Pgina N 1
PROCEDIMIENTO DE GESTIN INTEGRADA
PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOSPAGINA4 de 46
CODIGOPT-GEN-012
REV0
FECHA04-07-2011
Programa de Control de RiesgosCdigoPT-GEN-012
Revisin1
Fecha Elab.14-07-2011
Pagina1 de 11
Sistema de Impulsin Tramo C y Alimentacin de Agua
N Contrato B2CA-K-129N CCB2CA-K-129
I N D I C E
INTRODUCCION
POLITICA DE PROTECCION DEL RECURSOPOLITICA DE ALCOHOL Y
DROGAS
1OBJETIVOS
2ALCANCE
3CUMPLIMIENTO LEGAL
4DEFINICIONES
5ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
6DESCRIPCION DE TAREAS
7ACEPTACION
8INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
9PROGRAMAS PERSONALIZADOS
10PROGRAMAS DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD
11ANEXO 1. DEFINICIONES
ANEXO 2. EVALUACIN DE INVENTARIOS DE ITEM CRITICOS
ANEXO 3. INVENTARIOS DE ITEM CRITICOS DEL CONTRATO
ANEXO 4 RESUMEN DE ITEM CRITICOS GRADO DE ATENCION
ANEXO 5 PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS
ANEXO 6 PROGRAMA MANEJO DESECHOS
ANEXO 7 PROGRAMA DE CAPACITACIN
12FORMULARIOS
FORMULARIO 1 ODI. (Obligacin de Informar)
FORMULARIO 2 Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS.)
FORMULARIO 3 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS.)FORMULARIO 4 Hoja
de Planificacin de Tarea (HPT.)
FORMULARIO 5 Registro de Capacitacin
FORMULARIO 6 Reporte de Investigacin de Incidentes
FORMULARIO 7 Estadsticas de Accidentes
FORMULARIO 8 Informe Estadstico Mensual
FORMULARIO 9 Cumplimiento de Actividades Especficas
FORMULARIO 10 Check List Maquinaria y Equipo Principal
FORMULARIO 11 Control de Codificacin
INTRODUCCION
COMPAA MINERA LUMINA COOPER CHILE S.A., en su poltica de
inversin del Proyecto CASERONES, Contrato B2CA-K-129 Sistema de
impulsin del tramo C y Alimentacin de Agua Campamento Carrizalillo
Grande- Estacin Temporal 4A, realiza una licitacin privada
invitando a empresas de importancia para la realizacin de su
proyecto que cubriera los objetivos que su directorio se fijara,
Montec Ltda., postula esta licitacin.
La ejecucin de este proyecto contempla la instalacin y montaje
de una lnea de agua temporal de HDPE y Acero de una longitud
aproximada de 13 Km., en 6 que va desde los estanques ubicados
sector plataforma de neumticos usados, hasta el estanque
A00-TK-004, ubicado en el sector mina.
POLTICA DE PROTECCIN DE LOS RECURSOS
MONTEC Ltda., en sus distintos negocios de construccin y
montajes, tiene como principal objetivo la satisfaccin a las
necesidades de sus clientes y al mismo tiempo, un compromiso social
y econmico con sus trabajadores.
La Seguridad, Calidad, Productividad y Proteccin del Medio
Ambiente, son nuestra principal estrategia para lograr una
eficiente y eficaz proteccin de los recursos de la compaa. Nuestros
Programas establecen acciones sistemticas y permanentes de
Prevencin de Riesgos Profesionales orientados a proteger la salud y
la seguridad de sus miembros con el compromiso de resguardar el
medio ambiente como un aporte a la comunidad.
Todos los integrantes de la compaa, que son parte del proceso
productivo, tienen una activa participacin tendiente a controlar
las Condiciones y Acciones Inseguras que se presenten en los
procesos de trabajo, para obtener como resultado buena calidad y
minimizar las prdidas que se produzcan, logrando de esta manera,
una imagen corporativa de alto nivel.
Con el compromiso de cada trabajador, sin distincin de
funciones, se evitarn:
Lesiones que disminuyan la capacidad de trabajo del
personal.
Daos a los recursos de la compaa o deterioro al proceso
productivo y al medio ambiente.
Deterioro de la imagen de la compaa.
MANUEL SARASA NIETO
GERENTE GENERAL
POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS
Montec Ltda., con el fin de proteger la salud de sus
trabajadores y garantizar la entrega a sus clientes de un trabajo
de excelencia, establece que:
El uso, distribucin o venta de drogas ilcitas, drogas lcitas sin
su orden mdica, alcohol o cualquier otra sustancia adictiva, no
sern permitidas en los lugares de trabajo. Sorprender a algn
trabajador portando o consumiendo las mencionadas sustancias, as
como hallarse con algn estado de alteracin de la consciencia
producto de su efecto en reas de trabajo, ser motivo de sanciones
que pueden llegar incluso a la finalizacin de su contrato. La
supervisin ser responsable de controlar que su personal ingrese a
sus labores en buenas condiciones tanto fsicas como psquicas. En
aquellos casos en que el traslado desde el lugar de habitacin al
trabajo, habr un encargado del bus, que controlara el ingreso de
los trabajadores, con el fin controlar el estado de estos. COMMENTS
\* MERGEFORMAT La Gerencia General de Montec Ltda., se compromete a
proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo aqu
sealado.
MANUEL SARASUA NIETOGERENTE GENERAL1. OBJETIVO
Este Programa establece acciones sistemticas y permanentes de
Prevencin de Riesgos Profesionales, de todos los integrantes de la
empresa, que son parte integral del proceso productivo, tendientes
a controlar las Condiciones y Acciones Inseguras que se presenten
en los procesos de trabajo, para obtener como resultado buena
calidad y minimizar las prdidas que se produzcan, logrando de esta
manera, una imagen corporativa de alto nivel.
2. ALCANCESe aplica a todas las actividades que se desarrollan a
raz del Montaje de Tuberas de el proyecto Sistema de Impulsin Tramo
C y Alimentacin Agua Campamento Carrizalillo Grande-Estacin
Temporal 4A. a realizar por Montec Ltda., para MINERA LUMINA COOPER
CHILE S.A.
3. CUMPLIMIENTO LEGAL
REFERENCIAS:
Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad de Montec
Ltda.
