-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN TEMANGGUNG II
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 2.102.200.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 949.360.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 15 110.320.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Temanggung II 12 17.920.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Temanggung II 12 5.500.000,00 DAU
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan Kelurahan Temanggung II
57.000.000,00 DAUDrainase lingkungan RT.02/RW.07
10.000.000,00Rehab/pembangunan riol RW.06 7.000.000,00Saptitank
komunal RW.05 40.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Kelurahan Temanggung II
122.000.000,00 DAUPembuatan saluran limbah dan aspal jalan RW.07 1
paket 62.000.000,00Peningkatan Jalan Rt. 01 Rt. 05 Rt. 06 RW 01
Lingk. Pandean Kel. Temanggung II Lingkungan Pandean Kelurahan
Temanggung II200 meter 60.000.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Kelurahan Temanggung
II 106.000.000,00 DAUPagar makam kuwelan RW.01
13.000.000,00Senderan/talud kali Jambe RW.03 93.000.000,00
401.18.011 Rehab Balai/Gedung Kelurahan Temanggung II
99.300.000,00 DAURehab balai serbauna Tahap II RW.07
23.000.000,00Penyemmpurnaan bala RW RW.04 20.000.000,00Penataan
halaman balai kelurahan RW.01 56.300.000,00
401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan Kelurahan Temanggung II 53.000.000,00 DAUPembangunan
bank sampah RW.02 53.000.000,00
401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini 60.320.000,00 DAU401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana
kesenian Kelurahan Temanggung II 54.000.000,00 DAU
Pengadaan sound system RW.06 6.000.000,00Pengadaan alat rebana
RW.06 10.000.000,00Kesenian kuda lumping RW.06
13.000.000,00Pengadaan Sound System RW 02 5.000.000,00Bantuan
peralatan tenda / tratak untuk masyarakat RW 07 20.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Kelurahan
Temanggung II 60.000.000,00 DAUPembangunan lapangan olah raga Tahap
II RW.01 60.000.000,00
401.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan
140.000.000,00 DAURehab TPA Nururohim dan Pemb. TPQ Darul Akrom RW.
06 RW.06 2 paket 140.000.000,00
401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
Kelurahan Temanggung II 14.000.000,00 DAUBantuan Peralatan posyandu
Kelurahan Temanggung II 14.000.000,00
401.18.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 50.000.000,00
DAUPemb.Rumah Lagan Kauman Temanggung (P) Kauman Temanggung
50.000.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
272.340.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Temanggung II 12 27.740.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Temanggung II 1 15.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Temanggung II 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
Kelurahan Temanggung II 12 199.800.000,00 DAU
Pelatihanan pengelolaan sampah Kel. Temanggung II
2.550.000,00Pelatihan ketrampilan menjahit Kel. Temanggung II
6.900.000,00Pelatihan administrasi PKK Kel. Temanggung II
2.500.000,00Bantuan operasional lembaga kelurahan Kel. Temanggung
II 29.050.000,00Honor kelembagaan kelurahan Kel. Temanggung II
158.800.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Temanggung II 2 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
peningkatan kesejahteraan masyarakatKelurahan Temanggung II 1
15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
126.400.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Temanggung II 12
10.500.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihandan upah tenaga kebersihan
Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Temanggung II 12 7.700.000,00 DAU407.02.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan
dan
penggandaanKelurahan Temanggung II 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Temanggung II 12
1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Temanggung II 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Temanggung II 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan
dinas
dalam daerahKelurahan Temanggung II 12 10.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.02] Kelurahan Temanggung II
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Temanggung II 12 70.000.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
752.000.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Temanggung II 5 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Temanggung II 2 15.000.000,00
DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKelurahan Temanggung II 12 8.250.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Temanggung II 12 6.600.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Temanggung II 12 3.300.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Temanggung II 12 3.850.000,00 DAU
407.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya
Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
1 700.000.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Temanggung II 7 2.100.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.01] Kelurahan Temanggung I
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN TEMANGGUNG I
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.644.470.100,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.156.150.100,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 10 224.240.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan sarana
Kelurahan Temanggung I 12 16.960.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Temanggung I 12 5.500.000,00 DAU
401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan
75.000.000,00 DAUPembangunan penampungan air bersih Lingkungan
Brojolan Timur 75.000.000,00
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan 28.500.000,00 DAUPembangunan
drainase Lingkungan Batan RW 005 12.500.000,00Pembangunan drainase
Lingkungan Puntuksari RW 008 16.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 510.733.600,00
DAUPengaspalan jalan lingkungan Lingkungan Brojolan Barat RW.001 2m
x
300mPaket 87.000.000,00
Betonissasi Lingkungan Padangan (( RT001.003,004,0050
1 Paket 165.000.000,00
Pagar Pengaman RT 7 375m2 Paket 25.000.000,00Betonissasi &
Pavingisasi RT 3 2 Paket 200.533.600,00Pengaspalan jalan lingkungan
RW 6 1 Paket 18.000.000,00Betonisasi RT 3 RT 2 1 Paket
15.200.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 99.200.000,00
DAUPembangunan Senderan Talud RT 5 RW 2 23.400.000,00Talud Pembatas
Makam RT 4 25.800.000,00Pembangunan Pagar Pengaman (A) Brojolan
Barat RT 3 RW 1 Temanggung I 50.000.000,00
401.18.011 Rehab Balai/Gedung 83.400.000,00 DAURehab Balai RW 1
RW 1 30.000.000,00Pembangunan tembok pembatas makam RW 2
27.500.000,00Rehab Rumah Bandoso RT 4 16.000.000,00Pos Gardu RW 6
9.900.000,00
401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan RT.004/ RW.001 Temanggung I 37.616.500,00 DAU401.18.026
Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 75.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.01] Kelurahan Temanggung I
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Sound System (A) Brojolan Barat RT 6 RW 1 Temanggung I
75.000.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
