Top Banner
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 604.187.257.517,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 233.338.524.967,00 54.034.199.807,00 316.814.532.743,00 1 123.073.410.046,00 Pendidikan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 123.073.410.046,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 . 1.01.01 17.069.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.470.000,00 14.412.200.000,00 2.604.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 237.577.000,00 0,00 237.577.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 729.000.000,00 0,00 0,00 729.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 15.980.000,00 0,00 11.180.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 45.485.000,00 0,00 45.485.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 709.945.000,00 0,00 709.945.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 788.923.000,00 0,00 788.923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 52.470.000,00 52.470.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 19.080.000,00 0,00 19.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 141.925.000,00 0,00 141.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 42.075.000,00 0,00 42.075.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 355.210.000,00 0,00 355.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 13.678.400.000,00 0,00 0,00 13.678.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 234.730.000,00 0,00 234.730.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 160.445.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 1.250.000,00 119.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 110.445.000,00 0,00 110.445.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 50.000.000,00 40.000.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 66.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 1.054.537.700,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah 502.000.000,00 5.350.000,00 547.187.700,00 1.01 . 1.01.01 . 06 41.050.000,00 0,00 41.050.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 20.739.750,00 0,00 20.739.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 91.180.000,00 0,00 91.180.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
64

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Feb 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2019

27 Desember 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

604.187.257.517,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 233.338.524.967,00 54.034.199.807,00 316.814.532.743,00 1

123.073.410.046,00 Pendidikan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01

123.073.410.046,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47.669.447.580,00 23.869.570.000,00 51.534.392.466,00 1.01 . 1.01.01

17.069.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.470.000,00 14.412.200.000,00 2.604.640.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

237.577.000,00 0,00 237.577.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

729.000.000,00 0,00 0,00 729.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

15.980.000,00 0,00 11.180.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

45.485.000,00 0,00 45.485.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

709.945.000,00 0,00 709.945.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

788.923.000,00 0,00 788.923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

16.260.000,00 0,00 16.260.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

52.470.000,00 52.470.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

19.080.000,00 0,00 19.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

141.925.000,00 0,00 141.925.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16

42.075.000,00 0,00 42.075.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

355.210.000,00 0,00 355.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

13.678.400.000,00 0,00 0,00 13.678.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

234.730.000,00 0,00 234.730.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

160.445.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 1.250.000,00 119.195.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

110.445.000,00 0,00 110.445.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

50.000.000,00 40.000.000,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

66.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

1.054.537.700,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

502.000.000,00 5.350.000,00 547.187.700,00 1.01 . 1.01.01 . 06

41.050.000,00 0,00 41.050.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

20.739.750,00 0,00 20.739.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

91.180.000,00 0,00 91.180.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 03

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

682.000.000,00 502.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Penyempurnaan/Pengembangan Program Aplikasi Simbada Berbasis Online1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

219.567.950,00 0,00 214.217.950,00 5.350.000,00 Rekonsiliasi dan Verifikasi Pelaporan Aset Sekolah1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

4.889.945.756,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 348.441.975,00 38.000.000,00 4.503.503.781,00 1.01 . 1.01.01 . 15

3.857.732.756,00 0,00 3.853.382.756,00 4.350.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

109.800.000,00 0,00 109.800.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

58.160.000,00 0,00 50.210.000,00 7.950.000,00 Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

32.475.000,00 0,00 20.525.000,00 11.950.000,00 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

279.336.025,00 261.000.000,00 4.586.025,00 13.750.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

87.441.975,00 87.441.975,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

97.850.193.065,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 46.726.535.605,00 9.083.370.000,00 42.040.287.460,00 1.01 . 1.01.01 . 16

454.855.575,00 200.000.000,00 248.305.575,00 6.550.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

2.740.518.350,00 2.400.000.000,00 333.318.350,00 7.200.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

636.697.300,00 600.000.000,00 30.147.300,00 6.550.000,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

200.000.000,00 185.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan ruang locker siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

231.026.100,00 200.000.000,00 23.826.100,00 7.200.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula1.01 . 1.01.01 . 16 . 08

1.277.452.253,00 1.135.514.953,00 134.737.300,00 7.200.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

208.672.100,00 195.590.800,00 12.681.300,00 400.000,00 Pembangunan perpusatakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

1.227.109.925,00 1.191.500.000,00 35.609.925,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

775.098.300,00 730.443.500,00 37.454.800,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 42

2.184.541.579,00 1.940.267.004,00 237.074.575,00 7.200.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

108.794.579,00 95.000.000,00 13.394.579,00 400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 45

58.166.600.000,00 15.020.541.000,00 34.946.059.000,00 8.200.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Dana

Pusat)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

49.442.000,00 0,00 43.192.000,00 6.250.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

3.267.020.000,00 0,00 3.267.020.000,00 0,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

917.828.150,00 0,00 857.588.150,00 60.240.000,00 Ujian Sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

539.579.500,00 0,00 490.329.500,00 49.250.000,00 Penyelenggaraan US SMP dan MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

658.390.000,00 0,00 635.690.000,00 22.700.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional / Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional

(02SN/FLS2N) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

99.488.000,00 0,00 88.388.000,00 11.100.000,00 Fasilitasi siswa putus sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

4.418.310.000,00 4.236.250.000,00 109.760.000,00 72.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

4.884.910.000,00 4.670.640.000,00 121.590.000,00 92.680.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

554.880.000,00 532.320.000,00 3.660.000,00 18.900.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

509.721.973,00 479.661.973,00 3.660.000,00 26.400.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

1.340.975.000,00 1.277.560.000,00 14.515.000,00 48.900.000,00 Rehabilitasi ruang Lab IPA SMP beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

341.950.000,00 319.390.000,00 3.660.000,00 18.900.000,00 Rehabilitasi ruang Lab Komputer SMP beserta Perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

1.194.620.000,00 1.135.640.000,00 9.630.000,00 49.350.000,00 Rehabilitasi ruang Perpustakaan sekolah SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

27.642.725,00 26.000.000,00 1.642.725,00 0,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

1.113.342.700,00 1.090.472.700,00 3.210.000,00 19.660.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

141.370.000,00 124.260.000,00 1.940.000,00 15.170.000,00 Pembangunan toilet (jamban) SD beserta sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

1.194.620.000,00 1.135.640.000,00 10.080.000,00 48.900.000,00 Rehabilitasi ruang guru SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

2.582.589.000,00 2.480.499.000,00 30.690.000,00 71.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

527.636.000,00 494.816.000,00 5.700.000,00 27.120.000,00 Rehabiltiasi sedang/berat ruang guru SD beserta perabotnya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

406.542.000,00 354.122.000,00 18.520.000,00 33.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat toilet (jamban) SD beserta sanitasinya (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

119.979.750,00 96.000.000,00 23.979.750,00 0,00 Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) SD (DAK

Reguler)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

183.845.500,00 168.000.000,00 15.845.500,00 0,00 Pengadaan peralatan seni budaya SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

380.593.150,00 360.000.000,00 16.693.150,00 3.900.000,00 Pengadaan alat kesenian tradisional SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

426.740.000,00 367.760.000,00 9.630.000,00 49.350.000,00 Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

425.539.902,00 389.550.000,00 35.989.902,00 0,00 Pengadaan peralatan Lab SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

91.584.200,00 80.000.000,00 11.584.200,00 0,00 Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK) SMP (DAK

Reguler)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

44.011.700,00 42.000.000,00 2.011.700,00 0,00 Pengadaan sarana seni budaya smp (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

547.852.700,00 520.000.000,00 20.652.700,00 7.200.000,00 Pembangunan Asrama Siswa Guru SMPN1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

72.197.654,00 0,00 67.597.654,00 4.600.000,00 Olimpiade Mata Pelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

1.040.915.000,00 984.325.000,00 7.690.000,00 48.900.000,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111

349.082.900,00 321.131.675,00 27.951.225,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

1.093.150.000,00 1.062.640.000,00 4.110.000,00 26.400.000,00 Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

92.477.500,00 84.000.000,00 8.477.500,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP (DAK Reguler)1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

536.417.375,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 33.050.000,00 503.367.375,00 1.01 . 1.01.01 . 18

166.457.375,00 0,00 141.507.375,00 24.950.000,00 Fasilitasi Ujian Nasional Program Paket (UNPP)1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

277.800.000,00 0,00 277.800.000,00 0,00 Bantuan operasional pendidikan kesetaraan (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

92.160.000,00 0,00 84.060.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 24

909.906.250,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 90.250.000,00 819.656.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20

75.230.000,00 0,00 65.930.000,00 9.300.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

47.000.000,00 0,00 36.800.000,00 10.200.000,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

83.426.250,00 0,00 70.876.250,00 12.550.000,00 Apresiasi PTK PAUD dan DIKMAS Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

249.680.000,00 0,00 234.980.000,00 14.700.000,00 Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

74.840.000,00 0,00 40.640.000,00 34.200.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

379.730.000,00 0,00 370.430.000,00 9.300.000,00 Pelaksanaan Pendidikan dan Penguatan Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

536.654.900,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 206.100.000,00 330.554.900,00 1.01 . 1.01.01 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan dewan pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

46.654.900,00 0,00 35.054.900,00 11.600.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pembinaan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

80.000.000,00 0,00 58.900.000,00 21.100.000,00 Rapat Kerja Pendataan Dapokdikdas dan DapodikPAUDNI1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

310.000.000,00 0,00 136.600.000,00 173.400.000,00 Perencanaan, evaluasi dan pengolahan sistem informasi pendataan pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

192.547.699.961,00 Kesehatan 63.978.373.108,00 19.688.266.511,00 108.881.060.342,00 1.02

149.124.070.316,00 Dinas Kesehatan 62.691.928.108,00 10.128.220.836,00 76.303.921.372,00 1.02 . 1.02.01

12.348.376.714,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 224.500.000,00 7.802.894.836,00 4.320.981.878,00 1.02 . 1.02.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.093.200.000,00 0,00 1.093.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

1.025.100.000,00 0,00 0,00 1.025.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

70.296.800,00 0,00 70.296.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

679.944.678,00 0,00 679.944.678,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

126.357.400,00 0,00 126.357.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

122.557.000,00 0,00 122.557.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

24.150.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

239.500.000,00 224.500.000,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

95.470.000,00 0,00 95.470.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16

216.940.000,00 0,00 216.940.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

899.380.000,00 0,00 899.380.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

6.777.794.836,00 0,00 0,00 6.777.794.836,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

863.286.000,00 0,00 863.286.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.785.372.283,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 277.699.988,00 0,00 1.507.672.295,00 1.02 . 1.02.01 . 02

277.699.988,00 277.699.988,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

1.020.000.000,00 0,00 1.020.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

487.672.295,00 0,00 487.672.295,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

352.275.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 352.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

352.275.000,00 0,00 352.275.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

56.773.550,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 24.300.000,00 32.473.550,00 1.02 . 1.02.01 . 06

25.000.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

15.886.775,00 0,00 9.986.775,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

15.886.775,00 0,00 9.986.775,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

5.493.775.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 360.500.000,00 48.000.000,00 5.085.275.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15

576.735.500,00 0,00 540.735.500,00 36.000.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

4.557.431.000,00 360.500.000,00 4.196.931.000,00 0,00 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Reguler)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

359.609.000,00 0,00 347.609.000,00 12.000.000,00 Distribusi Obat dan Sistem E-Logistik (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

40.173.879.465,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 619.281.842,00 228.500.000,00 39.326.097.623,00 1.02 . 1.02.01 . 16

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.420.802.035,00 0,00 14.420.802.035,00 0,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

75.713.250,00 0,00 75.713.250,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

633.057.896,00 600.000.000,00 31.657.896,00 1.400.000,00 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

273.739.700,00 19.281.842,00 201.057.858,00 53.400.000,00 revitalisasi sistem kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

450.000.000,00 0,00 310.800.000,00 139.200.000,00 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

110.785.950,00 0,00 110.785.950,00 0,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

76.281.509,00 0,00 76.281.509,00 0,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

987.574.175,00 0,00 983.074.175,00 4.500.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

17.583.950,00 0,00 17.583.950,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

19.079.206.000,00 0,00 19.079.206.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

3.846.700.000,00 0,00 3.816.700.000,00 30.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

202.435.000,00 0,00 202.435.000,00 0,00 Dukungan manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

385.848.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.900.000,00 383.948.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

107.842.000,00 0,00 105.942.000,00 1.900.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

62.839.000,00 0,00 62.839.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 17 . 05

55.839.000,00 0,00 55.839.000,00 0,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK BPOM)1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

159.328.000,00 0,00 159.328.000,00 0,00 Pengawasan Makanan Miinuman Industri Rumah Tangga (DAK BPOM)1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

130.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0,00 0,00 130.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

45.009.520,00 0,00 45.009.520,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

84.990.480,00 0,00 84.990.480,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

45.202.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 45.202.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20

45.202.500,00 0,00 45.202.500,00 0,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

90.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

2.641.413.050,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 367.361.000,00 2.274.052.050,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.340.977.350,00 0,00 1.039.377.350,00 301.600.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

213.189.300,00 0,00 213.189.300,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

192.258.000,00 0,00 192.258.000,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

281.386.500,00 0,00 223.075.500,00 58.311.000,00 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 07

300.332.750,00 0,00 300.332.750,00 0,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

313.269.150,00 0,00 305.819.150,00 7.450.000,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.862.266.350,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 226.875.000,00 1.635.391.350,00 1.02 . 1.02.01 . 23

181.037.550,00 0,00 171.037.550,00 10.000.000,00 Penyusunan standar kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

228.529.250,00 0,00 190.429.250,00 38.100.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

242.220.750,00 0,00 142.420.750,00 99.800.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

87.068.100,00 0,00 85.368.100,00 1.700.000,00 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

196.990.700,00 0,00 119.715.700,00 77.275.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

926.420.000,00 0,00 926.420.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

495.496.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 387.600.000,00 107.896.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

69.411.000,00 0,00 69.411.000,00 0,00 Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

426.085.000,00 0,00 38.485.000,00 387.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 24 . 10

14.969.573.764,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

13.219.372.734,00 118.800.000,00 1.631.401.030,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.124.084.866,00 1.838.182.734,00 169.902.132,00 116.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.323.132.898,00 1.240.100.000,00 80.232.898,00 2.800.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

9.875.990.000,00 9.741.090.000,00 134.900.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Pelayanan Dasar)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.246.366.000,00 0,00 1.246.366.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

48.948.038.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

47.654.583.544,00 0,00 1.293.454.456,00 1.02 . 1.02.01 . 26

48.948.038.000,00 47.654.583.544,00 1.293.454.456,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 26 . 27

108.827.500,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 32.190.000,00 76.637.500,00 1.02 . 1.02.01 . 28

108.827.500,00 0,00 76.637.500,00 32.190.000,00 kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 28 . 02

112.379.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 0,00 112.379.500,00 1.02 . 1.02.01 . 29

112.379.500,00 0,00 112.379.500,00 0,00 Penyuluhan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 01

2.361.295.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 2.361.295.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

2.361.295.000,00 0,00 2.361.295.000,00 0,00 Jaminan persalinan (Jampersal) (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

3.486.425.187,00 Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Temenggung Gergaji

335.990.000,00 889.800.000,00 2.260.635.187,00 1.02 . 1.02.01 . 33

3.486.425.187,00 335.990.000,00 2.260.635.187,00 889.800.000,00 Penyediaan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

11.362.387.153,00 Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 0,00 0,00 11.362.387.153,00 1.02 . 1.02.01 . 34

11.362.387.153,00 0,00 11.362.387.153,00 0,00 Penyedia Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

1.914.465.800,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 0,00 1.914.465.800,00 1.02 . 1.02.01 . 35

1.914.465.800,00 0,00 1.914.465.800,00 0,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

43.423.629.645,00 Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman 1.286.445.000,00 9.560.045.675,00 32.577.138.970,00 1.02 . 1.02.02

11.737.558.075,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 452.350.000,00 8.270.133.675,00 3.015.074.400,00 1.02 . 1.02.02 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.932.000.000,00 0,00 1.932.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

1.426.218.000,00 0,00 0,00 1.426.218.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.690.000,00 0,00 104.690.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

160.632.400,00 0,00 160.632.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

183.320.000,00 0,00 183.320.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

452.350.000,00 452.350.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

196.680.000,00 0,00 196.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16

167.535.000,00 0,00 167.535.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

196.910.000,00 0,00 196.910.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

6.838.865.675,00 0,00 0,00 6.838.865.675,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

34.272.000,00 0,00 34.272.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

15.385.000,00 0,00 10.335.000,00 5.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 21

1.347.700.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 1.347.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

906.000.000,00 0,00 906.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana untuk dokter1.02 . 1.02.02 . 02 . 11

72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

107.800.000,00 0,00 107.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

241.400.000,00 0,00 241.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

500.650.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 500.650.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05

500.650.000,00 0,00 500.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01

45.644.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 45.644.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

15.409.000,00 0,00 15.409.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

15.152.000,00 0,00 15.152.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

15.083.000,00 0,00 15.083.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.02 . 1.02.02 . 06 . 03

306.797.220,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 306.797.220,00 1.02 . 1.02.02 . 23

306.797.220,00 0,00 306.797.220,00 0,00 Penyusunan standar kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

124.500.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 9.400.000,00 115.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24

124.500.000,00 0,00 115.100.000,00 9.400.000,00 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu1.02 . 1.02.02 . 24 . 12

1.841.277.850,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

834.095.000,00 0,00 1.007.182.850,00 1.02 . 1.02.02 . 26

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

981.090.500,00 334.095.000,00 646.995.500,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

360.187.350,00 0,00 360.187.350,00 0,00 Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

1.519.502.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 0,00 1.519.502.500,00 1.02 . 1.02.02 . 27

499.906.500,00 0,00 499.906.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

233.109.000,00 0,00 233.109.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

510.750.000,00 0,00 510.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

171.609.000,00 0,00 171.609.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18

104.128.000,00 0,00 104.128.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi RSUD MTh. Djaman1.02 . 1.02.02 . 27 . 22

26.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 0,00 1.280.512.000,00 24.719.488.000,00 1.02 . 1.02.02 . 35

26.000.000.000,00 0,00 24.719.488.000,00 1.280.512.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 35 . 01

178.092.966.231,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 102.210.255.130,00 2.527.346.600,00 73.355.364.501,00 1.03

177.055.631.781,00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 102.210.255.130,00 2.358.846.600,00 72.486.530.051,00 1.03 . 1.03.01

3.119.592.895,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 615.487.500,00 1.439.396.600,00 1.064.708.795,00 1.03 . 1.03.01 . 01

2.804.490,00 0,00 2.804.490,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

203.069.320,00 0,00 203.069.320,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

36.244.000,00 0,00 36.244.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

482.190.000,00 0,00 2.190.000,00 480.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

7.774.000,00 0,00 7.774.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

52.962.000,00 0,00 52.962.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

58.893.040,00 0,00 58.893.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

51.271.450,00 0,00 51.271.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

10.547.570,00 0,00 10.547.570,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

615.487.500,00 615.487.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

6.552.000,00 0,00 6.552.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

37.205.600,00 0,00 37.205.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 16

17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

325.850.000,00 0,00 325.850.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

932.096.600,00 0,00 2.700.000,00 929.396.600,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

166.556.000,00 0,00 166.556.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

36.039.325,00 0,00 6.039.325,00 30.000.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

76.500.000,00 0,00 76.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 27

466.224.430,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 61.224.430,00 0,00 405.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

61.224.430,00 61.224.430,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

69.388.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 69.388.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

69.388.000,00 0,00 69.388.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

243.477.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 243.477.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

243.477.000,00 0,00 243.477.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

163.411.200,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 31.800.000,00 131.611.200,00 1.03 . 1.03.01 . 06

25.200.000,00 0,00 6.400.000,00 18.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

31.700.000,00 0,00 18.700.000,00 13.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

106.511.200,00 0,00 106.511.200,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.03 . 1.03.01 . 06 . 03