Reglamentos internos y normativas internas de Minera Lumina
Cooper Chile S.A. Legislacin y normativas legales vigentes a
Seguridad y Medio Ambiente, entre las principales se cuentan:
Ley N 16.744 Seguro Social de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales
DS N 40 Aprueba Reglamento sobre Prevencin de Riesgos
DS N 54 Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento del
Comit Paritario de Higiene y Seguridad
DS N 50 Obligacin del empleador de informar los riesgos a que se
exponen los trabajadores y sus medidas de control
DS N 594 Establece las condiciones sanitarias y ambientales en
los lugares de trabajos.
DS N 72 Reglamento de Seguridad Minera Modificado por DS 132/
2002
Ley N 18.290 Ley de Trnsito
DS N 144 Establece normas para el control de contaminantes o
emanaciones de cualquier naturaleza
DS N 67 Reglamento para la Aplicacin de los Artculos N15 y N 16
de la Ley N16744 sobre exenciones, rebajas y recargos de la
cotizacin adicional diferenciada.
DS N 298 Transporte y cargas peligrosas por calles y caminos
Ley N 19.300 Bases del Medio Ambiente
Ley 17.798 Sobre control de armas y explosivos
Cdigo Sanitario
Certificacin de implementos de Seguridad
Normas Chilenas del Instituto de Normalizacin Nacional NCh-
INN4. DEFINICIONES
Aplicable, de acuerdo a lo indicado en Anexo 1 DEFINICIONES5.
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
INGENIERO ADMINISTRADOR Emitir y difundir la Poltica de
Proteccin de los Recursos de la empresa.
Facilitar y otorgar recursos para el cumplimiento del Programa
de Control de Riesgos (PCR.)
Ejercer un liderazgo efectivo sobre las actividades del programa
establecido para la empresa, controlando el desempeo de la lnea de
supervisin.
Apoyar la gestin del Asesor en Prevencin de Riesgos, con
acciones permanentes de motivacin y control.
Definir y verificar el cumplimiento de las responsabilidades en
materias de control de riesgos de su lnea de supervisin.
Resolucin efectiva a las observaciones y sugerencias que acuerde
el Comit Paritario.
Mantener comunicacin eficaz con el cliente.
JEFE DE TERRENO Y SUPERVISION
Responsabilidad por el personal que se le ha asignado.
Instruir a los trabajadores para que desarrollen los trabajos en
forma segura y eficiente.
Efectuar inspecciones a sus reas de trabajo para detectar y
corregir acciones o condiciones subestndar con el objeto de
mantener lugares de trabajo seguros.
Mantener los equipos, la maquinaria, las herramientas y el rea
de trabajo en condiciones seguras de operacin.
Realizar en forma inmediata la investigacin de los incidentes
que ocurran bajo su supervisin, e informar a su jefatura
directa.
Instruir y controlar el uso de los equipos de proteccin
personal.
Colaborar y promover activamente la participacin de los
trabajadores en la gestin de prevencin de riesgos.
Resolver sobre las sugerencias planteadas por sus
trabajadores.
Exigir el cumplimiento de las medidas de control emanadas de la
investigacin de accidentes.PREVENCION DE RIESGOS
Asesorar a la administracin de la obra en la elaboracin y
difusin del Programa de Control de Riesgos (PCR). Asesor en
materias tcnico legales de Prevencin a todos los niveles jerrquicos
de la Empresa.
Llevar registro estadstico y evaluar los resultados obtenidos,
para establecer el control sobre la gestin de prevencin.
Efectuar acciones educativas en materias de prevencin a nivel de
administracin, supervisores y trabajadores.
Dar cumplimiento a la legislacin vigente y sus decretos
normativos, as como a las disposiciones internas de la empresa.
Asesorar y orientar las actividades que debe desarrollar el
Comit Paritario de Higiene y Seguridad.
Verificar que el ambiente de trabajo del personal se encuentre
libre de riesgos y recomendar acciones tendientes a mejorar la
calidad de vida del trabajador.
Coordinar las materias relativas a Gestin de Riesgo Operacional
con el Departamento a fin del mandante.
ADMINISTRATIVO DE LA FAENA
Mantener al da archivo con las denuncias individuales de
accidentes del trabajo, con sus respectivos certificados de
alta.
Controlar que todo trabajador accidentado al reincorporarse a su
trabajo, lo haga previa entrega del certificado de alta emitido por
el organismo administrador y autorizado por oficina de
personal.
Entregar y elaborar informacin requerida por el Asesor en
Prevencin de Riesgos.
Enviar al personal recin contratado al organismo administrador
del seguro, o con el Asesor en Prevencin de Riesgos de la empresa
y/o del mandante, para que reciba charla de Induccin en prevencin
de riesgos y se le efecte el correspondiente examen
preocupacional.
Mantener registro al da de licencias de conducir / operar para
el contrato, as como la autorizacin para los vehculos.
Entregar elementos de proteccin personal a los trabajadores de
acuerdo con las normativas internas de reposicin.
Entregar junto con el contrato de trabajo el reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa.
Colaborar y promover la gestin de prevencin de
riesgoTRABAJADORES Informar a su jefe directo sobre acciones o
condiciones inseguras detectadas en su rea de trabajo.
Informar los incidentes con lesin ocurridos y cooperar con la
investigacin de estos.
Utilizar y mantener en forma correcta los equipos de proteccin
personal que le proporciona la empresa. Trabajar de acuerdo a
prcticas de seguridad establecidas por la empresa u organismos
externos.
Participar en forma activa en todas las actividades de
prevencin.
Aportar ideas o sugerencias para mejorar la gestin de prevencin
desarrollada.
Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad.
Dar cumplimiento a las normativas internas de la empresa y a las
disposiciones legales vigentes.
Informar a su jefe directo, hallazgos de sitios arqueolgicos,
especies nativas o protegidas en las zonas de trabajo.
6. DESCRIPCION DE TAREASEl Programa Estratgico de Control de
Riesgos Operacionales establecer los procedimientos
administrativos, requerimientos y obligaciones en materias de
control de riesgos, que permitirn encauzar los esfuerzos de la
administracin para evitar las perdidas operacionales.6.1.PLANES DE
ACCIN
* LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO
Impulsar en todos los miembros de la lnea de supervisin de la
empresa, el compromiso con la gestin de control de riesgos
operacionales y su expresin concreta, a travs del ejercicio de un
slido liderazgo.