297.220.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Temanggung I 12 24.820.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Temanggung I 1 12.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Temanggung I 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
Kelurahan Temanggung I 12 230.600.000,00 DAU
Honor Ketua RT,RW KELURAHAN TEMANGGUNG I 96.000.000,00Honor Guru
Tk, Paud KELURAHAN TEMANGGUNG I 10.800.000,00Honor LPMK KELURAHAN
TEMANGGUNG I 3.600.000,00Honor PKK Kelurahan KELURAHAN TEMANGGUNG I
12.000.000,00Honor Kader Yandu KELURAHAN TEMANGGUNG I
19.200.000,00Honor PKK RW KELURAHAN TEMANGGUNG I 7.200.000,00Honor
FKD KELURAHAN TEMANGGUNG I 1.800.000,00Piala Hadiah Lomba KELURAHAN
TEMANGGUNG I 6.200.000,00Operasional Lembaga Kemasyarakatan
KELURAHAN TEMANGGUNG I 19.450.000,00Uang Hadiah Lomba KELURAHAN
TEMANGGUNG I 2.250.000,00Operasional Lembaga Kemasyarakatan
KELURAHAN TEMANGGUNG I 10.000.000,00Uang Saku Perserta Lomba
tingkat Kecamatan pemuda dan seni KELURAHAN TEMANGGUNG I
6.600.000,00Hadiah Lomba Jalan Santi KELURAHAN TEMANGGUNG I
35.500.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Temanggung I 2 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
Kelurahan Temanggung I 12 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Temanggung I 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
102.300.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Temanggung I 12
8.000.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Temanggung I 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Temanggung I 12 7.700.000,00 DAU407.02.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan
dan
penggandaanKelurahan Temanggung I 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Temanggung I 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Temanggung I 12
1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Temanggung I 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Temanggung I 5.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.01] Kelurahan Temanggung I
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah
Kelurahan Temanggung I 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Temanggung I 12 48.400.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
86.400.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Temanggung I 6 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Temanggung I 2 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung gedung gedung kantorKelurahan Temanggung I 1
30.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas
Kelurahan Temanggung I 12 11.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Temanggung I 12 6.600.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Temanggung I 12 4.400.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Temanggung I 12 4.400.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Temanggung I 8 2.400.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.10] Kelurahan Tlogorejo
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN TLOGOREJO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.617.900.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.187.140.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 2 254.400.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
KELURAHAN TLOGOREJO 12 19.840.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
KELURAHAN TLOGOREJO 12 5.500.000,00 DAU
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan KELURAHAN TLOGOREJO
115.000.000,00 DAUPembangunan drainase arw 01 Rw 01
30.000.000,00Pembangunan Drainase RT 1 & 1 RW IV
50.000.000,00Drainase Limbah MC Umum RW 05 RT 01-03 RW V
35.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 160.000.000,00
DAUBetonisasi jalan ke Balai RW 03 RT 02 RW III 450m m
35.000.000,00Betonisasi jalan kampung RW 03 RW IV 199 m meter
75.000.000,00Pembangunan Jalan Usaha Tani Lingk. Karang Seneng
Lingk. Karang Seneng Kel. Tlogorejo Kec.
Temanggung- - 50.000.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Pembangunan pagar
keliling, rumahkeranda dan gapura makam dansenderan sepancing
Kelurahan tlogorejo 2 250.000.000,00 DAU
Senderan Sepancing RT 03 RW II 25.000.000,00Pembangunan pagar
keliling, rumah keranda dan gapura makam Makam bejen RW IV
225.000.000,00
401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan Kelurahan Tlogorejo 30.000.000,00 DAU401.18.018
Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini KELURAHAN
TLOGOREJO 60.000.000,00 DAU
Rehab Gedung PAUD Kelurahan tlogorejo 60.000.000,00401.18.019
Pengembangan sarana dan prasarana kesenian KELURAHAN TLOGOREJO
10.000.000,00 DAU
Pembelian Alat Rebana RW IV 10.000.000,00401.18.020 Pengembangan
sarana dan prasarana perpustakaan KELURAHAN TLOGOREJO 15.000.000,00
DAU
Pengadaan perpustakaan PKK Kelurahan tlogorejo
15.000.000,00401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga
KELURAHAN TLOGOREJO 2.000.000,00 DAU
Alat olahraga (Bola voly & Kaki) RW V 2.000.000,00401.18.024
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu KELURAHAN
TLOGOREJO 41.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.10] Kelurahan Tlogorejo
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Peralatan Masak Posyandu PKK RW V 5.000.000,00Pengadaan sarpras
posyandu Kelurahan tlogorejo 30.000.000,00PMT Balita dan PMT Lansia
Kelurahan tlogorejo 6.000.000,00
401.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan
Kelurahan Tlogorejo 224.400.000,00 DAU
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
232.560.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
KELURAHAN TLOGOREJO 12 16.060.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
KELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
KELURAHAN TLOGOREJO 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
KELURAHAN TLOGOREJO 12 171.700.000,00 DAU
Honorarium Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TLOGOREJO
104.400.000,00Kegiatan HUT RI KELURAHAN TLOGOREJO
10.000.000,00Kegiatan Hari Ibu KELURAHAN TLOGOREJO
3.000.000,00Kegiatan Pengajian Halal bi Halal KELURAHAN TLOGOREJO
5.000.000,00Kegiatan Pawai Taaruf KELURAHAN TLOGOREJO
2.000.000,00Kegiatan Rapat Rapat KELURAHAN TLOGOREJO
2.000.000,00Kegiatan PKK KELURAHAN TLOGOREJO 5.000.000,00Kegiatan
FKK KELURAHAN TLOGOREJO 3.000.000,00Kegiatan Linmas KELURAHAN
TLOGOREJO 6.000.000,00Kegiatan FKD KELURAHAN TLOGOREJO
3.000.000,00Kegiatan Karang Taruna KELURAHAN TLOGOREJO
2.000.000,00Kegiatan Rakor Posyandu KELURAHAN TLOGOREJO
1.200.000,00Pengadaan Pakaian Linmas KELURAHAN TLOGOREJO
10.000.000,00Pelatihan Perpustakaan KELURAHAN TLOGOREJO
4.300.000,00Pelatihan Memandikan Jenazah KELURAHAN TLOGOREJO
3.500.000,00Pelatihan ternak ayam kampung KELURAHAN TLOGOREJO
3.900.000,00Pelatihan Merawat Jenazah KELURAHAN TLOGOREJO
3.400.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan KELURAHAN TLOGOREJO 1 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
peningkatan kesejahteraan rakyatKELURAHAN TLOGOREJO 1
15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
KELURAHAN TLOGOREJO 1 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
104.200.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKELURAHAN TLOGOREJO 12
9.900.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan KELURAHAN TLOGOREJO 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor KELURAHAN TLOGOREJO 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKELURAHAN TLOGOREJO 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik KELURAHAN