7.602.827.697,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 84.500.000,00 7.518.327.697,00 1.03 . 1.03.01 . 18

5.117.743.535,00 0,00 5.067.743.535,00 50.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

2.485.084.162,00 0,00 2.450.584.162,00 34.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

633.488.550,00 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 6.000.000,00 627.488.550,00 1.03 . 1.03.01 . 22

633.488.550,00 0,00 627.488.550,00 6.000.000,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

390.912.660,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 390.912.660,00 1.03 . 1.03.01 . 23

235.288.660,00 0,00 235.288.660,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

155.624.000,00 0,00 155.624.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

9.677.591.785,00 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1.831.411.000,00 263.400.000,00 7.582.780.785,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.370.768.800,00 0,00 1.357.268.800,00 13.500.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

2.392.830.735,00 0,00 2.349.330.735,00 43.500.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

1.632.820.000,00 0,00 1.484.920.000,00 147.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

2.358.190.250,00 0,00 2.319.190.250,00 39.000.000,00 Pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

1.922.982.000,00 1.831.411.000,00 72.071.000,00 19.500.000,00 Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

705.000.000,00 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

0,00 0,00 705.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

705.000.000,00 0,00 705.000.000,00 0,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

7.193.869.250,00 Program pengendalian banjir 0,00 72.950.000,00 7.120.919.250,00 1.03 . 1.03.01 . 28

1.690.507.250,00 0,00 1.649.557.250,00 40.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

5.503.362.000,00 0,00 5.471.362.000,00 32.000.000,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 1.03.01 . 28 . 07

43.194.346.924,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 14.740.000.000,00 175.200.000,00 28.279.146.924,00 1.03 . 1.03.01 . 30

37.771.554.562,00 14.740.000.000,00 22.943.954.562,00 87.600.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

5.422.792.362,00 0,00 5.335.192.362,00 87.600.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

91.789.117.098,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 84.962.132.200,00 124.600.000,00 6.702.384.898,00 1.03 . 1.03.01 . 34

2.222.867.562,00 0,00 2.200.367.562,00 22.500.000,00 Perencanaan Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 34 . 01

1.298.827.862,00 0,00 1.276.327.862,00 22.500.000,00 Perencanaan Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 34 . 02

2.544.494.162,00 1.500.000.000,00 994.894.162,00 49.600.000,00 Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 34 . 03

13.094.557.512,00 12.690.000.000,00 374.557.512,00 30.000.000,00 Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 34 . 04

30.866.467.000,00 30.866.467.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DID)1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

27.683.575.000,00 26.300.343.000,00 1.383.232.000,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Reguler)1.03 . 1.03.01 . 34 . 06

11.319.267.000,00 10.965.322.200,00 353.944.800,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 34 . 07

2.759.061.000,00 2.640.000.000,00 119.061.000,00 0,00 Peningkatan jalan dan jembatan kabupaten (DAK Afirmasi)1.03 . 1.03.01 . 34 . 08

11.019.498.324,00 Program Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu 0,00 65.000.000,00 10.954.498.324,00 1.03 . 1.03.01 . 35

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.635.249.162,00 0,00 7.602.749.162,00 32.500.000,00 Pembangunan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

3.384.249.162,00 0,00 3.351.749.162,00 32.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perkotaan dan Kawasan Tertentu1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

338.752.178,00 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 0,00 38.500.000,00 300.252.178,00 1.03 . 1.03.01 . 36

131.184.358,00 0,00 131.184.358,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

109.657.820,00 0,00 100.257.820,00 9.400.000,00 Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 36 . 02

97.910.000,00 0,00 68.810.000,00 29.100.000,00 Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Tim Pembina Jasa

Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 36 . 03

448.133.790,00 Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 0,00 57.500.000,00 390.633.790,00 1.03 . 1.03.01 . 37

146.469.720,00 0,00 127.069.720,00 19.400.000,00 Pengendalian Aset Infrastruktur Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 01

75.503.000,00 0,00 63.703.000,00 11.800.000,00 Pengendalian Mutu Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 37 . 02

117.001.070,00 0,00 99.601.070,00 17.400.000,00 Penyusunan Analisa Biaya dan HPS Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 03

109.160.000,00 0,00 100.260.000,00 8.900.000,00 Pendataan Evaluasi dan Pelaporan Infrastruktur Pekerjaan Umum1.03 . 1.03.01 . 37 . 04

1.037.334.450,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 0,00 168.500.000,00 868.834.450,00 1.03 . 1.04.01

578.302.150,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 19.950.000,00 558.352.150,00 1.03 . 1.04.01 . 31

578.302.150,00 0,00 558.352.150,00 19.950.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL1.03 . 1.04.01 . 31 . 02

91.003.150,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 65.200.000,00 25.803.150,00 1.03 . 1.04.01 . 32

91.003.150,00 0,00 25.803.150,00 65.200.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 32 . 03

368.029.150,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 83.350.000,00 284.679.150,00 1.03 . 1.04.01 . 33

226.109.550,00 0,00 184.709.550,00 41.400.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 33 . 05

141.919.600,00 0,00 99.969.600,00 41.950.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 33 . 06

94.811.208.163,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 18.565.506.050,00 2.441.878.804,00 73.803.823.309,00 1.04

94.811.208.163,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 18.565.506.050,00 2.441.878.804,00 73.803.823.309,00 1.04 . 1.04.01

2.323.637.520,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 629.600.000,00 1.205.428.804,00 488.608.716,00 1.04 . 1.04.01 . 01

1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

426.300.000,00 0,00 0,00 426.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

4.056.700,00 0,00 4.056.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.04 . 1.04.01 . 01 . 09

39.745.095,00 0,00 39.745.095,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

35.246.956,00 0,00 35.246.956,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

10.686.500,00 0,00 10.686.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

629.600.000,00 629.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

19.714.000,00 0,00 19.714.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

169.420.000,00 0,00 169.420.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

759.288.804,00 0,00 1.860.000,00 757.428.804,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

55.568.000,00 0,00 55.568.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

39.421.465,00 0,00 17.721.465,00 21.700.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 21

191.146.050,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.646.050,00 0,00 90.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

100.646.050,00 100.646.050,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

64.577.415,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 37.100.000,00 27.477.415,00 1.04 . 1.04.01 . 06

19.987.075,00 0,00 9.887.075,00 10.100.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

8.964.550,00 0,00 2.364.550,00 6.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 02

35.625.790,00 0,00 15.225.790,00 20.400.000,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.04 . 1.04.01 . 06 . 03

358.038.900,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 112.900.000,00 245.138.900,00 1.04 . 1.04.01 . 15

197.358.000,00 0,00 94.758.000,00 102.600.000,00 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (DAK Affirmatif)1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

120.647.250,00 0,00 110.347.250,00 10.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 15 . 08

40.033.650,00 0,00 40.033.650,00 0,00 Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

30.716.171.558,00 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah/Umum

17.835.260.000,00 48.300.000,00 12.832.611.558,00 1.04 . 1.04.01 . 19

26.817.556.749,00 17.835.260.000,00 8.958.296.749,00 24.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah1.04 . 1.04.01 . 19 . 02

3.898.614.809,00 0,00 3.874.314.809,00 24.300.000,00 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum1.04 . 1.04.01 . 19 . 03

1.136.158.520,00 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 3.600.000,00 1.132.558.520,00 1.04 . 1.04.01 . 20

1.136.158.520,00 0,00 1.132.558.520,00 3.600.000,00 Penataan sarana dan prasarana areal pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07

14.895.148.900,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 0,00 375.600.000,00 14.519.548.900,00 1.04 . 1.04.01 . 21

446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih/air minum1.04 . 1.04.01 . 21 . 01

870.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah1.04 . 1.04.01 . 21 . 02

188.215.600,00 0,00 179.415.600,00 8.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 21 . 09

504.837.800,00 0,00 500.437.800,00 4.400.000,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.04 . 1.04.01 . 21 . 10

446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana air limbah1.04 . 1.04.01 . 21 . 13

4.100.000.000,00 0,00 3.950.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)1.04 . 1.04.01 . 21 . 14

6.138.814.000,00 0,00 5.956.414.000,00 182.400.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Penugasan)1.04 . 1.04.01 . 21 . 15

2.200.000.000,00 0,00 2.170.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Afirmasi)1.04 . 1.04.01 . 21 . 16

36.660.088.900,00 Program pembangunan infrastruktur permukiman perdesaaan 0,00 644.750.000,00 36.015.338.900,00 1.04 . 1.04.01 . 22

21.649.784.250,00 0,00 21.618.434.250,00 31.350.000,00 Penataan jalan/gertak lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 01

4.019.999.900,00 0,00 4.015.199.900,00 4.800.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 02

789.999.900,00 0,00 785.199.900,00 4.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 04

103.215.600,00 0,00 94.415.600,00 8.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 22 . 06

2.238.347.000,00 0,00 2.163.347.000,00 75.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DAK Penugasan)1.04 . 1.04.01 . 22 . 07

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.945.000.000,00 0,00 2.941.400.000,00 3.600.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (DAK Afirmasi)1.04 . 1.04.01 . 22 . 08

1.608.618.000,00 0,00 1.405.618.000,00 203.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (Hibah Air Minum)1.04 . 1.04.01 . 22 . 10

2.666.842.750,00 0,00 2.353.442.750,00 313.400.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (PAMSIMAS)1.04 . 1.04.01 . 22 . 11

446.640.750,00 0,00 446.640.750,00 0,00 Perencanaan Penataan Jalan/Gertak Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 12

191.640.750,00 0,00 191.640.750,00 0,00 Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan1.04 . 1.04.01 . 22 . 13

8.466.240.400,00 Program Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 0,00 14.200.000,00 8.452.040.400,00 1.04 . 1.04.01 . 23

384.343.600,00 0,00 382.543.600,00 1.800.000,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 01

7.977.281.200,00 0,00 7.974.281.200,00 3.000.000,00 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong1.04 . 1.04.01 . 23 . 03

104.615.600,00 0,00 95.215.600,00 9.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.04 . 1.04.01 . 23 . 04

11.324.865.886,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 735.117.099,00 4.208.713.892,00 6.381.034.895,00 1.05

3.082.130.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 95.000.000,00 1.091.790.000,00 1.895.340.000,00 1.05 . 1.05.01

852.266.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00 373.940.000,00 463.326.550,00 1.05 . 1.05.01 . 01

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

2.607.000,00 0,00 2.607.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.01 . 01 . 09

31.880.150,00 0,00 31.880.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

15.384.400,00 0,00 15.384.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

21.545.000,00 0,00 21.545.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 16

9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

212.330.000,00 0,00 212.330.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

229.940.000,00 0,00 0,00 229.940.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

92.763.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 92.763.200,00 1.05 . 1.05.01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

72.763.200,00 0,00 72.763.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

21.450.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.450.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

21.450.000,00 0,00 21.450.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02

1.454.068.750,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 687.350.000,00 766.718.750,00 1.05 . 1.05.01 . 22

289.655.000,00 0,00 125.555.000,00 164.100.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 01

786.290.000,00 0,00 289.040.000,00 497.250.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 03

200.000.000,00 0,00 187.000.000,00 13.000.000,00 Fasilitasi dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 05

178.123.750,00 0,00 165.123.750,00 13.000.000,00 Pendataan Lokasi Pasca Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 06

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

661.581.500,00 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 80.000.000,00 30.500.000,00 551.081.500,00 1.05 . 1.05.01 . 25

364.321.500,00 80.000.000,00 284.321.500,00 0,00 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana1.05 . 1.05.01 . 25 . 01

297.260.000,00 0,00 266.760.000,00 30.500.000,00 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Peduli Bencana1.05 . 1.05.01 . 25 . 02

5.705.840.414,00 Satuan Polisi Pamong Praja 366.134.900,00 2.616.573.892,00 2.723.131.622,00 1.05 . 1.05.02

2.695.342.064,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.749.900,00 1.882.423.892,00 760.168.272,00 1.05 . 1.05.02 . 01

2.933.000,00 0,00 2.933.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

31.280.000,00 0,00 31.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

141.600.000,00 0,00 0,00 141.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

5.288.100,00 0,00 5.288.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.02 . 01 . 09

91.769.900,00 0,00 91.769.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

20.177.900,00 0,00 20.177.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

52.749.900,00 52.749.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 13

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

56.712.000,00 0,00 56.712.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 16

69.280.000,00 0,00 69.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

333.152.372,00 0,00 333.152.372,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

1.731.023.892,00 0,00 0,00 1.731.023.892,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

65.672.000,00 0,00 65.672.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 20

11.353.000,00 0,00 1.553.000,00 9.800.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 21

366.812.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135.910.000,00 0,00 230.902.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

18.402.000,00 0,00 18.402.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

212.500.000,00 0,00 212.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

135.910.000,00 135.910.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 42

231.632.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 231.632.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

231.632.000,00 0,00 231.632.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

209.540.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 209.540.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

209.540.000,00 0,00 209.540.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.05 . 1.05.02 . 05 . 01

989.965.100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 343.050.000,00 646.915.100,00 1.05 . 1.05.02 . 15

107.737.300,00 0,00 99.537.300,00 8.200.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 03

445.047.250,00 0,00 136.547.250,00 308.500.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 04

117.550.500,00 0,00 108.050.500,00 9.500.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05

157.882.250,00 0,00 157.882.250,00 0,00 Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Tamu Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

111.747.800,00 0,00 94.897.800,00 16.850.000,00 Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

269.615.300,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 61.200.000,00 208.415.300,00 1.05 . 1.05.02 . 20

97.361.050,00 0,00 50.361.050,00 47.000.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01

172.254.250,00 0,00 158.054.250,00 14.200.000,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.05 . 1.05.02 . 20 . 02

942.933.950,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 177.475.000,00 329.900.000,00 435.558.950,00 1.05 . 1.05.02 . 23

177.475.000,00 177.475.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 08

252.567.250,00 0,00 241.867.250,00 10.700.000,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 11

512.891.700,00 0,00 193.691.700,00 319.200.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.02 . 23 . 12

2.536.895.472,00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 273.982.199,00 500.350.000,00 1.762.563.273,00 1.05 . 1.05.03

900.470.174,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.382.199,00 375.200.000,00 408.887.975,00 1.05 . 1.05.03 . 01

3.340.000,00 0,00 3.340.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

46.272.000,00 0,00 46.272.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

153.300.000,00 0,00 0,00 153.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07

4.006.535,00 0,00 4.006.535,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09

47.677.382,00 0,00 47.677.382,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

14.345.388,00 0,00 14.345.388,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

54.741.220,00 50.000.000,00 4.741.220,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

66.382.199,00 66.382.199,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13

16.560.000,00 0,00 16.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

10.789.000,00 0,00 10.789.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 16

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

150.830.000,00 0,00 150.830.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 18

219.200.000,00 0,00 0,00 219.200.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.05 . 1.05.03 . 01 . 19

63.444.000,00 0,00 63.444.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 20

9.032.450,00 0,00 6.332.450,00 2.700.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah1.05 . 1.05.03 . 01 . 21

218.936.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 157.600.000,00 0,00 61.336.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.03 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

46.336.000,00 0,00 46.336.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 42

23.065.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.065.000,00 1.05 . 1.05.03 . 03

23.065.000,00 0,00 23.065.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.03 . 03 . 02

29.793.825,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 29.793.825,00 1.05 . 1.05.03 . 06

10.507.200,00 0,00 10.507.200,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 01

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.287.175,00 0,00 8.287.175,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 02

10.999.450,00 0,00 10.999.450,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.05 . 1.05.03 . 06 . 03

545.368.680,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 15.400.000,00 529.968.680,00 1.05 . 1.05.03 . 17

116.955.650,00 0,00 116.955.650,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.03 . 17 . 01

290.377.500,00 0,00 290.377.500,00 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.05 . 1.05.03 . 17 . 02

138.035.530,00 0,00 122.635.530,00 15.400.000,00 Pembinaan dan pendataan organisasi kemasyarakatan (ORMAS)1.05 . 1.05.03 . 17 . 04

131.319.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 40.000.000,00 91.319.000,00 1.05 . 1.05.03 . 18

131.319.000,00 0,00 91.319.000,00 40.000.000,00 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah1.05 . 1.05.03 . 18 . 04

245.788.460,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 28.050.000,00 217.738.460,00 1.05 . 1.05.03 . 21

150.000.000,00 0,00 141.750.000,00 8.250.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.03 . 21 . 01

95.788.460,00 0,00 75.988.460,00 19.800.000,00 Fasilitasi bantuan keuangan partai politik1.05 . 1.05.03 . 21 . 06

442.154.333,00 Program Kewaspadaan Dini 0,00 41.700.000,00 400.454.333,00 1.05 . 1.05.03 . 24

165.820.245,00 0,00 165.820.245,00 0,00 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika1.05 . 1.05.03 . 24 . 01

149.889.850,00 0,00 149.889.850,00 0,00 Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

126.444.238,00 0,00 84.744.238,00 41.700.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.03 . 24 . 03

4.337.107.230,00 Sosial 179.826.000,00 1.298.424.000,00 2.858.857.230,00 1.06

4.337.107.230,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

179.826.000,00 1.298.424.000,00 2.858.857.230,00 1.06 . 1.06.01

1.444.589.647,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.000.000,00 653.044.000,00 721.545.647,00 1.06 . 1.06.01 . 01

2.569.000,00 0,00 2.569.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

213.600.000,00 0,00 0,00 213.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

7.082.639,00 0,00 7.082.639,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

30.375.500,00 0,00 30.375.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09

80.460.638,00 0,00 80.460.638,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

32.029.790,00 0,00 32.029.790,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

3.476.080,00 0,00 3.476.080,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

20.170.000,00 0,00 20.170.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

290.390.000,00 0,00 290.390.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

439.444.000,00 0,00 0,00 439.444.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

114.742.000,00 0,00 114.742.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

310.499.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 0,00 270.499.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

170.499.500,00 0,00 170.499.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42

45.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

35.787.985,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 35.787.985,00 1.06 . 1.06.01 . 06

11.953.600,00 0,00 11.953.600,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

8.834.575,00 0,00 8.834.575,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

14.999.810,00 0,00 14.999.810,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah1.06 . 1.06.01 . 06 . 03

700.403.698,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

69.826.000,00 369.750.000,00 260.827.698,00 1.06 . 1.06.01 . 15

375.223.698,00 0,00 68.473.698,00 306.750.000,00 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

226.554.000,00 0,00 163.554.000,00 63.000.000,00 Pendataan Penduduk Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

98.626.000,00 69.826.000,00 28.800.000,00 0,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat

Layanan Data Sosial di Kabupaten (DAK Reguler)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

526.859.950,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 239.530.000,00 287.329.950,00 1.06 . 1.06.01 . 16

167.999.950,00 0,00 95.999.950,00 72.000.000,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan

orang

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02

296.642.000,00 0,00 129.112.000,00 167.530.000,00 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

62.218.000,00 0,00 62.218.000,00 0,00 Penanggulangan Korban Bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

228.022.450,00 Program pembinaan para penyandang disabilitas, ODGJ dan trauma 0,00 12.700.000,00 215.322.450,00 1.06 . 1.06.01 . 18

135.079.800,00 0,00 135.079.800,00 0,00 Fasilitasi penyandang disabilitas dan penyakit kejiwaan1.06 . 1.06.01 . 18 . 06

92.942.650,00 0,00 80.242.650,00 12.700.000,00 Fasilitasi Penerima Bantuan Sosial1.06 . 1.06.01 . 18 . 07

222.720.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 0,00 0,00 222.720.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

147.720.000,00 0,00 147.720.000,00 0,00 Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar1.06 . 1.06.01 . 19 . 08

160.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 160.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03

458.224.000,00 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 0,00 0,00 458.224.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

458.224.000,00 0,00 458.224.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Stimulan Bahan Bangunan Rumah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

205.000.000,00 Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 0,00 23.400.000,00 181.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