* CAPACITACION DEL RECURSO HUMANOProporcionar a la direccin,
supervisores y trabajadores, formacin en las bases conceptuales y
prcticas que sustentan el plan estratgico, entregndoles adems,
capacitacin en las tcnicas de deteccin y anlisis de riesgo (Anexo
7)* RECONOCIMIENTO Y PROMOCION, ORDEN Y ASEOPromover una cultura de
orgullo por el trabajo bien hecho como medio de obtener ptimos
resultados en productividad, calidad y seguridad, todo ello en el
marco de un ambiente de trabajo limpio y ordenado.
* EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCIN DEL PERSONALEstablecer un
sistema eficaz de seleccin, adquisicin y suministro de equipos de
proteccin personal, as como la operacin de mecanismos de control
del uso, conservacin y reposicin de estos, adems se considera por
las caractersticas climticas, elementos de proteccin solar.*
CONTROL DE EMERGENCIAS OPERACIONALESDisponer de procedimientos
operativos de alta eficiencia para enfrentar aquellas situaciones
capaces de alterar la continuidad de los procesos y daar a los
recursos.
* PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS
Establecer procedimientos, normas y reglamentos para asegurar la
correcta ejecucin de los trabajos, posibilitando que la lnea
satisfaga las exigencias del mandante y de cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes.
* COMUNICACIONESSatisfacer las necesidades de preparacin para el
trabajo del personal operativo, en el desempeo de las tareas que
son crticas para la seguridad del sistema productivo, reforzando la
motivacin y el liderazgo.
* TRATAMIENTO DE LAS PERDIDAS
Contar con informacin completa y oportuna sobre las perdidas
incidentales ocurridas en la obra, determinar sus circunstancias y
sus causas, con la finalidad de aplicar medidas que en forma
definitiva impidan su repeticin.
*CONTROL SOBRE LAS CONDICIONES FSICAS Y EL FUNCIONAMIENTO
OPERACIONAL
Impedir que en las reas, en los equipos y en los materiales, que
son crticos para el normal desenvolvimiento del proceso productivo,
existan condiciones fsicas o un funcionamiento operacional por
debajo de los estndares mnimos o aceptables. Al igual que verificar
el cumplimiento de los procedimientos e instructivos.
* PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE
Educar, Capacitar y promover la proteccin del entorno a travs
del desarrollo de actividades tendientes a asegurar la preservacin
de los Recursos Naturales existentes. (Anexo 6)* EVALUACIN DE LA
EFECTIVIDADAplicar instrumentos de medicin y evaluacin de la
actuacin directiva en la gestin de control del riesgo operacional,
con la finalidad de corregir las desviaciones que se produzcan en
la ejecucin de los planes de accin.
6.2.FRECUENCIA DE LA EJECUCIN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades programadas dentro del PCR. Debern ser
ejecutadas de acuerdo a lo indicado en el punto 6.4 ACTIVIDADES
ESPECIFICAS DEL PCR. y registradas en los formularios indicados en
el Punto 12 FORMULARIOS de este programa.
6.3.IDENTIFICACION Y GRADO DE ATENCIN DE LAS ACTIVIDADES
CRTICAS
La criticidad de los distintos tems se determina de acuerdo con
la identificacin de las tareas definidas dentro del contrato. A
estas tareas se le evaluar el valor esperado de la perdida,
considerando el conocimiento y la experiencia prctica de
Supervisores y Trabajadores. La actualizacin se deber realizar
cuando se desarrolle el servicio.
La definicin de la criticidad y el grado de atencin del servicio
se encuentran establecidos dentro de los Inventarios Crticos
indicados en el Anexo 4 RESUMEN ITEM CRITICOS GRADOS DE
ATENCIN.6.4. ACTIVIDADES ESPECFICAS DEL PCR.
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECFICAS
GERENTE ADMINISTRADOR
ACTIVIDADESNREALDIF.%
Reunin de seguridad con la lnea de mando ( una semanal )1
Reunin de seguridad con los trabajadores ( una fin de mes )1
Inspeccin al Proyecto ( una vez por semana )2
Incentivos de seguridad1
Registrar la ocurrencia de incidentes segn correspondaC/vez
Reunin de seguridad con el cliente1
Reunin de Comit Paritario Higiene y Seguridad1
Aprueba los Procedimientos Seguros de Trabajo PTS.C/vez
INGENIERO JEFE DE TERRENO
ACTIVIDADESNREALDIF.%
1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4
2.- Charlas de seguridad al personal ( una semanal )4
3.- Solicitar permiso de trabajo.C/vez
4.- Preparar AST.C/vez
5.- Inspeccin al Proyecto2
6.- Investigacin de IncidentesC/vez
7.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1
8.- Procedimiento Seguro del Trabajo PTS.C/vez
SUPERVISORES
ACTIVIDADESNREALDIF.%
1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4
2.- Charlas de seguridad al personal ( 5 minutos )4
3.- Preparar AST.C/vez
4.- Inspeccin al ProyectoC/vez
5.- Investigacin de IncidentesC/vez
6.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1
7.- Dar a conocer los Procedimientos Seguros del
TrabajoC/vez
CAPATACES
ACTIVIDADESNREALDIF.%
1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4
2.- Charlas de seguridad al personal (5 minutos)4
3.- Preparar AST.C/vez
4.- Inspeccin al ProyectoC/vez
5.- Investigacin de IncidentesC/vez
6.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1
7.- Dar a conocer los Procedimientos Seguros del
TrabajoC/vez
ASESOR HSE
ACTIVIDADESNREALDIF.%
1.- Reunin de seguridad con la Gerencia del Proyecto4
2.- Charlas de Induccin C/vez
3.- Coordinar cursos de seguridad con ACHS.C/vez
4.- Coordinar cursos de seguridad con Organismos
externosC/vez
5.- Participar en reunin de seguridad con ITO.Diaria
6.- Investigacin de IncidentesC/vez
7.- Inspeccin al ProyectoC/vez
8.- Reuniones con Organismo Administrador (ACHS)1
9.- Reunin Comit Paritario Higiene y Seguridad1
10.- Realizar Recapacitacin.C/vez
6.5.-PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS
6.5.1.- INTRODUCCIN
De acuerdo con la informacin proporcionada en los antecedentes
de la propuesta, la estructura del Programa de Reduccin de Prdidas,
se desarrollar considerando como base los inventarios crticos de
reas, tareas, equipos y materiales necesarios para la ejecucin del
contrato. (Anexo 5).6.5.2.- FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA
El programa se fundamenta en la necesidad de la empresa de
orientar sus actividades para dar garantas del cumplimiento de los
estndares de seguridad y del compromiso con los trabajadores,
comunidad y medio ambiente.