TLOGOREJO 12 3.300.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.10] Kelurahan Tlogorejo
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan danperaturan
perundang-undangan
KELURAHAN TLOGOREJO 12 1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
KELURAHAN TLOGOREJO 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah
KELURAHAN TLOGOREJO 12 5.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
KELURAHAN TLOGOREJO 10.000.000,00 DAU407.02.020 Penyediaan jasa
pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga
kerja dan uang lemburKELURAHAN TLOGOREJO 12 48.400.000,00
DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
91.900.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor KELURAHAN TLOGOREJO 1 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor tersedianya sarpras pendukung KELURAHAN TLOGOREJO 1
30.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKELURAHAN TLOGOREJO 12 16.500.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
KELURAHAN TLOGOREJO 12 6.600.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
KELURAHAN TLOGOREJO 12 4.400.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
KELURAHAN TLOGOREJO 12 4.400.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKELURAHAN TLOGOREJO 7 2.100.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.18] Kelurahan Walitelon Selatan
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN WALITELON SELATAN
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.642.590.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.162.740.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 10 249.890.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Walitelon Selatan 12 19.160.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Walitelon Selatan 12 5.500.000,00 DAU
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan 155.000.000,00 DAUPembangunan
drainase RW 06 50.000.000,00Pembangunan drainase RT 02 RW 09 &
Rw 03 Lingkungan Weru RT 02 RW 09 2 paket 105.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 364.890.000,00
DAUPembangunan jalan lingkar RW 01 RT 03 RW 01
100.000.000,00Pembangunan jalan lingkungan RT 03 RW 03 2 paket
164.890.000,00Pembangunan betonisasi jalan RT 02 RW 04
50.000.000,00Betonisasi Lingkungan Jetis Kelurahan Walitelon
Temanggung Jetis Kelurahan Walitelon Temanggung - -
50.000.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Senderan Makam Rw 01
50.000.000,00 DAU401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana
persampahan lingkungan Rw 01 Sampai Rw 09 Dan Brajan 30.000.000,00
DAU401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini Taman Bermain Paud Rumpun Melati
Rt 03 Rw 01 Lingkungan Tepungsari50.000.000,00 DAU
401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga
75.000.000,00 DAUPembangunan lanjutan pagar lapangan RT 02 RW 08
75.000.000,00
401.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 50.000.000,00
DAUPembangunan gedung TPQ RT 01 RW 08 50.000.000,00
401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
106.000.000,00 DAUPembangunan bangunan Posyandu RT 03 RW 02
79.000.000,00Pengadaan meja kursi Posyandu RW 01 S/d RW 09
27.000.000,00
401.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan
7.300.000,00 DAUPengadaan kursi tunggu dan dipan pos kesehatan
Kantor Kelurahan Walitelon Selatan 7.300.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
252.450.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.18] Kelurahan Walitelon Selatan
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan, ketentramandan
ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Walitelon Selatan 12 18.250.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Walitelon Selatan 1 12.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Walitelon Selatan 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
Kelurahan Walitelon Selatan 12 192.400.000,00 DAU
Honor kelembagaan Kelurahan Kelurahan Walitelon Selatan
132.400.000,00operasional kelembagaan Kelurahan Walitelon Selatan
30.000.000,00Pelatihan pengelolaan persampahan Kelurahan Walitelon
Selatan 30.000.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Walitelon Selatan 2 4.000.000,00
DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat
Terlaksananya fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
Kelurahan Walitelon Selatan 12 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
145.200.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Walitelon Selatan
12 7.700.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Walitelon Selatan 12 7.700.000,00 DAU407.02.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan
dan
penggandaanKelurahan Walitelon Selatan 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan
dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Walitelon Selatan 12
1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Walitelon Selatan 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Walitelon Selatan 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan
dinas
dalam daerahKelurahan Walitelon Selatan 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Walitelon Selatan 12 91.600.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
79.800.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Walitelon Selatan 6 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Walitelon Selatan 2 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung gedung gedung kantorKelurahan Walitelon Selatan 1
30.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas
Kelurahan Walitelon Selatan 12 5.500.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.18] Kelurahan Walitelon Selatan
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Walitelon Selatan 12 6.600.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Walitelon Selatan 12 3.300.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Walitelon Selatan 12 4.400.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Walitelon Selatan 8 2.400.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.19] Kelurahan Walitelon Utara
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN WALITELON UTARA
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.693.924.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.187.520.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Temanggung 12 0,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Walitelon Utara 12 17.720.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Walitelon Utara 12 5.500.000,00 DAU
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan 75.000.000,00 DAUDrainase
Lingkungan RW 03 75 m 75.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan Jalan Lingkungan 1
155.000.000,00 DAUPengaspalan Jalan RW 04 85.000.000,00Betonisasi
Jalan RW 04 70.000.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Senderan Talud
Lingkungan 1 80.000.000,00 DAUSenderan irigasi Sengapon RW 07
40.000.000,00Senderan Irigasi Lingkungan RW 07 40.000.000,00
401.18.011 Rehab Balai/Gedung Rehab balai RW Lingkungan 1
125.000.000,00 DAUBalai RW RW 03 75.000.000,00Pembangunan Lanjutan
Balai RW. Lingk Jetisan Kel. Walitelom Utara Kec. Temanggung (P)
Lingk Jetisan Kel. Walitelom Utara Kec.
