Top Banner
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 270 JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.01.00.00.5. 352.199.287.000,00 BELANJA DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.5.1. 11.379.400.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 11.379.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. 7.814.200.000,00 Gaji dan Tunjangan 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01. 6.215.216.181,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02. 614.177.347,00 Tunjangan Keluarga 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03. 267.865.000,00 Tunjangan Jabatan 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05. 320.840.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06. 394.287.391,00 Tunjangan Beras 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.586.220,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08. 227.861,00 Pembulatan Gaji 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02. 3.565.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05. 3.565.200.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.03.1.03.01.00.00.5.2. 340.819.887.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.03.1.03.01.01. 1.825.177.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.03.1.03.01.01.01. 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), - Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Penyediaan jasa peralatan kantor ; 2 Jenis - Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; - - Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07. 60.000.000,00 Belanja Sewa 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.03. 55.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.05. 5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga
45

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Aug 23, 2019

Download

Documents

hoangnhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 270

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN

1.03.1.03.01.00.00.5. 352.199.287.000,00 BELANJA DAERAH

1.03.1.03.01.00.00.5.1. 11.379.400.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 11.379.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. 7.814.200.000,00 Gaji dan Tunjangan

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01. 6.215.216.181,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02. 614.177.347,00 Tunjangan Keluarga

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03. 267.865.000,00 Tunjangan Jabatan

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05. 320.840.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06. 394.287.391,00 Tunjangan Beras

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.586.220,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08. 227.861,00 Pembulatan Gaji

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02. 3.565.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05. 3.565.200.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

1.03.1.03.01.00.00.5.2. 340.819.887.000,00 BELANJA LANGSUNG

1.03.1.03.01.01. 1.825.177.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.03.1.03.01.01.01. 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Penyediaan jasa peralatan kantor ; 2 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. 60.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07. 60.000.000,00 Belanja Sewa

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.03. 55.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.07.05. 5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 271

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.02. 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Spanduk, cetak kop surat dan penggandaan ; 3 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan & Penggandaan Dinas PU ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01. 10.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.08. 10.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06. 39.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.01. 30.380.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.02. 9.120.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Penyediaan bahan bacaan ; 11 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan & Karyawati Dinas PUTR ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.03.5.2.2. 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.03.1.03.01.01.04. 35.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Penyediaan souvenir ; 1 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ; 100%

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2. 35.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.23. 35.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.23.04. 35.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 272

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.05. 548.714.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Makanan dan Minuman tamu ; 3 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tamu dan Staf untuk Keperluan Rapat/Kegiatan ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2. 548.714.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11. 548.714.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.01. 31.806.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.02. 20.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.11.03. 496.608.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.01.06. 180.010.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Terlaksannya koordinasi dan Konsultasi ; 2 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Untuk perjalanan dinas Pegawai DPUTR ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2. 180.010.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15. 180.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.01. 39.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.15.02. 140.645.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.01.07. 141.453.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Honorarium pengelola keuangan, pemegang barang dan non PNS sekretariat ;

2 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Keuangan Pengurus dan wakil

barang, Tenaga Non PNS dan Instruktur Senam ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1. 50.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01. 50.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06. 50.400.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2. 91.053.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03. 91.053.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.11. 91.053.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 273

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.08. 800.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Pembayaran Telepon, listrik, air, keamanan kantor, kebersihan ; 9 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas jaga, Jasa & Peralatan Kebersihan serta Peralatan

Listrik & elektronik ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2. 800.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01. 77.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.03. 35.590.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.04. 42.050.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03. 712.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.02. 22.000.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.03. 390.000.000,00 Belanja Listrik

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.10. 144.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.11. 144.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.12. 7.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.12.01. 7.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.25. 3.160.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.25.03. 3.160.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.03.1.03.01.02. 1.302.979.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.03.1.03.01.02.03. 805.539.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Tersedianya Atk dan Peralatan & Perlengkapan Kantor ; 9 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat tulis kantor dan peralatan kantor ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1. 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01. 9.000.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01. 6.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.02. 2.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2. 240.074.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01. 166.274.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.01. 142.334.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.05. 23.940.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 274

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25. 73.800.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.01. 800.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.25.03. 73.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3. 556.465.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.04. 149.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat

Ukur

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.04.03. 149.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.06. 374.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.06.01. 374.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.07. 32.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.07.01. 32.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

1.03.1.03.01.02.05. 146.615.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 7 Lokasi

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor/rumah

tangga ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1. 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.01. 4.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2. 140.615.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.20. 140.615.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.20.03. 140.615.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.03.1.03.01.02.06. 225.825.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Jumlah kendaraaan operasional yang dipelihara ; Roda 4 = 10 Unit, Roda 2 =

7 Unit, Truck = 10 Unit, Pt.Rumput = 3 Unit

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2. 225.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01. 141.835.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01.06. 141.835.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 275

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.20. 83.990.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.20.02. 83.990.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.02.07. 125.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja ; 12 Jenis

- Hasil : Persentase pelayanan sarana prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.02.07.5.2.2. 125.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20. 125.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20.01. 54.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.03.1.03.01.02.07.5.2.2.20.02. 71.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.06. 296.742.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.1.03.01.06.01. 34.588.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100

%

- Keluaran : Jumlah laporan SAKIP ; 4 laporan (Laporan Bulanan, LPPD, LKPJ, Lakip)

