PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PERHUBUNGAN Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo Telp./Fax (0352) 485015
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo
Telp./Fax (0352) 485015
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 ini disusun
untuk memberikan arah dan sebagai pedoman bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja aparat
Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pembangunan transportasi, komunikasi dan
informatika pada masyarakat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna,
namun harapan kamiRencana Kinerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan
program-program dibidang Perhubungan dan komunikasi dan informatika Kabupaten Ponorogo.
Ponorogo, 20 Agustus 2015
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS
dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2016.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016
ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 menyusun Rencana Kerja yang memuat
program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan
maupun pembiayaan program untuk tahun 2016.
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukungpenyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintah daerah, makaDinas Perhubungan Kabupaten
Ponorgomelakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2016 dengan mengacu kepada perencanaan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun
2010 - 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015
Kabupaten Ponorogo. Digunakannyasasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun
2010 – 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD didasarkan oleh alasan sebagai
berikut:
1. Tugas dan fungsi pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2016 tidak mengalami
perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2016 masih berpedoman kepada
Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan
oleh kementerian teknis masing-masing SKPD.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 2
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.
Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo makasejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harusmengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
PembangunanDaerah.
Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2016 yang menyajikan nilai pagu indikatif
dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara
menyeluruh.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2016
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun
2011.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 3
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata
kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2015);
15. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2015.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2016 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas
Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanan adalah agar terdapat
sinerginitas dan kontinyuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 sebagi berikut :
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar belakang
b. LandasanHukum
c. Maksud Tujuan
d. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
b. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
c.Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD
d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
e. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Tujuan dan Sasaran
b. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari
hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2010 – 2015 yang memuat indikator
keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima)tahun,
dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah
dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi SKPD. Perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis
tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu
program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah
evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan
dengan indikator tersebut.
Capaian kinerja pembangunan bidang Perhubungan dan bidang Komunikasi dan
Informatika pada tahun 2014 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2014 yang telah ditetapkan
dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Ponorogo tahun 2010 – 2015.
Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang menjadi
tugas pokok yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika.
Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi :
a. jaringan pelayanan angkutan jalan,
b. jaringan prasarana angkutan jalan,
c. fasilitas perlengkapan jalan,
d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
e. penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal
f. pengujian kendaraan bermotor,
g. keselamatan.
Jenis pelayanan dasar urusan komunikasi dan informatika adalah :
a. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
b. Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 5
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 62 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan
lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dengan
realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut di bawah ini :
Sasaran Strategis 1
Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan
lalu-lintas di jalan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% penambahan rambu lalu-lintas
0,09% (80/848)
0,06% (48/848)
66,67%
% panjang marka jalan 0,09%
(1,000/1.002,690)
0,15%
1.456,4/1.002,690
166,67%
% pemeliharaan rambu lalu lintas
6,51% (50/768)
4,17% (32/768)
64,06%
% penambahan traffic light 0%
(2/21)
0%
0%
% penambahan flash light 0,00% (0/7) 42,86% (3/7) !Zero Divide
% pemeliharaan trafic light 19,05%
(4/21)
19,05%
(4/21)
100%
% pemeliharaan flash light 0% (0/5)
0% 0%
Sasaran Strategis 2
Kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Penurunan jumlah
kecelakaan di jalan %MD
%LB
%LR
Menurun 2% dari
tahun lalu MD = 10%
LB = 1%
LR = 90%
0,21%
MD = 12,76%
LB = 0,91 %
LR = 86,33 %
27,00%
127,60%
91,00%
95,92%
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 6
Sasaran Strategis 3
Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal
Indikator Kinerja Target Realisasi %
%pemeliharaan terminal
0,00%
(0m2/51.482m2)
796%
(410/51.482)m2
!Zero Divide
%pemeliharaan sub
terminal
28,57%
(2/7)
0%
0,00%
Sasaran Strategis 4
Ketersediaan angkutan penumpang umum
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% jumlah angkutan umum
terhadap penumpang
angkutan umum
82,34%
33,33%
(71.682/215.062)
40,48%
Sasaran Strategis 5
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% pemeliharaan dan
kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor
50,00%
(6/12)
50,00%
(6/12)
100%
Sasaran Strategis 6
Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% kendaraan yang lulus uji 93%
94,58%
(15344/16223)
101,70%
Sasaran Strategis 7
Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Adanya website pemerintah daerah
Ada Setiap hari
Ada Setiap hari
100%
Sasaran Strategis 8.
Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Lomba LCCK KIM 1 kali 1 kali 100 %
Pembinaan KIM 5 kali 5 kali 100%
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 7
2.2 Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1
Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelekaan lalu-lintas di jalan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% penambahan rambu lalu-lintas
0,09% (80/848)
0,06% (48/848)
62,89%
% panjang marka jalan 0,09% (1,000/1.002,690)
0,15% 1.456,4/1.002,690
166,67%
% pemeliharaan rambu lalu
lintas
6,51%
(50/768)
4,17%
(32/768)
64,06%
% penambahan traffic light 0%
(2/21)
0%
0%
% penambahan flash light 0,00% (0/7) 42,86% (3/7) !Zero Divide
% pemeliharaan trafic light 19,05%
(4/21)
19,05%
(4/21)
100,00%
% pemeliharaan flash light 0% (0/5)
0% 0%
Target penambahan rambu yang direncanakan sebanyak 80 buah dan hanya bisa
dipenuhi 48 buah, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Kebutuhan rambu
ini sangat penting di wilayah Ponorogo, mengingat tingkat kecelakaan masih relatif
tinggi. Namun dibanding tahun yang lalu ada penurunan tingkat kejadian kecelakaan dari
634 menjadi 412 atau menurun sekitar 27% dengan jumlah korban 1.064 pada tahun
2013 menjadi 768pada tahun 2014.
Pemeliharaan rambu lalu lintas yang direncanakan sebanyak 50 buah,hanya bias
terpenuhi 32 buah karena keterbatasan anggaranyang tersedia.
Pemeliharaan traffic light direncanakan 4 unit dan sudah bias terpenuhi.
Adanya Penambahan Flash Lightyang dapat meningkatkan kehati-hatian para pengguna
jalan.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 8
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD Satuan
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun
2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pemasangan rambu lalu lintas Buah 50 75 80 80 51 50 48
2 Pengecatan marka jalan Meter2 1.700 1.000 1.000 1.000 - - 1.456
3 Pemasangan traffic light Unit - 2 - 2 2 - -
4 Pemasangan flash light Unit - - 2 - - - 3
5 Pemeliharaan rambu lalu lintas Buah - 75 50 50 - - 32
6 Pemeliharaan traffic light Unit 1 3 2 4 6 3 4
7 Pemeliharaan flash light Unit - 1 - - - - -
8 Pemeliharaan terminal Meter2 150 - 200 - 852,5 140 410
9 Pemeliharaan sub terminal Buah 3 1 - 2 2 - -
10 Rasio angkutan umum terhadap penumpang
% 76,79 77,44 79,96 82,34 83,38 - 33,33
11 Pemeliharaan alat uji Buah 5 6 5 6 6 6 6
12 Kendaraan bermotor lulus uji % 90 91 92 93 92 92 94,58
13 Keikutsertaan pada pameran
pembangunan/expo Kali 2 2 2 - 1 1 -
Sasaran yang pertama ini diwujudkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan sbb :
Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas :
- Pengadaan rambu-rambu lau-lintas (Pemasangan rambu, RPPJ, Guardrail, dan
marka jalan)
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas.