Temanggung50.000.000,00
401.18.017 Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
100.000.000,00 DAUSarpras Kampung Dolanan RW 02` 1 paket
100.000.000,00
401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini pembangunan PAUD dan TK 1 35.000.000,00 DAUPengadaan Drum Band
TK RW 04 25.000.000,00Pengadaan APE PAUD RW 04 10.000.000,00
401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Sarpras
Kesenian 1 45.000.000,00 DAUPengadaan Alat Rebana RW 02
5.000.000,00Pengadaan Alat Rebana RW 03 10.000.000,00Pengadaan Alat
Rebana RW 07 10.000.000,00Pengadaan Alat Rebana RW 08
10.000.000,00Pengadaan Sound System RW 09 10.000.000,00
401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan
sarpras perpustakaan 1 5.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.19] Kelurahan Walitelon Utara
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan buku perpustakaan RW 02` 5.000.000,00401.18.021
Pengembangan sarana dan prasarana olah raga sarpras olahraga 1
69.300.000,00 DAU
Perataan lapangan Olahraga RW 04 69.300.000,00401.18.024
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu sarpras posyandu 1
40.000.000,00 DAU
Pengadaan alat kesehatan RW 01 10.000.000,00Pengadaan alat
kesehatan RW 04 10.000.000,00Pengadaan alat kesehatan RW 05
10.000.000,00Pengadaan alat kesehatan RW 06 10.000.000,00
401.18.027 Pembangunan Talud Terlaksananya pembangunan
taludirigasi
1 435.000.000,00 DAU
Pembangunan Talud Irigasi Walitelon utara (M) Walitelon Utara
435.000.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
265.810.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 19.710.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 12.500.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
KELURAHAN WALITELON UTARA 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 203.800.000,00 DAU
Honor LPMK Kelurahan 1.800.000,00Honor PKK Kelurahan
25.200.000,00Honor Karang Taruna Kelurahan 1.800.000,00Honor Linmas
Kelurahan 2.400.000,00Honor RT / RW Kelurahan 86.400.000,00Kegiatan
HUT RI Kelurahan 20.000.000,00Study Lapangan Lembaga Masyarakat
Kelurahan 15.000.000,00Operasional PAUD dan TK Kelurahan
12.000.000,00Oprasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
39.200.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan KELURAHAN WALITELON UTARA 1 4.000.000,00
DAU401.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat
Terlaksananya fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
136.644.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKELURAHAN WALITELON UTARA
12 7.810.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor KELURAHAN WALITELON UTARA 12 7.700.000,00 DAU407.02.011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan
dan
penggandaanKELURAHAN WALITELON UTARA 12 6.600.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.19] Kelurahan Walitelon Utara
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik KELURAHAN
WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan
dan
peraturan perundang-undanganKELURAHAN WALITELON UTARA 12
1.500.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Walitelon Utara 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan
dinas
dalam daerahKELURAHAN WALITELON UTARA 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 82.934.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
101.450.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKELURAHAN WALITELON UTARA 12 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor KELURAHAN WALITELON UTARA 12 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor tersedianya sarpras pendukung Kelurahan Walitelon Utara 1
50.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKELURAHAN WALITELON UTARA 12 6.600.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 8.250.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
KELURAHAN WALITELON UTARA 12 3.300.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.500.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKELURAHAN WALITELON UTARA 7 2.500.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.07] Kelurahan Banyuurip
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN BANYUURIP
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.617.065.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.120.840.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 12 217.780.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Banyuurip 12 15.480.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Banyuurip 12 5.500.000,00 DAU
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan Terbangunnya drainase lingkungan
Kelurahan Banyuurip 1 0,00 DAU401.18.009 Pembangunan Senderan
lingkungan Kelurahan Banyuurip 347.780.000,00 DAU
Pembangunan Pagar Keliling Makam Kembang RW 03 dan RW 04 175 m
80.000.000,00Senderan Talud dan Senderan Jalan RW 04 2 paket
267.780.000,00
401.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan
Terbangunnya Penerangan Jalan Kelurahan Banyuurip 1 50.000.000,00
DAUPenerangan Jalan RW 04 50.000.000,00
401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan Tersedianya Tempat Sampah Kelurahan Banyuurip 1
50.000.000,00 DAUPengadaan Tempat Sampah RW 04 50.000.000,00
401.18.015 Penghijauan lingkungan Tersedianya Ruang Terbuka
Hijau Kelurahan Banyuurip 2 61.800.000,00 DAURTH RW 01 s/d RW 04
46.800.000,00Penyediaan Pot Bunga RT 01 s/d RT 06 RW 03
15.000.000,00
401.18.017 Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
Terbangunnya Taman Lingkungan Kelurahan Banyuurip 1 25.000.000,00
DAUTaman Bermain RT 03 RW 03 25.000.000,00
401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini Tersedianya Sarana dan PrasaranaPAUD
Kelurahan Banyuurip 1 10.000.000,00 DAU
Operasional PAUD RT 03 RW 03 10.000.000,00401.18.019
Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Tersedianya Sarana dan
Prasarana
Kesenian RebanaKelurahan Banyuurip 1 37.500.000,00 DAU
Kesenian Rebana RW 02 37.500.000,00401.18.021 Pengembangan
sarana dan prasarana olah raga Terbangunnya Sarana dan
Prasarana
Olahraga yang memadaiKelurahan Banyuurip 1 150.000.000,00
DAU
Pondasi Lapangan Sepak Bola RW 03 150.000.000,00401.18.024
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Tersedianya Sarana
dan Prasarana
PosyanduKelurahan Banyuurip 1 75.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.07] Kelurahan Banyuurip
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Posyandu Kel. Banyuurip 75.000.000,00401.18.076 Pembangunan
Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan RT 02/RW 02
Kel Banyuurip 75.000.000,00 DAU
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
287.240.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Banyuurip 12 20.440.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Banyuurip 1 45.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Banyuurip 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
KELURAHAN BANYUURIP 12 192.000.000,00 DAU
Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Banyuurip
112.000.000,00Operasional Kelembagaan Kelurahan Banyuurip
70.000.000,00Pelatihan dan bantuan peralatan untuk masyarakat
Kelurahan Banyuurip 10.000.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Banyuurip 2 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
Kelurahan Banyuurip 2 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Banyuurip 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
105.605.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Banyuurip 12
11.305.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Banyuurip 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Banyuurip 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKelurahan Banyuurip 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Banyuurip 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Banyuurip 12 1.500.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Banyuurip 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Banyuurip 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan
dinas
dalam daerahKelurahan Banyuurip 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Banyuurip 12 48.400.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
101.280.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Banyuurip 4 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Banyuurip 4 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor Kelurahan Banyuurip 50.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.07] Kelurahan Banyuurip
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas
Kelurahan Banyuurip 12 6.650.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
KELURAHAN BANYUURIP 12 6.650.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Banyuurip 12 3.990.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Banyuurip 12 3.990.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Banyuurip 7 2.100.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.03] Kelurahan Butuh
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN BUTUH
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.731.870.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.267.800.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 7 251.480.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Butuh 12 15.040.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Butuh 12 5.500.000,00 DAU
401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan
50.000.000,00 DAUPembuatan Septictank Komunal Rt. 04 Rw. 03
25.000.000,00Pembuatan Septictank Komunal Rt. 03 Rw. 04
25.000.000,00
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan 264.100.000,00 DAUPembangunan
Drainase jalan Rt. 01 Rw. 01 1 Paket 40.000.000,00Pembangunan
Drainase jalan Rt. 01 , 02 , dan Rt. 03 Rw. 03 1 Paket
75.000.000,00Pembangunan Drainase jalan Rt. 02 dan Rt. 03 Rw. 04 2
Paket 99.100.000,00Rehabilitasi Drainase Rt. 01 dan rt . 02 Rw. 06
1 Paket 50.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 210.000.000,00
DAUBetonisasi Jalan Rt. 05 Rw. 02 60.000.000,00Rehabilitasi jalan
Cendrawasih Rt. 02 Rw. 04 100.000.000,00Betonisasi Jetis Rt. 05 Rw.