160.000.000,00 0,00 136.600.000,00 23.400.000,00 Fasilitasi Pengenalan Nilai Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

69.082.882.519,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 8.203.819.749,00 12.847.128.079,00 48.031.934.691,00 2

1.919.809.578,00 Tenaga Kerja 107.692.959,00 393.650.000,00 1.418.466.619,00 2.01

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.919.809.578,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 107.692.959,00 393.650.000,00 1.418.466.619,00 2.01 . 2.01.01

802.950.864,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86.421.114,00 297.800.000,00 418.729.750,00 2.01 . 2.01.01 . 01

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

50.796.000,00 0,00 50.796.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

142.800.000,00 0,00 0,00 142.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09

45.366.750,00 0,00 45.366.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

19.506.000,00 0,00 19.506.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

86.421.114,00 86.421.114,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

19.326.000,00 0,00 19.326.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 16

50.175.000,00 0,00 50.175.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

129.090.000,00 0,00 129.090.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

155.000.000,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

76.720.000,00 0,00 76.720.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

110.239.095,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 21.271.845,00 0,00 88.967.250,00 2.01 . 2.01.01 . 02

21.271.845,00 21.271.845,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

14.999.250,00 0,00 14.999.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

73.968.000,00 0,00 73.968.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

24.749.970,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 24.749.970,00 2.01 . 2.01.01 . 03

24.749.970,00 0,00 24.749.970,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.01 . 03 . 02

44.549.950,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 44.549.950,00 2.01 . 2.01.01 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

24.549.950,00 0,00 24.549.950,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.01 . 2.01.01 . 06 . 03

152.443.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.550.000,00 149.893.200,00 2.01 . 2.01.01 . 15

152.443.200,00 0,00 149.893.200,00 2.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

217.248.199,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 42.600.000,00 174.648.199,00 2.01 . 2.01.01 . 16

119.373.999,00 0,00 76.773.999,00 42.600.000,00 Penyusunan informasi tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 01

97.874.200,00 0,00 97.874.200,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 16 . 07

567.628.300,00 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 50.700.000,00 516.928.300,00 2.01 . 2.01.01 . 17

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap (LPTSA) dan

Perusahaan Jasa Pekerja Migran Indonesia (PJPMI)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 09

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 0,00 130.350.000,00 19.650.000,00 Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Sanggau2.01 . 2.01.01 . 17 . 10

130.000.000,00 0,00 98.950.000,00 31.050.000,00 Fasilitasi Lembaga Kerjasama TRIPARTIT Daerah Kabupaten Sanggau2.01 . 2.01.01 . 17 . 11

134.628.300,00 0,00 134.628.300,00 0,00 Fasilitasi peningkatan pemanfaatan JAMSOSTEK2.01 . 2.01.01 . 17 . 12

1.913.125.916,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 110.350.000,00 1.802.775.916,00 2.02

1.913.125.916,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

0,00 110.350.000,00 1.802.775.916,00 2.02 . 1.06.01

238.922.450,00 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 0,00 4.700.000,00 234.222.450,00 2.02 . 1.06.01 . 15

139.884.450,00 0,00 139.884.450,00 0,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak2.02 . 1.06.01 . 15 . 05

99.038.000,00 0,00 94.338.000,00 4.700.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06

476.163.191,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 21.800.000,00 454.363.191,00 2.02 . 1.06.01 . 16

104.309.191,00 0,00 97.359.191,00 6.950.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

240.000.000,00 0,00 234.450.000,00 5.550.000,00 Fasilitasi Hari Anak Nasional2.02 . 1.06.01 . 16 . 10

131.854.000,00 0,00 122.554.000,00 9.300.000,00 Fasilitasi Kota Layak Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11

1.198.040.275,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 83.850.000,00 1.114.190.275,00 2.02 . 1.06.01 . 18

732.091.950,00 0,00 723.591.950,00 8.500.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 1.06.01 . 18 . 01

82.936.000,00 0,00 82.936.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera2.02 . 1.06.01 . 18 . 03

53.807.950,00 0,00 47.857.950,00 5.950.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha2.02 . 1.06.01 . 18 . 04

99.926.100,00 0,00 73.876.100,00 26.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.02 . 1.06.01 . 18 . 06

111.768.725,00 0,00 85.218.725,00 26.550.000,00 Fasilitasi Hari Ibu dan Hari Kartini2.02 . 1.06.01 . 18 . 07

117.509.550,00 0,00 100.709.550,00 16.800.000,00 Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08

1.795.890.500,00 Pangan 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03

1.795.890.500,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03 . 2.03.01

1.795.890.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian 0,00 178.450.000,00 1.617.440.500,00 2.03 . 2.03.01 . 16

61.751.500,00 0,00 37.751.500,00 24.000.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01

55.000.000,00 0,00 45.750.000,00 9.250.000,00 Penyusunan database potensi produksi pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 02

130.860.000,00 0,00 123.160.000,00 7.700.000,00 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10

109.140.000,00 0,00 97.740.000,00 11.400.000,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok2.03 . 2.03.01 . 16 . 11

769.275.000,00 0,00 769.275.000,00 0,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 13

45.388.000,00 0,00 41.638.000,00 3.750.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14

73.710.000,00 0,00 62.410.000,00 11.300.000,00 Pengembangan lumbung pangan desa2.03 . 2.03.01 . 16 . 18

100.470.000,00 0,00 80.520.000,00 19.950.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22

253.650.000,00 0,00 234.400.000,00 19.250.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif2.03 . 2.03.01 . 16 . 30

61.910.000,00 0,00 52.660.000,00 9.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 31

84.736.000,00 0,00 22.136.000,00 62.600.000,00 Forum koordinasi Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 32

4.830.980.867,00 Pertanahan 3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.830.980.867,00 Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan 3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04 . 1.04.01

4.830.980.867,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

3.360.350.000,00 76.800.000,00 1.393.830.867,00 2.04 . 1.04.01 . 16

429.768.850,00 0,00 429.768.850,00 0,00 Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Persertifikatan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 01

139.193.554,00 0,00 102.393.554,00 36.800.000,00 Penataan Pertanahan dan Digitalisasi Dokumen Kepemilikan Tanah Pemerintah

Daerah

2.04 . 1.04.01 . 16 . 02

437.529.763,00 0,00 437.529.763,00 0,00 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah2.04 . 1.04.01 . 16 . 03

153.764.500,00 0,00 137.264.500,00 16.500.000,00 Fasilitasi Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 04

226.664.100,00 0,00 226.664.100,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 05

3.444.060.100,00 3.360.350.000,00 60.210.100,00 23.500.000,00 Pelaksanaan Pengadaan Tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 06

7.327.279.808,00 Lingkungan Hidup 139.981.260,00 3.916.102.979,00 3.271.195.569,00 2.05

7.327.279.808,00 Dinas Lingkungan Hidup 139.981.260,00 3.916.102.979,00 3.271.195.569,00 2.05 . 2.05.01

4.857.400.768,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 139.981.260,00 3.889.252.979,00 828.166.529,00 2.05 . 2.05.01 . 01

3.693.000,00 0,00 3.693.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

187.500.000,00 0,00 0,00 187.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

18.985.000,00 0,00 18.985.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09

59.999.900,00 0,00 59.999.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

7.295.429,00 0,00 7.295.429,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

131.551.260,00 131.551.260,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

8.430.000,00 8.430.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.05 . 2.05.01 . 01 . 14

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

238.619.000,00 0,00 238.619.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16

23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

214.329.000,00 0,00 214.329.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

3.701.752.979,00 0,00 0,00 3.701.752.979,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

107.325.200,00 0,00 107.325.200,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

273.389.240,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 273.389.240,00 2.05 . 2.05.01 . 02

50.218.000,00 0,00 50.218.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

223.171.240,00 0,00 223.171.240,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

85.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 85.150.000,00 2.05 . 2.05.01 . 03

85.150.000,00 0,00 85.150.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02

1.147.103.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 10.700.000,00 1.136.403.800,00 2.05 . 2.05.01 . 15

105.919.147,00 0,00 105.919.147,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

795.685.979,00 0,00 791.385.979,00 4.300.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

245.498.674,00 0,00 239.098.674,00 6.400.000,00 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 05

185.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 185.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

157.736.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 16.150.000,00 141.586.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem2.05 . 2.05.01 . 17 . 10

107.736.000,00 0,00 98.786.000,00 8.950.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 17 . 14

621.500.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 621.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

521.500.000,00 0,00 521.500.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman2.05 . 2.05.01 . 24 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembersihan Drainase dan Bahu Jalan2.05 . 2.05.01 . 24 . 12

7.164.903.600,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.384.000.000,00 1.365.682.000,00 4.415.221.600,00 2.06

7.164.903.600,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.384.000.000,00 1.365.682.000,00 4.415.221.600,00 2.06 . 2.06.01

2.813.194.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 921.000.000,00 1.051.182.000,00 841.012.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

165.300.000,00 0,00 0,00 165.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

8.671.500,00 0,00 8.671.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

54.749.500,00 0,00 54.749.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

37.836.500,00 0,00 37.836.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

6.230.000,00 0,00 6.230.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

921.000.000,00 921.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 16

109.250.000,00 0,00 109.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

288.070.000,00 0,00 288.070.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

881.582.000,00 0,00 0,00 881.582.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

101.404.000,00 0,00 101.404.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

15.000.500,00 0,00 10.700.500,00 4.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 21

492.994.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 463.000.000,00 0,00 29.994.600,00 2.06 . 2.06.01 . 02

433.000.000,00 433.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

19.994.600,00 0,00 19.994.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.010.500,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 50.010.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06

17.070.500,00 0,00 17.070.500,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.06 . 2.06.01 . 06 . 03

3.808.704.500,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 314.500.000,00 3.494.204.500,00 2.06 . 2.06.01 . 15

44.792.000,00 0,00 44.792.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

261.190.000,00 0,00 261.190.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan

(DAK Non Fisik)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

27.720.000,00 0,00 27.720.000,00 0,00 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

1.240.606.000,00 0,00 1.240.606.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 08

1.083.342.700,00 0,00 768.842.700,00 314.500.000,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

51.196.000,00 0,00 51.196.000,00 0,00 Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan (DAK Non

Fisik)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 12

464.096.300,00 0,00 464.096.300,00 0,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

439.156.000,00 0,00 439.156.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

96.605.500,00 0,00 96.605.500,00 0,00 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 16

5.577.079.200,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 1.236.688.000,00 4.340.391.200,00 2.07

5.577.079.200,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 0,00 1.236.688.000,00 4.340.391.200,00 2.07 . 2.07.01

1.554.923.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 721.088.000,00 833.835.500,00 2.07 . 2.07.01 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

185.400.000,00 0,00 0,00 185.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

11.140.400,00 0,00 11.140.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

18.525.000,00 0,00 18.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09

37.954.450,00 0,00 37.954.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

73.951.150,00 0,00 73.951.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

10.820.000,00 0,00 10.820.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

30.540.000,00 0,00 30.540.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 16

131.230.000,00 0,00 131.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

276.070.000,00 0,00 276.070.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

522.538.000,00 0,00 0,00 522.538.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

137.532.000,00 0,00 137.532.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

15.322.500,00 0,00 2.172.500,00 13.150.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 21

123.614.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 123.614.300,00 2.07 . 2.07.01 . 02

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

60.614.300,00 0,00 60.614.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

74.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 74.250.000,00 2.07 . 2.07.01 . 03

74.250.000,00 0,00 74.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.07 . 2.07.01 . 03 . 02

70.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

853.066.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 0,00 96.000.000,00 757.066.500,00 2.07 . 2.07.01 . 15

200.963.600,00 0,00 190.463.600,00 10.500.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01

114.690.200,00 0,00 99.640.200,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 02

119.248.800,00 0,00 102.598.800,00 16.650.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 03

259.648.000,00 0,00 232.948.000,00 26.700.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

111.819.900,00 0,00 84.719.900,00 27.100.000,00 Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Hukum Adat2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

46.696.000,00 0,00 46.696.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

402.768.300,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 25.700.000,00 377.068.300,00 2.07 . 2.07.01 . 16

125.318.900,00 0,00 112.768.900,00 12.550.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02

125.482.400,00 0,00 125.482.400,00 0,00 Pembinaan BUMDES2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

151.967.000,00 0,00 138.817.000,00 13.150.000,00 Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

480.941.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 63.000.000,00 417.941.800,00 2.07 . 2.07.01 . 17

269.416.300,00 0,00 241.016.300,00 28.400.000,00 Fasilitasi Pembinaan Desa Fokus2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

112.351.500,00 0,00 93.951.500,00 18.400.000,00 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong2.07 . 2.07.01 . 17 . 07

99.174.000,00 0,00 82.974.000,00 16.200.000,00 Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

953.193.400,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 164.950.000,00 788.243.400,00 2.07 . 2.07.01 . 18

163.372.700,00 0,00 150.322.700,00 13.050.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

270.406.200,00 0,00 207.406.200,00 63.000.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

398.045.000,00 0,00 345.195.000,00 52.850.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/BPD2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

37.805.000,00 0,00 22.355.000,00 15.450.000,00 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

83.564.500,00 0,00 62.964.500,00 20.600.000,00 Raker Kades/Lurah/BPD2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

100.143.600,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 12.100.000,00 88.043.600,00 2.07 . 2.07.01 . 19

100.143.600,00 0,00 88.043.600,00 12.100.000,00 Fasilitasi Pembinaan PKK dan Dasawisma Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

471.815.600,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 107.950.000,00 363.865.600,00 2.07 . 2.07.01 . 20

379.594.100,00 0,00 287.794.100,00 91.800.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

92.221.500,00 0,00 76.071.500,00 16.150.000,00 Fasilitasi Pendampingan Desa dalam Tata Kelola Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

492.362.200,00 Program Penataan Desa 0,00 45.900.000,00 446.462.200,00 2.07 . 2.07.01 . 21

58.528.000,00 0,00 58.528.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 21 . 01

268.000.000,00 0,00 251.750.000,00 16.250.000,00 Fasilitasi Pemutakhiran Data Indeks Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 02

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

85.834.200,00 0,00 69.634.200,00 16.200.000,00 Fasilitasi Pemekaran Desa, Dusun dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 21 . 03

80.000.000,00 0,00 66.550.000,00 13.450.000,00 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa2.07 . 2.07.01 . 21 . 04

6.677.530.950,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 466.000.000,00 414.870.000,00 5.796.660.950,00 2.08

6.677.530.950,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana

466.000.000,00 414.870.000,00 5.796.660.950,00 2.08 . 1.06.01

6.034.092.000,00 Program Keluarga Berencana 466.000.000,00 405.900.000,00 5.162.192.000,00 2.08 . 1.06.01 . 15

65.600.000,00 0,00 65.600.000,00 0,00 Pelayanan KIE2.08 . 1.06.01 . 15 . 02

4.485.000.000,00 0,00 4.086.000.000,00 399.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 05

69.170.000,00 0,00 62.270.000,00 6.900.000,00 Sosialisasi Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 07

131.000.000,00 0,00 131.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kemitraan KB2.08 . 1.06.01 . 15 . 08

86.872.000,00 0,00 86.872.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional2.08 . 1.06.01 . 15 . 09

1.196.450.000,00 466.000.000,00 730.450.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK Reguler)2.08 . 1.06.01 . 15 . 10

268.056.350,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 8.970.000,00 259.086.350,00 2.08 . 1.06.01 . 16

70.645.000,00 0,00 70.645.000,00 0,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 1.06.01 . 16 . 01

197.411.350,00 0,00 188.441.350,00 8.970.000,00 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya2.08 . 1.06.01 . 16 . 03

270.343.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 270.343.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17

108.520.000,00 0,00 108.520.000,00 0,00 Pelayanan konseling KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 01

161.823.000,00 0,00 161.823.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi2.08 . 1.06.01 . 17 . 04

105.039.600,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 0,00 105.039.600,00 2.08 . 1.06.01 . 18

105.039.600,00 0,00 105.039.600,00 0,00 Fasilitasi pembentukan dan pembinan kelompok Bina Keluarga2.08 . 1.06.01 . 18 . 01

5.546.559.460,00 Perhubungan 586.213.400,00 1.011.130.000,00 3.949.216.060,00 2.09

5.546.559.460,00 Dinas Perhubungan 586.213.400,00 1.011.130.000,00 3.949.216.060,00 2.09 . 2.09.01

1.948.032.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 275.200.000,00 887.280.000,00 785.552.125,00 2.09 . 2.09.01 . 01

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

132.840.000,00 0,00 132.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

200.400.000,00 0,00 0,00 200.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

4.719.000,00 0,00 4.719.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09

58.468.100,00 0,00 58.468.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

57.828.750,00 0,00 57.828.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

16.470.525,00 0,00 16.470.525,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

275.200.000,00 275.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 13

9.960.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

98.112.000,00 0,00 98.112.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 16

10.740.000,00 0,00 10.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

244.330.000,00 0,00 244.330.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

677.280.000,00 0,00 0,00 677.280.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

120.572.000,00 0,00 120.572.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

15.411.750,00 0,00 5.811.750,00 9.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 21

286.096.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.520.000,00 0,00 261.576.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

24.520.000,00 24.520.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

211.576.000,00 0,00 211.576.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

56.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 56.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.09 . 2.09.01 . 03 . 05

80.447.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 80.447.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

80.447.000,00 0,00 80.447.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.09 . 2.09.01 . 05 . 01

21.185.750,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 21.185.750,00 2.09 . 2.09.01 . 06

7.186.300,00 0,00 7.186.300,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

6.053.250,00 0,00 6.053.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 02

7.946.200,00 0,00 7.946.200,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.09 . 2.09.01 . 06 . 03

410.910.210,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 9.500.000,00 401.410.210,00 2.09 . 2.09.01 . 15

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

60.294.210,00 0,00 55.444.210,00 4.850.000,00 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02

93.296.000,00 0,00 93.296.000,00 0,00 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 06

137.320.000,00 0,00 132.670.000,00 4.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 15 . 08

100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 100.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

814.974.975,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 0,00 60.150.000,00 754.824.975,00 2.09 . 2.09.01 . 17

187.159.500,00 0,00 176.159.500,00 11.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan

penumpang

2.09 . 2.09.01 . 17 . 01

49.996.450,00 0,00 45.196.450,00 4.800.000,00 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

176.433.000,00 0,00 176.433.000,00 0,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

108.783.700,00 0,00 99.183.700,00 9.600.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

60.586.600,00 0,00 53.536.600,00 7.050.000,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11

67.961.500,00 0,00 67.961.500,00 0,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

34.015.000,00 0,00 11.715.000,00 22.300.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

130.039.225,00 0,00 124.639.225,00 5.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal2.09 . 2.09.01 . 17 . 19

944.370.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 0,00 0,00 944.370.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

944.370.000,00 0,00 944.370.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Transportasi (DAK Afirmasi)2.09 . 2.09.01 . 18 . 05

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

561.735.000,00 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 286.493.400,00 4.400.000,00 270.841.600,00 2.09 . 2.09.01 . 19

300.000.000,00 286.493.400,00 9.106.600,00 4.400.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

261.735.000,00 0,00 261.735.000,00 0,00 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

322.808.400,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 49.800.000,00 273.008.400,00 2.09 . 2.09.01 . 20

322.808.400,00 0,00 273.008.400,00 49.800.000,00 Operasional Balai Pengujian Kendaran Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

6.258.120.340,00 Komunikasi dan Informatika 374.702.760,00 717.830.000,00 5.165.587.580,00 2.10

6.258.120.340,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 374.702.760,00 717.830.000,00 5.165.587.580,00 2.10 . 2.10.01

1.706.275.960,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336.037.960,00 542.380.000,00 827.858.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01

1.845.000,00 0,00 1.845.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

124.000.000,00 4.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

179.400.000,00 0,00 0,00 179.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.10 . 2.10.01 . 01 . 09

70.405.000,00 0,00 70.405.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

66.328.000,00 0,00 66.328.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

332.037.960,00 332.037.960,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

54.860.000,00 0,00 54.860.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 16