6.5.3.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS
El Programa Reduccin de Prdidas elaborado utilizar las
herramientas necesarias para que la administracin de los riesgos
tienda a:
Proteger la salud de los trabajadores.
Disminuir las prdidas generadas por daos a la propiedad y/o
fallas operacionales.
Mantener y promover la proteccin del Medio Ambiente.
6.5.4.- METAS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PRDIDAS
Las metas que se pretende alcanzar con la aplicacin del Programa
de Reduccin de Prdidas son las siguientes:
En relacin con las lesiones a personas:
ndice de Frecuencia Acumulada del servicio igual a 0.
En referencia a las Fallas operacionales y Daos a la
propiedad
Tratar el 100% de las fallas operacionales.
Investigar el 100% de las Prdidas por Dao a la propiedad.
Reducir en un 10% las perdidas por daos a equipos.En acciones de
Control Cumplimiento de las actividades de control impuestas por
los Programas en un 100%.
6.6.INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
La criticidad de los distintos tems se determina principalmente
por el conocimiento y la experiencia prctica de Supervisores y
trabajadores, por lo que se debern actualizar cuando se desarrolle
el servicio
6.7.-PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD
Durante el periodo de administracin de la seguridad en la obra,
se deber contar con la siguiente documentacin y procedimientos
mnimos:
Filosofa de cero incidentes. Trabajos en altura. Bloqueo y
tarjeteo de Equipos. Manipulacin de cables elctricos. Uso y Cuidado
de Escalas de Mano. Plan de Accin para Emergencias. Operacin,
Inspeccin y Mantenimiento de Gras y Equipos de Levante en General.
Armado de aparejos y procedimientos de levante. Programa de
proteccin respiratoria. Programa de proteccin auditiva. Fabricacin
y levantamiento de estructuras metlicas. Operacin de equipos
mviles, tales como gras, cargadores frontales, etc.
Informe e investigacin de incidentes. Prevencin de incendios.
Orden y aseo.
Anlisis de Trabajo Seguro (A.T.S.)
Hoja de Planificacin de Tarea(H.P.T) Permisos de trabajo(P.T.S)
Distribucin y uso de equipos de proteccin personal.
Inspecciones a los lugares de trabajo, equipos y herramientas.
Adquisicin, manejo y uso de sustancias peligrosas. Operaciones de
corte y soldadura. reas restringidas. Poltica de alcohol y drogas.
Plan de entrenamiento. 6.8.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
A cada actividad realizada se le asignar un cdigo que reflejar
el N del Plan y el N de la actividad, el cual ser cotejado cada vez
que se efecte una auditoria.
El Departamento de Prevencin de Riesgos efectuar una auditoria
cuantitativa en forma mensual del cumplimiento del programa, para
lo cual recopilar los respaldos de las actividades ejecutadas por
los supervisores de acuerdo a la asignacin de responsabilidades
enmarcadas dentro del PCR., verificar el correcto registro de las
actividades y verter la informacin dentro del Informe mensual de
cumplimiento de programa.
Para la verificacin del cumplimiento operativo del programa, el
Departamento de Prevencin de Riesgos efectuar una auditoria
operativa a las condiciones fsicas y de funcionamiento operacional,
actividad que se desarrollar en terreno en conjunto con la
administracin de la obra.
7.ACEPTACION
Para el desarrollo del PCR se definir como criterio de aceptacin
el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el
periodo, un ndice de Frecuencia de 0, el tratamiento del 100% de
las Fallas Operacionales y la investigacin del 100% de los
incidentes ocurridos en la obra.
8. INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
La criticidad de los distintos tems se determina principalmente
por el conocimiento y la experiencia prctica de Supervisores y
trabajadores, por lo que se deber actualizar cuando se desarrolle
el servicio.9.PROGRAMAS PERSONALIZADOS
El Programa de Reduccin de Perdidas se elabora teniendo como
base los inventarios crticos, de los cuales se priorizarn las
actividades relevantes para cumplir con las metas propuestas.
Adems, se les asignar la responsabilidad de ejecucin a la
supervisin y a los trabajadores.
Una vez en desarrollo el servicio, se proceder a confeccionar el
Programa de Reduccin de Perdidas, personalizado para cada
supervisor con responsabilidad de un rea de trabajo.
10.PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD
Durante el periodo de administracin de la seguridad en la obra,
se deber contar con la documentacin y procedimientos, seguros de
trabajo de acuerdo al anlisis de los tem crticos del contrato.
11.ANEXOS Anexo 1, Definiciones
Anexo 2, Evaluacin de Inventarios de tem Crticos
Anexo 3, Inventario de tem Crticos
Anexo 4, Resumen de tem Crticos y Grados de Atencin
Anexo 5, Programa de Reduccin de Perdidas
Anexo 6, Programa Manejo Desechos
12. FORMULARIOS
DAS. (Derecho a Saber)
Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS.)
Anlisis de Riesgos Trabajo (ART)
Registro de Capacitacin
Reporte de Investigacin de Incidentes
Estadsticas de Accidentes y Capacitacin
Informe Estadstico Mensual Minera Lumina Cooper Chile S.A.
Cumplimiento de Actividades Especficas
Check List Maquinaria y Equipo Principal
Control de Codificacin
ANEXOSANEXO # 1
DEFINICIONES
ACCIDENTE: ACONTECIMIENTO QUE RESULTA EN DAO A PERSONAS O A
LA
PROPIEDAD CON PERDIDA DE TIEMPO.
ACCIN INSEGURA: COMPORTAMIENTOS QUE PODRAN DAR PASO A LA
OCURRENCIA
DE UN ACCIDENTE
ACTO SUBESTANDAR: ES TODO ERROR QUE COMETE UNA PERSONA AL
DESVIARSE
DE UN PROCEDIMIENTO
CONDICIN INSEGURA: CIRCUNSTANCIAS QUE PODRAN DAR PASO A LA
OCURRENCIA
DE UN ACCIDENTE
CONDICIN SUBESTANDAR: ES TODA ANORMALIDAD QUE SE MANIFIESTA EN
LOS EQUIPOS
LOS MATERIALES O EL AMBIENTE FSICO Y QUE SE APARTA DE
LOS ESTNDARES.