01 Kel. Butuh Kec. Temanggung (P) Jetis Kelurahan Butuh
50.000.000,00
401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan RW 002 Kel Butuh 40.200.000,00 DAU401.18.014 Pengadaan
Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 25.000.000,00
DAU
Budidaya Lele Rt. 06 Rw. 02 25.000.000,00401.18.019 Pengembangan
sarana dan prasarana kesenian 60.000.000,00 DAU
Pengadaan tratak Rw. 01 40.000.000,00Pengadaan Pakaian Kesenian
Tari Tradisional Kelurahan 20.000.000,00
401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga
31.300.000,00 DAUPengadaan Pakaian Olah Raga Kelurahan
16.300.000,00Seragam Linmas Kelurahan 15.000.000,00
401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
53.000.000,00 DAUSeragam PKK Kelurahan 8.000.000,00Pengadaan
Peralatan Kesehatan/Alkes untuk Posyandu Kelurahan
40.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.03] Kelurahan Butuh
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan tempat cuci tangan Posyandu 5.000.000,00401.18.029
Pembangunan Gapuro Kel. Butuh 108.749.000,00 DAU401.18.039
Pembangunan Gedung/Balai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
103.431.000,00 DAU
pembangunan tempat lagan kali bendo dan Pembangunan Green House
kelurahan butuh kecamatan temanggung 1 1kegiatan
103.431.000,00
401.18.076 Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan tempat lagan kali bendo kelurahanbutuh
50.000.000,00 DAU
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
248.980.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Butuh 12 18.980.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Butuh 1 14.400.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Butuh 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
Kelurahan Butuh 12 185.800.000,00 DAU
Kegiatan Peringatan HUT RI KELURAHAN BUTUH 20.000.000,00Bantuan
Kepada Posyandu 6 RW ( PMT ) KELURAHAN BUTUH
21.600.000,00Peningkatan Kapasitas Kelembagaan ( Study Lapangan /
Pelatihan ) KELURAHAN BUTUH 13.400.000,00Operasional Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan KELURAHAN BUTUH 15.000.000,00Honorarium
Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BUTUH 115.800.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Butuh 2 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
Kelurahan Butuh 1 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Butuh 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
105.850.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Butuh 12
11.550.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Butuh 12 3.300.000,00 DAU407.02.010
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kelurahan Butuh 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKelurahan Butuh 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Butuh 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Butuh 12 1.500.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Butuh 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Butuh 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas
dalam daerahKelurahan Butuh 12 10.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.03] Kelurahan Butuh
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Butuh 12 48.400.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
106.840.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Butuh 5 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Butuh 2 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung gedung gedung kantorKelurahan Butuh 1 50.000.000,00
DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor danrumah dinas
Kelurahan Butuh 12 11.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Butuh 12 7.920.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Butuh 12 3.960.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Butuh 12 3.960.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Butuh 8 2.400.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.15] Kelurahan Giyanti
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN GIYANTI
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.824.430.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.356.920.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 15 258.480.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Giyanti 12 15.160.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Giyanti 12 5.500.000,00 DAU
401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan
50.000.000,00 DAURehab MCK Lingk. Depok Rt. 02 Rw. 06 Kel. Giyanti
Kec. Temanggung (P) Lingkungan Depok Kelurahan Giyanti
50.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 668.300.000,00
DAUBetonisasi Jalan RT. 01/01 160.000.000,00Betonisasi Jalan RT.
01/02 100.000.000,00Betonisasi Jalan RW. 03
100.000.000,00Betonisasi Jalan RW. 06 46.000.000,00Betonisasi Jalan
SD Muhammadiyah 1 61.300.000,00Betonisasi Jalan RW. 04
26.000.000,00PEMBANGUNAN RABAT JALAN LINGKUNGAN GEMOH (PENGHUBUNG
RT 01 DAN RT 07) (P) GIYANTI 50.000.000,00Pembangunan Senderaan dan
Pengaman Jalan RT.01 RW.03 Kelurahan Giyanti Kec. Temanggung (P)
RT.01 RW.03 Kelurahan Giyanti Kec.