33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

249.080.000,00 0,00 249.080.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

362.980.000,00 0,00 0,00 362.980.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

90.790.000,00 0,00 90.790.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 20

236.664.800,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 38.664.800,00 0,00 198.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

38.664.800,00 38.664.800,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.10 . 2.10.01 . 02 . 23

22.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.550.000,00 2.10 . 2.10.01 . 03

22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.10 . 2.10.01 . 03 . 02

18.380.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 18.380.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

11.440.000,00 0,00 11.440.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

6.940.000,00 0,00 6.940.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.10 . 2.10.01 . 06 . 02

1.682.635.730,00 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 0,00 92.550.000,00 1.590.085.730,00 2.10 . 2.10.01 . 19

42.000.000,00 0,00 9.000.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

57.495.125,00 0,00 57.495.125,00 0,00 Pemantauan Opini dan Aspirasi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 19 . 02

363.090.730,00 0,00 346.890.730,00 16.200.000,00 Produksi Konten Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 06

104.144.875,00 0,00 90.994.875,00 13.150.000,00 Penyediaan Informasi dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 07

81.000.000,00 0,00 67.000.000,00 14.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik2.10 . 2.10.01 . 19 . 09

999.499.000,00 0,00 999.499.000,00 0,00 Penyebaran Informasi Publik Melalui Media2.10 . 2.10.01 . 19 . 10

35.406.000,00 0,00 19.206.000,00 16.200.000,00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas2.10 . 2.10.01 . 19 . 12

2.591.613.850,00 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 0,00 82.900.000,00 2.508.713.850,00 2.10 . 2.10.01 . 20

88.854.750,00 0,00 49.554.750,00 39.300.000,00 Integrasi Layanan Publik dan kepemerintahan2.10 . 2.10.01 . 20 . 02

114.360.000,00 0,00 114.360.000,00 0,00 Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 05

173.880.000,00 0,00 153.680.000,00 20.200.000,00 Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government

(SPBE)

2.10 . 2.10.01 . 20 . 09

1.870.000.000,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 20 . 10

97.920.000,00 0,00 74.520.000,00 23.400.000,00 Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 20 . 13

59.599.100,00 0,00 59.599.100,00 0,00 Promosi dan Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik2.10 . 2.10.01 . 20 . 14

187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.10 . 2.10.01 . 20 . 15

2.299.120.550,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 726.337.200,00 1.572.783.350,00 2.11

2.299.120.550,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 726.337.200,00 1.572.783.350,00 2.11 . 2.11.01

1.385.153.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 689.737.200,00 695.416.650,00 2.11 . 2.11.01 . 01

4.870.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

147.303.350,00 0,00 147.303.350,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

195.600.000,00 0,00 0,00 195.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

14.909.400,00 0,00 14.909.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

20.250.000,00 0,00 20.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.11 . 2.11.01 . 01 . 09

47.245.100,00 0,00 47.245.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

30.562.000,00 0,00 30.562.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

12.253.800,00 0,00 12.253.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

14.235.000,00 0,00 14.235.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 16

69.630.000,00 0,00 69.630.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

202.940.000,00 0,00 202.940.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

486.337.200,00 0,00 0,00 486.337.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

87.518.000,00 0,00 87.518.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 7.200.000,00 7.800.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 21

196.413.600,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 196.413.600,00 2.11 . 2.11.01 . 02

196.413.600,00 0,00 196.413.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

74.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 74.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.11 . 2.11.01 . 05 . 01

413.010.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 23.800.000,00 389.210.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

413.010.000,00 0,00 389.210.000,00 23.800.000,00 Pelatihan manajemen perkoperasian bagi gerakan koperasi (DAK Non Fisik)2.11 . 2.11.01 . 16 . 11

50.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 7.600.000,00 42.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

50.000.000,00 0,00 42.400.000,00 7.600.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

2.11 . 2.11.01 . 17 . 08

180.543.100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 5.200.000,00 175.343.100,00 2.11 . 2.11.01 . 18

71.043.100,00 0,00 71.043.100,00 0,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

109.500.000,00 0,00 104.300.000,00 5.200.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam2.11 . 2.11.01 . 18 . 11

4.730.160.450,00 Penanaman Modal 1.036.696.000,00 723.870.000,00 2.969.594.450,00 2.12

4.730.160.450,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.036.696.000,00 723.870.000,00 2.969.594.450,00 2.12 . 2.12.01

3.157.062.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 836.696.000,00 540.570.000,00 1.779.796.150,00 2.12 . 2.12.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

614.200.000,00 0,00 614.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

159.900.000,00 0,00 0,00 159.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

22.317.000,00 0,00 22.317.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

75.562.650,00 0,00 75.562.650,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

86.129.500,00 0,00 86.129.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

38.232.000,00 0,00 38.232.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

961.371.000,00 836.696.000,00 124.675.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

18.700.000,00 0,00 18.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

304.092.000,00 0,00 304.092.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 16

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

296.370.000,00 0,00 296.370.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

370.620.000,00 0,00 0,00 370.620.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

133.568.000,00 0,00 133.568.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

13.000.000,00 0,00 2.950.000,00 10.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

288.772.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.000.000,00 0,00 88.772.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

84.772.000,00 0,00 84.772.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

204.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 42

47.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 47.250.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03

47.250.000,00 0,00 47.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02

53.500.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 53.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.12 . 2.12.01 . 05 . 01

562.298.100,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 44.500.000,00 517.798.100,00 2.12 . 2.12.01 . 15

94.060.000,00 0,00 78.960.000,00 15.100.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

125.964.800,00 0,00 115.264.800,00 10.700.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

208.373.300,00 0,00 200.373.300,00 8.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

133.900.000,00 0,00 123.200.000,00 10.700.000,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)2.12 . 2.12.01 . 15 . 12

621.278.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 0,00 138.800.000,00 482.478.200,00 2.12 . 2.12.01 . 18

289.643.450,00 0,00 202.643.450,00 87.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 01

35.461.000,00 0,00 5.861.000,00 29.600.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 02

136.806.900,00 0,00 114.606.900,00 22.200.000,00 Pendataan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 03

159.366.850,00 0,00 159.366.850,00 0,00 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 04

5.611.864.200,00 Kepemudaan dan Olah Raga 55.833.270,00 1.285.097.900,00 4.270.933.030,00 2.13

5.611.864.200,00 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 55.833.270,00 1.285.097.900,00 4.270.933.030,00 2.13 . 2.13.01

1.746.894.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 1.144.197.900,00 572.697.000,00 2.13 . 2.13.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.13 . 2.13.01 . 01 . 01

111.850.000,00 0,00 111.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.13 . 2.13.01 . 01 . 02

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 01 . 06

146.400.000,00 0,00 0,00 146.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 07

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.13 . 2.13.01 . 01 . 09

55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 10

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.13 . 2.13.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 12

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.13 . 2.13.01 . 01 . 15

19.210.000,00 0,00 19.210.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 16

23.905.000,00 0,00 23.905.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.13 . 2.13.01 . 01 . 17

214.660.000,00 0,00 214.660.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 18

997.797.900,00 0,00 0,00 997.797.900,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.13 . 2.13.01 . 01 . 19

59.722.000,00 0,00 59.722.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.13 . 2.13.01 . 01 . 20

315.177.300,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 20.000.000,00 0,00 295.177.300,00 2.13 . 2.13.01 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.13 . 2.13.01 . 02 . 10

30.677.300,00 0,00 30.677.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 22

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.13 . 2.13.01 . 02 . 24

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.13 . 2.13.01 . 02 . 42

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 18.500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 03

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.13 . 2.13.01 . 03 . 05

1.443.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 5.833.270,00 78.100.000,00 1.359.066.730,00 2.13 . 2.13.01 . 16

87.800.000,00 0,00 74.350.000,00 13.450.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01

1.152.000.000,00 5.833.270,00 1.098.766.730,00 47.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 2.13.01 . 16 . 02

152.200.000,00 0,00 140.300.000,00 11.900.000,00 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 06

51.000.000,00 0,00 45.650.000,00 5.350.000,00 Pembinaan pemuda pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 07

76.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 10.600.000,00 65.400.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17

76.000.000,00 0,00 65.400.000,00 10.600.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01

92.292.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 0,00 6.500.000,00 85.792.000,00 2.13 . 2.13.01 . 19

92.292.000,00 0,00 85.792.000,00 6.500.000,00 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 01

890.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 38.900.000,00 851.100.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20

440.000.000,00 0,00 427.150.000,00 12.850.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah2.13 . 2.13.01 . 20 . 04

250.000.000,00 0,00 235.900.000,00 14.100.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06

200.000.000,00 0,00 188.050.000,00 11.950.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 11

1.030.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00 6.800.000,00 1.023.200.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21

915.000.000,00 0,00 908.200.000,00 6.800.000,00 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 07

265.797.150,00 Statistik 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14

265.797.150,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14 . 2.10.01

265.797.150,00 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0,00 78.800.000,00 186.997.150,00 2.14 . 2.10.01 . 16

78.642.600,00 0,00 78.642.600,00 0,00 Pengumpulan Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 01

84.466.600,00 0,00 5.666.600,00 78.800.000,00 Analisis Data Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 03

102.687.950,00 0,00 102.687.950,00 0,00 Koordinasi Statistik Sektoral2.14 . 2.10.01 . 16 . 08

844.369.350,00 Persandian 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15

844.369.350,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15 . 2.10.01

844.369.350,00 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 409.550.100,00 27.800.000,00 407.019.250,00 2.15 . 2.10.01 . 16

100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Penyusunan Tata Kelola Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 01

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 05

350.000.000,00 340.550.100,00 9.449.900,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 06

102.426.750,00 69.000.000,00 33.426.750,00 0,00 Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi2.15 . 2.10.01 . 16 . 07

151.942.600,00 0,00 151.942.600,00 0,00 Koordinasi dalam rangka Pengamanan Informasi2.15 . 2.10.01 . 16 . 08

4.361.255.950,00 Kebudayaan 0,00 155.400.000,00 4.205.855.950,00 2.16

4.318.255.950,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 147.900.000,00 4.170.355.950,00 2.16 . 1.01.01

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.318.255.950,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 147.900.000,00 4.170.355.950,00 2.16 . 1.01.01 . 17

2.181.256.300,00 0,00 2.070.756.300,00 110.500.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 04

2.136.999.650,00 0,00 2.099.599.650,00 37.400.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 05

43.000.000,00 Kecamatan Entikong 0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 2.16 . 4.08.07

43.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 2.16 . 4.08.07 . 17

43.000.000,00 0,00 35.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan POR Sosek Malindo2.16 . 4.08.07 . 17 . 08

1.447.828.650,00 Perpustakaan 282.800.000,00 349.940.000,00 815.088.650,00 2.17

1.447.828.650,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 282.800.000,00 349.940.000,00 815.088.650,00 2.17 . 2.17.01

865.154.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.800.000,00 349.940.000,00 447.414.650,00 2.17 . 2.17.01 . 01

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

4.305.650,00 0,00 4.305.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

112.800.000,00 0,00 0,00 112.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07

9.787.500,00 0,00 2.587.500,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.17 . 2.17.01 . 01 . 09

59.975.500,00 0,00 59.975.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

47.936.000,00 0,00 47.936.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 16

10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

124.300.000,00 0,00 124.300.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18

229.940.000,00 0,00 0,00 229.940.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS2.17 . 2.17.01 . 01 . 19

72.660.000,00 0,00 72.660.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 20

266.796.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 170.000.000,00 0,00 96.796.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.17 . 2.17.01 . 02 . 10

13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 22

73.300.000,00 0,00 73.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

150.000.000,00 140.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 42

7.500.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 7.500.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 01

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah2.17 . 2.17.01 . 06 . 03

308.378.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45.000.000,00 0,00 263.378.000,00 2.17 . 2.17.01 . 15

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.152.500,00 0,00 24.152.500,00 0,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2.17 . 2.17.01 . 15 . 01

145.780.500,00 0,00 145.780.500,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.17.01 . 15 . 09

68.445.000,00 35.000.000,00 33.445.000,00 0,00 Pengembangan Layanan Electronic Library (Perpustakaan Digital)2.17 . 2.17.01 . 15 . 13

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 16

511.206.000,00 Kearsipan 0,00 78.330.000,00 432.876.000,00 2.18

511.206.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 78.330.000,00 432.876.000,00 2.18 . 2.17.01

168.000.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 37.180.000,00 130.820.000,00 2.18 . 2.17.01 . 15

30.000.000,00 0,00 1.020.000,00 28.980.000,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 01

138.000.000,00 0,00 129.800.000,00 8.200.000,00 Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 09

241.146.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 0,00 33.000.000,00 208.146.000,00 2.18 . 2.17.01 . 16

84.000.000,00 0,00 63.500.000,00 20.500.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah2.18 . 2.17.01 . 16 . 02

79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Penelusuran Arsip Permanen2.18 . 2.17.01 . 16 . 05

78.146.000,00 0,00 65.646.000,00 12.500.000,00 Penyusutan Arsip2.18 . 2.17.01 . 16 . 06

42.060.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 0,00 42.060.000,00 2.18 . 2.17.01 . 17

42.060.000,00 0,00 42.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 17 . 02

60.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 8.150.000,00 51.850.000,00 2.18 . 2.17.01 . 18

60.000.000,00 0,00 51.850.000,00 8.150.000,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.17.01 . 18 . 03

48.873.548.332,00 Urusan Pilihan 10.474.663.300,00 4.892.076.000,00 33.506.809.032,00 3

2.831.688.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 27.450.000,00 2.804.238.000,00 3.01

2.831.688.000,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 0,00 27.450.000,00 2.804.238.000,00 3.01 . 2.03.01

1.253.392.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 6.350.000,00 1.247.042.000,00 3.01 . 2.03.01 . 20

1.122.882.000,00 0,00 1.116.532.000,00 6.350.000,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 2.03.01 . 20 . 02

130.510.000,00 0,00 130.510.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 2.03.01 . 20 . 03

148.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 7.500.000,00 140.500.000,00 3.01 . 2.03.01 . 21

148.000.000,00 0,00 140.500.000,00 7.500.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 2.03.01 . 21 . 01

269.460.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 13.600.000,00 255.860.000,00 3.01 . 2.03.01 . 23

139.460.000,00 0,00 132.760.000,00 6.700.000,00 Fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 02

130.000.000,00 0,00 123.100.000,00 6.900.000,00 Fasilitasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN)3.01 . 2.03.01 . 23 . 03

1.160.836.000,00 Program pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil

masyarakat perikanan

0,00 0,00 1.160.836.000,00 3.01 . 2.03.01 . 25

657.316.000,00 0,00 657.316.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

(DAK Penugasan)

3.01 . 2.03.01 . 25 . 01

503.520.000,00 0,00 503.520.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK

Penugasan)

3.01 . 2.03.01 . 25 . 02

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

967.000.000,00 Pariwisata 11.900.000,00 39.300.000,00 915.800.000,00 3.02

967.000.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 11.900.000,00 39.300.000,00 915.800.000,00 3.02 . 2.13.01

450.000.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 11.900.000,00 6.750.000,00 431.350.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15

350.000.000,00 11.900.000,00 331.350.000,00 6.750.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.13.01 . 15 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan materi publikasi dukungan operasional TIC (DAK Non Fisik)3.02 . 2.13.01 . 15 . 09

305.000.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 16.600.000,00 288.400.000,00 3.02 . 2.13.01 . 16

120.000.000,00 0,00 116.100.000,00 3.900.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 2.13.01 . 16 . 01

185.000.000,00 0,00 172.300.000,00 12.700.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06

212.000.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 15.950.000,00 196.050.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17

145.000.000,00 0,00 136.550.000,00 8.450.000,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

3.02 . 2.13.01 . 17 . 03

67.000.000,00 0,00 59.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.13.01 . 17 . 08

36.110.146.332,00 Pertanian 4.878.113.300,00 4.524.086.000,00 26.707.947.032,00 3.03

29.944.211.857,00 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan 4.349.613.300,00 3.296.300.000,00 22.298.298.557,00 3.03 . 2.03.01

4.920.427.759,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.081.487.300,00 2.976.060.000,00 862.880.459,00 3.03 . 2.03.01 . 01

5.518.750,00 0,00 5.518.750,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 2.03.01 . 01 . 01

130.145.220,00 0,00 130.145.220,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 2.03.01 . 01 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 2.03.01 . 01 . 06

407.640.000,00 0,00 0,00 407.640.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 2.03.01 . 01 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 08

92.079.450,00 0,00 92.079.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 10

65.881.700,00 0,00 65.881.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 2.03.01 . 01 . 11

1.143.216.800,00 1.081.487.300,00 61.729.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 13

9.060.000,00 0,00 9.060.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 2.03.01 . 01 . 15

62.975.000,00 0,00 62.975.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor3.03 . 2.03.01 . 01 . 16

90.920.000,00 0,00 90.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 2.03.01 . 01 . 17

167.898.839,00 0,00 167.898.839,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 2.03.01 . 01 . 18

2.568.420.000,00 0,00 0,00 2.568.420.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS3.03 . 2.03.01 . 01 . 19

107.672.000,00 0,00 107.672.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah3.03 . 2.03.01 . 01 . 20

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi, Iklan dan Dokumentasi3.03 . 2.03.01 . 01 . 27

673.835.698,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 134.000.000,00 20.000.000,00 519.835.698,00 3.03 . 2.03.01 . 02

134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.03 . 2.03.01 . 02 . 10

295.000.000,00 0,00 275.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 2.03.01 . 02 . 22

183.890.698,00 0,00 183.890.698,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 2.03.01 . 02 . 24

60.945.000,00 0,00 60.945.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 2.03.01 . 02 . 28

204.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 204.400.000,00 3.03 . 2.03.01 . 03

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

204.400.000,00 0,00 204.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI3.03 . 2.03.01 . 03 . 04

100.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 100.000.000,00 3.03 . 2.03.01 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.03 . 2.03.01 . 06 . 03

11.983.464.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 0,00 142.040.000,00 11.841.424.400,00 3.03 . 2.03.01 . 16

999.568.000,00 0,00 960.168.000,00 39.400.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 2.03.01 . 16 . 17

102.560.000,00 0,00 102.560.000,00 0,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 2.03.01 . 16 . 20

8.911.836.400,00 0,00 8.884.736.400,00 27.100.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 2.03.01 . 16 . 29

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 2.03.01 . 16 . 31

1.669.500.000,00 0,00 1.602.300.000,00 67.200.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

(DAK Penugasan)

3.03 . 2.03.01 . 16 . 32

230.000.000,00 0,00 221.660.000,00 8.340.000,00 Gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)3.03 . 2.03.01 . 16 . 33

341.240.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 341.240.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17

271.660.000,00 0,00 271.660.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah3.03 . 2.03.01 . 17 . 07

69.580.000,00 0,00 69.580.000,00 0,00 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan

masyarakat

3.03 . 2.03.01 . 17 . 10

147.340.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 0,00 11.700.000,00 135.640.000,00 3.03 . 2.03.01 . 18

147.340.000,00 0,00 135.640.000,00 11.700.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 2.03.01 . 18 . 01

1.051.680.000,00 Program peningkatan produksi pertanian 70.000.000,00 45.200.000,00 936.480.000,00 3.03 . 2.03.01 . 19

231.628.000,00 70.000.000,00 136.128.000,00 25.500.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 02

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 03

153.328.000,00 0,00 133.628.000,00 19.700.000,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 19 . 04

366.724.000,00 0,00 366.724.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Pertanian Unggulan Daerah3.03 . 2.03.01 . 19 . 08

10.521.824.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan 3.064.126.000,00 101.300.000,00 7.356.398.000,00 3.03 . 2.03.01 . 20

233.510.000,00 0,00 221.060.000,00 12.450.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 2.03.01 . 20 . 01

100.000.000,00 0,00 16.300.000,00 83.700.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian3.03 . 2.03.01 . 20 . 03