- Hasil : Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1. 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01. 3.300.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03. 450.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01. 450.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2. 30.838.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03. 19.456.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.11. 19.456.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06. 4.172.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02. 4.172.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.15. 7.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.15.02. 7.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 276

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.06.02. 35.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah laporan keuangan ; 4 laporan (Laporan operasional,

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, LRA,dan Neraca)

- Hasil : Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;

-

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1. 9.540.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01. 5.250.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01.01. 5.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03. 4.290.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.03.01. 4.290.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2. 25.460.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.03. 19.840.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.03.11. 19.840.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06. 5.620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.02. 5.620.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.03. 29.120.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah dokumen rencana kerja ; 1 dokumen

- Hasil : Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder ; Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1. 5.175.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01. 5.175.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.01. 825.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.03. 2.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2. 23.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06. 6.819.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.01. 6.500.000,00 Belanja Cetak

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 277

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.02. 319.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.15. 4.826.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.15.02. 4.826.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.06.05. 50.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah dokumen ; 1 dokumen

- Hasil : Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder dan masyarakat ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1. 425.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01. 425.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.01. 275.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.02. 150.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2. 49.575.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01. 30.825.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.08. 30.825.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06. 18.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.01. 18.750.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.06.07. 148.034.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;

100%

- Keluaran : Penyusunan dan penunjang database sistem informasi pembangunan daerah

; 7 Laporan (Laporan Monev Renja, DPPA, RKA, DPA, SIPD, SIDAK, dan RKT)

- Hasil : Tercapainya penilaian akuntabilitas kinerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1. 16.175.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01. 12.850.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.01. 6.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.02. 1.050.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.03. 3.325.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.03.01. 3.325.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2. 131.859.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01. 35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 278

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.07. 20.000.000,00 Belanja Dokumentasi

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.08. 15.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03. 52.992.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.11. 52.992.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06. 13.901.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.02. 13.901.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.15. 29.966.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.15.02. 29.966.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.07. 281.966.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

1.03.1.03.01.07.92. 91.733.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT

BERAT

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Fasilitas UPT ; 100%

- Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Dipelihara ; 15 unit

- Hasil : Presentase Cakupan Pelayanan UPT ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat berat Dinas PUTR ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2. 91.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01. 91.733.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.11. 91.733.000,00 Belanja Suku Cadang

1.03.1.03.01.07.93. 31.093.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi UPT ; 100%

- Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%

- Hasil : Persentase cakupan pelayan UPT ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Staf dilingkungan UPT wilayah selatan ; -

- Lokasi : Kab. Gresik Cabang Selatan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2. 31.093.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01. 22.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01.06. 22.625.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.02. 720.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.02.01. 720.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06. 840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06.02. 840.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.15. 2.935.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.15.01. 2.935.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.25. 3.973.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.25.01. 3.973.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 279

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.07.94. 31.093.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi UPT ; 100%

- Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%

- Hasil : Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT utara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang ; -

- Lokasi : Kab. Gresik Cabang Utara

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2. 31.093.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01. 22.584.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01.06. 22.584.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.02. 3.920.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.02.03. 3.920.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06. 1.239.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06.02. 1.239.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.25. 3.350.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.25.03. 3.350.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.03.1.03.01.07.95. 78.047.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi UPT ; 100%

- Keluaran : Peningkatan kinerja UPT ; 100%

- Hasil : Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : DPUTR UPT wilayah bawean ; 100%

- Lokasi : Kab. Gresik Cabang Bawean

1.03.1.03.01.07.95.5.2.1. 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.01. 5.700.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2. 72.347.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01. 16.956.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.01. 1.956.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.06. 15.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02. 36.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.01. 36.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06. 1.030.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06.02. 1.030.200,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.12. 966.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.12.01. 966.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.15. 15.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.15.01. 15.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.25. 1.554.800,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 280

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.25.03. 1.554.800,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.03.1.03.01.07.96. 50.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitas UPT ; 100%

- Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Dipelihara ; 15 Unit

- Hasil : Cakupan layanan UPT ; 70%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Peralatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2. 50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.01. 11.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.01.06. 11.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03.20. 38.400.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.09. 494.077.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

1.03.1.03.01.09.01. 494.077.000,00 OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

DOMESTIK

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik ; 100%

- Keluaran : Peningkatan Kinerja UPT ; 100%

- Hasil : Persentase cakupan pelayanan UPT ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Unit Pelaksana Teknis

Pengelolahan Air Limbah Domestik ; -

- Lokasi : Gresik

1.03.1.03.01.09.01.5.2.1. 790.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01. 790.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01.01. 700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.1.01.02. 90.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2. 493.287.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.02. 10.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.02.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03. 400.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.03. 14.400.000,00 Belanja Listrik

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.10. 177.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.03.11. 206.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06. 7.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.01. 6.750.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.06.02. 1.100.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.12. 2.775.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 281

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.12.01. 2.775.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.15. 12.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.15.02. 12.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.20. 6.342.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.20.02. 6.342.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.25. 7.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.25.01. 7.000.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.27. 46.500.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.03.1.03.01.09.01.5.2.2.27.01. 46.500.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.03.1.03.01.15. 183.087.438.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.15.01. 102.252.816.000,00 PEMBANGUNAN JALAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 72.7 %