CUASI PERDIDA: EVENTO CUYA OCURRENCIA NO ARROJA PERDIDAS
VISIBLES
O MENSURABLES. NO OBSTANTE; EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS
DIFERENTES PUEDE TERMINAR EN UN INCIDENTE
DAS: DERECHO A SABER, OBLIGACIN QUE TIENE EL EMPLEADOR DE
INFORMAR LOS RIESGOS A QUE SE EXPONEN LOS TRABAJADORES
DA PERDIDO: DA SUBSIDIADO POR EL ORGANISMO ADMINISTRADOR
SEGURO
DIAT: DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO
DECRETO N 72: REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA. Modificado D.S.
132/2000
ESTNDAR: SON LOS REQUISITOS QUE SE EXIGE SATISFAGAN LOS
PLANES
DE MANEJO OPERACIONAL
FALLA OPERACIONAL: FALLAS EN LA GESTIN QUE PUEDEN PROVOCAR
UNA
DETENCIN NO PROGRAMADA, DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD
DEL SERVICIO O UNA PRDIDA DE TIEMPO.
GEMA: SUBSISTEMAS DE LA ORGANIZACIN TOTAL. GENTE-EQUIPO-
MATERIALES-AMBIENTE
INCIDENTE: EVENTO O SUCESO QUE PUEDE TENER EL POTENCIAL DE
GENERAR UN ACCIDENTE.
INSPECCIONES: HERRAMIENTAS PARA DETECTAR, ANLISIS Y TRATAMIENTO
DE
LAS FUENTES GENERADORAS DE CONDICIONES SUBESTANDAR
INVEC: PROCESO DE IDENTIFICACIN, ANLISIS Y EVALUACIN DE LOS
RIESGOS INVENTARIO CRITICO
LEY N 16744: SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES
PROFESIONALES
HOUSEKEEPING: DISTRIBUCIN, ORDEN Y ASEO DE LAS REAS DE
TRABAJO
ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD: ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL
SEGURO(ACHS)
OBSERVACIONES: HERRAMIENTAS PARA DETECTAR ACCIONES
SUBESTANDAR
PELIGRO: UNA FUENTE POTENCIAL DE SERIO DAO A LA GENTE
PROPIEDAD
O MEDIO AMBIENTE
P.C.R.
PNR
PTS: PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS
: PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS:PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
SEGURO
PERDIDA: DESPERDICIO EVITABLE DE RECURSOS
RIESGO: POTENCIAL DE PERDIDAS ASOCIADO A LA VARIABILIDAD DE
LOS
PROCESOS
RIESGO OPERACIONAL: TODA SITUACIN EXISTENTE EN UN PROCESO QUE
TENGA L
POTENCIAL PARA IMPEDIR QUE UNA TAREA RESULTE BIEN HECHA.
SESMA: SERVICIO SALUD METROPOLITANO
SS: SERVICIO DE SALUD
TASA ACCIDENTABILIDAD: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE SE
ACCIDENTAN POR
CADA 100 TRABAJADORES EXPUESTOS
TASA DE FRECUENCIA: N DE ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO POR CADA
1.000.000
HORAS HOMBRE DE EXPOSICIN AL RIESGO
TASA DE GRAVEDAD: N DE DAS PERDIDOS POR CADA 1.000.000 HORAS
HOMBRE
DE EXPOSICIN AL RIESGO
TASA DE SINIESTRALIDAD TOTAL : ES LA SUMA DE LA TASA PROMEDIO DE
SINIESTRALIDAD POR INCAPACIDADES TEMPORALES Y LA TASA DE
SINIESTRALIDAD
POR INVALIDECES Y MUERTES
SHESSO&MA : SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE : SALUD,
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
ANEXO 2
EVALUACIN DE INVETARIO DE ITEM CRITICOS
En esta seccin, se mostrar el modo como son evaluados en el caso
de cada obra los tem, reas, materiales, equipos etc. en cuanto a su
grado de riesgo potencial. Para esto se utiliza el sistema de
Evaluacin de la magnitud del riesgo calculando el valor Esperado de
la Prdida (VEP).
Este mtodo consiste en evaluar por separado la consecuencia y la
probabilidad asignndole valores que al ser ponderados entre s
resultan en el VEP.
Por lo tanto:
VEP = C x P
Siendo:
VEP = Valor Esperado de la Prdida.
C = Consecuencia.
P = Probabilidad.
CONSECUENCIAS
Consecuencias: Son definidas como la magnitud o gravedad ms
probable de la prdida operacional, si varan los resultados con
respecto a lo planeado o deseado. Es lo que podra pasar, la ms
grave consecuencia en este aspecto.La evaluacin se debe realizar de
acuerdo a lo establecido por MLCC.Clasificacin de Riesgos /
Consecuencias:
CLASEVALORTIPOCRITERIO
A4Mayor Muerte
Incapacidad Permanente
Dao material extenso e irreparable
B2Seria Incapacidad temporal
Dao material parcial y reparable
C1Menor Lesiones no incapacitantes
Dao material que no impide funcionar
PROBABILIDAD
Probabilidad: Expectativa de que se desarrolle toda una
secuencia de causas y efectos, hasta terminar en un resultado
distinto al deseado.
CLASEVALORTIPOCRITERIO
A4Mayor Una vez en mil unidades de exposicin (0.1%) al riesgo
incontrolado, se desencadenar el incidente.
B2Seria Una vez en 10.000 unidades de exposicin (0.01%).
C1Menor Una vez en 100.000 unidades de exposicin (0.001%).
UTILIDADES
En trminos de utilidades se realizar una evaluacin del siguiente
modo:
Se identificar el 20% de tem que incide en el 80% del
resultado.
Se reconocern los controles existentes.
Se definirn los controles que faltan.
Se dosificar los controles necesarios.
Se definir el tratamiento del riesgo.
A continuacin se presentar un listado que agrupa las reas,
Tareas, Materiales, Maquinas y Equipos crticos ms frecuentemente
encontrados en los proyectos en los que participa Montec Ltda., y
su correspondiente Valor Esperado de la PrdidaANEXO 33.1.
INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
ANEXO 3
3.2..-INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
ANEXO 33.3.-INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
ANEXO 3
3.4.- INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
3.5.- INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
ANEXO 4
RESUMEN ITEM CRITICOS - GRADOS DE ATENCIN
4.1.- INVENTARIO ITEM CRITICOS
a)ITEM DE TAREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
4.- Equipos de Izaje 5.-Desfile, montaje de piezas
especiales 12.- Pruebas hidrulicas
13.- DesmovilizacinSCSC
SC
SCSper crtico
Cada vez
b)
ITEM DE TAREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
1.- Movilizacin
2.- Instalacin de Faenas
7.- Soldadura caera Acero y HDPE 8.- Montaje Piezas
especiales
9.- Montaje Estructuras 3.- Topografa general
11.- Esmerilado y biselado de piezasAC
AC
AC
AC
AC
AC
ACAltamente crtico
Diario
c)
ITEM DE TAREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
6.- Montaje Mecnico
10.- Limpieza y retiro InstalacionesMC
MC
Medianamente crtico
Semanal
4.2.- INVENTARIO ITEM CRITICOS
a)
ITEM DE AREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
2.- Sector Proyecto rea Conduccin
3.- Sector Obras Civiles / Especiales
4.- Sector Taller Fabricacin de Piezas Especiales y Bodega
SC
SC
SCSper crtico
Cada vez
b)
ITEM DE AREASGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
1.- Instalacin de Faenas ACAltamente crtico
Diario
4.3.- INVENTARIO ITEM CRITICOS
a)
ITEM DE MATERIALESGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
3.- Suministros en general
7.- Caeras acero carbonoSC
SCSper crtico
Cada vez
b)
ITEM DE MATERIALESGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
1.- Energa Elctrica, cables
elctricos
2.- Equipos de proteccin personal
4.- Combustibles y lubricantes
5.- Aire y gases comprimidos
8.- Piezas especiales
AC
AC
AC
AC
AC
Altamente crtico
Diario
c)
ITEM DE MATERIALESGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
6.- Agua Potable 9.- Sustancia Peligrosas
MC
MCMedianamente crtico
Semanal
4.4.- INVENTARIO ITEM CRITICOS
a)
ITEM DE MQUINAS Y EQUIPOSGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
1.- Gra alto tonelaje 2.- Pluma y aljibes
4.- Vehculos livianos
5.- Grupos electrgenos 7.- Maquina Soldadora HDPE-ACERO 8.-
Equipos de Oxicorte AC
AC
AC
AC
AC
ACAltamente crtico
Diario
b)
ITEM DE MQUINAS Y EQUIPOSGRADO CRTICOGRADO DE ATENCIN
3.- Compresores
6.- Herramientas manuales
MC
MC
Medianamente crtico
Semanal
INVENTARIO DE ITEM CRITICOS
GRADOS DE ATENCIN
V.E.P
RANGO CRITICIDADCONTROLES
8
SC = SUPER CRITICOCADA VEZ
4
AC = ALTAMENTE CRITICODIARIO
2
MC = MEDIANAMENTE CRITICOSEMANAL
1
NC = NO CRITICOOCACIONAL
ANEXO N 5 PROGRAMA DE REDUCCION DE PRDIDASPlan y
NCdigoDescripcinResponsable
Liderazgo y Compromiso Directivo
11.0
1.1
1.2
1.3
1.4Revisar y Difundir la Poltica de Proteccin de los Recursos de
la Empresa
Definir metas de gestin para el perodo.
Otorgar al Comit Paritario las Facilidades para desarrollar sus
actividades.
Evaluar Programa de Manejo Ambiental.
Asignacin de los Recursos Necesarios para la realizacin de las
actividades del programa.Administrador
Asesor P de R.
Gerente O.P
Administrador
Gerente O.P
Administrador
P de R
Administrador
Gerente O.P
Entrenamiento del Recurso Humano
22.1
2.2
2.3
2.4Definir/ejecutar/llevar registro del programa de capacitacin
de acuerdo con las caractersticas propias de la obra
Difundir disposiciones legales e internas de la empresa y del
cliente
Elaborar y mantener actualizado inventario de tareas crticas
Coordinar y asignar responsabilidades para la correcta ejecucin
del entrenamiento de induccin para trabajadores
nuevosAdministrador
Supervisor
Asesor P de R
Administrador
Supervisor
Administrador
Supervisor
Asesor P de R
Administrador
Asesor P de R
Reconocimiento y Promocin del Orden y Aseo
33.1
3.2Elaborar y mantener en funcionamiento un programa de Orden y
Aseo
Definir/implementar procedimiento de incentivo, motivacin y
reconocimiento del desempeo destacado individual y en
gruposAdministrador
Supervisor
Gerente O.P.
Administrador
Proteccin del Personal
4
4.1
4.2
4.3Contar con un procedimiento de compra, distribucin y control
de los elementos de proteccin personal que permita una reposicin
oportuna
Definir las necesidades de EPP de acuerdo a las condiciones de
la obra
Elaborar/implementar Programa de Salud
OcupacionalAdministrador
Administrador
Asesor P de R.
Gerente O.P.
Asesor P de R
Investigacin de Prdidas
55.1
5.2
Definir y mantener vigente un procedimiento para la investigacin
de accidentes con lesiones al personal
Establecer un procedimiento para el reporte e investigacin de
las prdidas, fallas operacionales o daos a la
propiedadAdministrador
Asesor P de R.
Administrador
Asesor P de R.
Inspeccin de las Condiciones Fsicas y de Funcionamiento
Operacional
6
6.1
6.2
6.3
6.4Definir y mantener actualizado inventario crtico de reas,
Tareas, Equipos y Materiales
Definir y ejecutar un programa de inspecciones generales y
planeadas de acuerdo al inventario crtico
Hacer seguimiento a las medidas de control indicadas por el
cliente y/o por organismos fiscalizadores
Hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas
sugeridas en las inspecciones planeadas y
generalesAdministrador
Supervisor
Asesor P de R
Administrador
Supervisor
Asesor P de R
Gerente O.P.
Asesor P de R.
Gerente O.P.
Administrador
Asesor P de R
Procedimientos
Normas y Reglamentos
7
7.1
7.2Implementar un programa de elaboracin/revisin de
procedimientos de trabajo, normas y reglamentos especficos. Para
todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo potencial, segn
Inventario de Tareas Crticas
Establecer los procedimientos para solicitar los permisos para
trabajos riesgososAdministrador
Asesor P de R
Administrador
Asesor P de R
Controles de Emergencia
88.1
8.2Promover y difundir el Procedimiento de Emergencia de la
empresa y del cliente
Preparar al personal para actuar en casos de
emergenciaSupervisor
Asesor P de R
Asesor P de R.