140.000.000,00 0,00 134.850.000,00 5.150.000,00 Penyusunan programa penyuluhan pertanian3.03 . 2.03.01 . 20 . 04

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 2.03.01 . 20 . 05

6.957.188.000,00 194.500.000,00 6.762.688.000,00 0,00 READ-SI Kabupaten Sanggau3.03 . 2.03.01 . 20 . 06

3.011.126.000,00 2.869.626.000,00 141.500.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan

kehutanan (DAK Penugasan)

3.03 . 2.03.01 . 20 . 07

6.165.934.475,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 528.500.000,00 1.227.786.000,00 4.409.648.475,00 3.03 . 3.03.01

2.263.641.475,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.000.000,00 935.736.000,00 1.026.905.475,00 3.03 . 3.03.01 . 01

2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

84.960.000,00 0,00 84.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

332.700.000,00 0,00 0,00 332.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

5.860.000,00 0,00 5.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.03 . 3.03.01 . 01 . 09

42.655.475,00 0,00 42.655.475,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

20.930.000,00 0,00 20.930.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

44.015.000,00 0,00 44.015.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 16

87.140.000,00 0,00 87.140.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

592.636.000,00 0,00 0,00 592.636.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

348.820.000,00 0,00 348.820.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

24.975.000,00 0,00 14.575.000,00 10.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 21

348.400.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200.000.000,00 0,00 148.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

222.000.000,00 200.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42

21.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 21.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 03

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.03 . 3.03.01 . 03 . 05

208.280.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 208.280.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05

208.280.000,00 0,00 208.280.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01

59.375.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 59.375.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

29.902.000,00 0,00 29.902.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

14.504.000,00 0,00 14.504.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 02

14.969.000,00 0,00 14.969.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.03 . 3.03.01 . 06 . 03

95.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.300.000,00 91.700.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 01

70.000.000,00 0,00 66.700.000,00 3.300.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

129.920.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 16.800.000,00 113.120.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

129.920.000,00 0,00 113.120.000,00 16.800.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

1.427.952.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 110.050.000,00 1.317.902.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

1.312.952.000,00 0,00 1.215.552.000,00 97.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

115.000.000,00 0,00 102.350.000,00 12.650.000,00 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah3.03 . 3.03.01 . 21 . 04

209.720.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 29.150.000,00 180.570.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

109.720.000,00 0,00 85.920.000,00 23.800.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

100.000.000,00 0,00 94.650.000,00 5.350.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

1.052.560.000,00 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 24.000.000,00 65.250.000,00 963.310.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25

164.250.000,00 0,00 146.750.000,00 17.500.000,00 Peremajaan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01

137.520.000,00 0,00 132.870.000,00 4.650.000,00 Fasilitasi Perlindungan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 02

151.540.000,00 0,00 147.440.000,00 4.100.000,00 Pembinaan Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 03

95.000.000,00 0,00 90.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan Usaha Penangkaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 04

90.000.000,00 0,00 84.800.000,00 5.200.000,00 Penilaian Usaha Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 05

75.000.000,00 0,00 71.450.000,00 3.550.000,00 Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB)3.03 . 3.03.01 . 25 . 06

139.250.000,00 24.000.000,00 96.700.000,00 18.550.000,00 Inventarisasi dan Pemetaan Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 07

200.000.000,00 0,00 193.050.000,00 6.950.000,00 Fasilitasi Pengembangan Tanaman Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 25 . 08

138.500.000,00 Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan 0,00 8.600.000,00 129.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26

138.500.000,00 0,00 129.900.000,00 8.600.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01

211.586.000,00 Program Evaluasi dan Pengendalian Perkebunan dan Peternakan 3.500.000,00 58.900.000,00 149.186.000,00 3.03 . 3.03.01 . 27

101.786.000,00 3.500.000,00 85.786.000,00 12.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 3.03.01 . 27 . 01

109.800.000,00 0,00 63.400.000,00 46.400.000,00 Penyusunan Statistik Perkebunan dan Peternakan3.03 . 3.03.01 . 27 . 02

2.496.923.050,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05

2.496.923.050,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05 . 2.12.01

2.496.923.050,00 Program Pengembangan Energi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 2.044.650.000,00 16.300.000,00 435.973.050,00 3.05 . 2.12.01 . 18

2.125.836.300,00 2.044.650.000,00 81.186.300,00 0,00 Pembangunan Komponen Instalasi PJU3.05 . 2.12.01 . 18 . 01

129.770.950,00 0,00 129.770.950,00 0,00 Penyusunan FS dan DED PLTS/PLTMH3.05 . 2.12.01 . 18 . 02

50.704.000,00 0,00 50.704.000,00 0,00 Pengembangan Kapasitas Pengelola PLTS/PLTMH3.05 . 2.12.01 . 18 . 03

94.174.000,00 0,00 77.874.000,00 16.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi3.05 . 2.12.01 . 18 . 04

96.437.800,00 0,00 96.437.800,00 0,00 Inventarisasi Potensi Sumber Mineral dan Air Tanah3.05 . 2.12.01 . 18 . 05

5.492.140.775,00 Perdagangan 3.540.000.000,00 221.190.000,00 1.730.950.775,00 3.06

5.492.140.775,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 3.540.000.000,00 221.190.000,00 1.730.950.775,00 3.06 . 2.11.01

45.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 45.000.000,00 3.06 . 2.11.01 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah3.06 . 2.11.01 . 06 . 03

247.815.325,00 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 247.815.325,00 3.06 . 2.11.01 . 15

69.746.975,00 0,00 69.746.975,00 0,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03

52.974.775,00 0,00 52.974.775,00 0,00 Pendataan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)3.06 . 2.11.01 . 15 . 07

51.177.775,00 0,00 51.177.775,00 0,00 Penataan dan Pembinaan Pergudangan3.06 . 2.11.01 . 15 . 10

73.915.800,00 0,00 73.915.800,00 0,00 Pelayanan Tera / Tera Ulang3.06 . 2.11.01 . 15 . 13

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

132.925.150,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 6.050.000,00 126.875.150,00 3.06 . 2.11.01 . 17

65.289.900,00 0,00 59.239.900,00 6.050.000,00 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor3.06 . 2.11.01 . 17 . 03

67.635.250,00 0,00 67.635.250,00 0,00 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait3.06 . 2.11.01 . 17 . 09

4.966.400.300,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 3.540.000.000,00 176.740.000,00 1.249.660.300,00 3.06 . 2.11.01 . 18

30.868.300,00 0,00 30.868.300,00 0,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Kemetrologian3.06 . 2.11.01 . 18 . 11

3.500.000.000,00 3.400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau ( (DAK Penugasan)3.06 . 2.11.01 . 18 . 14

224.199.250,00 140.000.000,00 80.099.250,00 4.100.000,00 Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau (DAU)3.06 . 2.11.01 . 18 . 15

348.000.000,00 0,00 328.800.000,00 19.200.000,00 Subsidi Pasar Murah dan Operasi Pasar Kabupaten Sanggau3.06 . 2.11.01 . 18 . 16

124.900.700,00 0,00 101.860.700,00 23.040.000,00 Monitoring Perkembangan Harga dan Distribusi Barang/Produk3.06 . 2.11.01 . 18 . 17

147.720.350,00 0,00 104.520.350,00 43.200.000,00 Pembinaan Pasar Kabupaten Sanggau3.06 . 2.11.01 . 18 . 21

512.711.700,00 0,00 503.511.700,00 9.200.000,00 Promosi Produk Unggulan Daerah3.06 . 2.11.01 . 18 . 26

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik)3.06 . 2.11.01 . 18 . 27

100.000.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 0,00 38.400.000,00 61.600.000,00 3.06 . 2.11.01 . 19

100.000.000,00 0,00 61.600.000,00 38.400.000,00 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan3.06 . 2.11.01 . 19 . 02

619.031.375,00 Perindustrian 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07

619.031.375,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07 . 2.11.01

619.031.375,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 12.000.000,00 607.031.375,00 3.07 . 2.11.01 . 16

75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 01

330.567.000,00 0,00 330.567.000,00 0,00 Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 02

213.464.375,00 0,00 213.464.375,00 0,00 Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)3.07 . 2.11.01 . 16 . 03

356.618.800,00 Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08

356.618.800,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08 . 2.01.01

356.618.800,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 51.750.000,00 304.868.800,00 3.08 . 2.01.01 . 15

130.117.400,00 0,00 110.917.400,00 19.200.000,00 Fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 01

130.117.400,00 0,00 114.217.400,00 15.900.000,00 Fasilitasi pengembangan usaha masyarakat di kawasan transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 02

96.384.000,00 0,00 79.734.000,00 16.650.000,00 Indentifikasi kepemilikan tanah calon lokasi transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 03

137.476.498.431,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.096.045.825,00 25.067.987.832,00 99.312.464.774,00 4

40.117.987.317,00 Sekretariat Daerah 2.263.762.305,00 5.987.849.604,00 31.866.375.408,00 4.01

40.117.987.317,00 Sekretariat Daerah 2.263.762.305,00 5.987.849.604,00 31.866.375.408,00 4.01 . 4.01.03

8.697.954.542,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.366.762.305,00 3.150.549.604,00 4.180.642.633,00 4.01 . 4.01.03 . 01

21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.025.417.234,00 0,00 1.025.417.234,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

501.600.000,00 0,00 0,00 501.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

274.382.512,00 0,00 274.382.512,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

104.283.010,00 0,00 104.283.010,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

52.399.550,00 0,00 52.399.550,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

204.255.555,00 0,00 204.255.555,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

1.510.462.305,00 1.366.762.305,00 143.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

141.246.400,00 0,00 141.246.400,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

793.230.000,00 0,00 793.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

907.190.000,00 0,00 907.190.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

2.486.349.604,00 0,00 0,00 2.486.349.604,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

130.388.000,00 0,00 130.388.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

371.252.172,00 0,00 208.652.172,00 162.600.000,00 Pembinaan dan Penataan Kearsipan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 24

129.398.200,00 0,00 129.398.200,00 0,00 Operasional Perwakilan Sanggau di Pontianak4.01 . 4.01.03 . 01 . 25

3.383.800.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 291.500.000,00 0,00 3.092.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

291.500.000,00 291.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

1.430.000.000,00 0,00 1.430.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

1.045.000.000,00 0,00 1.045.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

610.700.000,00 0,00 610.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

411.015.310,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 87.000.000,00 324.015.310,00 4.01 . 4.01.03 . 03

157.300.000,00 0,00 157.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

253.715.310,00 0,00 166.715.310,00 87.000.000,00 Pembinaan dan Penataan Pegawai Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 03 . 06

331.642.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 331.642.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

331.642.000,00 0,00 331.642.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.03 . 05 . 01

565.872.555,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 94.700.000,00 471.172.555,00 4.01 . 4.01.03 . 06

107.725.505,00 0,00 107.725.505,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

113.930.500,00 0,00 82.030.500,00 31.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 02

254.978.050,00 0,00 218.578.050,00 36.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

89.238.500,00 0,00 62.838.500,00 26.400.000,00 Penyusunan Laporan Aset Tetap Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

367.090.201,00 Program pembinaan pelaksanaan pembangunan 0,00 56.700.000,00 310.390.201,00 4.01 . 4.01.03 . 15

63.125.813,00 0,00 63.125.813,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 01

81.381.886,00 0,00 81.381.886,00 0,00 Pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 02

71.629.250,00 0,00 46.329.250,00 25.300.000,00 Penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan realisasi pembangunan4.01 . 4.01.03 . 15 . 03

99.998.776,00 0,00 68.598.776,00 31.400.000,00 Penyelenggaraan sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 15 . 04

50.954.476,00 0,00 50.954.476,00 0,00 Fasilitasi administrasi serah terima hasil kegiatan pembangunan4.01 . 4.01.03 . 15 . 05

4.458.067.618,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

605.500.000,00 0,00 3.852.567.618,00 4.01 . 4.01.03 . 16

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

470.930.000,00 0,00 470.930.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

67.750.000,00 0,00 67.750.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

396.000.000,00 0,00 396.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati4.01 . 4.01.03 . 16 . 10

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan Bupati/Wakil

Bupati

4.01 . 4.01.03 . 16 . 11

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

465.500.000,00 465.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan rumah jabatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 13

1.647.887.618,00 0,00 1.647.887.618,00 0,00 Penyediaan Penunjang rumah tangga KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 14

142.497.650,00 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

pemerintah daerah

0,00 42.300.000,00 100.197.650,00 4.01 . 4.01.03 . 20

142.497.650,00 0,00 100.197.650,00 42.300.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 20 . 01

147.080.850,00 Program perencanaan kebutuhan ASN 0,00 26.900.000,00 120.180.850,00 4.01 . 4.01.03 . 21

147.080.850,00 0,00 120.180.850,00 26.900.000,00 Penyusunan Formasi ASN4.01 . 4.01.03 . 21 . 01

445.372.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 11.900.000,00 433.472.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25

188.474.000,00 0,00 188.474.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

256.898.000,00 0,00 244.998.000,00 11.900.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 02

1.730.181.800,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 246.800.000,00 1.483.381.800,00 4.01 . 4.01.03 . 26

162.467.000,00 0,00 162.467.000,00 0,00 Dokumentasi, Publikasi dan Penelahaan produk hukum dan peraturan

perundang-undangan

4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

716.479.200,00 0,00 651.679.200,00 64.800.000,00 Advokasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 08

109.466.500,00 0,00 75.366.500,00 34.100.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)4.01 . 4.01.03 . 26 . 09

71.891.000,00 0,00 71.891.000,00 0,00 Kegiatan Jaringan Data dan Informasi (JDI) Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 12

158.905.250,00 0,00 132.505.250,00 26.400.000,00 Sosialisasi / Konsultasi Publik Pembentukan Raperda dan Perda4.01 . 4.01.03 . 26 . 13

137.156.000,00 0,00 115.056.000,00 22.100.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kadarkum Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 26 . 15

373.816.850,00 0,00 274.416.850,00 99.400.000,00 Fasilitasi Legislasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 20

2.621.574.900,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 249.150.000,00 2.372.424.900,00 4.01 . 4.01.03 . 27

218.093.100,00 0,00 202.643.100,00 15.450.000,00 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 01

316.185.000,00 0,00 304.585.000,00 11.600.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03

253.812.000,00 0,00 212.712.000,00 41.100.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 27 . 05

237.372.000,00 0,00 194.772.000,00 42.600.000,00 Penyusunan LKPJ4.01 . 4.01.03 . 27 . 06

375.622.000,00 0,00 375.622.000,00 0,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 08

112.981.500,00 0,00 101.381.500,00 11.600.000,00 Rapat Koordinasi Camat4.01 . 4.01.03 . 27 . 09

158.924.800,00 0,00 147.874.800,00 11.050.000,00 Fasilitasi Penyiapan data & Informasi Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01 . 4.01.03 . 27 . 15

820.710.000,00 0,00 704.960.000,00 115.750.000,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI, HUT Otda, HUT Pemprov Kalbar, dan Hari Jadi Kota

Sanggau

4.01 . 4.01.03 . 27 . 19

127.874.500,00 0,00 127.874.500,00 0,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 27 . 22

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

232.375.000,00 Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 0,00 10.500.000,00 221.875.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28

232.375.000,00 0,00 221.875.000,00 10.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan4.01 . 4.01.03 . 28 . 01

868.695.431,00 Program Peningkatan Kehumasan Daerah 0,00 0,00 868.695.431,00 4.01 . 4.01.03 . 29

287.104.863,00 0,00 287.104.863,00 0,00 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sanggau4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

442.972.194,00 0,00 442.972.194,00 0,00 Penyebaran dokumentasi dan informasi daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 29 . 03

8.618.374,00 0,00 8.618.374,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik4.01 . 4.01.03 . 29 . 04

98.850.100,00 Program Pengendalian Inflasi Daerah 0,00 21.400.000,00 77.450.100,00 4.01 . 4.01.03 . 30

98.850.100,00 0,00 77.450.100,00 21.400.000,00 Fasilitasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah dan Perumusan Kebijakan

Perdagangan, Industri dan Lembaga Keuangan

4.01 . 4.01.03 . 30 . 01

198.045.500,00 Program Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00 42.250.000,00 155.795.500,00 4.01 . 4.01.03 . 31

198.045.500,00 0,00 155.795.500,00 42.250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

904.615.050,00 Program Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Peningkatan Pelayanan

Publik Perangkat Daerah

0,00 208.600.000,00 696.015.050,00 4.01 . 4.01.03 . 32

110.976.250,00 0,00 86.276.250,00 24.700.000,00 Penyempurnaan dan Penataan Sistem Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 32 . 06

91.980.000,00 0,00 68.380.000,00 23.600.000,00 Analisis Jabatan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 09

139.479.900,00 0,00 115.879.900,00 23.600.000,00 Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau4.01 . 4.01.03 . 32 . 16

81.514.000,00 0,00 59.014.000,00 22.500.000,00 Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah

4.01 . 4.01.03 . 32 . 18

78.532.500,00 0,00 61.032.500,00 17.500.000,00 Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 19

245.377.000,00 0,00 184.377.000,00 61.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 21

156.755.400,00 0,00 121.055.400,00 35.700.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 32 . 23

2.261.937.320,00 Program Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah 0,00 72.000.000,00 2.189.937.320,00 4.01 . 4.01.03 . 33

920.750.650,00 0,00 848.750.650,00 72.000.000,00 Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 01

300.790.670,00 0,00 300.790.670,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bupati4.01 . 4.01.03 . 33 . 02

735.900.000,00 0,00 735.900.000,00 0,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya4.01 . 4.01.03 . 33 . 03

304.496.000,00 0,00 304.496.000,00 0,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 04

332.533.576,00 Program Peningkatan Perekonomian Daerah 0,00 60.100.000,00 272.433.576,00 4.01 . 4.01.03 . 34

213.420.434,00 0,00 166.320.434,00 47.100.000,00 Fasilitasi Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Pembangunan Perkebunan, Pertanian,

Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

4.01 . 4.01.03 . 34 . 01

119.113.142,00 0,00 106.113.142,00 13.000.000,00 Koordinasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Promosi dan Investasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02

6.127.062.486,00 Program Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Tinggi 0,00 108.800.000,00 6.018.262.486,00 4.01 . 4.01.03 . 35

160.150.543,00 0,00 92.350.543,00 67.800.000,00 Seleksi penerima beasiswa utusan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01

173.472.228,00 0,00 132.472.228,00 41.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan perguruan tinggi4.01 . 4.01.03 . 35 . 02

5.793.439.715,00 0,00 5.793.439.715,00 0,00 Fasilitasi beasiswa utusan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03

3.101.700.280,00 Program Fasilitasi kesejahteraan sosial dan keagamaan 0,00 25.250.000,00 3.076.450.280,00 4.01 . 4.01.03 . 36

211.489.500,00 0,00 211.489.500,00 0,00 Fasilitasi Sosial dan kemasyarakatan4.01 . 4.01.03 . 36 . 01

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

135.867.240,00 0,00 135.867.240,00 0,00 Fasilitasi penyusunan kebijakan di bidang sosial4.01 . 4.01.03 . 36 . 02

57.074.200,00 0,00 46.824.200,00 10.250.000,00 Fasilitasi Hibah keagamaan4.01 . 4.01.03 . 36 . 03

554.132.900,00 0,00 546.632.900,00 7.500.000,00 Fasilitasi acara-acara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 36 . 04

2.084.297.110,00 0,00 2.076.797.110,00 7.500.000,00 Fasilitasi Ibadah Haji dan Ziarah Rohani4.01 . 4.01.03 . 36 . 05

58.839.330,00 0,00 58.839.330,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.03 . 36 . 06

2.690.023.148,00 Program pengadaan barang / jasa 0,00 1.472.950.000,00 1.217.073.148,00 4.01 . 4.01.03 . 37

1.384.969.996,00 0,00 244.969.996,00 1.140.000.000,00 Fasilitasi pengadaan barang/jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 01

