJAMENTO

SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.398.053,61 8.382.389,59 10.294.208,11 22,81% 18.676.597,70 39,40%

INVESTIMENTOS 28.755.117,04 392.692,72 1.900.428,74 383,95% 2.293.121,46 7,97%

DECISÕES JUDICIAIS 13.890.638,90 965.266,04 4.508.162,82 367,04% 5.473.428,86 39,40%

OUTRAS DESPESAS ANOS ANT. 662.886,48 253.653,10 7.548,85 -97,02% 261.201,95 39,40%

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 19,22% 58.897.574,67 60,74%

TOTAL DAS DESPESAS 2014 368.518.392,68 99.654.151,45 115.318.260,18 15,72% 214.972.411,63 58,33%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Títulos Orçado Despesas Despesas % Cresc. Despesas % Obtido

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Desp.

Hospital Regional 20.231.465,41 6.628.316,09 6.627.375,41 -0,01% 13.255.691,50 65,52%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Consorcio CISNORDESTE 2.084.300,00 694.766,16 694.766,16 0,00% 1.389.532,32 66,67%

H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 10,51% 27.187.926,26 55,94%

I.Bethesda 5.016.935,85 1.526.787,58 1.760.317,56 15,30% 3.287.105,14 65,52%

Clínicas e Laboratórios 21.027.598,74 5.101.528,51 8.675.790,94 70,06% 13.777.319,45 65,52%

TOTAL DAS DESPESAS 2014 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 19,22% 58.897.574,67 60,74%

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO FINANCEIRA

Títulos1º QUAD/2014 2º QUAD/2014

% Cresc.

Situação Financeira 1º Q. x 2º Q.

DISPONÍVEL + REALIZÁVEL 45.705.863,29 51.797.259,97 13,33%

BCO.CC MOVIMENTO 1,74 0,00 -100,00%

BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 11,29%

GABINETE/PLANEJAMENTO

BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 11,29%

REALIZÁVEL 2.234.534,94 3.418.146,01 52,97%

CONTAS A PAGAR 27.448.260,79 32.780.226,57 19,43%

FOLHA DE PAGAMENTO 13.163.999,60 13.346.458,29 1,39%

FORNECEDORES 14.284.261,19 19.433.768,28 36,05%

SALDO FINAL 18.257.602,50 19.017.033,40 4,16%

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Nosso papel moral: ser um facilitador p/

resolucão dos problemas dos cidadãos

SECRETARIA DA SAÚDE

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM

QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”

ATÉ MAIS....“Fazer bem fazer mal ocupa o mesmo esforço e tempo. Porém fazer bem, agrega valor!”

Secretaria da Saúde(47) 3481-5105