Sasaran Strategis 2
Kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Penurunan jumlah kecelakaan di jalan
%MD
%LB %LR
Menurun 2% dari tahun lalu
MD = 10%
LB = 1% LR = 90%
0,54%
MD = 12,76 %
LB = 0,91 % LR= 86,33 %
27,00%
127,60%
91,0% 95,92%
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 9
DATA KECELAKAAN
TAHUN 2009 – 2014
Tahun
Jumlah
kecelakaan Jumlah Korban
% Korban
Lalu Lintas MD LB LR Jumlah MD LB LR Jumlah
2009 433 81 55 663 799 10,14 6,88 82,98 100
2010 323 99 12 472 583 16,98 2,06 80,96 100
2011 739 143 21 1025 1189 12,03 1,77 86,21 100
2012 765 106 9 1113 1228 8,63 0,73 90,64 100
2013 634 105 2 957 1064 9,87 0,19 89,94 100
2014 412 98 7 663 768 12,76 0,91 86,33 100
Keterangan :
MD : Meninggal dunia
LB : Luka berat
LR : Luka ringan
Penyebab kecelakaan selain disebabkan oleh faktor teknis, lingkungan juga disebabkan
oleh human error. Disinyalir human error ini menduduki faktor penyebab utama
kecelakaan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan menyusun kegiatan yang bertujuan
membekali masyarakat tentang pentingnya disiplin berberlalu-lintas.
Program kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sasaran ini adalah :
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan :
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Peningkatan pelayanan angkutan umum :
- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.
- Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
- Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu-lintas
- Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha
Sasaran Strategis 3
Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal
Indikator Kinerja Target Realisasi %
%pemeliharaan terminal 0,00% (0m2/51.482m2)
796% (410/51.482)m2
!Zero Divide
% pemeliharaan sub terminal 28,57% (2/7)
0%
0,00%
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 10
Pemeliharaan terminal pada tahun ini masih terfokus pada perbaikan landasan terminal,
dikarenakan masih adanya beberapa titik landasan yang mengalami kerusakan sehingga
mengganggu arus lalu lintas didalam terminal. Pengalokasian dana yang ada hanya bias
memperbaiki landasan sebanyak 410m2.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah :
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ :
- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal.
Sasaran Strategis 4
Ketersediaan angkutan penumpang umum
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% jumlah angkutan umum
terhadap penum-pang
angkutan umum
82,34%
33,33%
(71.682/215.062)
40,48%
Ada penurunan jumlah arus angkutan penumpang umum, hal ini karena ada beberapa
faktor yang mempengaruhi, antara lain :
- Kondisi angkutan umum yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan biaya
yang harus dibayar oleh masyarakat,
- Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kendaraan pribadi,
sehingga masyarakat lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi daripada harus
berlama-lama menunggu angkutan umum.
- Jadwal pemberangkatan kendaraan angkutan umum yang tidak kontinyu, terutama
untuk angkutan pedesaan dan angkutan bumel.
- Tingkat kenyamanan kendaraan angkutan umum yang kurang memadai.
- Tidak adanya halte sebagai tempat penurunan dan tempat tunggu penumpang
angkutan umum, ini juga berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu-lintas.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah :
Program peningkatan pelayanan angkutan umum :
- Pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan raya.
- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Sasaran Strategis 5
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% pemeliharaan dan kalibrasi
alat pengujian kendaraan bermotor
50,00%
(6/12)
050%
(6/12)
100%
Hal yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan terhadap alat pengujian kendaraan
bermotor karena berpengaruh terhadap validitas dan keakuratan pengujian kendaraan
bermotor, sehingga diharapkan kendaraan angkutan umum yg beroperasi laik jalan. Hal
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 11
ini akan menekan tingkat kecelakaan yang diakibatkan karena kesalahan teknis.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah
Program peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor :
- Kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam perbaikan alat pengujian kendaraan
bermotor.
Sasaran Strategis 6
Tersedianya sarana transportasiyang laik jalan dan ramah lingkungan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
% kendaraan yang lulus uji 93%
94,58%
(15344/16223)
101,70%
Target kendaraan lulus uji 93% dapat dicapai sebanyak 94,58% termasuk di dalamnya
kendaraan yang numpang uji di wilayah Kabupaten Ponorogo.
Program kegiatan yang dilaksanakan :
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ :
- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
Sasaran Strategis 7
Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan
sebaliknya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Adanya website pemerintah
daerah
Ada
Setiap hari
Ada
Setiap hari
100%
Pemerintah daerah sudah menyediakan jaringan internet dan tersedia website
pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Jaringan internet telah
terkoneksi dengan menggunakan fiber optik dengan kapasitas 8Mbps (8MB IX, 8MB IIX)
dan tersedia juga menara wifi 8 GHz. Untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan
menara telah di bentuk tim penataan, pengawasan,pembangunan menara telekomunikasi
(TP3MT).
Program kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi :
- Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi
- Pengelolaan website
Program kerjasama informasi dengan mass media :
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 12
Sasaran Strategis 8.
Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Lomba LCCK KIM 1 kali 1 kali 100%
Pembinaan KIM 12 kali 12 kali 100 %
Hasil Lomba LCCK KIM ini dapat dilihat dari hasil Lomba LCCK KIM di Kabuparten
Nganjuk mendapat juara harapan I Tingkat Bakorwil Madiun.
Program kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa :
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.
Program kerjasama informasi dengan mass media :
- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
Berdasarkan hasil laporan keuangan yang audited Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo,
dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, belanja SKPD dikelompokkan dalam Belanja
Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang
terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan
(Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) tahun 2014 sebesar Rp 5.483.784.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 5.269.820.000,- (96,10%) terdiri dari :
1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 5.269.820000,-
2) Belanja TPP sebesar Rp. 0,-
b. Belanja Langsung
Urusan Wajib : Perhubungan
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2014
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %
1 2 3 4 5
a. Belanja Langsung 4.458.477.200,00 4.339.818.425,00 97,34
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485,278.700,00 1.444.603.822,00 97,26
a Penyediaan jasa surat menyurat 24.470.000.00 22.889.514,00 93,54
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lstrik
118.200.000,00 110.867.808,00 93,80
c Penyediaan jasa administrasi keuangan 106.300.000,00 95.219.000,00 89,58
d Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 13
e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 42.500.000,00 42.390.500,00 99,74
f Penyediaan alat tulis kantor 44.884.300,00 44.043.000,00 98,13
g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 408.899.400,00 404.032.000,00 98,81
h Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13.000.000,00 13.000.000,00 100,00
I Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 414.350.000,00 402.403.500,00 97,12
j Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000,00 4.816.000,00 96,32
k Penyediaan makanan dan minuman 139.375.000,00 136.642.500,00 98,04
l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
140.000.000,00 140.000.000,00 100,00
m Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
20.800.000,00 20.800.000,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
731.755.000,00 711.553.500,00 97,24
a Pengadaan kendaraan dinas/operasional 232.400.000,00 226.356.500,00 97,40
b Pengadaan mebelaer 114.750.000,00 110.295.000,00 96,12
c Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 278.755.000,00 270.061.000,00 96,88
d Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
98.850.000,00 97.911.000,00 99,05
e Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler 7.000.000,00 6.930.000 99,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.000.000,00 12.300.000,00 76,88
a. Pendidikan dan pelatihan formal 16.000.000,00 12.300.000,00 76,88
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.684.800,00 31.532.300,00 99,52
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31.684.800,00 31.532.300,00 99,52
5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
134.999.000,00 132.989.000,00 98,51
a. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
- - -
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 134.999.000,00 132.989.000,00 98,51
6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
931.512.000,00 886.565.403,00 95,17
a Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
51.512.000,00 33.667.000,00 65,36
b Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan 759.000.000,00 733.160.403,00 96,60
c Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas
121.000.000,00 119.738.000,00 98,96
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 552.057.500,00 551.923.200,00 99,98
a Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
86.900.000,00 86.845.000,00 99,94
b Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
65.000.000,00 65.000.000,00 100,00
c Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
319.250.000,00 319.250.000,00 100,00
d Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
17.910.000,00 17.891.000,00 99,89
e Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
26.000.000,00 25.978.750,00 99,92
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 14
f Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 21.997.500,00 21.958.450,00 99,82
g Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
h. Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
- - -
8 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 525.190.200,00 518.351.200,00 98,70
a Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 199.995.000,00 196.395.000,00 98,20
b Pengadaan Marka Jalan 202.924.700,00 202.575.700,00 99,83
c Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 122.270.500,00 119.380.500,00 97,64
9. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
a Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
Jumlah 4.458.477.200,00 4.339.818.425,00 97,34
URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMASI
NO PROGRAM DANKEGIATAN ANGGARAN 2014
ALOKASI (Rp) REALISASI(Rp) %
1 2 3 4 5
A. Belanja Langsung 827.615.000,00 810.179.240,00 97,87
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
471.635.000,00 466.632.040,00 98,94
a
Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
435.870.000,00 430.867.040,00 98,85
B
Pembinaa dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
35.765.000,00 35.765.000,00 100,0
0
2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
32.800.000,00 32.589.200,00 99,36
a Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi
32.800.000,00 32.589.200,00 99,36
2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
159.240.000,00 153.194.500,00 96,20
a Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 118.425.000,00 113.615.000,00 95,94
b Penyebarluasan informasi pembangunan
Daerah 40.815.000,00 39.579.500,00 96,97
3
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
163.940.000,00 157.763.500,00 96,23
a Pengelolaan Website 41.590.000,00 41.516.000,00 99,82
b Penyusunan system informasi terhadap layanan public
21.950.000,00 18.625.000,00 84,85
c Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi
100.400.000,00 97.622.500,00 97,23
Jumlah 827.615.000,00 810.179.240,00 97,89
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 15
2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD
Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi
perkembangan kehidupan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu
memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu yang berkembang
ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai
oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut
ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan:
1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada black spot di
beberapa jalan utama Kabupaten Ponorogo dengan salah satu faktor penyebab terjadinya
kecelakaan adalah kurangnya prasarana kelengkapan LLAJ;
2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang selamat
dan nyaman;
3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ yaitu
pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta
kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;
4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena perusakan
lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat
dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud
kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup;
5) Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke
tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kabupaten Ponorogo;
6) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi mengenai kebijakan
dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website www.ponorogo.go.id dengan
penyajian yang cepat, akurat dan informatif, serta inovatif;
7) Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat dituntut adanya
suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat
untuk berpartisipasi aktif terhadap akses komunikasi dan informatika dan dalam pameran
pembangunan.
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk
dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan agar dapat berjalan secaraefektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen
perencanaan daerah diantaranya terdiridari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD,
RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 16
RuangWilayah (RTRW).
Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah
mengakomdir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah
maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana
Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016 didasarkan kepada Renstra Dinas
Perhubungan Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yangtelah
dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal
RKPD) Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara
dokumen perencanaan.
2.6. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam konteks penyusunan rencana kerja SKPD, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah raga
Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada,
memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup
membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dalam kegiatan pembangunan bidang transportasi, komunikasi dan informatika diperlukan juga
memperhatikan aspirasi masyarakat,menggali dan memanfaatkan potensi yang ada yang
tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang akan
diambil, memecahkanberbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup
membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 17
Tabel 2.4
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Ponorogo
Tahun 2014
No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/
volume
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terminal Terciptanya
keselamatan dan
kenyamanan di dalam
terminal
1paket
a. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/Pelabuhan
Terminal Selo Aji Pemeliharaan
Landasan Terminal
1 paket
2 Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
Ponorogo Terciptanya
kelancaran dan
keselamatan lalu
lintas
7 unit
a. Kegiatan Pengadaan Traffic Light Simpang 3 Berbo Traffic Light 1 unit
Simpang 4 Bibis Traffic Light 1 unit
Simpang 4 Ngumpul Traffic Light 1 unit
b. Kegiatan Pengadaan Flash Light Simpang 4 Pasar
Danyang
Flash Light 1 unit
c. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu
Lalu Lintas
Simpang 3 Berbo Rambu petunjuk
wisata pletuk
2 unit
Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 18
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TUJUAN DAN SASARAN
“MENCIPTAKAN SISTEM TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG HANDAL DAN
BERBUDAYA” merupakan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagaimana
dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015yang memiliki misi sebagai
berikut :
a. Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan,
nyaman dan terjangkau”
b. “Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi”.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, ditetapkan
tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Tujuan :
a. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu
lintas orang dan barang
b. Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi
b. Sasaran :
Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan keselamatan lalu
lintas
2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ, yaitu terminal
3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dan
kelancaran lalu lintas
4. Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung
tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan
5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, pemberdayaan
kelompok informasi masyarakat.
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kerja tahun 2016 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan
keselamatan lalu lintas.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 19
Sasaran tersebut dicapai dengan2 program dan 5 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan
tersebut adalah :
1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
b. Pengadaan marka jalan
c. Pengadaan pagar pengaman jalan
d. Pengadaan Flash Light
e. Pengadaan software data alat/fasilitas keselamatan jalan
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Rehabilitasi/pemeliharaanalatkelengkapanlalulintas
Sasaran 2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ,
yaitu terminal baik terminal orang maupun barang dengan melakukan
rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 3 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan
tersebut adalah :
1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan
2) Program PeningkatanPelayanan Angkutan
a. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan terminal
b. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.
Sasaran 3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang
umum dan kelancaran lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan evaluasi kinerja
angkutan umum terutama pada pusat bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu pada
pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pemukiman.
Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 11 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan
tersebut adalah :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
c. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo
d. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.
e. Penyediaan Jasa tenaga operasional di bidang perparkiran.
2) Program PeningkatanPelayanan Angkutan
a. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang;
b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
c. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
d. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.
e. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan
f. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 20
g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (di bidang angkutan)
h. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
i. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas
j. Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha
Sasaran 4. Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk
mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan.
Sasaran tersebut dicapai dengan 1 program dan 1 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan
tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
a. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Sasaran 5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika
serta pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
Sasaran tersebut dicapai dengan 5 program dan 9Kegiatan. Adapun program dan kegiatan
tersebut adalah :
1) Progran Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa
a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
2) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.
3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
a. Penyusunansistem informasi terhadap layanan publik
b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
c. Pengelolaan website
d. Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi
5) Program Peningkatan kualitas layanan informasi
a. Pelayanan informasi dan dokumentasi.
b. Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik
Selain itu ada sejumlah 5program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran sebagai
berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaanjasasurat-menyurat
b. Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik
c. Penyediaanjasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 21
i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
m. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
b. Pengadaan mebeleur
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3) Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Koordinasi Perencanaan Perhubungan.
Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 22
BAB III
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2016 merupakan acuan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2016, sebagai penjabaran Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2016, dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan,
dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka
regulasi yang berlaku.
Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan
pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan
akuntabel.
Ponorogo, 20 Agustus 2015
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 1
Tabel II.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014
Kabupaten Ponorogo
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2014
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2014
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
1 Urusan Wajib
1 07 Perhubungan
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan dengan
pihak eksternal maupun internal
1.485,278.700,00 1.444.603.822,00 97,26
1 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, materai, paket
pengiriman
390 buah
50 kali
390 buah
50 kali
100% 24.470.000.00 22.889.514,00 93,54
1 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air danListrik Jasa komunikasi (telepon),
sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 100% 118.200.000,00 110.867.808,00 93,80
1 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tenaga administrasi keuangan 29 orang 29 orang 100% 106.300.000,00 95.219.000,00 89,58
1 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan dan bahan
pembersih
337 buah
1 orang
337 buah
1 orang
100% 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan alat kerja(komputer,
laptop, mesin ketik, printer, dsb)
150 kali
1 paket
150 kali
1 paket
100% 42.500.000,00 42.390.500,00 99,74
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor, catridge 1 paket
61 buah
1 paket
61 buah
100% 44.884.300,00 44.043.000,00 98,13
1 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Buku uji, plat uji, kawat segel,
karcis retribusi, spanduk, TBP,
STS, dsb.
35.500 keping
3.000 jilid
1 paket
35.500 keping
3.000 jilid
1 paket
100% 408.899.400,00 404.032.000,00 98,81
1 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat listrik dan elektronik 1 paket 1 paket 100% 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00
1 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC, Fan, PC, laptop, printer, mesin
potong rumput,genset,mesin las,
mesin gerinda,mesin bor, kunci
pas,mesin pomotong besi,tangki
semprot, tangga elektrik,note
book,
komputer,printer,flashdisk,kamera
digital,LCD
proyektor,sofware,telepon,handyta
lky,mic,
handycam,wireless,amplifier,powe
rampli,wifi area,kamera CCTV, TV,
55 buah
1 paket
1 paket
1 unit
55 buah
1 paket
1 paket
1 unit
100% 414.350.000,00 402.403.500,00 97,12
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 2
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2014
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2014
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
Alat kelengkapan komputer
1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Koran, tabloid, buku peraturan
perundang-undangan
12 bulan
1 paket
12 bulan
1 paket
100% 5.000.000,00 4.816.000,00 96,32
1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman harian
pegawai, rapat, dan tamu
22.880/bulan
330 galon, 385
dos /bulan
22.880/bulan
330 galon, 385
dos /bulan
100% 139.375.000,00 136.642.500,00 98,04
1 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Koordinasi ke luar daerah 229 orang/hari 229 orang/hari 100% 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00
1 07 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil
juru parkir (PJU & tempat khusus)
4 orang
12 bulan
4 orang
12 bulan
100% 20.800.000,00 20.800.000,00 100,00
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 731.755.000,00 711.553.500,00 97,24
1 07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan sepeda motor 9 unit 9 unit 100% 232.400.000,00 226.356.500,00 97,40
1 07 02 10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan almari, meja, kursi 84 buah 84 buah 100% 114.750.000,00 110.295.000,00 96,12
1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan bangunan kantor
dan sub terminal, pengurugan
landasan Terminal Selo Aji
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100% 278.755.000,00 270.061.000,00 96,88
1
07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Servis dan pengecatan,BBM,
STNK, KIR, penggantian suku
cadang roda 4 dan roda 2
19 unit
3.546 liter
19 unit
3.546 liter
100% 98.850.000,00 97.911.000,00 99,05
1
07 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan perlengkapan kantor
dan rumah tangga
57 buah 57 buah 100% 7.000.000,00 6.930.000,00 99,00
1 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.000.000,00 12.300.000,00 76,88
1 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kursus-kursus singkat/pelatihan 1 paket 1 paket 100% 16.000.000,00 12.300.000,00 76,88
1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
31.684.800,00 31.532.300,00 99,52
1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD
(LPPD-LKPJ, LAKIP, Progres Report
Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan)
5 dokumen 5 dokumen 100% 31.684.800,00 31.532.300,00 99,52
1 07 15 Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan 134.999.000,00 132.989.000,00 98,51
1 07 15 08 Monitoring, EvaluasidanPelaporan Belanja ATK,cetak balihodan
benner,penyiaran radio,foto
copy,BBM, pembinaan juru
parkirdan evaluasi pelaksanaan
parkir
24 orang,
18 buah, 90
kali, 7000lbr,
360 liter, 18
SPPD, 450
orang, 9 buah
24 orang,
18 buah, 90
kali, 7000lbr,
360 liter, 18
SPPD, 450
orang, 9 buah
100% 134.999.000,00 132.989.000,00 98,51
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 3
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2014
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2014
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 931.512.000,00 886.565.403,00 95,17
1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 6 alat uji 6 alat uji 100% 51.512.000,00 33.667.000,00 65,36
1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Pemeliharaan landasan Terminal
Seloaji
1 paket 1 paket 100% 759.000.000,00 733.160.403,00 96,60
1 07 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat kelengkapan lalu lintas Pemeliharaan traffic light, Accu
kering
7 unit 7 unit 100% 121.000.000,00 119.738.000,00 98,96
1 07 17 Program PeningkatanPelayananAngkutan 552.057.500,00 551.923.200,00 99,98
1 07 17 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Pengamanan lalu lintas 12 petugas
12 bulan
12 petugas
12 bulan
100% 86.900.000,00 86.845.000,00 99,94
1 07 17 06 Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan
Terminal
Tenaga kebersihan danPeralatan/
bahan pembersih
7 orang
75 buah
7 orang
75 buah
100% 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00
1 07 17 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,murah dan mudah Bagi hasil retribusi parkir tepi jalan
umum dan tempat khusus
319.250.000,00 319.250.000,00 100,00
1 07 17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/JuruMudi/AwakKendaraan Angkutan Umum Teladan
Peserta lomba AKUT tingkat
propinsi
2 orang 2 orang 100% 17.910.000,00 17.891.000,00 99,89
1 07 17 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanaan mudik balik gratis 1 kali 1 kali 100% 26.000.000,00 25.978.750,00 99,92
1 07 17 18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Pengarahan dan pengiriman
peserta lomba pelajar tertib
berlalu lintas tingkat propinsi
2 orang 2 orang 100% 21.997.500,00 21.958.450,00 99,82
1 07 17 20 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota(LLAK) Wahana Tata Nugraha Terciptanya tertib lalu lintas
angkutan kota
2 kali 2 kali 100% 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 525.190.200,00 518.351.200,00 98,70
1 07 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rambu lalu lintas,papan nama
jalan,flash light, running
text,rambu himbauan, rambu
tambahan
153 unit 153 unit 100% 199.995.000,00 196.395.000,00 98,20
1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan Marka jalan 1.400m2, 1.400m2, 100% 202.924.700,00 202.575.700,00 99,83
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 4
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Renja Tahun2014
Target dan Realisasi Keuangan Program dan
Kegiatan Renja Tahun2014
Target Perkiraan
Realisasi (%) Target
Realisasi s/d
Desember (%)
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)
56,4 m2 56,4 m2
1 07 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pagar pengaman jalan 60 meter 60 meter 100% 122.270.500,00 119.380.500,00 97,64
1 07 20 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Angkutan material bahan galian
golongan C yang laik jalan
4 bulan
27 orang
4 bulan
27 orang
100% 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
471.635.000,00 466.632.040,00 98,94
1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Pembinaan,lomba LCCK, 12 kali
1 kali
12 kali
1 kali
100% 435.870.000,00 430.867.040,00 98,85
1 25 15 03 Pembinaa dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Koneksi jaringam internet dan
subdomain
12 bulan
1 paket
12 bulan
1 paket
100% 35.765.000,00 35.765.000,00 100,00
1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
32.800.000,00 32.589.200,00 99,36
1 25 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi Bimtek admin sobdomai SKPD,
pelatihan jurnalistik dan
pembinaan KIM
2 kali
90 orang
2 kali
90 orang
100% 32.800.000,00 32.589.200,00 99,36
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 159.240.000,00 153.194.500,00 96,20
1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Siaran keliling dan penggalian
informasi
1 kali 1 kali 100% 118.425.000,00 113.615.000,00 95,94
1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sosialisasi tentang Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi
Penyelenggaraan Pemda
12 bulan 12 bulan 100%
40.815.000,00 39.579.500,00 96,97
1 20 01 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolog iInformasi 163.940.000,00 157.763.500,00 96,23
1 20 01 06 Pengelolaan Website Pengelolaan website pemda,
Perbaikan peralatan jaringan
12 bulan
1 paket
12 bulan
1 paket
100% 41.590.000,00 41.516.000,00 99,82
1 20 01 Penyusunan system informasi terhadap layanan publik Penyebarluasan informasi kepada
masyarakat
12 bulan 12 bulan 21.950.000,00 18.625.000,00 84,85
1 20 01 10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi Pengawasan dan pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi
150 menara
1 paket
peralatan
150 menara
1 paket
peralatan
100%
100.400.000,00 97.622.500,00 97,23
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 5
Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014
Hasilreview terhadap RKPDKabupaten Ponorogo
SKPD : Dinas Perhubungan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumbe
r Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Dishub Kelancaran
kegiatan dengan pihak eksternal
maupun internal
1.485,278.700,00
a. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Dishub Perangko, materai,
paket pengiriman 390 buah 50 kali
24.470.000.00 APBD II
b. Penyediaan Jasa
Komunikasi, SumberDaya Air danListrik
Dishub Jasa komunikasi
(telepon), sumber daya air dan listrik
12
bulan
118.200.000,00 APBD
II
c. Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Dishub Tenaga administrasi
keuangan 29 orang
106.300.000,00 APBD II
d. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dishub Tenaga kebersihan
& bahan pembersih
337 buah
1 orang
7.500.000,00 APBD
II
e. Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Dishub Perbaikan alat
kerja(komputer,
laptop, mesin ketik, printer, dsb)
150 kali 1 paket
42.500.000,00 APBD II
f. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Dishub Alat tulis kantor,
catridge
1 paket
61 buah
44.884.300,00 APBD
II
g. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Dishub Buku uji, plat uji,
kawat segel, karcis
retribusi, spanduk, TBP, STS, dsb.
35.500
keping
3.000 jilid
1 paket
408.899.400,00 APBD
II
h. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Pene-
rangan Bangunan Kantor
Dishub Alat listrik dan elektronik
1 paket 13.000.000,00 APBD II
i. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dishub AC, Fan, PC, laptop,
printer, mesin
potong rumput,genset,mesin
las, mesin gerinda,mesin bor,
kunci pas,mesin
pomotong besi,tangki semprot,
tangga elektrik,note book,
komputer,printer,flashdisk,kamera
digital,LCD
proyektor,sofware,telepon,handytalk,hand
ycam,mic
55 buah
1 paket
1 paket 1 unit
414.350.000,00 APBD
II
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 6
wireless,amplifier,powerampli,wifi
area,kamera CCTV, TV, Alat kelengkapan
komputer.
j. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Dishub Koran, tabloid, buku peraturan perundang-
undangan
12 bulan
1 paket
5.000.000,00 APBD II
k. Penyediaan Makanan dan
Minuman Dishub makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat, dan tamu
22.880/bulan 330
galon, 385 dos /bulan
139.375.000,00 APBD II
l. Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi KeLuar Daerah
Dishub Koordinasi ke luar
daerah
229orang/
hari
140.000.000,00 APBD
II
m. Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kegiatan
Dishub Tenaga teknis
kegiatan, bagi hasil juru parkir (PJU &
tempat khusus)
4 orang
12 bulan
20.800.000,00 APBD
II
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dishub
Terpeliharanya sarana prasaran
penunjang kelancaran tugas
90% 731.755.000,00
a. Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
Dishub Pengadaan
kendaraan roda 2
9unit 232.400.000,00 APBD
II
b. Pengadaan mebeleur Dishub Pengadaanalmari,
meja, kursi lipat
84 buah 114.750.000,00 APBD
II
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Dishub Pemeliharaan bangunan kantor
1 paket 278.755.000,00 APBD II
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Dishub Servis, STNK, KIR, penggantian suku
cadang roda 4 dan
roda 2
19 unit 98.850.000,00 APBD II
e. Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
Dishub Servis almari, meja,
dan kursi
57 buah 7.000.000,00 APBD
II
3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Dishub Ponorogo
Terpeliharanya sarana pengujian,
terminal dan alat kelengkapan lalu
lintas
90% 931.512.000,00
a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
Dishub Servis/kalibrasi alat uji mekanis, buku
uji/plat uji
6 buah 1 paket
51.512.000,00 APBD II
b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Terminal Seloaji
Pemeliharaan landasan
1 paket 759.000.000,00 APBD II
c. Rehabilitasi/pemeliharaan
alat kelengkapan lalulintas
Ponorogo Pemeliharaan traffic light
7 buah 121.000.000,00 APBD
II
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.000.000,00
a. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kursus-kursus
singkat/pelatihan
1 paket 16.000.000,00 APBD
II
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31.684.800,00
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 7
a. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja SKPD(LPPD-
LKPJ, LAKIP, Progres Report
Kegiatan, Survey
IKM, Pengaduan)
5 dok. 31.684.800,00 APBD II
6 Program Pembangunan
PrasaranadanFasilitasPer
hubungan
134.999.000,00
a. Monitoring,
EvaluasidanPelaporan
Belanja ATK,cetak
balihodan benner,penyiaran
radio,foto
copy,BBM, pembinaan juru
parkirdan evaluasi pelaksanaan parkir
24 orang,
18 buah, 90 kali,
7000lbr,
360 liter, 18 SPPD,
450 orang, 9 buah
134.999.000,00 APBD
II
7 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
Ponorogo Terciptanya
kelancaran dan keselamatan lalu
lintas
45% 525.190.200,00
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Ponorogo Rambu lalu lintas,papan nama
jalan,flash light, Running
text,rambau
himbauan, rambu tambahan
153 buah
199.995.000,00 DAK &APBD II
b. Pengadaan marka jalan Ponorogo Marka jalan 1.400 m2 56,4 m2
202.924.700,00 DAK &APBD II
c. Pengadaan pagar
pengaman jalan
Ponorogo Pagar pengaman
jalan
60meter 122.270.500,00 DAK
&APBD II
8 Program Peningkatan
kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
50.000.000,00
a. Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
Angkutan material
bahan galian golongan C yang
laik jalan
4 bulan
27 orang
50.000.000,00 APBD
II
9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
471.635.000,00
Pembinaan dan Pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Pembinaan,lomba LCCK,
12 kali 1 kali 435.870.000,00
APBD II
Pembinaa dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
Koneksi jaringam internet dan
subdomain
12 bulan
1 paket
35.765.000,00 APBD
II
10 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
32.800.000,00
a. Pelatihan SDM dalam
bidang informasidan komunikasi
Bimtek admin
subdomain SKPD, pelatihan jurnalistik
dan pembinaan KIM
2 kali
90 orang
32.800.000,00
APBD
II
11 Program Optimalisasi Ponorogo Terciptanya 100% 163.940.000,00
Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 8
Pemanfaatan Teknologi Informasi
keterbukaan informasi public
a. Pengelolaan website Ponorogo Bandwithdan
Pemeliharaan jaringan
12
bulan 1 paket
41.590.000,00 APBD
II
b. Penyusunan system
informasi terhadap layanan publik
Ponorogo Penyebarluasan
informasi kepada masyarakat
12
bulan
21.950.000,00 APBD
II
c. Monitoring dan evaluasi penempatan menara
telekomunikasi
Ponorogo Pengawasan dan pengendalian
pembangunan
menara telekomunikasi
150 menara
1 paket
peralatan
100.400.000,00 APBD II
Kode Program/
KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
1.07.01.01 1,446,767,100
1.07.01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Dinas Perhubungan 100% 40,000,000
1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo, Sub Terminal
100% 196,600,000
1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perhubungan 100% 153,225,000
1.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan 100% 64,600,000
1.07.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
kantor
Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo, Sub Terminal
100% 45,000,000
1.07.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo
100% 45,000,000
1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaaan
Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo, Sub Terminal
100% 408,042,100
1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo
100% 15,000,000
1.07.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Dinas Perhubungan 100% 65,000,000
1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang- undangan
Dinas Perhubungan 100% 7,500,000
1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan 100% 160,000,000
1.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Dinas Perhubungan 100% 200,000,000
1.07.01.01.19. Penyediaan jasa tenaga administrasi
kegiatan
Dinas Perhubungan 100% 46,800,000
1.07.02 350,000,000
1.07.02.05 pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Dinas Perhubungan 100% 60,000,000
1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo, Sub Terminal
100% 45,000,000
1.07.02. 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Dinas Perhubungan, Sub
Terminal
100% 30,000,000
1.07.02.24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan
Dinas /Operasional
Dinas Perhubungan 100% 200,000,000
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARANDINAS PERHUBUNGANTahun Anggaran 2016
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III
Kode Program/
KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
1.07.02.29 Pemeliharaan Rutin Berkala mebeleur Dinas Perhubungan, UPT
terminal, UPT PKB, Terminal
Cargo, Sub Terminal
100% 15,000,000
1.07.01.03 5,000,000
1.07.01.03. 05. Pengadaan pakaian khusus hari hari
tertentu
Dinas Perhubungan 100% 5,000,000
1.07.01.05 225,000,000
1.07.01.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Perhubungan dan STTD 100% 225,000,000
1.07.01.05 95,000,000
1.07.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Dinas Perhubungan 100% 70,000,000
1.07.01. 06. 06 Koordinasi Perencanaan Perhubungan Dinas Perhubungan 100% 25,000,000
1.07.01.15 785,047,000
1.07.01.15.03Penyusunan Kebijakan, norma, standar
dan prosedur bidang Perhubungan
Bengkel di kabupaten Ponorogo 100% 25,000,000
1.07.01.15.04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang
Perhubungan
21 Kecamatan 100% 32,000,000
1.07.01.15.08Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Titik/lokasi parkir Kabupaten
Ponorogo
100% 175,000,000
1.07.01.15.09Kegiatan penyediaan jasa tenaga
operasional di bidang perparkiran
Bagi hasil juru parkir Kabupaten
Ponorogo
100% 383,000,000
1.07.01.15.10 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok) Ponorogo
Tersedianya dokumen Tatralok
Ponorogo
100% 170,047,000
1.07.01.16 1,786,767,475
1.07.01.16.01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor
100% 155,000,000
1.07.01.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Perbaikan landasan, pagar dan
penyediaan fasilitas penunjang
terminal cargo serta
pemeliharaan taman Terminal
Seloaji
100% 1,338,767,475
Sub Terminal Ngebel dan
Slahung
100% 35,000,000
1.07.01.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat
kelengkapan lalu lintas
Pemeliharaan Traffic
light,Rambu rambu dan jasa
teknis perbaikan alat fasilitas
keselamatan jalan
100% 258,000,000
1.07.01.17 519,153,000
1.07.01.17.05 Kegiatan Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
Pemeriksaan kendaraan wajib
uji di terminal dan jalan raya
100% 180,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III
Kode Program/
KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
1.07.01.17.09 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan
kebersihan di lingkungan Terminal
Kebersihan terminal 100% 109,200,000
1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan
Sosialisasi keselamatan berlalu
lintas kepada pelajar
100% 50,000,000
1.07.01.17.15 Kegiatan pemeliharaan dan pemberian
penghargaan sopir/juru mudi/awak
kendaraan angkutan umum
peningkatan
kualitas/profesionalisme awak
kendaraan angkutan umum
100% 24,734,000
1.07.01.17.16 Koordinasi Dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Terlaksananya Ketertiban dan
kelancaran Angkutan Lebaran
100% 60,000,000
1.07.01.17.18 Pemilhan pelajar pelopor Pembinaan dan seleksi pelajar
pelopor tertib lalu lintas
100% 25,000,000
1.07.01.17.17 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Tertib administrasi data
angkutan umum orang dan
barang
100% 52,578,000
1.07.01.17.21 Kegiatan Temu Wicara Pengelola
angkutan umum guna meningkatan
keselamatan penumpang
memudahkan pengawasan
kepada awak kendaraan
angkutan umum
100% 17,641,000
1.07.01.19 621,999,400
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 138,500,000
1.07.19.02 Pengadaan Marka Jalan 199,615,000
1.07.19.03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 199,575,000
1.07.19.04 Pengadaan Flash Light 63,044,400
Pengadaan sofware data alat/fasilitas
keselamatan jalan
21,265,000
1.07.01.01.20 155,000,000
1.07.01.01.20.02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor
100% 155,000,000
1.20.23 1,156,804,800
1.20.23.01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap
Layanan Publik
Telecenter sebagai pusat
informasi untuk masyarakat
100% 68,694,800
1.20.23.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Terkoneksinya internet, intranet
jaringan WAN (wide area
network) Kab.Ponorogo dan
domain beserta subdomain
100% 756,000,000
1.20.23.06
Pengelolaan Website
Tersedianya informasi hasil -
hasil pembangunan kepada
masyarakat
98,110,000
Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III
Kode Program/
KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
1.20.23.10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan
Menara Telekomunikasi
Meningkatnya tertib
administrasi perijinan,
tersedianya data menara
telekomunikasi dan penggalian
PAD
100% 234,000,000
1.24.18 100,000,000
1.24.18.05 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Terpenuhinya pelayanan
informasi publik
100%60,000,000
1.24.18.06 Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar
Informasi Publik
Tersusunnya Daftar Informasi
Publik
100% 40,000,000
1.25.15 80,000,000
1.25.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pemberdayaan terhadap KIM 100% 80,000,000
1.25.1731,872,200
1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi
dan Komunikasi
Peningkatan kualitas SDM di
bidang Komunikasi dan
Informasi
100% 31,872,200
1.25.18
31,322,000
1.25.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah
Tersampaikannya Informasi
Kepada Masyarakat
100% 31,322,000
JUMLAH 7,389,732,975
NIP. 19621201 199003 1 010
Ponorogo, 20 Agustus 2015Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MMPembina Utama Muda
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
Ttd.
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.
MASY.TOTAL
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 13
1 1.07.01.01 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa surat
menyurat
Tersedianya materai,
perangko, jasa
pengiriman, dan
perjalanan dinas
Terpenuhinya
materai, perangko,
jasa pengiriman,
perjalanan dinas
45,315 buah Ponorogo - - 40,000,000 - 40,000,000 Kelancaran
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
2 1.07.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya Jasa
telepon, air, listrik
Penyediaan Jasa
telepon, air, listrik
12 bulan Ponorogo - - 196,600,000 - 196,600,000 tercapainya
tertib
admnistrasi
Perkantoran3 1.07.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terlaksananya Jasa
Administrasi Keuangan
Terpenuhinya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 bulan Ponorogo - - 153,225,000 - 153,225,000 Tercapainya
Jasa
Administrasi
Keuangan
4 1.07.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Terlaksananya jasa
tenaga
kebersihan/penjaga
kantor dan alat
kebersihan
Terpenuhinya jasa
dan peralatan
kebersihan kantor
7/
374
orang/
buah
Ponorogo - - 64,600,000 - 64,600,000 tercapainya
kebersihan
gedung kantor
5 1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
Terlaksanya perbaikan
Peralatan Kerja
Terpeliharanya
Peralatan Kerja
174 kali Ponorogo - - 45,000,000 - 45,000,000 Tercapainya
perbaikan
peralatan kerja
6 1.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor
3,486 buah Ponorogo - - 45,000,000 - 45,000,000 Kelancaran
dalam
Administrasi
pihak intern dan
ekstern7 1.07.01.11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggadaaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya
barang cetakan dan
penggandaan
51,838 bende/
jilid/
keping
Ponorogo - - 408,042,100 - 408,042,100 Kelancaran
pelayanan
kepada
masyarakat
8 1.07.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Tersedianya peralatan
listrik
Terpenuhinya
peralatan listrik
25 buah Ponorogo - - 15,000,000 - 15,000,000 Penerangan
gedung kantor
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGORENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGANTAHUN ANGGARAN 2016
NO KODE
NAMA INDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp.)
TARGET
7
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 1
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.
MASY.TOTAL
NO KODE
NAMA INDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp.)
TARGET
9 1.07.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya mesin
potong rumput, AC,
komputer, Printer,
Laptop, CCTV
Terpenuhinya mesin
potong rumput, AC,
komputer, Printer,
Laptop, CCTV
21 Unit Ponorogo - - 65,000,000 - 65,000,000 Keamanan dan
kenyamanan
dalam bekerja
10 1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan
Terpenuhinya bahan
bacaan
8 buah Ponorogo - - 7,500,000 - 7,500,000 tercapainya
informasi
terkini/ update11 1.07.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan
dan minum pegawai
Terpenuhinya
makan dan minum
pegawai
27,887 kali Ponorogo - - 160,000,000 - 160,000,000 Peningkatan
kesejahteraan
pegawai
12 1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Rapat -rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Terpenuhinya rapat -
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
269 kali Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 Peningkatan
koordinasi antar
Instansi dlam
melaksanakan
program
13 1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga
administrasi kegiatan
Tersedianya jasa
tenaga administrasi
kegiatan
Terpenuhinya jasa
tenaga administrasi
kegiatan
52 Org/Bln Ponorogo - - 46,800,000 - 46,800,000 terbayarnya
Tenaga kontrak
14 1.07.02.05 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
pengadaan kendaraan
dinas / operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/ operasional
Sepeda motor 2 Unit Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 Peningkatan
Pelayanan PAD
dan Surat
Menyurat 15 1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya almari,
kursi kerja, meja kerja
Terpenuhinya
almari , kursi kerja,
meja kerja
24 buah Dinas Perhubungan - - 45,000,000 - 45,000,000 Kenyamanan
dan keamanan
dalam bekerja16 1.07.02. 22 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung
kantor dan sub
terminal
Terpeliharanya
gedung kantor dan
sub terminal
2 lokasi Dinas Perhubungan - - 30,000,000 - 30,000,000 Kenyamanan
dan keamanan
dalam bekerja17 1.07.02.24 Pemeliharaan Rutin
/Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional
Pemeliharaan
kendaraan dinas/
operasional
Terawatnya
kendaraan dinas/
operasional
40 Unit Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 Perawatan
kendaraan dinas
/ operasional
18 1.07.02.29 Pemeliharaan Rutin
Berkala mebeleur
Pemeliharaan Mebeleur Terawatnya
mebeleur
22 Unit Dinas Perhubungan - - 15,000,000 - 15,000,000 Perawatan
mebeleur secara
berkala19 1.07.03.05 Peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
khusus hari hari tertentu
Tersedianya pakaian
Khusus hari hari
tertentu
Pengadaan Kaos
Security dan Topi
Lapangan
10, 140 stel Ponorogo - - 5,000,000 - 5,000,000 Peningkatan
kesejahtreraan
dan
kekompakan
20 1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Tersedianya
pendidikan dan
pelatihan formal dan
Taruna STTD
Terpenuhinya
pendidikan dan
pelatihan formal
20
/14
kali/
taruna
Ponorogo - - 225,000,000 - 225,000,000 Tercapainya
peningkatan
SDMl dan
Taruna STTD
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 2
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.
MASY.TOTAL
NO KODE
NAMA INDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp.)
TARGET
21 1.07.06.01 Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Penyusunan dokumen
perencanaan dan
pelaporan
Tersedianya
perencanaan dan
pelaporan kegiatan
7 Dokume
n
Ponorogo - - 70,000,000 - 70,000,000 Kelancaran
penyusunan
dokumen
perencanaan
dan pelaporan
kinerja dinas22 1.07.06.05 Koordinasi Perencanaan
Perhubungan
Penyusunan dokumen
perencanaan
RENSTRA urusan
Perhubungan dan
Kominfo
Tersedianya
perencanaan
RENSTRA urusan
Perhubungan dan
Kominfo
1 Dokume
n
Ponorogo - - 25,000,000 - 25,000,000 Kelancaran
penyusunan
dokumen
perencanaan
23 1.07.15.03 Pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Koordinasi dalam
pembangunan prasarana
dan fasilitas perhubungan
Pendataan bengkel di
Kab. Ponorogo
Tersedianya data
bengkel di Kab.
Ponorogo
Kabupaten Ponorogo - - 25,000,000 - 25,000,000 100%
24 1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di
bidang Perhubungan
Sosialisasi sistem parkir Masyarakat paham
ttg sistem parkir di
Kab. Ponorogo
21 orang 21 kecamatan - - 32,000,000 - 32,000,000 100%
25 1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
PAD parkir Peningkatan
pelayanan jasa
parkir
Kabupaten Ponorogo - - 175,000,000 - 175,000,000 100%
26 1.07.15.09 Penyediaan jasa tenaga
operasional di bidang
perparkiran
PAD parkir Tersedianya tenaga
jasa parkir dan bagi
hasil parkir
150 Jukir Kabupaten Ponorogo - - 383,000,000 - 383,000,000 100%
27 1.07.15.10 Penyusunan Tataran
Transportasi Lokal
(Tatralok) Ponorogo
Penyusunan Tataran
Transportasi Lokal
(Tatralok) Ponorogo
Tersedianya
dokumen Tatralok
Ponorogo
1 dokume
n
Kabupaten Ponorogo - - 170,047,000 - 170,047,000 100%
28 1.07.16.01 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ Pemeliharan
Sarana Alat Pengujian
Kendaran Bermotor
Pemeliharaan
Peralatan uji
kendaraan bermotor
dan kalibrasi
Terpeliharanya
Peralatan uji
kendaraan bermotor
dan kalibrasi
9 Alat Ponorogo - - 155,000,000 - 155,000,000 Perbaikan
Peralatan kerja
dan penyediaan
peralatan uji K.
B
29 1.07.16.04 Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/ pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Perbaikan landasan,
pagar dan penyediaan
fasilitas penunjang
terminal cargo serta
pemeliharaan Terminal
Seloaji
Tersedianya fasilitas
utama dan
penunjang terminal
cargo serta Terminal
Seloaji
2 paket Ponorogo - - 1,338,767,475 - 1,338,767,475
30 1.07.16.04 Rehabilitasi/ pemeliharaan
terminal/pelabuhan
Perbaikan pos retribusi
dan penyediaan sarana
dan prasarana di sub
terminal
Tersedianya sarana
dan prasarana yang
layak untuk
peningkatan
pelayanan
masyarakat
1 paket Sub Terminal Sooko,
Sub Terminal Ngebel,
dan Sub Terminal
Slahung
- - 35,000,000 - 35,000,000 100%
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 3
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.
MASY.TOTAL
NO KODE
NAMA INDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp.)
TARGET
31 1.07.16.05 Rehabilitasi/ pemeliharaan
alat kelengkapan lalu lintas
Pemeliharaan Rambu2
(Pengantian reflektif
setting RPPJ)
Kelancaran dan
keselamatan
pengguna jalan
15 unit Jalan2 Kab Ponorogo - - 258,000,000 - 258,000,000
32 1.07.17.03 Peningkatan
Pelayanan
angkutan
Kegiatan temu wicana
pengelola angkutan umum
guna keselamatan
penumpang
Tersedianya
identitas yang jelas
bagi awak
kendaraan angkutan
10 orang Ponorogo - - 17,641,000 - 17,641,000
33 1.07.17.05 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum di jalan raya
Pelaksanaan operasi
ketertiban terhadap
pengemudi dan
kendaraan angkutan
umum
Disiplin dan tertib
lalu lintas
- - 180,000,000 - 180,000,000
34 1.07.17.09 Penciptaan disiplin dan
pemeliharaan kebersihan
di lingkungan Terminal
Kebersihan terminal Kebersihan da
kenyamanan
terminal
10 orang Ponorogo - - 109,200,000 - 109,200,000
35 1.07.17.14 Sosialisasi/ penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Terlaksananya
sosialisasi kepada
pelajar
SMU/SMK/Sederajat
Disiplin dan tertib
lalu lintas
- - 50,000,000 - 50,000,000
36 1.07.17.15 Pemilihan dan pemberian
pengharagaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
Pelaksanaan seleksi,
pemilihan dan
pengiriman sopir/juru
mudi teladan ke
provinsi
Peningkatan
kualitas/profesionalit
as awak kendaraan
angkutan umum.
- - 24,734,000 - 24,734,000
37 1.07.17.16 Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
Pelaksanaan
peningkatan pelayanan
angkutan lebaran dan
angkutan natal
Terlaksananya
ketertiban,
keamanan dan
kelancaran angkutan
lebaran dan
angkutan natal
16 x 2 orang/ka
li
Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 100%
38 1.07.17.17 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pelaksanaaan
pengawasan dan
evaluasi serta
pelaporan di bidang
pelayanan angkutan
Penertiban angkutan
dan administrasi
pelayanan angkutan
- - 52,578,000 - 52,578,000
39 1.07.17.18 Pemilihan Pelajar Pelopor
tertib lalu lintas
Seleksi Pelajar Pelopor Disiplin dan tertib
lalu lintas
- - 25,000,000 - 25,000,000
40 1.07.19.01 Program
Pengendalian dan
Pegamanan Lalu
lintas
Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas
Pemasangan Rambu-
rambu LL
40 unit - - 138,500,000 - 138,500,000
9 orang x 1 kali
10 orang x 24 kali
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 4
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.
MASY.TOTAL
NO KODE
NAMA INDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp.)
TARGET
41 1.07.19.01 Pengadaan Marka Jalan Pengecatan Marka
Jalan
Kelancaran dan
keselamatan
pengguna jalan
1333 m2 Jalan2 Kab Ponorogo - - 199,615,000 - 199,615,000
42 1.07.19.02 Pengadaan Pagar
Pengaman Jalan
Pemasangan pagar
pengaman
jalan/Guardrail
Kelancaran dan
keselamatan
pengguna jalan
100 m2 Kec Ngrayun dan Kec.
Slahung
- - 199,575,000 - 199,575,000
43 1.07.19.03 Pengadaan Flash Light Pemasangan Flash
Light
Keselamatan dan
kelancaran
pengguna jalan
5 unit Simp 4 Condong, Simp
4 Ngumpul, Simp 4
Ngasinan, Simp 4
Mbedi, Simp 4 Bungkal
- - 63,044,400 - 63,044,400
44 1.07.19.04 Pengadaan software data
alat/fasilitas keselamatan
lalu lintas
Pemasangan Flash
Light
Tersedianya data
alat keselamatan LL
1 unit Simp 4 Condong, Simp
4 Ngumpul, Simp 4
Ngasinan, Simp 4
Mbedi, Simp 4 Bungkal
- - 21,265,000 - 21,265,000
45 1.07.20.02 Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Pengadaan Alat Pengujian
Kendaran Bermotor
Alat Uji Ketebalan
Asap/ Diesel Smoke
Tester
Tersedianya Alat Uji
Ketebalan Asap/
Diesel Smoke Tester
1 unit Pengujian Kendaraan
Bermotor Kabupaten
Ponorogo
- - 155,000,000 - 155,000,000 Peningkatan
Pelayanan Uji
Kendaraan
Bermotor
46 1.20.23.01 Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Penyusunan Sistem
Informasi Terhadap
Layanan Publik
Terlaksananya
pembinaan telecenter
Telecenter sebagai
pusat informasi
untuk masyarakat
12 kali Ponorogo - - 68,694,800 - 68,694,800 Juara telecenter
tingkat propinsi,
terpeliharanya
peralatan
telecenter
47 1.20.23.02 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Penyediaan bandwidth
untuk layanan
konektisitas intranet
dan internet
Terkoneksinya
jaringan internet,
intranet jaringan
WAN (wide area
network) Kab.
Ponorogo dan
domain beserta
subdomain
12 kali Ponorogo - - 756,000,000 - 756,000,000 Pengadaan
bandwidth 20
Mbps dan
terpeliharanya
peralatan
jaringan
48 1.20.23.06 Pengelolaan Website Tersedianya Informasi
kepada Masyarakat
Tersedianya
Informasi hasil-hasil
pembangunan
kepada Masyarakat
12 kali Ponorogo - - 98,110,000 - 98,110,000 Penggalian
Informasi
49 1.20.23.10 Monitoring dan Evaluasi
Penempatan Menara
Telekomunikasi
Terlaksananya
pendataan dan
pengawasan menara
telekomunikasi
Meningkatnya tertib
administrasi
perijinan,
tersedianya data
menara
telekomunikasi dan
penggalian PAD
12 kali Ponorogo - - 234,000,000 - 234,000,000 Tercapainya
target
Pendapatan dari
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 5
PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.
MASY.TOTAL
NO KODE
NAMA INDIKATOR
VOLUME LOKASI
PERKIRAAN BIAYA (Rp.)
TARGET
50 1.24.18.05 Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi
Terlaksananya
Pelayanan Informasi
Publik
Terpenuhinya
pelayanan informasi
publik
1 paket Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 Pelayanan
Informasi Publik
yang cepat,
tepat dan
sederhana
51 1.24.18.06 Penyusunan dan
Pemutakhiran Daftar
Informasi Publik
Terlaksananya
Penyusunan dan
Pemutakhiran Daftar
Informasi Publik
Tersusunnya Daftar
Informasi Publik
1 paket Ponorogo - - 40,000,000 - 40,000,000 Tersedianya
Daftar Informasi
Publik
52 1.25.15.02 Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya
Pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat
(KIM) dan
keikutsertaan dalam
LCCK
Pemberdayaan
terhadap KIM
1 paket Ponorogo - - 80,000,000 - 80,000,000 Terciptanya
jaringan
komunikasi
antara sesama
KIM
53 1.25.17.01 Program Fasilitasi
Peningkatan SDM
Bidang
Komunikasi dan
Informasi
Pelatihan SDM dalam
Bidang Informasi dan
Komunikasi
Terlaksananya
Pelatihan dan
Bimbingan Teknis
Bidang Informasi dan
Komunikasi
Peningkatan kualitas
SDM di bidang
Komunikasi dan
Informasi
1 paket Ponorogo - - 31,872,200 - 31,872,200 Meningkatnya
Kemampuan
anggota KIM
dalam teknologi
informasi
sederhana
54 1.25.18.01 Program
Kerjasama
Informasi dengan
Mas Media
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Terlaksananya siaran
keliling dan
monitoring siaran
radio
Tersampaikannya
informasi kepada
masyarakat
12 kali Ponorogo - - 31,322,000 - 31,322,000 Siaran Keliling
dan Penggalian
Informasi
55 1.25.18.02 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Publikasi informasi dan
dokumentasi melalui
berbagai media
Tersebarnya
informasi tentang
penyelenggaraan
pemerintah daerah
melaui berbagai
media
1 paket Ponorogo - - - - - Peningkatan
pemahaman
masyarakat
tentang
penyelenggaraa
n pemerintah
daerah
- - 7,389,732,975 - 7,389,732,975
Ponorogo, 20 Agustus 2015
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO
Ttd.
Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 010
Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 6