1.063.989.500,00 0,00 751.989.500,00 312.000.000,00 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 37 . 02

74.900.976,00 0,00 74.900.976,00 0,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)4.01 . 4.01.03 . 37 . 03

30.073.126,00 0,00 15.273.126,00 14.800.000,00 Fasilitasi Sanggah Banding Pengadaan Barang/ Jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 04

136.089.550,00 0,00 129.939.550,00 6.150.000,00 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa4.01 . 4.01.03 . 37 . 05

6.814.838.500,00 Pengawasan 96.000.000,00 1.393.800.000,00 5.325.038.500,00 4.02

6.814.838.500,00 Inspektorat 96.000.000,00 1.393.800.000,00 5.325.038.500,00 4.02 . 4.02.01

1.565.772.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.500.000,00 511.100.000,00 1.000.172.250,00 4.02 . 4.02.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

150.900.000,00 0,00 0,00 150.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

12.241.500,00 0,00 12.241.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.02 . 4.02.01 . 01 . 09

66.140.200,00 0,00 66.140.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

36.530.000,00 0,00 36.530.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

6.926.550,00 0,00 6.926.550,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

54.500.000,00 54.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 13

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

41.460.000,00 0,00 41.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 16

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

594.670.000,00 0,00 594.670.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

360.200.000,00 0,00 0,00 360.200.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

34.504.000,00 0,00 34.504.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

244.800.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 41.500.000,00 0,00 203.300.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.02 . 4.02.01 . 02 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

103.300.000,00 0,00 103.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

23.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03

23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.02 . 4.02.01 . 03 . 02

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.315.219.500,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 830.600.000,00 3.484.619.500,00 4.02 . 4.02.01 . 20

2.319.909.200,00 0,00 2.155.909.200,00 164.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

211.601.600,00 0,00 206.601.600,00 5.000.000,00 Penanganan Kasus Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

226.872.000,00 0,00 220.872.000,00 6.000.000,00 Pemeriksaan Kinerja4.02 . 4.02.01 . 20 . 04

20.470.000,00 0,00 14.720.000,00 5.750.000,00 Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 05

198.021.100,00 0,00 150.721.100,00 47.300.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

156.465.250,00 0,00 156.465.250,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08

19.449.800,00 0,00 13.699.800,00 5.750.000,00 Penilaian Mandiri Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 09

33.148.750,00 0,00 22.098.750,00 11.050.000,00 Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan TPTGR4.02 . 4.02.01 . 20 . 10

461.520.000,00 0,00 41.520.000,00 420.000.000,00 Reviu Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Keuangan Pemerintah Daerah

berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018

4.02 . 4.02.01 . 20 . 16

302.737.000,00 0,00 193.187.000,00 109.550.000,00 Penegakan Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

84.772.000,00 0,00 28.572.000,00 56.200.000,00 Pengawalan Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 18

280.252.800,00 0,00 280.252.800,00 0,00 Pengawasan Prioritas Nasional4.02 . 4.02.01 . 20 . 19

628.873.500,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 35.800.000,00 593.073.500,00 4.02 . 4.02.01 . 21

506.025.000,00 0,00 506.025.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

77.586.750,00 0,00 59.186.750,00 18.400.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri4.02 . 4.02.01 . 21 . 02

45.261.750,00 0,00 27.861.750,00 17.400.000,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional4.02 . 4.02.01 . 21 . 03

36.773.250,00 Program penataaan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 16.300.000,00 20.473.250,00 4.02 . 4.02.01 . 22

36.773.250,00 0,00 20.473.250,00 16.300.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02

6.464.659.160,00 Perencanaan 140.700.000,00 1.582.721.200,00 4.741.237.960,00 4.03

6.464.659.160,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 140.700.000,00 1.582.721.200,00 4.741.237.960,00 4.03 . 4.03.01

1.505.094.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.700.000,00 516.921.200,00 870.473.250,00 4.03 . 4.03.01 . 01

2.915.000,00 0,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

272.430.000,00 0,00 272.430.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

177.150.000,00 0,00 0,00 177.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

49.845.000,00 0,00 49.845.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.03 . 4.03.01 . 01 . 09

100.808.725,00 0,00 100.808.725,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

52.810.725,00 0,00 52.810.725,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

14.924.800,00 0,00 14.924.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

117.700.000,00 117.700.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

26.333.000,00 0,00 26.333.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 16

31.980.000,00 0,00 31.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

258.880.000,00 0,00 258.880.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

339.771.200,00 0,00 0,00 339.771.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

33.696.000,00 0,00 33.696.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 20

153.743.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.000.000,00 0,00 130.743.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02

23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10

54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

75.943.500,00 0,00 75.943.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

20.938.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.938.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03

20.938.000,00 0,00 20.938.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.03 . 4.03.01 . 03 . 02

56.700.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 56.700.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05

56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

12.636.200,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 12.636.200,00 4.03 . 4.03.01 . 06

4.055.125,00 0,00 4.055.125,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

4.095.450,00 0,00 4.095.450,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

4.485.625,00 0,00 4.485.625,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.03 . 4.03.01 . 06 . 03

1.435.113.797,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 622.400.000,00 812.713.797,00 4.03 . 4.03.01 . 21

274.129.200,00 0,00 158.529.200,00 115.600.000,00 Penyusunan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

138.815.050,00 0,00 65.115.050,00 73.700.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

154.437.118,00 0,00 41.437.118,00 113.000.000,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 11

60.498.867,00 0,00 23.898.867,00 36.600.000,00 Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

346.117.850,00 0,00 281.617.850,00 64.500.000,00 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Sanggau4.03 . 4.03.01 . 21 . 14

158.391.220,00 0,00 103.791.220,00 54.600.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 17

140.909.417,00 0,00 84.909.417,00 56.000.000,00 Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 23

161.815.075,00 0,00 53.415.075,00 108.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK dan TP4.03 . 4.03.01 . 21 . 25

818.722.950,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 168.600.000,00 650.122.950,00 4.03 . 4.03.01 . 22

327.825.150,00 0,00 288.225.150,00 39.600.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang ekonomi kreatif,

investasi dan keuangan

4.03 . 4.03.01 . 22 . 01

339.333.050,00 0,00 300.833.050,00 38.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang ekonomi kerakyatan4.03 . 4.03.01 . 22 . 02

82.399.850,00 0,00 35.499.850,00 46.900.000,00 Penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan melalui CSR4.03 . 4.03.01 . 22 . 03

69.164.900,00 0,00 25.564.900,00 43.600.000,00 Penyusunan perencanaan program Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kab. Sanggau4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

881.391.410,00 Program perencanaan sosial budaya 0,00 168.700.000,00 712.691.410,00 4.03 . 4.03.01 . 23

184.934.750,00 0,00 161.434.750,00 23.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang Pembangunan SDM4.03 . 4.03.01 . 23 . 01

418.573.425,00 0,00 368.173.425,00 50.400.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan desa dan

kesejahteraan sosial

4.03 . 4.03.01 . 23 . 02

147.353.685,00 0,00 105.953.685,00 41.400.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan sub bidang pemerintahan,

adminduk dan ketentraman/ketertiban

4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

130.529.550,00 0,00 77.129.550,00 53.400.000,00 Fasilitasi Pokja AMPL4.03 . 4.03.01 . 23 . 23

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.580.318.853,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 106.100.000,00 1.474.218.853,00 4.03 . 4.03.01 . 24

628.822.651,00 0,00 592.322.651,00 36.500.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Bina Marga , SDA dan

Penanggulan Bencana

4.03 . 4.03.01 . 24 . 01

500.498.051,00 0,00 465.698.051,00 34.800.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Perumahan, Cipta Karya

dan Tata Ruang

4.03 . 4.03.01 . 24 . 02

450.998.151,00 0,00 416.198.151,00 34.800.000,00 Penyusunan perencanaan program pembangunan Sub Bidang Pariwisata,

perhubungan, komunikasi dan lingkungan hidup

4.03 . 4.03.01 . 24 . 03

26.008.695.475,00 Keuangan 934.086.000,00 6.883.439.200,00 18.191.170.275,00 4.04

20.129.954.200,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 510.180.000,00 5.192.846.000,00 14.426.928.200,00 4.04 . 4.04.01

6.725.359.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.230.000,00 1.187.716.000,00 5.347.413.320,00 4.04 . 4.04.01 . 01

7.605.000,00 0,00 7.605.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

4.033.200.000,00 0,00 4.033.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

350.833.000,00 0,00 331.533.000,00 19.300.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05

15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

405.200.000,00 0,00 2.000.000,00 403.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

43.730.000,00 0,00 43.730.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

122.034.315,00 0,00 122.034.315,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

75.171.900,00 0,00 75.171.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

24.936.080,00 0,00 24.936.080,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

190.230.000,00 190.230.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13

32.796.000,00 0,00 32.796.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

85.896.000,00 0,00 85.896.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 16

123.700.000,00 0,00 123.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

226.940.000,00 0,00 226.940.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

756.416.000,00 0,00 0,00 756.416.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

71.024.000,00 0,00 71.024.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

27.225.825,00 0,00 27.225.825,00 0,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21

132.581.200,00 0,00 123.781.200,00 8.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten4.04 . 4.04.01 . 01 . 22

1.085.285.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120.750.000,00 2.000.000,00 962.535.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

489.017.000,00 0,00 487.017.000,00 2.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05

50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

248.543.000,00 0,00 248.543.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

126.975.000,00 0,00 126.975.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

48.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 48.400.000,00 4.04 . 4.04.01 . 03

48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.01 . 03 . 02

45.800.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 45.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01

118.159.775,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 118.159.775,00 4.04 . 4.04.01 . 06

41.573.625,00 0,00 41.573.625,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

30.630.275,00 0,00 30.630.275,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

45.955.875,00 0,00 45.955.875,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 03

3.418.388.060,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan Daerah

0,00 1.541.000.000,00 1.877.388.060,00 4.04 . 4.04.01 . 16

195.519.750,00 0,00 81.519.750,00 114.000.000,00 Penyusunan pelaporan bulanan pendapatan4.04 . 4.04.01 . 16 . 04

133.613.300,00 0,00 30.413.300,00 103.200.000,00 Verifikasi pendapatan4.04 . 4.04.01 . 16 . 05

420.277.350,00 0,00 144.277.350,00 276.000.000,00 Pemrosesan dokumen penyediaan dana se Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 06

510.055.800,00 0,00 379.255.800,00 130.800.000,00 Pengelolaan laporan dan verifikasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 16 . 07

298.928.000,00 0,00 169.328.000,00 129.600.000,00 Pelaporan hasil pemungutan Taperum, PPH, IWP dan BPJS4.04 . 4.04.01 . 16 . 08

243.600.000,00 0,00 138.000.000,00 105.600.000,00 Pemrosesan dokumen pencairan dana se Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 09

133.545.275,00 0,00 75.245.275,00 58.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran prognosis APBD4.04 . 4.04.01 . 16 . 10

137.584.615,00 0,00 86.084.615,00 51.500.000,00 Penyusunan laporan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)4.04 . 4.04.01 . 16 . 11

202.107.350,00 0,00 98.307.350,00 103.800.000,00 Penyusunan laporan harian dan bulanan B IX BUD Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 16 . 12

131.114.220,00 0,00 112.314.220,00 18.800.000,00 Penyusunan laporan triwulan Dana Transfer4.04 . 4.04.01 . 16 . 13

229.508.250,00 0,00 107.108.250,00 122.400.000,00 Laporan bulanan realisasi pelaksanaan APBD4.04 . 4.04.01 . 16 . 14

82.330.650,00 0,00 30.830.650,00 51.500.000,00 Rekonsialisasi data laporan keuangan SKPD4.04 . 4.04.01 . 16 . 15

103.032.000,00 0,00 3.432.000,00 99.600.000,00 Verifikasi laporan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 4.04.01 . 16 . 17

416.871.500,00 0,00 311.771.500,00 105.100.000,00 Penatausahaan Keuangan Belanja SKPKD4.04 . 4.04.01 . 16 . 19

180.300.000,00 0,00 109.500.000,00 70.800.000,00 Penataan Arsip Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 16 . 20

8.688.562.045,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 199.200.000,00 2.462.130.000,00 6.027.232.045,00 4.04 . 4.04.01 . 17

146.843.400,00 0,00 112.643.400,00 34.200.000,00 penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

433.503.125,00 0,00 245.103.125,00 188.400.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

381.812.000,00 0,00 205.262.000,00 176.550.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07

347.779.500,00 0,00 217.279.500,00 130.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08

388.052.750,00 0,00 211.502.750,00 176.550.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09

293.451.800,00 0,00 205.951.800,00 87.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10

304.900.550,00 0,00 209.900.550,00 95.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11

130.204.000,00 0,00 90.804.000,00 39.400.000,00 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16

2.841.244.400,00 199.200.000,00 2.309.064.400,00 332.980.000,00 Pemeliharaan jaringan lampu PJU4.04 . 4.04.01 . 17 . 20

87.497.000,00 0,00 44.997.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21

87.197.000,00 0,00 44.697.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara

Perubahan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22

51.450.000,00 0,00 50.000.000,00 1.450.000,00 Pengamanan data SIMAKDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 23

71.870.750,00 0,00 51.170.750,00 20.700.000,00 Penyusunan RKBMD dan DKBMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 24

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

184.347.500,00 0,00 24.347.500,00 160.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan DPA dan Anggaran Kas OPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 25

359.437.000,00 0,00 326.237.000,00 33.200.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 26

345.266.700,00 0,00 83.766.700,00 261.500.000,00 Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD4.04 . 4.04.01 . 17 . 27

264.819.200,00 0,00 240.219.200,00 24.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 28

84.303.000,00 0,00 66.303.000,00 18.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aset4.04 . 4.04.01 . 17 . 30

305.024.000,00 0,00 133.424.000,00 171.600.000,00 Pembukuan dan Pelaporan Aset4.04 . 4.04.01 . 17 . 31

132.124.500,00 0,00 95.124.500,00 37.000.000,00 Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32

97.477.800,00 0,00 54.777.800,00 42.700.000,00 Verifikasi dan Validasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 33

190.872.720,00 0,00 156.472.720,00 34.400.000,00 Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Sanggau4.04 . 4.04.01 . 17 . 34

76.757.000,00 0,00 25.357.000,00 51.400.000,00 Penilaian gedung / bangunan yang akan dihapus dari daftar inventaris4.04 . 4.04.01 . 17 . 35

68.874.100,00 0,00 23.474.100,00 45.400.000,00 Asistensi penyusunan daftar pengadaan barang4.04 . 4.04.01 . 17 . 36

75.485.000,00 0,00 51.685.000,00 23.800.000,00 Penyusutan aset tetap dan penyusunan neraca barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37

234.840.000,00 0,00 234.840.000,00 0,00 Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis online4.04 . 4.04.01 . 17 . 39

527.308.500,00 0,00 407.908.500,00 119.400.000,00 Penunjang penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai4.04 . 4.04.01 . 17 . 40

175.818.750,00 0,00 104.918.750,00 70.900.000,00 Penyusunan Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT. BANK KALBAR4.04 . 4.04.01 . 17 . 42

5.878.741.275,00 Badan Pendapatan Daerah 423.906.000,00 1.690.593.200,00 3.764.242.075,00 4.04 . 4.04.02

1.636.638.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 313.208.000,00 730.543.200,00 592.887.100,00 4.04 . 4.04.02 . 01

4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01

164.400.000,00 0,00 164.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02

9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06

181.800.000,00 0,00 0,00 181.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07

22.795.600,00 0,00 22.795.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08

31.137.850,00 0,00 31.137.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10

18.387.600,00 0,00 18.387.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11

6.340.000,00 0,00 6.340.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 12

313.208.000,00 313.208.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 13

13.536.000,00 0,00 13.536.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15

23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 16

25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17

162.850.000,00 0,00 162.850.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18

542.443.200,00 0,00 0,00 542.443.200,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.04 . 4.04.02 . 01 . 19

101.608.000,00 0,00 101.608.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 20

15.122.050,00 0,00 8.822.050,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 21

228.946.400,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.698.000,00 0,00 218.248.400,00 4.04 . 4.04.02 . 02

10.698.000,00 10.698.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.02 . 02 . 10

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 22

101.548.400,00 0,00 101.548.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24

71.700.000,00 0,00 71.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.04 . 4.04.02 . 03 . 02

75.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 75.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.04 . 4.04.02 . 05 . 01

122.826.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 122.826.000,00 4.04 . 4.04.02 . 06

60.787.750,00 0,00 60.787.750,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 01

19.092.200,00 0,00 19.092.200,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 02

42.946.050,00 0,00 42.946.050,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 03

184.708.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 108.800.000,00 75.908.000,00 4.04 . 4.04.02 . 17

184.708.000,00 0,00 75.908.000,00 108.800.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi4.04 . 4.04.02 . 17 . 05

3.585.622.575,00 Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 100.000.000,00 851.250.000,00 2.634.372.575,00 4.04 . 4.04.02 . 18

255.672.950,00 0,00 205.872.950,00 49.800.000,00 Evaluasi Penerimaan Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 01

105.780.250,00 0,00 92.680.250,00 13.100.000,00 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 02

381.985.000,00 0,00 302.185.000,00 79.800.000,00 Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 03

100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Pajak Daerah (SIMAPADA)4.04 . 4.04.02 . 18 . 04

116.370.000,00 50.000.000,00 60.370.000,00 6.000.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 05

111.842.950,00 0,00 38.642.950,00 73.200.000,00 Pendaftaran dan Dokumentasi Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 06

150.444.850,00 0,00 73.644.850,00 76.800.000,00 Penerbitan DHKP, SPPT dan STTS PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 07

329.723.450,00 0,00 283.523.450,00 46.200.000,00 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda - Benda Berharga4.04 . 4.04.02 . 18 . 08

35.172.000,00 0,00 21.472.000,00 13.700.000,00 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 09

162.394.800,00 0,00 123.094.800,00 39.300.000,00 Inventarisasi dan Validasi Penyisihan Piutang PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 10

138.016.150,00 0,00 124.216.150,00 13.800.000,00 Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 11

138.339.000,00 0,00 118.439.000,00 19.900.000,00 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 12

411.312.825,00 0,00 231.312.825,00 180.000.000,00 Perhitungan, Penetapan, Penertiban dan Penyampaian Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 13

216.208.000,00 0,00 139.408.000,00 76.800.000,00 Pendataan dan Pemutakhiran data PBB P-24.04 . 4.04.02 . 18 . 14

258.794.600,00 0,00 258.794.600,00 0,00 Penyampaian SPPT dan DHKP Pajak Daerah (PBB-P2)4.04 . 4.04.02 . 18 . 15

150.438.250,00 0,00 80.838.250,00 69.600.000,00 Penilaian dan Verifikasi PBB - P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 18 . 16

273.128.750,00 0,00 193.328.750,00 79.800.000,00 Penagihan dan Keberatan PBB - P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.02 . 18 . 17

149.999.800,00 0,00 149.999.800,00 0,00 Analisa Zona Nilai Tanah dan Sistem Informasi Geografis4.04 . 4.04.02 . 18 . 18

99.998.950,00 0,00 86.548.950,00 13.450.000,00 Bimbingan Teknis Petugas Pajak Daerah4.04 . 4.04.02 . 18 . 20

10.581.786.360,00 Kepegawaian 88.000.000,00 1.656.311.644,00 8.837.474.716,00 4.05

10.581.786.360,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 88.000.000,00 1.656.311.644,00 8.837.474.716,00 4.05 . 4.05.01

1.526.994.594,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.000.000,00 741.721.644,00 737.272.950,00 4.05 . 4.05.01 . 01

2.944.850,00 0,00 2.944.850,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

112.937.350,00 0,00 112.937.350,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

133.800.000,00 0,00 0,00 133.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07

1.891.624,00 0,00 1.891.624,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

34.700.900,00 0,00 34.700.900,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

34.700.900,00 0,00 34.700.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

56.000.108,00 0,00 56.000.108,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