Temanggung125.000.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Lapangan Sepak Bola
Kel. Giyanti 258.480.000,00 DAU401.18.013 Pengembangan sarana dan
prasarana persampahan lingkungan 44.000.000,00 DAU
Pengadaan Tong sampah RW. 03 7.000.000,00Pengadaan Tong sampah
RW. 05 10.000.000,00TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sewilayah
Kelurahan 27.000.000,00
401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian
15.000.000,00 DAUAlat komunikasi/ sound system RW. 01
15.000.000,00
401.18.022 Pembangunan sanggar belajar lingkungan 10.000.000,00
DAUPembelian Peralatan Pembuatan Roti RW. 01 10.000.000,00
401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
Kelurahan Giyanti 32.000.000,00 DAUSarpras Posyandu RW. 01
7.000.000,00Sarpras Posyandu RW. 03 8.000.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.15] Kelurahan Giyanti
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Sarpras Posyandu RW. 05 8.000.000,00Sarpras Posyandu RW. 06
5.000.000,00Timbangan bayi RW. 06 1.000.000,00Kursi Roda RW. 06
3.000.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
241.860.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Giyanti 12 16.060.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Giyanti 1 15.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Giyanti 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
Kelurahan Giyanti 12 181.000.000,00 DAU
Honorarium Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GIYANTI
111.000.000,00Operasional Bank Sampah KELURAHAN GIYANTI
10.000.000,00Kegiatan Lomba K4/ gebyar Ligkungan KELURAHAN GIYANTI
20.000.000,00Kegiatan Lomba Balita Sehat KELURAHAN GIYANTI
5.750.000,00Kegiatan Kursus Pelatihan KELURAHAN GIYANTI
10.000.000,00Operasional Kegiatan LPMK/KT/PKK KELURAHAN GIYANTI
20.750.000,00Sarasehan Takbir Keliling KELURAHAN GIYANTI
3.500.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Giyanti 1 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
Kelurahan Giyanti 1 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Giyanti 1 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
120.450.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Giyanti 12
9.350.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Giyanti 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKelurahan Giyanti 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Giyanti 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Giyanti 12 1.500.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Giyanti 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Giyanti 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas
dalam daerahKelurahan Giyanti 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Giyanti 12 65.200.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.15] Kelurahan Giyanti
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
103.100.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Giyanti 12 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Giyanti 12 15.000.000,00
DAU407.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung
kantor tersedianya sarpras pendukung Kelurahan Giyanti 1
50.000.000,00 DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKelurahan Giyanti 12 8.250.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Giyanti 12 8.250.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Giyanti 12 3.300.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.100.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Giyanti 7 2.100.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.05] Kelurahan Jampirejo
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN JAMPIREJO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.497.354.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.025.520.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 5 222.170.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Jampirejo 12 20.680.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Jampirejo 12 5.500.000,00 DAU
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan Terlaksananya Pembangunan
drainaseperkampungan/perumahan/lingkungan
Kelurahan Jampirejo 1 75.000.000,00 DAU
Drainase RW 1 Kel.Jampirejo 75.000.000,00401.18.006 Pembangunan
jalan lingkungan Terlaksananya Pembangunan jalan
lingkunganKelurahan Jampirejo 1 100.000.000,00 DAU
Pembangunan Jalan Beton RT 5 RW 5 Kel.Jampirejo
100.000.000,00401.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan
Terlaksananya Pembangunan gorong-
gorong lingkunganKelurahan Jampirejo 1 40.000.000,00 DAU
Perbaikan Gorong-gorong RW 4 Kel.Jampirejo
40.000.000,00401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan Kelurahan
Jampirejo 289.778.000,00 DAU
Pembangunan Senderan Makam Segrogol RW 3 Kel.Jampirejo 1 Paket
100.000.000,00Senderan Jalan RT 4 RW 6 2 Paket 189.778.000,00
401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini Terlaksananya Pembangunan PAUD /TK Kelurahan Jampirejo 1
12.500.000,00 DAUPemenuhan Sarpras PAUD PAUD Kel.Jampirejo
12.500.000,00
401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Kelurahan
Jampirejo 141.892.000,00 DAUPemenuhan Sarpras Kesenian Topeng Ireng
Kel.Jampirejo 26 Buah 27.000.000,00Pemenuhan Sarpras Kesenian
Budaya Kel.Jampirejo 2 Set 114.892.000,00
401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan
Terlaksananya Pengembangan saranadan prasarana perpustakaan
Kelurahan Jampirejo 1 7.500.000,00 DAU
Pemenuhan Sarpras Perpustakaan Kel.Jampirejo
7.500.000,00401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga
Terlaksananya Pengembangan sarana
dan prasarana olah ragaKelurahan Jampirejo 1 6.000.000,00
DAU
Pemenuhan Sarpras Kelompok Olah Raga Kel.Jampirejo
6.000.000,00401.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan
Terlaksananya Pembangunan sanggar
Tempat Pendidikan Al-Qur’anKelurahan Jampirejo 2 62.500.000,00
DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.05] Kelurahan Jampirejo
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Gedung TPQ RT 1 RW 2 Kel.Jampirejo
50.000.000,00Pemenuhan Sarpras TPQ Kel.Jampirejo 12.500.000,00
401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
Terlaksananya Pengadaan sarana danprasarana Posyandu/Posbindu
Kelurahan Jampirejo 1 42.000.000,00 DAU
Pemenuhan Sarpras Posyandu Lansia dan Balita Kel.Jampirejo
42.000.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
311.950.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Jampirejo 12 25.550.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Jampirejo 1 18.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatan
Kelurahan Jampirejo 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
Kelurahan Jampirejo 12 238.600.000,00 DAU
Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jampirejo
138.600.000,00Honorarium Narasumber Kelurahan Jampirejo
2.500.000,00Lomba HUT 17 Agustus Kelurahan Jampirejo
2.000.000,00ATK / Cetak / Dekorasi Bahan Pelatihan, Sewa Panggung,
Sound Hiburan Kelurahan Jampirejo 46.740.000,00Pembinaan Remaja dan
Sosialisasi Narkoba Kelurahan Jampirejo 2.500.000,00Pelatihan Tata
Boga Kelurahan Jampirejo 3.500.000,00Pelatihan kesekretariatan PPK
dan buku adm Kelurahan Jampirejo 2.500.000,00Pelatihan batik ciprat
Kelurahan Jampirejo 3.500.000,00Pelatihan/pemanfaatan halaman/urban
farming Kelurahan Jampirejo 3.500.000,00study lapangan kelurahan