Proteccin del Medio Ambiente
9
9.1Establecer y hacer cumplir procedimientos para la
manipulacin, almacenamiento y/o eliminacin de residuos
potencialmente contaminantesAdministrador
Supervisor
Asesor P de R
Comunicaciones
10
10.1
10.2Ejecutar programa de charlas de operacin de acuerdo al
inventario
Participar en reuniones de avance del Programa de Control de
RiesgosAdministrador
Supervisor
Administrador
Asesor P de R
Supervisor
Evaluacin de la Efectividad
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5Llevar registros con las actividades que se desarrollan en
cada plan de accin
Participar en reuniones de avance del Programa
deAdministrador
Supervisor
Administrador
Supervisor
Administrador
Asesor P de R.
Administrador
Asesor P de R
Administrador
Asesor P de R.
Ejecutar auditorias de cumplimiento del Programa de Reduccin de
Riesgos Operacionales
Ejecutar Auditorias Operativas a las condiciones fsicas y de
funcionamiento operacional
Reformacin del Programa de Reduccin de Prdidas si es
necesario
PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE1. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
El Plan de Manejo de Desechos desarrollado considera bsicamente
los puntos mencionados a continuacin. Es necesario destacar, como
se indica ms adelante, que estos Planes de Manejo de Desechos
estarn permanentemente en revisin para asegurar que sean los
adecuados segn las condiciones cambiantes que puedan ir enfrentando
el proyecto.
NORMATIVA SOBRE BASURAS Y DESECHOS
OBJETIVOS: Proteger la salud de las personas y el Medio
Ambiente, de los peligros potenciales del desecho de basuras.
Conservar energa y las fuentes naturales.
Reducir la cantidad de basura generada, incluyendo la basura
peligrosa.
Asegurar que las basuras se manejen de una manera sensible a las
necesidades del medio ambiente.
Para el proyecto, se realizar lo siguiente:
Sistema para controlar basura peligrosa desde su generacin hasta
su disposicin definitiva.
Sistema para controlar basura slida (fundamentalmente no
peligrosa), tal como la basura domiciliara.
Programa para sustancias txicas y productos del petrleo
almacenados en estanques.
Conexin con sistemas de remedio y recuperacin de sistemas
ecolgicos contaminados.
Auditorias.
Anlisis de la contaminacin.
Tecnologas de recuperacin y limpieza.
1.1.- RECINTO DE ALMACENAJE DE MATERIALES COMBUSTIBLES
La construccin del recinto de almacenaje y tratamiento de los
residuos, se realizar de acuerdo a la legislacin vigente.
Los desechos sern almacenados en sectores especficos teniendo en
consideracin su compatibilidad qumica, estado fsico y tipo de
recipiente que los contenga.
1.2.- PROCEDIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
1.2.1.- CARACTERIZACIN AMBIENTAL
Es indispensable para el tratamiento de slidos un diseo de
mdulos receptores de residuos adecuado a los requerimientos y
ubicacin de cada uno. Adems se necesita de un plan de educacin
ambiental dirigido a los productores y manipuladores de residuos,
que incluya el manejo de los materiales combustibles, que impliquen
algn riesgo ambiental.
1.2.2.- IDENTIFICACIN DE LOS COMPONENTES Y SUS INTER
RELACIONESLos componentes del proceso son los siguientes:
Generadores de Residuos: Referidos a cualquier proceso o
actividad que los produzca. Esta generacin concluye con el depsito
de los residuos en los medios de recoleccin.
Medios de recoleccin: Los mdulos receptores de residuos deben
ser apropiados a la composicin y caractersticas de los desechos
generados en cada lugar (tanto, lquido como slido), ya que es en el
origen donde se clasifican y segregan los distintos desechos.
Transporte: Proceso mediante el cual se trasladan los residuos
desde los puntos de recoleccin a lugares de acopio, disposicin
final o tratamiento, segn corresponda.
Tratamiento y Acopio: Lugar fsico donde se reciben, tratan y
acumulan todos aquellos desechos que por sus caractersticas y/o
volmenes no se pueden disponer inmediatamente. Todos los residuos
slidos tanto reciclables como degradables y las aguas sanitarias
van directamente a la disposicin final.
Todos los envases, contenedores, sistemas de transporte
utilizados y lugar de disposicin/almacenamiento, estarn demarcados
e identificados utilizando para ello el Cdigo de Colores de
Seguridad descrito en la Normativa vigente para el Proyecto.
Todo material almacenado estar identificado y rotulado con una
etiqueta que indique claramente el nombre de la sustancia,
caractersticas (corrosividad, reactividad, compatibilidad, etc.) y
el riesgo asociado. Se crear un archivo con el registro de todas
las sustancias que ingresen al proyecto, incluyendo volumen, fecha
y fabricante.
El almacenamiento se realizar en reas destinadas especficamente
a este fin, las cuales sern de acceso restringido y contarn con los
sistemas de contencin y prevencin de derrames que se estimen
necesarios segn el tipo de producto all almacenado. Todos los
lugares de almacenamiento contarn con sistemas de contencin de
derrames que eviten su infiltracin accidental al suelo, a napas
subterrneas o a red de alcantarillado. Los recintos de
almacenamiento sern completamente estancos. Al traspasar alguna
sustancia de un recipiente a otro se utilizarn los medios adecuados
para este fin.
NORMATIVA PARA EL ALMACENAJE DE RESIDUOS Se marcar cada envase
(tambores o barriles) con su etiqueta correspondiente al producto
que se almacena.
Los recipientes se mantendrn en buenas condiciones, y se
manejarn con el debido cuidado, adems aquellos que presenten
filtraciones o escapes, se reemplazarn por otro.
No se almacenarn basuras ni desechos peligrosos en recipientes,
en que exista riesgo de ruptura, escape corrosin u otra falla.
Los recipientes se mantendrn cerrados, excepto cuando se usen
para llenar o vaciar.
Se realizarn inspecciones peridicas para detectar escapes o
corrosin de los recipientes o estanques.
Se evitar el almacenamiento en el mismo lugar (recipiente) de
basuras que son incompatibles, esto es, que puedan generar
incendios o reaccin qumica incontrolable o que provoque descargas
nocivas al Medio Ambiente.
Se establecern distancias y zonas de seguridad para residuos que
contengan basura inflamable o reactiva.
1.3.- PLAN DE INSPECCIN PREVENTIVA
Se desarrollar un plan de inspeccin preventiva regular de los
tanques de almacenamiento orientado a prevenir y detectar posibles
fugas y/o derrames.
