Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PERHUBUNGAN Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo Telp./Fax (0352) 485015
42

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Jun 15, 2019

Download

Documents

haliem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2016

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 12 Ponorogo

Telp./Fax (0352) 485015

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 ini disusun

untuk memberikan arah dan sebagai pedoman bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja aparat

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pembangunan transportasi, komunikasi dan

informatika pada masyarakat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna,

namun harapan kamiRencana Kinerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan

program-program dibidang Perhubungan dan komunikasi dan informatika Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 20 Agustus 2015

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal

sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan

program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS

dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) tahun 2016.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana

Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016

ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis (Renstra).

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 menyusun Rencana Kerja yang memuat

program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan

maupun pembiayaan program untuk tahun 2016.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukungpenyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintah daerah, makaDinas Perhubungan Kabupaten

Ponorgomelakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2016 dengan mengacu kepada perencanaan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun

2010 - 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015

Kabupaten Ponorogo. Digunakannyasasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun

2010 – 2015 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD didasarkan oleh alasan sebagai

berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2016 tidak mengalami

perubahan.

2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2016 masih berpedoman kepada

Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan

oleh kementerian teknis masing-masing SKPD.

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 2

3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah

dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo makasejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harusmengikuti tata cara dan alur

penyusunannya sebagaimana tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

PembangunanDaerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2016 yang menyajikan nilai pagu indikatif

dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara

menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2016

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun

2011.

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata

kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015;

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2015 (Berita Daerah Kabupaten

Ponorogo Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2015);

15. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2016 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanan adalah agar terdapat

sinerginitas dan kontinyuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 sebagi berikut :

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang

b. LandasanHukum

c. Maksud Tujuan

d. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

b. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD

c.Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD

d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

e. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Tujuan dan Sasaran

b. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari

hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan

pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang

menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut

sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan

pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2010 – 2015 yang memuat indikator

keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima)tahun,

dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah

dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi SKPD. Perencanaan

pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis

tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu

program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah

evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan

dengan indikator tersebut.

Capaian kinerja pembangunan bidang Perhubungan dan bidang Komunikasi dan

Informatika pada tahun 2014 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2014 yang telah ditetapkan

dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Ponorogo tahun 2010 – 2015.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo menangani dua urusan yang menjadi

tugas pokok yaitu urusan perhubungan dan urusan komunikasi dan informatika.

Jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi :

a. jaringan pelayanan angkutan jalan,

b. jaringan prasarana angkutan jalan,

c. fasilitas perlengkapan jalan,

d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor,

e. penyediaan sumber daya manusia di bidang terminal

f. pengujian kendaraan bermotor,

g. keselamatan.

Jenis pelayanan dasar urusan komunikasi dan informatika adalah :

a. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional

b. Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok informasi Masyarakat.

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 5

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 62 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;

5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan

lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dengan

realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

Sasaran Strategis 1

Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan

lalu-lintas di jalan

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% penambahan rambu lalu-lintas

0,09% (80/848)

0,06% (48/848)

66,67%

% panjang marka jalan 0,09%

(1,000/1.002,690)

0,15%

1.456,4/1.002,690

166,67%

% pemeliharaan rambu lalu lintas

6,51% (50/768)

4,17% (32/768)

64,06%

% penambahan traffic light 0%

(2/21)

0%

0%

% penambahan flash light 0,00% (0/7) 42,86% (3/7) !Zero Divide

% pemeliharaan trafic light 19,05%

(4/21)

19,05%

(4/21)

100%

% pemeliharaan flash light 0% (0/5)

0% 0%

Sasaran Strategis 2

Kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Penurunan jumlah

kecelakaan di jalan %MD

%LB

%LR

Menurun 2% dari

tahun lalu MD = 10%

LB = 1%

LR = 90%

0,21%

MD = 12,76%

LB = 0,91 %

LR = 86,33 %

27,00%

127,60%

91,00%

95,92%

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 6

Sasaran Strategis 3

Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal

Indikator Kinerja Target Realisasi %

%pemeliharaan terminal

0,00%

(0m2/51.482m2)

796%

(410/51.482)m2

!Zero Divide

%pemeliharaan sub

terminal

28,57%

(2/7)

0%

0,00%

Sasaran Strategis 4

Ketersediaan angkutan penumpang umum

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% jumlah angkutan umum

terhadap penumpang

angkutan umum

82,34%

33,33%

(71.682/215.062)

40,48%

Sasaran Strategis 5

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% pemeliharaan dan

kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

50,00%

(6/12)

50,00%

(6/12)

100%

Sasaran Strategis 6

Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% kendaraan yang lulus uji 93%

94,58%

(15344/16223)

101,70%

Sasaran Strategis 7

Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Adanya website pemerintah daerah

Ada Setiap hari

Ada Setiap hari

100%

Sasaran Strategis 8.

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Lomba LCCK KIM 1 kali 1 kali 100 %

Pembinaan KIM 5 kali 5 kali 100%

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 7

2.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Tersedianya dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelekaan lalu-lintas di jalan

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% penambahan rambu lalu-lintas

0,09% (80/848)

0,06% (48/848)

62,89%

% panjang marka jalan 0,09% (1,000/1.002,690)

0,15% 1.456,4/1.002,690

166,67%

% pemeliharaan rambu lalu

lintas

6,51%

(50/768)

4,17%

(32/768)

64,06%

% penambahan traffic light 0%

(2/21)

0%

0%

% penambahan flash light 0,00% (0/7) 42,86% (3/7) !Zero Divide

% pemeliharaan trafic light 19,05%

(4/21)

19,05%

(4/21)

100,00%

% pemeliharaan flash light 0% (0/5)

0% 0%

Target penambahan rambu yang direncanakan sebanyak 80 buah dan hanya bisa

dipenuhi 48 buah, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Kebutuhan rambu

ini sangat penting di wilayah Ponorogo, mengingat tingkat kecelakaan masih relatif

tinggi. Namun dibanding tahun yang lalu ada penurunan tingkat kejadian kecelakaan dari

634 menjadi 412 atau menurun sekitar 27% dengan jumlah korban 1.064 pada tahun

2013 menjadi 768pada tahun 2014.

Pemeliharaan rambu lalu lintas yang direncanakan sebanyak 50 buah,hanya bias

terpenuhi 32 buah karena keterbatasan anggaranyang tersedia.

Pemeliharaan traffic light direncanakan 4 unit dan sudah bias terpenuhi.

Adanya Penambahan Flash Lightyang dapat meningkatkan kehati-hatian para pengguna

jalan.

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 8

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo

No. Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Satuan

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun

2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pemasangan rambu lalu lintas Buah 50 75 80 80 51 50 48

2 Pengecatan marka jalan Meter2 1.700 1.000 1.000 1.000 - - 1.456

3 Pemasangan traffic light Unit - 2 - 2 2 - -

4 Pemasangan flash light Unit - - 2 - - - 3

5 Pemeliharaan rambu lalu lintas Buah - 75 50 50 - - 32

6 Pemeliharaan traffic light Unit 1 3 2 4 6 3 4

7 Pemeliharaan flash light Unit - 1 - - - - -

8 Pemeliharaan terminal Meter2 150 - 200 - 852,5 140 410

9 Pemeliharaan sub terminal Buah 3 1 - 2 2 - -

10 Rasio angkutan umum terhadap penumpang

% 76,79 77,44 79,96 82,34 83,38 - 33,33

11 Pemeliharaan alat uji Buah 5 6 5 6 6 6 6

12 Kendaraan bermotor lulus uji % 90 91 92 93 92 92 94,58

13 Keikutsertaan pada pameran

pembangunan/expo Kali 2 2 2 - 1 1 -

Sasaran yang pertama ini diwujudkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan sbb :

Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas :

- Pengadaan rambu-rambu lau-lintas (Pemasangan rambu, RPPJ, Guardrail, dan

marka jalan)

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

- Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas.