- Keluaran : Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan ; 27 Ruas Jalan

- Hasil : Presentase panjang jalan kabupaten kondisi baik ; 72.7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100 %

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1. 488.501.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01. 453.804.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.01. 98.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.02. 63.504.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.03. 53.900.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.04. 20.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.05. 217.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.03. 34.697.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.03.01. 34.697.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2. 735.252.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02. 6.600.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.01. 6.600.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03. 335.760.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.04. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.11. 245.760.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.20. 75.000.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06. 6.444.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.02. 6.444.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15. 237.048.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 282

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.01. 80.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.02. 156.848.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.17. 106.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.17.01. 106.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.25.01. 10.000.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.28. 33.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.28.01. 33.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3. 101.029.063.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.03. 750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.03.01. 750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.25. 100.279.063.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.25.01. 100.279.063.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.15.02. 19.734.980.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Jumlah jembatan dalam kondisi baik ;

66,31%

- Keluaran : Jumlah lokasi jembatan yang diperbaiki ; 10 Lokasi

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72.7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100 %

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1. 186.376.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01. 186.376.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.01. 54.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.02. 47.376.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.05. 78.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2. 148.604.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.03. 100.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.03.20. 100.800.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06. 3.529.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06.02. 3.529.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.15. 44.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.15.01. 44.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3. 19.400.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.25. 19.400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.25.02. 19.400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jembatan

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 283

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.03. 13.843.991.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 72.7 %

- Keluaran : Jumlah ruas jalan pedesaan yang ditingkatkan ; 11 Ruas Jalan

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72.7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100 %

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1. 92.389.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01. 92.389.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01. 54.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02. 31.989.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2. 51.602.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06. 3.202.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06.02. 3.202.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.15. 42.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.15.01. 42.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. 13.700.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.25. 13.700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.25.01. 13.700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.15.04. 17.042.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

PENUGASAN BIDANG JALAN SUB BIDANG

PENDUKUNG KONEKTIFITAS

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Presentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 72.7 %

- Keluaran : Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan ; 3 Ruas Jalan

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72.7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Menghadirkan Pembangunan Berkelanjutan Yang

Berwawasan Lingkungan Didukung Kemantapan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah

(Kabupaten Gresik) ; -

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1. 156.604.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01. 156.604.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.01. 83.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.02. 9.504.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.05. 34.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.08. 24.000.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. 193.396.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03. 6.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 284

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.20. 6.600.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06. 2.208.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06.02. 2.208.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.15. 179.088.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.15.01. 24.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.15.02. 154.938.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3. 16.692.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.25. 16.692.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.25.01. 16.692.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.15.05. 127.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM

KEBINAMARGAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Panjang Jalan Kabupaten ; 72,7%

- Keluaran : Tersedianya Data test laboratorium jalan dan jembatan ; 100 Dokumen

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72.7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100%

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.05.5.2.1. 25.680.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01. 6.900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01.01. 6.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.03. 18.780.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.03.01. 18.780.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2. 101.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06. 1.740.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.06.02. 1.740.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.15. 7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.15.01. 7.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.20.02. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.25. 67.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.25.06. 67.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.03.1.03.01.15.06. 24.800.288.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 72.7%

- Keluaran : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten ; 45 ruas

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72.7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 45 ruas

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1. 394.225.000,00 BELANJA PEGAWAI

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 285

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01. 336.440.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.01. 120.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.02. 51.840.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.01.05. 158.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.03. 57.785.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.03.01. 57.785.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2. 24.406.063.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01. 258.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.06. 140.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.08. 10.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.01.11. 108.000.000,00 Belanja Suku Cadang

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02. 4.007.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.01. 4.000.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.02.03. 7.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03. 1.624.520.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.02. 6.800.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.03.11. 1.617.720.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06. 30.893.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06.01. 20.000.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.06.02. 10.893.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.12. 102.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.12.01. 102.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15. 170.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15.01. 103.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.15.02. 67.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20. 16.713.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.01. 16.680.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.20.02. 33.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21. 1.100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.21.01. 1.100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.25. 400.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.15.06.5.2.2.25.03. 400.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 286

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.07. 4.954.730.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN PERDESAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 72,7%

- Keluaran : Jumlah ruas yang ditingkatkan ; 26 ruas

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72,7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100 %

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1. 171.642.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01. 160.600.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.01. 87.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.02. 21.600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.03. 16.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.01.05. 35.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.03. 11.042.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.03.01. 11.042.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2. 4.783.088.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.03. 5.760.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.03.11. 5.760.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.06. 5.773.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.06.02. 5.773.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.15. 60.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.15.01. 60.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.20. 4.700.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.20.01. 4.700.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.28. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.15.07.5.2.2.28.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.08. 137.053.000,00 INPEKSI KONDISI JALAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase jalan dalam kondisi baik ; 72,7%

- Keluaran : Kondisi Jalan di Kabupaten Gresik ; 1 dokumen

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72,7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kondisi Jalan Kabupaten ; 1 dokumen

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.08.5.2.1. 68.540.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.01. 12.900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.01.01. 12.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.03. 55.640.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.08.5.2.1.03.01. 55.640.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2. 68.513.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.06. 2.213.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 287

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.06.02. 2.213.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.15. 66.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.08.5.2.2.15.01. 66.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.09. 194.360.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN

DAN JEMBATAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase jumlah jembatan dalam kondisi baik, Presentase jalan

dalam jumlah baik ; 72,7 %

- Keluaran : Sarana dan Prasana Jalan dan Jembatan ; 3 ruas

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72,7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan kabupaten ; 3 ruas

- Lokasi : DPUTR

1.03.1.03.01.15.09.5.2.1. 41.904.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.01. 26.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.01.01. 26.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.03. 15.504.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.09.5.2.1.03.01. 15.504.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2. 152.456.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.02. 100.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.02.01. 100.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.06. 1.856.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.06.02. 1.856.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.15. 15.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.15.01. 15.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.25. 35.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.15.09.5.2.2.25.01. 35.000.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.16. 11.659.328.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.16.02. 10.558.749.000,00 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase ketersediaan Lampu PJU sesuai kebutuhan ; 56,07 %

- Keluaran : Jumlah lampu PJU yang terpasang di kecamatan ; 31 ruas

- Hasil : Persentase ketersediaan lampu PJU sesuai kebutuhan ; 72,7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100 %

- Lokasi : Dinas PUTR

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1. 193.345.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01. 193.345.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.01. 77.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.02. 42.645.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.05. 67.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 288

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2. 71.289.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06. 6.939.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06.02. 6.939.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.15. 64.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.15.01. 64.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3. 10.294.115.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.27. 10.294.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.27.10. 10.294.115.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lain

1.03.1.03.01.16.03. 1.100.579.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN

JALAN UMUM

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase ketersediaan lampu PJU sesuai kebutuhan ; 56,07%

- Keluaran : Terawatnya Lampu Penerangan Jalan Umum

; 16 Kecamatan

- Hasil : Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap ; 72,7 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Kabupaten ; 100 %

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1. 114.042.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01. 76.848.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.01. 47.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.02. 828.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.01.05. 28.920.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.03. 37.194.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.03.01. 37.194.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2. 986.537.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01. 187.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01.06. 160.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.01.11. 27.000.000,00 Belanja Suku Cadang

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03. 483.696.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03.11. 462.096.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.03.20. 21.600.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.06. 3.716.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.06.02. 3.716.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.12. 34.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.12.01. 34.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.15. 66.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.15.01. 66.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20. 211.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.01. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 289

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.02. 11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.19. 8.453.838.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.03.1.03.01.19.01. 8.453.838.000,00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN

SUNGAI/KALI

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik ; 50 %

- Keluaran : Jumlah saluran pembuang yang dipelihara ; 30 Saluran Pembuang

- Hasil : Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik ; 50.85 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran Pembuang ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1. 86.942.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01. 86.942.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.01. 35.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.02. 24.217.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.03. 9.625.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.05. 18.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2. 599.058.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06. 2.244.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06.02. 2.244.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07. 42.500.000,00 Belanja Sewa

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.03. 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.04. 40.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.15. 147.714.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.15.01. 75.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.15.02. 72.194.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.20. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.20.02. 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.21. 356.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.21.01. 356.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.19.01.5.2.3. 7.767.838.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.26. 7.767.838.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.26.01. 7.767.838.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.20. 23.390.857.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 290

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.20.01. 19.375.534.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik ;

51,71 %

- Keluaran : Jumlah saluran drainase perkotaan yang dibangun

; 21 Lokasi

- Hasil : Persentase Panjang Saluran Drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi

mantab ; 50,85 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase saluran pembuang dalam kondisi baik ; -

- Lokasi : Menyebar di 5 Kecamatan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1. 64.085.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01. 64.085.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.01. 32.025.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.02. 27.660.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.03. 4.400.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2. 285.935.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06. 4.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.02. 4.050.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15. 68.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.01. 18.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.15.02. 50.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.21. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.21.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3. 19.025.514.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.26. 19.025.514.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.26.07. 19.025.514.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.03.1.03.01.20.02. 4.015.323.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik ;

51,71 %

- Keluaran : - Pmeliharaan rutin rumah pompa banjir

- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase dan operasional tenaga drainase ; - 4 unit

rumah pompa banjir

- 10 sistem saluran drainase

- Hasil : Persentase Panjang Saluran drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi

mantab ; 50,85 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi saluran drainase/

gorong-gorong ; -

- Lokasi : Menyebar di 3 Kecamatan

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 291

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1. 26.025.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01. 26.025.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.01. 22.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.02. 2.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2. 3.989.298.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01. 130.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.06. 130.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02. 14.280.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02.03. 14.280.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03. 1.507.340.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.02. 14.400.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.03. 60.000.000,00 Belanja Listrik

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.10. 671.660.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.11. 761.280.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.12. 49.275.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.12.01. 49.275.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15. 11.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.01. 11.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20. 2.110.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.01. 1.660.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.20.02. 450.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.25. 45.133.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.25.02. 45.133.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.27. 109.500.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.27.01. 109.500.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.28. 8.250.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.28.01. 8.250.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21. 11.239.842.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 292

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.21.01. 1.777.140.000,00 PEMBANGUNAN PINTU AIR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara ; 33,23%