Se desarrollar un plan de revisin fuera de la hora, en este
caso, se capacitar a personal de guardia para detectar, enfrentar y
comunicar la ocurrencia de eventuales situaciones de
emergencia.
1.4.- PLAN DE CAPACITACIN
Se desarrollar un plan de capacitacin adecuado que incluir a los
usuarios (bodega de materiales) de productos peligrosos, el
personal que manipular estos desechos y el personal de guardia de
la Faena.
1.5.- MANUAL DE PRODUCTOS PELIGROSOS
Se entregar a los usuarios las herramientas necesarias para la
creacin de un Manual de Seguridad, el cual incluir informacin
respecto de todos los productos peligrosos utilizados y sus
desechos generados. La clasificacin de peligrosos y no peligrosos
se realizar de acuerdo a lo sealado en la Normativa Reguladora,
Institucional y Legal vigente.
1.6.- INFORME Y ARCHIVO
Se crear un sistema de registros adecuados que permita
certificar el adecuado cumplimiento con todas las pautas anteriores
as como la mantencin y revisin permanente de los planes de
Contingencia desarrollados para enfrentar situaciones de
emergencia. De igual manera se desarrollar e implementar un
registro de Incidentes y un Plan de Recordacin de Incidentes
orientado a detectar posibles condiciones inseguras y evitar su
repeticin.ANEXO 7
PROGRAMA DE CAPACITACIN
Montec Ltda., de acuerdo a sus Polticas de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, a los requerimientos del Mandante y
conforme a las leyes vigentes, dar capacitacin a todo el personal,
mediante participacin del Mandante, entidades de capacitacin,
Mutualidad Administradora del Seguro o por medios propios, tanto a
la Supervisin como a trabajadores en general, incluidas personal de
asesora, vendedores, proveedores, servicios y transporte,
consistentes en:
Curso Bsico de Prevencin de Riesgos para la Minera
Conceptos de Prevencin.
Elementos de Proteccin Personal.
Prevencin y Control de Incendios.
Primeros Auxilios.
Nociones de Higiene Industrial.
Legislacin Laboral Preventiva.
Reglamento de Seguridad Minera.
Estadsticas.
Medio Ambiente.
Conducta Preventiva.
Evaluacin.
Charla de Induccin Hombre Nuevo.
Polticas del Cliente
Seguridad.
Medio Ambiente.
Alcohol y Drogas
Riesgos asociados a Actividades Especficas y a Operaciones del
rea.
Uso de Elementos de Proteccin Personal especficos.
Permisos de Trabajo/Coordinacin/Bloqueos Fsicos.
Causas y consecuencias del Accidente / Ergonoma / Atencin de
Lesionados.
Programa de Control de Riesgos (Seis Procesos Claves).
Charlas Participativas.
Anlisis de Riesgos Trabajo (ART., Identificacin y Control de los
Riesgos)
Comunicacin de Cuasi Accidentes y Condiciones Inseguras.
Mejoramiento Conductual (Ciclos de Observacin de Conductas)
Entrenamiento para Conductores (cuando corresponda)
Conduccin en caminos interiores y carretera.
Entrenamiento Inicial Especfico para Supervisores
Tcnicas y mtodos de Supervisin para incrementar el control del
riesgo.
Taller sobre Uso de Herramientas de Prevencin de Riesgos (a
requerimiento)
Curso Bsico de Ergonoma.
Tcnicas para la interactuacin cmoda y eficiente del trabajador
con su medio ambiente.
Adems, de acuerdo a las necesidades operacionales y de
capacitacin de todo el personal, se establecer un Programa de
Capacitacin ajustado a dichas necesidades, mediante el concurso de
organismos de capacitacin autorizados, procurando la optimizacin de
las actividades, incrementando la productividad y aumentando el
control de los riesgos operacionales.
FORMULARIOSDERECHO A SABER (D.A.S)
REGISTRO CHARLA DE INDUCCION TRABAJADOR NUEVO
OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES ARTICULO 21
DECRETO SUPREMO N 40 LEY 16.744
EMPRESA
NOMBRE TRABAJADORRUT
CARGO A DESEMPEAR
REA/FAENA
FECHA
ACTA OBLIGACION DE INFORMAR
A travs de esta acta, declaro haber sido informado acerca de los
riegos que entraan las labores que desarrollare en mi trabajo, as
como las medidas preventivas que debo tomar para hacer de esto un
mtodo seguro de trabajo.
1.- Ley 16.744 de Accidentes del trabajo y Enfermedades
profesionales
2.- Decreto Supremo N 72 Modificado por D.S. N 132 " Seguridad
Minera "
3.- Decreto Supremo N 40 Ley 16.744 " De los Depto. de Seguridad
en Faena "
4.- Decreto N 50 Ley 16.744 " Informar de los Riesgos
Laborales"
5.- Decreto N 54 Ley 16.744 " De los Comits Paritarios de
Higiene y Seguridad "
6.- Decreto Supremo N 594 " Condiciones bsicas de Higiene y
Seguridad en lugares de Trabajo"
7.- Polticas de Seguridad y Salud de la Empresa
8.- Anlisis General del Reglamento Interno, Orden , Higiene y
Seguridad
9.- Generalidades del Programa de Prevencion de Riesgos Montec
Ltda.
10.-Documentacion para Anlisis y Exposicin de los
trabajadores
11.- Riesgos Especficos de la Obra
12.- Anlisis de las medidas de Seguridad que apuntan al
programa
13.- Programa de incentivos de la obra
14.- Exposicin de las Metas y Logros a alcanzar y la mecnica de
premiacin por logros alcanzados
15.- Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad
16.- Difusin de Reglas de Oro, difusin y cumplimiento de
conductas esperadas
INSTRUCTOR DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS
NOMBRE
CARGO
RUT
FIRMAFIRMA DEL TRABAJADOR
Procedimiento Prevencin de Riesgos
PT-GEN-012Programa de Control de Riesgos
CONTROL DE DOCUMENTOS
PREPARADOREVISADOREVISADOAPROBADO
Nombre
Cargo
Firma
Fecha
TOMA DE CONOCIMIENTO POR FLUOR CHILE S.A.
DEPARTAMENTONOMBREFIRMAFECHASTATUS
HSE
QA/QC
CONSTRUCCION
INGENIERIA
REVISADO POR SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A.
NOMBRECARGOFIRMAFECHASTATUS
CONSTRUCCION
SSOMA
PAGE