pemenang lomba TK nasional Kelurahan Jampirejo
12.500.000,00Operasional lembaga kemasyarakatan di Kelurahan
Kelurahan Jampirejo 20.760.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Jampirejo 1 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan
keagamaan dan terlaksananyapembinaan kerukunan antar
umatberagama
Kelurahan Jampirejo 1 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
Kelurahan Jampirejo 1 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
104.384.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Jampirejo 12
9.350.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Jampirejo 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKelurahan Jampirejo 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Jampirejo 12 1.500.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Jampirejo 12 8.500.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.05] Kelurahan Jampirejo
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Jampirejo 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan
dinas
dalam daerahKelurahan Jampirejo 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
Kelurahan Jampirejo 12 49.134.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
53.100.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Jampirejo 1 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Jampirejo 1 15.000.000,00
DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKelurahan Jampirejo 12 11.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Jampirejo 12 5.500.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Jampirejo 12 3.300.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.400.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKelurahan Jampirejo 8 2.400.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.04] Kelurahan Jampiroso
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN JAMPIROSO
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.592.865.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.140.560.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 10 262.640.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
Kelurahan Jampiroso 12 17.880.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
Kelurahan Jampiroso 12 5.500.000,00 DAU
401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan
Kelurahan Jampiroso RW.04 235.000.000,00 DAU401.18.006 Pembangunan
jalan lingkungan Kelurahan Jampiroso 42.300.000,00 DAU401.18.008
Pembangunan gorong-gorong lingkungan Kelurahan Jampiroso
150.000.000,00 DAU401.18.011 Rehab Balai/Gedung Kelurahan Jampiroso
50.000.000,00 DAU401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan
anak usia dini Kelurahan Jampiroso 13.400.000,00 DAU401.18.019
Pengembangan sarana dan prasarana kesenian Kelurahan Jampiroso
41.100.000,00 DAU
Tersedianya Sarana Kuda Lumping, Gamelan, Kostum, dan Sound
System RW 04 Kelurahan Jampiroso 27.100.000,00Tersedianya Alat
Musik Rebana yang Lengkap 2 Paket RW 02 dan RW 04 Kelurahan
Jampiroso 14.000.000,00
401.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan
Kelurahan Jampiroso 15.000.000,00 DAU401.18.022 Pembangunan sanggar
belajar lingkungan Kelurahan Jampiroso 10.000.000,00 DAU401.18.024
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu Kelurahan
Jampiroso 48.500.000,00 DAU401.18.039 Pembangunan Gedung/Balai
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 249.240.000,00 DAU
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
247.380.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
Kelurahan Jampiroso 12 18.980.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
Kelurahan Jampiroso 1 15.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
Kelurahan Jampiroso 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
Kelurahan Jampiroso 12 183.600.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.04] Kelurahan Jampiroso
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jampiroso
103.600.000,00Operasional Kelembagaan Kelurahan Jampiroso
40.400.000,00Honor Narasumber Kelurahan Jampiroso 2.000.000,00Lomba
HUT Kemerdekaan (doorprize) Kelurahan Jampiroso 2.000.000,00Belanja
ATK, Manmin, Cetak Kelurahan Jampiroso 17.100.000,00Pembinaan
Remaja dan Sosialisasi Narkoba Kelurahan Jampiroso
1.500.000,00Pelatihan Kesekretariatan PKK Kelurahan Jampiroso
1.500.000,00Pelatihan Pemanfaatan Halaman / Urban Farming Kelurahan
Jampiroso 3.000.000,00Study Lapangan Kelurahan Berprestasi
Kelurahan Jampiroso 12.500.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan Kelurahan Jampiroso 2 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi kegiatan Rakor
Rt RW, HUT Ri, Pawai taaruf, halalbiahal dan
Pelatihan-pelatihan
Kelurahan Jampiroso 2 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinanKoordinasi
monitoring dan Pendataan
Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
146.650.000,00407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan
internet, sumber daya air dan listrikKelurahan Jampiroso 12
9.150.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00
DAU407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor Kelurahan Jampiroso 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKelurahan Jampiroso 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kelurahan
Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKelurahan Jampiroso 12 1.500.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
Kelurahan Jampiroso 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinasdalam daerah
Kelurahan Jampiroso 12 5.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Jampiroso 10.000.000,00 DAU407.02.020 Penyediaan jasa
pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga
kerja dan uang lemburKelurahan Jampiroso 12 91.600.000,00
DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
55.575.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKelurahan Jampiroso 3 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor Kelurahan Jampiroso 2 15.000.000,00
DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKelurahan Jampiroso 12 8.525.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
Kelurahan Jampiroso 12 7.150.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Kelurahan Jampiroso 12 6.600.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kelurahan Jampiroso 12 3.300.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.700.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.04] Kelurahan Jampiroso
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya pelayanan denganpakaian dinas
Kelurahan Jampiroso 9 2.700.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.09] Kelurahan Jurang
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURAHAN JURANG
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.565.570.000,00
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Kelurahan 1.149.400.000,00401.18.001 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lokal Kelurahan (*) Terlaksananya pembangunan dan
peningkatan sarana prasarana lokalkelurahan
Kabupaten Temanggung 7 244.140.000,00 DAU
401.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal
lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatanpembangunan dan
peningkatan saranaprasarana lokal
KELURAHAN JURANG 12 17.320.000,00 DAU