- Keluaran : Jumlah pintu ; 5 Buah

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Daerah Irigasi ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1. 37.710.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01. 37.710.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.01. 30.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.02. 6.590.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.03. 220.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2. 26.430.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06. 860.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06.02. 860.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.15. 25.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.15.01. 25.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.28. 440.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.28.01. 440.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3. 1.713.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.26. 1.713.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.26.01. 1.713.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.21.02. 3.665.866.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara ; 33,23%

- Keluaran : Panjang saluran irigasi ; 1875 M'

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan Irigasi ; 12 Daerah Irigasi

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1. 52.675.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01. 52.675.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.01. 39.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.02. 13.125.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2. 409.191.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06. 1.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06.02. 1.355.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15. 88.196.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 293

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15.01. 29.576.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.15.02. 58.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.21. 300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.21.01. 300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.28. 440.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.28.01. 440.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3. 3.204.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.26. 3.204.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.26.01. 3.204.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.21.03. 643.336.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara ; 33,23%

- Keluaran : Jumlah pintu air yang direhab/dipelihara ; 4 pintu

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemeliharaan Pintu Air Irigasi ; 4 pintu

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1. 22.006.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01. 22.006.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.01. 19.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.02. 2.256.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2. 621.330.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06. 560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06.02. 560.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.15. 15.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.15.01. 15.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.20. 604.650.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.20.01. 604.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.28. 550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.28.01. 550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21.05. 1.096.500.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA

AIR

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara ; 33,23%

- Keluaran : Jumlah satgas operasional satgas sumber daya Air ; 25 orang

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jaringan Irigasi Terpelihara ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.05.5.2.1. 900.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.01. 900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.05.5.2.1.01.02. 900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 294

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2. 1.095.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.01. 7.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.01.06. 7.180.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.02. 500.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.02.01. 500.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.03. 520.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.03.11. 520.500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.15. 13.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.15.01. 13.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25. 54.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25.02. 31.600.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

1.03.1.03.01.21.05.5.2.2.25.03. 22.400.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.03.1.03.01.21.06. 4.057.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK KEDAULATAN

PANGAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara ; 33,23%

- Keluaran : Panjang saluran jaringan irigasi ; 5621 M'

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Saluran Irigasi ; 5621 M'

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1. 29.310.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01. 29.310.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.01. 21.228.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.02. 8.082.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2. 10.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.15. 10.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.15.01. 10.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.06.5.2.3. 4.017.450.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.26. 4.017.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.21.06.5.2.3.26.01. 4.017.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.22. 5.192.568.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR

BAKU

1.03.1.03.01.22.01. 491.643.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten ; 68,86%

- Keluaran : Panjang aset tanah yang dipatok ; 7 km

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengamanan aset negara ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1. 19.050.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01. 19.050.000,00 Honorarium PNS

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 295

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.01. 11.550.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.02. 900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.03. 6.600.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2. 34.913.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06. 935.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.02. 935.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.15. 18.138.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.15.01. 12.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.15.02. 5.838.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.28. 15.840.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.28.01. 15.840.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.01.5.2.3. 437.680.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.26. 437.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.26.01. 437.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.22.02. 81.280.000,00 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten ; 68,86%

- Keluaran : Jumlah anggota HIPPA yang dibina ; 30 orang

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas operasional ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1. 29.430.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01. 29.430.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.01. 6.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.02. 180.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.03. 8.250.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.04. 14.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2. 51.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01.08. 1.200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06. 3.181.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06.02. 3.181.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.15. 28.269.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.15.01. 17.694.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.15.02. 10.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 296

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.03. 1.951.560.000,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten ; 68,86%

- Keluaran : Jumlah Waduk yang dibangun ; 3 Waduk

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Waduk/Embung ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1. 35.421.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01. 35.421.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.01. 30.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.02. 3.201.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.03. 1.320.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2. 18.928.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06. 910.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06.02. 910.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.15. 16.698.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.15.01. 16.698.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.28. 1.320.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.28.01. 1.320.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3. 1.897.211.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.26. 1.897.211.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.26.01. 1.897.211.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.22.04. 993.397.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten ; 68,86%

- Keluaran : Jumlah bangunan penampung air baku ; 5 waduk

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Embung dan waduk ; 5 waduk

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1. 34.285.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01. 34.285.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.01. 28.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.02. 5.095.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.03. 990.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2. 959.112.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06. 512.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.02. 512.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.15. 17.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.15.01. 17.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 297

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.20. 940.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.20.01. 940.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.28. 660.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.28.01. 660.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.05. 1.674.688.000,00 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH

TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten TRW ;

68,86%

- Keluaran : Jumlah waduk yang direhabilitasi ; 8 Waduk

- Hasil : Persentase Jaringan Irigasi Kondisi baik ; 33.23 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Daya Tampung Waduk ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1. 41.922.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01. 41.922.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.01. 30.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.02. 9.592.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.03. 1.430.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2. 58.766.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06. 460.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.02. 460.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15. 57.206.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15.01. 33.726.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15.02. 23.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.28. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.28.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3. 1.574.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.26. 1.574.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.26.01. 1.574.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

1.03.1.03.01.23. 17.238.745.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR BERSIH/MINUM

1.03.1.03.01.23.01. 5.934.745.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR

BERSIH

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non-PDAM ; 67,89%

- Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana Air Bersih ; 20 Lokasi

- Hasil : Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM ; 67,89%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana air bersih ; -

- Lokasi : Menyebar di 10 Kecamatan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1. 55.254.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01. 55.254.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.01. 16.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 298

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.02. 3.954.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.03. 15.950.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.04. 7.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.05. 12.150.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2. 1.200.169.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01. 30.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.05. 330.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.10. 30.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03.20. 38.400.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06. 3.181.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06.02. 3.181.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.15. 55.308.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.15.02. 55.308.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.17. 335.550.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.17.01. 335.550.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.21. 700.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.21.01. 700.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.28. 37.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.28.01. 37.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.23.01.5.2.3. 4.679.322.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.27. 4.679.322.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.27.01. 4.679.322.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku

1.03.1.03.01.23.02. 1.900.000.000,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

SARANA AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non-PDAM ; 67,89%

- Keluaran : Jumlah Rumah Tangga Yang Terakses Air Bersih ; 350 RT

- Hasil : Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM ; 67,89%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih ; 350 SR

- Lokasi : Menyebar di 3 Kecamatan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1. 90.585.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01. 90.585.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.01. 50.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.02. 4.460.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.03. 35.475.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2. 249.415.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.03. 35.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.03.11. 35.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 299

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06. 15.803.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.02. 8.803.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.15. 136.812.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.15.01. 48.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.15.02. 88.692.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.28. 61.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.28.01. 61.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.23.02.5.2.3. 1.560.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.28. 1.560.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.28.01. 1.560.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum

1.03.1.03.01.23.03. 9.404.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

AIR MINUM

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Presentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non-PDAM ; 67,89%

- Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana air bersih ; 26 Lokasi

- Hasil : Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM ; 67,89%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan dana alokasi khusus bidang air minum ; -

- Lokasi : Menyebar di 8 Kecamatan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1. 46.228.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01. 46.228.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.01. 19.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.02. 6.828.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.05. 14.250.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2. 19.372.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01. 1.030.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01.01. 1.030.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06. 1.942.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06.02. 1.942.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.11. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.11.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.28. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.28.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.23.03.5.2.3. 9.338.400.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.27. 9.338.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.27.01. 9.338.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku

1.03.1.03.01.25. 74.770.735.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 300

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.01. 7.850.187.000,00 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Infrastruktur strategis sesuai tata ruang ; 35 Lokasi

- Keluaran : Terealisasinya Pembangunan Infrastruktur ; 3 LOkasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Sarana WEP , Para Peziarah dan

Masayarakat Sekitar dan Khususnya Masayarakat Sekitar Alon-alon Sidayu ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1. 103.735.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01. 103.735.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.01. 34.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.02. 7.560.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.03. 27.775.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.05. 34.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2. 106.452.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03.11. 57.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06. 4.317.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06.02. 4.317.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.15. 29.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.15.01. 29.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.28. 15.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.28.01. 15.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3. 7.640.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.21. 7.640.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.21.01. 7.640.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.03.1.03.01.25.02. 11.164.837.000,00 REVITALISASI KAWASAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ; 35%

- Keluaran : Jumlah Lokasi Kawasan yang direvitalisasi ; 6 Lokasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan religius dan bangunan Kuno yang tersebar di

Kabupaten Gresik ; 6 Lokasi

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1. 181.411.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01. 181.411.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.01. 46.050.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.02. 8.836.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.03. 96.525.000,00 Honorarium Peserta PNS

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 301

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.05. 30.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2. 1.683.426.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03. 34.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.14. 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06. 6.217.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.02. 6.217.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15. 230.209.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.01. 91.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.15.02. 138.669.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.20. 1.300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.20.03. 1.300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.28. 112.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.28.01. 112.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.02.5.2.3. 9.300.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.21. 9.300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.21.03. 9.300.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.03. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Insfrastruktur Startegis Sesuai Tata Ruang ; 35%

- Keluaran : Jumlah Gedung Islamic Center yang dibangun ; 1 LOkasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Muslim ; 1 Lokasi

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3. 500.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.21. 500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.21.03. 500.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.04. 21.421.282.000,00 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Infrastruktur strategis sesuai tata ruang ; 35 Lokasi

- Keluaran : Teralisasinya Sarana Olah Raga pada Gelora JOko Samudro ; 1 Lokasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Sarana OLah Raga Gelora Joko

Samudro ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1. 82.215.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01. 82.215.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.01. 40.275.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.02. 4.040.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 302

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.03. 25.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.05. 12.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2. 109.067.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06. 4.313.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06.02. 4.313.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15. 49.854.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15.01. 8.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.15.02. 41.604.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.28. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.28.01. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3. 21.230.000.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.21. 21.230.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.21.01. 21.230.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.03.1.03.01.25.05. 114.550.000,00 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ; 35 Lokasi

- Keluaran : Jumlah dokumen data bangunan gedung ; 1 buku

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan OPD di Wilayah Kabupaten Gresik ; 95%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.05.5.2.1. 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01. 18.000.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01.01. 7.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.05.5.2.1.01.03. 11.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2. 96.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.06. 4.346.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.06.02. 4.346.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.15. 67.504.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.15.01. 56.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.15.02. 10.734.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.25.05.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 303

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.06. 33.719.879.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Infrastruktur Strategis Sesuai Tata Ruang ; 35%

- Keluaran : Jumlah gedung Kantor Yang di Bangun ; 7 Lokasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD di wilayah Kabupaten gresik ; 7 Lokasi

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.06.5.2.1. 271.839.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01. 271.839.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.01. 56.850.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.02. 31.239.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.03. 156.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.06.5.2.1.01.05. 27.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2. 469.322.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.06. 19.970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.06.02. 19.970.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.15. 249.252.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.15.01. 99.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.15.02. 149.997.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.28. 161.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.25.06.5.2.2.28.01. 161.700.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.06.5.2.3. 32.978.718.000,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.21. 32.978.718.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.06.5.2.3.21.03. 32.978.718.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.29. 518.574.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.29.01. 244.546.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL 2 RDTR

- Keluaran : Tersusunnya dokumen RTBL ; 1 dokumen RTBL

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta di Kabupaten

Gresik ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1. 19.170.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01. 19.170.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.01. 4.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 304

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.02. 720.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.03. 6.600.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.05. 7.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2. 225.376.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.20. 9.600.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06. 3.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.01. 2.425.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.02. 1.255.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.15. 8.796.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.15.01. 2.496.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.15.02. 6.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.21. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.21.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.28. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.28.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.29.02. 244.700.000,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

(RDTR) DAN PERATURAN ZONASI

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL 2 RDTR

- Keluaran : Tersusunnya dokumen RDTR dan PZ ; 1 Dokumen

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta di Kabupaten

Gresik ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1. 34.550.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01. 34.550.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.01. 4.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.02. 900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.03. 11.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.05. 18.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2. 210.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.20. 9.600.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06. 11.796.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.01. 10.500.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.02. 1.296.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.15. 28.854.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 305

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.15.01. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.15.02. 24.054.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.21. 150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.21.01. 150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.28. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.28.01. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.29.06. 29.328.000,00 PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA

INFORMASI TATA RUANG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah RDTR dan RTBL yang disusun ; 20 RTBL 2 RDTR

- Keluaran : tersedianya peta tematik dan basis data informasi ; 1 (satu) album peta

tematik

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta di Kabupaten

Gresik ; -

- Lokasi : Seluruh Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.29.06.5.2.1. 3.675.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01. 3.675.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.01. 900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.02. 300.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.29.06.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.29.06.5.2.2. 25.653.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.06. 653.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.06.02. 653.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.21. 25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.06.5.2.2.21.01. 25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.31. 360.664.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.31.02. 52.178.000,00 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan

Rekomendasi/izin Rencana Tata Ruang ; 75%

- Keluaran : Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan ruang ; 30 rekomendasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Setiap orang dan badan usaha di Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1. 22.500.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01. 22.500.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.01. 1.350.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.03. 7.150.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.04. 14.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 306

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2. 29.678.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06. 713.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06.02. 713.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.15. 26.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.15.01. 4.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.15.02. 22.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.28. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.28.01. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.31.04. 39.850.000,00 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN

UTILITAS

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan

rekomendasi/ijin tata ruang ; 75%

- Keluaran : Jumlah rekomendasi teknis utilitas dan pengawasan pemasangan pipa, kabel,

jaringan utilitas ; 10 rekom utilitas

10 kegiatan pengawasan

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemilik jaringan utilitas ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1. 17.325.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01. 17.325.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.03. 14.025.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2. 22.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06. 1.493.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02. 1.493.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15. 10.892.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.01. 6.042.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02. 4.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.28. 3.740.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.28.01. 3.740.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 307

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.31.06. 40.150.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

PEMANFAATAN RUANG (ADVICE PLANNING)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan

Rekomendasi/izin Rencana Tata Ruang ; 75%

- Keluaran : jumlah rekomendasi Teknis Tata Ruang yang diterbitkan ; 30 rekomendasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

; 95 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : setiap orang/badan hukum ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.06.5.2.1. 11.120.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01. 11.120.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01.01. 5.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.06.5.2.1.01.03. 5.720.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2. 29.030.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.03.20. 19.200.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.06. 990.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.06.02. 990.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15. 5.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.01. 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.15.02. 1.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.28. 2.860.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.31.06.5.2.2.28.01. 2.860.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.31.07. 56.596.000,00 PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan

Rekomendasi/izin Rencana Tata Ruang ; 75%

- Keluaran : Jumlah lokasi/kawasan yang dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang ; 20

lokasi/kawasan

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Setiap orang dan badan hukum di Kab. Gresik ; -

- Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.07.5.2.1. 12.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01. 12.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.03. 4.400.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.01.05. 5.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2. 44.196.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03. 21.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 308

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.03.20. 19.200.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.06. 331.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.06.02. 331.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15. 21.565.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.01. 8.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.02. 12.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.15.03. 950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.28. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.28.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.31.08. 52.601.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE

PENATAAN RUANG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan

Rekomendasi/Ijin Tata Ruang ; 75%

- Keluaran : Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang yang menggunakan sistem informasi ;

240 pelaporan

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur pengendalian pemanfaatan ruang dan

masyarakat ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.08.5.2.1. 5.625.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01. 5.625.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.02. 900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.31.08.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2. 46.976.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.06. 576.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.06.02. 576.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.21. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.31.08.5.2.2.21.01. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 309

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.31.09. 65.802.000,00 DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan

Rekomendasi/Ijin Tata Ruang ; 75%

- Keluaran : Jumlah Kecamatan yang telah mendapatkan sosialisasi dan informasi tata

ruang ; 4 kecamatan

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur pengendalian pemanfaatan ruang ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.09.5.2.1. 14.610.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01. 14.610.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.01. 1.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.02. 360.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.03. 8.250.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.09.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2. 51.192.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.01. 19.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.01.08. 16.950.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.01.10. 2.250.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.06. 1.577.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.06.02. 1.577.200,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15. 16.424.800,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15.01. 12.304.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.15.02. 4.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.28. 7.590.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.31.09.5.2.2.28.01. 7.590.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.31.10. 53.487.000,00 PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA

(NSPK) PEMANFAATAN RUANG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan

Rekomendasi/izin Rencana Tata Ruang ; 75%

- Keluaran : Jumlah Penyusunan regulasi tata ruang ; 1 dokumen Juknis

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang ;

95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.10.5.2.1. 7.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.01. 900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 310

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.02. 450.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.03. 4.400.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.10.5.2.1.01.05. 1.650.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.31.10.5.2.2. 46.087.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.06. 1.087.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.06.02. 1.087.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.21. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.31.10.5.2.2.21.01. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.34. 706.357.000,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.01. 180.300.000,00 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA

JASA KONSTRUKSI

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 4 Dokumen

- Keluaran : Jumlah Sertifikat Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi direkomendasi ; 40

Sertifikat

- Hasil : Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Assosiasi/Rekanan Jasa Konstruksi ; Assosiasi/Rekanan

Jasa Konstruksi

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1. 32.420.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01. 32.420.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.01. 9.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.02. 720.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.03. 8.800.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.04. 13.700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2. 147.880.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01. 3.693.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.10. 3.693.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03. 87.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03.11. 87.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06. 21.036.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.02. 20.536.400,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.15. 24.250.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.15.01. 2.987.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.15.02. 21.263.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.28. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.28.01. 11.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 311

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.02. 76.910.000,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 4 Dokumen

- Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Jasa Konstruksi ; 60 Aparatur dan BUJK

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Assosiasi Jasa Konstruksi dan Aparatur ; Assosiasi Jasa

Konstruksi dan Aparatur

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1. 21.420.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01. 21.420.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.01. 5.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.02. 270.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.03. 2.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.04. 13.300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2. 55.490.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01. 4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.10. 4.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06. 1.489.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.02. 989.200,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.15. 23.980.800,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.15.01. 3.810.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.15.02. 20.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.28. 6.820.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.28.01. 6.820.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.34.04. 144.960.000,00 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BANGUNAN GEDUNG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 4 Dokumen

- Keluaran : Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengendalian Bangunan Gedung,

Terselesaikannya pengurusan IMB BGN ; 1 Dokumen, 2 IMB BGN

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan OPD di Wilayah Kab. Gresik ; Masyarakat

dan OPD di Wilayah Kab. Gresik

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1. 48.090.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01. 48.090.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.01. 23.400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.02. 270.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 312

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.03. 24.420.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2. 96.870.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06. 2.591.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06.02. 2.591.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15. 39.599.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.01. 21.300.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.15.02. 18.298.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.28. 16.280.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.28.01. 16.280.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.34.05. 129.837.000,00 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN

GEDUNG

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 4 Dokumen

- Keluaran : Jumlah Sertifikat Bangunan Gedung Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 2 Sertifikat

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.34.05.5.2.1. 28.770.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01. 28.770.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.01. 12.000.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.02. 270.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.34.05.5.2.1.01.03. 16.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2. 101.067.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03. 60.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03.11. 60.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06. 2.312.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06.02. 2.312.200,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.15. 25.554.800,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.15.01. 9.381.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.15.02. 16.173.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 313

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.06. 100.000.000,00 PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Sertifikat Bangunan Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 4 Dokumen

- Keluaran : Jumlah Presentasi Hasil Pengujian Bangunan Yang Laik Fungsi ; 20 Bangunan

Gedung

- Hasil : Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Bangunan Baru Di Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.34.06.5.2.1. 4.140.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01. 4.140.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.06.5.2.1.01.02. 540.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.34.06.5.2.2. 95.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.25. 76.660.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.34.06.5.2.2.25.01. 76.660.000,00 Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.34.07. 74.350.000,00 VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN

KE-PU-AN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Jumlah Sertifikat Banguanan Laik Fungsi yang Diterbitkan ; 4

Dokumen

- Keluaran : Jumlah Rekomendasi Teknis yang Diterbitkan ; 100 Rekomendasi

- Hasil : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RDTR dan RTBL ; 95

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Perencanan di Lingkungan Pemkab. Gresik ; -

- Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.03.1.03.01.34.07.5.2.1. 29.964.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01. 29.964.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.01. 17.044.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.02. 270.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.03.1.03.01.34.07.5.2.1.01.03. 12.650.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2. 44.386.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.06. 1.530.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.06.02. 1.530.400,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.15. 16.065.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.15.01. 16.065.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.28. 7.590.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

1.03.1.03.01.34.07.5.2.2.28.01. 7.590.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN …gresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/4. DPU TR.pdf · pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd tahun anggaran 2018 halaman : 270

Halaman : 314

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

. 352.199.287.000,00 JUMLAH BELANJA

- (352.199.287.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)