Sasaran Strategis 2

Kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Penurunan jumlah kecelakaan di jalan

%MD

%LB %LR

Menurun 2% dari tahun lalu

MD = 10%

LB = 1% LR = 90%

0,54%

MD = 12,76 %

LB = 0,91 % LR= 86,33 %

27,00%

127,60%

91,0% 95,92%

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 9

DATA KECELAKAAN

TAHUN 2009 – 2014

Tahun

Jumlah

kecelakaan Jumlah Korban

% Korban

Lalu Lintas MD LB LR Jumlah MD LB LR Jumlah

2009 433 81 55 663 799 10,14 6,88 82,98 100

2010 323 99 12 472 583 16,98 2,06 80,96 100

2011 739 143 21 1025 1189 12,03 1,77 86,21 100

2012 765 106 9 1113 1228 8,63 0,73 90,64 100

2013 634 105 2 957 1064 9,87 0,19 89,94 100

2014 412 98 7 663 768 12,76 0,91 86,33 100

Keterangan :

MD : Meninggal dunia

LB : Luka berat

LR : Luka ringan

Penyebab kecelakaan selain disebabkan oleh faktor teknis, lingkungan juga disebabkan

oleh human error. Disinyalir human error ini menduduki faktor penyebab utama

kecelakaan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan menyusun kegiatan yang bertujuan

membekali masyarakat tentang pentingnya disiplin berberlalu-lintas.

Program kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan pelayanan angkutan umum :

- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

- Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

teladan

- Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu-lintas

- Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha

Sasaran Strategis 3

Keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas terminal

Indikator Kinerja Target Realisasi %

%pemeliharaan terminal 0,00% (0m2/51.482m2)

796% (410/51.482)m2

!Zero Divide

% pemeliharaan sub terminal 28,57% (2/7)

0%

0,00%

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 10

Pemeliharaan terminal pada tahun ini masih terfokus pada perbaikan landasan terminal,

dikarenakan masih adanya beberapa titik landasan yang mengalami kerusakan sehingga

mengganggu arus lalu lintas didalam terminal. Pengalokasian dana yang ada hanya bias

memperbaiki landasan sebanyak 410m2.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ :

- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal.

Sasaran Strategis 4

Ketersediaan angkutan penumpang umum

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% jumlah angkutan umum

terhadap penum-pang

angkutan umum

82,34%

33,33%

(71.682/215.062)

40,48%

Ada penurunan jumlah arus angkutan penumpang umum, hal ini karena ada beberapa

faktor yang mempengaruhi, antara lain :

- Kondisi angkutan umum yang kurang memadai dan tidak sebanding dengan biaya

yang harus dibayar oleh masyarakat,

- Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kendaraan pribadi,

sehingga masyarakat lebih menyukai menggunakan kendaraan pribadi daripada harus

berlama-lama menunggu angkutan umum.

- Jadwal pemberangkatan kendaraan angkutan umum yang tidak kontinyu, terutama

untuk angkutan pedesaan dan angkutan bumel.

- Tingkat kenyamanan kendaraan angkutan umum yang kurang memadai.

- Tidak adanya halte sebagai tempat penurunan dan tempat tunggu penumpang

angkutan umum, ini juga berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu-lintas.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah :

Program peningkatan pelayanan angkutan umum :

- Pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Sasaran Strategis 5

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% pemeliharaan dan kalibrasi

alat pengujian kendaraan bermotor

50,00%

(6/12)

050%

(6/12)

100%

Hal yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan terhadap alat pengujian kendaraan

bermotor karena berpengaruh terhadap validitas dan keakuratan pengujian kendaraan

bermotor, sehingga diharapkan kendaraan angkutan umum yg beroperasi laik jalan. Hal

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 11

ini akan menekan tingkat kecelakaan yang diakibatkan karena kesalahan teknis.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini adalah

Program peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor :

- Kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam perbaikan alat pengujian kendaraan

bermotor.

Sasaran Strategis 6

Tersedianya sarana transportasiyang laik jalan dan ramah lingkungan

Indikator Kinerja Target Realisasi %

% kendaraan yang lulus uji 93%

94,58%

(15344/16223)

101,70%

Target kendaraan lulus uji 93% dapat dicapai sebanyak 94,58% termasuk di dalamnya

kendaraan yang numpang uji di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Program kegiatan yang dilaksanakan :

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ :

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

Sasaran Strategis 7

Kelancaran penyampaian informasi/masukan baik dari pemerintah ke masyarakat dan

sebaliknya

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Adanya website pemerintah

daerah

Ada

Setiap hari

Ada

Setiap hari

100%

Pemerintah daerah sudah menyediakan jaringan internet dan tersedia website

pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Jaringan internet telah

terkoneksi dengan menggunakan fiber optik dengan kapasitas 8Mbps (8MB IX, 8MB IIX)

dan tersedia juga menara wifi 8 GHz. Untuk pengawasan dan pengendalian pembangunan

menara telah di bentuk tim penataan, pengawasan,pembangunan menara telekomunikasi

(TP3MT).

Program kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi :

- Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi

- Pengelolaan website

Program kerjasama informasi dengan mass media :

- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 12

Sasaran Strategis 8.

Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Lomba LCCK KIM 1 kali 1 kali 100%

Pembinaan KIM 12 kali 12 kali 100 %

Hasil Lomba LCCK KIM ini dapat dilihat dari hasil Lomba LCCK KIM di Kabuparten

Nganjuk mendapat juara harapan I Tingkat Bakorwil Madiun.

Program kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa :

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

Program kerjasama informasi dengan mass media :

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD

Berdasarkan hasil laporan keuangan yang audited Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo,

dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, belanja SKPD dikelompokkan dalam Belanja

Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang

terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan

(Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) tahun 2014 sebesar Rp 5.483.784.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 5.269.820.000,- (96,10%) terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 5.269.820000,-

2) Belanja TPP sebesar Rp. 0,-

b. Belanja Langsung

Urusan Wajib : Perhubungan

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 2014

ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) %

1 2 3 4 5

a. Belanja Langsung 4.458.477.200,00 4.339.818.425,00 97,34

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485,278.700,00 1.444.603.822,00 97,26

a Penyediaan jasa surat menyurat 24.470.000.00 22.889.514,00 93,54

b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lstrik

118.200.000,00 110.867.808,00 93,80

c Penyediaan jasa administrasi keuangan 106.300.000,00 95.219.000,00 89,58

d Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 13

e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 42.500.000,00 42.390.500,00 99,74

f Penyediaan alat tulis kantor 44.884.300,00 44.043.000,00 98,13

g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 408.899.400,00 404.032.000,00 98,81

h Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

13.000.000,00 13.000.000,00 100,00

I Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 414.350.000,00 402.403.500,00 97,12

j Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.000.000,00 4.816.000,00 96,32

k Penyediaan makanan dan minuman 139.375.000,00 136.642.500,00 98,04

l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

140.000.000,00 140.000.000,00 100,00

m Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

20.800.000,00 20.800.000,00 100,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

731.755.000,00 711.553.500,00 97,24

a Pengadaan kendaraan dinas/operasional 232.400.000,00 226.356.500,00 97,40

b Pengadaan mebelaer 114.750.000,00 110.295.000,00 96,12

c Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 278.755.000,00 270.061.000,00 96,88

d Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

98.850.000,00 97.911.000,00 99,05

e Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler 7.000.000,00 6.930.000 99,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16.000.000,00 12.300.000,00 76,88

a. Pendidikan dan pelatihan formal 16.000.000,00 12.300.000,00 76,88

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 31.684.800,00 31.532.300,00 99,52

a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 31.684.800,00 31.532.300,00 99,52

5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

134.999.000,00 132.989.000,00 98,51

a. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

- - -

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 134.999.000,00 132.989.000,00 98,51

6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

931.512.000,00 886.565.403,00 95,17

a Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

51.512.000,00 33.667.000,00 65,36

b Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan 759.000.000,00 733.160.403,00 96,60

c Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas

121.000.000,00 119.738.000,00 98,96

7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 552.057.500,00 551.923.200,00 99,98

a Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

86.900.000,00 86.845.000,00 99,94

b Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

65.000.000,00 65.000.000,00 100,00

c Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

319.250.000,00 319.250.000,00 100,00

d Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

17.910.000,00 17.891.000,00 99,89

e Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

26.000.000,00 25.978.750,00 99,92

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 14

f Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 21.997.500,00 21.958.450,00 99,82

g Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

h. Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

- - -

8 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 525.190.200,00 518.351.200,00 98,70

a Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 199.995.000,00 196.395.000,00 98,20

b Pengadaan Marka Jalan 202.924.700,00 202.575.700,00 99,83

c Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 122.270.500,00 119.380.500,00 97,64

9. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

a Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Jumlah 4.458.477.200,00 4.339.818.425,00 97,34

URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO PROGRAM DANKEGIATAN ANGGARAN 2014

ALOKASI (Rp) REALISASI(Rp) %

1 2 3 4 5

A. Belanja Langsung 827.615.000,00 810.179.240,00 97,87

1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

471.635.000,00 466.632.040,00 98,94

a

Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

435.870.000,00 430.867.040,00 98,85

B

Pembinaa dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

35.765.000,00 35.765.000,00 100,0

0

2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

32.800.000,00 32.589.200,00 99,36

a Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi

32.800.000,00 32.589.200,00 99,36

2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

159.240.000,00 153.194.500,00 96,20

a Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah 118.425.000,00 113.615.000,00 95,94

b Penyebarluasan informasi pembangunan

Daerah 40.815.000,00 39.579.500,00 96,97

3

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

163.940.000,00 157.763.500,00 96,23

a Pengelolaan Website 41.590.000,00 41.516.000,00 99,82

b Penyusunan system informasi terhadap layanan public

21.950.000,00 18.625.000,00 84,85

c Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi

100.400.000,00 97.622.500,00 97,23

Jumlah 827.615.000,00 810.179.240,00 97,89

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 15

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi

perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu

memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini. Isu yang berkembang

ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai

oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut

ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan:

1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada black spot di

beberapa jalan utama Kabupaten Ponorogo dengan salah satu faktor penyebab terjadinya

kecelakaan adalah kurangnya prasarana kelengkapan LLAJ;

2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang selamat

dan nyaman;

3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ yaitu

pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta

kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;

4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena perusakan

lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat

dalam pengontrolan emisi gas buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud

kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup;

5) Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke

tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kabupaten Ponorogo;

6) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi mengenai kebijakan

dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website www.ponorogo.go.id dengan

penyajian yang cepat, akurat dan informatif, serta inovatif;

7) Perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat dituntut adanya

suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat

untuk berpartisipasi aktif terhadap akses komunikasi dan informatika dan dalam pameran

pembangunan.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk

dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan agar dapat berjalan secaraefektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen

perencanaan daerah diantaranya terdiridari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD,

RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 16

RuangWilayah (RTRW).

Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah

mengakomdir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah

maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana

Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016 didasarkan kepada Renstra Dinas

Perhubungan Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yangtelah

dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal

RKPD) Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara

dokumen perencanaan.

2.6. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan rencana kerja SKPD, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah raga

Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada,

memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup

membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan pembangunan bidang transportasi, komunikasi dan informatika diperlukan juga

memperhatikan aspirasi masyarakat,menggali dan memanfaatkan potensi yang ada yang

tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang akan

diambil, memecahkanberbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup

membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 17

Tabel 2.4

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Ponorogo

Tahun 2014

No Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/

volume

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terminal Terciptanya

keselamatan dan

kenyamanan di dalam

terminal

1paket

a. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan

Terminal Selo Aji Pemeliharaan

Landasan Terminal

1 paket

2 Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

Ponorogo Terciptanya

kelancaran dan

keselamatan lalu

lintas

7 unit

a. Kegiatan Pengadaan Traffic Light Simpang 3 Berbo Traffic Light 1 unit

Simpang 4 Bibis Traffic Light 1 unit

Simpang 4 Ngumpul Traffic Light 1 unit

b. Kegiatan Pengadaan Flash Light Simpang 4 Pasar

Danyang

Flash Light 1 unit

c. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu

Lalu Lintas

Simpang 3 Berbo Rambu petunjuk

wisata pletuk

2 unit

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

“MENCIPTAKAN SISTEM TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG HANDAL DAN

BERBUDAYA” merupakan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagaimana

dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015yang memiliki misi sebagai

berikut :

a. Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan,

nyaman dan terjangkau”

b. “Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi”.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, ditetapkan

tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

a. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu

lintas orang dan barang

b. Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi

b. Sasaran :

Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan keselamatan lalu

lintas

2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ, yaitu terminal

3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dan

kelancaran lalu lintas

4. Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung

tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan

5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, pemberdayaan

kelompok informasi masyarakat.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja tahun 2016 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan

keselamatan lalu lintas.

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 19

Sasaran tersebut dicapai dengan2 program dan 5 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan

tersebut adalah :

1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b. Pengadaan marka jalan

c. Pengadaan pagar pengaman jalan

d. Pengadaan Flash Light

e. Pengadaan software data alat/fasilitas keselamatan jalan

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi/pemeliharaanalatkelengkapanlalulintas

Sasaran 2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ,

yaitu terminal baik terminal orang maupun barang dengan melakukan

rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 3 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan

tersebut adalah :

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan

2) Program PeningkatanPelayanan Angkutan

a. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan di lingkungan terminal

b. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.

Sasaran 3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang

umum dan kelancaran lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan evaluasi kinerja

angkutan umum terutama pada pusat bangkitan dan tarikan perjalanan yaitu pada

pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pemukiman.

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 11 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan

tersebut adalah :

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Ponorogo

d. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.

e. Penyediaan Jasa tenaga operasional di bidang perparkiran.

2) Program PeningkatanPelayanan Angkutan

a. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang;

b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

c. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

d. Pengumpulan dan anaisis database pelayanan angkutan.

e. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan

f. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 20

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (di bidang angkutan)

h. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

i. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas

j. Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) wahana tata nugraha

Sasaran 4. Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk

mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan.

Sasaran tersebut dicapai dengan 1 program dan 1 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan

tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Sasaran 5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika

serta pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Sasaran tersebut dicapai dengan 5 program dan 9Kegiatan. Adapun program dan kegiatan

tersebut adalah :

1) Progran Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

2) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

3) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

a. Penyusunansistem informasi terhadap layanan publik

b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

c. Pengelolaan website

d. Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi

5) Program Peningkatan kualitas layanan informasi

a. Pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik

Selain itu ada sejumlah 5program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran sebagai

berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaanjasasurat-menyurat

b. Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik

c. Penyediaanjasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 21

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

b. Pengadaan mebeleur

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3) Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Koordinasi Perencanaan Perhubungan.

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan 2016 Page 22

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo tahun 2016 merupakan acuan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2016, sebagai penjabaran Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2016, dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan,

dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka

regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan

pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan

akuntabel.

Ponorogo, 20 Agustus 2015

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 1

Tabel II.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

Kabupaten Ponorogo

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Renja Tahun2014

Target dan Realisasi Keuangan Program dan

Kegiatan Renja Tahun2014

Target Perkiraan

Realisasi (%) Target

Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

1 Urusan Wajib

1 07 Perhubungan

1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran kegiatan dengan

pihak eksternal maupun internal

1.485,278.700,00 1.444.603.822,00 97,26

1 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko, materai, paket

pengiriman

390 buah

50 kali

390 buah

50 kali

100% 24.470.000.00 22.889.514,00 93,54

1 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air danListrik Jasa komunikasi (telepon),

sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 100% 118.200.000,00 110.867.808,00 93,80

1 07 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tenaga administrasi keuangan 29 orang 29 orang 100% 106.300.000,00 95.219.000,00 89,58

1 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan dan bahan

pembersih

337 buah

1 orang

337 buah

1 orang

100% 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan alat kerja(komputer,

laptop, mesin ketik, printer, dsb)

150 kali

1 paket

150 kali

1 paket

100% 42.500.000,00 42.390.500,00 99,74

1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor, catridge 1 paket

61 buah

1 paket

61 buah

100% 44.884.300,00 44.043.000,00 98,13

1 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Buku uji, plat uji, kawat segel,

karcis retribusi, spanduk, TBP,

STS, dsb.

35.500 keping

3.000 jilid

1 paket

35.500 keping

3.000 jilid

1 paket

100% 408.899.400,00 404.032.000,00 98,81

1 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alat listrik dan elektronik 1 paket 1 paket 100% 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00

1 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor AC, Fan, PC, laptop, printer, mesin

potong rumput,genset,mesin las,

mesin gerinda,mesin bor, kunci

pas,mesin pomotong besi,tangki

semprot, tangga elektrik,note

book,

komputer,printer,flashdisk,kamera

digital,LCD

proyektor,sofware,telepon,handyta

lky,mic,

handycam,wireless,amplifier,powe

rampli,wifi area,kamera CCTV, TV,

55 buah

1 paket

1 paket

1 unit

55 buah

1 paket

1 paket

1 unit

100% 414.350.000,00 402.403.500,00 97,12

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 2

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Renja Tahun2014

Target dan Realisasi Keuangan Program dan

Kegiatan Renja Tahun2014

Target Perkiraan

Realisasi (%) Target

Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

Alat kelengkapan komputer

1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Koran, tabloid, buku peraturan

perundang-undangan

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

100% 5.000.000,00 4.816.000,00 96,32

1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman makanan dan minuman harian

pegawai, rapat, dan tamu

22.880/bulan

330 galon, 385

dos /bulan

22.880/bulan

330 galon, 385

dos /bulan

100% 139.375.000,00 136.642.500,00 98,04

1 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah Koordinasi ke luar daerah 229 orang/hari 229 orang/hari 100% 140.000.000,00 140.000.000,00 100,00

1 07 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Tenaga teknis kegiatan, bagi hasil

juru parkir (PJU & tempat khusus)

4 orang

12 bulan

4 orang

12 bulan

100% 20.800.000,00 20.800.000,00 100,00

1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 731.755.000,00 711.553.500,00 97,24

1 07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan sepeda motor 9 unit 9 unit 100% 232.400.000,00 226.356.500,00 97,40

1 07 02 10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan almari, meja, kursi 84 buah 84 buah 100% 114.750.000,00 110.295.000,00 96,12

1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan bangunan kantor

dan sub terminal, pengurugan

landasan Terminal Selo Aji

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100% 278.755.000,00 270.061.000,00 96,88

1

07 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Servis dan pengecatan,BBM,

STNK, KIR, penggantian suku

cadang roda 4 dan roda 2

19 unit

3.546 liter

19 unit

3.546 liter

100% 98.850.000,00 97.911.000,00 99,05

1

07 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan perlengkapan kantor

dan rumah tangga

57 buah 57 buah 100% 7.000.000,00 6.930.000,00 99,00

1 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.000.000,00 12.300.000,00 76,88

1 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kursus-kursus singkat/pelatihan 1 paket 1 paket 100% 16.000.000,00 12.300.000,00 76,88

1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

31.684.800,00 31.532.300,00 99,52

1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan capaian kinerja SKPD

(LPPD-LKPJ, LAKIP, Progres Report

Kegiatan, Survey IKM, Pengaduan)

5 dokumen 5 dokumen 100% 31.684.800,00 31.532.300,00 99,52

1 07 15 Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan 134.999.000,00 132.989.000,00 98,51

1 07 15 08 Monitoring, EvaluasidanPelaporan Belanja ATK,cetak balihodan

benner,penyiaran radio,foto

copy,BBM, pembinaan juru

parkirdan evaluasi pelaksanaan

parkir

24 orang,

18 buah, 90

kali, 7000lbr,

360 liter, 18

SPPD, 450

orang, 9 buah

24 orang,

18 buah, 90

kali, 7000lbr,

360 liter, 18

SPPD, 450

orang, 9 buah

100% 134.999.000,00 132.989.000,00 98,51

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 3

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Renja Tahun2014

Target dan Realisasi Keuangan Program dan

Kegiatan Renja Tahun2014

Target Perkiraan

Realisasi (%) Target

Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 931.512.000,00 886.565.403,00 95,17

1 07 16 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 6 alat uji 6 alat uji 100% 51.512.000,00 33.667.000,00 65,36

1 07 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Pemeliharaan landasan Terminal

Seloaji

1 paket 1 paket 100% 759.000.000,00 733.160.403,00 96,60

1 07 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaanalat kelengkapan lalu lintas Pemeliharaan traffic light, Accu

kering

7 unit 7 unit 100% 121.000.000,00 119.738.000,00 98,96

1 07 17 Program PeningkatanPelayananAngkutan 552.057.500,00 551.923.200,00 99,98

1 07 17 05 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Pengamanan lalu lintas 12 petugas

12 bulan

12 petugas

12 bulan

100% 86.900.000,00 86.845.000,00 99,94

1 07 17 06 Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan

Terminal

Tenaga kebersihan danPeralatan/

bahan pembersih

7 orang

75 buah

7 orang

75 buah

100% 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00

1 07 17 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,murah dan mudah Bagi hasil retribusi parkir tepi jalan

umum dan tempat khusus

319.250.000,00 319.250.000,00 100,00

1 07 17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Sopir/JuruMudi/AwakKendaraan Angkutan Umum Teladan

Peserta lomba AKUT tingkat

propinsi

2 orang 2 orang 100% 17.910.000,00 17.891.000,00 99,89

1 07 17 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanaan mudik balik gratis 1 kali 1 kali 100% 26.000.000,00 25.978.750,00 99,92

1 07 17 18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Pengarahan dan pengiriman

peserta lomba pelajar tertib

berlalu lintas tingkat propinsi

2 orang 2 orang 100% 21.997.500,00 21.958.450,00 99,82

1 07 17 20 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota(LLAK) Wahana Tata Nugraha Terciptanya tertib lalu lintas

angkutan kota

2 kali 2 kali 100% 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 525.190.200,00 518.351.200,00 98,70

1 07 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Rambu lalu lintas,papan nama

jalan,flash light, running

text,rambu himbauan, rambu

tambahan

153 unit 153 unit 100% 199.995.000,00 196.395.000,00 98,20

1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan Marka jalan 1.400m2, 1.400m2, 100% 202.924.700,00 202.575.700,00 99,83

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 4

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Renja Tahun2014

Target dan Realisasi Keuangan Program dan

Kegiatan Renja Tahun2014

Target Perkiraan

Realisasi (%) Target

Realisasi s/d

Desember (%)

1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8 9=(8/7)

56,4 m2 56,4 m2

1 07 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pagar pengaman jalan 60 meter 60 meter 100% 122.270.500,00 119.380.500,00 97,64

1 07 20 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Angkutan material bahan galian

golongan C yang laik jalan

4 bulan

27 orang

4 bulan

27 orang

100% 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

471.635.000,00 466.632.040,00 98,94

1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Pembinaan,lomba LCCK, 12 kali

1 kali

12 kali

1 kali

100% 435.870.000,00 430.867.040,00 98,85

1 25 15 03 Pembinaa dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Koneksi jaringam internet dan

subdomain

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

100% 35.765.000,00 35.765.000,00 100,00

1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

32.800.000,00 32.589.200,00 99,36

1 25 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi Bimtek admin sobdomai SKPD,

pelatihan jurnalistik dan

pembinaan KIM

2 kali

90 orang

2 kali

90 orang

100% 32.800.000,00 32.589.200,00 99,36

1 25 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 159.240.000,00 153.194.500,00 96,20

1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Siaran keliling dan penggalian

informasi

1 kali 1 kali 100% 118.425.000,00 113.615.000,00 95,94

1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sosialisasi tentang Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi

Penyelenggaraan Pemda

12 bulan 12 bulan 100%

40.815.000,00 39.579.500,00 96,97

1 20 01 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolog iInformasi 163.940.000,00 157.763.500,00 96,23