401.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh terlaksananya Fasilitasi
Kota TanpaKumuh
KELURAHAN JURANG 12 5.500.000,00 DAU
401.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan
45.000.000,00 DAUPembangunan MCK Balai RW 03 Balai RW 03
45.000.000,00
401.18.005 Pembangunan drainase
perkampungan/perumahan/lingkungan 271.000.000,00 DAUPembangunan
drainase RT 01 RW 04 RT 01 RW 04 31.000.000,00Pembangunan drainase
RT 03 RW 06 RT 03 RW 06 35.000.000,00Pembangunan drainase Depan
Masjid Al Kautsar RW 07 dan RT 04 RW 07 Depan Masjid Al Kautsar RW
07 dan RT 04
RW 0750.000.000,00
Pembangunan drainase RT 01 RW 07 RT 01 RW 07
15.000.000,00Pembangunan drainase RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 4 paket
105.000.000,00Pembangunan drainase Lapangan Kelurahan Jurang
Lapangan Kelurahan Jurang 35.000.000,00
401.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 184.140.000,00
DAUBetonisasi Jalan RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 1 Paket
20.000.000,00Betonisasi Jalan RT 02 dan RT 03 RW 02 RT 02 dan RT 03
RW 02 3 Paket 164.140.000,00
401.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 10.000.000,00
DAUPembangunan gorong gorong RT 02 RW 01 RT 02 RW 01
10.000.000,00
401.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 107.000.000,00
DAUPembangunan Senderan Depan Samping Balai RW 03 Balai RW 03
45.000.000,00Pembangunan Senderan Jalan Penghubung RW 04 dan RW 01
RT 01 RW 04 25.000.000,00Pembangunan Senderan RT 05 RW 02 RT 05 RW
02 17.000.000,00Pembangunan Senderan Jalan Usaha Tani RW 05
20.000.000,00
401.18.011 Rehab Balai/Gedung 116.000.000,00 DAUPembangunan
Pondasi Balai RW 05 RW 05 66.000.000,00Pembangunan Gedung Balai RW
Rw5 Kel. Jurang Kec. Temanggung (P) Kel. Jurang 50.000.000,00
401.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan
lingkungan 40.000.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.09] Kelurahan Jurang
Hal 2
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
Pengadaan Bak Sampah RW 06 RW 06 2 paket 40.000.000,00401.18.014
Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal
20.000.000,00 DAU
Pengadaan Traktor Mini Lingkungan Jurang I
20.000.000,00401.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan
anak usia dini 2.000.000,00 DAU
Pemberian bantuan APE untuk RA dan KB Masyithoh Kelurahan Jurang
2.000.000,00401.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian
20.000.000,00 DAU
Pengadaan perlengkapan musik rebana RW 04 RW 04
10.000.000,00Pengadaan perlengkapan musik rebana Kelurahan Jurang
Kelurahan Jurang 10.000.000,00
401.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga
35.000.000,00 DAUPembangunan lapangan volley Lapangan Kelurahan
Jurang 30.000.000,00Pengadaan bola dan seragam olahraga Kelurahan
Jurang 5.000.000,00
401.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu
32.300.000,00 DAUPengadaan/pengantian peralatan di posyandu
(Almari, timbangan bayi, lab sederhana, stik, pengukurtinggi
badan)
Kelurahan Jurang 18.800.000,00
Pengadaan seragam PKK, FKK, Kader Posyandu Kelurahan Jurang
13.500.000,00
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
260.040.000,00401.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Meningkatnya keamanan,
ketentraman
dan ketertiban masyarakat danberkurangnya tindak kriminal
KELURAHAN JURANG 12 20.440.000,00 DAU
401.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan
lingkungan Terciptanya kebersihan lingkungankelurahan
KELURAHAN JURANG 1 15.000.000,00 DAU
401.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan Terlaksana
dan terpenuhinya aspirasimasyarakat dalam kegiatanpembangunan
KELURAHAN JURANG 1 7.500.000,00 DAU
401.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Meningkatnya
kuantitas/kualitaskelembagaan dan pemberdayaanmasyarakat
kelurahan
KELURAHAN JURANG 12 194.800.000,00 DAU
Honor Ketua RT,RW KELURAHAN JURANG 79.800.000,00Honor LPMK
KELURAHAN JURANG 6.540.000,00Honor TP PKK KELURAHAN JURANG
13.620.000,00Honor Kader Posyandu KELURAHAN JURANG
12.600.000,00Honor SKD KELURAHAN JURANG 780.000,00Honor FKK
KELURAHAN JURANG 8.640.000,00Honor Karang Taruna KELURAHAN JURANG
2.820.000,00Kegiatan LPMK ( Rapat, Transportasi, ATK ) KELURAHAN
JURANG 5.000.000,00Kegiatan PKK ( Rapat, Transportasi, ATK )
KELURAHAN JURANG 11.100.000,00Kegiatan Posyandu ( Rapat,
Transportasi, Pelatihan Kader ) KELURAHAN JURANG
10.500.000,00Kegiatan PMT 7 Posyandu KELURAHAN JURANG
8.400.000,00Peringatan Hari Besar ( Lomba-Lomba Peringatan HUT RI,
Hari Kartini, Hari ibu ) KELURAHAN JURANG 35.000.000,00
401.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya profil
desa/kelurahan KELURAHAN JURANG 1 4.000.000,00 DAU401.19.006
koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat Terlaksananya
fasilitasi peningkatan
kesejahteraan rakyatKELURAHAN JURANG 1 15.000.000,00 DAU
401.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
terlaksananya kegiatanpenangggulangan kemiskinan
KELURAHAN JURANG 1 3.300.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
102.480.000,00
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.09] Kelurahan Jurang
Hal 3
NO URAIAN SASARANTARGET PLAFON
ANGGARANSUMBER
DANALOKASI VOLUME SATUAN1 2 3 4 5 6 7 8
407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik Terbayarnya jasa komunikasi daninternet, sumber daya air
dan listrik
KELURAHAN JURANG 12 7.700.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat
dan bahan kebersihan KELURAHAN JURANG 12 3.300.000,00 DAU407.02.010
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
KELURAHAN JURANG 12 7.700.000,00 DAU407.02.011 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaanKELURAHAN JURANG 12 6.600.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik KELURAHAN
JURANG 12 3.300.000,00 DAU407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undanganKELURAHAN JURANG 12 1.500.000,00
DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan
makanan danminuman harian, tamu, rapat
KELURAHAN JURANG 12 8.500.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
KELURAHAN JURANG 5.000.000,00 DAU407.02.019 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas
dalam daerahKELURAHAN JURANG 12 10.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya
honorarium/upah tenagakerja dan uang lembur
KELURAHAN JURANG 12 48.880.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
51.450.000,00407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantorKELURAHAN JURANG 3 15.000.000,00 DAU
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya
peralatan gedung kantor KELURAHAN JURANG 2 15.000.000,00
DAU407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan
rumah dinasKELURAHAN JURANG 12 5.500.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
KELURAHAN JURANG 12 8.250.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
KELURAHAN JURANG 12 3.300.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
KELURAHAN JURANG 12 4.400.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
2.200.000,00407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Meningkatnya pelayanan dengan
pakaian dinasKELURAHAN JURANG 8 2.200.000,00 DAU
-
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA[4.01.03.11] Kelurahan Kebonsari
Hal 1
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGRANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KELURA