2.624.118,00 0,00 2.624.118,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13

9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

44.764.600,00 0,00 44.764.600,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 16

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

388.130.000,00 0,00 388.130.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

595.321.644,00 0,00 0,00 595.321.644,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

35.176.000,00 0,00 35.176.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 20

14.912.500,00 0,00 2.312.500,00 12.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 21

111.943.652,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 40.000.000,00 0,00 71.943.652,00 4.05 . 4.05.01 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 05

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.05 . 4.05.01 . 02 . 10

32.180.000,00 0,00 32.180.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22

39.763.652,00 0,00 39.763.652,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

44.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 44.100.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03

44.100.000,00 0,00 44.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.05 . 4.05.01 . 03 . 02

6.276.511.175,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 234.000.000,00 6.042.511.175,00 4.05 . 4.05.01 . 16

1.890.310.374,00 0,00 1.812.810.374,00 77.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 01

752.358.875,00 0,00 741.058.875,00 11.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 02

371.624.950,00 0,00 371.624.950,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

427.976.000,00 0,00 401.476.000,00 26.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

801.023.750,00 0,00 748.023.750,00 53.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 05

1.873.645.000,00 0,00 1.845.345.000,00 28.300.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 16 . 11

95.838.350,00 0,00 83.238.350,00 12.600.000,00 Fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi tugas belajar4.05 . 4.05.01 . 16 . 12

63.733.876,00 0,00 38.933.876,00 24.800.000,00 Fasilitasi tim seleksi peserta diklat instansi4.05 . 4.05.01 . 16 . 13

1.493.943.240,00 Program Penyelenggaraan Mutasi, Penilaian Kinerja dan Pengembangan

Aparatur

0,00 459.040.000,00 1.034.903.240,00 4.05 . 4.05.01 . 18

268.968.500,00 0,00 215.168.500,00 53.800.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 01

77.070.100,00 0,00 70.170.100,00 6.900.000,00 Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 18 . 02

79.385.950,00 0,00 30.545.950,00 48.840.000,00 Pengelolaan KGB PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03

101.547.150,00 0,00 69.747.150,00 31.800.000,00 Penataan sistem administrasi mutasi staf, jabatan fungsional dan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 04

129.711.250,00 0,00 66.811.250,00 62.900.000,00 Fasilitasi tim penilaian kinerja4.05 . 4.05.01 . 18 . 05

57.117.500,00 0,00 49.117.500,00 8.000.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas PNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 06

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

337.636.800,00 0,00 180.436.800,00 157.200.000,00 Fasilitasi seleksi pejabat tinggi pratama4.05 . 4.05.01 . 18 . 07

294.175.690,00 0,00 221.325.690,00 72.850.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin4.05 . 4.05.01 . 18 . 09

148.330.300,00 0,00 131.580.300,00 16.750.000,00 Pengangkatan sumpah/janji PNS dan pengelolaan E-LAPKIN4.05 . 4.05.01 . 18 . 10

1.128.293.699,00 Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 0,00 221.550.000,00 906.743.699,00 4.05 . 4.05.01 . 19

158.481.500,00 0,00 135.881.500,00 22.600.000,00 Fasilitasi pegawai pensiun4.05 . 4.05.01 . 19 . 01

452.974.400,00 0,00 366.474.400,00 86.500.000,00 Seleksi penerimaan aparatur sipil negara4.05 . 4.05.01 . 19 . 02

109.863.000,00 0,00 71.213.000,00 38.650.000,00 Penempatan Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.01 . 19 . 03

60.049.950,00 0,00 53.899.950,00 6.150.000,00 Pertandingan olahraga antar anggota KORPRI4.05 . 4.05.01 . 19 . 04

49.449.250,00 0,00 43.299.250,00 6.150.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 05

65.150.000,00 0,00 60.650.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi sistem hak-hak kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 06

155.842.925,00 0,00 110.842.925,00 45.000.000,00 Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian dan Penataan Naskah Dokumen PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 07

76.482.674,00 0,00 64.482.674,00 12.000.000,00 Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)4.05 . 4.05.01 . 19 . 08

293.029.100,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06

293.029.100,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06 . 4.03.01

293.029.100,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 89.500.000,00 203.529.100,00 4.06 . 4.03.01 . 26

158.965.750,00 0,00 117.565.750,00 41.400.000,00 Fasilitasi pengembangan inovasi daerah di Kab. Sanggau4.06 . 4.03.01 . 26 . 01

134.063.350,00 0,00 85.963.350,00 48.100.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau4.06 . 4.03.01 . 26 . 06

20.959.646.914,00 Kewilayahan 6.292.497.520,00 5.448.104.184,00 9.219.045.210,00 4.08

8.539.592.272,00 Kecamatan Kapuas 5.818.218.900,00 904.440.000,00 1.816.933.372,00 4.08 . 4.08.01

1.223.360.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.717.900,00 559.040.000,00 644.602.370,00 4.08 . 4.08.01 . 01

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.01 . 01 . 01

98.400.000,00 0,00 98.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.01 . 01 . 02

79.800.000,00 0,00 0,00 79.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 07

22.247.846,00 0,00 22.247.846,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 08

11.025.000,00 0,00 11.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.01 . 01 . 09

107.113.711,00 0,00 107.113.711,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 10

31.180.815,00 0,00 31.180.815,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.01 . 01 . 11

7.645.000,00 0,00 7.645.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 12

19.717.900,00 19.717.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 13

3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.01 . 01 . 15

14.460.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.01 . 01 . 16

69.790.000,00 0,00 69.790.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.01 . 01 . 17

102.990.000,00 0,00 102.990.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 18

467.040.000,00 0,00 0,00 467.040.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.01 . 01 . 19

168.160.000,00 0,00 168.160.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 20

14.999.998,00 0,00 2.799.998,00 12.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.01 . 01 . 21

47.655.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.150.000,00 0,00 25.505.000,00 4.08 . 4.08.01 . 02

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.01 . 02 . 10

9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.01 . 02 . 22

16.355.000,00 0,00 16.355.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.01 . 02 . 24

29.900.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 29.400.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.01 . 15

29.900.000,00 0,00 500.000,00 29.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.01 . 15 . 01

52.100.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 51.600.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.01 . 16

52.100.000,00 0,00 500.000,00 51.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.01 . 16 . 01

283.125.060,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 283.125.060,00 4.08 . 4.08.01 . 18

261.600.000,00 0,00 261.600.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.08 . 4.08.01 . 18 . 01

21.525.060,00 0,00 21.525.060,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.01 . 18 . 07

30.331.942,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 21.531.942,00 4.08 . 4.08.01 . 19

30.331.942,00 0,00 21.531.942,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.01 . 19 . 02

6.873.120.000,00 Program Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 5.776.351.000,00 255.600.000,00 841.169.000,00 4.08 . 4.08.01 . 20

5.165.166.000,00 5.165.166.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik4.08 . 4.08.01 . 20 . 01

1.707.954.000,00 611.185.000,00 841.169.000,00 255.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Non Fisik4.08 . 4.08.01 . 20 . 02

840.206.000,00 Kecamatan Sekayam 49.000.000,00 305.697.072,00 485.508.928,00 4.08 . 4.08.02

572.914.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00 236.097.072,00 302.816.928,00 4.08 . 4.08.02 . 01

840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.02 . 01 . 01

20.040.000,00 0,00 20.040.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.02 . 01 . 02

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.02 . 01 . 06

69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.02 . 01 . 07

2.461.000,00 0,00 2.461.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.02 . 01 . 09

22.117.928,00 0,00 22.117.928,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.02 . 01 . 11

31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 13

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.08 . 4.08.02 . 01 . 14

7.992.000,00 0,00 7.992.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.02 . 01 . 16

16.810.000,00 0,00 16.810.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.02 . 01 . 17

42.920.000,00 0,00 42.920.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 18

163.697.072,00 0,00 0,00 163.697.072,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.02 . 01 . 19

164.736.000,00 0,00 164.736.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 11.600.000,00 3.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.02 . 01 . 21

49.350.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15.000.000,00 0,00 34.350.000,00 4.08 . 4.08.02 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.02 . 02 . 10

15.350.000,00 0,00 15.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.02 . 02 . 22

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.02 . 02 . 24

39.500.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 39.000.000,00 500.000,00 4.08 . 4.08.02 . 15

39.500.000,00 0,00 500.000,00 39.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.02 . 15 . 01

64.224.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.000.000,00 40.224.000,00 4.08 . 4.08.02 . 16

64.224.000,00 0,00 40.224.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.02 . 16 . 01

77.496.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 77.496.000,00 4.08 . 4.08.02 . 18

13.496.000,00 0,00 13.496.000,00 0,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.02 . 18 . 05

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 18 . 07

36.722.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 6.600.000,00 30.122.000,00 4.08 . 4.08.02 . 19

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.02 . 19 . 01

29.722.000,00 0,00 23.122.000,00 6.600.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.02 . 19 . 02

910.675.898,00 Kecamatan Tayan Hilir 36.900.000,00 384.071.800,00 489.704.098,00 4.08 . 4.08.03

694.563.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.400.000,00 312.711.800,00 355.451.600,00 4.08 . 4.08.03 . 01

605.400,00 0,00 605.400,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.03 . 01 . 01

13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.03 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.03 . 01 . 06

55.700.000,00 0,00 0,00 55.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.03 . 01 . 07

3.763.900,00 0,00 3.763.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 08

8.125.000,00 0,00 8.125.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.03 . 01 . 09

30.102.900,00 0,00 30.102.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 10

12.467.000,00 0,00 12.467.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.03 . 01 . 11

2.643.400,00 0,00 2.643.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 12

26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 13

6.465.000,00 0,00 6.465.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.03 . 01 . 16

57.565.000,00 0,00 57.565.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.03 . 01 . 17

49.320.000,00 0,00 49.320.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 18

253.811.800,00 0,00 0,00 253.811.800,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.03 . 01 . 19

167.924.000,00 0,00 167.924.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 20

3.590.000,00 0,00 390.000,00 3.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.03 . 01 . 21

43.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.500.000,00 0,00 33.000.000,00 4.08 . 4.08.03 . 02

10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.03 . 02 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.03 . 02 . 22

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.03 . 02 . 24

12.599.998,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.599.998,00 4.08 . 4.08.03 . 03

12.599.998,00 0,00 12.599.998,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.03 . 03 . 02

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.814.100,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 7.600.000,00 3.214.100,00 4.08 . 4.08.03 . 06

6.098.100,00 0,00 2.298.100,00 3.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.08 . 4.08.03 . 06 . 01

4.716.000,00 0,00 916.000,00 3.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.08 . 4.08.03 . 06 . 02

18.018.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 17.760.000,00 258.000,00 4.08 . 4.08.03 . 15

18.018.000,00 0,00 258.000,00 17.760.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.03 . 15 . 01

63.486.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 37.200.000,00 26.286.000,00 4.08 . 4.08.03 . 16

63.486.000,00 0,00 26.286.000,00 37.200.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.03 . 16 . 01

19.730.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 19.730.000,00 4.08 . 4.08.03 . 18

6.730.000,00 0,00 6.730.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 18 . 06

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 18 . 07

47.964.400,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 39.164.400,00 4.08 . 4.08.03 . 19

7.452.000,00 0,00 7.452.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.03 . 19 . 01

40.512.400,00 0,00 31.712.400,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.03 . 19 . 02

888.176.000,00 Kecamatan Tayan Hulu 46.860.000,00 361.380.000,00 479.936.000,00 4.08 . 4.08.04

678.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.860.000,00 313.080.000,00 318.111.000,00 4.08 . 4.08.04 . 01

2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.04 . 01 . 01

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.04 . 01 . 02

1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.04 . 01 . 06

53.300.000,00 0,00 0,00 53.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.04 . 01 . 07

7.310.000,00 0,00 7.310.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 08

7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.04 . 01 . 09

35.331.000,00 0,00 35.331.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 10

14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.04 . 01 . 11

5.233.000,00 0,00 5.233.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 12

46.860.000,00 46.860.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 13

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.04 . 01 . 15

20.172.000,00 0,00 20.172.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.04 . 01 . 16

32.270.000,00 0,00 32.270.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.04 . 01 . 17

61.050.000,00 0,00 61.050.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 18

256.780.000,00 0,00 0,00 256.780.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.04 . 01 . 19

94.820.000,00 0,00 94.820.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.04 . 01 . 21

39.660.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 39.660.000,00 4.08 . 4.08.04 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.04 . 02 . 22

33.660.000,00 0,00 33.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.04 . 02 . 24

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.04 . 03 . 02

15.770.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 12.000.000,00 3.770.000,00 4.08 . 4.08.04 . 15

15.770.000,00 0,00 3.770.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.04 . 15 . 01

30.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.000.000,00 6.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 16

30.000.000,00 0,00 6.000.000,00 24.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.04 . 16 . 01

50.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 50.000.000,00 4.08 . 4.08.04 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 18 . 07

54.695.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 12.300.000,00 42.395.000,00 4.08 . 4.08.04 . 19

19.695.000,00 0,00 16.195.000,00 3.500.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.04 . 19 . 01

35.000.000,00 0,00 26.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.04 . 19 . 02

956.314.000,00 Kecamatan Meliau 35.000.000,00 341.495.000,00 579.819.000,00 4.08 . 4.08.05

702.908.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00 254.320.000,00 413.588.000,00 4.08 . 4.08.05 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.05 . 01 . 01

34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.05 . 01 . 02

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.05 . 01 . 06

62.900.000,00 0,00 0,00 62.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.05 . 01 . 07

3.978.000,00 0,00 3.978.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 08

20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.05 . 01 . 09

29.522.000,00 0,00 29.522.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 10

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.05 . 01 . 11

2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 12

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 13

5.422.000,00 0,00 5.422.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.05 . 01 . 16

71.610.000,00 0,00 71.610.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.05 . 01 . 17

43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 18

184.220.000,00 0,00 0,00 184.220.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.05 . 01 . 19

182.632.000,00 0,00 182.632.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 20

8.364.000,00 0,00 1.164.000,00 7.200.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.05 . 01 . 21

45.400.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 45.400.000,00 4.08 . 4.08.05 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.05 . 02 . 22

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.05 . 02 . 24

26.195.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.700.000,00 2.495.000,00 4.08 . 4.08.05 . 15

26.195.000,00 0,00 2.495.000,00 23.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.05 . 15 . 01

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.236.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 50.100.000,00 38.136.000,00 4.08 . 4.08.05 . 16

88.236.000,00 0,00 38.136.000,00 50.100.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.05 . 16 . 01

67.152.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 3.200.000,00 63.952.000,00 4.08 . 4.08.05 . 18

4.415.000,00 0,00 2.440.000,00 1.975.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.08 . 4.08.05 . 18 . 04

6.549.000,00 0,00 5.324.000,00 1.225.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.05 . 18 . 05

31.188.000,00 0,00 31.188.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 18 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 18 . 07

26.423.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 10.175.000,00 16.248.000,00 4.08 . 4.08.05 . 19

7.547.000,00 0,00 6.172.000,00 1.375.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.05 . 19 . 01

18.876.000,00 0,00 10.076.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.05 . 19 . 02

929.044.972,00 Kecamatan Kembayan 32.000.000,00 339.186.972,00 557.858.000,00 4.08 . 4.08.06

628.353.972,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 267.686.972,00 350.667.000,00 4.08 . 4.08.06 . 01

2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.06 . 01 . 01

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.06 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.06 . 01 . 06

73.100.000,00 0,00 0,00 73.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.06 . 01 . 07

3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.06 . 01 . 09

27.683.000,00 0,00 27.683.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 10

10.728.000,00 0,00 10.728.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.06 . 01 . 11

3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 13

16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.06 . 01 . 16

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.06 . 01 . 17

103.480.000,00 0,00 103.480.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 18

183.486.972,00 0,00 0,00 183.486.972,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.06 . 01 . 19

118.512.000,00 0,00 118.512.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 20

13.734.000,00 0,00 2.634.000,00 11.100.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.06 . 01 . 21

136.405.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.000.000,00 0,00 114.405.000,00 4.08 . 4.08.06 . 02

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.06 . 02 . 10

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.06 . 02 . 22

44.405.000,00 0,00 44.405.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.06 . 02 . 24

29.700.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 29.700.000,00 0,00 4.08 . 4.08.06 . 15

29.700.000,00 0,00 0,00 29.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.06 . 15 . 01

54.444.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 21.444.000,00 4.08 . 4.08.06 . 16

54.444.000,00 0,00 21.444.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.06 . 16 . 01

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 55.000.000,00 4.08 . 4.08.06 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 18 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 18 . 07

25.142.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 16.342.000,00 4.08 . 4.08.06 . 19

25.142.000,00 0,00 16.342.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.06 . 19 . 02

877.791.000,00 Kecamatan Entikong 6.000.000,00 371.640.000,00 500.151.000,00 4.08 . 4.08.07

666.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 294.640.000,00 371.411.000,00 4.08 . 4.08.07 . 01

2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.07 . 01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.07 . 01 . 02

3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.07 . 01 . 06

61.100.000,00 0,00 0,00 61.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.07 . 01 . 07

7.056.000,00 0,00 7.056.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 08

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.07 . 01 . 09

24.475.000,00 0,00 24.475.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 10

13.840.000,00 0,00 13.840.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.07 . 01 . 11

5.570.000,00 0,00 5.570.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 12

1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.08 . 4.08.07 . 01 . 15

16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.07 . 01 . 16

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.07 . 01 . 17

97.220.000,00 0,00 97.220.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.07 . 01 . 18

233.540.000,00 0,00 0,00 233.540.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.07 . 01 . 19

102.570.000,00 0,00 102.570.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.07 . 01 . 20

66.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.000.000,00 0,00 60.500.000,00 4.08 . 4.08.07 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.07 . 02 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.07 . 02 . 22

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.07 . 02 . 24

14.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 14.300.000,00 4.08 . 4.08.07 . 03

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.07 . 03 . 02

33.000.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 33.000.000,00 0,00 4.08 . 4.08.07 . 15

33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.07 . 15 . 01

33.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 0,00 4.08 . 4.08.07 . 16

33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.07 . 16 . 01

46.190.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 46.190.000,00 4.08 . 4.08.07 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa4.08 . 4.08.07 . 18 . 01

26.190.000,00 0,00 26.190.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.07 . 18 . 06

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.750.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 11.000.000,00 7.750.000,00 4.08 . 4.08.07 . 19

18.750.000,00 0,00 7.750.000,00 11.000.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.07 . 19 . 02

846.889.600,00 Kecamatan Parindu 35.200.000,00 265.980.000,00 545.709.600,00 4.08 . 4.08.08

625.261.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.200.000,00 208.380.000,00 381.681.100,00 4.08 . 4.08.08 . 01

7.602.000,00 0,00 7.602.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.08 . 01 . 01

28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.08 . 01 . 02

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.08 . 01 . 06

64.100.000,00 0,00 0,00 64.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.08 . 01 . 07

8.269.690,00 0,00 8.269.690,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 08

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.08 . 01 . 09

49.013.410,00 0,00 49.013.410,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 10

6.710.000,00 0,00 6.710.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.08 . 01 . 11

7.004.000,00 0,00 7.004.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 12

35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 13

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.08 . 01 . 16

27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.08 . 01 . 17

80.490.000,00 0,00 80.490.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 18

142.230.000,00 0,00 0,00 142.230.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.08 . 01 . 19

133.092.000,00 0,00 133.092.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 12.950.000,00 2.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.08 . 01 . 21

22.354.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 22.354.000,00 4.08 . 4.08.08 . 02

8.954.000,00 0,00 8.954.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.08 . 02 . 22

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.08 . 02 . 24

13.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.200.000,00 4.08 . 4.08.08 . 03

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.08 . 03 . 02

13.200.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 12.000.000,00 1.200.000,00 4.08 . 4.08.08 . 15

13.200.000,00 0,00 1.200.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.08 . 15 . 01