1 20 01 06 Pengelolaan Website Pengelolaan website pemda,

Perbaikan peralatan jaringan

12 bulan

1 paket

12 bulan

1 paket

100% 41.590.000,00 41.516.000,00 99,82

1 20 01 Penyusunan system informasi terhadap layanan publik Penyebarluasan informasi kepada

masyarakat

12 bulan 12 bulan 21.950.000,00 18.625.000,00 84,85

1 20 01 10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan Menara Telekomunikasi Pengawasan dan pengendalian

pembangunan menara

telekomunikasi

150 menara

1 paket

peralatan

150 menara

1 paket

peralatan

100%

100.400.000,00 97.622.500,00 97,23

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 5

Tabel 2.3 Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014

Hasilreview terhadap RKPDKabupaten Ponorogo

SKPD : Dinas Perhubungan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp)

Sumbe

r Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Dishub Kelancaran

kegiatan dengan pihak eksternal

maupun internal

1.485,278.700,00

a. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Dishub Perangko, materai,

paket pengiriman 390 buah 50 kali

24.470.000.00 APBD II

b. Penyediaan Jasa

Komunikasi, SumberDaya Air danListrik

Dishub Jasa komunikasi

(telepon), sumber daya air dan listrik

12

bulan

118.200.000,00 APBD

II

c. Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Dishub Tenaga administrasi

keuangan 29 orang

106.300.000,00 APBD II

d. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Dishub Tenaga kebersihan

& bahan pembersih

337 buah

1 orang

7.500.000,00 APBD

II

e. Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja Dishub Perbaikan alat

kerja(komputer,

laptop, mesin ketik, printer, dsb)

150 kali 1 paket

42.500.000,00 APBD II

f. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Dishub Alat tulis kantor,

catridge

1 paket

61 buah

44.884.300,00 APBD

II

g. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Dishub Buku uji, plat uji,

kawat segel, karcis

retribusi, spanduk, TBP, STS, dsb.

35.500

keping

3.000 jilid

1 paket

408.899.400,00 APBD

II

h. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Pene-

rangan Bangunan Kantor

Dishub Alat listrik dan elektronik

1 paket 13.000.000,00 APBD II

i. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Dishub AC, Fan, PC, laptop,

printer, mesin

potong rumput,genset,mesin

las, mesin gerinda,mesin bor,

kunci pas,mesin

pomotong besi,tangki semprot,

tangga elektrik,note book,

komputer,printer,flashdisk,kamera

digital,LCD

proyektor,sofware,telepon,handytalk,hand

ycam,mic

55 buah

1 paket

1 paket 1 unit

414.350.000,00 APBD

II

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 6

wireless,amplifier,powerampli,wifi

area,kamera CCTV, TV, Alat kelengkapan

komputer.

j. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Dishub Koran, tabloid, buku peraturan perundang-

undangan

12 bulan

1 paket

5.000.000,00 APBD II

k. Penyediaan Makanan dan

Minuman Dishub makanan dan

minuman harian

pegawai, rapat, dan tamu

22.880/bulan 330

galon, 385 dos /bulan

139.375.000,00 APBD II

l. Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi KeLuar Daerah

Dishub Koordinasi ke luar

daerah

229orang/

hari

140.000.000,00 APBD

II

m. Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Kegiatan

Dishub Tenaga teknis

kegiatan, bagi hasil juru parkir (PJU &

tempat khusus)

4 orang

12 bulan

20.800.000,00 APBD

II

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Dishub

Terpeliharanya sarana prasaran

penunjang kelancaran tugas

90% 731.755.000,00

a. Pengadaan kendaraan

dinas/ operasional

Dishub Pengadaan

kendaraan roda 2

9unit 232.400.000,00 APBD

II

b. Pengadaan mebeleur Dishub Pengadaanalmari,

meja, kursi lipat

84 buah 114.750.000,00 APBD

II

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Dishub Pemeliharaan bangunan kantor

1 paket 278.755.000,00 APBD II

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Dishub Servis, STNK, KIR, penggantian suku

cadang roda 4 dan

roda 2

19 unit 98.850.000,00 APBD II

e. Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

Dishub Servis almari, meja,

dan kursi

57 buah 7.000.000,00 APBD

II

3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Dishub Ponorogo

Terpeliharanya sarana pengujian,

terminal dan alat kelengkapan lalu

lintas

90% 931.512.000,00

a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Dishub Servis/kalibrasi alat uji mekanis, buku

uji/plat uji

6 buah 1 paket

51.512.000,00 APBD II

b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terminal Seloaji

Pemeliharaan landasan

1 paket 759.000.000,00 APBD II

c. Rehabilitasi/pemeliharaan

alat kelengkapan lalulintas

Ponorogo Pemeliharaan traffic light

7 buah 121.000.000,00 APBD

II

4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16.000.000,00

a. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kursus-kursus

singkat/pelatihan

1 paket 16.000.000,00 APBD

II

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

31.684.800,00

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 7

a. Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja SKPD(LPPD-

LKPJ, LAKIP, Progres Report

Kegiatan, Survey

IKM, Pengaduan)

5 dok. 31.684.800,00 APBD II

6 Program Pembangunan

PrasaranadanFasilitasPer

hubungan

134.999.000,00

a. Monitoring,

EvaluasidanPelaporan

Belanja ATK,cetak

balihodan benner,penyiaran

radio,foto

copy,BBM, pembinaan juru

parkirdan evaluasi pelaksanaan parkir

24 orang,

18 buah, 90 kali,

7000lbr,

360 liter, 18 SPPD,

450 orang, 9 buah

134.999.000,00 APBD

II

7 Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu Lintas

Ponorogo Terciptanya

kelancaran dan keselamatan lalu

lintas

45% 525.190.200,00

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Ponorogo Rambu lalu lintas,papan nama

jalan,flash light, Running

text,rambau

himbauan, rambu tambahan

153 buah

199.995.000,00 DAK &APBD II

b. Pengadaan marka jalan Ponorogo Marka jalan 1.400 m2 56,4 m2

202.924.700,00 DAK &APBD II

c. Pengadaan pagar

pengaman jalan

Ponorogo Pagar pengaman

jalan

60meter 122.270.500,00 DAK

&APBD II

8 Program Peningkatan

kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

50.000.000,00

a. Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

Angkutan material

bahan galian golongan C yang

laik jalan

4 bulan

27 orang

50.000.000,00 APBD

II

9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

471.635.000,00

Pembinaan dan Pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

Pembinaan,lomba LCCK,

12 kali 1 kali 435.870.000,00

APBD II

Pembinaa dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

Koneksi jaringam internet dan

subdomain

12 bulan

1 paket

35.765.000,00 APBD

II

10 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

32.800.000,00

a. Pelatihan SDM dalam

bidang informasidan komunikasi

Bimtek admin

subdomain SKPD, pelatihan jurnalistik

dan pembinaan KIM

2 kali

90 orang

32.800.000,00

APBD

II

11 Program Optimalisasi Ponorogo Terciptanya 100% 163.940.000,00

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Renja Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo Tahun 2016 Lampiran Bab II 8

Pemanfaatan Teknologi Informasi

keterbukaan informasi public

a. Pengelolaan website Ponorogo Bandwithdan

Pemeliharaan jaringan

12

bulan 1 paket

41.590.000,00 APBD

II

b. Penyusunan system

informasi terhadap layanan publik

Ponorogo Penyebarluasan

informasi kepada masyarakat

12

bulan

21.950.000,00 APBD

II

c. Monitoring dan evaluasi penempatan menara

telekomunikasi

Ponorogo Pengawasan dan pengendalian

pembangunan

menara telekomunikasi

150 menara

1 paket

peralatan

100.400.000,00 APBD II

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Kode Program/

KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1.07.01.01 1,446,767,100

1.07.01.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Dinas Perhubungan 100% 40,000,000

1.07.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo, Sub Terminal

100% 196,600,000

1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perhubungan 100% 153,225,000

1.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan 100% 64,600,000

1.07.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

kantor

Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo, Sub Terminal

100% 45,000,000

1.07.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo

100% 45,000,000

1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggadaaan

Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo, Sub Terminal

100% 408,042,100

1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo

100% 15,000,000

1.07.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Dinas Perhubungan 100% 65,000,000

1.07.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang- undangan

Dinas Perhubungan 100% 7,500,000

1.07.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan 100% 160,000,000

1.07.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Dinas Perhubungan 100% 200,000,000

1.07.01.01.19. Penyediaan jasa tenaga administrasi

kegiatan

Dinas Perhubungan 100% 46,800,000

1.07.02 350,000,000

1.07.02.05 pengadaan kendaraan dinas /

operasional

Dinas Perhubungan 100% 60,000,000

1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo, Sub Terminal

100% 45,000,000

1.07.02. 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Dinas Perhubungan, Sub

Terminal

100% 30,000,000

1.07.02.24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan

Dinas /Operasional

Dinas Perhubungan 100% 200,000,000

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARANDINAS PERHUBUNGANTahun Anggaran 2016

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Kode Program/

KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1.07.02.29 Pemeliharaan Rutin Berkala mebeleur Dinas Perhubungan, UPT

terminal, UPT PKB, Terminal

Cargo, Sub Terminal

100% 15,000,000

1.07.01.03 5,000,000

1.07.01.03. 05. Pengadaan pakaian khusus hari hari

tertentu

Dinas Perhubungan 100% 5,000,000

1.07.01.05 225,000,000

1.07.01.05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Perhubungan dan STTD 100% 225,000,000

1.07.01.05 95,000,000

1.07.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Dinas Perhubungan 100% 70,000,000

1.07.01. 06. 06 Koordinasi Perencanaan Perhubungan Dinas Perhubungan 100% 25,000,000

1.07.01.15 785,047,000

1.07.01.15.03Penyusunan Kebijakan, norma, standar

dan prosedur bidang Perhubungan

Bengkel di kabupaten Ponorogo 100% 25,000,000

1.07.01.15.04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang

Perhubungan

21 Kecamatan 100% 32,000,000

1.07.01.15.08Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Titik/lokasi parkir Kabupaten

Ponorogo

100% 175,000,000

1.07.01.15.09Kegiatan penyediaan jasa tenaga

operasional di bidang perparkiran

Bagi hasil juru parkir Kabupaten

Ponorogo

100% 383,000,000

1.07.01.15.10 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal

(Tatralok) Ponorogo

Tersedianya dokumen Tatralok

Ponorogo

100% 170,047,000

1.07.01.16 1,786,767,475

1.07.01.16.01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan

Bermotor

100% 155,000,000

1.07.01.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Perbaikan landasan, pagar dan

penyediaan fasilitas penunjang

terminal cargo serta

pemeliharaan taman Terminal

Seloaji

100% 1,338,767,475

Sub Terminal Ngebel dan

Slahung

100% 35,000,000

1.07.01.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat

kelengkapan lalu lintas

Pemeliharaan Traffic

light,Rambu rambu dan jasa

teknis perbaikan alat fasilitas

keselamatan jalan

100% 258,000,000

1.07.01.17 519,153,000

1.07.01.17.05 Kegiatan Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di jalan

raya

Pemeriksaan kendaraan wajib

uji di terminal dan jalan raya

100% 180,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Kode Program/

KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1.07.01.17.09 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan

kebersihan di lingkungan Terminal

Kebersihan terminal 100% 109,200,000

1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

Sosialisasi keselamatan berlalu

lintas kepada pelajar

100% 50,000,000

1.07.01.17.15 Kegiatan pemeliharaan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum

peningkatan

kualitas/profesionalisme awak

kendaraan angkutan umum

100% 24,734,000

1.07.01.17.16 Koordinasi Dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Terlaksananya Ketertiban dan

kelancaran Angkutan Lebaran

100% 60,000,000

1.07.01.17.18 Pemilhan pelajar pelopor Pembinaan dan seleksi pelajar

pelopor tertib lalu lintas

100% 25,000,000

1.07.01.17.17 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Tertib administrasi data

angkutan umum orang dan

barang

100% 52,578,000

1.07.01.17.21 Kegiatan Temu Wicara Pengelola

angkutan umum guna meningkatan

keselamatan penumpang

memudahkan pengawasan

kepada awak kendaraan

angkutan umum

100% 17,641,000

1.07.01.19 621,999,400

1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 138,500,000

1.07.19.02 Pengadaan Marka Jalan 199,615,000

1.07.19.03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 199,575,000

1.07.19.04 Pengadaan Flash Light 63,044,400

Pengadaan sofware data alat/fasilitas

keselamatan jalan

21,265,000

1.07.01.01.20 155,000,000

1.07.01.01.20.02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan

Bermotor

100% 155,000,000

1.20.23 1,156,804,800

1.20.23.01 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

Layanan Publik

Telecenter sebagai pusat

informasi untuk masyarakat

100% 68,694,800

1.20.23.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Terkoneksinya internet, intranet

jaringan WAN (wide area

network) Kab.Ponorogo dan

domain beserta subdomain

100% 756,000,000

1.20.23.06

Pengelolaan Website

Tersedianya informasi hasil -

hasil pembangunan kepada

masyarakat

98,110,000

Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

Kode Program/

KegiatanUraian Program/ Kegiatan Sasaran Target

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

1.20.23.10 Monitoring dan Evaluasi Penempatan

Menara Telekomunikasi

Meningkatnya tertib

administrasi perijinan,

tersedianya data menara

telekomunikasi dan penggalian

PAD

100% 234,000,000

1.24.18 100,000,000

1.24.18.05 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Terpenuhinya pelayanan

informasi publik

100%60,000,000

1.24.18.06 Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar

Informasi Publik

Tersusunnya Daftar Informasi

Publik

100% 40,000,000

1.25.15 80,000,000

1.25.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Pemberdayaan terhadap KIM 100% 80,000,000

1.25.1731,872,200

1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi

dan Komunikasi

Peningkatan kualitas SDM di

bidang Komunikasi dan

Informasi

100% 31,872,200

1.25.18

31,322,000

1.25.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Daerah

Tersampaikannya Informasi

Kepada Masyarakat

100% 31,322,000

JUMLAH 7,389,732,975

NIP. 19621201 199003 1 010

Ponorogo, 20 Agustus 2015Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, MMPembina Utama Muda

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Ttd.

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.

MASY.TOTAL

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 13

1 1.07.01.01 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa surat

menyurat

Tersedianya materai,

perangko, jasa

pengiriman, dan

perjalanan dinas

Terpenuhinya

materai, perangko,

jasa pengiriman,

perjalanan dinas

45,315 buah Ponorogo - - 40,000,000 - 40,000,000 Kelancaran

Pelayanan

administrasi

Perkantoran

2 1.07.01.02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya Jasa

telepon, air, listrik

Penyediaan Jasa

telepon, air, listrik

12 bulan Ponorogo - - 196,600,000 - 196,600,000 tercapainya

tertib

admnistrasi

Perkantoran3 1.07.01.07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Terlaksananya Jasa

Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Jasa

Administrasi

Keuangan

12 bulan Ponorogo - - 153,225,000 - 153,225,000 Tercapainya

Jasa

Administrasi

Keuangan

4 1.07.01.08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Terlaksananya jasa

tenaga

kebersihan/penjaga

kantor dan alat

kebersihan

Terpenuhinya jasa

dan peralatan

kebersihan kantor

7/

374

orang/

buah

Ponorogo - - 64,600,000 - 64,600,000 tercapainya

kebersihan

gedung kantor

5 1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kantor

Terlaksanya perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya

Peralatan Kerja

174 kali Ponorogo - - 45,000,000 - 45,000,000 Tercapainya

perbaikan

peralatan kerja

6 1.07.01.10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Terpenuhinya Alat

Tulis Kantor

3,486 buah Ponorogo - - 45,000,000 - 45,000,000 Kelancaran

dalam

Administrasi

pihak intern dan

ekstern7 1.07.01.11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggadaaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya

barang cetakan dan

penggandaan

51,838 bende/

jilid/

keping

Ponorogo - - 408,042,100 - 408,042,100 Kelancaran

pelayanan

kepada

masyarakat

8 1.07.01.12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Tersedianya peralatan

listrik

Terpenuhinya

peralatan listrik

25 buah Ponorogo - - 15,000,000 - 15,000,000 Penerangan

gedung kantor

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGORENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PERHUBUNGANTAHUN ANGGARAN 2016

NO KODE

NAMA INDIKATOR

VOLUME LOKASI

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

TARGET

7

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 1

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.

MASY.TOTAL

NO KODE

NAMA INDIKATOR

VOLUME LOKASI

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

TARGET

9 1.07.01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya mesin

potong rumput, AC,

komputer, Printer,

Laptop, CCTV

Terpenuhinya mesin

potong rumput, AC,

komputer, Printer,

Laptop, CCTV

21 Unit Ponorogo - - 65,000,000 - 65,000,000 Keamanan dan

kenyamanan

dalam bekerja

10 1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan

bacaan

Terpenuhinya bahan

bacaan

8 buah Ponorogo - - 7,500,000 - 7,500,000 tercapainya

informasi

terkini/ update11 1.07.01.17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan

dan minum pegawai

Terpenuhinya

makan dan minum

pegawai

27,887 kali Ponorogo - - 160,000,000 - 160,000,000 Peningkatan

kesejahteraan

pegawai

12 1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Rapat -rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Terpenuhinya rapat -

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

269 kali Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 Peningkatan

koordinasi antar

Instansi dlam

melaksanakan

program

13 1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga

administrasi kegiatan

Tersedianya jasa

tenaga administrasi

kegiatan

Terpenuhinya jasa

tenaga administrasi

kegiatan

52 Org/Bln Ponorogo - - 46,800,000 - 46,800,000 terbayarnya

Tenaga kontrak

14 1.07.02.05 Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

pengadaan kendaraan

dinas / operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/ operasional

Sepeda motor 2 Unit Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 Peningkatan

Pelayanan PAD

dan Surat

Menyurat 15 1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya almari,

kursi kerja, meja kerja

Terpenuhinya

almari , kursi kerja,

meja kerja

24 buah Dinas Perhubungan - - 45,000,000 - 45,000,000 Kenyamanan

dan keamanan

dalam bekerja16 1.07.02. 22 Pemeliharaan rutin/

berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung

kantor dan sub

terminal

Terpeliharanya

gedung kantor dan

sub terminal

2 lokasi Dinas Perhubungan - - 30,000,000 - 30,000,000 Kenyamanan

dan keamanan

dalam bekerja17 1.07.02.24 Pemeliharaan Rutin

/Berkala Kendaraan Dinas

/Operasional

Pemeliharaan

kendaraan dinas/

operasional

Terawatnya

kendaraan dinas/

operasional

40 Unit Ponorogo - - 200,000,000 - 200,000,000 Perawatan

kendaraan dinas

/ operasional

18 1.07.02.29 Pemeliharaan Rutin

Berkala mebeleur

Pemeliharaan Mebeleur Terawatnya

mebeleur

22 Unit Dinas Perhubungan - - 15,000,000 - 15,000,000 Perawatan

mebeleur secara

berkala19 1.07.03.05 Peningkatan

disiplin aparatur

Pengadaan pakaian

khusus hari hari tertentu

Tersedianya pakaian

Khusus hari hari

tertentu

Pengadaan Kaos

Security dan Topi

Lapangan

10, 140 stel Ponorogo - - 5,000,000 - 5,000,000 Peningkatan

kesejahtreraan

dan

kekompakan

20 1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan

formal

Tersedianya

pendidikan dan

pelatihan formal dan

Taruna STTD

Terpenuhinya

pendidikan dan

pelatihan formal

20

/14

kali/

taruna

Ponorogo - - 225,000,000 - 225,000,000 Tercapainya

peningkatan

SDMl dan

Taruna STTD

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 2

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.

MASY.TOTAL

NO KODE

NAMA INDIKATOR

VOLUME LOKASI

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

TARGET

21 1.07.06.01 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

pelaporan

Tersedianya

perencanaan dan

pelaporan kegiatan

7 Dokume

n

Ponorogo - - 70,000,000 - 70,000,000 Kelancaran

penyusunan

dokumen

perencanaan

dan pelaporan

kinerja dinas22 1.07.06.05 Koordinasi Perencanaan

Perhubungan

Penyusunan dokumen

perencanaan

RENSTRA urusan

Perhubungan dan

Kominfo

Tersedianya

perencanaan

RENSTRA urusan

Perhubungan dan

Kominfo

1 Dokume

n

Ponorogo - - 25,000,000 - 25,000,000 Kelancaran

penyusunan

dokumen

perencanaan

23 1.07.15.03 Pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Koordinasi dalam

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Pendataan bengkel di

Kab. Ponorogo

Tersedianya data

bengkel di Kab.

Ponorogo

Kabupaten Ponorogo - - 25,000,000 - 25,000,000 100%

24 1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di

bidang Perhubungan

Sosialisasi sistem parkir Masyarakat paham

ttg sistem parkir di

Kab. Ponorogo

21 orang 21 kecamatan - - 32,000,000 - 32,000,000 100%

25 1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

PAD parkir Peningkatan

pelayanan jasa

parkir

Kabupaten Ponorogo - - 175,000,000 - 175,000,000 100%

26 1.07.15.09 Penyediaan jasa tenaga

operasional di bidang

perparkiran

PAD parkir Tersedianya tenaga

jasa parkir dan bagi

hasil parkir

150 Jukir Kabupaten Ponorogo - - 383,000,000 - 383,000,000 100%

27 1.07.15.10 Penyusunan Tataran

Transportasi Lokal

(Tatralok) Ponorogo

Penyusunan Tataran

Transportasi Lokal

(Tatralok) Ponorogo

Tersedianya

dokumen Tatralok

Ponorogo

1 dokume

n

Kabupaten Ponorogo - - 170,047,000 - 170,047,000 100%

28 1.07.16.01 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/ Pemeliharan

Sarana Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

Pemeliharaan

Peralatan uji

kendaraan bermotor

dan kalibrasi

Terpeliharanya

Peralatan uji

kendaraan bermotor

dan kalibrasi

9 Alat Ponorogo - - 155,000,000 - 155,000,000 Perbaikan

Peralatan kerja

dan penyediaan

peralatan uji K.

B

29 1.07.16.04 Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/ pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Perbaikan landasan,

pagar dan penyediaan

fasilitas penunjang

terminal cargo serta

pemeliharaan Terminal

Seloaji

Tersedianya fasilitas

utama dan

penunjang terminal

cargo serta Terminal

Seloaji

2 paket Ponorogo - - 1,338,767,475 - 1,338,767,475

30 1.07.16.04 Rehabilitasi/ pemeliharaan

terminal/pelabuhan

Perbaikan pos retribusi

dan penyediaan sarana

dan prasarana di sub

terminal

Tersedianya sarana

dan prasarana yang

layak untuk

peningkatan

pelayanan

masyarakat

1 paket Sub Terminal Sooko,

Sub Terminal Ngebel,

dan Sub Terminal

Slahung

- - 35,000,000 - 35,000,000 100%

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 3

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.

MASY.TOTAL

NO KODE

NAMA INDIKATOR

VOLUME LOKASI

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

TARGET

31 1.07.16.05 Rehabilitasi/ pemeliharaan

alat kelengkapan lalu lintas

Pemeliharaan Rambu2

(Pengantian reflektif

setting RPPJ)

Kelancaran dan

keselamatan

pengguna jalan

15 unit Jalan2 Kab Ponorogo - - 258,000,000 - 258,000,000

32 1.07.17.03 Peningkatan

Pelayanan

angkutan

Kegiatan temu wicana

pengelola angkutan umum

guna keselamatan

penumpang

Tersedianya

identitas yang jelas

bagi awak

kendaraan angkutan

10 orang Ponorogo - - 17,641,000 - 17,641,000

33 1.07.17.05 Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum di jalan raya

Pelaksanaan operasi

ketertiban terhadap

pengemudi dan

kendaraan angkutan

umum

Disiplin dan tertib

lalu lintas

- - 180,000,000 - 180,000,000

34 1.07.17.09 Penciptaan disiplin dan

pemeliharaan kebersihan

di lingkungan Terminal

Kebersihan terminal Kebersihan da

kenyamanan

terminal

10 orang Ponorogo - - 109,200,000 - 109,200,000

35 1.07.17.14 Sosialisasi/ penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Terlaksananya

sosialisasi kepada

pelajar

SMU/SMK/Sederajat

Disiplin dan tertib

lalu lintas

- - 50,000,000 - 50,000,000

36 1.07.17.15 Pemilihan dan pemberian

pengharagaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

Pelaksanaan seleksi,

pemilihan dan

pengiriman sopir/juru

mudi teladan ke

provinsi

Peningkatan

kualitas/profesionalit

as awak kendaraan

angkutan umum.

- - 24,734,000 - 24,734,000

37 1.07.17.16 Koordinasi dalam

peningkatan pelayanan

angkutan

Pelaksanaan

peningkatan pelayanan

angkutan lebaran dan

angkutan natal

Terlaksananya

ketertiban,

keamanan dan

kelancaran angkutan

lebaran dan

angkutan natal

16 x 2 orang/ka

li

Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 100%

38 1.07.17.17 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Pelaksanaaan

pengawasan dan

evaluasi serta

pelaporan di bidang

pelayanan angkutan

Penertiban angkutan

dan administrasi

pelayanan angkutan

- - 52,578,000 - 52,578,000

39 1.07.17.18 Pemilihan Pelajar Pelopor

tertib lalu lintas

Seleksi Pelajar Pelopor Disiplin dan tertib

lalu lintas

- - 25,000,000 - 25,000,000

40 1.07.19.01 Program

Pengendalian dan

Pegamanan Lalu

lintas

Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

Pemasangan Rambu-

rambu LL

40 unit - - 138,500,000 - 138,500,000

9 orang x 1 kali

10 orang x 24 kali

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 4

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.

MASY.TOTAL

NO KODE

NAMA INDIKATOR

VOLUME LOKASI

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

TARGET

41 1.07.19.01 Pengadaan Marka Jalan Pengecatan Marka

Jalan

Kelancaran dan

keselamatan

pengguna jalan

1333 m2 Jalan2 Kab Ponorogo - - 199,615,000 - 199,615,000

42 1.07.19.02 Pengadaan Pagar

Pengaman Jalan

Pemasangan pagar

pengaman

jalan/Guardrail

Kelancaran dan

keselamatan

pengguna jalan

100 m2 Kec Ngrayun dan Kec.

Slahung

- - 199,575,000 - 199,575,000

43 1.07.19.03 Pengadaan Flash Light Pemasangan Flash

Light

Keselamatan dan

kelancaran

pengguna jalan

5 unit Simp 4 Condong, Simp

4 Ngumpul, Simp 4

Ngasinan, Simp 4

Mbedi, Simp 4 Bungkal

- - 63,044,400 - 63,044,400

44 1.07.19.04 Pengadaan software data

alat/fasilitas keselamatan

lalu lintas

Pemasangan Flash

Light

Tersedianya data

alat keselamatan LL

1 unit Simp 4 Condong, Simp

4 Ngumpul, Simp 4

Ngasinan, Simp 4

Mbedi, Simp 4 Bungkal

- - 21,265,000 - 21,265,000

45 1.07.20.02 Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Pengadaan Alat Pengujian

Kendaran Bermotor

Alat Uji Ketebalan

Asap/ Diesel Smoke

Tester

Tersedianya Alat Uji

Ketebalan Asap/

Diesel Smoke Tester

1 unit Pengujian Kendaraan

Bermotor Kabupaten

Ponorogo

- - 155,000,000 - 155,000,000 Peningkatan

Pelayanan Uji

Kendaraan

Bermotor

46 1.20.23.01 Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Penyusunan Sistem

Informasi Terhadap

Layanan Publik

Terlaksananya

pembinaan telecenter

Telecenter sebagai

pusat informasi

untuk masyarakat

12 kali Ponorogo - - 68,694,800 - 68,694,800 Juara telecenter

tingkat propinsi,

terpeliharanya

peralatan

telecenter

47 1.20.23.02 Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Penyediaan bandwidth

untuk layanan

konektisitas intranet

dan internet

Terkoneksinya

jaringan internet,

intranet jaringan

WAN (wide area

network) Kab.

Ponorogo dan

domain beserta

subdomain

12 kali Ponorogo - - 756,000,000 - 756,000,000 Pengadaan

bandwidth 20

Mbps dan

terpeliharanya

peralatan

jaringan

48 1.20.23.06 Pengelolaan Website Tersedianya Informasi

kepada Masyarakat

Tersedianya

Informasi hasil-hasil

pembangunan

kepada Masyarakat

12 kali Ponorogo - - 98,110,000 - 98,110,000 Penggalian

Informasi

49 1.20.23.10 Monitoring dan Evaluasi

Penempatan Menara

Telekomunikasi

Terlaksananya

pendataan dan

pengawasan menara

telekomunikasi

Meningkatnya tertib

administrasi

perijinan,

tersedianya data

menara

telekomunikasi dan

penggalian PAD

12 kali Ponorogo - - 234,000,000 - 234,000,000 Tercapainya

target

Pendapatan dari

Retribusi

Pengendalian

Menara

Telekomunikasi

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 5

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RENCANA KERJA … filesebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Dokumen ini ...

PROGRAM KEGIATAN OUTPUT OUTCOME APBN APBD I APBD IIPART.

MASY.TOTAL

NO KODE

NAMA INDIKATOR

VOLUME LOKASI

PERKIRAAN BIAYA (Rp.)

TARGET

50 1.24.18.05 Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

Terlaksananya

Pelayanan Informasi

Publik

Terpenuhinya

pelayanan informasi

publik

1 paket Ponorogo - - 60,000,000 - 60,000,000 Pelayanan

Informasi Publik

yang cepat,

tepat dan

sederhana

51 1.24.18.06 Penyusunan dan

Pemutakhiran Daftar

Informasi Publik

Terlaksananya

Penyusunan dan

Pemutakhiran Daftar

Informasi Publik

Tersusunnya Daftar

Informasi Publik

1 paket Ponorogo - - 40,000,000 - 40,000,000 Tersedianya

Daftar Informasi

Publik

52 1.25.15.02 Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya

Pembinaan Kelompok

Informasi Masyarakat

(KIM) dan

keikutsertaan dalam

LCCK

Pemberdayaan

terhadap KIM

1 paket Ponorogo - - 80,000,000 - 80,000,000 Terciptanya

jaringan

komunikasi

antara sesama

KIM

53 1.25.17.01 Program Fasilitasi

Peningkatan SDM

Bidang

Komunikasi dan

Informasi

Pelatihan SDM dalam

Bidang Informasi dan

Komunikasi

Terlaksananya

Pelatihan dan

Bimbingan Teknis

Bidang Informasi dan

Komunikasi

Peningkatan kualitas

SDM di bidang

Komunikasi dan

Informasi

1 paket Ponorogo - - 31,872,200 - 31,872,200 Meningkatnya

Kemampuan

anggota KIM

dalam teknologi

informasi

sederhana

54 1.25.18.01 Program

Kerjasama

Informasi dengan

Mas Media

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Terlaksananya siaran

keliling dan

monitoring siaran

radio

Tersampaikannya

informasi kepada

masyarakat

12 kali Ponorogo - - 31,322,000 - 31,322,000 Siaran Keliling

dan Penggalian

Informasi

55 1.25.18.02 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Publikasi informasi dan

dokumentasi melalui

berbagai media

Tersebarnya

informasi tentang

penyelenggaraan

pemerintah daerah

melaui berbagai

media

1 paket Ponorogo - - - - - Peningkatan

pemahaman

masyarakat

tentang

penyelenggaraa

n pemerintah

daerah

- - 7,389,732,975 - 7,389,732,975

Ponorogo, 20 Agustus 2015

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PONOROGO

Ttd.

Ir. WINARKO ARIEF TJAHJONO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 010

Lampiran Renja Dinas Perhubungan 2016 Lampiran Bab III 6