74.770.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 41.770.000,00 4.08 . 4.08.08 . 16

74.770.000,00 0,00 41.770.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.08 . 16 . 01

49.150.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 49.150.000,00 4.08 . 4.08.08 . 18

34.150.000,00 0,00 34.150.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 18 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 18 . 07

48.954.500,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 12.600.000,00 36.354.500,00 4.08 . 4.08.08 . 19

11.440.000,00 0,00 7.640.000,00 3.800.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.08 . 19 . 01

37.514.500,00 0,00 28.714.500,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.08 . 19 . 02

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

921.035.060,00 Kecamatan Mukok 79.750.000,00 303.030.060,00 538.255.000,00 4.08 . 4.08.09

669.315.060,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.100.000,00 221.675.060,00 392.540.000,00 4.08 . 4.08.09 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.09 . 01 . 01

52.440.000,00 0,00 52.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.09 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.09 . 01 . 06

57.300.000,00 0,00 0,00 57.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.09 . 01 . 07

16.350.000,00 0,00 16.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 08

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.09 . 01 . 09

49.970.000,00 0,00 49.970.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 10

5.510.000,00 0,00 5.510.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.09 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 12

55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 13

16.170.000,00 0,00 16.170.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.09 . 01 . 16

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.09 . 01 . 17

50.250.000,00 0,00 50.250.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 18

161.775.060,00 0,00 0,00 161.775.060,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.09 . 01 . 19

153.050.000,00 0,00 153.050.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 20

3.650.000,00 0,00 1.050.000,00 2.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.09 . 01 . 21

58.150.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.650.000,00 0,00 33.500.000,00 4.08 . 4.08.09 . 02

24.650.000,00 24.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.09 . 02 . 10

21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.09 . 02 . 22

12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.09 . 02 . 24

7.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 7.200.000,00 4.08 . 4.08.09 . 03

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.09 . 03 . 02

40.500.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 38.700.000,00 1.800.000,00 4.08 . 4.08.09 . 15

40.500.000,00 0,00 1.800.000,00 38.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.09 . 15 . 01

68.470.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 35.470.000,00 4.08 . 4.08.09 . 16

68.470.000,00 0,00 35.470.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.09 . 16 . 01

37.400.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 37.400.000,00 4.08 . 4.08.09 . 18

22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 18 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 18 . 07

40.000.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 9.655.000,00 30.345.000,00 4.08 . 4.08.09 . 19

10.000.000,00 0,00 9.145.000,00 855.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.09 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00 21.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.09 . 19 . 02

827.368.000,00 Kecamatan Bonti 42.000.000,00 176.860.000,00 608.508.000,00 4.08 . 4.08.10

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

578.733.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 111.360.000,00 443.373.000,00 4.08 . 4.08.10 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.10 . 01 . 01

72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.10 . 01 . 02

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.10 . 01 . 06

58.700.000,00 0,00 0,00 58.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.10 . 01 . 07

4.122.000,00 0,00 4.122.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 08

9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.10 . 01 . 09

38.931.000,00 0,00 38.931.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 10

15.060.000,00 0,00 15.060.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.10 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 12

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 13

43.520.000,00 0,00 43.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.10 . 01 . 16

53.750.000,00 0,00 53.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.10 . 01 . 17

49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 18

46.360.000,00 0,00 0,00 46.360.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.10 . 01 . 19

143.800.000,00 0,00 143.800.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 20

6.740.000,00 0,00 440.000,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.10 . 01 . 21

76.020.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 18.000.000,00 0,00 58.020.000,00 4.08 . 4.08.10 . 02

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.10 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.10 . 02 . 22

43.020.000,00 0,00 43.020.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.10 . 02 . 24

11.050.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 11.050.000,00 4.08 . 4.08.10 . 03

11.050.000,00 0,00 11.050.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.10 . 03 . 02

25.060.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.700.000,00 1.360.000,00 4.08 . 4.08.10 . 15

25.060.000,00 0,00 1.360.000,00 23.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.10 . 15 . 01

59.980.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 26.980.000,00 4.08 . 4.08.10 . 16

59.980.000,00 0,00 26.980.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.10 . 16 . 01

53.125.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 53.125.000,00 4.08 . 4.08.10 . 18

38.125.000,00 0,00 38.125.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 18 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 18 . 07

23.400.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 14.600.000,00 4.08 . 4.08.10 . 19

23.400.000,00 0,00 14.600.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.10 . 19 . 02

884.812.100,00 Kecamatan Balai 14.640.000,00 246.192.000,00 623.980.100,00 4.08 . 4.08.11

650.395.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.640.000,00 190.292.000,00 445.463.100,00 4.08 . 4.08.11 . 01

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.11 . 01 . 01

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.11 . 01 . 02

3.807.100,00 0,00 3.807.100,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.11 . 01 . 06

57.500.000,00 0,00 0,00 57.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.11 . 01 . 07

3.351.000,00 0,00 3.351.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 08

10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.11 . 01 . 09

24.622.000,00 0,00 24.622.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 10

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.11 . 01 . 11

6.590.000,00 0,00 6.590.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 12

14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 13

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.11 . 01 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.11 . 01 . 17

72.720.000,00 0,00 72.720.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 18

130.392.000,00 0,00 0,00 130.392.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.11 . 01 . 19

149.648.000,00 0,00 149.648.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 20

3.075.000,00 0,00 675.000,00 2.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.11 . 01 . 21

33.507.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 33.507.000,00 4.08 . 4.08.11 . 02

5.840.000,00 0,00 5.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.11 . 02 . 22

27.667.000,00 0,00 27.667.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.11 . 02 . 24

17.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 17.550.000,00 4.08 . 4.08.11 . 03

17.550.000,00 0,00 17.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.11 . 03 . 02

23.400.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 22.500.000,00 900.000,00 4.08 . 4.08.11 . 15

23.400.000,00 0,00 900.000,00 22.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.11 . 15 . 01

47.472.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.600.000,00 22.872.000,00 4.08 . 4.08.11 . 16

47.472.000,00 0,00 22.872.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.11 . 16 . 01

90.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 90.000.000,00 4.08 . 4.08.11 . 18

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 18 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 18 . 07

22.488.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 13.688.000,00 4.08 . 4.08.11 . 19

22.488.000,00 0,00 13.688.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.11 . 19 . 02

921.877.900,00 Kecamatan Beduai 10.000.000,00 342.400.000,00 569.477.900,00 4.08 . 4.08.12

625.697.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 274.900.000,00 340.797.900,00 4.08 . 4.08.12 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.12 . 01 . 01

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.12 . 01 . 02

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.12 . 01 . 06

74.300.000,00 0,00 0,00 74.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.12 . 01 . 07

9.768.700,00 0,00 9.768.700,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 08

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.12 . 01 . 09

41.954.300,00 0,00 41.954.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 10

10.189.800,00 0,00 10.189.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.12 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.12 . 01 . 13

25.371.100,00 0,00 25.371.100,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.12 . 01 . 17

65.210.000,00 0,00 65.210.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 18

188.000.000,00 0,00 0,00 188.000.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.12 . 01 . 19

140.354.000,00 0,00 140.354.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 20

15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.12 . 01 . 21

94.535.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 94.535.000,00 4.08 . 4.08.12 . 02

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.12 . 02 . 22

24.535.000,00 0,00 24.535.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.12 . 02 . 24

22.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 22.100.000,00 4.08 . 4.08.12 . 03

22.100.000,00 0,00 22.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.12 . 03 . 02

26.100.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 26.100.000,00 0,00 4.08 . 4.08.12 . 15

26.100.000,00 0,00 0,00 26.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.12 . 15 . 01

43.220.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 24.600.000,00 18.620.000,00 4.08 . 4.08.12 . 16

43.220.000,00 0,00 18.620.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.12 . 16 . 01

55.225.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 55.225.000,00 4.08 . 4.08.12 . 18

35.225.000,00 0,00 35.225.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 18 . 07

55.000.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 16.800.000,00 38.200.000,00 4.08 . 4.08.12 . 19

25.000.000,00 0,00 14.800.000,00 10.200.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.12 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00 23.400.000,00 6.600.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.12 . 19 . 02

990.498.140,00 Kecamatan Jangkang 40.085.640,00 476.149.900,00 474.262.600,00 4.08 . 4.08.13

718.008.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.155.200,00 408.649.900,00 280.203.600,00 4.08 . 4.08.13 . 01

2.936.000,00 0,00 2.936.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.13 . 01 . 01

51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.13 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.13 . 01 . 06

85.700.000,00 0,00 0,00 85.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.13 . 01 . 07

3.367.030,00 0,00 3.367.030,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.13 . 01 . 09

30.002.150,00 0,00 30.002.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 10

2.198.900,00 0,00 2.198.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.13 . 01 . 11

5.336.520,00 0,00 5.336.520,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 12

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.155.200,00 29.155.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 13

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.13 . 01 . 16

20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.13 . 01 . 17

52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 18

319.449.900,00 0,00 0,00 319.449.900,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.13 . 01 . 19

93.828.000,00 0,00 93.828.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 20

5.635.000,00 0,00 2.135.000,00 3.500.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.13 . 01 . 21

67.430.440,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10.930.440,00 0,00 56.500.000,00 4.08 . 4.08.13 . 02

10.930.440,00 10.930.440,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.13 . 02 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.13 . 02 . 22

44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.13 . 02 . 24

16.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 16.800.000,00 4.08 . 4.08.13 . 03

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.08 . 4.08.13 . 03 . 02

24.720.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 23.400.000,00 1.320.000,00 4.08 . 4.08.13 . 15

24.720.000,00 0,00 1.320.000,00 23.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.13 . 15 . 01

43.348.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 33.000.000,00 10.348.000,00 4.08 . 4.08.13 . 16

43.348.000,00 0,00 10.348.000,00 33.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.13 . 16 . 01

84.957.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 2.300.000,00 82.657.000,00 4.08 . 4.08.13 . 18

2.897.000,00 0,00 597.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus4.08 . 4.08.13 . 18 . 05

59.060.000,00 0,00 59.060.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 18 . 06

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 18 . 07

35.234.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 26.434.000,00 4.08 . 4.08.13 . 19

14.442.000,00 0,00 14.442.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.13 . 19 . 01

20.792.000,00 0,00 11.992.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.13 . 19 . 02

898.585.472,00 Kecamatan Toba 33.342.980,00 340.656.380,00 524.586.112,00 4.08 . 4.08.14

664.795.472,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.342.980,00 276.956.380,00 354.496.112,00 4.08 . 4.08.14 . 01

910.000,00 0,00 910.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.14 . 01 . 01

58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.14 . 01 . 02

918.000,00 0,00 918.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.14 . 01 . 06

53.650.000,00 0,00 0,00 53.650.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.14 . 01 . 07

1.189.400,00 0,00 1.189.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 08

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.14 . 01 . 09

12.901.868,00 0,00 12.901.868,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 10

554.752,00 0,00 554.752,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.14 . 01 . 11

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 12

33.342.980,00 33.342.980,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 13

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.016.000,00 0,00 11.016.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.14 . 01 . 16

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.14 . 01 . 17

78.700.000,00 0,00 78.700.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 18

221.256.380,00 0,00 0,00 221.256.380,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.14 . 01 . 19

172.652.000,00 0,00 172.652.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 20

4.054.092,00 0,00 2.004.092,00 2.050.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.14 . 01 . 21

70.313.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 0,00 70.313.000,00 4.08 . 4.08.14 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.14 . 02 . 22

45.313.000,00 0,00 45.313.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.14 . 02 . 24

26.275.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 26.100.000,00 175.000,00 4.08 . 4.08.14 . 15

26.275.000,00 0,00 175.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.14 . 15 . 01

61.060.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 28.800.000,00 32.260.000,00 4.08 . 4.08.14 . 16

61.060.000,00 0,00 32.260.000,00 28.800.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.14 . 16 . 01

37.250.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 37.250.000,00 4.08 . 4.08.14 . 18

17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 18 . 07

38.892.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 8.800.000,00 30.092.000,00 4.08 . 4.08.14 . 19

8.892.000,00 0,00 8.892.000,00 0,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.14 . 19 . 01

30.000.000,00 0,00 21.200.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.14 . 19 . 02

726.780.500,00 Kecamatan Noyan 13.500.000,00 288.925.000,00 424.355.500,00 4.08 . 4.08.15

523.392.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 203.700.000,00 309.692.500,00 4.08 . 4.08.15 . 01

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.08 . 4.08.15 . 01 . 01

53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.08 . 4.08.15 . 01 . 02

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.15 . 01 . 06

66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.08 . 4.08.15 . 01 . 07

6.177.500,00 0,00 6.177.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 08

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.08 . 4.08.15 . 01 . 09

29.955.000,00 0,00 29.955.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 10

3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.08 . 4.08.15 . 01 . 11

3.070.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 13

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.08 . 4.08.15 . 01 . 16

29.100.000,00 0,00 29.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.08 . 4.08.15 . 01 . 17

30.340.000,00 0,00 30.340.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 18

131.400.000,00 0,00 0,00 131.400.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.08 . 4.08.15 . 01 . 19

140.780.000,00 0,00 140.780.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 20

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.550.000,00 0,00 250.000,00 6.300.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.08 . 4.08.15 . 01 . 21

43.152.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.500.000,00 0,00 39.652.000,00 4.08 . 4.08.15 . 02

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.08 . 4.08.15 . 02 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.08 . 4.08.15 . 02 . 22

34.652.000,00 0,00 34.652.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.08 . 4.08.15 . 02 . 24

37.800.000,00 Program Pelayanan Prima 0,00 37.800.000,00 0,00 4.08 . 4.08.15 . 15

37.800.000,00 0,00 0,00 37.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)4.08 . 4.08.15 . 15 . 01

48.276.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 36.000.000,00 12.276.000,00 4.08 . 4.08.15 . 16

48.276.000,00 0,00 12.276.000,00 36.000.000,00 Fasilitasi pembinaan dan pengelolaan keuangan desa4.08 . 4.08.15 . 16 . 01

39.800.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 39.800.000,00 4.08 . 4.08.15 . 18

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI di Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 18 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan TP PKK di Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 18 . 07

34.360.000,00 Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 0,00 11.425.000,00 22.935.000,00 4.08 . 4.08.15 . 19

6.225.000,00 0,00 3.600.000,00 2.625.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD4.08 . 4.08.15 . 19 . 01

28.135.000,00 0,00 19.335.000,00 8.800.000,00 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan4.08 . 4.08.15 . 19 . 02

26.235.855.605,00 Sekretariat DPRD 3.281.000.000,00 2.026.262.000,00 20.928.593.605,00 4.09

26.235.855.605,00 Sekretariat DPRD 3.281.000.000,00 2.026.262.000,00 20.928.593.605,00 4.09 . 4.09.04

4.935.019.059,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.000.000,00 1.720.912.000,00 2.754.107.059,00 4.09 . 4.09.04 . 01

5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.09 . 4.09.04 . 01 . 01

426.600.000,00 0,00 426.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.09 . 4.09.04 . 01 . 02

43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan keseharan bagi anggota DPRD4.09 . 4.09.04 . 01 . 04

48.900.000,00 0,00 48.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 01 . 06

214.500.000,00 0,00 0,00 214.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.09 . 4.09.04 . 01 . 07

237.213.405,00 0,00 111.213.405,00 126.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 08

86.375.000,00 0,00 86.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.09 . 4.09.04 . 01 . 09

159.744.410,00 0,00 159.744.410,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 10

305.361.150,00 0,00 305.361.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.09 . 4.09.04 . 01 . 11

124.764.205,00 0,00 124.764.205,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 12

460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 13

372.000.000,00 0,00 372.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.09 . 4.09.04 . 01 . 15

186.070.000,00 0,00 186.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.09 . 4.09.04 . 01 . 16

205.295.000,00 0,00 205.295.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.09 . 4.09.04 . 01 . 17

385.280.000,00 0,00 385.280.000,00 0,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 18

1.605.012.000,00 0,00 240.000.000,00 1.365.012.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Non PNS4.09 . 4.09.04 . 01 . 19

43.344.000,00 0,00 43.344.000,00 0,00 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 20

24.959.889,00 0,00 9.559.889,00 15.400.000,00 Penghapusan Barang/Aset Daerah4.09 . 4.09.04 . 01 . 21

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.922.865.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.821.000.000,00 0,00 1.101.865.000,00 4.09 . 4.09.04 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.09 . 4.09.04 . 02 . 03

2.026.000.000,00 2.026.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 02 . 05

345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.09 . 4.09.04 . 02 . 08

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.09 . 4.09.04 . 02 . 10

58.035.000,00 0,00 58.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.09 . 4.09.04 . 02 . 20

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.09 . 4.09.04 . 02 . 22

893.830.000,00 0,00 893.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.09 . 4.09.04 . 02 . 24

646.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 646.850.000,00 4.09 . 4.09.04 . 03

566.850.000,00 0,00 566.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.09 . 4.09.04 . 03 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.09 . 4.09.04 . 03 . 05

45.624.000,00 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 0,00 45.624.000,00 4.09 . 4.09.04 . 05

45.624.000,00 0,00 45.624.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.09 . 4.09.04 . 05 . 01

95.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

perangkat daerah

0,00 0,00 95.000.000,00 4.09 . 4.09.04 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan keuangan dan aset perangkat daerah4.09 . 4.09.04 . 06 . 03

11.854.948.163,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 208.350.000,00 11.646.598.163,00 4.09 . 4.09.04 . 15

3.138.928.350,00 0,00 3.106.428.350,00 32.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 01

165.916.743,00 0,00 152.516.743,00 13.400.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.09 . 4.09.04 . 15 . 02

1.157.688.410,00 0,00 1.039.488.410,00 118.200.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.09 . 4.09.04 . 15 . 03

2.767.559.060,00 0,00 2.723.309.060,00 44.250.000,00 Kegiatan Reses4.09 . 4.09.04 . 15 . 04

613.368.000,00 0,00 613.368.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 05

2.090.920.000,00 0,00 2.090.920.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.09 . 4.09.04 . 15 . 06

689.122.600,00 0,00 689.122.600,00 0,00 Konsultasi & Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD ke Luar Daerah4.09 . 4.09.04 . 15 . 07

1.231.445.000,00 0,00 1.231.445.000,00 0,00 Penyediaan Penunjang Rumah Tangga Jabatan / Pimpinan DPRD4.09 . 4.09.04 . 15 . 09

452.706.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 0,00 0,00 452.706.500,00 4.09 . 4.09.04 . 16

186.074.500,00 0,00 186.074.500,00 0,00 Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD4.09 . 4.09.04 . 16 . 01

266.632.000,00 0,00 266.632.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi4.09 . 4.09.04 . 16 . 02

4.085.919.208,00 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 0,00 97.000.000,00 3.988.919.208,00 4.09 . 4.09.04 . 17

564.603.808,00 0,00 549.503.808,00 15.100.000,00 Fasilitasi Pembahasan APBD/APBDP4.09 . 4.09.04 . 17 . 02

49.936.350,00 0,00 49.936.350,00 0,00 Fasilitasi pembahasan Raperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD4.09 . 4.09.04 . 17 . 03

48.521.950,00 0,00 48.521.950,00 0,00 Fasilitasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI4.09 . 4.09.04 . 17 . 06

183.226.400,00 0,00 183.226.400,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD4.09 . 4.09.04 . 17 . 09

3.239.630.700,00 0,00 3.157.730.700,00 81.900.000,00 Faislitasi pengawasan pelaksanaan kebijakan4.09 . 4.09.04 . 17 . 11

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU …Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 11 Tahun 2019 27 Desember 2019 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

196.923.675,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 196.923.675,00 4.09 . 4.09.04 . 18

196.923.675,00 0,00 196.923.675,00 0,00 Fasilitasi Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.09 . 4.09.04 . 18 . 01

859.620.186.799,00 265.113.053.841,00 497.665.741.240,00 96.841.391.718,00 JUMLAH

Sanggau, 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP, M.Si

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN